Upload
ngoque
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015,
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI
..........................................................................................................
Januari-Februari 2014 19 Maret 2014 3 Juni - 10 Juli 2014
10 Juli 201415 Agustus 2014Agustus- September 2014
September 2014
November 2014 Desember 2014
Penyusunan Kapasitas fiskal
SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembicaraan Pendahuluan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L
Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN
Pembahasan dengan DPR
Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN
UU tentang APBN 2015
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Penyerahan DIPA
Oktober 2014
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru.
Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.
Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Format Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan.
BASELINE BUDGET
RINCIAN BELANJA
DANA DESA
FORMAT BARU
HAL BARU
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
PENDAPATAN N E G A R A
DEFISITANGGARAN
B E L A N J AN E G A R A
Rp1.762,3 T R I L I U N
2,32% terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 yang sebesar 2,40 % terhadap PDB
meningkat 7,8% dari APBNP 2014 meningkat 7,6% dari APBNP 2014
ARAH KEBIJAKAN FISKAL
Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
dan Berkeadilan
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
TIGA LANGKAH UTAMAPengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.
123
Rp2.019,9 T R I L I U N
Rp257,6 T R I L I U N
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
Bea Cukai10%
PNBP23%
Hibah
Pajak67%
PENDAPATAN NEGARA
Rp177,5 T
Rp388,0 T
Rp3,4 T
TOTAL: Rp1.762,3 T R I L I U N
Rp1.193,4 T
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
11.900
105
4,4
6,2
845
1.248
inflasi (%)
nilai tukar (Rp/US$1)
harga minyak(US$/barel)
pertumbuhan ekonomi (%)
suku bungaSPN 3 bulan (%)
lifting minyak(ribu barel/hari)
lifting gas(MBOEPD)
5,6
- Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur Rancangan APBN 2015
- Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
• Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral;
• Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh nonmigas;
• Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; dan
• Mengendalikan konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKANPERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
• Pemberian insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu;• Hilirisasi pertambangan melalui disinsentif bea keluar dengan memperhatikan tahapan
kesiapan pembangunan smelter; • Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha
tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;• Pembebasan pengenaan PPN untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak
tertentu yang bersifat strategis; dan• Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan
atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
Kebijakan Insentif Fiskal
280,6347,0
409,2491,0
658,7 619,9723,3
873,9980,5
1.077,3
1.246,1
1.370,812,40 12,5 12,312,4
13,3
11,0 11,311,8
11,911,9
12,0 12,3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014
RAPBN2015
Penerimaan Perpajakan Tax Ratio (RHS)
(%)triliun rupiah
PENERIMAAN PERPAJAKAN
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
Dana Desa
Belanja Kementerian
dan Lembaga30%
Subsidi21%Pembayaran
Bunga Utang8%
Belanja Lainnya
10%
Transfer Daerah
31%
BELANJA NEGARA
Rp630,9 T
Rp191,7 T
Rp154,0 TRp433,5 T
Rp600,6 T
Rp9,1 T
TOTAL: Rp2.019,9 T R I L I U N
PERKEMBANGAN PNBP
• Peningkatan produksi migas dengan memenuhi target lifting minyak bumi dan gas bumi;
• Kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara;
• Pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi;
• Menentukan dividen dengan tetap menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan
nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham;
• Penyempurnaan/reviu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna
intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; serta
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP.
Langkah Optimalisasi PNBP
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
85,3 103,8
158,1 124,8
211,6
125,8 152,7
193,5 205,8 203,6 211,7 206,8 40,4 43,1
68,9 90,3
109,0
101,4
116,2
138,0 146,0
151,1 175,3 181,2
30,9
29,7
35,7
30,4
32,7
26,8
27,0 27,4 26,3
24,7 23,7
22,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014
RAPBN2015
triliun rupiah
PNBP Migas PNBP Nonmigas % thd Pendapatan Negara (RHS)
(%)
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Peningkatan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain:
• Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/Mts/Wustha
• Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak
• Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi
• Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan
Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
• Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial
• Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat
• Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
• Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah
Sasaran utama tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:
• Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat memeriksakan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya
• Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi
Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas
Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp67,2 triliun
Kementerian Agama: Rp50,5 triliun
Kementerian Sosial: Rp8,0 triliun
Kementerian Koperasi & UKM: Rp1,5 triliun
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
- Pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas serta mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pemerintah terus melakukan upaya komprehensif untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
BELANJA PEMERINTAH PUSATPENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
• Pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 m, dan pembangunan flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m
• Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus
• Pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi dan Pengembangan bus rapid transit (BRT) sebanyak 50 unit
• Pembangunan 5 bandar udara baru, pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute.
• Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan dan pembangunan/peningkatan/
rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi
• Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 519 KMS (on going) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk sebesar 2.680 MVA (on going) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA
• Penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 RTS
• Produksi/lifting migas, terdiri dari minyak bumi sebanyak 830-900 MBOPD dan gas bumi sebanyak 1.235-1.260 MBOEPD
• Penambahan jaringan gas pada dua kota• Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18%
• Pembangunan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyediaan fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan swadaya sebanyak 20.000 unit
Infrastruktur Perhubungan: Mendukung KeterhubunganAntar Wilayah
Infrastruktur Energi dan Lainnya: Menunjang Ketahanan Energi
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp74,2 triliun*
Kementerian Perhubungan: Rp44,6 triliun
Kementerian ESDM: Rp11,3 triliun
Kementerian Perumahan Rakyat: Rp4,6 triliun
* Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki tugas terkait infrastruktur permukiman dan sumber daya air
Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penanganan isu strategis, yang antara lain mencakup penguatan konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan, dan diversifikasi pemanfaatan energi.
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
• Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582
• Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61%
• Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut,
keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11%
• Peningkatan clearance rate tindak pidana di wilayah polda sebesar 52%
• Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 Polres untuk
membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing)
• Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40% matra darat
(21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%)
• Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil
produksi industri dalam negeri mencapai 8%
PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI
Polri: Rp47,2 triliun
Kementerian Pertahanan: Rp95,0 triliun
Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan difokuskan antara lain pada peningkatan kemampuan memantau dan mendeteksi ancaman terorisme, serta peningkatan daya guna industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
• Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 91%
• Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 puskesmas
• Jumlah balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita
• Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi masing-masing sebanyak 61 rumah sakit dan 50 puskesmas
• Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 225 kabupaten/kota
• Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua sebesar 90%
• Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar 35%
• Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%
• Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG
• Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha
• Peningkatan produksi perikanan menjadi 13,5 juta ton, perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton
• Pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, dan tata air mikro untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan seluas 350.000 ha
• Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit
• Perluasan sawah seluas 40.000 ha, dan perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 25.000 ha
• Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144
kawasan mandiri pangan.
PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kesehatan Murah untuk MasyarakatKetahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat
Kementerian Kesehatan: Rp47,4 triliun
Badan POM:Rp1,2 triliun
Kementerian Pertanian: Rp15,8 triliun
Kementerian Kelautan & Perikanan: Rp6,4 triliun
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
- Program di bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat
- Program ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
Subsidi BBM Rp291,1 T
• meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM• mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap • melanjutkan konversi BBM ke BBG• melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013)• mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan
Subsidi listrik Rp72,4 T
• meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran• meningkatkan rasio elektrifikasi• menurunkan susut jaringan• menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik• meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi
SUBSIDI ENERGIPERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015
69,0 95,6
64,2 83,8
139,1
45,0 82,4
165,2
211,9 210,0 246,5
291,1
2,3
8,9
30,4
33,1
83,9
49,5
57,6
90,4
94,6 100,0
103,8
72,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014
RAPBN2015
BBM, LPG Tabung 3 KG dan LGV ListrikSumber : Kementerian Keuangan
triliun Rupiah
Arah kebijakan subsidi dalam tahun 2015 untuk menjaga stabilitas harga; membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM
SUBSIDIPERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015
Arah Kebijakan Subsidi
71,3 104,4 94,6
116,9
223,0
94,6
140,0 255,6
306,5 310,0 350,3 363,5
20,2
16,3 12,8
33,3
52,3
43,5
52,8
39,7
39,9 45,1
52,7 70,0
26,8
23,7
16,1
19,8
6,1
14,0
3,6
31,5
5,8 5,9
38,7
21,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 RAPBN 2015
Subsidi Energi Subsidi Non-Energi Persentase Belanja Subsidi terhadap Belanja NegaraSumber : Kementerian Keuangan
triliun Rupiah%
(RHS)
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2004-2015
PEMBAYARAN BUNGA UTANG
Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan mempertimbangkan pelaksanaan lindung nilai (hedging).
Pembayaran bunga utang diperkirakan sebesar Rp154,0 triliun, yang terdiri dari: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp140,0 triliun, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14,0 triliun.
• Subsidi pangan: Rp18,9 untuk penyediaan beras dengan harga murah bagi rakyat miskin, dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) @ 15 Kg per RTS selama 12 bulan
• Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T, untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan
• Subsidi PSO sebesar Rp3,3 T untuk PSO penumpang angkutan kereta api, PSO penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan PSO informasi publik
• Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T, untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi
• Subsidi pajak Rp8,7 T, untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis
PERKEMBANGAN SUBSIDI NON ENERGI 2004-2015
SUBSIDI NON ENERGI
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP2014
RAPBN2015
*** Terdiri dari Subsidi Minyak Goreng dan Subsidi LainnyaSumber : Kementerian Keuangan
triliun Rupiah
Subsidi Non Energi meliputi:
43,0 42,6
54,9 54,159,9
63,7 61,566,8
70,2 98,7
120,6
140,0
22,2 22,6 24,2 25,7 28,5 30,126,9 26,5
30,3
14,3 14,9 14,0
65,2 65,2
79,1 79,8
88,493,8
88,493,3
100,5
113,0
135,5
154,0
4,85,0
6,15,7
5,45,9
5,3 5,2 5,1
4,8
5,3
5,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014APBNP
2015RAPBN
triliun rupiah
Dalam Negeri Luar Negeri Total Pembayaran Bunga Utang % thd Outstanding (RHS)
%
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
Dana Alokasi Umum
69%
Dana Alokasi Khusus
7%
Dana Bagi Hasil24%
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
• Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah
• Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah
• Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana
• Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
• Mengalokasikan dana desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015
129,7 150,5226,2 253,3
292,4 308,6344,7
411,3480,6 513,3
596,5640,030,4
29,5
33,9
33,4
29,7
32,9 33,1
31,8
32,2
31,1
31,8 31,7
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transfer ke Daerah dan Dana Desa % thd Belanja Negara
triliun Rupiah %
Dana Perimbangan
80%
Dana Otonomi Khusus
3%
Dana Keistimewaan DIY
Dana Transfer lainnya
16%
Dana Desa1%
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
Rp9,1 TRp104,4 T
Rp0,5 T
Rp16,5 T
Rp509,5 T
TOTAL: Rp640,0 T R I L I U N
Rp349,2 T
Rp124,4 T
Rp35,8 T
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp547,5 miliar, dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur
dan Wakil Gubernur(2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY(3) kebudayaan(4) pertanahan(5) tata ruang
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DANA TRANSFER LAINNYA
•DanaTransferLainnyaRp104,4T,dialokasikan antara lain untuk: - Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp70,3 T untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp1,1 T
untuk tambahan penghasilan guru PNSD nonsertifikasi
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah
- Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu
- Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
DANA PERIMBANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
Dana Bagi Hasil Rp124,4 T
dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T
Dana Alokasi UmumRp349,2 T
dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah
Dana Alokasi Khusus Rp35,8 T
dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. DAK tersebut dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T), serta sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi daerah tertinggal, untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi (Rp2,8 T)
dibagi untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat Rp2,1 T, dan Provinsi Aceh Rp7,0 T, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Rp2,5 T, dibagi untuk Provinsi Papua Rp2,0 T, dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dana Otonomi KhususRp16,5 T
RANCANGAN
APBN2 0 1 5
dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Selain dana desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berupa:a. bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah
(PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 %b. alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus
c. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
DANA DESA
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
D a n a D e s a Rp9,1 T
© 2014Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sutikno Slamet Lantai 18Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710