29
( 別 冊 2 ) 平成29年11月28日招集 平成29年12月定例市議会 29 羽生市一般会計・特別会計補正予算書及び説明書 議案第46号~議案第48号

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  • ( 別 冊 2 )

    平成29年11月28日招集

    平成29年12月定例市議会

    平  成  29  年  度

    羽 生 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書 及 び 説 明 書

    羽    生    市

    ( 議案第46号~議案第48号 )

  • 羽生市一般会計補正予算(第4号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 頁

         同   事 項 別 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 頁

    羽生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  15 頁

         同   事 項 別 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  18 頁

    羽生市介護保険特別会計補正予算(第1号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  23 頁

         同   事 項 別 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  26 頁

    《  目    次  》

  • 議 案 第 46 号

    平成29年度 羽生市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条

     予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,530,529千円とする。

    2 

     予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    (債務負担行為の補正)

    第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

    平成29年度 羽生市一般会計補正予算(第4号)

              

    平成 29 年 11 月 28 日 提出

                     埼玉県羽生市長  河 田 晃 明

    歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 38,708千円を追加し、歳入歳出

    歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

    - 1 -

  • 第1表 歳入歳出予算補正

     歳 入 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    13 国庫支出金 2,226,317 70,784 2,297,101

    2 国庫補助金 146,580 70,784 217,364

    14 県支出金 1,148,466 5,250 1,153,716

    2 県補助金 283,332 5,250 288,582

    18 繰越金 934,877 △37,326 897,551

    1 繰越金 934,877 △37,326 897,551

    歳 入 合 計 18,491,821 38,708 18,530,529

    - 2 -

  •  歳 出 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    2 総務費 2,185,961 3,888 2,189,849

    1 総務管理費 1,748,821 3,888 1,752,709

    3 民生費 6,578,604 34,671 6,613,275

    1 社会福祉費 3,221,114 23,882 3,244,996

    3 生活保護費 830,763 10,789 841,552

    6 農業費 387,042 5,250 392,292

    1 農業費 387,042 5,250 392,292

    8 土木費 2,460,303 △18,301 2,442,002

    3 都市計画費 1,595,845 △18,301 1,577,544

    10 教育費 1,720,608 13,200 1,733,808

    2 小学校費 354,455 7,100 361,555

    3 中学校費 153,790 6,100 159,890

    歳 出 合 計 18,491,821 38,708 18,530,529

    - 3 -

  •  ○ 追 加

    ム ジ ナ モ 保 護 増 殖 委 託 平 成 3 0 年 度 1,500 千円

    羽 生 勤 労 者 総 合 福 祉セ ン タ ー 指 定 管 理

    平 成 3 0 年 度 か ら平 成 3 2 年 度 ま で

    59,563 千円

    図 書 館 窓 口 業 務 等 委 託平 成 3 0 年 度 か ら平 成 3 2 年 度 ま で

    70,650 千円

    事       項 期    間 限   度   額

    が ん 検 診 等 受 診 勧 奨 事 業 平 成 3 0 年 度 5,700 千円

    第2表 債務負担行為補正

    - 4 -

  •     

    - 5 -

  • 1 歳 入

    13 国庫支出金 2,226,317 70,784 2,297,101

      2 国庫補助金 146,580 70,784 217,364

       1 総務費国庫補助金 11,844 3,590 15,434

       2 民生費国庫補助金 14,217 1,777 15,994

       5 土木費国庫補助金 74,102 65,417 139,519

    14 県支出金 1,148,466 5,250 1,153,716

      2 県補助金 283,332 5,250 288,582

       4 農業費県補助金 44,198 5,250 49,448

    18 繰越金 934,877 △37,326 897,551

      1 繰越金 934,877 △37,326 897,551

       1 繰越金 934,877 △37,326 897,551

    - 6 - - 7 -

    平成29年度 羽生市一般会計補正予算(第4号)事項別明細書

    計款項目 項   目   名 補 正 前 の 額 補  正  額

  • (単位:千円)

    区      分 金   額

    1 総務管理費補助金 3,590 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,590

    1 社会福祉費補助金 1,777 ・障害者総合支援事業費補助金 1,777

    3 都市計画費補助金 65,417 ・社会資本整備総合交付金 65,417

    1 農業費補助金 5,250 ・機構集積協力金交付事業費補助金 5,250

    1 前年度繰越金 △37,326 ・前年度繰越金 △37,326

    - 7 -

    説            明

  • 2 歳 出

    補  正  額  の  財  源  内

    款項目 項 目 名 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    2 総務費 2,185,961 3,888 2,189,849 3,590

      1 総務管理費 1,748,821 3,888 1,752,709 3,590

      6 企画費 172,432 3,888 176,320 3,590

    (国)社会保障・税番号制度システム整備

       費補助金 3,590

    3 民生費 6,578,604 34,671 6,613,275 1,777

      1 社会福祉費 3,221,114 23,882 3,244,996 1,777

      1 社会福祉総務費 1,406,473 19,462 1,425,935 1,777

       

    (国)障害者総合支援事業費補助金 1,777

      7 介護保険費 599,635 4,420 604,055

      3 生活保護費 830,763 10,789 841,552

      2 扶助費 773,921 10,789 784,710

    6 農業費 387,042 5,250 392,292 5,250

      1 農業費 387,042 5,250 392,292 5,250

      3 農業振興費 28,757 5,250 34,007 5,250

    (県)機構集積協力金交付事業費補助金

    5,250

    8 土木費 2,460,303 △18,301 2,442,002 65,417

      3 都市計画費 1,595,845 △18,301 1,577,544 65,417

      2 土地区画整理費 617,812 △18,301 599,511 65,417

       

    (国)社会資本整備総合交付金 65,417

    - 8 - - 9 -

  • (単位:千円)

    訳  節

    説             明

    298

    298

    298 13 委託料 3,888 ◎電算管理事業 3,888

     13 委託料 3,888

      ・電算システム改修委託料 3,888

    32,894

    22,105

    17,685 13 委託料 3,554 ◎社会福祉一般経費 1,163

     23 償還金利子及び割引料 1,163

    23 償還金利子 15,908   ・償還金 1,163

    及び割引料 ◎自立支援給付費等事業 6,210

     13 委託料 3,554

      ・障害者総合支援法制度改正に伴うシステム改修委

       託料 3,554

     23 償還金利子及び割引料 2,656

      ・償還金 2,656

    ◎障がい者支援事業 1,622

     23 償還金利子及び割引料 1,622

      ・償還金 1,622

    ◎臨時福祉給付金給付事業 10,467

     23 償還金利子及び割引料 10,467

      ・償還金 10,467

    4,420 28 繰出金 4,420 ◎介護保険事業 4,420

     28 繰出金 4,420

      ・介護保険特別会計繰出金 4,420

    10,789

    10,789 23 償還金利子 10,789 ◎生活保護費 10,789

    及び割引料  23 償還金利子及び割引料 10,789

      ・償還金 10,789

    19 負担金補助 5,250 ◎農業振興助成事業 5,250

    及び交付金  19 負担金補助及び交付金 5,250

      ・補助金 5,250

        機構集積協力金交付事業費補助金 5,250

    △83,718

    △83,718

    △83,718 19 負担金補助 △18,301 ◎土地区画整理一般経費 △18,301

    及び交付金  19 負担金補助及び交付金 △18,301

      ・補助金 △18,301    岩瀬土地区画整理組合補助金 △18,301

    - 9 -

    一般財源 区     分 金   額

  • 補  正  額  の  財  源  内

    款項目 項 目 名 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    10 教育費 1,720,608 13,200 1,733,808

      2 小学校費 354,455 7,100 361,555

      2 教育振興費 122,395 1,600 123,995

      3 学校建設費 74,086 5,500 79,586

      3 中学校費 153,790 6,100 159,890

      3 学校建設費 0 6,100 6,100

    - 10 - - 11 -

  • (単位:千円)

    訳  節

    説             明

    13,200

    7,100

    1,600 7 賃金 1,600 ◎教育振興一般経費(学校教育課) 1,600

      7 賃金 1,600

    5,500 15 工事請負費 5,500 ◎小学校施設建設事業 5,500

     15 工事請負費 5,500

      ・井泉小学校校舎及び屋内運動場段差解消工事請負

       費 5,500

    6,100

    6,100 15 工事請負費 6,100 ◎中学校施設建設事業 6,100

     15 工事請負費 6,100

      ・東中学校校舎及び屋内運動場段差解消工事請負費

    6,100

    - 11 -

    一般財源 区     分 金   額

  • 事 項

    が ん 検 診 等 受 診 勧 奨 事 業

    羽 生 勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理

    図 書 館 窓 口 業 務 等 委 託

    ム ジ ナ モ 保 護 増 殖 委 託

    59,563

    1,500

    70,650

    債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

    5,700

    前 年 度 末 ま で の

    支 出 ( 見 込 ) 額

    金 額期 間

    限  度  額

    - 12 -

  • 国・県支出金 地 方 債 そ の 他

    5,700

    59,563

    70,650

    1,500

    平成30年度から平成32年度まで

    59,563

    平成30年度 1,500

    平成30年度から平成32年度まで

    70,650

    5,700

    当 該 年 度 以 降 の

    平成30年度

    期 間

    (単位:千円)左  の  財  源  内  訳

    支 出 予 定 額 特   定   財   源一 般 財 源

    金 額

    - 13 -

  • 議 案 第 47 号

    平成29年度 羽生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条

     の総額を歳入歳出それぞれ 7,275,094千円とする。

    2 

     予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    平成29年度 羽生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

              

    平成 29 年 11 月 28 日 提出

                     埼玉県羽生市長  河 田 晃 明

    歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 59,709千円を追加し、歳入歳出予算

    歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

    - 15 -

  • 第1表 歳入歳出予算補正

     歳 入 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    10 繰越金 50,000 59,709 109,709

    1 繰越金 50,000 59,709 109,709

    歳 入 合 計 7,215,385 59,709 7,275,094

    - 16 -

  •  歳 出 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    11 諸支出金 12,100 59,709 71,809

    1償還金及び還付加算金

    12,100 59,709 71,809

    歳 出 合 計 7,215,385 59,709 7,275,094

    - 17 -

  • 1 歳 入

    10 繰越金 50,000 59,709 109,709

      1 繰越金 50,000 59,709 109,709

       2 その他繰越金 49,999 59,709 109,708

    - 18 - - 19 -

    平成29年度 羽生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)事項別明細書

    計款項目 項   目   名 補 正 前 の 額 補  正  額

  • (単位:千円)

    区      分 金   額

    1 前年度繰越金 59,709 ・前年度繰越金 59,709

    - 19 -

    説            明

  • 2 歳 出

    補  正  額  の  財  源  内

    款項目 項 目 名 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    11 諸支出金 12,100 59,709 71,809

      1 償還金及び還付加 12,100 59,709 71,809

       算金

      3 償還金 5,000 59,709 64,709

    - 20 - - 21 -

  • (単位:千円)

    訳  節

    説             明

    59,709

    59,709

    59,709 23 償還金利子 59,709 ◎償還金 59,709

    及び割引料  23 償還金利子及び割引料 59,709

      ・償還金 59,709

    - 21 -

    一般財源 区     分 金   額

  • 議 案 第 48 号

     平成29年度 羽生市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条

     の総額を歳入歳出それぞれ 4,122,387千円とする。

    2 

     予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    平成 29 年 11 月 28 日 提出

                     埼玉県羽生市長  河 田 晃 明

    平成29年度 羽生市介護保険特別会計補正予算(第1号)

              

    歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 17,350千円を追加し、歳入歳出予算

    歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

    - 23 -

  • 第1表 歳入歳出予算補正

     歳 入 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    2 国庫支出金 896,669 980 897,649

    2 国庫補助金 227,619 980 228,599

    6 繰入金 649,460 4,420 653,880

    1 一般会計繰入金 564,460 4,420 568,880

    7 繰越金 13,871 11,950 25,821

    1 繰越金 13,871 11,950 25,821

    歳 入 合 計 4,105,037 17,350 4,122,387

    - 24 -

  •  歳 出 (単位:千円)

    款 項 補正前の額 補 正 額 計

    1 総務費 46,201 5,400 51,601

    1 総務管理費 13,976 5,400 19,376

    6 諸支出金 12,655 11,950 24,605

    1償還金及び還付加算金

    12,655 11,950 24,605

    歳 出 合 計 4,105,037 17,350 4,122,387

    - 25 -

  • 1 歳 入

    2 国庫支出金 896,669 980 897,649

      2 国庫補助金 227,619 980 228,599

       4 介護保険事業費補助金 330 980 1,310

    6 繰入金 649,460 4,420 653,880

      1 一般会計繰入金 564,460 4,420 568,880

       4 事務費繰入金 45,871 4,420 50,291

    7 繰越金 13,871 11,950 25,821

      1 繰越金 13,871 11,950 25,821

       1 繰越金 13,871 11,950 25,821

    - 26 - - 27 -

    平成29年度 羽生市介護保険特別会計補正予算(第1号)事項別明細書

    計款項目 項   目   名 補 正 前 の 額 補  正  額

  • (単位:千円)

    区      分 金   額

    1 介護保険事業費補助金 980 ・介護保険システム改修事業費補助金 980

    1 事務費繰入金 4,420 ・事務費繰入金 4,420

    2 その他繰越金 11,950 ・前年度繰越金 11,950

    - 27 -

    説            明

  • 2 歳 出

    補  正  額  の  財  源  内

    款項目 項 目 名 補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    1 総務費 46,201 5,400 51,601 980

      1 総務管理費 13,976 5,400 19,376 980

      1 一般管理費 13,976 5,400 19,376 980

    (国)介護保険システム改修事業費補助金

    980

    6 諸支出金 12,655 11,950 24,605

      1 償還金及び還付加 12,655 11,950 24,605

       算金

      2 償還金 11,050 11,950 23,000

    - 28 - - 29 -

  • (単位:千円)

    訳  節

    説             明

    4,420

    4,420

    4,420 13 委託料 5,400 ◎一般管理事業 5,400

     13 委託料 5,400

      ・介護保険システム改修委託料 5,400

    11,950

    11,950

    11,950 23 償還金利子 11,950 ◎償還金 11,950

    及び割引料  23 償還金利子及び割引料 11,950

      ・償還金 11,950

    - 29 -

    一般財源 区     分 金   額