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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO) De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2011 1 Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 Emp. Dotação Orçamentária Listagem de Empenhos Data Período de 29/07/2011 até 29/07/2011 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS JULHO/2011 Credor Nota Valor R$ Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Licitação 29/07/2011 1191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. Normal 95,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUSIÇÃO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO 29/07/2011 1192 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 SERTAO MAR SERV COM DE PRODUTO Normal 500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA 29/07/2011 1194 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS Normal 550,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA NOVA DO OURICURI E MALHADINHA 29/07/2011 1203 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 VIDROCENTER LTDA ME Normal 629,99 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES 29/07/2011 1204 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EDITORA ABRIL S.A Normal 351,06 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA O CENTRO CULTURAL 29/07/2011 1215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT Normal 454,95 IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29/07/2011 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 29/07/2011 1219 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 71.042,16 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA 037/2011 P 29/07/2011 1220 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 9.448,89 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA 037/2011 P 29/07/2011 1221 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 51.297,30 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA CRECHE TIA LUZIA EM LAGES DO BATATA 037/2011 P 29/07/2011 1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 29/07/2011 1225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 20,82 IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29/07/2011 1226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA Normal 59,87 IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

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Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA01 DE AGOSTO DE 20111Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação29/07/2011 1191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. Normal 95,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUSIÇÃO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

29/07/2011 1192 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 SERTAO MAR SERV COM DE PRODUTO Normal 500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

29/07/2011 1194 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS Normal 550,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA NOVA DO OURICURI E MALHADINHA

29/07/2011 1203 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 VIDROCENTER LTDA ME Normal 629,99IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES

29/07/2011 1204 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EDITORA ABRIL S.A Normal 351,06IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA PARA O CENTRO CULTURAL

29/07/2011 1215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT Normal 454,95IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011 1217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.29/07/2011 1219 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 71.042,16IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA

037/2011 P

29/07/2011 1220 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 9.448,89IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PORFIRIO DA SILVA

037/2011 P

29/07/2011 1221 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 51.297,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA CRECHE TIA LUZIA EM LAGES DO BATATA

037/2011 P

29/07/2011 1223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.29/07/2011 1225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 20,82IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011 1226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA Normal 59,87IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação29/07/2011 1234 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL Normal 710,02IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/2011 1241 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO APARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA.29/07/2011 1242 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOSHABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).29/07/2011 1243 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).29/07/2011 1244 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

Total Geral R$ 137.400,0618 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Liquidações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/20111 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 103,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/01/2011Estimativa 165,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 03/01/2011Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

29/07/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 03/01/2011Estimativa 228,14DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

29/07/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

29/07/2011155 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS 03/01/2011Estimativa 3.877,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011172 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTROS 03/01/2011Estimativa 17,97DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VALDECI SOUZA DOS SANTOS 03/01/2011Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A REPRESENTANTE CMDCA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELOUNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2009/2012. NO PERIODO DE 26/07/2011.

29/07/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 124,44DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011204 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 TATIANE MOREIRA 03/01/2011Estimativa 360,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO NO POVOADO DE ITAITU

29/07/2011281 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 CLAUDIA COSTA MOREIRA 03/01/2011Estimativa 427,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011282 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 CLAUDIA COSTA MOREIRA 03/01/2011Estimativa 80,10IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

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01 DE AGOSTO DE 2011 4

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/2011288 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 03/01/2011Estimativa 422,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011296 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS 03/01/2011Estimativa 60,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011300 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS 03/01/2011Estimativa 191,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011302 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 MARIA DA CONCEIÇAO TEIXEIRA DE JESUS 03/01/2011Estimativa 69,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011309 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 EDILCA DA SILVA 03/01/2011Estimativa 106,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

29/07/2011736 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/04/2011Estimativa 422,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 289 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA

29/07/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 01/04/2011Estimativa 46.138,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

29/07/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 5.733,45COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

29/07/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 39,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

29/07/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 9,73COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

29/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 24.522,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTROS 01/06/2011Estimativa 23.660,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 01/06/2011Estimativa 75.227,67DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

29/07/2011982 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 01/06/2011Estimativa 887,25IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 291 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

29/07/20111026 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 20/06/2011Normal 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

29/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/06/2011Estimativa 1.612,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 18.684,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

29/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 20.364,02COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 01/06/2011Estimativa 53.239,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111068 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 76.304,05COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011.

29/07/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 938,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011

29/07/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 23.945,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 49.500,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.

29/07/20111074 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 1.454,91COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111118 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/07/2011Normal 102,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PERASMO PAULO F. REIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

29/07/20111119 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/07/2011Normal 87,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÃO DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

29/07/20111120 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME 04/07/2011Normal 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

29/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 4.200,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

29/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 12.007,87COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 01/07/2011Estimativa 3.933,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 01/07/2011Estimativa 7.791,72COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/*2011

29/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 38.495,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 01/07/2011Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011

29/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 622,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 8.495,14COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 13.783,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

29/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/07/2011Estimativa 67.897,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 54.616,52COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JULHO/2011.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

29/07/20111215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT 29/07/2011Normal 454,95IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 29/07/2011Estimativa 352,58COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 29/07/2011Estimativa 165,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

29/07/20111225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011Normal 20,82IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/20111226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA 29/07/2011Normal 59,87IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/20111234 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 29/07/2011Normal 710,02IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

29/07/20111241 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO APARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA.

29/07/20111242 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOSHABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

29/07/20111243 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

29/07/20111244 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/07/2011Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

Total Geral R$ 688.954,6270 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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01 DE AGOSTO DE 2011 10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/20111 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 2941 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 103,70

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.0,00 103,70

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2919 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

0,00 82,96

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2920 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 165,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

0,00 165,92

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2940 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011

0,00 134,62

03/01/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2907 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 228,14DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

0,00 228,14

03/01/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2908 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

0,00 82,96

03/01/2011155 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 2909 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14. 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 3.877,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

665,33 3.212,05

03/01/2011172 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 2936 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTRO 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 17,97DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 17,97

03/01/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2897 VALDECI SOUZA DOS SANTOS - 552544625- 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A REPRESENTANTE CMDCA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELOUNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2009/2012. NO PERIODO DE 26/07/2011.

0,00 58,50

03/01/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 2931 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 124,44DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 124,44

01/04/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 2938 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 05 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 46.138,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

3.828,49 42.310,05

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2894 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 5.733,45COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 5.733,45

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2895 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 39,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 39,50

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2896 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 9,73COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 9,73

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2933 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

1.032,06 3.917,94

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2934 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 24.522,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

6.017,05 18.505,63

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2935 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTRO 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 23.660,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

5.460,44 18.199,59

01/06/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 2939 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 75.227,67DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JULHO/2011.

5.537,81 69.689,86

20/06/20111026 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2884 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 29/07/2011 29/07/2011 Normal 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

0,00 204,00

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2921 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

3.132,17 12.167,83

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2922 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 1.612,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

208,14 1.404,79

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2923 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 18.684,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

6.391,02 12.293,40

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01 DE AGOSTO DE 2011 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2916 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.45 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

1.029,70 3.920,30

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2917 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 20.364,02COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

4.272,12 16.091,90

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2918 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 53.239,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

10.361,93 42.877,70

01/06/20111068 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 2901 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 76.304,05COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011.

19.986,62 56.317,43

01/06/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 2902 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 938,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JULHO/2011

0,00 938,63

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2929 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 103,70

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2930 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 82,96

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2926 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291. 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

758,50 4.191,50

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2927 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 23.945,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

3.323,01 20.622,60

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2928 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 49.500,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.

12.083,26 37.417,06

01/06/20111074 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 2910 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS - 1 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 1.454,91COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

165,10 1.289,81

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/07/20111118 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2887 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 29/07/2011 29/07/2011 Normal 102,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PERASMO PAULO F. REIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES

0,00 102,00

04/07/20111119 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2886 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 29/07/2011 29/07/2011 Normal 87,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFEIÇÃO DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

0,00 87,50

04/07/20111120 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2885 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 29/07/2011 29/07/2011 Normal 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA SRA PATRICIA LIGER REPRESENTANTE DA COMISSAO ESTADUAL DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE

0,00 204,00

20/07/20111164 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 2888 JOSE CARLOS BARBOSA CORREIA - 344.941. 27/07/2011 29/07/2011 Normal 1.760,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROCAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADA VICINAL PEDRA BRANCA/VARZEA/FAZ MARAVILHA, ALFALTO/VARZEA/GIBÃO

102,51 1.657,49

01/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 2932 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.200,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. JULHO/2011.

663,19 3.537,61

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2898 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/00 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.JULHO/2011.

735,81 4.214,19

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2899 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.197 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 12.007,87COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

2.248,59 9.759,28

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2900 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 3.933,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

719,46 3.213,92

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2911 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

1.113,14 3.836,86

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2912 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.89 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 7.791,72COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/*2011

897,24 6.894,48

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2913 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 38.495,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

12.346,89 26.148,51

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2914 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.89 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011

0,00 41,48

01/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2915 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 622,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 622,20

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2903 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.5 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 8.495,14COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

1.600,22 6.894,92

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2904 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 13.783,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

1.861,05 11.922,56

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2905 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057. 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

931,72 4.018,28

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2906 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 67.897,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES", DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

16.519,31 51.377,91

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2924 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 54.616,52COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JULHO/2011.

17.225,33 37.391,19

29/07/20111215 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2890 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 29/07/2011 29/07/2011 Normal 454,95IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

0,00 454,95

29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2925 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 352,58COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. JULHO/2011.

0,00 352,58

29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 2937 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 29/07/2011 29/07/2011 Estimativa 165,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2011.

0,00 165,92

29/07/20111225 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 2891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 Normal 20,82IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

0,00 20,82

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

29/07/20111226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2892 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 29/07/2011 29/07/2011 Normal 59,87IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

0,00 59,87

29/07/20111234 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2893 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 29/07/2011 29/07/2011 Normal 710,02IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

0,00 710,02

29/07/20111241 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 315412-45/2009 (URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO APARALELEPIPEDOS DOS BAIRROS NOVO AMANHECER, MUTIRÃO E NAZARÉ PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA.

0,00 60,00

29/07/20111242 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 235986-84/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOSHABITACIONAIS - ETAPAS 1,2 E 3 PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

0,00 60,00

29/07/20111243 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 230825-26/2007 (IMPLANTAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

0,00 60,00

29/07/20111244 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 29/07/2011 29/07/2011 Normal 60,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 226249-66/2007 (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PELA PREFEITURA MUN DE JACOBINA).

0,00 60,00

687.686,37 141.217,21 546.469,16Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103030000 2880 ELISABETE DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011 290,00

REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JULHO/2011.0,00 290,00

0 2111103030000 2881 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 29/07/2011 76,00REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE JULHO/2011.

0,00 76,00

0 2111103030000 2882 CARMEM SOUSA DA SILVA E OUTROS - 000.0 29/07/2011 473,50REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JULHO/2011.

0,00 473,50

0 2111103030000 2883 CREUSA LOPES DOS SANTOS E OUTRO - 000. 29/07/2011 1.352,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

0,00 1.352,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 29/07/2011 até 29/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

2.191,50 0,00 2.191,50Total R$

Restos a pagar490 2111103030000 2889 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 29/07/2011 1.538,10

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 0,00 1.538,10

1.538,10 0,00 1.538,10Total R$

Total Geral R$66 Registro(s) 550.198,76141.217,21691.415,97

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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