RSUD dr.RASIDIN PADANG
Maret 2014
PEMERINTAH KOTA PADANGRUMAH SAKIT UMUM DAERAHJalan Air Paku Sei. Sapiah Telp. (0751) 499158 Padang
RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana kerja
RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit 2015
merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin
Padang tahun 2014 dan penambahan kegiatan yang belum tertampung pada tahun
sebelumnya, serta salah satu wujud akuntabilitas dari data dan Informasi yang ada di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin Padang. Dengan adanya kemitraan serta
kerjasama dengan komitmen yang tinggi khususnya di jajaran Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) dr.Rasidin Padang, akhirnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) dr.Rasidin Padang Tahun 2015 dapat diselesaikan.
Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan usulan guna peningkatan kinerja Rumah
Sakit dr.Rasidin di masa akan datang, dan mudah-mudahan rencana kerja tahun 2015
dapat terlaksana guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Padang, Maret 2014Direktur RSUD dr.Rasidin
Padang
dr. Artati Suryani, MPHNIP.19680811 200212 2002
Daftar Isi
Halaman Judul..................................................................................i
Kata Pengantar.................................................................................ii
Daftar Isi..........................................................................................iii
BAB I Pendahuluan........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang.............................................................. 1
1.2. Landasan Hukum.......................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................2
1.4. Sistematika Penulisan.................................................. ..3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD............................................4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan CapaianRenstra SKPD................................................................4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....................................5
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD....5
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................5
2.5. Penelahaan Usulan .......................................................7
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.................................10
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional............................10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................10
3.3 Program dan Kegiatan...................................................11
BAB IV PENUTUP..............................................................................14
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Bidang kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan
merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan profesional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta
profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang
saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat
pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu memelihara
kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun
berkelompok.
Pembangunan Bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional,
karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek
demografi / kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk
tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik.
Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana
kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan
keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta
didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit tingkat Kabupaten dan Kota
berperan memberikan pelayanan kesehatan juga menerima rujukan Puskesmas dan
Rumah Sakit lainnya dari Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya dan
keadaan ini sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan yang baik dan bermutu serta didukung oleh sarana dan prasarana yang
lengkap dari RSUD sebagai Rumah Sakit Pemerintah Kota Padang pada saat ini.
1.2 LANDASAN HUKUM
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2)
dan Pasal 23 Ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, implementasi
PP nomor 08 tahun 2008 dan peraturan pelaksananya Permendagri No. 54 Tahun 2010
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. surat Walikota nomor 050.23/Bappeda/II.2014 Perihal
Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ditegaskan tentang perlunya Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Tuntutan ketentuan inilah yang melatarbelakangi dan mendasari perlunya
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Tahun 2015 disusun
dengan maksud untuk mendiskripsikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2015 yang akan datang.
Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah :
Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Prioritas dan
Platfond Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan APBD Tahun
2015.
Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD
Tahun 2015.
Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan
Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijikan Umum APBD, Prioritas dan Platfond
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2015.
Melaksanaan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
Tujuan disusunnya Rencana kerja ini adalah untuk :
1) Menyiapkan arah, program dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Sebagai bahan evaluasi untuk menyusun LAKIP, LKPJ. Dan LPPD Walikota
Padang khususnya dibidang kesehatan.
3) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi.
4) Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan
mengutamakan pelayanan prima.
5) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit rujukan dan
terdepan di Kota Padang.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD tahun
2015 serta dituangkan dalam suatu sistematika adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisikan latar belakang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
Dalam bagian ini diuraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun lalu,
Pelaksanaan pembangunan dikemukakan berdasarkan : Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan awal RKPD serta Penelahaan
usulan program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Dalam Bab ini diuraikan : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan
dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra
SKPD.
Plafond anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 24.121.720.179,75 (dua puluh
empat milyar seratus duapuluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh
puluh sembilan rupiah, tujuh puluh lima sen) dengan realisasi anggaran tahun 2012
Rp. 21.266.174.461 (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus
tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), berarti pencapaian
kinerja untuk tahun 2012 adalah 88,16%
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2013 dan kegiatan pembangunan
daerah menyangkut kinerja di RSUD dr Rasidin yang merupakan urusan wajib dari
program pembangunan daerah. Dari jumlah Plfond anggaran kesehatan yang
dialokasikan untuk RSUD dr Rasidin berjumlah Rp. 34.785.864.404 (tiga puluh empat
milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu
empat ratus empat rupiah) dan yang telah direalisakan berjumlah 28.656.702.346
(dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga
ratus empat puluh enam rupiah) itu berarti tingkat capaian kinerja RSUD dr.
Rasidin pada tahun 2013 adalah 82,38% yang artinya terjadi penurunan pencapaian
kinerja RSUD dr Rasidin. (hal ini yang kami tuangkan isu-isu penting RSUD dr.
Rasidin).
Program utama pembangunan kesehatan di RSUD dr. Rasidin adalah
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya
dan masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya dan peningkatan akses
masyarakat terhadap fasilitas kesehatan khususnya RSUD dr. Rasidin yang meliputi
program : (1) Program Standarisasi pelayanan kesehatan (2) Program Peningkatan
Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Dengan pencapaian/realisasi Anggaran pada tahun 2013 sebesar 82,38%
dapat dikatakan bahwa belum optimalnya kinerja manajemen pelayanan RSUD dr.
Rasidin hal itu dapat menjadi tolak ukur pihak manajemen untuk dapat bekerja lebih
inovatif, lebih kreatif serta lebih baik lagi di tahun 2015 serta tahun-tahun yang akan
datang sehingga pencapaian kinerja lebih optimal lagi.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam proses pelaksanaan penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD khususnya
RSUD dr. Rasidin sudah barang tentu ditemukan permasalahan-permasalahan yang
muncul baik dari dalam maupun dari luar RSUD dr. Rasidin akan tetapi setelah kami
lakukan indentifikasi dari berbagai permasalahan yang ada kami berkesimpulan
bahwa yang menjadi isu penting kami adalah :
1. Belum dapat dilaksanakannya pelaksanaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
RSUD dr. Rasidin, dikarenakan sumber daya manusia yang di RS dr. Rasidin belum
memahami sepenuhnya mekanisme ataupun tatacara pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah.
2. Pembangunan infrastruktur RS dr. Rasidin yang masih dalam tahap perencanaan
sehingga sampai dengan saat ini masalah seperti : gedung yang tidak
representatif, fasilitas pengairan yang tidak memadai sehingga ketika hujan lebat
Rumah Sakit kebanjiran.
3. Dana luncuran DAK tahun 2012 disetujui pada RAPBDP 2013 pada bulan oktober
2013 sehingga waktu pelaksanaan tender yang Cuma dua bulan tidak bisa
merealisasikan anggarannya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kegiatan untuk RSUD dr Rasidin pada tahun 2015 berdasarkan usulan dari
masing-masing bidang yang ada di RSUD dr Rasidin kami tuangkan dalam tabel
dibawah ini :
Tabel 1
NO. PROGRAM/KEGIATAN1 2
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6. Penyediaan Alat Tulis Kantor7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan11. Penyediaan Makanan & Minuman12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah13. Penyediaan Alat Kebersihan14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor15. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas operasional2. Pemeliharaanrutin/berkala perlengkp.gedung kantor3. Pemeliharaan rutin/berkala mobile4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya
IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan Pelatihan Formal2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Jafung)
V Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD
VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1. Akreditasi Rumah Sakit
2. Pendukung Komite Medik3. Pelayanan Rujukan DAK
VII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit3. Pengadaan meubelair rumah sakit4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas7. Pengadaan Media Peraga untuk terapi wicara8. Pengadaan Roolpack untuk kepegawaian9. Penyediaan media informasi untuk PKRS10. Penyediaan Gas Medis11. DAK12. Pembangunan Gedung RS (PIP) tahap 213. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS
VIII Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata1. Pengadaan Sanitasi RSUD2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD3. Pemeliharaan Gedung RSUD
IX Program Asuransi Kesehatan1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
X Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1. Pengelolaan Barang RSUD2. Penyusunan Laporan Aset RSUD
XI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik.
XII Program Sistem Informasi Kesehatan1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
1. Kegiatan Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE)
Kegiatan ini dapat mempermudah sistem administrasi karena terintegrasi sistem
pelayanan baik dari unit pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun unit
administrasi baik keuangan, administrasi pelaporan ataupun yang berbentuk out
put dapat sinergis sehingga laporan ataupun rencana kegiatan dapat disajikan
tepat pada waktunya.
Seluruh stake holder dapat memonitor seluruh kegiatan pelayanan di Rumah Sakit
(pasien baru, pasien rawat inap, pasien rawat jalan serta pasien keluar) dan juga
dapat mengetahui seluruh tindakan yang didapatkan selama mendapatkan
pelayanan di Rumah Sakit, begitu juga dengan obat yang masuk serta keluar
sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya
pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan lagi.
2. Kegiatan Promosi (penyampaian informasi) Rumah Sakit melalui media
cetak dan elektronik.
Kegiatan ini dalam kerangka penyampaian pelayanan yang ada di Rumah Sakit dr.
Rasidin (Poli Rawat Jalan meliputi : Poli Kesehatan Anak, Poli Penyakit Dalam
(internis), Poli Penyakit Mata, Poli Penyakit Paru-paru, Poli Penyakit THT, Poli
Penyakit Bedah, Poli Obstetri Genekologi dll serta Pelayanan rawat inap) yang ada
pada saat ini kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya dan kepada
masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya ini sesuai misi Rumah Sakit
yang dituagkan dalam master plan Rumah Sakit dr. Rasidin yang akan menjadi
Rumah Sakit Type B Pendidikan.
3. Pelaksanaan Badan Layanan Umum RSUD dr Rasidin
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan bagian reformasi dari
keuangan daerah yang ditujukan kepada perangkat daerah yang memiliki
spesifikasi teknis di bidang pelayanan (contohnya Rumah Sakit Daerah) agar
memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan demi meningkatnya pelayanan.
Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang No 108 tahun 2010 telah
mendapatkan penerapan Status pola PPK-BLUD Bertahap. Karena masih kurang
dukungan baik dari internal Rumah Sakit maupun pihak ekternal Rumah Sakit
sehingga pelaksanaan BLUD belum bisa terlaksana sampai dengan tahun 2014.
Dengan adanya anggaran pada tahun 2014 untuk kegiatan workshop RBA BLUD
yang difasilitasi oleh BPKP Propinsi Sumater Barat supaya pola pengelolaan
keuangan dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan
praktek bisnis yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dibidang kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
kecerdasan bangsa maka pada tahun 2015 Rumah Sakit dr Rasidin wajib
melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Sesuai dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan
khususnya pembangunan Rumah Sakit yang meliputi antara lain :
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan
kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan.
3. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan
solusi terhadap masalah kota kota.
4. Memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan
keamanan (safety) pelayanan kesehatan.
5. Mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dalam usaha
sebagai Badan Pelaksana kegiatan.
6. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang
dikonsumsi masyarakat.
7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib kesehatan.
Berangkat dari hal inilah maka Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota
Padang tahun 2015 maka mengusulkan untuk melakukan penambahan kegiatan
antara lain yaitu ; Pengadaan SIM RS (Sikna online), Penyediaan Informasi
(promosi) Rumah Sakit dr. Rasidin di media cetak/elektronik dan Pelaksanaan
Rumah Sakit dr. Rasidin sebagai Badan Layanan Umum Daerah : sebagai salah
satu langkah nyata sesuai dengan arah kebijakan nasional peningkatan mutu
pelayanan kesehatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. RASIDIN
NO. PROGRAM/KEGIATAN Tujuan Sasaran1 2 3 4
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya Kebutuhanadministrasi Perkantorandan Pelayanan Umum di
RSUD
LancarnyaAdministrasiPerkantoran
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan sarana dan
prasarana
Sarana & Prasaranadalam kondisi yang
baik
III Program Peningkatan DisiplinAparatur
Tersedianya Pakaian kerjauntuk Pegawai
PeningkatanProduktitivitas kinerja
pegawai
IV Program Peningkatan Sumber DayaAparatur Meningkatkan Kualitas SDM SDM yang Berkualitas
VProgram Peningkatan dan
Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja
Terlaksananya kegiatanPenyusunan Laporan
Tersedianya Laporanyang Lengkap
VI Program Standarisasi PelayananKesehatan
Terlasananya PelayananPrima
Standar pelayananyang meningkat
VIIProgram Pengadaan, Peningkatan
Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata
Terpenuhinya kebutuhanPasien
MeningkatnyaPelayanan rumah
Sakit
VIII Program Pemeliharaan Sarana &Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata
TerlaksananyaPemeliahraan sarana danprasarana RS dengan baik
Sarana dan prasaranaRS dalam kondisi yang
baik
IX Program Asuransi Kesehatan Terlaksananya PelayananAsuransi Kesehatan
Masyarakat dapatterlayanani denganAsuransi Kesehatan
XProgram Peningkatan dan
Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Terlaksananya PengelolaanAset yang baik
Aset terkelola denganbaik
XI Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya PromosiKesehatan
Sampainya InformasiKesehatan Pada
Masyarakat
XII Program Sistem Informasi RumahSakit Terlaksanya SIM RS Pelayanan RS yang
Efektif dan efisien
3.3 Program dan Kegiatan.
NO. PROGRAM/KEGIATAN Pagu1 2 3
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 3.762.000,-2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.016.400.000,-3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional 6.600.000,-4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 294.300.000,-5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.048.000,-6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,-7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan 198.000.000,-8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor 50.000.000,-
9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 198.000.000,-10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan 15.000.000,-11. Penyediaan Makanan & Minuman 35.000.000,-12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah 200.000.000,-13. Penyediaan Alat Kebersihan 75.000.000,-14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 218.000.000,-15. Penyediaan jasa pelayanan Publik 153.8000.000,-16. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.000.000,-
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 600.000.000,-2. Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor 130.000.000,-3. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30.000.000,-4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 6.000.000,-5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel 11.000.000,-6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 235.000.000,-
IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya 145.500.000,-
IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 450.000.000,-2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Penilaian Jafung) 17.000.000,-
V Program Obat & Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis) 450.000.000,-
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja
1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,-
VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1. Akreditasi Rumah Sakit 150.000.000,-2. Pendukung Komite Medik 55.000.000,-3. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan
kesehatan30.000.000,-
4. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan 120.260.000,-
VIII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit 500.000.000,-2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit 55.000.000,-3. Pengadaan meubiler rumah sakit 137.000.000,-4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan 350.000.000,-5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium 350.000.000,-
6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas 2.460.764.800,-7. Penyediaan media informasi untuk PKRS 25.000.000,-8. Penyediaan Gas Medis 100.950.000,-9. Pembangunan Gedung RS (PIP) 36.000.000.000,-10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS 350.000.000,-11. Pelayanan Rujukan (DAK) 1.360.317.200,-
IX Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata1. Pengelolaan Sanitasi RSUD 56.800.000,-2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD 55.000.000,-3. Pemeliharaan Rutin/berkala RSUD 165.000.000,-
X Program Asuransi Kesehatan1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 10.390.589.246
XIProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah1. Validasi Data Aset RSUD 50.000.000,-2. Pencapaian Target Penerimaan Pely Kesehatan RSUD 1.130.000.000,-
XII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik. 20.000.000,-
XIII Program Sistem Informasi Kesehatan1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) 1.000.000.000,-
XIV Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/terlantar 100.000.000,-
XV Program Peningkatan Mutu Pelayanan1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat kontrol) 82.125.000,-
TOTAL : Rp. 60.311.216.246.-
BAB IV
PENUTUP
Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD RSUD dr. RASIDIN Tahun 2015 maka kami
sangat mengharapakan masukan/saran untuk perbaikan penyusunan Renja dimasa yang
akan datang, selain daripada itu kepada seluruh seluruh Stake holder dapat membantu
baik masalah pendanaan, teknis pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, hal ini
demi teselenggaranya dengan baik rencana kerja yang telah kami susun sesuai dengan
tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. RASIDIN yang merupakan bagian
integral dari Pemerintah Kota Padang.
Padang, Maret 2014Direktur
dr. Artati Suryani, MPH
NIP.19680811 200212 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN WAJIB
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Padang 100% 3,762,000 APBD KOTA 100% 4,138,200
2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terserdianya jasa komunikasi listrik, air dan
listrik Kota Padang 100% 1,016,400,000 APBD KOTA 100% 1,118,040,000
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan & perizinan
kendaraan dinas operasional Kota Padang 100% 6,600,000 APBD KOTA 100% 7,260,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleanning service Kota Padang 100% 294,300,000 APBD KOTA 100% 323,730,000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya perbaikan peralatan kerja Kota Padang 100% 15,048,000 APBD KOTA 100% 16,552,800
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000
7 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Terlaksananya cetak dan penggandaan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000
8Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya kegiatan pengadaan alat
komponen listrik/penerangan Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000
9 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000
10Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-
undangan
Tersedianya jumlah bacaan dengan jumlah
Perundang-undangan Kota Padang 100% 15,000,000 APBD KOTA 100% 16,500,000
11 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya jumlah makan dan minum tamu Kota Padang 100% 35,000,000 APBD KOTA 100% 38,500,000
12Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar
daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Kota Padang 100% 200,000,000 APBD KOTA 100% 220,000,000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Terlaksananya peralatan kebersihan kantor Kota Padang 100% 75,000,000 APBD KOTA 100% 82,500,000
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya pengamanan Kantor Kota Padang 100% 218,000,000 APBD KOTA 100% 239,800,000
15 Peningkatan Jasa Pelayanan PublikTermotivasinya pegawai non PNS dalam
bekerja Kota Padang 100% 153,800,000 APBD KOTA 100% 169,180,000
16 Peningkatan pelayanan administrasi PerkantoranPeningkatan pelayanan administrasi
Perkantoran Kota Padang 100% 504,000,000 APBD KOTA 100% 554,400,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Nama : RSUD dr. RASIDIN
NO.Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKeteranganKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2016
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Target Capain
Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO.Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKeteranganKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2016
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Target Capain
Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas
operasionalPemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kota Padang 100% 600,000,000 APBD KOTA 100% 660,000,000
18Pemeliharaan rutin/berkala peralatn gedung
kantor
Terdapatnya peralatan gedung kantor dalam
kondisi baik Kota Padang 100% 130,000,000 APBD KOTA 100% 143,000,000
19 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terdapatnya meubelair dalam kondisi baik Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000
20Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan
telepontersedianya pemeliharan alat listrik Kota Padang 100% 6,000,000 APBD KOTA 100% 6,600,000
21 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkelTerdapatnya alat-alat bengkel dalam kondisi
baik Kota Padang 100% 11,000,000 APBD KOTA 100% 12,100,000
22 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatanTerdapatnya pemeliharaan terhadap alat-alat
kesehatan Kota Padang 100% 235,000,000 APBD KOTA 100% 258,500,000
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
23 Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannyaTerdapatnya pakaian dinas dan
kelengkapannya Kota Padang 100% 145,500,000 APBD KOTA 100% 160,050,000
IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
24 Pendidikan dan Pelatihan formalPengembangan kapasitas aparatur (SDM)
pegawai RSUD Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000
25Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan
(Jafung)Adanya penilaian jabatan fungsional Kota Padang 100% 17,000,000 APBD KOTA 100% 18,700,000
V Program Obat & Perbekalan Kesehatan
26 Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai) Tersedianya Bahan Habis Pakai Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000
VIProgram Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
27Penyusunan Laporan capaian kinerja & Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Kota Padang 100% 10,000,000 APBD KOTA 100% 11,000,000
VII Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
28 Akreditasi Rumah Sakit (JCI) Terakreditasinya rumah sakit sesuai standar Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000
29 Pendukung Komite Medik Pendukung Kegiatan Komite Medik Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000
30 Pembangunan dan Pemutahiran data dasar
standar Pelayanan Kesehatan
Tersedianya data dasar standar pelayanan
kesehatan Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000
31Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan
keperawatan
Mutu Pelayanan Keperawatan menjadi lebih
baik Kota Padang 100% 120,260,000 APBD KOTA 100% 132,286,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO.Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKeteranganKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2016
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Target Capain
Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
VIIIProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana &
Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata
32 Pengadaan obat-obatan rumah sakitTersedianya Obat-obatan generik dan non
generik Kota Padang 100% 500,000,000 APBD KOTA 100% 550,000,000
33 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah SakitTersedianya alat kesehaan yang menunjang
pelayanan kesehatan Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000
34 Pengadaan meubelair rumah sakitTerdapatnya meubelair rumah sakit yang
cukup Kota Padang 100% 137,000,000 APBD KOTA 100% 150,700,000
35 Pengadaan perlengkapan logistik keperawatanTerdapatnya pelatan perlengkapan pasien yang
cukup Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000
36 Pengadaan bahan-bahan laboratoriumTersedianya kebutuhan akan bahan labor dan
oksigen Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000
37 Pengadaan makan minum pasien dan petugas Tersedianya makan minum pasien dan petugas Kota Padang 100% 2,460,764,800 APBD KOTA 100% 2,706,841,280
38 Penyediaan media informasi untuk PKRS Tersedianya media informasi untuk PKRS Kota Padang 100%25,000,000
APBD KOTA 100% 27,500,000
39 Penyediaan gas medis Tersedianya gas medis untuk rumah sakit Kota Padang 100% 100,950,000 APBD KOTA 100% 111,045,000
40 Pembangunan Gedung RS (PIP) Tersedianya Gedung RS Kota Padang 100% 36,000,000,000 APBD KOTA 100% 39,600,000,000
41 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional RS Tersedianya Kendaraan operasional RS Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000
42 Pelayanan Rujukan (DAK) Tersedianya Biaya Pelayanan Rujukan RS Kota Padang 100% 1,360,317,200 APBD KOTA 100% 1,496,348,920
IXProgram Pemeliharaan Sarana & Prasarana
Rumah Sakit/Paru/Mata
43 Pengelolaan Sanitasi RSUD Terkelola Sanitasi RSUD Kota Padang 100% 56,800,000 APBD KOTA 100% 62,480,000
44 Penyediaan Peralatan Dapur RSUD Tersedianya Peralatan Dapur RSUD Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000
45 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Terpeliharanya Gedung RSUD Kota Padang 100% 165,000,000 APBD KOTA 100% 181,500,000
X Program Asuransi Kesehatan
46 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tersedianya dana untuk Jaminan Kesehatan Kota Padang 100% 10,390,589,246 APBD KOTA 100% 11,429,648,171
XIProgram Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
47 Validasi Data Aset RSUDTersedianya data barang-barang/Peralatan
RSUD Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000
48Pencapaian Target Penerimaan Pelayanan
Kesehatan RSUD
Tercapainya Penerimaan Pelayanan Kesehatan
RSUD Kota Padang 100% 1,130,000,000 APBD KOTA 100% 1,243,000,000
XIIProgram Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
49Penyampaian Informasi RSUD melalui Media
Cetak/Elektronik
Tersampaikannya Informasi RSUD melalui
media cetak/elektronik Kota Padang 100% 20,000,000 APBD KOTA
Sesuai dengan Master Plan RS dr.
Rasidin yang akan menjadi Rumah Sakit
Type B Pendidikan
100% 22,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO.Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan
KegiatanKeteranganKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun 2016
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Target Capain
Kinerja Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
XIII Program Sistem Informasi Kesehatan
50 Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen RS Kota Padang 100% 1,000,000,000 APBD KOTA Mempermudah Sistem Administrasi
karena Terintegrasi dari seluruh
pelayanan & manajemen.
100% 1,100,000,000
XIVProgram Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin
51Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat
Miskin/Terlantar
Tersedianya dana Pelayanan Kesehatan
Rujukan Masyarakat miskin/terlantar Kota Padang 100% 100,000,000 APBD KOTA
Amanat UUD 1945 Fakir Miskin dan
Anak Terlantar dipelihara oleh Negara. 100% 110,000,000
XV Program Peningkatan Mutu Pelayanan
52Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat
kontrol)
Terlaksananya pelayanan dan pendukung
pelayanan (perawat kontrol) Kota Padang 100% 82,125,000 APBD KOTA
termonitornya dengan baik Pelayanan
yang diberikan oleh perawat dalam
waktu 24 Jam
100% 90,337,500
60,311,216,246 66,342,337,871
Direktur RSUD dr. Rasidin
dr. Artati Suryani, MPH
NIP : 19680811 200212 2 002
Padang, Maret 2014
JUMLAH