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PAGINA : 421
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
1 TOTAL ACTIVIDADES 107 468 093 15 731 628 400 600 150 000 130 004 000
0303
03
04
0404
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
1011111214
14
003003
006
003
003009
013
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039042003003
003
0026700498
00110
00179
0026700204
00219
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
0026700267002670026700097
00240
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICO
3 403 854 42 176
342 320
181 200
355 056 464 396
84 680
2 147 989 7 853 523
1 094 137
46 040 515
1 053 147
1 045 170
26 293 392
1 863 680
1 663 058
402 849
48 320 107 240 92 128
151 492 27 294
15 731 628
1 097 552 24 000
71 000
118 700 109 300
120 000
829 914 1 170 489
1 874
706 889
16 517
24 077
283 474
10 439
9 672
2 142
24 000 25 998 16 002 26 520
9 108
1 000
390 600
500
1 000
3 000
4 000
70 000
10 000
20 000
10 000
4 572 406 66 176
732 920
252 200
484 256 573 696
204 680
15 732 628
2 997 903 9 024 012
1 096 011
46 750 404
1 069 664
1 069 247
26 580 866
1 874 119
1 672 730
404 991
72 320 133 238 108 130 178 012
36 402
10 000
6 253 679
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
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ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
107 468 093
15 731 628
400 600
12 541 297
150 000
130 004 000
12 541 297
14141414
14
14
14
14
1414
14
14
151617
0303
03
03
03
03
03
03
03
04
003003063063
063
063
064
064
064064
064
064
003003003
003003
003
003
003
003
003
003
003
008
00267004710015800256
00565
00625
00469
00537
0053800540
00541
00765
002670026700267
0017415579
15598
15599
15600
15601
15602
15619
15621
15888
GESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
DEMARCACION TERRITORIALEVALUACION DE ESTUDIOS YPROPUESTA TERRITORIALCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOSBAGUAGESTION DE PROYECTOSCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE BONGARAGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE LUYAGESTION DE PROYECTOSUTCUBAMBAIMPLEMENTACION DELSISTEMA INFORMATICOGERENCIA BAGUAIMPLEMENTACION SISTEMAINFORMATICOCONDORCANQUIPROMOCION DE
2 646 976 414 382 358 464 236 004
22 596
664 260
374 104
319 308
3 495 442 1 995 714
47 280
1 148 249
166 576 772 802 48 320
1 052 910 14 976 12 000
1 296
30 000
14 968
14 232
99 062 110 460
6 528
42 000 153 980
3 600
500
15 000 50 000
50 000
80 000
20 000
50 000
100 000
50 000
18 942
150 000
30 000
10 000
3 729 886 429 358 370 464 237 300
22 596
694 260
389 072
333 540
3 594 504 2 106 174
53 808
1 148 249
208 576 937 282
51 920
15 000 50 000
50 000
80 000
20 000
50 000
100 000
50 000
18 942
150 000
6 253 679
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
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29/08/2003
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
008
008
008
009
009
009
009
009
009
014
014
014
014
014
014
014
014
15889
15890
15891
15491
15589
15590
15710
15736
15946
01931
15161
15162
15164
15165
15173
15174
15890
CAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE R.DEMENDOZAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DEBONGARAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE LUYADESARROLLOAGROPECUARIO DISTRITONIEVAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- BAGUAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- UTCUBAMBAMEJORAMIENTO CANALESDE IRRIGACION - BAGUAMEJORAMIENTO DECANALES DE IRRIGACION -UTCUBAMBAREFORESTACIONCONDORCANQUIPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONDORCANQUIAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA DE LAPROVINCIA DE BONGARAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIALUYAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIA R.DE MENDOZAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -BAGUAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -UTCUBAMBAPROMOCION DE
50 000
20 000
50 000
52 888
101 978
50 000
100 000
210 000
50 000
217 965
56 000
50 000
95 000
150 000
100 000
149 453
78 426
50 000
20 000
50 000
52 888
101 978
50 000
100 000
210 000
50 000
217 965
56 000
50 000
95 000
150 000
100 000
149 453
78 426
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 424
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
01931
15205
15206
15207
15208
15209
15213
15214
15221
15224
15225
15228
15229
15230
15233
15239
15243
15318
15540
15541
15547
CAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCENTRO EDUCATIVO 18025COCOCHOCENTRO EDUCATIVO 18033OPAVAN CHUQUIBAMBACENTRO EDUCATIVO 18247TOCUYACENTRO EDUCATIVO 18249SANTA ROSACENTRO EDUCATIVO 18268LUVINCENTRO EDUCATIVO INICAL228 CHOCTA-LUYACENTRO EDUCATIVO INICIAL317 NUEVO CHIRIMOTOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18025 SENGACHE-CHILIQUINCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18144 PIZUQUIACENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18220 CUCHOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18255 EL PRADOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18256SAULLAMUR-BALSASCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18263 MENDANCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO N° 16205 -NUMPARQUECOLEGIO SECUNDARIOINMACULADA - BAGUACONFECCION DE MOBILIARIOESCOLAR CONDORCANQUICONSTRUCCION COLISEOCERRADO BAGUAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR -UTCUBAMBAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR ACENTROS EDUCATIVOS DELA PROVINCIA DE BAGEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA
300 000
130 000
30 000
72 290
75 440
77 044
45 000
59 690
70 000
37 044
60 665
5 296
30 000
50 000
100 000
100 000
50 000
250 000
50 000
30 000
30 000
300 000
130 000
30 000
72 290
75 440
77 044
45 000
59 690
70 000
37 044
60 665
5 296
30 000
50 000
100 000
100 000
50 000
250 000
50 000
30 000
30 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
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RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297
09
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
11
12
12
14
14
14
14
061
061
061
061
061
061
061
035
035
042
042
042
044
044
047
047
047
047
15548
15549
15555
15632
15928
15929
15930
14779
15663
15885
15886
15887
15202
15898
14774
15403
15405
16061
CHACHAPOYASEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA LUYAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA R.DEMENDOZAESCUELA DE FORMACIONARTISTICA - BAGUAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EN LA PROVINCIADE BONGARARECUPERACION 02 AULAS +SSHH C.E.A DISTANCIA N°16347 PAMPAENTSARECUPERACION 02 AULAS,SSHH C.E.P N° 16364 SHAIMRECUPERACION 05 AULAS YAMPLIACION 01 AULA, SSHHC.E.P N° 16309 TAYUNTSAAMPLIACION DE LA CENTRALHIDROELECTRICA NUEVOSEASMEINTERCONEXION PEQUEÑASCENTRALESHIDROELECTRICASPROVINCIA LUYAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS CONDORCANQUIPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LAPROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LAPROVINCIA DE RODRIGUEZDE MENDOZACENTRO DE PRODUCCIONPISCICOLA DECHACHAPOYASPROMOCION PESQUERA ENLA PROVINCIA DE BONGARAALCANTARILLADO LAFLORIDA - POMACOCHASCONSTRUCCION DELSISTEMA AGUA POTABLEBAGUA GRANDECONSTRUCCION DELSISTEMA DE EVACUACION DEAGUAS PLUVIALES - BAGUASISTEMA DE AGUA DELEYMEBAMBA
30 000
31 915
100 000
100 841
95 343
95 144
126 482
100 000
210 000
40 000
177 047
50 000
60 016
50 000
490 000
300 000
200 000
150 216
30 000
31 915
100 000
100 841
95 343
95 144
126 482
100 000
210 000
40 000
177 047
50 000
60 016
50 000
490 000
300 000
200 000
150 216
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 426
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29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
047
047
047
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
16062
16064
16069
15112
15204
01173
01176
01184
01185
01743
01931
14767
14768
15186
15187
15189
15190
15192
15458
15684
15687
15688
SISTEMA DE AGUA DE LUYA -LAMUDSISTEMA DE AGUA POTABLEKAYAKUSHASISTEMA DE AGUA YDESAGUE PEDRO RUIZGALLOAMPLIACION DEL HOSPITALBAGUACENTRO DE SALUDRODRIGUEZ DE MENDOZACONSTRUCCION CARRETERACHOCTAMAL - TIZUQUIACONSTRUCCION CARRETERAJUMBILLA - MOLINOPAMPACONSTRUCCION CARRETERAPUSAC - CHUQUIBAMBACONSTRUCCION CARRETERASAN MARTIN - ORTIZARRIETAMEJORAMIENTO CARRETERAJUAN VELASCO ALVARADO -SEASME - IV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAOMIA - SORITORCARRETERA OCALLI - SANTAROSA DE JAIPECARRETERA PUENTECORONTACHA-CRUCEACHAMAQUI-LEYMEBAMBA-BALSASCARRETERA BALSAPATA-JUMBILLA-LIMITE GONCHACARRETERA HUAYLLA-BELEN-VISTA HERMOSACARRETERA NUEVOHORIZONTE-ACHAMALCARRETERA RODRIGUEZ DEMENDOZA - HUAMBOCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO BAGUA -CAJARUROMANTENIMIENTO CAMINOSVECINALES PROVINCIABONGARAMANTENIMIENTO DECARRETERA BAGUA, ELPARCO, LA PECA - ARRAYANMANTENIMIENTO DE
200 000
136 280
300 000
100 000
50 000
330 000
500 000
500 000
450 000
768 518
100 000
750 000
150 000
104 470
400 000
300 000
63 304
40 000
415 000
90 000
100 000
100 000
200 000
136 280
300 000
100 000
50 000
330 000
500 000
500 000
450 000
768 518
100 000
750 000
150 000
104 470
400 000
300 000
63 304
40 000
415 000
90 000
100 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 427
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
107 468 093 15 731 628 6 253 679 400 600 12 541 297 150 000 142 545 297
2 TOTAL PROYECTOS 12 541 297 12 541 297
16
16
16
052
052
052
15715
15717
15720
CARRETERAS VECINALESJAMALCA - JOROBAMBAMEJORAMIENTO CARRETERACOLLICATE, ALTO PERU,ROSAPAMPA - SAN RAMONMEJORAMIENTO CARRETERALONYA GRANDE - SANTAROSAMEJORAMIENTO CARRETERAMORERILLA, NUEVAESPERANZA - BAGUAGRANDE
100 000
100 000
168 600
100 000
100 000
168 600
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 428
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 TOTAL ACTIVIDADES 293 330 393 72 630 183 1 223 747 383 286 000
0303
03
03
03
030404
0405
05
06
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
003
006
006
006003009
009013
015
017
003026
026
027
027
028
028
028
028
029
029
029
0026700498
00682
00110
00169
004850026700008
0003700219
00347
00470
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00224
00197
00200
00201
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES
1 196 474 74 279
153 814
2 058 827
56 108
101 783 1 153 526
380 189
61 525
11 315 019 77 044
19 417 998
1 184 221
109 879 484
3 444 309
3 160 414
83 223 834
44 859
5 681 651
523 848
3 962 287
72 630 183
342 832
54 100
481 580
29 500
38 360 170 000
4 000
56 000 171 316
1 300 352
2 246 760
410 408
1 161 142
17 105
462 898
2 737 166
55 341
6 149
86 247
1 116 000
500
6 000
8 000
600
400
1 625 553 74 279
207 914
3 656 407
85 608
140 143 1 324 026
4 000
56 000 551 505
72 636 183
61 525
12 623 371 77 044
21 664 758
1 594 629
111 041 226
3 461 414
3 623 312
85 961 400
44 859
5 736 992
523 848
3 968 436
16 101 677
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 429
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 TOTAL ACTIVIDADES 293 330 393 72 630 183 1 223 747 383 286 000
09
1010
1111121414
1414
1414
1414
14
14
14
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
15
031
003003
039042003003003
003006
006063
063063
063
063
063
064
064
064
064
064
064064
064
064
064
003
00186
0026700411
0026700267002670026700328
0047100110
0048500097
0015800226
00256
00565
00625
00097
00226
00256
00469
00537
0053800540
00541
00625
00765
00267
DESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVA
2 185 837
40 046
194 000 153 736 621 516
5 914 478
1 857 220 59 721
101 617 42 210
215 681 126 409
1 136 285
39 360
48 525
75 503
286 039
2 084 690
1 757 383
11 924 559 14 788 951
586 398
87 741
15 083
343 320
20 744
60 000 12 000
48 000 48 000
168 000 1 046 722
375 600
810 604 12 442
11 800 7 200
72 061 7 200
7 950
7 200
51 408
182 500
177 600
19 200
364 080
1 621 711 1 065 646
12 000
12 000
72 000
1 000
1 000
2 206 581
100 046 12 000
242 000 201 736 789 516
6 962 200 375 600
2 667 824 72 163
113 417 49 410
287 742 133 609
1 144 235
46 560
48 525
126 911
468 539
177 600
2 103 890
2 121 463
13 546 270 15 855 597
598 398
87 741
27 083
415 320
16 101 677
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 430
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
293 330 393 72 630 183 16 101 677 1 223 747 31 033 847 414 319 847
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
293 330 393
72 630 183
1 223 747
31 033 847
383 286 000
31 033 847
1616
16
03
0404
04
04
0505
09
10
11
14
16
16
003052
052
003
009009
009
009
012014
061
035
039
047
052
052
0026700111
00321
01931
0027001931
02066
15284
0030201931
01931
01931
01931
01931
01722
01931
GESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRE
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADREMODELACION CANALCHIMBOTECONSTRUCCION CANALINTEGRADOR SANTA SANBARTOLOINVERSION SOCIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
505 746 736 262
250 584
63 000
4 000
100 000
5 500 000 1 006 436
2 000 000
800 000
1 800 000 9 282 871
3 096 377
754 272
240 000
3 942 985
958 259
1 552 647
572 746 736 262
250 584
100 000
5 500 000 1 006 436
2 000 000
800 000
1 800 000 9 282 871
3 096 377
754 272
240 000
3 942 985
958 259
1 552 647
16 101 677
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 431
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1 TOTAL ACTIVIDADES 134 730 005 22 769 638 666 032 2 000 169 216 000
0303
03
03
030404
0405
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10111214
003003
003
006
006003009
009013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039003003
0026700682
01855
00110
004850026700008
0003700219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
00267002670026700267
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
1 580 822 1 742 904
704 469
1 903 326
182 238 610 352 65 577
1 063 687 495 841
5 224 410 111 364
9 304 372
1 404 220
53 207 536
653 308
2 192 154
30 956 018
902 188
1 591 919
393 903
80 322 234 381 415 793
2 967 082
22 769 638
1 054 257 104 300
104 530
178 416
27 100
267 253 461 756
1 126 004 18 000
1 171 877
60 780
1 250 842
47 697
45 170
607 437
45 170
69 613
37 200
38 000 46 000 76 000
471 513
107 320
390 600
3 800
48 000
20 500
49 950
18 500
7 500
2 000
7 862
2 000
2 744 399 1 847 204
704 469
2 398 456
182 238 792 568
92 677
1 330 940 957 597
22 769 638
6 398 414 129 364
10 496 749
1 465 000
54 508 328
701 005
2 237 324
31 581 955
947 358
1 669 032
433 103
118 322 280 381 491 793
3 446 457
11 048 325
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 432
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
134 730 005
22 769 638
666 032
11 423 990
2 000
169 216 000
11 423 990
141414
1414
14
14
14
14
14
14
1414
14
15
1616
16
17
03
03
04
0404
04
003006063
063063
063
063
063
064
064
064
064064
064
003
003052
052
003
003
006
008
009009
009
004710048500097
0015800226
00565
00613
00625
00328
00469
00537
0053800540
00625
00209
0026700111
00321
00267
00341
01931
01931
0027000293
00930
SERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA
MODERNIZACION DE LAADMINISTRACIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAIRRIGACION HUANCARAMA
958 365 77 101
721 780
134 848 70 287
26 204
65 985
751 207
429 209
775 993
272 166
4 910 021 4 708 332
17 600
163 627
570 878 1 691 358
344 108
52 750
95 123 31 061
203 535
88 635 8 423
17 990
39 837
177 528
222 838
366 651
213 955
880 369 1 046 174
3 680
44 000
118 602 129 641
29 568
21 800
10 000
275 539
1 282 547
167 000
230 000 441 000
175 000
1 053 488 108 162 925 315
223 483 78 710
44 194
105 822
928 735
652 047
1 142 644
486 121
5 790 390 5 754 506
21 280
207 627
699 480 1 820 999
373 676
74 550
275 539
1 282 547
167 000
230 000 441 000
175 000
11 048 325
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 433
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
2 TOTAL PROYECTOS 11 423 990 11 423 990
04
04
04
04
05
05
09
09
09
09
1111
11
11
1214
14
14
14
16
16
16
009
009
009
011
014
014
033
061
061
061
039039
042
042
044047
064
064
064
052
052
052
01225
01226
01931
00289
00051
01931
01325
00125
00235
01931
0040501931
00291
01919
0040701931
00026
00115
01126
00130
00445
01233
CONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION KARKATERACONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION TINTAYPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION DELESTADIO CONDEBAMBACONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURATURISTICAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS APURIMACPROMOCION PESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCENTRO PERINATAL DELHOSPITAL GUILLERMO DIAZDE LA VEGACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION DECARRETERASCONSTRUCCION DECARRETERA KARKATERA-OCCOPATA
100 000
200 000
1 139 694
288 549
528 000
82 698
350 000
392 000
240 000
800 000
20 000 643 554
175 000
175 000
435 626 100 000
150 000
350 000
160 000
373 000
697 703
200 000
100 000
200 000
1 139 694
288 549
528 000
82 698
350 000
392 000
240 000
800 000
20 000 643 554
175 000
175 000
435 626 100 000
150 000
350 000
160 000
373 000
697 703
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 434
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
134 730 005 22 769 638 11 048 325 666 032 11 423 990 2 000 180 639 990
2 TOTAL PROYECTOS 11 423 990 11 423 990
16
16
17
052
052
003
01239
01931
01931
CONSTRUCCION DECARRETERRA ANTABAMBANINACCASAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
327 080
525 000
400 000
327 080
525 000
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 435
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1 TOTAL ACTIVIDADES 259 542 930 124 646 804 1 661 750 84 000 403 838 000
0303
03
03
03
030404
04
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
1011
003003
003
006
006
006003008
009
009
013
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039
0026700498
00682
00110
00169
004850026700333
00008
00204
00219
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
0026700267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
2 936 956 95 956
2 356 627
1 086 369
157 897
289 115 1 314 076 242 348
855 212
254 665
163 144
10 030 471 16 356 406
1 897 003
71 972 605
3 134 013
5 254 841
68 597 921
2 049 783
8 058 959
3 471 998
116 792 139 135
124 646 804
323 184 50 205
97 740
37 118
4 692
20 535 196 522
25 797
71 786
110 895
438 642
2 043 391 1 862 846
8 540
426 697
59 926
9 900
1 734 156
50 000
16 544
16 916 41 481
453 300
1 600
717 150
470 000
6 500
190
20 000
30 000
10 000
3 280 140 146 161
2 454 367
1 576 787
162 589
309 650 1 512 198
268 145
926 998
365 560
601 786
125 363 954
12 573 862 18 219 252
1 905 543
72 399 302
3 193 939
5 264 741
70 348 577
2 099 783
8 058 959
3 488 542
133 708 180 806
17 902 516
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 436
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
259 542 930
124 646 804
1 661 750
29 077 592
84 000
403 838 000
29 077 592
11
11
1212141414
1414
14
14
14
14
1414
14
14
151616
16
1717
03030404
04
039
042
003044003003063
063063
063
063
064
064
064064
064
064
003003052
052
003058
006006003009
009
00467
00052
0026700406002670047100097
0015800226
00256
00625
00469
00537
0053800540
00541
00625
002670026700111
00321
0026700366
00174002700027000351
01314
SERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
DEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSGESTION DE PROYECTOSOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE TUNEL 2CHIVAY
116 571
87 270
158 152 195 140
5 576 747 2 015 726 102 825
963 133 376 334
1 435 656
174 155
2 840 463
932 206
13 732 435 25 798 757
142 637
24 774
591 809 1 033 796 1 571 542
625 468
177 713 37 329
24 437
22 450
46 628 13 488
3 834 727 2 165 036
26 500
18 100 2 000
326 400
34 600
178 040
2 068 550
111 407 967 390
8 750
500
39 000 109 903 187 181
40 028
20 352 9 536
190
120
5 242 621 200
200
121
763
4 053
500 1 000
300 000 250 000
3 250 000 5 250 000
500 000
16 000
8 000
141 198
109 840
204 780 208 628
9 432 716 4 181 383
129 525
981 433 378 334
1 762 056
208 755
3 018 624
3 001 519
13 851 842 26 770 200
151 387
25 274
631 309 1 144 699 1 758 723
665 496
198 065 46 865
300 000 250 000
3 250 000 5 250 000
500 000
17 902 516
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 437
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592
0404
04
04
04
04
04
04
04
04
040404
05
09
09
09
09
09
11
11
11
14
14
14
009009
009
009
009
009
009
009
009
009
009011012
014
061
061
061
061
061
042
042
042
047
047
064
0217615479
15480
15481
15482
15483
15484
15485
15486
15487
158640043700045
00051
15317
15319
15546
15730
15993
15476
15802
16040
14721
15701
15042
SISTEMA DE ANGOSTURADEFENSA RIBEREÑAQUELGUA GRANDEDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL ARENALDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL MONTEDEFENSA RIBEREÑA SECTORESCALERILLASDEFENSA RIBEREÑA SECTORHUANCARQUIDEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PAMPILLADEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PASCANADEFENSA RIBEREÑA SECTORQUELGUA CHICODEFENSA RIBEREÑA SECTORSAN VICENTEPRESA SAN JOSE DE USUÑAREFORESTACIONAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION COLEGIOTECNICO AGROPECUARIOMADRIGALCONSTRUCCION COLISEOCOLEGIO INDEPENDENCIAAREQUIPAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLARMEJORAMIENTO CEIPINCHOLLOREHABILITACION PABELLONGUE MARIANO MELGARCULMINACIONRESTAURACION IGLESIA DEVIRACOMEJORAMIENTO MUELLETURISTICO MOLLENDORESTAURACION IGLESIA DESOCABAYATRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES PARQUEINDUSTRIAL RIO SECOMEJORAMIENTO AGUAPOTABLE MACHAGUAYADECUACION Y AMPLIACION
500 000 200 000
300 000
300 000
300 000
350 000
300 000
150 000
178 128
300 000
50 000 100 000
1 600 000
300 000
50 000
30 000
400 000
120 000
300 000
180 000
100 000
320 000
480 000
150 000
150 000
500 000 200 000
300 000
300 000
300 000
350 000
300 000
150 000
178 128
300 000
50 000 100 000
1 600 000
300 000
50 000
30 000
400 000
120 000
300 000
180 000
100 000
320 000
480 000
150 000
150 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 438
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
058
058
058
058
058
15043
15129
14673
14674
14676
14785
14817
14818
15178
15289
15432
15711
15713
15728
15729
15957
15958
16035
14821
14822
15122
15248
15251
C.S. CABANACONDEADECUACION Y AMPLIACIONCENTRO SALUD VIRACOAMPLIACION Y ADECUACIONCENTRO DE SALUDCOTAHUASIMEJORAMIENTO CARRETERAQUISCAY HUATIAPILLACULMINACION PUENTECUYAUREHABILITACIONCARRETERA PAMPAMARCA -SAYLA - TAURIAREHABILITACIONCARRETERA CHAPARRA -QUICACHAREHABILITACION VIAPANAMITO - LAS CUEVASMEJORAMIENTO CARRETERAPACAYCHACRA - IRAYAUTOPISTA AREQUIPA LAJOYACONSTRUCCION CARRETERAHUAMBO CHICHASCONSTRUCCION PUENTEMACHINGAYAMEJORAMIENTO CARRETERAATICO CARAVELIMEJORAMIENTO CARRETERACHUQUIBAMBA - COTAHUASIMEJORAMIENTO CARRETERAVIZCACHANI CHIVAYMEJORAMIENTO CARRETERAYAUCA JAQUIREHABILITACIONCARRETERA PAISAJISTACHILINA INDEPENDENCIAREHABILITACIONCARRETERA SAN JOSETIABAYARERHABILITACION COLLOTALUICHO HUAYNACOTASMEJORAMIENTO VIATELEGRAFOS - CAMANAMEJORAMIENTO VIA ATICO -LA FLORIDAAMPLIACION PUENTE SANMARTINCONSTRUCCION ANILLO VIALAVENIDA LA MARINACONSTRUCCION BY PASS
150 000
480 000
1 480 000
210 000
1 240 000
1 490 000
300 000
1 480 000
138 717
30 000
90 747
60 000
50 000
100 000
10 000
500 000
500 000
1 480 000
550 000
900 000
30 000
900 000
100 000
150 000
480 000
1 480 000
210 000
1 240 000
1 490 000
300 000
1 480 000
138 717
30 000
90 747
60 000
50 000
100 000
10 000
500 000
500 000
1 480 000
550 000
900 000
30 000
900 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 439
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
259 542 930 124 646 804 17 902 516 1 661 750 29 077 592 84 000 432 915 592
2 TOTAL PROYECTOS 29 077 592 29 077 592
17 058 15950
VARIANTE UCHUMAYOFERNANDINIREHABILITACION AVENIDAPUMACAHUA VIAAEROPUERTO
50 000 50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 440
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
1 TOTAL ACTIVIDADES 191 114 002 36 937 324 659 560 36 656 240 004 000
0303
03
03
03
030404040505
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
101111
003003
003
006
006
006003009011013013
014
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
003003039
0026700498
00682
00110
00169
004850026700037004360003800219
00541
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
002670026700404
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO AL AGROREFORESTACIONAPOYO AL ANCIANODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIAL
2 595 507 111 544
469 588
1 295 076
42 104
145 832 1 180 012 2 443 316 231 664 79 860
430 744
37 808
5 472 639 12 736 701
2 557 975
78 452 285
2 868 679
1 779 091
40 665 007
4 421 463
3 890 788
805 314
87 680 81 628 63 936
36 937 324
787 781 32 400
97 200
373 200
23 020
39 600 167 934 267 646
89 216 69 600
322 800
12 000
906 485 1 113 291
173 412
801 163
47 146
40 947
612 988
57 928
56 244
36 832
25 400 37 400 44 120
25 200
3 480
624 720
2 160 2 000
500
6 656
20 000
5 000
3 415 144 143 944
570 268
2 312 996
65 124
187 592 1 354 946 2 710 962
320 880 149 460 753 544
49 808
36 937 824
6 379 124 13 849 992
2 731 387
79 253 448
2 915 825
1 820 038
41 277 995
4 479 391
3 947 032
842 146
113 080 119 028 108 056
11 256 458
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 441
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
191 114 002
36 937 324
659 560
16 655 819
36 656
240 004 000
16 655 819
11
121414
14
14
1414
151616
16
17
0303
0304
04
04
04
04
04
04
04
04
04
042
003003063
063
064
064064
003003052
052
003
003006
006009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
00052
002670026700256
00625
00469
0053800540
002670026700111
00321
00366
0027000088
0017400045
00282
00351
01224
01227
02108
02294
14489
14490
14491
APOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSAUTOMATIZACION DE LACARTOGRAFIADEMARCACION TERRITORIALAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALINFRAESTRUCTURA DERIEGOOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE CANALCHIARA-CHONTACACONSTRUCCION DECANALES LATERALES DELCANAL PRINCIPALCHICLLARAZO-CHONTACASISTEMA DE DESCARGA-PRESA CUCHOQUESERAESTUDIOS DEINFRAESTRUCTURAIRRIGACION PARLAWANKA -LLAQWAPAMPAIRRIGACION ANGASCOCHA -CHUMPIIRRIGACION YAURIHUIRI
62 628
141 464 4 760 472 691 872
116 040
1 194 935
13 050 969 5 555 653
159 300 616 267
1 619 349
140 300
58 512
20 600
37 400 641 532
12 000
344 396
1 835 994 1 387 985
38 600 90 240
394 032
201 106
16 820
500
1 000
2 310 000 15 000
20 000 300 000
481 696
1 400 000
300 000
300 000
3 900 000
400 000
326 268
630 809
450 000
3 000
2 000
83 228
178 864 5 402 004
691 872
128 040
1 539 331
14 886 963 6 943 638
197 900 710 007
2 014 381
341 406
77 332
2 310 000 15 000
20 000 300 000
481 696
1 400 000
300 000
300 000
3 900 000
400 000
326 268
630 809
450 000
11 256 458
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 442
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
191 114 002 36 937 324 11 256 458 659 560 16 655 819 36 656 256 659 819
2 TOTAL PROYECTOS 16 655 819 16 655 819
04
04
05
09
09
09
11
16
16
16
16
16
16
16
16
009
011
014
061
061
061
042
052
052
052
052
052
052
052
052
15665
15683
00051
00235
00447
15064
00458
00130
01753
14494
15294
15300
15435
15719
15725
IRRIGACION HUANCARAYLLA-MOLLEBAMBAMANEJO, PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DECAMELIDOSAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAAMPLIACION C.E. MANUELGONZALES PRADARESTAURACIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION CARRETERASAN JOSE - CHAIMACOTACONSTRUCCION CARRETERAPACOPATA - TUCSENCONSTRUCCION CARRETERASARHUA - PORTACRUZCONSTRUCCION PUENTERETAMAYOCCMEJORAMIENTO CARRETERAMORCCOLLA - HUACAÑAMEJORAMIENTO CARRETERASORAS-PAUCARAY-PAICO
142 921
200 000
280 120
114 342
80 000
150 000
857 525
792 698
1 762 064
315 940
298 172
280 746
260 000
200 000
87 518
142 921
200 000
280 120
114 342
80 000
150 000
857 525
792 698
1 762 064
315 940
298 172
280 746
260 000
200 000
87 518
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 443
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1 TOTAL ACTIVIDADES 318 479 880 58 722 592 793 503 300 000 393 210 000
0303
0404
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
1011111214
14
003003
003009
009
013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039042003003
003
0026700498
0026700008
00204
00219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
0026700267002670026700097
00110
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
7 594 554 93 512
597 112 75 516
2 549 880
258 636
6 018 306 456 696
26 139 607
962 786
153 195 255
1 952 840
3 100 423
76 261 941
1 910 799
6 983 297
1 328 828
69 140 453 663
273 494
9 907
58 722 592
1 512 237 24 000
314 620 4 200
140 700
212 000
3 617 986
3 244 805
1 733
1 122 051
8 224
9 159
720 614
9 996
121 532
54 514
21 000 30 210
8 000 43 000 30 720
11 264
738 000
2 000
1 000
4 620
5 403
3 700
11 135
10 375
450
450
270
500
1 000
70 000
10 000
130 000
9 914 791 117 512
923 732 79 716
2 690 580
471 636
58 727 212
9 771 695 456 696
29 388 112
964 519
154 328 441
1 961 064
3 109 582
76 992 930
1 921 245
7 105 279
1 383 612
90 640 483 873
8 000 317 494
40 627
11 264
14 914 025
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 444
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1 TOTAL ACTIVIDADES 318 479 880 58 722 592 793 503 300 000 393 210 000
1414
1414
14
14
14
1414
14
14
14
1414
14
14
1414
14
14
14
1414
14
14
003003
003006
029
063
063
063063
063
063
063
063063
063
063
063064
064
064
064
064064
064
064
0026700328
0047100110
00256
00029
00097
0015800179
00226
00256
00259
0053800565
00613
00625
0246900097
00179
00469
00537
0053800539
00540
00541
GESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORMULACION DE NORMAS YREGULACION SANITARIAATENCION BASICA DE SALUDFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIA
5 375 583 47 141
489 457 99 616
582 959
92 177
486 715 32 072
40 918
83 426
93 898
47 878
793 593
473 315
407 609 30 484
64 692
987 443
380 723
9 083 644 105 652
4 796 240
1 121 986
2 208 322 215 800
317 000 44 000
39 720
35 680
10 000
10 000 30 000
20 000
75 000
162 338
5 000
92 000
210 600
6 000
7 600
80 000
7 671 505 262 941
806 457 143 616
39 720
618 639
102 177
486 715 32 072
40 918
83 426
93 898
57 878 30 000
793 593
493 315
482 609 30 484
64 692
1 149 781
385 723
9 175 644 105 652
5 006 840
1 127 986
14 914 025
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
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MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
318 479 880
58 722 592
793 503
25 495 332
300 000
393 210 000
25 495 332
1414
15
1616
16
17
030303
03
0304
04
04
04
04
04
04
05
05
09
09
09
064064
003
003052
052
058
003003003
003
003009
009
009
009
009
010
011
014
014
061
061
061
0074800765
00209
0026700111
00321
00366
002160027000573
01639
0165000032
00245
00248
00293
00571
00032
01637
00051
01931
00125
00447
00660
SEGURO PUBLICO DE SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
DESARROLLO PRODUCTIVOGESTION DE PROYECTOSPLANIFICACIONESTRATEGICAFORTALECIMIENTO ALDESARROLLOINSTITUCIONAL SEDECAJAMARCAGESTION DE PROYECTOSAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAESTUDIOS Y PROYECTOS DERECURSOS NATURALESEVALUACION DEL IMPACTOAMBIENTALINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAPROMOCION A LASEXPORTACIONESAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAFORESTACION YREFORESTACION-CHOTAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA
161 809
107 104
1 988 575
218 979
24 000 5 000
21 000
67 000 24 000
20 000
9 000
1 000
6 000
300 000 160 000 260 000
130 000
65 000 290 000
70 000
140 000
273 219
60 000
200 000
30 000
311 714
12 526 860
594 858
793 310
80 000
10 000
24 000 166 809
129 104
2 071 575 24 000
20 000
227 979
300 000 160 000 260 000
130 000
65 000 290 000
70 000
140 000
273 219
60 000
200 000
30 000
311 714
12 526 860
594 858
793 310
80 000
14 914 025
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 446
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
318 479 880 58 722 592 14 914 025 793 503 25 495 332 300 000 418 705 332
2 TOTAL PROYECTOS 25 495 332 25 495 332
1011
14
14
14
14
16
16
16
035042
047
064
064
064
052
052
052
0022900580
00711
00026
00115
00446
00130
00449
01399
ELECTRIFICACION RURALPROMOCION DE ACCIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE PLANTASDE TRATAMIENTO DE AGUASAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION DE VIAS DEACCESO
948 000 60 000
733 943
1 198 160
750 000
59 442
4 841 791
569 035
50 000
948 000 60 000
733 943
1 198 160
750 000
59 442
4 841 791
569 035
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 447
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
1 TOTAL ACTIVIDADES 245 788 631 86 040 845 2 522 115 356 632 000
0303
03
03
0303
0404
04
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
006
006
006006
003008
009
009
013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
029
0026700498
00110
00169
0048500682
0026700333
00008
00204
00219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00394
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESPROGRAMAS DE EXTENSION
1 435 778 221 515
2 884 555
35 998
248 458 2 019 314
1 143 464 45 404
534 104
1 459 864
376 319
6 074 392 1 641 116
14 231 837
2 513 993
99 371 017
2 685 004
4 274 806
52 869 009
3 077 024
5 146 618
59 037
86 040 845
1 484 730
509 362
73 130 95 650
114 000
80 000
202 000
540 000
1 619 918
3 159 735
19 392
984 430
24 327
40 596
666 704
31 899
50 094
86 665 3 000
725 400
8 100
72 450
1 529 540
4 460
3 007 173 224 515
4 119 317
35 998
321 588 2 114 964
1 257 464 45 404
614 104
1 661 864
924 419
86 113 295
9 223 850 1 641 116
17 391 572
2 533 385
100 355 447
2 709 331
4 315 402
53 535 713
3 113 383
5 196 712
59 037
22 280 409
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 448
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
1 TOTAL ACTIVIDADES 245 788 631 86 040 845 2 522 115 356 632 000
09
1010
111111
11
12121414
141414
14
1414
14
14
14
14
14
1414
14
1414
14
031
003037
003039040
042
003044003003
003003063
063
063063
063
063
063
063
063
063064
064
064064
064
00186
0026700411
002670040400403
00052
00267004060026700328
004710048500029
00097
0015800179
00226
00256
00565
00613
00625
0246900469
00537
0053800539
00540
DESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADA
1 406 359
103 974 147 428
178 264 62 015 96 979
160 352
226 910 382 340
4 456 700 846 217
1 630 125 772 566 319 702
631 772
433 163 225 868
653 027
791 206
85 218
452 349
1 464 647
271 344 2 202 525
1 010 600
9 105 206 250 492
11 164 258
21 253
31 200
66 240 16 560
64 000 8 000
1 262 028 2 473 042
1 374 843 279 275 145 143
342 430
59 533 18 802
197 363
227 200
66 700
107 972
350 095
96 721 1 593 149
1 429 820
1 783 741 2 760
397 801
1 200 1 800
7 500
73 000
1 427 612
136 374 149 228
244 504 78 575 96 979
160 352
298 410 390 340
5 791 728 3 319 259
3 004 968 1 051 841
464 845
974 202
492 696 244 670
850 390
1 018 406
151 918
560 321
1 814 742
368 065 3 795 674
2 440 420
10 888 947 253 252
11 562 059
22 280 409
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 449
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
245 788 631
86 040 845
2 522 115
34 980 854
356 632 000
34 980 854
14
1515
1616
16
1717
0304
0404040404040404
04
04
0404
04
04
04
04
064
003049
003052
052
003058
006009
009009009009009009009009
011
011
011011
011
011
011
011
00541
0026700209
0026700111
00321
0026700366
0027000045
0027000924009250092600927009280092901931
00054
00140
0027000289
00364
00680
00945
00946
DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALGESTION DE PROYECTOSIRRIGACION LIMATAMBOIRRIGACION MOLLEPATAIRRIGACION UCHUCARCCOIRRIGACION MARASIRRIGACION SUTUNTAIRRIGACION MACAMANGOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAPROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALCONTROL DE DESBORDES YRECUPERACION DE VALLESGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCADESARROLLO DE RECURSOSNATURALES ENMICROCUENCASGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA VILCANOTAGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA BAJO URUBAMBA
338 166
469 527 225 050
849 796 1 689 132
228 428
39 065 69 235
6 171
72 000
75 000
15 600
9 000
1 358 000 500 000
2 026 000 300 000
1 600 000 1 700 000
900 000 1 200 000
300 000 200 000
300 000
145 000
871 626 850 000
100 000
650 000
380 000
50 000
344 337
550 527 225 050
924 796 1 689 132
228 428
54 665 69 235
1 358 000 500 000
2 026 000 300 000
1 600 000 1 700 000
900 000 1 200 000
300 000 200 000
300 000
145 000
871 626 850 000
100 000
650 000
380 000
50 000
22 280 409
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 450
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
245 788 631 86 040 845 22 280 409 2 522 115 34 980 854 391 612 854
2 TOTAL PROYECTOS 34 980 854 34 980 854
05
05
05
09
09
09
09
1111
12
12
14
14
16
16
16
16
16
16
014
014
014
029
030
033
061
039042
044
044
047
064
052
052
052
052
052
052
00051
00524
01931
00660
01931
00285
01931
0040501931
01931
15506
00283
00661
00130
00935
00936
01394
01931
15685
APOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAINVERSION FOCALIZADAPARA LA REDUCCION DE LAPOBREZA EXTREMAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURADEPORTIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDESARROLLO SOSTENIBLEDE LA ACTIVIDAD PESQUERAEN LAS PROVINCIAS ALTASDEL CUSCOINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASASFALTADO CARRETERACEBADAPATA - SANGARARACONSTRUCCION DECARRETERAOLLANTAYTAMBO -OCCOBAMBACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CUSCO-PACCARECTAMBO-SANTOTOMASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALES
125 000
5 099 391
6 592 822
100 000
982 000
1 350 000
200 000
265 000 410 000
50 000
75 000
500 000
100 000
1 563 000
1 100 000
500 000
800 000
708 000
1 030 015
125 000
5 099 391
6 592 822
100 000
982 000
1 350 000
200 000
265 000 410 000
50 000
75 000
500 000
100 000
1 563 000
1 100 000
500 000
800 000
708 000
1 030 015
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 451
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
1 TOTAL ACTIVIDADES 125 315 258 13 351 558 619 700 152 448 000
0303
030404
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
1011121414
1414
003006
006003009
013
015
003026
026
027
027
028
028
028
028
029
029
031
003003003003003
003003
0026700110
004850026700204
00219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00224
00197
00201
00186
0026700267002670026700328
0047100485
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROL
1 985 574 1 104 680
76 672 392 354
1 725 954
170 278
4 708 561 186 472
9 131 782
3 170 895
51 163 026
976 833
1 749 837
28 232 929
215 638
1 660 257
1 189 906
279 408
56 298 207 724 97 526
1 480 021 103 528
475 229 140 492
13 351 558
646 342 312 360
31 200 185 290 334 932
192 000
1 466 012 914
1 198 961
8 517
1 392 339
31 246
18 298
506 204
5 847
24 389
13 740
2 036
41 400 118 000
59 000 1 079 493
43 500
119 500 35 750
20 800 396 600
2 500
6 900
20 000
600 2 000 1 000
164 000
2 652 716 1 813 640
107 872 580 144
2 060 886
362 278
13 358 458
6 194 573 187 386
10 330 743
3 179 412
52 555 365
1 008 079
1 768 135
28 739 133
221 485
1 684 646
1 203 646
281 444
98 298 327 724 157 526
2 723 514 147 028
594 729 176 242
13 161 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 452
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
125 315 258
13 351 558
619 700
28 865 011
152 448 000
28 865 011
14
14
14
1414
14
14
14
14
1414
14
151616
16
17
0303
04
04
04
04
04
05
063
063
063
063063
063
063
063
064
064064
064
003003052
052
058
003003
009
009
010
011
012
014
00029
00097
00143
0015800226
00256
00613
00625
00469
0053800539
00540
002670026700111
00321
00366
0027000634
01402
01931
01931
01931
01931
01069
APOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALCONSTRUCCION CANAL DEIRRIGACION ACOBAMBAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADATENCION OBRAS DEEMERGENCIAHUANCAVELICA
28 716
114 007
36 859
151 431 86 281
506 067
155 186
180 044
715 206
7 403 953 63 887
2 086 679
105 660 671 696
2 034 117
138 396
155 199
28 600
34 931
3 600
142 450 22 100
18 690
29 900
220 850
485 460
1 199 184 75 450
2 410 199
58 800 153 121 348 889
25 103
36 887
1 200 1 100 2 000
1 000
460 000 625 000
2 670 360
5 671 013
600 000
525 000
1 790 050
125 000
57 316
148 938
40 459
293 881 108 381
524 757
185 086
400 894
1 200 666
8 603 137 139 337
4 496 878
165 660 825 917
2 385 006
163 499
193 086
460 000 625 000
2 670 360
5 671 013
600 000
525 000
1 790 050
125 000
13 161 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 453
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
125 315 258 13 351 558 13 161 484 619 700 28 865 011 181 313 011
2 TOTAL PROYECTOS 28 865 011 28 865 011
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
10
11
11
12
14
16
16
014
014
014
014
014
014
014
032
033
061
035
039
042
044
047
052
052
01070
01071
01072
01073
01074
01075
01931
15913
15321
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01722
01931
ATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ACOBAMBAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ANGARAESATENCION OBRAS DEEMERGENCIACASTROVIRREYNAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA CHURCAMPAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA HUAYTARAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA TAYACAJAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTO EDUCATIVOREGIONAL DEHUANCAVELICACONSTRUCCION COMPLEJODEPORTIVO MULTIUSO DEHUANCAVELICAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
1 902 428
625 000
328 186
130 360
950 000
1 244 290
490 000
250 000
4 611 360
678 186
4 438 778
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
1 902 428
625 000
328 186
130 360
950 000
1 244 290
490 000
250 000
4 611 360
678 186
4 438 778
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 454
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
1 TOTAL ACTIVIDADES 155 517 851 34 040 196 891 520 35 000 197 935 000
0303
03
03
03
030404
04
05
05
06
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
003
006
006
006003009
009
013
015
017
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
0026700498
00682
00110
00169
004850026700008
00204
00219
00347
00470
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIAL
1 103 274 103 002
303 773
894 411
60 593
133 808 533 336 157 364
1 106 400
65 896
2 843 714 201 392
8 604 486
710 217
70 942 015
1 861 494
1 960 504
36 622 222
1 955 171
1 638 256
442 489
34 040 196
758 500 29 000
72 000
294 000
36 000
40 000 130 640
43 360
230 000
625 434 10 069
1 075 175
778 309
2 000
443 922
126 167
29 924
66 000
594 000
14 200
3 200
27 200
5 000
99 200
35 000
1 927 774 132 002
375 773
1 817 411
96 593
173 808 678 176 160 564
1 176 960
230 000
34 045 196
65 896
3 568 348 211 461
9 679 661
710 217
71 720 324
1 861 494
1 962 504
37 066 144
2 081 338
1 638 256
472 413
7 450 433
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 455
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
155 517 851
34 040 196
891 520
21 742 473
35 000
197 935 000
21 742 473
101111
11
11121214
1414
1414
14
14
14
14
14
1414
151616
16
1717
04
04
04
003039039
042
042003044003
003003
003063
063
063
064
064
064
064064
003003052
052
003058
009
009
009
002670026700467
00052
00267002670040600097
0026700328
0047100256
00613
00625
00256
00469
00537
0053800541
002670026700111
00321
0026700366
01083
01085
01086
GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
CANAL DE IRRIGACIONCHINCHANCOCHACANAL DE IRRIGACIONHUECROCOCHA III ETAPACANAL DE IRRIGACION
26 198 44 425
228 230 87 784 90 621
3 894 480 89 236
1 057 089 199 781
152 081
949 103
496 902
892 470
479 548
13 311 849 108 975
161 725 239 704 509 656
141 516
112 661
29 000 15 580
3 620
10 000
18 800 38 473
9 006 1 200
910 687 26 000
515 346 8 817
2 012
25 789
15 000
29 292
181 900
685 123 1 800
32 000 98 096 21 194
23 698
12 000 11 500
660 660
76 500
3 700
1 200
220 000
330 170
400 000
55 198 60 005
3 620
10 000
247 030 126 917 100 287
1 200
4 881 667 115 236
1 572 435 208 598
154 093
974 892
511 902
921 762
661 448
14 000 672 110 775
193 725 339 000 530 850
165 214
124 661 11 500
220 000
330 170
400 000
7 450 433
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 456
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
155 517 851 34 040 196 7 450 433 891 520 21 742 473 35 000 219 677 473
2 TOTAL PROYECTOS 21 742 473 21 742 473
04
04
0505
05
09
09
10
10
11
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
009
009
014014
014
061
061
035
035
042
047
047
064
064
052
052
052
052
052
052
01087
01931
0027001829
01931
00660
01931
01533
01931
01931
00997
01931
00277
01931
01093
01094
01100
01101
01722
01931
PACRO YUNCAN SHURCACANAL DE IRRIGACIONTANTAMAYO II ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSOBRAS DE INTERES SOCIALY EMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADELECTRIFICACIONCHAUPIHUARANGA - COLPASII ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAGUA POTABLE DE SAN LUISIV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIMPLEMENTACION,MEJORAMIENTO,AMPLIACION, REPARACION Y/OMANTENIMIENTO DEEQUIPOS PARAINFRAESTRUCTURAPESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCARRETERA TANTAMAYO -MONZONCARRETERA ACOTAMBO -SAN PEDRO DE CHONTACARRETERA HUACAYBAMBA- COCHABAMBA - ARANCAYTRAMO: COCHABAMBA -ARANCAYCARRETERA HUACRACHUCO- SAN BUENAVENTURAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
319 700
1 620 000
1 892 803 450 000
250 000
612 077
1 544 954
350 000
1 782 046
350 000
300 000
2 975 542
240 688
250 000
700 000
698 780
400 000
200 000
875 894
4 979 819
319 700
1 620 000
1 892 803 450 000
250 000
612 077
1 544 954
350 000
1 782 046
350 000
300 000
2 975 542
240 688
250 000
700 000
698 780
400 000
200 000
875 894
4 979 819
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 457
MEF/DNPP
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11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
1 TOTAL ACTIVIDADES 179 159 838 76 001 300 619 800 264 441 000
030303
03
03
0404
040405
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10111111
003003003
006
006
003009
009011013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
003003039040
002670048500682
00110
00169
0026700008
000370025300219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
00267002670040400403
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIO
1 579 610 139 882 556 200
1 574 188
47 500
522 510 77 752
1 251 162 176 940 59 327
5 256 165 400 996
13 791 691
533 660
47 359 490
2 562 773
2 543 867
48 059 608
4 922 470
3 342 419
1 380 441
82 298 110 474 128 837 26 331
76 001 300
388 144 107 000
43 200
952 202
2 500
173 000 6 000
60 000 6 000
136 517
660 624 3 703
1 210 973
26 969
885 809
56 650
82 614
900 164
74 408
54 079
18 906
48 000 74 820
5 400 3 060
1 400
390 600
500
16 600
2 796 300
5 357
1 869
11 124
3 720
3 348
10 755
2 181
1 236
1 114
1 000 1 000
1 969 154 246 882 599 400
2 916 990
50 000
696 010 83 752
1 311 162 182 940 195 844
76 017 900
5 919 585 404 999
15 008 021
562 498
48 256 423
2 623 143
2 629 829
48 970 527
4 999 059
3 397 734
1 400 461
131 298 186 294 134 237
29 391
8 660 062
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 458
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
179 159 838
76 001 300
619 800
14 229 967
264 441 000
14 229 967
11
121214141414
14
14
14
14
1414
14
15
1616
1616
17
17
0303
03
04
04
0404
042
003044003003003029
063
063
064
064
064064
064
003
003052
052052
048
058
003003
003
009
009
011048
00052
002670040600267004710048500256
00097
00625
00469
00537
0053800540
00541
00209
0026700111
0026700321
00414
00366
0017400315
00683
00282
01995
0043701503
APOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASGESTION ADMINISTRATIVAOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALPLANEAMIENTO URBANO
DEMARCACION TERRITORIALINVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICOINVERSION ECONOMICO YSOCIALINFRAESTRUCTURA DERIEGOREHABILITACION CANAL DEDERIVACION CHOCLOCOCHAREFORESTACIONDEFENSA RIBEREÑA RIO ICA
69 226
172 910 206 234
8 200 045 1 715 308
51 100 2 434 664
329 388
872 172
1 930 268
437 020
6 582 908 17 425 240
442 860
355 792
323 728 857 288
127 476
31 760
107 860
6 120
44 600 10 000
1 105 376 6 588
38 400
33 190
54 900
60 000
73 020 836 126
102 400
60 000
101 500 103 000
3 600 20 500
4 000
16 000
1 000
6 800
100
1 200
600
1 100 7 300
145 000
1 000
100 300
200
100
100
30 000 100 000
2 170 000
1 150 000
2 950 000
150 000 500 000
75 346
218 510 216 234
9 312 221 1 721 896
51 100 2 434 664
367 888
906 562
1 985 768
497 020
6 657 028 18 268 666
690 260
416 792
425 328 960 588
3 600 148 176
35 860
123 960
30 000 100 000
2 170 000
1 150 000
2 950 000
150 000 500 000
8 660 062
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 459
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
179 159 838 76 001 300 8 660 062 619 800 14 229 967 278 670 967
2 TOTAL PROYECTOS 14 229 967 14 229 967
05
0509
11
12
14
14
14
14
14
16
16
1616
17
014
024061
042
044
047
047
047
047
064
052
052
052055
057
01931
0150300660
00291
00290
00283
01674
01679
01680
00661
00129
00130
0029200124
00132
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDEFENSA RIBEREÑA RIO ICAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAINFRAESTRUCTURATURISTICAINFRAESTRUCTURAPESQUERAINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINSTALACION DEALCANTARILLADO CC.PP LAVICTORIA Y LOS JUAREZINSTALACION REDES DEALCANTARILLADOASENTAMIENTO HUMANOMIGUEL GRAU-PISCO (2441-B)INSTALACION REDES DEALCANTARILLADO SANTACRUZ-PISCO (2073-B)INFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASINFRAESTRUCTURA VIALCONSTRUCCION YACONDICIONAMIENTO DEVIAS URBANASCONSTRUCCION YREHABILITACION DEINSTALACIONES
556 370
600 000 550 000
501 282
21 581
2 134 000
100 000
300 000
300 000
450 000
300 000
840 000
126 734 200 000
200 000
556 370
600 000 550 000
501 282
21 581
2 134 000
100 000
300 000
300 000
450 000
300 000
840 000
126 734 200 000
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 460
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
1 TOTAL ACTIVIDADES 291 512 710 99 769 377 704 741 27 000 406 120 000
0303
03
03
030404
04
05
05
06
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
003003
006
006
006003009
009
013
015
017
003026
027
027
028
028
028
028
029
029
029
031
003
0026700498
00110
00169
004850026700008
00204
00219
00347
00470
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00224
00197
00200
00201
00186
00267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVA
2 053 096 47 500
1 605 103
31 595
169 376 852 380 124 174
1 182 588
350 870
22 712
2 403 726 14 939 659
1 094 602
103 425 966
2 389 715
3 471 119
86 097 007
1 408 925
9 013 854
560 284
2 148 292
1 674 948
51 568
99 769 377
1 326 449 48 178
670 800
43 200
57 600 118 785
14 820
108 429
342 000
3 000
1 160 616 1 904 318
16 720
912 463
23 153
16 000
788 302
36 775
93 527
19 337
41 856
120 562
42 632
43 300
502 200
1 000
7 500
25 000
103 750
500
27 000
3 422 845 95 678
2 805 103
74 795
226 976 972 165 138 994
1 291 017
700 370
99 794 377
25 712
3 668 092 16 843 977
1 111 322
104 338 429
2 412 868
3 487 119
86 885 309
1 445 700
9 107 381
579 621
2 190 148
1 795 510
94 700
14 106 172
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 461
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
291 512 710
99 769 377
704 741
22 815 756
27 000
406 120 000
22 815 756
1111
11
121214141414
14
1414
14
14
14
14
1414
14
14
14
151616
16
17
03
003039
042
003044003003003063
063
063063
063
063
064
064
064064
064
064
064
003003052
052
003
003
0026700467
00052
002670040600267004710048500097
00143
0015800256
00613
00625
00469
00537
0053800540
00541
00613
00765
002670026700111
00321
00267
15873
GESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE APOYO AL
139 084
112 766 112 590
8 401 254 2 227 408
44 327 151 058
97 672
152 998 1 352 364
2 551 654
1 063 517
2 570 118
1 666 182
12 966 032 18 906 481
839 915
475 442
180 907
362 110 710 085 824 092
268 389
217 206
20 400 16 800
21 132
18 266 6 200
2 728 207 1 499 679
14 688
125 000
44 962
157 012
529 591
213 860 657 236
540
2 048
51 865 24 963 18 268
2 733
43 200
1 500 1 500
10 741
1 000
1 000 1 000
2 500
2 250
50 000
159 484 16 800
21 132
132 532 120 290
11 140 202 3 727 087
44 327 165 746
97 672
152 998 1 477 364
2 551 654
1 109 479
2 727 130
2 195 773
13 180 892 19 564 717
840 455
477 490
180 907
413 975 737 548 842 360
271 122
262 656
50 000
14 106 172
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 462
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756
030303
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
006006011
009
009
009
009
009
009
009
009
009
010
011
014
014
014
014
001740027015518
15182
15371
15493
15659
15706
15707
15709
16075
16078
15647
15652
01931
15032
15234
15827
DEPORTEDEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSEDUCACION YSENSIBILIZACION AMBIENTALPARA DOCENTES YALUMNOS DE LA REGIONJUNINCANAL DE IRRIGACIONCASABLANCA - HUINCOCONSTRUCCION DEREPRESA Y CANALES DERIEGO REPRESA CHICCHE -YAULIDESARROLLO DE CADENAPRODUCTIVA DE LACTEOSINSTALACION VIVEROSEMILLERO AGROFORESTALEN LA COMUNIDAD SOL DEORO - MAZAMARIMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION BELLA VISTAHUACRACAN - PALCA TARMAMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION HUAGAPOMEJORAMIENTO CANAL DERIEGO PIOC - TARMASISTEMA DE IRRIGACIONHUERTA MACHAY PARA LAPRODUCCIONAGROPECUARIA SOSTENIBLESISTEMA DE RIEGO PARASIEMBRA DE PASTOSCULTIVADOS - ONDORESINSTALACION DE PASTOSASOCIADOS PARA LAALIMENTACION DE GANADOEN EL DISTRITO DEINSTALACION DE UN VIVEROFRUTICOLA EN EL DISTRITODE LLAYLLAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADACCIONES DE PREVENCIONDE DESASTRESCENTROS PILOTOS DEESTIMULACION TEMPRANAMICROEMPRESA PARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD
100 000 780 000
40 000
375 940
450 000
150 000
169 000
498 950
157 218
85 532
137 990
476 824
554 800
116 313
765 891
363 305
150 000
100 000
100 000 780 000
40 000
375 940
450 000
150 000
169 000
498 950
157 218
85 532
137 990
476 824
554 800
116 313
765 891
363 305
150 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 463
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756
05
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
014
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
15836
15076
15077
15332
15333
15735
15777
15780
15932
16089
16090
16091
16092
16094
16095
16096
MUJERES LIDERESREPLICANDO CAPACIDAD DELIDERAZGO CON ENFOQUEDE GENEROAMPLIACION DE AULAS C.E.I.SANTO DOMINGO SABIO -SAN RAMONAMPLIACION DE AULAS C.N.I.SANTA ROSA DECARHUAMAYOCONSTRUCCION DE AULASC.E.I. TECNICO INDUSTRIALRICARDO PALMA SORIANO -AA.HH. SCONSTRUCCION DE AULASCENTRO EDUCATIVO INICIALGASTELUA - SATIPOMEJORAMIENTO DE AULASDEL JARDIN DE NIÑOSESTATAL N° 322 -CONCEPCIONMEJORAMIENTO DEL C.E.I.JOSE CARLOS MARIATEGUI -PICHANAKIMEJORAMIENTO DELINSTITUTO TECNOLOGICO LAOROYARECUPERACION DE AULASDEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO MESETA DEBOMBOM DE CARHUAMAYOSUSTITUCION DE AULAS C.E.N0 30742 - ANEXO DELLACSACACASUSTITUCION DE AULAS C.E.N° 30555 - SAN JOSE DEAPATASUSTITUCION DE AULASC.E.M. N° 30089 ANEXO DEMISQUIPATA - SAN JUAN DEJARPASUSTITUCION DE AULASCOLEGIO SAN CRISTOBAL DE- PALCAMAYOSUSTITUCION DE AULAS DELA ESCUELA ESTATAL DEMENORES N°30065 DEHUARISCA - AHUASUSTITUCION DE AULAS DELC.E. N° 31156 - HUAYHUAYSUSTITUCION DE AULAS DEL
100 000
457 000
304 680
600 000
325 830
243 020
288 000
391 500
116 000
257 200
200 000
160 943
238 542
321 240
350 000
200 000
100 000
457 000
304 680
600 000
325 830
243 020
288 000
391 500
116 000
257 200
200 000
160 943
238 542
321 240
350 000
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 464
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756
09
09
09
10
11
11
11
11
14
14
14
14
15
061
061
061
035
042
042
042
042
047
047
047
064
049
16097
16098
16099
16079
15614
15875
15897
15923
15140
15813
15817
15416
15753
C.E. N° 31514 VENCEDORESDE JUNINSUSTITUCION DE AULAS DELC.E.I. LIBERTADORES SIMONBOLIVARSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES AGROPECUARIOPACHACUTEC DE RSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES SANTA ROSA DEHUACHACSISTEMA ELECTRICO DEMONOBAMBA LINEA Y REDPRIMARIA EN 13.8 KV. Y REDSECUNDARIAIMPLEMENTACION CIRCUITOTURISTICO DECARHUACAYANPROGRAMA DE APOYO ALTURISMOPROMOCION DEL TURISMOECOLOGICO, CULTURAL YCIENTIFICO EN LA RESERVANACIONAL DE JUNIN (LAGOCHINCHAYCOCHA)PUESTA EN VALOR DE LOSCERROS PIEDRA PARADALEONIOJ DEL CIRCUITOTURISTICO DE CONCEPCIONAMPLIACION YMEJORAMIENTO SISTEMAALCANTARILLADO Y AGUADE ACOLLAMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LAS REDESDE AGUA Y DESAGUEQUILCATACTAMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEHUAMCONSTRUCCION I ETAPA DELCENTRO DE SALUD LALIBERTAD HUANCAYOMEJORAMIENTO DE LACALIDAD Y EMPLEO DE LOSPRODUCTOS DE LA MADERAY DERIVADOS
148 492
287 327
212 506
450 000
569 000
110 000
100 000
744 000
500 000
300 000
851 220
300 000
50 000
148 492
287 327
212 506
450 000
569 000
110 000
100 000
744 000
500 000
300 000
851 220
300 000
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 465
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
049
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15779
01169
15113
15156
15244
15295
15338
15339
15340
15367
15368
15369
15370
15417
15436
15443
15463
MEJORAMIENTO DELEMPLEO Y EXPORTACIONESEN ARTESANIA Y CALZADOCONSTRUCCION CARRETERAALTO ANAPATI PUERTO RICOZONA UTIQUEAMPLIACION DEL PUENTEHUANCAVELICAAPERTURA DE CARRETERAPOMACOCHA - RIO BLANCOCONGLOMERADOS DECAMINOS VECINALESCHANCHAMAYOCONSTRUCCION CARRETERAPANTI - ROCCHAC -HUACHICNA - CEDRUYO -MANCHAYCONSTRUCCION DECARRETERA MACON - SANISIDROCONSTRUCCION DECARRETERA PUCACOCHA -HUANCAMACHAYCONSTRUCCION DECARRETERA RICRAN -MONOBAMBA TRAMO IITAMBILLO - MONOBAMBACONSTRUCCION DE PUENTEBAJO MARANKIARICONSTRUCCION DE PUENTECENTRO HUAHUARICONSTRUCCION DE PUENTESAN JOSE DE ANAPIARI -PICHANAKICONSTRUCCION DE PUENTESANTO DOMINGO DEMARANKIARICONSTRUCCION II ETAPACARRETERA DURASNOPATA -ROSASPAMPACONSTRUCCION PUENTESANTA ROSA DE CASHINGARICONSTRUCCION TROCHACARROZABLEINTERCONEXIONPARPACOCHA - PACOCOCHA- SAN PEDROCONSTRUCCION YREHABILITACION DE 18 KM.DE TROCHA CARROZABLE ENLA ZONA TZIRIARI
50 000
400 000
1 000 000
200 000
360 150
450 000
511 980
400 000
450 000
175 500
114 500
444 750
194 000
400 000
184 000
200 922
353 530
50 000
400 000
1 000 000
200 000
360 150
450 000
511 980
400 000
450 000
175 500
114 500
444 750
194 000
400 000
184 000
200 922
353 530
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 466
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
291 512 710 99 769 377 14 106 172 704 741 22 815 756 27 000 428 935 756
2 TOTAL PROYECTOS 22 815 756 22 815 756
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
15685
15747
15962
15982
15995
MANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA AV.JACINTO IBARRA TRAMO AV.LEONCIO PRADO - RIOANCALAREHABILITACION DECARRETERA AYNAMAYO -UTCUMAYOREHABILITACION HUARI -HUAYHUAYREHABILITACION TROCHACARROZABLEAPAYCANCHILLA - LOMOLARGO
484 208
900 000
211 263
247 000
385 690
484 208
900 000
211 263
247 000
385 690
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 467
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1 TOTAL ACTIVIDADES 280 407 748 135 552 252 756 000 435 367 000
0303
03
03
03
030404
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10111214
003003
003
006
006
006003009
013
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
029
031
003003003003
0026700498
00682
00110
00169
004850026700204
00219
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00200
00201
00186
00267002670026700267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
2 440 412 62 980
207 980
829 608
13 896
76 560 468 300
1 246 676
22 816
4 188 936 18 855 575
2 114 604
106 216 852
3 296 952
3 210 454
77 340 178
6 660 583
1 222 104
3 194 881
1 889 609
67 552 224 928 366 780
4 731 855
135 552 252
1 687 900 37 000
273 000
384 565
35 000
52 500 90 000 44 100
192 000
2 596 235 1 726 661
49 282
2 051 160
129 496
75 212
2 457 803
178 897
30 500
75 457
109 832
51 500 55 000 55 000
1 773 473
756 000
4 128 312 99 980
480 980
1 970 173
48 896
129 060 558 300
1 290 776
214 816
135 552 252
6 785 171 20 582 236
2 163 886
108 268 012
3 426 448
3 285 666
79 797 981
6 839 480
1 252 604
3 270 338
1 999 441
119 052 279 928 421 780
6 505 328
18 651 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 468
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
280 407 748
135 552 252
756 000
28 144 464
435 367 000
28 144 464
141414
1414
14
14
14
1414
14
14
151616
16
17
0303
0404
04
04
04
04
003006063
063063
063
064
064
064064
064
064
003003052
052
058
003003
009009
009
009
009
009
004710048500097
0015800226
00625
00469
00537
0053800539
00540
00541
002670026700111
00321
00366
0027015019
0027001502
01716
02065
14722
15478
SERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSAMPLIACION YREMODELACION DELESTADIO MANSICHE -TRUJILLOGESTION DE PROYECTOSDECANTADOR PAMPABLANCAMANEJO INTEGRADO DEAGUA Y SUELOS EN LACUENCA DEL RIO SANTAREMODELACION BOCATOMACHAVIMOCHICPROYECTO DE DESARROLLOINTEGRAL LA LIBERTAD -CAJAMARCA (PRODELICA)DEFENSA RIBEREÑA DE LOSRIOS VIRU, CHAO Y
1 498 747 22 715
3 973 777
149 841 78 110
902 189
2 215 123
1 646 374
11 831 471 221 445
16 960 980
436 069
367 924 292 703 712 530
107 767
38 912
1 040 220 43 688
344 560
3 500 6 000
42 670
213 226
360 380
1 020 209
1 166 274
35 800
65 000 58 900
39 000
1 236 174 300 000
7 600 000 60 000
780 000
1 060 000
300 000
50 000
2 538 967 66 403
4 318 337
153 341 84 110
944 859
2 428 349
2 006 754
12 851 680 221 445
18 127 254
471 869
432 924 351 603 712 530
107 767
77 912
1 236 174 300 000
7 600 000 60 000
780 000
1 060 000
300 000
50 000
18 651 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 469
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464
04
04
04
04
05
05
07
09
09
10
10
10
10
10
10
10
1111
12
010
010
012
038
014
014
024
061
061
035
035
035
035
035
035
035
039042
044
00032
15882
00032
01649
00051
01931
15879
14835
14837
15427
15533
15534
15535
15536
15630
15631
1472315949
15801
GUADALUPITOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPROGRAMA INTEGRAL DECAMELIDOSSUDAMERICANOS LALIBERTADAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAGESTION DEL MEDIOAMBIENTE RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROGRAMA DE EMERGENCIAEN LA LIBERTADCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE VALLEJEQUETEPEQUE DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DETRUJILLOCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE HUAMACHUCO DELA UNIVERSIDAD NACIONALDE TRUJILLOCONSTRUCCION MINI-CENTRAL HIDROELECTRICAPUSACELECTRIFICACION RURALASCOPEELECTRIFICACION RURALBAMBAMARCAELECTRIFICACION RURALCONDORMARCAELECTRIFICACION RURALONGONINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - JULCANINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - OTUZCOPROIND - TRUJILLOREHABILITACIONATRACTIVOS TURISTICOSASCOPEMEJORAMIENTO MUELLEPUERTO PACASMAYO
200 000
200 000
400 000
500 000
850 000
1 843 290
200 000
200 000
230 000
30 000
50 000
100 000
130 000
200 000
100 000
300 000
250 000 60 000
200 000
200 000
200 000
400 000
500 000
850 000
1 843 290
200 000
200 000
230 000
30 000
50 000
100 000
130 000
200 000
100 000
300 000
250 000 60 000
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 470
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
044
047
047
047
047
047
047
047
063
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
052
052
15992
15328
15329
15330
15375
15733
15773
15806
15980
15065
15066
15067
15068
15069
15070
15071
15121
15415
15544
15545
15056
15057
REHABILITACION MUELLEDISTRITO DE RAZURICONSTRUCCION DEALCANTARILLADO CAMPONUEVO-GUADALUPECONSTRUCCION DEALCANTARILLADO ELCARMELOCONSTRUCCION DEALCANTARILLADO VIRUCONSTRUCCION DE SISTEMADE ABASTECIMIENTO AGUAPOTABLE Y DESAGUEJULCANMEJORAMIENTO DEALCANTARILLADOBULDIBUYOMEJORAMIENTO DE SISTEMADE AGUA POTABLESANTIAGO DE CHUCOMEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE LUCMAREHABILITACION DELHOSPITAL DE CHEPENAMPLIACION CENTRO DESALUD BOLIVARAMPLIACION CENTRO DESALUD CASCASAMPLIACION CENTRO DESALUD CHICAMAAMPLIACION CENTRO DESALUD JULCANAMPLIACION CENTRO DESALUD PARCOYAMPLIACION CENTRO DESALUD TAYABAMBAAMPLIACION CENTRO DESALUD VIRUAMPLIACION HOSPITALLEONCIO PRADOHUAMACHUCOCONSTRUCCION HOSPITALONCOLOGICO TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALBELEN DE TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALREGIONAL DOCENTE DETRUJILLOAFIRMADO CAMINO RURALSAN JOSE - TECAPAAFIRMADO CARRETERA
150 000
120 000
200 000
100 000
100 000
200 000
300 000
35 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
150 000
500 000
400 000
500 000
75 000
97 000
150 000
120 000
200 000
100 000
100 000
200 000
300 000
35 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
150 000
500 000
400 000
500 000
75 000
97 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 471
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15058
15059
15297
15302
15430
15459
15460
15461
15462
15703
15704
15718
15721
15722
15723
15724
GUADALUPE - CHERREPE(TRAMO PUEBLO NUEVO -SANTA ROSA)AFIRMADO CARRETERAMAZANCA - SAN JOSEAFIRMADO CARRETERAPACANGA - GUADALUPE(TRAMO PUENTE TOCORORO- PACANGA)CONSTRUCCION CARRETERAPUCARA - CALEMARCONSTRUCCION CARRETERATAYABAMBA - ONGONCONSTRUCCION PUENTEANGASMARCACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - PURRUPAMPA -SAN IGNACIO - PARRAPCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - USQUIL -CAPACHIQUE - ABRA EL MARCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERATRAMO YAMOBAMBA -HUAMACHUCO - LAGUNASAUSCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CONTADERA -HUACAMOCHAL - COINAMEJORAMIENTO CAMINORURAL LA CALERA -GUADALUPEMEJORAMIENTO CAMINORURAL SEMAN - GUADALUPEMEJORAMIENTO CARRETERAMARMOT - TRIGOPAMPAMEJORAMIENTO CARRETERAPAIJAN - CHOCOPE - ASCOPE- SAN BENITOMEJORAMIENTO CARRETERAPUENTE GILDEMEISTER -COMPIN - CALLANCASMEJORAMIENTO CARRETERASANTIAGO DE CHUCO -WANDAMEJORAMIENTO CARRETERASAUSAL - CASCAS - BAÑOSCHIMU - SAYAPULLO -
200 000
103 000
780 000
500 000
200 000
380 000
700 000
975 000
300 000
75 000
75 000
100 000
400 000
50 000
200 000
350 000
200 000
103 000
780 000
500 000
200 000
380 000
700 000
975 000
300 000
75 000
75 000
100 000
400 000
50 000
200 000
350 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 472
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
280 407 748 135 552 252 18 651 000 756 000 28 144 464 463 511 464
2 TOTAL PROYECTOS 28 144 464 28 144 464
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
15726
15727
15851
15952
15959
HUARANCHALMEJORAMIENTO CARRETERAUCHUMARCA - PUSACMEJORAMIENTO CARRETERAVIRU - CHAO - LLACAMATE -CALIPUY - SANTIAGO DECHUCOPAVIMENTACION CARRETERACHEPEN - TALAMBOREHABILITACION CAMINORURAL UNINGAMBAL - EL PIEREHABILITACIONCARRETERA VECINALCARABAMBA - VIRU
100 000
300 000
250 000
100 000
100 000
100 000
300 000
250 000
100 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 473
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1 TOTAL ACTIVIDADES 179 604 915 80 471 124 1 567 200 290 000 274 464 000
0303
0303
03
03
03
03
03
0404
04
05
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
003003
003003
003
003
003
003
006
003009
009
013
014
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
0026700498
1517715502
15521
15573
15690
16088
00110
0026700008
00204
00219
15157
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSAUTOMATIZACION REGIONALDESARROLLO ECONOMICOREGIONALELABORACION DEEXPEDIENTES TECNICOSESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMANTENIMIENTO DE EQUIPOMECANICOSUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRASCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASAPOYO A EMERGENCIAS YURGENCIASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LA
3 937 404 164 312
643 616
671 308 115 736
1 348 328
288 884
2 034 588 10 242 794
1 240 142
65 921 849
1 858 236
2 724 986
53 177 142
3 448 515
1 672 208
80 471 124
1 548 906 43 066
20 000 100 000
240 000
200 000
360 000
100 000
456 000
120 000
350 000
90 000
763 900 1 685 912
75 851
653 783
102 400
106 813
1 463 469
163 571
77 440
80 000 1 200
397 600
500
500
1 500
364 600
9 800 127 200
284 600
211 000
29 400
4 900
14 000 6 000
140 000
6 000
50 000
5 580 310 214 578
160 000 100 000
240 000
200 000
360 000
100 000
1 497 216
791 808 115 736
1 348 828
646 384
90 000
80 835 724
2 858 288 12 055 906
1 315 993
66 860 232
1 960 636
2 831 799
54 851 611
3 641 486
1 754 548
12 530 761
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 474
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1 TOTAL ACTIVIDADES 179 604 915 80 471 124 1 567 200 290 000 274 464 000
09
10
111111
1111
1212141414
14
14
1414
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
031
036
003039039
040042
003044003003048
063
063
063063
063
063
063
064
064
064064
064
064
064
00186
01855
002670026700467
0070515166
0026700406002670047100531
00029
00097
0015800226
00256
00613
00625
00469
00537
0053800539
00540
00541
00765
FORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALPROMOCION DEL COMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICA ARTESANALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESVIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTEAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUD
1 292 130
80 004
242 485 58 201 60 927
96 136 154 979
100 879 144 229
5 262 956 394 397
347 378
416 009
335 005 294 417
328 703
1 066 712
2 051 270
1 430 330
5 032 163 444 094
7 987 738
51 994
518 339
80 355
30 000
30 000 8 400
14 400
5 000 5 000
21 257 38 743
1 239 673 224 550
60 000
18 000
125 328
46 900 9 000
246 800
9 000
78 960
123 407
236 727
637 398
165 792
9 960
1 500
200 900 900
200 200
1 000 2 000
27 000
2 000
1 500
13 000
6 000
6 000
33 000 17 000
1 372 485
111 504
278 685 67 501 76 227
101 336 160 179
129 136 184 972
6 562 629 635 947
60 000
365 378
543 337
381 905 303 417
246 800
337 703
1 147 172
2 174 677
1 667 057
5 669 561 444 094
8 166 530
61 954
518 339
12 530 761
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 475
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
179 604 915
80 471 124
1 567 200
12 701 268
290 000
274 464 000
12 701 268
15
15
1617
0404
04
0505
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
049
049
003058
009012
038
014014
033
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
00209
00666
0026700366
0027015490
00364
0005001931
15613
00961
14762
14763
15211
15212
15215
15216
15217
15218
15219
DESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOAPOYO A LAS ACTIVIDADESDE TRABAJO Y PROMOCIONSOCIALGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSDESARROLLOAGROEXPORTADOR DE LOSPRODUCTOS DEL BOSQUESECO EN LOS DISTRITOS DEOPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCAAPOYO SOCIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADILUMINACION DE LA CANCHAPRINCIPAL DEL ESTADIOELIAS AGUIRRECENTRO EDUCATIVO Nº 10212- SHITA BAJACOLEGIO NACIONAL FELIPESANTIAGO SALAVERRY -PICSICENTRO EDUCATIVO Nº 10062- KAÑARISCENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESINDOAMERICA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESNº 10177- OLMOSCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 170 PANDACHI - CAÑARISCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 195 EL PUENTE - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 10082UYURPAMPA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVO Nº 10199MANO DE LEON - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 11084SAN JUAN BAUTISTA -CAYALTI
292 115
53 977
1 305 260 272 040
28 500
6 500
250 000 60 000
1 500
1 000 1 500
4 610 000 300 000
475 411
1 304 868 475
1 031 864
107 627
75 570
86 392
178 559
268 836
58 389
90 902
107 002
126 230
96 176
6 000
6 000
328 115
60 477
1 556 260 339 540
4 610 000 300 000
475 411
1 304 868 475
1 031 864
107 627
75 570
86 392
178 559
268 836
58 389
90 902
107 002
126 230
96 176
12 530 761
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 476
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
179 604 915 80 471 124 12 530 761 1 567 200 12 701 268 290 000 287 165 268
2 TOTAL PROYECTOS 12 701 268 12 701 268
09
11
14
14
14
141414
14
14
14
14
14
16
16
16
061
042
047
047
047
064064064
064
064
064
064
064
052
052
052
15220
15878
00962
00963
15520
009640096600967
15123
15308
15402
15615
15926
00968
15700
15757
CENTRO EDUCATIVOPRIMARIA 11239 LAS DUNAS -LAMBAYEQUEPROGRAMA DE DESARROLLOTURISTICO DE LA REGIONLAMBAYEQUEAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-CHICLAYOAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-LAMBAYEQUEELABORACION DE ESTUDIOSPARA OBRAS CIVILES EIMPACTO AMBIENTALCENTRO DE SALUD PUCALACENTRO DE SALUD CAPOTEPUESTO DE SALUD ELARROZALAMPLIACION PUESTO DESALUD SAN JOSE -LAMBAYEQUECONSTRUCCION CENTRO DESALUD CAYALTICONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUDHUAYABAMBAIMPLEMENTACION CONEQUIPAMIENTO CENTRO DESALUDPUESTO DE SALUDHIERBABUENAMEJORAMIENTO CARRETERAPUCARA-KAÑARISMEJORAMIENTO A NIVEL DEAFIRMADO DEL TRAMOOXAPAMPA - INCAHUASIMEJORAMIENTO DE LACARRETERA EMPALME R1BKM47+500 - SALAS
328 525
299 829
125 000
125 000
70 000
486 645 114 141 118 894
123 133
486 644
118 895
120 000
122 762
150 000
765 734
227 765
328 525
299 829
125 000
125 000
70 000
486 645 114 141 118 894
123 133
486 644
118 895
120 000
122 762
150 000
765 734
227 765
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 477
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
1 TOTAL ACTIVIDADES 276 381 166 49 113 968 1 649 466 980 000 361 444 366
0303
03
03
03
03030404
04
0505
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
003
006
006
006006003009
011
013013
013
015
003026
026
027
028
029
029
029
031
031
0026700498
00682
00110
00169
00485006420026700204
00414
0002300060
00219
00347
0026700188
00189
00192
00195
00197
00200
00201
00186
00187
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO TECNICOGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALALIMENTACION ESCOLARASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICA
9 018 565 78 686
2 239 773
405 497 1 006 121 514 915 993 361
861 209
10 523 947
27 025 330
107 336 080
60 522 685
3 998 855
867 963
6 444 079
1 449 847
5 344 963
49 113 968
7 909 765 48 000
248 000
4 338 000
60 000
300 000 544 000 435 463 248 537
120 000
1 620 000 480 000
336 000
2 869 515 300 672
1 063 127
1 368 733
406 157
67 296
2 152
10 025
13 510
41 768
226 940 750
395 450
3 000 7 750
31 000
8 000
689 616
69 000
3 500
2 500
250
599 750
60 000
30 000
60 000
5 000
30 000
58 200
4 000
7 400
5 400
17 755 020 127 436
308 000
6 973 223
90 000
708 497 1 617 871
981 378 1 246 898
150 000
1 620 000 480 000
1 205 209
49 803 584
13 520 662 300 672
28 088 457
108 712 313
60 938 742
4 071 801
870 115
6 454 104
1 463 357
5 386 731
33 319 766
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 478
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
1 TOTAL ACTIVIDADES 276 381 166 49 113 968 1 649 466 980 000 361 444 366
09
09
09
0909
1011
11121414
141414
1414
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
14
031
031
033
034061
003042
042003003003
003003063
063063
063
063
063
064
064
064064
064
064
064
064
00191
00194
14720
0022115696
0026700052
00267002670026700328
004710048500097
0015800226
00259
00613
00625
00469
00537
0053800539
00540
00541
00765
15695
DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSOPERACION YMANTENIMIENTODIFUSION CULTURALMANTENIMIENTO YREPARACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZAGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMULACION DE NORMAS YREGULACION SANITARIAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDMANTENIMIENTO YREPARACION DE
2 107 582
5 548 208
60 624
232 944 1 181 424 5 127 757 470 442
1 657 173 92 504
262 340
269 744 111 863
129 929
378 221
710 538
1 457 764
516 725
9 397 705 42 350
5 879 010
356 439
268 160
49 582
65 427
180 000
75 250 1 200 000
84 000 480 000
120 000 240 000
1 148 410 144 500
432 021 100 766
52 244
15 340 50 673
128 366
28 533
456 049
695 079
1 189 446 6 000
1 564 909
57 116
37 400
498 250
750
2 000
2 000 3 000
36 990 8 000
19 360
800
800
1 460
9 660
11 450
4 000
48 860 200
55 680
800
400
5 000 30 000
5 000 5 000
35 000 20 000
2 157 164
5 614 385
180 000
75 250 1 200 000
151 624 510 000
359 944 1 429 424 6 348 157
642 942
2 108 554 193 270 315 384
285 884 162 536
129 929
508 047
748 731
1 925 263
1 215 804
10 636 011 48 550
7 499 599
414 355
305 960
498 250
33 319 766
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 479
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
276 381 166
49 113 968
1 649 466
62 872 985
16 760 196
980 000
361 444 366
79 633 181
151616
16
16
1717
0303
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
06
003003052
052
054
003058
003006
009
009
009
009
009
009
010
011
014
014
017
002670026700111
00321
00157
0026700366
0165002338
00032
02339
02340
02436
15644
16109
15876
02341
01931
02342
15085
ESTABLECIMIENTOS DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRECONTROL DEL TRANSPORTEY ACTIVIDADES PORTUARIASMARITIMAS, FLUVIALES YLACUSTRESGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSSISTEMA DE INFORMACION YDEMARCACION TERRITORIALAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPRESERVACION YCONSERVACION DE ZONASRESERVADASPROMOCION DEDESARROLLO INTEGRAL DELA CARRETERA IQUITOS -NAUTAINSTALACION DE CULTIVOPALMA ACEITERAINSTALACION DE CULTIVOSDE CAÑA DE AZUCARTRANSFERENCIA DETECNOLOGIA PARA ELCULTIVO ASOCIADO DELMAIZ Y FRIJOLPROGRAMA DE DESARROLLOGANADERO - ALTOAMAZONASPROTECCION YCONSERVACION DE LARESERVA NACIONAL PACAYA- SAMIRIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION Y DESARROLLODE ACCIONES COMUNALESAMPLIACION DE LACOBERTURA DE SEÑAL
239 208 428 714 419 889
128 795
120 034
73 380 79 824
60 000 155 472
1 033 013
28 400
16 800
96 000
2 000 700 450
200
150
2 000
156 000 326 000
750 000
100 548
319 452
300 000
280 000
100 000
100 000
1 004 400
5 637 403
241 644
110 000
16 760 196
5 000 5 000 5 250
5 000
306 208 589 886
1 458 602
157 395
136 984
176 380 79 824
156 000 326 000
17 510 196
100 548
319 452
300 000
280 000
100 000
100 000
1 004 400
5 637 403
241 644
110 000
33 319 766
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 480
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
033
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
15323
15063
15119
15131
15151
15210
15245
15274
15275
15314
15316
15326
15334
15336
15337
15390
15419
15420
TELEVISIVA EN CAPITALESDISTRITALESCONSTRUCCION CONCHAACUSTICA LAS FLORES -YURIMAGUASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO DEL CESJUANCITOAMPLIACION EQUIPAMIENTOCES MAYNASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO CES MONS.ATANACIO JAUREGUI GOIRI -YURIMAGUASAMPLIACION,REHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CES.INDUSTRIAL N° 110 -YURIMAGUACENTRO EDUCATIVO DEESTIMULACION TEMPRANACONSTRUCCION 20 AULASC.E.P.S SAGRADO CORAZONCONSTRUCCION C.E.P. Nº601409 AEROPUERTODISTRITO DE SAN JUANCONSTRUCCION C.E.P.S.M. Nº60124 SANTA RITA - IQUITOSCONSTRUCCION CEPS Nº60625 GUSTAVO BARTRAVALDIVIESOCONSTRUCCION CEPSM Nº60866 ROCA FUERTE -PARINARICONSTRUCCION DE 05AULAS DEL CEPS RAMONCASTILLACONSTRUCCION DE AULASCES VALENTIN DE URIARTE-CONTAMANACONSTRUCCION DE C.E.P.NUEVA FORTUNACONSTRUCCION DE C.E.P. Nº601534 SAN LUCASCONSTRUCCION DEL C.E.P.Nº 60020 JORGE CHAVEZ -MORONA COCHACONSTRUCCION II ETAPACEPS Nº 60050 REPUBLICA DEVENEZUELACONSTRUCCION INTEGRAL
100 000
87 500
496 000
375 000
200 000
150 000
1 282 070
380 000
460 000
993 460
250 090
228 000
408 000
449 477
450 000
200 000
1 829 156
400 000
100 000
87 500
496 000
375 000
200 000
150 000
1 282 070
380 000
460 000
993 460
250 090
228 000
408 000
449 477
450 000
200 000
1 829 156
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 481
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
11
12
061
061
061
061
061
061
061
035
035
035
039
039
042
042
042
044
15446
15451
15452
15453
15960
15997
15998
15528
15532
15857
02397
15884
01921
15279
15894
15883
DE LA UNAP - FILIALYURIMAGUASCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO PUERTOPERUCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO DEL VALLECONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO GRAU - YUCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROEDUCATIVO VARIANTEAGROPECUARIO N° 110 -REHABILITACION DE 04AULAS ,SS.HH. YEQUIPAMIENTO DEL CEPM N°64261 -ORELLANAREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64191 NUEVO LORETOREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64731 LEONCIO ZEVALLOS -CONTAMANAELECTRIFICACION DE REDSECUNDARIA DE ALTOPERILLOELECTRIFICACION RURAL -CASERIO DOS DE MAYOPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO - YURIMAGUASCAPACITACION A PEQUEÑOSY MEDIANOS EMPRESARIOSPROMOCION A LAAGROINDUSTRIA REGIONALPROMOCION EINFRAESTRUCTURATURISTICACONSTRUCCION CAMPOFERIAL LORETOPROMOCION DE LAARTESANIA AMAZONICAPROMOCION A LAACUICULTURA EN LA REGIONLORETO
160 000
160 000
160 000
262 000
161 000
148 000
191 000
229 200
200 000
600 000
81 048
470 000
1 500 000
690 000
950 000
720 000
160 000
160 000
160 000
262 000
161 000
148 000
191 000
229 200
200 000
600 000
81 048
470 000
1 500 000
690 000
950 000
720 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 482
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
047
047
047
047
047
064
064
064
064
064
064
064
003
051
052
052
15060
15137
15246
15385
16063
02413
02553
14482
15134
15309
15978
15979
15764
15075
01103
02343
AGUA POTABLE SAN PABLOII ZONAAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA YDESAGUE DE CONTAMANACONSTRUCCIONALCANTARILLADO PAMPAHERMOSACONSTRUCCION DE SISTEMADE ALCANTARILLADOURBANO MARGINAL -YURIMAGUASSISTEMA DE AGUA POTABLEDE ISLANDIACONSTRUCCION PUESTOSANITARIA BORJA -MANSERICHEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE ATENCION DELPUESTO DE SALUD NUEVOANDOASMEJORAMIENTO DELSERVICIO HOSPITALARIO DEAPOYO DE YURIMAGUASAMPLIACION YEQUIPAMIENTO DEL PUESTODE SALUD DE LA LOMA -YURIMAGUASCONSTRUCCION CENTRO DESALUD DE SAN ROQUE -MAQUIA PROVINCIA DEREQUENAREHABILITACION DELCENTRO DE SALUD DEINAHUAYAREHABILITACION DELCENTRO DE SALUD DETIRUNTANMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE ATENCION ALAS POBLACIONES URBANOSMARGINALESAMPLIACION DE 270 MTS.PISTA DEL AERODROMO DECONTAMANACARRETERA IQUITOSPUERTON ALMENDRA-NINARUMICARRETERA YURIMAGUAS -PAMPA HERMOSA
1 400 000
2 890 000
500 000
400 000
500 000
20 000
100 000
250 000
350 000
619 135
91 500
91 500
213 602
722 050
625 840
1 200 000
1 400 000
2 890 000
500 000
400 000
500 000
20 000
100 000
250 000
350 000
619 135
91 500
91 500
213 602
722 050
625 840
1 200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 483
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
276 381 166 49 113 968 33 319 766 1 649 466 62 872 985 16 760 196 980 000 441 077 547
2 TOTAL PROYECTOS 62 872 985 16 760 196 79 633 181
16
16
16
16
16
17
17
052
052
052
052
054
058
058
02415
15188
15194
15387
15412
14755
15850
CONSTRUCCION CARRETERAIQUITOS NAUTA IV TRAMOCARRETERA CONTAMANA -AGUAS CALIENTESCARRETERA YURIMAGUAS -MUNICHIS - BALSAPUERTOCONSTRUCCION DETROCHAS CAROZABLESCASERIO: GRAU - COTOYACU- PUERTO PERU - NUECONSTRUCCIONEMBARCADERO GARCILAZO -MALECON SHANUSIPAVIMENTACIONPROLONGACION CALLEMOORE - IQUITOSPAVIMENTACION CALLENUEVO LORETO-CONTAMANA
20 352 032
400 000
385 194
60 000
800 000
5 653 640
402 044
20 352 032
400 000
385 194
60 000
800 000
5 653 640
402 044
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 484
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
1 TOTAL ACTIVIDADES 39 486 876 3 753 580 445 800 150 000 51 353 000
0303
030404
04
04
0405
05
090909
0909
09
09
09
09
09
09
09
10111111
003006
006003009
009
009
011013
015
003003026
027027
027
028
028
028
029
029
031
003039040042
0026700110
004850026700008
00204
00388
0048500219
00347
002670048500189
0002200191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
00267004040070500052
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPRODUCCION DE SEMILLASPLANTONES YREPRODUCTORESSUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARALFABETIZACIONDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALPROMOCION DEL COMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICA
1 410 061 2 069 551
131 465 494 662 25 312
337 747
55 224
33 655 51 972
1 015 137 25 573
2 467 415
357 946
9 963 353
178 758
434 218
8 114 325
752 523
459 103
189 781
118 068 63 033
106 257 75 834
3 753 580
1 078 870 352 045
45 333 223 000
87 600
178 767 12 453
219 481
1 864 322 108
448 082
6 004
22 482
530 001
47 887
25 315
5 916
47 160 40 800
14 400
5 400 390 600
2 400
5 000
1 500
7 000
1 000
16 000
1 000
10 400
900
900
12 000
11 000
54 000
2 506 331 2 812 196
176 798 717 662
25 312
351 147
55 224
33 655 139 572
3 758 580
1 249 404 38 026
2 693 896
1 864 681 054
10 427 435
184 762
457 700
8 654 726
801 310
485 318
195 697
165 228 103 833 106 257
90 234
7 516 744
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 485
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
39 486 876
3 753 580
445 800
5 954 445
150 000
51 353 000
5 954 445
12141414
1414
14
14
14
14
14
1414
14
151616
16
17
04
04
05
09
11
12
044003003063
063063
063
063
063
064
064
064064
064
003003052
052
057
011
012
014
061
042
044
00406002670047100097
0015800226
00256
00613
00625
00469
00537
0053800540
00541
002670026700111
00321
00366
00054
00032
00051
00025
00291
00041
PROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
APROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAAMPLIACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EIMPLEMENTACION DEEQUIPOSINFRAESTRUCTURATURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURA
181 632 1 693 024 526 685 39 567
103 311 93 219
89 855
23 318
245 804
578 642
780 314
2 164 295 2 868 393
60 112
242 796 480 505 267 507
78 000
38 924
50 496 490 248 448 224
75 500
33 000 20 300
21 600
10 100
32 400
152 600
761 000
1 076 512 336 300
2 600
73 296 151 700
71 300
1 000
300
700
700
1 000
670 000
765 701
200 000
1 213 742
248 570
300 000
34 000
20 000
5 500 5 500
8 000
232 128 2 218 272
974 909 115 067
136 311 113 519
111 455
33 418
278 504
731 242
1 541 314
3 241 507 3 224 693
63 412
316 092 638 705 344 307
78 000
46 924
670 000
765 701
200 000
1 213 742
248 570
300 000
7 516 744
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 486
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
39 486 876 3 753 580 7 516 744 445 800 5 954 445 150 000 57 307 445
2 TOTAL PROYECTOS 5 954 445 5 954 445
14
16
064
052
00234
00449
EQUIPAMIENTO DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES
1 444 312
1 112 120
1 444 312
1 112 120
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 487
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
1 TOTAL ACTIVIDADES 67 243 433 10 414 474 510 469 65 305 84 163 000
0303
03
030404
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
1011111214
003003
006
006003009
009
013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039042003003
0026700498
00110
004850026700008
00204
00219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
0026700267002670026700267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
3 107 450 95 744
569 361
109 072 421 544 21 328
359 132
103 888
2 806 980 636 879
4 684 719
2 441 142
14 003 650
969 477
516 985
16 662 294
2 801 553
890 400
416 601
131 996 135 534 236 668 273 766
1 804 825
10 414 474
587 080 31 772
92 700
40 220 101 440
5 006
43 038
134 648
295 580 48 054
500 495
19 344
258 144
46 136
23 210
344 037
10 000
10 000
20 000
22 552 24 386 45 287 54 392
518 765
76 981 200
390 600
249
249
5 000
14 390 1 000
1 000
2 000
1 600
5 500
2 000
1 500
1 000
200
2 000
65 305
3 836 816 127 716
1 052 661
149 292 523 233
26 334
402 419
238 536
10 419 474
3 116 950 685 933
5 186 214
2 460 486
14 263 794
1 017 213
540 195
17 011 831
2 813 553
901 900
437 601
154 548 159 920 282 155 328 158
2 325 590
5 929 319
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 488
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
67 243 433
10 414 474
510 469
16 674 319
65 305
84 163 000
16 674 319
1414
14
14
14151616
16
1717
0303
04
04
04
05
09
09
063063
063
064
064003003052
052
003003
003003
009
009
012
014
026
027
0015800256
00625
00469
00538002670026700111
00321
0026700366
0027015038
15953
15983
15781
01931
15934
15805
CONTROL SANITARIOFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOATENCION BASICA DE SALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSACONDICIONAMIENTO YDEMARCACION TERRITORIALREHABILITACION CANALYARAVICO ALTO TRAMO0+580 DE LA COMISION DEREGANTES STA. ROSAREHABILITACIONINFRAESTRUCTURA DERIEGO: MANANTIAL TASSATA- TRAMOS 1+940 AL 2+060 KM.MEJORAMIENTO DELMANEJO AGRONOMICO DELCULTIVO DE PALTO EN LAREGION MOQUEGUAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADRECUPERACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DETERIORADAEN EL CEI NMEJORAMIENTO SERVICIOSEDUCATIVOS, AULAS,IMPLEMENTACION SALA DECOMPUTO, LOZA DEPORTIVAY CERCOS PERIFERICOS ENEL C.E. Nº 43001 DEMONTALVO - MOQUEG
759 870
262 407
421 657
10 264 849 219 636 534 336 375 248
131 876
72 566
48 558 43 668
22 950
152 480
2 159 187 35 232 75 559 55 133
31 401
28 865
5 000
2 050 000 150 000
80 336
207 476
271 745
2 788 712
313 820
227 337
48 558 803 538
285 357
574 137
12 429 036 254 868 609 895 430 381
163 277
72 566 28 865
2 050 000 150 000
80 336
207 476
271 745
2 788 712
313 820
227 337
5 929 319
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 489
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2 TOTAL PROYECTOS 16 674 319 16 674 319
09
09
10
10
10
10
11
12
12
12
14
029
061
035
035
035
035
042
044
044
044
047
15792
15778
15081
15087
15094
15117
15924
15633
15797
16081
15737
MEJORAMIENTO EINFRAESTRUCTURA,CERCOPERIMETRICO,ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACION DEEQUMEJORAMIENTO DELCENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS YTECNOLOGICOS -EDUCENTRO ILOAMPLIACION DEELECTRIFICACION RURALLOCALIDADES DEHUATAGUA,HUARINA,MATALAQUE,CANAMPLIACION DE LAELECTRIFICACION RURALDISTRITO DE ICHUÑA-REGIONMOQUEGUAAMPLIACION DE LOSSERVICIOS ELECTRICOSPARA DIEZ PUEBLOS DELVALLE LA CAPILLA REAMPLIACION ENELECTRIFICACION RURALPARA LOS ANEXOS DECHOJATA, COROISE YPACHAPUESTA EN VALOR DELCOMPLEJO TURISTICO ELALGARROBAL- PROVINCIA DEILOINSTALACION DE 01LABORATORIO DEMOLUSCOS BIVALVOS -PROVINCIA DE ILOMEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA DEREPRODUCCION ACUICOLAARTESANAL DESTINADA A LAPRODUCCION OVAS Y DEALEVINIS DE TRUCHAS EN LACOM. ALTO ANDINASUB SEDE DEL CENTRO DEENTRENAMIENTO PESQUERODE PAITA EN EL PUERTO DEILOMEJORAMIENTO DECAPTACION Y LINEA DECONDUCCION DE AGUAPOTABLE DEL ANEXO DE
494 510
481 480
181 715
694 214
406 509
368 284
298 370
182 830
234 000
921 392
257 644
494 510
481 480
181 715
694 214
406 509
368 284
298 370
182 830
234 000
921 392
257 644
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 490
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
67 243 433 10 414 474 5 929 319 510 469 16 674 319 65 305 100 837 319
2 TOTAL PROYECTOS 16 674 319 16 674 319
14
14
14
14
16
16
047
047
047
064
052
052
15760
15782
15790
15135
15350
15705
PACHAMEJORAMIENTO DE LA LINEADE CONDUCCION PASTOGRANDE DEL KM.1+600 ALKM.2+600 DISMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SANEAMIENTOBASICO MEDIANTE LAREHABILITACION DE LALINEA DE ADUCCION DEAGUA POTABLE, TENDIDO DEUNA RED DE ALCANTARILLAMEJORAMIENTO DELTRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES Y DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION DELOS SERVICIOS DEL HOSPICONSTRUCCION DE LACARRETERA CORALAQUEICHUÑA, CHOJATA - ICHUÑAMEJORAMIENTO CAMINORURAL, MATALAQUEHUARINA - DISTRITOMATALAQUE
673 709
219 600
320 540
2 552 693
1 587 273
710 130
673 709
219 600
320 540
2 552 693
1 587 273
710 130
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 491
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
1 TOTAL ACTIVIDADES 81 763 576 8 535 925 498 493 91 667 95 635 000
030303
03
03
03
0404
0404
05
05
06
09
090909
09
09
09
09
09
09
09
003003003
006
006
006
003009
009009
013
015
017
003
003003026
026
027
027
028
028
028
028
002670048500498
00110
00169
00682
0026700008
0003714720
00219
00347
00470
00110
002670064200188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00224
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADODESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROOPERACION YMANTENIMIENTODESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAASESORAMIENTO TECNICODESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIA
1 029 446 146 320 32 147
1 098 177
30 523
784 489
390 974 38 316
440 393 42 913
35 688
213 828
1 086 730 869 100 78 732
5 537 641
920 221
28 070 370
1 240 127
923 959
24 908 568
94 092
8 535 925
513 796 22 360 13 200
210 272
10 000
36 017
127 680 1 080
3 240 1 080
90 000
2 774
90 240
244 859 101 388
693
847 490
10 131
291 493
17 219
10 740
183 812
1 014
2 900
378 000
1 000
2 300
10 155
9 872
21 034
254
1 285
19 017
50 000
8 334
16 667
1 596 142 168 680
45 347
1 686 449
40 523
820 506
527 988 39 396
443 633 43 993
90 000
8 538 225
38 462
304 068
1 358 411 970 488
79 425
6 395 003
930 352
28 382 897
1 257 600
935 984
25 111 397
95 106
4 745 339
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 492
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
81 763 576
8 535 925
498 493
15 163 783
91 667
95 635 000
15 163 783
09
09
09
101111
11
111214141414
1414
14
14
14
1414
14
14
151616
16
17
03
029
029
031
003039039
042
042003003003003029
063063
063
064
064
064064
064
064
003003052
052
058
003
00197
00201
00186
002670026700467
00052
002670026700267004710048500256
0015800613
00625
00469
00537
0053800540
00541
00765
002670026700111
00321
00366
00174
DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
DEMARCACION TERRITORIAL
2 328 743
946 802
445 528
32 205 190 464
104 160 32 205
2 154 247 321 470 24 993
411 851
87 592 310 690
118 746
428 298
244 344
2 724 312 1 929 940
53 763
193 937
86 228 235 040 220 752
88 848
35 664
45 781
18 370
11 987
22 800 6 000
11 100
25 200
9 000 17 100
511 381 301 916
4 703 5 990
11 120 13 198
14 762
26 135
245 263
237 490 271 789
1 111
26 600 28 742 28 035
15 926
3 262
8 602
8 349
29 240 636
1 000
100
400
1 549 2 000
800
80 000
3 833
2 000
10 833
2 383 126
965 172
465 864
55 005 196 464
11 100
25 200
113 160 49 305
2 698 701 624 022
29 696 417 841
98 712 324 888
133 608
456 833
489 607
2 963 351 2 214 562
54 874
193 937
112 828 264 582 248 787
104 774
38 926
80 000
4 745 339
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 493
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
81 763 576 8 535 925 4 745 339 498 493 15 163 783 91 667 110 798 783
2 TOTAL PROYECTOS 15 163 783 15 163 783
03
04
04
05
09
09
11
14
14
16
16
16
003
009
009
014
061
061
042
047
047
052
052
052
01621
01931
15682
01931
01931
15120
01931
01931
15791
01931
15303
15964
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANEJO Y MEJORAMIENTODE PASTURAS EN LA REGIONPASCOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACION ESCUELAPRIMARIA DE MENORES N°34050 PALLANCHACRAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DEUNIDADES PERINATAL YEMERGENCIA DEL HOSPITALDANIEL ALCIDES CARRIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAVILLA RICA OXAPAMPA - ELABRAREHABILITACION DECARRETERA CERRO DEPASCO - YANAHUANCA
500 000
1 089 804
559 194
996 445
515 000
265 189
650 000
6 650 076
499 930
2 627 043
500 000
231 102
500 000
1 089 804
559 194
996 445
515 000
265 189
650 000
6 650 076
499 930
2 627 043
500 000
231 102
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 494
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
1 TOTAL ACTIVIDADES 302 794 699 79 214 472 1 220 416 797 010 400 178 000
0303
03
030404
04
0405
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
003003
006
006003009
009
011013
015
003026
026
027
027
028
028
028
028
029
029
029
031
003
0026700498
00110
004850026700008
00204
0025300219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00224
00197
00200
00201
00186
00267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESEDUCACION ABIERTA ADISTANCIADESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVA
5 145 072 154 700
5 527 944
433 628 1 121 180 206 200
1 998 820
109 800 608 026
4 131 463 359 700
20 313 702
2 872 463
117 086 361
3 304 463
2 887 001
83 655 375
56 300
5 550 259
673 635
1 871 545
2 733 298
65 700
79 214 472
2 774 800 63 000
1 652 200
175 880 204 000
30 000
120 000
6 000 432 240
1 138 883 123 083
1 929 953
156 843
364 994
91 200
55 900
1 065 225
19 051
76 000
24 000
36 000
89 190
70 000
500
446 400
5 000
225 576
16 000
47 238
31 728
191 073
16 471
19 095
178 685
10 000
1 500
7 500
10 650
2 000
117 000
22 000
30 000
118 710 10 000
80 000
90 000
60 000
10 000
95 500
80 000
2 000
8 036 872 218 200
7 626 544
609 508 1 352 180
236 200
2 118 820
115 800 1 070 266
79 440 048
5 405 056 492 783
22 370 893
3 061 034
117 732 428
3 472 134
2 971 996
84 994 785
75 351
5 636 259
699 135
1 915 045
2 913 138
139 700
16 151 403
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 495
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
1 TOTAL ACTIVIDADES 302 794 699 79 214 472 1 220 416 797 010 400 178 000
111111
1212
14
1414
141414
14
14
1414
14
14
14
1414
14
1414
14
14
14
1516
003039042
003044
003
003003
003003063
063
063
063063
063
063
063
063064
064
064064
064
064
064
003003
002670040400052
0026700345
00240
0026700328
004710048500029
00097
00143
0015800226
00256
00613
00625
0246900469
00537
0053800539
00540
00541
00765
0026700267
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION INDUSTRIALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVANORMAR, PROMOVER YDESARROLLAR LAACTIVIDAD PESQUERAEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
303 741 149 473 126 090
273 382 903 118
5 494 031 13 227
1 499 208 111 199 287 994
462 234
15 832
953 428 399 602
29 493
799 603
1 314 993
55 940 1 966 021
576 642
15 183 180 785 365
6 223 192
1 384 615
79 461
501 400 887 418
30 000 18 000 23 000
75 809 124 191
1 325 164 289 600
542 760 75 800
271 180
30 300
110 980
47 220
131 766
115 230
24 000
810 656 191 640
765 665
12 000
150 000 203 200
2 000
2 000
1 600
100
100
1 500
700
2 000 1 000
5 000
31 000
24 000
800 21 000
335 741 167 473 149 090
349 191 1 034 309
31 000
6 844 795 302 827
2 041 968 186 999 287 994
733 414
15 832
953 428 429 902
140 473
846 823
1 446 859
55 940 2 081 351
600 642
15 995 336 977 005
6 989 557
1 396 615
79 461
654 200 1 112 618
16 151 403
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 496
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
302 794 699
79 214 472
1 220 416
61 936 139
797 010
400 178 000
61 936 139
16
16
17
0303
03
03
03
0404
04
04
05
05
05
05
09
09
09
09
10
052
052
058
003003
003
003
003
009009
009
009
014
014
014
024
029
029
061
061
035
00111
00321
00366
0027000634
01506
15877
15908
0027000293
01832
02062
00051
00669
01931
01931
00126
15366
15346
15391
14458
CONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDELIMITACION YREDELIMITACIONTERRITORIALPROGRAMA DE DESARROLLOGTZPROYECTO CATAMAYO -CHIRAGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAOBRAS III ETAPA CHIRAPIURAREHABILITACION YRECONSTRUCCION III ETAPACHIRA PIURAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE EN LA REGIONFRONTERIZA NORTE DE LAREPUBLICA DEL PERUPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEINMUEBLESCONSTRUCCION DE POZOTUBULAR DE AGUA POTABLEUNPCONSTRUCCION DE ESCUELADE MUSICA "JOSE MARIAVALLE RIESTA INCLAN"CONSTRUCCION DELCENTRO DE MENORES DESAPILLICAELECTRIFICACION LOS
824 555
247 395
76 232
31 440
47 360
6 000
3 422 000 300 000
100 117
618 000
180 000
9 950 000 653 510
13 650 000
1 900 000
1 331 919
100 000
1 707 386
3 674 617
5 515 176
150 000
500 000
597 486
384 000
855 995
294 755
82 232
3 422 000 300 000
100 117
618 000
180 000
9 950 000 653 510
13 650 000
1 900 000
1 331 919
100 000
1 707 386
3 674 617
5 515 176
150 000
500 000
597 486
384 000
16 151 403
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 497
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
2 TOTAL PROYECTOS 61 936 139 61 936 139
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
17
17
17
047
047
047
047
047
064
064
052
052
052
052
058
058
058
058
058
15128
15785
15804
15815
15915
15152
16031
01106
15291
15401
15968
14457
14471
15849
15852
15853
ORGANOSAMPLIACION SISTEMAINTEGRAL DE SANEAMIENTOBASICO 1 ERA ETAPASECHURAMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLESINCHAOMEJORAMIENTO SERVICIODE AGUA POTABLE CHATITOY MONTEGRANDEMEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DEMALLARESPROYECTO FRONTERANORTEAMPLIACION,REMODELACION YEQUIPAMIENTO DELHOSPITAL I SANTA ROSA -PIURAREPOSICION DEINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE PUESTODE SALUD RODEOPAMPACARRETERA SAJINOS -PAIMAS - PUENTE PARAJE ( VETAPA )CONSTRUCCION CARRETERAMORROPON - PALTASHACOIII ETAPACONSTRUCCION DEL PUENTESOCCHA BAJA - LOSRANCHOSREHABILITACION DE LACARRETERA EL ALTO - CABO BLANCOCONSTRUCCION DE VIACANAL PARA DRENAJEPLUVIAL SAN JUAN DEBIGOTEREHABILITACION DELALCANTARILLADO YPAVIMENTO DE LA AV. GRAUDE CASTILLAPAVIMENTACION AV. TUPACAMARU - LA MATANZAPAVIMENTACION DE VIASBUENOS AIRES - MORROPONPAVIMENTACION DE VIAS LA
1 500 000
600 000
800 000
902 465
700 000
1 000 000
420 000
2 014 119
1 363 000
874 210
1 079 670
583 396
600 000
957 610
1 221 708
259 000
1 500 000
600 000
800 000
902 465
700 000
1 000 000
420 000
2 014 119
1 363 000
874 210
1 079 670
583 396
600 000
957 610
1 221 708
259 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 498
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
302 794 699 79 214 472 16 151 403 1 220 416 61 936 139 797 010 462 114 139
2 TOTAL PROYECTOS 61 936 139 61 936 139
17
17
17
058
058
058
15854
15855
15856
BREAPAVIMENTACION DE VIASPUEBLO NUEVO DE COLANPAVIMENTACION DE VIASSALITRALPAVIMENTACION JR.COMERCIO SECTORMONTESULLON DISTRITO DECATACAOS
906 750
420 000
1 000 000
906 750
420 000
1 000 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 499
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
1 TOTAL ACTIVIDADES 338 489 833 65 880 740 1 059 819 79 800 435 714 000
0303
03
03
030404
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
1011
11
11
003003
003
006
006003009
009
013
015
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
003039
042
042
0026700498
00682
00110
004850026700008
00204
00219
00347
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
0026700467
00052
00267
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVA
605 700 347 340
463 512
3 978 594
252 030 779 542 104 918
1 951 930
268 272
9 743 195 17 499 845
1 027 112
124 097 830
3 419 985
4 598 128
93 414 790
3 605 675
6 667 855
1 119 253
153 024 293 000
375 000
234 220
65 880 740
430 000 85 000
240 000
1 462 246
52 000 122 160
15 320
172 520
430 000
1 947 685 4 859 159
48 895
3 080 047
104 941
112 408
1 900 251
75 029
147 936
77 169
60 000 24 000
24 000
24 000
3 000 1 000
729 400
1 500
32 777
9 258 31 656
101 925
5 000
93 811
9 500
18 600
6 750
500 500
500
2 000
7 000
40 000
1 040 700 433 340
703 512
6 177 240
304 030 903 202 120 238
2 124 450
698 272
65 913 517
11 740 138 22 390 660
1 076 007
127 279 802
3 529 926
4 710 536
95 408 852
3 690 204
6 834 391
1 203 172
213 524 317 500
399 000
258 720
30 203 808
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 500
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
338 489 833
65 880 740
1 059 819
29 820 210
79 800
435 714 000
29 820 210
1212121414
141414
1414
14
14
14
14
1414
14
14
151616
16
17
04
0404
04
04
003044044003003
003003063
063063
063
063
064
064
064064
064
064
003003052
052
058
009
009011
011
012
0026700005004060026700328
004710048500097
0015800226
00613
00625
00469
00537
0053800540
00541
00765
002670026700111
00321
00366
01931
1444301931
14441
01931
GESTION ADMINISTRATIVAACUICULTURAPROMOCION PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESSUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIRRIGACION AZANGAROPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDESARROLLO INTEGRAL DELA ALPACAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
300 043 261 175 149 242
9 301 051 717 575
2 578 634 145 577 279 580
606 924 428 218
105 502
781 376
3 051 761
1 522 129
28 310 314 10 730 175
1 101 492
523 837
525 528 910 478 703 395
267 135
187 942
135 490 36 760 37 750
2 731 970 551 259
1 191 100 40 514
118 909
79 402 93 380
68 174
109 412
4 053 061
913 700
3 336 264 771 909
57 708
97 280
85 000 100 000
44 000
32 000
24 000
1 000
2 054 128
1 026
160
742
130
701
3 570 1 531
800
300
1 000 500 150
200
150
3 800 000
2 000 000 1 200 000
198 290
500 000
22 900
7 900
436 533 297 935 186 992
12 057 975 1 268 962
3 770 760 186 091 398 649
687 068 521 598
173 676
890 918
7 105 523
2 435 829
31 658 048 11 503 615
1 160 000
621 417
611 528 1 010 978
747 545
299 335
212 092
3 800 000
2 000 000 1 200 000
198 290
500 000
30 203 808
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 501
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
338 489 833 65 880 740 30 203 808 1 059 819 29 820 210 79 800 465 534 210
2 TOTAL PROYECTOS 29 820 210 29 820 210
04
05
10
11
12
14
16
012
014
035
042
044
047
052
14447
01931
01931
01931
01931
01931
01931
ASISTENCIA TECNICA A LASPYMES RURALES ENPRODUCCION DEPRODUCTOS LACTEOS EN ELDISTRITO DE TARACOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
231 000
5 120 210
2 500 000
2 000 000
500 000
3 700 000
8 070 710
231 000
5 120 210
2 500 000
2 000 000
500 000
3 700 000
8 070 710
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 502
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
1 TOTAL ACTIVIDADES 189 983 000 38 708 000 564 000 50 000 238 751 000
0303
030404
0404
05
05
06
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
101111
11
1212
003006
006003009
012012
013
015
017
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
003003039
042
003044
0026700110
004850026700008
0003700413
00219
00347
00470
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
002670026700467
00052
0026700005
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROPROMOCION Y DIFUSIONTECNICADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVAACUICULTURA
2 285 707 1 850 067
57 544 1 535 084 130 072
218 348 180 526
129 300
49 995
5 822 686 14 144 889
872 825
77 470 837
938 008
2 391 812
45 853 785
2 924 288
2 294 666
940 202
68 711 132 053 106 606
53 785
656 926
38 708 000
1 292 050 112 000
197 904
172 000
1 607 603 1 110 899
1 200
753 120
4 714
14 236
779 975
30 880
71 899
66 651
45 800 26 400 12 000
11 600
52 000 20 000
6 000 558 000
16 667
16 667
3 600 424 2 520 067
57 544 1 732 988
130 072
218 348 180 526
301 300
38 708 000
49 995
7 446 956 15 255 788
874 025
78 223 957
942 722
2 406 048
46 633 760
2 955 168
2 366 565
1 006 853
114 511 158 453 118 606
65 385
708 926 20 000
9 446 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 503
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
189 983 000
38 708 000
564 000
28 095 927
50 000
238 751 000
28 095 927
141414
1414
14
14
14
14
14
1414
1414
151616
16
171717
0303
0304
04
0404
003003063
063063
063
063
063
064
064
064064
064064
003003052
052
003057058
003003
006009
009
009010
002670048500097
0015800226
00256
00613
00625
00469
00537
0053800541
0066700765
002670026700111
00321
002670036600366
0027001479
0017400045
01930
1566600032
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO MATERNO INFANTILSEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVAPLANEAMIENTO URBANOPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSCONSTRUCCION SEDECENTRAL CTAR-SAN MARTINDEMARCACION TERRITORIALAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALPROYECTO IRRIGACIONABISADOIRRIGACION PROGRESOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIA
5 518 487 46 057
456 524
239 575 38 932
366 283
1 704 371
860 693
1 893 540
2 055 807
13 406 791 83 953
50 059 11 940
323 955 579 406
1 032 757
92 077
38 746 60 980 13 345
1 328 250 24 000
231 460
225 037
942 322 96 000
48 000 120 000
48 000
2 200 000 821 032
499 394 24 946
4 170 000
2 500 000 1 227 000
16 666
6 863 403 70 057
687 984
239 575 38 932
366 283
1 704 371
860 693
2 118 577
2 055 807
14 349 113 179 953
50 059 11 940
371 955 699 406
1 032 757
92 077
86 746 60 980 13 345
2 200 000 821 032
499 394 24 946
4 170 000
2 500 000 1 227 000
9 446 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 504
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927
04
04
05
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
011
012
014
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
00417
15912
01931
15252
15253
15254
15255
15256
15257
15258
15259
15260
15261
15262
15263
15264
15265
15266
15267
15268
15269
15270
15271
PROTECCION AMBIENTAL YECOLOGIA URBANAPROYECTO DESARROLLOINTEGRAL ALTO MAYOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION C.E. 00134SEGUNDA JERUSALENCONSTRUCCION C.E. 00136SAN AGUSTIN PARDOMIGUELCONSTRUCCION C.E. 00185ALAN GARCIACONSTRUCCION C.E. 00783EL TRIUNFO JEPELASIOCONSTRUCCION C.E. 00854PARAISO-MOYOBAMBACONSTRUCCION C.E. 00932MONTERREY NUEVACAJAMARCA RIOJACONSTRUCCION C.E. 0095BELLO HORIZONTECONSTRUCCION C.E. 016ALTO CUÑUMBUSACONSTRUCCION C.E. 0176RICARDO PALMAHUINGOYACUCONSTRUCCION C.E. 0213SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0224NUEVA FLORIDA VILLABELLAVISTACONSTRUCCION C.E. 0404CAYENACONSTRUCCION C.E. 0482CUARTO PISO SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0523BANDA DE SHILCAYOCONSTRUCCION C.E. 0560ALTO CUÑUNBUSACONSTRUCCION C.E. 0588PONGO DE CAYNARACHICONSTRUCCION C.E. 0632SANTA ROSA DE TANANTACONSTRUCCION C.E. 0641 ELPORVENIRCONSTRUCCION C.E. 0700SAN JUAN BAUTISTA CRISTOGARCIA CARGUAPOMA SANRAFAELCONSTRUCCION C.E. 0766
650 000
850 240
7 399
169 030
158 744
123 007
175 712
82 698
175 712
260 450
37 339
139 863
40 671
114 047
60 745
62 297
184 160
139 863
263 477
299 640
299 640
62 297
111 460
650 000
850 240
7 399
169 030
158 744
123 007
175 712
82 698
175 712
260 450
37 339
139 863
40 671
114 047
60 745
62 297
184 160
139 863
263 477
299 640
299 640
62 297
111 460
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 505
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927
09
09
10
11
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
061
061
035
042
044
047
047
047
047
047
047
047
047
047
064
064
064
064
15272
15273
15440
01057
00041
15376
15377
15378
15379
15380
15381
15382
15383
15384
15310
15408
15409
15410
LAS MERCEDES BELLA VISTACONSTRUCCION C.E. 194PERUATE VILLA BELLAVISTACONSTRUCCION C.E.COLEGIO NACIONAL JOSECARLOS MARIATEGUINARANJILLOCONSTRUCCION SISTEMAELECTRICO ALIANZA PONGODE CAYNARACHIAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE AWAJUNA SAN FRANCISCOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEBARRANQUITACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE DELAMAS A SHAMBULOACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE JUANJUICONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE NUEVOLIMACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE PICOTACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEPISCOYACUCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANMARTIN DE ALAOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANTALUCIACONSTRUCCION CENTRO DESALUD PAPAPLAYACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION CHAZUTACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACIONHUIMBAYOCCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION PICOTA
41 652
123 007
1 204 364
60 000
200 000
300 000
150 000
40 000
300 000
280 000
200 000
250 000
225 000
280 000
299 168
298 867
153 367
266 692
41 652
123 007
1 204 364
60 000
200 000
300 000
150 000
40 000
300 000
280 000
200 000
250 000
225 000
280 000
299 168
298 867
153 367
266 692
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 506
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
189 983 000 38 708 000 9 446 000 564 000 28 095 927 50 000 266 846 927
2 TOTAL PROYECTOS 28 095 927 28 095 927
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15411
01722
15278
15286
15290
15292
15293
15296
15299
15301
15686
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION SAN JOSEDE SISAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION CAMINORURAL YURACYACU-QUEBRADA FERNANDEZCONSTRUCCION CARRETERACABO ALBERTO LEVUCONSTRUCCION CARRETERAJEPELACIO POTRERILLOCONSTRUCCION CARRETERAOMINA-SORITOR-SANMARCOSCONSTRUCCION CARRETERAPACAYZAPA ALONSO DEALVARADO ROQUECONSTRUCCION CARRETERAPICOTA-BIAVOCONSTRUCCION CARRETERASAN MIGUEL EL DORADO-COLPACONSTRUCCION CARRETERASIONMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES ALTOMAYO
353 110
446 361
2 070 000
438 268
499 759
503 000
751 675
800 000
500 000
971 774
179 000
353 110
446 361
2 070 000
438 268
499 759
503 000
751 675
800 000
500 000
971 774
179 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 507
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
1 TOTAL ACTIVIDADES 84 793 467 30 101 892 456 000 60 000 128 150 000
0303
03
030404
04
0404
04
05
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
006
006003008
009
009009
009
013
015
003026
026
027
027
028
028
028
029
029
031
0026700498
00110
004850026700333
00008
0003700204
00414
00219
00347
0026700188
00189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO YACTUALIZACION DELCATASTRO RURALADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGRODESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIAL
570 000 181 760
1 978 522
108 000 672 484 61 068
155 944
329 004 357 944
83 616
267 100
1 702 555 1 071 378
5 691 657
534 120
21 199 514
818 060
2 197 005
23 357 279
1 302 908
1 065 118
492 221
30 101 892
2 041 500 40 000
189 500
52 000 243 123
15 120
15 003
23 210 23 174
16 370
334 000
618 147 32 921
976 216
23 411
666 607
10 327
51 577
441 070
25 098
19 520
9 898
392 000
2 000
10 000
30 000
13 333
23 333
2 624 833 221 760
2 560 022
160 000 917 607
76 188
170 947
352 214 381 118
99 986
601 100
30 111 892
2 374 035 1 104 299
6 667 873
557 531
21 866 121
828 387
2 248 582
23 798 349
1 328 006
1 084 638
502 119
12 738 641
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 508
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
84 793 467
30 101 892
456 000
14 879 594
60 000
128 150 000
14 879 594
1010
1111
11
1212
14141414
14
14
14
14
1414
14
1515
1616
16
17
0304
003037
039039
042
003044
003003063063
063
064
064
064
064064
064
003049
003052
052
058
003009
0026700411
0026700467
00052
0026700345
00267004850015800613
00625
00328
00469
00537
0053800540
00541
0026700209
0026700111
00321
00366
1562701065
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAGESTION ADMINISTRATIVANORMAR, PROMOVER YDESARROLLAR LAACTIVIDAD PESQUERAGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCONTROL SANITARIOPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREPLANEAMIENTO URBANO
INFORMATICAASISTENCIA TECNICA PARAEL CENTRO DE FORMACIONAGRARIA DE TACNA
70 201 62 269
148 693 103 632
88 640
97 965 214 935
2 543 491 145 530 398 588 935 620
256 122
804 952
782 808
714 411
4 999 930 7 170 097
136 570
92 804 144 316
360 850 105 779
121 051
96 956
30 000 19 100
45 000 13 800
13 200
40 000 21 200
1 446 939 76 855
276 092 194 645
89 715
573 096
284 377
463 897
1 669 683 1 301 750
15 700
18 430 33 170
119 668 32 200
62 332
30 000
13 000
7 000
2 000
685 000 280 000
23 334
100 201 81 369
193 693 117 432
101 840
137 965 236 135
4 026 764 222 385 674 680
1 130 265
345 837
1 378 048
1 067 185
1 178 308
6 669 613 8 478 847
152 270
111 234 177 486
482 518 137 979
183 383
126 956
685 000 280 000
12 738 641
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 509
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
2 TOTAL PROYECTOS 14 879 594 14 879 594
04
04
04
04
05
05
09
11
11
11
12
14
14
14
16
009
009
009
010
014
014
061
039
042
042
044
047
064
064
052
01730
15185
15872
15868
00051
01931
15311
01054
15935
15936
15477
15651
15111
15394
00130
MEJORA DEINFRAESTRUCTURA AGRARIAEN LAS PROVINCIAS DETARATA Y CANDARAVECAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA EN PREVENCION YCONTROL INTEGRADO DELBARRENILPROGRAMA DE APOYO A LAPRODUCCIONAGROPECUARIA EN ELDEPARTAMENTO DE TACNAPREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADESPARASITARIAS EN ELGANADO CAMELIDODOMESTICOAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO EN LA ZONA DEVIÑANI (TACNA)APOYO Y PROMOCIONINDUSTRIAL, CAPACITACIONE IMPLEMENTACION DEPYMESRECUPERACION Y PUESTAEN VALOR DE LA CASABASADRERECUPERACION Y PUESTAEN VALOR DEL COMPLEJOARQUEOLOGICO MICULLACULTIVO DE OSTRAS DELPACIFICO EN EL LITORAL DETACNAINSTALACION DE UNSISTEMA DE RED DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITOGREGORIO ALBARRACINAMPLIACION DELESTABLECIMIENTO DESALUD INTIORKO EN ELDISTRITO DE CIUDAD NUEVACONSTRUCCION DELESTABLECIMIENTO DESALUD P.S "RAMON COPAJA"CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERAS
2 345 000
889 500
820 000
540 000
200 000
1 326 692
2 500 000
350 000
499 000
493 470
256 520
638 711
142 860
220 540
500 000
2 345 000
889 500
820 000
540 000
200 000
1 326 692
2 500 000
350 000
499 000
493 470
256 520
638 711
142 860
220 540
500 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 510
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
84 793 467 30 101 892 12 738 641 456 000 14 879 594 60 000 143 029 594
2 TOTAL PROYECTOS 14 879 594 14 879 594
16
16
052
052
15474
15918
CULMINACION DE LACARRETERATACNA_TARATA_CANDARAVE_UMALSOPROYECTO VIAL TACNA LAPAZ
1 000 000
1 192 301
1 000 000
1 192 301
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 511
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
1 TOTAL ACTIVIDADES 81 178 641 14 979 558 458 596 102 236 000
0303
03
030404
040405
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
101111121214
1414
1414
003006
006
006003009
009011013
015
003026
027
027
028
028
029
029
031
003039042003003003
003003
003063
0026700110
00169
004850026700008
000370025300219
00347
0026700189
00191
00192
00194
00195
00197
00201
00186
002670026700267002670040600097
0026700328
0047100029
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLGESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HIDRICOSAPOYO AL AGROFLORA Y FAUNA SILVESTREDESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASOBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESAPOYO A LA COMUNIDAD EN
1 986 311 1 037 070
87 316
157 128 294 385 69 855
496 884 39 784
135 596
1 793 271 9 284 539
1 577 214
18 046 026
3 866 995
26 231 262
1 865 895
688 251
1 877 357
53 232 392 017
371 296
61 991
1 898 407
688 715 13 924
14 979 558
1 230 000
54 268
210 000
120 000 796 632
199 800
514 200
211 600
361 768
50 000
126 000
120 000
27 742 28 538 10 800 26 001 36 240
9 200
308 625 175 000
27 034 6 000
390 600
996
2 500
9 600 10 000
20 400
10 000
10 000
2 500
3 216 311 1 427 670
87 316
157 128 349 649
69 855
496 884 39 784
345 596
14 982 058
1 922 871 10 091 171
1 777 014
18 580 626
4 078 595
26 603 030
1 915 895
824 251
1 997 357
80 974 420 555
10 800 397 297
36 240 71 191
2 209 532 175 000
715 749 19 924
5 619 205
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 512
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
81 178 641
14 979 558
458 596
12 237 880
102 236 000
12 237 880
14
1414
14
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
151616
16
17
0303
03
04
063
063063
063
063
063
063
064
064
064064
064
064
064
003003052
052
003
006006
006
009
00097
0015800226
00256
00565
00613
00625
00469
00537
0053800539
00540
00541
00765
002670026700111
00321
00267
0027015488
15594
15758
CASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO INTEGRAL DESALUDGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVACONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREGESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE PROYECTOSDEMARCACION YORGANIZACION TERRITORIALFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL REGIONALMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO SECTOR BECERRABELEN
172 267
36 403 80 786
62 509
256 563
319 689
418 665
662 111
2 365 403
2 024 471
344 210
124 228
60 384 295 513 663 626
176 040
101 052
34 266
8 099 46 737
27 800
28 932
66 176
37 376
60 730
70 257
362 025 51 391
37 800
16 165
3 003
28 800 75 800
14 400
500
1 000
500
2 634 452 120 000
600 000
400 000
206 533
44 502 127 523
90 309
28 932
323 239
357 065
479 395
732 368
2 728 428 51 391
2 062 271
360 375
127 231
89 184 371 813 663 626
176 040
115 452
2 634 452 120 000
600 000
400 000
5 619 205
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 513
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
81 178 641 14 979 558 5 619 205 458 596 12 237 880 114 473 880
2 TOTAL PROYECTOS 12 237 880 12 237 880
0509
09
09
09
14
17
17
015027
027
028
028
063
058
058
1586515145
15740
01931
15082
15447
15745
15861
PREVENCION DE DESASTRESAMPLIACION YREHABILITACI_N DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA EP077 CAÑAVERAL- CASITAMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA C.E.P. 02RAMON CASTILLA - TUMBESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACION DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DEL C.E.INMACULADA CONCEPCIONCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LAUNIDAD OPERATIVA DEEMERGENCIA HOSPITAL"JAMO"MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA VIALURBANA Y DE DRENAJEPLUVIAL AH. MIGUEL GRAUPLANES MAESTROS DEDESARROLLO URBANO YRURAL
500 000 295 000
1 200 000
1 378 794
478 150
949 634
3 381 850
300 000
500 000 295 000
1 200 000
1 378 794
478 150
949 634
3 381 850
300 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 514
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
1 TOTAL ACTIVIDADES 125 357 596 18 304 000 742 000 157 799 290
0303
03
0303
0405
0505
05
05
05
05
06
090909
09
09
09
09
09
09
003003
006
006006
003013
014014
014
014
014
015
017
003003026
027
027
028
028
028
029
0026700498
00110
0048514805
0026700219
0000100029
00060
00207
14688
00347
00470
002210026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLIMPLEMENTACION PARA ELFUNCIONAMIENTO DELCONSEJO REGIONAL DEUCAYALIGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEASACCION CIVICAAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIAASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASDESARROLLO DE LASCOMUNIDADES INDIGENASAPOYO AL CIUDADANO CONDISCAPACIDADOBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESDIFUSION CULTURALGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA
5 975 908
531 662
977 732 256 203
4 697 731 9 593 531
286 166
42 598 816
1 024 883
2 203 157
31 693 503
1 841 168
18 304 000
2 896 993 20 400
135 250
34 200 63 600
164 906 335 121
570 000 200 000
250 000
100 000
80 000
2 783
79 050 200 840
1 186 609
375 232
235 655
43 936
390 600
1 200 1 200
27 457
267 007
8 916 837 20 400
666 912
34 200 454 200
1 143 838 592 524
570 000 200 000
250 000
100 000
80 000
18 331 457
2 783
79 050 5 165 578
10 780 140
286 166
42 974 048
1 024 883
2 203 157
31 929 158
1 841 168
13 395 694
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 515
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
1 TOTAL ACTIVIDADES 125 357 596 18 304 000 742 000 157 799 290
09
09
09
0909
101111
11
11
11
1214
1414
1414
1414
14
14
1414
14
14
14
029
029
031
033034
003003039
040
042
042
003003
003003
003006
006063
063
063
063063
063
063
063
00200
00201
00186
0017600401
002670026700467
00403
00052
00400
0026700240
0026700328
0047100110
0048500029
00097
00143
0015800226
00256
00565
00613
DESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALDEPORTE FUNDAMENTALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESGESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALPROMOCION EXTERNA DELCOMERCIOAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAPROMOCION DEL TURISMOINTERNOGESTION ADMINISTRATIVAEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLESCONTROL SANITARIOEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUD
482 967
1 238 782
1 011 984
145 994 463 844 106 930
492 091 20 109
2 886 633 60 245
379 289 206 115
35 311 40 779
85 674
26 611
286 911 405 128
442 925
87 033
858 627
66 980
265 000 165 000
60 512 56 156
9 096
9 176
15 312
232 822
89 516
2 622 038 348 478
252 000 107 900
12 100 22 000
55 500
26 408 16 000
12 000
52 000
600 1 200
1 200
4 600
220
482 967
1 238 782
1 078 964
265 000 165 000
207 106 521 200 116 026
9 176
15 312
232 822
582 807 20 109
5 513 271 408 723
631 289 314 015
47 411 62 779
141 174
26 611
313 539 421 128
442 925
99 033
910 627
13 395 694
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 516
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
125 357 596
18 304 000
742 000
45 431 193
157 799 290
45 431 193
14
14
14
1414
14
1414
15
1616
16
17
0303
03
03
04
04
04
04
04
063
064
064
064064
064
064064
003
003052
054
058
003003
006
006
009
010
012
012
012
00625
00469
00537
0053800540
00541
0066700765
00209
0026700321
00157
00366
0027001931
01931
14716
01931
01931
01931
14500
14713
VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIASEGURO MATERNO INFANTILSEGURO INTEGRAL DESALUDDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJOGESTION ADMINISTRATIVAOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTRECONTROL DEL TRANSPORTEY ACTIVIDADES PORTUARIASMARITIMAS, FLUVIALES YLACUSTRESPLANEAMIENTO URBANO
GESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMODERNIZACION DE LA SEDEADMINISTRATIVA DE LAGERENCIA SUB-REGIONALDE ATALAYAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADASISTENCIA TECNICA PARAEL CULTIVO DEL FRIJOLCARAOTA EN SUELOS DERESTINGACAPACITACION DEASISTENCIA TECNICA PARALA PRODUCCION DE SEMILLA
732 339
966 628
359 207
4 785 888 5 213 013
60 432
579 967 49 432
401 628
714 277
50 343
64 500
85 500
1 062 416
323 156 204 000
83 828
101 025 9 940
5 096
29 600
380
89
311
800
1 200
305 000 4 430 000
180 000
45 000
400 000
250 000
360 000
145 000
80 000
797 219
1 052 217
1 421 623
5 109 355 5 417 013
60 432
579 967 49 432
486 256
816 502 9 940
5 096
79 943
305 000 4 430 000
180 000
45 000
400 000
250 000
360 000
145 000
80 000
13 395 694
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 517
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2 TOTAL PROYECTOS 45 431 193 45 431 193
05
05
06
09
09
09
09
10
11
11
11
12
14
14
15
1616
16
014
014
017
061
061
061
061
035
039
042
042
044
047
064
049
003051
052
01930
01931
01931
01931
14712
14783
15783
01931
01931
01931
14715
01931
01931
01931
01931
0027001931
00445
DE ALGODON UCAYALINO ENLA PROV. DE PADRE ABADPROYECTO IRRIGACIONABISADOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMEJORAMIENTO DESERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE A TRAVES DELEQUIPAMIENTO CONMODULOS DE MOBILIARIOESCOLAR EN LA PROV. DEATALAYARECUPERACION DELSERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE A TRAVES DELEQUIPAMIENTO CONMODULOS DE MOBILIARIOESCOLAR EN C.E. DE LAPROV. CORONEL PORTILLOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE MEDIANTE ELEQUIPAMIENTO CONMODULOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPUESTA EN VALOR DE LOSATRACTIVOS DE CIRCUITOTURISTICO SAN JUANUCAYALIPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADREHABILITACION DE
2 368 111
200 000
490 000
4 917 000
70 000
600 000
40 000
4 975 000
820 000
520 000
254 000
530 000
4 220 000
2 469 000
150 000
750 000 438 070
2 000 000
2 368 111
200 000
490 000
4 917 000
70 000
600 000
40 000
4 975 000
820 000
520 000
254 000
530 000
4 220 000
2 469 000
150 000
750 000 438 070
2 000 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 518
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
125 357 596 18 304 000 13 395 694 742 000 45 431 193 203 230 483
2 TOTAL PROYECTOS 45 431 193 45 431 193
16
16
16
052
054
055
01931
01931
01931
CARRETERASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
6 065 012
300 000
7 060 000
6 065 012
300 000
7 060 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 519
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
6 336 000 11 000 2 647 000 660 000 8 743 377 60 000 18 457 377
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
6 336 000
11 000
660 000
8 743 377
60 000
9 714 000
8 743 377
030303
0305
04
05
09
10
11
11
14
14
16
003003003
006015
009
014
061
035
039
042
047
064
052
001730026700682
0048500347
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
DEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALSUPERVISION Y CONTROLOBLIGACIONESPREVISIONALES
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
177 171 5 939 979
218 850
11 000
15 000 2 472 120
128 000
31 880
660 000
1 391 625
1 950 539
1 085 601
252 073
200 000
266 749
1 969 341
479 422
1 148 027
5 000 55 000
197 171 9 127 099
128 000
250 730 11 000
1 391 625
1 950 539
1 085 601
252 073
200 000
266 749
1 969 341
479 422
1 148 027
2 647 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 520
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
116 021 621
38 197 062
8 626 549
39 110 733
470 000
181 153 105
39 110 733
03
03030505
0707
09
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
1114
03
003
003003014015
022024
003
003026
027
027
028
028
028
029
029
031
033
034
039048
003
00097
00173002670004700347
0046400029
00060
0026700189
00191
00192
00187
00194
00195
00197
00201
00186
00337
00401
0040402156
00270
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODEMARCACION TERRITORIALGESTION ADMINISTRATIVAAPOYO COMUNALOBLIGACIONESPREVISIONALESSEGURIDAD Y PROTECCIONAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIAASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIALMEJORAMIENTO DECENTROS DE RECREACION YESPARCIMIENTOPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESPROMOCION INDUSTRIALVIGILANCIA Y PROTECCIONDEL MEDIO AMBIENTE
GESTION DE PROYECTOS
16 776 902
1 275 907 14 260 990
429 063
37 725 786
2 259 755
1 947 704
36 637 974
1 541 636
373 340
2 792 564
38 197 062
120 000
129 000 12 029 500
300 000
400 000 250 000
416 000 1 514 924
200 000
703 004
200 000
885 556
136 250
28 750
103 353
50 000
50 000
120 000 201 536
796 000
21 600
7 782 249
5 000 4 000
4 000
4 000
4 000
2 000
2 500
1 200
280 000
70 000 100 000
100 000
150 000
50 000
120 000
129 000 29 602 402
300 000 38 218 662
400 000 250 000
7 782 249
1 766 907 15 879 914
733 063
38 432 790
2 259 755
2 151 704
37 675 530
1 680 386
402 090
2 947 117
50 000
50 000
120 000 201 536
280 000
17 837 873
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 521
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO REGIONAL
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
116 021 621 38 197 062 17 837 873 8 626 549 39 110 733 470 000 220 263 838
2 TOTAL PROYECTOS 39 110 733 39 110 733
05
07
09
09
09
11
11
12
14
14
16
014
022
029
033
061
039
042
044
048
064
055
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
9 728 665
5 036 000
5 387 110
1 382 840
7 576 320
450 000
350 000
54 989
80 000
3 245 448
5 539 361
9 728 665
5 036 000
5 387 110
1 382 840
7 576 320
450 000
350 000
54 989
80 000
3 245 448
5 539 361
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 522
MEF/DNPP
29/08/2003
11:31:44 3
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOS
4 471 802 162 1 213 879 492 334 867 793 29 977 876 635 593 608 16 760 196 3 728 438 6 706 609 565
GOBIERNO REGIONAL
465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
1 000 000 4 965 353 5 965 353
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
4 965 353
1 000 000
4 965 353
03
03
05
09
11
14
16
17
003
003
014
061
040
047
055
058
00682
01931
01931
01931
01931
01931
01931
01931
DESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONAL
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
1 000 000
150 000
2 059 423
450 000
656 000
300 000
949 930
400 000
1 000 000
150 000
2 059 423
450 000
656 000
300 000
949 930
400 000
1 000 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
TOTAL