( Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
S I E F R O INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ^^^^^^^^ t^í-i a tVi^jiyi cjj X- I mu I Wnjnn TraiF f̂cjan
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
^1 CÍO RanMcaoÓn yOcsorroto
DATOS GENERALES INSTITUCIÓN: RUC: TIPO GAD: INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL FIN DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL REMIGIO CRESPO TORAL 0160033790001 PARROQUIAL 2014 2019
Objetivo del PND Eje de la Agenda Meta de la Agenda Zonal
Competencia del GAD
Objetivo Estratégico del PDOT Meta del PDOT
Año de cumplimiento de la
meta del
Programas y/o Proyectos priorizados
Prioridad asignad
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. 1.03.4. ALCANZAR EL 83,2% DE VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE AGUA
AGUA POTABLE SERVICIO PÚBLICO
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DE LA PARROQUIA, GESTIONAR. COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
AMPLIAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE ZHIQUIL Y VOLUNTAD DE DIOS EN UN 100% DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS COMUNIDADES HASTA EL 2016
2016
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE ZHIQUIL Y VOLUNTAD DE DIOS
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. 1.03.4. ALCANZAR EL 83,2% DE VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE AGUA
AGUA POTABLE SERVICIO PUBLICO
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DELA PARROQUIA. GESTIONAR, COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
ALCANZAR UN 100% DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN| EL CENTRO PARROQUIAL, ADEMÁS DE MEJORAR EL SERVICIO Y LA CALIDAD DEL AAGUA HASTA EL AÑO 2016.
2016
AMPLIACION Y REMOOELACION DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DÉLCENTRO PARROQUIAL REMIGIO CRESPO TORAL
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Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
^ - * S I C 5 F = 1 D 'NDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ax,c:a-u^4^d ' \!Sj^ Cü: Plonfflcadón
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O ^ i S ' yDcsorrotto
Ejercicio Fiscal:2016
COMUNITARIOS. t •
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
VIALIDAD
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA PARROQUIA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL.
ALCANZAR EL 100% (30 KM DE VÍAS) DE VÍAS MEJORADAS DE LA PARROQUIA, HASTA EL AÑO DEL 2019. ES DECIR PARA EL AÑO 2016 SE ALACANZARÁ 7,5 KM DE VlAS MEJORADAS DE LA PARROQUIA.
2016
MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS DE SEGUNDOY TERCER ORDEN DELA PARROQUIA CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2015
3
OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS. LA PLÚRINACIONALI DAD Y LA INTERCULTURAL IDAD
SUSTENTABILID AD PATRIMONIAL
Z6. 3.05.1. REVERTIR LA TENDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN ACTIVIDADES CULTURALES. SOCIALES, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS Y SUPERAR EL 19,3%
INFRAESTRUCTU RA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DELA PARROQUIA, GESTIONAR, COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE CUATRO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2016.
2016
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
4
OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
GÁfUhJTl^R LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. ATENCIÓN. SERVICIOS Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS. ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTAS/OS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS 0
EJECUTAR EL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCION AL DEL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2016
2016 PROYECTO SOCIAL DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DELA PARROQUIA
5
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( (
Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
. ^ ^ C = ; i r i ; i — I I 1 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal :2016
Secretara Naciorvil &: PtanMcadón yDcsorrono
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO. LA SOCIEDAD, LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA.
19/08/2016 10:36 Página 3 de 6
Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
.^^^in^t—jl I INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOSDEL GAD
Número de programas y/o proyectos ingresados: 6
Número de programas y/o proyectos priorizados: 5
Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 130419.64 PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO
PRIMER TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 100.00 100.00 100.00 16,480.00 16,480.00 16,480.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 32,373.41 0,00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 50,566.22 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 22.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 18.19 9.96 55.00 9,000.00 1,637.10 977.62 977.62 60.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 16,480.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 32.373.41 0.00
3 0.00 0.00 0.00 50,566.22 0.00
4 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
5 0.00 27.27 0.00 9,000.00 2,454.30
^ ^ j ¡ « ,v •n:':,m Nj'jor'ili Ptmificaaón
yOcsarroSo
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Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
^ ^ S I C B F ^ O INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
TERCER TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 16,480.00 0.00
2 0.00 100.00 0.00 32,373.41 32,373.41
3 0.00 30.00 0.00 Jl 50,566.22 50,566.22
4 0.00 100.00 0.00 H 22,000.00 22,000.00
5 0.00 27.27 0.00 1 9,000.00 2,454.30
CUARTO TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 16,480.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 32.373.41 0.00
3 0.00 0.00 0.00 50,566.22 0.00
4 0.00 0.00 0.00 22,000,00 0.00
5 0.00 27.27 0.00 9,000.00 2,454.30 ^ i
r!'2 Ptanffteación y OosomaJto
19/08/2016 10;36 Página 5 de 6
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Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
I^SIEFID INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS SOCO^^.^N^,^^:^
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O •ÍSr yOesan-oíio
Ejercicio Fiscal:2016
INDICE DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENViO
NOMBRE:
CARGO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
EXTENSIÓN:
MARIA TERESA LOPEZ MOLINA
SECRETARIA TESORERA
072101044
N/D
19/08/2016 10:36 Página 6 de 6
Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
¡ I ^ F ^ Q ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
DATOS GENERALES INSTITUCIÓN: RUC: TIPO GAD: INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL FIN DEL PERIODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL REMIGIO CRESPO TORAL 0160033790001 PARROQUIAL 2014 2019
Objetivo del PND Eje de la Agenda Meta de la Agenda Zonal
Competencia del GAD
Objetivo Estratégico del PDOT Meta del PDOT
Año de cumplimiento de la
meta del
Programas y/o Proyectos priorizados
Prioridad asignad
OBJETIVO 03: MEJORAR lA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCION DE BRECHAS
Z6. 1.03.4. ALCANZAR EL 83,2% DE VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE AGUA
AGUA POTABLE SERVICIO PÚBLICO
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DE LA PARROQUIA, GESTIONAR, COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
AMPLIAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE ZHIQUIL Y VOLUNTAD DE DIOS EN UN 100% DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS COMUNIDADES HASTA EL 2016
2016
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE ZHIQUIL Y VOLUNTAD DE DIOS
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCION DE BRECHAS
Z6. 1.03.4. ALCANZAR EL 83,2% DE VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE AGUA
AGUA POTABLE SERVICIO PÚBLICO
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DE LA PARROQUIA, GESTIONAR, COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
ALCANZAR UN 100% DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO PARROQUIAL. ADEMÁS DE MEJORAR EL SERVICIO Y LA CALIDAD DEL AAGUA HASTA EL AÑO 2016.
2016
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DELCENTRO PARROQUIAL REMIGIO CRESPO TORAL
06/12/2016 10:23 Página 1 de 6
Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
^^lERO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
- ^ Ptanificación
COMUNITARIOS.
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
VIALIDAD
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA PARROQUIA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL
ALCANZAR EL 100% (30 KM DE VÍAS) DE VÍAS MEJORADAS DE LA PARROQUIA, HASTA EL AÑO DEL 2019. ES DECIR PARA EL AÑO 2016 SE ALACANZARÁ 7,5 KM DE VÍAS MEJORADAS DE LA PARROQUIA,
2016
MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS DE SEGUNDOY TERCER ORDEN DELA PARROQUIA CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2015
OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALI DAD Y LA INTERCULTURAL IDAD
SUSTENTABILID AD PATRIMONIAL
Z6. 3.05,1. REVERTIR LA TENDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES. DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS Y SUPERAR EL 19,3%
INFRAESTRUCTU RA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL
PRIORIZAR EL DESARROLLO ORDENADO Y PLANIFICADO DE LA PARROQUIA, GESTIONAR. COORDINAR Y PRIORIZAR RECURSOS QUE INCREMENTEN LA COBERTURA Y MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y LA ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS
MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE CUATRO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2016.
2016 MEJORAMIENTO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y lA EQUIDAD SOCIAL! Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD
REDUCCIÓN DE BRECHAS
Z6. OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN. LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL. EN LA DIVERSIDAD
PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS
GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. ATENCIÓN. SERVICIOS Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTAS/OS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS O
EJECUTAR EL 100% DEL MONTO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCION AL DEL PROYECTO DE ATENCION SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2016
2016
PROYECTO SOCIAL DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA
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Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION . ^
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL ESTADO. LA SOCIEDAD. LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA.
06/12/2016 10:23 Página 3 de 6
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« Í i k ^ 5 I C ^ F R O ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL GAD f.-
Número de programas y/o proyectos ingresados: 6
Número de programas y/o proyectos priorizados: 5
Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 134552.35 PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO
PRIMER TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 100.00 100.00 100.00 16.480.00 16.480.00 16,480.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 32.373.41 0.00 0.00 0.00 0,00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 50.566.22 Ü.OO 0.00 0.00 0,00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 22.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 0.00 18.19 10.86 60.00 9.000.00 1,637.10 977.62 977.62 60.00
SEGUNDO TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 0.00 16,480,00 0.00 0.00 16,480.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 32.373.41 0.00 0.00 0,00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0,00 50,566.22 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 O.OD 0.00 0,00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 27.27 33.64 123.00 9.000,00 2,454.30 3,027.25 2,810.13 114.00
" •• Síxieía-sa Nn¡:a;; . • PíaníficacJón
06/12/2016 10:23 (
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t ^ ^ ^ i r ^ F = i m ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O
Ejercicio Fiscal:2016
TERCER TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 0.00 16,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 100.00 100.00 100.00 32,373.41 32.373.41 32,373.41 0.00 0.00
3 0.00 30.00 0.00 0.00 50.566.22 50.566.22 0.00 0.00 0.00
4 0.00 100.00 0.00 0.00 -.j 22.000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 27.27 29.42 108.00 9,000.00 2,454.30 2,647.49 2,325.33 95.00
CUARTO TRIMESTRE
Prioridad del Programa
Programación y Avance de Metas Programación y Avance Presupuestario Prioridad del Programa
Meta Final Programado Avance % Ejecución Codificado Programado Devengado Pagado % Ejecución
1 0.00 0.00 0.00 16,480.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 32,373.41 0.00
3 0.00 0.00 0.00 50.566.22 0.00
4 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
5 0.00 27.27 0.00 9,000.00 2.454.30 • i
M¡5ir yDírsjmílo
06/12/2016 10:23 Página 5 de 6
Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION
C = ; i r ^ P = ^ l — I ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENVÍO
NOMBRE: MARIA TERESA LOPEZ MOLINA
SECRETARIA TESORERA
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELÉFONO: 072101044
EXTENSIÓN:
^8 ^B:3Cr;:i
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O ^Kí^ ybesarrolto
Ejercicio Fiscal:2016
06/12/2016 10:23 (
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