RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya pertumbuhan usahaperdagangan
Persentasepeningkatan jumlahusaha perdagangan
0,75% 2% 3,5% 5%
NOAKSI/ KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAANOUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.
TW I TW II TWIII
TWIV
1 Bazaar Pasar Jumlah bangunan pasar yang dibangun PROGRAMPENINGKATANEFISIENSIPERDAGANGANDALAM NEGERI
Pengembangan pasardan distribusibarang/produk
815.118.3002 Pembangunan pagar dan
gudang pasar dimoro
3 Pembongkaran ex Kantor BLH 4 Pembangunan Tempat
Kuliner
5 Validasi Data PKL Pembinaan/Penyuluhan/Motivasi Kerjabagi PKL
PROGRAMPEMBINAANPEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
Pembinaan organisasipedagang kaki limadan asongan
211.751.700
6 Sosialisasi Pendataan PKL Jumlah PKL yang didata
7 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi PROGRAMPENGEMBANGANPASAR DAERAH
Revitalisasi PasarTradisional
2.165.207.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTW I TW II TW III TW IV
2. Meningkatnya pengawasan Alat UTTP Persentase jumlah alatUTTP bertanda tera sah
1% 2% 11% 11%
NO AKSI/ KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.TW I TW II TW
IIITWIV
1 Fasilitasi Tera/ Tera Ulang Fasilitasi alat UTTP yang ditera PROGRAMPERLINDNGANKONSUMEN DANPENGAMANANPERDAGANGAN
KoordinasiPeningkatanHubungan Kerjadengan LembagaPerlindunganKonsumen
334.874.700
2 Koordinasi ke BadanMetrologi Bandung dan BSMLRegional II Yogyakarta
3 Pengujian Sampel Barang
4 Pendataan UTTP
5 Study Banding KinerjaPelayanan Tera/ Tera Ulang
6 Sosialisasi BDKT Jumlah pengusaha yang mengikutisosialisasi BDKT
7 Pengawasan BDKT
8 Sosialisasi bahaya minol bagipelajar dan masyarakat
Peningkatan Jumlah masyarakat/pelajaryang telah memperoleh sosialisasi tentangbahaya minuman beralkohol
PeningkatanPengawasanPeredaran barangdan Jasa
257.815.200
9 Pengawasan danPengendalian
10 Pengumpulan Informasi hasiltembakau yang dilekati pitaCukai Palsu
Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal PROGRAMPEMBERANTASANBARANG KENA CUKAIILEGAL(PERDAGANGAN)
PengumpulanInformasi hasiltembakau yangdilekati pita CukaiPalsu
41.611.500
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTW I TW II TW III TW IV
3. Meningkatnya produktivitas industri Persentase peningkatannilai produksi industri
- - - 0,25%
1 Validasi Data IKM Jumlah industri kecil yang difasilitasi PROGRAMPENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DANMENENGAH
FasilitasiPengembanganIndustri Kecil danMenengah
69.900.000
2 Pameran Bazaar BlitarDjadoel
Jumlah industri kecil yang dibina Pembinaan IndustriKecil dan Menengahdalam memperkuatjaringan klasterIndustri
1.580.202.500
3 Gelar Produk KerajinanDaerah
4 Gelar Produk Batik danAksesoris
5 Pameran Produk makanandan minuman
6 Pameran MTQ Jatim 7 Study Banding Peserta Bazaar
Dekranasda
8 Pelatihan PeningkatanKualitas Produk Mebelair
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan bagiIndustri Kecil
PROGRAMPEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL(DBHCHT) BIDANGPERINDUSTRIAN
Pembinaan danPelatihan ketrampilankerja bagi tenagakerja dan masyarakat
1.719.088.760
9 Pelatihan Desain Batik danTeknik Pewarnaan Alam
10 Pelatihan Peningkatan ProdukIndustri Makanan Ringan
11 Pelatihan KeterampilanTeknik Dasar Membatik
12 Pelatihan Diversifikasi OlahanMakanan Berbahan DasarTempe
13 Pembinaan PenguatanKelembagaan Kelompok IKMdi Kota Blitar
14 Pelatihan KeterampilanTeknik Dasar Pembuatan KainTenun
15 Pelatihan PeningkatanKualitas Produk OlahanDaging (bakso sehat)
16 Pelatihan PeningkatanKualitas Produk Olahan MieAyam Sehat
17 Rakor Peningkatan KualitasProduk IKM
18 Pelatihan PeningkatanManajemen ProduksiMakanan dan Minuman
19 Pelatihan Desain KemasanProduk dan Brand Strategy
MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN I 2017DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITARTUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN ITAHUN 2017 REALISASITW I SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKAN
Meningkatnyapertumbuhan usahaperdagangan
Persentasepeningkatanjumlah usahaperdagangan
0,75 % 0,75 % 100% SUDAHMEMENUHI Untuk kegiatan Revitalisasipasar tradisional penyerapananggaran masih kecil karenasumber dana dari DAK yangsampai triwulan pertamaberakhir belum ditransferdari Kemedag RI
- Untuk Dana yangbersumber dari APBNdiharapkan padatriwulan I tahunberjalan sudah bisaditransfer ke daerahyang mendapatkan danatersebut
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW I OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW I1. Pembongkaran exKantor BLH
Pembongkaran exKantor BLH 100 % sudah dilaksanakan
PROGRAMPENINGKATANEFISIENSIPERDAGANGANDALAM NEGERI
Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
815.118.300 193.783.200(23,8%)
2. Pembangunan pagar
Pembangunanpagar 175 m
Pembangunan sampaipemasangan pondasi dan
pembuatan pilar pagar3. Pembangunan gudangpasar dimoro
1 Unit Gudang
Pasar Dimoro Luas70 m2 dan terasgudang 15 m2
Pembangunan sampai padapemasangan dinding batu
bata4. Revitalisasi PasarTradisional
PembangunanRabat Pasar Legiluas 196,2 m2 danSaluran air masing-masing (15 x 20)cm
Yang sudah terpasangRabat Pasar Legi luas 117,8m2 dan Saluran air sekitar60 %
PROGRAMPENGEMBANGANPASAR DAERAH
Revitalisasi PasarTradisional
2.165.207.000 47.041.600 (2,1%)
PembangunanPaving Pasar Ponseluas 340,65 m2
Yang sudah terpasangseluas 260 m2 sekitar 76,3%
TUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN ITAHUN 2017 REALISASITW I SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKANMeningkatnyapengawasan Alat UTTP
Persentase jumlahalat UTTPbertanda tera sah
11 % 1% 0% BelumMemenuhitarget - Belum mampu melakukanpelayanan tera/tera ulangsendiri karna belum memenuhisyarat sesuai PeraturanMenteri Perdagangan RepublikIndonesia No.78/M-DAG/PER/11/2016 tentangUnit Metrologi Legal Pasal 4Ayat 1- Fasilitasi Pelayanan tera/teraulang bekerja sama denganBalai Standardisasi MetrologiLegal (BSML) Regional IIYogyakarta, namunkemampuan Balai tersebutterbatas mengingat banyakdaerah mempunyai masalahyang sama tentangkemetrologian
Menyiapkan MOU dengandaerah terdekat yang sudahmemiliki Surat KeteranganPelayanan Tera/ Tera UlangAlat-Alat UTTP (SKKPTTUUTTP) yaitu Kota Kediri atauKabupaten Malang
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW I OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW I1. Koordinasi ke BadanMetrologi Bandung danBSML Regional IIYogyakarta
Fasilitasi Pelayanantera/tera ulangbekerja samadengan BalaiStandardisasiMetrologi Legal(BSML) Regional IIYogyakarta
Namun belum bisadipenuhi oleh BSML karnaketerbatasan tenaga
PROGRAMPERLINDNGANKONSUMEN DANPENGAMANANPERDAGANGAN
Koordinasi PeningkatanHubungan Kerja denganLembaga PerlindunganKonsumen
334.874.700 20.332.500(6,07%)
2. Sosialisasi bahaya minolbagi pelajar danmasyarakat
JumlahMasyarakat/pelajaryang telahmemperolehsosialisasi tentangbahaya minol
Sudah dilakukan 2 kalikegiatan dengan pesertaberjumlah 240 orang
PROGRAMPERLINDNGANKONSUMEN DANPENGAMANANPERDAGANGAN
Peningkatan PengawasanPeredaran barang danJasa
257.815.200 51.644.000(20,03%)
3. Pengumpulan Informasihasil tembakau yangdilekati pita Cukai Palsu
Pengumpulaninformasi cukairokok ilegal
Telah dilaksanakanpengumpulan informasisebanyak 7 kali
PROGRAMPEMBERANTASANBARANG KENACUKAI ILEGAL(PERDAGANGAN)
Pengumpulan Informasihasil tembakau yangdilekati pita Cukai Palsu
41.611.500 2.450.000(5,89%)
TUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN ITAHUN 2017 REALISASITW I SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKANMeningkatnyaproduktivitas industri
Persentasepeningkatan nilaiproduksi industri
Meningkatnyaproduktivitasindustri
- - belum memenuhitarget
- Untuk target per triwulan tidakbisa menentukan dan tidakbisa mengevaluasi dikarenakandata yang ada disajikan pertahun- Secara umum rencana aksidapat diselesaikan sesuaijadwal pelaksanaan, hal inididukung oleh perencanaanyang matang dan kerjasamaunsur-unsur pelaksana di OPDberjalan dengan baik
- Mempertahankan kinerjayang sudah dicapai danberusaha meningkatkankinerja yang ada di Triwulanselanjutnya
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW I OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW I1. Gelar Produk KerajinanDaerah
TerlaksananyaKegiatan 7 kalidalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kalidiikuti 80 orang peserta
PROGRAMPENGEMBANGAN INDUSTRIKECIL DANMENENGAH
Pembinaan Industri Kecildan Menengah dalammemperkuat jaringanklaster Industri
1.580.202.500 93.448.800(5,9%)
2. Gelar Produk Batik danAksesoris
TerlaksananyaKegiatan 7 kalidalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kalidiikuti 80 orang peserta
3. Pameran Produkmakanan dan minuman
TerlaksananyaKegiatan 7 kalidalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kalidiikuti 80 orang peserta
4. Pelatihan Desain Batikdan Teknik PewarnaanAlam
Terlaksananyapelatihan selama22 hari diikuti 25orang peserta
Telah dilaksanakan selama22 hari diikuti 25 peserta
PROGRAMPEMBINAANLINGKUNGANSOSIAL(DBHCHT)BIDANGPERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihanketrampilan kerja bagitenaga kerja danmasyarakat
1.719.088.760 494.822.001(28,78%)
5 Pelatihan KeterampilanTeknik Dasar Membatik
Terlaksananyapelatihan selama14 hr denganjumlah peserta 25orang
Telah dilaksanakan selama14 hr dengan jumlahpeserta 25 orang
6 Pelatihan KeterampilanTeknik DasarPembuatan Kain Tenun
Terlaksananyapelatihan selama10 hr denganjumlah peserta 10orang
Telah dilaksanakan selama10 hr dengan jumlahpeserta 10 orang
7 Pelatihan PeningkatanKualitas Produk OlahanDaging (bakso sehat)
Terlaksananyapelatihan selama 3hr dengan jumlahpeserta 30 orang
Telah dilaksanakan selama3 hr dengan jumlahpeserta 30 orang
8 Pelatihan PeningkatanKualitas Produk OlahanMie Ayam Sehat
Terlaksananyapelatihan selama 3hr dengan jumlahpeserta 20 orang
Telah dilaksanakan selama3 hr dengan jumlahpeserta 20 orang
MONEV RENCANA AKSI TAHUN TRIWULAN II 2017DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITARTUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN IITAHUN 2017 REALISASITW II SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKAN
Meningkatnyapertumbuhan usahaperdagangan
Persentasepeningkatanjumlah usahaperdagangan
5 % 2 % -
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW II OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW II1. Pembangunan pagar
Pembangunanpagar 175 m 100 % sudah dilaksanakan
PROGRAMPENINGKATANEFISIENSIPERDAGANGANDALAM NEGERI
Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
815.118.300 458.102.400(56,2%)
2. dan gudang pasardimoro
1 Unit GudangPasar Dimoro Luas70 m2 dan terasgudang 15 m2
100 % sudah dilaksanakan
3. Validasi Data PKL Buku Data PKL,Peta PKL dan Kartuuntuk PKL di KotaBlitar
Masih dalam prosespendataan dan pemetaan
PROGRAMPEMBINAANPEDAGANG KAKILIMA DANASONGAN
Pembinaan organisasipedagang kaki lima danasongan
211.751.700 1.173.700 (0,55%)
4 Revitalisasi PasarTradisional
- Pembangunanatap pasarkarang tengah- Pembangunankios pasar pahing
- Pembangunan 20 %berjalan- Pembangunan 20 %berjalan
PROGRAMPENGEMBANGANPASAR DAERAH
Revitalisasi PasarTradisional
2.165.207.000 329.529.600(15,22%)
TUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN IITAHUN 2017 REALISASITW I SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKANMeningkatnyapengawasan Alat UTTP
Persentase jumlahalat UTTPbertanda tera sah
11 % 2% 0% Belummemenuhitarget - Belum mampu melakukanpelayanan tera/tera ulangsendiri karna belum memenuhisyarat sesuai PeraturanMenteri Perdagangan RepublikIndonesia No.78/M-DAG/PER/11/2016 tentangUnit Metrologi Legal Pasal 4Ayat 1- Fasilitasi Pelayanan tera/teraulang bekerja sama denganBalai Standardisasi MetrologiLegal (BSML) Regional IIYogyakarta, melayani teraSPBU yang ada di Kota Blitar
Menyiapkan sarana danprasarana dalam rangkaberdirinya UPTKemetrologian,mempersiapkan SDM denganmengirim 3 orang staf untukmengikuti Diklat FungsionalKemetrologian di PusatPengembangan Sumber DayaKemetrologian Kemendag diBandung
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW II OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW I1. Sosialisasi BDKT - - PROGRAMPERLINDNGANKONSUMEN DANPENGAMANANPERDAGANGAN
Koordinasi PeningkatanHubungan Kerja denganLembaga PerlindunganKonsumen
334.874.700 27.561.500(8,23%)2. Koordinasi ke Badan
Metrologi Bandung danBSML Regional IIYogyakarta
Permintaanbantuan untukmelakukan tera,khususnya yangmendesak untukSPBU yang ada diKota Blitar
Sudah dilakukan koordinasidan sudah ditindak lanjutipekasanaan tera ke SPBU
3. Pengujian SampelBarang
- -
4 Sosialisasi bahaya minolbagi pelajar danmasyarakat
JumlahMasyarakat/pelajaryang telahmemperolehsosialisasi tentangbahaya minol
Sudah dilakukan sebanyak5 kali dengan pesertasebanyak 600 orang
Peningkatan PengawasanPeredaran barang danJasa
257.815.200 117.391.000(45,53%)
5. Pengumpulan Informasihasil tembakau yangdilekati pita Cukai Palsu
Pengumpulaninformasi cukairokok ilegal
Telah dilaksanakanpengumpulan informasisebanyak 9 kali denganjumlah 130 pedagang
PROGRAMPEMBERANTASANBARANG KENACUKAI ILEGAL(PERDAGANGAN)
Pengumpulan Informasihasil tembakau yangdilekati pita Cukai Palsu
41.611.500 10.477.200(25,18%)
TUJUAN/SASARANSTRATEGIS/KINERJAUTAMA INDIKATORKINERJAUTAMA TARGETTAHUN2017 TARGETTRIWULAN IITAHUN 2017 REALISASITW II SUDAH/BELUMMEMENUHITARGET FAKTORPENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANAPERBAIKANMeningkatnyaproduktivitas industri
Persentasepeningkatan nilaiproduksi industri
Meningkatnyaproduktivitasindustri
- - belum memenuhitarget
- Untuk target per triwulan tidakbisa menentukan dan tidakbisa mengevaluasi dikarenakandata yang ada disajikan pertahun- Secara umum rencana aksidapat diselesaikan sesuaijadwal pelaksanaan, hal inididukung oleh perencanaanyang matang dan kerjasamaunsur-unsur pelaksana di OPDberjalan dengan baik
NO AKSI/KEGIATAN JADWALPELAKSANAANTW II OUTPUT/KELUARAN PROGRES/KEMAJUANPENCAPAIANOUT PUT PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) REALISASIANGGARANTW II1. Pameran Bazaar BlitarDjadoel
Terlaksananya PameranBazaar Blitar Djadoel
100 % kegiatan sudahdilaksanakan, selama 5 haridiikuti 140 instansi/OPD/Sekolah
PROGRAMPENGEMBANGAN INDUSTRIKECIL DANMENENGAH
Pembinaan Industri Kecildan Menengah dalammemperkuat jaringanklaster Industri
1.580.202.500 543.763.800(34,41 %)
2. Gelar Produk KerajinanDaerah
Terlaksananya Kegiatan 7kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 1 kalidiikuti 80 orang peserta
3. Gelar Produk Batik danAksesoris
Terlaksananya Kegiatan 7kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kalidiikuti 80 orang peserta
4. Pameran Produkmakanan dan minuman
Terlaksananya Kegiatan 7kali dalam 1 thn
Telah dilaksanakan 2 kalidiikuti 80 orang peserta
PROGRAMPEMBINAANLINGKUNGANSOSIAL(DBHCHT)BIDANGPERINDUSTRIAN
Pembinaan dan Pelatihanketrampilan kerja bagitenaga kerja danmasyarakat
1.719.088.760 514.644.383(29,9%)
5 Pameran MTQ Jatim Kegiatan digeser kekegiatan lain
6 Pelatihan PeningkatanProduk IndustriMakanan Ringan
Terlaksananya PelatihanPeningkatan ProdukIndustri Makanan Ringan
Kegiatan sudahdilaksanakan 100% selama7 hari dan diikuti sebanyak20 orang7 Pelatihan Diversifikasi
Olahan MakananBerbahan Dasar Tempe
TerlaksananyaDiversifikasi OlahanMakanan Berbahan DasarTempe
Kegiatan sudahdilaksanakan 100 % selama7 hari dan diikuti sebanyak20 orang8 Pembinaan Penguatan
Kelembagaan KelompokIKM di Kota Blitar
TerlaksananyaPembinaan PenguatanKelembagaan KelompokIKM di Kota Blitar di 21Kelurahan
Sudah dilaksanakan di 14Kelurahan di Kota Blitar
RENCANA AKSI 2017MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I & II
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
1 PROGRAM PENINGKATANEFISIENSI PERDAGANGANDALAM NEGERI
Persentase usaha yangmemperoleh fasilitasipengembangan kapasitas
4,80 815.118.300 1 458.102.400 20,83 56,20
Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
Jumlah sarana distribusiperdagangan yangdisediakan
3 jenis 815.118.300 2 Jenis 458.102.400 66,67 56,20
2 PROGRAM PEMBINAANPEDAGANG KAKI LIMA DANASONGAN
Persentase pedagangkaki lima dan asonganyang dibina
66 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55
Pembinaan organisasipedagang kaki lima danasongan
Pembinaan/Penyuluhan/Motivasi Kerja bagi PKL
500 orang 211.751.700 0 1.173.700 0,00 0,55
Jumlah PKL yang didata 1500 0 0 0,00
TARGET KINERJA DANANGGARAN RKPD 2017
REALISASI KINERJA S/DTRIWULAN II
PROGRAM DAN KEGIATANNO INDIKATOR KINERJA TINGKAT CAPAIANKINERJA DAN
REALISASI ANGGARANTRIWULAN I
KENDALA TINDAK LANJUT
Pembangunan pusatkuliner di ex kantor BLHbelum bisa dilaksanakandikarenakan kurangnyadana yang tersedia dandirencanakan padaPAPBD 2017
Mengajukan tambahandana untuk pembangunanpusat kuliner di ex kantorBLH
PROGRES/KEMAJUAN
Pembongkaran exkantor BLH sudah 100% dilaksanakan,pembangunan pagardan gudang pasardimoro sudah 100 %dilaksanakan
MONEV TRIWULAN II DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
Program dan kegiatanini masih dalam prosespelaksanaanpengumpulan data PKL
Terlambat melaksanakan,karena ada penyesuaiananggaran melaluiperubahan rincian di DPApada bulan April,sehingga Kegiatan barubisa dimulai pada akhirApril
Segera melakukanpendataan dan pemetaanPKL Kota Blitar, dansetelah Pendataan selesaiakan dibuatkan kartuanggota PKL Kota Blitar
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
3 PROGRAMPENGEMBANGAN PASARDAERAH
Presentase saranaprasarana perdagangandalam kondisi baik
55 2.165.207.000 50 329.529.600 90,91 15,22
Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah bangunan pasaryang direvitalisasi
4 2.165.207.000 4 329.529.600 100,00 15,22
4 PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase jumlah alatUTTP yang sudahditera/tera ulang
11 592.689.900 0,5 144.952.500 4,55 24,46
Fasilitasi alat UTTP yangditera/tera ulang
630 334.874.700 79 27.561.500 12,54 8,23
Jumlah pengusaha yangmengikuti sosialisasi BDKT
160 0 0,00
Peningkatan PengawasanPeredaran barang dan Jasa
Jumlah masyarakat/pelajaryang telah memperolehsosialisasi tentang bahayaminuman beralkohol
960 Orang 257.815.200 840 117.391.000 87,50 45,53
5 PROGRAM PEMBERANTASANBARANG KENA CUKAI ILEGAL(PERDAGANGAN)
Persentase pelanggarbarang kena cukai ilegal
0% 41.611.500 0 10.477.200 100,00 25,18
Pengumpulan Informasi hasiltembakau yang dilekati pitaCukai Palsu
Jumlah informasi penjualrokok yang dilekati pitacukai palsu
483pedagang
41.611.500 214pedagang
10.477.200 44,31 25,18
Koordinasi PeningkatanHubungan Kerja denganLembaga PerlindunganKonsumen
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DANANGGARAN RKPD 2017
REALISASI KINERJA S/DTRIWULAN II
Sudah melaksanakanpembangunan rabatpasar legi danpemasangan paving dipasar pon yang sudahterlaksana sekitar 100
,-
TINGKAT CAPAIANKINERJA DAN
REALISASI ANGGARANTRIWULAN I
PROGRES/KEMAJUAN
KENDALA TINDAK LANJUT
- Koordinasi denganBSML Reg IIYogyakarta mengenaibantuan pelayanantera/ tera ulang di KotaBlitar'- Sudah melaksanakan7 kali sosialisasibahaya minol kesekolah dengan jumlahpeserta 840 orang
- Belum mampumelakukan pelayanantera/ tera ulang sendirikarna belum memnuhisyarat sesuai peraturanMendag RI No. 78/M-DAG/PER/11/2016tentang Unit MetrologiLegal pasal 4 Ayat 1
Menyiapkan sarana danprasarana dalam rangkaberdirinya UPTKemetrologian,mempersiapkan SDMdengan mengirim 3 orangstaf untuk mengikuti DiklatFungsional Kemetrologiandi Pusat PengembanganSumber DayaKemetrologian Kemendagdi Bandung
Telah dilaksanakanpengumpulan informasisebanyak 16 kali
Secara umum kegiatanberjalan dengan lancardan sesuai rencana
Mempertahankan danmeningkatkan kinerja ditriwulan selanjutnya
KINERJA Rp. KINERJA Rp. KINERJA Rp.
6 PROGRAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DANMENENGAH
Persentase Pertumbuhanjumlah IKM
1 1.650.102.500 543.763.800 0,00 32,95
Fasilitasi PengembanganIndustri Kecil dan Menengah
Jumlah industri kecil yangdifasilitasi / validasi
2375 69.900.000 0 0 0,00 0,00
Pembinaan Industri Kecil danMenengah dalam memperkuatjaringan klaster Industri
Jumlah industri kecil yangdibina
80 1.580.202.500 80 543.763.800 100,00 34,41
7 PROGRAM PEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL(DBHCHT) BIDANGPERINDUSTRIAN
Persentase Industri KecilTerlatih
6,0 1.729.088.760 1,8 514.644.383 30,00 29,76
Pembinaan dan Pelatihanketrampilan kerja bagi tenagakerja dan masyarakat
Jumlah industri kecil yangdilatih
920 1.719.088.760 490 514.644.383 53,26 29,94
- Telah dilaksanakanGelar Produk kerajinankhas di Jl. Kenangasebanyak 11 kalidengan 80 peserta
Secara umum kegiatanberjalan dengan lancardan sesuai rencana
Mempertahankan danmeningkatkan kinerja ditriwulan selanjutnya
Telah melakukan 7kali pelatihan dan 14kali penguatankelembagaan denganjumlah peserta dilatihsebanyak 490 orang
Secara umum kegiatanberjalan dengan lancardan sesuai rencana
Mempertahankan danmeningkatkan kinerja ditriwulan selanjutnya
TINGKAT CAPAIANKINERJA DAN
REALISASI ANGGARANTRIWULAN I
PROGRES/KEMAJUAN
KENDALA TINDAK LANJUTNO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA DANANGGARAN RKPD 2017
REALISASI KINERJA S/DTRIWULAN II