Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI
2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Dokumen Rencana Kerja
Tahun 2020 ini menandai tahun ke 5 (lima) periode pembangunan 2016 –
2021.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 menjadi pedoman dalam pencapaian
target kinerja DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, penyusunan KUA-PPAS serta
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Program dan kegiatan yang
disusun terdiri dari program dan kegiatan yang telah ada pada tahun-tahun
sebelumnya dan program kegiatan baru yang disesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.
Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah
direncanakan serta dapat mewujudkan setiap target pembangunan yang
telah ditetapkan dan dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2020.
Wonogiri, Juni 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
EKO SUBAGYO,SH.,MH
Pembina Utama Muda NIP. 19680111 199503 1 002
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL . .............................................................................. i
KATA PENGANTAR . ............................................................................ ii
DAFTAR ISI ...................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................ 1
B. Landasan Hukum ........................................................ 3
C. Maksud dan Tujuan .................................................... 4
D. Sistematika Penulisan................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......... 6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ................................................ 6
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................. 7
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13
D. Review terhadap Rancangan Awal SKPD ...................... 15
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ….. 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................. 16
A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……………. 16
B. Program dan Kegiatan ................................................ 17
BAB IV PENUTUP ........................................................................ 18
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA–PD), adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan
Perangkat Daerah, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Wonogiri mempunyaii arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Wongiri
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,
misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA-PD merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan
program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.
Mengingat arti strategis dokumen RENJA-PD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak
awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-Perangkat Daerah
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page2
harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja-PD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasill
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Sejalan dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Wonogiri yaitu “Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan,
Berdaya Saing, dan Demokratis”, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri“Wewujudkan Iklim Penanaman Modal yang
Berdaya Saing ”diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran strategis yang
menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2020.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan
Strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
Penyusunan Renja-PD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-5 (lima) dari
RPJMD 2016-2021. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page3
PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri dalam adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page4
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Wonogiri Tahun 2019.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019, dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun 2020.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
B. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
C. Pencapaian Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah
E. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan Renja Organisasi Perangkat Daerah
B. Sasaran Renja Orgnanisasi Perangkat Daerah
C. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah danPencapaian
Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)
adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 pada lampiran.
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sesuai dengan RPJMD 2016-2021
dapat di lihat pada tabel 2.1
Analisis kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2018 dan proyeksi kinerja pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
tahun 2020 dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini :
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page7
Tabel 2.1
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Review RPJMD 2016-2021 ( Laporan Pengendalian dan Evaluasi )
No Sasaran Indikator Kinerja
Volume
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya
Iklim
Investasi
yang kondusif
Jumlah
Investor
(PMA/PMDN)
Jumlah 1.267 1.750 2.260 2.810 3.395 4.020 1.102 1.717 2.579
Nilai
Investasi
(dalam
jutaan
Rupiah)
Juta
Rupiah
750.000 2.624.000 3.394.000 4.215.000 5.089.000 6.020.000 987.046 7.838.531 9.855.784 3 %
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page8
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan Program dan Kegiatan (Review Renstra 2016-2021)
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Persentase
peningkatan
jumlah Investor
persen 15 38,12 29,14 24,34 20,82 18,41 15 55,80 30 3 %
Jumlah
Kerjasama
strategis antar
Usaha Besar
dan UKM
dokumen 1 5 5 5 5 5 1 5 3 3 %
Rekomendasi
kebijakan
pengembangan
investasi daerah
dan jumlah
peserta
lokakarya
Dokumen
/
orang
1 1/
30
1 1 1 1 - 1/
30
1
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page9
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
pelaksanaan
event (CJIBF)
yang diikuti dan
pengenalan
potensi peluang
investasi
Kali/
potensi
investasi
1
1/
4
1 1 1 1 1 1/
4
1
Rekomendasi
kebijakan
promosi dan
kerjasa PM
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Jumlah proposal
Kerjasama
investasi antara
UMK dengan
Daerah lain
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah peserta
dalam WBF dan
pelaksanaan
WBF
Org/kl 80 80 80 80 80 80 80 80 100
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page10
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Event
Promosi Potensi
Investasi yang
dikuti
kali 3 3 3 3 3 3 3 3 -
Jumlah siaran
dan iklan radio
kali 48 48 48 48 48 48 48 48 24
2. Meningkatnya Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi
Persentase
kenaikan jumlah
investasi
persen 3 249,87 29,34 24,19 20,74 18,29 694
Jumlah peserta
sosialisasi
peraturan per
UU an tentang
PM
orang 30 50 50 50 50 50 30 30 -
Rekomendasi
Pemberian
insentif dan
kemudahan
investasi
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page11
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah peserta
peningkatan
SDM
orang 25 25 30 30 30 30 25 - -
Jumlah
Perusahaan yg
memperoleh
fasilitasi
penyusunan
laporan LKPM
Perusaha
an
30 30 30 30 30 30 - 30
Jumlah
Perusahaan
yang dibina,
dipantau dan
diawasi
perkembangan
investasi PM
Perusaha
an
105 106 116 126 136 146 108 75 80
Jumlah laporan
survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page12
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
Perusahaan
yang tertib
pelaporan LKPM
online
Perusaha
an
- 40 40 40 40 40 - 25 150
Jumlah Data
Base, dan
penguatan data
investasi
data - - 6 6 - - - - 3
Penilaian kinerja
PTSP Tingkat
Nasional
Kali - - 1 - 1 - - - 1
3. Terwujudnya
Informasi potensi
investasi bagi para
calin investor
Informasi
potensi dan
peluang
investasi
potensi - 1 1 - - - - 1 1
Jumlah buku
profil potensi
investasi sektor
potensial
buku 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page13
No Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proye
ksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perizinan
Persentase izin
yang diterbitkan
tepat waktu
sesuai SOP
persen 80 80 85 90 95 100 90 93 95
Jumlah buku
Profil
Perusahaan
buku 50 50 - - - - 50 50 -
Tersedianya
data Perizinan
data 1 1 1 1 1 1 12 12 - 6,5 %
Jumlah izin
diterbitkan
izin 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.000 1.102 2.877 3.211
Jumlah file/arsip
yang
terdigitalisasi
File/doku
men
1.500 1.500 700 750 800 1.000 - 1.500 2.374
Standarisasi
manajemen
mutu Bidang
Perizinan (ISO)
paket - - - 1 - - - - -
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page14
C. Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
Adapun capaian kinerja keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan
yang mendukung Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai Berikut :
Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
No Nama Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) Capaian
%
BELANJA : 3.486.146.000 3.340.930.636 95,84
I. Belanja Tidak Langsung : 2.524.846.000 2.419.717.750 95,84
II. Belanja Langsung : 961.300.000 921.212.886 95,83
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
266.300.000 237.808.927 89,30
1. Penyediaan surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 100,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
70.000.000 55.921.026 79,89
3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
6.000.000 4.697.625 78,29
4. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
4.000.000 3.995.900 99,90
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 24.874.900 99,50
6. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
10.000.000 9.922.500 99,23
7. Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan Perundang-
undangan
1.800.000 1.320.000 73,33
8. Penyediaan Makanan dan
Minuman
17.000.000 14.583.500 85,79
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
50.000.000 49.835.476 99,67
10. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
4.000.000 3.910.000 97,75
11. Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai
77.000.000 67.248.000 87,34
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page15
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana
Aparatur
77.000.000 76.488.147 99,34
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
10.000.000 9.913.000 99,13
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
40.000.000 39.962.102 99,91
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
17.000.000 16.999.045 99,99
15. Update Website 10.000.000 9.614.000 96,14
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
20.000.000 19.458.392 97,29
16. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
20.000.000 19.458.392 97,29
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
38.000.000 37.543.000 98,80
17. Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
6.000.000 5.596.200 93,27
18. Penyusunan Laporan
Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan
20.000.000 19.998.000 99,99
19. Penyusunan LKjIP 6.000.000 5.980.500 99,68
20. Penyusunan RKA/RKA
Perubahan dan DPA/DPPA
6.000.000 5.968.300 99,47
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
150.000.000 147.176.511 98,12
21. Peningkatan Fasilitas
Terwujudnya Kerjasama
Strategis Antar Usaha Besar
dan UKM
20.000.000 19.798.325 98.99
22. Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal Kabupaten Wonogiri
45.000.000 44.768.501 99,49
23. Fasilitasi CJIBF 30.000.000 29.479.000 98,26
24. Fasilitasi Wonogiri Bussines
Forum
40.000.000 39.871.000 99,68
25. Koordinasi Penyusunan
Kebijakan Promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal
15.000.000 13.259.685 88,40
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page16
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
140.000.000 138.088.503 98,63
26. Fasilitasi Sistem Informasi
Penanaman Modal di Daerah
20.000.000 18.304.000 91,52
27. Klinik Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
15.000.000 15.000.000 100,00
28. Peningkatan Kegiatan
Pemantauan Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
20.000.000 20.000.000 100,00
29. Fasilitasi Pengolahan Data
SKM
15.000.000 15.000.000 100,00
30. Penyusunan Buku Pedoman
LKPM
10.000.000 9.996.000 99,90
31. Peningktan Pelayanan
Investasi
40.000.000 39.947.703 99,87
32. Fasilitasi Penilaian PTSP 20.000.000 19.840.800 99,20
Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya,
Sarana dan Prasarana
Investasi Daerah
15.000.000 14.985.774 99,91
33. Penyusunan Profil Potensi
dan Peluang Investasi Sektor
Potensial
15.000.000 14.985.774 99,91
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
255.000.000 34.954.000 99,87
34. Pendataan Perizinan
35.000.000 34.954.000 99,87
35. Operasional Pelayanan
Perizinan
205.000.000 200.302.132 97,71
36. Penyusunan File/ Arsip
Secara Elektronik
15.000.000 14.407.500 96.05
Jumlah :
961.300.000 921.212.886 95,83
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuKabupaten Wonogiri ke depan mempunyai tantangan
yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dimanfaatkan. Adapun
tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page17
1. Tantangan :
a. Masih kurangnya daya tarik pendukung dan penunjang kegiatan
penanaman modal.
b. Masih lemahnya kerjasama/ kemitraan antara Usaha Besar dengan
Usaha Menengah dan UMKM.
c. Masih lemahnya kerjasama penanaman modal.
d. Masih kurangnya jumlah personil yang menangani penanaman
modal.
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal
f. Masih lemahnya koordinasi dan integrasi perencanaan dibidang
kebijakan penanaman modal.
g. Penambahan dan pelimpahan kewenangan dibidang pelayanan
perijinan penanaman modal yang tidak diimbangi dengan regulasinya
dan anggaran penunjang operasional.
2. Peluang :
a. Semangat kerja pegawai cukup tinggi.
b. Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam
rangka mengembangkan potensi investasi penanaman modal.
c. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
d. Jumlah calon investor yang berminat investasi di Kabupaten Wonogiri
cukup banyak.
Selain tantangan dan peluang yang dihadapi, pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menghadapi
permasalahan:
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page18
a. Masih kurangnya sarana prasarana informasi teknologi, guna
mendukung pelayanan Online Single Submission ( OSS )
b. Masih kurangnya pemahaman SDM aparatur yang menangani
pelayanan perijinan.
c. Masih kurangnya penyederhaan proses layanan perizinan.
d. Pelimpahan kewenangan yang tidak diimbangi dengan petunjuk
teknis.
2. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, menghadapi
permasalahan:
a. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha/investor terhadap
kewajiban perusahaan;
b. Masih kurangnya kesadaran dan rendahnya para pelaku
usaha/investor terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM);
c. Sebagian besar pelaku usaha/investor, terutama yang berbadan
hukum (PT, CV) belum memiliki hak akses LKPM online dari BKPM.
3. Bidang Promosi dan Pengolahan Data,menghadapi permasalahan :
a. Kurangnya sarana dan prasrana untuk mendukung promosi investasi
penanaman modal;
b. Masih kurangnya kajian-kajian informasi potensi investasi yang bisa
ditawarkan;
c. Masih kurang dikenalnya potensi sumber daya alam yang ada di
Kabupaten Wonogiri;
d. Belum optimalnya pelaksanaan Promosi dan kerjasama penanaman
modal;
e. Belum tersedianya data Base;
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page19
E. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun Review rancangan awal usulan RKPD tahun 2019 ( Pagu
Indikatif ) dengan realisasi dana penetapan APBD 2019 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sesuai tabel. 2
pada lampiran, sedangkan perbandingan Usulan Pagu Indikatif 2020 dengan
usulan pagu indikatif 2019 dapat dilihat di table. 3. pada lampiran
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 telah melaksanakan penelaahan
usulan program dan kegiatan pada tahun 2020. Keterbatasan anggaran yang
tersedia dan SDM Aparatur yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mengakibatkan tidak
semua usulan program dan kegiatan dapat direalisasikan. Penentuan usulan
program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page20
BAB III
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan Renja Perangkat Daerah
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka
waktu satu hingga lima tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
pada Visi dan Misi yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada isu-isu
strategis dan berkembang dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi
organisasi, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan. Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan yang ingin
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri, yaitu :
1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan investasi;
Tujuan-tujuan strategis diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam
beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
B. Sasaran Renja SKPD
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional serta
dapat dilaksanakan tahun kedepan. Sasaran memuat penjabaran visi dan
misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat
besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan.Adapun
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page21
rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam
mempermudah perumusan indikator kinerja.
Rincian sasaran yang diturunkan dari tujuan dari masing-masing misi
khususnya misi ke-1 (satu) dan misi ke-4 (empat) sebagaimana termuat
dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yang dikaitkan dengan
urusan penanaman modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri, adalah
sebagai berikut ini :
1. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan investasi
C. Indikator Sasaran
Adapun Indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah
sesuai tabel. 3 sebagai berikut :
Tabel. 3
Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
No Sasaran Indikator Kinerja
Volume
2020 Keterangan
1 Meningkatnya Iklim
Investasi yang
kondusif
Jumlah
Investor
(PMA/PMDN)
Jumlah ….. Target Resntra
tahun 2020
sejumlah 3.395
adalah jumlah
komulatif dari
tahun 2018,
peningkatan
target dari tahun
2019 ke tahun
2020 adalah
sejumlah 585
Investor
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page22
No Sasaran Indikator
Kinerja
Volume
2020 Keterangan
Jumlah Nilai
Investasi
(dalam jutaan
Rupiah)
Juta
Rupiah
….. Target Resntra
tahun 2020
sebesar Rp.
5.089.000 (dlm jt
rp) sedangkan
realisasi s/d
Tahun 2018
adalah Rp.
9.855.784,-
2 Meningkatnya
keualitas pelayanan
publik dibidang
perizinan investasi
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Indeks 88,80
D. Program dan Kegiatan
Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Wonogiri merencanakan program dan kegiatan yang
ditampilkan pada tabel 4.1 lampiran buku Rencana Kerja ini.
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page23
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016 – 2021 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Bupati Wonogiri serta target dan sasaran
pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Wonogiri merupakan bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran
APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu.
Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, maka
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari
visi dan misi dinas diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun dengan perangkat daerah yang
membidangi fungsi lain.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya
ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh
kemampaun dan kerja keras dalam menerjemahkan rencana tersebut ke
dalam langkah nyata.
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page24
Demikian penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019, demi kebaikan dan kesempurnaan kelembagaan ini, kami
mohon masukan, saran dan koreksi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya, Amin.
Wonogiri, Juni 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
EKO SUBAGYO, SH.,MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002
Renja DPMPTSP Kab. Wonogiri Page25
L A M P I R A N
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 4.A 17 18
00 RUTIN SKPD
00.01 PROGRAM PENDUKUNG
OPERASIONAL SKPD
00.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 00.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya materai dan benda pos
lainnya
Buah 1.775 8.400.000 990 2.997.000 350 2.000.000 350 1.500.000 80 366.000 70 270.000 50 150.000 150 714.000 350 1.500.000 100 1 1.340 4.497.000 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
2 00.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan langganan Listrik,
Air, Telepon, internet
Bulan 60 305.500.000 36 153.263.844 12 70.000.000 12 70.000.000 3 11.997.360 3 16.194.268 3 8.477.340 3 19.252.058 12 55.921.026 100 1 48 209.184.870 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
3 00.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas
operasional
Unit 45 41.000.000 27 12.141.100 9 7.000.000 10 6.000.000 2 1.279.125 5 3.157.500 0 0 2 261.000 9 4.697.625 90 1 36 16.838.725 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
4 00.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbelinya bahan pembersih dan
peralatan kebersihan
Bulan 60 46.800.000 24 8.474.050 12 5.000.000 12 4.000.000 3 942.900 3 785.000 3 820.000 3 1.448.000 12 3.995.900 100 1 36 12.469.950 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
5 00.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor Bulan 60 321.000.000 36 100.485.100 12 40.000.000 12 25.000.000 3 2.190.000 3 14.552.400 3 2.162.500 3 5.970.000 12 24.874.900 100 1 48 125.360.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
6 00.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terbelinya barang cetakan Bulan 60 135.000.000 36 40.717.500 12 15.000.000 12 10.000.000 3 1.702.500 5 4.227.500 0 0 4 3.992.500 12 9.922.500 100 1 48 50.640.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
7 00.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbelinya komponen alat listrik 60 19.900.000 32 5.159.200 12 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5.159.200 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
8 00.01.01.015 Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya langgaran koran/surat
kabar
Bulan 60 13.500.000 36 3.740.000 12 2.000.000 12 1.800.000 3 330.000 4 440.000 2 220.000 3 330.000 12 1.320.000 100 1 48 5.060.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
9 00.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian makanan/ minuman harian
dan rapat
Bulan 60 83.000.000 24 22.949.000 12 25.000.000 12 17.000.000 3 3.368.500 3 2.415.000 3 3.361.000 3 5.439.000 12 14.583.500 100 1 36 37.532.500 1 0DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
10 00.01.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Intensitas rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah Kabupaten
Wonogiri
Bulan 60 305.500.000 36 137.490.248 12 55.000.000 12 50.000.000 3 6.686.390 3 7.168.680 3 20.706.760 3 15.273.646 12 49.835.476 100 1 48 187.325.724 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
11 00.01.01.019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Intensitas rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Bulan 60 18.300.000 36 8.320.994 12 4.000.000 12 4.000.000 3 516.500 3 950.000 3 1.490.000 3 953.500 12 3.910.000 100 1 48 12.230.994 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
12 00.01.01.020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
Pengadaan tenaga kerja kebersihan,
keamanan dan pengemudi non
pegawai
Bulan 60 299.800.000 36 181.569.000 12 77.000.000 12 77.000.000 3 16.812.000 3 16.812.000 3 16.812.000 3 16.812.000 12 67.248.000 100 1 48 248.817.000 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
###### ####### ##### Sangat Tinggi 00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
No Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome)
/ Kegiatan(Outcome)Satuan
Target Kinerja Capaian
Program(Renstra
OPD)Tahun
2016 sd 2021
Realisasi capaian kinerja
renstra perangkat daerah
sd renja PD tahun lalu
(2017)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2018
DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
OPD yang
dievaluasi 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2018 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD
s/d Tahun 2018
(Pelaksanaan OPD
Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
OPD s/d tahun 2018
OPD Penanggung
JawabKet.
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=6+13 16=15/5 x 100%
Tabel 2.1EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 4.A 17 18
No Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome)
/ Kegiatan(Outcome)Satuan
Target Kinerja Capaian
Program(Renstra
OPD)Tahun
2016 sd 2021
Realisasi capaian kinerja
renstra perangkat daerah
sd renja PD tahun lalu
(2017)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2018
DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
OPD yang
dievaluasi 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2018 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD
s/d Tahun 2018
(Pelaksanaan OPD
Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
OPD s/d tahun 2018
OPD Penanggung
JawabKet.
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=6+13 16=15/5 x 100%
13 00.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor 2 980.000.000 2 935.446.000 1 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 935.446.000 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)14 00.01.02.005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas
operasional roda dua
8 222.000.000 0 0 2 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
15 00.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan perlengkapan kantor 5 570.000.000 3 48.600.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 48.600.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
16 00.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor 5 310.000.000 0 0 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
17 00.01.02.010 Pengadaan Mebeleur Pengadaan mebeleur 4 150.000.000 1 20.000.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000.000 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
18 00.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharan bangunan/ gedung kantor Bulan 60 120.000.000 36 26.844.500 12 15.000.000 12 10.000.000 3 513.000 3 4.500.000 3 2.500.000 3 2.400.000 12 9.913.000 100 1 48 36.757.500 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)19 00.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Bulan 60 190.000.000 36 75.941.693,00 12 35.000.000 12 40.000.000 3 6.198.336 3 4.921.680 3 9.540.254 3 19.301.832 12 39.962.102 100 1 48 115.903.795 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)20 00.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan 60 90.000.000 30 11.783.000 12 15.000.000 12 17.000.000 3 3.035.000 6 10.652.045 0 0 3 3.312.000 12 16.999.045 100 1 42 28.782.045 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
21 00.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor 60 680.000.000 36 21.482.000 12 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 21.482.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)22 00.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan mebeleur 4 150.000.000 0 0 1 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)23 00.01.02.066 Update Website Pengelolaan website Bulan 60 84.500.000 18 11.200.000 12 25.000.000 12 10.000.000 0 0 5 2.650.000 0 0 7 6.964.000,00 12 9.614.000 100 1 30 20.814.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP) 00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
24 00.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Pengadaan pakaian seragam 150 168.000.000 30 15.600.000 30 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15.600.000 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)25 00.01.03.006 Penyusunan Data Kepegawaian Data kepegawaian 5 14.300.000 3 9.000.000 4 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.000.000 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP) 00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
26 00.01.04.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelaksanaan pengiriman
kursus,sosialisasi,Bimtek bagi PNS
Orang 40 142.500.000 12 19.998.266 8 25.000.000 8 20.000.000 1 3.405.000 2 6.031.344 0 0 4 10.022.048 7 19.458.392 88 1 19 39.456.658 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 4.A 17 18
No Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome)
/ Kegiatan(Outcome)Satuan
Target Kinerja Capaian
Program(Renstra
OPD)Tahun
2016 sd 2021
Realisasi capaian kinerja
renstra perangkat daerah
sd renja PD tahun lalu
(2017)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2018
DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
OPD yang
dievaluasi 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2018 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD
s/d Tahun 2018
(Pelaksanaan OPD
Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
OPD s/d tahun 2018
OPD Penanggung
JawabKet.
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=6+13 16=15/5 x 100%
00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
27 00.01.05.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan
Keuangan semesteran
10 30.000.000 5 9.163.400 2 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9.163.400 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)28 00.01.05.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersedianya Dokumen laporan
keuangan akhir tahun
5 30.000.000 4 14.799.000 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14.799.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
29 00.01.05.005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Rencana Kerja
Perangkat Daerah ( Renja - PD )
Dokumen 5 30.000.000 3 17.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 0,1 835.200 0,9 4.761.000 0 0 0 0 1 5.596.200 100 1 4 22.596.200 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)30 00.01.05.009 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan
Tersedianya Dokumen laporan
keuangan bulanan
60 50.000.000 36 16.979.000 12 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 16.979.000 1 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
31 00.01.05.011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
Dokumen laporan keuangan perangkat
daeerah
Dokumen 19 40.000.000 0 0 19 50.000.000 19 20.000.000 1 598.000 6 3.504.000 6 4.418.800 6 11.477.200 19 19.998.000 100 1 19 19.998.000 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)32 00.01.05.013 Penyusunan LKj IP Tersedianya Dokumen LKjIP PD Dokumen 5 34.000.000 3 16.998.400 1 6.000.000 1 6.000.000 0,9 5.553.500 0,1 427.000 0 0 0 0 1 5.980.500 100 1 4 22.978.900 1 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)33 00.01.05.019 Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan
DPA/DPPA
Tersedianya Dokumen RKA dan DPA PD Dokumen 5 15.000.000 0 0 2 6.000.000 2 6.000.000 0,2 440.400 0,8 2.430.000 1 3.097.900 0 0 2 5.968.300 100 1 2 5.968.300 0 0 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
02 WAJIB NON PELAYANAN DASAR
02.12 PENANAMAN MODAL
02.12.01 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
34 02.12.01.001 Peningkatan fasilitas terwujudnya
kerjasama strategis antar usaha besar
dan UKM
Kerjasama/kemitraan antara
pengusaha besar dan UKM
Kali 25 505.000.000 3 119.840.523 2 40.000.000 2 20.000.000 2 17.120.000 1 2.678.325 0 0 0 0 3 19.798.325 150 99% 6 139.638.848 24% 28% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
35 02.12.01.005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
Kab.Wonogiri
Lakakarya bidang penanaman modal
dan Rapat koordinasi
Dokumen 90 200.000.000 1 24.735.000 90 40.000.000 90 45.000.000 30 20.677.501 30 24.091.000 0 0 0 0 60 44.768.501 66,67 99% 61 69.503.501 68% 35% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)36 02.12.01.016 Fasilitasi CJIBF Koordinasi/pertemuan calon investor,
pengusaha dan pemerintah
Kali 5 165.000.000 2 80.926.800 1 30.000.000 1 30.000.000 0 0 0 0 0,1 1.393.000 0,9 28.086.000 1 29.479.000 100 98% 3 110.405.800 60% 67% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)37 02.12.01.019 Koordinasi Penyusunan Kebijakan
Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal
Dokumen kegiatan promosi dan
kerjasama investasi
Dokumen 60 300.000.000 2 58.571.998 1 50.000.000 1 15.000.000 0 0 0 0 1 13.259.685 0 0 1 13.259.685 100 88% 3 71.831.683 5% 24% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
38 02.12.01.020 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di
Bidang Investasi
Kesepakatan/ kerjasama 5 325.000.000 3 145.712.800,00 1 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 145.712.800 60% 45% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
39 02.12.01.021 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum Penyelenggaraan Wonogiri Bussiness
Forum
Dokumen 150 1.545.000.000 5 140.626.666 60 60.000.000 60 40.000.000 0 0 0,8 31.850.000 0,1 3.225.000 0,1 4.796.000 1 39.871.000 1,67 100% 6 180.497.666 4% 12% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 4.A 17 18
No Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome)
/ Kegiatan(Outcome)Satuan
Target Kinerja Capaian
Program(Renstra
OPD)Tahun
2016 sd 2021
Realisasi capaian kinerja
renstra perangkat daerah
sd renja PD tahun lalu
(2017)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2018
DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
OPD yang
dievaluasi 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2018 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD
s/d Tahun 2018
(Pelaksanaan OPD
Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
OPD s/d tahun 2018
OPD Penanggung
JawabKet.
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=6+13 16=15/5 x 100%
40 02.12.01.025 Promosi Potensi Investasi Pameran Promosi potensi investasi
daerah Kabupaten Wonogiri
15 1.625.000.000 5 204.738.876 3 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 5 204.738.876 33% 13% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
02.12.02 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
41 02.12.02.015 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Penanaman Modal
Terlaksananya Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang
penanaman modal
180 146.500.000 90 53.200.000
1
30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 90 53.200.000 50% 36% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
42 02.12.02.021 Fasilitasi Pemberian Kemudahan dan
Insentif Penanaman Modal
Implementasi pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal bagi
usaha mikro dan kecil
5 195.000.000 3 68.075.662
1
30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 68.075.662 60% 35% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
43 02.12.02.022 Fasilitasi Sistem Informasi Penanaman
Modal di Daerah
Informasi melalui media elektronik dan
lainnya
Kali 240 310.000.000 48 19.950.000 48 25.000.000 48 20.000.000 10 8.665.000 5 3.284.000 3 2.609.000 6 3.746.000 24 18.304.000 50 92% 72 38.254.000 30% 12% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
44 02.12.02.023 Penyusunan Standarisasi Perijinan
Sistem Manajemen Mutu
Terlaksananya kegiatan pendampingan
dan penyusunan standarisasi perizinan
sistem manajemen mutu
1 200.000.000 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
45 02.12.02.024 Klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
Terfasilitasinya penyusunan laporan
kegiatan penanaman modal kepada
invostor
Orang 540 150.000.000 0 0 180 30.000.000 150 15.000.000 0 0 0 0 150 15.000.000
0
0 150 15.000.000 100 100% 150 15.000.000 28% 10% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
46 02.12.02.025 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Tersusun data pengembangan
pelaksanaan penanaman modal tahun
2018
Perusaha
an
589 265.000.000 106 30.000.000 116 40.000.000 50 20.000.000 0 0 20 6.850.000 0 0 30 13.150.000 50 20.000.000 100 100% 156 50.000.000 26% 19% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
47 02.12.02.026 Fasilitasi Pengolahan Data SKM Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dokumen 12 185.000.000 2 15.998.000 2 30.000.000 2 15.000.000 0 0 1 6.465.000 0 0 1 8.535.000 2 15.000.000 100 100% 4 30.998.000 33% 17% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
48 02.12.02.027 Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM
Online
Terlaksananya pengajuan hak akses
LKPM online
160 170.000.000 40 15.000.000 40 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 40 15.000.000 25% 9% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
49 02.12.02.028 Peningkatan Kualitas SDM Guna
Peningkatan Pelayanan Investasi
Kabupaten Wonogiri
Peningkatan kemampuan SDM
dibidang Penanaman Modal
125 165.000.000 0 0
30
35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
50 02.12.02.029 Penyusunan Buku Pedoman LKPM Terlaksananya penyusunan Buku
Pedoman LKPM
Buku 160 140.000.000 0 0
40
20.000.000 40 10.000.000 40 9.996.000 0 0 0 0 0 0 40 9.996.000 100 100% 40 9.996.000 25% 7% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
51 02.12.02.030 Peningkatan Pelayanan Investasi Tersusunnya data base, data investasi
dan terlaksanya penguatan data
investasi
Dokumen 5 0 0 0
1
130.000.000 1 40.000.000 0,1 3.119.000 0,2 10.650.000 0 3.114.000 1 23.064.703 1 39.947.703 100 1 1 39.947.703 20% 0%DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
52 02.12.02.031 Fasilitasi Penilaian PTSP Terwujudnya peningkatan kinerja
pelayanan terpadu satu pintu tingkat
nasional
Kali 5 100.000.000 0 0 1 40.000.000 1 20.000.000,00 0 0 0,7 16.052.000 0 3.788.800 0 0 1 19.840.800 100 1 1 19.840.800 20% 20%DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
02.12.03 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI
SUMBERDAYA, SARANA DAN
PRASARANA INVENTASI DAERAH
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1 2 3 4 4.A 17 18
No Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program(outcome)
/ Kegiatan(Outcome)Satuan
Target Kinerja Capaian
Program(Renstra
OPD)Tahun
2016 sd 2021
Realisasi capaian kinerja
renstra perangkat daerah
sd renja PD tahun lalu
(2017)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja OPD
Tahun Berjalan yang
dievaluasi 2018
DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
OPD yang
dievaluasi 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2018 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD
s/d Tahun 2018
(Pelaksanaan OPD
Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
OPD s/d tahun 2018
OPD Penanggung
JawabKet.
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100 15=6+13 16=15/5 x 100%
53 02.12.03.016 Penyusunan Profil Potensi dan Peluang
Investasi Sektor Potensial
Buku potensi investasi dan peluang
investasi
Dokumen 60 223.000.000 51 76.649.619 1 45.000.000 1 15.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6.366.000 0,6 8.619.774 1 14.985.774 100 1 52 91.635.393 87% 41% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
04.10 FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH
04.10.04 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERIJINAN
54 04.10.04.002 Penyusunan Profil Perusahaan Data perusahaan 250 130.000.000 150 12.304.000 50 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 12.304.000 60% 9% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
55 04.10.04.003 Pendataan Perijinan Data perizinan di Kabupaten Wonogiri Buku 600 700.000.000 80 574.175.762 200 50.000.000 200 35.000.000 0 0 0 0 50 4.530.000 150 30.424.000 200 34.954.000 100 1 280 609.129.762 47% 87% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
56 04.10.04.004 Operasional Pelayanan Perijinan Pelayanan perizinan di Kabupaten
Wonogiri
Buah 7.050 1.040.000.000 3.424 323.661.801 2.800 150.000.000 2.800 205.000.000 700 31.595.750 788 12.627.500 748 38.699.250 585 117.379.632 2.821 200.302.132 101 1 6.245 523.963.933 89% 50% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
57 04.10.04.005 Penyusunan File/ Arsip Perizinan
Secara Elektronik
Peningkatan tertib administrasi
dokumen perizinan
Buah 7.050 130.000.000 750 14.572.500 750 20.000.000 750 15.000.000 0 0 250 3.585.000 250 3.607.500 250 7.215.000 750 14.407.500 100 1 1.500 28.980.000 21% 22% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
58 04.10.04.006 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Informasi tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
18.375 235.000.000 2 25.228.600 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25.228.600 0% 11% DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
59 04.10.04.007 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Perizinan
Sistem informasi manajeman perizinan
penanaman modal
0 0 0 0 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
95,74 95,83
14.847.500.000 3.952.110.902 2.773.500.000 961.300.000 157.942.962 224.982.242 169.348.789 368.938.893 921.212.886 Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Monitoring Faktor
-
-
-
- EKO SUBAGYO,SH.,MH
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199503 1 002
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PROGRAM YANG ADA PADA
SETIAP SKPD
758.000 PROGRAM YANG ADA PADA SETIAP
SKPD
331.500
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
300.000 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
264.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten
Wonogiri
Kelancaran kegiatan surat
menyurat dinas
12 bln 2.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten
Wonogiri
Kelancaran kegiatan surat
menyurat dinas
12 bln 1.500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kabupaten
Wonogiri
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya, Air, dan Listrik
12 bln 70.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kabupaten
Wonogiri
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya, Air, dan Listrik
12 bln 70.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Jasa Perpanjangan Surat
Tanda Nomor Kendaraan
10 unit 8.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Jasa Perpanjangan Surat
Tanda Nomor Kendaraan
10 unit 6.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya kebersihan
kantor
12 bln 5.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya kebersihan
kantor
12 bln 4.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Alat Tulis Kantor
yang disediakan
12 bln 35.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
disediakan
12 bln 25.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Blanko Cetakan dan
Penggandaan
12 bln 15.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Blanko Cetakan dan
Penggandaan
12 bln 10.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Komponen Listrik
dan Peralatan Listrik yang
tersedia
12 bln 2.000 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Komponen Listrik dan
Peralatan Listrik yang tersedia
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
8 Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah surat kabar majalah
dan Per UU yang tersedia
12 bln 2.000 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah surat kabar majalah
dan Per UU yang tersedia
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
Catatan
Penting
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN WONOGIRI
Tabel 2.
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
1
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Makanan dan
Minuman yang disediakan
12 bln 20.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Makanan dan
Minuman yang disediakan
12 bln 17.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Antar
Kabupaten,
Antar Provinsi
Rapat-rapat / konsultasi luar
daerah yang dihadiri
12 bln 60.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Antar
Kabupaten,
Antar Provinsi
Rapat-rapat/ konsultasi luar
daerah yang dihadiri
12 bln 50.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Rapat-rapat / konsultasi
dalam daerah yang dihadiri
12 bln 4.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Rapat-rapat/ konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
12 bln 4.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Tenaga Kontrak 4
orang
12 bln 77.000 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Tenaga Kontrak 4
orang
12 bln 77.000
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
370.000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
67.000
13 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas roda 2
(dua)
4 unit 80.000 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan kendaraan
dinas roda 2 (dua)
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran14 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
1 Paket 60.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Perlengkapan gedung
kantor yang diadakan
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Peralatan gedung
kantor yang diadakan
1 Paket 60.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Peralatan gedung
kantor yang diadakan
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
16 Pengadaan Mebelair Kabupaten
Wonogiri
Jumlah mebelair 1 paket 50.000 Pengadaan Mebelair Kabupaten
Wonogiri
Jumlah mebelair yang terbeli - - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya Gedung
Kantor yang memadai
1 Paket 15.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya Gedung Kantor
yang memadai
1 Paket 10.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Roda 4 dan 2
10 unit 45.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Roda 4 dan 2
11 unit 40.000
2
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharaan Perlengkapan
Gedung kantor
12 bulan 20.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharaan Perlengkapan
Gedung kantor
12 bulan 17.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya Peralatan
gedung kantor
12 bulan 15.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya peralatan
kantor
12 bulan - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya mebelair 12 bulan 10.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya mebelair - - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
22 Update Website Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Website 12 bln 15.000 Update Website Kabupaten
Wonogiri
Terupdatenya Website - - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
C Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.000 Program Peningkatan Disiplin PNS -
23 Penyusunan Data Kepegawaian Kabupaten
Wonogiri
Data kepegawaian yang valid
dan akurat
4 dokumen 5.000 Penyusunan Data Kepegawaian Kabupaten
Wonogiri
Data kepegawaian yang valid
dan akurat
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
D Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
30.000 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
-
24 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jakarta,
Semarang,
Yogyakarta
Jumlah pegawai yang
menjadi peserta
Diklat/Bimtek
6 orang 30.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jakarta,
Semarang,
Yogyakarta
Meningkatnya pengetahuan,
keahlian dan ketrampilan
pegawai
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
E Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
53.000 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
-
25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya data Rencana
kerja SKPD
1 dokumen 6.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya data Rencana
kerja SKPD
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
3
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
26 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya laporan realisasi
keuangan bulanan
12
dokumen
10.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya laporan realisasi
keuangan bulanan
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
27 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan
Kabupaten
Wonogiri
Dokumen Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
19
dokumen
25.000 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan
Kabupaten
Wonogiri
Dokumen Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
28 Penyusunan LKjIP Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya data capaian
kinerja SKPD
1 Buku 6.000 Penyusunan LKjIP Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya data capaian
kinerja SKPD
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
29 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya RKA dan DPA 2 dokumen 6.000 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya RKA dan DPA - - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
II URUSAN PENANAMAN MODAL 830.000 URUSAN PENANAMAN MODAL 288.982
A Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
510.000 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
160.282
30 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya
Kerjasama Strategis Antar Usaha
Besar dan UKM
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya
kerjasama/Kemitraan antara
UB dan UKM
5 UKM 120.000 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya
Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar
dan UKM
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya
kerjasama/Kemitraan antara
UB dan UKM
3 UKM 29.328
31 Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Lokakarya dan Rapat
Koordinasi bidang investasi
2 dokumen 45.000 Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya Lokakarya dan
Rapat Koordinasi bidang
investasi
1 paket 42.038
32 Fasilitasi CJIBF Jakarta Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
1 kali 35.000 Fasilitasi CJIBF Jakarta Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
1 kali 14.390
33 Koordinasi Penyusunan Kebijakan
Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pedoman
prosedur pelayanan promosi
dan kerjasama investasi
2 dokumen 30.000 Koordinasi Penyusunan Kebijakan
Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pedoman
prosedur pelayanan promosi
dan kerjasama investasi
2 dokumen 15.000
34 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di
Investasi
Jawa Tengah/
Yogyakarta
Meningkatnya peluang
pengembangan dan
kerjasama investasi
1 kali 100.000 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di
Bidang Penanaman Modal
Jawa Tengah/
Yogyakarta
Meningkatnya peluang
pengembangan dan kerjasama
investasi
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
4
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
35 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya koordinasi dan
kerjasama dibidang
penanaman modal
1 dokumen 60.000 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya koordinasi dan
kerjasama dibidang
penanaman modal
1 paket 37.950
36 Promosi Potensi Investasi Solo Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
1 kali 50.000 Promosi Potensi Investasi Solo Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
37 Fasilitasi Informasi Penanaman Modal
di Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
48 kali 50.000 Fasilitasi Informasi Penanaman Modal di
Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pengenalan
potensi investasi daerah
24 kali 21.576
38 Penyusunan Profil Potensi dan
Peluang Investasi Sektor Potensial
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi
tentang potensi dan peluang
investasi penanaman modal
50 buku 20.000 Penyusunan Profil Potensi dan Peluang
Investasi Sektor Potensial
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi
tentang potensi dan peluang
investasi penanaman modal
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
B Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
320.000 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
128.700
39 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pemahaman
peraturan Perundang-
Undangan bidang
penanaman modal
50 orang 30.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pemahaman
peraturan Perundang-
Undangan bidang penanaman
modal
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
40 Fasilitasi Pemberian Kemudahan dan
Insentif Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya rekomendasi
pemberian insentif dan
kemudahan penanaman
modal bagi Usaha Kecil
Mikro dan Usaha Kecil
1 paket 30.000 Fasilitasi Pemberian Kemudahan dan
Insentif Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya rekomendasi
pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal
bagi Usaha Kecil Mikro dan
Usaha Kecil
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
41 Klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
Kabupaten
Wonogiri
Terfasilitasinya penyusunan
laporan penanaman modal
kepada investor
100
perusahaa
n
25.000 Klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
Kabupaten
Wonogiri
Terfasilitasinya penyusunan
laporan penanaman modal
kepada investor
100
perusahaan
15.000
42 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah investor yang
terpantau, dibina dan diawasi
50
perusahaa
n
30.000 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah investor yang
terpantau, dibina dan diawasi
50
perusahaan
20.000
5
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
43 Fasilitasi Pengolahan Data SKM Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
2 kali 25.000 Fasilitasi Pengolahan Data SKM Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat
2 kali 15.000
44 Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM
Online
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah investor yang
terfasilitasi hak akses LKPM
online
40
perusahaa
n
30.000 Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM
Online
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah investor yang
terfasilitasi hak akses LKPM
online
40
perusahaan
30.000
45 Peningkatan Kualitas SDM Guna
Peningkatan Pelayanan Investasi
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah SDM aparatur yang
meningkat kemampuan dan
ketrampilannya
30 orang 30.000 Peningkatan Kualitas SDM Guna
Peningkatan Pelayanan Investasi
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah SDM aparatur yang
meningkat kemampuan dan
ketrampilannya
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
46 Penyusunan Buku Pedoman LKPM Kabupaten
Wonogiri
Jumlah buku pedoman
penyusunan LKPM
200 buku 20.000 Penyusunan Buku Pedoman LKPM Kabupaten
Wonogiri
Jumlah buku pedoman
penyusunan LKPM
150 buku 8.700
47 Peningkatan Pelayanan Investasi Kabupaten
Wonogiri
Tersusunnya database, data
investasi dan terlaksananya
penguatan data investasi
3 dokumen 100.000 Peningkatan Pelayanan Investasi Kabupaten
Wonogiri
Tersusunnya database, data
investasi dan terlaksananya
penguatan data investasi
3 dokumen 40.000
48 Penyusunan Profil Potensi dan
Peluang Investasi Sektor Potensial
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi
tentang potensi dan peluang
investasi penanaman modal
1 dokumen 45.000 Penyusunan Profil Potensi dan Peluang
Investasi Sektor Potensial
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi
tentang potensi dan peluang
investasi penanaman modal
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
III URUSAN OTDA,PEMERINTAHAN
UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
365.000 URUSAN OTDA,PEMERINTAHAN
UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
303.425
A Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
365.000 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
303.425
49 Pendataan Perizinan Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi data
perizinan
100 buku 35.000 Pendataan Perizinan Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya informasi data
perizinan
1 paket 23.880
50 Operasional Pelayanan Perizinan Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pelayanan
perizinan yang profesional
2.800 izin 110.000 Operasional Pelayanan Perizinan Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pelayanan
perizinan yang profesional
2.800 izin 87.115
6
Pagu IndikatifKebutuhan
Dana
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
PentingNo
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianProgram/KegiatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
51 Penyusunan File/ Arsip Perizinan
Secara Elektronik
Kabupaten
Wonogiri
Tersimpannya berkas
perizinan secara elektronik
2.800 izin 20.000 Penyusunan File/ Arsip Perizinan Secara
Elektronik
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pengelolaan
dokumen perizinan secara
elektronik
- - Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
52 Pengembangan Pelayanan Berbasis
ISO
Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pelayanan
perizinan yang profesional
1 Paket 200.000 Pengembangan Pelayanan Berbasis ISO Kabupaten
Wonogiri
Meningkatnya pelayanan
perizinan yang profesional
1 Paket 192.430 Ditangguhkan
karena
keterbatasan
anggaran
1.953.000 923.907 JUMLAH TOTALJUMLAH TOTAL
7
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 WAJIB NON PELAYANAN DASAR
02 12 PENANAMAN MODAL 525.000.000 550.000.000
245.000.000
02 12 01 001 Peningkatan fasilitas terwujudnya
kerjasama strategis antar usaha besar dan
UKM
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kerjasama antar
Usaha Besar dan UKM
5 dokumen Meningkatnya kerjasama
kemitraan usaha besar dan
UKM
5 dokumen 60.000.000 70.000.000 1 DPMPTSP
02 12 01 002 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
Kab.Wonogiri
- - Kabupaten
Wonogiri
Potensi
Kebermanfaatan
Strategi Pengembangan
Penanaman Modal dan
Terwujudnya potensi
kebermanfaatan
Regulasi Terhadap
Perkembangan
Investasi, Rekomendasi
Kebijakan
Pengembangan
Investasi
1 dokumen Terlaksananya Lokakarya
bidang penanaman modal
dan tersusunnya rencana
pengembangan penanaman
modal di Kabupaten
Wonogiri
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 1 DPMPTSP
02 12 01 004 Fasilitasi CJIBF - - Provinsi
Jawa
Tengah
Jumlah pelaksanaan
CJIBF dalam rangka
pengenalan potensi
investasi daerah
1 kali Meningkatnya pengenalan
potensi peluang investasi
1kali 30.000.000 35.000.000 1 DPMPTSP
02 12 01 006 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum - - Kabupaten
Wonogiri
Forum koordinasi dan
kerjasama pemerintah
dan pengusaha dalam
wadah Wonogiri
Business Forum
3 kali
( 150 ) orang
Meningkatnya pemahaman
para pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya
3 kali
( 150 ) orang
50.000.000 55.000.000 1 DPMPTSP
02 12 01 010 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Promosi
dan Kerjasama Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Rekomendasi
Kebijakan promosi dan
Kerjasama Investasi
1 dokumen Tersedianya prosedur
pelayanan promosi dan
kerjasama investasi
1 dokumen 30.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
Tabel 4.1RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN WONOGIRIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Kode Urusan BidangPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kerja
Pagu Indikatif
Tahun 2020
Prakiraan Maju
Tahun 2021
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
02 12 01 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
275.000.000
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan BidangPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kerja
Pagu Indikatif
Tahun 2020
Prakiraan Maju
Tahun 2021
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
02 12 01 013 Fasilitasi Informasi Penanaman Modal di
Daerah
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah penyampaian
informasi penanaman
modal di daerah kepada
masyarakat
48 kali Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang
penanaman modal
48 kali 25.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
280.000.000 275.000.000 DPMPTSP
02 12 02 004 Klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang memperoleh
fasilitasi penyusunan
laporan LKPM
150
Perusahaan
Tertibnya pembuatan
laporan kegiatan
penanaman modal
150
perusahaan
25.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 005 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang dipantau, dibina
dan diawasi
perkembangan
investasi penanaman
modal
60
perusahaan
Terlaksananya pengiriman
LKPM oleh investor secara
tertib dan tepat waktu serta
terlaksananya tindak lanjut
penanganan masalah secara
cepat dan tepat
60
perusahaan
30.000.000 35.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 006 Fasilitasi Pengolahan Data SKM - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah survey
Kepuasan Masyarakat
2 dokumen Tersedia data survei
Quesioner SKM responden/
masyarakat dan tersusun
pengolahan dan analisa
data indeks kepuasan
masyarakat
2 dokumen 35.000.000 35.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 007 Penyusunan Buku Pedoman LKPM - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah penyusunan
buku pedoman LKPM
150 buku Terwujudnya Laporan
Kegiatan Penanaman Modal
yang lebih tertib dan akurat
150 Buku 20.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 008 Peningkatan Pelayanan Investasi - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kegiatan
penyusunan database
internal DPMPTSP,
penguatan data
investasi DPMPTSP,
Rakor, Sosialisasi
penguatan data
investasi
3 kegiatan Ketersediaan data base
interal dan data base
investasi
3 kegiatan 100.000.000 100.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 011 Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM
Online
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang terfasiltasi
memperoleh hak akses
LKPM secara online
40
Perusahaan
Terwujudnya peningkatan
laporan perkembangan
penanaman modal secara
online
40
Perusahaan
40.000.000 45.000.000 1 DPMPTSP
02 12 02 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan BidangPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kerja
Pagu Indikatif
Tahun 2020
Prakiraan Maju
Tahun 2021
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
02 12 02 031 Fasilitasi Penilaian PTSP - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pelaksanaan
penilaian kinerja
pelayanan terpadu satu
pintu tingkat
provinsi/nasional
1 kali Terlaksananya penilaian
kinerja pelayanan terpadu
satu pintu tingkat
provinsi/nasional
1 kali 30.000.000 0 1 DPMPTSP
04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
04 10 FUNGSI LAINNYA OTONOMI
DAERAH
305.000.000 320.000.000
305.000.000
04 10 04 002 Pendataan Perijinan - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Buku data
perizinan profil
perusahaan
200 buku Tersedianya informasi data
perizinan di Kabupaten
Wonogiri
200 buku 25.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
04 10 04 003 Operasional Pelayanan Perijinan - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah produk
perizinan yang
diterbitkan
2.800 izin Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan tepat
waktu sesuai SOP
2.800 izin 175.000.000 180.000.000 1 DPMPTSP
04 10 04 005 Pengembangan Pelayanan Berbasis ISO - - Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya
pendampingan dan
pengawasan
pelaksanaan ISO
1 kali Terlaksananya
pendampingan dan
pengawasan pelaksanaan
ISO
1 kali 75.000.000 75.000.000 1 DPMPTSP
04 10 04 Penyusunan File/ Arsip Perizinan Secara
Elektronik
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah dokumen
perizinan yang
terdigitalisasi
2.800 izin Meningkatnya kualitas
penyimpanan dokumen
perizinan secara elektronik
2.800 izin 30.000.000 35.000.000 1 DINAS
PMPTSP
05 RUTIN SKPD
05 01 PROGRAM PENDUKUNG
OPERASIONAL SKPD573.000.000 458.200.000
298.000.000 323.200.000
05 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah materai dan
benda pos yang terbeli
350 lembar Meningkatnya kelancaran
administrasi keuangan
415 lembar 2.000.000 2.200.000 1 DPMPTSP
05 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah jasa rekening
listrik, air, telepon dan
internet
12 Bulan Meningkatnya kelancaran
komunikasi dan
pelaksanaan tugas
12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DPMPTSP
04 10 04 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERIJINAN
320.000.000
05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan BidangPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kerja
Pagu Indikatif
Tahun 2020
Prakiraan Maju
Tahun 2021
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
05 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional Roda
4 dan roda 2 yang
diperbaharui perizinnya
10 Unit Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan
11 Unit 8.000.000 8.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya 23 jenis
bahan pembersih dan
alat-alat kebersihan
12 Bulan Meningkatnya kebersihan
dan keindahan kantor
12 Bulan 6.000.000 8.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya 45 jenis
alat tulis kantor
12 Bulan Terpenuhinya alat tulis
kantor
12 Bulan 30.000.000 35.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Kabupaten
Wonogiri
Terbelinya 6 jenis
barang cetakan
12 Bulan Terpenuhinya barang-
barang cetakan
12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten
Wonogiri
Terbelinya minuman
harian pegawai dan
jamuan tamu
12 Bulan Terbayarnya minuman
harian pegawai dan
tersedianya makanan-
minuman jamuan tamu
12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
- - Luar
Kabupaten
Wonogiri
Intensitas rapat
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Kabupaten Wonogiri
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah Wonogiri
12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
- - Dalam
Kabupaten
Wonogiri
Intensitas rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Wonogiri
12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 DPMPTSP
05 01 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
- - Kabupaten
Wonogiri
Terbayarnya
Honorarium tenaga
kerja kebersihan,
keamanan dan
pengemudi non PNS
sebanyak 4 orang
12 bulan Tersedianya tenaga kerja
kebersihan, keamanan dan
pengemudi Non PNS
12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 DPMPTSP
240.000.000
05 01 02 002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 DPMPTSP
05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
100.000.000
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan BidangPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kerja
Pagu Indikatif
Tahun 2020
Prakiraan Maju
Tahun 2021
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
05 01 02 003 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan peralatan
gedung kantor
12 Bulan Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
12 Bulan 25.000.000 30.000.000 1 DPMPTSP
05 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda dua
4 Unit Tersedianya kendaraan
dinas operasional roda 2 (
dua )
4 Unit 80.000.000 0 1 DPMPTSP
05 01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
1 buah laptop
dan 2 unit
komputer PC,
4 buah
printer
Tersedianya peralatan
kantor yang memadai
1 buah
laptop dan 2
unit
komputer
PC, 4 buah
printer
50.000.000 0 1 DINAS
PMPTSP
05 01 02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
mebeleur
30 buah kursi
rapat
stenless, 10
buah meja
rapat
Tersedianya mebeleur yang
memadai
30 buah
kursi rapat
stenless, 10
buah meja
rapat
20.000.000 0 1 DPMPTSP
05 01 02 061 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharan bangunan/
gedung kantor
12 Bulan Terpeliharanya bangunan/
gedung kantor
12 Bulan 15.000.000 20.000.000 1 DPMPTSP
05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
35.000.000 35.000.000
05 01 05 028 Peningkatan Kinerja Perencanaan,
Pelaporan dan Monitoring Evaluasi
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersusunnya
3 dokumen Tersusunnya dokumen
perencanaan
3 dokumen 15.000.000 15.000.000 1 DINAS
PMPTSP
05 01 05 029 Peningkatan Kinerja Keuangan - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah dokumen
laporan keuangan
4 Dokumen Tersusunnya laporan dan
dokumen keuangan
perangkat daerah
4 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 DINAS
PMPTSP
1.403.000.000 1.328.200.000
Urusan Penanaman Modal
NIP. 19680111 199503 1 002
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri
EKO SUBAGYO,SH.,MHPembina Utama Muda
: 15 Kegiatan
Jumlah Kegiatan
TOTAL
: 31 Kegiatan
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 WAJIB NON PELAYANAN DASAR
02 12 PENANAMAN MODAL
02 12 01 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
1.130.000.000 1.210.000.000
02 12 01 001 Peningkatan fasilitas terwujudnya
kerjasama strategis antar usaha besar dan
UKM
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kerjasama antar
Usaha Besar dan UKM
5 dokumen Meningkatnya kerjasama
kemitraan usaha besar dan
UKM
5 dokumen 130.000.000 140.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 01 005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
Kab.Wonogiri
- - Kabupaten
Wonogiri
Potensi
Kebermanfaatan
Strategi Pengembangan
Penanaman Modal dan
Terwujudnya potensi
kebermanfaatan
Regulasi Terhadap
Perkembangan
Investasi, Rekomendasi
Kebijakan
Pengembangan
Investasi
1 dokumen Terlaksananya Lokakarya
bidang penanaman modal
dan tersusunnya rencana
pengembangan penanaman
modal di Kabupaten
Wonogiri
1 dokumen 50.000.000 55.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 01 016 Fasilitasi CJIBF - - Provinsi
Jawa
Tengah
Jumlah pelaksanaan
CJIBF dalam rangka
pengenalan potensi
investasi daerah
2 potensi Meningkatnya pengenalan
potensi peluang investasi
2 potensi 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 01 019 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Promosi
dan Kerjasama Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Rekomendasi
Kebijakan promosi dan
Kerjasama Investasi
1 dokumen Tersedianya prosedur
pelayanan promosi dan
kerjasama investasi
1 dokumen 80.000.000 90.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 01 020 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di
Bidang Investasi
- - Luar
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kesepakatan/
kerjasama
1 dokumen Meningkatnya realisasi
kerjasama investasi
1 dokumen 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 01 021 Fasilitasi Wonogiri Bussines Forum - - Kabupaten
Wonogiri
Forum koordinasi dan
kerjasama pemerintah
dan pengusaha dalam
wadah Wonogiri
Business Forum
2 kali
( 100 ) orang
Meningkatnya pemahaman
para pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya
2 kali
( 100 ) orang
375.000.000 400.000.000 1 DINAS PMPTSP
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020
Tabel 4.1DRAFT RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN WONOGIRIDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Kode Urusan Bidang
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
02 12 01 025 Promosi Potensi Investasi - - Luar
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah event pameran
yang diikuti
3 Kali Meningkatnya pengenalan
potensi dan peluang
investasi
3 Kali 375.000.000 400.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
580.000.000 500.000.000
02 12 02 015 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah peserta
Sosialisasi
50 orang Meningkatnya pemahaman
terhadap Peraturan
Perundang-undangan
Bidang Penanaman Modal
50 orang 40.000.000 45.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 021 Fasilitasi Pemberian Kemudahan dan
Insentif Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Terlaksananya
Implementasi
pemberian insentif dan
kemudahan penanaman
modal bagi usaha mikro
dan kecil
1 Kali Terlaksananya rapat
koordinasi tim dan
terfasilitasinya
implementasi kegiatan
pemberian insentif dan
kemudahan penanaman
modal
1 Kali 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 022 Fasilitasi Sistem Informasi Penanaman
Modal di Daerah
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pelaksanaan
Siaran dan Iklan
penyampaian informasi
tentang penanaman
modal melalui siaran
radio
24 Kali siaran Tersampaikannya informasi
tentang Penanaman modal
di Kabupaten Wonogiri
24 kali siaran 80.000.000 80.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 024 Klinik Laporan Kegiatan Penanaman
Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang memperoleh
fasilitasi penyusunan
laporan LKPM
150
Perusahaan
Tertibnya pembuatan
laporan kegiatan
penanaman modal
150
perusahaan
45.000.000 50.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 25 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang dipantau, dibina
dan diawasi
perkembangan
investasi penanaman
modal
126
perusahaan
Terlaksananya pengiriman
LKPM oleh investor secara
tertib dan tepat waktu serta
terlaksananya tindak lanjut
penanganan masalah secara
cepat dan tepat
126
perusahaan
60.000.000 65.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 26 Fasilitasi Pengolahan Data SKM - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah survey
Kepuasan Masyarakat
2 dokumen Tersedia data survei
Quesioner SKM responden/
masyarakat dan tersusun
pengolahan dan analisa
data indeks kepuasan
masyarakat
2 dokumen 35.000.000 35.000.000 1 DINAS PMPTSP
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
02 12 02 27 Fasilitasi Pengajuan Hak Akses LKPM
Online
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah perusahaan
yang terfasiltasi
memperoleh hak akses
LKPM secara online
40
Perusahaan
Terwujudnya peningkatan
laporan perkembangan
penanaman modal secara
online
40 Perusahaan 55.000.000 65.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 28 Peningkatan Kualitas SDM Guna
Peningkatan Pelayanan Investasi
Kabupaten Wonogiri
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah SDM aparatur
yang mengikuti
30 Orang Meningkatnya kemampuan
SDM aparatur dibidang
penanaman modal dan
meningkatnya pelayanan
dibidang penanaman modal
30 Orang 45.000.000 50.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 29 Penyusunan Buku Pedoman LKPM - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah penyusunan
buku pedoman LKPM
160 buku Terwujudnya Laporan
Kegiatan Penanaman Modal
yang lebih tertib dan akurat
40 Buku 40.000.000 60.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 12 02 30 Peningkatan Pelayanan Investasi - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kegiatan
penyusunan database
internal DPMPTSP,
penguatan data
investasi DPMPTSP,
Rakor, Sosialisasi
penguatan data
investasi
3 kegiatan Ketersediaan data base
interal dan data base
investasi
3 kegiatan 130.000.000 0 1 DINAS PMPTSP
31 Fasilitasi Penilaian PTSP - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pelaksanaan
penilaian kinerja
pelayanan terpadu satu
pintu tingkat
provinsi/nasional
1 kali Terlaksananya penilaian
kinerja pelayanan terpadu
satu pintu tingkat
provinsi/nasional
1 kali 40.000.000 0 1 DINAS PMPTSP
02 12 03 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI
SUMBERDAYA, SARANA DAN
PRASARANA INVENTASI DAERAH
55.000.000 60.000.000
02 12 03 016 Penyusunan Profil Potensi dan Peluang
Investasi Sektor Potensial
- - Kabupaten
Wonogiri
Kajian Profil Potensi
dan peluang investasi
sektor potensial
1 Dokumen
(50 buku)
Terealisasinya update data
buku potensi dan peluang
investasi Kabupaten
Wonogiri
1 Dokumen
(50 buku)
55.000.000 60.000.000 1 DINAS PMPTSP
04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
04 10 FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
04 10 04 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERIJINAN
295.000.000 310.000.000
04 10 04 003 Pendataan Perijinan - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah Buku data
perizinan profil
perusahaan
200 buku Tersedianya informasi data
perizinan di Kabupaten
Wonogiri
200 buku 55.000.000 60.000.000 1 DINAS PMPTSP
04 10 04 004 Operasional Pelayanan Perijinan - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah produk
perizinan yang
diterbitkan
2.800 izin Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan tepat
waktu sesuai SOP
2.800 izin 155.000.000 160.000.000 1 DINAS PMPTSP
04 10 04 005 Penyusunan File/ Arsip Perizinan Secara
Elektronik
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah dokumen
perizinan yang
terdigitalisasi
2.800 izin Meningkatnya kualitas
penyimpanan dokumen
perizinan secara elektronik
2.800 izin 35.000.000 40.000.000 1 DINAS PMPTSP
04 10 04 006 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah peserta yang
diundang dalam
pelaksanaan sosialisasi
tentang PTSP
40 orang Tersosialisasinya
pengetahuan tentang
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
40 orang 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 RUTIN SKPD
05 01 PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL
SKPD
05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
385.500.000 406.000.000
05 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah materai dan
benda pos yang terbeli
350 lembar Meningkatnya kelancaran
administrasi keuangan
415 lembar 2.500.000 2.500.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah jasa rekening
listrik, air, telepon dan
internet
12 Bulan Meningkatnya kelancaran
komunikasi dan
pelaksanaan tugas
12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional Roda
4 dan roda 2 yang
diperbaharui perizinnya
10 Unit Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan
11 Unit 10.000.000 10.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya 23 jenis
bahan pembersih dan
alat-alat kebersihan
12 Bulan Meningkatnya kebersihan
dan keindahan kantor
12 Bulan 12.000.000 15.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya 45 jenis
alat tulis kantor
12 Bulan Terpenuhinya alat tulis
kantor
12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Kabupaten
Wonogiri
Terbelinya 6 jenis
barang cetakan
12 Bulan Terpenuhinya barang-
barang cetakan
12 Bulan 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PMPTSP
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
05 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Kabupaten
Wonogiri
Terbelinya komponen
alat listrik
12 Bulan Terpenuhinya alat listrik dan
penerangan kantor
12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
- - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah langganan
koran/surat kabar
12 Bulan Terbayarnya langgaran
koran/surat kabar
12 Bulan 3.000.000 3.500.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten
Wonogiri
Terbelinya minuman
harian pegawai dan
jamuan tamu
12 Bulan Terbayarnya minuman
harian pegawai dan
tersedianya makanan-
minuman jamuan tamu
12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
- - Luar
Kabupaten
Wonogiri
Intensitas rapat
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Kabupaten Wonogiri
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah Wonogiri
12 Bulan 70.000.000 75.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
- - Dalam
Kabupaten
Wonogiri
Intensitas rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah Wonogiri
12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
- - Kabupaten
Wonogiri
Terbayarnya
Honorarium tenaga
kerja kebersihan,
keamanan dan
pengemudi non PNS
sebanyak 4 orang
12 bulan Tersedianya tenaga kerja
kebersihan, keamanan dan
pengemudi Non PNS
12 Bulan 83.000.000 85.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
404.000.000 285.000.000
05 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda dua
4 Unit Tersedianya kendaraan
dinas operasional roda 2 (
dua )
4 Unit 85.000.000 0 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
perlengkapan kantor
2 buah AC
dan 1 buah
jenset
Tersedianya perlengkapan
kantor yang memadai
2 buah AC dan
1 buah jenset
60.000.000 60.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
5 buah laptop
dan 5 unit
komputer PC
Tersedianya peralatan
kantor yang memadai
5 buah laptop
dan 5 unit
komputer PC
60.000.000 60.000.000 1 DINAS PMPTSP
02 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengadaan
mebeleur
1 stel meja
kursi tamu,
30 buah kursi
rapat
stenless, 10
buah meja
rapat
Tersedianya mebeleur yang
memadai
1 stel meja
kursi tamu, 30
buah kursi
rapat stenless,
10 buah meja
rapat
50.000.000 0 1 DINAS PMPTSP
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
05 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Dinas
PMPTSP
Kab.
Wonogiri
Pemeliharan bangunan/
gedung kantor
12 Bulan Terpeliharanya bangunan/
gedung kantor
12 Bulan 30.000.000 35.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 45.000.000 45.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
12 Bulan Terpeliharanya
perlengkapan kantor
12 Bulan 22.000.000 25.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
- - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan peralatan
gedung kantor
12 Bulan Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
12 Bulan 17.000.000 20.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan mebeleur 1 Paket Terpeliharanya barang-
barang mebeleur
1 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 02 066 Update Website - - Kabupaten
Wonogiri
Pengelolaan website 12 Bulan Terkelolanya website, dan
pembayarannya
12 Bulan 20.000.000 25.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
6.000.000 6.000.000
05 01 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - Kabupaten
Wonogiri
Jumlah dokumen
kepegawaian
4 Dokumen Tersedianya data
kepegawaian
4 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000 35.000.000
05 01 04 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Luar
Kabupaten
Wonogiri
Jumlah pengiriman
peserta Diklat/Bimtek
8 Orang Terlaksananya mengikuti
kursus,sosialisasi,Bimtek
bagi PNS
8 Orang 35.000.000 35.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
68.000.000 68.000.000
05 01 05 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - Dinas
PMPTSP
Kab.
Wonogiri
Jumlah dokumen renja 1 Dokumen Tersusunnya dokumen
Rencana Kerja Perangkat
Daerah ( Renja - PD )
1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PMPTSP
Tolok
UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kerja
Hasil ProgramLokasi
1
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis
KegiatanPrakiraan Maju
Tahun 2021
Sasaran
Daerah
Prioritas
Daerah
SKPD
Penanggung
JawabPagu Indikatif
Tahun 2020Kode Urusan Bidang
05 01 05 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan
Penatausahaan keuangan
- - Dinas
PMPTSP
Kab.
Wonogiri
Jumlah dokumen
laporan keuangan
19 Dokumen Tersusunnya laporan dan
dokumen keuangan
perangkat daerah
19 Dokumen 50.000.000 50.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 05 013 Penyusunan LKjIP - - Dinas
PMPTSP
Kab.
Wonogiri
Jumlah dokumen 1 Dokumen Tersusunnya LKjIP
Perangkat Daerah
1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PMPTSP
05 01 05 019 Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan
DPA/DPPA
- - Dinas
PMPTSP
Kab.
Wonogiri
Jumlah dokumen 4 Dokumen Tersusunnya RKA/RKA
Perubahan dan DPA/DPPA
4 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DINAS PMPTSP
2.923.500.000 2.880.000.000
Urusan Penanaman Modal Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Kabupaten WonogiriJumlah Kegiatan : 51 Kegiatan
Non Urusan
TOTAL
Wonogiri, Pebruari 2018
NIP. 19680111 199503 1 002
: 28 Kegiatan
EKO SUBAGYO,SH.,MHPembina Utama Muda
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
: 23 Kegiatan