b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
1 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap total PDRB
%12.821 2.616 12.802 489.37 0.9985 2900
Capaian Rata-rata Sasaran 489.37
Anggaran Tahun 2016 Rp 1,127,895,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 893,609,159
Capaian Anggaran % 79.23
Efisiensi Kinerja % 617.68
1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB18.803 10.55 18.873 178.89 1.00372281 11
Capaian Rata-rata Sasaran 178.89
Anggaran Tahun 2016 Rp 1,680,510,100
Realisasi Tahun 2016 Rp 1,064,896,500
Capaian Anggaran % 63.37
Efisiensi Kinerja % 282.31
Sasaran 6
Sangat Efisien
Sangat Efisien
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Sektor Industri
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
Sasaran 7
Meningkatnya Usaha Perdagangan
a
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJATAHUN 2016
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 1
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
1 Peningkatan Kualitas Koperasi 1.07 1.28 1.26 98.44 1.177570093 2.1
2 Peningkatan UMKM 25,813 25,807 25,942 100.52 1.004997482 26,188
Capaian Rata-rata Sasaran 99.47
Anggaran Tahun 2016 Rp 681,542,350
Realisasi Tahun 2016 Rp 615,768,250
Capaian Anggaran % 90.35
Efisiensi Kinerja % 110.10 Sangat efisien
1 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 18.85 9.70 9.86 101.65 0.52 10.00
Capaian Rata-rata Sasaran 101.65
Anggaran Tahun 2016 Rp 300,000,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 287,072,250
Capaian Anggaran % 95.69
Efisiensi Kinerja % 106.23
1 Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan Kabupaten
45.9 90% 52 45.90 1.13 100%
2 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam Kabupaten
75.00 90.00 75.00 83.33 1.00 100%
Capaian Rata-rata Sasaran 64.62
Anggaran Tahun 2016 Rp 3,383,123,500
Sangat Efisien
Sasaran 10
Meningkatnya Pelayanan
Transportasi Daerah yang Aman,
Lancar, dan Terjangkau
Meningkatnya Investasi di Daerah
Sasaran 8
Meningkatnya Kualitas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM)
Sasaran 9
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 2
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Realisasi Tahun 2016 Rp 3,296,071,086
Capaian Anggaran % 97.43
Efisiensi Kinerja % 66.32 Cukup efisien
1 Tingkat partisipasi angkatan
kerja 97.40 69.00 66.53 96.42 0.68 71
Capaian Rata-rata Sasaran 96.42
Anggaran Tahun 2016 Rp 1,845,000,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 1,829,697,170
Capaian Anggaran % 99.17
Efisiensi Kinerja % 97.23
1 Kepesertaan tenaga kerja
terhadap program Jamsostek 81.00 50.00 50.00 100.00 0.62 55
Capaian Rata-rata Sasaran 100.00
Anggaran Tahun 2016 Rp 170,000,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 166,177,500
Capaian Anggaran % 97.75
Efisiensi Kinerja % 102.30
Meningkatnya Perlindungan
Terhadap Tenaga Kerja
Sasaran 11
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
dan Kesempatan Kerja
Sasaran 12
Sangat Efisien
Sangat Efisien
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 3
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
1 Produksi Tanaman Pangan :
Ø Padi 4,844,272 4,483,307 5,304,645 118.32 1.10 5,048,341
Ø Jagung 1,631,072 1,627,531 1,392,973 85.59 0.85 1,980,739
Ø Kedelai 37,977 19,094 15,185 79.53 0.40 22,586
Ø Kacang Tanah 26,400 46,153 17,221 37.31 0.65 48,402
Ø Kacang Hijau 176 553 112 20.25 0.64 1,022
Ø Ubi Kayu 558,421 625,987 391,808 62.59 0.70 742,545
Ø Ubi Jalar 113,864 90,076 156,720 173.99 1.38 101,582
2 Produksi Tanaman Buah :
Ø Pisang 1,104,753 1,195,735 1,106,507 92.54 1.00 1,240,411
Ø Manggis 12,486 24,844 7,879 31.71 0.63 25,875
Ø Durian 30,006 14,333 24,542 171.23 0.82 15,051
Ø Rambutan 71,592 20,272 25,989 128.20 0.36 20,272
Ø Alpukad 32,374 21,632 22,033 101.85 0.68 27,435
Ø Nangka 28,983 24,937 22,170 88.90 0.76 25,969
Ø Jeruk Keprok 190,550 125,237 157,133 125 0.82 127,321
Ø Salak 281,251 90,576 267,625 295 0.95 112,674
Ø Pepaya 485,106 423,577 487,628 115.12 1.01 481,888
Ø Petai 23,209 18,351 18,131 98.80 0.78 19,147
Ø Buah Naga 4,730 7,750 4,730 61.03 1.00 9,742
3 Produksi Tan. Sayur & buah
semusim.
Ø Kentang 88,000 95,380 90,036 94.40 1.02 101,007
Ø Kubis 116,148 109,833 115,840 105.47 1.00 110,983
Ø Cabe Rawit 206,603 250,269 116,160 46.41 0.56 260,637
Ø Cabe Besar 42,109 64,622 62,182 96.22 1.48 64,845
Ø Bawang Daun 152,640 165,542 160,272 96.82 1.05 183,249
Ø Semangka 154,670 54,077 115,520 213.62 0.75 64,474
4 Produktivitas Tanaman Pangan
dan Hortikultura3395.66 3018.84 3231.37 107.04
0.95
Capaian Rata-rata Sasaran 105.92
Anggaran Tahun 2016 Rp 27,069,110,950
Sasaran 13
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 4
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Realisasi Tahun 2016 Rp 20,140,975,472
Capaian Anggaran % 74.41
Efisiensi Kinerja % 142.35
1 Persentase Peningkatan Prod.
Tanaman Tahunan :
Ø Kopi 2.15 1.66 -4.7 (283.13) 3.38
Ø Kelapa 154 3.04 -0.5 (16.45) 4.05
Ø Cengkeh 3.29 12.22 -4.5 (36.82) 17.57
Ø Kakao 39.07 13.25 5.9 44.53 17.72
Ø Pinang 13.33 7.08 0.8 11.30 9.29
2 Persentase Peningkatan Prod.
Tanaman Semusim :
Ø Tebu -0.94 12.38 2.1 16.96 14.36
Ø Tembakau -35.12 7.8 -7.2 (92.31) 12.46
3 Persentase Peningkatan
Produktivitas Tanaman
Perkebunan
3.99 32.01 6.8 21.24
Capaian Rata-rata Sasaran (41.83)
Anggaran Tahun 2016 Rp 2,767,950,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 2,562,339,550
Capaian Anggaran % 92.57
Efisiensi Kinerja % (45.19)
Meningkatnya Produksi dan
Populasi Peternakan
1 Produksi Peternakan
Ø Daging 18,080,205 16,999,725 19,655,957 115.63 1.09 17,499,852
Ø Telur 8,083,142 8,038,636 8,379,893 104.25 1.04 8,220,829
Ø Susu 8,726,094 7,011,407 9,167,208 130.75 1.05 7,064,124
2 Populasi Ternak
Sangat Efisien
Tidak Efisien
Sasaran 15
Sasaran 14
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Hasil Perkebunan
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 5
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Ø Sapi potong 182,993 172,934 194,049 112.21 1.06 181,368
Ø Sapi Perah 4,576 4,111 4,958 120.60 1.08 4,142
Ø Kerbau 4,748 4,695 4,794 102.11 1.01 4,723
Ø Kuda 967 944 985 104.34 1.02 945
Ø Kambing 97,225 98,901 101,645 102.77 1.05 107,443
Ø Domba 38,393 38,730 39,872 102.95 1.04 41,953
Ø Babi 2,394 2,196 2,588 117.85 1.08 2,263
Ø Ayam Buras 1,023,943 1,033,169 1,035,195 100.20 1.01 1,064,475
Ø Ayam Petelur 520,877 514,250 581,227 113.02 1.12 52200,2
Ø Ayam Pedaging 1,962,208 1,791,331 2,182,002 121.81 1.11 1,845,610
Ø Itik 309,782 306,683 315,798 102.97 1.02 311,306
Capaian Rata-rata Sasaran 110.82
Anggaran Tahun 2016 Rp 1,714,749,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 1,592,397,091
Capaian Anggaran % 92.86
Efisiensi Kinerja % 119.33
1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis10.23 17.9 25.59 142.96 2.50 32.85
Capaian Rata-rata Sasaran 142.96
Anggaran Tahun 2016 Rp 2,584,163,170
Realisasi Tahun 2016 Rp 2,298,521,900
Capaian Anggaran % 88.95
Efisiensi Kinerja % 160.73 Sangat efisien
Sangat Efisien
Sasaran 16
Meningkatnya Rehabilitasi dan
Konservasi Lingkungan
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 6
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
1 Peningkatan Produksi
Perikanan
Budi Daya :Ø Udang
Vannamae787.215 572.55 868.35 151.66 1.10 625.64
Ø Nila 1,186.61 1,120.04 1,225.15 109.38 1.03 1223.9
Ø Lele 824.572 687.17 852.32 124.03 1.03 750.89
Ø Gurami 118.713 146.71 148.88 101.48 1.25 160.32
Penangkapan Laut 4,555.77 4,159.32 4,698.76 112.97 1.03 4545.01
Perairan Umum 642.007 635.58 668.31 105.15 1.04 694.51Pengolahan Hasil
Perikanan3,084.79 793.48 3,934.45 495.85 1.28
2 Produktivitas Lahan Tambak :
Ø Payau 19.68 14.31 20.08 140.32 1.02 15.64
Ø Tawar 43.922 42.02 49.63 118.11 1.13 45.92
3 Peningkatan Produksi
Perikanan: Ø Penangkapan
dilaut5.85 3 3.14 104.67 0.54 3
Ø Penangkapan
diperairan umum4.56 3 4.09 136.33 0.90 3
Ø Budidaya
perikanan2.97 3 3.1 103.33
1.04 3
Capaian Rata-rata Sasaran 150.27
Anggaran Tahun 2016 Rp 4,931,179,400
Realisasi Tahun 2016 Rp 4,735,443,000
Capaian Anggaran % 96.03
Efisiensi Kinerja % 156.49 Sangat efisien
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Perikanan
Sasaran 18
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Sasaran 17
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 7
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
1 Prosentase jumlah
usaha/kegiatan yang mentatati
persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran
air
72.73 72.73 90.91 125.00 1.25 100
2 Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber yang
tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran
udara
81.82 72.73 100 137.49 1.22 100
Capaian Rata-rata Sasaran 131.25 Anggaran Tahun 2016 Rp 1,935,876,800
Realisasi Tahun 2016 Rp 1,826,077,648
Capaian Anggaran % 94.33
Efisiensi Kinerja % 139.14 Sangat efisien
1 Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan.14.48 17 18.35 107.94 1.27 21.5
Capaian Rata-rata Sasaran 107.94
Anggaran Tahun 2016 Rp 7,890,411,508
Realisasi Tahun 2016 Rp 7,316,530,883
Capaian Anggaran % 92.73Efisiensi Kinerja % 116.41 Sangat efisien
1 Prosentase Jumlah kunjungan
wisata :2.84 2.9 4.06 140.00
Ø Wisatawan Lokal 895,468 779,559 933,514 119.75 1.04 784,242
Ø Wisatawan Asing 2,455 178 2,367 1,329.78 0.96 282
Meningkatnya Penanganan
Persampahan
Sasaran 20
Meningkatnya Jumlah Kunjungan
Wisata
Sasaran 19
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 8
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Capaian Rata-rata Sasaran 140.00
Anggaran Tahun 2016 Rp 41,899,874,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 27,138,672,724
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 9
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Capaian Anggaran % 64.77
Efisiensi Kinerja % 216.15 Sangat efisien
1Prosentase kondisi jalan
mantap85.15 87.21 102.42 90.69
2Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari hari.
47.91 54.71 114.19 50.76
Capaian Rata-rata Sasaran 108.31
Anggaran Tahun 2016 Rp 12,171,562,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 10,607,765,125
Capaian Anggaran % 87.15
Efisiensi Kinerja % 124.27 Sangat efisien
1 Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada.
100 100 100 100.00 1 100
2 Prosentase Jaringan irigasi
kondisi Baik100 61.7 72 116.69 0.72 63.57
Capaian Rata-rata Sasaran 108.35
Anggaran Tahun 2016 Rp 12,982,483,625
Realisasi Tahun 2016 Rp 10,399,137,799
Capaian Anggaran % 80.10
Efisiensi Kinerja % 135.26 Sangat efisien
Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan Irigasi
Sasaran 22
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah
Sasaran 21
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 10
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
1 Penguatan Cadangan Pangan 51.89 66.6 80.61 121.04 1.55 99.97
Capaian Rata-rata Sasaran 121.04
Anggaran Tahun 2016 Rp 1,206,282,150
Realisasi Tahun 2016 Rp 1,177,021,950.00
Capaian Anggaran % 97.57
Efisiensi Kinerja % 124.04 Sangat efisien
1 Ketersediaan rumah layak huni 61.75 61.97 61.75 99.64 1 62.28
Capaian Rata-rata Sasaran 99.64
Anggaran Tahun 2016 Rp 115,000,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 96,053,600
Capaian Anggaran % 83.52
Efisiensi Kinerja % 119.30 Sangat efisien
1 Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata Ruang
(RTR) wilayah kabupaten
beserta rencana rincinya
melalui peta analog dan peta
digital di tingkat:Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Ø Kabupaten 100 100 100 100.00 1 100
Ø Kecamatan 100 100 100 100.00 1 100
Ø Kelurahan 100 100 100 100 1 100
Rencana Rinci Tata Ruang
(RDTRK)
Sasaran 24
Sasaran 23
Meningkatnya Ketersediaan Pangan
Utama Masyarakat
Sasaran 25
Meningkatnya Penataan Kawasan
Daerah Sesuai RTRW
Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar
Pemukiman
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 11
b c d e f = (e/d) % g = (e/c) h
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Misi 2: 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
TARGET REALISASI CAPAIAN
KONDISI TAHUN
2016 DIBANDING
TAHUN 2015
TARGET AKHIR RPJMD 2019
a
SATUANREALISASI
TAHUN 2015
CAPAIAN KINERJA 2016
Ø Kabupaten 61.9 80 90.47 113.09 1.46 100
Ø Kecamatan 100 100 100 100.00 1.00 100
Ø Kelurahan 100% 100 100 100.00 100.00 100
2 Tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan5.23 6.23 7 112.36 1.34 7.73
Capaian Rata-rata Sasaran 103.64
Anggaran Tahun 2016 Rp 13,434,173,000
Realisasi Tahun 2016 Rp 10,525,105,550
Capaian Anggaran % 78.35
Efisiensi Kinerja % 132.28 Sangat efisien
Lampiran Laporan Kinerja 2016 Pemkab. Lumajang_Form Pengukuran Kinerja Misi 2_Halaman 12