66
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 2.083.697.972,00 3.316.302.028,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.087.020.000,00 632.702.000,00 46.731.40 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 10.190.000,00 93.110.000,00 2.896.70 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.709.267.972,00 6.076.370.305,00 50.469.66 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 77.790.000,00 172.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.560.000,00 1.380.000,00 47.06 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 79.350.000,00 173.590.000,00 47.06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 241.890.000,00 79.596.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 241.890.000,00 79.596.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.640.000,00 682.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.930.000,00 128.013.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.570.000,00 810.533.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.240.000,00 384.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.240.000,00 193.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 221.100.000,00 1.051.120.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.260.000,00 488.062.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.230.000,00 221.299.691,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.526.000,00 27.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.540.000,00 31.016.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.470.000,00 12.460.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.240.000,00 166.239.612,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 128.640.000,00 88.920.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.486.000,00 2.663.877.303,00 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 12.228.197.720,00 12.954.366.280,00 51.937.32 1.01 Pendidikan 12.685.214.720,00 13.344.554.280,00 52.027.98 1 Urusan Wajib 66.942.372.242,00 124.395.385.439,00 114.331.94 1 2 3 4 5 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009 JENIS BELANJA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODA Lampiran IV PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI …labpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/perda-lampiran-4-th... · pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan

  • Upload
    lethuan

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

2.083.697.972,00 3.316.302.028,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.087.020.000,00 632.702.000,00 46.731.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 10.190.000,00 93.110.000,00 2.896.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.709.267.972,00 6.076.370.305,00 50.469.665.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 77.790.000,00 172.210.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.560.000,00 1.380.000,00 47.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 79.350.000,00 173.590.000,00 47.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 241.890.000,00 79.596.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

241.890.000,00 79.596.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.640.000,00 682.520.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.930.000,00 128.013.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.570.000,00 810.533.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.240.000,00 384.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.240.000,00 193.260.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 221.100.000,00 1.051.120.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.260.000,00 488.062.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.230.000,00 221.299.691,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.526.000,00 27.500.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.540.000,00 31.016.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.470.000,00 12.460.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.240.000,00 166.239.612,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 128.640.000,00 88.920.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.486.000,00 2.663.877.303,00 0,00

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 12.228.197.720,00 12.954.366.280,00 51.937.325.000,00

1.01 Pendidikan 12.685.214.720,00 13.344.554.280,00 52.027.989.000,00

1 Urusan Wajib 66.942.372.242,00 124.395.385.439,00 114.331.946.350,00

1 2 3 4 5

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2009

JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

Lampiran IV

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 738.156.000,00 1.756.446.289,00 495.125.000,00

1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 4.594.706.000,00 8.977.372.589,00 9.085.222.400,00

1.02 Kesehatan 29.606.011.000,00 41.196.230.089,00 17.537.059.900,00

1.01 . 1.24.01 . 21 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.24.01 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.24.01 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.06.01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.06.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.05.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.05.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 . 23 . 01 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 . 23 Program Pendidikan Lanjutan Kesehatan 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 47.660.000,00 31.560.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 6.123.120,00 348.839.300,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 53.783.120,00 380.399.300,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 12.200.000,00 64.200.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 103.600.000,00 124.400.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115.800.000,00 188.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.244.530.000,00 290.052.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 49.300.000,00 70.700.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 1.293.830.000,00 360.752.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 87.480.000,00 37.133.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 898.300.628,00 1.801.699.372,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 75.030.000,00 335.825.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10.490.000,00 18.510.000,00 471.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 22.920.000,00 27.480.000,00 949.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 1.094.220.628,00 2.220.647.872,00 1.420.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP 1.472.795.000,00 835.448.277,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD 669.570.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 227.300.000,00 388.954.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

35.440.000,00 264.560.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.193.480.000,00 276.355.000,00 30.165.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 84.015.000,00 31.189.000,00 5.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.845.760.000,00 237.750.000,00 805.800.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.161.450.000,00 838.063.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.800.000,00 18.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.800.000,00 116.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.600.000,00 134.400.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Penyelenggaraan labkesda 46.900.000,00 224.488.000,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 37.250.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.195.900.000,00 804.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 508.570.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 27.300.000,00 640.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 0,00 66.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 27.370.000,00 22.630.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 35.890.000,00 20.722.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

0,00 0,00 3.252.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.333.360.000,00 1.684.400.000,00 3.852.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 50.890.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.500.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.890.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.400.000,00 21.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

24.400.000,00 21.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 131.700.000,00 24.094.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131.700.000,00 24.094.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32.050.000,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.900.000,00 428.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 118.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.540.000,00 19.460.000,00 557.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.490.000,00 585.660.000,00 601.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.000.000,00 408.280.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 177.600.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 30.000.000,00 441.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 40.050.989,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 180.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.600.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.100.000,00 48.800.000,00 49.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 201.000.000,00 34.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 352.199.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 482.056.000,00 404.715.500,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 500.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.350.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 65.000.000,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 50.000.000,00 545.700.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 96.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 110.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 675.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000,00 21.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 514.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00 504.080.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 80.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.377.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 170.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.000.000,00 7.942.280.000,00 870.700.000,00

1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 24.915.000.000,00 32.140.512.500,00 8.451.487.500,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 14.921.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 14.921.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 38.246.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 38.246.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.100.000,00 17.622.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.100.000,00 17.622.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 0,00 130.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 1.627.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 2.508.422.400,00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 130.000.000,00 4.136.222.400,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.650.000,00 25.627.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.650.000,00 25.627.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.200.000,00 39.772.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.500.000,00 17.878.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.200.000,00 27.452.300,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.900.000,00 109.102.300,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 55.925.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.127.250.000,00 16.338.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 34.200.000,00 765.800.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.260.000,00 3.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.075.000,00 681.296.865,00 312.500.000,00

1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.173.308.800,00 8.426.198.700,00 21.802.536.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 5.841.512.800,00 9.025.767.700,00 31.394.063.000,00

1.02 . 1.06.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.06.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.05.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.05.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Pemeliharaan Air Minum / Air Bersih 0,00 120.000.000,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 425.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 0,00 60.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 331.232.500,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 402.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 1.000.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 2.338.232.500,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0,00 750.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang

tunggu dan lain-lain)

0,00 1.800.000.000,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 18.850.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 5.520.787.500,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 100.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100.000.000,00 21.400.000.000,00 7.020.787.500,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 23.370.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.370.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

75.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 500.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 235.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 225.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 460.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 79.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 81.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 160.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 87.960.000,00 74.890.000,00 4.482.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 371.500.000,00 78.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

1.717.849.800,00 890.714.200,00 4.836.986.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0,00 84.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 0,00 160.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 344.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 45.650.000,00 454.350.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 616.976.000,00 3.479.024.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 17.280.000,00 82.720.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 67.590.000,00 232.410.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 747.496.000,00 4.248.504.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 93.682.000,00 19.128.000,00 587.190.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan jembatan 302.960.000,00 197.040.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan 383.128.000,00 76.512.000,00 15.647.460.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Survei kontur jalan dan jembatan 3.360.000,00 96.640.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan 1.124.890.000,00 575.110.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.908.020.000,00 964.430.000,00 16.234.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.800.000,00 20.285.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 20.285.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.016.706.635,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 57.570.000,00 11.000.000,00 185.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 31.445.000,00 65.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 24.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 2.375.000,00 208.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.055.000,00 1.170.581.635,00 418.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 198.200.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 88.850.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.660.000,00 3.000.000,00 312.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 165.321.865,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 210.000.000,00 14.625.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.500.000,00 22.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 102.300.000,00 0,00

1.05 Penataan Ruang 337.650.000,00 2.744.975.300,00 1.735.851.200,00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.500.000,00 340.200.000,00 0,00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 193.460.000,00 66.540.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 251.960.000,00 406.740.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 251.960.000,00 406.740.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 170.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 170.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 11.340.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.800.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 270.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.750.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.350.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 450.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 29.925.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.925.000,00 28.160.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN 195.865.000,00 454.960.000,00 0,00

1.04 Perumahan 447.825.000,00 861.700.000,00 40.000.000,00

1.03 . 1.20.09 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.20.09 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.20.09 KECAMATAN 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 30 . 04 Pembangunan pasar perdesaan 41.450.000,00 55.103.000,00 3.788.447.000,00

1.03 . 1.05.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 450.110.000,00 413.510.000,00 4.926.080.000,00

1.03 . 1.05.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 491.560.000,00 468.613.000,00 8.714.527.000,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.304.000,00 29.696.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 90.360.000,00 32.640.000,00 877.000.000,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 73.330.000,00 56.670.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 173.994.000,00 119.006.000,00 877.000.000,00

1.03 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 665.554.000,00 587.619.000,00 9.591.527.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya

air lainnya

96.048.000,00 53.952.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 136.165.000,00 13.835.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

232.213.000,00 67.787.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air 319.025.000,00 78.775.000,00 2.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 931.650.400,00 598.349.600,00 270.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 7.714.400,00 60.199.600,00 82.086.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.000.000,00 11.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 27.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.592.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 117.005.400,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 92.625.000,00 15.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.625.000,00 507.497.376,00 189.340.000,00

1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.223.560.000,00 3.262.887.376,00 207.390.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 1.330.420.000,00 3.323.137.376,00 207.390.000,00

1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 Survey dan pemetaan 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 700.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 700.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.100.000,00 26.200.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 20.885.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.500.000,00 47.085.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 38.700.000,00 51.958.800,00 551.341.200,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.125.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.394.679.635,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.570.000,00 3.630.000,00 142.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 21.100.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 4.950.000,00 146.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 32.400.000,00 54.630.000,00 712.970.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.710.000,00 1.584.973.435,00 1.573.911.200,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 192.650.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 51.360.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.260.000,00 3.000.000,00 161.240.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 194.821.865,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 23.250.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.500.000,00 22.500.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 140.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 13.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.575.000,00 724.081.865,00 161.240.000,00

1.05 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 316.630.000,00 2.715.995.300,00 1.735.851.200,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 Penyusunan Renstra AMPL-BM 80.570.000,00 68.730.000,00 700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra 88.135.000,00 11.515.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Pelaksanaan Program KHPPIA 50.370.000,00 29.280.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.640.000,00 32.660.000,00 15.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 54.570.000,00 45.080.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 325.285.000,00 187.265.000,00 17.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan 31.720.000,00 318.280.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 229.320.000,00 679.815.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 261.040.000,00 998.095.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.370.000,00 97.630.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 25.740.000,00 134.260.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 125.510.000,00 624.490.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 153.620.000,00 856.380.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 46.815.000,00 103.185.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

46.815.000,00 103.185.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 55.960.000,00 94.040.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 55.960.000,00 94.040.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.020.000,00 4.380.000,00 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.020.000,00 4.380.000,00 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 24.500.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 28.320.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 99.780.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 640.000,00 46.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.640.000,00 198.600.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 173.788.298,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.159.600,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.660.000,00 340.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 189.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.097.200,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.194.878,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 17.700.000,00 12.840.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 600.000,00 32.668.800,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Pemeliharaan fasilitas LLAJ 241.640.000,00 481.080.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 259.940.000,00 526.588.800,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 101.560.000,00 46.260.000,00 14.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

101.560.000,00 46.260.000,00 14.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 85.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.330.000,00 15.150.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600.000,00 363.266.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 67.490.000,00 1.600.000,00 140.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.890.000,00 600.000,00 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.310.000,00 380.616.000,00 240.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000,00 133.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.280.000,00 42.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.960.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 21.860.000,00 45.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.330.000,00 24.400.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.900.000,00 96.400.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.320.000,00 49.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.480.000,00 27.120.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000,00 8.776.800.000,00 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.680.000,00 26.640.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.990.000,00 9.209.060.000,00 50.050.000,00

1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.224.000,00

1.07 Perhubungan 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.224.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.22.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 15 Program pengembangan data/informasi 95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 Pendampingan Pelaksanaan Program Green School 48.590.000,00 51.410.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

hidup

19.515.000,00 105.485.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 68.105.000,00 156.895.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 52.515.000,00 3.575.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.875.000,00 413.347.026,00 0,00

1.08 . 1.08.01 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 269.825.000,00 1.120.995.936,00 27.000.000,00

1.08 . 1.05.01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH 205.912.500,00 69.087.500,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.912.500,00 69.087.500,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 16 Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan Kota 487.080.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 14 Pengendalian dan Operasional Kebersihan Lingkungan 978.900.000,00 1.124.700.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 59.980.000,00 61.020.000,00 29.000.000,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 30.000.000,00 129.400.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 35.490.000,00 164.510.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.591.450.000,00 1.479.630.000,00 29.000.000,00

1.08 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 1.797.362.500,00 1.548.717.500,00 29.000.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 2.085.727.500,00 2.670.173.436,00 536.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 Pendataan dan Monotoring Alat Komunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 25.250.000,00 303.395.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Laut

25.250.000,00 303.395.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan 88.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan 88.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir 109.220.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran 109.220.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas 138.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1.690.000,00 600.000,00 135.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan (Road Stud) 1.320.000,00 400.000,00 47.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.890.000,00 400.000,00 92.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 1.890.000,00 400.000,00 91.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.990.000,00 800.000,00 86.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 146.780.000,00 3.600.000,00 452.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 Pembangunan PJU 19.560.000,00 5.200.000,00 624.574.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 1.900.000,00 1.000.000,00 497.100.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 21.460.000,00 6.200.000,00 1.121.674.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB 31.390.000,00 116.502.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.320.000,00 22.900.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 228.300.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 261.010.000,00 139.402.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.575.000,00 6.922.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.755.000,00 1.469.111.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 443.935.000,00 1.934.215.956,00 37.500.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 579.934.750,00 1.952.846.206,00 37.500.000,00

1.08 . 1.20.03 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 18.540.000,00 460.000,00 480.000.000,00

1.08 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18.540.000,00 460.000,00 480.000.000,00

1.08 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 18.540.000,00 460.000,00 480.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara 5.040.000,00 88.960.000,00 6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 25 Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan 5.040.000,00 88.960.000,00 6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 Apresiasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 13.050.000,00 32.070.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 50.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

13.050.000,00 82.070.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.610.000,00 77.992.500,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 19.000.000,00 21.397.500,00 21.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 29.610.000,00 99.390.000,00 21.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 33.190.000,00 31.755.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 3.120.000,00 15.610.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan 50.000.000,00 18.620.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 25.710.000,00 154.290.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 10.920.000,00 45.222.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 122.940.000,00 265.497.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 11.600.000,00 54.821.600,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.600.000,00 54.821.600,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.200.000,00 14.325.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.200.000,00 14.325.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.940.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.230.000,00 76.860.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.280.000,00 22.785.310,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.510.000,00 102.585.310,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 97.309.136,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.780.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.360.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.012.500,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.913.650,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.053.240,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.500.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.360.000,00 100.043.500,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 118.800.000,00 0,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 219.890.000,00 865.349.094,00 33.784.500,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 35.965.000,00 35.760.000,00 0,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 40.970.000,00 45.750.000,00 0,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 61.535.000,00 71.277.800,00 2.500.000,00

1.11 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 138.470.000,00 152.787.800,00 2.500.000,00

1.11 . 1.20.09 KECAMATAN 138.470.000,00 152.787.800,00 2.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 32.140.000,00 42.860.000,00 0,00

1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 32.140.000,00 42.860.000,00 0,00

1.11 . 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 32.140.000,00 42.860.000,00 0,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 170.610.000,00 195.647.800,00 2.500.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 3.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.20.09 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.20.09 KECAMATAN 3.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.12.01 . 15 . 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 2.500.000,00 300.000,00 0,00

1.10 . 1.12.01 . 15 . 01 Persiapan Pelaksanaan dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga 130.499.750,00 18.330.250,00 0,00

1.10 . 1.12.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 132.999.750,00 18.630.250,00 0,00

1.10 . 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 132.999.750,00 18.630.250,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 75.880.000,00 21.786.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 34.120.000,00 44.092.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 Penyusunan kebijakan kependudukan 960.000,00 49.875.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 147.340.000,00 30.200.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK 1.280.000,00 41.650.000,00 37.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 14.660.000,00 22.300.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 274.240.000,00 209.903.000,00 37.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.000.000,00 1.147.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

18.000.000,00 1.147.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 350.000,00 15.666.956,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 12.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.280.000,00 226.388.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.810.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.940.000,00 254.054.956,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 164.255.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 63.380.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.915.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.220.000,00 961.126.750,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 193.276.250,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.920.000,00 15.236.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.040.000,00 56.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.800.000,00 264.025.818,00 7.000.000,00

1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL 306.565.000,00 790.560.818,00 57.560.000,00

1.13 Sosial 364.465.000,00 1.232.660.818,00 57.560.000,00

1.12 . 1.13.01 . 19 . 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 26.370.000,00 29.410.000,00 0,00

1.12 . 1.13.01 . 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

26.370.000,00 29.410.000,00 0,00

1.12 . 1.13.01 DINAS SOSIAL 26.370.000,00 29.410.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 08 Momentum Hari Keluarga Nasional 22.420.000,00 44.345.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 06 Momentum TNI Manunggal KB- Kes (TMKK) 25.370.000,00 63.705.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

47.790.000,00 108.050.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 04 Pelayanan KB medis operasi 54.490.000,00 2.000.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 03 Pengadaan alat kontrasepsi 1.840.000,00 23.920.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 56.330.000,00 25.920.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 4.790.000,00 2.430.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.790.000,00 2.430.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 Pembinaan Daerah Terpencil / Penduduk Pulau 8.220.000,00 6.310.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana 20.220.000,00 7.000.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 470.000,00 15.000.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 20.240.000,00 10.000.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 49.150.000,00 38.310.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.870.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.720.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.120.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6.710.000,00 0,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28.750.000,00 30.000.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 237.360.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 9.130.000,00 24.250.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.750.000,00 276.490.000,00 24.250.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 180.450.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.900.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.000.000,00 2.034.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.300.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 44.700.000,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 15.328.000,00 7.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.800.004,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 80.261.090,00 0,00

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 384.739.094,00 9.534.500,00

1.12 . 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 193.520.000,00 835.939.094,00 33.784.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan 7.790.000,00 38.760.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 9.660.000,00 5.340.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17.450.000,00 44.100.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 7.700.000,00 12.300.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

7.700.000,00 12.300.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 38.060.000,00 11.940.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 14.685.000,00 19.755.000,00 20.560.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 52.745.000,00 31.695.000,00 20.560.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 21.360.000,00 28.640.000,00 30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 21.360.000,00 28.640.000,00 30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 15.230.000,00 28.990.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 15.230.000,00 28.990.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

38.250.000,00 89.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 38.250.000,00 89.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7.850.000,00 18.350.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 2.910.000,00 22.090.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

63.270.000,00 86.730.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

74.030.000,00 127.170.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7.500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

15.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 121.700.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 27.940.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 164.640.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 98.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.800.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.200.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 7.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.085.800,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.200.000,00 6.000.018,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 18.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.800.000,00 90.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 4.440.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

12.220.000,00 39.379.500,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 295.240.000,00 61.516.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 329.465.000,00 170.530.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 65.380.000,00 187.120.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.520.000,00 21.980.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 80.900.000,00 209.100.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 83.660.000,00 126.340.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 83.660.000,00 126.340.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.320.000,00 5.146.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.120.000,00 1.880.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

7.440.000,00 7.026.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.800.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.600.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 14.400.000,00 30.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 172.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 1.800.500,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 19.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.035.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 74.225.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 57.355.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000,00 5.370.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 60.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 90.220.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 42.000.000,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.800.000,00 17.433.060,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.600.000,00 485.698.060,00 22.800.500,00

1.14 . 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 511.065.000,00 1.019.094.060,00 52.800.500,00

1.14 Tenaga Kerja 511.065.000,00 1.019.094.060,00 52.800.500,00

1.13 . 1.20.03 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

57.900.000,00 442.100.000,00 0,00

1.13 . 1.20.03 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

57.900.000,00 442.100.000,00 0,00

1.13 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 57.900.000,00 442.100.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.755.715,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 3.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 50.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 21.300.000,00 15.700.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.300.000,00 202.455.715,00 0,00

1.17 . 1.17.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 136.370.000,00 611.005.715,00 28.000.000,00

1.17 Kebudayaan 208.095.000,00 939.130.715,00 28.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 6.100.000,00 38.900.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian 9.240.000,00 20.760.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 15.340.000,00 59.660.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 10.260.000,00 64.740.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

10.260.000,00 64.740.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7.920.000,00 2.080.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

7.920.000,00 2.080.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 94.360.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1.050.000,00 0,00 12.521.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000,00 94.360.000,00 12.521.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 162.608.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.000.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.500.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 2.500.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 11.161.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.070.250,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.701.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 28.650.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 32.100.000,00 10.310.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.100.000,00 323.839.250,00 11.161.000,00

1.15 . 1.15.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 66.670.000,00 544.679.250,00 23.682.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 66.670.000,00 544.679.250,00 23.682.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

9.350.000,00 39.050.500,00 0,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 12.655.000,00 30.584.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.330.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.750.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.689.600,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 13.050.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.150.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 193.275.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.275.000,00 218.679.600,00 0,00

1.19 . 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POL PP. 404.575.000,00 1.376.031.600,00 0,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.079.897.000,00 2.728.174.600,00 0,00

1.18 . 1.20.09 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 45.925.000,00 87.675.000,00 0,00

1.18 . 1.20.09 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 45.925.000,00 87.675.000,00 0,00

1.18 . 1.20.09 KECAMATAN 45.925.000,00 87.675.000,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 0,00 0,00 300.000.000,00

1.18 . 1.17.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 300.000.000,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 254.111.000,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 254.111.000,00 0,00

1.18 . 1.17.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 254.111.000,00 300.000.000,00

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 45.925.000,00 341.786.000,00 300.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 71.725.000,00 328.125.000,00 0,00

1.17 . 1.20.09 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 71.725.000,00 328.125.000,00 0,00

1.17 . 1.20.09 KECAMATAN 71.725.000,00 328.125.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 50.290.000,00 91.710.000,00 28.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 50.290.000,00 91.710.000,00 28.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 10.870.000,00 64.130.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 10.870.000,00 64.130.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 25.910.000,00 104.090.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 25.910.000,00 104.090.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

13.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 148.620.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 148.620.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.590.000,00 418.400,00 11.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.650.000,00 86.640.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.600.000,00 190.776.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.650.000,00 167.460.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 308.542.500,00 99.942.498,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 27.240.000,00 9.410.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 28.305.000,00 967.180.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.189.998.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 313.625.000,00 10.325.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.837.500,00 5.151.354.898,00 11.200.000,00

1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.787.782.500,00 9.680.366.678,00 5.422.650.000,00

1.20 . 1.12.01 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 11.380.000,00 16.414.000,00 0,00

1.20 . 1.12.01 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 11.380.000,00 16.414.000,00 0,00

1.20 . 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11.380.000,00 16.414.000,00 0,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

8.738.151.600,00 27.972.161.255,00 6.598.183.250,00

1.19 . 1.20.09 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 54.030.000,00 54.233.500,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 54.030.000,00 54.233.500,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

346.867.000,00 1.295.309.500,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 346.867.000,00 1.295.309.500,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 270.650.000,00 1.800.000,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 3.775.000,00 800.000,00 0,00

1.19 . 1.20.09 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 274.425.000,00 2.600.000,00 0,00

1.19 . 1.20.09 KECAMATAN 675.322.000,00 1.352.143.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 0,00 114.200.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 114.200.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 61.000.000,00 154.629.500,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 61.000.000,00 154.629.500,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 521.950.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 521.950.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 Pemantapan Tim Bakorinda 149.400.000,00 26.592.500,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 149.400.000,00 26.592.500,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,00 300.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

900.000,00 300.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 339.680.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 339.680.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 56.710.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 30 Program Pengendalian Pembangunan 9.120.000,00 48.880.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 03 Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum 66.500.000,00 30.842.500,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 Bantuan Hukum 166.000.000,00 209.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah 257.000.000,00 51.687.500,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 29 Program Penataan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah 489.500.000,00 291.530.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 Evaluasi Citra Pelayanan Prima 19.420.000,00 40.799.880,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan 55.495.000,00 96.297.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 Penyusunan LAKIP Kab. Serang 28.800.000,00 62.540.500,00 350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 Penyusunan LAKIP Setda Kab. Serang 25.190.000,00 8.037.650,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 344.845.000,00 70.005.500,00 700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah 473.750.000,00 277.680.530,00 1.050.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 6.455.000,00 52.080.500,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.455.000,00 52.080.500,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 240.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 673.050.000,00 24.870.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

31.830.000,00 1.224.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 704.880.000,00 1.538.870.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 21.060.000,00 13.106.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21.060.000,00 13.106.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 28.960.000,00 8.540.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.960.000,00 8.540.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.380.000,00 144.050.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.460.000,00 115.800.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.840.000,00 259.850.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 89.300.000,00 8.650.000,00 250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 65.345.000,00 170.475.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9.680.000,00 1.064.070.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.900.000,00 224.620.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.700.000,00 123.948.750,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.200.000,00 2.620.000,00 240.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.400.000,00 12.920.000,00 56.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.400.000,00 2.620.000,00 84.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.675.000,00 1.602.000,00 360.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 45.930.000,00 104.069.000,00 4.350.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.530.000,00 1.715.594.750,00 5.340.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.330.000,00 750.115.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 28.305.000,00 1.679.090.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 8.280.000,00 673.950.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 2.760.000,00 375.617.580,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 24.710.000,00 177.104.500,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 152.050.000,00 2.010.394.960,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

5.760.000,00 18.671.450,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 56.340.000,00 1.148.764.400,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 637.640.000,00 5.106.935.790,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.250.000,00 7.249.070,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.250.000,00 7.249.070,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.550.000,00 20.652.510,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

22.050.000,00 35.150.650,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 650.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 650.000,00 292.875.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.300.000,00 307.875.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 650.000,00 145.800.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 44.030.000,00 187.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.680.000,00 332.800.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 442.560.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 99.348.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 11.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 2.160.000,00 1.651.250,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 274.815.000,00 30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.409.570,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.706.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 53.287.740,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.800.000,00 14.997.500,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.200.000,00 427.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 171.345.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 56.210.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 39.120.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 228.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.958.500,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.000.000,00 1.898.917.310,00 42.651.250,00

1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 775.670.000,00 7.681.678.750,00 42.651.250,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 02 Pengadaan Tugu Batas Wilayah 49.190.000,00 198.560.000,00 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 25.660.000,00 124.320.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 32 Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum 74.850.000,00 322.880.000,00 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 9.120.000,00 48.880.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 Pengelolaan Sistem administrasi Gaji PNS Kab. Serang 57.282.000,00 152.718.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 226.980.000,00 1.106.944.979,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 515.745.000,00 161.150.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 208.380.000,00 114.725.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 97.670.000,00 171.715.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 200.510.000,00 85.190.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 48.960.000,00 68.590.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

47.460.000,00 83.812.500,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

60.720.000,00 294.353.500,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 128.400.000,00 139.750.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1.500.000,00 38.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 128.400.000,00 140.100.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 Penyusunan analisa standar belanja 58.000.000,00 29.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.876.457.000,00 2.837.848.979,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.680.000,00 2.657.500,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.200.000,00 6.570.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.040.000,00 6.670.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.600.000,00 26.415.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

26.520.000,00 42.312.500,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.056.000,00 46.944.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 250.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.760.000,00 65.240.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 160.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.816.000,00 362.184.000,00 170.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 300.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 150.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.200.000,00 2.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.720.000,00 15.250.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 200.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 150.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.050.000,00 18.950.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 216.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 23.110.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.770.000,00 1.101.510.000,00 2.300.000,00

1.20 . 1.20.05 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.989.563.000,00 4.343.855.479,00 172.300.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 880.000,00 101.400.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 386.860.000,00 601.032.900,00 0,00

1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 1.183.891.100,00 1.489.361.011,00 7.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 11.820.000,00 16.915.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

11.820.000,00 16.915.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 74.250.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 22.500.000,00 125.989.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

96.750.000,00 125.989.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 31.210.000,00 7.141.250,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0,00 79.040.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 74.600.000,00 13.344.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan 45.200.000,00 3.890.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 29.600.000,00 1.156.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 96.700.000,00 17.579.500,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 52.800.000,00 363.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 992.839.137,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

330.110.000,00 1.115.352.887,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 150.000,00 500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.750.000,00 2.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 12.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 182.420.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 43.390.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.080.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 34.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 11.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.900.000,00 240.810.000,00 49.780.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.608.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.592.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.825.000,00 23.740.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.806.550,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.146.200,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.700.000,00 5.300.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 1.140.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.300.000,00 11.250.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 135.667.750,00 26.740.000,00

1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG 452.580.000,00 1.647.235.637,00 76.520.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 Penataan Arsip Bidang Akuntansi 20.660.000,00 11.590.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 Asistensi dan Evaluasi Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran 73.990.000,00 201.010.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 18 Ujian Dinas Tingkat II 9.070.000,00 22.200.200,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 17 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 9.070.000,00 22.306.700,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 73.250.000,00 6.206.800,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 56.100.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 7.120.000,00 114.128.900,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 70.120.000,00 129.900.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 03 Penempatan PNS 66.800.000,00 32.469.800,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 02 Seleksi penerimaan calon PNS 53.475.000,00 182.046.675,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 72.800.000,00 9.405.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 37 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 417.805.000,00 518.664.075,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 36 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 263.050.000,00 400.288.900,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 36 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 263.050.000,00 400.288.900,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.080.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.920.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.660.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12.660.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 416.661.100,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 416.661.100,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 18.712.150,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 18.712.150,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.660.000,00 42.369.650,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.660.000,00 42.369.650,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.210.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17.995.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 74.820.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.800.000,00 62.801.100,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.005.000,00 137.621.100,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 88.980.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.048.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.050.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.498.000,00 7.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.100.000,00 57.252.900,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 70.609.236,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.953.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.370.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 84.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 14.950.000,00 7.844.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.050.000,00 371.705.136,00 7.000.000,00

1.20 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 65.950.000,00 187.103.500,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47.130.000,00 6.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

47.130.000,00 6.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 31.040.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.040.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 82.100.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 28.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.150.000,00 0,00 59.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.400.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.140.000,00 53.620.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.000.000,00 1.200.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 480.000,00 45.260.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.800.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.480.000,00 9.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.250.000,00 232.980.000,00 59.000.000,00

1.20 . 1.20.11 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 101.420.000,00 239.580.000,00 59.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 . 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 17.325.000,00 41.432.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 17.325.000,00 41.432.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 475.000,00 0,00 77.123.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 130.185.000,00 3.360.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 151.200.000,00 589.301.500,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.300.000,00 55.374.000,00 17.161.500,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 9.975.000,00 0,00 169.493.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 13.665.000,00 0,00 446.829.500,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.830.000,00 434.325.000,00 72.731.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.630.000,00 1.082.360.500,00 783.338.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 535.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 476.460.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 49.140.000,00 4.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.150.000,00 22.174.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00 77.778.200,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 181.231.000,00 370.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 277.200.000,00 27.114.000,00 4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 211.860.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 206.900.500,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 459.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 966.960.000,00 1.562.773.700,00 34.724.000,00

1.20 . 1.20.09 KECAMATAN 1.369.915.000,00 2.686.566.200,00 818.062.000,00

1.22 . 1.20.09 . 16 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

1.22 . 1.20.09 . 16 . 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 48.975.000,00 34.790.000,00 21.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 56.475.000,00 42.290.000,00 21.000.000,00

1.22 . 1.20.09 KECAMATAN 259.175.000,00 368.200.000,00 25.809.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 294.035.000,00 452.063.000,00 25.809.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 230.650.000,00 26.920.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 230.650.000,00 26.920.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.100.000,00 54.859.800,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.100.000,00 54.859.800,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 24 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 50.500.000,00 41.586.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 18 Pengembangan lumbung pangan desa 34.420.000,00 5.600.000,00 633.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 16 . 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 35.100.000,00 7.814.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 120.020.000,00 55.000.000,00 633.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.040.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.040.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.800.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 31.360.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 37.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 39.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 5.120.000,00 109.275.000,00 1.054.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.120.000,00 155.435.000,00 1.130.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.600.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 31.500.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.800.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.103.450,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.100.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.800.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 44.400.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.900.000,00 168.403.450,00 0,00

1.21 . 1.21.01 BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 424.830.000,00 460.618.250,00 1.763.600.000,00

1.21 Ketahanan Pangan 424.830.000,00 460.618.250,00 1.763.600.000,00

1.20 . 1.22.01 . 33 . 07 Pembinaan Administrasi 13.300.000,00 73.875.000,00 0,00

1.20 . 1.22.01 . 33 . 03 Bintek Kepala Desa Terpilih 30.650.000,00 64.193.500,00 0,00

1.20 . 1.22.01 . 33 . 01 Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 22.000.000,00 49.035.000,00 0,00

1.20 . 1.22.01 . 33 Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa 65.950.000,00 187.103.500,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 11.200.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 51.420.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.668.890,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000.000,00 102.288.890,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 23.000.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 163.992.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.176.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.000.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 6.732.000,00 9.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 33.767.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.979.050,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.400.000,00 0,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.100.000,00 0,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.000.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.000,00 10.800.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.700.000,00 319.446.050,00 9.000.000,00

1.24 . 1.24.01 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 71.980.000,00 506.307.910,00 9.000.000,00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 3.900.000,00 28.900.000,00 0,00

1.24 . 1.20.03 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3.900.000,00 28.900.000,00 0,00

1.24 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 3.900.000,00 28.900.000,00 0,00

1.24 Kearsipan 75.880.000,00 535.207.910,00 9.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 17.020.000,00 132.980.000,00 0,00

1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 17.020.000,00 132.980.000,00 0,00

1.23 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17.020.000,00 132.980.000,00 0,00

1.23 Statistik 17.020.000,00 132.980.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 14.700.000,00 69.023.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 14.700.000,00 69.023.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 20.160.000,00 14.840.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.160.000,00 14.840.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 34.860.000,00 83.863.000,00 0,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 975.000,00 4.280.000,00 3.300.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 45.385.000,00 51.613.000,00 1.509.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 46.360.000,00 55.893.000,00 4.809.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 78.740.000,00 92.617.000,00 0,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 72.100.000,00 167.900.000,00 0,00

1.22 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 156.340.000,00 270.017.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 141.300.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 5.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 35.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 52.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.007.876,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.400.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 141.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.300.000,00 36.375.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.200.000,00 346.382.876,00 40.000.000,00

2.01 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN 296.210.000,00 2.034.049.976,00 1.276.534.900,00

2.01 Pertanian 296.210.000,00 2.034.049.976,00 1.276.534.900,00

2 Urusan Pilihan 1.416.612.500,00 4.755.565.760,00 4.464.100.900,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 213.300.000,00 1.108.546.500,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 34.550.000,00 84.000.000,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 247.850.000,00 1.192.546.500,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi 0,00 0,00 42.950.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 71.546.250,00 0,00 0,00

1.25 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 71.546.250,00 0,00 42.950.000,00

1.25 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 319.396.250,00 1.192.546.500,00 42.950.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 319.396.250,00 1.192.546.500,00 42.950.000,00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 8.430.000,00 20.322.950,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 6.810.000,00 5.305.500,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.240.000,00 25.628.450,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 5.330.000,00 10.800.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.330.000,00 10.800.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 430.000,00 19.280.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 Pengklasifikasian data 330.000,00 15.992.800,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 760.000,00 35.272.800,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.830.000,00 2.559.000,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 400.000,00 3.267.850,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.720.000,00 7.044.870,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4.950.000,00 12.871.720,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00

2.02 . 2.01.01 . 19 . 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan

9.510.000,00 14.990.000,00 25.500.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 19.020.000,00 30.480.000,00 30.500.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.800.000,00 35.053.000,00 0,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 02 Pengembangan hutan tanaman 17.867.500,00 52.592.000,00 0,00

2.02 . 2.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 32.667.500,00 87.645.000,00 0,00

2.02 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN 51.687.500,00 118.125.000,00 30.500.000,00

2.02 Kehutanan 51.687.500,00 118.125.000,00 30.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 4.950.000,00 22.550.000,00 30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 Program peningkatan produksi peternakan 4.950.000,00 22.550.000,00 30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 2.250.000,00 7.750.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 6.330.000,00 440.920.000,00 12.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 02 Pembibitan dan perawatan ternak 16.755.000,00 48.245.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 4.920.000,00 25.695.100,00 141.884.900,00

2.01 . 2.01.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 30.255.000,00 522.610.100,00 153.884.900,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 12.020.000,00 27.980.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 12.020.000,00 27.980.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Pendampingan Dana TP APBN 27.490.000,00 67.210.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 71.660.000,00 35.942.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 25.255.000,00 412.445.000,00 482.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.420.000,00 51.580.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 127.825.000,00 567.177.000,00 482.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.740.000,00 12.441.000,00 350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

18.230.000,00 31.770.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 19.970.000,00 44.211.000,00 350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan

dipasarkan

9.750.000,00 25.719.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 9.750.000,00 25.719.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian 13.880.000,00 336.120.000,00 570.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 13.880.000,00 336.120.000,00 570.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.200.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.160.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.360.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 113.300.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 28.000.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 0,00 8.000.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 0,00 8.000.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi 17.430.000,00 132.570.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan wisata 1.695.000,00 48.305.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.390.000,00 28.110.000,00 68.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 22.515.000,00 208.985.000,00 68.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 44.200.000,00 272.800.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 44.200.000,00 272.800.000,00 0,00

2.04 . 1.17.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 66.715.000,00 489.785.000,00 68.500.000,00

2.04 Pariwisata 66.715.000,00 489.785.000,00 68.500.000,00

2.03 . 2.03.01 . 19 . 01 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas 15.600.000,00 14.400.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 15.600.000,00 14.400.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 Optimalisasi Perijinan Air Bawah Tanah 15.120.000,00 32.880.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 18 Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah 15.120.000,00 32.880.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 6.940.000,00 30.774.000,00 222.786.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6.940.000,00 30.774.000,00 222.786.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 53.300.000,00 19.200.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak

lingkungan

53.300.000,00 19.200.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 50.760.000,00 38.240.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 50.760.000,00 38.240.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.100.000,00 15.685.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.100.000,00 15.685.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.560.000,00 41.765.250,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 390.000,00 62.610.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.950.000,00 104.375.250,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 540.000,00 0,00 48.500.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.960.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.307.750,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 39.342.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.360.000,00 43.640.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 11.715.000,00 3.525.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.615.000,00 207.774.750,00 48.500.000,00

2.03 . 2.03.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 165.385.000,00 463.329.000,00 271.286.000,00

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 165.385.000,00 463.329.000,00 271.286.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.510.000,00 15.490.000,00 5.000.000,00

2.06 Perdagangan 671.590.000,00 722.247.893,00 131.682.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 20.940.000,00 79.045.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 Peningkatan usaha perikanan tangkap 8.810.000,00 57.828.000,00 670.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 Pengembangan BBI 5.185.000,00 18.262.500,00 145.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 Peningkatan sarana Pelelangan Ikan 4.320.000,00 24.048.000,00 300.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 39.255.000,00 179.183.500,00 1.115.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan kelautan 1.470.000,00 10.755.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 5.470.000,00 4.530.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 25 Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 6.940.000,00 15.285.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Balai Benih Ikan 34.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 34.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 4.015.000,00 36.850.500,00 250.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan 5.545.000,00 45.710.500,00 350.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 9.560.000,00 82.561.000,00 600.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 Rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan 7.615.000,00 65.035.000,00 500.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 5.485.000,00 46.558.680,00 465.198.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 0,00 39.960.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 13.100.000,00 151.553.680,00 965.198.000,00

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 15.270.000,00 16.625.500,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

15.270.000,00 16.625.500,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.100.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.100.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 108.850.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.689.800,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 2.500.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 129.039.800,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 128.487.111,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 13.800.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.009.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.171.200,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.844.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.600.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 48.880.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.020.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.600.000,00 228.211.311,00 0,00

2.05 . 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 152.225.000,00 804.559.791,00 2.680.698.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 152.225.000,00 804.559.791,00 2.680.698.000,00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

5.950.000,00 72.630.000,00 4.900.000,00

2.08 . 1.14.01 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 5.950.000,00 72.630.000,00 4.900.000,00

2.08 . 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.950.000,00 72.630.000,00 4.900.000,00

2.08 Ketransmigrasian 5.950.000,00 72.630.000,00 4.900.000,00

2.07 . 2.06.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 4.110.000,00 21.134.100,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 4.110.000,00 21.134.100,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 2.740.000,00 29.705.000,00 0,00

2.07 . 2.06.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.740.000,00 29.705.000,00 0,00

2.07 . 2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.850.000,00 50.839.100,00 0,00

2.07 Industri 6.850.000,00 50.839.100,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 680.000,00 49.815.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 680.000,00 49.815.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 29.260.000,00 11.795.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 29.260.000,00 11.795.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7.920.000,00 2.080.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

7.920.000,00 2.080.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 133.560.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 52.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1.050.000,00 0,00 12.521.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.050.000,00 185.560.000,00 12.521.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 160.850.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.500.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 2.500.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 30.061.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 18.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 77.980.750,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 462.000.000,00 19.767.000,00 40.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 73.650.143,00 31.100.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 139.200.000,00 10.310.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601.200.000,00 425.057.893,00 119.161.000,00

2.06 . 2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 641.110.000,00 674.307.893,00 131.682.000,00

2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 30.480.000,00 47.940.000,00 0,00

2.06 . 1.20.03 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 30.480.000,00 47.940.000,00 0,00

2.06 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 30.480.000,00 47.940.000,00 0,00

JUMLAH

H.A.TAUFIK NURIMAN

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

68.358.984.742,00 129.150.951.199,00 118.796.047.250,00

SERANG, 5 Januari 2009

BUPATI SERANG

Nomor :

Tanggal :

0,00 5.400.000.000,00

46.731.400.000,00 48.451.122.000,00

2.896.700.000,00 3.000.000.000,00

50.469.665.000,00 65.255.303.277,00

0,00 250.000.000,00

47.060.000,00 50.000.000,00

47.060.000,00 300.000.000,00

0,00 321.486.000,00

0,00 321.486.000,00

0,00 694.160.000,00

0,00 134.943.000,00

0,00 829.103.000,00

0,00 393.240.000,00

0,00 202.500.000,00

0,00 1.272.220.000,00

0,00 494.322.000,00

0,00 229.529.691,00

0,00 133.026.000,00

0,00 109.556.000,00

0,00 57.930.000,00

0,00 175.479.612,00

0,00 217.560.000,00

0,00 3.285.363.303,00

51.937.325.000,00 77.119.889.000,00

52.027.989.000,00 78.057.758.000,00

114.331.946.350,00 305.669.704.031,00

5 6 = 3 + 4 + 5

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2009

JENIS BELANJA

JUMLAHMODAL

Peraturan Daerah

1 Tahun 2009

5 Januari 2009

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

495.125.000,00 2.989.727.289,00

9.085.222.400,00 22.657.300.989,00

17.537.059.900,00 88.339.300.989,00

77.464.000,00 200.000.000,00

77.464.000,00 200.000.000,00

77.464.000,00 200.000.000,00

13.200.000,00 80.000.000,00

13.200.000,00 80.000.000,00

13.200.000,00 80.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 507.869.000,00

0,00 507.869.000,00

0,00 507.869.000,00

0,00 79.220.000,00

0,00 354.962.420,00

0,00 434.182.420,00

0,00 76.400.000,00

0,00 228.000.000,00

0,00 304.400.000,00

0,00 1.534.582.500,00

0,00 120.000.000,00

0,00 1.654.582.500,00

0,00 124.613.500,00

0,00 2.700.000.000,00

0,00 410.855.000,00

471.000.000,00 500.000.000,00

949.600.000,00 1.000.000.000,00

1.420.600.000,00 4.735.468.500,00

0,00 2.308.243.277,00

0,00 669.570.000,00

0,00 616.254.000,00

0,00 300.000.000,00

30.165.000,00 1.500.000.000,00

5.600.000,00 120.804.000,00

805.800.000,00 2.889.310.000,00

0,00 1.999.513.000,00

0,00 21.000.000,00

0,00 179.000.000,00

0,00 200.000.000,00

600.000.000,00 871.388.000,00

0,00 37.250.000,00

0,00 3.000.000.000,00

0,00 508.570.000,00

0,00 27.940.000,00

0,00 66.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 56.612.000,00

3.252.250.000,00 3.252.250.000,00

3.852.250.000,00 7.870.010.000,00

0,00 50.890.000,00

0,00 3.500.000.000,00

0,00 3.550.890.000,00

0,00 46.200.000,00

0,00 46.200.000,00

0,00 155.794.000,00

0,00 155.794.000,00

0,00 52.050.000,00

0,00 459.100.000,00

0,00 120.000.000,00

44.625.000,00 44.625.000,00

557.000.000,00 600.000.000,00

601.625.000,00 1.275.775.000,00

0,00 424.280.000,00

0,00 177.600.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

441.125.000,00 471.125.000,00

0,00 40.050.989,00

0,00 180.200.000,00

0,00 80.600.000,00

49.000.000,00 126.900.000,00

0,00 235.000.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 352.199.800,00

0,00 886.771.500,00

0,00 500.000.000,00

0,00 3.350.000.000,00

25.000.000,00 90.000.000,00

545.700.000,00 595.700.000,00

300.000.000,00 600.000.000,00

0,00 96.000.000,00

0,00 300.000.000,00

0,00 110.000.000,00

0,00 675.200.000,00

0,00 721.000.000,00

0,00 514.000.000,00

0,00 504.080.000,00

0,00 80.000.000,00

0,00 1.377.000.000,00

0,00 170.000.000,00

870.700.000,00 9.682.980.000,00

8.451.487.500,00 65.507.000.000,00

0,00 14.921.000,00

0,00 14.921.000,00

0,00 38.246.000,00

0,00 38.246.000,00

0,00 19.722.200,00

0,00 19.722.200,00

0,00 130.000.000,00

1.627.800.000,00 1.627.800.000,00

2.508.422.400,00 2.508.422.400,00

4.136.222.400,00 4.266.222.400,00

0,00 30.277.800,00

0,00 30.277.800,00

0,00 40.972.000,00

0,00 20.378.000,00

0,00 28.652.300,00

0,00 50.000.000,00

0,00 140.002.300,00

0,00 60.000.000,00

0,00 60.000.000,00

0,00 55.925.000,00

0,00 1.143.588.000,00

0,00 800.000.000,00

0,00 76.260.000,00

312.500.000,00 1.421.871.865,00

21.802.536.000,00 35.402.043.500,00

31.394.063.000,00 46.261.343.500,00

350.000,00 75.000.000,00

350.000,00 75.000.000,00

350.000,00 75.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

400.000.000,00 520.000.000,00

0,00 425.000.000,00

0,00 60.000.000,00

0,00 331.232.500,00

0,00 402.000.000,00

0,00 1.000.000.000,00

400.000.000,00 2.738.232.500,00

0,00 750.000.000,00

600.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 18.850.000.000,00

5.520.787.500,00 5.520.787.500,00

900.000.000,00 1.000.000.000,00

7.020.787.500,00 28.520.787.500,00

0,00 23.370.000.000,00

0,00 23.370.000.000,00

0,00 25.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 500.000.000,00

0,00 500.000.000,00

0,00 235.000.000,00

0,00 225.000.000,00

0,00 460.000.000,00

79.000.000,00 79.000.000,00

81.000.000,00 81.000.000,00

160.000.000,00 160.000.000,00

4.482.700.000,00 4.645.550.000,00

0,00 450.000.000,00

4.836.986.000,00 7.445.550.000,00

0,00 84.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 160.000.000,00

0,00 344.000.000,00

0,00 500.000.000,00

0,00 4.096.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 300.000.000,00

0,00 4.996.000.000,00

587.190.000,00 700.000.000,00

0,00 500.000.000,00

15.647.460.000,00 16.107.100.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 1.700.000.000,00

16.234.650.000,00 19.107.100.000,00

0,00 49.400.000,00

0,00 49.400.000,00

0,00 25.085.000,00

0,00 25.085.000,00

0,00 108.375.000,00

0,00 1.017.571.635,00

185.500.000,00 254.070.000,00

0,00 96.445.000,00

24.900.000,00 24.900.000,00

208.000.000,00 211.675.000,00

418.400.000,00 1.713.036.635,00

0,00 198.200.000,00

0,00 88.850.000,00

0,00 4.500.000,00

312.500.000,00 367.160.000,00

0,00 14.000.000,00

0,00 65.000.000,00

0,00 166.976.865,00

0,00 224.625.000,00

0,00 114.000.000,00

0,00 102.300.000,00

1.735.851.200,00 4.818.476.500,00

0,00 398.700.000,00

40.000.000,00 300.000.000,00

40.000.000,00 698.700.000,00

40.000.000,00 698.700.000,00

0,00 422.140.000,00

0,00 422.140.000,00

0,00 170.600.000,00

0,00 170.600.000,00

0,00 11.340.000,00

0,00 7.800.000,00

0,00 270.000,00

0,00 2.750.000,00

0,00 3.350.000,00

0,00 2.200.000,00

0,00 450.000,00

0,00 29.925.000,00

0,00 58.085.000,00

0,00 650.825.000,00

40.000.000,00 1.349.525.000,00

0,00 14.600.000,00

0,00 14.600.000,00

0,00 14.600.000,00

3.788.447.000,00 3.885.000.000,00

4.926.080.000,00 5.789.700.000,00

8.714.527.000,00 9.674.700.000,00

0,00 40.000.000,00

877.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 130.000.000,00

877.000.000,00 1.170.000.000,00

9.591.527.000,00 10.844.700.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 300.000.000,00

2.200.000,00 400.000.000,00

270.000.000,00 1.800.000.000,00

82.086.000,00 150.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 27.000.000,00

0,00 2.592.000,00

0,00 117.005.400,00

0,00 107.625.000,00

189.340.000,00 855.462.376,00

207.390.000,00 4.693.837.376,00

207.390.000,00 4.860.947.376,00

0,00 50.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 50.000.000,00

700.000,00 350.000.000,00

700.000,00 350.000.000,00

0,00 49.400.000,00

0,00 49.400.000,00

0,00 30.300.000,00

0,00 26.285.000,00

0,00 56.585.000,00

551.341.200,00 642.000.000,00

0,00 108.000.000,00

0,00 1.395.544.635,00

142.500.000,00 190.700.000,00

21.100.000,00 21.100.000,00

146.000.000,00 152.250.000,00

712.970.000,00 800.000.000,00

1.573.911.200,00 3.309.594.635,00

0,00 192.650.000,00

0,00 51.360.000,00

0,00 4.500.000,00

161.240.000,00 165.500.000,00

0,00 14.000.000,00

0,00 65.000.000,00

0,00 196.476.865,00

0,00 83.250.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 140.000.000,00

0,00 15.160.000,00

161.240.000,00 1.002.896.865,00

1.735.851.200,00 4.768.476.500,00

700.000,00 150.000.000,00

350.000,00 100.000.000,00

350.000,00 80.000.000,00

15.700.000,00 100.000.000,00

350.000,00 100.000.000,00

17.450.000,00 530.000.000,00

0,00 350.000.000,00

0,00 909.135.000,00

0,00 1.259.135.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 160.000.000,00

0,00 750.000.000,00

0,00 1.010.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 100.000.000,00

600.000,00 10.000.000,00

600.000,00 10.000.000,00

0,00 90.000.000,00

0,00 90.000.000,00

0,00 39.500.000,00

0,00 28.320.000,00

0,00 99.780.000,00

0,00 46.640.000,00

0,00 214.240.000,00

0,00 173.788.298,00

0,00 47.159.600,00

340.000,00 10.000.000,00

189.000.000,00 189.000.000,00

0,00 8.000.000,00

0,00 53.097.200,00

0,00 50.194.878,00

0,00 20.000.000,00

0,00 30.540.000,00

0,00 33.268.800,00

0,00 722.720.000,00

0,00 786.528.800,00

0,00 270.856.622,00

0,00 270.856.622,00

14.000.000,00 161.820.000,00

14.000.000,00 161.820.000,00

0,00 85.600.000,00

0,00 85.600.000,00

0,00 36.480.000,00

0,00 363.866.000,00

140.000.000,00 209.090.000,00

100.000.000,00 102.490.000,00

240.000.000,00 711.926.000,00

0,00 134.280.000,00

0,00 51.880.000,00

0,00 9.960.000,00

45.050.000,00 68.710.000,00

0,00 25.730.000,00

0,00 98.300.000,00

0,00 50.920.000,00

0,00 33.600.000,00

5.000.000,00 8.782.400.000,00

0,00 46.320.000,00

50.050.000,00 9.302.100.000,00

1.878.224.000,00 14.034.272.422,00

1.878.224.000,00 14.034.272.422,00

0,00 21.700.000,00

0,00 21.700.000,00

0,00 21.700.000,00

0,00 145.410.000,00

0,00 145.410.000,00

0,00 145.410.000,00

0,00 100.000.000,00

0,00 125.000.000,00

0,00 225.000.000,00

0,00 56.090.000,00

0,00 472.222.026,00

27.000.000,00 1.417.820.936,00

0,00 275.000.000,00

0,00 275.000.000,00

0,00 487.080.000,00

0,00 2.103.600.000,00

29.000.000,00 150.000.000,00

0,00 159.400.000,00

0,00 200.000.000,00

29.000.000,00 3.100.080.000,00

29.000.000,00 3.375.080.000,00

536.000.000,00 5.291.900.936,00

0,00 23.780.000,00

0,00 23.780.000,00

0,00 328.645.000,00

0,00 328.645.000,00

0,00 88.600.000,00

0,00 88.600.000,00

0,00 109.220.000,00

0,00 109.220.000,00

0,00 12.570.000,00

0,00 12.570.000,00

0,00 139.000.000,00

135.000.000,00 137.290.000,00

47.600.000,00 49.320.000,00

92.400.000,00 94.690.000,00

91.000.000,00 93.290.000,00

86.500.000,00 89.290.000,00

452.500.000,00 602.880.000,00

624.574.000,00 649.334.000,00

497.100.000,00 500.000.000,00

1.121.674.000,00 1.149.334.000,00

0,00 147.892.000,00

0,00 24.220.000,00

0,00 228.300.000,00

0,00 400.412.000,00

0,00 17.497.000,00

0,00 1.565.866.000,00

37.500.000,00 2.415.650.956,00

37.500.000,00 2.570.280.956,00

480.000.000,00 499.000.000,00

480.000.000,00 499.000.000,00

480.000.000,00 499.000.000,00

6.000.000,00 100.000.000,00

6.000.000,00 100.000.000,00

0,00 45.120.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 95.120.000,00

0,00 88.602.500,00

21.000.000,00 61.397.500,00

21.000.000,00 150.000.000,00

0,00 64.945.000,00

0,00 18.730.000,00

0,00 68.620.000,00

0,00 180.000.000,00

0,00 56.142.000,00

0,00 388.437.000,00

0,00 66.421.600,00

0,00 66.421.600,00

0,00 17.525.000,00

0,00 17.525.000,00

0,00 2.940.000,00

0,00 99.090.000,00

0,00 26.065.310,00

0,00 128.095.310,00

0,00 97.309.136,00

0,00 45.780.000,00

0,00 3.360.000,00

0,00 1.012.500,00

0,00 17.913.650,00

0,00 23.053.240,00

0,00 2.500.000,00

0,00 106.403.500,00

0,00 118.800.000,00

33.784.500,00 1.119.023.594,00

0,00 71.725.000,00

0,00 86.720.000,00

2.500.000,00 135.312.800,00

2.500.000,00 293.757.800,00

2.500.000,00 293.757.800,00

0,00 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

2.500.000,00 368.757.800,00

0,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 2.800.000,00

0,00 148.830.000,00

0,00 151.630.000,00

0,00 151.630.000,00

0,00 97.666.000,00

0,00 78.212.000,00

0,00 50.835.000,00

0,00 177.540.000,00

37.500.000,00 80.430.000,00

0,00 36.960.000,00

37.500.000,00 521.643.000,00

0,00 19.147.000,00

0,00 19.147.000,00

0,00 16.016.956,00

0,00 15.500.000,00

0,00 227.668.000,00

0,00 49.810.000,00

0,00 308.994.956,00

0,00 164.255.000,00

0,00 63.380.000,00

0,00 8.915.000,00

0,00 966.346.750,00

0,00 193.276.250,00

0,00 95.156.000,00

0,00 57.040.000,00

7.000.000,00 335.825.818,00

57.560.000,00 1.154.685.818,00

57.560.000,00 1.654.685.818,00

0,00 55.780.000,00

0,00 55.780.000,00

0,00 55.780.000,00

0,00 66.765.000,00

0,00 89.075.000,00

0,00 155.840.000,00

0,00 56.490.000,00

0,00 25.760.000,00

0,00 82.250.000,00

0,00 7.220.000,00

0,00 7.220.000,00

0,00 14.530.000,00

0,00 27.220.000,00

0,00 15.470.000,00

0,00 30.240.000,00

0,00 87.460.000,00

0,00 1.870.000,00

0,00 2.720.000,00

0,00 2.120.000,00

0,00 6.710.000,00

0,00 58.750.000,00

0,00 237.360.000,00

24.250.000,00 33.380.000,00

24.250.000,00 329.490.000,00

0,00 180.450.000,00

0,00 21.900.000,00

2.034.500,00 5.034.500,00

0,00 8.300.000,00

0,00 44.700.000,00

7.500.000,00 22.828.000,00

0,00 30.800.004,00

0,00 80.261.090,00

9.534.500,00 394.273.594,00

33.784.500,00 1.063.243.594,00

0,00 46.550.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 61.550.000,00

0,00 20.000.000,00

0,00 20.000.000,00

0,00 50.000.000,00

20.560.000,00 55.000.000,00

20.560.000,00 105.000.000,00

30.000.000,00 80.000.000,00

30.000.000,00 80.000.000,00

0,00 44.220.000,00

0,00 44.220.000,00

0,00 127.250.000,00

0,00 127.250.000,00

0,00 26.200.000,00

0,00 25.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 201.200.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 121.700.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 27.940.000,00

0,00 164.640.000,00

0,00 98.000.000,00

0,00 22.800.000,00

0,00 7.200.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 16.085.800,00

0,00 12.000.000,00

0,00 9.000.000,00

0,00 25.200.018,00

0,00 18.000.000,00

0,00 94.800.000,00

0,00 18.240.000,00

0,00 51.599.500,00

0,00 356.756.000,00

0,00 499.995.000,00

0,00 252.500.000,00

0,00 37.500.000,00

0,00 290.000.000,00

0,00 210.000.000,00

0,00 210.000.000,00

0,00 9.466.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 14.466.000,00

0,00 6.000.000,00

0,00 6.000.000,00

0,00 4.800.000,00

0,00 9.600.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 44.400.000,00

0,00 172.000.000,00

0,00 14.000.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

1.800.500,00 1.800.500,00

19.500.000,00 19.500.000,00

0,00 6.035.000,00

0,00 74.225.000,00

0,00 57.355.000,00

0,00 7.000.000,00

0,00 10.170.000,00

0,00 60.000,00

0,00 90.220.000,00

0,00 42.000.000,00

0,00 22.233.060,00

22.800.500,00 518.098.560,00

52.800.500,00 1.582.959.560,00

52.800.500,00 1.582.959.560,00

0,00 500.000.000,00

0,00 500.000.000,00

0,00 500.000.000,00

0,00 18.000.000,00

0,00 4.000.000,00

0,00 9.755.715,00

0,00 4.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 37.000.000,00

0,00 232.755.715,00

28.000.000,00 775.375.715,00

28.000.000,00 1.175.225.715,00

0,00 45.000.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 94.360.000,00

12.521.000,00 13.571.000,00

12.521.000,00 107.931.000,00

0,00 162.608.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 2.500.000,00

11.161.000,00 11.161.000,00

0,00 2.500.000,00

0,00 35.070.250,00

0,00 40.000.000,00

0,00 4.701.000,00

0,00 28.650.000,00

0,00 42.410.000,00

11.161.000,00 367.100.250,00

23.682.000,00 635.031.250,00

23.682.000,00 635.031.250,00

0,00 48.400.500,00

0,00 43.239.000,00

0,00 39.000.000,00

0,00 1.330.000,00

0,00 17.750.000,00

0,00 16.689.600,00

0,00 13.050.000,00

0,00 2.150.000,00

0,00 72.000.000,00

0,00 193.275.000,00

0,00 411.954.600,00

0,00 1.780.606.600,00

0,00 3.808.071.600,00

0,00 133.600.000,00

0,00 133.600.000,00

0,00 133.600.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 254.111.000,00

0,00 254.111.000,00

300.000.000,00 554.111.000,00

300.000.000,00 687.711.000,00

0,00 399.850.000,00

0,00 399.850.000,00

0,00 399.850.000,00

28.000.000,00 170.000.000,00

28.000.000,00 170.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 75.000.000,00

0,00 130.000.000,00

0,00 130.000.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 8.000.000,00

0,00 13.000.000,00

0,00 6.000.000,00

0,00 148.620.000,00

0,00 154.620.000,00

0,00 100.000.000,00

11.200.000,00 13.208.400,00

0,00 96.290.000,00

0,00 202.376.000,00

0,00 177.110.000,00

0,00 408.484.998,00

0,00 36.650.000,00

0,00 995.485.000,00

0,00 1.189.998.000,00

0,00 323.950.000,00

11.200.000,00 5.904.392.398,00

5.422.650.000,00 17.890.799.178,00

0,00 27.794.000,00

0,00 27.794.000,00

0,00 27.794.000,00

6.598.183.250,00 43.308.496.105,00

0,00 108.263.500,00

0,00 108.263.500,00

0,00 1.642.176.500,00

0,00 1.642.176.500,00

0,00 272.450.000,00

0,00 4.575.000,00

0,00 277.025.000,00

0,00 2.027.465.000,00

0,00 114.200.000,00

0,00 114.200.000,00

0,00 215.629.500,00

0,00 215.629.500,00

0,00 521.950.000,00

0,00 521.950.000,00

0,00 175.992.500,00

0,00 175.992.500,00

0,00 1.200.000,00

0,00 1.200.000,00

0,00 339.680.000,00

0,00 339.680.000,00

0,00 56.710.000,00

0,00 58.000.000,00

10.000.000,00 107.342.500,00

0,00 375.000.000,00

0,00 308.687.500,00

10.000.000,00 791.030.000,00

0,00 60.219.880,00

0,00 151.792.000,00

350.000,00 91.690.500,00

0,00 33.227.650,00

700.000,00 415.550.500,00

1.050.000,00 752.480.530,00

0,00 58.535.500,00

0,00 58.535.500,00

0,00 240.000.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 697.920.000,00

0,00 1.255.830.000,00

0,00 2.243.750.000,00

0,00 34.166.000,00

0,00 34.166.000,00

0,00 37.500.000,00

0,00 37.500.000,00

0,00 146.430.000,00

0,00 120.260.000,00

0,00 266.690.000,00

250.000.000,00 347.950.000,00

0,00 235.820.000,00

0,00 1.073.750.000,00

0,00 231.520.000,00

0,00 128.648.750,00

240.000.000,00 245.820.000,00

56.000.000,00 70.320.000,00

84.400.000,00 88.420.000,00

360.000.000,00 364.277.000,00

4.350.000.000,00 4.499.999.000,00

5.340.400.000,00 7.286.524.750,00

0,00 753.445.000,00

0,00 1.707.395.000,00

0,00 682.230.000,00

0,00 378.377.580,00

0,00 201.814.500,00

0,00 2.162.444.960,00

0,00 24.431.450,00

0,00 1.205.104.400,00

0,00 5.744.575.790,00

0,00 9.499.070,00

0,00 9.499.070,00

0,00 38.202.510,00

0,00 57.200.650,00

0,00 15.650.000,00

0,00 293.525.000,00

0,00 309.175.000,00

0,00 146.450.000,00

0,00 231.030.000,00

0,00 377.480.000,00

0,00 442.560.000,00

0,00 99.348.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

1.651.250,00 3.811.250,00

30.000.000,00 304.815.000,00

0,00 8.409.570,00

0,00 25.706.000,00

0,00 53.287.740,00

0,00 50.000.000,00

0,00 67.797.500,00

0,00 434.200.000,00

0,00 171.345.000,00

0,00 56.210.000,00

0,00 39.120.000,00

0,00 228.000.000,00

0,00 15.958.500,00

42.651.250,00 2.011.568.560,00

42.651.250,00 8.500.000.000,00

60.000.000,00 307.750.000,00

0,00 149.980.000,00

60.000.000,00 457.730.000,00

0,00 58.000.000,00

0,00 210.000.000,00

0,00 1.333.924.979,00

0,00 676.895.000,00

0,00 323.105.000,00

0,00 269.385.000,00

0,00 285.700.000,00

0,00 117.550.000,00

0,00 131.272.500,00

0,00 355.073.500,00

0,00 40.000.000,00

0,00 268.150.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 268.500.000,00

0,00 87.500.000,00

0,00 4.714.305.979,00

0,00 4.337.500,00

0,00 10.770.000,00

0,00 11.710.000,00

0,00 42.015.000,00

0,00 68.832.500,00

0,00 60.000.000,00

0,00 250.000.000,00

0,00 80.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

160.000.000,00 160.000.000,00

170.000.000,00 560.000.000,00

0,00 300.000.000,00

0,00 150.000.000,00

2.300.000,00 12.500.000,00

0,00 17.970.000,00

0,00 200.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 45.000.000,00

0,00 48.000.000,00

0,00 216.000.000,00

0,00 23.110.000,00

2.300.000,00 1.162.580.000,00

172.300.000,00 6.505.718.479,00

0,00 102.280.000,00

0,00 987.892.900,00

7.000.000,00 2.680.252.111,00

0,00 28.735.500,00

0,00 28.735.500,00

0,00 74.250.000,00

0,00 148.489.500,00

0,00 222.739.500,00

0,00 38.351.250,00

0,00 79.040.000,00

0,00 87.944.000,00

0,00 49.090.000,00

0,00 30.756.000,00

0,00 114.279.500,00

0,00 53.163.000,00

0,00 992.839.137,00

0,00 1.445.462.887,00

0,00 12.500.000,00

0,00 12.500.000,00

0,00 650.000,00

0,00 4.250.000,00

0,00 12.000.000,00

0,00 182.420.000,00

0,00 43.390.000,00

4.080.000,00 4.080.000,00

34.700.000,00 34.700.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

49.780.000,00 292.490.000,00

0,00 14.608.000,00

3.000.000,00 5.592.000,00

23.740.000,00 27.565.000,00

0,00 18.806.550,00

0,00 38.146.200,00

0,00 11.000.000,00

0,00 1.140.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 17.550.000,00

26.740.000,00 174.407.750,00

76.520.000,00 2.176.335.637,00

0,00 32.250.000,00

0,00 275.000.000,00

0,00 31.270.200,00

0,00 31.376.700,00

0,00 79.456.800,00

0,00 56.100.000,00

0,00 121.248.900,00

0,00 200.020.000,00

0,00 99.269.800,00

0,00 235.521.675,00

0,00 82.205.000,00

0,00 936.469.075,00

0,00 663.338.900,00

0,00 663.338.900,00

0,00 3.080.000,00

0,00 1.920.000,00

0,00 7.660.000,00

0,00 12.660.000,00

0,00 416.661.100,00

0,00 416.661.100,00

0,00 18.712.150,00

0,00 18.712.150,00

0,00 46.029.650,00

0,00 46.029.650,00

0,00 4.210.000,00

0,00 17.995.000,00

0,00 74.820.000,00

0,00 90.601.100,00

0,00 187.626.100,00

0,00 88.980.000,00

0,00 27.048.000,00

0,00 10.050.000,00

7.000.000,00 16.498.000,00

0,00 59.352.900,00

0,00 73.609.236,00

0,00 9.953.000,00

0,00 2.370.000,00

0,00 3.500.000,00

0,00 84.600.000,00

0,00 22.794.000,00

7.000.000,00 398.755.136,00

0,00 253.053.500,00

0,00 53.730.000,00

0,00 53.730.000,00

0,00 31.040.000,00

0,00 31.040.000,00

0,00 82.100.000,00

0,00 28.600.000,00

59.000.000,00 61.150.000,00

0,00 2.400.000,00

0,00 55.760.000,00

0,00 7.200.000,00

0,00 45.740.000,00

0,00 10.800.000,00

0,00 21.480.000,00

59.000.000,00 315.230.000,00

59.000.000,00 400.000.000,00

0,00 58.757.000,00

0,00 58.757.000,00

77.123.000,00 77.598.000,00

0,00 133.545.000,00

0,00 740.501.500,00

17.161.500,00 101.835.500,00

169.493.000,00 179.468.000,00

446.829.500,00 460.494.500,00

72.731.000,00 557.886.000,00

783.338.000,00 2.251.328.500,00

0,00 535.000.000,00

0,00 476.460.000,00

4.680.000,00 53.820.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00

22.174.000,00 31.324.000,00

0,00 95.778.200,00

370.000,00 181.601.000,00

4.000.000,00 308.314.000,00

0,00 211.860.000,00

1.000.000,00 207.900.500,00

0,00 459.900.000,00

34.724.000,00 2.564.457.700,00

818.062.000,00 4.874.543.200,00

0,00 15.000.000,00

21.000.000,00 104.765.000,00

21.000.000,00 119.765.000,00

25.809.000,00 653.184.000,00

25.809.000,00 771.907.000,00

0,00 257.570.000,00

0,00 257.570.000,00

0,00 56.959.800,00

0,00 56.959.800,00

0,00 92.086.000,00

633.600.000,00 673.620.000,00

0,00 42.914.000,00

633.600.000,00 808.620.000,00

0,00 3.040.000,00

0,00 3.040.000,00

0,00 1.800.000,00

0,00 31.360.000,00

0,00 10.000.000,00

37.000.000,00 37.000.000,00

0,00 3.000.000,00

39.000.000,00 39.000.000,00

1.054.000.000,00 1.168.395.000,00

1.130.000.000,00 1.290.555.000,00

0,00 60.000.000,00

0,00 21.600.000,00

0,00 31.500.000,00

0,00 4.800.000,00

0,00 6.103.450,00

0,00 59.100.000,00

0,00 4.800.000,00

0,00 44.400.000,00

0,00 232.303.450,00

1.763.600.000,00 2.649.048.250,00

1.763.600.000,00 2.649.048.250,00

0,00 87.175.000,00

0,00 94.843.500,00

0,00 71.035.000,00

0,00 253.053.500,00

0,00 5.000.000,00

0,00 11.200.000,00

0,00 51.420.000,00

0,00 20.668.890,00

0,00 103.288.890,00

0,00 23.000.000,00

0,00 163.992.000,00

0,00 4.176.000,00

0,00 5.000.000,00

9.000.000,00 15.732.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 33.767.000,00

0,00 18.979.050,00

0,00 20.400.000,00

0,00 17.100.000,00

0,00 48.000.000,00

0,00 18.000.000,00

9.000.000,00 373.146.050,00

9.000.000,00 587.287.910,00

0,00 32.800.000,00

0,00 32.800.000,00

0,00 32.800.000,00

9.000.000,00 620.087.910,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 83.723.000,00

0,00 83.723.000,00

0,00 35.000.000,00

0,00 35.000.000,00

0,00 118.723.000,00

3.300.000,00 8.555.000,00

1.509.000,00 98.507.000,00

4.809.000,00 107.062.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 171.357.000,00

0,00 240.000.000,00

0,00 426.357.000,00

0,00 146.300.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 36.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 5.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 52.000.000,00

0,00 31.007.876,00

0,00 38.400.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 141.000.000,00

0,00 42.675.000,00

40.000.000,00 438.582.876,00

1.276.534.900,00 3.606.794.876,00

1.276.534.900,00 3.606.794.876,00

4.464.100.900,00 10.636.279.160,00

0,00 1.321.846.500,00

0,00 118.550.000,00

0,00 1.440.396.500,00

42.950.000,00 42.950.000,00

0,00 71.546.250,00

42.950.000,00 114.496.250,00

42.950.000,00 1.554.892.750,00

42.950.000,00 1.554.892.750,00

0,00 28.752.950,00

0,00 12.115.500,00

0,00 40.868.450,00

0,00 16.130.000,00

0,00 16.130.000,00

0,00 19.710.000,00

0,00 16.322.800,00

0,00 36.032.800,00

0,00 4.389.000,00

0,00 3.667.850,00

0,00 9.764.870,00

0,00 17.821.720,00

0,00 15.000.000,00

25.500.000,00 50.000.000,00

30.500.000,00 80.000.000,00

0,00 49.853.000,00

0,00 70.459.500,00

0,00 120.312.500,00

30.500.000,00 200.312.500,00

30.500.000,00 200.312.500,00

30.000.000,00 57.500.000,00

30.000.000,00 57.500.000,00

0,00 10.000.000,00

12.000.000,00 459.250.000,00

0,00 65.000.000,00

141.884.900,00 172.500.000,00

153.884.900,00 706.750.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 94.700.000,00

0,00 107.602.000,00

482.300.000,00 920.000.000,00

0,00 55.000.000,00

482.300.000,00 1.177.302.000,00

350.000,00 14.531.000,00

0,00 50.000.000,00

350.000,00 64.531.000,00

0,00 35.469.000,00

0,00 35.469.000,00

570.000.000,00 920.000.000,00

570.000.000,00 920.000.000,00

0,00 3.200.000,00

0,00 2.160.000,00

0,00 5.360.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 15.000.000,00

0,00 5.000.000,00

0,00 113.300.000,00

0,00 28.000.000,00

0,00 8.000.000,00

0,00 8.000.000,00

0,00 150.000.000,00

0,00 50.000.000,00

68.500.000,00 100.000.000,00

68.500.000,00 300.000.000,00

0,00 317.000.000,00

0,00 317.000.000,00

68.500.000,00 625.000.000,00

68.500.000,00 625.000.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 48.000.000,00

0,00 48.000.000,00

222.786.000,00 260.500.000,00

222.786.000,00 260.500.000,00

0,00 72.500.000,00

0,00 72.500.000,00

0,00 89.000.000,00

0,00 89.000.000,00

0,00 18.785.000,00

0,00 18.785.000,00

0,00 43.325.250,00

0,00 63.000.000,00

0,00 106.325.250,00

0,00 60.000.000,00

0,00 25.000.000,00

48.500.000,00 49.040.000,00

0,00 15.960.000,00

0,00 20.307.750,00

0,00 39.342.000,00

0,00 50.000.000,00

0,00 15.240.000,00

48.500.000,00 274.889.750,00

271.286.000,00 900.000.000,00

271.286.000,00 900.000.000,00

5.000.000,00 30.000.000,00

131.682.000,00 1.525.519.893,00

0,00 99.985.000,00

670.500.000,00 737.138.000,00

145.000.000,00 168.447.500,00

300.000.000,00 328.368.000,00

1.115.500.000,00 1.333.938.500,00

0,00 12.225.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 22.225.000,00

0,00 34.500.000,00

0,00 34.500.000,00

250.000.000,00 290.865.500,00

350.000.000,00 401.255.500,00

600.000.000,00 692.121.000,00

500.000.000,00 572.650.000,00

465.198.000,00 517.241.680,00

0,00 39.960.000,00

965.198.000,00 1.129.851.680,00

0,00 31.895.500,00

0,00 31.895.500,00

0,00 2.100.000,00

0,00 2.100.000,00

0,00 108.850.000,00

0,00 17.689.800,00

0,00 2.500.000,00

0,00 129.039.800,00

0,00 128.487.111,00

0,00 13.800.000,00

0,00 5.009.000,00

0,00 14.171.200,00

0,00 10.844.000,00

0,00 6.000.000,00

0,00 33.600.000,00

0,00 48.880.000,00

0,00 1.020.000,00

0,00 261.811.311,00

2.680.698.000,00 3.637.482.791,00

2.680.698.000,00 3.637.482.791,00

4.900.000,00 83.480.000,00

4.900.000,00 83.480.000,00

4.900.000,00 83.480.000,00

4.900.000,00 83.480.000,00

0,00 25.244.100,00

0,00 25.244.100,00

0,00 32.445.000,00

0,00 32.445.000,00

0,00 57.689.100,00

0,00 57.689.100,00

0,00 50.495.000,00

0,00 50.495.000,00

0,00 41.055.000,00

0,00 41.055.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 133.560.000,00

0,00 53.000.000,00

12.521.000,00 13.571.000,00

12.521.000,00 200.131.000,00

0,00 160.850.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 2.500.000,00

30.061.000,00 30.061.000,00

18.000.000,00 20.500.000,00

0,00 77.980.750,00

0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 521.767.000,00

31.100.000,00 104.750.143,00

0,00 149.510.000,00

119.161.000,00 1.145.418.893,00

131.682.000,00 1.447.099.893,00

0,00 78.420.000,00

0,00 78.420.000,00

0,00 78.420.000,00

H.A.TAUFIK NURIMAN

Halaman 37

118.796.047.250,00 316.305.983.191,00

SERANG, 5 Januari 2009

BUPATI SERANG