Upload
trankiet
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 38.493.860,0
01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 55
02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,0
02.01 Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60
03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,0
03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 35
Total 38.493.860,0
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN
/ KOTA
01
Puskesmas melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar
38.493.860,0
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
:4. KEGIATAN 2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kefarmasian
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
1 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
01.504
Tenaga Kefarmasian yang
mampu dalam melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesua standar
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatantidak 14.519.550,0
01.504.001 Tanpa Sub Output 14.519.550,0
051 - Melaksanakan
Pembekalan Tenaga
Kesehatan di Kab/Kota
tentang perizinan
Apotek dan toko obat
serta pelayanan
kefarmasian di Apotek
2.758.938,0
Provinsi DKI
Jakarta
Provinsi DKI
Jakarta83.015,0
Provinsi
Jawa Barat
Provinsi Jawa
Barat215.165,0
Provinsi DI
Yogyakarta
Provinsi Di
Yogyakarta40.000,0
Provinsi
Jawa Timur
Provinsi Jawa
Timur117.424,0
Provinsi
Aceh
Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam
131.958,0
Provinsi
Sumatera
Utara
Provinsi
Sumatera Utara73.044,0
Provinsi
Sumatera
Barat
Provinsi
Sumatera Barat90.358,0
Provinsi
RiauProvinsi Riau 126.676,0
Provinsi
JambiProvinsi Jambi 82.238,0
Provinsi
Lampung
Provinsi
Lampung111.356,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
2 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kalimantan
Barat
Provinsi
Kalimantan
Barat
111.145,0
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
95.450,0
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Provinsi
Kalimantan
Selatan
100.549,0
Provinsi
Sulawesi
Utara
Provinsi
Sulawesi Utara96.874,0
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
121.296,0
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
68.115,0
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
71.144,0
Provinsi
MalukuProvinsi Maluku 150.040,0
Provinsi Bali Provinsi Bali 106.247,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara Barat113.373,0
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu176.190,0
Provinsi
BantenProvinsi Banten 54.547,0
Provinsi
Gorontalo
Provinsi
Gorontalo65.811,0
Provinsi
Papua Barat
Provinsi Papua
Barat215.210,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
3 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi Prop.
Sulawesi Barat141.713,0
052 - Melaksanakan
Edukasi Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat
(Gema Cermat) di
Kab/Kota
7.137.084,0
Provinsi DKI
Jakarta
Provinsi DKI
Jakarta304.284,0
Provinsi
Jawa
Tengah
Provinsi Jawa
Tengah337.320,0
Provinsi DI
Yogyakarta
Provinsi Di
Yogyakarta180.000,0
Provinsi
Jawa Timur
Provinsi Jawa
Timur299.616,0
Provinsi
Aceh
Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam
518.418,0
Provinsi
Sumatera
Utara
Provinsi
Sumatera Utara162.846,0
Provinsi
Sumatera
Barat
Provinsi
Sumatera Barat190.424,0
Provinsi
RiauProvinsi Riau 386.716,0
Provinsi
JambiProvinsi Jambi 260.760,0
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
167.636,0
Provinsi
Lampung
Provinsi
Lampung98.316,0
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
245.950,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
4 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Provinsi
Kalimantan
Selatan
197.530,0
Provinsi
Kalimantan
Timur
Provinsi
Kalimantan
Timur
198.455,0
Provinsi
Sulawesi
Utara
Provinsi
Sulawesi Utara122.768,0
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
259.041,0
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
269.710,0
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
191.458,0
Provinsi
MalukuProvinsi Maluku 362.552,0
Provinsi Bali Provinsi Bali 264.341,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara Barat141.084,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara Timur199.070,0
Provinsi
PapuaProvinsi Papua 244.884,0
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu39.314,0
Provinsi
Maluku
Utara
Provinsi Maluku
Utara210.024,0
Provinsi
BantenProvinsi Banten 118.549,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
5 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli
Provinsi
Bangka
Belitung
262.082,0
Provinsi
Gorontalo
Provinsi
Gorontalo148.072,0
Provinsi
Kepulauan
Riau
Provinsi
Kepulauan Riau186.576,0
Provinsi
Papua Barat
Provinsi Papua
Barat208.168,0
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi Prop.
Sulawesi Barat172.529,0
Provinsi
Kalimantan
Utara
Provinsi
Kalimantan
Utara
188.591,0
053 - Meningkatkan
kemampuan SDM
dalam Implementasi
Fornas di RS dan
Puskesmas serta POR
di Puskesmas
4.623.528,0
Provinsi DKI
Jakarta
Provinsi DKI
Jakarta130.013,0
Provinsi
Jawa
Tengah
Provinsi Jawa
Tengah616.674,0
Provinsi DI
Yogyakarta
Provinsi Di
Yogyakarta65.000,0
Provinsi
Jawa Timur
Provinsi Jawa
Timur119.343,0
Provinsi
Sumatera
Barat
Provinsi
Sumatera Barat120.162,0
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
83.683,0
Provinsi
Lampung
Provinsi
Lampung247.376,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
6 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kalimantan
Barat
Provinsi
Kalimantan
Barat
188.139,0
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
152.255,0
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Provinsi
Kalimantan
Selatan
127.034,0
Provinsi
Sulawesi
Utara
Provinsi
Sulawesi Utara143.252,0
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
153.720,0
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
195.028,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara Timur433.432,0
Provinsi
PapuaProvinsi Papua 719.121,0
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu177.878,0
Provinsi
Maluku
Utara
Provinsi Maluku
Utara210.345,0
Provinsi
BantenProvinsi Banten 77.167,0
Provinsi
Kepulauan
Bangka Beli
Provinsi
Bangka
Belitung
139.828,0
Provinsi
Gorontalo
Provinsi
Gorontalo193.709,0
Provinsi
Papua Barat
Provinsi Papua
Barat228.835,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
7 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi Prop.
Sulawesi Barat101.534,0
01.505
Rumah Sakit dan
Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatanya 11.183.083,0
01.505.001 Tanpa Sub Output 11.183.083,0
051 - Melaksanakan
Workshop kajian
pelayanan
kefarmasian di rumah
sakit
3.896.117,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan3.098.276,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bandung 161.365,0
Provinsi
Jawa TimurKab. Malang 236.476,0
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Kota Makassar 400.000,0
052 - Menjamin Mutu
dan standar Pelayanan
Kefarmasian di
fasilitas Kesehatan
1.599.982,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Pusat748.417,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bandung 851.565,0
053 - Menyusun NSPK
dibidang Manajemen
dan Klinikal Farmasi
884.910,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan645.160,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
8 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 239.750,0
054 - Memberikan
pembekalan kepada
tenaga kefarmasian
yang mampu
melaksanakan
Pelayanan
Kefarmasian di Rumah
Sakit dan Puskesmas
859.400,0
Provinsi
Jawa TimurKota Surabaya 404.400,0
Provinsi Bali Kota Denpasar 455.000,0
055 - Melaksanakan
pengembangan dan
pembuatan sistem
aplikasi e-Fornas
516.703,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan516.703,0
056 - Koordinasi
Lintas Sektor
Direktorat Pelayanan
Kefarmasian
1.085.819,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan1.085.819,0
057 - Melaksanakan
Pemantapan dan
pemantauan capaian
program pelayanan
kefarmasian
1.925.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan700.000,0
Provinsi
Kepulauan
Riau
Kota Batam 1.225.000,0
058 - Menyusun NSPK
Seleksi Obat dan Alat
Kesehatan
415.152,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
9 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan415.152,0
01.506
Kab/Kota yang menerapkan
Penggunaan Obat Rasional
(POR) di Puskesmas
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatantidak 1.874.435,0
01.506.001 Tanpa Sub Output 1.874.435,0
501 - Memberikan
publikasi kepada
tenaga Kefarmasian
agar dapat diterapkan
pelaksanaan POR di
Kab/Kota
610.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Pusat110.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Barat187.500,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan312.500,0
502 - Pemantauan
Puskesmas dalam
melaksanakan
Penggunaan Obat
Rasional (POR)
824.435,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Pusat33.568,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Utara22.578,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan300.000,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 177.422,0
Provinsi
BantenKota Tangerang 290.867,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
10 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
503 - Menyusun NSPK
di bidang Seleksi Obat440.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan440.000,0
01.507
FORNAS yang ditetapkan
sebagai acuan dalam
penggunaan obat sebagai
kendali mutu dan kendali
biaya pada pelayanan
kesehatan di Era JKN
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
Kesehatan
Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Peningkatan
Akses
Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Penyediaan dan
Peningkatan
Mutu Sediaan
Farmasi dan
Alat Kesehatan
006 -
Anggaran
Kesehatantidak 2.247.095,0
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.247.095,0
051 - Pengembangan
FORNAS sebagai
acuan dalam
penggunaan obat
sebagai kendali mutu
dan kendali biaya pada
pelayanan kesehatan
di Era JKN
1.160.530,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Pusat534.500,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan626.030,0
052 - Penerapan
standar pelayanan
kefarmasian untuk
meningkatkan
penerapan FORNAS
dalam pelayanan
kesehatan
1.086.565,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 400.277,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bekasi 330.538,0
Provinsi
Jawa BaratKota Depok 355.750,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
11 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
01.508
Kab/Kota yang menerapkan
program Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GeMa
CerMat) pada masyarakat
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
Kesehatan
Penguatan
Promotif Dan
Preventif
"Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat"
Peningkatan
Pemahaman
Hidup Sehat
Kampanye
Hidup Sehat
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 4.100.000,0
01.508.051 Tanpa Sub Output 4.100.000,0
051 - Pelaksanaan
Program Gema Cermat
bagi Apoteker dan
Masyarakat
3.300.000,0
Provinsi
Jawa
Tengah
Kab. Demak 118.430,0
Provinsi
Jawa
Tengah
Kab. Kudus 118.430,0
Provinsi DI
Yogyakarta
Provinsi Di
Yogyakarta120.980,0
Provinsi
Jawa TimurKab. Jember 131.716,0
Provinsi
Jawa TimurKota Kediri 131.716,0
Provinsi
AcehKota Sabang 137.236,0
Provinsi
Aceh
Kota
Lhokseumawe137.236,0
Provinsi
Sumatera
Utara
Provinsi
Sumatera Utara133.138,0
Provinsi
Sumatera
Barat
Provinsi
Sumatera Barat127.500,0
Provinsi
JambiProvinsi Jambi 119.334,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
12 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
126.302,0
Provinsi
Lampung
Provinsi
Lampung116.414,0
Provinsi
Kalimantan
Barat
Provinsi
Kalimantan
Barat
125.332,0
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
127.548,0
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
142.634,0
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
134.962,0
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
136.734,0
Provinsi Bali Provinsi Bali 134.628,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara Barat131.160,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara Timur140.898,0
Provinsi
PapuaProvinsi Papua 202.441,0
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu122.922,0
Provinsi
BantenProvinsi Banten 112.001,0
Provinsi
Kepulauan
Riau
Provinsi
Kepulauan Riau129.452,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
13 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi Prop.
Sulawesi Barat140.856,0
052 - Optimalisasi
peran apoteker
sebagai Agent Of
Change Gema Cermat
800.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan800.000,0
01.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatantidak 2.797.552,0
01.951.001 Tanpa Sub Output 2.797.552,0
051 - Melaksanakan
Pemantapan Program
dalam rangka
Peningkatan Mutu
Pelayanan
Kefarmasian
1.297.250,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan766.762,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 152.500,0
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Kota Mataram 377.988,0
052 - Melakukan
Penyusunan Laporan
Keuangan dan BMN
Direktorat Pelayanan
Kefarmasian
750.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan499.900,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
14 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI
(RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 250.100,0
053 - Melakukan
Penyusunan Program
Kerja Direktorat
Pelayanan
Kefarmasian
260.000,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan217.300,0
Provinsi
Jawa BaratKab. Bogor 42.700,0
056 - Alat Pengolahan
Data490.302,0
Provinsi DKI
Jakarta
Kota Jakarta
Selatan490.302,0
01.994 Layanan Perkantoran
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia
Pintar, Indonesia
Sehat, Indonesia
Kerja dan Indonesia
Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatantidak 1.772.145,0
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.772.145,0
002 - Operasional dan
Pemeliharaan Kantor1.772.145,0
Pusat Pusat 1.772.145,0
Total 38.493.860,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar38.493.860,0 101.200.953,4 110.185.403,0 119.992.067,7
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
15 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.504Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesua standar7126
Tenaga
Kefarmasian14.519.550,0 75.197.468,0 81.965.242,0 89.362.195,0
01.504.001 Tanpa Sub Output 14.519.550,0 75.197.468,0 81.965.242,0 89.362.195,0
01.504.001.051
Melaksanakan Pembekalan Tenaga Kesehatan di
Kab/Kota tentang perizinan Apotek dan toko obat serta
pelayanan kefarmasian di Apotek
24,0 Fasyankes 114.955,8 2.758.938,0 24,0 24,0 24,0 62.848.831,0 68.999.175,0 75.747.825,0
01.504.001.052Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (Gema Cermat) di Kab/Kota56,0
Tenaga
Kesehatan127.447,9 7.137.084,0 56,0 56,0 56,0 7.493.933,0 7.868.631,0 8.262.062,0
01.504.001.053Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi
Fornas di RS dan Puskesmas serta POR di Puskesmas22,0
Tenaga
Kesehatan210.160,4 4.623.528,0 22,0 22,0 22,0 4.854.704,0 5.097.436,0 5.352.308,0
01.505Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar5965
Rumah Sakit dan
Puskesmas11.183.083,0 12.240.141,4 13.399.842,5 14.672.298,5
01.505.001 Tanpa Sub Output 11.183.083,0 12.240.141,4 13.399.842,5 14.672.298,5
01.505.001.051Melaksanakan Workshop kajian pelayanan
kefarmasian di rumah sakit6,0
Rumah Sakit dan
Puskesmas649.352,8 3.896.117,0 6,0 6,0 6,0 4.285.728,7 4.714.301,7 5.185.731,7
01.505.001.052Menjamin Mutu dan standar Pelayanan Kefarmasian di
fasilitas Kesehatan7,0
Rumah Sakit dan
Puskesmas228.568,9 1.599.982,0 7,0 7,0 7,0 1.759.980,2 1.935.978,2 2.129.576,0
01.505.001.053Menyusun NSPK dibidang Manajemen dan Klinikal
Farmasi4,0
Rumah Sakit dan
Puskesmas221.227,5 884.910,0 4,0 4,0 4,0 973.401,0 1.070.741,1 1.177.815,2
01.505.001.054
Memberikan pembekalan kepada tenaga kefarmasian
yang mampu melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di
Rumah Sakit dan Puskesmas
2,0Rumah Sakit dan
Puskesmas429.700,0 859.400,0 2,0 2,0 2,0 945.340,0 1.039.874,0 1.143.861,4
01.505.001.055Melaksanakan pengembangan dan pembuatan sistem
aplikasi e-Fornas1,0
Rumah Sakit dan
Puskesmas516.703,0 516.703,0 1,0 1,0 1,0 568.373,3 625.210,6 687.731,7
01.505.001.056Koordinasi Lintas Sektor Direktorat Pelayanan
Kefarmasian1,0
Rumah Sakit dan
Puskesmas1.085.819,0 1.085.819,0 1,0 1,0 1,0 1.194.401,0 1.313.841,0 1.445.225,1
01.505.001.057Melaksanakan Pemantapan dan pemantauan capaian
program pelayanan kefarmasian139,0
Rumah sakit dan
Puskesmas13.848,9 1.925.000,0 139,0 139,0 139,0 2.056.250,0 2.197.562,0 2.349.790,0
01.505.001.058 Menyusun NSPK Seleksi Obat dan Alat Kesehatan 1,0Rumah Sakit dan
Puskesmas415.152,0 415.152,0 1,0 1,0 1,0 456.667,2 502.333,9 552.567,3
01.506Kab/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional
(POR) di Puskesmas180 Kab/Kota 1.874.435,0 1.968.158,0 2.066.564,0 2.169.891,0
01.506.001 Tanpa Sub Output 1.874.435,0 1.968.158,0 2.066.564,0 2.169.891,0
01.506.001.501Memberikan publikasi kepada tenaga Kefarmasian
agar dapat diterapkan pelaksanaan POR di Kab/Kota75,0 Kab/Kota 8.133,3 610.000,0 75,0 75,0 75,0 640.500,0 672.525,0 706.150,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
16 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.506.001.502Pemantauan Puskesmas dalam melaksanakan
Penggunaan Obat Rasional (POR)193,0 Kab/Kota 4.271,7 824.435,0 193,0 193,0 193,0 865.658,0 908.939,0 954.386,0
01.506.001.503 Menyusun NSPK di bidang Seleksi Obat 1,0 Kab/Kota 440.000,0 440.000,0 1,0 1,0 1,0 462.000,0 485.100,0 509.355,0
01.507
FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan
obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan
kesehatan di Era JKN
2 NSPK 2.247.095,0 2.413.778,0 2.594.227,5 2.786.675,2
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.247.095,0 2.413.778,0 2.594.227,5 2.786.675,2
01.507.051.051
Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam
penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali
biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN
4,0 NSPK 290.132,5 1.160.530,0 4,0 4,0 4,0 1.218.556,0 1.279.484,0 1.343.458,0
01.507.051.052
Penerapan standar pelayanan kefarmasian untuk
meningkatkan penerapan FORNAS dalam pelayanan
kesehatan
3,0 NSPK 362.188,3 1.086.565,0 3,0 3,0 3,0 1.195.222,0 1.314.743,5 1.443.217,2
01.508Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat
Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat25 Kab/Kota 4.100.000,0 4.469.999,0 4.878.001,0 5.318.399,0
01.508.051 Tanpa Sub Output 4.100.000,0 4.469.999,0 4.878.001,0 5.318.399,0
01.508.051.051Pelaksanaan Program Gema Cermat bagi Apoteker
dan Masyarakat3.750,0 Kab/Kota 880,0 3.300.000,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.629.999,0 3.996.001,0 4.392.299,0
01.508.051.052Optimalisasi peran apoteker sebagai Agent Of Change
Gema Cermat2,0 Kab/Kota 400.000,0 800.000,0 2,0 2,0 2,0 840.000,0 882.000,0 926.100,0
01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 2.797.552,0 3.050.657,0 3.327.737,0 3.631.131,0
01.951.001 Tanpa Sub Output 2.797.552,0 3.050.657,0 3.327.737,0 3.631.131,0
01.951.001.051Melaksanakan Pemantapan Program dalam rangka
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian11,0 Layanan 117.931,8 1.297.250,0 11,0 11,0 11,0 1.426.975,0 1.569.671,0 1.726.639,0
01.951.001.052Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
Direktorat Pelayanan Kefarmasian11,0 Layanan 68.181,8 750.000,0 11,0 11,0 11,0 825.000,0 907.500,0 998.250,0
01.951.001.053Melakukan Penyusunan Program Kerja Direktorat
Pelayanan Kefarmasian3,0 Layanan 86.666,7 260.000,0 3,0 3,0 3,0 283.865,0 310.010,0 338.656,0
01.951.001.056 Alat Pengolahan Data 110,0 Layanan 4.457,3 490.302,0 110,0 110,0 110,0 514.817,0 540.556,0 567.586,0
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.772.145,0 1.860.752,0 1.953.789,0 2.051.478,0
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.772.145,0 1.860.752,0 1.953.789,0 2.051.478,0
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 Layanan 147.678,8 1.772.145,0 12,0 12,0 12,0 1.860.752,0 1.953.789,0 2.051.478,0
Total 38.493.860,0 - - - 101.200.953,4 110.185.403,0 119.992.067,7
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
17 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
C. SUMBER PENDANAAN
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
18 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.505
Rumah Sakit dan
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar
11.183.083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.183.083,0
01.505.001 Tanpa Sub Output 11.183.083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.183.083,0
01.505.001.051
Melaksanakan
Workshop
kajian
pelayanan
kefarmasian di
rumah sakit
Utama 3.896.117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.896.117,0
01.505.001.052
Menjamin Mutu
dan standar
Pelayanan
Kefarmasian di
fasilitas
Kesehatan
Utama 1.599.982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.599.982,0
01.505.001.053
Menyusun
NSPK dibidang
Manajemen
dan Klinikal
Farmasi
Utama 884.910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 884.910,0
01.505.001.054
Memberikan
pembekalan
kepada tenaga
kefarmasian
yang mampu
melaksanakan
Pelayanan
Kefarmasian di
Rumah Sakit
dan
Puskesmas
Pendukung 859.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 859.400,0
01.505.001.055
Melaksanakan
pengembangan
dan pembuatan
sistem aplikasi
e-Fornas
Pendukung 516.703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 516.703,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
19 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.505.001.056
Koordinasi
Lintas Sektor
Direktorat
Pelayanan
Kefarmasian
Pendukung 1.085.819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.085.819,0
01.505.001.057
Melaksanakan
Pemantapan
dan
pemantauan
capaian
program
pelayanan
kefarmasian
Pendukung 1.925.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.925.000,0
01.505.001.058
Menyusun
NSPK Seleksi
Obat dan Alat
Kesehatan
Utama 415.152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415.152,0
01.506
Kab/Kota yang
menerapkan
Penggunaan Obat
Rasional (POR) di
Puskesmas
1.874.435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.874.435,0
01.506.001 Tanpa Sub Output 1.874.435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.874.435,0
01.506.001.501
Memberikan
publikasi
kepada tenaga
Kefarmasian
agar dapat
diterapkan
pelaksanaan
POR di
Kab/Kota
Pendukung 610.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 610.000,0
01.506.001.502
Pemantauan
Puskesmas
dalam
melaksanakan
Penggunaan
Obat Rasional
(POR)
Utama 824.435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 824.435,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
20 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.506.001.503
Menyusun
NSPK di
bidang Seleksi
Obat
Utama 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0
01.507
FORNAS yang
ditetapkan sebagai
acuan dalam
penggunaan obat
sebagai kendali mutu
dan kendali biaya
pada pelayanan
kesehatan di Era JKN
2.247.095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.247.095,0
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.247.095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.247.095,0
01.507.051.051
Pengembangan
FORNAS
sebagai acuan
dalam
penggunaan
obat sebagai
kendali mutu
dan kendali
biaya pada
pelayanan
kesehatan di
Era JKN
Utama 1.160.530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.160.530,0
01.507.051.052
Penerapan
standar
pelayanan
kefarmasian
untuk
meningkatkan
penerapan
FORNAS dalam
pelayanan
kesehatan
Utama 1.086.565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.086.565,0
01.508
Kab/Kota yang
menerapkan program
Gerakan Masyarakat
Cerdas Menggunakan
Obat (GeMa CerMat)
pada masyarakat
4.100.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.100.000,0
01.508.051 Tanpa Sub Output 4.100.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.100.000,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
21 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.508.051.051
Pelaksanaan
Program Gema
Cermat bagi
Apoteker dan
Masyarakat
Utama 3.300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.300.000,0
01.508.051.052
Optimalisasi
peran apoteker
sebagai Agent
Of Change
Gema Cermat
Utama 800.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800.000,0
01.951Layanan Internal
(Overhead)2.797.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.797.552,0
01.951.001 Tanpa Sub Output 2.797.552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.797.552,0
01.951.001.051
Melaksanakan
Pemantapan
Program dalam
rangka
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kefarmasian
Pendukung 1.297.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.297.250,0
01.951.001.052
Melakukan
Penyusunan
Laporan
Keuangan dan
BMN Direktorat
Pelayanan
Kefarmasian
Pendukung 750.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750.000,0
01.951.001.053
Melakukan
Penyusunan
Program Kerja
Direktorat
Pelayanan
Kefarmasian
Pendukung 260.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260.000,0
01.951.001.056
Alat
Pengolahan
Data
Pendukung 490.302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490.302,0
01.994 Layanan Perkantoran 1.772.145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.772.145,0
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.772.145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.772.145,0
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
22 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
KODE
SASARAN KEGIATAN /
OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.994.001.002
Operasional
dan
Pemeliharaan
Kantor
Pendukung 1.772.145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.772.145,0
Total 38.493.860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38.493.860,0
Jakarta, 06 October 2017
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
23 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM
Rekapitulasi https://kemenkes.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php
24 of 24 06-Oct-17, 9:32 PM