i
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BINA MARGA
SUMBER DAYA AIR
TATA RUANG
2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP
J L . N U S A N T A R A 6 2 B L O R A
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora merupakan bentuk komitmen nyata Dinas dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun
anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Blora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Blora.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian
sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian
kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan
LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good
Governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
di lingkungan pemerintah .
iii
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja
di masa mendatang.
Blora, 30 Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLORA
Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA,MT Pembina Utama Muda
NIP. 19640817 199003 1 009
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................ v
DAFTAR BAGAN ....................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... viii
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. BAB I-1
A. Gambaran Umum Organisasi ....................................... BAB I-1
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................... BAB I-2
A.2 Kondisi Umum ........................................................... BAB I-6
B. Fungsi Strategis ................................................................ BAB I-8
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora ................ BAB I-8
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................ BAB II-1
A. Perencanaan Kinerja ................................................... BAB II-1
1. Visi ........................................................................... BAB II-1
2. Misi ........................................................................... BAB II-2
3. Tujuan ...................................................................... BAB II-2
4. Strategi ..................................................................... BAB II-3
5. Indikator Kinerja Utama ............................................ BAB II-3
B. Perjanjian Kinerja ......................................................... BAB II-4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 ....................... BAB III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................ BAB III-1
B. Realisasi Anggaran .................................................. BAB III-10
BAB IV. PENUTUP ........................................................................ BAB IV-1
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora ........... BAB IV-1
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .. BAB IV-2
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Personalia Menurut Golongan Kepangkatan .. BAB I-6
Tabel 1.2 Jumlah Personalia Menurut Pendidikan Formal dan Diklat Teknis .............................................................. BAB I-6
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora .......... BAB I-7 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama ............................................... BAB II-4
Tabel 2.2 Target Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ....................................................................... BAB II-4
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja ........................................................ BAB II-6
Tabel 2.4 Program Strategis OPD................................................ BAB II-7
Tabel 2.5 Anggaran Program Strategis........................................ BAB II-7
Tabel 2.6 Program Pendukung Kinerja OPD............................... BAB II-7
Tabel 2.7 Anggaran Program Pendukung Kinerja OPD.............. BAB II-7
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ................................................................. BAB III-1
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 .................................... BAB III-2
Tabel 3.3 Kondisi jalan di Kabupaten Blora ............................... BAB III-2 Tabel 3.4 Kondisi jembatan di Kabupaten Blora ......................... BAB III-3 Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 .................................... BAB III-3 Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 .................................... BAB III-4
Tabel 3.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .................... BAB III-8
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2018 ......... BAB III-11
vi
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Blora .................................. BAB I-4
BAB I | 1
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
BAB. I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
sesuai Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membantu dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, dibentuk
berdasarkan Perda Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11. Peraturan Bupati Blora
Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur
dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora sebagai
instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan
melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora Tahun Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, serta sebagai acuan
untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora pada tahun berikutnya. Pelaporan kinerja juga
BAB I | 2
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
dimaksudkan sebagai media untuk menyampaikan informasi pencapaian
kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.
Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2018, merupakan penjabaran
dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2017-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.
Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi
pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan
umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi
penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja
pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora.
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan
,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora pada
bab IV tugas dan fungsi bagian kesatu melaksanakan sebagian
tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 2. Fungsi
Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Blora pada bab Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora pada bab IV pasal 6 Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
BAB I | 3
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora dapat dilihat pada gambar berikut ini:
BAB I | 4
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
BAB I | 5
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora terdiri dari :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program Dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
c. Bidang Bina Marga Wilayah I, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah I; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah I;
d. Bidang Bina Marga Wilayah II, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah II; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II;
e. Bidang Sumber Daya Air Wilayah I, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Wilayah I; dan 2. Seksi Pemanfaatan dan Kerjasama Wilayah I;
f. Bidang Sumber Daya Air Wilayah II, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Wilayah II; dan 2. Seksi Pemanfaatan dan Kerjasama Wilayah II;
g. Bidang Tata Ruang, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan 2. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian;
h. UPT; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) masing–masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing–
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
6. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing–masing
dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
BAB I | 6
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua
kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
A.2 Kondisi Umum 1. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora didukung
oleh Personalia yang terdiri atas PNS/CPNS dan Non PNS. Adapun
Personil dan tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2018 secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Personalia Menurut Golongan Kepangkatan
NO. STA TUS JML GOL IV GOL III GOL II GOL I
a b c D E a b C d a b c d a b c d
1. PNS / CPNS 102 6 -
1
- - 6 20 6 15 12 4 16 10 - - - 6
2. KONTRAK BUPATI 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.
KONTRAK KEPALA DINAS
24 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 102 6 -
1
- - 6 20 6 15 12 4 16 10 - - - 6
Tabel 1.2 Jumlah Personalia Menurut Pendidikan Formal, Diklat Struktural
dan Diklat Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora
BAB I | 7
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
STA TUS SD SLTP SLTA
D1 D3 S1 S2 S3 DIKLAT STRUKTURAL DIKLAT
TEKNIS PIM IV
PIM III
PIM II
PIM I
PNS/CPN
S 9 9 43
3 26 12 - 3 2 1 -
-
KONTRAK BUPATI
- - 2 - - - - - - - - -
KONTRAK KEPALA DINAS
9 33
1 2 11 - - - - - -
-
JML 9 18 78 1 5 37 12 - 3 2 1 - -
Dilihat dari beban tugas yang ada sebanyak 156 orang, terdiri
dari PNS sebanyak 102 orang dan tenaga kontrak sebanyak 54 orang.
2. Sarana dan Prasarana Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Blora memerlukan sarana dan prasarana pendukung yang secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora
No. Jenis Jumlah Nilai (Rp.)
1 Tanah 484 163.163.999.300
2 Peralatan dan Mesin 1.001 13.221.421.103
3 Gedung dan Bangunan 26 8.894.372.584
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 726 1.349.069.061.214
5 Aset Tetap Lainnya 62 697.198.300
6 Aset Lainnya 503 77.023.246.301
7 Aset tidak berwujud 10 1.928.862.600
8
Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP) 1 127.511.000
BAB I | 8
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
No. Jenis Jumlah Nilai (Rp.)
Total Nilai 2.813 1.614.125.672.402
B. Fungsi strategis Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi
strategis dalam pencapaian Misi 5, yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik” yaitu : Meningkatkan pelayanan di
bidang Infrastruktur Publik yang didasari dengan kualitas dan kuantitas
dengan strategi:
a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur.
Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator
sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian
tujuan Misi V yaitu:
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfrastuktur jalan dan
jembatan, dengan indikator sasaran:
1). Persentase jalan kondisi baik;
2). Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik.
b. Meningkatnya panjang jaringan / saluran irigasi kondisi baik,
dengan indikator sasaran:
Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
c. Meningkatnya Pemanfaaatan Ruang dengan indikator sasaran:
Meningkatnya Peraturan Tata Ruang (Perda) Dan Pengendalian
Ruang
A. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
Adapun permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora yang harus diselesaikan dalam
rangka Meningkatkan pelayanan di bidang Infrastruktur Publik adalah
sebagai berikut:
BAB I | 9
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
a. Konektivitas jalan antar kabupaten, kecamatan dan antar desa
masih belum optimal, khususnya jalan yang berada di kawasan
hutan milik perhutani yang memerlukan penanganan.
b. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi Baik yang masih rendah
serta kondisi jembatan yang ada banyak yang rusak akibat
struktur tanah yang labil.
c. Kekurangan air irigasi
d. Jaringan irigasi belum optimal
e. Banyak tanah longsor pada bantaran sungai
f. Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Blora tahun
2011-2031 atas perubahan Perda No. 18 tahun 2011 tentang
RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 sehingga dalam
penyusunan dan penetapan perda RDTR Kecamatan yang
menjadi salah satu target DPUPR mengalami sedikit hambatan.
g. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tat
ruang belum banyak diketahui masyarakat.
BAB II | 1
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
1. VISI
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016 –
2021 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”
Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan
melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.
Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen
masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah)
lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk
mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat.
Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh
masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai
tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan
pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan
masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya
iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai
sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya
kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora
memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan
berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan
pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang
ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan
BAB II | 2
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir
dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai
kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai
cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan
aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas
yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya
saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai
sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju
masyarakat yang sejahtera.
Berdasarkan visi dan misi pembanguan jangka menengah Tahun
2016-2021 tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yaitu melaksanakan sebagian
tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2. MISI
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora secara
umum memiliki Fungsi strategis dalam pencapaian Misi kelima Bupati
Blora yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
publik. Dari Misi Bupati Blora maka Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora memiliki Misi Meningkatkan
pelayanan di bidang Infrastruktur Publik yang didasari dengan kualitas
dan kuantitas. Secara singkat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggung
jawabkan maka kebijakan yang akan diambil adalah:
a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur.
3. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora adalah:
BAB II | 3
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfrastuktur jalan dan
jembatan
- Meningkatnya panjang jaringan / saluran irigasi kondisi baik
- Meningkatnya pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
4. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blora
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
- Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI
- Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
5. STRATEGI
Strategi yang diambil dalam mencapai tujuan adalah:
- Dengan flexible Pavement untuk struktur tanah yang baik, rigid
beton untuk jalan yang struktur tanahnya labil/Lembek,
memperbaiki struktur tanah (subgrade) dengan digrosok
- Dengan Membangun, Mengganti, Merehabilitasi, Melebarkan
jembatan
- Rehabilitasi jaringan irigasi dengan betonisasi pada leneng beton
Pembangunan embung – embung dan cekdam – cekdam baru.
- setelah Revisi RT/RW Kabupaten selesai maka evaluasi terhadap
ranperda RDTR segera disusun untuk kemudian menetapkan
Peraturan Tata Ruang (Perda) Dengan adanya Perda maka
diperlukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga Ruang
Publik tidak berubah peruntukannya
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora 2017-2021 disajikan pada tabel berikut ini:
BAB II | 4
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan
Persentase Jalan kondisi baik
Persentase Jembatan dalam kondisi baik
2 Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
3 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Ruang
Meningkatnya Peraturan Tata Ruang (Perda)
Ruang Publik yang berubah peruntukannya
1. Indikator Kinerja Presentase Jalan Kondisi Baik memiliki Indikator
Kinerja Tujuan Yaitu Kecepatan Kendaraan Rata - Rata
2. Indikator Kinerja Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik
memiliki Indikator Kinerja Tujuan Berkurangnya Waktu Tempuh
rata - rata
3. Indikator Kinerja Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
memiliki indikator Tujuan Luas Sawah Yang Teraliri air irigasi
4. Indikator Kinerja Iku Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian
Ruang memiliki tujuan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas
wilayah per HPl/ HGB
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
BAB II | 5
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(output) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja
penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 meliputi
kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program
kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka
mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora yang
merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur
keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018 dijabarkan pada
BAB II | 6
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
lampiran Perjanjian Kinerja setelah APBD Perubahan yang tercantum
pada Lampiran 1.
Tabel 2.2 Target Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA/OUTCAME TARGET 1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatnya Kecepatan Kendaraan Bermotor 40 Km/jam
Berkurangnya Waktu Tempuh 10 menit
2 Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam cakupan DI
meningkatkan Luas Sawah yang terairi air irigasi 244 Ha
3 Meningkatnya Pemanfaatan Ruang
Presentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB 0,01%
Pada tabel diatas ditampilkan Tujuan dan Indikator Tujuan terhadap hasil
dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
ingin dicapai terhadap Perjanjian Kinerja. Tujuan merupakan impack yang
merupakan indikator keberhasilan organisasi.
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
Persentase jalan kondisi baik (%) 52,95%
Prosentase panjang Jembatan dalam kondisi baik. 78%
2
Meningkatnya panjang jaringan /saluran irigasi kondisi baik
Persentase jaringan irigasi kondisi baik 35,03%
3 Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
Meningkatnya peraturan tata ruang (Perda) 0
Ruang publik yang berubah peruntukannya 0
BAB II | 7
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Pada tabel diatas menampilkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Tabel. 2.4 Program Strategis Kinerja OPD
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
1 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Panjang Jalan yang dibangun (ditingkatkan) 101.385,8 Meter
Panjang jembatan yang dibangun 80,9 Meter
2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase jalan Kondisi baik 52,95% % Prosentase panjang jembatan dalam kondisi baik 78% %
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Persentase peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat dalam kondisi baik
100 %
4
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
40% %
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 35,03% %
5
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian 45% %
6 PERENCANAAN TATA RUANG
Jumlah Perda RDTR 0 Dok
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.
13 %
7 PEMANFAATAN RUANG Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB 0,01 %
8 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Ruang publik yang berubah peruntukanya 0,00% %
Tabel. 2.5 Anggaran Program Strategis
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 75.835.000.000 Sumber Anggaran dari
APBD
BAB II | 8
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4
2 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
13.546.000.000 Sumber Anggaran dari APBD
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
3.095.650.000 Sumber Anggaran dari APBD
4
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
6.936.000.000 Sumber Anggaran dari APBD
5
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
1.842.000.000 Sumber Anggaran dari APBD
6 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 250.000.000 Sumber Anggaran dari
APBD
7 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 175.000.000 Sumber Anggaran dari
APBD
8 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 250.000.000 Sumber Anggaran dari
APBD
Tabel. 2.6 Program Pendukung Kinerja OPD
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
1
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
2 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
3 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
4
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SERTA DANA PENDAMPINGNYA
BAB II | 9
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Tabel. 2.7 Anggaran Program Pendukung Kinerja OPD
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
800.000.000 Sumber Anggaran dari APBD
2 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD
3 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 7.205.000.000 Sumber Anggaran dari
APBD
4
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SERTA DANA PENDAMPINGNYA
135.527.627.989 Sumber Anggaran dari APBD + BANPROV + DAK
Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora telah
melaksanakan 18 program dan 265 kegiatan yang didukung oleh APBD
Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 93.381.288.000,- dan APBN (DAK)
sebesar Rp. 31.036.000.000,- sedangkan yang berasal dari APBD
Kabupaten sebesar Rp. 124.721.339.989,- sehingga jumlah Anggaran
Kinerja keseluruhan sebesar Rp. 249.138.627.989,-.
Secara Lengkap gambaran mengenai keterkaitan antara
Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati
antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
dengan Bupati Tahun 2018, tercantum pada Lampiran 1.
BAB III | 1
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A.Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata
cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 1 Lebih dari 100% Sangat Baik 2 75 – 100% Baik 3 55 – 74% Cukup 4 Kurang dari 55% Kurang
Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan
Rencana Strategis (Renstra) tercermin dalam capaian kinerja setiap
indikator pada sasaran strategis sebagai berikut :
BAB III | 2
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
I. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1,maka
dilakukan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran
sebagai berikut:
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 1
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
% CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA
% CAPAIAN TERHADAP
AKHIR RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
Persentase jalan kondisi baik 52,95% 56,37% 106,46% 50,06% 91,47%
Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik
78,00% 86,00% 110,26% 80,77% 106,17%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran
Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja antara lain:
(1) Persentase Jalan Kondisi Baik didapatkan realisasi 56,37% dari
target 52,95% sehingga capaian pada tahun 2018 adalah 106,46%
sehingga menghasilkan persentase 106,46% dengan capaian
sangat baik
Data Panjang Jalan kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.
Tabel 3.3 Tabel kondisi jalan di Kabupaten Blora
KONDISI JALAN DI KABUPATEN/KOTA
Tahun Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
1. Panjang Jalan Kabupaten Blora 794,690 794,690 1210,840 1210,840 1210,840 Km
1. Kondisi Mantap 469,661 520,521 606,160 606,160 682,640 Km 2. Kondisi Baik 343,535 407,575 458,460 458,460 527,35 Km 3. Kondisi Sedang 126,126 112,946 147,700 147,700 155,29 Km 4. Kondisi Rusak Ringan 259,291 213,228 333,430 333,430 304,1 Km 5. Kondisi Rusak Berat 65,738 60,941 271,250 271,250 224,1 Km
BAB III | 3
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Catatan: pada renstra DPUPR Kabupaten Blora pada indikator
Prosentase jalan kondisi baik yang dimaksud adalah
kemantapan jalan sehingga pada indikator ini adalah
merupakan akumulasi dari jalan kondisi baik dan jalan
kondisi sedang.
(2) Persentase Panjang jembatan dalam kondisi baik didapatkan
realisasi 86% dari target 78% sehingga capaian pada tahun 2018
adalah 110,26% sehingga menghasilkan capaian sangat baik
Tabel 3.4 Tabel kondisi jembatan di Kabupaten Blora
KONDISI JEMBATAN DI KABUPATEN/KOTA Tahun Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
3. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota** 158 158 158 158 158 Unit 1. Jumlah Jembatan Kondisi Baik 23 22 32 32 33 Unit 2. Jumlah Jembatan Kondisi Sedang 109 116 106 106 106 Unit 3. Jumlah Jembatan Kondisi Rusak Ringan 23 17 16 16 16 Unit 4. Jumlah Jembatan Kondisi Rusak Berat 3 3 4 4 3 Unit
Catatan: pada renstra DPUPR Kabupaten Blora pada indikator
Prosentase jembatan kondisi baik yang dimaksud adalah
kemantapan jembatan sehingga pada indikator ini adalah
merupakan akumulasi dari jalan kondisi baik dan jalan
kondisi sedang. Panjang jembatan di kabupaten Blora
adalah 2499,3 meter
II. Sasaran: Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka
dilakukan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran
sebagai berikut:
BAB III | 4
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran
Meningkatnya lahan sawah teraliri dalam cakupan DI dengan
Indikator Kinerja Persentase jaringan irigasi kondisi baik didapatkan
realisasi 38,18% dari target 35,03% sehingga capaian pada tahun
2018 adalah 108,99% sehingga menghasilkan sangat baik
III. Sasaran: Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Ruang
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka
dilakukan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran
sebagai berikut:
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
% CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA
% CAPAIAN TERHADAP
AKHIR RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8
3
Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
Meningkatnya Peraturan Tata Ruang (Perda)
0 0 100% 0 0%
Ruang Publik yang berubah peruntukannya
0% 0% 100% 0% 100%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian ruang dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja antara lain:
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
% CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA
% CAPAIAN TERHADAP
AKHIR RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI
Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
35,03% 38,18% 108,99% 31,50% 76,31%
BAB III | 5
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
(1) Meningkatnya peraturan tata ruang (perda). Pada tahun 2018
DPUPR belum menargetkan untuk menetapkan perda mengenai
Rencana Detail Tata Ruang dikarenakan belum ditetapkannya
perda Revisi RTRW Kabupaten Blora tahun 2011-2031 atas
perubahan Perda No. 18 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten
Blora Tahun 2011-2031 sehingga dalam penyusunan dan
penetapan perda RDTR kecamatan yang menjadi salah satu target
DPUPR mengalami sedikit hambatan. Mengenai target ini akan
segera diwujudkan begitu Perda RTRW Kabupaten Blora tahun
2011-2013 ditetapkan dengan sebelumnya melakukan Review dan
menetapkan Ranperda. Dan sesuai target Renstra Perda RDTR
pada tahun 2021 yaitu 1 buah dimungkinkan dapat dicapai.
(2) Ruang publik yang berubah peruntukannya. Tidak adanya ruang
publik yang berubah peruntukannya dimana ruang publik adalah
ruang bersama yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas
dan tidak dimiliki oleh suatu komunitas tertentu ataupun
perseorangan sehingga masyarakat dapat dengan bebas
memanfaatkan ruang tersebut. didapatkan realisasi 0% dari target
0% sehingga capaian pada tahun 2018 adalah 100% sehingga
menghasilkan capaian sangat baik
IV. Impact atau tujuan yang ingin dicapai dari sasaran strategis
Dari indikator sasaran yang telah ditentukan maka impact
atau tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja Presentase Jalan Kondisi Baik memiliki
Indikator Kinerja Tujuan Yaitu Kecepatan Kendaraan Rata –
Rata 40 Km/ Jam.
Tujuan ini tercapai dengan diadakannya survey kondisi jalan
pada tahun 2018. Pada pelaksanaan survey digunakan
kecepatan 40 Km/jam untuk menghasilkan data – data kondisi
jalan.
BAB III | 6
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
2. Indikator Kinerja Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik
memiliki Indikator Kinerja Tujuan Berkurangnya Waktu Tempuh
rata – rata 10 Menit.
Dalam pelaksanaan survey kondisi jalan maka dengan adanya
jembatan dalam kondisi baik mengurangi waktu tempuh
minimal 10 menit dimana jika jembatan kondisi rusak
kendaraan melewati dengan sangat perlahan sehingga untuk
melewati jembatan dari ujung ke pangkal jembatan yang lain
memerlukan waktu tempuh lebih dari 10 menit. Dan waktu
tempuh menjadi lebih lama lagi jika jembatan itu terputus
kendaraan diharuskan memutar untuk mencari jalan lain.
3. Indikator Kinerja Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
memiliki indikator Tujuan Luas Sawah Yang Teraliri air irigasi
244 Ha.
Capaian dari prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
pada tahun 2018 adalah sebesar 38,18% dan pada tahun 2017
sebesar 31,5% sehingga terjadi kenaikan prosentase sebesar
6,68%. Luas Sawah beririgasi teknis atau areal terdampak
irigasi adalah 13.351 Ha. Sehingga didapatkan nilai
bertambahnya luas sawah yang teraliri air irigasi 891,84 ha.
Dimana dengan hasil ini maka indikator tujuan tercapai sebesar
365%.
4. Indikator Kinerja Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian
Ruang memiliki tujuan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas
wilayah per HPl/ HGB 0,01%
Capaian dari perencanaan dan Pengendalian Ruang adalah 0
Perda RDTR, dan Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan
peta digital sebesar 56% yaitu 11 peta analog dan 7 peta digital.
serta Ruang Publik yang berubah peruntukannya sebesar 0%.
Walaupun perda RDTR belum ditetapkan akan tetapi kajian kajian
BAB III | 7
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
sudah ada sehingga begitu perda RTRW yang menjadi acuan
selesai di revisi maka akan dilakukan review untuk menyesuaikan
ketentuan yang ada. Dengan dilakukan pengendalian ruang yaitu
berupa kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada
masyarakat maka didapatkan data Rasio Ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah per HPl/ HGB sebesar 5,63% hal ini jauh
melebihi target
V. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2018 dengan standar nasional.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, indikator kinerja dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
sebagian merupakan Standar Pelayanan Minimal Nasional yang
merupakan Indikator Strategis Program.
Capaian tersebut ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
BAB III | 8
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
Tabel 3.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Nasional
No. Indikator SPM/Standar IKK Realisasi
Catatan Analisis
2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persentase jalan Mantap 60% - 66% 50.06% 56,37%
Akumulasi dari % jalan Kondisi baik dengan % jalan kondisi sedang. terjadi penambahan panjang jalan pada tahun 2016 dari 794,69 km menjadi 1210,84 km dan berada dikawasan hutan hasil kerjasama dengan Perhutani hal ini menjadikan kemantapan jalan secara keseluruhan menurun.
2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
70% - 25,03% 30% 31,5% Terkendala oleh Curah Hujan dan Sumber mata Air.
3
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan Digital
100% 13% 44% 56,0%
capaian di tahun 2018 adalah 11 Peta Analog dan 7 Peta Digital berbasis GIS.dari 16 Kecamatan
BAB III | 9
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
VI. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinera serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Secara umum capaian dari Dinas Pekerjaan Umum
dan penataan Ruang Kabupaten Blora adalah sudah baik. Akan
tetapi jika mengacu pada dokumen RPJMD dimana Prosentase
panjang jalan kondisi baik pada tahun 2021 adalah sebesar 65 %
tentunya diperlukan usaha yang cukup keras untuk mencapai
terget tersebut. Usaha yang dimaksud adalah berupa
perencanaan jalan yang baik dalam hal ini jenis konstruksi yang
tepat untuk mengatasi kondisi tanah di Kabupatern Blora yang
cenderung labil serta dukungan anggaran yang mencukupi.
Ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem yang
sudah ada baru tercapai 31% dimana pada akhir RPJMD adalah
sebesar 50,03% hal ini dikarenakan Kabupaten Blora merupakan
daerah yang tidak banyak memiliki sumber mata air baku.
Sehingga ketersediaan air yang ada adalah menunggu curah
hujan sehingga insfrastruktur yang ada adalah untuk menampung
air hujan dan dapat digunakan pada masa tanam.
Kekurangan anggaran insfrastruktur di kabupaten Blora menjadi
salah satu kendala untuk memenuhi target dari RPJMD sehingga
diperlukan usaha untuk mendapatkan tambahan anggaran baik itu
dari pemerintah pusat dalam wujud Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Bantuan Provinsi (BANPROV).
VII. Analisis Atas Evisiensi Sumber Daya Penggunaan Sumber daya yang ada di DPUPR sudah
dilakukan semaksimal mungkin baik itu adalah berupa Sumber
Daya Manusia dan juga berupa Sumber Daya dalam wujud
anggaran. Saat ini Karyawan dan Karyawati Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora berjumlah 156
terdiri dari Aparatur Sipil Negara berjumlah 102 Orang dan tenaga
BAB III | 10
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
kontrak berjumlah 54 orang. Jumlah ini setiap tahun mengalami
penurunan dengan adanya karyawan atau karyawati yang
memasuki masa pensiun. Sehingga dengan segala
keterbatasannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab
sesuai tupoksi semaksimal mungkin.
Dalam hal penggunaan anggaran maka porsi belanja modal
untuk pencapaian target kinerja adalah sebesar 96,57% dari total
anggaran yang diberikan. Yaitu total anggaran sebesar Rp.
249.138.627.989,- belanja modal sebesar Rp.240.593.952.989,-
dan diluar itu untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, pada
tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp. 249.138.627.989,-, Anggaran tersebut bersumber dari
APBD Kabupaten sebesar Rp. 124.721.339.989,-, APBD Provinsi Jawa
Tengah sebesar Rp. 93.381.288.000,- dan APBN sebesar Rp.
31.036.000.000,-
Alokasi Anggaran secara ringkas untuk komposisi penggunaan
sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 2.331.708.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 6.212.967.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp 240.593.952.989
Realisasi Anggaran secara ringkas komposisi untuk penggunaan
sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 2.227.334.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 4.612.993.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp 225.202.788.730,-
Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis kinerja dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora adalah
BAB III | 11
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
dari total anggaran Rp. 249.138.627.989,-, dikurangi angaran rutin Rp.
3.436.350.000,- didapatkan anggaran sebesar Rp. 245.662.277.989,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
75.835.000.000
68.798.516.691
90,72%
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
13.546.000.000
12.607.276.200
93,07%
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
800.000.000
755.329.000
94,42%
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
200.000.000
179.245.000
89,62%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
3.095.650.000
2.531.333.130
81,77%
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SERTA DANA PENDAMPINGNYA
111.388.627.989
106.104.554.818
95,26%
BAB III | 12
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
2 Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
6.936.000.000
6.533.979.000
94,20%
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
1.842.000.000
1.298.004.500
70,47%
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
7.205.000.000
6.517.946.000
90,46%
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SERTA DANA PENDAMPINGNYA
24.139.000.000
23.288.274.000
96,48%
3 Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
250.000.000
221.424.000
88,57%
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
175.000.000
170.156.000
97,23%
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
250.000.000
170.156.000
68,06%
JUMLAH
245.662.277.989
229.176.194.339 93,29%
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, Tahun 2018 penyerapan
anggaran tercapai 93,29 % sebesar Rp 229.176.194.339,- dari target
BAB III | 13
LKjIP DPUPR KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018
anggaran sebesar Rp. 245.662.227.989,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi/penyerapan anggaran pada
Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan realisasi/penyerapan
anggaran pada Tahun 2017 sebesar 2,11%. Penyerapan Anggaran pada
Tahun 2017 tercapai 95,40 %. Realisasi Rp 178.705.013.340,- dari target
anggaran sebesar Rp 190.078.750.000,- berdasarkan Skala Pengukuran
Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka didapkan hasil yang
baik
BAB IV | 1
BAB IV PENUTUP
A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas
kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 yang berisi
uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora pada Tahun 2018.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
mempunyai fungsi untuk perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan,
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai
dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data Hasil
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Indikator Kinerja Utama (IKU)
tercapai dengan nilai 108,57% dapat dilihat pada tabel dibawah::
BAB IV | 2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
Persentase jalan kondisi baik 52,95% 56,37% 106,46%
Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik
78,00% 86,00% 110,26%
2 Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam Cakupan DI
Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik 35,03% 38,18% 108,99%
3 Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
Meningkatnya Peraturan Tata Ruang (Perda) 0 0 100%
Ruang Publik yang berubah peruntukannya 0% 0% 100%
Alasan dari Pemilihan Kinerja Utama adalah memiliki Indikator Tujuan yaitu:
1. Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik dan Meningkatnya
Kecepatan Kendaraan Bermotor 40 Km/jam tercapai;
2. Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan Berkurangnya
Waktu Tempuh 10 Menit tercapai;
3. Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sehingga meningkatkan
Luas Sawah yang terairi air irigasi 244 Ha.tercapai melebihi target;
4. Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Ruang memiliki tujuan
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB 0,01%
tercapai melebihi target;
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora di masa
mendatang antara lain :
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat
untuk revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif
sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dengan memanfaatkan segala potensi
yang ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
BAB IV | 3
3. Berusaha mendapatkan sumber dana yang mencukupi baik dari
APBD Kabupaten, APBD Provinsi (BANPROV), APBN(DAK).
4. Melakukan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi
khususnya dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi lapangan dan melakukan studi
kelayakan terhadap Kegiatan prioritas guna terpenuhinya tujuan dari
Renstra dan Rencana Jangka Menengah Daerah.
6. Mengurangi Program dan Kegiatan yang tidak perlu dengan cara
memasukkan Program pendukung OPD kepada Program Strategis
OPD. Demikian juga dengan Kegiatan yang memiliki Output yang
sama dilakukan penyesuaian sehingga didapatkan kegiatan yang
spesifik. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2019
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora,
semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/
kinerja yang akan datang.
Blora, 30 Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA
Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA,MT Pembina Utama Muda
NIP. 19640817 199003 1 009
Kabupaten : BloraTahun Anggaran : 2018SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Persentase jalan kondisi baik 52,95 56,37 106,46% Panjang jalan yang
dibangun/ditingkatkan 101385,80 103152,09 101,74%
Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik. 78 86 110,26% Panjang jembatan baru yang
dibangun 80,9 148,1 183,07%
Peningkatan jalan Ledok - Giyanti Panjang Jalan yang ditingkatkan 3001,8 3001,8 100% 1.500.000.000 1.427.014.000 95,13%
Peningkatan Jalan Jurangjero - Tahunan Panjang Jalan yang ditingkatkan 913 913 100% 1.500.000.000 1.432.129.000 95,48%
Peningkatan Jalan Kemadoh - Bangkleyan Panjang Jalan yang ditingkatkan 114 114,8 101% 450.000.000 407.376.000 90,53%
Peningkatan Jalan Wulung - Klatak Panjang Jalan yang ditingkatkan 144 144,9 101% 630.000.000 602.117.000 95,57%
Peningkatan Jalan Plumbon - Rowobungkul Panjang Jalan yang ditingkatkan 612 612 100% 2.250.000.000 1.951.191.000 86,72%
Peningkatan Jalan Rowobungkul - Kemiri Panjang Jalan yang ditingkatkan 612 618 101% 2.250.000.000 2.177.195.000 96,76%
Peningkatan Jalan Mulyorejo - Ngloram Panjang Jalan yang ditingkatkan 350 345 99% 425.000.000 275.893.000 64,92%
Pemeliharaan Jalan JL. Taman Bahagia Panjang Jalan yang ditingkatkan 550 535 97% 450.000.000 414.875.000 92,19%
Peningkatan Jalan Ngloram - Sidorejo Panjang Jalan yang ditingkatkan 207 218,5 106% 720.000.000 701.324.800 97,41%
Peningkatan Jalan Sempu - Cungkup Panjang Jalan yang ditingkatkan 458 477 104% 1.350.000.000 1.265.958.800 93,77%
Peningkatan Jalan Balong - Kepoh Panjang Jalan yang ditingkatkan 3073 3051 99% 1.000.000.000 858.440.000 85,84%
Peningkatan Jalan Temulus - Sumber Panjang Jalan yang ditingkatkan 294 296 101% 900.000.000 887.680.000 98,63%
Peningkatan Jalan Banjarejo - Mojowetan Panjang Jalan yang ditingkatkan 216,5 204,6 95% 900.000.000 879.329.000 97,70%
Pemeliharaan Jalan Cabak - Nglobo - Payaman Panjang Jalan yang dipelihara 385 459 119% 420.000.000 352.024.000 83,82%
Pemeliharaan Jalan Nglobo - Blungun Panjang Jalan yang dipelihara 413,5 420,3 102% 850.000.000 830.003.000 97,65%
Peningkatan Jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun Panjang Jalan yang ditingkatkan 234 233,6 100% 450.000.000 445.523.500 99,01%
Peningkatan Jalan Sambonganyar - Banjarejo Panjang Jalan yang ditingkatkan 294,5 306 104% 1.000.000.000 972.524.000 97,25%
Peningkatan Jalan Ngronggah - Buloh Panjang jalan yang dibangun 2250 2112 94% 1.000.000.000 982.944.000 98,29%
Peningkatan Jalan Gondel - Wado Panjang Jalan yang ditingkatkan 228 228 100% 450.000.000 418.903.500 93,09%
Peningkatan Jalan Tambakromo - Kentong Panjang Jalan yang ditingkatkan 866 914 106% 900.000.000 715.774.000 79,53%
Peningkatan Jalan Bandungrojo - Tawangrejo Panjang Jalan yang ditingkatkan 838 942 112% 200.000.000 192.552.000 96,28%
Peningkatan Jalan Jati - Singget Panjang Jalan yang ditingkatkan 1313 1207,1 92% 900.000.000 884.085.000 98,23%
Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel - Suru Panjang Jalan yang ditingkatkan 3200 4437 139% 1.800.000.000 1.746.342.800 97,02%
Peningkatan Jalan Galuk - Nglangkrang - Temengeng Panjang Jalan yang ditingkatkan 495 513,1 104% 450.000.000 411.149.000 91,37%
Peningkatan Jalan Gempol - Kepoh Panjang Jalan yang ditingkatkan 1034 1391,15 135% 1.350.000.000 1.263.120.000 93,56%
ANGGARAN KINERJA
75.835.000.000 68.798.516.691 90,72%PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SASARAN
LKjIP PEMERINTAH KABUPATEN BLORATAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Jalan Gempol - Bangkleyan Panjang Jalan yang ditingkatkan 350 571,1 163% 900.000.000 881.771.000 97,97%
Peningkatan Jalan Trembes - Alasmalang - Tanggel Panjang Jalan yang ditingkatkan 2786 2985,2 107% 900.000.000 886.445.000 98,49%
Peningkatan Jalan Jiken - Kalitengah Panjang Jalan yang ditingkatkan 600 564 94% 800.000.000 684.937.000 85,62%
Peningkatan Jalan JL. Olahraga Panjang Jalan yang ditingkatkan 339 360 106% 300.000.000 275.982.000 91,99%
Peningkatan Jalan Bangkleyan - Bendosengon Panjang Jalan yang ditingkatkan 2692 2731,5 101% 1.000.000.000 986.541.000 98,65%
Peningkatan Jalan Temanjang - Jatiklampok Panjang Jalan yang ditingkatkan 246,5 246,5 100% 540.000.000 523.597.000 96,96%
Peningkatan Jalan Nglandeyan - Cabean Panjang Jalan yang ditingkatkan 490 509,1 104% 500.000.000 484.268.000 96,85%
Peningkatan Jalan Ngraho - Kedinding Panjang Jalan yang ditingkatkan 490 500,6 102% 500.000.000 484.794.000 96,96%
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah II Kabupaten Blora Panjang jalan dipelihara 10000 12500 125% 1.000.000.000 988.042.691 98,80%
Rehabilitasi Jembatan Kalidari Panjang jembatan direhabilitasi 29 29 100% 500.000.000 482.646.000 96,53%
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ngampon - Jipang Panjang jembatan dibangun 11,1 11,1 100% 500.000.000 490.120.500 98,02%
Peningkatan Jalan Maguan - Tunjungan Panjang Jalan yang ditingkatkan 1274 1274 100% 5.500.000.000 5.263.981.000 95,71%
Peningkatan Jalan Medang - Nglangitan Panjang Jalan yang ditingkatkan 585 585 100% 1.500.000.000 1.457.382.000 97,16%
Peningkatan Jalan Blora - Nglangitan Panjang Jalan yang ditingkatkan 150 150 100% 600.000.000 575.368.000 95,89%
Peningkatan Jalan Kaliwangan - Pakis Panjang Jalan yang ditingkatkan 836 836 100% 1.500.000.000 1.417.733.500 94,52%
Peningkatan Jalan Kaliwangan - Kamolan Panjang Jalan yang ditingkatkan 1615 1615 100% 3.250.000.000 2.562.896.000 78,86%
Peningkatan Jalan Kalisari - Wulung Panjang Jalan yang ditingkatkan 747 747 100% 2.250.000.000 1.863.359.500 82,82%
Peningkatan Jalan Seso - Jatirejo (Tahapan) Panjang Jalan yang ditingkatkan 927 927 100% 4.000.000.000 3.835.612.000 95,89%
Peningkatan Jalan Jatirejo - Soka Panjang Jalan yang ditingkatkan 571 571 100% 700.000.000 651.175.000 93,03%
Pelebaran Jalan Todanan - Karanganyar Panjang jalan yang dilebarkan 407 407 100% 500.000.000 452.387.000 90,48%
Peningkatan Jembatan Jepangrejo Panjang Jalan yang ditingkatkan 12 12 100% 800.000.000 776.880.000 97,11%
Peningkatan Jalan Karanganyar - Pilang Panjang Jalan yang ditingkatkan 444 446 100% 450.000.000 406.116.500 90,25%
Peningkatan Jalan Jati - Pelem Panjang Jalan yang ditingkatkan 1789,5 1861,9 104% 4.000.000.000 3.886.488.000 97,16%
Peningkatan Jalan Gabusan - Perbatasan Kab. Grobogan Panjang Jalan yang ditingkatkan 1032 1038,8 101% 2.000.000.000 1.928.758.800 96,44%
Peningkatan Jalan Botoreco - Sempu Panjang Jalan yang ditingkatkan 1998,5 2009 101% 2.000.000.000 1.836.348.800 91,82%
Peningkatan Jalan Seso - Sumurboto Panjang Jalan yang ditingkatkan 525 525 100% 1.300.000.000 1.168.720.000 89,90%
Pembangunan Jalan Beran - Gabus - Kamolan Kec. Blora Panjang jalan yang dibangun 2000 0 0% 1.600.000.000 127.511.000 7,97%
Peningkatan Jalan Sukorejo - Kalangan Kec. Tunjungan Panjang Jalan yang ditingkatkan 166 166 100% 250.000.000 238.565.000 95,43%
Peningkatan Jalan Keser - Nglangitan Kec. Tunjungan Panjang Jalan yang ditingkatkan 424 424 100% 400.000.000 311.825.000 77,96%
Pembangunan Drainase Ngroto - Giyanti Kec. Sambong Panjang drainase yang dibangun dibangun 25 25 100% 250.000.000 243.207.000 97,28%
Peningkatan Jalan Japah - Bradag Kec. Japah Panjang Jalan yang ditingkatkan 1225 1225 100% 850.000.000 730.151.000 85,90%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Pembangunan Talud/Drainase Kentong - Cabean Kec. Cepu Panjang talud yang dibangun 1123 1029 92% 500.000.000 474.889.000 94,98%
Pembangunan Talud/Drainase Kadengan - Tanggel Kec. Randublatung Panjang talud yang dibangun 1268 1445 114% 750.000.000 727.598.000 97,01%
Pembangunan Talud/Drainase Menden - Ketuwan Kec. Kradenan
Panjang talud/drainase yang dibangun 240 221,85 92% 150.000.000 146.809.000 97,87%
Peningkatan Jalan Ngampon - Gohito Kec. Kradenan Panjang Jalan yang ditingkatkan 316,5 397 125% 350.000.000 346.576.000 99,02%
Pembangunan Talud Jalan Balong - Kepoh Kec. Jati Panjang talud yang dibangun 502 799,09 159% 300.000.000 296.106.000 98,70%
Peningkatan Jalan I Panjang Jalan yang ditingkatkan 5835 5835 100% 4.900.000.000 4.477.026.000 91,37%
Peningkatan Jalan II Panjang Jalan yang ditingkatkan 2762 2877,3 104% 3.000.000.000 2.721.953.000 90,73%
Perencanaan Jalan dan Jembatan I Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun 3 Dok 3 Dok 100% 60.000.000 44.110.000 73,52%
Perencanaan Jalan dan Jembatan II Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun 6 Dok 5 Dok 83% 590.000.000 164.373.000 27,86%
Persentase jalan kondisi baik 52,95 56,37 106,46%
Prosentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik. 78 86 110,26%
Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan Wilayah I Panjang jalan yang dipelihara 10000 10000 100% 1.000.000.000 978.833.600 97,88%
Pemeliharaan Berkala Jalan Tawangrejo - Karangtalun Panjang jalan yang dipelihara 450 450 100% 340.000.000 304.004.000 89,41%
Pemeliharaan Berkala Jalan Kamolan - Banjarejo Panjang jalan yang dipelihara 535 535 100% 2.700.000.000 2.562.096.500 94,89%
Pemeliharaan Berkala Jalan Japah - Kalinanas Panjang jalan yang dipelihara 1150 1150 100% 1.530.000.000 1.417.052.600 92,62%
Pemeliharaan Berkala Jalan Soka - Karang Panjang jalan yang dipelihara 408 408 100% 400.000.000 353.247.000 88,31%
Penanganan longsoran ruas jalan Soko - Karang kec Jepon/Bogorejo Panjang longsoran yang ditangani 50 50 100% 210.000.000 202.489.000 96,42%
Penanganan longsoran ruas jalan Cabak - Bleboh Kec Jiken Panjang longsoran yang ditangani 53 53 100% 210.000.000 200.999.000 95,71%
Rehabilitasi jembatan Gedebeg Ruas Jalan Gedebeg - Gandu Pucung Kec Ngawen Panjang jembatan yang rehabilitasi 12 12 100% 170.000.000 157.775.000 92,81%
Rehabilitasi jembatan Bulakan Ruas Jalan Pilang - Bulakan Kec Randublatung Panjang jembatan yang rehabilitasi 12 24 200% 700.000.000 682.346.000 97,48%
Rehabilitasi Jembatan Ngampel Ruas Jalan Ngampel - Plantungan Kec Blora Panjang jembatan yang rehabilitasi 48 48 100% 425.000.000 382.163.000 89,92%
Rehabilitasi Jembatan Tempel Ruas Jalan Tempel - Jiworejo Kec Jepon/Jiken Panjang jembatan yang rehabilitasi 12 12 100% 1.700.000.000 1.526.425.000 89,79%
Peningkatan Jalan Maguan - sambongrejo - sukorejo Panjang jalan yang ditingkatkan 265 265 100% 500.000.000 466.001.500 93,20%
Pemeliharaan Jalan Pakis - Pelem Panjang jalan dipelihara 550 550 100% 500.000.000 442.362.000 88,47%
Peningkatan Ruas Jalan Kedungwaru - Balong Kec Kunduran Panjang jalan ditingkatkan 2002 2002 100% 2.010.000.000 1.984.246.000 98,72%
Pemeliharaan Rutin Ke-PUan UPT Terlaksananya pemeliharaan ke Pu an 1 Paket 4UPT 1 Paket 4UPT 100% 556.000.000 405.953.000 73,01%
Peningkatan Jalan Nusantara Kec Blora Panjang jalan ditingkatkan 271 271 100% 595.000.000 541.283.000 90,97%
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN 800.000.000 755.329.000 94,42%
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Tertanganinya jalan kondisi darurat 3 Ruas Jalan 3 Ruas Jalan 100% 400.000.000 376.146.000 94,04%
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Tertanganinya jembatan kondisi darurat 3 Ruas Jembatan 3 Ruas Jembatan 100% 400.000.000 379.183.000 94,80%
13.546.000.000 12.607.276.200 93,07%PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 200.000.000 179.245.000 89,62%
Survey Kondisi Jalan jumlah dokumen data base jalan yang disusun 1 1 100% 200.000.000 179.245.000 89,62%
Survey Kondisi Jembatan jumlah dokumen data base jembatan yang disusun 0 0 - - - -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Persentase peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat dalam kondisi baik
100% 67% 67% 3.095.650.000 2.531.333.130 81,77%
Pengadaan alat-alat berat Jumlah Alat alat berat yang diadakan 2 Buah 2 Buah 100% 2.701.050.000 2.231.958.130 82,63%
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
Persentase peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat dalam kondisi baik
100% 100% 100% 364.600.000 299.375.000 82,11%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Prosentase alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik
100% 0% 0% 30.000.000 0 0,00%
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
108.788.627.989 103.572.332.818 95,21%
Pendampingan Bantuan Keuangan
Terlaksananya kegiatanperencanaan, pengawasan danoperasional kegiatan BantuanKeuangan Provinsi Tahun 2018
100% 100% 100% 950.000.000 823.702.000 86,71%
Peningkatan Jalan Ngrambitan - Pengkolrejo Kec. Japah Panjang Jalan yang ditingkatkan 900 900 100% 674.566.600 629.609.600 93,34%
Peningkatan Jalan Menden-Megeri Panjang Jalan yang ditingkatkan 1420 1456,6 103% 3.000.000.000 2.897.900.000 96,60%
Peningkatan Jalan JL.Gajah Mada Panjang Jalan yang ditingkatkan 1322 1455,9 110% 1.500.000.000 1.403.488.000 93,57%
Peningkatan jalan Dologan - Bedingin Kec.Japah / Todanan Kab.Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 686 686 100% 3.000.000.000 2.896.125.000 96,54%
Peningkatan Jalan Ngraho - Ketuwan Panjang Jalan yang ditingkatkan 468 468 100% 1.700.000.000 1.635.678.800 96,22%
Peningkatan Jalan Pilang - Menden Panjang Jalan yang ditingkatkan 4900 5215,6 106% 21.147.000.000 20.225.262.000 95,64%
Pengawasan dan Pengendalian Sub Bidang Jalan terlaksananya pengawasankegiatan DAK sub bidang jalan
1 1 100% 650.000.000 418.062.418 64,32%
Pembangunan Jembatan Dk. Bungkul Ds. Rowobungkul Panjang jembatan yang dibangun 12 12 100% 600.000.000 592.939.000 98,82%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Pakis-Bangkle Kab.Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 486 486 100% 750.000.000 742.675.000 99,02%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Pakis-Bangsri Kec.BLORA/JEPON
Panjang drainase/talud yang dibangun 486 486 100% 900.000.000 887.535.000 98,62%
Pembangunan Talud/Drainase Sumurboto Kec. Jepon Kab.Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 57 57 100% 950.000.000 934.282.000 98,35%
Pembangunan Talud/Drainase Plantungan - Ngampel Kecamatan Blora Kabupaten Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 507 507 100% 900.000.000 890.145.000 98,91%
Peningkatan Jalan Mlangsen - Buluroto Kec. Blora/Banjarejo Panjang Jalan yang ditingkatkan 507 507 100% 900.000.000 829.073.000 92,12%
Peningkatan Jalan Jiworejo - Singonegoro Panjang Jalan yang ditingkatkan 1176 1176 100% 800.000.000 656.058.000 82,01%
Pembangunan Drainase/Talut Jalan Gondoriyo-Kembang Panjang drainase/talud yang dibangun 486 486 100% 800.000.000 780.416.000 97,55%
Pembangunan Drainase/Talud jalan Janjang - Katesan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 180 180 100% 800.000.000 777.704.000 97,21%
Peningkatan Jalan Kembang-Dringo Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 900 900 100% 800.000.000 737.697.000 92,21%
Peningkatan Jalan Ketileng - Kutukan - Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 395 395 100% 800.000.000 752.450.000 94,06%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Kaliwangan - Klopoduwur kec. Blora/Banjarejo
Panjang drainase/talud yang dibangun 686 686 100% 900.000.000 893.527.000 99,28%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Dalangan - Gondoriyo Kec.Todanan Kab.Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 405 405 100% 1.000.000.000 957.610.000 95,76%
PENINGKATAN JALAN KETILENG - COKROWATI TODANAN BLORA Panjang Jalan yang ditingkatkan 419 419 100% 800.000.000 777.908.000 97,24%
PENINGKATAN JALAN DOLOGAN-BEDINGIN TODANAN BLORA Panjang Jalan yang ditingkatkan 686 686 100% 800.000.000 779.767.000 97,47%
PENINGKATAN JALAN KEMIRI - BULOH KUNDURAN BLORA Panjang Jalan yang ditingkatkan 393 424,1 108% 800.000.000 790.760.000 98,85%
PEMBANGUNAN DRAINASE ATAU TALUD JALAN NGUMBUL - SONOKULON TODANAN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 473 473 100% 800.000.000 791.086.000 98,89%
PENINGKATAN JALAN GOATERAWANG - KETILENG TODANAN BLORA Panjang Jalan yang ditingkatkan 384 384 100% 800.000.000 774.917.000 96,86%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Kamolan-Pelem Panjang drainase/talud yang dibangun 814 814 100% 1.000.000.000 989.670.000 98,97%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Bogorejo-Ketringan Panjang drainase/talud yang dibangun 838 838 100% 500.000.000 497.387.000 99,48%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Prantaan-Bogorejo-Bangoan
Panjang drainase/talud yang dibangun 673 673 100% 1.000.000.000 989.681.000 98,97%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Japah - Beganjing Kecamatan Japah Kabupaten Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 380 380 100% 800.000.000 785.444.000 98,18%
Peningkatan Jalan Karanganyar-Sendang Kec. Todanan Kab. Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 540 540 100% 800.000.000 782.629.000 97,83%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Dologan-Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 405 405 100% 800.000.000 784.277.000 98,03%
Peningkatan Jalan Ketileng-Kedungwungu Kec. Todanan Kab. Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 419 419 100% 800.000.000 784.425.000 98,05%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN KUNDEN - TAMANREJO KECAMATAN BLORA/TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 810 810 100% 800.000.000 790.440.000 98,81%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN TUNJUNGAN - KESER KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 612 612 100% 800.000.000 797.733.000 99,72%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN PELEM-JOMBLANG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 1510 1611 107% 800.000.000 783.783.000 97,97%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN KARANG - BOGOREJO KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 515 515 100% 800.000.000 789.341.000 98,67%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN NGUMBUL - PELEMSENGIR KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 735 735 100% 800.000.000 783.422.000 97,93%
Pembangunan Drainase/Talud Patalan-Tempuran, Kec. Blora, Kab. Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 525 525 100% 800.000.000 796.005.000 99,50%
Peningkatan Jalan Jiken - Ketringan Kec. Jiken Panjang Jalan yang ditingkatkan 1197 1197 100% 1.000.000.000 915.104.000 91,51%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Japah - Kalinanas Kec.Japah
Panjang drainase/talud yang dibangun 353 353 100% 900.000.000 840.869.000 93,43%
PEMBANGUNAN DRAINSE/TALUD JALAN JEMBATAN NGUMBUL-WATUONDO
Panjang drainase/talud yang dibangun 205 205 100% 800.000.000 780.136.000 97,52%
Peningkatan Jalan Japah-Bradak Panjang Jalan yang ditingkatkan 13195 13195 100% 1.000.000.000 889.917.000 88,99%
Peningkatan Jalan Kaliwangan-Buluroto Panjang Jalan yang ditingkatkan 902 902 100% 800.000.000 736.450.000 92,06%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Plosorejo-Cungkup Panjang drainase/talud yang dibangun 182 238 131% 800.000.000 772.116.000 96,51%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Sembongin-Adirejo Panjang drainase/talud yang dibangun 1280 1397,72 109% 800.000.000 791.866.000 98,98%
Peningkatan Jalan Temengeng-Galuk Panjang Jalan yang ditingkatkan 925 1131 122% 800.000.000 746.936.000 93,37%
PENINGKATAN JALAN RANDUBLATUNG - GETAS KAB.BLORA Panjang Jalan yang ditingkatkan 1434 1444,7 101% 5.000.000.000 4.820.572.000 96,41%
Pembangunan Drainase/Talud Jalan Dalangan-Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 405 405 100% 800.000.000 784.514.000 98,06%
Peningkatan Jalan Doglik - Goa Terawang, Kec.Todanan, Kab.Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 198 198 100% 800.000.000 771.862.000 96,48%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Jalan Bogorejo-Ketringan Panjang Jalan yang ditingkatkan 838 838 100% 800.000.000 733.000.000 91,63%
Penggantian Jembatan Brumbung (Ruas Jalan Seso-Sumurboto) Panjang jembatan yang dibangun 12 12 100% 800.000.000 783.654.000 97,96%
Peningkatan Jalan Rowobungkul - Sonokidul Kec.Kunduran Blora Panjang Jalan yang ditingkatkan 1500 1467 98% 5.000.000.000 4.816.612.000 96,33%
Pembangunan ruas jalan Nglobo - kemuning - Palon Kec. Jepon Kab.Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 400 2050 513% 600.000.000 584.362.000 97,39%
Peningkatan jalan Karangtalun - Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 300 432 144% 750.000.000 734.683.000 97,96%
Peningkatan Jalan Kembang - Plosorejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 500 655 131% 500.000.000 468.432.000 93,69%
PENINGKATAN JALAN TINAPAN -KALIJALIN - KEDUNGWUNGU Panjang jalan yang ditingkatkan 656 656 100% 800.000.000 782.398.000 97,80%
PENINGKATAN JALAN KALONAN - SUMBERAGUNG Panjang jalan yang ditingkatkan 647 647 100% 800.000.000 777.750.000 97,22%
PENINGKATAN JALAN PLOSOREJO-SEMPU Panjang jalan yang ditingkatkan 458 457,5 100% 800.000.000 780.778.000 97,60%
Peningkatan Jalan Balongrejo-Kedungkrikil Panjang jalan yang ditingkatkan 857 894 104% 800.000.000 790.971.000 98,87%
Peningkatan Jalan Sempu-Cungkup Kec.Kunduran Kab.Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 270 269,8 100% 750.000.000 723.402.000 96,45%
Peningkatan Jalan Kajengan-kedungwungu Kec.Todanan Kab.Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 385 385 100% 750.000.000 726.153.000 96,82%
Peningkatan Jalan Kunduran - Doplang Kec.Kunduran/Jati Kabupaten Blora Panjang jalan yang ditingkatkan 2689 3775,5 140% 5.000.000.000 4.873.166.000 97,46%
PENINGKATAN JALAN SONOKULON - SAMBENG PRIGI KABUPATEN BLORA Panjang jalan yang ditingkatkan 2500 2500 100% 4.000.000.000 3.890.172.000 97,25%
PENINGKATAN JALAN GOA TERAWANG - PELEMSENGIR KABUPATEN BLORA Panjang jalan yang ditingkatkan 2000 2000 100% 4.000.000.000 3.887.532.000 97,19%
Pembangunan Talud/Drainase Jalan Ngronggah-Cungkup Kec.Kunduran Kab.Blora
Panjang drainase/talud yang dibangun 1883 2259,8 120% 800.000.000 791.854.000 98,98%
PENINGKATAN JALAN KEDUNGBACIN-KALINANAS KEC.TODANAN KAB.BLORA Panjang jalan yang ditingkatkan 453 453 100% 650.000.000 629.293.000 96,81%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN NGRONGGAH-BULOH KEC.KUNDURAN KAB.BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 918 1152,7 126% 800.000.000 781.811.000 97,73%
PEMBANGUNAN TALUD/DRAINASE JALAN PADAAN-WOTBAKAH KEC.JAPAH KAB.BLORA
Panjang drainase/talud yang dibangun 580 580 100% 800.000.000 788.325.000 98,54%
Peningkatan Jalan JL.Diponegoro Cs (Tahapan) Panjang jalan yang ditingkatkan 1425 1567,5 110% 2.000.000.000 1.872.572.000 93,63%
Peningkatan Jalan kunden - Nglangitan Kec.Blora/Tunjungan Panjang jalan yang ditingkatkan 180 0 0% 418.413.000 0 0,00%
Peningkatan Jalan Goa Terawang - Pelemsengir Kec. Blora Kab. BLORA (Lanjutan) Panjang jalan yang ditingkatkan 2170 2170 0% 5.000.000.000 4.874.457.000 97,49%
Pemeliharaan Jl.Dumay Baru Kompl.Nglanjo ( Mulai Makam Nglanjo ) s/d Kompl Nglanjo Kel. Balun Kec.Cepu
penyediaan anggaran untuk pembayaran kegiatan berdasar putusan MA
100% 0% 0% 238.355.087 0 0,00%
Pemeliharaan Jalan/Drainase Jl. Taman Bahagia (Samping PLN s/d Lap. Atletik) Kel. Cepu Kec. Cepu
penyediaan anggaran untuk pembayaran kegiatan berdasar putusan MA
100% 0% 0% 198.994.836 0 0,00%
Pemeliharaan Jalan/Drainase Jl. Diponegoro (SMA 1 Cepu) Kec. Cepu
penyediaan anggaran untuk pembayaran kegiatan berdasar putusan MA
100% 0% 0% 211.298.466 0 0,00%
Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang
Jumlah Perda RDTR 0 0 100% PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Jumlah Perda RDTR 0 0 100%
Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital
13 56 431%
Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital
13% 56% 431%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruangMenyediakan Substansi RDTR untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur
2 Dokumen 2 Dokumen 100% 75.000.000 56.900.000 75,87%
250.000.000 221.424.000 88,57%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Survey dan pemetaan Tersedianya Data dukung Penataan Ruang dalam Bentuk Peta
1 Peta digital berbasis SIG
1 Peta digital berbasis SIG 100% 75.000.000 74.812.000 99,75%
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang
2 Jumlah keikutsertaan 2 Jumlah keikutsertaan 100% 100.000.000 89.712.000 89,71%
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB 0,01 5,63 56300% 175.000.000 170.156.000 97,23%
Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang
Terlaksananya Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
1 kali 1 kali 100% 100.000.000 97.630.000 97,63%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang Mewujudkan Kinerja Pemanfaatan Ruang yang semakin berkualitas 1 Laporan 1 Laporan 100% 75.000.000 72.526.000 96,70%
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ruang publik yang berubah peruntukanya 0 0 100% 250.000.000 207.355.000 82,94%
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Mewujudkan Kinerja Pemanfaatan Ruang yang semakin berkualitas 1 Dok 1 Dok 100% 50.000.000 49.135.000 98,27%
Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Mewujudkan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Dok 2 Dok 100% 150.000.000 108.525.000 72,35%
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Kali 1 Kali 100% 50.000.000 49.695.000 99,39%
Meningkatnya panjang jaringan /saluran irigasi kondisi baik
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 35,03% 38,18% 109,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGARI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 35,03% 38,18% 109,00%
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
40,00% 31,50% 78,75%
Penguatan dan Pengelolaan Database Insfrastruktur Jaringan Irigasi Bidang SDA Wilayah I Database SDA yang disusun 1 Dok 1 Dok 100% 70.000.000 62.463.000 89,23%
Penyusunan DED Kegiatan Konstruksi Bidang SDA Dokumen perencanaan yang dibuat - - - - - -
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Cokrowati Kecamatan Todanan
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 233,63 224 96% 360.000.000 343.279.000 95,36%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Watulunyu Kecamatan Todanan
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 129,6 132 102% 225.000.000 213.999.000 95,11%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Bruk Kecamatan Japah
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 172 169,7 99% 225.000.000 215.443.000 95,75%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Glempo Kecamatan Blora
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 332,5 328 99% 405.000.000 349.607.000 86,32%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kedung Embut Kecamatan Todanan
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 113,32 105,5 93% 230.000.000 220.751.000 95,98%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Prantaan Kecamatan Bogorejo
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 265,67 259,25 98% 300.000.000 284.770.000 94,92%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Nglarohgunung Kecamatan Jepon
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 236 346 147% 250.000.000 236.289.000 94,52%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Tawang Kecamatan Todanan
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 277 409,8 148% 270.000.000 258.909.000 95,89%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Sendangrejo I Kecamatan Bogorejo
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 340 280 82% 340.000.000 317.181.000 93,29%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Karanganyar I Kecamatan Bogorejo
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 325 230 71% 325.000.000 307.295.000 94,55%
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Partisipatif Bidang SDA Wilayah I Kabupaten Blora
Panjang saluran irigasi yang dipelihara 1 Paket 1 Paket (5 DI) 100% 75.000.000 68.820.000 91,76%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bidang SDA Wilayah I jaringan irigasi yang terpelihara 16 DI 15 DI 88% 380.000.000 364.837.000 96,01%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Semambit Kec. Jiken
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 279 150 54% 450.000.000 428.334.000 95,19%
6.976.000.000 6.570.089.000 94,18%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Bleboh Kecamatan Jiken
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 404,5 275,5 68% 450.000.000 437.344.000 97,19%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Nglebur Kecamatan Jiken
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 199 369,3 186% 500.000.000 484.132.000 96,83%
Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Ledok Kecamatan Sambong
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 408 342 84% 450.000.000 440.786.000 97,95%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Bidang SDA Wilayah II
Panjang saluran irigasi yang dipelihara 1 Paket (9 DI) 1 Paket (5 DI) 100% 231.000.000 199.740.000 86,47%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Cabean Kecamatan Cepu
Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi 150 469,8 313% 1.400.000.000 1.300.000.000 92,86%
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi I Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun 1 Dok 1 Dok 100% 20.000.000 17.930.000 89,65%
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi II Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun 1 Dok 1 Dok 100% 20.000.000 18.180.000 90,90%
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian 45,00% 49,16% 109,24% 1.842.000.000 1.298.004.500 70,47%
Pembebasan Lahan Embung Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Luas lahan yang dibebaskan 4,3 Ha 4,9 Ha 1,14 1.482.000.000 1.291.794.500 87,17%
Rehabilitasi bendung kepoh (PID) Desa kepoh Kec Jati Jumlah bendung yang direhabilitasi 360 0 0 360.000.000 6.210.000 1,73%
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 7.205.000.000 6.517.946.000 90,46%
Pembangunan Checkdam Ngampon Kecamatan Jepon jumlah chekdam yang dibangun 1 Buah 1 Buah 100% 575.000.000 493.235.000 85,78%
Rehabilitasi Bendung/Checkdam Kauman Kecamatan Blora
jumlah bendung/checkdam yang direhabilitasi 1 Buah 1 Buah 100% 475.000.000 457.348.000 96,28%
Penanganan Longsoran Sungai Bangkle Kec Blora Panjang longsoran yang ditangani 30 60 200% 630.000.000 608.094.000 96,52%
Penanganan Longsoran Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Panjang longsoran yang ditangani 107 86 80% 750.000.000 633.638.000 84,49%
Penanganan Longsoran Anak Sungai Lusi Grojogan Kecamatan Blora (Lanjutan) Panjang longsoran yang ditangani 103,95 112,85 109% 900.000.000 872.615.000 96,96%
Rehabilitasi Checkdam Klangkrang Desa Galuk Kec Kedungtuban
Jumlah checkdam yang direhabilitasi 1 Buah 1 Buah 100% 270.000.000 259.212.000 96,00%
Rehabilitasi Checkdam Nglebak Desa Nglebak Kec Kradenan
Jumlah checkdam yang direhabilitasi 1 Buah 1 Buah 100% 270.000.000 247.842.000 91,79%
Rehabilitasi Checkdam Mojorembun Desa Mojorembun Kec Kradenan
Jumlah checkdam yang direhabilitasi 1 Buah 1 Buah 100% 270.000.000 245.129.000 90,79%
Rehabilitasi Checkdam Bulak Gading Desa Doplang Kec Jati
Jumlah checkdam yang direhabilitasi 1 Buah 1 Buah 100% 315.000.000 273.972.000 86,98%
Penanganan longsor sungai Glagahan Kec Blora Panjang longsoran yang ditangani 32 33 103% 600.000.000 583.969.000 97,33%
Penanganan longsor Anak Sungai Lusi Kel Bangkle Kec Blora Panjang longsoran yang ditangani 72 107,9 150% 800.000.000 735.054.000 91,88%
Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Ruas Jalan Kemiri - Sonokidul Kec Kunduran Panjang Saluran yang dibangun 348,8 359 103% 900.000.000 733.412.000 81,49%
Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kel Kunduran Kec Kunduran Panjang Saluran yang dibangun 0 0 - 0 0,00%
Penanganan longsoran sungai dukuh Kalirejo desa Keser Kec Tunjungan Panjang longsoran yang ditangani 53,5 59,25 111% 450.000.000 374.426.000 83,21%
PROGRAM BIDANG PEKERJAAN UMUM BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
26.739.000.000 25.820.496.000 96,56%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Watulumbung Kecamatan Jiken
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 301 317,85 106% 450.000.000 421.249.000 93,61%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Glagahan Kecamatan Blora
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 445 348,1 78% 450.000.000 424.638.000 94,36%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Mursapa Kecamatan Kedungtuban
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 473 320,4 68% 657.000.000 638.456.000 97,18%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Greneng Kecamatan Tunjungan (Lanjutan)
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 736 695 94% 800.000.000 743.702.000 92,96%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lawungan Kecamatan Tunjungan
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 457,4 457,4 100% 750.000.000 673.444.000 89,79%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Ngrandu Kecamatan Todanan
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 321 299,5 93% 750.000.000 719.987.000 96,00%
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANGGARAN KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Bentolo Kecamatan Todanan
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 562,7 486,9 87% 750.000.000 714.920.000 95,32%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lego Kecamatan Blora
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 361 316,35 88% 750.000.000 695.456.000 92,73%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Bogem Kecamatan Japah
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 679,5 846,5 125% 782.000.000 755.212.000 96,57%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Tempuran Kecamatan Blora
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 1412 1500,9 106% 1.500.000.000 1.413.219.000 94,21%
Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Gabus Kecamatan Blora
Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan 625 777 124% 1.250.000.000 1.172.551.000 93,80%
Belanja Penunjang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Irigasi
Terwujudnya OperasionalPengawasan dan PengendalianKegiatan DAK SDA Wil I
11 paket 11 paket 100% 450.000.000 417.328.000 92,74%
Pembangunan Embung Tambakromo Kec.Cepu Jumlah embung yang dibangun 1 buah 1 buah 100% 2.000.000.000 1.968.642.000 98,43%
Rehabilitasi Embung Bekutuk Kec. Randublatung Jumlah embung yang direhabilitasi 1 buah 1 buah 100% 1.500.000.000 1.455.950.000 97,06%
Pembangunan Embung Temulus desa Temulus Kec. Randublatung Jumlah embung yang dibangun 1 buah 1 buah 100% 2.000.000.000 1.992.928.000 99,65%
Penanganan Longsoran Sungai Dk. Taman Etan Kel. Wulung Kec. Randublatung
Panjang longsoran sungai yang ditangani 90 94,5 105% 1.000.000.000 990.150.000 99,02%
Penanganan Longsoran Sungai Bacek Dk. Kedung Jaran Kel. Wulung Kec. Randublatung
Panjang longsoran sungai yang ditangani 95 97 102% 1.000.000.000 988.475.000 98,85%
Penanganan Longsoran Sungai Wulung Kel. Wulung Kec. Randublatung
Panjang longsoran sungai yang ditangani 101 106 105% 2.000.000.000 1.966.520.000 98,33%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kidangan Kecamatan Jepon
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 326 326 100% 800.000.000 760.473.000 95,06%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Watulumbung Kecamatan Jiken
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 301 301 100% 500.000.000 487.370.000 97,47%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Glagahan Kecamatan Blora
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 445 445 100% 500.000.000 487.246.000 97,45%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kulur Kecamatan Tunjungan
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 222 222 100% 300.000.000 288.786.000 96,26%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Palon Kecamatan Jepon
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 449,46 449,46 100% 500.000.000 481.772.000 96,35%
Rehabilitasi Embung Keser Kecamatan Tunjungan Jumlah embung yang direhabilitasi 1 buah 1 buah 100% 750.000.000 738.500.000 98,47%
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI (DI) GLEMPO Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 332 332 100% 500.000.000 484.263.000 96,85%
Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Cigrok Kec.Jepon Kab.Blora
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 328,33 328,33 100% 800.000.000 776.678.000 97,08%
REHABILITASI BENDUNG/CEKDAM GOMBANG Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 1 1 100% 500.000.000 489.400.000 97,88%
Rehabilitasi Check dam Desa Jepangrejo Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora
Jumlah checkdam yang direhabilitasi 1 buah 1 buah 100% 500.000.000 488.488.000 97,70%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Bradag kec. Ngawen Kab. Blora
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 329,7 329,7 100% 450.000.000 429.149.000 95,37%
REHABILITASI JARINGAN DAERAH IRIGASI (DI) JURANGJERO
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 331,25 331,25 100% 500.000.000 488.529.000 97,71%
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI (DI) WADUK BRUK
Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 885 885 100% 1.300.000.000 1.267.015.000 97,46%
Blora, Desember 2018KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN BLORA
Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MTPembina Utama Muda
NIP. 19640817 199003 1 009