Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI
Prog Keg Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 5 6 7 8 11 13 15 17 19 21 22 23
1 Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Cakupan Layanan
Infrastruktur dan
Penataan Ruang
62,54%
1 Persentase
Panjang Jalan
Kabupaten Dalam
Kondisi Mantap
15 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Persentase jalan
dan jembatan
dalam kondisi
baik/sedang
Rp 102.508.905.750 Rp 34.621.886.000 34.227.500.000,00 Rp 51.174.423.062 Rp 62.291.865.368 Rp284.824.580.180
15.01 Perencanaan
Pembangunan Jalan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Jalan
1 Dokume
n
2 Dokume
n
Rp 226.411.750 1 Dokume
n
Rp 200.000.000 3 Dokume
n
207.500.000,00 4 Dok Rp 228.250.000 5 Dok Rp 251.075.000 15 Dok Rp 1.113.236.750 DISPUPR
15.02 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang
jalan terbangun
3,12 Km
15.03 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang
jalan terbangun
3,12 Km 3,12 Km Rp 569.964.250 10,88 Km Rp 1.980.000.000 20 Km 12.250.000.000,00 22 Km Rp 26.999.173.062 26 Km Rp 32.699.090.368 82 Km Rp 74.498.227.680 DISPUPR
Jumlah Panjang
Jalan yang
ditingkatkan
29,8 Km 32 Km 80 Km 85 Km
15.04 Perencanaan
Pembangunan
Jembatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jembatan
4 Dok 1 Dok Rp 200.000.000 2 Dok Rp 181.000.000 4 Dok 387.500.000,00 4 Dok Rp 426.250.000 4 Dok Rp 468.875.000 4,00 Dok Rp 1.663.625.000 DISPUPR
15.05 Pembangunan
Jembatan
Jumlah panjang
Jembatan
Terbangun
57,9 Mtr Rp 5.329.148.000 93 Mtr Rp 5.210.000.000 114 Mtr 21.382.500.000,00 115 Rp 23.520.750.000 115,00 Mtr Rp 28.872.825.000 115,00 Mtr Rp 84.315.223.000 DISPUPR
15.07 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang
jalan yang
ditingkatkan
9,19 Km 10,88 Km Rp 7.655.404.000
15.08 Peningkatan Jalan
(DAK)
Panjang jalan yang
ditingkatkan
66,9 Km 19 Km Rp 19.395.482.000
15:09 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang
jalan yang
ditingkatkan
9,19 Km 9,19 Km Rp 8.353.991.750
15.10 Peningkatan Jalan
(DAK)
Panjang jalan yang
ditingkatkan
66,9 Km 66,9 Km Rp 87.829.390.000
18 Program
Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan Dan
Jembatan
Persentase Jalan
dan Jembatan
yang terpelihara
Rp 7.643.506.600 Rp 10.385.619.000 17.306.000.000,00 Rp 18.156.600.000 Rp 23.972.260.000 Rp 77.463.985.600
18.01 Perencanaan
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan
1 Dok 1 Dok Rp 181.002.500 1 Dok Rp 250.000.000 2 Dok 188.500.000,00 2 Dok Rp 207.350.000 3,00 Dok Rp 228.085.000 9,00 Dok Rp 1.054.937.500 DISPUPR
18:02 Perencanaan
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jembatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jembatan
1 Dokume
n
100.000.000,00 1 Dokume
n
Rp 110.000.000 1 Dokume
n
Rp 121.000.000 1 Dokume
n
Rp 331.000.000 DISPUR
18.03 Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jalan
Jumlah Panjang
Jalan Yang
terpelihara
90 Km 132,7 Km Rp 7.462.504.100 36,48 Km Rp 10.135.619.000 854,1 Km 17.017.500.000,00 947,7 Km Rp 17.839.250.000 1.053 Km Rp 23.623.175.000 1.053 Km Rp 76.078.048.100 DISPUPR
18:04 Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jembatan
Jumlah Panjang
Jembatan Yang
terpelihara
658.500.000,00 Rp 724.350.000 Rp 796.785.000 Rp 2.179.635.000 DISPUR
20 Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan
Jembatan
Jumlah Dokumen
Data Base Jalan
dan Jembatan
60% 66,51% Rp 250.000.000 Rp 160.000.000
20:01 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah Panjang
Jalan yang ada
1.178,46 Km 1.178,46 Km Rp 250.000.000 1.178,46 Km Rp 160.000.000
LokasiTahun Ke-1 Thn 2017 Tahun Ke-2 Tahun 2018 Tahun Ke-3 Tahun 2019 Tahun Ke-4 Tahun 2020 Tahun Ke-5 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode No Tujuan SasaranKode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program Target Target Target Target Target Target
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
PD
Penanggun
18 20
Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Pekerjaan
Umum53,71% 54% 60% 70% 90%
3 9 10 12 14 16
56,51% 65% 73% 81% 90%
30,40% 42,15% 53% 71,66% 82%
100% 100%
75%
56,51% 60% 80% 100%100%100%100%
100%
100%
20:02 Inspeksi Kondisi
Jembatan
Jumlah panjang
Jembatan yang ada
Rp 50.000.000
21 Program Tanggap
Darurat Jalan Dan
Jembatan
Persentase Jalan
dan Jembatan
yang terpelihara
dalam kondisi
tanggap darurat
66,51% 66,51% Rp 576.800.000 75% Rp 925.000.000 80% 2.015.000.000,00 90% Rp 2.216.500.000 95% Rp 3.838.150.000 100% Rp 9.571.450.000
21.01 Rehabilitasi Jalan
Dalam Kondisi
Tanggap Darurat
Jumlah panjang
jalan yang
tertangani/terpelihar
a dalam kondisi
tanggap darurat
1,5 Km 1,5 Km Rp 576.800.000 5 Km Rp 925.000.000 7,5 Km 2.015.000.000,00 10 Km Rp 2.216.500.000 10,00 Km Rp 3.838.150.000 34 Km Rp 9.571.450.000 DISPUPR
21.02 Rehabilitasi Jembatan
Dalam Kondisi
Tanggap Darurat
Jumlah jembatan
yang tertangani
ketika terjadi
bencana
2 Unit 2 Unit Rp 80.000.000 1 Unit Rp 205.000.000 5 Unit 990.000.000,00 10 Unit Rp 1.089.000.000 Rp 10 Unit Rp 3.197.900.000 28 Unit Rp 5.561.900.000 DISPUPR
22 Program Sistem
Informasi Data base
Jalan dan Jembatan
Jumlah Dokumen
Data Base Jalan
dan Jembatan
99% 208.500.000,00 100% Rp 229.350.000 100% Rp 252.285.000 100% Rp 690.135.000
22.01 Penyusunan Sistem
Informasi/Data Base
Jalan
Jumlah Dokumen
Sistem
Informasi/Data
Base Jalan
1 Dok 208.500.000,00 1 Dok Rp 229.350.000 1 Dok Rp 252.285.000 3 Dok Rp 690.135.000 DISPUPR
22.02 Penyusunan Sistem
Informasi/Data Base
Jembatan
Jumlah Dokumen
Sistem
Informasi/Data
Base Jembatan
1 Dok 83.500.000,00 1 Dok Rp 91.850.000 1 Dok Rp 101.035.000 3 Dok Rp 276.385.000 DISPUPR
30 Program
Pembangunan
Infrastruktur
perdesaan
Persentase
pembangunan
jalan dan
jembatan di
perdesaan
Rp 23.593.299.950 Rp 29.786.304.500 9.162.002.033,00 Rp 8.624.400.000 Rp 14.486.840.000 100% Rp 85.652.846.483
30.02 Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perdesaan
Jumlah Panjang
Jalan dan Jembatan
Perdesaan Yang
terbangun
12,06 Km 16 Km Rp 16.548.377.750 22 Km Rp 22.346.304.500 25 Km 7.500.002.033,00 45, 06 Km Rp 6.824.400.000 51,08 Km Rp 10.506.840.000 159,14 Km Rp 63.725.924.283 DISPUPR
30.05 Rehabilitasi/pemelihara
an jalan dan jembatan
perdesaaan
Jumlah Panjang
Jalan dan
Jembatan
Perdesaan Yang
terpelihara
1,5 Km 148 Km Rp 7.044.922.200 148,8 Km Rp 7.440.000.000 28,175 Km 1.662.000.000,00 35,187 Km Rp 1.800.000.000 45,21 Km Rp 3.980.000.000 45,21 Km Rp 21.926.922.200 DISPUPR
40 Program Pengelolaan
Kawasan Pedesterian
Persentase
Pembangunan
trotoar
5.388.390.000,00 5.927.229.000,00 6.519.951.900,00
40.01 Penataan Sarana dan
Prasarana Pedesterian
Jumlah panjang
Trotoar yang
terbangun
4.863.390.000,00 Rp 5.349.729.000 Rp 5.884.701.900 DISPUPR
40.02 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pedesterian
Jumlah panjang
Trotoar yang
terpelihara
525.000.000,00 Rp 577.500.000 Rp 635.250.000 DISPUPR
Persentase Luas
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten
Kondisi Baik
60% 65% 67% 70% 75%
24 Program
Pengembangan Dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Persentase
Daerah irigasi
kondisi baik dan
terpelihara
58,26% 60% Rp 17.023.024.450 65% 6.078.735.000 67% 21.111.877.000,00 70% Rp 23.223.064.700 75% Rp 27.545.371.170 75% Rp 71.298.596.420 DISPUPR
24.01 Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi
2 Dokume
n
100.000.000,00 2 Dokume
n
Rp 110.000.000 2 Dokume
n
Rp 121.000.000 6 Dokume
n
Rp 331.000.000 DISPUPR
24.08 Pembangunan Pintu
Air
Jumlah bangunan
pintu air yang baru
5 Unit 172.500.000,00 5 Unit Rp 189.750.000 5 Unit Rp 208.725.000 15 Unit Rp 570.975.000 DISPUPR
66,51% 66,51% 69,94% 73,38% 80% 90%
24.10
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jaringan Irigasi
(DAU/IPDMIP)
Jumlah Panjang
Jaringan Irigasi
Yang di Rehab
1200 M 877 M Rp 1.224.840.000 775 M M 408.035.000 715 M 19.027.557.000,00 780 M Rp 20.930.312.700 Rp 795 M Rp 25.023.343.970 ####### M Rp 66.614.088.670 DISPUPR
24.13
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Pintu Air
Jumlah bangunan
pintu air yang
terpelihara
115 Unit 40 Unit 47.000.000,00 40 Unit Rp 51.700.000 Rp 40 Unit Rp 56.870.000 120 Unit Rp 155.570.000 DISPUPR
24.15 Optimalisasi Fungsi
Jaringan Irigasi yang
telah dibangun
Jumlah Luas
Daerah Irigasi
Kabupaten yang
berfungsi dan
terpelihara
10693 Ha 9164 Ha Rp 603.608.550 10693 Ha Rp 591.100.000 10693 Ha 584.820.000,00 10693 Ha Rp 643.302.000 10693 Ha Rp 707.632.200 10693 Ha Rp 3.130.462.750 DISPUPR
jumlah tenaga
honor penjaga pintu
air, pengawas
lapangan
26 Org
pemeliharaan rutin 46 D. I
24.16 Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
Jumlah P3A yang
aktif dan
berpartisipatif
25 P3A 25 P3A 150.000.000,00 25 P3A Rp 165.000.000 25 P3A Rp 181.500.000 50 P3A Rp 496.500.000 DISPUPR
24.18
Pembangunan/peningk
atan jaringan irigasi
Jumlah bangunan
jaringan irigasi yang
terbangun
200 Ha 135 Ha 1.030.000.000,00 Rp 1.133.000.000 Rp 1.246.300.000
Jumlah
bertambahnya luas
daerah irigasi yang
sudah ada
1 Kelompok
24.19
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jaringan Irigasi
(DAK)
Jumlah panjang
irigasi yang telah
terbangun dalam
kondisi terpelihara
Rp 4.711.000.000
24.20 Penguatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Jumlah Panjang
Jaringan Irigasi
yang di rehabilitasi
Rp 163.600.000
24.21 Peningkatan
Kompetensi Tenaga
OP, penilaian
pengamat, Juru
pengairan dan
PPA/POB
Jumlah tenaga OP,
Penilaian
Pengamat, Juru
Pengairan dan
PPA/POB
Rp 205.000.000
24.31
Rehabilitasi/Pemelihar
aan Jaringan Irigasi
yang telah di bangun
(DAK)
Jumlah panjang
irigasi yang telah
terbangun dalam
kondisi terpelihara
14150 M 6750 M Rp 13.889.000.000 4235 M
24.35 Penguatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
Jumlah Panjang
Jaringan Irigasi
yang di rehabilitasi
(WISMP)
550 M 350 M Rp 950.000.000
24.36 Penguatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (Hibah
WISMP/IPDMIP)
Jumlah Panjang
Jaringan Irigasi
Yang di Rehabilitasi
IPDMIP
0 Rp 236.334.400 4300 M
24.40 Peningkatan
Kompetensi Tenaga
OP dan Penguatan Air
Irigasi
Jumlah tenaga OP,
Penilaian
Pengamat, Juru
Pengairan dan
PPA/POB
18 Org 24 Org Rp 119.241.500 23 Org
26 Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konversi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Persentase jumlah
daerah aliran
sungai, danau dan
rawa
200.000.000,00 220.000.000,00 14% 242.000.000,00 Rp 662.000.000
26.05 Peningkatan
Partisipatif Masyarakat
dalam pengelolaan
sungai, danau dan
sumber daya air
lainnya
Jumlah kelompok
masyarakat yang
aktif dan
berpartisipatif
200.000.000,00 Rp 220.000.000 20
Kelomp
ok
Rp 242.000.000 20
Kelomp
ok
Rp 662.000.000 DISPUPR
36 Program Inspeksi
Kondisi Jaringan
irigasi, Sungai dan
Pantai
Persentase
jaringan irigasi,
Yang
teridentifikasi
kondisinya
50% 5% 75.000.000,00 5% 82.500.000 5% 90.750.000 37% Rp 248.250.000
36.01 Inpeksi Kondisi
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen
Data Base kondisi
jaringan irigasi
15 Dok 2 Dok 75.000.000,00 2 Dok Rp 82.500.000 2 Dok Rp 90.750.000 25 Dok Rp 248.250.000 DISPUPR
37 Program Inspeksi
Kondisi Jaringan
irigasi, Sungai dan
Pantai
Persentase
jaringan irigasi,
Yang
teridentifikasi
kondisinya
50% 5% Rp 68.089.700 5% Rp 75.000.000
37.01 Inpeksi Kondisi
Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen
Data Base kondisi
jaringan irigasi
15 Dok 2 Dok Rp 68.089.700 2 Dok Rp 75.000.000 2 Dok
Persentase
Kondisi Sungai
dalam kondisi baik
36% 41% 45% 48% 50%
17 Program
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjon
g
Persentase
terpenuhinya
Penanganan
pengendalian
Banjir
32% 4% Rp 2.799.197.400 3% Rp 669.500.000 3% 2.890.000.000,00 4% 3.179.000.000 4% 5.496.900.000 50% 15.034.597.400 DISPUPR
17.01 Perencanaan
Tuap/Talud/Bronjong
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Tuap/Talud/Bronjon
g
3 Dok 1 Dok Rp 6.897.000 1 Dok 100.000.000,00 1 Dok Rp 110.000.000 1 Dok Rp 121.000.000 7 Dok Rp 337.897.000 DISPUPR
17.03 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Jumlah Panjang
turap / talud /
bronjong yang
terbangun
35 Km 2,5 Km Rp 2.792.300.400 0,5 Km Rp 669.500.000 0,65 Km 2.790.000.000,00 0,7 Km Rp 3.069.000.000 1 Km Rp 5.375.900.000 Rp 40 Km Rp 14.696.700.400 DISPUPR
24 Program
Pengembangan Dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Persentase
jaringan pengairan
lainnya (sungai)
kondisi baik
30% 2% Rp 646.841.720 Rp 465.000.000
24.09 Pelaksanaan
Normalisasi Sungai
jumlah panjang alur
sungai yang
dinormalisasi
22,23 Km 5,2 Km Rp 646.841.720 4 Km Rp 465.000.000
Persentase
Kondisi Pantai
dalam kondisi baik
10,70% 12% 14% 16% 18%
24 Program
Pengembangan Dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
24.19 Perencanaan Pantai Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pantai
28 Program
Pengendalian Banjir
Persentase
penanganan
kerusakan abrasi
pantai
19% 2% Rp 2.872.858.000 1,70% Rp 2.725.380.000 2% 4.501.000.000,00 2% 4.951.100.000,00 2,67% 5.446.210.000,00 29% Rp 5.990.831.000
28.06 Pengembangan
Pengelolaan Daerah
rawa Dalam Rangka
Pengendali banjir
jumlah daerah rawa
yang dikelola
28.07 Peningkatan
Pembersihan dan
pengerukan Sungai/kali
Jumlah panjang
endapan sungai
yang dikeruk
3,5 Mtr 1.176.000.000,00 3,5 Mtr Rp 1.293.600.000 35,8 Mtr Rp 1.422.960.000 43 Mtr Rp 3.892.560.000 DISPUPR
28.09 Pembangunan
Prasarana Pengaman
Pantai
jumlah panjang
pengaman pantai
yang terbangun
45 Mtr 0,9 Mtr Rp 2.872.858.000 0,8 Mtr Rp 2.725.380.000 0,97 Mtr 3.325.000.000,00 1,1 Mtr 3.657.500.000 1,2 Mtr Rp 4.023.250.000 49, 97 Mtr Rp 16.603.988.000 DISPUPR
35 Program Tanggap
Darurat Jaringan
Irigasi, Sungai dan
Pantai
persentase
penanganan
jaringan irigasi,
sungai, dan pantai
secara tanggap
darurat
25% 5% 1.458.931.075,00 6% 1.604.824.183,00 7% 1.765.306.601,30 54% 4.829.061.859,30
35.01 Rehabilitasi Jaringan
Irigasi, Sungai dan
Pantai dalam kondisi
tanggap darurat
jumlah lokasi
kerusakan sungai
dan pantai yang
tertangani secara
tanggap darurat
5 Lokasi 1.458.931.075,00 6 Lokasi 1.604.824.183,00 7 Lokasi 1.765.306.601 64 Lokasi Rp 4.829.061.859 DISPUPR
36 Program Tanggap
Darurat Jaringan
Irigasi, Sungai dan
Pantai
persentase
penanganan
jaringan irigasi,
sungai, dan pantai
secara tanggap
darurat
25% 6% Rp 695.000.000 5% Rp 534.800.000
36.01 Rehabilitasi Jaringan
Irigasi, Sungai dan
Pantai dalam kondisi
tanggap darurat
jumlah lokasi
kerusakan sungai
dan pantai yang
tertangani secara
tanggap darurat
25 Lokasi 6 Lokasi Rp 695.000.000 5 Lokasi Rp 534.800.000
36 Program Inspeksi
Jaringan Irigasi,
Sungai dan Pantai
persentase sungai
dan pantai yang
teridentifikasi
kondisinya
45% 5% 75.000.000,00 5% 82.500.000 5% 90.750.000 5% 248.250.000
36.02 Inspeksi Kondisi
Sungai, Rawa dan
Pantai
Jumlah dokumen
Data Base kondisi
Sungai, rawa dan
pantai
8 Dok 3 Dok 75.000.000,00 4 Dok 82.500.000 4 Dok 90.750.000 22 Dok Rp 248.250.000 DISPUPR
37 Program Inspeksi
Jaringan Irigasi,
Sungai dan Pantai
persentase sungai
dan pantai yang
teridentifikasi
kondisinya
45% 4% Rp 68.089.700 5% Rp 75.000.000 0,00
37.02 Inspeksi Kondisi
Sungai, Rawa dan
Pantai
Jumlah dokumen
Data Base kondisi
Sungai, rawa dan
pantai
8 Dok 3 Dok Rp 68.089.700 3 Dok Rp 75.000.000
Persentase
bangunan gedung
pemerintahan
yang representatif
41,67% 58,33% 72,22% 86,11% 100%
02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Presentase
ketersediaan
bangunan
pemerintahan
100% Rp 22.413.748.675 100% Rp 32.355.364.485 100% 39.995.000.000,00 100% Rp 43.994.500.000 100% Rp 50.393.950.000 100% Rp185.957.434.410
02.02 Pembangunan Rumah
Dinas
Jumlah Bangunan
Rumah Dinas
2 Unit 2 Unit 775.300.000 6 Unit 5.475.000.000,00 4 Unit 6.022.500.000 3 Unit 6.624.750.000 Rp 18.897.550.000 DISPUPR
02.03 Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah Bangunan
Gedung Kantor
14 Unit 33 Unit 15.934.850.925 1 Unit 25.671.000.000 20 Unit 28.685.000.000,00 18 Unit 31.553.500.000 23 Unit 34.708.850.000 Rp 136.553.200.925 DISPUPR
02.41 Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Dinas
Jumlah Rumah
Dinas yang
direhabilitasi
sedang/berat
1 Unit 1 Unit 205.500.000 1 Unit 165.000.000 5 Unit 1.400.000.000,00 4 Unit 1.540.000.000 4 Unit 1.694.000.000 Rp 5.004.500.000 DISPUPR
02.42 Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
direhabilitasi
sedang/berat
6 Unit 16 Unit 4.785.469.000 10 Unit 6.519.364.485 13 Unit 3.685.000.000,00 12 Unit 4.053.500.000 6 Unit 6.458.850.000 Rp 25.502.183.485 DISPUPR
02.54 Perencanaan
Pembangunan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
Jumlah Dokumen 6 Dok 7 Dok 712.628.750 8 Dok 750.000.000,00 12 Dok 825.000.000 6 Dok 907.500.000 Rp 3.195.128.750 DISPUPR
41 Program
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
Persentase
Bangunan
Gedung yang ber
IMB dan
bersertifikat laik
fungsi
100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000 100% 1.210.000.000 100% 3.310.000.000
41.01 Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
yang menjadi
kewenangan
kabupaten
Jumlah Dokumen
penyelenggaran
bangunan gedung
1 Dokume
n
500.000.000,00 1 Dokume
n
550.000.000 1 Dokume
n
605.000.000 3,00 Dokume
n
Rp 1.655.000.000
41.02 Persetujuan substansi
perizinan mendirikan
bangunan (IMB)
Jumlah dokumen
perizinan mendirikan
bangunan gedung
(IMB)
1 Dokume
n
250.000.000,00 1 Dokume
n
275.000.000 1 Dokume
n
302.500.000 3,00 Dokume
n
Rp 827.500.000
41.03 Layanan Sertifikat laik
fungsi bangunan
gedung
Jumlah dokumen
layanan sertifikat
laik fungsi bangunan
gedung
1 Dokume
n
250.000.000,00 1 Dokume
n
275.000.000 1 Dokume
n
302.500.000 3,00 Dokume
n
Rp 827.500.000
Persentase
panjang jalan
lingkungan yang
berfungsi dengan
mantap
16,78% 36,36% 63,64% 81,82% 100,00% 34.541.911.600
30 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Persentase
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
100% Rp 4.112.605.800 100% 2.253.400.000 100% 4.530.000.000,00 100% 4.983.000.000 100% 8.459.300.000 100% 24.338.305.800,00
30.01 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
perdesaan
Jumlah
Pembangunan /
peningkatan jalan
lingkungan /setapak
di perdesaan
837,22 Meter 3343,75 Meter Rp 4.112.605.800 2.715 Meter 2.253.400.000 2.916 Meter 4.530.000.000,00 3.144 Meter 4.983.000.000 3.370 Meter 8.459.300.000 3.586 Meter Rp 24.338.305.800
30.21 Dukungan Program
Pembangunan
Infrastruktur Sosial
Ekonomi Kawasan
(PISEW)
Jumlah Dokumen 1 Dokume
n
31 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perkotaan
Persentase
Panjang Jalan
Lingkungan di
perkotaan
100% Rp 1.751.505.800 100% 2.367.750.000 100% 1.385.000.000,00 100% 1.523.500.000 100% 3.175.850.000 100% 10.203.605.800
31.01 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
perkotaan
Jumlah panjang
jalan pemukiman
penduduk di
perkotaan
525,82 Meter 1687,5 Meter Rp 1.751.505.800 2.853 Meter 2.367.750.000 3.064 Meter 1.385.000.000,00 3.293 Meter 1.523.500.000 3.541 Meter 3.175.850.000 3.768 Meter Rp 10.203.605.800
Tingkat
ketersediaan
kebutuhan air
bersih
69,23% 80% 87,69% 92,31% 100%
24 Program
Pengembangan Dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Persentase rumah
tinggal yang
mendapatkan
akses air bersih
yang layak
67,40% 100% 455.000.000,00 100% 500.500.000 100% 550.550.000 100% 1.324.000.000
24.02 Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Air Bersih/Air
Minum
Jumlah Dokumen
pembangunan air
bersih/air minum
8 Kec 2% Kec 400.000.000,00 2% Kec 440.000.000 2% Kec 484.000.000 19% Kec Rp 1.324.000.000
24.06 Pembangunan
Jaringan Air Bersih/Air
Minum
Jumlah panjang
jaringan air
bersih/minum
60.824 Meter 67.240 Meter 55.000.000,00 71.296 Meter 60.500.000 73.346 Meter 66.550.000 73.346 Meter Rp 182.050.000
30 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaaan
Presentase rumah
tinggal yang
mendapatkan
akses air bersih
yang aman
100% Rp 5.560.895.789 100% Rp 4.207.016.000 100% 9.725.580.000,00 100% Rp 6.211.591.100 100% Rp 9.965.249.530 100% 35.670.332.419
30.03 Pembangunan sarana
dan prasarana air
bersih perdesaan
Jumlah rumah
tinggal yang
menggunakan air
bersih hasil
pembangunan
60.824 Unit 62.359 Unit Rp 5.420.537.989 66.661 Unit 3.819.360.000 66.661 Unit 9.101.520.000,00 70.661 Unit 5.616.869.500 72661 Unit 9.311.055.770 72661 Unit Rp 33.269.343.259
30.06 Rehabilitasi
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Air
bersih Perdesaan
Jumlah rumah
tinggal yang
menggunakan air
bersih hasil
perbaikan
50 Unit Rp 140.357.800 151 Unit 387.656.000 129 Unit 624.060.000,00 135 Unit 594.721.600 135,00 Unit 654.193.760 600,00 Unit Rp 2.400.989.160
32 Program
Perencanaan
Infrastruktur
Perdesaan dan
Perkotaan
Jumlah dokumen
DED IKK air bersih
42,11% 100% Rp 392.738.000 100% 500.000.000
32.06 Penyusunan Detail
Engineer Desain
(DED)
Jumlah kecamatan
yang memiliki DED
IKK Air Bersih
8 Kec 2 Kec Rp 392.738.000 3 Kec 500.000.000
27 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Persentase rumah
tinggal yang
mendapatkan
akses sanitasi
76,39% 100% 4.969.020.000,00 100% 6.121.885.000,00 100% 6.734.073.500,00 100% 17.824.978.500,00
27.02 Penyediaan Parsarana
dan Sarana Air Limbah
Jumlah rumah
tinggal yang
mendapatkan akses
sanitasi layak
80 Unit 500 Unit 4.748.210.000,00 800 Unit 5.901.885.000 500 Unit 6.492.073.500 ####### Unit Rp 17.142.168.500
27.11 Penyusunan Sistem
Informasi/Data Base
Air Minum dan Air
Limbah
Jumlah Kecamatan
yang memiliki data
base
1 Dok 220.810.000,00 1 Dok 220.000.000 242.000.000 Rp 682.810.000
49 Program Data Base
Bangunan, Air Bersih
dan Sanitasi
Persentase data
base bangunan air
bersih dan
sanitasi yang ada
100% Rp 135.880.000
49.01 Data Base Sanitasi Air
Bersih dan Sanitasi
Jumlah Kecamatan
yang memiliki data
base
23 Kec 23 Kec Rp 135.880.000
Tingkat
Ketersediaan
sanitasi yang
layak
76,92% 81,54% 86,15% 93,85% 100%
30 Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
Persentase
pembangunan
infrastruktur di
perdesaan
67,40% 100% Rp 5.348.830.800 100% Rp 7.350.000.000 100% 100% 100% 100%
30.09 Pembuatan MCK +
Jamban
Jumlah
MCK/Jamban/Tangk
i Septik yang
dibangun
1.108 Unit Rp 6.100.000.000
30.10 Dukungan program
PAMSIMAS
Jumlah tangki septik
komunal yang
dibangun
405 Unit Rp 1.250.000.000
30.15 Pembuatan MCK +
Jamban
Jumlah
MCK/Jamban/Tangk
i Septik yang
dibangun
80 Unit 479 Unit Rp 3.103.714.000
30.19 Dukungan program
PAMSIMAS
Jumlah tangki septik
komunal yang
dibangun
271 Unit 326 Unit Rp 1.135.920.300
30.20 Dukungan Program
PPSP
Jumlah rumah tingal
yang bersanitasi
Rp 1.109.196.500
15 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Presentase
ketersediaan
prasarana dan
sarana
pengelolaan
persampahan
25% 100% Rp 471.414.000 100% Rp 570.438.872 100% 734.060.000,00 100% 2.145.000.000 100% 2.359.500.000 100% 6.280.412.872
15.02 Penyediaan prasarana
dan sarana
pengelolaan
persampahan
Jumlah prasarana
dan sarana
pengelolaan
persampahan
4 Unit 2 Unit Rp 471.414.000 4 Unit Rp 570.438.872 2 Unit 734.060.000,00 2 Unit 2.145.000.000 2 Unit 2.359.500.000 2 Unit Rp 6.280.412.872 DISPUPR
16 Program
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong
Presentase
ketersediaan
saluran
drainase/gorong-
gorong
3.31% 100% Rp 14.291.738.500 100% Rp 11.935.614.165 100% 11.935.613.900,00 100% Rp 13.129.175.290 100% Rp 16.442.092.819 100% Rp 67.734.234.674
16.01 Perencanaan
pembangunan saluran
drainase/gorong-
gorong
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan/rehab
ilitasi saluran
drainase /gorong -
gorong
1 Dok 1 Dok Rp 67.539.700 1 Dok Rp 191.670.655 1 Dok 159.419.500,00 1 Dok 175.361.450 1 Dok 192.897.595 5,00 Dok Rp 786.888.900 DISPUPR
16.03 Pembangunan saluran
drainase/gorong-
gorong
Jumlah drainase
/gorong-gorong
yang di bangun
4.312,50 Mtr 23657,2 Mtr 14.224.198.800Rp 16918,8 Mtr Rp 11.151.713.510 10000 Mtr 9.529.949.400,00 12000 Mtr 10.262.944.340 15000 Mtr 11.289.238.774 127139 Mtr Rp 56.458.044.824 DISPUPR
16:05 Rehabilitasi/Pemelihar
aan saluran
drainase/gorong -
gorong
Jumlah drainase
/gorong-gorong
yang direhabilitasi
8.438, 55 Mtr 411 Mtr - 810,77 Mtr Rp 592.230.000 600 Mtr 2.246.245.000,00 650 Mtr 2.690.869.500 750 Mtr 4.959.956.450 ####### Mtr Rp 10.489.300.950 DISPUPR
5 Tingkat
Pemanfaatan
Pelaku Jasa
Konstruksi yang
berkompeten
20% 40% 60% 80% 100% 100%
32 Program Pengaturan
Jasa Konstruksi
Persentase
tersosialisasinya
peraturan
perundang -
undangan jasa
konstruksi
20% 100% 366.613.643,00 100% Rp 403.275.006 100% Rp 443.602.507 100% Rp 1.213.491.156
32.01 Sosialisasi dan
Deseminasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi dan
Peraturan Lainnya
yang Terkait
Jumlah peserta
Sosialisasi
peraturan Jasa
Konstruksi
100 Org 136.868.228,00 100 Org 150.555.050 100 Org 165.610.555 500,00 Org Rp 453.033.833
32.02 Pengaturan dan
Penyelenggaraan Ijin
Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah
rekomendasi IUJK
yang diterbitkan
100 Bu 50.000.000,00 100 Bu 55.000.000 100 Bu 60.500.000 100 Bu Rp 165.500.000
32.03 Penyusunan Sistem
Informasi dan
Database Jasa
Konstruksi
Jumlah informasi
jasa konstruksi
dalam SIPJAKI
7 Informa
si
50.000.000,00 7 Informa
si
55.000.000 7 Informa
si
60.500.000 7 Informa
si
Rp 165.500.000
32.04 Forum Pembina Jasa
Konstruksi
Jumlah Peserta
FGD
70 Org 129.745.415,00 70 Org 142.719.956 70 Org 156.991.952 350 Org Rp 429.457.323
33 Program Pengaturan
Jasa Konstruksi
Persentase
tersosialisasinya
peraturan
perundang -
undangan jasa
konstruksi
20% 100% Rp 250.201.750 100% Rp 216.794.350
33.01 Sosialisasi dan
Deseminasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi dan
Peraturan Lainnya
yang Terkait
Jumlah peserta
Sosialisasi
peraturan Jasa
Konstruksi
100 Org 100 Org Rp 94.543.550 100 Org Rp 106.615.850
33.02 Pengaturan dan
Penyelenggaraan Ijin
Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah
rekomendasi IUJK
yang diterbitkan
100 BU 100 BU Rp 10.984.650 100 BU Rp 16.656.400
33.03 Penyusunan Sistem
Informasi dan
Database Jasa
Konstruksi
Jumlah informasi
jasa konstruksi
dalam SIPJAKI
7 Informa
si
Rp 10.200.000
33.04 Forum Pembina Jasa
Konstruksi
Jumlah Peserta
FGD
50 Orang Rp 83.322.100
33.06 Penyusunan Sistem
Informasi dan
Database Jasa
Konstruksi
Jumlah informasi
jasa konstruksi
dalam SIPJAKI
7 Informa
si
7 Informa
si
Rp 21.851.450 7 Informa
si
33.07 Forum Pembina Jasa
Konstruksi
Jumlah Peserta
FGD
50 Orang 70 Orang Rp 122.822.100 70 Orang
33 Program
Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
Jumlah kualitas
SDM yang
bersertifikat
17,59% 100% 1.277.989.228,00 100% Rp 1.405.788.149 100% Rp 1.546.366.964 100% Rp 4.230.144.341
33.01 Pemberdayaan
Penyedia Jasa
Konstruksi (Orang
Perseorangan, Badan
Usaha)
Jumlah Penyedia
Jasa Konstruksi
yang terlatih sesuai
kompetensi
50 Org 60 Org 424.578.095,00 95 Org 467.035.904 60 Org 513.739.494 60,00 Org Rp 1.405.353.493 DISPUPR
33.02 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Masyarakat
Jumlah Masyarakat
yang terlatih sesuai
peranannya
150 Org 180 Org 446.490.368,00 491.139.404 291 Org 540.253.344 762,00 Org Rp 1.477.883.116 DISPUPR
Meningkatnya
tertib usaha
pelaku jasa
konstruksi
dalam
penyelenggara
an dan
pemanfaatan
pekerjaan
konstruksi
34.03 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Pengguna
Jumlah Pengguna
Jasa Konstruksi
yang terlatih sesuai
kompetensi
50 Org 100 Org 406.920.765,00 100 Org 447.612.841 100 Org 492.374.125 450,00 Org Rp 1.346.907.731 DISPPUPR
34 Program
Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
Jumlah kualitas
SDM yang
bersertifikat
17,59% 100% Rp 587.445.575 100% Rp 569.519.228
34.01 Pemberdayaan
Penyedia Jasa
Konstruksi (Orang
Perseorangan, Badan
Usaha)
Jumlah Penyedia
Jasa Konstruksi
yang terlatih sesuai
kompetensi
50 Org 50 Org 167.470.216Rp 60 Org Rp 370.394.228
34.02 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Masyarakat
Jumlah Masyarakat
yang terlatih sesuai
peranannya
150 Org
34.03 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Masyarakat
Jumlah Masyarakat
yang terlatih sesuai
peranannya
150 Org 291 Org 241.705.734Rp
34.03 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Pengguna
Jumlah Pengguna
Jasa Konstruksi
yang terlatih sesuai
kompetensi
50 Org 100 Org Rp 199.125.000
34.04 Pemberdayaan Jasa
Konstruksi Kepada
Pengguna
Jumlah Pengguna
Jasa Konstruksi
yang terlatih sesuai
kompetensi
50 Org 50 Org 178.269.625Rp
34 Program
Pengawasan Jasa
Konstruksi
Persentase
tertibnya
pengawasan
dalam pekerjaan
konstruksi
100% 188.375.750,00 100% Rp 207.213.325 100% Rp 227.934.658 100% Rp 623.523.733
34.01 Pengawasan Terhadap
Kesehatan dan
Keselamatan K-3
Konstruksi
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
menerapkan prinsip
K-3 Konstruksi
50 Pek 75 Pek 91.540.000,00 75 Pek 100.694.000 75 Pek 110.763.400 350 Pek Rp 302.997.400 DISPUPR
34.02 Pengawasan Terhadap
Keteknikan
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
sesuai Ketentuan
Keteknikan
50 Pek 75 Pek 96.835.750,00 75 Pek 106.519.325 75 Pek 117.171.258 350 Pek Rp 320.526.333 DISPUPR
35 Program
Pengawasan Jasa
Konstruksi
Persentase
tertibnya
pengawasan
dalam pekerjaan
konstruksi
100% 169.811.000Rp 100% Rp 246.665.044
35.01 Pengawasan Terhadap
Kesehatan dan
Keselamatan K-3
Konstruksi
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
menerapkan prinsip
K-3 Konstruksi
50 Pek 75 Pek Rp 125.582.522
35.02 Pengawasan Terhadap
Keteknikan
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
sesuai Ketentuan
Keteknikan
50 Pek 75 Pek Rp 121.082.522
35.05 Pengawasan terhadap
K-3
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
menerapkan prinsip
K-3 Konstruksi
50 Pek Rp 85.606.000
35.06 Pengawasan terhadap
keteknikan
Jumlah Pekerjaan
yang dilaksanakan
sesuai Ketentuan
Keteknikan
50 Pek Rp 84.205.000
2 Meningkatkan
kualitas
perencanaan
tata ruang
sebagai acuan
pemanfaatan
dan
pengendalian
ruang
Tingkat Kualitas
perencanaan tata
ruang
5% 10% 10% 10% 10%
6 Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan
rencana tata
ruang
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan rencana
tata ruang
10% 20% 40% 60% 80% 100%
14,28%
14,28%
37 Program
Perencanaan Tata
Ruang
5% 2.760.000.000,00 5% 4.365.000.000,00 4.801.500.000,00 11.926.500.000,00
37.02 Penetapan kebijakan
tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
Jumlah dokumen
Produk hukum
daerah tentang
RDTRK, RTRK dan
RTBL
3 Dok 185.000.000,00 6 Dok 210.000.000 231.000.000 Rp 626.000.000 DISPUPR
37.04 Penyusunan rencana
tata ruang wilayah
Jumlah dokumen
RTRW Kab.
Banggai
2 Dok 25.000.000,00 200.000.000 220.000.000 Rp 445.000.000 DISPUPR
37.05 Penyusunan rencana
detail tata ruang
kawasan
Jumlah Dokumen
Rencana Detail
Tata Ruang
Kawasan (RDTR)
2 Dok 1.000.000.000,00 4 Dok 2.100.000.000 2.310.000.000 Rp 5.410.000.000 DISPUPR
37.07 Penyusunan rencana
tata bangunan dan
lingkungan
Jumlah Dokumen
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
4 Dok 700.000.000,00 2 Dok 835.000.000 918.500.000 Rp 2.453.500.000 DISPUPR
37.08 Penyusunan
rancangan peraturan
daerah tentang RTRW
Jumlah Dokumen
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW)
1 Dok 200.000.000,00 300.000.000 330.000.000 Rp 830.000.000 DISPUPR
37.10 Rapat Koordinasi
tentang rencana tata
ruang
Jumlah sosialisasi
perencanaan tata
ruang daerah
1 Kali 180.000.000,00 1 Dok 250.000.000 275.000.000 Rp 705.000.000 DISPUPR
Jumlah rapat
koordinasi dan
rapat TKPRD
4 Kali 4 Dok DISPUPR
37.12 Pelatihan aparat dalam
perencanaan tata
ruang
Jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan
teknis perencanaan
tata ruang
2 Dok 170.000.000,00 3 Dok 170.000.000 187.000.000 Rp 527.000.000 DISPUPR
Jumlah pelatihan
teknis perencanaan
tata ruang yang
diikuti
3 Kali 2 Dok DISPUPR
37.13 Survei dan Pemetaan Jumlah dokumen
peta dasar dan peta
analisis untuk
perencanaan tata
ruang
2 Dok 300.000.000,00 3 Dok 300.000.000 330.000.000 Rp 930.000.000 DISPUPR
38 Program
Pemanfaatan Ruang
100% 440.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 385.000.000,00 1.175.000.000,00
38.01 Penyusunan kebijakan
perizinan pemanfaatan
ruang
Jumlah dokumen
kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang
1 Dok 75.000.000,00 1% 75.000.000 1% 82.500.000 Rp 232.500.000 DISPUPR
38.04 Fasilitasi Peningkatan
peran serta
masyarakat dalam
pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi
pemanfaatan ruang
daerah
1 Kali 80.000.000,00 1% 100.000.000 1% 110.000.000 Rp 290.000.000 DISPUPR
Jumlah rapat
koordinasi
pemanfaatan ruang
daerah
2 Kali 2% 2% DISPUPR
38.05 Survei dan Pemetaan Jumlah dokumen
peta analisis
evaluasi
pemanfaatan ruang
1 Dok 170.000.000,00 1% 175.000.000 1% 192.500.000 Rp 537.500.000 DISPUPR
38.09 Pelatihan aparat dalam
pemanfaatan ruang
Jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan
teknis pemanfaatan
ruang
23 Org 115.000.000,00 23% 23% - Rp 115.000.000 DISPUPR
Jumlah pelatihan
teknis pemanfaatan
ruang yang diikuti
1 Kali 1% 1%
38 Program
Perencanaan Tata
Ruang
Persentase
Perencanaan Tata
Ruang
100% Rp 479.187.500,00 100% ################
38.01 Penyusunan Kebijakan
tentang Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen - - 2 Dok Rp 750.000.000 DISPUPR
38.02 Penetapan Kebijakan
tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
Jumlah Dokumen 1Perda/Perbup 266.552.500,00Rp 1Perda/Perbup 188.300.000,00Rp DISPUPR
38.03 Sosialisasi Peraturan
Perundang – Undangan
Tentang Rencana Tata
Ruang
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Sosialisasi
1 Org 96.175.000,00Rp 1 Org 84.275.000,00Rp DISPUPR
Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah
Jumlah Dokumen
RTRW Kab Banggai
38.05 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang
Kawasan
Jumlah Dokumen - - 1 Dok Rp 500.000.000 DISPUPR
38.06 Penyusunan Rencana
Teknis Ruang
Kawasan
Jumlah dokumen
RTRK
1 Dok 40.000.000,00Rp 1 Dok 500.000.000,00Rp DISPUPR
38.07 Penyusunan Rencana
Tata Bangunan dan
Lingkungan
Jumlah Dokumen
RTBL
1 Dok Rp 900.000.000,00 DISPUPR
Penyusunan
Rancangan Peraturan
daerah tentang RTRW
Jumlah Dokumen
RTRW
38.10 Rapat Koordinasi
Tentang Rencana Tata
Ruang
Jumlah Rapat Intern
Koordinasi tentang
Rencana Tata
Ruang
4 Keg 76.460.000,00Rp 4 Keg Rp 57.160.000,00 DISPUPR
38.12 Pelatihan Aparat dalam
Perencanaan Tata
Ruang
Jumlah peserta
Pelatihan
- - 100 Org Rp 137.600.000 DISPUPR
38.13 Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen
pemetaan
- - 1 Dok Rp 220.000.000 DISPUPR
38.14 Koordinasi dan
Fasilitasi Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Koordinasi - - 2 Keg Rp 150.000.000 DISPUPR
39 Program
Pemanfaatan Ruang
Persentase
pemanfaatan tata
ruang
- - 100% Rp 159.600.000 159.600.000,00
39.04 Fasilitasi Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Fasilitasi - - 1 Keg Rp 159.600.000 Rp 159.600.000 DISPUPR
39.06 Pelatihan Aparat dalam
Pemanfaatan Ruang
Jumlah peserta
Pelatihan
39 Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
100% 455.000.000,00 100% 495.000.000,00 100% 544.500.000,00 100% 1.494.500.000,00
39.01 Penyusunan Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Tata
Ruang
Jumlah dokumen
kebijakan
pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Dok 75.000.000,00 1 Dok 75.000.000 1 Dok 82.500.000 3 Dok Rp 232.500.000 DISPUPR
39.03 Jumlah sosialisasi
pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Kali 80.000.000,00 1 Kali 100.000.000 1 Kali 110.000.000 3 Kali Rp 290.000.000 DISPUPR
Jumlah rapat
koordinasi
pengendalian
pemanfaatan ruang
2 Kali 2 Kali 2 Kali 6 Kali
39.05 Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Jumlah monitoring
dan evaluasi
pengendalian
pemanfaatan ruang
daerah
1 Lap 300.000.000,00 1 Lap 320.000.000 1 Lap 352.000.000 3 Lap Rp 972.000.000 DISPUPR
40 Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase
Pengendalian
pemanfaatan tata
ruang
100% Rp 346.845.000 100% Rp 611.109.052
40.01 Penyusunan Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Tata
Ruang
Jumlah Dokumen 1 Dok Rp 100.000.000 1 Dok Rp 100.000.000
40.02 Penyusunan Prosedur
dan Manual
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen - 1 Dok Rp 150.000.000
40.03 Fasilitasi Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Fasilitasi 1 Keg Rp 20.660.000 1 Keg Rp 29.165.000
40.05 Pengawasan
Pemanfaatan Ruang
Jumlah
Pengawasan
1 Keg Rp 226.185.000 1 Keg Rp 331.944.052
24 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Persentase
Pemanfaatan Tata
Ruang
100% 120.000.000,00 100% Rp 309.000.000 100% 1.150.000.000,00 1,00 Keg 1.600.000.000,00 1,00 Keg 1.760.000.000,00 200000 M2 4.939.000.000,00
24.05 Penataan RTH Jumlah RTH yang di
bangun
1 Unit 120.000.000,00Rp 2 Unit 309.000.000,00Rp 1 Ha 1.150.000.000,00 200.000
M2
1.600.000.000,00Rp 200.000
M2
1.760.000.000,00Rp 200.000
M2
4.939.000.000 DISPUPR
3 Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Persentase
Kecukupan
Layanan
Administrasi
Perkantoran dan
Jumlah Dokumen
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rp 3.273.754.032 100% Rp 1.967.959.250 5.591.972.806,00 100% Rp 6.104.726.985 100% Rp 6.715.199.684 100% Rp 20.379.858.725
01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah materai
6000 yang di
pergunakan
2000 Lembar 2200 Lembar Rp 13.200.000 2200 Lembar Rp 13.200.000 2200 Lembar 15.180.000,00 2200 Lembar Rp 16.698.000 2200 Lembar Rp 18.367.800 11000 Lembar Rp 63.445.800 DISPUPR
01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah pemakaian
jasa telfon dan
internet
1 Jaringan 1 Jaringan Rp 200.000.000 1 Jaringan Rp 400.000.000 1 Jaringa
n
275.000.000,00 1 Jaringa
n
Rp 302.500.000 1 Jaringa
n
Rp 332.750.000 1 Jaringa
n
Rp 1.310.250.000 DISPUPR
Jumlah pemakaian
jaringan listrik
1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
Jumlah pemakaian
air
1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
1 Jaringa
n
01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah penyediaan
Jasa KIR
10 Unit 7 Unit Rp 36.384.700 10 Unit Rp 95.191.250 10 Unit 95.191.250,00 10 Unit Rp 104.710.375 10 Unit Rp 115.181.413 47 Unit Rp 410.274.288 DISPUPR
Jumlah STNK 10 Unit 9 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 49 Unit
Jumlah Pajak Alat
Berat
12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 60 Unit
Fasilitasi Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya
Tata kelola yang
baik, bersih dan
akuntable
Meningkatnya
Disiplin ASN,
Akuntabilitas
Kinerja dan
pengembangan
sistem
informasi data
100% 100%
01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan
3 Orang 3 Orang Rp 58.000.000 3 Orang Rp 74.800.000 3 org 66.700.000,00 3 org Rp 73.370.000 3 org Rp 80.707.000 15 org Rp 295.577.000 DISPUPR
Jumlah Alat
Kebersihan
13 Jenis 12 Jenis 13 Buku 13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 64 Jenis
01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK yang
digunakan
42 Jenis 35 Jenis Rp 120.000.000 35 Jenis Rp 94.595.500 14 Jenis 145.475.000,00 14 Jenis Rp 160.022.500 14 Jenis Rp 176.024.750 112 Jenis Rp 576.117.750 DISPUPR
01.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Cetakan 8 Jenis 6 Jenis Rp 35.000.000 6 Jenis Rp 42.197.500 6 Jenis 42.458.547,00 6 Jenis Rp 46.704.401 6 Jenis Rp 51.374.841 30 Jenis Rp 182.735.289 DISPUPR
Jumlah
Penggandaan
66.700 Lembar 70.450 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 390450 Lembar
01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi/Listrik
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen
alat
penerangan/listrik
bangunan kantor
3 Jenis 3 Jenis Rp 3.000.000 3 Jenis Rp 3.000.000 3 Jenis 3.795.000,00 3 Jenis Rp 4.174.500 3 Jenis Rp 4.591.950 15 Jenis Rp 15.561.450 DISPUPR
01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Jumlah
Koran/Majalah yang
digunakan
360 Exmplar 360 Exmplar Rp 3.000.000 360 Exmplar Rp 33.000.000 360 Exmplar 3.795.000,00 360 Exmplar Rp 4.174.500 360 Exmplar Rp 4.591.950 1800 Exmplar Rp 45.561.450 DISPUPR
01.17 Penyediaan Makanan
dan minuman
Jumlah Makan
Minum
2100 Dos 2100 Dos Rp 37.170.000 2100 Dos Rp 47.200.000 2100 Dos 47.495.000,00 2100 Dos Rp 52.244.500 2100 Dos Rp 57.468.950 10500 Dos Rp 204.408.450 DISPUPR
01.18 Rapat - rapat
koordinasi dae luar dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Luar Daerah
50 Kali 50 Kali Rp 465.840.000 50 Kali Rp 460.000.000 50 Kali 1.500.000.000,00 50 Kali Rp 1.650.000.000 50 Kali Rp 1.815.000.000 250 Kali Rp 5.425.000.000 DISPUPR
01.19 Rapat-rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
75 Kali 75 Kali 75 Kali Rp 250.000.000 75 Kali 250.000.000,00 75 Kali Rp 275.000.000 75 Kali Rp 302.500.000 375 Kali Rp 1.077.500.000 DISPUPR
01.20 Penyediaan tenaga
pendukung teknis dan
administrasi
perkantoran
Jumlah Honor PNS
dan Non PNS
161 Orang 160 Orang 160 Orang Rp 454.775.000 316 Orang 3.146.883.009,00 316 Orang Rp 3.415.128.209 316 Orang Rp 3.756.641.030 316 Orang Rp 10.773.427.248 DISPUPR
01.22 Penyediaan tenaga
pendukung teknis dan
administrasi
perkantoran
Jumlah honor PNS
dan Non PNS
160 Orang 160 Orang Rp 2.032.274.269
01.29 Rapat-rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
50 Kali 50 Kali Rp 269.885.063
02 Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Rp 2.227.132.875 Rp 1.268.653.820 1.509.185.000,00 Rp 600.103.500 Rp 660.113.850 Rp 4.038.056.170
02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 2
14 Unit 22 Unit Rp 663.240.000 5 Unit 1.071.276.000,00 5 Unit Rp 118.403.600 5 Unit Rp 130.243.960 5 Unit Rp 1.319.923.560 DISPUPR
Jumlah pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 4
1 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
02.07 Pengadaan
pelerngkapan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan
Infocus
30 Unit 2 Unit Rp 354.206.025 2 Unit Rp 194.447.700 5 Unit 50.000.000,00 5 Unit Rp 55.000.000 5 Unit Rp 60.500.000 5 Unit Rp 359.947.700 DISPUPR
02.09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Pengadaan
printer
2 Unit 4 Unit Rp 625.656.850 4 Unit Rp 501.900.000 6 Unit 50.000.000,00 6 Unit Rp 55.000.000 6 Unit Rp 60.500.000 6 Unit Rp 667.400.000 DISPUPR
02.10 Pengadaan meubeleur Jumlah Pengadaan
Kursi
73 Unit 85 Unit Rp 370.630.000 85 Unit Rp 294.397.120 3 Unit 60.000.000,00 3 Unit Rp 66.000.000 3 Unit Rp 72.600.000 3 Unit Rp 492.997.120 DISPUPR
Jumlah Pengadaan
Lemari
30 Unit 50 Unit 50 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
02.24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 2 yang
terpelihara
73 Unit 85 Unit Rp 188.400.000 85 Unit Rp 249.159.000 84 Unit 249.159.000,00 84 Unit Rp 274.074.900 84 Unit Rp 301.482.390 84 Unit Rp 1.073.875.290 DISPUPR
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 4 yang
terpelihara
3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
02.28 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah peralatan
Gedung Kantor
yang terpelihara
30 Unit 2 Unit Rp 25.000.000 2 Unit Rp 28.750.000 6 Unit 28.750.000,00 6 Unit Rp 31.625.000 6 Unit Rp 34.787.500 6 Unit Rp 123.912.500 DISPUPR
03 Program
Peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Rp 79.800.000 Rp 551.716.000 525.290.000,00 Rp 205.645.000 Rp 226.209.500 Rp 1.508.860.500
03.02 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pengadaan
Pakaian keki
225 Pasang 216 Pasang Rp 306.340.000 189 Pasang 306.340.000,00 189 Pasang Rp 88.000.000 189 Pasang Rp 96.800.000 189 Pasang Rp 797.480.000 DISPUPR
03.03 Pengadaan pakaian
kerja lapangan
Jumlah Pengadaan
Pakaian Seragam
Kerja Lapangan
225 Pasang 52 Pasang Rp 13.000.000 20 Pasang 14.950.000,00 20 Pasang Rp 16.445.000 20 Pasang Rp 18.089.500 20 Pasang Rp 49.484.500 DISPUPR
03.04 Pengadaan pakaian
KORPRI
Jumlah Pengadaan
Pakaian Seragam
KORPRI
225 Pasang 116 Pasang Rp 54.000.000 189 Lembar 54.000.000,00 189 Lembar Rp 16.445.000 189 Lembar Rp 18.089.500 189 Lembar Rp 142.534.500 DISPUPR
03.05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Jumlah Pengadaan
Pakaian Seragam
Batik dan Olah
Raga bagi pegawai
100 Pasang 200 Pasang Rp 66.800.000 216 Pasang Rp 191.376.000 189 Pasang 150.000.000,00 189 Pasang Rp 84.755.000 189 Pasang Rp 93.230.500 189 Pasang Rp 519.361.500 DISPUPR
04 Program Fasilitasi
pindah/purna tugas
PNS
Tersedianya
fasilitasi
pindah/purna
tugas PNS
Rp 10.000.000 Rp 72.000.000 27.500.000,00 Rp 30.250.000 Rp 33.275.000 163.025.000,00 DISPUPR
04.01 Pemulangan pegawai
yang pensiun
Jumlah Pegawai
yang Pensiun
2 Orang 2 Orang Rp 10.000.000 2 Orang Rp 72.000.000 3 Orang 27.500.000,00 3 Orang Rp 30.250.000 3 Orang Rp 33.275.000 3 Orang Rp 163.025.000 DISPUPR
05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
pelatihan/pembina
an bagi pegawai
Rp 64.351.500 Rp 214.500.000 309.925.000,00 Rp 340.917.500 Rp 375.009.250 Rp 1.240.351.750 DISPUPR
05.01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pelatiham/bimtek
20 Orang 20 Orang Rp 15.000.000 20 Orang Rp 100.000.000 20 Orang 126.500.000,00 20 Orang Rp 139.150.000 20 Orang Rp 153.065.000 20 Orang Rp 518.715.000 DISPUPR
05.02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah pegawai
yang mengikuti
sosialisasi
150 Orang
05.04 Pembinaan dan
pemantauan kinerja
aparatur
Jumlah Dokumen
Anjab
1 Dok 1 Dok Rp 114.500.000 1 Dok 183.425.000,00 1 Dok Rp 201.767.500 1 Dok Rp 221.944.250 1 Dok Rp 721.636.750 DISPUPR
Jumlah Dokumen
Evjab
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah Dokumen
SOP
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Jumlah peserta
Raker
161 Orang 116 Orang 160 Orang 189 Orang 189 Orang 189 Orang
05.06 Pembinaan dan
pemantauan kinerja
aparatur
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pembinaan
207 Orang 200 Orang Rp 49.351.500 DISPUPR
06. Program
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
Rp 729.843.744 Rp 362.043.846 628.041.506,00 Rp 690.845.654 Rp 759.930.220 Rp 2.440.861.226 DISPUPR
06.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Rp 59.774.700 1 Laporan Rp 35.482.351 2 Laporan 69.338.066,00 2 Laporan Rp 76.271.872 2 Laporan Rp 83.899.059 2 Laporan Rp 264.991.348 DISPUPR
06.04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Rp 64.351.200 1 Laporan Rp 44.048.173 2 Laporan 75.823.088,00 2 Laporan Rp 83.405.396 2 Laporan Rp 91.745.936 2 Laporan Rp 295.022.593 DISPUPR
06.05 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah dokumen 5 Dokume
n
5 Dokume
n
Rp 211.002.160 6 Dokumen Rp 222.838.918 6 Dokumen 396.926.794,00 6 Dokumen Rp 436.619.473 6 Dokumen Rp 480.281.421 6 Dokumen Rp 1.536.666.606 DISPUPR
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100% 100%
06.08 Monitoring & Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah dokumen 4 Dokume
n
4 Dokume
n
Rp 215.625.634
06.09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten
Banggai (SKPD)
Jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan Rp 59.674.404 1 Laporan 85.953.558,00 1 Laporan Rp 94.548.913 1 Laporan Rp 104.003.804 1 Laporan Rp 344.180.679 DISPUPR
06.20 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten
Banggai (SKPD)
Jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan Rp 179.090.050 - DISPUPR
07 Program
Pengembangan
Sistem
Informasi/Data
Jumlah dokumen
pelaporan
Rp 103.131.200 Rp 168.072.000 339.250.000,00 Rp 373.175.000 Rp 410.492.500 Rp 410.492.500
07.02 Penyusunan Daftar
Harga Satuan Bahan
Bangunan dan Upah
Kerja
Jumlah dokumen 2 Dokume
n
2 Dokume
n
Rp 103.131.200 2 Dokume
n
Rp 91.908.000 2 Dokume
n
126.500.000,00 2 Dokume
n
Rp 139.150.000 2 Dokume
n
Rp 153.065.000 2 Dokume
n
153.065.000,00 DISPUPR
07.04 Penyusunan Profil
SKPD
Jumlah dokumen
pelaporan
1 Dokume
n
1 Dokume
n
Rp 76.164.000 1 Dokume
n
212.750.000,00 1 Dokume
n
Rp 234.025.000 1 Dokume
n
Rp 257.427.500 1 Dokume
n
Rp 257.427.500
07.07 Penyusunan Profil
SKPD
Jumlah dokumen
pelaporan
1 Dokume
n
DISPUPR
08 Program
Perencanaan Umum
Jumlah dokumen
pelaporan
Rp 378.019.986 Rp 475.227.500 745.778.059,00 Rp 820.355.846 Rp 902.391.431 Rp 2.943.752.836
08.01 Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT)
Jumlah dokumen 1 Dokume
n
1 Dokume
n
Rp 378.019.986
08.01 Penyediaan jasa
administrasi
pengadaan barang dan
jasa
Jumlah dokumen 252 Dokume
n
300 Dokume
n
Rp 49.410.000 300 Dokume
n
63.540.260,00 300 Dokume
n
Rp 69.894.268 300 Dokume
n
Rp 76.883.695 300 Dokume
n
Rp 259.728.223 DISPUPR
08.02 Pembinaan dan
pengendalian
pelaksanaan program
dan kegiatan
Jumlah dokumen 1 DOkum
en
12 Dokume
n
Rp 111.300.000 4 Dokume
n
267.720.299,00 4 Dokume
n
Rp 294.492.328 4 Dokume
n
Rp 323.941.561 4 Dokume
n
Rp 997.454.188 DISPUPR
08.03 Penyelenggaraan
penilaian hasil
pelaksanaan kontrak
(PHO/FHO)
Jumlah dokumen
kontrak
252 Dokume
n
300 Dokume
n
Rp 314.517.500 300 Dokume
n
414.517.500,00 300 Dokume
n
Rp 455.969.250 300 Dokume
n
Rp 501.566.175 300 Dokume
n
Rp 1.686.570.425 DISPUPR
23 Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Kebinamargaan
Persentase
penyediaan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
Rp 5.755.675.776 Rp 4.216.272.455 3.604.605.000,00 3.846.265.500,00 6.230.892.050,00 17.898.035.005,00
23.04 Pengadaan Alat - Alat
Berat
Jumlah alat - alat
berat yang tersedia
1 Unit 5 Unit Rp 4.943.004.076 1 Unit Rp 3.315.000.000 4 Unit 2.420.000.000,00 2 Unit Rp 2.662.000.000 2 Unit Rp 4.928.200.000 2 Unit Rp 13.325.200.000 DISPUPR
23.06 Pengadaan alat-alat
ukur dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
Jumlah alat - alat
ukur dan
laboratorium yang
ada
3 Unit 3 Unit Rp 142.200.000 5 Unit Rp 41.730.000 5 Unit 254.370.000,00 4 Unit Rp 161.007.000 4 Unit Rp 177.107.700 4 Unit Rp 634.214.700 DISPUPR
23.10 Rehabilitasi/Pemelihar
aan Alat-alat Berat
Jumlah alat - alat
berat yang
terpelihara
6 Unit 18 Unit Rp 543.000.000 19 Unit Rp 621.950.000 19 Unit 692.235.000,00 23 Unit Rp 761.458.500 23 Unit Rp 837.604.350 23 Unit Rp 2.913.247.850 DISPUPR
23.12 Rehabilitasi/Pemelihar
aan Alat-Alat Ukur dan
Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
Jumlah alat - alat
ukur dan laoratorium
yang terpelihara
8 Unit 30 Unit Rp 127.471.700 30 Unit Rp 237.592.455 30 Unit 238.000.000,00 35 Unit Rp 261.800.000 39 Unit Rp 287.980.000 39 Unit Rp 1.025.372.455 DISPUPR
33 Program Pengaturan
Jasa Konstruksi
persentase 100% Rp 635.702.400
33.03 Penyelenggaraan
pengadaan barang dan
jasa
Jumlah Dokumen
pengadaan barang
dan jasa
252 Dokume
n
309 Dokume
n
Rp 55.252.400
33.05 Panitia PHO, FHO dan
Penilai Kontrak
Jumlah Dokumen
kontrak
252 Dokume
n
309 Dokume
n
Rp 580.450.000
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%