LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Dalam Tahun 2018 Kecamatan STL Ulu Terawas melaksanakan Kegiatan APBD
dan Kegiatan Perubahan APBD dengan Dana sebesar RP. 1.194.467.000,-
Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas dengan Visi ”TERDEPAN
DALAM PELAYANAN, MENGUTAMAKAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG
SEMPURNA”. Dan ditetapkan dengan Misi :
1. Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan
2. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan
3. Meningkatkan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olahraga , pengembangan
ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan.
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
7. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu
Terawas pada Tahun 2018 maka ditetapkan capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja
Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM 2016-2021, dengan capaian kinerja sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian
1 Terpenuhinya kebutuhan listrik rekening 1 54
2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan
surat-surat kendaraan dinas
unit 1 mobil, 7
motor
53
3 Lancarnya penatausahaan keuangan orang 5 100
4 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor orang 2 100
5 Tersedianya alat tulis kantor jenis 39 100
6 Tersedianya barang cetakan barang 15 100
7 Tersedianya alat-alat listrik penerangan
kantor
jenis 13 100
8 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
media 4 99
9 Tersedianya bahan makanan pokok dan
makan minum rapat
kali 36 100
10 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah
kali 4 100
11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
kali 120 100
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
12 Terbayarnya jasa pendukung
administrasi teknis perkantoran
orang 7 100
13 Tersedianya dokumentasi dan publikasi jenis 4 100
14 Terpenuhinya kebutuhan mesin biopori
tanah
jenis 2 100
15 Tersedianya mebeleur kantor jenis 2 100
16 Perbaikan dan pemeliharaan gedung
kantor
unit 1 gedung 100
17 Terpeliharanya dan terawatnya
kendaraan dinas penunjang kelancaran
tugas pegawai
unit 1 mobil, 7
motor
100
18 Terpenuhinya kebutuhan jasa sernice
peralatan kantor
jenis 17 100
19 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal
orang 4 100
20 Tersedianya dokumen perencanaan
kinerja dan keuangan
dokumen 6 100
21 Terpenuhinya kebutuhan operasional
kelurahan
kelurahan 1 100
22 Terpenuhinya perencanaan dan kinerja
pembangunan pedesaan
desa 12 100
23 Terseleksinya paskibraka kecamatan orang 72 100
24 Terdapat Linmas yang sudah terlatih orang 65 100
25 Terbinanya PKK Pedesaan desa 12 99
26 Terbinanya model desa prima desa 12 99
27 Terselenggaranya pembinaan organisasi
kepemudaan
event 1 100
28 Terlaksananya senam kesegaran jasmani kali 22 100
29 Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 1 100
30 Terseleksinya santri-santri yang khatam
alqur’an
orang 65 100
31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100
32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec.
untuk mengikuti tk kab.
Qori/qoriah 30 100
33 Terbentuknya taman pendidikan
alqur’an
jenis 1 100
1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 dengan program yang disesuaikan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas dengan rincian
sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 6.600.000 3.577.132 54
Output Terpenuhinya jasa komunikasi,
sumber daya, air dan listrik
rekening 1 1 54
Outcome Terpenuhinya kebutuhan listrik % 100 54 54
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(2) Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 4.000.000 2.104.575 53
Output Perpanjangan surat-surat
kendaraan dinas
Unit 1 mobil,
7 motor
1 mobil,
7 motor
53
Outcome Terbayarnya pajak kendaraan
dinas dan surat-surat
kendaraan dinas
% 100 53 53
3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 40.920.000 40.920.000 100
Output Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
Orang 12 bln, 5
org
12 bln, 5
org
100
Outcome Lancarnya penatausahaan
keuangan
% 100 100 100
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 12.000.000 12.000.000 100
Output Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor
Orang 12 bln, 2
org
12 bln, 2
org
100
Outcome Terlaksananya jasa
kebersihan kantor
% 100 100 100
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 29.510.000 29.510.000 100
Output Tersedianya alat tulis kantor Jenis 39 39 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
% 100 100 100
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 22.134.000 22.134.000 100
Output Tersedianya barang cetakan Barang 15 15 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
% 100 100 100
7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 6.600.000 6.600.000 100
Output Tersedianya alat-alat listrik
penerangan kantor
Jenis 13 13 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat-
alat listrik penerangan kantor
% 100 100 100
8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 20.000.000 19.825.000 99
Output Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
media 4 4 99
Outcome Terpenuhinya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
% 99 99 99
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 58.943.000 58.943.000 100
Output Tersedianya bahan makanan
pokok dan makan minum
rapat
Kali 36 36 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
makanan pokok dan makan
minum rapat
% 100 100 100
10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 20.000.000 19.978.302 100
Output Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Kali 4 4 100
Outcome Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah
% 100 100 100
11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 40.000.000 39.950.000 100
Output Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Kali 120 120 100
Outcome Terlaksananya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
% 100 100 100
12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(12) Kegiatan Penyediaan Jasa pendukung administrasi tekhnis perkantoran
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 41.400.000 41.400.000 100
Output Terbayarnya jasa pendukung
administrasi teknis
perkantoran
Orang 7 7 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa
pendukung teknis
perkantoran
% 100 100 100
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
13) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(13) Kegiatan Penyediaan Jasa dokumentasi, publikasi dan dekorasi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100
Output Tersedianya dokumentasi
dan publikasi
jenis 4 4 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
dokumentasi dan publikasi
% 100 100 100
14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(14) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 13.100.000 13.100.000 100
Output Tersedianya mesin biopori
tanah
jenis 2 2 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
mesin biopori tanah
% 100 100 100
15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(15) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 12.000.000 12.000.000 100
Output Tersedianya mebeleur kantor jenis 2 2 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur kantor
% 100 100 100
16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(16) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100
Output Perbaikan dan pemeliharaan
gedung kantor
unit 1
gedung
1
gedung
100
Outcome Terpeliharanya dan
terawatnya gedung kantor
% 100 100 100
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(17) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 44.307.000 44.239.000 100
Output Perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
unit 1 mbl, 7
mtr
1 mbl, 7
mtr
100
Outcome Terpeliharanya dan
terawatnya kendaraan dinas
penunjang kelancaran tugas
pegawai
% 100 100 100
18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(18) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 9.250.000 9.250.000 100
Output Terpenuhinya jasa service
peralatan kantor
jenis 17 17 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa
sernice peralatan kantor
% 100 100 100
19) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(19) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 86.000.000 86.000.000 100
Output Terpenuhinya kebutuhan
pendidikan dan pelatihan
formal
orang 4 4 100
Outcome Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
% 100 100 100
20) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(20) Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan kinerja di perangkat daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 27.000.000 27.000.000 100
Output Terlaksananya rencana kerja
keuangan
dokumen 6 6 100
Outcome Tersedianya dokumen
perencanaan kinerja dan
keuangan
% 100 100 100
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
21) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
(21) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Kelurahan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 125.000.000 124.899.600 100
Output Terpenuhinya operasional
kelurahan
kelurahan 1 1 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
operasional kelurahan
% 100 100 100
22) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
(22) Penyelenggaraan pembinaan perencanaan dan kinerja pembangunan pedesaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 25.091.000 25.091.000 100
Output Terpenuhinya perencanaan
dan kinerja pembangunan
pedesaan
Desa 12 12 100
Outcome Terlaksananya perencanaan
dan kinerja pembangunan
pedesaan
% 100 100 100
23) Program Pengembangan Wawan Kebangsaan
(23) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 84.070.000 84.070.000 100
Output Terselenggaranya Hari Besar
Nasional
kali 1 1 100
Outcome Terseleksinya paskibraka
kecamatan
orang 72 72 100
24) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
(24) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 26.000.000 26.000.000 100
Output Pembinaan Linmas desa orang 65 65 100
Outcome Terdapat Linmas yang sudah
terlatih
% 100 100 100
25) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
(25) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan PKK Pedesaan
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 75.000.000 74.181.800 99
Output Terbinanya PKK Pedesaan desa 12 12 99
Outcome Terlaksananya pembinaan
PKK Pedesaan
% 99 99 99
26) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
(26) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan model desa prima
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 25.260.000 25.008.000 99
Output Terselenggaranya pembinaan
model desa prima
desa 12 12 99
Outcome Terbinanya model desa
prima
% 99 99 99
27) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
(27) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 62.796.000 62.560.000 100
Output Terselenggaranya pembinaan
organisasi kepemudaan
event 1 1 100
Outcome Terlaksananya pembinaan
organisasi kepemudaan
% 100 100 100
28) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
(28) Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 33.000.000 33.000.000 100
Output Terselenggaranya senam
kesegaran jasmani
kali 22 22 100
Outcome Terlaksananya senam
kesegaran jasmani
% 100 100 100
29) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
(29) Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 43.690.000 43.690.000 100
Output Terselenggaranya
musrenbang tingkat
kecamatan
kali 1 1 100
Outcome Tersedianya dokumen
perencanaan
dokumen 1 1 100
30) Program Menuju Musi Rawas Sempurna
(30) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan santri alqur’an
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 25.952.000 25.952.000 100
Output Terseleksinya santri-santri
yang khatam alqur’an
Orang 65 65 100
Outcome Terlaksananya khatam
alqur’an
% 100 100 100
31) Program Menuju Musi Rawas Sempurna
(31) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan majlis ta’lim
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 30.225.000 30.225.000 100
Output Terbentuknya kelompok
majlis ta’lim
Majlis 13 13 100
Outcome Terpenuhinya kebutuhan
majlis ta’lim
% 100 100 100
32) Program Menuju Musi Rawas Sempurna
(32) Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 71.949.000 71.934.000 100
Output Terseleksinya qori dan
qori’ah tk kec. untuk
mengikuti tk kab.
Qori/qori’ah 30 30 100
Outcome Terlaksananya MTQ dan
pembinaan qori dan
qori’ah
% 100 100 100
33) Program Menuju Musi Rawas Sempurna
(33) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan taman pendidikan alqur’an
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Input Dana Rp. 32.670.000 32.670.000 100
Output Terbentuknya taman
pendidikan alqur’an
jenis 1 1 100
Outcome Terselenggaranya pembinaan
taman pendidikan alqur’an
% 100 100 100
1.2 Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
1. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) baik
kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas
maupun kualitas pemanfaatannya.
3. Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas
dengan Dinas/Instansi yang terkait.
4. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek
pembangunan.
5. Masih kurangnya SDM aparat yang ada didesa dan kelurahan dalam
memahami dan melaksanakan pembuatan administrasi desa / kelurahan
6. Masih banyaknya lembaga swadaya msyarakat yang melakukan social
control terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan STL Ulu
Terawas sehingga memacu kinerja aparat pemerintah di kecamatan STL
Ulu Terawas.
b. Solusi
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di
Kecamatan STL Ulu Terawas melalui pendidikan dan pelatihan
a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (Time Schedule)
b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat
c. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja
yang nyaman
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari
segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi
antara lain :
a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan
sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi criteria waktu mutu, dan
hasil sesuai dengan target kerja.
b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah
tersedia.
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor
Camat STL Ulu Terawas dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni
menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan
Kantor Camat STL Ulu Terawas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah
diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam
berbagai aspek yakni dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian,
pemerintahan dan perencanaan pembangunan.
Terawas, Januari 2018
CAMAT STL ULU TERAWAS
SAPARUDIN HUSEIN, S.Sos
Pembina
NIP 19630506 198903 1 008