Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MIASTO I GMINA PIASECZNO
Plan Rozwoju LokalnegoMiasta i Gminy Piaseczno
na lata 2004 – 2015
P O L S P O L S K AK A
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMMEUNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMMEUN House, Al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa,
P.O. Box 1, tel. (48-22) 825-92-45 / 576-81-60, fax.: (48-22) 825-49-58
www.undp.org.pl
PIASECZNOPIASECZNO
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Piaseczno, grudzień 2004
Spis treściI. WSTĘP........................................................................................................................2II. ISTOTA I ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO................................3III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY..................4
Opis i analiza sytuacji gminy............................................................4IV. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE..................................4V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI........................................9
Program rozwoju infrastruktury ulic/dróg na terenie Gminy....10Pogram rozwoju infrastruktury technicznej................................33Program przygotowania terenów pod rozwój budownictwa
mieszkaniowego.........................................................................65Program inwestycji w zakresie ochrony zdrowia........................68Program rozwoju oświaty................................................................75Program ochrony środowiska naturalnego, walorów
kulturowych i krajobrazowych.................................................83Program poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców gminy
......................................................................................................95Program poprawy jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie
Miasta i Gminy............................................................................97Program rozwoju przedsiębiorczości..........................................105Program rewitalizacji centrum miasta........................................109Program rozwoju turystyki...........................................................114Program współpracy lokalnej.......................................................120Program pomocy społecznej - programy socjalne:...................127Gminny kompleksowy program rozwoju rekreacji i sportu.....133Gminny kompleksowy program wychowania fizycznego oraz
sportu dzieci i młodzieży........................................................165Program odnowy terenów wiejskich...........................................184Program rozwoju kultury na terenie gminy Piaseczno............192
VI. POWIĄZANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE WOJEWÓZTWA I POWIATU..................197
1. Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.........................................................................197
2. Odniesienie do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego.......................................................................202
VII. PRZYKŁADOWE, OCZEKIWANE WSKAŹNIKI PRODUKTU - OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO......................................................................204
VIII. PLAN FINANSOWY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.................................205 PLAN FINANSOWY na lata 2004 – 2006.............................................................207IX. SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ............................................................................2081. System wdrażania Planu.........................................................208
1
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Sposoby monitorowania, oceny Planu Rozwoju Lokalnego....................................................................................................210
3. Public Relations planu rozwoju lokalnego..........................2124. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.212X. ZAŁĄCZNIK – lista osób………………………………………………………...213
2
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
I. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015. Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Dokument Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015 został opracowany przez: United Nations Development Programme.
W pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego brali udział następujący konsultanci:
- Zenon Sobowiec – konsultant kluczowy,- Paweł Mentelski – konsultant branżowy,- Tomasz Bartnicki – konsultant branżowy,- Maciej Jednakiewicz – konsultant branżowy,- Daniel Kuś – konsultant branżowy.
Wykonawcy wyrażają podziękowanie za współpracę i udostępnienie danych niezbędnych do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego:
PanuJózefowi ZalewskiemuBurmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
Panu Januszowi BielickiemuPełnomocnikowi Burmistrza, Kierownikowi Biura Rozwoju Gminy i Integracji Europejskiej , Koordynatorowi prac na Planem
oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, stowarzyszeń i instytucji lokalnych, którzy wzięli aktywny udział w przygotowywaniu materiałów do Planu.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 3
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
II. ISTOTA I ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015 jest kompleksowym dokumentem definiującym zadania realizujące Strategię społeczno-gospodarczą Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2015. Plan Rozwoju Lokalnego określa sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, definiuje zadania i wskazuje strategię zmierzającą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wyznacza przebieg procesów rozwojowych, szacuje spodziewane efekty planowanych projektów i ich wpływ na dalsze losy lokalnej społeczności. Szacuje wielkość zaangażowania środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych oraz wkład środków własnych gminy.
Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces diagnozy i oceny zrównoważonego rozwoju gminy w formie analiz wskaźnikowych – Audyt Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno oraz budowy Strategii Zrównoważonego Rozwoju (wraz z konsultacjami społecznymi, potwierdzonymi stosownymi dokumentami i listami uczestników dyskusji).
Założenia dotyczące dokumentu planu:
1. Plan będzie realizowany na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia dla I okresu programowania Funduszy Strukturalnych przedsięwzięcia, które zostaną rozpoczęte w latach 2004-2006, a zakończone najpóźniej do 2008 rokuoraz przedsięwzięcia dla II okresu programowania, które zostaną rozpoczęte w latach 2007-2013.
3. Podstawą przygotowania planu były następujące dokumenty:- Audyt Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno;- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno;- Założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.4. Plan zostaje przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej
Piaseczna.5. Wszelkie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego wymagają
sporządzenia aneksu przyjętego uchwałą Rady.6. Wszystkie koszty realizacji przedsięwzięć zostały przyjęte na
poziomie cen brutto roku 2004 i będą mogły wymagać ewentualnego indeksowania w kolejnych latach realizacji planu. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia przyjmowano ceny normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsięwzięciach.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 4
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 5
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY
Opis i analiza sytuacji gminy
Opis i analiza sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno znajdują się w dokumentach: „Audyt Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno” i „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno” opracowanych w 2003 i 2004 roku. Zawierają one opis faktograficzny stanu gminy oraz analizę problemów i czynników rozwojowych gminy.
IV. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE
Zadania zaplanowano do realizacji w perspektywie do roku 2015, a więc obejmą trzy okresy programowania Funduszy Strukturalnych w Unii Europejskiej. Inwestycje trzeciego okresu zostaną rozszerzone w roku 2013 i wprowadzone do planu aneksem zatwierdzonym przez Radę Miejską w Piasecznie.
Zadania służące poprawie sytuacji w gminie charakteryzują cele szczegółowe sformułowane i przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno.
Zakres zmian – Struktura i infrastruktura gospodarcza obszaru gminy:
- uruchomienie lokalnych funduszy: Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Lokalny Fundusz Pożyczkowy i Lokalny Fundusz Grantowy w układzie gminy lub w porozumieniu powiatowym;
- Urząd Miasta i Gminy przyjazny dla inwestorów i przedsiębiorców – maksymalnie możliwie skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej;
- stworzenie rozwiązań sprzyjających szybkiej lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych;
- wprowadzenie systemowych rozwiązań proinwestycyjnych (np. system preferencji podatkowych i wsparcia finansowego dla inwestorów);
- przygotowanie strategii rozwoju oferty turystycznej gminy - Gmina Piaseczno jako zaplecze turystyczno – rekreacyjne dla obszaru metropolitalnego Warszawy;
- wykreowanie lokalnego produktu charakterystycznego dla Piaseczna oraz lokalnej atrakcji turystycznej;
- stworzenie i/lub uaktywnienie lokalnych samorządów gospodarczych (izby gospodarczej, stowarzyszeń przedsiębiorców);
- dostosowanie rozwoju edukacji (kursy, szkolenia, staże itp.) do potrzeb lokalnego rynku pracy, stworzenie systemu stypendialnego;
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 6
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- zaadaptowanie stacji PKP kolejki wąskotorowej pod kątem utworzenia Centrum Kulturalnego;
- rozwijanie informatyzacji przepływu informacji i wiedzy (urzędy, szkoły, mieszkańcy);
- uporządkowanie lokalizacji baz transportowych i hipermarketów na terenie gminy (wstrzymanie zezwoleń dla lokalizacji dużych sieci handlowych do czasu ich zbilansowania);
Zakres zmian - Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury miejskiej:
- wybudowanie bezkolizyjnych skrzyżowań na ul. Puławskiej i jej rozbudowa,
- zwiększenie liczby kursujących pociągów do Warszawy lub uruchomienie szybkiej kolei do Warszawy;
- wybudowanie parkingów przy stacji PKP i/lub zajezdni trolejbusów (dla systemu Park and Ride);
- zorganizowanie transportu dowożącego mieszkańców do stacji PKP;- dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy do
planowanych zmian związanych z rozbudową głównych ciągów komunikacyjnych (ul. Puławska do Góry Kalwarii);
- prowadzenie działań wspierających budowę autostrady A2 w sąsiednich gminach;
- poprawa stanu technicznego dróg w gminie;- wykonanie brakujących odcinków dróg;- rozbudzenie świadomości mieszkańców i władz gminy dla potrzeb
rewitalizacji centrum miasta;- wdrożenie programu rewitalizacji centrum Piaseczna;- uzupełnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy;- wybranie i wdrożenie docelowego modelu zarządzania gospodarką
komunalną gminy, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;- sukcesywne kanalizowanie miejscowości, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, których gospodarka oddziałuje negatywnie na lokalne zasoby wody pitnej;
- inwentaryzacja i bilans zasobów wodnych gminy, nie wydawanie zezwoleń na lokalizację inwestycji na pokładach wody pitnej;
- zwiększenie partycypacji dużych inwestorów w budowie infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej gminy;
- rozbudowanie i modernizowanie infrastruktury technicznej w strefach zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej;
- wykonanie inwentaryzacji geologicznej gminy;- przygotowanie planu operacyjnego i banku projektów dla zwiększenia
możliwości pozyskania finansowych środków zewnętrznych dla gminy.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 7
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Zakres zmian - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz środowiska kulturowego:
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu tranzytowego na Piaseczno;
- ograniczenie lokalnego ruchu samochodowego w centrum miasta i rozbudowanie obwodnicy w Piasecznie;
- realizacja programu budowy dróg rowerowych; - wykorzystanie, jako czynników grzewczych, źródeł (nośników) energii
przyjaznych dla środowiska;
- zwiększenie zastosowania paliw odnawialnych;- ograniczanie chemizacji rolnictwa i zachęcanie do powrotu do
naturalnego rolnictwa- właściwa gospodarka odpadami (segregacja odpadów komunalnych);- dążenie do pełnego skanalizowania gminy;- badanie efektu ekologicznego w inwestycjach infrastrukturalnych z
wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej;- uruchomienie skutecznego systemu edukacji ekologicznej dla
mieszkańców; - usprawnienie i oddzielenie systemu kanalizacji burzowej i sanitarnej;- rozwinięcie różnorodnych formy turystyki weekendowej; - rozwinięcie turystyki na terenach wiejskich (turystyka wiejska i
agroturystyka);- rozbudowanie bazy turystycznej, infrastruktury turystycznej;- opracowanie programu promocji walorów turystycznych gminy;- rozbudowa systemu informacji turystycznej (oznakowanie, przewodniki);- aktualizacja dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i
kierunków; zagospodarowania przestrzennego);- częstsze monitorowanie i aktualizowanie Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zabudowę ze względu na dynamiczny rozwój gminy;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;- konsekwentne realizowanie zapisów zawartych w dokumentach
planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego);- ograniczenie możliwości podziału działek w Zalesiu Dolnym i Górnym;- zharmonizowanie procesu urbanizacyjnego z zasobami przyrodniczymi;- zwiększenie różnorodności i podniesienie atrakcyjności terenów
zielonych;- opracowanie planu zadrzewiania gminy;- uporządkowanie terenów leśnych o szczególnym charakterze poprzez
wykonanie ścieżek ekologiczno – turystycznych;- doprowadzenie do zdecydowanej poprawy czystości rzeki Jeziorki i
wykorzystania jej walorów przyrodniczych i turystycznych;- skuteczne uruchomienie programu kontroli gospodarki odpadami od
gospodarstw indywidualnych na terenach wiejskich;UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 8
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo i turystycznie w gminie;
- doprowadzenie do poprawy czystości wód rzeki Jeziorki;- wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych doliny rzeki
Jeziorki;- uruchomienie programu kontroli gospodarki odpadami w gospodarstwach
indywidualnych;- promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;- opracowanie koncepcji przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo,
krajobrazowo i turystycznie.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 9
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Zakres zmian - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania:
- stworzenie systemu wspierania działalności Policji;- powołanie Komisariatu Miejskiego Policji;- stworzenie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta;- stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie segregacji i utylizacji
odpadów komunalnych;- stworzenie systemu preferencji dla osób i podmiotów inwestujących w
systemy wykorzystujące odnawialne źródła ciepła;- stworzenie systemu zachęt proekologicznych dla mieszkańców i
podmiotów gospodarczych;- pełne skanalizowanie gminy;- rozbudowa/budowa oczyszczalni ścieków dla Piaseczna;- stworzenie systemu preferencji wspierającego przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy;- stworzenie efektywnego systemu aktywizacji zawodowej;- uruchomienie (budowa) Centrum Kultury w zrewitalizowanym centrum
miasta;- uruchomienie (zaadaptowanie istniejącej infrastruktury) na Młodzieżowy
Dom Kultury;- modernizacja istniejących szkół i niezbędna rozbudowa szkół
podstawowych;- budowa szkoły w Józefosławiu;- zabezpieczenie lokali socjalnych dla osób zamieszkujących lokale
komunalne w centrum miasta;- przyciągnięcie inwestorów z branży rozrywkowej i gastronomicznej do
centrum miasta;- modernizacja i rozbudowa ulicy Puławskiej;- zagospodarowanie parku miejskiego (estrada letnia – amfiteatr, miejsca
do aktywnego wypoczynku, dwór na wyspie, skate park);- utworzenie „ośrodka zatrudnienia socjalnego”;- zwiększenie liczby lokali socjalnych (wykorzystanie istniejących
nieruchomości oraz budowa nowych);- uruchomienie schroniska dla bezdomnych;- budowa szpitala we współpracy z powiatem piaseczyńskim;- stworzenie ogólnodostępnego domu dziennego pobytu dla osób
starszych niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy w rodzinie;- stworzenie ośrodka wsparcia dla osób uzależnionych (dzieci i młodzieży)
ze świetlicą socjoterapeutyczną;- powołanie gminnego ośrodka opiekuńczo – wychowawczego dla
młodzieży niedostosowanej społecznie, z klasami terapeutycznymi;- zabezpieczenie pomocy dla ofiar przemocy domowej;- dostosowywanie warunków architektonicznych w szkołach do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych – w tempie 1 szkoła rocznie;
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 10
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- zlikwidowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na terenie gminy.
Powyższe zadania ujęto na potrzeby opracowania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w formie następujących programów:
1. Program rozwoju infrastruktury ulic/dróg na terenie Gminy Piaseczno.2. Program rozwoju infrastruktury technicznej.3. Program przygotowania terenów pod rozwój budownictwa
mieszkaniowego.4. Program inwestycji w zakresie ochrony zdrowia.5. Program rozwoju oświaty.6. Program ochrony środowiska naturalnego, walorów kulturowych
i krajobrazowych.7. Program poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.8. Program poprawy jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i
Gminy.9. Program rozwoju przedsiębiorczości.10.Program rewitalizacji centrum miasta.11.Program rozwoju turystyki.12.Program współpracy lokalnej.13.Program pomocy społecznej - programy socjalne:
- Projekt powstania ośrodka wsparcia dla osób uzależnionych (dzieci i młodzieży) ze świetlicą socjoterapeutyczną,- Projekt powstania ośrodka zatrudnienia socjalnego,- Projekt powstania ośrodka dla bezdomnych,- Projekt powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie,- Projekt powstania ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie.
14.Gminny kompleksowy program rozwoju rekreacji i sportu.15.Gminny kompleksowy program wychowania fizycznego oraz sportu
dzieci i młodzieży.16. Program odnowy terenów wiejskich.17. Program rozwoju kultury na terenie gminy Piaseczno.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 11
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI
1. Kryteria wyboru przedsięwzięć do realizacji
Przy wyborze przedsięwzięć do priorytetowej realizacji, należy zastosować metodę wielokryterialną. Projekty można oceniać wg 10 kryteriów opracowanych na podstawie analizy dokumentów dotyczących wydatkowania Funduszy Strukturalnych.
Po nadaniu każdemu z kryteriów punktacji zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami i po ich zsumowaniu, można uzyskać wyniki wszystkich kryteriów i otrzymać ocenę każdego projektu.
Poniżej przedstawiono kryteria i wagi im przypisane, jakie można wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny poszczególnych projektów:
Nr Kryterium Waga1. Zgodność ze strategią rozwoju i hierarchią zadań 1
2. Zaawansowanie przygotowania projektu (dokumentacja techniczna, pozwolenia itp.) 3
3. Powiązanie z innymi projektami 2
4.Wpływ rezultatów projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy)
3
5. Wpływ realizacji projektu na poprawę jakości życia społeczności lokalnej 2
6. Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych 2
7. Wpływ na budżet gminy (zwiększenie wpływów, optymalizacja wydatków) 2
8. Wpływ na ochronę środowiska 2
9. Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego 1
10.Zasięg oddziaływania rezultatów projektu (liczba mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z rezultatów)
2
Razem 20
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 12
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. REALIZACJA PROJEKTÓW I ZADAŃ
Program rozwoju infrastruktury ulic/dróg na terenie Gminy
Cele szczegóło
we
Zadania/działania
Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty [zł]/ -
Nawierzchnia
Instytucjei podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowan
ia
Poprawa stanu technicznego ulic/dróg w Gminie
1. Głosków – ul. Borkowa
2009-10 1.740.000 zł
grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1160 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodze;Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci;Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu);Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu.
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 13
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
nawierzchni) drogi;Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. 1 roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
2. Głosków –ul. Górna
2005 885.000 złGrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 590m Liczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogiLiczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 14
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Głosków – ul. Karczunkowska
2006 1.065.000 zł
grunt
Gmina oraz środki zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 710 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogiLiczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
4. Głosków – ul. Krótka
2008 645.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 430 m
ZPORRPriorytet 3. Rozwój
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 15
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
5.Głosków – ul. Traktorzystów
2005 915.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 610 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczy
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 16
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
5. Jastrzębie – ul. Graniczna
2006 525.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej– 350 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 17
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr.roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
6. Jastrzębie – ul. Wschodnia
2007 375.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 250 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 18
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
własny – 15%
7. Jastrzębie – ul. Ptaków Leśnych
2006 2.250.000 zł
asfalt – przebudow
a
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1500 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 19
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
8. Józefosław – ul. Działkowa
2006 3.000.000 zł
kostka, tłuczeń,
asfalt
Gmina Piaseczno i Gmina Konstancin-Jeziorna oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 2000 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 20
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
9. Józefosław – ul. Kuropatwy
2006-2008
4.500.000 zł
grunt
Gmina Piaseczno i Gmina Konstancin-Jeziorna oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 3000 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr.roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 21
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
10. Józefosław – ul. Spacerowa
2007 450.000 zł grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 300 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
11. Kamionka – ul. Przemysłowa
2006 1.950.000 zł
tłuczeń,
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1300 m
ZPORRPriorytet 3. Rozwój
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 22
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
grunt Liczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
12. Kamionka – ul. Północna
2007 900.000 złtłuczeń,
grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 600 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 23
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
13. Runów – ul. Dobra
2008 900.000 złasfalt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 600 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodników
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 24
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Długość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
14. WólkaKozodawska ul. Herbacianej Róży
2005-2008
2.400.000 zł
Grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1600 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieci
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 25
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr.roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
własny – 15%
15. Zalesie Górne – Droga Dzików
2004-2005
720.000 złgrunt
Gmina Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 560 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 26
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
16. Zalesie Górne – ul. Leśna
2007 1.440.000 zł
grunt
Gmina oraz fundusze zewn.
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 960 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 27
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
lepiej dostępne (w okresie 2 lat).17. Zalesie
Górne – ul Południowa
2007-2008
540.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 360 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
18. Zalesie Górne – ul. Sinych Mgieł
2009 1.050.000 zł
Grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 700 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczy
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 28
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni)Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat)
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
19. Zalesie Górne – Szmaragdowych Żuków
2007 975.000 złgrunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 650 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu :
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 29
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
20. Złotokłos – ul. Piaseczyńska
2006 2.400.000 zł
asfalt
Gmina Piaseczno i Starostwo Piaseczyńskie oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1000 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu
Budżet Gminy;B. Starostwa;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 30
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
własny – 15%
21. Złotokłos – ul. Runowska
2008 1.500.000 zł
asfalt, grunt
Gmina oraz fundusze zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi gminnej – 1000 mLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodnikówWskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okr. roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet Państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 31
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
lepiej dostępne (w okresie 2 lat).
a/ Program rozwoju infrastruktury ulic/dróg na terenie gminy Piaseczno (obszar miasta)
Cele szczegółowe
Zadania/działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródło finansowania
I. Wykonanie brakujących odcinków dróg w obrębie miasta Piaseczno
1. Ul. Fabryczna na odcinku Wojska Polskiego - do ul. Powstańców W-wy- dł. 380 m
2004-5 754 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogi – km;Liczba wybudowanych skrzyżowań – szt.Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – szt.Długość wybudowanych utwardzonych poboczy – km;Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy – km;
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Ul. Jana Kazimierza II-etap do włączenia do ul. Pod Bateriami - dł. 395 m
2006 590.000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
3. Ul. Zielona na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego - dł. 571 mprojekt
2005-6
2005
930.000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 32
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba wybudowanych miejsc postojowych – szt.;Liczba zmodernizowanych/wybudowanych zatok autobusowych – szt.;Długość zmodernizowanych chodników - km;Długość wybudowanych chodników – km;Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodze – pojazdy/h;Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – minuty;Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – kN/ośPowierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu – ha;Wskaźniki oddziaływania:Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi – tys. PLN;Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) – szt.;Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku) – szt.;Straty spowodowane wypadkami drogowymi – tys. PLN;
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Finansowanie:EFRR – 75%
Udział własny – 25%
4. Ul. Kniaźiewicza na odcinku od ul.Nadarzyńskiej do ul. Jana Pawła II - dł 250m
2006 500.000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
5. Ul. Wilanowska II-etap od kanału melioracyjnego do ul. Nowodziałkowej - dł 758,2 m
2005-2006 1220.000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
6.ul. Ogrodowa - brakujący odcinek o dł. 465 mprojekt
2006
2005
650.000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
7. Ul. Poniatowskiego od ul. bez nazwy(dworcowa) do ul. Nadarzyńskiej - dł. 836,8 m
2007 1500 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
8. u. Al. .Kalin II-etap a) od ul. Topolowej do
ul.Rejtana dł. 245 mb) ul.Rejtana- do 17 Styczniac) od wiaduktu PKP do ul.
Kasztanów - dł. 530 m
2004
20062007
2660 000 złGmina oraz instytucje zewnętrzne
9. Plac Wolności - Zalesie Dolne długość trasy po obwodzie z wlotami 330 m
2006 495 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
10. Ul. Kruczkowskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego dł. 522 m
2007 1100 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
11. Ul. Mleczarska na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Krasickiego - dł. 460 m
2006 780 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 33
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat) – tys. PLN/ha;Liczba nowych miejsc pracy (po 2 latach) – szt.;Liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego – osoby.
12. Ul. Nadarzyńska na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Towarowej dł. 220 m
2006 400 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
13. Dokończenie budowy ciągu ul. Jarząbka na odcinku od ul. Czyżyków do ul. Nowej dł. 1053 mprojekt
2005-7
2005
3100 000
90 000
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
14. Budowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Chełmońskiego dł. 450 mprojekt
2004-6
2005
731 730 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
15. Ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. B. Prusa do połączenia z ul. Przedwiośnia dł. 800 mprojekt
2005-7
2005
1500 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
16. Węzeł ulic Zagrodowa, Staropolska, 1-go Maja, Zacisze dł. 1590 m
2010 2540 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
17. Ul. Mickiewicza - przebicie do ul. Al. Kalin od ul. Krótkiej dł. 450 m
2007 800 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
18. Ul. Wiązowa od ul. Al. Kalin, paprociowa do ul. Wrzosowej dł. 420 m
2007 680 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
19. Ul. Wiśniowa na odcinku od ul. Łabędzia do ul. Raszyńskiej dł.520 m
2007 830 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
20. ul. Kilińskiego 2005 1 700 000 zł Gmina
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 34
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
21. Ul. Staszica na odcinku od drogi krajowej do ul. Mazarskiej dł. 280 m
2006 450 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
22. Ul. Balińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Orężnej dł. 800 m
2006 800 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
23. Ul. Konarskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Orężnej dł. 800 m
2006 800 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
24. Łącznik ul. Konopnickiej do ul. Okężnej dł. 100 m
2006 200 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
25. Ciąg ulic Przemysłowa, Północna odc ul. Okrężnej dł. 2800 m.
2010 4200 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
26. Ul. Mazurska od ul. Staszica do ul. obwodnicy Drogi krajowej Nr. 79 dł.780 m
2007 1450 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
II. Poprawa stanu technicznego dróg w mieście Piaseczno
27. ul. Tulipanów - dł. 155 m 2005 270 000 Gmina 1. Ul. Julianowska - dł. odcinka 2800 m
2010 5600 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
2. Ul. Łabędzia od drogi krajowej nr.79 do ul. Mleczarskiej dł. 520 mprojekt
2005-6
2005
1200 000
60 000
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
3. Ul. Jana Pawła II od ul. WP do ul.Puławskiej dł.320 m
2005 480 000 Gmina
4. Ul. Żeromskiego odcinek od drogi krajowej nr.79 do ul. Kilińskiego dł. 490 m
2006 830 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 35
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
5. Przebudowa ul. Powst. Wa-wy od ul. Okulickiego do ul. Jana Pawła II dł. 780 mPrzebudowa skrzyżowania/ prawoskręty
2007
2005
1400 000
300 000 zł
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
6. Ul. Pomorska modernizacja na odcinku od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. 1800 m
2008 3100 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
7. Ul. Świętojańska modernizacja na odcinku od ul. Gerbera do ul. Al. Kalin dł. 670 m8. ul. Towarowa od ul. WP do targowiska
2007
2005
1050 000
380 000 zł
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
9. Ul. Nadarzyńska modernizacja na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Sierakowskiego dł. 340 m
2006 560 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
10. Modernizacja ul. Energetycznej na odcinku ul. Mleczarska -Puławska dł.400 m
2006 750 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
11. Modernizacja ul. Granicznej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Głogowej dł. 470 m
2008 750 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
12. Ul. Szkolna odcinek ul. Puławska- Wojska Polskiego dł. 610 m
2005 450 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
13. Ul. Kusocińskiego odcinek ul. Szkolna - Puławska dł.610 m
2007 850 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
14. Ul. Dworcowa od ul. Jana Pawla II do ul. Saperów dł.800 m
2007 1300 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 36
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
15. Plac Piłsudskiego - modernizacja kompleksowa placuprojekt
Do 2010
2005
1800 000
59 000 zł
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
16. Al. Zgody - Al. Pokoju od ul. Granicznej do ul. Wilanowskiej odcinek dł. 1500 mprojekt
2007
2005
2500 000
84 000 zł
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
17. Ul. Wilanowska odcinek od ul. Dworskiej do ul. Granicznej dł. 2000 m
2008 3400 000 Gmina oraz instytucje zewnętrzne
18. Ul. Czajewicza na odcinku Sienkiewicza–Nadarzyńska,dł.325 m; Nadarzyńska - Al. Kalin
2005
2006
505 000 zł
895 000 zł
Gmina oraz instytucje zewnętrzne
19. Ul. Szpitalna na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza dl.650 m
2006 975 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
20. Ul. Sikorskiego na odcinku Powstańców Warszawy do ul. H. Marusarzówny dł. 360 m
2007 570 000 zł Gmina oraz instytucje zewnętrzne
21. ul. Puławska od ul.Młynarskiej do pl.Piłsudskiego chodniki i zatoki postojowe
2005 100 000 złGmina
22. ul.Kościuszki od ul.Sienkiewicz do ronda
20052006
100 000 zł400 000 zł
Gmina
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 37
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Pogram rozwoju infrastruktury technicznej
Cele szczegółowe
Zadania/działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a1.Uzupełnienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy
2. Sukcesywne kanalizowanie miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których gospodarka oddziałuje negatywnie na lokalne zasoby wody pitnej
3. Pełne skanalizowanie gminy.
4.Rozbudowa / budowa oczyszczalni ścieków dla Piaseczna
WODOCIĄGII. Obiekty kubaturowePompownia strefowa "Raszyńska" - rozbudowa i modernizacja
2004-2008 600 000 zł Gmina,WFOŚiGW, NFOŚiGW,Fundusz Spójności
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych pompowniLiczba wybudowanych pompowni
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych/budynków) obsługiwanych przez pompownie strefowePowierzchnia terenów inwestycyjnych objętych działaniem pompowni strefowychWielkość pożądanego ciśnienia wody w pompowni
Wskaźniki oddziaływania : Liczba nowych miejsc pracy (w okr 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
Budżet Gminy;Fundusz Spójności;
Finansowanie:FS – 73%Udział własny – 27%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 38
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- SUW w Zalesiu Dolnym- rozbudowa z Q=123 m3/h do Q=210 m3/h
2004 -2005 1.750 000 zł j.w. Wskaźniki produktu : Liczba wybudowanych/zmodernizowanych SUW
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych /budynków obsługiwanych przez SUW;Powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych działaniem stacji uzdatniania wody;Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody
Wskaźniki oddziaływania : Ilość wody konsumowanej (w okr 1roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okr 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
ZPORR Priorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.1. Obszarów wiejskie
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
- SUW w Bobrowcu - budowa ok. Q=75 m3/h
- SUW w Piasecznie ul. Żeromskiego – rozbudowa i modernizacja
2007 – 2009
2005-2006
2.500 000 zł
2 500 000 zł
Gmina, NWFOŚiGW, WFOŚiGW.
II Budowa sieci wodociągowej
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 39
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- Magistrala wodociągowa w Piasecznie w ul. Mleczarskiej na trasie od ul. Energetycznej do ul. Tukanów ok. 850 m
2004- 2008 600 000 zł Gmina, NFOSiGW,WFOŚiGW, Fundusz Spójności
Wskaźniki produktu : Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych /budynków) podłączonych do sieci wodociągowej;Długość sieci wodociągowej na terenie gminy/powiatu;Stosunek ilości budynków podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do wszystkich domów w gminie.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okr 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
Budżet Gminy;Fundusz Spójności;Finansowanie:FS – 73%,Budżet:27% a także :
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska(warunek –inwestycja powinna mieć wartość powyżej 1 mln Euro, maksym. do 10 mln Euro)Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%Inwestycje na obszarach wiejskich (poza
- Bobrowiec, Kamionka ok.12 km
2005 -2015 2.400 000 zł j.w.
- Głosków, Bąkówka, Baszkówka ok. 5 km
2005- 2015 1 000 000 zł j.w.
- Grochowa, Bogatki ok.2 km
2005-2015 400 000 zł j.w.
- Jazgarzew, Wólka Pęcherska, Łbiska ok. 1 km
2005-2015 200 000 zł j.w.
- Mieszkowo, Wola Gołkowska, Robercin, Kuleszówka, Antoninów ok. 3 km
2005-2015 600 000 zł j.w.
-Orzeszyn,. Chojnów,Pilawa, ok.1 kmKolonia Nowinki ok.3,3 km
2006- 2015
2004-5
300 000 zł
860 000zł
j.w.
- Siedliska, Żabieniec, Jastrzębie, Chylice i Chyliczki ok. 12 km
2005 - 2015 2 400 000 zł j.w.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 40
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
miastem Piaseczno) można również realizować w ramach ZPORR: Priorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.1. Obszarów wiejskieFinansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
- Zalesie Dolne, Os. Orężna, Gołków ok. 2 km
2005- 2015 400 000 zł j.w.
- Zalesie Górne, Wólka Kozodawska, Jesówka ok. 2 km
2005-2015 400 000 zł j.w.
-Złotoklos, Henryków Urocze, Szczaki, Runów, ok. 10kmWólka Pracka ok.0,5kmPGR Wólka Pracka,Runówok.1 km
2006-2015
2004 - 52005 - 6
2 000 000 zł
153 000 zł220 000 zł
Gmina, NWFOŚiGW, WFOŚiGW.
KANALIZACJA SANITARNA
I. Oczyszczalnie ścieków
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 41
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
1. Oczyszczalnia miejska w Piasecznie - przebudowa i rozbudowa z Q = 10,800 m3/d do Q = 20 000 m3/d
2005 - 2008 100 000 000 zł
Gmina, NWFOŚiGW, WFWOŚiGW.
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych /przebudowanych oczyszczalni ścieków
Wskaźniki rezultatu:Liczba gospodarstw domowych/budynków) obsługiwanych przez oczyszczalnięPowierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ściekówWykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni ścieków (m3/doba)Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (m3/doba)Ilość oczyszczonych ścieków (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków (m3/d m3)
Wskaźniki oddziaływania:Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych ścieków w punkcie pomiarowym (po roku) (m3/d m3) Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okr.2lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2
Fundusz Spójności
Finansowanie:Fundusz Spójności – 73%Udział własny – 27%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 42
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej - rozbudowa:- z Q = 1400 m3/d do
Q = 2800 m3/d,
2005 – 2007 4 800 000 zł
Gmina, NFOSiGWWFOSiGW, Fundusz Spójności.
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/ przebudowanych oczyszczalni ścieków
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych /budynków) obsługiwanych przez oczyszczalnięPowierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ściekówWykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni ścieków (m3/doba)Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (m3/doba)Ilość oczyszczonych ścieków (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków (m3/d m3).
Wskaźniki oddziaływania:Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych ścieków w punkcie pomiarowym (po roku) (m3/d m3) Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2 lat)
Budżet Gminy,Fundusz Spójności;
Finansowanie:FS – 73%Udział własny – 27%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 43
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Oczyszczalnia dla Rejonu IV ( z lokalizacją w Runowie lub rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Głoskowie)koncepcja
2007 – 2009
2004 - 5
2 500 000zł
121 600 zł
Gmina
4. Oczyszczalnia kontenerowa lub oczyszczalnie przydomowe dla Rejonu I (Pilawa, Orzeszyn, Chojnów)
2010-2015 1 000 000zł
Gmina, NFOŚiGW,WFOŚiGW.
II. Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina, NFOŚiGW, WFOŚiGW.
Rejon IMiasto Piaseczno ok. 2 km 2005-2015 1
500 000złGmina Wskaźniki produktu :
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejDługość sieci kanalizacyjnej z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/powiatuLiczba osób korzystających z kanalizacjiStosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminie
Budżet Gminy,Fundusz SpójnościFinansowanie:FS – 73%Udział własny – 27%;
Inwestycje na obszarach wiejskich (poza Piasecznem) można również realizować w
Chyliczki ok. 1 km 2006 -2015 200 000 zł Fund.Spójności
Józefosław, Julianów ok. 9 kmprojekt
2006- 20082004-5
10 000 000238 000 zł
Fund. Spójności
Siedliska, Żabieniec, Jastrzębie ok.25km Dokumentacja
2005 -20082001-2005
15 865 000523 000
Fundusz Spójności
Chylice ok.13 km projekt
2006-20082004-5
9 200 000240 000
Fund. Spójności
Orzeszyn, Pilawa, Chojnów ok. 4 km
2008 -2015 2 400 000 Gmina
Rejon II Dokumentacja całości Rejonu II Zalesie Dolne ok.7 km
2000-20052004-2005
2 663 0004 500 000
Gmina
Zalesie D. Kamionka ok. 20 km
2005- 2008 15 638 000
Fund.Spójności
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 44
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci
kanalizacji sanitarnej
Wskaźniki oddziaływania:Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat).Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okresie 2 lat).Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
ramach ZPORR: Priorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.1.
Obszary wiejskieFinansowanie:EFRR – 75%Budżet państw – 10%Udział wł.15%
Os. Orężna ok.13 km 2005 - 2007 10 220 000
Fund.Spójności
Kamionka,Gołków ok. 25 km
2005-2008 16 332 000
Fund.Spójności
Bobrowiec ok.18,5 km 2007- 2015 14 000 000
Gmina
Rejon IIIGłosków, Baszkowka, Bąkowka ok.5 km
2005 - 2015 3 000 000 Gmina
Wola Gołkowska, Robercin, Kuleszówka, Antoninów,Mieszkowo ok.13 km
2004 - 2015 6 000 000 Gmina
Rejon IVDokumentacja całości Rejonu IVkoncepcja Henryków Urocze ok.11 km
2004-72004-52008 -2015
121 6006 600 000
Gmina
Runów ok.3 km 2008 - 2015 1 800 000 GminaZłotokłos, Wólka Pracka, Szczaki ok.27 km
2008 - 2015 16 200 000
Gmina
Rejon V Zalesie Górne ok. 15 km projekty
2005 – 20152004-5
10 500 000235 000
Fund.SpójnościGmina
Domanka ok.4 km projekt
2005- 20062004-5
4 100 000100 000
Gmina
Jesówka ok.9,5 km projekt
2005 – 20152004-5
7 600 000160 000
F.SpójnosciGmina
Wólka Kozodawska ok. 3,5 km
2005 - 2015 2 100 000 Gmina
Grochowa, Bogatki ok. 5 km
2008 - 2015 3 000 000 Gmina
Łbiska ok.2 km 2008 - 2015 1 200 000 Gmina Wólka Pęcherska ok.1 km 2008 - 2015 700 000 Gmina Jazgarzew ok. 1 km 2008 - 2015 700 000 Gmina
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 45
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
KANALIZACJA DESZCZOWA
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 46
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- Budowa sieci w mieście, w ulicach istniejących o nawierzchniach utwardzonych ok.3 km; w tym:1. projekt i odwodnienie ulic – Pokoju, Zgody, Wilanowska,Polna2. odwodnienie ulic – Zgody, Polna, Wilanowska
2005 – 2015
2004 -5
2005 - 6
3 000 000zł
84 000 zł
1750 000zł
Gmina, NFOŚiGW, WFOŚiGW.
Wskaźniki produktu : Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików). kanalizacji deszczowejDługość wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej
Wskaźniki rezultatu : Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy/powiatuPowierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej
Wskaźniki oddziaływania : Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okr. 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska(warunek - inwestycja powinna mieć wartość powyżej 1 mln Euro, maksymalnie do 10 mln Euro)
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 47
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
5. Modernizacja istniejących szkół i niezbędna rozbudowa szkół podstawowych; budowa szkoły w Józefosławiu
Szkoła Podstawowa Nr.1 w Piasecznie ul. Świętojańska
2005-2008 8.000 000
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych szkół;Powierzchnia zmodernizowanych szkół;Liczba zmodernizowanych /wybudowanych obiektów dydaktycznych;Powierzchnia zmodernizowanych/ wybudowanych obiektów dydaktycznych;Liczba wybudowanych obiektów sportowych;Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych.
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób , które ukończyły na miejscu szkołę podstawową;
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- Wykonanie ciężkiej izolacji i zewnętrznych ścian + odgrzybianie
- Budowa hali sportowej- Modernizacja boisk
sportowych- Termomodernizacja
budynków
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
2005
2007-20082006
2006
Gmina. MENiS, PFRON. Totalizator Sportowy.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 48
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej;Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach);Liczba imprez sportowych;Liczba uczestników imprez sportowych;Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Szkoła Podstawowa Nr.2 Piaseczno Al. Kasztanów 12
2005-2007 9 000 000
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych szkół;Powierzchnia zmodernizowanych szkół;Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznych;Powierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych;Powierzchnia wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznych
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- Budowa hali sportowej- Termomodernizacja
budynku- Modernizacja boisk
sportowych
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
2006-20072007
2004 2006 554 960zł
Gmina, MENiS, PFRON.Totalizator Sportowy.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 49
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową;Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej;Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach);Liczba imprez sportowych;Liczba uczestników imprez sportowych;Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat).
Szkoła Podstawowa Nr.3 Piaseczno ul. Główna 50
2006-2008 12 000000 zł
Wskaźniki produktu :
Liczba zmodernizowanych/ wybudowanych obiektów dydaktycznych;Powierzchnia zmodernizowanych /wybudowanych obiektów dydaktycznych;
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
- Dobudowa budynku Gimnazjum
- Modernizacja boisk sportowych
2006- 2008
2008
Gmina, MENiS,PFRON.
Totalizator Sportowy.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 50
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych;Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych;
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej;Liczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej;Liczba osób korzystających z obiektów dydaktycznych;Liczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej;Liczba osób korzystających z obiektów sportowych;Liczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową;Liczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjum;Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej;Liczba osób tygodniowo
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 51
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach);Liczba imprez sportowych;Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat).
Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2; w tym:
2005-2007 10700 000
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
- Dobudowa stołówki i świetlicy oraz dokumentacja
- Modernizacja boisk sportowych
- Termomodernizacja budynku
- Budowa Gimnazjum
2005 - 6
2007 200
62013-2015
600 000
1 100 000
9 000 000
Gmina, MENiS, PFRON.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 52
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20
2006-2007 600 000zł
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:
- Termodernizacja budynku- Modernizacja boisk
sportowych
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
20072006
Gmina, MENiS, PFRON.
Totalizator Sportowy.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 53
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 54
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Szkoła Podstawowa Głosków ul. Millenium 76- Termomodernizacja starej szkoły
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
2005 250 000zł
Gmina, MENiS, PFRON.
Totalizator Sportowy.
Wskaźniki produktu : Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
Szkoła Podstawowa w Złotoklosie
2005 -2007 2 000 000
Gmina, MENiS, PFRON
Wskaźniki produktu : ZPORRPriorytet III
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 55
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej
Działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
- Termomodernizacja budynku
- Wymiana okien- Modernizacja boisk
sportowych
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
200620052007
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 56
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Gimnazjum Zalesie Górne ul. Białej Brzozy
2005 -2006 1 700 000
zł
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych
ZPORRPriorytet III
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 57
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę gimnazjalnąLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
- Wykonanie podwyższonego ogrodzenia terenu boisk sportowych
- Modernizacja boisk sportowych
2005
2006
Gmina, MENiS, PFRON.
Budowa szkoły w Józefosławiu 2006 -2012 Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznych
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura
- Szkoła i Gimnazjum + zagospodarowanie całego terenu
- Basen, Sala sportowa, kotłownia z wyposażeniem
2004 – 2007
2006 - 2012
14 500 000
16 146 352
Gmina, MENiS, PFRON.
Totalizator Sportowy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 58
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo
edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 59
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym.Projekt i adaptacja budynku po Adextra ul. Młodych Wilcząt
2005- 2006 1 060 000 zł
Gmina, MENiS, PEFRON.
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturyLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 60
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr. 1 Piaseczno ul. Kauna- Termomodernizacja
budynku
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
2009 200 000zł Gmina Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturyWskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 61
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr. 2 Piaseczno ul. Longinusa- odgrzybienie budynku
2005 80 000 Gmina,MENiS, PFRON.
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 62
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr. 3 - modernizacja pomieszczeń- Elewacja budynku
20052009
80 000zł Gmina, MENiS, PFRON.
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
Przedszkole Nr 4 Piaseczno ul. Fabryczna 4
2005-2006 1 800 000 Gmina, Wskaźniki produktu : ZPORRPriorytet I
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 63
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- Termomodernizacja budynku
- Modernizacja pomieszczeń- Budowa budynku
gospodarczego- Oświetlenie terenu
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
200520062006
2005
Przedszkole Nr 5 Piaseczno ul. Szkolna 18
2007 – 2008
180 000zł Gmina, Wskaźniki produktu : ZPORRPriorytet I
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 64
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- Modernizacja budynku- Termomodernizacja
budynku
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
20072008
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 65
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr 6 Głosków ul. Parkowa- Termomodernizacja budynku
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
2006 130 000zł
Gmina, Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 66
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr 7 Zalesie Górne- Wentylacja mechaniczna pomieszczeń
2005 80 000zł Gmina, Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 67
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr 8 Piaseczno- Dobudowa bloku żywieniowego- rozbudowa przedszkola ( projekt i realizacja)
2005- 2006 1 500 000
400 000 zł
Gmina, Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych /wybudowanych przedszkoliPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych przedszkoli
Wskaźniki rezultatu : Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyłyna miejscu szkołę podstawowąLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej. Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 68
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przedszkole Nr 9 Piaseczno ul. Przesmyckiego- Modernizacja terenu
2007 100 000zł
Gmina, MENiS,PFRON.
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowych
Wskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 69
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Przedszkole Nr 10 Piaseczno ul. Sierakowskiego
2007 – 2008 200 000zł
Gmina,MENiS, PFRON
Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- termorenowacja budynku- modernizacja terenu
W ZPORR termomodernizacja w budynkach infrastruktury edukacyjnej może być dofinansowana pod warunkiem jednoczesnej rozbudowy tych budynków
20072008
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 70
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowych
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Gimnazjum Nr 1 Piaseczno ul. Sikorskiego 20
2005 - 2012 2 000 000
Gmina, Wskaźniki produktu : ZPORRPriorytet I
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 71
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zmodernizowanych /wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowychWskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychWskaźniki oddziaływania : Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjum
Działanie 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
- Wymiana okien- Termomodernizacja
budynku- Modernizacja boisk
sportowych- Modernizacja pomieszczeń
2005-20062008-2009
2010
2010- 2012
MENiS, Totalizator sportowy - boisko
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 72
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
6. Modernizacja i rozbudowa ulicy Puławskiej.Prowadzenie tematu w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa ul. Mińska 25.
- Urząd Gminy jest w posiadaniu zatwierdzonej koncepcji z miesiąca kwietniu 2004 r.
2005-2007 Budżet Państwa.
Wskaźniki produktu : Długość zmodernizowanej/wybudowanej drogiLiczba wybudowanych skrzyżowańLiczba zmodernizowanych skrzyżowańDługość wybudowanych utwardzonych poboczyDługość zmodernizowanych utwardzonych poboczyLiczba wybudowanych miejsc postojowychLiczba zmodernizowanych zatok autobusowychDługość zmodernizowanych chodnikówDługość wybudowanych chodników
Wskaźniki rezultatu : Natężenie ruchu na drodzeŚredni czas przejazdu między
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowegoPoddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowaFinansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 73
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
dwoma punktami sieciNośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)
Wskaźniki oddziaływania : Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogiLiczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)Natężenie ruchu na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (w okresie 1 roku)Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Zanieczyszczenie na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku) (zmniejszenie w %)Natężenie hałasu na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku) (w %)Liczba nowych miejsc pracy (po 2 latach)Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat )Liczba turystów na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku)
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno
- Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne - 4600 szt.
2006 5 000 000zł
Gmina Wskaźniki produktu : Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych
Wskaźniki rezultatu : Liczba osób korzystających z
Budżet Gminy;ZPORRPriorytet IDziałanie 1.1.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 74
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
obiektów infrastruktury drogowej
Wskaźniki oddziaływania : Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)Natężenie ruchu na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (w okresie 1 roku)Liczba(spadek) wypadków drogowych (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (po 2 latach)Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat )Liczba turystów na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (po roku).
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowegoPoddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowaFinansowanie:EFRR – 75%Udział własny – 25%
8. Budowa obiektów dla instytucji publicznych.
Wybudowanie obiektów Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie ul. Kościuszki.W tym: przebudowa kanału piaseczyńskiego
2004-2006 20 288 391 zł
3 000 000 zł
Gmina, Min. Sprawiedliwości, PFRON.
Wskaźniki produktu : Liczba wybudowanych obiektów/budynkówPowierzchnia wybudowanych gmachów/budynków
Wskaźniki rezultatu : Liczba osób zatrudnionych w wybudowanych obiektach,Koszty utrzymania obiektówLiczba osób korzystających z wybudowanych obiektówLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych obiektówLiczba instytucji korzystających
Budżet Gminy, Min. Sprawiedliwości, PFRON.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 75
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
z obiektów
Wskaźniki oddziaływania : Liczba nowych stanowisk pracy (po 2 latach)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów (po 2 latach) Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 76
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program przygotowania terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego
Cele szczegółowe Zadania /działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucjei podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródłafinansowani
a1.Aktualizacja dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno)
1) Dokonywanie analiz aktualności studium
2) Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno
2 lata
2004-2005
80 tys. zł 1) Gmina2) Zespoły
projektowe wyłonione w drodze przetargu
Ilość przeprowadzonych analizUaktualnione dokumenty planistyczne:liczba i lokalizacja
Budżet Gminy
2. Częstsze monitorowanie i aktualizowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę ze
3) Dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
4) Opracowanie wieloletniego programu sporządzania m. p. z. p. w nawiązaniu do ustaleń studium
Przynajmniej raz w kadencji Rady Miasta2005
W ramach bieżącego funkcjonowania urzędu
Gmina Ilość przeprowadzonych analiz
Opracowany wieloletni program sporządzania m. p. z. p.
Budżet Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 77
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
względu na dynamiczny rozwój gminy
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów gdzie plany:
1) Straciły swoją aktualność (wnioski mieszkańców o zmianę ustaleń planu )
2)Straciły swoją ważność.
2004 -2015
1 350 000 zł( 900 zł/ha -1500 ha )
1) Gmina2) Zespoły
projektowe wyłonione w drodze przetargu
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Budżet Gminy
4. Konsekwentne realizowanie zapisów zawartych w dokumentach planistycznych ( miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
1.Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wydawanych pozwoleń na budowę.
1) Realizacja obiektów budowlanych w oparciu o ustalenia planów
2) Kontrola
2004 2015 Koszty własne Urzędu
1.Gmina 2.Starostwo Powiatowe3.Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego
Budżet Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 78
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wydawanych pozwoleń na budowę.
5. Ograniczenie możliwości podziału działek w Zalesiu Górnym i Dolnym
1) Wprowadzenie ustaleń do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ograniczających możliwości
podziału działek.
2) Opiniowanie projektów podziałów działek w oparciu o w/w ustalenia
2004 2015 Koszty własne Urzędu
1) Gmina 2) Starostwo
Powiatowe
Budżet Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 79
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program inwestycji w zakresie ochrony zdrowia
Cele szczegółowe
Zadania /działania
Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródłafinansowania
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 80
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
1. Poprawianie dostępności oraz jakości usług w podstawowej opiece zdrowotnej
Wymiana sprzętu diagnostycznego w pracowniach diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Dostosować sprzęt do nowych wymogów Ministra Zdrowia oraz Unii Europejskiej
2004r. – 2006r.
1.100.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego sprzętu medycznego
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługi. Liczba osób poddanych diagnostyce. Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 81
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wymiana środków transportu sanitarnego.
2005r. 80.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego sprzętu medycznego
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IDziałanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna1.5.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Zakup środków transportu jest możliwy tylko dla jednostek ratownictwa medycznego.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 82
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Informatyzacja Ośrodka Zdrowia
2005r. 40.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego sprzętu komputerowegoLiczba systemów komputerowychLiczba stanowisk z dostępem do szerokopasmowego Internetu
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Przebudowa placówek zdrowia dostosowujące je do nowych standardów.
2005r.-2006r.
800.000 Urząd Gminy ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 83
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Poprawienie dostępności oraz jakości świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
Zakup nowych urządzeń diagnostycznych oraz wymian starego sprzętu diagnostycznego i zabiegowego
2005r. – 2006r.
300.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaPowierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba ośrodków zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiPowierzchnia ośrodka zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiLiczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnychPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 84
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Informatyzacja poradni specjalistycznych. Wykonanie instalacji sieciowej oraz zakup serwera
2005r. – 2006r.
50.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego sprzętu komputerowegoLiczba systemów komputerowychLiczba stanowisk z dostępem do szerokopasmowego Internetu
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 85
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przebudowa poradni specjalistycznych
2005r. – 2006r.
60.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaPowierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba ośrodków zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiPowierzchnia ośrodka zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiLiczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnychPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 86
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Poprawienie dostępności oraz jakości usług stomatologicznych
Zakup nowych i wymiana starych unitów stomatologicznych
2005r. – 2006r.
500.000 Urząd Gminy Wskaźniki produkt:Liczba zakupionego sprzętu medycznego
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 87
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Informatyzacja poradni stomatologicznych. Wykonanie instalacji sieciowej.
2005r. 20.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego sprzętu komputerowegoLiczba systemów komputerowychLiczba stanowisk z dostępem do szerokopasmowego Internetu
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medycznyLiczba wykonanych badań sprzętem medycznymLiczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychWskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 88
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przebudowa poradni stomatologicznych
2005r. – 2006r.
200.000 Urząd Gminy Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaPowierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba budynków poddanych termoizolacjiLiczba ośrodków zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiPowierzchnia ośrodka zdrowia z wymienionymi nośnikami energiiLiczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnychPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatu:Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowiaLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowiaRóżnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w %Liczba nowych miejsc pracyLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:Średni czas oczekiwania na świadczone usługiLiczba osób poddanych diagnostyceLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 89
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program rozwoju oświaty
Cele szczegółow
eZadania/działania
Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowaneMiernik do oceny realizacji
Źródła finansowani
a
1.Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Utworzenie grup integracyjnych w przedszkolach : Przedszkole nr 5 w Piasecznie projekty techniczne z kosztorysami, wykonanie pochylni i dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
2005-2006r 50.000,-ZEAS, Urząd
Gminy Piaseczno
Wskaźniki produktuPowierzchnia zmodernizowanych przedszkoliPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatuLiczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturyLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Wskaźniki oddziaływaniaLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej
Urząd Gminy Piaseczno, PFRON, MENiS, Fundusze Strukturalne - ZPORR, III Priorytet - Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 90
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Utworzenie grup integracyjnych w szkołach - szkoła nr 2 w Piasecznie, ul. Al. Kasztanów 12 projekty techniczne z kosztorysami, wykonanie pochylni, dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
2006r 300.000,- ZEAS, UG Piaseczno
Wskaźniki produktuPowierzchnia zmodernizowanych szkółPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatuLiczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturyLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Wskaźniki oddziaływaniaLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej
Utworzenie grup integracyjnych w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, ul. Al. Kalin 30 - projekt techniczny z kosztorysami, wykonanie pochylni, dźwigu osobowego,dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych
2006r 400.000,- ZEAS, UG Piaseczno
Wskaźniki produktuPowierzchnia zmodernizowanych przedszkoliPowierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatuLiczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturyLiczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 91
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Wskaźniki oddziaływaniaLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej
2. Poprawa warunków pracy szkół
Rozbudowa SP 5 + budowa sali sportowej z zapleczem
2004 - 2005 8.272.000,- Urząd Gminy Piaseczno, ZEAS
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowychPowierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów
\
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 92
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób , które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z salą gimnastyczną w Józefosławiu
2004 – 2006 15.280.000,- Urząd Gminy
Piaseczno, ZEAS
Budowa sali sportowej przy SP 1
2006 – 2007 8.000.000,- ZEAS, UG
Piaseczno
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 93
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Budowa sali sportowej przy SP 2
2006 - 2007 9.000.000,- ZEAS, UG
Piaseczno
3. Poprawa warunków pracy szkół Budowa gimnazjum
w Gołkowie2007 - 2008 3.000.000,- ZEAS, UG P-no
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychPowierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych obiektów dydaktycznychLiczba zmodernizowanych obiektów sportowych
Urząd Gminy Piaseczno, PFRON, MENiS, Fundusze Strukturalne - ZPORR, III Priorytet - Rozwój
Budowa przedszkola w Zalesiu Górnym
2005 1 200 000zł ZEAS, UG Piaseczno
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 94
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnejLiczba osób korzystających z obiektów dydaktycznychLiczba uczniów w szkołach korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury sportowejLiczba osób korzystających z obiektów sportowychLiczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawowąLiczba osób, które ukończyły na miejscu gimnazjumLiczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnejLiczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach)Liczba imprez sportowychLiczba uczestników imprez sportowychLiczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Wymiana okien w Zespole Szkół w Złotokłosie
2005 300 000 zł ZEAS, Gmina Piaseczno
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 95
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Rozbudowa przedszkola nr 8 w Piasecznie ul.KS.Józefa 19
2006 1.000.000,- ZEAS, UG Piaseczno
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 96
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
4. Dożywianie dzieci w celu zmniejszenia liczby dzieci niedożywionych
Budowa bloku żywieniowego przy Zespół Szkół w Chylicach
2005 -2006 600.000,- ZEAS, UG
Piaseczno
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnejPowierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej Wskaźniki rezultatu : Liczba uczniów w szkołach podstawowych korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury społeczno – edukacyjnejLiczba uczniów w gimnazjach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury społeczno – edukacyjnejLiczba nowych miejsc pracyWskaźniki oddziaływania : Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury
Urząd Gminy Piaseczno, MENiS, Totalizator Sportowy ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
Finansowanie:EFRR – 75%Budżet państwa – 10%Udział własny – 15%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 97
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Modernizacja istniejących stołówek
2005 - 2006 2.000.000,- ZEAS, UG
Piaseczno
5. Pomoc nauczycielom i dyrektorom w realizacji założeń rozwoju zawodowego
Powołanie Gminnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w pomieszczeniach Gimnazjum nr2
2005-2015 270tys.zł/rok
Urząd Gminy Piaseczno +
gminy współpracujące
Wskaźniki produktu:Liczba instytucji oświatowych, które poddały się procedurze akredytacji
Wskaźniki rezultatu:Liczba nauczycieli uczestniczących w działaniach Liczba miejsc pracy w Ośrodku
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z oferty Ośrodka w ogólnej liczbie nauczycieli
Urząd Gminy Piaseczno, MENiS, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (dofinansowanie działań "miękkich" (nieinwestycyjnych)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 98
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program ochrony środowiska naturalnego, walorów kulturowych i krajobrazowych
Cele szczegółow
e
Zadania/Działania
Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowania
1. Zmniejszenie zużyciaenergii
Termomodernizacja:- budynków użyteczności publicznej- budynków mieszkalnych, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych
2005-2011 15 mln Urząd Gminy, wspólnoty, właściciele nieruchomości
Wskaźniki produktu:1.Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej.2.Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
75 obiektów
- Środki własne gminy- Kredyty preferencyjne -WFOŚ - ustawa o termomodernizacji- ZPORR- I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie – Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 99
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Modernizacja sieci ciepłowniczej w zasięgu oddziaływania PCU
2005-2011 41 mln -„- Wskaźniki produktu:Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (3,8 -4,4 km)
Wskaźniki rezultatu:Straty ciepła na przesyłach (w PJ)
- Środki własne gminy,- Kredyty preferencyjne -WFOŚ –ustawa o termomodernizacji- ZPORR- I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
Organizacja szkoleń w zakresie racjonalizacji i zużycia energii na terenie szkół dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych
2005-2015
600 tys. Urząd GminyLiczba przeprowadzonych szkoleńLiczba przeszkolonych osób
środki własne gminy,- WFOŚ
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 100
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wprowadzenie energooszczędnych technologii w gospodarstwach domowych, oświetlenia dróg gminnych, ogrzewanie w obiektach użyteczności publicznej
2005-2015 5 mln
Urząd GminyLiczba wprowadzonych zmian i
modernizacji.środki własne gminyWFOŚ,ZPORR- I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie – Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
Zwiększenie zastosowania paliw odnawialnych
Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej w Gminie
2007 50 tys. zł Urząd Gminy Wskaźnik produktu:Zidentyfikowane potencjalne źródła energii odnawialnej i niekonwencjonalnej
środki własne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 101
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Kotły opalane biomasą w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach indywidualnych
Do 2015 r. Budżety własne
jednostek.
UG i właściciele nieruchomości
Wskaźnik produktu:Liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych
Wskaźniki rezultatu:Koszty ogrzewania budynków.
Wskaźniki oddziaływaniaOszczędności w kosztach ogrzewania
środki własne gminyWFOŚZPORR- I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie – Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 102
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach indywidualnych
- „ - Wskaźniki produktu:1.Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/ przesyłu energii odnawialnej.2.Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji/ przesyłu energii odnawialnej.
Wskaźniki rezultatu:1.Liczba obiektów użyteczności publicznej korzystających e energii odnawialnej.2. Liczba budynków indywidualnych publicznej korzystających z energii odnawialnej.3. Ilość osób korzystających z energii odnawialnej.
Wskaźniki oddziaływania1.Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
I. ZPORR- I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie – Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
II. Środki własne inwestorów.III. WFOŚ
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 103
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach indywidualnych
Do 2015 r. Koszty własne
poszczególnych
jednostek
- „ - Wskaźniki produktu:1. Ilość wykonanych instalacji.2.Liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych.
Wskaźniki rezultatu:1.Koszty ogrzewania budynków.
Wskaźniki oddziaływania1. Oszczędności w kosztach ogrzewania
I. ZPORR I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
Edukacja i popularyzacja wśród mieszkańców wykorzystywania paliw odnawialnych
Do 2015 r. 100 tys. zł- „ -
Liczba przeprowadzonych spotkańIlość wykonanych instalacji
Środki wł.inwestorówŚrodki własne gminyWFOŚ
Ograniczanie chemizacji rolnictwa i powrót do naturalnego rolnictwa
Edukacja i popularyzacja gospodarstw ekologicznych wśród rolników
Do 2015 r. 100 tys. zł Urząd GminyWODR
Wskaźniki produktu:1.Ilość przeprowadzonych szkoleń, seminariów.2.Ilość wydanych ulotek, publikacji dot. Produkcji ekologicznej.
Wskaźniki rezultatu:1.Liczba uczestników szkoleń.
1. środki własne gminy,rolników 2. Fundusz Ochrony Środowiska,3. WODR4. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 104
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2.Lliczba rolników deklarujących przejście na rolnictwo.3. Liczba rolników, którzy nawiązali współpracę z firmami certyfikującymi.
Wskaźniki oddziaływania1.Ilość gospodarstw o okresie przestawiania na produkcję ekologiczną.2.Liczba powstałych gospodarstw ekologicznych3.Zmiana wielkości produkcji ekologicznej.4. Zmiana zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną.
rozwój obszarów wiejskich.Priorytet I Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym, działanie 1.3 Szkolenia.
Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi
Zorganizowanie systemu zbiórki wśród wszystkich mieszkańców, w tym:
Do 2015 r.W kosztach własnych Urzędu.
Urząd GminyWskaźniki produktu:1.Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki śmieci.2.Liczba wybudowanych obiektów z zakresu gospodarki odpadami.3. Liczba projektów organizacji i wdrażania systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.4.Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi.
Wskaźniki rezultatu:1.Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów.
I. ZPORR III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskie – EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
II. środki własneU.G. i przed -siębiorstw wywozowych
Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym lub w systemie dwupojemnikowym
2004-2007 560 tys. zł
Urząd Gminy,przedsiębiorstwawywozowe
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 105
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2.Ilość odpadów poddawanych segregacji.3.Ilość odpadów poddawanych recyklingowi.4.Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni.5. Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów.6.Liczba mieszkańców objętych selektywna zbiórką odpadów
Wskaźniki oddziaływania1.Ilość odpadów poddawanych segregacji (w okresie roku).2.Ilość odpadów poddawanych recyklingowi (w okresie roku).3. Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni (w okresie roku).4.Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów.
Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych
2004-2015 600 tys. zł - jw. -
Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych
2004-2015 30 tys. zł/rok - jw. -
Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów
2007-2015 600 tys. zł Urząd Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 106
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Przygotowanie operacyjnego programu edukacji ekologicznej obejmującego działania ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe
2004-2005 50 tys. zł Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe
Liczba przeprowadzonych szkoleńLiczba przeszkolonych osób
- środki własne gminy- WFOŚ
Organizacja szkoleń dla pracowników administracji oraz nauczycieli prowadzących zajęcia edukacji ekologicznej
2004-2015 20 tys.zł/rok
Urząd Gminy
Liczba przeprowadzonych szkoleńLiczba przeszkolonych osób
- środki własne gminy- WFOŚ
Prowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców poprzez: pracowników Urzędu Gminy, wynajętych wykładowców, w lokalnej prasie, akcje ulotowe
2004-2015 25 tys.zł/rokUrząd Gminy Przedsiębiorcy
Liczba przeprowadzonych akcji środki własne gminyU.G. i przedsiębiorstwWywozowych WNOŚ
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 107
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Dążenie do pełnego skanalizowania gminy
Program uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gm. Piaseczno
2004-2008 205 mln zł Urząd GminyWłaściciele nieruchomości
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków
Wskaźniki rezultatu:Liczba gospodarstw domowych/budynków) obsługiwanych przez oczyszczalnięPowierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ściekówWykorzystywana moc przerobowa oczyszczalni ścieków (m3/doba)Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (m3/doba)Ilość oczyszczonych ścieków (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków (m3/d m3)
Wskaźniki oddziaływania : Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Poziom wskaźników fizykochemicznych ścieków w punkcie pomiarowym (po roku) (m3/d m3) Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okr. 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okresie 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
Finansowanie:Fundusz Spójności – 73%Udział własny – 27%
ZPORR I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskieFinansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
NFOŚiGWWFOŚiGW
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 108
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Skanalizowanie rejonu Runów i Złotokłos z budową oczyszczalni ścieków
2004-2008 50 mln zł Urząd Gminy Wskaźniki produktu : Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejDługość sieci kanalizacyjnej z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
Wskaźniki rezultatu : Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/powiatuLiczba osób korzystających z kanalizacjiStosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminiePowierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej
Wskaźniki oddziaływania : Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (m3/doba)Klasa czystości wód (jezior, rzek) (w okresie 1 roku)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych (w okresie 2 lat)Cena gruntów inwestycyjnych (po 2 latach).
I ZPORR I priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Finansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 25%
- III priorytet „Rozwój lokalny”Działanie 3.1 Obszary wiejskieFinansowanie:EFRR 75% , Budżet Gminy 15%,Budżet Państwa 10%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 109
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wykonanie instalacji wodno-kan. na terenach nie objętych programami w pkt .1 i 2 przeznacz. w Planie Przestrzennego. Zagosp. pod zabudowę mieszkaniową
2004-2015 50 mln zł Urząd Gminy
Patrz Program Rozwoju Infrastruktury Technicznej.
Zharmonizowanie procesów urbanizacyjnych z zasobami przyrodniczymi.
Wskaźniki produktu:Uaktualnione Studium Uwarunkowań Wykonane brakujące Plany Przestrzennego Zagospodarowania uwzględniające ochronę walorów środowiska
środki własne gminy
2005-2015
Koszty własne Urzędu Gminy
Urząd Gminy
Zwiększenie różnorodności i podniesienie
Szlaki turystyczne, piesze i rowerowe – projekt, wytyczenie, oznakowanie
2007 20 tys.zł Urząd Gminy
Wskaźniki produktu:Długość wybudowanych ścieżek rowerowychDługość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych
Wskaźniki rezultatu:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoIII Priorytet „Rozwój lokalny” działanie 3.1 Obszary wiejskie – 75% EFRR, 15% budżet gminy, 10% budżet państwa
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 110
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
atrakcyjności terenów zielonych
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Wskaźniki oddziaływania:Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Ścieżki dydaktyczne – zaprojektowanie i wykonanie
2007 50 tys.zł U.G. WFOŚ
Opracowanie planu zadrzewiania gminy
Uzupełnienie zadrzewień w parku, wzdłuż istniejących i nowych ciągów komunikacyjnych
Do 2015 r. 60 tys.zł Urząd Gminy
Powierzchnia zadrzewionych terenówDługość ciągów komunikacyjnych z nowymi nasadzeniami
środki własne gminy
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo i turysty-cznie w gminie
Opracowanie we współpracy z gminami w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki koncepcji programowo-przestrzennej
2007 50 tys. zł Urząd Gminy
Opracowana koncepcja programowo-przestrzennej
środki własne gminy
Doprowadzenie do poprawy czystości wód rzeki Jeziorki
Współpraca z gminami w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
do 2011 r.
200.000 zł Urząd Gminy w ramach Stowarzy-szenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki
Ilość opracowanych projektów środki własne Gmin i środki własne Stowarzyszenia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 111
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Zlewni Rzeki Jeziorki:- opracowanie szczegółowych programów i projektów
Jeziorki
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych doliny rzeki Jeziorki
Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo i turystycznie w gminie
do 2011 r. 50.000 zł Urząd Gminy i Stowarzy-
szenie
Opracowana koncepcjaŚrodki własne Gminy i
Stowarzyszenia
Uruchomienie programu kontroli gosp. odpadami w gospodarstwach indywidualnych
- Założenie komputerowego rejestru umów dot. wywozu odpadów
do 2005 r.Bieżące wydatki
Urząd Gminy Funkcjonujący komputerowy rejestr umów dotyczących środki własne gminy
- Kontrola w terenie przez Straż Miejską i powołanych pracowników
Do 2015 r. Bieżące wydatki
Urząd Gminy Liczba wykonanych kontroli środki własne gminy
Stworzenie systemu zachęt proekologicznych dla mieszkańców i
- konkursy - dofinansowanie z GFOŚ- stosowanie preferencyjnych cen na usługi
2004 - 2011
300 tys.zł Urząd Gminy Liczba przeprowadzonych konkursówWartość dofinansowania GFOŚ udzielonego w danym rokuLiczba osób, które skorzystały z dofinansowania GFOŚ Poziom preferencyjnych cen (obniżka w %)
środki własne gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 112
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
podmiotów gospodarczych
(np. dla osób segregujących odpady, zbiórki odpadów)
Liczba gospodarstw domowych korzystających z preferencyjnych cen
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 113
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a
Stworzenie systemu
wspierania działalności Policji
Wspomaganie działań policji poprzez nawiązanie ścisłych relacji z mieszkańcami na ich terenie zamieszkania.
Od 2005 ciągle
Powołanie Komisariatu
Miejskiego Policji
Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej
2004r. – 2005r.
13 mln zł Urząd Gminy Piaseczno
Powierzchnia wybudowanego budynkuLiczba stanowisk
6,5 mln zł + teren
Komenda Wojewódzka
Policji
6,5 mln zł
Stworzenie systemu
monitoringu wizyjnego miasta
Stworzenie Systemu Monitoringu i posadowienie Centrum Monitoringu w nowej siedzibie Komendy Pow. Policji – I etap na 6 kamerKolejne etapy – do 16 kamer
2004r. – 2005r.
2006-2008
400.000 zł
800 000 zł
Urząd Gminy Piaseczno
Liczba kamerLiczba komputerówLiczba policjantów obsługujących systemPowierzchnia monitorowanego obszaruZmniejszenie liczby przestępstw (rozboje, napady, kradzieże itp.)
400.000
Komenda Wojewódzka
Policji
Pomieszczenia
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 114
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Zabezpieczenie pomocy dla ofiar
przemocy domowej
Powołanie fundacji lub stowarzyszenia w skład, której wchodziłyby osoby znające problemy miejscowej społeczności i mające kontakt z organizacjami i służbami służącymi pomocą w zakresie tego zagadnienia
2005r. Koszty własne UMiG i innych
organizacji
Wszelkie organizacje społeczne z
terenu gminy, władze
samorządowe, Komenda
Wojewódzka Policji
Dokumenty rejestracyjne podmiotuLiczba osób, które skorzystały z pomocy (w 1 roku działalności)Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych przemocą
Środki własne
Stworzenie systemu
wspierania działań
Burmistrza w sytuacjach
kryzysowych
Powołanie Komisariatu Policji
w Gołkowie dla obszaru od Gołkowa do Złotokłosu
Powołanie Gminnego Centrum Reagowania w sytuacjach kryzysowych
Budowa budynku komisariatu policji w Gołkowie
2004- 5
2006-2007
30.000zł
1,2 mln zł
OSP, UMiG
UMiG i Komenda Wojew.Policji
Decyzja Rady Miejskiej o powołaniu CentrumStworzona struktura organizacyjnaOpracowany program działaniaLiczba osób przeszkolona i zaangażowana w działania Centrum.
Powierzchnia wybudow.komisariatu, liczba stanowisk pracy, mierniki spadku przestępczości, liczba interwencji, liczba działań prewencyjnych
Środki własne oraz pozyskane zewnętrzne.
Śr.własne i Woj.Kom. Policji
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 115
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program poprawy jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy
Cele szczegółowe
Zadania/Działania
Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty zaangażow
ane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowania
Podnoszenie kwalifikacji, fachowości, profesjonalizmu, kultury i poziomu etyki zawodowej wśród wszystkich pracowników Urzędu
Konieczność przeprowadzenia szkoleń na temat metod i form obsługi mieszkańców, kontaktów interpersonalnych.
od 2004 okresowo
300 zł /osoba/1 szkolenie
Urząd Gminy - liczba szkoleń- liczba szkoleń/1pracownika- liczba przeszkolonych pracowników- spadek ilości skarg i zażaleń na zachowanie urzędników
Budżet gminy
Uruchomienie narzędzi wspomagających zarządzanie gminą (np. Plan Operacyjny, branżowe programy rozwoju, Plan Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, itp., Wieloletnie Plany Inwestycyjne, bank projektów).
Zakup oprogramowania dotyczącego obsługi mieszkańców (np. dot. meldunków i wydawania dowodów osobistych)
2005 10 000zł Urząd Gminy Wskaźniki produktu : - zakupione oprogramowanie- liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych- liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORRWskaźniki rezultatu : - ilości portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną- liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu- liczba partnerów/podmiotów projektu
Budżet gminyZPORR Priorytet 1Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 116
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
korzystających z systemu- ilość mieszkańców gminy objęt. systemem- wielkość skrócenia czasu obsługi mieszkańców- liczba nowych miejsc pracyWskaźniki oddziaływania : - liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu- liczba hostów w jednostkach administracji publicznych z dostępem do szerokopasmowego Internetu- liczba spraw załatwianych on-line- liczba osób korzystających z usług publicznych on-line- liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów- liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line- liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych
Wdrożenie procedur usprawniających jakość zarządzania i obsługi
Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)
2004r.-2005r.
Urząd Gminy -ADK
- liczba adaptowanych pomieszczeń- powierzchnia adaptowanych pomieszczeń- zakupione wyposażenie
Budżet gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 117
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
mieszkańców przez Urząd Miasta i Gminy
- liczba stanowisk w BOM- wielkość skrócenia czasu obsługi mieszk.- wzrost zadowolenia mieszkańców (np. 90% ankietyzowanych)- szybsza i kompletna obsługa mieszkańców,- liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików- liczba zakupionych zestawów komputerowych- liczba zakupionych serwerów-liczba nowych wdrożonych systemów informatycznych
Projekt i adaptacja pomieszczenia.
100 000zł Urząd Gminy -ADK
Wyposażenie pomieszczenia
50 000zł Urząd Gminy -ADK
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 118
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
zmodernizowanie systemu informatycznego (udzielenie uprawnień do podglądu programu komputerowego funkcjonującego w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Wydziale Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej),
2005r. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Informatyki
Budżet Gminy
Wskaźniki produktu : - liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików- liczba zakupionych zestawów komputerowych- liczba zakupionych serwerów- liczba wdrożonych systemów informatycznych- zakupione oprogramowanie
ZPORR Priorytet 1Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 119
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
ulepszenie pod względem szybkości działania systemu,- wyposażenie stanowiska (biurko, fotel, komputer, drukarka,
- liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych- liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORRWskaźniki rezultatu : - ilości portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną- liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu- liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu- ilość mieszkańców objętych systemem- wielkość skrócenia czasu obsługi mieszkańców,- liczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : - liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu- liczba hostów w jednostkach administracji publicznych z dostępem do szerokopasmowego Internetu- liczba spraw załatwianych on-line- liczba osób korzystających z usług publicznych on-line- liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów- liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 120
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- utworzenie stanowiska pracy [sprawdzanie składanych przez podatników dokumentów w sprawach podatkowych (czy właściwie wypełnione, czy posiadają wymagane załączniki, czy została i uiszczona opłata skarbowa) oraz niezwłoczne przekazywanie ich do merytorycznych wydziałów, wydawanie mieszkańcom druków wniosków (np. o
2005r.
2005r.
Biurko, fotel, stolik komputerowy – ok. 1.000,00 zł,
Wynagrodzenie pracownika 1600,00 zł, Komputer z drukarką i oprogramowaniem – ok. 5.000,00 zł,
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
- wzrost sprawności i kompetentnej obsługi mieszkańców,- skrócenie czasu obsługi mieszkańca - załatwia w tym punkcie od początku do końca sprawę -(urzędnik merytorycznie załatwiający sprawę, będzie komunikował się z mieszkańcem tylko wtedy, gdy wymagać będzie tego charakter i procedura sprawy),- odciążenie pracowników merytorycznych [oszczędność czasu, zyskanie lepszych warunków do wykonywania swoich zadań (szybsza realizacja sprawy, zamiast załatwienia 1500 spraw można by załatwić 2000-dane za 2003r.)] - polepszenie obiegu dokumentów- utworzone stanowisko pracy
Wskaźniki produktu:-liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików- liczba zakupionych zestawów komputerowych- liczba zakupionych serwerów- liczba wdrożonych systemów informatycznych- zakupione oprogramowanie- liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych- liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR
Budżet Gminy
ZPORR Priorytet 1Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 121
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
umorzenie zaległości podatkowej) i niezbędnych formularzy, deklaracji oraz informowanie o sposobie ich wypełnienia, udzielanie kompleksowej informacji o miejscu, procedurze i trybie załatwiania spraw, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, o stanie majątkowym, dokonywanie w systemie komputerowym zmian np.
Wskaźniki rezultatu:- ilości portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną- liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu- liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu- ilość mieszkańców powiatu objętych systemem- skrócenie czasu obsługi mieszkańców,- liczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania:- liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu- liczba hostów w jednostkach administracji publicznych z dostępem do szerokopasmowego Internetu- liczba spraw załatwianych on-line- liczba osób korzystających z usług publicznych on-line- liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów- liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line- liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 122
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
dotyczących adresu];- wdrożenie systemu informatycznego do przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej (ustawa o podpisie elektronicznym),
- szkolenia pracowników z zakresu obsługi mieszkańca oraz z zakresu podatków
2005r.
2004-2005i lata
następne
- koszt wdrożenia- ogólno urzędowy,
ok. 250,00 zł-280,00 zł- koszt szkolenia jednego pracownika
Gmina, wyłoniona firma komputerowa
- instytucje szkolące, Wydział Kadr
Wskaźniki produktu : -liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików- liczba zakupionych zestawów komputerowych- liczba zakupionych serwerów- liczba wdrożonych systemów informatycznych- zakupione oprogramowanie- liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych- liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR
Wskaźniki rezultatu : - ilości portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną- liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu- liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu- ilość mieszkańców gminy objętych systemem- skrócenie czasu obsługi mieszkańców- liczba nowych miejsc pracy
Wskaźniki oddziaływania : - liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego
ZPORR Priorytet 1Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 123
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Internetu- liczba hostów w jednostkach administracji publicznych z dostępem do szerokopasmowego Internetu- liczba spraw załatwianych on-line- liczba osób korzystających z usług publicznych on-line- liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów- liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line- liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 124
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program rozwoju przedsiębiorczości
Cele szczegółowe Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji
Źródła finansowania
1. Uruchomienie lokalnych funduszy: Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Lokalny Fundusz Pożyczkowy i Lokalny Fundusz Grantowy w układzie gminy lub w porozumieniu powiatowym
1) Wyłonienie firmy consultingowej z doświadczeniem w celu powołania instytucji
2005r.-2006r.
Koszty własne UMiG
Banki, instytucje
ubezpieczeniowe,
Wskaźniki produktu : Liczba powstałych lokalnych funduszy poręczeń kredytowych.Liczba powstałych lokalnych funduszy pożyczkowychWartość środków pozostających w dyspozycji LFPK
Budżet gminy i partnerów oraz Fundusze strukturalne-SPO WKP działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania
2)Wybranie formy prawnej3) Przygotowanie statutu 4)Wyłonienie banków i podpisanie przedwstępnej umowy w celu współpracy5) Ustalenie kapitału początkowego podmiotu6) Powołanie podmiotu
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 125
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wartość środków pozostających w dyspozycji LFPWskaźniki rezultatu : Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z LFPKLiczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z LFPWartość udzielonych pożyczekWartość udzielonych poręczeń Wartość wejść kapitałowychLiczba nowych miejsc pracyWskaźniki oddziaływania : Liczba utrzymanych miejsc pracy
inwestycji przedsiębiorstw”- poziom dofinansowania 50-80%.
7) Rejestracja w KRS 2005-2006
2. Urząd Miasta i Gminy przyjazny dla inwestorów i przedsiębiorców - maksymalnie możliwe skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej
Maksymalnie możliwe skrócenie rejestracji przedsiębiorstwa – 5 dni (wyjście naprzeciw przedsiębiorcom z uwagi na panujące bezrobocie).
Rejestracja - 3 dni (wejście w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
- Rozwinięty system informatyczny – internet – umożliwiający klientom urzędu szybki dostęp do
2004-2005
2006r.
Koszt własne UMiG
Wskaźniki produktu : Długość nowopowstałej sieci LANw tym w urzędach/jednostkach publicznychLiczba punktów dostępowych w sieci LAN w tym: w urzędach/ jednostkach publicznych;Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych;Liczba wdrożonych systemów elektronicznego
Budżet gminyi Fundusze strukturalneZPORR Priorytet1 Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 126
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
informacji, druków, itp. obiegu dokumentów w jednostkach publicznych;Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAPLiczba zakupionych zestawów komputerowychLiczba zakupionych serwerów
Wskaźniki rezultatu:Wskaźniki oddziaływania:(Wskaźniki powyższe będzie można uszczegółowić w momencie, kiedy znana będzie specyfikacja techniczna)
Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wyznaczone tereny inwestycyjne:- powierzchnia
Budżet Gminy
Zwiększenie dostępności informacji dla przedsiębiorców
Wskaźniki produktu:Liczba zakupionego oprogramowaniaLiczba analiz, biznes planów, studiów wykonalnościLiczba zakupionych baz danychLiczba zakupionych serwerówLiczba zakupionych podpisów elektronicznychLiczba zatrudnionych osób niezbędnych do realizacji
Budżet gminy i partnerów oraz Fundusze strukturalne-SPO WKP Priorytet 1Działanie 1.5 „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 127
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
projektuLiczba założonych/zakupionych łączy szerokopasmowychLiczba stworzonych stron internetowychMetry położonego okablowaniaLiczba zbudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych pomieszczeńLiczba zakupionych komputerówWskaźniki rezultatu : Wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z usług publicznych on-lineWzrost liczby usług publicznych on-line dla biznesuWielkość oszczędności kosztów przedsiębiorstw załatwiających usługi publiczne on-lineWielkość redukcja kosztów operacyjnych instytucji świadczących usługi publiczne on-lineWzrost bezpieczeństwa danych w administracji publicznejLiczba instytucji publicznych z dostępem
usług publicznych on-line”- poziom dofinansowania EFRR 75%Budżet Gminy 25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 128
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
szerokopasmowym do Internetu
Wskaźniki oddziaływania:Wskaźniki będzie można uszczegółowić w momencie, kiedy znana będzie specyfikacja techniczna
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 129
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program rewitalizacji centrum miasta
Cele szczegółowe Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucjei podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji
Źródła finansowania
1. Rozbudzenie świadomości mieszkańców i władz gminy na potrzeby rewitalizacji centrum Miasta
Określenie obszaru kryzysowego a następnie części, która ma być objęta programem rewitalizacji
2004 W kosztach
UMiG
Urząd Gminy, SPWNP, TPP
Wyznaczony teren do działań rewitalizacyjnych:- powierzchnia- liczba mieszkańców podlegająca działaniom.- liczba przedsiębiorstw podlegająca działaniom.
Środki własne gminy
Propagowanie potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji centrum Piaseczna w ośrodkach przekazu oraz ulotkach informacyjnych
2005 5 000zł SPWNP,TPP Opracowana kampania promocyjna:- ilość audycji radiowych i TV- ilość artykułów zamieszczonych w prasie- nakład ulotek rozdysponowanych wśród mieszkańców
Organizowanie spotkań informacyjnych z właścicielami nieruchomości, użytkownikami i mieszkańcami
2005 20 000zł SPWNP,TPP Ilość spotkań.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 130
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Prowadzenie badań dotyczących preferencji mieszkańców
2005 20 000zł SPWNP,TPP Ilość rozprowadzonychi zebranych ankietRaport z badań
Przyjmowanie i analizowanie wniosków do mieszkańców, użytkowników i właścicieli nieruchomości z propozycjami przeprowadzenia zmian na terenach objętych programem rewitalizacji
2005 10 000zł SPWNP,TPP Raport zawierający wnioski
Pomoc przy porządkowaniu praw do własności nieruchomej na obszarze objętym programem rewitalizacji
2006 30 000zł Starostwo, SPWNP,
Ilość spraw zakończonych sukcesem
Przystąpienie gminy do Forum Rewitalizacji (w celu uzyskiwania porad)
2005- 2013
5 000zł Urząd Gminy
2. Wdrażanie programu
rewitalizacji Centrum Piaseczna
Przedłożenie Radzie Gminy przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie opracowania projektu rewitalizacji i jego realizacji.
2004 - Urząd Gminy Podjęcie uchwały W ramach bieżącej działalności
Opracowanie regulaminu powoływania i odwoływania pełnomocnika Burmistrza ds. Rewitalizacji oraz Rady Rewitalizacji Centrum Piaseczna
2004 - Urząd Gminy Regulamin
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 131
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Opracowanie programu Rewitalizacji Centrum Piaseczna
2005 20 000zł Urząd Gminy, SPWNP, TPP
Opracowany Program Rewitalizacji Centrum Piaseczna zgodnie z wytycznymi ZPORR
ZPORRPriorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.3.Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Udział własny gminy – 15%Dofinansowanie EFRR – 75%Dofinansowanie z budżetu państwa – 10%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 132
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Opracowanie projektów programu Rewitalizacji Centrum Piaseczna. pod kątem przekształcenia go w Centrum Komercyjne, Mieszkalne, Kulturalno -Rozrywkowe, Handlowo - Usługowe, Sportowo - Rekreacyjne
2005-2007
70 000zł Urząd Gminy, SPWNP, TPP
Ilość projektów wraz z wnioskami i załącznikami - opracowanych zgodnie z wytycznymi ZPORR
ZPORRPriorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.3.Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Udział własny gminy – 15%Dofinansowanie EFRR – 75%Dofinansowanie z budżetu państwa 10%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 133
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Opracowanie projektu pozyskiwania środków finansowych na realizację programu rewitalizacji z:- Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarczego- funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej- środków budżetowych
gminy
2004-2005
3 000 Urząd Gminy Ilość projektów wraz z wnioskami i załącznikami - opracowanych zgodnie z wytycznymi ZPORR
ZPORRPriorytet IIIRozwój lokalnyDziałanie 3.3.Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Udział własny gminy – 15%Dofinansowanie EFRR – 75%Dofinansowanie z budżetu państwa 10%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 134
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program rozwoju turystyki
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty zaangażowa
ne
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowania
1. Stworzenie platformy dla rozwoju turystyki w gminie
1.Opracowanie projektu gminnego obszaru rekreacyjnego obejmującego tereny „Wisły”, Górek Szymona i doliny rzeki Jeziorki, opracowanie zasad utrzymania infrastruktury, utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa.
w trakcie realizacji
10.000 złStowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorka, Lasy Państwowe, Zarząd Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Opracowany projekt:- powierzchnia obszaru rekreacyjnego
Budżet gminy,
2.Wprowadzenie projektu do planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
2005/2006
W kosztach Gminy
UMiG Opracowany PPZG uwzględniający założenia projektu
Budżet gminy
3. Założenie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT).
W trakcie realizacji
ok. 5.000 zł rocznie
podmioty gospodarcze, JST powiatu piaseczyńskiego,osoby fizyczne
Dokument rejestracyjnyBudżet gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 135
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Rozwinięcie turystyki na terenach wiejskich (turystyka wiejska i agroturystyka)
1.Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rolników zainteresowanych rozpoczęciem działalności agroturystycznej.
2004-2015
30tys.zł rocznie
UMiG/Agroinfo/WODR O/Piaseczno
Liczba opracowanych poradników, broszur, ulotek.
Budżet gminy,WODR
2.Przygotowanie systemu wsparcia zainteresowanych podmiotów.
2005Wydatki bieżące
UMiG/ Organizacje biznesoweWODR
1.Liczba powstałych lokalnych funduszy poręczeń kredytowych.2.Liczba złożonych wniosków do Działania 2.5. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich3.Liczba uzyskanych dotacji przez rolników w ramach Działania 2.5. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Budżet gminyFundusze strukturalne:-SPO WKP działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”- poziom dofinansowania 50-80%.-SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 1.3. Szkolenia
1.Patrz: cel nr 1, zad. 1, 2.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 136
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Rozbudowanie bazy turystycznej, infrastruktury turystycznej
2. Wpisanie gminnych inwestycji do WPI i realizacja zgodna z planem:- mała architektura (infrastruktura turystyczna) - tereny rekreacyjne gminy (dolina Rzeki Jeziorki, glinianki);- ścieżka rowerowa wzdłuż Jeziorki (wykupienie gruntów + budowa ścieżki);- szlak wodny – „udrożnienie” rzeki
2005 i lata następne
150 tys.zł
100 tys.zł
50 tys.zł
UMiG
UMiG
RZGW, Urząd Miasta i Gminy, Koło Wędkarskie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorka
Wskaźniki produktu:Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej.Nowe miejsca noclegowe.
Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z nowej bazy turystycznej i kulturalnej.Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie turystyki i kultury.Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki Liczba obiektów „małej architektury”Liczba osób korzystających z lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.Liczba nowych miejsc pracy powstałą w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
ZPORR Priorytet III Działanie 3.1 Obszary wiejskie Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet państwa -10%.Budżet gminy-15%SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPriorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichDziałanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoFinansowanieSPO do 80%Budżet gminy 20%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 137
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3.Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów prywatnych. Określenie warunków realizacji inwestycji.
2005 Wydatki bieżące
UMiG/ Organizacje biznesowe
Sporządzona oferta:- powierzchnia terenów inwestycyjnych,- określone warunki realizacji.
Budżet gminy
4. Opracowanie programu promocji walorów turystycznych gminy
1.Uaktualnienie programu promocji walorów turystycznych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Gminy na rok 2004.
2005 W ramach budżetu BPI
UMiG – Biuro Promocji i Informacji Gminy
Uchwała Rady Miejskiej przyjmująca Program do realizacji
Budżet gminy
5. Rozbudowanie systemu informacji
1.Oznakowanie pieszych i rowerowych tras turystycznych na terenach wiejskich gminy.
W trakcie realizacji (do końca 2005)
Budżet OSR i BPI
UMiG Wskaźniki produktu:Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej.
ZPORR Priorytet III Działanie 3.1 Obszary
2.Uzupełnienie stron internetowych gminy o mapy i informacje o przebiegu szlaków (+ baza turystyczna).
W trakcie realizacji(do końca 2004)
Wydatki bieżące BPI UMiG – Biuro
Promocji i Informacji Gminy
3.Wydanie przewodnika zawierającego mapy i opisy szlaków (+ baza turystyczna) w porozumieniu z członkami LOT.
2005 15 tys.zł UMiG – BPI, LOT
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 138
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki Liczba obiektów „małej architektury”Liczba osób korzystających z lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.Liczba nowych miejsc pracy powstałą w wyniku realizacji projektu
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
kultury Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet gminy-25%SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPriorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichDziałanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoFinansowanieSPO do 80%Budżet gminy 20%
4. Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego w mieście Piasecznie
2004 -2006
25 tys.zł UMiG
6. Uporządkowanie terenów leśnych o
1.Przygotowanie i zawarcie porozumienia z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Chojnów) w sprawie utworzenia/funkcjonowania
2005r.Wydatki bieżące
UMiG/Lasy Państwowe/Chojnowski Park Krajobrazowy
Wskaźniki produktu:Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej.Długość szlaków i tras
ZPORR Priorytet III Działanie 3.1 Obszary wiejskie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 139
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
szczególnym charakterze poprzez wykonanie ścieżek ekologiczno-turystycznych
gminnego obszaru rekreacyjnego.
turystycznych. Nowe miejsca noclegowe.Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z nowej bazy turystycznej i kulturalnej.Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie turystyki i kultury.Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki Liczba obiektów „małej architektury”Liczba osób korzystających z lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.Liczba nowych miejsc pracy powstałą w wyniku realizacji projektuWskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okr.roku)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki.
Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet państwa -10%.Budżet gminy-15%Priorytet I Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet gminy-25%SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPriorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichDziałanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 140
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
kulturowegoFinansowanieSPO do 80%Budżet gminy 20%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 141
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program współpracy lokalnej
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty zaangażowa
ne
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowania
1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach polskiego systemu administracji publicznej.
Działania na rzecz poprawy sytuacji prawnej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego w ramach polskiego systemu administracji publicznej
2004-2015 100 000zł JST – gminy powiatu
piaseczyńskiego, powiaty aglomeracji
warszawskiej, województwo
- liczba wspólnych inicjatyw- liczba wspólnie zrealizowanych projektów- liczba zaangażowanych podmiotów/instytucji
Budżety zaangażowanych JST
2. Obszar metropolitarny Warszawy.
Komunikacja- opracowanie projektu budowy sieci kolei dojazdowej na obszarze metropolitarnym Warszawy i jego wdrożenie.- Polityka gospodarcza- Bezpieczeństwo
publiczne- Gospodarka odpadami
2004-2015 11 mln zł JST – gminy powiatu
piaseczyńskiego, powiaty aglomeracji
warszawskiej, województwo
Działanie 1.1.Wskaźniki produktu:- liczba zmodernizowanych zatok autobusowych- długość wybudowanych i zmodernizowanych linii kolejowych- długość wybudowanych linii autobusowych- liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej- pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej
Budżety JSTZPORRPriorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionówDziałanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 142
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki rezultatu:- liczba osób zadowolonych z obsługi, korzystających ze środków komunikacji publicznej- średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci- liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowyOddziaływanie:- liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego- udział transportu publicznego w przewozach miejskich i podmiejskich
Działanie 1.2.Wskaźniki produktu:- liczba wybudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów- powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów- objętość wybudowanych/zmodernizowanychskładowisk odpadów- liczba zlikwidowanych składowisk odpadów- liczba projektów organizacji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
układu transportowegoDziałanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 143
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki rezultatu:- liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez składowisko odpadów- powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem składowiska śmieci- ilość odpadów poddawanych segregacji/recyklingowi
Wskaźniki oddziaływania:- ilość odpadów odbieranych na składowiskach odpadów- ilość odpadów poddawanych segregacji/recyklingowi (w okresie 1 roku) - liczba zlikwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci (w okresie 2 lat)
inne wskaźniki:- liczba wnioskowanych wspólnych przedsięwzięć, - liczba wspólnie zrealizowanych projektów, - wartość pozyskanych wspólnie dotacji
3. Współpraca gmin powiatu piaseczyńskiego + gminy (dzielnice
Turystyka weekendowa, rekreacja, sport, imprezy kulturalne,Gospodarka odpadami
2004-2015 1 mln zł JST – gminy, powiaty, województwo,Biura Turystyczne,
Działanie 1.2.Wskaźniki produktu:- liczba wybudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów
Budżety JSTZPORRPriorytet 1: Rozbudowa i modernizacja
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 144
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Warszawy), graniczące z powiatem piaseczyńskim.
Infrastruktura turystyczna
PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne,GOSiR, kluby sportowe,
- powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów- objętość wybudowanych/zmodernizowanychskładowisk odpadów- liczba zlikwidowanych składowisk odpadów- liczba projektów organizacji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
Wskaźniki rezultatu:- liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez składowisko odpadów- powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem składowiska śmieci- ilość odpadów poddawanych segregacji/recyklingowi- wzrost liczby firm zajmujących się organizacją turystyki i agroturystyki.- wzrost liczby osób korzystających z ww usług.
Wskaźniki oddziaływania:- ilość odpadów odbieranych na składowiskach odpadów- ilość odpadów poddawanych segregacji/recyklingowi (w okr.1roku) - liczba zlikwidowanych
infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionówDziałanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiskaDziałanie 1.4. Rozwój turystyki i kulturyPriorytet 3: Rozwój lokalnyDziałanie3.1. Obszary wiejskie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 145
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
nielegalnych wysypisk śmieci (w okresie 2 lat)Działanie 1.4.Wskaźniki produktu:- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej- liczba nowych punktów informacji turystycznej i kulturalnej-powierzchnia terenów zagosp.na cele turystyczne i kulturalne- liczba nowych miejsc noclegowychWskaźniki rezultatu:- liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku- liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych- liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych
Wskaźniki oddziaływania:- liczba nowych przedsiębiorstw
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 146
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji- liczba turystów krajowych i zagranicznych (po 2 latach)- dochody z turystyki kultury
inne wskaźniki:- liczba wnioskowanych wspólnych przedsięwzięć, - liczba wspólnie zrealizowanych projektów, - wartość pozyskanych wspólnie dotacji
4. Współpraca Gmin zlewni rzeki Jeziorki
Poprawa jakości wody i wykorzystanie jej do celów rekreacyjnych.
2004-2015 1 mln zł JST – gminy powiatu piaseczyńskiego, powiaty aglomeracji warszawskiej, województwo,Biura Turystyczne,PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne,Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
Działanie 1.4.Wskaźniki produktu:- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej- liczba nowych punktów informacji turystycznej i kulturalnej- powierzchnia terenów uporządkowanych na cele turystyczne i kulturalne- liczba nowych miejsc noclegowych
Wskaźniki rezultatu:- wzrost liczby osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku- wzrost liczby osób
Budżety JSTZPORRPriorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionówDziałanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 147
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych- liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowychWskaźniki oddziaływania:- liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji- liczba turystów krajowych i zagranicznych (po 2 latach)- dochody z turystyki i kulturyinne wskaźniki:- liczba wnioskowanych wspólnych przedsięwzięć,- liczba wspólnie zrealizowanych projektów, -wartość pozyskanych wspólnie dotacji- parametry jakości wody- liczba osób korzystających z bazy rekreacyjnej- liczba imprez rekreacyjnych realizowanych w obrębie rzeki i terenów nadrzecznych- liczba podmiotów uczestniczących w realizacji
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 148
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wspólnych projektów
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 149
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program pomocy społecznej - programy socjalne:
PROJEKT POWSTANIA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (DZIECI I MŁODZIEŻY) ZE ŚWIETLICĄ SOCJOTERAPEUTYCZNĄ
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji
Źródła finansowani
a
1. Hamowanie rozwoju uzależnień wśród młodych ludzi (w tym także profilaktyka).
2. Doprowadzenie do ograniczenia zjawiska narkomanii na terenie gminy.
- Pozyskanie lokalu i jego adaptacja oraz pozyskanie środków finansowych na ww cel.- Zaangażowanie personelu.- Zapewnienie posiłku.- Stała diagnoza bieżących potrzeb uczestników.- Organizowanie czasu wolnego dla uczestników i ułatwienie im pełnej socjalizacji ze środowiskiem.- Zapewnienie pomocy psychologicznej.- Stały kontakt z instytucjami pedagogiczno - psychologicznymi i innymi zajmującymi się zagadnieniem.- Stały kontakt z rodzinami uczestników.- Wskazywanie możliwości
Do 2013 roku
700 980zł+ adaptacja budynku 200 000zł
Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Gminy Piaseczno i organizacji pozarządowych.
Wskaźniki produktu : - liczba obiektów (w szt.)- powierzchnia (w m2)Wskaźniki rezultatu : - liczba osób korzystających ze świetlicy (w osobach)- ilość wydanych posiłków- ilość udzielonych porad psychologicznych- liczba zorganizowanych szkoleń- liczba zatrudnionych osób- koszt utrzymania personeluWskaźniki oddziaływania : - liczba utrzymanych miejsc pracy- 10% uzależnionych korzystających ze świetlicy zerwie z nałogiem.- 100% objętych pomocą i
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” (działania nieinwestycyjne)
Wojewoda, gmina, ewentualnie dotacje od sponsorów, środki UE.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 150
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
rozwoju zawodowego i osobowościowego poprzez podane wzorce i ideały.
ich rodzin zostanie powiadomionych o negatywnych skutkach uzależnień.
PROJEKT POWSTANIA OŚRODKA ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji
Źródła finansowani
a
1. Zapewnienie miejsc pracy osobom wykazującym różnego rodzaju patologie i zachowania asocjalne.
2. Zawężenie obszaru niedostatku i biedy oraz rozwoju negatywnych zjawisk społecznych.
3. Zapobieganie dalszemu ubożeniu rodzin i dostarczenie
- Pozyskanie lokalu i jego adaptacja oraz pozyskanie środków finansowych na w/w cel- Zaangażowanie personelu
- Utworzenie miejsc pracy.
- Zapewnienie posiłku.
- Stała diagnoza bieżących potrzeb osób objętych programem
- Organizowanie czasu wolnego dla pracowników i ich rodzin oraz ułatwienie im pełnej socjalizacji ze środowiskiem.
- Zapewnienie pomocy psychologicznej.
Do 2015 roku
2 084 310 + adaptacja budynku 200 00
Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu gminy Piaseczno i organizacje pozarządowe.
Wskaźniki produktu:- liczba obiektów (w szt.)- powierzchnia (w m2)- liczba osób korzystających z ośrodka (w osobach)- koszt jednego utworzonego/utrzymanego stanowiska pracy (w PLN)- ilość wydanych posiłków- ilość udzielonych porad psychologicznych- liczba zorganizowanych imprez - ilość udzielonych porad prawnych
Wskaźniki rezultatu:- odsetek osób, które ukończyły program
Wskaźniki oddziaływania:
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” (działania nieinwestycyjne)
Wojewoda, Gmina, ewentualnie dotacje od sponsorów,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 151
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
pozytywnych wzorców. - Uświadomienie skutków
patologii społecznych.
- efektywność – odsetek osób, które podjęły pracę- liczba utrzymanych miejsc pracy90% zatrudnionych zostanie socjalizowanych poprzez pracę.10% osób reprezentujących negatywne kwestie społeczne znajdzie zatrudnienieW 90% zostanie podniesiony standard życia rodzin.
środki UE
PROJEKT POWSTANIA OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty zaangażowa
ne
Miernik do oceny realizacji
Źródła finansowani
a
1. Doprowadzenie do powrotu w środowisko rodzinne bezdomnego lub uzyskanie przez niego własnego mieszkania.
2.
- Pozyskanie lokalu, jego adaptacja oraz pozyskanie środków finansowych na ww. cel
- Zaangażowanie personelu.
- Zapewnienie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym.
Do 2011 roku
664 300zł + adaptacja budynku 200 000zł
Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu gminy Piaseczno i organizacje pozarządowe.
Wskaźniki produktu:- liczba obiektów (w szt.)- powierzchnia (w m2)- koszt jednego utworzonego/utrzymanego stanowiska pracy (w PLN)
Wskaźniki rezultatu:- liczba osób korzystających z ośrodka (w osobach)
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 152
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Doprowadzenie do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej bezdomnego.
3. Zmniejszenie liczby bezdomnych na terenie Piaseczna, zlikwidowanie zjawiska zamieszkiwania rur ciepłowniczych, śmietników, stacji kolejowej.
- Stały kontakt z Policją, PCK, Caritas, Prokuraturą, innymi organizacjami współpracującymi.
- Kontakt z rodzinami bezdomnych i umożliwienie im powrotu do środowiska.
- Zapewnienie wsparcia prawno-socjalnego w ubieganiu się o pomoc socjalną
Wskaźniki oddziaływania:- efektywność – odsetek osób, które wróciły do środowiskaliczba utrzymanych miejsc pracy (w szt.)
95% bezdomnych z terenu gminy zostanie objętych pomocą. 30% objętych pomocą powróci w środowisko rodzinne15% objętych pomocą otrzyma lokal socjalny
szczególnego ryzyka” (działania nieinwestycyjne)
Wojewoda, gmina, ewentualnie dotacje od sponsorów, środki UE.
PROJEKT POWSTANIA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ CHORYCH PSYCHICZNIE
Cele szczegółowe Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty zaangażowa
ne
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a
1. Doprowadzenie do sytuacji w której osoby starsze, niepełnosprawne i psychicznie chore
- Pozyskanie lokalu- Jego adaptacja i pozyskanie środków finansowych na ww. cel
Do 2007 roku
734 060zł + adaptacja budynku 200 000zł
Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu gminy
Wskaźniki produktu:- liczba obiektów (w szt.)- powierzchnia (w m2)
Wskaźniki rezultatu:
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.5
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 153
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wychodzą z domów i próbują samodzielnie funkcjonować
2. Doprowadzenie do umiejętności nawiązywania przez osoby starsze, niepełnosprawne i chore psychicznie nowych znajomości, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
3. Zapobieganie izolacji i zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym psychicznie.
- Zaangażowanie personelu
- Utworzenie grup terapeutycznych-Zapewnienie posiłku- Kontakt z rodzinami pensjonariuszy w celu zmiany postrzegania przez nich człowieka starszego, niepełnosprawnego i chorego psychicznie.
- Organizacja czasu wolego osobom objętym pomocą
Piaseczno i organizacji pozarządowych
- liczba osób korzystających z domu (w osobach)- koszt jednego utworzonego/ utrzymanego stanowiska pracy(PLN)
Wskaźniki oddziaływania:- liczba utrzymanych miejsc pracy (w szt.)- liczba funkcjonujących grup terapeutycznych
- 80% klientów OPS (osób starszych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie ) a zainteresowanych znajdzie pomoc- 50% wyrażających zgodę na umieszczenie w domu pomocy społecznej pozostanie w środowisku- 80% rodzin podopiecznych zostanie poinformowanych uczestników o istocie starości, niepełnosprawności i choroby psychicznej- 100% uczestników będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
„Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” (działania nieinwestycyjne)
Wojewoda, gmina, ewentualnie dotacje od sponsorów, środki UE
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 154
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
PROJEKT POWSTANIA OŚRODKA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres
realizacji
Szacowane koszty
(zł)
Instytucje i podmioty zaangażowa
ne
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a
1.Zapobieganie przemocy doświadczanej przez osoby przyjęte w miejscu zamieszkania.
2. Doprowadzenie do usamodzielnienia się w/w osób i zaadoptowania się w nowej rzeczywistości.
- Pozyskanie lokalu,jego adaptacja i pozyskanie środków finansowych na ww. cel.
- Zaangażowanie personelu
- Utworzenie grup terapeutycznych- Zapewnienie posiłków, schronienia, niezbędnego ubrania
- Stały kontakt z Policją, Prokuraturą i innymi instytucjami współpracującymi
- Stworzenie możliwości korzystania z pomocy prawnej
Do 2009 roku
711 100zł + adaptacja budynku 200 000zł
Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu gminy Piaseczno i organizacji pozarządowych, Policja
Wskaźniki produktu:- liczba obiektów (w szt.)- powierzchnia (w m2)
Wskaźniki rezultatu:- liczba osób korzystających z ośrodka (w osobach)- liczba utworzonych grup terapeutycznych- koszt jednego utworzonego/utrzymanego stanowiska pracy (w PLN)- ilość udzielonych porad prawnych- ilość wydanych posiłków
Wskaźniki oddziaływania:- liczba utrzymanych miejsc pracy (w szt.)- liczba funkcjonujących grup terapeutycznych
100% wykrytych ofiar przemocy i potrzebujących schronienia znajdzie niezbędną pomoc30% objętych pomocą usamodzielni się i będzie aktywnie rozwiązywać swoje
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” (działania nieinwestycyjne)
Wojewoda, gmina, ewentualnie dotacje od sponsorów, środki UE
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 155
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
problemy
Gminny kompleksowy program rozwoju rekreacji i sportu
Cele szczegółowe
Zadania/Działania
Zakładany okres realizacji
Szacowane
koszty[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowan
ia1. Opracowanie oraz realizacja spójnego systemu sportu, turystykii rekreacji w gminiewraz z planowąi celową organizacją imprez turystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych.
1/ Opracowanie i wdrożenie strategii organizacji sportu na terenie Gminy wraz z koncepcją rozwoju poszczególnych dyscyplinsportowych.
2/ Planowe działania w dziedzinie realizacji strategii funkcjonowania sportu na terenie Gminy wraz z rozwojem poszczególnych dyscyplin sportowych:a/
2004/ 2005
Działanie ciągłe do 2015 roku
2000 zł
490 000złrocznie
250 000złrocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR
Urząd Miasta i Gminy (Pracownik), Kluby i Stowarzyszenia Sportowe, Szkoły, ZEAS,
Opracowany dokument strategiiPoprawienie pozycji Gminy w Systemie Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego (obecnie 290 miejsce)
Uzyskanie przez Gminę miejsca wśród 100 najlepszych gmin w Systemie Sportu Młodzieżowego w województwie/ kraju
Liczba osób uprawiających poszczególne dyscypliny,Liczba zorganizowanychi przeprowadzonych imprezLiczba uczestników poszczególnych imprez,Wyniki zawodników gminy podczas organizowanych imprez
Budżet Gminy
Budżet Gminy, GOSiR,Kluby – środki własne, sponsoring
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 156
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Sporty wiodące (A) (la, tenis stołowy, p. koszykowa kobiet, p. nożna, pływanie) – akcje naborowe, system zawodów cyklicznych, dopłaty do udziału w zawodach szczebla regionalnego oraz centralnego, konsultacje oraz treningi w czasie wakacji etc. Patrz – strategia rozwoju dyscyplin sportowych w Gminie Piaseczno
b/ Sporty podstawowe (B) (8 sportów do uprawiania których istnieje dobra baza i jest zapotrzebowanie społeczne, ale w chwili obecnej nie
200 000złrocznie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 157
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
ma możliwości kontynuacji w kategorii seniora na poziomie wyczynu sportowego) - (jak wyżej ale mniejszy zakres działalności oraz niższy poziom rywalizacji sportowej) Patrz – Strategia rozwoju dyscyplin sportowych w Gminie Piaseczno.c/ Sporty uzupełniające (C) (8 sportów, gdzie istnieją ograniczone warunki rozwoju ale istnieje potrzeba ich uprawiania z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Patrz – Strategia rozwoju dyscyplin sportowych w Gminie Piaseczno
40 000złrocznie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 158
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3/ Opracowanie i wdrożeniesystemu sportowo – rekreacyjnych szkolnych, międzyszkolnych, miejskichoraz gminnych imprez sportowych dla mieszkańców Miasta i okolic
2005/2006
5000 zł Urząd Miastai Gminy (Pracownicy), GOSiR, szkoły, SKS-y, UKS-y, kluby i stowarzyszenia sportowe
Liczba osób uprawiających poszczególne dyscypliny,Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych imprez ,Liczba uczestników poszczególnych imprez,Wyniki zawodników gminy podczas organizowanych imprez
Budżet Gminy, GOSiR,Kluby – środki własne, sponsoring
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 159
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
4/ Realizacja oraz rozwój systemu sportowo-rekreacyjnych szkolnych,międzyszkolnych, miejskich oraz gminnych imprez sportowych dla mieszkańców Miasta i okolic:
a/ System Gminnej Olimpiady Młodzieży (zima - lato) Patrz regulamin GOMł.b/ System zawodów międzyklasowych w Gminie (4 000 uczniów x 10zł uczeń)c/ Inne zawody dla dziecii młodzieży (18 szkół x 1000zł szkoła)
Działanie ciągłe do 2015 r.
100 000zł rocznie
42 000 zł
40 000 zł
18 000 zł
Urząd Miastai Gminy (Pracownicy), GOSiR, szkoły, SKS-y, UKS-y, kluby i stowarzyszenia sportowe
Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych imprez sportowych,Liczba zawodników uczestniczących w imprezach sportowychLiczba widzów przybywających na imprezy sportoweWzrost liczby mieszkańców Miasta i okolic biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych w różnych grupach wiekowych od poziomu 1-2% (tj 600-1000) do wyższego Liczba uczestników/zawodników biorących udział w olimpiadzie młodzieżyLiczba szkół biorących udział w olimpiadzie młodzieży.
Budżet Gminy,GOSiR
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 160
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
5/ Opracowanie i wdrożenie systemu rekreacyjno-turystycznych szkolnych, międzyszkolnych, miejskich oraz gminnych akcji, działań i zlotów
2005/2006
2000 zł Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, kluby sportowe, lokalne organizacje turystyczne czy osiedlowe itp.
Opracowany dokument/system rekreacyjno-turystycznych gminnych akcji i działań
Budżet Gminy
6/ Realizacja oraz rozwój systemu rekreacyjno- turystycznych szkolnych, międzyszkolnych, miejskich oraz gminnych akcji, działań i zlotów
a/ Młodzież szkolna – 20 szkół x 2 x 30 osób x 10zł uczeń b/ Mieszkańcy – ca 1000 (2%) x 10zł
Działanie ciągłe do 2015 roku
22 000 złrocznie
12 000 złrocznie
10 000 zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, kluby sportowe, lokalne organizacje turystyczne czy osiedlowe itp.
Wzrost liczby mieszkańców Miasta i okolic biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych w różnych grupach wiekowych z 1-2% (tj 600-1000) do 5% (3000)Liczba zorganizowanych akcji, zlotów
Budżet Gminy, GOSiR,Grupy i stowarzyszenia szkolne oraz regionalne – środki własne, kluby sportowe
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 161
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
7/ Opracowanie i wdrożenie „Gminnego Program Masters” oraz Gminnego Programu Grup rekreacyjno-sportowychi turystycznych dla ludności w wieku „średnim” oraz emerytalnym
2006/2007
2000 zł Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR (Komitet Organizacyjny), kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia i grupy sportowe
Opracowany i wdrożony „Gminny Program Masters”
Budżet Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 162
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
8/ Kontynuacja i doskonalenie „Gminnego Program Masters” oraz Gminnego Programu Grup rekreacyjno-sportowych i turystycznych dla ludności w wieku „średnim” oraz emerytalnym
a/ Liga Masters – p. nożna, p. siatkowa, p. koszykowa, tenis stołowy, tenis ziemny
b/ Otwarte Mistrzostwa Gminy Masters
c/ Grupy rekreacyjno-sportowe w wieku „średnim” oraz emerytalnym.
Działanie ciągłe do 2015 roku
65 ooo zł rocznie
25 000 złrocznie
20 000 złrocznie
20 000 zł
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR (Komitet Organizacyjny), kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia i grupy sportowe
Wzrost liczby mieszkańców Miasta i okolic biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych w różnych grupach wiekowych z poziomu poniżej 0.5% (tj 300) do 3,6% tj. 2200 osób
Wzrost liczby mieszkańców Miasta i okolic biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych w różnych grupach wiekowych z poziomu poniżej 0.5% (tj 300) do poziomu 1-2% (600-1000) lub wyższego.
Liczba regularnych uczestników (wiek poprodukcyjny) w systemie współzawodnictwa na poziomie 2-3% populacji (tj 1500 - 2000)
Wdrożenie regularnego/zorganizowanego systemu współzawodnictwa sportowego dla wspomnianych kategorii wiekowych
Budżet Gminy, GOSiR,Grupy, zespoły i stowarzyszenia – środki własne, kluby sportowe, sponsoring
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 163
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
9/ Opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Grup „aktywnego spędzania wolnego czasu” dla młodzieży z tzw. „środowisk defaworyzowanych”
2007/2008
2000 zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, ZEAS, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Wydział Prewencji – Policja, lokalne stowarzyszenia i grupy środowiskowe
Opracowany i wdrożony program
Liczba zaangażowanych podmiotów i instytucji
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodki Prewencji, sponsoring
10 /Kontynuacja i rozwój Gminnego Programu Grup „aktywnego spędzania wolnego czasu” dla młodzieży z tzw. „środowisk defaworyzowanych” (około 20 szkół po 20 osób)
a/ Opieka + instruktażb/ Sprzętc/ Dożywianie
Działanie ciągłe do 2015 roku
50 000 zł rocznie
28 000 zł
15 000 zł7 000 zł
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, ZEAS, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Wydział Prewencji – Policja, lokalne stowarzyszenia i grupy środowiskowe
Zmniejszenie przestępczości i przejawów wandalizmu wśród młodzieży z naszej Gminy – I półrocze 2004 (przestępstwa i wykroczenia 130, 46 dzieci regularnie pijących alkohol oraz 11 przechowujących narkotyki, 237 dzieci z zagrożonych domów)
Zmniejszenie przestępczości i przejawów wandalizmu wśród młodzieży z naszej Gminy do 25% stanu początkowego tj. za I półrocze 2004
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR,
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ośrodki
Prewencji, sponsoring
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 164
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
11/ Opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Grup rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych dla tzw. „grup podwyższonego ryzyka” (cukrzyca, nadwaga, ciśnienie etc)
2008/2009
2000 zł Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, lokalne grupy np. Osiedlowe
Opracowany i wdrożony program
Poprawa stanu zdrowotnego społeczeństwa i zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz ilości zgonów w Gminie Piaseczno – (obecnie w roku 2003 zanotowano gruźlica 40 przypadków, cukrzyca 500, niedokrwistość 80, choroby układu krążenia 2300, dychawica oskrzelowa 950)
Budżet Gminy
12/ Kontynuacja i rozwój Gminnego Programu Grup rekreacyjno- sportowych oraz turystycznych dla tzw. „grup podwyższonego ryzyka” (cukrzyca, nadwaga ciśnienie etc.) – 4 grupy po 20 osób (4 godz. tygodniowo przez 50 tyg.)
a/ Prowadzący 10zł/godzb/ Sprzęt
Działanie ciągłe do 2015 roku
20 000 zł rocznie
8 000 zł
12 000 zł
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, lokalne grupy np. Osiedlowe
Poprawa stanu zdrowotnego społeczeństwa i zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz ilości zgonów. Zlikwidowanie występowania gruźlicy, zmniejszenie o 25-50% zachorowalności na choroby układu krążenia, dychawicy oskrzelowej i nadwagi związanej często z cukrzycą.Wydłużenie średniej długości życia o 1-2 lata w porównaniu do stanu wyjściowego tj za rok 2003
Budżet Gminy, GOSiR, kluby, zorganizowane grupy pod kierunkiem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego – środki własne, dotacje
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 165
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
13/ Opracowanie i promocja Programu Turystyki Weekendowej
2005/2006
5000 zł Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR (Specjalista Turystyki), lokalne Koło PTTK, szkolne/osiedlowe/lokalne koła turystyczne etc
Opracowany program Budżet Miasta i Gminy
14/ Realizacja Programu Turystyki Weekendowej (piesza, rowerowa, narciarstwo nizinne etc.) – 5 noclegowni po 20 –30 kompletów nart, rowerów oraz inny sprzęt sportowy
a/ Prowadzący b/ Sprzętc/ Remonty /konserwacje
Działanie ciągłe do 2015 roku
100 000zł rocznie
68 000 zł7 000 zł25 000 zł
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), GOSiR (Specjalista Turystyki), lokalne Koło PTTK, szkolne koła turystyczne etc
Wdrożenie regularnego/zorganizowanego systemu imprez turystycznych na terenie Gminy – liczba zorganizowanych imprezUdział 5% (3000) mieszkańców Gminy rocznie w zorganizowanych formach turystyki Podwojenie tej liczby o osoby przyjezdne (szczególnie z terenów Ursynowa i innych dzielnic Wa-wy)
Budżet Gminy, GOSiR, dopłaty ze środków Unii EuropejskiejTurystyczne grupy i stowarzyszenia lokalne, szkolne, osiedlowe etc – środki własne, sponsoring
15/ Opracowanie i promocja Programu Rozwoju Turystyki na terenach wiejskich (turystyka wiejska, agroturystyka)
2007/2008i działanie ciągłe do 2015 r.
100 000 zł i50 000 zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), Biura Turystyczne
Udział około 3000 osób przyjezdnych rocznie w zorganizowanych formach wypoczynku biernego i czynnego na terenie naszej Gminy
Budżet Gminy, dopłaty ze środków Unii Europejskiej
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 166
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
16/Program Promocji Walorów Turystycznych Gminy
2006/2007 + działanie ciągłe do 2015
100 000 złi 50 tys. zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), Biura Turystyczne
Stały wzrost udziału osób przyjezdnych w zorganizowanych formach wypoczynku i wypoczynku czynnego na terenie naszej Gminy
Budżet Gminy, dopłaty ze środków Unii Europejskiej
17/ Opracowanie i uruchomienie systemu pełnej informacji turystycznej
(oznakowanie, przewodniki, punkty informacyjne etc)
2006/2007 + działanie ciągłe do 2015
100 000zł i 50 000 zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista), Biura Turystyczne
Opracowany i uruchomiony systemOznakowane km tras turystycznychWydane ilości przewodnikówUruchomione i działające punkty informacyjneLiczba osób korzystających z tras turystycznych, z punktów informacyjnych;Stały wzrost udziału osób przyjezdnych w zorganizowanych formach wypoczynku i wypoczynku czynnego na terenie naszej Gminy.
Budżet Gminy, dopłaty ze środków Unii Europejskiej
18/ Ujęcie wszystkich wspomnianych powyżej działań w jeden planowy, zintegrowany system
Działanie ciągłe do 2015 roku
3 000 zł rocznie
Urząd Miasta i Gminy (Specjalista),
Stały wzrost udziału osób przyjezdnych w zorganizowanych formach wypoczynku i wypoczynku czynnego na terenie naszej Gminy do ok. 30 000 osób rocznie tj. 10x
Budżet Gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 167
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Modernizacja oraz rozbudowa bazy na miarę wymogów prawidłowego szkoleniai organizacji imprez sportowych, masowych form współzawodnictwa sportowego oraz rekreacji
A/ KS Piaseczno
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1/ Boisko do p. nożnej o nawierzchni trawiastej w połączeniu z boiskiem do baseballa 2/ Wykonanie ogrodzenia do w/w boiska3/ Renowacja głównej płyty boiska4/ Remont i modernizacja budynku klubowego5/ Boisko do p. nożnej o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem6/ Budowa systemu parkingowego wokół boisk7/ Budowa bieżni na stadionie8/ Modernizacja
2006
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2006
350 000zł
100 000zł
30 000zł
100 000 zł
200 000 zł
1 800 000zł
500 000zł
800 000zł
50 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt.)Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2)Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej (m2)Liczba nowych miejsc noclegowych (m2)Wskaźniki rezultatu : Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury noclegowej (osobodzień)
ZPORR3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury 75% dofinansowania
Środki własne klubu i gminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii EuropejskiejŚrodki ze związków sportowych w związku z organizacją akcji sportowych, tj. klasy piłki nożnej, organizacja turniejów etc,sponsorzy prywatni
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 168
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
terenów za bramkami na główn. płycie boiska9/ Budowa trybuny między boiskami z bieżnią syntetyczną 80m pod trybuną (do treningu)10/ Budowa trybuny głównej z pomieszczeniami socjalnymi11/ Budowa hotelu klubowego12/ Poszerzenie terenów kompleksu sportowego o tereny poza rzeką Jeziorką
2007
2009
2010
2006
1 500 000zł
3000 000zł
12000 000zł
3000 000 zł
Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach sportowych i turystycznych (szt.)Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku (osoby)Wskaźniki oddziaływania : Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji (szt.)Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki (po 2 latach) (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Liczba zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachLiczba zgrupowań i akcji obozowych przeprowadzonych na obiektach klubowychLiczba imprez sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowaniaLiczba imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym (obecnie 630)
oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 169
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Jeżeli na liście wskaźników nie występuje wskaźnik opisujący któreś z zadań/działań, można zgłosić to w Urzędzie Marszałkowskim i uzasadnić, że jest to ważny wskaźnik.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 170
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
B/ LKS Jedność Żabieniec
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1. Wykup terenu pod budowę dwóch boisk treningowych2. Budowa boisk trawiastych3. Przebudowa trybuny głównej4. Budowa boiska do gier (tenis, p. koszykowa, p. siatkowa o nawierzchni syntetycznej)5. Budowa bieżni tartanowej6. Rozbudowa budynku klubowego w połączeniu z budową hali sportowej7. Naprawa ogrodzenia
2006
2007
2008
2006
2008
2008
2011
2007
150 000zł
1500 000zł
200 000 zł
100 000zł
250 000 zł
800 000zł
9 0000000zł
100 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2)Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Wskaźniki rezultatu:Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach sportowych i turystycznych (szt.)Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)
ZPORR 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Środki własne klubu i gminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 171
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychWskaźniki oddziaływania:Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Wyniki klubu na arenie krajowej w kategorii seniorów Wyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego - awans do pierwszych 200 klubów w Polsce (obecnie 882)Ilość zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachIlość zgrupowań i akcji obozowych przeprowadzonych na obiektach klubowychIlość zawodów sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowaniaIlość imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym
Jeżeli na liście wskaźników nie występuje wskaźnik opisujący któreś z zadań/działań, można
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 172
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
C/ LKS „Perła” Szczaki Złotokłos
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1. Oświetlenie boiska do piłki nożnej
2. Budowa trybun 3. Renowacja płyty boiska4. Rozbudowa zaplecza sportowego5. ogrodzenie boiska6. instalacja wod.- kan.
2006
2006
2005/62006
2008
20052005
10 000zł
20 000 zł
50 000zł60 000zł
100 000zł
15 000 zł5 000 zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2)Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych, dydaktycznych, społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)
Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
ZPORR3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Środki własne klubu i gminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 173
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Wyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego- ponad 20pkt i miejsce w 1000 – docelowo 500 (obecnie brak)Ilość zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachIlość zgrupowań i akcji obozowych przeprowadzonych na obiektach klubowychIlość zawodów sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowaniaIlość imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 174
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
D/ LKS „Sparta” JazgarzewCałościowy projekt zagospodarowania i budowy obiektu sportowego.1.oświetlenie boiska2.budowa toru rowerowego3.wykup gruntów przyległych pod boisko i urządzenia4. budowa kortów tenisowych5.boisko z nawierz. Syntetyczną6. rozbudowa pom. Socjalnych7. renowacja płyty
2006
20062006
2008
20082009
2010
2005
25 000zł
40 000zł10 000zł
1000 000zł
80 000zł2000 000zł
250 000zł
15 000 zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki odpowiednio do zakresu zamierzonych pracWyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego- ponad 20pkt i miejsce w 1000 – docelowo 800 (obecnie brak)Ilość zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachIlość zgrupowań i akcji obozowych przeprowadzonych na obiektach klubowychIlość zawodów sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowaniaIlość imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym
Środki własne klubu i gminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
E/ KS „Victoria” Głosków
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1. Renowacja
2006
2005
250 000zł
10 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2)Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)
ZPORR3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Środki własne klubu i gminyŚrodki z
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 175
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
głównej płyty boiska2. Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku treningowym3. Budowa systemu parkingowego4. Rozbudowa trybuny głównej z zadaszeniem5. Rozbudowa i remont budynku klubowego6. Oświetlenie płyty głównej7. Budowa studni głębinowej8. Budowa kortu tenisowego
2006
2007
2007
2010
2005
2005
2008
40 000zł
32 000zł
60 000zł
80 000zł
5 000zł
6 500zł
35 000zł
Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Długość wymienionej instalacji (mb)Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach sportowych i turystycznych (szt.)Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychWskaźniki oddziaływania:Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)
dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 176
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez (osoby);Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt);Wyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego- ponad 20pkt i miejsce w 1000 – docelowo 800(obecnie brak);Ilość zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachIlość zgrupowań i akcji obozowych przepr. na obiektach klubowych;Ilość zawodów sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowania;Ilość imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym.Jeżeli na liście wskaźników nie występuje wskaźnik opisujący któreś z zadań/działań, można zgłosić to w Urzędzie Marszałkowskim i uzasadnić, że jest to ważny wskaźnik.
F/ KS „Laura” Chylice
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Zarząd Klubu
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt)
ZPORR3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 177
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy1. Budynek socjalny i pomieszczenia klubowe2. Boisko treningowe o naw. trawiastej3. Budowa trybun i zadaszenie4. Zakup sprzętu do koszenia trawy5. Modernizacja oświetlenia boiska głównego6. Oświetlenie boiska treningowego7. Budowa parkingu dla autokarów i powiększenie parkingu dla sam.os.8. Wyposażenie sali w trenażery do treningu ogólnorozwojowego9. Zakup sprzętu
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2009
15 000zł
135 000zł
20 000zł
15 000zł
3 500zł
10 000zł
5 000zł
20 000zł
50 000zł
10 000 zł
35 000zł
100 000zł
100 000zł
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2)Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno -edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Długość wymienionej instalacji (mb)Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach sportowych i turystycznych (szt.)Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt.)
Środki własne klubu i gminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 178
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
do tenisa stołowego10. Monitoring budynku i terenu11. Modernizacja płyty głównej boiska 12. Wykonanie prawidłowego ogrodzenia wokół boiska13. Budowa ogródka ćwiczeń
2010 50 000złLiczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychWskaźniki oddziaływania:Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Wyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego- ponad 20pkt I miejsce w 1000 (obecnie brak)Ilość zajęć treningowo-szkoleniowych przeprowadzonych na obiektachIlość zgrupowań i akcji obozowych przeprowadzonych na obiektach klubowychIlość zawodów sportowych dla różnych kategorii wiekowych oraz o różnym poziomie zaawansowaniaIlość imprez o charakterze rekreacyjnym i masowymJeżeli na liście wskaźników nie występuje wskaźnik opisujący któreś z zadań/działań, można zgłosić to w Urzędzie Marszałkowskim i uzasadnić, że jest to ważny wskaźnik.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 179
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
G/ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1. Nabycie terenów pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego2. Budowa Hali Sportowo-widowiskowej z zapleczem i pomieszczeń socjalnych3. Budowa Centrum Pływania i Zabaw w Wodzie
2006
2007
2008 /9
2010/2012
350 000zł
4000 000zł
12000 000zł
15000 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, związki, stowarzyszenia oraz organizacje sportowe/rekreacyjne etc
Wskaźniki produktu:Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach sportowych i turystycznych (szt.)
Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Wskaźniki oddziaływania:
ZPORR 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Budżet Gminy,środki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej,środki ze związków sportowych w związku z organizacją akcji sportowych jak klasy piłki nożnej, organizacja rozgrywek szczebla centralnego np. OOMł, wojewoda etc, sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 180
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Wyniki klubu na arenie krajowej w systemie współzawodnictwa młodzieżowego- ponad 20pkt I miejsce w 1000 (obecnie brak)Współuczestnictwo we wszystkich niemal działaniach przedstawionych w p. 1 i p.2Wzrost pozycji gminy w rankingach współzawodnictwa sportowego, uczestnictwa w różnych formach działalności ruchowej wg wskaźników przedstawionych w p.1
Jeżeli na liście wskaźników nie występuje wskaźnik opisujący któreś z zadań/działań, można zgłosić to w Urzędzie Marszałkowskim i uzasadnić, że jest to ważny wskaźnik.
H/ Fitness Klub
- Lokalizacja i wykup gruntów
2010 2000 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Wskaźniki produktu:Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)
ZPORR 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 181
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- Całościowy projekt zagospodarowania i budowy:1. Sale ćwiczeń, siłownie i sanitariaty2. Gabinety odnowy, salony, poradnie etc
2011
2012 /13
20014 / 15
200 000zł
6000 000zł
6000 000zł
Otwartego, związki, stowarzyszenia oraz organizacje sportowe/rekreacyjne etcGrupy rehabilitacyjne, kosmetyczne itd
Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychWskaźniki oddziaływania:Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora SportowegoŚrodki z Unii Europejskiej, sponsorzy oraz inwestorzy prywatni albo grupowi
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 182
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej I wzrost efektywności działania klubów wg wskaźników przedstawionych w p.2
I/ Sporty wodne
1.Oczyszczenie koryta rzeki ze szczególnym uwzględnieniem okolic zalewu w Zalesiu Dolnym2.Przystań sportów wodnych w Zalesiu Dolnym z wypożyczalnią sprzętu, miejscami noclegowymi z zapleczem gastronomicznym
2005–2008
2008-2010
1000 000zł
1200 000zł
Urząd Miasta i Gminy, Referat Ochrony Środowiska, GOSiR, PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne
Wskaźniki produktu : Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt)Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2)Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m2)Liczba obiektów wyposaż. w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-edukacyjny (szt)Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych (szt)Powierzchnia obiektów wyp. w sprzęt sportowy/dydaktyczny/społeczno-ekonomiczny (m2)Liczba zmodernizowanych zbiorników małej retencji (szt)Pojemność zmodernizowanych zbiorników małej retencji (szt)Długość wybudowanych
ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Środki własne gminy, środki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 183
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
elementów zapobiegających powodziom (km)Długość zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom (km)Wskaźniki rezultatu:Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby)Liczba nowych miejsc pracy (szt)Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnychOgraniczenie prędkości filtracji wałów przeciwpowodziowych (%)Powierzchnia terenu zabezpieczonego przed powodzią (ha)Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią (szt)Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych (szt)Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt)Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami (szt)Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby)
Wskaźniki oddziaływania:
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 184
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt.)Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) (osoby)Liczba imprez sportowych (szt.)Liczba uczestników imprez sportowych (osoby)Liczba utrzymanych miejsc pracy (po okresie 2 lat) (szt)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) (szt)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki (szt)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) (osoby)Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (osoby)Liczba osób pozytywnie oceniających rezultaty w zakresie poprawy ochrony przeciwpowodziowej (osoby)Współuczestnictwo we wszystkich niemal działaniach przedstawionych w p.1g, h, i, wszystkich
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 185
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
J/ Noclegi turystyczne
Sieć schronisk młodzieżowych i tanich noclegowni dla turystów w atrakcyjnych miejscach z zapleczem gastronomicznym oraz wypożyczalniami sprzętu tj. rowery, narty biegowe (5 noclegowni)
Działania ciągłe w latach 2008-2015
5000 000zł
Urząd Miasta i Gminy, Referat Ochrony Środowiska, GOSiR, PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne
Wskaźniki produktu:Nowe miejsca noclegowe (szt)Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt)Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych (szt)Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby)
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) (szt)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki (szt)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) (osoby)Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (osoby)Udział 5% (3000) mieszkańców Gminy rocznie w zorganizowanych formach turystyki Powielenie tej liczby o osoby przyjezdne (szczególnie z terenów Ursynowa i innych dzielnic Wa-wy), oraz osób korzystających doraźnie
ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Środki własne gminy, środki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 186
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
K/ Szlaki turystyczne
System ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych z możliwością dotarcia do atrakcyjnych miejsc czy noclegowni
Działania ciągłe w latach 2006-2015
10 000 000 zł
Urząd Miasta i Gminy, Referat Ochrony Środowiska, GOSiR, PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne
Wskaźniki produktu:Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km)Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych (km)
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych (szt)Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt)Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby)
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) (szt)Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) (szt)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki (szt)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) (osoby)Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (osoby)Udział 5% (3000) mieszkańców Gminy rocznie w zorganizowanych formach turystyki
ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Środki własne gminy, środki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 187
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Powielenie tej liczby o osoby przyjezdne (szczególnie z terenów Ursynowa i innych dzielnic Wa-wy), oraz osób korzystających doraźnie
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 188
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
L/ Miejsca biwakowe
Bazy turystyczne „otwarte” doprzebywania i wypoczynku w terenie (10 baz)
Działania ciągłe w latach 2006-2010
200 000zł
Urząd Miasta i Gminy, Referat Ochrony Środowiska, GOSiR, PTTK oraz lokalne organizacje turystyczne
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt)Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych (szt)Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby)
Wskaźniki oddziaływania:Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) (szt)Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki (szt)Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) (osoby)Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (osoby)Udział 5% (3000) mieszkańców Gminy rocznie w zorganizowanych formach turystyki Powielenie tej liczby o osoby przyjezdne (szczególnie z terenów Ursynowa i innych dzielnic Wa-wy), oraz osób korzystających doraźnie
ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie
Środki własne gminy, środki z Unii Europejskiej,sponsorzy oraz inwestorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 189
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Zrównanie statusu kultury fizycznej, wychowaniafizycznego oraz sportu z innymidziedzinami życia szkolnego i społecznego wraz z ciągłą edukacjąspołeczeństwai inicjatywy dążące do wzrostu poziomu jakości spędzania
1/ Zebrania i prelekcje dla wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów (15 szkół x 2 x (1godz) 1godz = 50zł
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2005 /6 1 500zł
rocznie
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, ZEAS oraz szkoły/instytucje oświatowe
Ilość prelekcji ca 30/ rocznieStały wzrost ilości osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej(patrz wskaźniki w punkcie 1)
Urząd Miastai Gminy, Biuro Promocji i Reklamy, GOSiR, ZEAS, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, szkoły - środki własne
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 190
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
czasu wolnego wrazz dbałościąo zdrowie.
2/ Karnety tygodniowe, miesięczne, półroczne i roczne uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego korzystania z obiektów sportowych (20 osób x 20 szkół) 2 x tygodniowo x 35 tygodniKoszt jednost. 5 zł
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2006/2007
140 000zł Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, PTTK, kluby sportowe, lokalne organizacje turystyczne, osiedlowe itp
Stały wzrost ilości osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej, spadek przestępczości na terenie Gminy oraz spadek ilości zachorowań (patrz wskaźniki w punkcie 1)
Urząd Miastai Gminy, kluby sportowe, GOSiR, sponsorzy, koła osiedlowe, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa OtwartegoPTTK, lokalne organizacje turystyczne, osiedlowe itp.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 191
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3/ System kształcenia i „permanentnego doskonalenia zawodowego” kadry nauczycielskiej, trenerskiej oraz instruktorskiej dla potrzeb kultury fizycznej i sportu 20 osób (średnio 1 ze szkoły) rocznieKoszt–około 6000zł/ rok albo kurs
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2006/2007
60 000zł rocznie
Urząd Miastai Gminy, GOSiR, ZEASSamorząd Szkolny
Polepszenie poziomu i efektywności zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych mierzone wskaźnikami jak w punkcie 1.
Urząd Miastai Gminy, MENiS, GOSiR, kluby sportowe, związki sportowe wojewódzkie oraz krajowe, szkoły
4/ System dopłat do kolonii, półkolonii oraz obozów sportowycha. Zima20 szkół (10 osób x 10 dni)Koszt jednostkowy 50zł/dzieńb. Lato20 szkół (20 osób x 20 dni)Koszt 40zł/dzień
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2006/ 7
420 000zł
100 000zł
320 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, ZEASSamorząd Szkolny, inne organizacje młodzieżowe oraz społeczne
Stały wzrost ilości osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej i sportu Spadek przestępczości na terenie Gminy (Patrz wskaźniki w punkcie 1) Wzrost ilości dzieci/młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku letniego z poziomu 10% (ca 1000)do poziomu 70-80% (ca 3 000)
Urząd Miastai Gminy, kluby sportowe, GOSiR, sponsorzy, koła osiedlowe, Ośrodek Pomocy Społecznej
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 192
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
5/ Fundusz gminny dopłat do kosztów ponoszonych z tytułu uprawiania sportu kwalifikowanego dla młodzieży utalentowanej sportowo z tzw. „środowisk defaworyzowanych” Przy 20 szkołach średnio po 5 osób przez 50 tyg. Koszt 50zł/tydzień 1. Treningi 2. Sprzęt
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2006/2007
300 000zł
250 000zł50 000zł
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, MENiS, ZEASSamorząd Szkolny, inne organizacje -sportowe
Uzyskanie przez Gminę miejsca wśród 100 najlepszych gmin w Systemie Sportu Młodzieżowego
Urząd Miasta i Gminy, kluby sportowe, wojewódzkie oraz krajowe związki sportowe, GOSiR, sponsorzy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 193
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
6/ Fundusz gminny dopłat do kosztów ponoszonych z tytułu udziału w grupach rekr.-sport.-turystycznych dla mieszkańców w wieku emerytalnym 80 osób x 50 tyg.Koszt jednostkowy 10 zł/tydzień
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2008/2009
40 000zł Urząd Miastai Gminy, GOSiR, grupy miejskie oraz osiedlowe
Wysokość wydatkowanych kwot na działanie grup rekreacyjno – sportowo -turystycznychLiczba osób uczestniczących w grupach
Urząd Miastai Gminy, kluby sportowe, GOSiR, sponsorzy, koła miejskie czy osiedlowe, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, środki własne
7/ Fundusz gminny dopłat do kosztów ponoszonych z tytułu udziału w czynnym wypoczynku w tzw. grupachpodwyższonego ryzyka4 osoby x 20 szkół x 50 tyg.Koszt jednostkowy 10 zł/tydzień
Działanie ciągłe do roku 2015Inicjacja 2007/2008
40 000zł Urząd Miasta i Gminy, GOSiR,Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, grupy miejskie oraz osiedlowe
Wysokość wydatkowanych kwot na działanie grup rekreacyjno – sportowo -turystycznychLiczba osób uczestniczących w grupach
Urząd Miastai Gminy, kluby sportowe, GOSiR, sponsorzy, koła miejskie czy osiedlowe, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, środki własne.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 194
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Gminny kompleksowy program wychowania fizycznego oraz sportu dzieci i młodzieży
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucjei podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 195
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
1.Opracowanie oraz realizacja spójnego systemu wychowania fizycznego oraz wychowania poprzez sport, dzieci i młodzieży w gminie Piaseczno
- a/ Opracowanie i wprowadzenie do realizacji standardowego testu sprawności fizycznej wraz z analizą sprawności dzieci i młodzieży gminy.
- b/ Permanentna kontynuacja testu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży wraz z analizą
- c/ Program zajęć pomocniczych oraz lekcji pokazowych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego w zakresie zajęć ruchowych z dziećmi - d/ Kontynuacja programu pomocy dla nauczycieli nauczania zintegrowanego w zakresie zajęć ruchowych z dziećmi- e/ Opracowanie oraz realizacja systemu regularnych szkolnych, międzyszkolnych i gminnych rozgrywek sportowych w oparciu o kalendarz imprez sportowych dla dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy
2004/2005
Działanie ciągłe do roku 20152006/2007
Działanie ciągłe do roku 2015
2006/2007
17 000zł
15 000 zł rocznie
25 000zł
30 000zł
100 000zł
Szkoły, ZEAS, Urząd Miasta i Gminy (Specjalista)Szkoły, ZEAS, Urząd Miasta i Gminy (Pracownik)Szkoły, ZEAS (Doradca Metodyczny) Urząd Miasta i Gminy (Specjalista)Szkoły, ZEAS (DoradcaMetodyczny) Urząd Miasta i Gminy (Specjalista)Gmina – Biuro Informacji iPromocji, GOSiR, Samorządy
Min 90 % uczniów (tj. 3500) szkół gminnych objętych testem
Utrzymanie lub wzrost wskażnika uczestnictwa w teście oraz 50% wzrost sprawności przeciętnej ucznia do 2015 roku w odniesieniu do stanu początkowego mierzonego załączonym testem Min 80% uczniów (tj. 1000) kl 2,3 szkół gminnych uczestniczących regularnie i chętnie w zajęciach w.f.
Wzrost wskażnika regularnego uczestnicwa w zajęciach w.f-u do 95% do roku 2015
Min 50% uczniów (tj. 2000) szkół gminnych uczestniczących regularnie w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
Budżet Gminy, GOSiR, ZEAS, szkoły – środki własne SZS oraz ewentualnie z dotacji i sponsoringu
j.w.
Budżet Gminy, GOSiR, MENiS,
Budżet Gminy, GOSiR, ZEAS, SZS, MENiS,Kluby sportowe, wojewódzkie związki sportowe oraz ewentualnie z dotacji i sponsoringu
- f/ Kontynuacja systemu Działanie 100 000zł Min 75% uczniów (tj. 3000)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 196
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
regularnych szkolnych, między szkolnych i gminnych rozgrywek sportowych w oparciu o kalendarz imprez sportowych dla dzieci oraz młodzieży Gminy.
- g/ Utworzenie klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w każdej szkole
- h/ Klasy sportowe uprofilowane na dyscyplinę sportu lub inter-dyscyplinarne (w zależności od dyscypliny sportu) w szkołach
gimnazjalnych
- i/ Klasy Mistrzostwa Sportowego -szkoła średnia
- j/ System pomocy (zajęć wyrównawczych – przedmiotowych) dla uczniów biorących udział w procesie ‘wyczynu sportowego’
ciągłe do roku 2015
2006 – 2015Działanie ciągłe
2007 - 2015Działanie ciągłe
2008 - 2015Działanie ciągłe
2006 - 2015Działanie ciągłe
rocznie
525 000zł
1 470 000zł rocznie1 rok 1/32 rok 2/33 rok cała suma
315 000złrocznie1 rok 1/32 rok 2/33 rok cała suma35 000zł
Gmina- Biuro Informacji iPromocji, GOSiR, Samorządy Szkolne, SKS-y, UKS-y, SZS.
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, ZEAS, Samorząd Szkolny
Urząd Miasta i Gminy, GOSiR, ZEAS, Samorząd Szkolny, kluby sportowe i stowarzysz., wojewódzkie związki sportowej.w.
ZEAS, Samorząd Szkolny, kluby sportowe i stowarzyszenia
szkół gminnych uczestniczących regularnie w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
Jedna klasa w szkole na poziomie nauczania kl 4-6 z rozszerzonym do 6 godz programem wychowania fizycz.
Udział we współzawodnictwie w Systemie Sportu Młodzieżowego wszystkich dyscyplin zakwalifikowanych do gr A,B do poziomu wojewódzkiego z przechodzeniem do poziomu rozgrywek centralnych
Udział we współzawodnictwie w Systemie Sportu Młodzieżowego wszystkich dyscyplin zakwalifikowanych do gr A do poziomu rozgrywek centralnych z przechodzeniem do poziomu współzawodnictwa międzynarodowego Średnia ocena ucznia z klasy usportowionej lub sportowej powyżej średniej oceny ucznia danej szkoły
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 197
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Modernizacja oraz rozbudowa sportowych obiektów i urządzeń dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu dziecii młodzieży.
- a/ Szkoła Podstawowa nr 1 PiasecznoCałościowy projekt zagospodarowania i budowy1/ Boisko o wymiarach do p. ręcznej (sztuczna trawa)wielofunkcyjne 2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 80m zakończona skocznią w dal 3/ Boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią syntetyczną4/ Boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną5/ Plac do rzutówe/ Sala gimnastyczna (istniejąca) – modernizacja6/ Sala gimnastyczna – budowa
2004
2005
2006
2006
2006
20062007
2008
25 000zł
250 000zł
100 000zł
80 000zł
80 000zł
3 000zł1 000 000
7 000 000
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie Wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych. Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 198
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
- b/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu DolnymCałościowy projekt
Zagospodarowania i budowy
1/ Boisko o wym do p. ręcznej (sztuczna trawa)wielofunkcyjne 2/ Bieżnia lekkoatletyczna 80m czterotorowa z nawierzchnią syntetyczną zakończona skocznią w dal3/ Plac do rzutów4/ Boisko do p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną 5/ Ogródek do ćwiczeń sprawnościowych – budowa 6/ Sala gimnastyczna + budynek zaplecza socjalnego
2004
2005
2006
20062006
2006
2010
25 000zł
250 000zł
100 000
3 00080 000
100 000
6 000 000
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych.Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych. Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach).Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 199
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
C/ Filia Szkoły Podstawowej nr 5 (ul Nefrytowa)
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy 1/ Boisko o wymiarach do p. ręcznej (sztuczna trawa) wielofunkcyjne – 2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 80m zakończona skocznią w dal 3/ Boisko do p. koszykowej z nawierzchnią syntetyczną (Bingen)
2004
2006
2006
2006
22 000zł
250 000zł
100 000zł
80 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 200
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 201
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- d/ Szkoła Podstawowa w GłoskowieCałościowy projekt
zagospodarowania i budowy
1/ Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (podniesienie poziomu terenu)2/ Urządzenia lekkoatletyczne (skocznia, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia trawiasta3/ Boisko do p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną4/ Boisko do p. koszykowej z nawierzchnią syntetyczną5/ Kurtyny na sali gimnastycznej
2009
2004/2005
2006
2010
2010
2005
10 000zł
W realizacji
10 000zł
80 000zł
80 000zł
10 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 202
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- e/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu GórnymCałościowy projekt zagospodarowania i budowy -
Boisko do p. koszykowej i p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną
2005
2006
10 000zł
80 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 203
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- f/ Zespól Szkół w GołkowieCałościowy projekt
zagospodarowania i budowy
1/ Boisko o wymiarach do p. ręcznej (sztuczna trawa)wielofunkcyjne2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 80m zakończona skocznią w dal3/ Rzutnia do pchnięcia kulą4/ Budynek zaplecza socjalnego
5/ Zabezpieczenie (osłona sali)
2006
2007
2007
200720072006
25 000zł
250 000zł
100 000zł
3 000zł150 000zł10 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 204
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
oraz zdrowotności uczniów.
- g/ Zespół Szkół w ChylicachCałościowy projekt zagospodarowania i budowy
1/ Boisko do p. koszykowej z nawierzchnią syntetyczną 2/ Boisko do p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną
3/ Bieżnia syntetyczna czterotorową 80m zakończona skocznią w dal
4/ Rzutnia do pchnięcia kulą
2006
2007
2007
2007
2007
15 000zł
80 000 zł
80 000zł
100 000zł
3 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych.Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 205
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- h/ Zespół Szkół w Jazgarzewie
Całościowy projekt Zagospodarowania i budowy
1/ Boisko do p.koszykowej i piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną 2/ Budowa zaplecza na sprzęt sportowy 3/ Instalacja kurtyn na sali gimnastycznej 4/ Wykup gruntów (z częściową zamianą) pod organizację większego kompleksu sportowego 5/ Bieżnia okrężna 200m dwutorowa z prostą 80m czterotorową i nawierzchnią syntetyczną zakończoną skocznią w dal
6/ Rzutnia do pchnięcia kulą 7/ Ogródek do ćwiczeń sprawnościowych
8/ Budynek zaplecza socjalnego
2007
2008
2005
2004
2007
2008
20082009
2009
25 000zł
100 000zł
100 000zł
12 000zł
1 000 000
160 000zł
3 000zł100 000zł
150 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy.Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sport.Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 206
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
- i/ Zespół Szkół w ZłotokłosieCałościowy projekt
zagospodarowania i budowy 1/ Boisko do p. koszykowej z nawierzchnią syntetyczną 2/ Boisko do p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną
3/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 100m zakończona skocznią w dal
4/ Rzutnia do pchnięcia kulą 5/ Skocznia do skoku wzwyż
2007
2008
2008
2008
2008
2008
10 000zł
50 000zł
40 000zł
120 000zł
3 000zł
5 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 207
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów
- j/ Gimnazjum Zalesie Górne
Całościowy projekt Zagospodarowania i budowy 1/ Boisko do p. koszykowej i p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną 2/ Podniesienie ogrodzenia wokół boiska
2005
2006
2005
10 000zl
80 000zł
10 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 208
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
- k/ Gimnazjum nr 1 w Piasecznie
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy (udoskonalenia)
1/ Boisko o wym do p. ręcznej (sztuczna trawa) wielofunkcyjne
2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 100m zakończona skocznią w dal
3/ Skocznia do skoku wzwyż
4/ Rzutnia do pchnięcia kulą
2005
2006
2007
2007
2007
10 000zł
250 000zł
120 000zł
5 000zł
3 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 209
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów.
- l/ Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy 1/ Boisko do p. nożnej o nawierzchni syntetycznej
2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 100m zakończona skocznią w dal3/ Skocznia do skoku wzwyż4/ Rzutnia do pchnięcia kulą5/ Boisko do p. siatkowej z nawierzchnią syntetyczną6/ Boisko do p. koszykowej z nawierzchnią syntetyczną7/ Kurtyny na salę gimnastyczną8/ Maszyna do mycia salibezprzewodowa
9/ Budynek zaplecza socjalnego
2004
2006
2006
200620062007
2008
2005
2005
2008
24 000zł
350 000zł
120 000zł
5 000zł3 000zł
80 000zł
80 000zł
6 000zł
20 000zł
150 000zł
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 210
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów
- m/ Zespół Szkół w Józefosławiu
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy 1/ Boisko o wymiarach do piłki ręcznej (sztuczna trawa)
wielofunkcyjne 2/ Bieżnia syntetyczna czterotorowa 80m zakończona skocznią w dal 3/ Boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią syntetyczną (Bingen)4/ Boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną5/ Plac do rzutów6/ Plac zabaw
7/ Sala gimnastyczna –budowa
2006
2008
2008
2009
2009
200920082007
25 000
200 000
100 000
80 000
80 000
3 000100 000
8 000 000
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 211
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów
- n/ Liceum w Piasecznie
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy
1/ Wykup terenu pod rozbudowę bazy sportowej2/ Boisko o wymiarach do p. ręcznej (sztuczna trawa) wielofunkcyjne
3/ Sala gimnastyczna + budynek zaplecza socjalnego
2007
2008
2009
2011
25 000zł
2 000 000
250 000zł
8 000 000
Urząd Miasta i Gminy, ZEAS
Samorząd Szkolny
Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych. Powierzchnie wybudowanych /zmodernizowanych obiektów sportowych
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy. Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.Wskaźniki oddziaływania: Liczba uczestników imprez sportowych. Liczba imprez sportowych.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach). Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych.Poziom ogólnej i
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 212
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
ukierunkowanej sprawności oraz zdrowotności uczniów
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 213
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
3. Modernizacja oraz rozbudowa bazy sportowej do realizacji szkolenia młodzieżowegoi organizacji imprez sportowych czy masowych
- a/ Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży (Piaseczno – Chyliczkowska), ewentualnie inne położenie
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy
1/ Boisko o nawierzchni trawiastej (ograniczona powierzchnia) – reenowacja, drenaż 2/ Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem 3/ Bieżnia na stadionie – renowacja4/ Skocznia do skoku w dal5/ Rzutnia do pchnięcia kulą 6/ Naprawa ogrodzenia 7/ Dwa boiska do p. siatkowej plażowej8/ Budynek zaplecza socjalnego
9/ Monitoring
2006
2007
2008
2006
2006200620062006
20092006
40 000zł
50 000zł
300 000zł
30 000zł
3000zł3000zł
20 000zł 6 000zł
250 000zł 70 000zł
Urząd Miasta i Gminy,
GOSiRSzkolny Związek
Sportowy, wojewódzkie
związki sportowe
Wskaźniki produktu:Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów sportowych.Powierzchnie wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych.Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba uczestników imprez sportowych.Liczba imprez sportowych. Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych.Inne:Wzrost liczby dzieci i młodzieży biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych. W różnych grupach treningowych z 10-15% (tj 400-600) do 20-25% (800-1000). Poprawa pozycji Gminy w systemie Ogólnopolskiego Sportowego Współzawodnictwa Młodzieżowego
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 214
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
- b/ Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży (Zalesie Górne):
Całościowy projekt zagospodarowania i budowy
1/ Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem 2/ Bieżnia okrężna 200 – 250m dwutorowa z prostą 80m czterotorową o nawierzchni syntetycznej3/ Skocznia do skoku w dal4/ Rzutnia do pchnięcia kulą 5/ 2 Korty tenisowe 6/ Ogródek do ćwiczeń sprawnościowych7/ Naprawa ogrodzenia
8/ Budynek zaplecza socjalnego 9/ Monitoring
2005
2006
2006
2006200620072006
200520072006
40 000zł
300 000zł
250 000zł
3 000zł2 000zł
80 000zł100 000
30 000zł 250 000zł70 000zł
Urząd Miastai Gminy, GOSiR
Szkolny Związek
Sportowy, wojewódzkie
związki sportowe
Wskaźniki produktu:Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów sportowych.Powierzchnie wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych.
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych miejsc pracy. Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba uczestników imprez sportowych.Liczba imprez sportowych. Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych.Inne:Wzrost liczby dzieci i młodzieży biorących regularnie udział w zorganizowanych formach zajęć i rozgrywek sportowych. W różnych grupach treningowych z 10 15% (tj 400-600) do 20-25% (800-1000). Poprawa pozycji Gminy w systemie Ogólnopolskiego Sportowego Współzawodnictwa
Budżet GminyŚrodki z dopłat Totalizatora Sportowego (do 33%)Środki z Unii Europejskiej: Priorytet III Rozwój LokalnyDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa – refundacja do 75% + dofinansowanie z budżetu państwa do 10 %.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 215
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program odnowy terenów wiejskich
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane
koszty [zł]
Instytucje i
podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowania
A. Budowa i remonty infrastruktury technicznej: 1. Kanalizacja,2. Wodociągi, 3. Drogi, chodniki, przystanki, 4. Oświetlenie.
1.Projektowanie i wykonywanie poszczególnych zadań zgodnie z działaniami wyszczególnionymi w Programie rozwoju infrastruktury technicznej:Siedliska,Żabieniec,Jastrzębie,Chylice,Chyliczki,Orzeszy,Pilawa,Chojnów,Józefosław,Julianów,Borowiec,Kamionka,Orężna,Gołków,Zalesie Dolne, Głosków,Baszkówka,Bąkow, itd. oraz Programie ochrony środowiska... (Runów, Złotokłos + uzupełnienia)
2.Rozbudowa sieci
2004-2015
2005-2015
205mln zł
+100 mln
10,8 mln zł
Gmina
Gmina
Wskaźniki produktu:Długość wybudowanej/zmodernizowanej drogi.Długość dróg z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną.Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg gminnych.Długość wybudowanych dróg gminnych z towarzysząca kanalizacją teletechniczną.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych skrzyżowań.Długość wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przejazdów kolejowych.
Fund.Spójności73%,udział.wł.27%Budżet Gminy orazewent. ZPORRPriorytet III Rozwój lokalnyDziałanie 3.1 Obszary wiejskie EFRR 75%,Budżet gm. 15%, Budżet państ 10%ZPORR Priorytet IRozbudowa i modernizacja
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 216
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wodociągowej zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury technicznej
3-4. Projektowanie i wykonywanie poszczególnych zadań zgodnie z działaniami wyszczególnionymi w Programie rozwoju komunikacji i systemu parkingowego.
2004-2015 33,3mln zł GminaLiczba wybudowanych/zmodernizowanych miejsc postojowych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych zatok autobusowych.Długość wybudowanych/zmodernizowanych/ utwardzonych poboczy.Długość wybudowanych/ zmodernizowanych chodników.Długość wybudowanych/zmodernizowanych ścieżek rowerowych.Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów pieszo-rowerowych.Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych punktów oświetleniowych.Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych przejść dla pieszych.Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
infrastruktury służ. wzmacnianiu konkurencyjności regionuDziałanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowegoPoddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa - 75%Budżet gminy 25%.
ZPORR Priorytet IRozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionuDziałanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska”EFRR 75%, Budżet gminy 25%.Priorytet III
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 217
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
wodociągowej.Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci sanitarnej.Długość wybudowanej /zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy kanalizacji deszczowej.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przepompowni ścieków.Wskaźniki rezultatu:Natężenie ruchu na drogach.Średni czas przejazdu między dwoma punktami.Nośność wybudowanego/zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu).Liczba wypadków samochodowych.Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej.Nakłady na bieżące utrzymanie dróg.Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowych.Długość sieci wodociągowych na terenie gminy.
Rozwój lokalnyDziałanie 3.1. Obszary wiejskie EFRR 75%Budżet gm. 15 %,Budżet państwa 10%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 218
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków.Liczba osób korzystających z sieci wodociągowych.Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.Wskaźniki oddziaływania:Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie roku).Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi.Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie po 2 latach)Zanieczyszczenie na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta (w okresie1 roku) (w %).Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) (w m3
/doba).Liczba nowych miejsc pracy.Liczba nowych przedsiębiorstw.Ilość konsumowanej wody (w okresie 1 roku) (w m3 /doba).Klasa czystości wód (jezior, rzek).
B. Budowa i remonty infrastruktury społecznej: 1. Świetlice, izby
1. Filia Biblioteki Miejskiej : GłoskówSwietlice: Józefosław, Zalesie Górne
2.
20062006-72005-6
do 2015 r.
160 000zł295 000zł180 000zł
450 000zł
Gmina
Gmina
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych przedszkoli.Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli.Liczba zmodernizowanych szkół.Powierzchnia zmodernizowanych szkół.
ZPORRPriorytet IIIDziałanie 3.5. Lokalna Infrastruktura społeczna
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 219
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
pamięci, domy kultury, biblioteki2. Boiska sportowe,3.Szkoły, przedszkola, 4. Remizy OSP.
Boiska:Żabieniec,Chylice,Głosków,Złotokłos,Jazgarzew,Runów,Bogatki,Józefosław-boisko+hala
3. Modernizacja szkół i przeszkoli:SP ChyliceSP Zalesie GórneSP GłoskówGimnazjum Zalesie GórneSP i Gimnazjum JózefosławPrzedszkola: Zalesie Górne,Głosków(zgodnie z Programem Rozwoju Infrastruktury Technicznej).
4. Remont OSP Grochowa,remont OSP Bogatki,modernizacja OSP Złotokłos,modernizacja OSP Borowiec.
do 20122005-72006-720052005-62006-122008-92006
2004200420052005
16146352
10700000600 000zł250 000zł1700 000159250791200 000130 000zł
55 000 zł75 000 zł150 000zł150 000zł
Gmina
Gmina
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych obiektów dydaktycznych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów dydaktycznych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych bibliotek.Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych bibliotek.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno -edukacyjnej.Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno -edukacyjnej.
Wskaźniki rezultatu:Liczba dzieci w przedszkolach korzystająca z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury.Liczba uczniów w szkołach korzystająca z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury.
Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowaFinansowanie:EFRR do 75%Budżet Państwa 10%Budżet gminy 15%
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPriorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichDziałanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoFinansowanieSPO do 80%Budżet gminy
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 220
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Liczba osób korzystająca z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej..Liczba osób korzystających z biblioteki.Liczba osób korzystająca z obiektów dydaktycznych.Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej.Liczba osób korzystających z obiektów sportowych.Liczba nowych miejsc pracy.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób, które na miejscu ukończyły gimnazjum.Liczba osób, które na miejscu ukończyły szkołę podstawową.Lczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno - edukacyjnej.Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych.Liczba imprez sportowych.Liczba utrzymanych miejsc pracy.
20%
Budżet gminy
C. Upiększanie wsi: posesji, zabytków, miejsc pamięci i parków.
Konkursy na najpiękniejszy ogród wiejski
2005 do 2015
5 tys. zł rocznie
UMiGWODR
1. Liczba zorganizowanych konkursów.2. Liczba uczestników konkursów.
UMiG, WODR, sponsorzy
D. Ochrona środowiska: 1.Zagospodarowywanie
1. Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów od gospodarstw indywidualnych i jej
2004-2015 1 160 000zł
UMiG, Przedsiębiorstwa wywozowe
Wskaźniki produktu:Liczba projektów organizacji i wdrażania systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.
ZPORRPriorytet III Rozwój lokalnyDziałanie 3.1.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 221
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
odpadów,
2. Zalesienia, ochrona cieków wodnych.
wdrożenie zgodnie z Programem Ochrony Środowiska…
2. Opracowanie i wdrożenie programu poprawy czystości rzeki Jeziorki
do 2011200 000zł
UMiG, Stow. Gm. Powiatu Zlewni Rzeki Jeziorki
Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi.Liczba (powierzchnia) wybudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów.Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych obiektów z zakresu gospodarki odpadami.
Wskaźniki rezultatu:Liczba gospodarstw objętych programem selektywnej zbiórki śmieci.Ilość odpadów poddawanych segregacji w t/rok.Ilość odpadów poddawanych recyklingowi w t/rok.Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki śmieci.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba zlikwidowanych składowisk odpadów Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką śmieci.
Obszary wiejskie EFRR 75%Budżet Państwa 10%Budżet gminy 15%.
E. Rozwój turystyki i rekreacji:1. Gospodarstwa agroturystyczne,
1.Promowanie powoływania gospodarstw agroturystycznych -informacja, seminaria
2-3. Zaprojektowanie,
2005-2015 Osoby fizyczne, ARiMR
1. Liczba osób korzystających ze szkoleń.2. Liczba osób korzystających z usług doradczych.3. Liczba publikacji, seminariów , szkoleń.4. Liczba rolników i domowników
Śodki własne rolnika, fundusze UE:- ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 222
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
2. Miejsca wypoczynku,3. Trasy turystyczne.
wytyczenie, oznakowanie, budowa szlaków, ścieżek dydaktycznych pieszych i rowerowych
2005-2007 70 tys.zł UMiG, organizacje lokalne
deklarujących podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.5. Liczba powstających gospodarstw agroturystycznych rocznie.
zasobów ludzkich, Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”,SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.Finansowanie:Budżet gminy 20%Śr. zewn. SPO do 80%.
F. Edukacja: 1. Szkolenie
1. Organizacja szkoleń i seminariów 2-3 rocznie
2005-15 18 000 zł rocznie
WODR, Instytucje
Środki własne uczestników
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 223
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
liderów wiejskich, 2. Wyjazdy studialne.
2. Organizowanie wyjazdów tematycznych studialnych
UE, uczestnicy,
Fundusze UE:SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 1.3. Szkolenia.
G. Kultura wiejska:konkursy, zakładanie zespołów, chórów, orkiestr, kół zainteresowań.
Promowanie, inicjowanie i współorganizowanie działań w wymienionych zakresach za pomocą mediów i poradnictwa w Ośrodek Informacji Europejskiej UMiG, WODR
2005-2015 5 000 zł rocznie
UMiG, WODR, Izba Rolnicza
1. Liczba zorganizowanych konkursów, imprez kulturalnych.2. Liczba działających chórów, orkiestr, kółek zainteresowań.3. Liczba nowopowstałych chórów, orkiestr, kółek zainteresowań.4. Liczba uczynków orkiestr, chórów.5. Liczba młodzieżowych zespołów, kółek zainteresowań.
Środki własne uczestników WODR, pozyskane fundusze zewnętrzne
H. Aktywizacja społ. wiejskich:1. Zorganizowanie imprez masowych, wycieczek2. Zakładanie stowarzyszeń, 3. Organizowanie konkursów, 4. Organizowanie
Promowanie, inicjowanie i współorganizowanie działań w wymienionej tematyce i zakresach za pomocą mediów i prowadzonego poradnictwa w Ośrodku Informacji Europejskiej UMiG, WODR
2005-2015
5 tys. zł rocznie
UMiG, WODR, Izba Rolnicza
1. Liczba zorganizowanych konkursów, imprez masowych, wycieczek.2. Liczba powstałych stowarzyszeń.3. Liczba członków stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.4. Liczba młodzieżowych organizacji.
UMiG, WODR, środki pozyskane z zewnątrz
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 224
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
poszukiwania pracy, zdobywania dodatkowych doświadczeń.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 225
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
Program rozwoju kultury na terenie gminy Piaseczno
Cele szczegółowe
Zadania/Działania Zakładany okres realizacji
Szacowane koszty
[zł]
Instytucje i podmioty
zaangażowane
Miernik do oceny realizacji Źródła finansowani
a
1. Budowa Centrum Kultury w zrewitalizowanym centrum miasta
2. Uruchomienie (zaadoptowanie istniejącej infrastruktury) na Młodzieżowy Dom Kultury
- wskazanie/ wykup gruntu- wykonanie projektu- wykonanie kosztorysu- zabezp.środków finans.- wykonanie zadania
- identyfikacja odpowiedniego budynku własności gminnej;- wykonanie projektu zagospodarowania i przebudowy takiego budynku;- przygotowanie kosztorysu;-zabezpieczenie środków;- wykonanie zadania;
2005-2009
2006 r.
13 644000zł
ok. 300.000 zł
Urząd Gminy-Wydz. Geodezji,-Wydz. Urbanistyki i Architektury,-Wydz. Inwestycji,-Ośrodek Kultury
Wskaźniki produktu:Powierzchnia wybudowanych i/lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej;Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych dla celów kulturalnych i turystycznych;Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adoptowanych na cele kulturalne;Powierzchnia terenów zagospod. na cele kulturalne.Wskaźniki rezultatu:Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej;Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej;Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury.Wskaźniki oddziaływania:Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie
ZPORR Priorytet I Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet gminy-25%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 226
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
kultury;Liczba imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach);Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki (po 2 latach).
2. Zagospodarowanie parku miejskiego
-estrada letnia (amfiteatr);-miejsca do aktywnego wypoczynku;-dwór na wyspie;-skate park;
-uregulowanie spraw własności terenu;-wykonanie wstępnej koncepcji projektu zagospodarowania parku;-przygotowanie kosztorysu;-zabezpieczenie środków;-wykonanie ;-zwiększenie stopnia zintegrowania mieszkańców;-zwiększenie pozazawodowej aktywności mieszkańców w obszarze kultury;-dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej.
Do 2014 r.
ok. 10.000zł
ok. 500.000 zł
Urząd Gminy-Wydz. Geodezji-Wydz. Urbanistyki i Architektury-Wydz. Inwestycji-Ośrodek Kultury
Wskaźniki produktu:Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej;Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku;Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/ sportowej/ aktywnego wypoczynku;Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adoptowanych na cele kulturalne lub turystyczne;Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne.
Wskaźniki rezultatu:Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej;Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej;Liczba nowych ofert programowych
ZPORR Priorytet I Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Finansowanie:EFRR - 75%,Budżet gminy-25%
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 227
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
w zakresie kultury i turystyki.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;Liczba imprez i wydarzeń kulturalnych (po 2 latach);Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki (po 2 latach).
3. Uruchomienie świetlic M-G. Ośrodka Kultury na terenie gminy Piaseczno w miejscowościach
1.Zalesie Górne-remont i adaptacja istniejącego obiektu przy ul. Młodych Wilcząt 5
2005 – 2006
180 000 zł Urząd Miasta i Gminy PiasecznoMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Wskaźniki produktu:Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej;Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej;
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych;Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;Stałe miejsca pracy w obszarze
ZPORRPriorytet IIIRozwój LokalnyDziałanie 3.1. Obszary wiejskie
Finansowanie:EFRR 75%Budżet państwa 10%Budżet gminy 15%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 228
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
kultury i turystyki;
2. Józefosław (2850 mieszk.)
1.pomieszczenia do prowadzenia działaln. kulturalnej; -pomieszczenie świetlicowo- teatralne ze sceną 70 m²;-pracownia plastyczna z magazynem 30 m²;-2 pokoje do zajęć muzycznych po 15 m²;-pomieszczenie biurowe 15m².2. pomieszczenia dla filii Biblioteki Publicznej (Dział dla dorosłych i młodzieży – 50 m² i dział dla dzieci 50m²3. zaplecze sanitarne
2006- 7 r. 180 000 zł
100 000zł
Urząd Miasta i Gminy PiasecznoMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Wskaźniki produktu:Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej;Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej;Powierzchnia zmodernizowanych /wybudowanych bibliotek.Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych;Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej;Liczba osób korzystających z biblioteki.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki;Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki.
ZPORRPriorytet IIIRozwój LokalnyDziałanie 3.1. Obszary wiejskieDziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowaFinansowanie:EFRR 75%Budżet państwa 10%Budżet gminy 15%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 229
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 230
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015
4. Remont/ przebudowa budynku filii Biblioteki Miejskiej
Filia w Głoskowie 2006 r. 160 000zł Gmina, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Wskaźniki produktu:Liczba zmodernizowanych bibliotek;Powierzchnia zmodernizowanych bibliotek;Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wskaźniki rezultatu:Koszty utrzymania obiektów;Liczba nowych miejsc pracy ;Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej;Liczba osób korzystających z biblioteki.
Wskaźniki oddziaływania:Liczba osób korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej;Liczba utrzymanych stałych miejsc pracy (w okresie 2 lat).
ZPORRPriorytet IIIRozwój LokalnyDziałanie 3.1. Obszary wiejskieDziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowaFinansowanie:EFRR 75%Budżet państwa 10%Budżet gminy 15%.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 231
VI. POWIĄZANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE WOJEWÓZTWA I POWIATU
Samorządy gminne zobligowane są do monitorowania i analizy sytuacji społeczno- gospodarczej wpływającej na rozwój społeczno-gospodarczy lokalnej społeczności, jaką jest gmina. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest znajomość najważniejszych dokumentów planistycznych opracowywanych na poziomie kraju, a także wszystkich tych, które zostały opracowane i przyjęte na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Analiza zaprezentowana poniższej przedstawia powiązania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaseczno z powiatowymi i regionalnymi dokumentami planistycznymi – Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
1. Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Zadania oraz przedsięwzięcia operacyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Piaseczno wpisują się w działania zaplanowane w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i realizowane w województwie na różnych poziomach.
Poniżej przedstawiono zgodność celów strategicznych Miasta i Gminy Piaseczno z długookresowymi celami rozwoju określonymi w strategii województwa i wybranymi zadaniami/działaniami w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 232
Długookresowe cele rozwoju województwa mazowieckiego do
roku 2020Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno
Zadania/działania w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy
PiasecznoZwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim i globalnym
- Dostosowanie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej do zwiększającej się liczby mieszkańców i inwestorów - koncentracja działań gminy na inwestycjach infrastrukturalnych (wodociągi i kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, sieć ciepłownicza)
- Ugruntowanie wizerunku gospodarczego gminy (rozwój gminy w kierunku budownictwa mieszkaniowego oraz zróżnicowanej małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój rekreacji i turystyki weekendowej)
- Uaktywnienie działających instytucji okołobiznesowych wspierających Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)
- Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych gminy pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji ( rzeka Jeziorka, kolejka wąskotorowa, Las Chojnowski)
- Opracowanie projektu budowy sieci kolei dojazdowej na obszarze metropolitarnym Warszawy i jego wdrożenie, polityka gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka odpadami,
- Wdrożenie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości - uruchomienie lokalnych funduszy wspierających przedsiębiorców,
- Uzupełnienie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Gminy,
- Aktualizacja dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno),
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów prywatnych. Określenie warunków realizacji inwestycji,
- Poprawa stanu technicznego ulic/dróg w Gminie,
- Rozwój turystyki i rekreacji: gospodarstwa agroturystyczne, miejsca wypoczynku, trasy turystyczne.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 233
Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie
- Zminimalizowanie bezrobocia i ograniczenie sfery ubóstwa w gminie
- Dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb mieszkańców
- Dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej
- Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców
- Budowa modernizacja i remonty infrastruktury społecznej: świetlice, izby pamięci, domy kultury, biblioteki boiska sportowe, szkoły, przedszkola, remizy OSP,
- Budowa gmachów dla instytucji publicznych,
- Uruchomienie (zaadoptowanie istniejącej infrastruktury) na Młodzieżowy Dom Kultury,
- Uruchomienie świetlic M.G. Ośrodka Kultury na terenie gminy Piaseczno,
- Remont/przebudowa budynki filii Biblioteki Miejskiej,
- Poprawa stanu technicznego ulic/dróg w Gminie,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno,
- Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej,
- Stworzenie Systemu Monitoringu i posadowienie Centrum Monitoringu w nowej siedzibie Komendy Pow. Policji – I etap na 6 kamer. Kolejne etapy – do 16 kamer,
- Projekt powstania ośrodka wsparcia dla osób uzależnionych (dzieci i młodzieży) ze świetlicą socjoterapeutyczną,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 234
- Projekt powstania ośrodka zatrudnienia socjalnego,
- Projekt powstania ośrodka dla bezdomnych.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 235
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza
- Wysoki poziom ekoświadomości mieszkańców
- Zachowane walory krajobrazowe i zasoby dziedzictwa kulturowego gminy dla przyszłych pokoleń
- Czyste powietrze- Czyste wody gruntowe - Czyste gleby
- Dążenie do pełnego skanalizowania gminy,
- Zagospodarowanie parku miejskiego,- Ochrona środowiska:
zagospodarowywanie odpadów, zalesienia, ochrona cieków wodnych,
- Zmniejszenie zużycia energii,- Zwiększenie zastosowania paliw
odnawialnych,- Właściwa gospodarka odpadami
komunalnymi,- Uruchomienie programu kontroli gosp.
odpadami w gospodarstwach indywidualnych,
- Doprowadzenie do poprawy czystości wód rzeki Jeziorki.
Wydłużenie trwania życia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zmianę stylu życia oraz poprzez zmniejszenie rozpowszechniania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych i uzależnień
- Objęcie wsparciem osób będących w potrzebie (osoby starsze, niepełnosprawne, uzależnione)
- Zwiększenie dostępu do lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego
- Poprawianie dostępności oraz jakości usług w podstawowej opiece zdrowotnej,
- Poprawienie dostępności oraz jakości świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
- Poprawienie dostępności oraz jakości usług stomatologicznych,
- Wdrożenie gminnego kompleksowego programu rozwoju rekreacji i sportu,
- Projekt powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 236
- Projekt powstania ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu
- Zwiększenie stopnia zintegrowania mieszkańców
- Zwiększenie stopnia integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi
- Upiększanie wsi: posesji, zabytków, miejsc pamięci i parków.
- Edukacja: szkolenie liderów wiejskich, wyjazdy studyjne,
- Kultura wiejska: konkursy, zakładanie zespołów, chórów, orkiestr, kół zainteresowań,
- Aktywizacja społeczności wiejskich: organizacja imprez masowych, wycieczek, zakładanie stowarzyszeń, organizacja konkursów, organizacja poszukiwania pracy, zdobywania dodatkowych doświadczeń.
Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni
- Uporządkowanie ładu przestrzennego gminy
- Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych gminy pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji (rzeka Jeziorka, kolejka wąskotorowa, Las Chojnowski)
- Zharmonizowanie procesów urbanizacyjnych z zasobami przyrodniczymi,
- Opracowanie programu Rewitalizacji Centrum Piaseczna,
- Zwiększenie różnorodności i podniesienie atrakcyjności terenów zielonych,
- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo i turystycznie w gminie,
- Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych doliny rzeki Jeziorki.
Zestawienie przedstawione w powyższej tabeli potwierdza pełną zgodność porównywanych elementów.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 237
2. Odniesienie do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego
W tym miejscu przedstawiamy cele operacyjne i zadania „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego” i ich zgodność z wybranymi zadaniami/działaniami w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 - 2015.
Misją Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego, obejmującego 6 gmin (Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) jest prowadzenie polityki równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego powiatu w ramach złożonego układu osadniczego, jakim jest Obszar Metropolitalny Warszawy - w celu poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania ładu przestrzennego oraz trwałego zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych.
Cele operacyjne i zadania„Strategii zrównoważonego
rozwoju powiatu piaseczyńskiego”
Zadania/działania w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno
Usprawnienie komunikacji - zbiorowej i indywidualnej
- opracowanie projektu budowy sieci kolei dojazdowej na obszarze metropolitarnym Warszawy i jego wdrożenie, polityka gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka odpadami,
- wdrożenie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości - uruchomienie lokalnych funduszy wspierających przedsiębiorców,
- uzupełnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy,- aktualizacja dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno),
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 238
- przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów prywatnych. Określenie warunków realizacji inwestycji,
- poprawa stanu technicznego ulic/dróg w Gminie.Zapewnienie mieszkańcom dostępności do usług ponadpodstawowych oraz wysokiego ich standardu
- budowa modernizacja i remonty infrastruktury społecznej: świetlice, izby pamięci, domy kultury, biblioteki boiska sportowe, szkoły, przedszkola, remizy OSP,
- budowa gmachów dla instytucji publicznych,- uruchomienie (zaadoptowanie istniejącej infrastruktury) na Młodzieżowy Dom Kultury,- uruchomienie świetlic M.G. Ośrodka Kultury na terenie gminy Piaseczno,- remont/przebudowa budynki filii Biblioteki Miejskiej,- poprawa stanu technicznego ulic/dróg w Gminie,- modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno,- budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej,- stworzenie Systemu Monitoringu i posadowienie Centrum Monitoringu w nowej siedzibie
Komendy Pow. Policji – I etap na 6 kamer. Kolejne etapy – do 16 kamer,- projekt powstania ośrodka wsparcia dla osób uzależnionych (dzieci i młodzieży) ze
świetlicą socjoterapeutyczną,- projekt powstania ośrodka zatrudnienia socjalnego,- projekt powstania ośrodka dla bezdomnych.
Poprawa stanu sanitarnego i wzmocnienie kondycji przyrodniczej powiatu
- dążenie do pełnego skanalizowania gminy,- zagospodarowanie parku miejskiego,- ochrona środowiska: zagospodarowywanie odpadów, zalesienia, ochrona cieków wodnych,- zmniejszenie zużycia energii,- zwiększenie zastosowania paliw odnawialnych,- właściwa gospodarka odpadami komunalnymi,- uruchomienie programu kontroli gosp. odpadami w gospodarstwach indywidualnych,- doprowadzenie do poprawy czystości wód rzeki Jeziorki.
Dalsze wzmacnianie liczącego się w skali województwa systemu powiatowych instytucji opieki społecznej
- poprawienie dostępności oraz jakości usług w podstawowej opiece zdrowotnej,- poprawienie dostępności oraz jakości świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,- poprawienie dostępności oraz jakości usług stomatologicznych,- wdrożenie gminnego kompleksowego programu rozwoju rekreacji i sportu,- projekt powstania domu dziennego pobytu dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz
chorych psychicznie,- projekt powstania ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie.
Rozwój rekreacji i turystyki dla mieszkańców powiatu i
- zharmonizowanie procesów urbanizacyjnych z zasobami przyrodniczymi,- zwiększenie różnorodności i podniesienie atrakcyjności terenów zielonych,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 239
Warszawy - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów cennych przyrodniczo i turystycznie w gminie,
- rozwój turystyki i rekreacji: gospodarstwa agroturystyczne, miejsca wypoczynku, trasy turystyczne,
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych doliny rzeki Jeziorki.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 240
VII. PRZYKŁADOWE, OCZEKIWANE WSKAŹNIKI PRODUKTU - OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Wskaźniki zostały ujęte w sposób szczegółowy, w poszczególnych przedsięwzięciach planowanych do realizacji (patrz rozdział V).
Lp. Definicja wskaźnika Jednostki1.
2.
Długość zmodernizowanych dróg gminnych Długość zmodernizowanych ulic miejskich
20 470 m34 328 m
3. Długość zmodernizowanych/wybudowanych utwardzonych poboczy
40 940 m
4. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
146.850 km
5. Liczba wybudowanych przepompowni ścieków
16 szt.
6. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej
6777 szt.
7.
8.
Długość wybudowanej sieci wodociągowejDługość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
336.870 km4 km
9. Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej
13 218 szt.
10.11.
12.
13.
Liczba zmodernizowanych szkółLiczba zmodernizowanych/wybudow. przedszkoliLiczba wybudowanych/zmodernizowanych boisk przyszkolnychLiczba wybudowanych/zmodernizowanych sal gimnastycznych
8 szt.11 szt.26 szt.
5 szt.
14. Powierzchnia zmodernizowanych szkół 20 043 m2
16. Liczba uruchomionych kamer monitoringu miasta
16 szt.
17.18.
19.
Liczba zmodernizowanych boisk klubowychDługość zbudowanych ścieżek rowerowychLiczba powołanych ośrodków pomocy społecznej
12 szt.135 km5 szt.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 241
VIII. PLAN FINANSOWY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
lata 2004 – 2006 lata 2007 – 2015
PROGRAM ROZWOJU KULTURY
640 000 zł 14 449 000 zł
PROGRAM ROZWOJU DRÓG / ULIC MIASTA I GMINY
20 940 000 zł 71 945 000 zł
PROGRAM POPRAWY STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
13 430 000 zł 800 000 zł
PROGRAM POPRAWY JAKOŚĆI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
168 000 zł 307 200 zł
PROGRAM REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA
113 000 zł 70 000 zł
PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ
0 5 894 750 zł
PROGRAM WSPÓŁPRACY LOKALNEJ
0 13 100 000 zł
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI
50 000 zł 780 000 zł
PROGRAM INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
3 150 000 zł 0
PROGRAM PRZYGOTOWANIA TERENÓW POD ROZWÓJ BUDOWNICTWA
80 000 zł 1 350 000 zł
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 242
50 000 zł 28 945 000 zł
PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY
27 402 000 zł 24 320 000 zł
PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
32 165 079 zł 370 756 033 zł
GMINNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 988 000 zł 56 344 000 zł GMINNY PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
9 596 000 zł 127 519 000 zł
PROGRAM ODNOWY TERENÓW WIEJSKICH
2 911 000 zł 406 493 431 zł
PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Koordynacja środków zewnętrznych i własnych.
ŁĄCZNIE konieczne środki finansowe *
94 260 100 zł 674 679 983 zł
* niektóre Programy zawierają realizację wspólnych działań opierających się na tych samych źródłach finansowania.
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
2004 – 2006 2007 - 2015
Budżet Gminy 511 218 445 zł 2 650 000 000 złBudżet Państwa 0 104 000 000 złŚrodki UE 73 254 000 zł 480 000 000 zł
Środki Prywatne 1 619 440 zł 20 000 000 złInne 4 787 500 zł 40 000 000 zł
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 243
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 244
PLAN FINANSOWY na lata 2004 – 2006
Plan w PLN
Źródła finansowania planu rozwoju
lokalnego
w latach 2004 – 2006 2004 2005 2006
Budżet gminy511 218 445
143 835 000
180 967 445
186 396 000
Budżet państwa - - - -Środki prywatne 1 619 440 1 113 640 505 800 -Środki UE 73 254 000 - 15 088 000 58 166 000Inne 4 787 500 920 000 3 867 500 -
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 245
IX. SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. System wdrażania Planu
Podmioty realizacji planu: Rada Miejska, Burmistrz Miasta i Gminy Koordynator ds. Rozwoju Lokalnego Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego Komisja ds. Rozwoju Lokalnego
W procesie realizacji planu będą wykorzystywane następujące trzy grupy instrumentów:
- prawno - administracyjne, ekonomiczne i rynkowe, w tym finansowe oraz z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu;
- informacyjno - edukacyjne, w tym monitoringu realizacji;- system aktualizacji.
Wybrane instrumenty realizacji
Instrumenty prawno - administracyjne:
Najważniejszym narzędziem realizacji strategii jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi, oraz stworzyć czytelny obraz działań przeprowadzanych przez Radę Miejską. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 246
Kolejnym instrumentem jest opracowane „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno” dokument szczególnie istotny podczas monitorowania stanu lokalnych zasobów oraz wynikających z niego planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, za pomocą, których można kreować oczekiwany wizerunek całej gminy, lokować przedsięwzięcia według ustalonego porządku.
Lokalne prawo dotyczące wielkości opłat i naliczanych podatków lokalnych stanowi w pewnym zakresie Rada Miejska. Można, więc kreować politykę dotyczącą dochodów własnych w gminie uwzględniając równocześnie wielkość dochodów mieszkańców oraz zadania zawarte w Planie.
Instrumenty ekonomiczne i rynkowe:
Uczestnictwo gminy w związkach celowych.
Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych jest instrumentem, który może usatysfakcjonować mieszkańców pod względem rynkowym i ekonomicznym oraz przysporzyć Budżetowi Gminy kolejnych podatników.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska
RADA MIEJSKA GMINY PIASECZNO
Komisja ds. LOKALNEGO
PLANU ROZWOJUBURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Skarbnik
Sekretarz
WYDZIAŁ FINANSOWY
Osoba/referat odpowiedzialny za
działania projektowe/ m.in.
przygotowanie wniosków
SYSTEM WDRAŻANIA PLANU
247
Instrumenty finansowe:
1. Stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.
2.Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego.
3. Premiowanie nowatorskich rozwiązań na stanowiskach pracy usprawniających funkcjonowanie Urzędu: obsługę mieszkańców bądź wdrażanie strategii.
Instrumenty marketingowe:
Stworzenie odpowiedniego systemu marketingu Gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów) ułatwi prowadzenie promocji wewnętrznej (skierowanej do mieszkańców gminy) oraz zewnętrznej. Stworzony, dobry system promocji własnych działań to niezwykle istotny instrument.
2. Sposoby monitorowania, oceny Planu Rozwoju Lokalnego
a) Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringu
Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez działanie i priorytety, a skończywszy na osiąganych celach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.
Monitoring rzeczowy
Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Strategii i powielonych w Planie.
Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:
- Wskaźniki produktu Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.
- Wskaźniki rezultatu Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 248
działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.)
- Wskaźniki oddziaływania Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji programu (oddziaływanie pośrednie).
Każdy projekt na etapie przygotowania studium wykonalności będzie zwymiarowany powyższymi wskaźnikami. Najważniejsze z nich, w odniesieniu do projektów zaplanowanych w niniejszym Planie, przedstawiono w punkcie VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu.
Monitoring finansowy
Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Miasta i Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).
b) Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny.
Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi, ilość przyłączy wodociągowych w stosunku do ilości posesji w gminie. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Burmistrz składa Radzie podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
c) System aktualizacji planu
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 249
System aktualizacji Planu zakłada procedurę decyzyjną na poziomie Rady Miejskiej oraz konsultację społeczną najważniejszych zmian z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.
3. Public Relations planu rozwoju lokalnego
Społeczność lokalna Miasta i Gminy Piaseczno na zaproszenie władz samorządowych uczestniczyła w pracach nad niniejszym planem. Jak wynika z doświadczeń innych jednostek samorządu, zazwyczaj uczestnicy prac nad planami lokalnymi w swoich środowiskach stają się rzecznikami proponowanych w tych planach rozwiązań.
O przyjętym do realizacji Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 – 2015 przez Radę Miejską, mieszkańcy będą szczegółowo poinformowani. Podobnie o rozpoczynanych zadaniach, ich przebiegu, realizacji i zakończeniu. Informacje będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy a także bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach z mieszkańcami.
4. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicz-nym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Podstawą prawną do współpracy samorządu Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Zasadniczą rolę, jaką będą pełnić we wdrażaniu Planu organizacje i podmioty, to wyrażanie opinii na temat podejmowanych i prowadzonych zadań inwestycyjnych. Istnieje także możliwość bezpośredniej realizacji zadań po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Współpraca z podmiotami i organizacjami we wdrażaniu Planu obejmować będzie zadania o zasięgu lokalnym i opierać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jakości.
W Gminie podjęte zostaną prace nad możliwością tworzenia spółek partnerskich, publiczno – prywatnych do realizacji zadań własnych gminy. Obszarem możliwym do współpracy może być na przykład tworzenie warunków i obsługa ruchu rekreacyjno – turystycznego na terenie gminy, dbałość o dziedzictwo kultury, itp.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 250
X. ZAŁĄCZNIK Lista osób - członków Zespołu Zadaniowego -uczestników prac diagnostyczno – projektowych.
1. Bednarek Ewa 34.Regner Adam2. Bielicki Janusz 35.Rosłon Sławomir3. Blauth Marta 36.Rygiel-Jaworska Małgorzata4. Bruszewski Dariusz 37.Ryszkowski Jacek5. Ciechomski Maciej 38.Sosnowska Beata6. Czapski Arkadiusz 39.Szostek Monika 7. Dąbrowska Wiesława 40.Świetlik Jacek8. Dudek Ewa 41.Tylczyński Wiesław9. Faliszewski Witold 42.Wasiewicz Wanda10.Fukowski Jarosław 43.Wasilewska Anna11.Grela Danuta 44.Wiktorzak Anna12.Jankowska Małgorzata 45.Zachariasz Jacek13.Klukiewicz-Matuszczak Barbara 46.Zawadka Zbigniew 14.Kornacki Roman 47.Zawiślak Leopold15.Krasowska Ewa16.Kubiak Wanda17.Kurdel Halina18.Kwiatkowski Edward19.Lewndowski Andrzej20.Lewandowska Elżbieta21.Leppin Wojciech22.Łaszczewska Urszula23.Łączyńska Jolanta24.Łączyński Jerzy25.Łęcka Krystyna26.Malarczyk Agnieszka27.Mich Ryszard28.Mazanek Teresa29.Olkowski Kazimierz30.Olszewski Włodzimierz31.Owczarek Andrzej32.Poncyliusz Joanna33.Putkiewicz Daniel
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME - Polska 251