RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Raya Soreang KM.17- Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp./Fax.022-5892926 Kode Pos 40912
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja
SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2019.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan
perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan
Keuangan dan Aset Daerah, juga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019.
Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan SKPD merupakan
acuan untuk Penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
yang akan datang dengan mengevaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Tahun
lalu dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan.
Dengan motivasi dan semangat yang tinggi untuk mendukung
pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Bandung, Rencana Kerja Tahun 2019 ini
diharapakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amiin ya Robbal
‘Alamin.
Soreang, Februari 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
DIAR IRWANA, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196210051992031008
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
I.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
I.2 Landasan Hukum ......................................................................... 4
I.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 7
I.4 Sistematika Penulisan ................................................................. 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU ............ 10
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2018 Dan Capaian
Renstra BKAD ............................................................................. 10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD ................................................ 16
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD ........ 25
II.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................... 28
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ....................... 41
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 41
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD ............................................... 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2019 ....................................................................... 43
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 55
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 merupakan
perencanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah, di mana pada tahun 2018 BKD dipecah
menjadi 2 (dua) OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun
2018 yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan
Keuangan dan Aset Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2016-
2021).
Proses penyusunan Rencana Kerja selain berpedoman pada
rencana strategis juga didasarkan pada menyesuaikan dengan kebutuhan
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 2
Tahun Anggaran 2019 yang sedang berjalan, di mana setelah dievaluasi
banyak aspirasi yang berkembang baik internal dinas maupun eksternal
dinas serta disinergiskan dengan program Nasional, program dan kegiatan
Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung 2016-2021 selain itu memperhatikan hasil evaluasi
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan Renja pada
tahun sebelumnya untuk disempurnakan.
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana pencapaian indikator-
indikator Kabupaten Bandung, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator
lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan
nasional dan Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam
gambar di bawah ini :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 3
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 4
I.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
18 ayat 6 berbunyi bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 6
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 7);
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 7
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 12).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 16).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 14).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17).
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini sebagai evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 8
Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini adalah sebagai arah
pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 9
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2019 meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2018 dan Capaian
Renstra BKAD
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN LALU
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN 2018 DAN
CAPAIAN RENSTRA BKAD
Dari jumlah program utama sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan
dengan jumlah kegiatan sebanyak 52 (lima puluh dua) kegiatan.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung saat masih
bernama Badan Keuangan Daerah (BKD) Tahun 2018 ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Adapun
program yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut:
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 7.528.129.915 Rp 6.785.048.171
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 220.800.000 Rp 216.138.620 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Rp 110.180.767 Rp 73.420.163
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Rp 445.000.000 Rp 427.208.800
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rp 18.500.000 Rp 4.540.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 204.000.000 Rp 195.452.400 6 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Rp 306.000.000 Rp 188.262.971
7 Penyediaan alat tulis kantor Rp 1.714.102.098 Rp 1.705.804.540 8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Rp 163.483.500 Rp 162.545.475
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp 90.200.000 Rp 79.023.100
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp 1.667.093.800 Rp 1.596.775.040
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 11
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
Rp 75.840.000 Rp 72.421.485
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp 37.640.000 Rp 32.439.900
13 Penyediaan makanan dan minuman Rp 259.205.000 Rp 121.292.900 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Rp 645.184.000 Rp 613.542.362
15 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
Rp 100.800.000 Rp 70.156.650
16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 422.721.000 Rp 376.211.300
17 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah *)
Rp 74.055.000 Rp 60.611.500
18 Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD
Rp 353.924.750 Rp 342.290.965
19 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah
Rp 617.400.000 Rp 446.910.100
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp 2.690.395.650 Rp 2.402.652.159
1 Pembangunan Gedung Kantor Rp 114.660.000 Rp 110.698.372 2 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp 1.662.000.000 Rp 1.621.799.572
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp 345.419.650 Rp 182.379.245
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 353.516.000 Rp 277.806.970
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Rp 214.800.000 Rp 209.968.000
III Program peningkatan disiplin aparatur
Rp 165.000.000 Rp 140.536.550
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Rp 140.536.550 Rp 140.536.550
IV Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rp 330.075.000 Rp 326.865.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 326.865.000 Rp 326.865.000 2 Penyusunan Produk Hukum Rp 3.210.000 Rp 0 V Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 434.845.184 Rp 266.571.116
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp 96.000.000 Rp 44.869.600
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 12
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Rp 338.845.184 Rp 221.701.516
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 12.760.032.782 Rp 11.248.619.602
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rp 375.000.000 Rp 357.671.170
2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rp 170.000.000 Rp 128.875.180
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Rp 375.000.000 Rp 305.579.200
4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rp 160.000.000 Rp 95.248.000
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD
Rp 282.863.343 Rp 279.225.000
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp 141.926.000 Rp 130.373.400
7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Rp 15.000.000 Rp 2.273.000
8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 704.767.650 Rp 699.026.500
9 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 355.000.000 Rp 284.576.100
10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Rp 791.957.585 Rp 706.029.600
11 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Rp 713.000.000 Rp 498.588.800
12 Validasi Persiapan Penghapusan Piutang PBB
Rp 250.000.000 Rp 189.758.500
13 Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Rp 194.897.500 Rp 181.374.950
14 Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB
Rp 1.800.000.000 Rp 1.414.617.152
15 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bangub)
Rp 192.780.000 Rp 187.288.000
16 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Rp 300.000.000 Rp 234.612.600
17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II
Rp 1.224.840.704 Rp 1.162.632.900
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 13
18 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II
Rp 400.000.000 Rp 343.745.250
19 Pemeliharaan Basis Data PBB P2 Rp 3.550.000.000 Rp 3.478.259.950
20 Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah
Rp 763.000.000 Rp 568.854.350
VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Rp 1.872.929.000 Rp 1.713.866.500
1 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Rp 1.227.045.000 Rp 1.113.911.500
2 Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Rp 257.224.000 Rp 245.929.000
3 Tata Kelola Barang Milik Daerah Rp 388.660.000 Rp 352.946.500
Jumlah Total Rp 25.814.550.101 Rp 22.884.159.098
Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 per triwulan, dengan ruang lingkup
yang dapat dilihat di tabel II.1 sebagai berikut:
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 14
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 15
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 16
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKAD
Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melaksanakan pelayanan
kepada SKPD lain secara langsung maupun tidak langsung adapun
pelayanan kepada SKPD yaitu menyiapkan dana untuk kebutuhan belanja
program kegiatan SKPD dengan menerbitkan SP2D.
Selain itu BKAD selaku PPKD/BUD melayani pembayaran hibah,
bansos dan belanja tidak terduga dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut bahwa BKAD mempunyai peran
strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Hasil Analisa pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat
indikator kinerja dan indikator sasaran:
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR SASARAN
1. Terkelolanya administrasi surat
masuk dan keluar
2. Terpenuhinya kebutuhan
penerangan listrik dan air
3. Terpenuhinya jasa
pengamanan kantor
4. Terpenuhinya jasa administrasi
keuangan
1. Tertatanya administrasi surat-
menyurat
2. Tersedianya jumlah rekening
listrik, air yang sudah dibayar
3. Tersedianya jasa pengamanan
gedung kantor
4. Tersedianya jasa administrasi
keuangan kantor
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 17
5. Terpenuhinya jasa kebersihan
kantor
6. Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan kelengkapan
kantor
7. Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
8. Terpenuhinya kebutuhan
belanja cetakan
9. Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik/penerangan
bangunan kantor
10. Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
11. Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12. Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
13. Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
14. Terpenuhinya kebutuhan
tenaga pendukung teknis dan
administrasi perkantoran
15. Terpenuhinya kebutuhan jasa
pengelolaan keuangan daerah
16. Terpenuhinya kebutuhan
penunjang perayaan hari-hari
bersejarah
5. Tersedianya jasa petugas
kebersihan kantor
6. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
7. Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor
8. Tersedianya kebutuhan belanja
cetakan
9. Tersedianya komponen alat
listrik/penerangan bangunan
kantor
10. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
11. Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12. Tersedianya makanan dan
minuman untuk tamu dan
undangan rapat
13. Terlaksananya rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
14. Tersedianya Tenaga Pendukung
Teknis dan Administrasi
Perkantoran
15. Tersedianya Jasa Pengelolaan
Keuangan Daerah
16. Tersedianya Penunjang Perayaan
Hari-hari Bersejarah
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 18
17. Terpenuhinya kebutuhan jasa
penunjang belanja langsung
dan non belanja pegawai
18. Tersedianya bangunan
garasi/pool untuk mobil layanan
19. Terpenuhinya kebutuhan akan
pemeliharaan rutin
berkala/gedung kantor
20. Terpenuhinya kebutuhan akan
pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas/operasional
21. Terlaksananya renovasi gedung
kantor
22. Terpenuhinya kebutuhan akan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
23. Tersusunnya produk hukum
dilingkungan SKPD
24. Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan realisasi kinerja
SKPD
25. Tersusunnya laporan keuangan
semesteran SKPD
26. Tersusunnya Peraturan Daerah
tentang APBD
27. Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
17. Tersedianya Jasa Penunjang
Belanja Tidak Langsung Non
Belanja Pegawai
18. Terlaksananya pembangunan
garasi/pool
19. Tersedianya pemeliharaan
gedung kantor
20. Tersedianya pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
21. Tersedianya gedung yang sudah
direnovasi
22. Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
23. Tersedianya produk hukum
24. Tersedianya dokumen Renstra,
Renja, Lakip, Laptah serta
tertatanya dokumen peraturan
perundang-undangan SKPD
25. Tersedianya laporan bulanan,
triwulanan, semesteran dan
tahunan SKPD serta tersedianya
dokumen RKA dan DPA SKPD
dan PPKD
26. Tersedianya Peraturan Daerah
tentang APBD
27. Tersedianya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 19
28. Tersusunnya Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
29. Tersusunnya Peraturan Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
30. Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
31. Tersusunnya Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
32. Tersusunnya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
33. Tersusunnya laporan keuangan
tugas pembantuan hasil
pemrosesan SIKD
34. Terselenggaranya
perencanaan, penatausahaan
dan pelaporan dalam
pengelolaan keuangan dengan
aplikasi SIMDA
35. Terselenggaranya Sosialisasi
Pengelolaan Keuangan bagi
para Pengelola Keuangan di
seluruh SKPD
36. Terlaksananya penunjang
kesekretariatan tim
penyelesaian kerugian daerah
TPKD
28. Tersedianya Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
29. Tersedianya Peraturan Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
30. Tersedianya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
31. Tersedianya Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
32. Tersedianya Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
33. Tersedianya laporan keuangan
tugas pembantuan
34. Tersedianya dokumen
penatausahaan dan pelaporan
dalam pengelolaan keuangan
dalam aplikasi SIMDA
35. Tersedianya sumber daya
aparatur yang berkompeten dalam
Pengelolaan Keuangan di seluruh
SKPD
36. Terselesaikannya kerugian daerah
melalui TPKD
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 20
37. Terlaksananya sinergitas
pengelolaan keuangan
38. Tersusunnya dokumen KUA
PPAS
39. Tersusunya Peraturan Daerah
tentang APBD
40. Terselenggaranya tata kelola
barang milik daerah
41. Tersedianya validitas data BMD
42. Terselenggaranya
pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian barang milik
daerah
37. Tercapainya sinergitas
pengelolaan keuangan daerah
dengan baik
38. Tersedianya Peraturan Daerah
tentang APBD
39. Tersedianya dokumen standar
biaya belanja daerah
40. Tersedianya tata kelola barang
milik daerah
41. Tersedianya inventarisasi dan
pelaporan BMD
42. Tersedianya pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian
barang milik daerah.
Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2019
ditentukan dari hasil Analisis Kinerja Pelayanan pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun lalu, Tahun berjalan dan Tahun yang akan datang
sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.2 di bawah ini :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 21
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 22
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 23
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 24
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 25
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
BKAD
Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah
menghadapi beberapa permasalahan atau kelemahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu sebagai berikut :
1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai standar kebutuhan
pada masing-masing unit kerja BKAD;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan
secara Online;
3. Belum optimalnya Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aplikasi Barang
Milik Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pegawai BKAD yang
melanggar Peraturan Undang-undang;
5. Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Keuangan Daerah;
6. Belum optimalnya penatausahaan pengelolaan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
Selanjutnya selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasnya
Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi hambatan-hambatan yang
cukup berarti yaitu :
1. Belum optimalnya komitmen terhadap jadwal penyusunan KUA/PPAS
sesuai peraturan;
2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dengan TAPD;
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 26
3. Belum optimalnya komitmen terhadap jadwal penyusunan dan penetapan
Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai peraturan;
4. Kurangnya SDM yang memahami akuntansi, komputer dan Aplikasi
Keuangan Daerah (SIMDA) pada SKPD;
5. Belum optimalnya penyelesaian piutang pemerintah daerah;
6. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan Pemda
dengan SKPD;
7. Belum optimalnya fungsi PPK SKPD selaku verifikatur pengelolaan
keuangan SKPD;
8. Belum optimalnya penatausahaan dan inventarisasi aset SKPD;
9. Kurang optimalnya Tim Majelis TP/TGR dalam mengelola TP/TGR.
Selanjutnya dari permasalahan-permasalahan dan hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
terutama dalam tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan
keuangan mempunyai dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah antara lain :
1. Kurang meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan
BMD;
2. Kurang meningkatnya kemandirian pembiayaan dana pembangunan,
masih ketergantungan dana-dana perimbangan dari pusat;
3. Kurang meningkatnya daya saing dengan kabupaten/kota lain dalam
pengelolaan keuangan.
Dalam meningkatkan pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah
menghadapi berbagai tantangan antara lain :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 27
1. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, operasional pajak
daerah;
3. Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Akuntan;
Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan
pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan
informasi keuangan daerah;
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Adanya perkembangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bandung;
Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan
SKPD, maka ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk
tahun 2019 yang direncanakan yaitu :
1. Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Bandung di Bidang
Infrastruktur maupun Suprastruktur;
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja;
3. Tersedianya dana/dukungan dana;
4. Adanya pelaksanaan pemberian Reward/penghargaan bagi pegawai
yang berprestasi;
5. Adanya kewenangan yang dimiliki;
6. Adanya regulasi dan SOP Pengelolaan Keuangan dan BMD
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 28
II.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Pada sub bagian ini Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan
RKPD hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Hal ini harus dilaksanakan
karena terdapat sedikit perbedaan pada angka Pagu indikatif/dana
kebutuhan yang terjadi karena ada beberapa kegiatan yang perlu dana lebih
sehingga anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.174.808.731,00 untuk
penyesuaian anggaran belanja SKPD Tahun 2019. Reviu terhadap
Rancangan Awal RKPD dengan dana yang sesuai kebutuhan dapat dilihat
pada tabel II.4 dibawah ini :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 29
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 30
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 31
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 32
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 33
Dari tabel diatas dapat di telaah bahwa untuk program dan kegiatan
terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2019, begitu pula
terjadi pada kegiatan-kegiatan lainnya yang masih perlu penyesuaian
pergeseran program kegiatan, antara besaran dana yang dibutuhkan dengan
dana yang ada pada rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2019 hasil
reviu rancangan awal RKPD pada tabel II.5 dibawah ini :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 34
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 35
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 36
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 37
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 38
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 39
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 40
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 41
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2016-2020, telah ditetapkan 11
(sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat dalam
matrik di bawah ini:
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
NO Tema Prioritas Pembangunan
Prioritas Pembangunan
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2) Pendidikan
3) Kesehatan
4) Penanggulangan Kemiskinan
5) Ketahanan Pangan
6) Infrastruktur
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8) Energi
9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta
11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 42
Kesebelas prioritas pembangunan nasional tersebut merupakan
kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus
disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai
dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan harus sejalan
dengan prioritas pembangunan di daerah.
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKAD
Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :
“Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset
daerah”.
Sedangkan sasaran BKAD adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
2. Tercapainya optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 43
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi
dan misi Kepala Daerah yang selaras dengan visi dan misi Perangkat
Daerah (PD), Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun
beberapa Program dan Kegiatan. Selengkapnya Program dan Kegiatan
Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2019, yaitu:
TABEL IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran
1 2 3 4
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran)
4.151.995.603,00
1 Tertatanya administrasi surat-menyurat
90.336.648,00
2
Tersedianya jumlah rekening listrik, air yang sudah dibayar
50.340.381,00
3
Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor
199.419.550,00
4
Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor
8.250.000,00
5
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
126.000.000,00
6
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
150.000.000,00
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 44
No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran
7
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
469.029.204,00
8
Tersedianya kebutuhan belanja cetakan
78.511.750,00
9
Tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor
118.393.625,00
10 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.108.852.850,00
11
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor selama 1 Tahun
20.120.000,00
12
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
16.425.000,00
13
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan undangan rapat
165.102.500,00
14
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
383.086.720,00
15
Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
432.000.000,00
16
Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah
422.721.000,00
17
Tersedianya Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
13.376.000,00
18 Tersedianya Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai
339.912.250,00
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 45
No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran
II
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.130.964.700,00
1 Terlaksananya pembangunan gedung
451.703.500,00
2 Jumlah Kendaraan Operasional
3 Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
214.666.200
4
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
232.590.000
5 Tersedianya gedung yang sudah direnovasi
231.987.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
82.500.000,00
1 Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
82.500.000,00
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Meningkatnya kualitasnya Sumber daya aparatur
2 Tersedianya produk hukum
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD
258.575.092,00
1
Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Lakip, Laptah serta tertatanya dokumen peraturan perundang-undangan SKPD
120.000.000,00
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 46
No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran
2
Tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan SKPD serta tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD dan PPKD
138.575.092,00
VI
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeloalan Keuangan Daerah
- Persentase Jumlah Program dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan dalam APBD - Persentase Jumlah PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
2.675.954.493,00
1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD
375.000.000,00
2
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
170.000.000,00
3
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
375.000.000,00
4
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
170.000.000,00
5
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
238.863.343,00
7
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
160.926.000,00
8
Tersedianya laporan keuangan tugas pembantuan
20.000.000,00
9
Tersedianya dokumen penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dalam aplikasi SIMDA
484.767.650,00
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 47
No Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran
15
Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik
16 Tersusunnya KUA/PPAS Kabupaten Bandung
300.000.000,00
17
Tercapaianya Dokumen Administrasi Penyelesaian Kerugian Daerah
194.897.500,00
20
Tersedianya dokumen standar biaya belanja daerah
186.500.000,00
VII
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Jumlah PD yang telah Mengelola BMD dengan baik
1.834.954.968,00
1 Tersedianya tata kelola barang milik daerah
292.400.000,00
2 Tersedianya inventarisasi dan pelaporan BMD
841.800.000,00
3
Tersedianya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
700.754.968,00
J U M L A H T O T A L 10.174.926.856,00
Sedangkan untuk rumusan rencana program dan kegiatan
prakiraan maju Tahun 2020 secara pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel
IV.2 di bawah ini :
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 48
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 49
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 50
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 51
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 52
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 53
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 54
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 55
BAB V
PENUTUP
Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan yang dibentuk
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas
pelayanan baik kepada masyarakat maupun Instansi terkait. Oleh karena itu
dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisi rencana dan target pelaksanaan
program dan kegiatan dalam Tahun 2019 diarahkan kepada pencapaian
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bandung.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun untuk dapat
direalisasikan dan dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator
yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya secara konsekuen dan konsisten dengan dilandasi tangungjawab
serta pengabdian yang tinggi harus terus ditingkatkan. Demikian pula perlu
adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak
langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan sehingga renja ini secara sinergi dapat mendukung pada
pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 56
Akhirnya kami berharap, Rencana Kerja (Renja) pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan
dalam rangka pencapaian Visi Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah.