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Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
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Programado
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Programado
$(millones)
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1
1.1
1.1.1.1.1Número de Personas Afiliadas
al régimen Subsidiado.
Dirección
Local de
Salud
11973,14205 5489,078048 4845,064 1639
1.1.1.1.2Número de Lecturas públicas al
régimen subsidiado
Dirección
Local de
Salud
1.1.1.2.1
Número de Informes de
resultados de Cruces de bases
de datos realizados
Dirección
Local de
Salud
10
1.1.1.2.2Número de informes Bases de
datos realizados y reportados
Dirección
Local de
Salud
12
1.1.1.3.1Número de auditorias de
régimen Subsidiado realizadas
Dirección
Local de
Salud
1.1.1.3.2Número de giros oportunos de
los recursos realizado
Dirección
Local de
Salud
1.1.1.3.3 Número de IPS visitadas
Dirección
Local de
Salud
Mejoramiento y adecuación de los
4 puestos de salud y 1 centro de
salud
1.1.2.1.1
Número de puestos y centros
de salud con mejoramientos en
la planta física realizados
Secretaría de
Planeación2 100 100
Dotación física (implementos y
farmacia) y recurso humano en
los 4 puestos de salud y 1 centro
de salud
1.1.2.1.2Número de puestos y centros
de salud dotados
Dirección
Local de
Salud
1.1.3.1.1
Aumentar la cobertura de
vacunación (PAI) para menores
o iguales a 5 años.
Dirección
Local de
Salud
99,837838
1.1.3.1.2
Disminución de la morbilidad en
menores de 5 años por causas
evitables.
Dirección
Local de
Salud
1.1.3.1.3Número de Jornadas de
atención en salud oral y visual
Dirección
Local de
Salud
30
1.1.3.1.4
Implementación de la estrategia
AIEPI-Atención integral a
Enfermedades Prevalentes de
la Infancia
Dirección
Local de
Salud
Programa de Vigilancia
epidemiológica y sistema de
información
1.1.3.2.1 Número de programas
Dirección
Local de
Salud
58
Mejoramiento de la salud infantil
SALUD PÚBLICA
$339 pendiente $30
1.1.3
Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨
1.1.1
1.1.2
Promoción de la afiliación al
SGSSS
ASEGURAMIENTO
Administración de base de datos
Seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones de las EPS-S.
COMPONENTE: SALUD
LINEA PROGRAMATICA 1: DE LA MANO CON EL PUEBLO
PRESTACIÓN Y
DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS
DE SALUD.
2013
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
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Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Prevención de enfermedades
Crónicas y degenerativas1.1.3.3.1
Disminución de la
morbimortalidad a causa de
enfermedades crónicas y
degenerativas.
Dirección
Local de
Salud
19,95
1.1.3.4.1
Implementación de la política
Nacional de Seguridad
alimentaria
Dirección
Local de
Salud
1.1.3.4.2Ampliación de la cobertura
programa MANA
Dirección
Local de
Salud
1.1.3.4.3
Personas informadas y
sensibilizadas frente a los
Hábitos de Alimentación, la
prevención de la anorexia, la
bulimia y la obesidad.
Dirección
Local de
Salud
22,8
Promoción de la salud mental. 1.1.3.5.1
Número de capacitaciones
realizadas en temas de: Salud
Mental, consumo de sustancias
Psicoactivas, hábito, estilos
saludables y de construcción de
paz y convivencia familiar y
escolar (bullying o acoso
escolar)
Dirección
Local de
Salud
66
1.1.3.6.1
Reducir la prevalecía de
infección por VIH y
enfermedades de transmisión
sexual en la población
Dirección
Local de
Salud
30
1.1.3.6.2
Número de capacitaciones en
temas de: salud reproductiva,
planificación familiar,
maternidad y paternidad
responsable.
Dirección
Local de
Salud
7,6
Control de factores de riesgo del
ambiente y de la salud humana1.1.3.7.1
Disminución de los casos que
asociados a los factores de
riesgo ambientales y de la
salud humana.
Dirección
Local de
Salud
5
1.1.4.1.1
Número de políticas públicas
para la población vulnerable
Formuladas e implementadas
(Discapacidad y Adulto Mayor)
Dirección
Local de
Salud /
Secretaría de
Desarrollo
Comunitario
1.1.4.1.2Número de Comité de
Discapacidad Creados
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
Promoción de la salud sexual y
reproductiva
Promover la inclusión y atención
a la población vulnerable
PROMOCIÓN
SOCIAL
Mejoramiento nutricional de la
población
SALUD PÚBLICA
$339 pendiente $30
1.1.3
1.1.4
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
1.1.4.1.3Número de Comité del adulto
mayor Creados
Dirección
Local de
Salud
1 5 5
1.1.4.1.4
Número de programas de
atención integral en salud a la
población vulnerable
Discapacidad, adulto mayor y
grupos étnicos Implementados
Dirección
Local de
Salud
361,187838
Prótesis dentales 1.1.4.2.1Número de programas
implementados
Dirección
Local de
Salud
1.1.5.1.1
Número de visitas para el
seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones por parte de
las ARP
Dirección
Local de
Salud
1.1.5.1.2Caracterización de los
trabajadores informales
Dirección
Local de
Salud
1.1.5.1.3
Número de personas
informadas y sensibilizadas
sobre los riesgos laborales en
salud
Dirección
Local de
Salud
1.2
Implementación y legalización de
metodologías flexibles en la
educación postprimaria básica y
media en los centros educativos
rurales
1.2.1.1.1
Número I.E. Rurales (Jagua y el
Tigre) con metodologías
flexibles implementadas
Secretaría de
Planeación
1.2.1.2.1Número de sedes creadas y
legalizadas
Secretaría de
Planeación12 6 6
1.2.1.2.2Número de Sedes educativos
con predios Legalizados
Secretaría de
Planeación12 6 6
1.2.1.2.3
Nuevas plazas, incluyendo el
talento humano para el aula
multigradual gestionadas por la
Adminsitración Departamental
Secretaría de
Planeación
Educación para adultos y jóvenes
extra edad en las instituciones
educativas oficiales.
1.2.1.3.1
Número de programas de
educación implementados para
adultos
Secretaría de
Planeación
Apoyo escolar para los
estudiantes del sisbén niveles -
Sisben 1 y 2
1.2.1.4.1Número de programa
ejecutados
Secretaría de
Planeación
Construcción, dotación y
Mejoramiento de la planta física
de sedes educativas en la zona
rural y urbana.
1.2.1.5.1Número de Sedes construidas y
mejoradas
Secretaría de
Planeación12 1300 300 500 500
Dotación y equipamiento de las
sedes educativas en la zona rural
y urbana.
1.2.1.6.1Número de dotaciones
entregadas
Construcción y adecuación de
placas deportivas y/o cubiertas de
las I. E.
1.2.1.7.1Número de placas y/o cubiertas
construidas
Secretaría de
Planeación5 1500 300 700 500
Creación y legalización Sedes
educativos rurales y centros
poblados
Promover la inclusión y atención
a la población vulnerable
PROMOCIÓN
SOCIAL
COMPONENTE: EDUCACIÓN
1.1.4
1.1.5
Promoción de la salud en
ambientes laborales
PREVENCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL DE
RIESGOS
PROFESIONALES.
1.2.1 TODOS A LA
ESCUELA $781
Calidad
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Formación y Capacitación
docente y directivos docentes, en
evaluación por competencias y
diseño curricular.
1.2.2.1.1Número de programas
implementado
Secretaría de
Planeación
Implementación de las
herramientas TIC1.2.2.2.1 Número de Instituciones
Secretaría de
Planeación1 950 200 750
1.2.3
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PARA UNA
EDUCACIÓN DE
CALIDAD
Gestión para la creación de la
Secretaria de Educación
Municipal
1.2.3.1.1Número gestiones para la
creación de la secretaria
Secretaría de
Planeación
Convenio con Instituciones de
Educación Superior, técnicas y
tecnológica para la preparación
al mundo laboral y el ingreso a la
educación superior.
1.2.4.1.1 Número de convenios firmadosSecretaría de
Planeación2 0
Convenio Instituciones de
educación superior (SENA;
ESAP, entre otros)
1.2.4.2.1 Número de convenios firmadosSecretaría de
Planeación1 0
Implementación de una segunda
lengua en las instituciones y
centros educativos
1.2.4.3.1 Número de jóvenes capacitadosSecretaría de
Planeación
Apoyo a las I.E. en la
capacitación de los estudiantes
de la educación media para
ingreso a la educación superior
1.2.4.4.1Número de
I.E. beneficiadas
Secretaría de
Planeación5 50 50
Creación de estímulos a
estudiantes destacados en el
municipio de Cáceres.
1.2.4.5.1 Número de estímulosSecretaría de
Planeación5 15 15
Ejecución de convenio con el
ICETEX y otros para acceder a
créditos de educación, técnico,
tecnológicos o profesional a
estudiantes de escasos recursos
1.2.4.6.1
Número de vigencias
ejecutadas de convenios
firmados
Secretaría de
Planeación1 20 20
Adquisición de sede estudiantil
para estudiantes de educación,
técnico, tecnológicos o
profesional de escasos recursos
1.2.4.7.1 Número de sedeSecretaría de
Planeación1 100 100
Auxilio de transporte a
estudiantes universitarios1.2.4.8.1
Programa de auxilio
implementado
Secretaría de
Planeación1 3 3
Gestión para la creación del
Centros Educativos Regionales
(CERES)
1.2.4.9.1Número de gestiones
realizadas
Secretaría de
Planeación1 0
1.3
EDUQUEMONOS Y
FORMEMOS CON
CALIDAD
EDUCACIÓN
PERTINENTE
PARA EL TRABAJO
Y EL
DESARROLLO
HUMANO.
COMPONENTE: CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
1.2.2
1.2.4
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
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Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Adecuación de la casa de la
cultura1.3.1.1.1 Casa de la cultura construida
Secretaría de
Planeación1 500 30 400 70
Construcción de la biblioteca
pública1.3.1.2.1 Biblioteca pública construida
Secretaría de
Planeación0,5 50 50
Formulación de la Política pública
de cultura.1.3.1.3.1 Número de política aprobada
Secretaría de
Gobierno1 8 10
1.3.1.4.1
Grupos culturales conformados
(Danza, teatro, música, bandas
musicales, entre otros).
Secretaría de
Gobierno4 39,6 39,6
1.3.1.4.2
Número de procesos de
formación en arte y cultura
implementados
Secretaría de
Gobierno4 0 4
1.3.1.4.3
Dotaciones de escenarios,
instrumentos e implementos
para las diferentes expresiones
culturales y artísticas.
Secretaría de
Gobierno1 20 20
1.3.1.5.1Número de festividades
realizadas
Secretaría de
Gobierno3 33,4 20 13,4
1.3.1.5.2Número de proyectos
productivos artesanales
Secretaría de
Gobierno1 6 6
Equipamiento e infraestructura
adecuada para el fomento del
deporte y la recreación.
1.3.2.1.1
Número de escenarios
deportivos y recreativos
mejorado y/o construido
Secretaría de
Planeación5 700 105 480 115
1.3.2.2.1
Número de instructores para los
deportes de competencia
(futbol, voleibol, baloncesto)
Secretaría de
Gobierno5 60 60
1.3.2.2.2
Dotaciones de escenarios
deportivos, implementos y
uniformes para los diferentes
deportes
Secretaría de
Gobierno2 35 35
1.3.2.2.3
Programas implementados de
deporte y recreación de
acuerdo a los ciclos de vida,
poblaciones específicas y
estilos de vida saludable.
Secretaría de
Gobierno1 20 20
1.3.2.2.4Creación del Comité Municipal
de Recreación – COMURE
Secretaría de
Gobierno1 2 2
1.3.2.2.5Número de campeonatos
realizados a nivel municipal
Secretaría de
Gobierno20 40 5 35
1.4
Fomento de las expresiones
artísticas, artesanales y culturales
Arte y cultura para todos
Escuelas deportivas y recreativas
que promuevan la convivencia,
cohesión social y la paz
FOMENTO DE LA
CULTRURA
CACEREÑA $29
ACCESO Y
FOMENTO DEL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN $0,
Gastado $105
COMPONENTE: NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1.3.1
1.3.2
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Formulación de la política pública
de niñez, infancia y adolescencia1.4.1.1.1
Número de políticas públicas
aprobadas
Secretaría de
Gobierno1 7 7
Adopción de la estrategia de cero
a siempre1.4.1.2.1
Número de programas
implementados
Secretaría de
Gobierno1 6 6
1.4.1.3.1Programa de convivencia
escolar
Secretaría de
Gobierno1 1 1
1.4.1.3.2Programa de derechos y
deberes
Secretaría de
Gobierno1 1 1
1.4.1.3.3Número Jornadas lúdico
recreativas realizadas
Secretaría de
Gobierno3 3 3
1.4.1.3.4
Número de niños, niñas y
jóvenes vinculados a los
programas culturales
Secretaría de
Gobierno64 3 3
Diseñar estrategias de
prevención al reclutamiento
forzado en niños, niñas y jóvenes.
1.4.1.4.1Número de programas de
prevención implementado
Secretaría de
Gobierno1 4 4
1.5
1.5.1.1.1
Jóvenes capacitados en
derechos y deberes,
participación y competencias
ciudadanas.
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
250 0
1.5.1.1.2 Conformación del CMJ
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 15 15
1.5.1.1.3
Convenios para capacitar a
jóvenes en emprendimiento y
empresarismo
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 0
1.5.1.1.4
Dos programas anuales de
cultura, deporte, y recreación
para la población juvenil
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
1.5.1.1.5Institucionalización de la
semana de la juventud
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 5 5
1.5.1.1.6
Conformación y consolidación
de grupos juveniles y
prejuveniles
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
7 0
1.6
1.6.1.1.1
Programas de deporte,
recreación cultura para la
población adulto mayor
Dirección
Local de
Salud
1 16 16
COMPONENTE: ADULTO MAYOR
Promover los derechos y el buen
trato
JÓVENES LIDERANDO
SU DESARROLLO $2,8,
gastado $0
Fortalecimiento de la
participación juvenil y la
promoción de sus derechos
ATENCIÓN INTEGRAL
AL ADULTO MAYOR
$0, gastado $15,5
Bienestar social para una vejez
digna
1.6.1
CÁCERES SOMOS
NUESTROS NIÑOS
Y NUESTROS
JOVENES $1,
gastado $6
1.4.1
1.5.1
COMPONENTE: JUVENTUD
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
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Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
1.6.1.1.2Apoyo y atención al adulto
mayor
Dirección
Local de
Salud
1 20 20
1.6.1.1.3Implementación de los centros
vida
Dirección
Local de
Salud
1 10 10
1.7
1.7.1.1.1
Número de programas
ejecutados de identificación y
caracterización de la población
con discapacidad
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1.7.1.1.2
Programas de apoyo y atención
a la población con
Discapacidad
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1.7.1.1.3
Número de programas de
formación y Capacitación para
el trabajo
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1.7.1.1.4
Número de asesoramiento y
Legalización a la Asociación de
discapacidad en el municipio
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 0
1.8
1.8.1.1.1
Programa de capacitación en
derechos humanos, equidad de
género y competencias
ciudadanas.
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 2 2
1.8.1.1.2
Desarrollar jornadas de
convivencia y prevención a la
violencia contra la mujer.
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 2 2
1.8.1.1.3Asesoría técnica para la
organizaciones de mujeres
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
1.8.1.2.1 Formación para el trabajo
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
50 0
1.8.1.2.2
Desarrollo de proyectos
productivos para las mujeres
cabeza de familia
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 4 4
1.9
1.9.1.1.1Mantenimiento y Dotación de la
casa indígena
Secretaría de
Planeación1 50 10 10 30
1.9.1.1.2Construcción de la casa del
ancestro afrodescendiente
Secretaría de
Planeación1 90 30 50 10
COMPONENTE: DISCAPACIDAD
COMPONENTE: EQUIDAD DE GÉNERO
COMPONENTE: COMUNIDADES ETNICAS
ATENCIÓN INTEGRAL
AL ADULTO MAYOR
$0, gastado $15,5
Bienestar social para una vejez
digna
ATENCIÓN INTEGRAL
A LA POBLACIÓN EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
Mejoramiento de las condiciones
de vida de la población con
discapacidad
DIVERSIDAD
ÉTNICAS
CACEREÑA
1.6.1
1.7.1
1.8.1
1.9.1
Generar procesos fortalecimiento
y acompañamiento social de los
grupos indígenas y
afrocolombianos.
Formación y acompañamiento
social para la mujer Cacereña
FORTALECIENDO
LA EQUIDAD DE
GENERO EN LA
MUJER
CACEREÑA
Mejorar los ingresos económicos
para las mujeres cabeza de
familia
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
1.9.1.1.3Caracterización de la situación
actual de esta población
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 0
1.9.1.1.4
Formulación de la Política
pública de las comunidades
étnicas
1 0
1.9.1.1.6
Gestión para la creación e
implemenatación de la oficina
de asuntos étnicos en el
municipio
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
1.9.1.1.7
Gestión para la consecución y
titulación del resguardo
Indígena
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
1 18 8 10
2
2.1
CÁCERES DE
PROPIETARIOS
Legalización y titulación de
predios2.1.1.1.1
Número de Formalizaciones y
legalizaciones de predios
realizadas
Secretaría de
Planeación400 300 50 250
CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
Construcción y mejoramiento de
vivienda de interés social2.1.1.2.1
Número de construidas y
mejoradas
Secretaría de
Planeación700 720 450 270
REUBICACIÓN DE
FAMILIASCompra de terrenos para la
construcción de vivienda.2.1.1.3.1
Hectáreas compradas para la
construcción de vivienda.
Secretaría de
Planeación80 2700 2700
2.2
2.2.1.1.1
Construcción y mejoramiento
del sistema de acueducto y
alcantarillado en las zonas
urbana y rural.
Secretaría de
Planeación1 100 100
2.2.1.1.2
Implementación de proyectos
del Plan Maestro de acueducto
y alcantarillado en la Cabecera
Municipal.
Secretaría de
Planeación1 2063,351
2.2.1.1.3
Implementación de proyectos
del Plan Maestro de acueducto
y alcantarillado en el
Corregimiento de El Jardín.
Secretaría de
Planeación1 6000 1000 5000
2.2.1.1.4
Estudio y diseño de acueducto
y alcantarillado para centros
poblados urbanos
Secretaría de
Planeación1 212 212
COMPONENTE: VIVIENDA
Ampliación y Mejoramiento en
prestación de los servicios
domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico
SERVICIOS
DOMICILIARIOS DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO. $168, +
Regalías $2063+2012,
gastado $1.010,0
COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS
LINEA PROGRAMATICA 2: DE LA MANO CON EL TERRITORIO
DIVERSIDAD
ÉTNICAS
CACEREÑA
1.9.1
Generar procesos fortalecimiento
y acompañamiento social de los
grupos indígenas y
afrocolombianos.
2.1.1
2.2.1
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
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Programado
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Programado
$(millones)
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ios
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Co
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Estudio de consultoría para la
transformación de la empresa de
servicios públicos Tamana.
2.2.1.2.1
Estudio de consultoría para la
transformación de la empresa
de servicios públicos Tamana.
realizado
Secretaría de
Planeación0 0
Familias beneficiadas con la
letrinización y unisafas en las
zonas rurales.
2.2.1.3.1 Número unisafas construidasSecretaría de
Planeación30 60 60
2.2.2.1.1
Gestión para la Ampliación de
la cobertura en el sector rural
del servicio de energía
eléctrica, electrificadas en el
periodo.
Secretaría de
Planeación0 0
2.2.2.1.2
Gestión para la Ampliación de
la cobertura de gas natural en
la zona urbana y centros
poblados del Municipio de
Cáceres.
Secretaría de
Planeación0 0
2.2.2.1.3 Cáceres digitalSecretaría de
Planeación3 0
Ampliación y mejoramiento del
servicio de alumbrado público en
las zonas urbanas y rurales del
Municipio.
2.2.2.2.1Número de ampliaciones y
mejoramientos realizados
Secretaría de
Planeación2 20 20
2.2.3 EQUIPAMIENTO Construcción, adecuación,
mejoramiento de edificaciones
del municipio.
2.2.3.1.1 Número de edificacionesSecretaría de
Planeación2 461 111 350
2.3
2.3.1.1.1Acciones de recuperación de
espacio público.
Secretaría de
Planeación1 0
2.3.1.1.2Construcción de parques y
zonas verdes.
Secretaría de
Planeación1 100 20 80
2.3.1.1.3
Mejoramiento del parque
central de la cabecera
municipal.
Secretaría de
Planeación1 200 200
2.3.2.1.1
Estudios y diseño para la
construcción de la doble
calzada entre el puente y la
troncal en la cabecera
Municipal.
Secretaría de
Planeación0 0
2.3.2.1.2Pavimentación de las vías
urbanas y rurales.
Secretaría de
Planeación1 500 75 425
2.3.2.1.3Mantenimiento y reparcheo de
vías urbanas
Secretaría de
Planeación2 10 10
COMPONENTE: MOVILIDAD
Recuperación y adecuación del
espacio público para la movilidad
y el sano esparcimiento.
ESPACIO
PÚBLICO.
SERVICIOS
DOMICILIARIOS DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO. $168, +
Regalías $2063+2012,
gastado $1.010,0
Ampliación en la cobertura en
energía, gas natural y
telecomunicaciones
OTROS
SERVICIOS
Construcción, mantenimiento y
mejoramiento de las vías urbanas
y rurales
DESARROLLO EN
LAS VÍAS
URBANAS Y
RURALES $0,
gastado $155
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
2.3.2.1.4Andenes construidos en la zona
urbana.
Secretaría de
Planeación0 0
2.3.2.1.5Mantenimiento de Vías en la
zona rural
Secretaría de
Planeación10 2500 500 1000 500 500
2.3.2.1.6
Mantenimiento de la vía
Cáceres – la Floresta – Vereda
Chilona (Zaragoza) Proyecto
subregional.
Secretaría de
Planeación1 1000 500 500
2.3.2.1.7Mantenimiento de la vía El
Jardín – Manizales.
Secretaría de
Planeación1 300 300
2.3.2.1.8
Apertura de vías veredales de
productividad agropecuaria y
minera en el Municipio.
Secretaría de
Planeación2 400 400
2.3.3.1.1 Número de maquinasSecretaría de
Planeación1 400 400
2.3.3.1.2Número Mantenimiento de
maquinaria
Secretaría de
Planeación2 100 100
2.3.4 PUENTES Y
OBRAS
COMPLEMENTA-
RIAS
Estudio, diseño y gestión para la
construcción de puentes
veredales.
2.3.4.1.1
Número de puentes construidosSecretaría de
Planeación2 200 200
2.3.5.1.1Creación e implementación de
la política de seguridad vial.
Secretaría de
Gobierno
2.3.5.1.2Señales de tránsito instaladas y
con mantenimiento o
recuperación mantenidas
Secretaría de
Gobierno
2.3.5.1.3
Gestión para la creación de la
Secretaria de transito municipal
Secretaría de
Gobierno
2.4
2.4.1.1.1
Programas de Capacitación en
cultura ciudadana para el
manejo adecuado de los
residuos sólidos.
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 5 5
2.4.1.1.2 Reactivación del CIDEAMDirección de
Desarrollo
Rural
0 0
2.4.1.1.3
Gestión de la propuesta
Subregional del relleno
sanitario
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 0
COMPONENTE: AMBIENTE
Plan de movilidad en el municipio
Construcción, mantenimiento y
mejoramiento de las vías urbanas
y rurales
ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIACompra de maquinaria –
Retroexcavadora de Oruga
PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS).
DESARROLLO EN
LAS VÍAS
URBANAS Y
RURALES $0,
gastado $155
2.3.5 MOVILIDAD
2.3.2
2.3.3
2.4.1
Implementación del Plan de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
2.4.2PLAN DE
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE LA
CUENCA-POMCA
DEL RIO MAN Y
LAS QUEBRADAS
TAMANA Y
CORRALES
Gestionar la formulación del Plan
de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca- Rio Man y Quebradas
Tamaná y Corrales
2.4.2.1.1
Gestión ante Corantioquia para
la formulación del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca- Rio Man y Quebradas
Tamaná y Corrales
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 5 5
2.4.3.1.1
Proyectos Educativos
Institucionales Ambiental
Escolares – PRAES –
ejecutados.
Dirección de
Desarrollo
Rural
12 0
2.4.3.1.2Programa de educación
ambiental.
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 5 5
2.4.3.1.3Jornadas ambientales
realizadas
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 2 2
2.4.4.1.1
Programa de capacitación en el
uso y manejo del Mercurio y el
cianuro
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 2 2
2.4.4.1.2Acciones educativas y de
control adelantadas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
4 1 1
2.4.5.1.1 Hectáreas sembradas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
30 15 15
2.4.5.1.2Veredas con áreas degradadas
por la minería atendida.
Dirección de
Desarrollo
Rural
5 0
Conservación y protección de las
microcuencas2.4.6.1.1
Número de microcuencas
protegidas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
2 20 20
Adquisición de terrenos de las
microcuencas que abastecen los
acueductos
2.4.6.1.2 Número de adquisiciones
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 19 19
Proceso de conocimiento del
riego2.4.7.1.1
Un Mapa de riesgos de
desastres del municipio
actualizado.
Dirección
Local de
Salud
2.4.7.2.1 Plan de gestión del riegoSecretaría de
Planeación
2.4.7.2.2
Número de capacitaciones
realizadas para mejorar la
capacidad de respuesta ante
emergencias o desastres.
Dirección
Local de
Salud
2.4.7.3.1Estrategias de respuestas
Secretaría de
Planeación
2.4.7.3.2Plan de recuperación
Secretaría de
Planeación
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
PREVENCIÓN
FRENTE A LA
INTOXICACIÓN
MERCURIAL Y EL
CIANURO
RECUPERACIÓN
DE LOS SUELOS
DEGRADADOS
POR LA MINERÍA
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
REFORESTACIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN DEL
RIESGO
Proceso de reducción del riesgo
Proceso de manejo de desastres
Formulación e implementación
del Plan de Educación Ambiental
Promover la prevención frente al
Mercurio y el cianuro
Recuperación de suelos
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
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Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
3
3.1
3.1.1.1.1
Incrementar Familias
beneficiadas con la siembra de
caucho
Dirección de
Desarrollo
Rural
50 0
3.1.1.1.2
Incrementar Familias
beneficiadas con la siembra de
cacao.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 0
3.1.1.1.3Aumentar Hectáreas cultivadas
en caucho.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 25 25
3.1.1.1.4Aumentar Hectáreas cultivadas
en cacao
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 25 25
3.1.1.1.5
Hectáreas injertadas y
mantenimiento de cultivos de
cacao en sitio definitivo.
Dirección de
Desarrollo
Rural
41 10 10
3.1.1.1.6
Hectáreas cultivadas de
productos de ciclo corto y
mediano plazo, compatibles con
el caucho.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 30 30
3.1.1.1.7
Familias beneficiadas con
cultivos de productos de ciclo
corto y mediano plazo,
compatibles con cacao.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 30 30
3.1.2.1.1
Familias beneficiadas con la
construcción de estanques
piscícolas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 50 50
3.1.2.1.2
Establecimiento de sistemas de
comercialización del producto
piscícola en el Municipio.
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 20 20
3.1.2.1.3Grupos asociativos atendidos y
fortalecidos en piscicultura.
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 0
3.1.2.1.4Familias capacitadas en
piscicultura
Dirección de
Desarrollo
Rural
150 0
3.1.3.1.1 Familias beneficiadas Dirección de
Desarrollo
Rural
30 0
3.1.3.1.2Hectáreas cultivas de arroz
tecnificado.
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 30 30
LINEA PROGRAMATICA 3: DE LA MANO CON EL DESARROLLO ECONÓMICO
COMPONENTE: DESARROLLO RURAL COMPETITIVO
Establecimiento de proyectos
productivos piscícolas
Establecimiento de proyectos
productivos de arroz tecnificado
CULTIVO DE
ARROZ
TECNIFICADO
Establecimiento de proyectos
productivos de caucho y cacao
con asocio de cultivos de corto
plazo.
ESTABLECIMIENT
O DE CAUCHO Y
CACAO $28,6 ,
Gastado $77
3.1.2
3.1.3
3.1.1
DESARROLLO
PISCICOLA
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
3.1.4.1.1Centros construidos y
funcionando.
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 30 30
3.1.4.1.2 Procesos técnicos establecidos.
Dirección de
Desarrollo
Rural
2 0
3.1.5.1.1Familias empleadas o
beneficiadas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
10 0
3.1.5.1.2 Productos comercializados.
Dirección de
Desarrollo
Rural
2 0
3.1.5.1.3Acciones de asesoría y
acompañamiento.
Dirección de
Desarrollo
Rural
4 0
3.1.6
CREDITO FACIL
(FONDO
ROTATORIO)
Creación del fondo rotatorio 3.1.6.1.1 Número de Créditos otorgados
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 30 30
3.1.7.1.1 Productores capacitados.
Dirección de
Desarrollo
Rural
200 0
3.1.7.1.2Programas, asesorías y
asistencias realizadas.
Dirección de
Desarrollo
Rural
200 0
3.1.8 PARCELAS
AGROECOLOGICA
S
Establecimiento de solares
Agroecológicos
3.1.8.1.1Familias beneficiadas con los
proyectos productivos
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 20 20
3.1.9 FAMILIAS
GUARDABOSQUES Apoyo al programa de familias
Guardabosques en el municipio
3.1.9.1.1Proyectos productivos
establecidos.
Dirección de
Desarrollo
Rural
50 5 5
3.1.10.1.1Hectáreas legalizadas
Dirección de
Desarrollo 100 10 10
3.1.10.1.2Familias beneficiadas con los
procesos de titularización de
tierras
Dirección de
Desarrollo
Rural
100 5 5
Promover la organización de
pequeños y medianos mineros
Dirección de
Desarrollo
Rural
1 0
Programa de capacitación en el
manejo sostenible de la
actividad minera
Dirección de
Desarrollo
Rural
2 20 20
3.2
3.2.1.1.1
Nuevas empresas formalizadas.
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 5 5
COMPONENTE: EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
3.1.11.1.1
DERIVADOS
LACTEOS
ASISTENCIA Y
ASESORÍA
AGROPECUARIA Asistencia técnica integral
agropecuaria
Creación del Centro
Agroindustrial
Promoción la industria de los
derivados lácteos
Formación y acompañamiento a
la actividad minera
CÁCERES DE
EMPRENDEDORES
Fortalecimiento del
Emprendimiento y empresarismo
LEGALIZACIÓN DE
TIERRASApoyo a los procesos de
legalización de tierras
3.1.4
3.1.5
3.1.7
3.1.1
0
3.1.1
1
3.2.1
CENTRO
AGROINDUSTRIAL
MINERÍA CON
RESPONSABILIDA
D
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
3.2.1.1.2
Programas de capacitación.
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
4
4.1
4.1.1.1.1Incremento en los casos
atendidos resueltos.
Secretaría de
Gobierno3000 0
4.1.1.1.2Incrementar los procesos de
formación a funcionarios.
Secretaría de
Gobierno1 1 1
4.1.1.1.3
Aumento de las acciones de
promoción y sensibilización de
los servicios de la Casa de
Justicia.
Secretaría de
Gobierno6 7 7
4.1.1.2.1Diseño e implementación de
herramientas de gestión.
Secretaría de
Gobierno1 0
4.1.1.2.2Ampliación de la presencia
institucional.
Secretaría de
Gobierno1 0,5 0,5
4.1.1.2.3Sistema de información
consolidado.
Secretaría de
Gobierno1 0,5 0,5
4.1.1.3.1Mantenimiento de la planta
física de la Casa de Justicia.
Secretaría de
Gobierno1
4.1.1.3.2 Dotación a casa de justicia. Secretaría de
Gobierno0 0
4.1.2.1.1
Personas capacitadas en
resolución pacífica de
conflictos.
Secretaría de
Gobierno50 0
4.1.2.1.2Aumento de conciliaciones en
equidad realizadas.
Secretaría de
Gobierno80 0
4.1.2.1.3
Implementación de
procedimientos y herramientas
de gestión de los conciliadores
Secretaría de
Gobierno1 0
4.1.2.1.4
Incremento de conciliadores en
equidad activos (17
certificados)
Secretaría de
Gobierno1 0
4.1.2.1.5Implementar los mediadores en
los núcleos veredales
Secretaría de
Gobierno10 3 3
Creación, dotación y
mantenimiento de 2 Punto de
Atención de Conciliación en
Equidad (PACE)
4.1.2.2.1Número de puntos de atención
creados
Secretaría de
Gobierno1 6 6
LINEA PROGRAMATICA 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMPONENTE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Promoción de los servicios de la
casa de justicia
Fortalecimiento de los servicios
de justicia en el municipio
Adecuada prestación de los
servicios de justicia
ACCESO A LA
JUSTICIA
Consolidación de los espacios y
mecanismos de resolución
pacífica de conflictos
CONCILIACIÓN EN
EQUIDAD
CÁCERES DE
EMPRENDEDORES
Fortalecimiento del
Emprendimiento y empresarismo
3.2.1
4.1.1
4.1.2
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
Re
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o)
Otr
os
Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
4.1.3.1.1
Número de reuniones de
seguridad y prevención de la
violencia realizada. (Comité de
Orden Público, Comité de
vigilancia epidemiológica en
seguridad, Fondo Cuenta, entre
otros).
Secretaría de
Gobierno
4.1.3.1.2
Gestión para la construcción
del comando de policía del
Corregimiento de Jardín
Secretaría de
Gobierno
Fomento de la cultura ciudadana,
basada en la cultura de la
legalidad y la prevalencia de los
intereses colectivos para alcanzar
la seguridad, la tranquilidad
4.1.3.2.1Aumento de las campañas
preventivas en seguridad
Secretaría de
Gobierno
Política pública de prevención,
detección, atención y sanción de
la violencia intrafamiliar
4.1.3.3.1Número de políticas formulada
y aprobada
Secretaría de
Gobierno1 4 4
4.1.4.1.1Personas formadas en justicia
propia
Secretaría de
Gobierno
4.1.4.1.2
Procedimientos establecidos
para las conciliaciones y
aplicación de la justicia
Secretaría de
Gobierno
4.1.4.1.3
Número de acciones de
prevención contra la violencia a
la mujer en las comunidades
étnicas
Secretaría de
Gobierno
Prevención, protección y
garantías de no repetición.4.1.5.1.1
Número del Plan de Prevención
y contingencia actualizado
Secretaría de
Gobierno
Asistencia, atención y ayuda
humanitaria.
4.1.5.2,1
Número del plan de acción
elaborado e implementado
integrado a los planes de
intervención contemplados
normativamente
Secretaría de
Gobierno
Reparación integral a las víctimas
del conflicto.
4.1.5.3.1Caracterización de la población
Victima realizado
Secretaría de
Gobierno
Fortalecimiento en formación y
aplicación de la justicia en las
comunidades étnicas
JUSTICIA PROPIA
DERECHOS
HUMANOS Y
ATENCIÓN
INTEGRAL A
VICTIMAS
4.1.4
4.1.5
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
Actualización e implementación
del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
4.1.3
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
Re
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Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
4.1.5.4.1
Personas capacitadas e
informadas (Víctimas,
servidores/as y miembros de la
fuerza pública) capacitadas en
derechos humanos, DIH y en
mecanismo de resolución de
conflictos, transformadoras de
hechos violentos.
Secretaría de
Gobierno
4.1.5.4.2
Comité de justicia transicional y
la mesa municipal de victimas
fortalecido.
Secretaría de
Gobierno
4.1.5.4.3Centro Subregional
implementado
Secretaría de
Gobierno
4.1.6 DERECHO A LA
IDENTIFICACIÓN
Promover el acceso a la justicia y
los beneficios de los programas y
proyectos del estado.
4.1.6.1.1
Jornadas rurales de
identificación realizadas
Secretaría de
Gobierno
4.1.7.1.1
Programa Acompañamiento
sicosocial a los Niños, niñas y
jóvenes
Secretaría de
Gobierno1 2 2
4.1.7.1.2Red interinstitucional
conformada para la prevención
de la violencia y protección de
los niños, niñas y jóvenes
Secretaría de
Gobierno1 1 1
4.1.7.1.3Creación y sostenimiento a los
hogares de paso.
Secretaría de
Gobierno
4.2
Espacios de deliberación con
el alcalde4.2.1.1.1
Número de Conversatorios con
el Alcalde
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
5 5 5
4.2.1.2.1Programa de formación en
competencias ciudadanas
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
4.2.1.2.2
Asesoría administrativa y
contable a las organizaciones
comunitarias y sociales, 2
asesorías por organización
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
119 3 3
4.2.1.2.3
Juntas de Acciones comunales
capacitadas en la ley 743 de
2002 y decreto reglamentario
2350 de agosto 20/03
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
20 0
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Protección de los menores en el
sistema judicial formal y no formal
DERECHOS
HUMANOS Y
ATENCIÓN
INTEGRAL A
VICTIMAS
Fortalecimiento de los espacios
institucionales y de participación,
en el marco de la ley de victimas.
JUSTICIA PARA
MENORES
FORTALECIMIENT
O DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA $0,
gastado $42
4.1.5
4.1.7
4.2.1
Fortalecimiento de las Juntas
de Acciones comunales
organizaciones sociales
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
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ón
De
pa
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SG
R
Cré
dit
os
(In
tern
o /
ex
tern
o)
Otr
os
Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
4.2.1.2.4Incremento de organizaciones
conformadas
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
20 5 5
Reactivación de los espacios de
participación ciudadana4.2.1.3.1
Número de espacios y
activados
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
Formación en control social 4.2.2.1.1Número de lideres formados en
control social
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
50 2 2
Conformación de las veedurías
ciudadanas4.2.2.1.2
Número de veedurías
conformadas
Secretaría
de Desarrollo
Comunitario
2 0
4.3
Reforma administrativa. 4.3.1.1.1 Número de reformas realizadasSecretaría de
Gobierno
Diseño e implementación del
sistema de calidad.4.3.1.2.1
Sistema de calidad
implementado
Secretaría de
Gobierno
Fortalecimiento de Banco de
Proyectos.4.3.1.3.1
Banco de Proyecto actualizado
y funcionando
Secretaría de
Gobierno1 0
Gestión para la Actualización del
POT.4.3.1.4.1
Número de actualizaciones
realizadas
Secretaría de
Gobierno1 300 300
Gestión para la Diseño e
implementación del sistema de
archivo
4.3.1.5.1Sistema de archivo
implementado
Secretaría de
Gobierno
Dotación e implementación de
equipos de oficina4.3.1.6.1 Número de dotaciones
Secretaría de
Gobierno
4.3.2.1.1Número de rendiciones de
cuentas a la comunidad
Secretaría de
Gobierno
4.3.2.1.2
Número de canales de
comunicación con la ciudadanía
implementados.
Secretaría de
Gobierno
Adquisición de un vehículo de
representación4.3.3.1.1
Adquisición de un vehículo de
representación
Secretaría de
Gobierno
Compra de equipos de oficina y
computación4.3.3.2.1
Compra de equipos de oficina y
computación
Secretaría de
Gobierno
Capacitación y actualización de
funcionarios 4.3.4.1.1 Número capacitaciones
Secretaría de
Gobierno
Implementación del sistema de
información y atención al usuario4.3.4.2.1
Número sistema de calidad
funcionando
Secretaría de
Gobierno
Sistema de Control interno 4.3.4.3.1Número de sistema
implementado
Secretaría de
Gobierno
Realizar la actualización catastral 4.3.5.1.1Actualización catastral
implementada
Secretaria de
Hacienda
GESTIÓN Y
DESARROLLO
HUMANO
4.3.1 MODERNIZACIÓN
Y GESTIÓN DE
CALIDAD
FORTALECIMIENT
O DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA $0,
gastado $42
INFRAESTRUCTUR
A PARA EL BUEN
GOBIERNO
FORTALECIMIENT
O DEL ESFUERZO
FISCAL
BUEN GOBIERNO $0 Gastado $454.3.2
4.2.1
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de las Juntas
de Acciones comunales
organizaciones sociales
Comunicando nuestra gestión
DESARROLLO
COMUNITARIO
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.2.2
Cód. PROGRAMA PROYECTO Cód.INDICADORES DE
PRODUCTOS
RESPONSA
BLE
Programado
# Cantidad
Programado
$(millones)
Re
cu
rso
s p
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SG
P
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De
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Cré
dit
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(In
tern
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ex
tern
o)
Otr
os
Plan de Acción 2013 ¨De la mano con el Pueblo¨2013
Diseño e implementación del
sistema de cobro coactivo.4.3.5.2.1
Sistema de calidad
implementado
Secretaria de
Hacienda
Política anti evasión de la
sobretasa a la gasolina.4.3.5.3.1
Política anti evasión
implementada
Secretaria de
Hacienda
Gestión para la elaboración del
censo de industria y comercio4.3.5.4.1 Censo realizado
Secretaria de
Hacienda
Reforma al Estatuto de Rentas
del Municipio4.3.5.5.1
Número de actualizaciones
realizadas
Secretaria de
Hacienda
FORTALECIMIENT
O DEL ESFUERZO
FISCAL
4.3.5