Upload
calvin-chambers
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Umowy o dofinansowanie projektówUmowy o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
oś priorytetowa Ioś priorytetowa I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaKonkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoPodkarpackiego
Departament Wspierania PrzedsiębiorczościDepartament Wspierania Przedsiębiorczości
Rzeszów, dnia Rzeszów, dnia 1616 czerwca 20 czerwca 201010 r. r.
Jest to kluczowy dokument służący planowaniu środków finansowych, które będą przekazywane Beneficjentom na podstawie umowy. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu będzie podstawą zapewnienia Państwu środków w budżecie województwa podkarpackiego,
Informacje dotyczące planowania płatności oraz wprowadzania zmian w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki określone są w § 5 umowy o dofinansowanie (Planowanie płatności),
Wzór Kwartalnego zapotrzebowania na środki wraz z instrukcją sporządzenia znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.
Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLNNazwa Beneficjenta :.................................................................................Tytuł projektu: ............................................................................................Numer ewidencyjny wniosku:.....................................................................Numer i data umowy o dofinansowanie:....................................................
Dział Rozdział150 15011
rok kwartał OgółemWydatki
majątkoweWydatki bieżące Ogółem Budżet jst*
Inne krajowe środki
publiczne*
Inne środki, w tym
prywatne*
1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7=8+9+10 8 9 10I kwartał 0 0 0 0 0 0 0
II kwartał 0 0 0 0 0 0
III kwartał 0 0 0 0 0 0
IV kwartał 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
I kwartał 0 0 0 0 0 0
II kwartał 0 0 0 0 0 0
III kwartał 0 0 0 0 0 0
IV kwartał 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
I kwartał 0 0 0 0 0 0
II kwartał 0 0 0 0 0 0
III kwartał 0 0 0 0 0 0IV kwartał 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Podpisy: ...................................................................
Instytucja Zarządzająca Programem
Wkład własny
Ogółem rok „0” +…
Ogółem rok „0”
2011Ogółem rok „0” + 1
2012
podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania Oświadczenia w imieniu Beneficjenta
2010
*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu
RAZEM
....................................................................
Klasyfikacja budżetowa projektu
Okres (rok, kwartał)
Planowana kwota wydatków kwalifikowanych
Należna wysokość dofinansowania
• Beneficjent przekazuje IZ RPO WP pisemnie i na nośniku elektrycznym Kwartalne zapotrzebowanie na środki (2 egz.) podpisane przez osoby upoważnione, w którym określa oczekiwane terminy (w układzie kwartalnym) kwoty przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta przez IZ RPO WP.
• Określając zapotrzebowanie na środki Beneficjent winien mieć na uwadze, że przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność.
• Należy więc w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki uwzględnić ok. dwumiesięczny okres przekazania płatności na rzecz Beneficjenta, licząc od dnia złożenia poprawnego wniosku o płatność do IZ RPO WP.
Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
• Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, w szczególności takiego określenia kwot w Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki oraz takiej realizacji projektu, aby wnioski o płatność złożone w danym roku budżetowym wyczerpały kwotę przyjętą na dany rok.
• Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki w kolejnych kwartałach i latach realizacji projektu będą dokonywane w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą IZ RPO WP.
• Zmiany w kolejnych latach realizacji wymagają sporządzenia aneksu do umowy (§ 5 ust. 5a umowy o dofinansowanie).
Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
• Zmiany Kwartalnego zapotrzebowania na środki dotyczące jedynie przesunięć pomiędzy kwartałami w ramach danego roku realizacji nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
Beneficjent zgłasza na piśmie konieczność zmiany dołączając 2 egz. propozycji zmiany załącznika, podpisane przez osoby upoważnione.
IZ RPO WP weryfikuje złożoną propozycję zmian i pisemnie informuje Beneficjenta o braku możliwości ich wprowadzenia lub zmiany akceptuje i odsyła podpisany załącznik przez osoby reprezentujące.
Załącznik uzgodniony w tym trybie obowiązuje w nowym brzmieniu i na jego podstawie przekazywane jest dofinansowanie.
Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
• Należy wypełnić jedynie kolumny nr 5 (Wydatki majątkowe) oraz nr 10 (Wkład własny - inne środki, w tym prywatne).
• Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest planowanie wydatków bieżących (kolumna nr 6), przy czym w takim przypadku należy podać uzasadnienie.
• Pozostałe kolumny wypełniają się automatycznie.• Kwota w kolumnach nr 3 (Planowana kwota wydatków
kwalifikowanych) oraz nr 4 (Należna wysokość dofinansowania ogółem) w wierszu „RAZEM” powinna być tożsama z kwotą określoną w części A5 wniosku o dofinansowanie projektu (Wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej dotacji).
Wniosek o dofinansowanieA.5 wartość wydatków ogółem i kwota wnioskowanej
dotacji
Wartość ogółem (w zł): 1 061 439,04
Wnioskowane dofinansowanie (razem, w zł): 533 764,63
% dofinansowania: 61,35%
- w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR (w zł): 453 699,93
Wydatki kwalifikowane (w zł): 870 032,00
- w tym wnioskowane dofinansowanie (z budżetu państwa, w zł): 80 064,70
Wniosek o dofinansowanieD.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł)
Przykład wyliczeń:Przykład wyliczeń: →→ 2 m-ce 2 m-ce
500 008,00 x 61,35 % = 306 754,91zł500 008,00 x 61,35 % = 306 754,91zł 30 004,00 x 61,35% = 18 407,45zł 30 004,00 x 61,35% = 18 407,45zł
500 008,00 x 38,65% = 193 253,09zł 500 008,00 x 38,65% = 193 253,09zł 30 004,00 x 38,65% = 11 596,55zł 30 004,00 x 38,65% = 11 596,55zł
I II III IV I II III IV I II III IV
Zakup szlifierki 530 012,00 0 0 500 008,00 0 0 0 0 30 004,00
0 0 0 0
Zakup
oprogramowania 40 020,00 0 0 0 40 020,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizacja
pomieszczeń 300 000,00 0 0 0 0 0 300 000,00 0 0 0 0 0 0
Razem (kwartalnie)870 032,00 0 0 500 008,00 40 020,00 0 300 000,00 0 30 004,00 0 0 0 0
RAZEM 870 032,00
Nazwa wydatku Razem
2010 2011 2012
540 028,00 330 004,00 0
Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLNNazwa Beneficjenta : Zakład Produkcyjny "SZLIFIERNIA" Sp. z o.o. w RzeszowieTytuł projektu: Zakup nowoczesnego centrum maszynowego w RzeszowieNumer ewidencyjny wniosku: WND-RPPK.01.01.00-18-997/08Numer i data umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-997/08-00
Dział Rozdział150 15011
rok kwartał OgółemWydatki
majątkoweWydatki bieżące Ogółem Budżet jst*
Inne krajowe środki
publiczne*
Inne środki, w tym
prywatne*
1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7=8+9+10 8 9 10I kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0II kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0III kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0IV kwartał 500 008,00 306 754,91 306 754,91 0 193 253,09 0 0 193 253,09
500 008,00 306 754,91 306 754,91 0 193 253,09 0 0 193 253,09I kwartał 40 020,00 24 552,27 24 552,27 0 15 467,73 0 0 15 467,73II kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0III kwartał 300 000,00 184 050,00 184 050,00 0 115 950,00 0 0 115 950,00 IV kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0
340 020,00 208 602,27 208 602,27 0 131 417,73 0 0 131 417,73
I kwartał 30 004,00 18 407,45 18 407,45 0 11 596,55 0 0 11 596,55II kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0III kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0IV kwartał 0 0 0 0 0 0 0 0
30 004,000 18 407,45 18 407,45 0 11 596,55 0 0 11 596,55870 032,00 533 764,63 533 764,63 0 336 267,37 0 0 336 267,37
Podpisy: ...................................................................
RAZEM
....................................................................
Klasyfikacja budżetowa projektu
Okres (rok, kwartał)
Planowana kwota wydatków kwalifikowanych
Należna wysokość dofinansowania
Instytucja Zarządzająca Programem
Wkład własny
Ogółem rok 2011
Ogółem rok 2009
2011Ogółem rok 2010
2012
podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania Oświadczenia w imieniu Beneficjenta
2010
*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu
• Formularz nie podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta.
• Numer i tytuł projektu niezgodny z „Wnioskiem o dofinansowanie”.• Brak spójności z wydatkami wykazanymi w punkcie D.3 „Wniosku
o dofinansowanie” (Tabela wydatków kwalifikowanych). • Błędne planowanie płatności – bez zachowania 2 miesięcznego
okresu na przekazanie środków.• Błędy arytmetyczne:
niezgodność procentowego udziału dofinansowania i środków własnych z „Wnioskiem o dofinansowanie”,
niezgodność pozycji „RAZEM” z kwotą określoną w części A5 „Wniosku o dofinansowanie”.
Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania !
Dziękuję za uwagę
Małgorzata JarosińskaKierownik Oddziału Umów
Departamentu Wspierania PrzedsiębiorczościUrząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiegoul. Towarnickiego 1A, Rzeszów
Tel. 017 747 [email protected]