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Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento del servicio de gestión pública administrativa de la Sede Central del SIS, en Lima Metropolitana, provincia y departamento de Lima”
1 | P á g i n a
Dirección: Calle las Dalias Mz E Lote 5 Urb. Primavera Los Olivos - Lima Teléfono: (511) 622-0975 Móvil: (511) 99532-4020 RPM: #762002 E-mail: [email protected] Web: www.kpd.pe
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL SIS, EN LIMA
METROPOLITANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
CÓDIGO SNIP: 320480 PIP VIABLE Abril, 2016
TOMO 01
Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento del servicio de gestión pública administrativa de la Sede Central del SIS, en Lima Metropolitana, provincia y departamento de Lima”
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 3
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA .......................................................................... 4
B. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................................... 4
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ............................................. 4
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ............................................................................................................. 4
E. COSTOS DEL PIP .............................................................................................................................. 7
F. BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................................................ 8
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................................................... 8
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ...............................................................................................................10
I. IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................................10
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ...........................................................................................................11
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ..........................................................................................................12
L. MARCO LÓGICO .............................................................................................................................13
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento del servicio de gestión pública administrativa de la Sede Central del SIS, en Lima Metropolitana, provincia y departamento de Lima”*
B. Objetivo del Proyecto
Se ha identificado como Objetivo Central del presente Proyecto de Inversión Pública contar con: “Suficiente capacidad operativa de las áreas administrativas para la prestación del servicio a los afiliados del SIS”.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP Para el caso en particular del presente proyecto, la brecha oferta-demanda del servicio se determina a partir de la comparación entre la demanda efectiva, definida como número de atenciones administradas por el SIS y la oferta actual, definida como la capacidad operativa para brindar gestión pública administrativa de atenciones, por lo que la brecha es representada por la demanda efectiva proyectada en el horizonte de evaluación del proyecto.
Brecha Oferta actual - Demanda Horizonte Temporal
Unidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Atenciones
del SIS 66,204,583 69,313,812 72,569,062 75,977,192 79,545,381 83,281,147 87,192,358 91,287,256 95,574,466 100,063,021
Oferta actual
Atenciones del SIS
14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656 14,693,656
Brecha Atenciones
del SIS -51,510,927 -54,620,156 -57,875,406 -61,283,536 -64,851,725 -68,587,490 -72,498,702 -76,593,600 -80,880,810 -85,369,365
D. Análisis técnico del PIP
De acuerdo al análisis realizado en el capítulo de identificación, se ha determinado que el proyecto consta de los siguientes componentes: Compra de un terreno y construcción de la Sede Institucional. Adquisición de equipamiento y mobiliario. Implementación de un mejorado sistema de información. Implementación del sistema de manejo de información en la gestión por procesos del SIS.
Análisis de localización En lo que respeta a la compra de terreno, se ha tomado en cuenta los siguientes datos:
* En cuanto a la localización, la tipología del proyecto implica la adquisición de un terreno para la construcción de un
nueva infraestructura; para este estudio se cuenta con tres (03) opciones donde se realizaría el proyecto; por tanto no
podemos especificar un lugar exacto de la construcción dado que primero debería comprarse el terreno, solo
especificamos que se encuentra en Lima Metropolitana.
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Compra de un terreno que pueda contener la construcción de 6,837.50m2 de infraestructura de la sede central del SIS.
La zonificación para el permiso de oficinas administrativas del tipo seguros de salud es Comercio Zonal CZ o Comercio Metropolitano, pudiéndose solicitar un cambio o ajuste zonal para la Zonificación RDA y RDM. Estos datos se toman de cada uno de los terrenos analizados y es proporcionado por la Municipalidad distrital correspondiente.
El terreno debe ser de fácil accesibilidad. Se propone considerar la ruta del Metro de Lima, el Metropolitano, Corredor Azul y las vías metropolitanas más importantes de la ciudad.
Los parámetros urbanísticos del terreno deben permitir una ampliación futura en pisos superiores. Esto se toma como el valor del crecimiento de la edificación.
Las ubicaciones con frente a Avenida o Parque serán más valoradas que frente a calle. Así como su ubicación en esquina o entre lotes dentro de la manzana a la que pertenecen.
Bajo este contexto se ha procedido analizar un total de 20 opciones de compra, tomando como referencia final 3 opciones de terrenos que tienen los mejores puntajes en los atributos señalados. Sobre ellos, se ha realizado el análisis de los precios del mercado, teniendo un costo promedio de S/ 5,592 por m2 de terreno.
Análisis de tamaño
En lo que respecta al factor de recurso humano, el análisis del tamaño proyectado en el horizonte de evaluación del proyecto, se ha podido determinar que en año 1 se requiere la dotación total de 377 trabajadores y en el año 10, el requerimiento se incrementaría a 423 trabajadores
Respecto al factor de infraestructura, de acuerdo al CAP proyectado al Año 10, donde se proyecta contar con un total de 423 personas trabajando en las unidades orgánicas de la sede central del SIS, tomando, asimismo, en consideración los parámetros y coeficientes de ocupación del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.080 - Oficinas, se ha determinado que se tiene un requerimiento total de área física de 6,837.50 m2, donde el programa arquitectónico considera adicionalmente las áreas complementarias de uso común para toda la Entidad, como es la Sala de Uso Múltiples con capacidad para 150 personas, la Cafetería, Centro de capacitación para 25 personas, Lactario, Tópico, Archivos y depósitos generales y la Sala de Data Center y Comunicaciones para todo el edificio.
En lo que respeta al factor de equipamiento y mobiliario, el requerimiento asciende a un total 201 y 792 unidades de bienes de equipamiento y mobiliario respectivamente.
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El análisis del requerimiento del sistema de manejo de información, ha considerado el contrato de una consultoría que permita determinar la intervención en el sistema de manejo de información en la gestión por procesos del SIS, a fin de mejorar:
Generar una gestión enfocada a una planificación integral del manejo del sistema de información y la incorporación de buenas práctica y estándares internacionales,
Actualización del sistema en función a los avances tecnológicos,
Integración estandarizada y homogénea a nivel de arquitectura de datos, comunicaciones, seguridad y aplicaciones de sistemas; plataformas tecnológicas integradas mediante interfaces,
Existencia de información utilizada en los procesos internos del SIS y que estén estructurados en base de datos y sistemas,
Disminución de los procesos institucionales desarrollados manualmente, y
Desarrollo de políticas, normas y procedimientos de sistemas de información
Metas del proyecto
A continuación se presenta las metas de cada componente:
Metas por cada componente del proyecto
COMPONENTE META
• Suficientes y adecuadas instalaciones físicas para el desarrollo de actividades laborales en las unidades orgánicas de la sede central del SIS
• Compra de un terreno que pueda contener la construcción de 6,837.50m2
de infraestructura de la sede central del SIS.
• Eficiente e insuficiente dotación de equipamiento y mobiliario
• Dotación de un total de 201 bienes de equipamientos, y • Dotación de un total de 792 bienes de mobiliarios
• Eficiente sistema de manejo de información del SIS
• Un Estudio referido al diseño del plan de implementación de mejoras al sistema de manejo de información
• Implementación del plan de implementación de mejoras al sistema de manejo de información
• 377 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de programas informáticos a nivel de usuario
• 164 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimiento de programas a nivel especializado por cada proceso que desarrollan en el marco de sus funciones
• 60 personas (Oficina General de Administración de Recurso), con conocimiento en el manejo de sistemas informáticos que faciliten la operatividad de sus funciones
• Personal altamente capacitado en el manejo de procesos operativos con enfoque a la política de modernidad del estado
• 40 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos estratégicos mejorados
• 220 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos misionales mejorados
• 231 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos de soporte mejorados
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E. Costos del PIP
a. Costos de Inversión: De acuerdo al detalle siguiente, el monto de inversión total a precios privados asciende a S/. 63,843,221.34 soles.
Costos de inversión a precios privados
b. Costos de operación y mantenimiento:
- En la situación sin proyecto: De acuerdo a la información proporcionada por el área de logística del SIS, a la fecha el SIS incurre en un gasto total de S/.23,318,179.34, de los cuales, S/. 22,444,918.94 corresponden a gastos de operación y S/.873,260.40 a costos de mantenimiento, tal cual se muestra en el siguiente detalle, proyectado a costo constante en el horizonte de evaluación del proyecto:
Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados, situación sin proyecto
Componente
/acccionesActividades - Inversión Unidad Cantidad Costo Unitario COSTO DIRECTO UTILIDAD (10%)
GASTOS
GENERALES (10%)SUB TOTAL
IGV/RENTA
(18%/8%)
COSTO TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS
20,431,552.90 2,021,091.41 2,021,091.41 24,345,911.71 4,372,982.63 63,843,221.34
01.00.00 Mejora de la infraestructura 18,541,104.07 1,854,110.41 1,854,110.41 22,249,324.88 4,004,878.48 60,559,963.36
01.01.00Construccion de un edificio integral en
Terreno A18,541,104.07 1,854,110.41 1,854,110.41 22,249,324.88 4,004,878.48 26,254,203.36
Obras preliminares y provisionales glb 1.00 158,198.55 158,198.55 15,819.86 15,819.86 189,838.26 34,170.89 224,009.15
Estructuras (Incluye tres sotanos) m2 6,837.50 755.56 9,023,480.30 902,348.03 902,348.03 10,828,176.36 1,949,071.74 12,777,248.10
Arquitectura m2 6,837.50 578.40 6,688,782.22 668,878.22 668,878.22 8,026,538.66 1,444,776.96 9,471,315.62
Instalaciones electricas y luminotecnica m2 6,837.50 243.59 1,406,818.95 140,681.90 140,681.90 1,688,182.74 303,872.89 1,992,055.63
Instalaciones sanitarias m2 6,837.50 192.80 670,404.44 67,040.44 67,040.44 804,485.33 144,807.36 949,292.69
Sistema de comunicación y redes m2 6,837.50 115.70 355,360.15 35,536.02 35,536.02 426,432.18 76,757.79 503,189.97
Seguridad externa y CCTV m2 6,837.50 180.50 84,873.62 8,487.36 8,487.36 101,848.34 18,332.70 120,181.05
Obras exteriores y areas verdes* m2 750.00 112.89 153,185.84 15,318.58 15,318.58 183,823.01 33,088.14 216,911.15
01.02.00 Adquisicion de Terreno 32,889,780.00
Compra de Terreno m2 5,880.00 5,593.50 32,889,780.00
01.03.00 Expediente Técnico estudio 1.00 746,150.00 746,150.00
01.04.00 Supervisión informe 1.00 669,830.00 669,830.00
02.00.00 Mejora del equipamiento y mobiliario 1,069,810.00 106,981.00 106,981.00 1,283,772.00 231,078.96 1,883,340.96
02.01.00 Adquisición de Equipamiento Informatico und 1 502,000.00 502,000.00 50,200.00 50,200.00 602,400.00 108,432.00 710,832.00
02.02.00 Adquisición de Mobiliario de oficina und 1 567,810.00 567,810.00 56,781.00 56,781.00 681,372.00 122,646.96 804,018.96
02.03.00 Plan de adquisiciones estudio 1.00 252,800.00 252,800.00
02.04.00 Supervisión informe 1.00 115,690.00 115,690.00
03.00.00 Mejora del sistema de informacion 598,000.00 55,000.00 55,000.00 708,000.00 122,640.00 1,047,203.00
03.01.00
Diseño del plan de implementación de
mejoras al sistema de manejo de
información
und 1 48,000.00 48,000.00 48,000.00 3,840.00 51,840.00
03.02.00Adquisición de Bs (equipamiento) y Ss
(sistemas) necesariosglb 1 550,000.00 550,000.00 55,000.00 55,000.00 660,000.00 118,800.00 778,800.00
03.03.00Desarrollo de capacitacion al personal del
SISglb 1 105,873.00 105,873.00
03.04.00 Supervisión informe 1 110,690.00 110,690.00
04.00.00 Manejo de procesos operativos 127,824.00 233,514.00
04.01.00Desarrollo de capacitacion al personal del
SISglb 1 127,824.00 127,824.00 127,824.00
04.02.00 Supervisión informe 1 105,690.00 105,690.00
05.00.00 Costos intangibles 94,814.83 5,000.00 5,000.00 104,814.83 14,385.19 119,200.02
05.01.00 Estudio de línea de base und 1 16,000 16,000.00 16,000.00 1,280.00 17,280.00
05.02.00 Mitigacion de impacto ambiental glb 1 13,815 13,814.83 13,814.83 1,105.19 14,920.02
05.03.00 Licencias/otros glb 1 50,000 50,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 10,800.00 70,800.00
05.04.00 Evaluacion de culminación und 1 15,000 15,000.00 15,000.00 1,200.00 16,200.00
Costo de inverson total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20281 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94 S/. 22,444,918.94
Pago de personal S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78 S/. 20,616,638.78
Pago de servicios S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16 S/. 270,632.16
Alquiler de locales S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00 S/. 1,540,020.00
Arbitrios S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40 S/. 873,260.40
Pago personal de
mantenimientoS/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40 S/. 279,260.40
Pago personal de seguridad S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00 S/. 540,000.00
Fumigacion S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00
Mantenimiento impresoras S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00
TOTAL O&M S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34 S/. 23,318,179.34
CONCEPTO
Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento del servicio de gestión pública administrativa de la Sede Central del SIS, en Lima Metropolitana, provincia y departamento de Lima”
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- En la situación con proyecto, el costo total proyectado, en la situación con proyecto,
en el año 1, asciende a S/. 21,872,068.33, de los cuales, S/. 21,394,068.33 corresponden a gastos de operación y S/. 478,000.00 a costos de mantenimiento; alcanzando un total en el año 10 de S/. 26,008,656.94, cuyo incremento anual se da en el concepto de pago de personal, de acuerdo a la proyección de dotación esperada.
Estimación de costos de Operación y Mantenimiento proyectado a precios privados, situación con proyecto
F. Beneficios del PIP
El presente proyecto tiene como beneficiario directo a la población atendida por el SIS, a miras de lograr se mejore las condiciones laborales para el desarrollo de sus funciones.
En cuanto a los beneficios cualitativos que genera el proyecto, entre otros se tiene:
Incrementar la calidad en la provisión y prestación del servicio público brindado por la sede central del SIS.
Contar con ambientes adecuados para atender la creciente demanda del servicio del SIS.
Alinear los planes estratégicos del SIS con las estrategias de modernización, haciendo lo propio con su estructura organizacional y sus procesos relevantes.
Fortalecer la gestión administrativa para responder a las demandas y retos, a través del mejoramiento de las condiciones laborales físicas y de requerimiento de recursos, necesarios en la sede central del SIS
Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional, a través del mejoramiento de las capacidades del personal administrativo de la sede central del SIS.
G. Resultados de la evaluación social
La metodología a aplicar en el caso de este proyecto es la de costo/eficacia, cuyas variables de análisis son:
Flujo de costos sociales proyectados, el cual ha sido previamente estimado en el ítem de costos sociales, del presente estudio.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20281 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 21,394,068.33 S/. 21,809,093.16 S/. 22,234,513.03 S/. 22,670,634.54 S/. 23,117,774.89 S/. 23,576,262.28 S/. 24,046,436.37 S/. 24,528,648.73 S/. 25,023,263.30 S/. 25,530,656.94
Pago de personal S/. 20,794,440.33 S/. 21,209,465.16 S/. 21,634,885.03 S/. 22,071,006.54 S/. 22,518,146.89 S/. 22,976,634.28 S/. 23,446,808.37 S/. 23,929,020.73 S/. 24,423,635.30 S/. 24,931,028.94
Pago de servicios S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00 S/. 582,000.00
Arbitrios S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00 S/. 17,628.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00 S/. 478,000.00
Pago personal de
mantenimientoS/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
Pago personal de seguridad S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00 S/. 204,000.00
Fumigacion S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00
Mantenimiento impresoras S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
Mantenimiento de locales S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
TOTAL O&M S/. 21,872,068.33 S/. 22,287,093.16 S/. 22,712,513.03 S/. 23,148,634.54 S/. 23,595,774.89 S/. 24,054,262.28 S/. 24,524,436.37 S/. 25,006,648.73 S/. 25,501,263.30 S/. 26,008,656.94
CONCEPTO
Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento del servicio de gestión pública administrativa de la Sede Central del SIS, en Lima Metropolitana, provincia y departamento de Lima”
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Población beneficiaria que para el caso del proyecto viene a ser la población atendida por el SIS entre el año 2019 a 2028 que demandan el servicio de gestión pública administrativa.
Bajo este contexto, en función al total de las personas que se atienden al SIS, las mismas que generan por la gestión pública administrativa de las atenciones, se tiene, en correspondencia, en el horizonte proyectado al año 10 que la población beneficiaria total es de 14,323,830.
Indicadores de rentabilidad social INDICADORES SOCIALES VALORES
VAC (9%) S/. 57,575,230.77
Población Beneficiaria 14,323,830
Indicador C/E S/. 4.02
. Bajo este contexto, Se realiza el análisis de sensibilidad de los resultados de la evaluación social.
Sensibilidad
Se ha procedido a analizar las siguientes variables:
Variación del costo de inversión global, Al analizar las variaciones de los costos de inversión en +-30% y manteniendo constante los costos incrementales, obtenemos que el VACS y el indicador costo eficacia (C/E) varían en +-28.82%, el indicador C/E aumentará a S/.5.18 si aumentan los costos de inversión en 30% y disminuirá a S/.2.86 si disminuyen los costos de inversión en 30%. Para este tipo de proyectos no se cuenta con una línea de corte u otra alternativa con que se pueda realizar la comparación del costo eficacia; al verificar con proyectos similares se observa que la cantidad de usuarios atendidos con respecto a los costos de inversión llegan a obtenerse indicadores cuyos valores son mayores al obtenido en el PIP*, ello demuestra que para la tipología del presente proyecto, el indicador C/E llega a tener valores relativos y dependerá del tipo de servicio y la cobertura. A fin de hacer el comparativo con un valor referencial, tendremos en cuenta que según la Directiva General del SNIP, los PIP con montos mayores a S/.6 millones de soles no deben variar más de 20%. Por lo tanto, nuestros indicador C/E llega a ser rentable si es un valor menor a S/.4.79 por persona atendida. Ello podemos ver en la siguiente tabla y gráfico:
* Proyecto con código SNIP 141494 cuyo indicador C/E es 42,824 y es mucho mayor que el C/E del PIP SIS de 4.02.
Proyecto con código SNIP 162535 cuyo indicador C/E es 2,880 y es mucho mayor que el C/E del PIP SIS de 4.02.
Proyecto con código SNIP 2275924 cuyo indicador C/E es 69.57 y es mucho mayor que el C/E del PIP SIS de 4.02.
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Análisis de sensibilidad, según variación del costo de inversión
PORCENTAJESDE VARIACION
COSTO DE INVERSIÓN
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS
VACS
INDICADOR COSTO EFICACIA (Cantidad
promedio de atendidos al SIS)
COSTO EFICACIA
VALOR DE REFERENCIA
30% S/. 71,893,138.27 S/. 2,272,816.72 S/. 74,165,954.99 14,323,830 S/. 5.18 S/. 4.79
25% S/. 69,128,017.57 S/. 2,272,816.72 S/. 71,400,834.28 14,323,830 S/. 4.98 S/. 4.79
20% S/. 66,362,896.86 S/. 2,272,816.72 S/. 68,635,713.58 14,323,830 S/. 4.79 S/. 4.79
15% S/. 63,597,776.16 S/. 2,272,816.72 S/. 65,870,592.88 14,323,830 S/. 4.60 S/. 4.79
10% S/. 60,832,655.46 S/. 2,272,816.72 S/. 63,105,472.18 14,323,830 S/. 4.41 S/. 4.79
5% S/. 58,067,534.76 S/. 2,272,816.72 S/. 60,340,351.47 14,323,830 S/. 4.21 S/. 4.79
0% S/. 55,302,414.05 S/. 2,272,816.72 S/. 57,575,230.77 14,323,830 S/. 4.02 S/. 4.79
-5% S/. 52,537,293.35 S/. 2,272,816.72 S/. 54,810,110.07 14,323,830 S/. 3.83 S/. 4.79
-10% S/. 49,772,172.65 S/. 2,272,816.72 S/. 52,044,989.37 14,323,830 S/. 3.63 S/. 4.79
-15% S/. 47,007,051.94 S/. 2,272,816.72 S/. 49,279,868.66 14,323,830 S/. 3.44 S/. 4.79
-20% S/. 44,241,931.24 S/. 2,272,816.72 S/. 46,514,747.96 14,323,830 S/. 3.25 S/. 4.79
-25% S/. 41,476,810.54 S/. 2,272,816.72 S/. 43,749,627.26 14,323,830 S/. 3.05 S/. 4.79
-30% S/. 38,711,689.84 S/. 2,272,816.72 S/. 40,984,506.56 14,323,830 S/. 2.86 S/. 4.79
H. Sostenibilidad del PIP
El proyecto presenta sostenibilidad en las etapas de ejecución y operación y mantenimiento del
proyecto.
Asimismo, el SIS presenta disponibilidad presupuestaria para asumir el costo adicional de la
operación y mantenimiento del proyecto en el horizonte de evaluación.
I. Impacto Ambiental
Se ha identificado que la ejecución del proyecto generará impactos negativos al medio ambiente
por lo que se ha contemplado la implementación de medidas de mitigación que demandará in costo
directo adicional de S/. 28,903.42. Se debe precisar que estos costos están considerados en el flujo
del costo de inversión.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO COSTO
PARCIAL(S/.) COSTO
TOTAL (S/.)
Descripción
RIEGO DE AREA DE TRABAJO CON AGUA
M2 3,000.00 S/.8.69 S/. 26,070.00
RECOLECCION DE DESECHOS DE OBRA
Glb 1 S/. 923.78 S/. 923.78
REHABILITACION DE AREA DE PREPARADO DE CONCRETO
glb 1 S/. 847.64 S/. 476.00
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LONA PARA PROTECCION DE AGREGADOS
M2 150.00 S/.7.08 S/. 1,062.00
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/.
28,903.42
J. Organización y Gestión
La unidad Formuladora es SIS, a través de la Oficina de Cooperación Técnica e Inversiones de la Dirección General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, la cual es responsable de desarrollar el proceso de elaboración o formulación de los Proyectos de Inversión Pública en forma oportuna, eficiente y con calidad.
La Unidad Ejecutora es el SIS, representado por la Jettatura del mismo, siendo las unidades d apoyo las siguientes:
- Operativamente el Área Técnica (AT) Asignada a la ejecución del proyecto, de acuerdo a los componentes a desarrollar es la Oficina General de Administración de Recursos – OGAR, facultada por lo dispuesto en el Art. 23° del ROF, inciso 23.2.
- De otro lado, presupuestalmente, la responsabilidad funcional recae en la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional – OGPPDO y de la jefatura, tal cual señala el Art. 18° y 11° del ROF, respectivamente
La entidad responsable de la operación y mantenimiento, es el Seguro Integral de Salud - SIS, a través de la Jefatura del SIS, en coordinación con la Oficina General de Administración de Recursos – OGAR y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional - OGPPDO; quienes en su marco funcional tienen la responsabilidad, entro otros de:
Jefatura: Art. 11° del ROF, inciso 11.3
Aprobar los estados financieros, la memoria anual, los planes de la institución, así como los documentos técnicos normativos de gestión institucional
OGAR: Art. 23° del ROF, inciso 23.2
Conducir y ejecutar la administración de los recursos financieros, patrimoniales, presupuestales y de recursos humanos; así como la ejecución de los gastos mediante la adquisición de bienes, servicios, su procesamiento e información contable, con la emisión de los estados Financieros y Presupuestales a nivel institucional
OGPPDO: Art. 18° del ROF, inciso 18.3
Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario
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K. Plan de implementación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d
MF1
1.1 Compra de terreno
Estudio de mercado un estudio OGAR 1 profesional
Proceso de adquisicion un proceso OGAR 1 profesional
Compra de terreno un activo OGAR comité encargado
1.2 Elaboracion de Expediente Tecnico
Elaboracion de terminos de referencia un TdR OGAR Consultora
Proceso de contratacion un proceso OGAR 1 profesional
Elaboracion del expediente tecnico un estudio OGAR equipo consultor
Aprobacion del expediente tecnico 1 Exp. Tecnico aprobado Jefatura Equipo revisor
1.3 Construcción del edificio integral
Elaboracion de terminos de referencia un TdR OGAR Consultora
Proceso de contratacion un proceso OGAR 1 profesional
Ejecucion de obra un estudio OGAR empresa contratada
1.4. Supervision
Elaboracion de terminos de referencia un TdR OGAR Consultora
Proceso de contratacion un proceso OGAR 1 profesional
Supervision un supervisor OGAR Consultor
MF2
2.1. Equipmaineto
Proceso de adquisicion un proceso OGAR 1 profesional
Adquision de equipamiento bienes OGAR comité encargado
2.2 Mobiliario
Proceso de adquisicion un proceso OGAR 1 profesional
Adquision de equipamiento bienes OGAR comité encargado
MF3
3.1 Diseño del Plan de mejora del sistema de información
Elaboracion de terminos de referencia un TdR OGAR Consultora
Proceso de contratacion un proceso OGAR 1 profesional
Consultoria un plan OGAR Consultor
3.2 Adquision de Bs (equipamiento) y Ss (sistemas) necesarios
Proceso de adquisicion un proceso OGAR 1 profesional
Adquision de equipamiento bienes OGAR comité encargado
3.3 Desarrollo de capacitacion al personal del SIS
MF4
4.1 Plan de capacitacion un plan OGAR Consultoría
Otros conceptos
Estudio de linea de base un estudio OGAR Consultoría
Evaluacion de culminacion un informe OGAR Consultoría
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FASE DE POST INVERSIÓN
RECURSOS
FASE DE INVERSIÓN
Suficientes y adecuadas instalaciones físicas para el desarrollo de actividades
laborales en las unidades orgánicas de la sede central del SIS
Eficiente y suficiente dotación de equipamiento y mobiliario
Eficiente sistema de manejo de información del SIS
Personal altamente capacitado en el manejo de procesos operativos con
enfoque a la política de modernidad del Estado
RESPONSABLE2016 2017 2018ACTIVIDADES METAS
PERIODO DE EVALUACIONPERIODO 0 (En Meses)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
13
L. Marco Lógico
NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN
Altos niveles de satisfacción de la población usuaria del servicio público administrativo brindado por las unidades orgánicas de la sede central del SIS
El nivel de satisfacción de la población atendidos alcanzará a 95% al año 2028
Encuestas y Entrevistas aplicadas a la población atendida al SIS
Mantenimiento de la política nacional dentro del enfoque de la Modernización de la gestión del estado
PROPOSITO
Suficiente capacidad operativa de las áreas administrativas para la prestación del servicio a los afiliados del SIS
Reducción del porcentaje de personal insatisfecho con las condiciones físicas de 35% a 5% en el año 2019
Encuestas y Entrevistas al personal que trabaja en las unidades orgánicas de la sede central del Seguro Integral de Salud – SIS
Articulación operacional de las unidades orgánicas de la sede central del SIS
COMPONENTE
Suficientes y adecuadas instalaciones físicas para el desarrollo de actividades laborales en las unidades orgánicas de la sede central del SIS
A enero del 2018 las unidades orgánicas de sede central del SIS contarán con un local institucional propio, con la disponibilidad de 6,837.50 m2 de área construida.
Acta de entrega de Obra Informe Final de la OGPPDO y OGAR
Habilitación de presupuesto. Disponibilidad de materiales de construcción. Disponibilidad de profesionales especializados para con la ejecución del componente. Existen procedimientos administrativo s que facilitan la ejecución del proyecto.
Moderno y funcional equipamiento y mobiliario para las actividades diarias de las áreas administrativas del SIS
A abril del 2018 las unidades orgánicas de sede central del SIS contarán con la disponibilidad al 100% del requerimiento de bienes (equipamiento y mobiliario) que requieren mínimamente para el desarrollo de sus funciones, adquisición de 201 bienes de equipamiento y 792 bienes de mobiliarios.
Informe Final de la OGPPDO y OGAR Inventario de bienes del SIS del 2018
Eficiente sistema de manejo de información
del SIS
A abril del 2018 el SIS cuenta con un sistema de manejo de información optimo y actualizado. Adquisición de equipamiento de mejora del sistema de manejo de información A agosto del 2018, la totalidad del personal que labora en las unidades orgánicas de sede central del SIS tendrán capacidades operativas adecuadas para con el manejo de información del SIS.
Informe Técnico Final de Oficina General de Tecnología de la Información. Informe Final de la OGPPDO y OGAR. Inventario de bienes del SIS del 2018. Lista de asistencia a los talleres de capacitación. Encuestas y Entrevistas al personal que trabaja en las unidades orgánicas de la sede central del Seguro Integral de Salud – SIS
377 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de programas informáticos a nivel de usuario
Informe de la OGAR respecto al Proceso de capacitación.
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164 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimiento de programas a nivel especializado por cada proceso que desarrollan en el marco de sus funciones
Documento que certifique la convocatoria al personal para la realización de los talleres de capacitación.
60 personas (Oficina General de Administración de Recurso), con conocimiento en el manejo de sistemas informáticos que faciliten la operatividad de sus funciones
Documento que certifique
la convocatoria al personal para la realización de los talleres de capacitación
Personal altamente capacitado en el manejo de procesos operativos
con enfoque en la política de modernidad del
estado
A octubre del 2018 se contará con personal capacitado en el manejo de procesos operativos con enfoque en la política de modernidad del estado.
Lista de asistencia
40 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos estratégicos mejorados
Documento que certifique la convocatoria al personal para la realización de los talleres de capacitación
220 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos misionales mejorados
231 personas (trabajadores de las unidades orgánicas de la sede central del SIS) con conocimientos de procesos de soporte mejorados
ACTIVIDADES
Compra de un terreno Se tiene proyectado comprar un terreno con un costos aproximado de S/. 32,889,780
Informe de la OGAR respecto al Proceso de Adquisición
Contar con los recursos financieros y
humanos para ejecutar el PIP.
Compromiso de las autoridades del SIS
con el PIP. Se cumple con los parámetros que
otorgaron la viabilidad del PIP.
Inclusión del PIP en el PIA 2016.
Documento legal de compra de terreno
Construcción del local institucional de la unidades orgánicas de la sede central del Seguro Integral de Salud – SIS
Se construirá un local institucional, cuyo costo
aproximado de S/.26'254,203.36
Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto.
Informes y documentos que sustenten de gastos diversos.
Cuaderno de obra e informe de supervisión
Contratación de la elaboración del expediente técnico por un monto de S/.746,150.00
Liquidación de obras
Contratación del servicio de supervisión de obra S/.669,830.00
Acta de Terminación de Obras
Verificaciones en campo
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Adquisición de equipamiento y
mobiliario
Compra de un total de 201 bienes de equipamientos, con un costo total aproximado de S/.710,832.00
Informe de la OGAR respecto al Proceso de Adquisición
Dotación de un total aproximado de 792 bienes de mobiliarios, con un costo total de S/.804,018.96
Documento que sustenta la compra de los bienes
Plan de adquisiciones S/.252,800.00 y supervisión de adquisición de equipamiento y mobiliario S/.115,690.00
Acta de adquisición y verificación
Mejoramiento del sistema de manejo de información
Se contratará a un consultor a fin de que desarrolle el Estudio referido al diseño del plan de implementación de mejoras al sistema de manejo de información, con un costo total aproximado de S/.51,840.00
Informe de la OGAR respecto al Proceso de contratación
Informe Técnico Final de la Oficina General de Tecnología de la Información.
Implementación del equipamiento de las mejoras al sistema de manejo de información por un costo estimado de S/. 778,800.00
Informe Técnico Final de la Oficina General de Tecnología de la Información.
Informe de la OGAR respecto al Proceso de Adquisición.
Documento que sustenta la compra de los bienes.
Desarrollo de capacitación al personal del SIS, cuyo costo asciende a S/.105,783.00 y costos de supervisión S/.110,690.00
Informe Técnico de la Oficina General de Tecnología de la Información.
Capacitación a personal
La capacitación del personal, estará en función al resultado final del mejoramiento de los procesos que el SIS viene trabajando en el marco de la migración a SERVIR y en miras a lograr la Modernización de la prestación del servicio público, para efectos del presente estudio se hace una estimación de costo total que costará esta capacitación, lo cual asciende a un total de S/.127,824.00, y costos de supervisión de S/.105,690.00
Informe de la OGAR respecto al Proceso de capacitación
Asistencia completa a las capacitaciones