229
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 2: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No. Halaman

1 1-6

Tahun Anggaran 2020

2 1-2

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

3 Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 1-2

4 Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 1-5

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020

5 Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2020

1 . Dinas Pendidikan 1

2 . Dinas Kesehatan 5

3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja) 12

4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 13

5 . Satuan Polisi Pamong Praja 16

6 . Dinas Kebakaran 18

7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20

8 . Dinas Sosial 22

9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 24

10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 26

11 . Dinas Lingkungan Hidup 28

12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31

13 . Kecamatan Tegalrejo 33

14 . Kecamatan Jetis 35

15 . Kecamatan Gondokusuman 37

16 . Kecamatan Danurejan 39

17 . Kecamatan Gedongtengen 41

18 . Kecamatan Pakualaman 43

19 . Kecamatan Ngampilan 45

20 . Kecamatan Wirobrajan 47

21 . Kecamatan Mantrijeron 49

22 . Kecamatan Kraton 51

23 . Kecamatan Gondomanan 53

24 . Kecamatan Mergangsan 55

25 . Kecamatan Umbulharjo 57

26 . Kecamatan Kotagede 60

27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62

28 . Dinas Perhubungan 64

29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 67

30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 69

31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 71

32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga 74

33 . Dinas Kebudayaan 76

34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 79

35 . Kantor Kesatuan Bangsa 81

36 . Dinas Pertanian dan Pangan 82

37 . Dinas Pariwisata 84

38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan 86

39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 90

40 . Sekretariat Daerah 93

41 . Sekretariat DPRD 102

42 . Inspektorat Daerah 104

43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 106

44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 108

DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Uraian

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan

Page 3: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No. Halaman

6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

7 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 1-2

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara Tahun Anggaran 2020

8 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020 1

9 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020 1

10 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020 1

11 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1

Tahun Anggaran 2020

12 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1

Tahun Anggaran 2020

13 Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum 1

Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020

14 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020 1

15 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020 1

16 Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 1-10

Uraian

Page 4: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pada tanggal 23 Oktober 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

Page 5: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

2

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

Page 6: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.885.417.118.316,00

2. Belanja Daerah Rp. 1.998.768.133.912,00

(-)

Surplus/(Defisit) (Rp. (113.351.015.596,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 153.831.015.596,00

b. Pengeluaran Rp. 40.480.000.000,00

(-)

Pembiayaan Netto Rp. 113.351.015.596,00

(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 671.770.478.946,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 908.779.706.475,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.304.866.932.895,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 451.106.500.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 33.813.710.477,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

Rp.35.001.411.395,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp. 151.848.857.074,00

Page 7: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

4

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.41.712.972.475,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 701.377.143.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 165.689.591.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 27.057.600.000,00

b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya sejumlah Rp 117.026.683.895,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 92.136.508.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp 68.646.141.000,00

Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 796.666.565.084,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.202.101.568.828,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 681.991.005.406,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00

d. Belanja Hibah sejumlah Rp 62.515.172.200,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 47.341.295.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 1.319.092.478,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 138.163.800.611,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 723.991.264.203,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp 339.946.504.014,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 153.831.015.596,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 40.480.000.000,00

Page 8: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

5

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah Rp.153.831.015.596,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 40.480.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Tahun Anggaran 2020;

3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran

2020;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2020;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Tahun Anggaran 2020;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

Tahun Anggaran 2020;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun

Anggaran 2020;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2020;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020;

Page 9: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

6

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun

Anggaran 2020;

14. Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG (10,74/2019) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PC-ASUS
Typewriter
ttd
PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 10: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN I

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 11: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN DAERAH 1.885.417.118.316

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946

1 1 1 Pajak Daerah 451.106.500.000

1 1 2 Retribusi Daerah 33.813.710.477

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 151.848.857.074

1 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475

1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475

1 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895

1 3 1 Hibah 27.057.600.000

1 3 2 Dana Darurat -

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000

Jumlah Pendapatan Daerah 1.885.417.118.316

2 BELANJA DAERAH 1.998.768.133.912

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084

2 1 1 Belanja Pegawai 681.991.005.406

2 1 2 Belanja Bunga -

2 1 3 Belanja Subsidi -

2 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200

2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000

2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa -

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.319.092.478

Pemerintahan Desa, Partai Politik

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000

2 2 BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828

2 2 1 Belanja Pegawai 138.163.800.611

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723.991.264.203

2 2 3 Belanja Modal 339.946.504.014

Jumlah Belanja Daerah 1.998.768.133.912

Surplus/(Defisit) (113.351.015.596)

NO. URUT

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 12: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

URAIAN JUMLAH

1 2 3

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.831.015.596

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153.831.015.596

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 40.480.000.000

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -

3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.480.000.000

Pembiayaan Netto 113.351.015.596

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

NO. URUT

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 13: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN II

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020

Page 14: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.691.327.359 349.865.434.400 695.005.199.220 1.044.870.633.620

01 01 PENDIDIKAN - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729

01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729

01 02 KESEHATAN 111.332.365.359 81.365.228.000 290.248.919.800 371.614.147.800

01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 41.447.365.359 48.453.533.000 162.478.366.000 210.931.899.000

01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 69.885.000.000 32.911.695.000 127.770.553.800 160.682.248.800

01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.323.962.000 7.851.773.000 168.247.644.624 176.099.417.624

01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.323.962.000 7.851.773.000 165.473.424.324 173.325.197.324

01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 2.774.220.300 2.774.220.300

01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 34.976.758.000 34.976.758.000

01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 34.976.758.000 34.976.758.000

01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.000.000 13.518.709.000 35.027.480.172 48.546.189.172

01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - 8.749.806.000 20.708.131.903 29.457.937.903

01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 35.000.000 3.747.712.000 8.202.395.040 11.950.107.040

01 05 01 05 03 BPBD - 1.021.191.000 6.116.953.229 7.138.144.229

01 06 SOSIAL - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295

01 06 01 06 01 Dinas Sosial - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING

1

Page 15: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17.024.175.269 78.402.794.760 240.685.827.993 319.088.622.753

02 01 TENAGA KERJA - - 5.891.043.000 5.891.043.000

02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5.891.043.000 5.891.043.000

02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996

02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996

02 03 PANGAN - - 1.036.193.960 1.036.193.960

02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 1.036.193.960 1.036.193.960

02 04 PERTANAHAN - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088

02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088

02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153

02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153

02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000

02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000

02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 130.500.000 32.242.185.000 97.064.297.772 129.306.482.772

02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 35.000.000 2.895.277.000 7.280.768.163 10.176.045.163

02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis - 2.160.011.000 7.079.032.432 9.239.043.432

02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman - 3.147.496.000 9.631.128.233 12.778.624.233

02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan - 2.407.233.000 5.820.637.868 8.227.870.868

02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen - 1.646.242.000 4.671.373.922 6.317.615.922

02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman - 1.582.101.000 3.783.774.000 5.365.875.000

02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan - 1.721.000.000 4.384.972.000 6.105.972.000

02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 31.000.000 2.220.011.000 6.526.632.887 8.746.643.887

02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 14.500.000 2.210.989.000 6.746.637.844 8.957.626.844

02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton - 2.064.773.000 5.897.067.700 7.961.840.700

02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20.000.000 1.727.747.000 4.370.105.000 6.097.852.000

02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 30.000.000 2.340.256.000 7.332.608.879 9.672.864.879

02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo - 3.985.219.000 14.767.961.220 18.753.180.220

02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede - 2.133.830.000 6.527.918.000 8.661.748.000

02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - 2.243.679.624 2.243.679.624

KODE REKENING

1

Page 16: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 3

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200

02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200

02 09 PERHUBUNGAN 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031

02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031

02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579

02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579

02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000

02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000

02 12 PENANAMAN MODAL 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360

02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360

02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153

02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153

02 14 STATISTIK - - 484.347.782 484.347.782

02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 484.347.782 484.347.782

02 15 PERSANDIAN - - 1.708.542.414 1.708.542.414

02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 1.708.542.414 1.708.542.414

02 16 KEBUDAYAAN - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602

02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602

02 17 PERPUSTAKAAN - - 2.961.803.000 2.961.803.000

02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 2.961.803.000 2.961.803.000

02 18 KEARSIPAN - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920

02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920

02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743

02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743

KODE REKENING

1

Page 17: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 4

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

03 URUSAN PILIHAN 39.034.280.923 14.934.142.371 89.497.249.251 104.431.391.622

03 01 PERTANIAN 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416

03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416

03 02 PARIWISATA 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376

03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376

03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.052.716.822 2.052.716.822

03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 2.052.716.822 2.052.716.822

03 04 PERDAGANGAN - - 32.716.891.600 32.716.891.600

03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 32.716.891.600 32.716.891.600

03 05 PERINDUSTRIAN 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408

03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408

03 06 TRANSMIGRASI - - 218.727.000 218.727.000

03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 218.727.000 218.727.000

04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1.716.667.334.765 353.464.193.553 108.931.151.364 462.395.344.917

URUSAN PEMERINTAHAN

04 01 PERENCANAAN - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000

04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000

04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 2.265.917.000 2.265.917.000

04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2.265.917.000 2.265.917.000

04 03 SEKRETARIAT DAERAH - 11.620.731.000 23.241.430.225 34.862.161.225

04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah

04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - 911.505.000 3.247.218.000 4.158.723.000

04 03 04 03 01B Bagian Hukum - 1.071.253.000 2.969.114.954 4.040.367.954

04 03 04 03 01C Bagian Protokol - 3.493.802.000 5.163.118.000 8.656.920.000

04 03 04 03 01D Bagian Umum - 1.128.630.000 4.830.088.184 5.958.718.184

04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1.149.657.000 2.353.637.034 3.503.294.034

04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - 722.093.000 1.127.415.468 1.849.508.468

04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - 1.319.341.000 1.734.478.025 3.053.819.025

04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - 1.824.450.000 1.816.360.560 3.640.810.560

KODE REKENING

1

Page 18: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 5

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

04 04 SEKRETARIAT DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585

04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585

04 05 INSPEKTORAT - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528

04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528

04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170

04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170

04 07 KEUANGAN 1.716.667.334.765 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409

04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 503.020.695.395 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1.213.646.639.370 - - -

05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN - - 67.982.141.000 67.982.141.000

05 01 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 42.100.000.000 42.100.000.000

05 01 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 1.209.912.000 1.209.912.000

05 01 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 17.023.695.500 17.023.695.500

05 01 03 02 01 Dinas Pariwisata - 6.946.600.000 6.946.600.000

05 01 04 03 01 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - 701.933.500 701.933.500

JUMLAH : 1.885.417.118.316 796.666.565.084 1.202.101.568.828 1.998.768.133.912

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

1

KODE REKENING

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 19: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 20: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 397.162.646.729

01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 243.114.917.400

01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 243.114.917.400

01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 154.047.729.329

01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.018.576.881

01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.308.058.000

01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.058.000

01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 23.710.518.881

01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 10.334.889.312

01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.487.522.619

01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 888.106.950

01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.174.325.000

01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 872.800.000

01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.800.000

01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522.000.000

01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 301.525.000

Operasional

01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.525.000

01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 178.744.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 178.744.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000

01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

URAIAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING

Page 21: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 25.518.295.288

Pendidikan Sekolah Dasar

01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1.471.178.800

01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.620.000

01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.558.800

01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 4.999.728.488

01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 857.980.488

01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 4.141.748.000

01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2.325.788.000

01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.788.000

01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 16.721.600.000

01.01 01.01.01 010 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.568.020.650

01.01 01.01.01 010 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.289.042.498

01.01 01.01.01 010 004 5 2 3 Belanja Modal 2.864.536.852

01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 34.665.381.240

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1.515.796.000

01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 122.250.000

01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.546.000

01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 2.761.314.240

01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419.927.240

01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 2.341.387.000

01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 2.049.971.000

01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.971.000

01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 2.188.000.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 347.944.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.676.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 571.380.000

01.01 01.01.01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 1.957.750.000

01.01 01.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 349.150.000

01.01 01.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.275.000

01.01 01.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 409.325.000

01.01 01.01.01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 1.650.250.000

01.01 01.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 300.300.000

01.01 01.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 914.375.000

01.01 01.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 435.575.000

01.01 01.01.01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 1.382.750.000

01.01 01.01.01 011 007 5 2 1 Belanja Pegawai 251.250.000

01.01 01.01.01 011 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 843.475.000

01.01 01.01.01 011 007 5 2 3 Belanja Modal 288.025.000

KODE REKENING URAIAN

Page 22: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 3

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.01 01.01.01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 2.634.500.000

01.01 01.01.01 011 008 5 2 1 Belanja Pegawai 396.500.000

01.01 01.01.01 011 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.050.000

01.01 01.01.01 011 008 5 2 3 Belanja Modal 547.950.000

01.01 01.01.01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 1.937.250.000

01.01 01.01.01 011 009 5 2 1 Belanja Pegawai 309.017.200

01.01 01.01.01 011 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.222.057.800

01.01 01.01.01 011 009 5 2 3 Belanja Modal 406.175.000

01.01 01.01.01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 1.623.050.000

01.01 01.01.01 011 010 5 2 1 Belanja Pegawai 242.500.000

01.01 01.01.01 011 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.450.000

01.01 01.01.01 011 010 5 2 3 Belanja Modal 303.100.000

01.01 01.01.01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 2.577.000.000

01.01 01.01.01 011 011 5 2 1 Belanja Pegawai 470.800.000

01.01 01.01.01 011 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.700.000

01.01 01.01.01 011 011 5 2 3 Belanja Modal 582.500.000

01.01 01.01.01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 1.671.500.000

01.01 01.01.01 011 012 5 2 1 Belanja Pegawai 273.200.000

01.01 01.01.01 011 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.150.000

01.01 01.01.01 011 012 5 2 3 Belanja Modal 378.150.000

01.01 01.01.01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 1.400.500.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 248.500.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 854.250.000

01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 297.750.000

01.01 01.01.01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 1.091.250.000

01.01 01.01.01 011 014 5 2 1 Belanja Pegawai 198.250.000

01.01 01.01.01 011 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 660.517.800

01.01 01.01.01 011 014 5 2 3 Belanja Modal 232.482.200

01.01 01.01.01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 1.369.000.000

01.01 01.01.01 011 015 5 2 1 Belanja Pegawai 249.100.000

01.01 01.01.01 011 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 758.600.000

01.01 01.01.01 011 015 5 2 3 Belanja Modal 361.300.000

01.01 01.01.01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 1.078.750.000

01.01 01.01.01 011 016 5 2 1 Belanja Pegawai 196.550.000

01.01 01.01.01 011 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 638.775.000

01.01 01.01.01 011 016 5 2 3 Belanja Modal 243.425.000

01.01 01.01.01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 1.109.250.000

01.01 01.01.01 011 017 5 2 1 Belanja Pegawai 184.250.000

01.01 01.01.01 011 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696.025.000

01.01 01.01.01 011 017 5 2 3 Belanja Modal 228.975.000

01.01 01.01.01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 2.729.250.000

01.01 01.01.01 011 018 5 2 1 Belanja Pegawai 418.350.000

01.01 01.01.01 011 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.648.089.000

01.01 01.01.01 011 018 5 2 3 Belanja Modal 662.811.000

01.01 01.01.01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 1.938.250.000

01.01 01.01.01 011 019 5 2 1 Belanja Pegawai 333.850.000

01.01 01.01.01 011 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.225.000

01.01 01.01.01 011 019 5 2 3 Belanja Modal 401.175.000

KODE REKENING URAIAN

Page 23: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 4

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 9.777.829.356

Pendidikan Non Formal dan Informal

01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 4.106.056.152

01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.247.745.000

01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.156.000

01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 1.501.155.152

01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 4.952.158.204

01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.275.000

01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919.123.204

01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal 257.760.000

01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 719.615.000

01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719.615.000

01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 57.714.577.564

01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan 1.773.045.324

Tenaga Kependidikan

01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145.200.000

01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.627.845.324

01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 18.184.898.968

Kependidikan

01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.037.200.000

01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.698.968

01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 1.457.697.080

01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.697.080

01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 220.000.000

01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 4.078.573.000

01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 440.400.000

01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.173.000

01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal -

01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 29.119.865.700

01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5.697.500.000

01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.876.115.700

01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 8.546.250.000

01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 3.100.497.492

01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2.048.305.392

01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.621.100

01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal 321.571.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 397.162.646.729

SURPLUS/(DEFISIT): (397.162.646.729)

KODE REKENING URAIAN

Page 24: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

:

MACAM URUSAN :

: 01.02.01 - DINAS KESEHATAN

Halaman 5

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 41.447.365.359

01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.447.365.359

01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 155.056.800

01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 155.056.800

01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 155.056.800 1)PD

- Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 No 5/2012

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 41.292.308.559

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 2)Perwal

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 No 69/2013

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 3)Perwal

01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 No 18/2016

01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 210.931.899.000

01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.453.533.000

01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 48.453.533.000

01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 162.478.366.000

01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.877.069.000

01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 248.625.000

01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.625.000

01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.628.444.000

01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.556.128.231

01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.315.769

01.02 - KESEHATAN

ORGANISASI

URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

URAIANKODE REKENING

Page 25: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 6

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.101.000

01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 90.000.000

01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000

01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000

01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 339.101.000

Operasional

01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.101.000

01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 66.262.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 66.262.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.262.000

01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal

01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44.060.575.000

01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 861.127.000

01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 633.896.500

01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.293.686

01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 17.936.814

01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 583.148.000

01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 296.800.000

01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.348.000

01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 78.000.000

01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1.346.606.000

01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 928.224.750

01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.948.367

01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 125.432.883

01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 1.309.095.000

Gondokusuman 1

01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 817.025.000

01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.031.800

01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 60.038.200

01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 664.552.000

Gondokusuman 2

01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 395.586.771

01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.588.500

01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 112.376.729

01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 982.192.000

01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 616.910.050

01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.829.950

01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 88.452.000

KODE REKENING URAIAN

Page 26: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 7

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2.465.000.000

01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.447.157.498

01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903.392.502

01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000

01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1.500.000.000

01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 775.998.422

01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 663.851.578

01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 60.150.000

01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 787.970.000

01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 410.529.395

01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.415.605

01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 98.025.000

01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1.005.811.000

01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563.933.600

01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.227.400

01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 47.650.000

01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2.226.770.000

01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.176.540.000

01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.330.000

01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 229.900.000

01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2.484.883.000

01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.261.900.000

01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944.143.000

01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 278.840.000

01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 826.460.000

01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 371.073.130

01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.586.870

01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000

01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 687.474.000

01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 384.750.414

01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.173.586

01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 34.550.000

01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2.820.917.000

01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.572.000.000

01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.617.000

01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 218.300.000

01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2.445.307.000

01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.395.778.854

01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.907.441

01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 107.620.705

01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1.183.315.000

01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 549.460.000

01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526.315.000

01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 107.540.000

01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1.676.195.000

01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 787.968.000

01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718.967.000

01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 169.260.000

URAIANKODE REKENING

Page 27: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 8

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 959.362.000

01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 949.362.000

01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000

01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1.144.835.000

01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.835.000

01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1.438.819.000

01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.766.983

01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 54.052.017

01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1.145.006.000

Gondokusuman 1

01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.006.000

01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 941.693.000

Gondokusuman 2

01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.693.000

01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1.106.864.000

01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.864.000

01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 801.233.000

01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.245.666

01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 64.987.334

01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 796.671.000

01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 781.227.693

01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal 15.443.307

01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 730.740.000

01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.740.000

01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1.011.237.000

01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.237.000

01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1.791.927.000

01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.627.000

01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal 45.300.000

KODE REKENING URAIAN

Page 28: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 9

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 818.618.000

01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 818.618.000

01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 906.471.000

01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 906.471.000

01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 678.158.000

01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 678.158.000

01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1.191.833.000

01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.833.000

01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 913.515.000

01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913.515.000

01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 970.844.000

01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 970.844.000

01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 855.927.000

01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.417.000

01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal 35.510.000

01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 29.842.827.000

01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 19.810.922.000

Pratama (DAK)

01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.908.500.000

01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.407.022.000

01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal 1.495.400.000

01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 10.031.905.000

Pratama

01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.515.773.987

01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 1.516.131.013

01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 67.136.245.000

01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6.508.957.000

01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.246.000

01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 6.232.711.000

01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 346.891.000

01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.075.000

01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331.816.000

01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 29: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 10

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 58.884.392.000

Kesehatan

01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.884.392.000

01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1.396.005.000

01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 20.000.000

01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.505.000

01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 161.500.000

01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.357.580.000

01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 625.145.000

01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000

01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622.445.000

01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 1.322.095.000

Bidang Kesehatan

01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65.950.000

01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.145.000

01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 795.070.000

01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41.700.000

01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.370.000

01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 98.000.000

01.02 01.02.01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 615.270.000

01.02 01.02.01 017 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.269.420

01.02 01.02.01 017 004 5 2 3 Belanja Modal 328.000.580

01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 8.895.400.000

Kesehatan

01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 703.761.000

Bidang Kesehatan

01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15.750.000

01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.010.520

01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 186.000.480

01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 508.484.000

Manusia Kesehatan (SDMK)

01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.675.000

01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497.809.000

01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 7.683.155.000

Minuman (DAK)

01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.283.155.000

01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 30: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 11

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.813.307.000

01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 342.606.000

01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147.750.000

01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.856.000

01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000

01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 2.577.511.000

dan Imunisasi

01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 68.700.000

01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.508.811.000

01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 893.190.000

dan Kesehatan Jiwa

01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 43.300.000

01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.290.000

01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 546.600.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 41.447.365.359

JUMLAH BELANJA DAERAH : 210.931.899.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (169.484.533.641)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip

Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

KODE REKENING URAIAN

Page 31: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

:

MACAM URUSAN :

: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

Halaman 12

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 69.885.000.000

01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.885.000.000

01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69.885.000.000

01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000

01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 1)Perwal

104/2009

01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 160.682.248.800

01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.911.695.000

01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 32.911.695.000

01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127.770.553.800

01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 127.770.553.800

Jogja

01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 70.885.000.000

Jogja

01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.269.800.000

01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.765.200.000

01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1.850.000.000

01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 56.885.553.800

Sakit Jogja

01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.590.052.000

01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.836.052.800

01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 20.459.449.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 69.885.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 160.682.248.800

SURPLUS/(DEFISIT) : (90.797.248.800)

Keterangan :

1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

01.02 - KESEHATAN

ORGANISASI

KODE REKENING URAIAN

Page 32: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Halaman 13

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.323.962.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.323.962.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 899.222.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 887.112.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 1)PD

No 7/2018

01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 12.110.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12.110.000 2)PD

No 4/2012

01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 424.740.000

01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 424.740.000 3) Perwal

No 69/2014

01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 424.740.000 4) Perwal

- Sewa Rusunawa No 70/2014

01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 250.401.955.324

01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.851.773.000

01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.851.773.000

01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 242.550.182.324

01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.458.314.824

01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 374.470.000

01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374.470.000

01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 2.083.844.824

01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.444.824

01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 10.400.000

01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.068.044.000

01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255.000.000

01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000

01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 813.044.000

Operasional

01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 813.044.000

01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 123.337.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 123.337.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.670.275

01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 94.666.725

URAIANKODE REKENING

Page 33: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 14

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53.365.533.000

01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1.040.193.000

01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000

01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.599.800

01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 901.843.200

01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 51.841.554.000

01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.484.000

01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 51.408.070.000

01.03 01.03.01 021 003 Pengawasan Pembangunan 483.786.000

01.03 01.03.01 021 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 021 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483.786.000

01.03 01.03.01 021 003 5 743 Belanja Modal -

01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 114.616.358.000

dan Jembatan

01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 29.895.134.000

01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.344.000

01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 29.868.790.000

01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.683.591.000

01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.215.660

01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7.097.375.340

05.01 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 38.937.633.000

05.01 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

05.01 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.888.198.780

05.01 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 23.049.434.220

05.01 01.03.01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 35.100.000.000

Filosofi

05.01 01.03.01 022 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

05.01 01.03.01 022 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

05.01 01.03.01 022 004 5 2 3 Belanja Modal 35.100.000.000

01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 35.941.837.500

Pengairan dan Dainase

01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 15.116.500.000

dan Drainase

01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.885.280

01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 15.008.614.720

01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 13.825.337.500

01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.530.232

01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 10.361.807.268

05.01 01.03.01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan 7.000.000.000

Kotagede

05.01 01.03.01 023 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

05.01 01.03.01 023 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

05.01 01.03.01 023 003 5 2 3 Belanja Modal 7.000.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 34: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 15

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 34.976.758.000

Tata Bangunan

01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 11.067.205.000

01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.217.025.080

01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 9.850.179.920

01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 16.046.404.000

01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27.500.000

01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.868.000.080

01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 9.150.903.920

01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 2.148.655.000

01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.432.938

01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1.801.222.062

01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 5.714.494.000

01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.950.000

01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.695.702.800

01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 3.914.841.200

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1.323.962.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 250.401.955.324

SURPLUS/(DEFISIT) : (249.077.993.324)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa

Grha Bina Harapan

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

KODE REKENING URAIAN

Page 35: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 16

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.457.937.903

01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.749.806.000

01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.749.806.000

01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20.708.131.903

01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.538.111.305

01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 269.960.000

01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.960.000

01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.268.151.305

01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.247.440.305

01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.711.000

01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922.599.350

01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138.000.000

01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138.000.000

01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 784.599.350

Operasional

01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.599.350

01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000

01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.316.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.316.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.316.000

01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.840.494.568

01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 307.270.000

01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 241.890.000

01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.380.000

01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 6.533.224.568

01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 265.500.000

01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.704.224.568

01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 563.500.000

KODE REKENING URAIAN

Page 36: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 17

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 4.871.671.000

Masyarakat

01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 4.788.461.000

01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 461.800.000

01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.293.661.000

01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000

01.05 01.05.01 028 002 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 83.210.000

01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000

01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000

01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 428.877.568

Peraturan Perundangan

01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 265.437.568

01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261.437.568

01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000

01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 163.440.000

01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000

01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3.096.062.112

01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.488.504.352

01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.205.400.000

01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283.104.352

01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1.607.557.760

Tertib

01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000

01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.757.760

01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 29.457.937.903

SURPLUS/(DEFISIT) : (29.457.937.903)

KODE REKENING URAIAN

Page 37: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN

Halaman 18

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000

01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000

01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000

01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 35.000.000

01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.000.000 1)PD No 4/

- Mobil Pemadam Kebakaran 2012

01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.950.107.040

01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.747.712.000

01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.747.712.000

01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.202.395.040

01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.858.574.540

01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 362.685.000

01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.685.000

01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 1.495.889.540

01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.282.640

01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal 70.606.900

01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 357.400.000

01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.800.000

01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000

01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 157.600.000

Operasional

01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.600.000

01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.760.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 20.760.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000

01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 38: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 19

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3.587.975.500

01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.190.663.000

01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.945.000

01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 3.062.718.000

01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 397.312.500

01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.312.500

01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000

01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 2.377.685.000

01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 805.398.000

01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.398.000

01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1.572.287.000

01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.649.000

01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 303.638.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.950.107.040

SURPLUS/(DEFISIT) : (11.915.107.040)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

KODE REKENING URAIAN

Page 39: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 20

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.138.144.229

01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.191.000

01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.021.191.000

01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.116.953.229

01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.118.809

01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 148.920.000

01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.920.000

01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 314.198.809

01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.627.609

01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.571.200

01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.050.000

01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 583.500.000

01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000

01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 503.500.000

01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 302.550.000

Operasional

01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.550.000

01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.980.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 1.980.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000

01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 4.765.804.420

Bencana Alam

01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3.185.984.600

01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37.400.000

01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.683.584.600

01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 465.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 40: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 21

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1.425.139.820

01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.264.300

01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 200.875.520

01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 154.680.000

01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154.680.000

01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.138.144.229

SURPLUS/(DEFISIT) : (7.138.144.229)

KODE REKENING URAIAN

Page 41: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL

ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL

Halaman 22

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.471.474.295

01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.014.807.000

01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.014.807.000

01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12.456.667.295

01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.754.871.697

01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332.855.000

01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.855.000

01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

``

01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.422.016.697

01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.775.397

01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 218.241.300

01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.016.588.400

01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 509.280.000

01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000

01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 495.000.000

01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 507.308.400

Operasional

01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507.308.400

01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.176.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 33.176.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.176.000

01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.313.471.882

01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 753.810.503

01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 159.650.003

01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 594.160.500

01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal

01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1.607.641.500

01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 494.600.000

01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.041.500

01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 42: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 23

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1.174.735.000

01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188.850.000

01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985.885.000

01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1.777.284.879

Budhi Dharma

01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37.800.000

01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.739.484.879

01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1.888.935.476

01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 497.883.276

/PMKS

01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 153.050.676

01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344.832.600

01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 1.391.052.200

Kesejahteraan Sosial /PMKS

01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 294.000.000

01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.052.200

01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2.449.623.840

01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1.748.023.440

01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 871.200.000

01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 853.823.440

01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000

01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 701.600.400

/PSKS

01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000

01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 654.300.400

01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 16.471.474.295

SURPLUS/(DEFISIT) : (16.471.474.295)

KODE REKENING URAIAN

Page 43: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Halaman 24

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.456.432.620

02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.973.167.000

02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.973.167.000

02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.483.265.620

02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.213.400

02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.930.000

02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.930.000

02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 566.283.400

02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 545.433.400

02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 20.850.000

02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.041.000

02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 104.647.000

02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000

02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 102.247.000

02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 131.394.000

Operasional

02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131.394.000

02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 105.218.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 105.218.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.218.000

02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1.835.431.020

02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 515.230.020

02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.300.000

02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379.930.020

02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 44: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 25

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 645.273.000

02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38.775.000

02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 606.498.000

02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 674.928.000

Perempuan dan Anak (P2TP2A )

02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.000.000

02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602.928.000

02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2.177.682.576

02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 838.250.000

02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41.100.000

02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 797.150.000

02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1.339.432.576

02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000

02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.532.576

02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000

02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.243.679.624

02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.571.532.724

02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 72.625.000

02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.907.724

02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 672.146.900

Pembangunan

02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271.875.000

02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.271.900

02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.456.432.620

SURPLUS/(DEFISIT) : (9.456.432.620)

KODE REKENING URAIAN

Page 45: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN

ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Halaman 26

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13.969.478.388

02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.934.000

02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.351.934.000

02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11.617.544.388

02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.936.108

02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 174.675.000

02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.675.000

02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 395.261.108

02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.961.108

02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 5.300.000

02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.192.000

02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127.132.000

02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 127.132.000

02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 151.060.000

Operasional

02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.060.000

02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.897.280

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 76.897.280

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.897.280

02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 7.918.298.700

02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 152.030.820

02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43.450.000

02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.580.820

02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.410.487.840

02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000

02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.015.840

02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 6.313.872.000

URAIANKODE REKENING

Page 46: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 27

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 145.868.040

02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000

02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.468.040

02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000

05.01 02.04.01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 809.912.000

05.01 02.04.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 178.750.000

05.01 02.04.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.162.000

05.01 02.04.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal 216.000.000

05.01 02.04.01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan 400.000.000

Tanah Kasultanan dan Kadipaten

05.01 02.04.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 93.100.000

05.01 02.04.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.900.000

05.01 02.04.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal -

01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1.672.422.020

01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 545.560.540

Rinci

01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.600.540

01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 254.960.000

01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 695.273.040

01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.293.040

01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 560.980.000

01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 431.588.440

01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.458.440

01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 383.130.000

01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1.101.798.280

01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 396.091.840

01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000

01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.208.040

01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 339.633.800

01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 306.058.000

01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.078.000

01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 300.980.000

01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 399.648.440

01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.853.040

01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 370.795.400

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 13.969.478.388

SURPLUS/(DEFISIT) : (13.969.478.388)

KODE REKENING URAIAN

Page 47: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 28

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.549.526.000

02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.549.526.000

02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.549.526.000

02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.549.526.000

02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 1)PD No

5/2012

02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 52.756.267.153

02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.033.916.300

02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.033.916.300

02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 38.722.350.853

02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.660.701.761

02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 314.560.000

02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314.560.000

02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3.346.141.761

02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.338.141.761

02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000

02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.115.220.000

02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 168.000.000

02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000

02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1.947.220.000

Operasional

02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.640.000

02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 166.580.000

02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.200.000

Aparatur

02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 40.200.000

Aparatur

02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000

02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 48: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 29

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 122.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 122.400.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000

02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91.600.000

02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1.694.169.400

Lingkungan

02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352.697.000

02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.550.000

02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.046.080

02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 68.100.920

02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1.341.472.400

02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.492.360

02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 184.980.040

02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.491.095.780

02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.770.992.960

02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.500.000

02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.492.700

02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 75.000.260

02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 324.329.880

02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221.295.080

02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 103.034.800

02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 395.772.940

02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395.772.940

02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 10.206.768.000

02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 4.071.240.000

02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30.375.000

02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.127.380

02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2.874.737.620

02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 6.135.528.000

02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.319.421.670

02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 816.106.330

01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 18.391.795.912

01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2.075.708.380

01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 252.000.000

01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.149.312

01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 526.559.068

KODE REKENING URAIAN

Page 49: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 30

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 3.698.254.000

01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.317.386.000

01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 380.868.000

01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1.420.202.000

01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.202.000

01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal -

01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 11.197.631.532

01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 564.000.000

01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.633.631.532

01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3.549.526.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 52.756.267.153

SURPLUS/(DEFISIT) : (49.206.741.153)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 50: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman 31

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.644.092.000

02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.870.000

02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.469.870.000

02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.174.222.000

02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.621.000

02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.004.000

02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.004.000

02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 836.617.000

02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 771.767.000

02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 64.850.000

02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.384.000

02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280.000.000

02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000

02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 179.384.000

Operasional

02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.384.000

02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 32.002.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 32.002.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.002.000

02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.535.302.000

02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 2.467.654.000

02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66.250.000

02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.201.404.000

02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000

02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 67.648.000

02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.648.000

02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 51: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 32

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 632.681.000

02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 544.848.000

02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.600.000

02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 487.248.000

02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal

02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 87.833.000

Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28.400.000

02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.433.000

02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 360.232.000

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 176.635.000

02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.635.000

02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 183.597.000

02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.597.000

02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.644.092.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (7.644.092.000)

KODE REKENING URAIAN

Page 52: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO

Halaman 33

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000

02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000

02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000

02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000

02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000 1)PD No 5/2012

- TPU Utoroloyo

02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.176.045.163

02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.895.277.000

02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.895.277.000

02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.280.768.163

02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.948.682

02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.785.000

02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.785.000

02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 814.163.682

02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 262.050.000

02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 531.713.682

02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.400.000

02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.228.000

02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 81.808.000

02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 81.808.000

02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73.420.000

Operasional

02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.420.000

02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.450.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 11.450.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000

02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 6.199.141.481

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 311.759.100

Ketertiban Kecamatan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.650.000

02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.990.500

02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal 57.118.600

KODE REKENING URAIAN

Page 53: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 34

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 28.449.000

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.449.000

02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 544.387.070

Kecamatan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000

02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527.287.070

02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.199.510.897

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.800.000

02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.199.957

02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal 50.510.940

02.07 02.07.01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.408.533.897

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kricak

02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai 134.950.000

02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.083.897

02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal 44.500.000

02.07 02.07.01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.442.957

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Karangwaru

02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 129.450.000

02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.742.957

02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal 136.250.000

02.07 02.07.01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 955.141.560

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bener

02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai 63.550.000

02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691.591.560

02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000

02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 405.917.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Tegalrejo

02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 14.725.000

02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391.192.000

02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.176.045.163

SURPLUS/(DEFISIT) : (10.141.045.163)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 54: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS

Halaman 35

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.239.043.432

02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.160.011.000

02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.160.011.000

02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.079.032.432

02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.578.869.279

02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.493.000

02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.493.000

02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.478.376.279

02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 267.000.000

02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 928.269.510

02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 283.106.769

02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.651.177

02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 472.671.677

02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000

02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 449.821.677

02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119.979.500

Operasional

02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.979.500

02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.781.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.781.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.781.000

02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.894.730.976

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 173.890.000

Ketertiban Kecamatan Jetis

02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48.300.000

02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.590.000

02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 55: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 36

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 118.961.784

Masyarakat Kecamatan Jetis

02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000

02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.961.784

02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 465.915.900

Kecamatan Jetis

02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.300.000

02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.615.900

02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.270.455.120

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bumijo

02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 123.900.000

02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.065.120

02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal 98.490.000

02.07 02.07.02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.239.701.120

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Cokrodiningratan

02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000

02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.601.120

02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal 4.650.000

02.07 02.07.02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.271.120

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gowongan

02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai 114.900.000

02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.173.971.120

02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal 56.400.000

02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 280.535.932

Pembangunan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Jetis

02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000

02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.535.932

02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.239.043.432

SURPLUS/(DEFISIT) : (9.239.043.432)

KODE REKENING URAIAN

Page 56: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman 37

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.778.624.233

02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.147.496.000

02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.147.496.000

02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 9.631.128.233

02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.385.900

02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 63.898.000

02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.898.000

02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.167.487.900

02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 420.900.000

02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598.987.900

02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 147.600.000

02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.757.300

02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 496.162.300

02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.162.300

02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 111.595.000

Operasional

02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.595.000

02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.580.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 5.580.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000

02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 7.786.405.033

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Gondokusuman

02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 130.636.000

Ketertiban Kecamatan Gondokusuman

02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.700.000

02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.936.000

02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 57: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 38

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 63.718.568

Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.718.568

02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 446.327.500

Kecamatan Gondokusuman

02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32.525.000

02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.802.500

02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.315.367.060

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Demangan

02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.500.000

02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.946.360

02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal 13.920.700

02.07 02.07.03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 785.610.945

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kotabaru

02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55.550.000

02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659.060.945

02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal 71.000.000

02.07 02.07.03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.699.124.434

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Klitren

02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 148.200.000

02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.512.808.634

02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal 38.115.800

02.07 02.07.03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.566.824.867

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Baciro

02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 208.000.000

02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.824.867

02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.592.166.459

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Terban

02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 129.700.000

02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.466.459

02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal 145.000.000

02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 186.629.200

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Gondokusuman

02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 10.125.000

02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.504.200

02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.778.624.233

SURPLUS/(DEFISIT) : (12.778.624.233)

KODE REKENING URAIAN

Page 58: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

Halaman 39

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.227.870.868

02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.407.233.000

02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.407.233.000

02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.820.637.868

02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.661.228

02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105.530.000

02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.530.000

02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557.131.228

02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000

02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.881.228

02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.400.000

02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62.440.000

02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000

02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000

02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 75.960.000

Operasional

02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.960.000

02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.697.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 9.697.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.697.000

02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.009.879.640

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166.287.000

Ketertiban Kecamatan Danurejan

02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.875.000

02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.412.000

02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal -

Halaman 40

KODE REKENING URAIAN

Page 59: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 126.765.640

Masyarakat Kecamatan Danurejan

02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.765.640

02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 286.394.000

Kecamatan Danurejan

02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.695.000

02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284.699.000

02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.273.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Suryatmajan

02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 110.800.000

02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.473.000

02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.436.160.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tegalpanggung

02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000

02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.160.000

02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.365.986.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bausasran

02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116.250.000

02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.249.736.000

02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 119.014.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Danurejan

02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000

02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.264.000

02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.227.870.868

SURPLUS/(DEFISIT) : (8.227.870.868)

KODE REKENING URAIAN

Page 60: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman 41

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.317.615.922

02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.242.000

02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.646.242.000

02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.671.373.922

02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.760.001

02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114.225.000

02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.225.000

02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.535.001

02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000

02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530.185.001

02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.100.000

02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.228.000

02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.700.000

02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000

02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000

02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 56.528.000

Operasional

02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.528.000

02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.645.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 9.645.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000

02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.571.740.921

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Gedongtengen

02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 115.137.000

Ketertiban Kecamatan Gedongtengen

02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000

02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.137.000

02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 61: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 42

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 54.191.000

Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.191.000

02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 166.258.400

Kecamatan Gedongtengen

02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000

02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.658.400

02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.788.476.182

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pringgokusuman

02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.600.000

02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.976.182

02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal 19.900.000

02.07 02.07.05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.356.756.339

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Sosromenduran

02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 128.400.000

02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.056.339

02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal 37.300.000

02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 90.922.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Gedongtengen

02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000

02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.922.000

02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.317.615.922

SURPLUS/(DEFISIT) : (6.317.615.922)

KODE REKENING URAIAN

Page 62: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman 43

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.365.875.000

02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.582.101.000

02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.582.101.000

02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.783.774.000

02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.181.000

02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 55.910.000

02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000

02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 853.271.000

02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219.600.000

02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509.671.000

02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124.000.000

02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.650.000

02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 203.000.000

02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000

02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000

02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.650.000

Operasional

02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000

02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40.474.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 40.474.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.474.000

02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2.568.469.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Pakualaman

02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 141.674.000

Ketertiban Kecamatan Pakualaman

02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98.750.000

02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000

02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 63: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 44

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 40.775.000

Masyarakat Kecamatan Pakualaman

02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000

02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 181.102.000

Kecamatan Pakualaman

02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.050.000

02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.052.000

02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.049.425.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Purwokinanti

02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.500.000

02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.925.000

02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000

02.07 02.07.06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.025.067.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gunungketur

02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 83.200.000

02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.167.000

02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal 161.700.000

02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 130.426.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Pakualaman

02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000

02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.226.000

02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 5.365.875.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (5.365.875.000)

KODE REKENING URAIAN

Page 64: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN

Halaman 45

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.105.972.000

02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.721.000.000

02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.721.000.000

02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.384.972.000

02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.357.000

02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90.425.000

02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000

02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 712.932.000

02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 182.500.000

02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.768.000

02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 73.664.000

..

02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.944.000

02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 125.000.000

02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000

02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 118.760.000

02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 64.944.000

Operasional

02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.944.000

02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.516.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11.516.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.516.000

02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.380.155.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Ngampilan

02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 108.850.000

Ketertiban Kecamatan Ngampilan

02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31.450.000

02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000

02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 65: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 46

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 60.787.000

Masyarakat Kecamatan Ngampilan

02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.787.000

02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 351.573.000

Kecamatan Ngampilan

02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000

02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.173.000

02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.416.275.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Ngampilan

02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150.100.000

02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.266.175.000

02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.289.249.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Notoprajan

02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 102.200.000

02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.159.049.000

02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000

02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 153.421.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Ngampilan

02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000

02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.521.000

02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : -

JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.105.972.000

SURPLUS/(DEFISIT) (6.105.972.000)

KODE REKENING URAIAN

Page 66: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN

Halaman 47

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31.000.000

02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.000.000

02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31.000.000

02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31.000.000

02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31.000.000 1)PD

- TPU Pracimoloyo No 5 /2012

02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.746.643.887

02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.011.000

02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.220.011.000

02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.526.632.887

02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 785.923.960

02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 57.249.000

02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.249.000

02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.674.960

02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 213.500.000

02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 512.874.960

02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2.300.000

02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 388.888.000

02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 306.314.000

02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000

02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228.914.000

02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 82.574.000

Operasional

02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.574.000

02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.245.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 16.245.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.245.000

02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 67: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 48

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.335.575.927

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 131.667.000

Ketertiban Kecamatan Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.300.000

02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.367.000

02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 113.633.752

Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.633.752

02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 297.729.000

Kecamatan Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000

02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.829.000

02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.508.803.060

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pakuncen

02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 129.350.000

02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.379.453.060

02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.790.060

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 124.950.000

02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.840.060

02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000

02.07 02.07.08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.502.151.055

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Patangpuluhan

02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 117.400.000

02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.251.055

02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal 10.500.000

02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 281.802.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Wirobrajan

02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 281.802.000

02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31.000.000

JUMLAH BELANJADAERAH : 8.746.643.887

SURPLUS/(DEFISIT) : (8.715.643.887)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 68: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

Halaman 49

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14.500.000

02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.500.000

02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.500.000

02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.500.000

02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14.500.000 1)PD

- TPU Sarilaya No 5 /2012

02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.957.626.844

02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.210.989.000

02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.210.989.000

02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.746.637.844

02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.162.000

02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94.265.000

02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.265.000

02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 873.897.000

02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 183.000.000

02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 491.397.000

02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 199.500.000

02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.940.872

02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 297.540.872

02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000

02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 297.040.872

02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 70.400.000

Operasional

02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000

02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.220.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.220.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000

02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 69: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 50

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.405.314.972

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 132.845.000

Ketertiban Kecamatan Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44.550.000

02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.295.000

02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal

02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 67.794.568

Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.794.568

02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 217.212.500

Kecamatan Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000

02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206.062.500

02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.627.673.060

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gedongkiwo

02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 211.450.000

02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.923.060

02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal 14.300.000

02.07 02.07.09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.473.674.784

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Suryodiningratan

02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 193.000.000

02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.124.784

02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal 69.550.000

02.07 02.07.09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.954.060

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 192.050.000

02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.282.434.060

02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal 35.470.000

02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 376.161.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Mantrijeron

02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8.350.000

02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.811.000

02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 14.500.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.957.626.844

SURPLUS/(DEFISIT) : (8.943.126.844)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 70: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON

Halaman 51

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.961.840.700

02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.064.773.000

02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.064.773.000

02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.897.067.700

02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.171.700

02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 101.668.000

02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.668.000

02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 948.503.700

02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 215.500.000

02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 566.668.300

02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 166.335.400

02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.000.000

02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 257.500.000

02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000

02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000

02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 74.500.000

Operasional

02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000

02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 42.041.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 42.041.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.041.000

02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.472.855.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 208.108.000

Ketertiban Kecamatan Kraton

02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.200.000

02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.908.000

02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 71: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 52

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 108.427.000

Masyarakat Kecamatan Kraton

02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.427.000

02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 400.113.000

Kecamatan Kraton

02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23.800.000

02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.313.000

02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.048.183.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Patehan

02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 96.400.000

02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 916.383.000

02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal 35.400.000

02.07 02.07.10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.362.822.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Panembahan

02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 168.800.115

02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.021.885

02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.250.939.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kadipaten

02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 121.700.000

02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.683.000

02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal 95.556.000

02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 94.263.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Kraton

02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000

02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.413.000

02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.961.840.700

SURPLUS/(DEFISIT) : (7.961.840.700)

KODE REKENING URAIAN

Page 72: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

: 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

:

Halaman 53

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20.000.000

02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000

02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20.000.000

02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 1)PD

No 5/2012

02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.097.852.000

02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.727.747.000

02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.727.747.000

02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.370.105.000

02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.657.000

02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70.530.000

02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.530.000

02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 638.127.000

02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170.850.000

02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 467.277.000

02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.924.000

02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 178.325.000

02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 178.325.000

02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 80.599.000

Operasional

02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.599.000

02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.740.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.740.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000

02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

URUSAN

MACAM URUSAN

ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN

KODE REKENING URAIAN

Page 73: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 54

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.396.784.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Gondomanan

02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 162.705.000

Ketertiban Kecamatan Gondomanan

02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97.400.000

02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.305.000

02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 50.516.000

Masyarakat Kecamatan Gondomanan

02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.516.000

02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 269.830.000

Kecamatan Gondomanan

02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.900.000

02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257.930.000

02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.367.585.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Ngupasan

02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 116.675.000

02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.910.000

02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000

02.07 02.07.11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.462.400.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Prawirodirjan

02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 174.625.000

02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.281.775.000

02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal 6.000.000

02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 83.748.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Gondomanan

02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.748.000

02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.097.852.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (6.077.852.000)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 74: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN

Halaman 55

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000

02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000

02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30.000.000

02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30.000.000

02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30.000.000 1)PD

- TPU Sasonoloyo No 5 /2012

02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.672.864.879

02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.256.000

02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.340.256.000

02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.332.608.879

02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 977.396.211

02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 109.075.000

02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.075.000

02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 868.321.211

02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 223.426.046

02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577.257.665

02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67.637.500

02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.025.000

02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 405.372.000

02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000

02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 399.872.000

02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 78.653.000

Operasional

02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.653.000

02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51.290.736

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 51.290.736

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.290.736 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 75: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 56

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.819.896.932

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Mergangsan

02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 139.943.000

Ketertiban Kecamatan Mergangsan

02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26.600.000

02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.343.000

02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 120.477.048

Masyarakat Kecamatan Mergangsan

02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.850.000

02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.627.048

02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 390.789.048

Kecamatan Mergangsan

02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 101.525.000

02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.264.048

02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.734.986.112

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Brontokusuman

02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.100.000

02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.886.112

02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.764.405.876

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Wirogunan

02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 181.400.000

02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.005.876

02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.430.310.112

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Keparakan

02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 125.900.000

02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.304.410.112

02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 238.985.736

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Mergangsan

02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16.940.000

02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.045.736

02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.672.864.879

SURPLUS/(DEFISIT) : (9.642.864.879)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

KODE REKENING URAIAN

Page 76: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman 57

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.753.180.220

02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.985.219.000

02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.985.219.000

02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 14.767.961.220

02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.942.212.000

02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 250.781.000

02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.781.000

02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.691.431.000

02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 620.500.000

02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.041.781.000

02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 29.150.000

02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.438.000

02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 364.000.000

02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000

02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 324.100.000

02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 124.438.000

Operasional

02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.438.000

02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.800.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 10.800.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000

02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 12.326.511.220

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Umbulharjo

02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 287.554.000

Ketertiban Kecamatan Umbulharjo

02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.100.000

02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.454.000

02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 77: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 58

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 57.364.000

Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000

02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.964.000

02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 580.871.000

Kecamatan Umbulharjo

02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21.650.000

02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559.221.000

02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.602.245.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Giwangan

02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 152.630.000

02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.615.000

02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.682.497.820

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Sorosutan

02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 165.050.000

02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.447.820

02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal 16.000.000

02.07 02.07.13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.641.455.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pandeyan

02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 126.250.000

02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.205.000

02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000

02.07 02.07.13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.554.973.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Warungboto

02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 97.650.000

02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.323.000

02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.736.500

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tahunan

02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 114.975.000

02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.761.500

02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.726.263.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Muja Muju

02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 130.550.000

02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.733.000

02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal 36.980.000

KODE REKENING URAIAN

Page 78: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 59

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.434.041.900

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Semaki

02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 94.150.000

02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.891.900

02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 385.510.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Umbulharjo

02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7.560.000

02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.950.000

02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 18.753.180.220

SURPLUS/(DEFISIT) : (18.753.180.220)

KODE REKENING URAIAN

Page 79: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman 60

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.661.748.000

02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.133.830.000

02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.133.830.000

02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.527.918.000

02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858.190.000

02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 132.012.000

02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.012.000

02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726.178.000

02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 140.750.000

02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 519.328.000

02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 66.100.000

02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.985.000

02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 225.525.000

02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000

02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.225.000

02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 90.460.000

Operasional

02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.460.000

02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal

02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14.400.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000

02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.339.343.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 368.050.000

Ketertiban Kecamatan Kotagede

02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000.000

02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000

02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 80: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 61

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 103.887.000

Masyarakat Kecamatan Kotagede

02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.887.000

02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 313.384.000

Kecamatan Kotagede

02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.650.000

02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.734.000

02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.07 02.07.14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.933.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Rejowinangun

02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 141.700.000

02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.233.000

02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal 57.000.000

02.07 02.07.14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.520.839.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Prenggan

02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 136.400.000

02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.939.000

02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal 163.500.000

02.07 02.07.14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.310.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Purbayan

02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 140.700.000

02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.610.000

02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal 231.000.000

02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 159.940.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Kotagede

02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.940.000

02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.661.748.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (8.661.748.000)

KODE REKENING URAIAN

Page 81: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman 62

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.625.707.200

02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.435.612.000

02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.435.612.000

02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.190.095.200

02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.142.000

02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157.990.000

02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.990.000

02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.194.152.000

02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 784.152.000

02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 410.000.000

02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.899.600

02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 70.749.600

02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.749.600

02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 94.150.000

Operasional

02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000

02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.920.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 13.920.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000

02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1.633.388.400

02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 674.516.200

02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000

02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 664.466.200

02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 958.872.200

Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga

Berencana

02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 456.000.000

02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.872.200

02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 82: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 63

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3.025.745.200

Keluarga

02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 1.635.962.800

02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000

02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.623.962.800

02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1.389.782.400

02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 231.825.000

02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.957.400

02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.625.707.200

SURPLUS/(DEFISIT) : (7.625.707.200)

KODE REKENING URAIAN

Page 83: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 64

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.186.097.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.186.097.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8.180.097.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7.641.270.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.800.000.000 1)PD

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 No 5/2012

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538.827.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538.827.000 2)PD No

4/2012

02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000

02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6.000.000 3)Perwal

02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan 6.000.000 No 47/2010

Bermotor

02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23.082.550.031

02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.753.089.100

02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.753.089.100

02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.329.460.931

02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.254.452.328

02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 298.040.000

02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.040.000

02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.956.412.328

02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.412.328

02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.000.000

02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.650.000

02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000

02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000

02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 437.650.000

Operasional

02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.650.000

02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 84: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 65

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 76.400.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000

02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4.666.084.645

02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 465.010.000

02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14.850.000

02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.500.000

02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 270.660.000

02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 260.844.645

02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000

02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.744.645

02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3.940.230.000

dan Fasilitas Perhubungan

02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.868.230.000

02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2.072.000.000

02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2.678.908.308

dan Keselamatan Lalu Lintas

02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 340.523.100

02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.523.100

02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 133.000.000

02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 935.453.368

02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795.953.368

02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal 139.500.000

02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 422.684.048

02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000

02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 416.684.048

02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal -

02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 980.247.792

Operasional di Bidang Perhubungan

02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 244.000.000

02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.247.792

02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 85: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 66

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8.025.965.650

02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7.385.123.250

02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000

02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.723.250

02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal 86.400.000

02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 640.842.400

02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000

02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.526.400

02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 216.116.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8.186.097.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 23.082.550.031

SURPLUS/(DEFISIT) : (14.896.453.031)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan

Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

KODE REKENING URAIAN

Page 86: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Halaman 67

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.896.770.775

02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.542.000

02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.845.542.000

02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 23.051.228.775

02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.597.421.074

02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 645.220.000

02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 645.220.000

02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 952.201.074

02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 929.201.074

02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000

02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.649.000

02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 126.500.000

02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 126.500.000

02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 149.149.000

Operasional

02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.149.000

02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.236.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 4.236.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000

02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14.589.008.856

dan Telematika

02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 962.375.000

dan Telematika

02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 612.200.000

02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 350.175.000

KODE REKENING URAIAN

Page 87: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 68

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 12.866.908.000

Informasi dan Telematika

02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.603.204.800

02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6.263.703.200

02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 759.725.856

02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.355.856

02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 469.370.000

02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2.732.249.000

02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2.732.249.000

02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.300.000

02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.949.000

02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1.659.774.649

02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1.197.521.849

02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.521.849

02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 462.252.800

02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26.150.000

02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436.102.800

02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 484.347.782

02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 484.347.782

02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000

02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466.347.782

02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1.708.542.414

02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 789.695.000

02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000

02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 495.896.200

02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 286.648.800

02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 641.185.508

02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000

02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.641.484

02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 422.519.024

02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 277.661.906

Informatika

02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000

02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.321.706

02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 51.315.200

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 26.896.770.775

SURPLUS/(DEFISIT): (26.896.770.775)

KODE REKENING URAIAN

Page 88: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman 69

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 433.590.992

02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 433.590.992

02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 420.000.000

02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 420.000.000

02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 420.000.000 1) PD

Kerja Asing No. 5/2017

02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.590.992

02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13.590.992

02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 2) Kep.Gub.No.

- Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 71/KEP/2017

- Jasa Produksi BUKP 5.824.711

02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17.601.918.000

02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.627.000

02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.638.627.000

02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13.963.291.000

02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.976.072.000

02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.044.570.000

02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.570.000

02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 931.502.000

02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909.002.000

02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 22.500.000

02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403.780.000

02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000

02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000

02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 213.780.000

Operasional

02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.780.000

02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.500.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.500.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000

02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

Halaman 70

KODE REKENING URAIAN

Page 89: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1.227.647.000

02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 789.620.000

02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789.620.000

02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 438.027.000

02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438.027.000

02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 02.11.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 4.235.522.000

Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro

01.06 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 1.342.550.000

01.06 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80.900.000

01.06 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.650.000

01.06 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -

01.06 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 2.892.972.000

Usaha Mikro Kecil

01.06 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.300.000

01.06 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.787.672.000

01.06 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 4.629.145.000

Kerja dan Transmigrasi

02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 3.086.580.000

Lembaga Pelatihan Kerja

02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000

02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.580.000

02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.542.565.000

02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.700.000

02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.436.865.000

02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 1.261.898.000

Tenaga Kerja

02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 616.838.000

02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.175.000

02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.663.000

02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 645.060.000

Tenaga Kerja

02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58.000.000

02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587.060.000

02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal -

03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 218.727.000

Kerja dan Transmigrasi

03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 218.727.000

03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.727.000

03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 433.590.992

JUMLAH BELANJA DAERAH : 17.601.918.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (17.168.327.008)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

KODE REKENING URAIAN

Page 90: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Halaman 71

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4.724.461.277

02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.724.461.277

02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.724.461.277

02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.724.461.277

02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 1)PD

No 3/2012

02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.385.894.360

02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.457.517.360

02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.457.517.360

02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.928.377.000

02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.651.000

02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 343.096.000

02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.096.000

02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.132.555.000

02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.705.000

02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 117.850.000

02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.039.790.000

02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 793.650.000

02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793.650.000

02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 246.140.000

Operasional

02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.140.000

02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 89.036.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 89.036.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.036.000

02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 91: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 72

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 718.571.000

Perizinan

02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 176.401.000

02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.401.000

02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 116.542.000

02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.542.000

02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan 223.118.000

02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.518.000

02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal 111.600.000

02.12 02.12.01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan 202.510.000

02.12 02.12.01 074 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 074 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000

02.12 02.12.01 074 004 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000

02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 30.130.000

Penanaman Modal dan Perizinan

02.12 02.12.01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 30.130.000

02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000

02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 1.252.689.000

02.12 02.12.01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 1.026.456.000

02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 726.456.000

02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000

02.12 02.12.01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan 226.233.000

Penanaman Modal

02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226.233.000

02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 322.510.000

Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman 211.370.000

Modal dan Perizinan

02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.370.000

02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 92: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 73

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.12 02.12.01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan 111.140.000

di Kota Yogyakarta

02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.140.000

02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4.724.461.277

JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.385.894.360

SURPLUS/(DEFISIT) : (4.661.433.083)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

KODE REKENING URAIAN

Page 93: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman 74

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.571.192.153

02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.187.000

02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.618.187.000

02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.953.005.153

02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.972.065

02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.723.860

02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.723.860

02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418.248.205

02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.579.185

02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50.669.020

02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.100.000

02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200.000.000

02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000

02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 116.100.000

Operasional

02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000

02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.772.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 2.772.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000

02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2.349.280.784

02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2.114.463.000

02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.850.000

02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.078.613.000

02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 234.817.784

02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7.750.000

02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.067.784

02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 94: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 75

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3.640.880.304

02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2.549.420.904

02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.543.820.904

02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 5.600.000

02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1.091.459.400

02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 96.500.000

02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994.959.400

02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.571.192.153

SURPLUS/(DEFISIT) : (8.571.192.153)

KODE REKENING URAIAN

Page 95: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

Halaman 76

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20.273.070.102

02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.051.000

02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.091.051.000

02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.182.019.102

02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667.336.602

02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 195.075.000

02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.075.000

02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 472.261.602

02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.761.602

02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 39.500.000

02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.627.000

02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 188.000.000

02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000

02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000

02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 180.627.000

Operasional

02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.627.000

02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 122.360.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 122.360.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.360.000

02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 3.947.500.000

05.01 02.16.01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 3.947.500.000

05.01 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000

05.01 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.409.700.000

05.01 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 514.250.000

KODE REKENING URAIAN

Page 96: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 77

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

05.01 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 2.830.445.000

dan Bahasa

05.01 02.16.01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1.000.000.000

05.01 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000

05.01 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782.059.830

05.01 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 214.040.170

05.01 02.16.01 082 002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 880.445.000

05.01 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8.838.000

05.01 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 871.607.000

05.01 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 950.000.000

05.01 02.16.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60.040.000

05.01 02.16.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.960.000

05.01 02.16.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 10.245.750.500

dan Tradisi

05.01 02.16.01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya 1.365.000.000

dan Kantong Budaya

05.01 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 70.750.000

05.01 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.250.000

05.01 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 80.000.000

05.01 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 560.000

05.01 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.440.000

05.01 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam 1.500.000.000

Rangka Diplomasi Budaya

05.01 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

05.01 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000

05.01 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 250.000.000

05.01 02.16.01 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000

05.01 02.16.01 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000

05.01 02.16.01 083 004 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 005 Festival Kebudayaan Yogyakarta 450.000.000

05.01 02.16.01 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12.600.000

05.01 02.16.01 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.400.000

05.01 02.16.01 083 005 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 006 Gelar Budaya Jogja 2.815.000.000

05.01 02.16.01 083 006 5 2 1 Belanja Pegawai 119.475.000

05.01 02.16.01 083 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.525.000

05.01 02.16.01 083 006 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur 2.590.750.500

Dalam Masyarakat

05.01 02.16.01 083 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37.100.000

05.01 02.16.01 083 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.393.650.500

05.01 02.16.01 083 007 5 2 3 Belanja Modal 160.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 97: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 78

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

05.01 02.16.01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 950.000.000

05.01 02.16.01 083 008 5 2 1 Belanja Pegawai 26.155.000

05.01 02.16.01 083 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 923.845.000

05.01 02.16.01 083 008 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 02.16.01 083 009 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 245.000.000

05.01 02.16.01 083 009 5 2 1 Belanja Pegawai 13.545.000

05.01 02.16.01 083 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.455.000

05.01 02.16.01 083 009 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 20.273.070.102

SURPLUS/(DEFISIT) : (20.273.070.102)

KODE REKENING URAIAN

Page 98: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN

ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 79

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.038.362.920

02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.641.821.000

02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.641.821.000

02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.396.541.920

02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.848.000

02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 433.192.000

02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.192.000

02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.224.656.000

02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.406.000

02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 231.250.000

02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.214.000

02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 755.000.000

02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000

02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 455.000.000

02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 272.214.000

Operasional

02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.214.000

02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55.230.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 55.230.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.230.000

02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 340.647.920

02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 103.624.000

02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.624.000

02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 237.023.920

02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000

02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.723.920

02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 99: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 80

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 353.799.000

Informasi Arsip

02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 147.668.000

02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.018.000

02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 5.650.000

02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 206.131.000

Kearsipan Nasional

02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.131.000

02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42.000.000

02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan 1.994.651.000

Perpustakaan

02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1.519.653.000

02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.153.000

02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34.500.000

02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 474.998.000

02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444.998.000

02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000

02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 967.152.000

Informasi Perpustakaan

02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 660.782.000

02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.782.000

02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 374.000.000

02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 306.370.000

02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.370.000

02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.038.362.920

SURPLUS/(DEFISIT) : (11.038.362.920)

KODE REKENING URAIAN

Page 100: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR

MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman 81

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.914.444.743

02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 850.276.000

02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 850.276.000

02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.064.168.743

02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.478.499

02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 237.718.000

02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.718.000

02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 257.760.499

02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.160.499

02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61.600.000

02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.020.000

02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15.750.000

02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000

02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 60.270.000

Operasional

02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.270.000

02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.160.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9.160.000

Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000

02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244

02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244

02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 874.075.000

02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.435.244

02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 3.914.444.743

SURPLUS/(DEFISIT) : (3.914.444.743)

KODE REKENING URAIAN

Page 101: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 03. PILIHAN

MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN

ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Halaman 82

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 431.777.000

03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 431.777.000

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 431.777.000

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 65.000.000

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 65.000.000 1)PD 5/2012

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 366.777.000

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 31.500.000 2)PD 4/2012

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 119.230.000 2)PD 4/2012

03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 2)PD 4/2012

03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.951.465.198

03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.474.965.850

03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.474.965.850

03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.476.499.348

03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.125.413.520

03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282.700.000

03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282.700.000

03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.842.713.520

03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.283.520

03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 18.430.000

03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.037.000

03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.378.635.000

03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.135.000

03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.195.500.000

03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 226.402.000

Operasional

03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.402.000

03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 13.000.000

03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25.325.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 25.325.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000

03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 102: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 83

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1.631.813.046

03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1.400.854.086

03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.105.000

03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.749.086

03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000

03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 230.958.960

03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.958.960

03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal -

03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2.052.716.822

03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1.199.106.362

03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.106.362

03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal -

03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan 853.610.460

Perikanan

03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000

03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809.018.132

03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 5.592.328

02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1.036.193.960

02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 837.990.000

Penyuluhan

02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000

02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.290.000

02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.03 03.01.01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 198.203.960

02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000

02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.230.840

02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 42.473.120

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 431.777.000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.951.465.198

SURPLUS/(DEFISIT) : (12.519.688.198)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

KODE REKENING URAIAN

Page 103: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 03. PILIHAN

MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA

ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

Halaman 84

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200

03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200

03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.089.520.200

03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200

03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200 1)PD

No 4/2012

03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000

03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 2)Perwal

03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 No 73/2000

3)Perwal

No 1/2012

4)Perwal

No 48/2015

5)Perwal

No 66/2017

03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 45.826.547.376

03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011

03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.667.852.011

03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365

03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.697.340.792

03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000

03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621.370.000

03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792

03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.170.792

03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.800.000

03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.850.000

03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000

03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000

03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 92.850.000

Operasional

03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.850.000

03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Page 104: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 85

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 18.530.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 18.530.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.530.000

03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11.804.698.573

03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1.299.871.000

Tarik Wisata

03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.500.000

03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.606.000

03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal 72.765.000

03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573

03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109.900.000

03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.448.327.573

03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 03.02.01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 6.946.600.000

Filosofi

05.01 03.02.01 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

05.01 03.02.01 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.891.600.000

05.01 03.02.01 090 004 5 2 3 Belanja Modal 55.000.000

03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 4.711.766.000

dan Ekonomi Kreatif

03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000

03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.500.000

03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.628.000

03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal -

03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000

03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000

03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.058.638.000

03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal -

03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 23.808.510.000

03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000

03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.866.284.308

03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.828.892

03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 8.878.396.800

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 16.159.520.200

JUMLAH BELANJA DAERAH : 45.826.547.376

SURPLUS/(DEFISIT) : (29.667.027.176)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar

3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta

4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta

5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

KODE REKENING URAIAN

Page 105: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 03. PILIHAN

MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman 86

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22.442.983.723

03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.442.983.723

03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.198.550.200

03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.198.550.200

03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14.120.758.100 1)PD No 6/2018

03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 2)PD No 13/2018

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.244.433.523

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3) Perwal

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 No 84/2013

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 4) Perwal

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 No 52/2016

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 5) Perwal

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 No 77/2017

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300

03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 6)PD No 5/2012

7) Perwal

No 20/2012

03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 53.417.446.008

03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.791.324.510

03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.791.324.510

03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 45.626.121.498

03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.120.734.938

03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 819.944.000

03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819.944.000

03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.300.790.938

03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.790.938

03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000

03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.260.000

03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 490.260.000

Operasional

03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 490.260.000

03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 106: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 87

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.024.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.024.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.024.000

03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 2.779.132.880

03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 758.685.000

03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000

03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 731.460.000

03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal -

03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2.020.447.880

03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.150.000

03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.797.880

03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000

03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 2.502.078.080

03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 519.432.800

03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402.532.800

03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 116.900.000

03.05 03.05.01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1.982.645.280

03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.869.440

03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 120.775.840

03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 6.084.912.032

03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3.856.455.000

03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127.825.000

03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.630.000

03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 634.186.336

Industri

03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30.675.000

03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 513.511.336

03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000

03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 1.594.270.696

03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 405.270.696

03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 1.189.000.000

KODE REKENING URAIAN

Page 107: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 88

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 14.153.542.200

Keamanan dan Ketertiban Pasar

03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5.773.986.100

03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.758.586.100

03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 15.400.000

03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 3.336.905.100

03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.336.905.100

03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 5.042.651.000

03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.491.900.566

03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 3.550.750.434

03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan 6.494.558.368

Pendapatan Pasar

03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 236.460.000

03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.460.000

03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 951.410.000

03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951.410.000

03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1.146.346.200

Pasar Wilayah I

03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.346.200

03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 943.691.200

Pasar Wilayah II

03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943.691.200

03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal -

03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1.594.072.968

Tanaman Hias Yogyakarta

03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.272.968

03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 704.800.000

03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1.622.578.000

03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000

03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.587.778.000

03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 108: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 89

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 5.983.879.000

03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.983.879.000

03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.134.775.525

03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.589.875

03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 2.029.513.600

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22.442.983.723

JUMLAH BELANJA DAERAH : 53.417.446.008

SURPLUS/(DEFISIT) : (30.974.462.285)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13)

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat

Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta

5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951

Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.

6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

KODE REKENING URAIAN

Page 109: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN

ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 90

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.311.898.000

04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.575.428.000

04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.575.428.000

04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.736.470.000

04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.019.000

04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 427.500.000

04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000

04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 810.519.000

04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 615.519.000

04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000

04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.220.000

04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 360.000.000

04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000

04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 350.000.000

04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 212.220.000

Operasional

04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212.220.000

04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.280.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 15.280.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.280.000

04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 423.892.000

04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan 106.528.000

Perdagangan

04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.528.000

04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan 177.973.000

Kebudayaan

04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.150.000

04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.823.000

04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 110: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 91

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan 139.391.000

Keuangan Daerah

04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.391.000

04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 637.411.000

04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 94.829.000

Kominfo

04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000

04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.754.000

04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 370.316.000

dan Permukiman

04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.316.000

04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 172.266.000

dan Lingkungan Hidup

04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172.266.000

04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 760.827.000

04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan 53.643.000

04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.643.000

04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 599.256.000

04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61.750.000

04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.506.000

04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000

04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 107.928.000

04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.928.000

04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 822.904.000

Daerah

04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 381.385.000

04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000

04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378.235.000

04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 295.282.000

04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73.000.000

04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.282.000

04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 111: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 92

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 146.237.000

04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.775.000

04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.462.000

04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2.265.917.000

04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 1.148.674.000

04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 239.250.000

04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.424.000

04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 750.000.000

04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan 496.307.000

Isu Strategis

04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.307.000

04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000

04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 620.936.000

04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 20.900.000

04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325.336.000

04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 274.700.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.311.898.000

SURPLUS/(DEFISIT) : (10.311.898.000)

KODE REKENING URAIAN

Page 112: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 93

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.564.094.725

04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.620.731.000

04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11.620.731.000

04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 23.943.363.725

04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 3.247.218.000

KESEJAHTERAAN RAKYAT

04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.258.000

04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 307.102.000

04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307.102.000

04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 356.156.000

04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.656.000

04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119.500.000

04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.267.000

04.03 04.03.01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 58.267.000

Operasional

04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.267.000

04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.253.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 7.253.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.253.000

04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal

04.03 04.03.01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan 2.518.440.000

Tata Pemerintahan

04.03 04.03.01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 988.906.000

04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000

04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590.206.000

04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3 Belanja Modal 381.600.000

04.03 04.03.01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 857.665.000

Kecamatan

04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.325.000

04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839.340.000

04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 113: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 94

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 671.869.000

04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671.869.000

04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2.969.114.954

04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.971.770

04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334.494.000

04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.494.000

04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 256.477.770

04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.777.770

04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 13.700.000

04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.820.000

04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80.000.000

04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000

04.03 04.03.01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.820.000

Operasional

04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.820.000

04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.025.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.025.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000

04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.232.298.184

dan Pelayanan Hukum

04.03 04.03.01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 979.870.000

04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000

04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 932.570.000

04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 743.979.000

04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 353.675.000

04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000

04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 508.449.184

04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67.575.000

04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.874.184

04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 114: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 95

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 5.163.118.000

04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.227.063.000

04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 945.600.000

04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.600.000

04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.281.463.000

04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.013.000

04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000

04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.915.000

04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 240.165.000

04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000

04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.165.000

04.03 04.03.01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 447.750.000

Operasional

04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 447.750.000

04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 6.400.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000

04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 2.241.740.000

Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan

Daerah

04.03 04.03.01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil 553.842.000

Walikota

04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553.842.000

04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1.531.399.000

Kota Yogyakarta

04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.399.000

04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten 156.499.000

dan Staf Ahli

04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.499.000

04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 115: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 96

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 4.830.088.184

04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.170.748

04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9.581.000

04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.581.000

04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 421.589.748

04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.089.748

04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 12.500.000

04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.161.000

04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100.000.000

04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000

04.03 04.03.01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 127.161.000

Operasional

04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.161.000

04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.740.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.740.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000

04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4.170.016.436

Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

04.03 04.03.01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 3.482.230.056

04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.413.664.916

04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3 Belanja Modal 1.068.565.140

04.03 04.03.01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 557.092.060

04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 557.092.060

04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 130.694.320

Kota Yogyakarta

04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.694.320

04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 116: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 97

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 2.353.637.034

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.396.994

04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 286.378.000

04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.378.000

04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 377.018.994

04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330.618.994

04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.400.000

04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.859.000

04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165.000.000

04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000

04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000

04.03 04.03.01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 65.859.000

Operasional

04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.859.000

04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.914.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.914.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000

04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 1.457.467.040

Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

04.03 04.03.01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 346.176.040

04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.176.040

04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000

04.03 04.03.01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 331.625.000

04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33.400.000

04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.225.000

04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01E 109 003 Kerjasama Daerah 779.666.000

04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 498.924.000

04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3 Belanja Modal 280.742.000

KODE REKENING URAIAN

Page 117: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 98

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1.127.415.468

PEMBANGUNAN

04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.543.000

04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48.464.000

04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.464.000

04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 152.079.000

04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.979.000

04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 9.100.000

04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.231.000

04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 143.325.000

04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 143.325.000

04.03 04.03.01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.906.000

Operasional

04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.906.000

04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.500.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 9.500.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000

04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 711.141.468

04.03 04.03.01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 51.044.000

04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.044.000

04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 322.080.000

04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000

04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234.080.000

04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 338.017.468

04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000

04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.017.468

04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 118: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 99

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2.436.411.525

04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.795.025

04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 293.940.000

04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.940.000

04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 323.855.025

04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322.208.325

04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.646.700

04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.720.000

04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30.000.000

04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000

04.03 04.03.01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.720.000

Operasional

04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.720.000

04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.296.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 4.296.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.000

04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1.735.600.500

Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

04.03 04.03.01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 400.785.000

Aparatur

04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82.500.000

04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.285.000

04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan 287.475.000

Akuntabilitas

04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.500.000

04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.975.000

04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan 345.407.000

Reformasi Birokrasi

04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 123.000.000

04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.407.000

04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 119: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 100

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

05.01 04.03.01G 111 004 5 2 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 357.704.500

05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151.800.000

05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.904.500

05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 04.03.01G 111 005 5 2 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren 222.249.000

dan Kelurahan

05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 121.800.000

05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.449.000

05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3 Belanja Modal -

05.01 04.03.01G 111 006 5 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 121.980.000

05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37.950.000

05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.030.000

05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1.816.360.560

04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880.122.560

04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 272.799.000

04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.799.000

04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 607.323.560

04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 503.323.560

04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000

04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.755.000

04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 151.950.000

04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000

04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 136.950.000

04.03 04.03.01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 54.805.000

Operasional

04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.805.000

04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.285.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 9.285.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.285.000

04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 120: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 101

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

02.10 04.03.01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 720.198.000

02.10 04.03.01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 210.442.000

02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000

02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.217.000

02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 04.03.01H 112 002 Pelaksanaanl Pengadaan Barang/Jasa 235.799.000

02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000

02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.024.000

02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3 Belanja Modal -

02.10 04.03.01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 273.957.000

Pengadaan Barang/Jasa

02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000

02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.182.000

02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 35.564.094.725

SURPLUS/(DEFISIT) : (35.564.094.725)

KODE REKENING URAIAN

Page 121: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD

Halaman 102

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68.372.616.585

04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.498.228.400

04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 23.498.228.400

04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 44.874.388.185

04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.416.168.905

04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 827.910.000

04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 827.910.000

04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.588.258.905

04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.228.826.905

04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.359.432.000

04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.889.380

04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.809.000.000

04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000

04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.450.000.000

04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 751.889.380

Operasional

04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751.889.380

04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21.002.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 21.002.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.002.000

04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 14.952.012.900

04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan 906.291.400

04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.041.400

04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11.250.000

04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan 9.420.450.000

DPRD/Peraturan DPRD

04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000

04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.417.450.000

04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 122: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 103

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 4.625.271.500

04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000

04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.071.500

04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 21.924.315.000

04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2.763.000.000

04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.763.000.000

04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 14.103.200.000

04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.200.000

04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi 5.058.115.000

Masyarakat

04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.058.115.000

04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 68.372.616.585

SURPLUS/(DEFISIT) : (68.372.616.585)

KODE REKENING URAIAN

Page 123: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT

ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH

Halaman 104

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.416.946.528

04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.929.817.000

04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.929.817.000

04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.487.129.528

04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.562.173.436

04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 817.824.000

04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 817.824.000

04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 744.349.436

04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470.365.274

04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 273.984.162

04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.375.308

04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67.500.000

04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000

04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000

04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 134.875.308

Operasional

04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.875.308

04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.624.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 7.624.000

Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.624.000

04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 426.723.000

Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan

Aparatur

04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 46.223.000

04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.700.000

04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.523.000

04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380.500.000

04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138.500.000

04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000

04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 124: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 105

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 58.496.000

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset

04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.866.000

04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.866.000

04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 21.630.000

Pelaporan Keuangan

04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.630.000

04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 55.854.000

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pembangunan Fisik

04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 51.768.000

04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.768.000

04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 4.086.000

04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000

04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 71.014.000

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 44.803.000

Budaya

04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.803.000

04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 26.211.000

04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.211.000

04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 102.869.784

04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 102.869.784

04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.600.000

04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.269.784

04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.416.946.528

SURPLUS/(DEFISIT) : (6.416.946.528)

KODE REKENING URAIAN

Page 125: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Halaman 106

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 183.228.493.170

04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.179.522.600

04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 168.179.522.600

04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15.048.970.570

04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.715.306.170

04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368.542.000

04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.542.000

04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.346.764.170

04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 887.341.670

04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.459.422.500

04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.950.000

04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150.000.000

04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000

04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 145.950.000

Operasional

04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.950.000

04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.036.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.036.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000

04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1.803.909.000

04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 973.793.000

04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 162.505.000

04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 811.288.000

04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Page 126: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 107

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 551.960.000

04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 315.600.000

04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.360.000

04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal

04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 45.024.000

04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.450.000

04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.574.000

04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal

04.06 04.06.01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi 233.132.000

04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.132.000

04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 729.521.000

04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 148.885.000

04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54.475.000

04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.410.000

04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 248.754.000

04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54.650.000

04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.104.000

04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 331.882.000

04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 152.125.000

04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.757.000

04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 9.499.248.400

04.06 04.06.01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN 120.432.400

04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.432.400

04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 9.105.296.000

04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13.750.000

04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.091.546.000

04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 273.520.000

04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273.520.000

04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0

JUMLAH BELANJA DAERAH : 183.228.493.170

SURPLUS/(DEFISIT) : (183.228.493.170)

KODE REKENING URAIAN

Page 127: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

: 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

: 04.07 - KEUANGAN

: 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 108

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 503.020.695.395

04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.020.695.395

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 1) - PD No 1/2011

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 2) - PD No 5/2018

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1.200.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7.800.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000

;

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 52.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 3)PD No 2/2011

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 4)PD No 8/2010

04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000

URUSAN

MACAM URUSAN

KODE REKENING

ORGANISASI

URAIAN

Page 128: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 109

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 5)PD No 14/2012

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 12.039.603.782 6)PD No 5/2015

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 7)PD DIY No 1/2016

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 8) Keputusan Gubernur

No 71/KEP/2017

04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 10.032.144 9) Perwal No 68/2012

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16.912.784.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 10)Permendagri

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 No 19/2016

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 111.300.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 11)PP No 39/2007

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 11)PP No 39/2007

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 403.984.000

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 174.984.000 12)Perwal No 31/2006

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 13)Perwal No 47/2010

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 13)Perwal No 47/2010

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 43)PD No 2/2015

04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 110.000.000 15)Perwal

Reklame No 20/2012

URAIANKODE REKENING

Page 129: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 110

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 44.527.669.731

04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.984.906.875

04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 27.984.906.875

04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16.542.762.856

04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.178.495.796

04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245.700.000

04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000

04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.932.795.796

04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.894.695.796

04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 38.100.000

04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 438.638.280

Aparatur

04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.000.000

04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000

04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 197.000.000

04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 239.638.280

Operasional

04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.638.280

04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12.357.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.357.000

dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.357.000

04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 151.915.780

04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 122.865.780

04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.175.000

04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.690.780

04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 29.050.000

04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000

04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal

04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 123.250.558

Pengelolaan Dana Transfer

04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 60.754.000

04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000

04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.054.000

04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Page 130: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 111

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 62.496.558

04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000

04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.271.558

04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 430.088.000

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322.090.000

04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.700.000

04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000

04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 107.998.000

Pengelolaan Keuangan BLUD

04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000

04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.348.000

04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 927.737.878

Pajak Daerah

04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 469.507.448

04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.825.000

04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.682.448

04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 174.824.780

04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 55.000.000

04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.824.780

04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283.405.650

04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190.000.000

04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.405.650

04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 3.425.601.030

04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 691.429.780

Pajak Daerah

04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 516.350.000

04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.079.780

04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 2.734.171.250

04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.734.171.250

04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 3.854.678.534

Inventarisasi Aset

04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 629.725.200

04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629.725.200

04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Page 131: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 112

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.811.111.554

04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000

04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.808.186.554

04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal -

04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 413.841.780

04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10.775.000

04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.624.780

04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 191.442.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 503.020.695.395

JUMLAH BELANJA DAERAH : 44.527.669.731

SURPLUS/DEFISIT : 458.493.025.664

URAIANKODE REKENING

Page 132: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

: 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

: 04.07 - KEUANGAN

: 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman 113

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1.213.646.639.370

04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 40.213.190.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35.584.989.000 Informasi resmi

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

PPh Pasal 21

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 Kementerian Keuangan

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475

04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Informasi resmi

04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Kementerian Keuangan

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 Informasi resmi

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 Kementerian Keuangan

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 Kementerian Keuangan

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000

04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895

04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat -

KODE REKENING URAIAN

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN

ORGANISASI

Page 133: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 114

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117.026.683.895

Daerah Lainnya

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117.026.683.895

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220

04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 Informasi resmi

04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Kementerian Keuangan

04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 68.646.141.000

Daerah Lainnya

04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000

04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000

04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 114.675.559.678

04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 114.675.559.678

04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga -

04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi -

04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200

04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000

04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1.319.092.478

Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000

JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1.213.646.639.370

JUMLAH BELANJA PPKD : 114.675.559.678

SURPLUS/DEFISIT : 1.098.971.079.692

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);

3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)

4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)

5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)

7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung

Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial

13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah

dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Reklame.

KODE REKENING URAIAN

Page 134: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 1

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN

04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.831.015.596

sebelumnya

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 31.203.800.499

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 21.269.075.000

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 1.672.586.786

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 8.262.138.713

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 108.754.626.941

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 53.120.455.541

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 8.169.609.230

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 22.926.508.883

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 19.213.284.520

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 4.287.049.157

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 626.329.000

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 411.390.610

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian 5.782.897.501

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD 5.782.897.501

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 8.089.690.655

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 958.796.700

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 4.847.795.389

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 24.671.150

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 1.434.758.357

04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 823.669.059

04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -

RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING URAIAN

Page 135: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000

04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 40.480.000.000

04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang -

04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pembiayaan Netto 113.351.015.596

04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -

(SiLPA)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

KODE REKENING URAIAN

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 136: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 137: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.427.741.617 348.084.131.923 234.493.325.680 695.005.199.220

01 01 URUSAN PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329

01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329

01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.334.889.312 13.795.580.619 888.106.950 25.018.576.881

01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.308.058.000 - 1.308.058.000

01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 10.334.889.312 12.487.522.619 888.106.950 23.710.518.881

01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 652.325.000 522.000.000 1.174.325.000

01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 350.800.000 522.000.000 872.800.000

01 01 01 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 301.525.000 - 301.525.000

01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 178.744.000 - 178.744.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 178.744.000 - 178.744.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 1.577.640.650 16.934.369.786 7.006.284.852 25.518.295.288

01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 9.620.000 1.461.558.800 - 1.471.178.800

01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD - 857.980.488 4.141.748.000 4.999.728.488

01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD - 2.325.788.000 - 2.325.788.000

01 01 01 01 01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 1.568.020.650 12.289.042.498 2.864.536.852 16.721.600.000

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE

1

REKENING

JENIS BELANJA

Page 138: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 4.891.761.200 21.082.134.840 8.691.485.200 34.665.381.240

Pertama

01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 122.250.000 1.393.546.000 - 1.515.796.000

01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP - 419.927.240 2.341.387.000 2.761.314.240

01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP - 2.049.971.000 - 2.049.971.000

01 01 01 01 01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 347.944.000 1.268.676.000 571.380.000 2.188.000.000

01 01 01 01 01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 349.150.000 1.199.275.000 409.325.000 1.957.750.000

01 01 01 01 01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 300.300.000 914.375.000 435.575.000 1.650.250.000

01 01 01 01 01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 251.250.000 843.475.000 288.025.000 1.382.750.000

01 01 01 01 01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 396.500.000 1.690.050.000 547.950.000 2.634.500.000

01 01 01 01 01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 309.017.200 1.222.057.800 406.175.000 1.937.250.000

01 01 01 01 01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 242.500.000 1.077.450.000 303.100.000 1.623.050.000

01 01 01 01 01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 470.800.000 1.523.700.000 582.500.000 2.577.000.000

01 01 01 01 01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 273.200.000 1.020.150.000 378.150.000 1.671.500.000

01 01 01 01 01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 248.500.000 854.250.000 297.750.000 1.400.500.000

01 01 01 01 01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 198.250.000 660.517.800 232.482.200 1.091.250.000

01 01 01 01 01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 249.100.000 758.600.000 361.300.000 1.369.000.000

01 01 01 01 01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 196.550.000 638.775.000 243.425.000 1.078.750.000

01 01 01 01 01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 184.250.000 696.025.000 228.975.000 1.109.250.000

REKENING

KODE JENIS BELANJA

1

Page 139: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 3

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 01 01 01 01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 418.350.000 1.648.089.000 662.811.000 2.729.250.000

01 01 01 01 01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 333.850.000 1.203.225.000 401.175.000 1.938.250.000

01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 5.023.020.000 2.995.894.204 1.758.915.152 9.777.829.356

dan PAUD

01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 1.247.745.000 1.357.156.000 1.501.155.152 4.106.056.152

01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3.775.275.000 919.123.204 257.760.000 4.952.158.204

01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 719.615.000 - 719.615.000

01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 26.368.605.392 22.258.151.172 9.087.821.000 57.714.577.564

01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 145.200.000 1.627.845.324 - 1.773.045.324

01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.037.200.000 147.698.968 - 18.184.898.968

01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1.237.697.080 220.000.000 1.457.697.080

01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 440.400.000 3.638.173.000 - 4.078.573.000

01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 5.697.500.000 14.876.115.700 8.546.250.000 29.119.865.700

01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 2.048.305.392 730.621.100 321.571.000 3.100.497.492

01 02 URUSAN KESEHATAN 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 290.248.919.800

01 02 01 DINAS KESEHATAN 20.725.632.384 128.437.459.785 13.315.273.831 162.478.366.000

01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.804.753.231 72.315.769 4.877.069.000

01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 248.625.000 - 248.625.000

01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.556.128.231 72.315.769 4.628.444.000

1

JENIS BELANJAKODE

REKENING

Page 140: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 4

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 379.101.000 50.000.000 429.101.000

01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 40.000.000 50.000.000 90.000.000

01 02 01 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 339.101.000 - 339.101.000

01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 66.262.000 - 66.262.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 66.262.000 66.262.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14.385.532.384 27.496.427.627 2.178.614.989 44.060.575.000

01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 633.896.500 209.293.686 17.936.814 861.127.000

01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 296.800.000 208.348.000 78.000.000 583.148.000

01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 928.224.750 292.948.367 125.432.883 1.346.606.000

01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 817.025.000 432.031.800 60.038.200 1.309.095.000

01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 395.586.771 156.588.500 112.376.729 664.552.000

01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 616.910.050 276.829.950 88.452.000 982.192.000

01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1.447.157.498 903.392.502 114.450.000 2.465.000.000

01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 775.998.422 663.851.578 60.150.000 1.500.000.000

01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 410.529.395 279.415.605 98.025.000 787.970.000

01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563.933.600 394.227.400 47.650.000 1.005.811.000

01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1.176.540.000 820.330.000 229.900.000 2.226.770.000

01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1.261.900.000 944.143.000 278.840.000 2.484.883.000

01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 371.073.130 450.586.870 4.800.000 826.460.000

JENIS BELANJAKODE

REKENING

1

Page 141: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 5

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 384.750.414 268.173.586 34.550.000 687.474.000

01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1.572.000.000 1.030.617.000 218.300.000 2.820.917.000

01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1.395.778.854 941.907.441 107.620.705 2.445.307.000

01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 549.460.000 526.315.000 107.540.000 1.183.315.000

01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 787.968.000 718.967.000 169.260.000 1.676.195.000

01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 - 949.362.000 10.000.000 959.362.000

01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1.144.835.000 - 1.144.835.000

01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen - 1.384.766.983 54.052.017 1.438.819.000

01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 - 1.145.006.000 - 1.145.006.000

01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 941.693.000 - 941.693.000

01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1.106.864.000 - 1.106.864.000

01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 736.245.666 64.987.334 801.233.000

01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 - 781.227.693 15.443.307 796.671.000

01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 730.740.000 - 730.740.000

01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1.011.237.000 - 1.011.237.000

01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron - 1.746.627.000 45.300.000 1.791.927.000

01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan - 818.618.000 - 818.618.000

01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 906.471.000 - 906.471.000

JENIS BELANJA

1

KODE

REKENING

Page 142: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 6

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 678.158.000 - 678.158.000

01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo - 1.191.833.000 - 1.191.833.000

01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 913.515.000 - 913.515.000

01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 - 970.844.000 - 970.844.000

01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan - 820.417.000 35.510.000 855.927.000

01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.908.500.000 20.922.795.987 3.011.531.013 29.842.827.000

01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 5.908.500.000 12.407.022.000 1.495.400.000 19.810.922.000

01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 8.515.773.987 1.516.131.013 10.031.905.000

01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 35.075.000 60.706.959.000 6.394.211.000 67.136.245.000

01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 276.246.000 6.232.711.000 6.508.957.000

01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 15.075.000 331.816.000 - 346.891.000

01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan - 58.884.392.000 - 58.884.392.000

01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 20.000.000 1.214.505.000 161.500.000 1.396.005.000

01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 110.350.000 2.821.229.420 426.000.580 3.357.580.000

01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2.700.000 622.445.000 - 625.145.000

01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 65.950.000 1.256.145.000 - 1.322.095.000

01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 41.700.000 655.370.000 98.000.000 795.070.000

01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 287.269.420 328.000.580 615.270.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 143: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 7

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26.425.000 8.282.974.520 586.000.480 8.895.400.000

01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15.750.000 502.010.520 186.000.480 703.761.000

01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10.675.000 497.809.000 - 508.484.000

01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 7.283.155.000 400.000.000 7.683.155.000

01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 259.750.000 2.956.957.000 596.600.000 3.813.307.000

01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 147.750.000 144.856.000 50.000.000 342.606.000

01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 68.700.000 2.508.811.000 - 2.577.511.000

01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 43.300.000 303.290.000 546.600.000 893.190.000

01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800

01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800

01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 32.269.800.000 36.765.200.000 1.850.000.000 70.885.000.000

01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 6.590.052.000 29.836.052.800 20.459.449.000 56.885.553.800

01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.000.000 28.225.163.951 140.011.480.673 168.247.644.624

01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.750.000 27.666.672.851 137.801.001.473 165.473.424.324

01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.447.914.824 10.400.000 2.458.314.824

01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 374.470.000 - 374.470.000

01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 2.073.444.824 10.400.000 2.083.844.824

01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.068.044.000 - 1.068.044.000

01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255.000.000 - 255.000.000

01 03 01 03 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 813.044.000 - 813.044.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 144: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 8

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 28.670.275 94.666.725 123.337.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 28.670.275 94.666.725 123.337.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 5.750.000 1.049.869.800 52.309.913.200 53.365.533.000

01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 5.750.000 132.599.800 901.843.200 1.040.193.000

01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 433.484.000 51.408.070.000 51.841.554.000

01 03 01 03 01 021 003 Pengawasan Pembangunan - 483.786.000 - 483.786.000

01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 19.500.758.440 60.015.599.560 79.516.358.000

01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 26.344.000 29.868.790.000 29.895.134.000

01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3.586.215.660 7.097.375.340 10.683.591.000

01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum - 15.888.198.780 23.049.434.220 38.937.633.000

01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.571.415.512 25.370.421.988 28.941.837.500

01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 107.885.280 15.008.614.720 15.116.500.000

01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.463.530.232 10.361.807.268 13.825.337.500

01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 5.250.000 558.491.100 2.210.479.200 2.774.220.300

01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang - 473.352.020 1.199.070.000 1.672.422.020

01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - 290.600.540 254.960.000 545.560.540

01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 134.293.040 560.980.000 695.273.040

01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 48.458.440 383.130.000 431.588.440

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 145: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 9

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 85.139.080 1.011.409.200 1.101.798.280

01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 51.208.040 339.633.800 396.091.840

01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 5.078.000 300.980.000 306.058.000

01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 28.853.040 370.795.400 399.648.440

01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000

01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000

01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000

01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 1.217.025.080 9.850.179.920 11.067.205.000

01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 27.500.000 6.868.000.080 9.150.903.920 16.046.404.000

01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 347.432.938 1.801.222.062 2.148.655.000

01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103.950.000 1.695.702.800 3.914.841.200 5.714.494.000

01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 35.027.480.172

MASYARAKAT

01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.220.040.000 17.688.880.903 799.211.000 20.708.131.903

01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.517.400.305 20.711.000 4.538.111.305

01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 269.960.000 - 269.960.000

01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.247.440.305 20.711.000 4.268.151.305

01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 744.599.350 178.000.000 922.599.350

01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138.000.000 138.000.000

01 05 01 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 744.599.350 40.000.000 784.599.350

JENIS BELANJAKODE

REKENING

1

Page 146: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 10

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.316.000 - 10.316.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.316.000 - 10.316.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 507.390.000 5.769.604.568 563.500.000 6.840.494.568

01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 241.890.000 65.380.000 - 307.270.000

01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 265.500.000 5.704.224.568 563.500.000 6.533.224.568

01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 496.450.000 4.342.221.000 33.000.000 4.871.671.000

01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 461.800.000 4.293.661.000 33.000.000 4.788.461.000

01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 34.650.000 48.560.000 - 83.210.000

01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 424.877.568 4.000.000 428.877.568

01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 261.437.568 4.000.000 265.437.568

01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 163.440.000 - 163.440.000

01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1.216.200.000 1.879.862.112 - 3.096.062.112

01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.205.400.000 283.104.352 - 1.488.504.352

01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 10.800.000 1.596.757.760 - 1.607.557.760

01 05 02 DINAS KEBAKARAN - 4.756.432.140 3.445.962.900 8.202.395.040

01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.787.967.640 70.606.900 1.858.574.540

01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 362.685.000 -

01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 1.425.282.640 70.606.900 1.495.889.540

01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 357.400.000 - 357.400.000

01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 199.800.000 - 199.800.000

01 05 01 05 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157.600.000 - 157.600.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 147: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 11

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000

Kinerja dan Keuangan

01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 516.257.500 3.071.718.000 3.587.975.500

01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 127.945.000 3.062.718.000 3.190.663.000

01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 388.312.500 9.000.000 397.312.500

01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 2.074.047.000 303.638.000 2.377.685.000

01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 805.398.000 - 805.398.000

01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 1.268.649.000 303.638.000 1.572.287.000

01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.400.000 4.875.606.509 1.203.946.720 6.116.953.229

01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 428.547.609 34.571.200 463.118.809

01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 148.920.000 - 148.920.000

01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 279.627.609 34.571.200 314.198.809

01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 382.550.000 503.500.000 886.050.000

01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80.000.000 503.500.000 583.500.000

01 05 01 05 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302.550.000 - 302.550.000

KODE

REKENING

JENIS BELANJA

1

Page 148: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 12

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000

Kinerja dan Keuangan

01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000

Kinerja Perangkat Daerah

01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 37.400.000 4.062.528.900 665.875.520 4.765.804.420

01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 37.400.000 2.683.584.600 465.000.000 3.185.984.600

01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1.224.264.300 200.875.520 1.425.139.820

01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 154.680.000 - 154.680.000

01 06 URUSAN SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295

01 06 01 DINAS SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295

01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.536.630.397 218.241.300 1.754.871.697

01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 332.855.000 - 332.855.000

01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.203.775.397 218.241.300 1.422.016.697

01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 521.588.400 495.000.000 1.016.588.400

01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 14.280.000 495.000.000 509.280.000

01 06 01 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 507.308.400 - 507.308.400

01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 33.176.000 - 33.176.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 33.176.000 - 33.176.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 149: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 13

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 880.900.003 4.432.571.879 - 5.313.471.882

01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 159.650.003 594.160.500 753.810.503

01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 494.600.000 1.113.041.500 - 1.607.641.500

01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 188.850.000 985.885.000 - 1.174.735.000

01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 37.800.000 1.739.484.879 - 1.777.284.879

01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 447.050.676 1.441.884.800 - 1.888.935.476

01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 153.050.676 344.832.600 - 497.883.276

01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 294.000.000 1.097.052.200 - 1.391.052.200

01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 918.500.000 1.508.123.840 23.000.000 2.449.623.840

01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 871.200.000 853.823.440 23.000.000 1.748.023.440

01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 47.300.000 654.300.400 - 701.600.400

02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 15.116.826.161 192.653.212.172 32.915.789.660 240.685.827.993

02 01 URUSAN TENAGA KERJA 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000

02 01 02 11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000

TRANSMIGRASI

02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 111.700.000 4.517.445.000 - 4.629.145.000

02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 6.000.000 3.080.580.000 - 3.086.580.000

02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 105.700.000 1.436.865.000 - 1.542.565.000

02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 123.175.000 1.138.723.000 - 1.261.898.000

02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65.175.000 551.663.000 - 616.838.000

02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 58.000.000 587.060.000 - 645.060.000

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Page 150: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 14

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996

02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996

PERLINDUNGAN ANAK

02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 864.363.400 20.850.000 885.213.400

02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.930.000 - 318.930.000

02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 545.433.400 20.850.000 566.283.400

02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 133.794.000 102.247.000 236.041.000

02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.400.000 102.247.000 104.647.000

02 02 02 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 131.394.000 - 131.394.000

02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 105.218.000 - 105.218.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 105.218.000 - 105.218.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 146.075.000 1.589.356.020 100.000.000 1.835.431.020

02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35.300.000 379.930.020 100.000.000 515.230.020

02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 38.775.000 606.498.000 - 645.273.000

02 02 02 02 01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 72.000.000 602.928.000 - 674.928.000

02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 86.000.000 1.991.682.576 100.000.000 2.177.682.576

02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 41.100.000 797.150.000 - 838.250.000

02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 44.900.000 1.194.532.576 100.000.000 1.339.432.576

JENIS BELANJAKODE

REKENING

1

Page 151: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 15

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 03 URUSAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960

02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960

02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960

02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 2.700.000 835.290.000 - 837.990.000

02 03 03 01 01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5.500.000 150.230.840 42.473.120 198.203.960

02 04 URUSAN PERTANAHAN 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088

02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088

02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 564.636.108 5.300.000 569.936.108

04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 174.675.000 - 174.675.000

02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 389.961.108 5.300.000 395.261.108

02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 151.060.000 127.132.000 278.192.000

02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 127.132.000 127.132.000

02 04 02 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151.060.000 - 151.060.000

02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.897.280 - 76.897.280

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.897.280 - 76.897.280

Kinerja Perangkat Daerah

02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65.450.000 279.064.700 6.363.872.000 6.708.386.700

02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 43.450.000 108.580.820 - 152.030.820

02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.600.000 90.015.840 6.313.872.000 6.410.487.840

02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15.400.000 80.468.040 50.000.000 145.868.040

05 01

1

JENIS BELANJAKODE

REKENING

Page 152: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 16

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853

02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853

02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3.652.701.761 8.000.000 3.660.701.761

02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 314.560.000 - 314.560.000

02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.338.141.761 8.000.000 3.346.141.761

02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.948.640.000 166.580.000 2.115.220.000

02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 168.000.000 - 168.000.000

02 05 02 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1.780.640.000 166.580.000 1.947.220.000

02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000

02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000

02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30.800.000 91.600.000 122.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30.800.000 91.600.000 122.400.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 22.550.000 1.418.538.440 253.080.960 1.694.169.400

02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 22.550.000 262.046.080 68.100.920 352.697.000

02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1.156.492.360 184.980.040 1.341.472.400

02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 17.500.000 2.295.560.720 178.035.060 2.491.095.780

02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 17.500.000 1.678.492.700 75.000.260 1.770.992.960

02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 221.295.080 103.034.800 324.329.880

02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 395.772.940 - 395.772.940

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 153: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 17

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 6.485.549.050 3.690.843.950 10.206.768.000

02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 1.166.127.380 2.874.737.620 4.071.240.000

02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 5.319.421.670 816.106.330 6.135.528.000

02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 816.000.000 16.668.368.844 907.427.068 18.391.795.912

02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 252.000.000 1.297.149.312 526.559.068 2.075.708.380

02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3.317.386.000 380.868.000 3.698.254.000

02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1.420.202.000 - 1.420.202.000

02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 564.000.000 10.633.631.532 - 11.197.631.532

02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000

02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000

02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.089.771.000 64.850.000 1.154.621.000

02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.004.000 - 318.004.000

02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 771.767.000 64.850.000 836.617.000

02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.384.000 280.000.000 459.384.000

02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 280.000.000 280.000.000

02 06 02 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 179.384.000 - 179.384.000

02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 32.002.000 - 32.002.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 32.002.000 - 32.002.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 154: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 18

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 66.250.000 2.269.052.000 200.000.000 2.535.302.000

02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 66.250.000 2.201.404.000 200.000.000 2.467.654.000

02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk - 67.648.000 - 67.648.000

02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 86.000.000 546.681.000 - 632.681.000

02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 57.600.000 487.248.000 544.848.000

02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 28.400.000 59.433.000 - 87.833.000

dan Pewarganegaraan

02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 360.232.000 - 360.232.000

dan Pemanfaatan Data

02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 176.635.000 - 176.635.000

02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 183.597.000 - 183.597.000

02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 97.064.297.772

02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 754.275.000 5.935.905.623 590.587.540 7.280.768.163

02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.050.000 632.498.682 20.400.000 914.948.682

02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.785.000 - 100.785.000

02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 262.050.000 531.713.682 20.400.000 814.163.682

02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73.420.000 81.808.000 155.228.000

02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 81.808.000 81.808.000

02 07 02 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73.420.000 - 73.420.000

02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.450.000 - 11.450.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.450.000 - 11.450.000

Kinerja Perangkat Daerah

1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Page 155: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 19

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 492.225.000 5.218.536.941 488.379.540 6.199.141.481

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22.650.000 231.990.500 57.118.600 311.759.100

Tegalrejo

02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 28.449.000 - 28.449.000

Kecamatan Tegalrejo

02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 17.100.000 527.287.070 - 544.387.070

02 07 02 07 01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.800.000 1.039.199.957 50.510.940 1.199.510.897

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

02 07 02 07 01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 134.950.000 1.229.083.897 44.500.000 1.408.533.897

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak

02 07 02 07 01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.450.000 1.079.742.957 136.250.000 1.345.442.957

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru

02 07 02 07 01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 63.550.000 691.591.560 200.000.000 955.141.560

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener

02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.725.000 391.192.000 - 405.917.000

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

02 07 02 KECAMATAN JETIS 703.850.000 5.482.713.986 892.468.446 7.079.032.432

02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.000.000 1.028.762.510 283.106.769 1.578.869.279

02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.493.000 - 100.493.000

02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 267.000.000 928.269.510 283.106.769 1.478.376.279

02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142.829.500 449.821.677 592.651.177

02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22.850.000 449.821.677 472.671.677

02 07 02 07 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119.979.500 - 119.979.500

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 156: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 20

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.781.000 - 12.781.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.781.000 - 12.781.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 436.850.000 4.298.340.976 159.540.000 4.894.730.976

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 48.300.000 125.590.000 - 173.890.000

02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 12.000.000 106.961.784 - 118.961.784

Jetis

02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 15.300.000 450.615.900 - 465.915.900

02 07 02 07 02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 123.900.000 1.048.065.120 98.490.000 1.270.455.120

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo

02 07 02 07 02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 119.450.000 1.115.601.120 4.650.000 1.239.701.120

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan

02 07 02 07 02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.900.000 1.173.971.120 56.400.000 1.345.271.120

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan

02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3.000.000 277.535.932 - 280.535.932

Masyarakat Kecamatan Jetis

02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1.148.200.000 8.067.291.733 415.636.500 9.631.128.233

02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.900.000 662.885.900 147.600.000 1.231.385.900

02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 63.898.000 - 63.898.000

02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 420.900.000 598.987.900 147.600.000 1.167.487.900

JENIS BELANJA

1

KODE

REKENING

Page 157: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 21

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 607.757.300 - 607.757.300

02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 496.162.300 - 496.162.300

02 07 02 07 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111.595.000 - 111.595.000

02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.580.000 - 5.580.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.580.000 - 5.580.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 727.300.000 6.791.068.533 268.036.500 7.786.405.033

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39.700.000 90.936.000 - 130.636.000

Gondokusuman

02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 63.718.568 - 63.718.568

Gondokusuman

02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 32.525.000 413.802.500 - 446.327.500

02 07 02 07 03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 103.500.000 1.197.946.360 13.920.700 1.315.367.060

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan

02 07 02 07 03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 55.550.000 659.060.945 71.000.000 785.610.945

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru

02 07 02 07 03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 148.200.000 1.512.808.634 38.115.800 1.699.124.434

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren

02 07 02 07 03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 208.000.000 1.358.824.867 - 1.566.824.867

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro

02 07 02 07 03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.700.000 1.317.466.459 145.000.000 1.592.166.459

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban

02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 10.125.000 176.504.200 - 186.629.200

Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

JENIS BELANJA

REKENING

KODE

1

Page 158: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 22

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 597.620.000 5.208.017.868 15.000.000 5.820.637.868

02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 498.411.228 - 662.661.228

02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105.530.000 - 105.530.000

02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 392.881.228 - 557.131.228

02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 123.400.000 15.000.000 138.400.000

02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 47.440.000 15.000.000 62.440.000

02 07 02 07 04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75.960.000 - 75.960.000

02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.697.000 - 9.697.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.697.000 - 9.697.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 433.370.000 4.576.509.640 - 5.009.879.640

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 47.875.000 118.412.000 - 166.287.000

Danurejan

02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 126.765.640 - 126.765.640

Kecamatan Danurejan

02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 1.695.000 284.699.000 - 286.394.000

02 07 02 07 04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 110.800.000 1.398.473.000 - 1.509.273.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

02 07 02 07 04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.000.000 1.286.160.000 - 1.436.160.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

02 07 02 07 04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.250.000 1.249.736.000 - 1.365.986.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran

02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6.750.000 112.264.000 - 119.014.000

Masyarakat Kecamatan Danurejan

REKENING

JENIS BELANJAKODE

1

Page 159: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 23

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 543.850.000 3.851.223.922 276.300.000 4.671.373.922

02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 644.410.001 34.100.000 842.760.001

02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114.225.000 - 114.225.000

02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 530.185.001 34.100.000 728.535.001

02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.228.000 185.000.000 247.228.000

02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.700.000 185.000.000 190.700.000

02 07 02 07 05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56.528.000 - 56.528.000

02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.645.000 - 9.645.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.645.000 - 9.645.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 379.600.000 3.134.940.921 57.200.000 3.571.740.921

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.000.000 75.137.000 - 115.137.000

Gedongtengen

02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 54.191.000 - 54.191.000

Gedongtengen

02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 8.600.000 157.658.400 - 166.258.400

02 07 02 07 05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.600.000 1.576.976.182 19.900.000 1.788.476.182

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

02 07 02 07 05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 128.400.000 1.191.056.339 37.300.000 1.356.756.339

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11.000.000 79.922.000 - 90.922.000

Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

JENIS BELANJAKODE

1

REKENING

Page 160: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 24

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 530.300.000 2.717.774.000 535.700.000 3.783.774.000

02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.600.000 565.581.000 124.000.000 909.181.000

02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 55.910.000 - 55.910.000

02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219.600.000 509.671.000 124.000.000 853.271.000

02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65.650.000 200.000.000 265.650.000

02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3.000.000 200.000.000 203.000.000

02 07 02 07 06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.650.000 - 62.650.000

02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 40.474.000 - 40.474.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 40.474.000 - 40.474.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 310.700.000 2.046.069.000 211.700.000 2.568.469.000

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 98.750.000 42.924.000 - 141.674.000

Pakualaman

02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 40.775.000 - 40.775.000

Pakualaman

02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 5.050.000 176.052.000 - 181.102.000

02 07 02 07 06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.500.000 889.925.000 50.000.000 1.049.425.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

02 07 02 07 06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 83.200.000 780.167.000 161.700.000 1.025.067.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur

02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.200.000 116.226.000 - 130.426.000

Masyarakat Kecamatan Pakualaman

1

JENIS BELANJAKODE

REKENING

Page 161: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 25

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 509.550.000 3.654.998.000 220.424.000 4.384.972.000

02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.500.000 547.193.000 73.664.000 803.357.000

02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 90.425.000 - 90.425.000

02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 182.500.000 456.768.000 73.664.000 712.932.000

02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 71.184.000 118.760.000 189.944.000

02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6.240.000 118.760.000 125.000.000

02 07 02 07 07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64.944.000 - 64.944.000

02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.516.000 - 11.516.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.516.000 - 11.516.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 327.050.000 3.025.105.000 28.000.000 3.380.155.000

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 31.450.000 77.400.000 - 108.850.000

Ngampilan

02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 60.787.000 - 60.787.000

Kecamatan Ngampilan

02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 12.400.000 339.173.000 - 351.573.000

02 07 02 07 07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.100.000 1.266.175.000 - 1.416.275.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan

02 07 02 07 07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 102.200.000 1.159.049.000 28.000.000 1.289.249.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan

02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 30.900.000 122.521.000 - 153.421.000

Masyarakat Kecamatan Ngampilan

1

JENIS BELANJA

REKENING

KODE

Page 162: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 26

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 630.400.000 5.642.518.887 253.714.000 6.526.632.887

02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.500.000 570.123.960 2.300.000 785.923.960

02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 57.249.000 - 57.249.000

02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 213.500.000 512.874.960 2.300.000 728.674.960

02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 159.974.000 228.914.000 388.888.000

02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 77.400.000 228.914.000 306.314.000

02 07 02 07 08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82.574.000 - 82.574.000

02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 16.245.000 - 16.245.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 16.245.000 - 16.245.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 416.900.000 4.896.175.927 22.500.000 5.335.575.927

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.300.000 91.367.000 - 131.667.000

Wirobrajan

02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 113.633.752 - 113.633.752

Wirobrajan

02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 4.900.000 292.829.000 - 297.729.000

02 07 02 07 08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.350.000 1.379.453.060 - 1.508.803.060

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen

02 07 02 07 08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 124.950.000 1.362.840.060 12.000.000 1.499.790.060

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

02 07 02 07 08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 117.400.000 1.374.251.055 10.500.000 1.502.151.055

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 281.802.000 - 281.802.000

Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

1

JENIS BELANJAKODE

REKENING

Page 163: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 27

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 843.550.000 5.287.226.972 615.860.872 6.746.637.844

02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.000.000 585.662.000 199.500.000 968.162.000

02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 94.265.000 - 94.265.000

02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 183.000.000 491.397.000 199.500.000 873.897.000

02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 70.900.000 297.040.872 367.940.872

02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500.000 297.040.872 297.540.872

02 07 02 07 09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.400.000 - 70.400.000

02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.220.000 - 5.220.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.220.000 - 5.220.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 660.550.000 4.625.444.972 119.320.000 5.405.314.972

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 44.550.000 88.295.000 132.845.000

Mantrijeron

02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 67.794.568 - 67.794.568

Kecamatan Mantrijeron

02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 11.150.000 206.062.500 - 217.212.500

02 07 02 07 09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 211.450.000 1.401.923.060 14.300.000 1.627.673.060

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

02 07 02 07 09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 193.000.000 1.211.124.784 69.550.000 1.473.674.784

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan

02 07 02 07 09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 192.050.000 1.282.434.060 35.470.000 1.509.954.060

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron

02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8.350.000 367.811.000 - 376.161.000

Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

KODE JENIS BELANJA

1

REKENING

Page 164: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 28

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 10 KECAMATAN KRATON 694.250.115 4.710.526.185 492.291.400 5.897.067.700

02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.500.000 668.336.300 166.335.400 1.050.171.700

02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 101.668.000 - 101.668.000

02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215.500.000 566.668.300 166.335.400 948.503.700

02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 137.000.000 195.000.000 332.000.000

02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 62.500.000 195.000.000 257.500.000

02 07 02 07 10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74.500.000 - 74.500.000

02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 42.041.000 - 42.041.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 42.041.000 - 42.041.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 478.750.115 3.863.148.885 130.956.000 4.472.855.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 65.200.000 142.908.000 - 208.108.000

02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 108.427.000 - 108.427.000

Kecamatan Kraton

02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 23.800.000 376.313.000 - 400.113.000

02 07 02 07 10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 96.400.000 916.383.000 35.400.000 1.048.183.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan

02 07 02 07 10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 168.800.115 1.194.021.885 - 1.362.822.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan

02 07 02 07 10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 121.700.000 1.033.683.000 95.556.000 1.250.939.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten

02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 2.850.000 91.413.000 - 94.263.000

Masyarakat Kecamatan Kraton

1

REKENING

KODE JENIS BELANJA

Page 165: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 29

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 571.450.000 3.602.330.000 196.325.000 4.370.105.000

02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.850.000 537.807.000 - 708.657.000

02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70.530.000 - 70.530.000

02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170.850.000 467.277.000 - 638.127.000

02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.599.000 178.325.000 258.924.000

02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 178.325.000 178.325.000

02 07 02 07 11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80.599.000 - 80.599.000

02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.740.000 - 5.740.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.740.000 - 5.740.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 400.600.000 2.978.184.000 18.000.000 3.396.784.000

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97.400.000 65.305.000 - 162.705.000

Gondomanan

02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 50.516.000 - 50.516.000

Kecamatan Gondomanan

02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11.900.000 257.930.000 - 269.830.000

02 07 02 07 11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.675.000 1.238.910.000 12.000.000 1.367.585.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan

02 07 02 07 11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 174.625.000 1.281.775.000 6.000.000 1.462.400.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 83.748.000 - 83.748.000

Masyarakat Kecamatan Gondomanan

REKENING

JENIS BELANJA

1

KODE

Page 166: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 30

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 873.741.046 5.991.358.333 467.509.500 7.332.608.879

02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.426.046 686.332.665 67.637.500 977.396.211

02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 109.075.000 - 109.075.000

02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 223.426.046 577.257.665 67.637.500 868.321.211

02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 84.153.000 399.872.000 484.025.000

02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.500.000 399.872.000 405.372.000

02 07 02 07 12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 78.653.000 - 78.653.000

02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 51.290.736 - 51.290.736

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 51.290.736 - 51.290.736

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 650.315.000 5.169.581.932 - 5.819.896.932

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26.600.000 113.343.000 - 139.943.000

Mergangsan

02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 6.850.000 113.627.048 - 120.477.048

Kecamatan Mergangsan

02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 101.525.000 289.264.048 - 390.789.048

02 07 02 07 12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.100.000 1.543.886.112 - 1.734.986.112

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

02 07 02 07 12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 181.400.000 1.583.005.876 - 1.764.405.876

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan

02 07 02 07 12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 125.900.000 1.304.410.112 - 1.430.310.112

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan

02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16.940.000 222.045.736 - 238.985.736

Masyarakat Kecamatan Mergangsan

JENIS BELANJA

1

REKENING

KODE

Page 167: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 31

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1.571.465.000 12.762.266.220 434.230.000 14.767.961.220

02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.500.000 1.292.562.000 29.150.000 1.942.212.000

02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 250.781.000 - 250.781.000

02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 620.500.000 1.041.781.000 29.150.000 1.691.431.000

02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.338.000 324.100.000 488.438.000

02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 39.900.000 324.100.000 364.000.000

02 07 02 07 13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 124.438.000 - 124.438.000

02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.800.000 - 10.800.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.800.000 - 10.800.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 950.965.000 11.294.566.220 80.980.000 12.326.511.220

Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.100.000 247.454.000 - 287.554.000

Umbulharjo

02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400.000 56.964.000 - 57.364.000

Kecamatan Umbulharjo

02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 21.650.000 559.221.000 - 580.871.000

02 07 02 07 13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 152.630.000 1.449.615.000 - 1.602.245.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan

02 07 02 07 13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 165.050.000 1.501.447.820 16.000.000 1.682.497.820

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan

02 07 02 07 13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 126.250.000 1.487.205.000 28.000.000 1.641.455.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan

02 07 02 07 13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 97.650.000 1.457.323.000 - 1.554.973.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto

JENIS BELANJAKODE

1

REKENING

Page 168: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 32

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 02 07 13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.975.000 1.258.761.500 - 1.373.736.500

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan

02 07 02 07 13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 130.550.000 1.558.733.000 36.980.000 1.726.263.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju

02 07 02 07 13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 94.150.000 1.339.891.900 - 1.434.041.900

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki

02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7.560.000 377.950.000 - 385.510.000

Kecamatan Umbulharjo

02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 799.200.000 4.985.893.000 742.825.000 6.527.918.000

02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.750.000 651.340.000 66.100.000 858.190.000

02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 132.012.000 - 132.012.000

02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 140.750.000 519.328.000 66.100.000 726.178.000

02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90.760.000 225.225.000 315.985.000

02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000 225.225.000 225.525.000

02 07 02 07 14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 90.460.000 - 90.460.000

02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14.400.000 - 14.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14.400.000 - 14.400.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 658.450.000 4.229.393.000 451.500.000 5.339.343.000

Kewilayahan Kecamatan Kotagede

02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 220.000.000 148.050.000 - 368.050.000

Kecamatan Kotagede

02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 103.887.000 - 103.887.000

Kecamatan Kotagede

02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 19.650.000 293.734.000 - 313.384.000

KODE JENIS BELANJA

1

REKENING

Page 169: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 33

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 07 02 07 14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 141.700.000 1.301.233.000 57.000.000 1.499.933.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

02 07 02 07 14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 136.400.000 1.220.939.000 163.500.000 1.520.839.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan

02 07 02 07 14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 140.700.000 1.001.610.000 231.000.000 1.373.310.000

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan

02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 159.940.000 - 159.940.000

Masyarakat Kecamatan Kotagede

02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624

PERLINDUNGAN ANAK

02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624

02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 72.625.000 1.498.907.724 - 1.571.532.724

02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271.875.000 400.271.900 - 672.146.900

02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200

02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200

02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 942.142.000 410.000.000 1.352.142.000

02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 157.990.000 - 157.990.000

02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 784.152.000 410.000.000 1.194.152.000

02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.899.600 - 164.899.600

02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70.749.600 - 70.749.600

02 08 02 08 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 94.150.000 - 94.150.000

KODE

REKENING

1

JENIS BELANJA

Page 170: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 34

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 13.920.000 - 13.920.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 13.920.000 - 13.920.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 466.050.000 1.167.338.400 - 1.633.388.400

02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 10.050.000 664.466.200 - 674.516.200

02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 456.000.000 502.872.200 - 958.872.200

dan Keluarga Berencana

02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 243.825.000 2.751.920.200 30.000.000 3.025.745.200

02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 12.000.000 1.623.962.800 - 1.635.962.800

02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 231.825.000 1.127.957.400 30.000.000 1.389.782.400

02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931

02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931

02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.182.452.328 72.000.000 2.254.452.328

02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 298.040.000 - 298.040.000

02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.884.412.328 72.000.000 1.956.412.328

02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 437.650.000 190.000.000 627.650.000

02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 190.000.000 190.000.000

02 09 02 09 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 437.650.000 - 437.650.000

02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.400.000 - 76.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.400.000 - 76.400.000

Kinerja Perangkat Daerah

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Page 171: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 35

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 37.950.000 2.285.474.645 2.342.660.000 4.666.084.645

02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 14.850.000 179.500.000 270.660.000 465.010.000

02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 23.100.000 237.744.645 - 260.844.645

02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1.868.230.000 2.072.000.000 3.940.230.000

02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 250.000.000 2.156.408.308 272.500.000 2.678.908.308

dan Keselamatan Lalu Lintas

02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 207.523.100 133.000.000 340.523.100

02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 795.953.368 139.500.000 935.453.368

02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6.000.000 416.684.048 - 422.684.048

02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 244.000.000 736.247.792 - 980.247.792

di Bidang Perhubungan

02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 123.200.000 7.600.249.650 302.516.000 8.025.965.650

02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 88.000.000 7.210.723.250 86.400.000 7.385.123.250

02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35.200.000 389.526.400 216.116.000 640.842.400

02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579

02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579

02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.574.421.074 23.000.000 1.597.421.074

02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 645.220.000 - 645.220.000

02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 929.201.074 23.000.000 952.201.074

02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149.149.000 126.500.000 275.649.000

02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 126.500.000 126.500.000

02 10 02 10 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149.149.000 - 149.149.000

KODE

REKENING

JENIS BELANJA

1

Page 172: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 36

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.236.000 - 4.236.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.236.000 - 4.236.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 7.505.760.656 7.083.248.200 14.589.008.856

02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 612.200.000 350.175.000 962.375.000

02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6.603.204.800 6.263.703.200 12.866.908.000

02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 290.355.856 469.370.000 759.725.856

02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000

02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000

02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 26.150.000 1.633.624.649 - 1.659.774.649

02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1.197.521.849 - 1.197.521.849

02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 26.150.000 436.102.800 - 462.252.800

02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000

02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000

TRANSMIGRASI

02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.953.572.000 22.500.000 1.976.072.000

02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.044.570.000 - 1.044.570.000

02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 909.002.000 22.500.000 931.502.000

1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Page 173: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 37

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 403.780.000 - 403.780.000

02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 190.000.000 - 190.000.000

02 11 02 11 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.780.000 - 213.780.000

02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.500.000 - 10.500.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.500.000 - 10.500.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1.227.647.000 - 1.227.647.000

02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 789.620.000 - 789.620.000

02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 438.027.000 - 438.027.000

02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 186.200.000 4.049.322.000 - 4.235.522.000

Usaha Mikro

02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 80.900.000 1.261.650.000 - 1.342.550.000

02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 105.300.000 2.787.672.000 - 2.892.972.000

02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000

02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000

02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.357.801.000 117.850.000 2.475.651.000

02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 343.096.000 - 343.096.000

02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.014.705.000 117.850.000 2.132.555.000

02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.039.790.000 - 1.039.790.000

02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 793.650.000 - 793.650.000

02 12 02 12 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 246.140.000 - 246.140.000

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Page 174: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 38

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 89.036.000 - 89.036.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 89.036.000 - 89.036.000

Kinerja Perangkat Daerah

02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 416.971.000 301.600.000 718.571.000

02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 176.401.000 - 176.401.000

02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 116.542.000 - 116.542.000

02 12 02 12 01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan - 111.518.000 111.600.000 223.118.000

02 12 02 12 01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan - 12.510.000 190.000.000 202.510.000

02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 30.130.000 - 30.130.000

Penanaman Modal dan Perizinan

02 12 02 12 01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 30.130.000 - 30.130.000

02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 952.689.000 300.000.000 1.252.689.000

02 12 02 12 01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal - 726.456.000 300.000.000 1.026.456.000

02 12 02 12 01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal - 226.233.000 - 226.233.000

02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 322.510.000 - 322.510.000

Penanaman Modal dan Perizinan

02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 211.370.000 - 211.370.000

02 12 02 12 01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta - 111.140.000 - 111.140.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 175: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 39

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153

02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153

02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 593.303.045 50.669.020 643.972.065

02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 225.723.860 - 225.723.860

02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 367.579.185 50.669.020 418.248.205

02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 116.100.000 200.000.000 316.100.000

02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 200.000.000 200.000.000

02 13 02 13 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 116.100.000 - 116.100.000

02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000

dan Keuangan

02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000

Perangkat Daerah

02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 43.600.000 2.305.680.784 - 2.349.280.784

02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 35.850.000 2.078.613.000 - 2.114.463.000

02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7.750.000 227.067.784 - 234.817.784

02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 96.500.000 3.538.780.304 5.600.000 3.640.880.304

02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 2.543.820.904 5.600.000 2.549.420.904

02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 96.500.000 994.959.400 - 1.091.459.400

02 14 URUSAN STATISTIK 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782

02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782

02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782

02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782

KODE

REKENING

1

JENIS BELANJA

Page 176: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 40

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 15 URUSAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414

02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414

02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414

02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7.150.000 495.896.200 286.648.800 789.695.000

02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 3.025.000 215.641.484 422.519.024 641.185.508

02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 3.025.000 223.321.706 51.315.200 277.661.906

02 16 URUSAN KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602

02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602

02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 627.836.602 39.500.000 667.336.602

02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 195.075.000 - 195.075.000

02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 432.761.602 39.500.000 472.261.602

02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 188.627.000 180.000.000 368.627.000

02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 8.000.000 180.000.000 188.000.000

02 16 02 16 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 180.627.000 - 180.627.000

02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 122.360.000 - 122.360.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 122.360.000 - 122.360.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 177: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 41

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000

02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000

02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 1.930.151.000 64.500.000 1.994.651.000

02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1.485.153.000 34.500.000 1.519.653.000

02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 444.998.000 30.000.000 474.998.000

02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 593.152.000 374.000.000 967.152.000

02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 286.782.000 374.000.000 660.782.000

02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 306.370.000 - 306.370.000

02 18 URUSAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920

02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920

02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.426.598.000 231.250.000 2.657.848.000

02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 433.192.000 - 433.192.000

02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.993.406.000 231.250.000 2.224.656.000

02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572.214.000 455.000.000 1.027.214.000

02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000.000 455.000.000 755.000.000

02 18 02 18 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 272.214.000 - 272.214.000

02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 55.230.000 - 55.230.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 55.230.000 - 55.230.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 178: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 42

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 6.300.000 334.347.920 - 340.647.920

02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip - 103.624.000 - 103.624.000

02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip 6.300.000 230.723.920 - 237.023.920

02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 306.149.000 47.650.000 353.799.000

02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 142.018.000 5.650.000 147.668.000

02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 164.131.000 42.000.000 206.131.000

02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743

02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743

02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 433.878.499 61.600.000 495.478.499

02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 237.718.000 - 237.718.000

02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 196.160.499 61.600.000 257.760.499

02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 76.020.000 - 76.020.000

02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.750.000 - 15.750.000

02 19 02 19 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.270.000 - 60.270.000

02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9.160.000 - 9.160.000

dan Keuangan

02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat - 9.160.000 - 9.160.000

Daerah

02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244

02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 179: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 43

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

03 PILIHAN 6.496.739.833 64.253.385.416 18.747.124.002 89.497.249.251

03 01 URUSAN PERTANIAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566

03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566

03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.106.983.520 18.430.000 2.125.413.520

03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282.700.000 - 282.700.000

03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.824.283.520 18.430.000 1.842.713.520

03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 396.537.000 1.208.500.000 1.605.037.000

03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 183.135.000 1.195.500.000 1.378.635.000

03 01 03 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.402.000 13.000.000 226.402.000

03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 25.325.000 - 25.325.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 25.325.000 - 25.325.000

Kinerja Perangkat Daerah

03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 27.105.000 1.602.708.046 2.000.000 1.631.813.046

03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 27.105.000 1.371.749.086 2.000.000 1.400.854.086

03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 230.958.960 - 230.958.960

03 02 URUSAN PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365

03 02 01 DINAS PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365

03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.650.540.792 46.800.000 2.697.340.792

03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 621.370.000 - 621.370.000

03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.029.170.792 46.800.000 2.075.970.792

1

REKENING

KODE JENIS BELANJA

Page 180: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 44

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 117.850.000 - 117.850.000

03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25.000.000 - 25.000.000

03 02 03 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92.850.000 - 92.850.000

03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18.530.000 - 18.530.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18.530.000 - 18.530.000

Kinerja Perangkat Daerah

03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 142.400.000 4.642.933.573 72.765.000 4.858.098.573

03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 32.500.000 1.194.606.000 72.765.000 1.299.871.000

03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 109.900.000 3.448.327.573 - 3.558.227.573

03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 51.500.000 4.660.266.000 - 4.711.766.000

03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 36.500.000 1.601.628.000 - 1.638.128.000

03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15.000.000 3.058.638.000 - 3.073.638.000

03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000

03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000

03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822

03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822

03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822

03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1.199.106.362 - 1.199.106.362

03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 39.000.000 809.018.132 5.592.328 853.610.460

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 181: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 45

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600

03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600

03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 158.500.000 4.647.412.032 1.279.000.000 6.084.912.032

03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 127.825.000 3.728.630.000 - 3.856.455.000

03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 30.675.000 513.511.336 90.000.000 634.186.336

03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 405.270.696 1.189.000.000 1.594.270.696

03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan - 10.587.391.766 3.566.150.434 14.153.542.200

dan Ketertiban Pasar

03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar - 5.758.586.100 15.400.000 5.773.986.100

03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 3.336.905.100 - 3.336.905.100

03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1.491.900.566 3.550.750.434 5.042.651.000

03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 34.800.000 5.754.958.368 704.800.000 6.494.558.368

03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 236.460.000 - 236.460.000

03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang - 951.410.000 - 951.410.000

03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1.146.346.200 - 1.146.346.200

03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 943.691.200 - 943.691.200

03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 889.272.968 704.800.000 1.594.072.968

03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 34.800.000 1.587.778.000 - 1.622.578.000

03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000

03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 182: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 46

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898

03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898

03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 6.570.734.938 550.000.000 7.120.734.938

03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 819.944.000 - 819.944.000

03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 5.750.790.938 550.000.000 6.300.790.938

03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 490.260.000 - 490.260.000

03 05 03 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 490.260.000 - 490.260.000

03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.024.000 - 17.024.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.024.000 - 17.024.000

Kinerja Perangkat Daerah

03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 42.375.000 2.589.257.880 147.500.000 2.779.132.880

03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 27.225.000 731.460.000 - 758.685.000

03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 15.150.000 1.857.797.880 147.500.000 2.020.447.880

03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam - 2.264.402.240 237.675.840 2.502.078.080

03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 402.532.800 116.900.000 519.432.800

03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam - 1.861.869.440 120.775.840 1.982.645.280

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 183: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 47

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 218.727.000,00 - 218.727.000

03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 218.727.000,00 - 218.727.000

TRANSMIGRASI

03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000

03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000

04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 3.162.080.000 95.238.096.862 10.530.974.502 108.931.151.364

URUSAN PEMERINTAHAN

04 01 URUSAN PERENCANAAN 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000

04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000

04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.043.019.000 195.000.000 1.238.019.000

04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 427.500.000 -

04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 615.519.000 195.000.000 810.519.000

04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 222.220.000 350.000.000 572.220.000

04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10.000.000 350.000.000 360.000.000

04 01 04 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 212.220.000 - 212.220.000

04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15.280.000 - 15.280.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15.280.000 - 15.280.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 01 04 01 01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 12.150.000 411.742.000 - 423.892.000

04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan - 106.528.000 - 106.528.000

04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan 12.150.000 165.823.000 - 177.973.000

04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan daerah - 139.391.000 - 139.391.000

1

REKENING

KODE JENIS BELANJA

Page 184: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 48

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 01 04 01 01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 6.075.000 631.336.000 - 637.411.000

04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 6.075.000 88.754.000 - 94.829.000

04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 370.316.000 - 370.316.000

04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup - 172.266.000 - 172.266.000

04 01 04 01 01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 61.750.000 599.077.000 100.000.000 760.827.000

04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan - 53.643.000 - 53.643.000

04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 61.750.000 437.506.000 100.000.000 599.256.000

04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur - 107.928.000 - 107.928.000

04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 84.925.000 737.979.000 - 822.904.000

04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 3.150.000 378.235.000 - 381.385.000

04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 73.000.000 222.282.000 - 295.282.000

04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 8.775.000 137.462.000 - 146.237.000

04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000

04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000

04 02 04 01 01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000

04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 239.250.000 159.424.000 750.000.000 1.148.674.000

04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis - 96.307.000 400.000.000 496.307.000

04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 20.900.000 325.336.000 274.700.000 620.936.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 185: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 49

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225

04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225

04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.425.000 2.710.693.000 501.100.000 3.247.218.000

04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 602.025.000 119.500.000 721.525.000

04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 307.102.000 - 307.102.000

04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 236.656.000 119.500.000 356.156.000

04 03 04 03 01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58.267.000 - 58.267.000

04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.253.000 - 7.253.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.253.000 - 7.253.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 35.425.000 2.101.415.000 381.600.000 2.518.440.000

04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 17.100.000 590.206.000 381.600.000 988.906.000

04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 18.325.000 839.340.000 - 857.665.000

04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat - 671.869.000 - 671.869.000

04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 468.550.000 2.406.864.954 93.700.000 2.969.114.954

04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 577.271.770 13.700.000 590.971.770

04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334.494.000 - 334.494.000

04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 242.777.770 13.700.000 256.477.770

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 186: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 50

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.820.000 80.000.000 128.820.000

04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80.000.000 80.000.000

04 03 04 03 01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.820.000 - 48.820.000

04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.025.000 - 17.025.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.025.000 - 17.025.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 468.550.000 1.763.748.184 - 2.232.298.184

04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47.300.000 932.570.000 - 979.870.000

04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 353.675.000 390.304.000 - 743.979.000

04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 67.575.000 440.874.184 - 508.449.184

04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL - 4.823.503.000 339.615.000 5.163.118.000

04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.112.613.000 114.450.000 2.227.063.000

04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 945.600.000 - 945.600.000

04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.167.013.000 114.450.000 1.281.463.000

04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 462.750.000 225.165.000 687.915.000

04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 225.165.000 240.165.000

04 03 04 03 01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 447.750.000 - 447.750.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 187: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 51

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6.400.000 - 6.400.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6.400.000 - 6.400.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2.241.740.000 - 2.241.740.000

Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 553.842.000 - 553.842.000

04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1.531.399.000 - 1.531.399.000

04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli - 156.499.000 - 156.499.000

04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM - 3.649.023.044 1.181.065.140 4.830.088.184

04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 418.670.748 12.500.000 431.170.748

04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 9.581.000 - 9.581.000

04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 409.089.748 12.500.000 421.589.748

04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 127.161.000 100.000.000 227.161.000

04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100.000.000 100.000.000

04 03 04 03 01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 127.161.000 - 127.161.000

04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.740.000 - 1.740.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.740.000 - 1.740.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 188: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 52

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 3.101.451.296 1.068.565.140 4.170.016.436

Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2.413.664.916 1.068.565.140 3.482.230.056

04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 557.092.060 - 557.092.060

04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 130.694.320 - 130.694.320

04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.400.000 1.563.095.034 757.142.000 2.353.637.034

DAN KERJASAMA

04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.996.994 46.400.000 663.396.994

04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 286.378.000 - 286.378.000

04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 330.618.994 46.400.000 377.018.994

04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.859.000 150.000.000 230.859.000

04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 150.000.000 165.000.000

04 03 04 03 01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65.859.000 - 65.859.000

04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.914.000 - 1.914.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.914.000 - 1.914.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 33.400.000 863.325.040 560.742.000 1.457.467.040

Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 66.176.040 280.000.000 346.176.040

04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 33.400.000 298.225.000 - 331.625.000

04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah - 498.924.000 280.742.000 779.666.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 189: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 53

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 128.000.000 846.990.468 152.425.000 1.127.415.468

04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 191.443.000 9.100.000 200.543.000

04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48.464.000 - 48.464.000

04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 142.979.000 9.100.000 152.079.000

04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.906.000 143.325.000 206.231.000

04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 143.325.000 143.325.000

04 03 04 03 01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.906.000 - 62.906.000

04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.500.000 - 9.500.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.500.000 - 9.500.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 128.000.000 583.141.468 - 711.141.468

04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda - 51.044.000 - 51.044.000

04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 88.000.000 234.080.000 - 322.080.000

04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 40.000.000 298.017.468 - 338.017.468

04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 253.000.000 1.449.831.325 31.646.700 1.734.478.025

04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.148.325 1.646.700 617.795.025

04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 293.940.000 - 293.940.000

04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 322.208.325 1.646.700 323.855.025

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 190: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 54

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.720.000 30.000.000 78.720.000

04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 30.000.000 30.000.000

04 03 04 03 01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.720.000 - 48.720.000

04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.296.000 - 4.296.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.296.000 - 4.296.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 253.000.000 780.667.000 - 1.033.667.000

Pemerintahan Daerah

04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82.500.000 318.285.000 - 400.785.000

04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 47.500.000 239.975.000 - 287.475.000

04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 123.000.000 222.407.000 - 345.407.000

04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 16.775.000 1.558.635.560 240.950.000 1.816.360.560

04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 776.122.560 104.000.000 880.122.560

04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 272.799.000 - 272.799.000

04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 503.323.560 104.000.000 607.323.560

04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 69.805.000 136.950.000 206.755.000

04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 136.950.000 151.950.000

04 03 04 03 01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54.805.000 - 54.805.000

04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.285.000 - 9.285.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.285.000 - 9.285.000

Kinerja Perangkat Daerah

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 191: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 55

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 16.775.000 703.423.000 - 720.198.000

04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5.225.000 205.217.000 - 210.442.000

04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 230.024.000 - 235.799.000

04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 268.182.000 - 273.957.000

04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185

04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185

04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.056.736.905 1.359.432.000 5.416.168.905

04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 827.910.000 - 827.910.000

04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.228.826.905 1.359.432.000 4.588.258.905

04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.110.889.380 1.450.000.000 2.560.889.380

04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359.000.000 1.450.000.000 1.809.000.000

04 04 04 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 751.889.380 - 751.889.380

04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 21.002.000 - 21.002.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 21.002.000 - 21.002.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 8.200.000 14.932.562.900 11.250.000 14.952.012.900

04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 895.041.400 11.250.000 906.291.400

04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 3.000.000 9.417.450.000 - 9.420.450.000

04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5.200.000 4.620.071.500 - 4.625.271.500

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 192: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 56

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 21.924.315.000 - 21.924.315.000

04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 2.763.000.000 - 2.763.000.000

04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 14.103.200.000 - 14.103.200.000

04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 5.058.115.000 - 5.058.115.000

04 05 URUSAN INSPEKTORAT 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528

04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528

04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.288.189.274 273.984.162 1.562.173.436

04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 817.824.000 - 817.824.000

04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 470.365.274 273.984.162 744.349.436

04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 169.375.308 33.000.000 202.375.308

04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 34.500.000 33.000.000 67.500.000

04 05 04 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 134.875.308 - 134.875.308

04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.624.000 - 7.624.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.624.000 - 7.624.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 140.200.000 286.523.000 - 426.723.000

Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1.700.000 44.523.000 - 46.223.000

04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 138.500.000 242.000.000 - 380.500.000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Page 193: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 57

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 58.496.000 - 58.496.000

Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 36.866.000 - 36.866.000

04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 21.630.000 - 21.630.000

04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 55.854.000 - 55.854.000

Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik

04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 51.768.000 - 51.768.000

04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 4.086.000 - 4.086.000

04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 71.014.000 - 71.014.000

Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya

04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 44.803.000 - 44.803.000

04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 26.211.000 - 26.211.000

04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784

04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784

04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570

04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570

04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.255.883.670 1.459.422.500 2.715.306.170

04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368.542.000 - 368.542.000

04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 887.341.670 1.459.422.500 2.346.764.170

04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 145.950.000 150.000.000 295.950.000

04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 150.000.000 150.000.000

04 06 04 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 145.950.000 - 145.950.000

KODE

1

REKENING

JENIS BELANJA

Page 194: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 58

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.036.000 - 5.036.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.036.000 - 5.036.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 490.555.000 1.313.354.000 - 1.803.909.000

04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 162.505.000 811.288.000 - 973.793.000

04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 315.600.000 236.360.000 551.960.000

04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 12.450.000 32.574.000 45.024.000

04 06 04 06 01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi - 233.132.000 - 233.132.000

04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 261.250.000 468.271.000 - 729.521.000

04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 54.475.000 94.410.000 - 148.885.000

04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54.650.000 194.104.000 - 248.754.000

04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 152.125.000 179.757.000 - 331.882.000

04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 13.750.000 9.485.498.400 - 9.499.248.400

04 06 04 06 01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN - 120.432.400 - 120.432.400

04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 13.750.000 9.091.546.000 - 9.105.296.000

04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 273.520.000 - 273.520.000

04 07 URUSAN KEUANGAN 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856

04 07 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856

04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 7.140.395.796 38.100.000 7.178.495.796

04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245.700.000 - 245.700.000

04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 6.894.695.796 38.100.000 6.932.795.796

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Page 195: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 59

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 241.638.280 197.000.000 438.638.280

04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.000.000 197.000.000 199.000.000

04 07 04 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 239.638.280 - 239.638.280

04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.357.000 - 12.357.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.357.000 - 12.357.000

Kinerja Perangkat Daerah

04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6.175.000 145.740.780 - 151.915.780

04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6.175.000 116.690.780 - 122.865.780

04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 29.050.000 - 29.050.000

04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15.925.000 107.325.558 - 123.250.558

04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10.700.000 50.054.000 - 60.754.000

04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5.225.000 57.271.558 - 62.496.558

04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 70.350.000 359.738.000 - 430.088.000

Pelaksanaan APBD

04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35.700.000 286.390.000 - 322.090.000

04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 34.650.000 73.348.000 - 107.998.000

04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257.825.000 669.912.878 - 927.737.878

04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12.825.000 456.682.448 - 469.507.448

04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 55.000.000 119.824.780 - 174.824.780

04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190.000.000 93.405.650 - 283.405.650

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Page 196: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 60

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 516.350.000 2.909.251.030 - 3.425.601.030

04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 516.350.000 175.079.780 - 691.429.780

04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 2.734.171.250 - 2.734.171.250

04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 13.700.000 3.649.536.534 191.442.000 3.854.678.534

04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 629.725.200 - 629.725.200

04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.925.000 2.808.186.554 - 2.811.111.554

04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 10.775.000 211.624.780 191.442.000 413.841.780

05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN 960.413.000 23.762.437.830 43.259.290.170 67.982.141.000

05 01 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 42.100.000.000 42.100.000.000

05 01 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - 35.100.000.000 35.100.000.000

05 01 01 03 01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - - 35.100.000.000 35.100.000.000

05 01 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - - 7.000.000.000 7.000.000.000

05 01 01 03 01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - - 7.000.000.000 7.000.000.000

05 01 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000

05 01 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000

05 01 02 04 01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 178.750.000 415.162.000 216.000.000 809.912.000

05 01 02 04 01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan 93.100.000 306.900.000 - 400.000.000

Tanah Kadipaten

05 01 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 377.013.000 15.758.392.330 888.290.170 17.023.695.500

05 01 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000

05 01 02 16 01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 197: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 61

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

05 01 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 72.778.000 2.543.626.830 214.040.170 2.830.445.000

05 01 02 16 01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.900.000 782.059.830 214.040.170 1.000.000.000

05 01 02 16 01 082 002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.838.000 871.607.000 - 880.445.000

05 01 02 16 01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 60.040.000 889.960.000 - 950.000.000

05 01 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 280.685.000 9.805.065.500 160.000.000 10.245.750.500

05 01 02 16 01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya 70.750.000 1.294.250.000 - 1.365.000.000

05 01 02 16 01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 560.000 79.440.000 - 80.000.000

05 01 02 16 01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya - 1.500.000.000 - 1.500.000.000

05 01 02 16 01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 500.000 249.500.000 - 250.000.000

05 01 02 16 01 083 005 Fistival Kebudayaan Yogyakarta 12.600.000 437.400.000 - 450.000.000

05 01 02 16 01 083 006 Gelar Budaya Jogja 119.475.000 2.695.525.000 - 2.815.000.000

05 01 02 16 01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat 37.100.000 2.393.650.500 160.000.000 2.590.750.500

05 01 02 16 01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 26.155.000 923.845.000 - 950.000.000

05 01 02 16 01 083 009 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 13.545.000 231.455.000 - 245.000.000

05 01 03 02 01 DINAS PARIWISATA - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000

05 01 02 16 01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000

05 01 02 16 01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Page 198: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 62

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

05 01 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500

05 01 04 03 01 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500

Pemerintahan Daerah

05 01 04 03 01 111 004 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 151.800.000 205.904.500 - 357.704.500

05 01 04 03 01 111 005 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan 121.800.000 100.449.000 - 222.249.000

05 01 04 03 01 111 006 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 37.950.000 84.030.000 - 121.980.000

JUMLAH : 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.202.101.568.828

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 199: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

Page 200: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7

01 PELAYANAN UMUM 246.275.996.875 114.675.559.678 3.573.580.000 114.287.366.833 19.258.105.726 498.070.609.112

01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3.845.542.000 - 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 24.703.880.579

01 02 14 Statistik - - 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782

01 02 15 Persandian - - 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414

01 02 18 Kearsipan 3.641.821.000 - 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 8.076.559.920

01 04 01 Perencanaan 3.575.428.000 - 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 8.045.981.000

01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000

01 04 03 Sekretariat Daerah 11.620.731.000 - 1.246.700.000 19.399.019.885 3.297.643.840 35.564.094.725

01 04 04 Sekretariat DPRD 23.498.228.400 - 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 68.372.616.585

01 04 05 Inspektorat 3.929.817.000 - 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 6.416.946.528

01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 168.179.522.600 - 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 183.228.493.170

01 04 07 Keuangan 27.984.906.875 114.675.559.678 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 159.203.229.409

03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14.368.985.000 - 3.131.515.000 29.449.413.295 5.510.720.620 52.460.633.915

03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 13.518.709.000 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 48.546.189.172

Masyarakat

03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 850.276.000 - 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.914.444.743

04 EKONOMI 56.357.708.820 - 13.393.181.686 156.132.732.283 19.862.133.580 245.745.756.369

04 02 01 Tenaga Kerja - - 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000

04 02 03 Pangan - - 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960

04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.242.185.000 - 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 129.306.482.772

04 02 09 Perhubungan 4.753.089.100 - 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 23.082.550.031

04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.638.627.000 - 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 11.492.148.000

04 02 12 Penanaman Modal 3.457.517.360 - - 5.208.927.000 719.450.000 9.385.894.360

04 03 01 Pertanian 4.474.965.850 - 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 9.862.554.416

04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822

04 03 04 Perdagangan - - 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600

04 03 05 Perindustrian 7.791.324.510 - 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 20.700.554.408

04 03 06 Transmigrasi - - - 218.727.000 - 218.727.000

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE

REKENINGURAIAN

1

Page 201: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7

05 LINGKUNGAN HIDUP 16.385.850.300 - 1.223.725.000 34.334.078.903 12.007.871.038 63.951.525.241

05 02 04 Pertanahan 2.351.934.000 - 337.300.000 1.793.720.088 6.712.304.000 11.195.258.088

05 02 05 Lingkungan Hidup 14.033.916.300 - 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 52.756.267.153

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7.851.773.000 - 142.450.000 38.353.324.849 206.828.627.775 253.176.175.624

06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.851.773.000 - 11.000.000 28.225.163.951 182.111.480.673 218.199.417.624

06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000

07 KESEHATAN 82.800.840.000 - 60.295.359.384 200.078.932.785 36.064.722.831 379.239.855.000

07 01 02 Kesehatan 81.365.228.000 - 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 371.614.147.800

07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.435.612.000 - 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 7.625.707.200

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.758.903.011 - 5.437.197.308 45.742.765.189 10.160.751.970 66.099.617.478

08 02 16 Kebudayaan 2.091.051.000 - 377.013.000 16.697.215.932 1.107.790.170 20.273.070.102

08 03 02 Pariwisata 2.667.852.011 - 5.060.184.308 29.045.549.257 9.052.961.800 45.826.547.376

10 PENDIDIKAN 244.733.104.400 - 48.336.016.554 86.977.138.754 28.649.382.174 408.695.641.882

10 01 01 Pendidikan 243.114.917.400 - 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 397.162.646.729

10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.618.187.000 - 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 8.571.192.153

10 02 17 Perpustakaan - - - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.457.844.000 - 2.630.775.679 18.635.511.312 1.604.188.300 31.328.319.291

11 01 06 Sosial 4.014.807.000 - 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 16.471.474.295

11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2.469.870.000 - 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 7.644.092.000

11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1.973.167.000 - 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 7.212.752.996

Anak

JUMLAH : 681.991.005.406 114.675.559.678 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.998.768.133.912

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

KODE

REKENINGURAIAN

BELANJA LANGSUNG

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 202: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 203: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

GOLONGAN/RUANG

I II III IV V TENAGA STAF

FUNGSIONAL

Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 6 0 6

Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 17 0 34

Golongan IV/b 0 0 12 43 0 0 109 3 167

Golongan IV/a 0 0 1 84 74 0 926 14 1099

JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 30 127 74 0 1061 17 1309

Golongan III/d 0 0 0 21 307 0 385 55 768

Golongan III/c 0 0 0 0 240 0 254 149 643

Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 457 441 940

Golongan III/a 0 0 0 0 1 0 264 344 609

JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 21 590 0 1360 989 2960

Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 196 240

Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 22 371 393

Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 180 188

Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 88 90

JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 76 835 911

Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 74 74

Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 112 112

TOTAL 2 0 30 148 664 0 2497 1953 5294data per 1 agustus 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

ESELON

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

P

E

J

.

N

E

G

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NON ESELON

JUMLAH

PC-ASUS
Typewriter
ttd
PC-ASUS
Rectangle
PC-ASUS
Rectangle
PC-ASUS
Typewriter
10
Page 204: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VII

DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 205: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

< 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun

1 2 3 4 5 6 7

1 Piutang Pajak 22.069.976.959,00 23.392.828.798,00 19.968.656.922,00 32.542.361.929,00 97.973.824.608,00

2 Piutang Retribusi 280.335.000,00 1.078.381.707,00 307.597.770,00 1.914.486.103,00 3.580.800.580,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

NO Uraian Rincian PiutangSaldo Akhir

Piutang

Umur Piutang

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 206: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 207: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12

1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88.603.385.979 43.397.922.979,38 - 43.397.922.979,38 45.205.463.000,00 802.301.742 - 43.397.922.979,38

2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 8/2019 Uang 350.000.000.000,00 104.540.000.000,00 - 104.540.000.000,00 245.460.000.000,00 9.754.106.355 - 104.540.000.000,00

3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468.000.000.000,00 189.145.000.000,00 40.480.000.000,00 229.625.000.000,00 238.375.000.000,00 18.340.935.744,08 - 229.625.000.000,00

4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov DIY No 1/1989 Uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - 57.146.041,43 - 411.000.000,00

6

Jumlah : 1.025.371.405.979,38 455.850.942.979,38 40.480.000.000,00 496.330.942.979,38 529.040.463.000,00 28.975.003.950 - 496.330.942.979,38

117.667.020.000

690.000.000,00 -

- 117.667.020.000

690.000.000,00 690.000.000,00

20065

Uang

Akta Notaris Hj. Pandam

Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7

Agustus 2006

PT Radio Swara

Adhiloka

Sisa Modal Yang

Belum Disertakan

Hasil Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah Tahun Ini

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

Modal

(Investasi)

Yang

Akan

Diterima

Kembali

Tahun Ini

Jumlah Modal

(Investasi) Yang

Disertakan Sampai

Dengan Tahun Ini

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Jumlah Modal Yang Telah

Disertakan Sampai Tahun

Anggaran Lalu

Penyertaan Modal

Tahun Ini

Jumlah Modal Yang

Telah Disertakan

Sampai Dengan

Tahun Ini

690.000.000,00 -

HARYADI SUYUTI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- -

117.667.020.000,00 - 117.667.020.000,00 20.514.068 - 2012 Perda No 12/2012

Uang

No

Tahun

Penyer

taan

Modal

Nama

Badan/Lembaga/

Pihak Ketiga

Dasar Hukum Penyertaan

Modal (Investasi) Daerah

Bentuk

Penyer

taan

Modal

(Investasi)

Daerah

PD Jogjatama

Vishesa

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 208: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 209: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir

Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 1.756.870.977.698,01 106.843.925.782,21 - 1.863.714.903.480,22

2 Peralatan dan Mesin 564.834.607.214,35 116.260.068.205,80 12.966.968.155,83 668.127.707.264,32

3 Gedung dan Bangunan 953.003.301.340,74 92.029.243.607,66 11.490.033.186,63 1.033.542.511.761,77

4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.940.366.649.185,52 63.379.088.989,90 5.942.976.004,18 1.997.802.762.171,24

5 Aset Tetap Lainnya 30.939.875.032,58 6.408.155.935,00 2.150.000,00 37.345.880.967,58

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.575.304.053,25 5.228.946.100,04 11.214.996.909,66 10.589.253.243,63

Jumlah : 5.262.590.714.524,44 390.149.428.620,61 41.617.124.256,30 5.611.123.018.888,75

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 210: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN X

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020

Page 211: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir

Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2.831.200.659,00 94.718.467,00 88.856.856,00 2.837.062.270,00

2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1.842.740.000,00 - 247.755.000,00 1.594.985.000,00

3 Tagihan Sewa 214.012.560,00 369.760.000,00 133.730.080,00 450.042.480,00

4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7.434.640,00 - 7.434.640,00 -

5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7.269.300.000,00 - - 7.269.300.000,00

6 Aset Tak Berwujud 14.703.499.002,41 10.450.296.812,63 4.341.448.248,85 20.812.347.566,19

7 Aset Lain-lain 32.721.281.809,05 - 29.424.205.917,21 3.297.075.891,84

Jumlah 59.589.468.670,45 10.914.775.279,63 34.243.430.742,06 36.260.813.208,02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

TAHUN ANGGARAN 2020

Jenis Aset Lain-lainNo

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 212: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XI

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI

DALAM TAHUN ANGGARAN 2020

Page 213: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan

SKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 DPUPKP Pembangunan Gedung Pemerintah Gondokusuman Rp. 10,000,000,000,- Rp. 10,000,000,000,- Rp. 20,000,000,000,-

- Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan

Hidup

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN

Jumlah Anggaran Tahun n-1

(Rp)

Jumlah Realisasi Sampai

Dengan Akhir TA n-1 (Rp)

DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah Sisa Anggaran Yang

Dianggarkan Dalam Tahun

Ini (Rp)

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 214: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

Jumlah Realisasi

Sampai Dengan Akhir

No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1

APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD

TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN

DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM

HARYADI SUYUTI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2020

Tahun n-1 Dalam Tahun Ini

(Rp) (Rp)

Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 215: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 216: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah : - - - - - -

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

-

1

--- - - - -

Transfer ke Kas

Umum Daerah

(Rp)

Saldo Akhir (Rp)NoTujuan Pembentukan Dana

Cadangan

Sisa Dana Yang

Belum

Dicadangkan (Rp)

Jumlah Dana

Cadangan Yang

Direncanakan

(Rp)

Saldo Awal (Rp)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Dasar Hukum

Pembentukan Dana

Cadangan

Transfer Dari

Kas Umum

Daerah (Rp)

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 217: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 218: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Jumlah - - - - -

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah Pembayaran Tahun Ini

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)

Sumber

Pinjaman

Daerah

Dasar Hukum

Pinjaman/Obligasi

Tanggal /

Tahun

Perjanjian

Pinjaman /

Obligasi

Jumlah

Pinjaman/Nilai

Nominal Obligasi

(Rp)

Tujuan

Penggunaan

Pinjaman

No

Jangka Waktu

Pinjaman

(Tahun)

Persentase

Bunga

Pinjaman

(%) Bunga (Rp) Bunga (Rp)

Jumlah Sisa Pembayaran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)

PC-ASUS
Typewriter
ttd
Page 219: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XIV

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 220: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000

4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000

4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000

4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000

4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000

4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000

4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000

4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000

4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000

4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000

4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000

4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1.200.000.000

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

REKENING

1

U R A I A NKODE

Page 221: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 2

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 1 04 Pajak Reklame. 7.800.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000

4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000

4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000

4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 52.000.000.000

4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000

4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000

4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000

4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000

4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan,

(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

U R A I A NREKENING

KODE

1

Page 222: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 3

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000

4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010

tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33.813.710.477

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26.627.015.000

4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 220.056.800 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

a. Kesehatan Hewan 65.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 110.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

a. TPU Utoroloyo 35.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

b. TPU Pracimoloyo 31.000.000 Tahun 2012 Nomor 5)

c. TPU Sasonoloyo 30.000.000

d. TPU Sariloyo 14.500.000

4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.820.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14.120.758.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2018 Nomor 6)

4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2018 Nomor 7)

4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi

Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018

Nomor 13)

REKENING

KODE

1

U R A I A N

Page 223: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 4

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2.042.234.200

4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 78.610.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1.628.347.200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 119.230.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 )

4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.144.461.277

4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 420.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.001.411.395

4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 35.001.411.395

Daerah/BUMD

4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

1

REKENING

KODEU R A I A N

Page 224: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 5

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 12.039.603.782 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)

4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.

4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba

Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017

4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 10.032.144 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan

Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.848.857.074

4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000

4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 111.300.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000

4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

1

KODEU R A I A N

REKENING

Page 225: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 6

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 834.724.000

4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 0

4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 0

4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 0

4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan

Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik

Pemda untuk Kegiatan Usaha

4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 599.724.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan

Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota

Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung MilikPemda untuk Kegiatan Usaha

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip

Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip

Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan

Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik

Pemda untuk Kegiatan Usaha

4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan

Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik

Pemda untuk Kegiatan Usaha

4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000

4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa

Sarana Prasarana di Taman Pintar

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios

dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran

Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket

Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta

U R A I A NKODE

1

REKENING

Page 226: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 7

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000

4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423

4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan

Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo

pada Dinas Pengelolaan Pasar

4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan

4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000

4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000

4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000

4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000

4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000

4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000

4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000

4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000

4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000

4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800

4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000

4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000

4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000

4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000

4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000

4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900

4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559

4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip

Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800

4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan

pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam

KODEU R A I A N

REKENING

1

Page 227: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 8

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13.590.992

4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13.590.992 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba

- Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017

- Jasa Produksi BUKP 5.824.711

4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000

4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa

Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017

di Kota Yogyakarta

4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000

4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Reklame

4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300

4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum.

4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475

4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 40.213.190.003

4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35.584.989.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000

1

KODEU R A I A N

REKENING

Page 228: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 9

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475

4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan

4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000

4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000

4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475

4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan

4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 165.689.591.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000

4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000

4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000

4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000

4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -

4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000

4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000

4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000

4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000

4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000

4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000

4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000

4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000

4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000

4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan

4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000

4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000

4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000

4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -

4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000

4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000

4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000

4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000

4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000

4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000

4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000

4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000

1

KODEU R A I A N

REKENING

Page 229: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA · 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Halaman 10

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895

4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000

4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000

4 3 2 Dana Darurat -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117.026.683.895

4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560

4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000

4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115

4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000

4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000

4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000

4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000

4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000

Jumlah : 1.885.417.118.316

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

1

KODEU R A I A N

REKENING

PC-ASUS
Typewriter
ttd