260RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Tabel8.1
RencanaProgramPrioritasdisertaiKebutuhanPendanaan
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target
Rp(000) Target
Rp(000) Target
Rp(000) Target
Rp(000) Target
Rp(000) Target
Rp(000)
1. URUSANWAJIB 1.1 Pendidikan 1.1.15 Program
PendidikanAnakUsiaDini
473.500
520.850
572.935
631.228,5
694.348,35
763.783.185
1.1 Jumlah pesertadidikAnakUsiaDini(PAUD)
23,920 25,000 27,000 29,000 31,000 32,000 33,000 DinasPendidikan
1.1.16 ProgramPendidikanNonFormal
161.000
177.100
194.810
214.291
235.721
259.294
1.2 Angkamelekhuruf 92.36% 92.86% 93.36% 93.86% 94.36% 94.86% 95.36% DinasPendidikan
1.3 Rata-rata lamasekolah
6.9 7.15 7.5 7.85 8.25 8.6 9 DinasPendidikan
1.1.17 ProgramWajibBelajarPendidikanDasarSembilanTahun
16.187.852,62
5
17.806.637,88
8
19.587.301,67
7
21.546.031,84
4
23.700.877,032
26.070.698,53
1
1.4 APKSD/MI/PaketA 105.05% 105.31% 105.58% 105.84% 106.10% 106.37% 106.64% DinasPendidikan
1.5 APK SMP/MTs/PaketB
103.68% 103.94% 104.20% 104.46% 104.72% 104.98% 105.24% DinasPendidikan
261RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
1.6 APM SD/MI/PaketA
94.39% 94.53% 94.67% 94.82% 94.96% 95.10% 95.24% DinasPendidikan
1.15 Rasio murid perkelas rata-rataSMP/MTs
1:28,66 1:28,16 1:27,66 1:27,16 1:26,66 1:26,16 1:25 DinasPendidikan
1.16 Ruang Kelas SD/MIkondisi bangunanbaik
69.86% 72.00% 75.00% 78.00% 82.00% 85.00% 90.00% DinasPendidikan
1.17 Ruang KelasSMP/MTs kondisibangunanbaik
82.01% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 95.00% DinasPendidikan
1.18 Lembaga SD/MIPendidikan yangberakriditasiminimalB
88.26% 88.50% 88.75% 89.00% 89.25% 89.50% 90.00% DinasPendidikan
1.19 Lembaga SMP/MTSPendidikan yangberakriditasiminimalB
81.21% 82.00% 82.50% 83.00% 83.50% 84.00% 85.00% DinasPendidikan
1.20 Angka Kelulusan(AL)SD/MI
98.77% 98.79% 98.81% 98.83% 98.85% 98.98% 99.00% DinasPendidikan
1.21 Angka Kelulusan(AL)SMP/MTs
99.71% 99.73% 99.75% 99.77% 99.79% 99.80% 99.82% DinasPendidikan
1.22 Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI keSMP/Mts
111.98% 111.99% 112.00% 112.30% 112.50% 112.70% 113.00% DinasPendidikan
1.1.17 ProgramPendidikanMenengah
1.791.000
1.970.100
2.167.110
2.383.821
2.622.204
2.884.425
1.24 APKSMA/MA/SMK/PaketC
84.27% 85.03% 85.79% 86.57% 87.34% 88.13% 88.92% DinasPendidikan
1.25 APMSMA/MA/SMK/Pak
66.06% 66.56% 67.05% 67.56% 68.06% 68.57% 69.09% DinasPendidika
262RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
etC n
1.26 APSSMA/MA/SMK/PaketC
0.43% 0.41% 0.39% 0.37% 0.35% 0.33% 0.32% DinasPendidikan
1.27 Rasio kecukupanruang kelas belajarterhadap pendudukusia sekolahjenjangSMA/K/MA
1:46,96 1:44,96 1:42,96 1:40,96 1:38,96 1:36,96 1:35,00 DinasPendidikan
1.28 Rasio guru/muridSMA/K/MA
1:9,31 1:11,31 1:13,31 1:15,31 1:17,31 1:19,31 1:20 DinasPendidikan
1.29 Rasio murid perkelas rata-rataSMA/K/MA
1:28,60 1:28,10 1:27,60 1:27,10 1:26,40 1:25,70 1:25 DinasPendidikan
1.30 Ruang KelasSMA/SMK/MAkondisi bangunanbaik
92.18% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% DinasPendidikan
1.31 LembagaSMA/SMK/MAPendidikan yangberakriditasiminimalB
73.17% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 80.00% DinasPendidikan
1.32 Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA
99.81% 99.82% 99.83% 99.84% 99.85% 99.86% 99.88% DinasPendidikan
1.33 Angka melanjutkan(AM)dariSMP/MTskeSMA/SMK/MA
102.67% 102.87% 103.00% 103.30% 103.50% 103.75% 104.00% DinasPendidikan
1.1.20 ProgramPeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan
737.200
810.920
892.012
981.213,200
1.079.334,520
1.187.267,972
263RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
1.34 Guru SD/MI ygmemenuhikualifikasiakademikS1dannD4
90.45% 91.45% 92.45% 93.45% 94.45% 94.75% 95.00% DinasPendidikan
1.35 Guru SMP/MTS ygmemenuhikualifikasiakademiks1dand4
91.03% 92.00% 92.50% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% DinasPendidikan
1.36 GuruSMA/SMK/MAyg memenuhikualifikasiakademiks1dand4
91.89% 92.50% 93.50% 94.50% 95.00% 96.00% 97.00% DinasPendidikan
1.37 Guru SD/MI yangtelah memilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan
58.85% 59.85% 60.85% 61.85% 63.85% 65.85% 68.85% DinasPendidikan
1.38 Guru SMP/MTSyang telahmemilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan
52.37% 53.47% 54.57% 55.67% 57.67% 59.67% 62,37% DinasPendidikan
1.39 GuruSMA/SMK/MAyang telahmemilikiSertifikasi ProfesiTenagaKependidikan
42.11% 43.61% 45.11% 46.61% 48.61% 50.61% 52,11% DinasPendidikan
1.2 Kesehatan 1.2.16 ProgramUpaya
KesehatanMasyarakat
43.538.263,60
0
47.892.089,96
0
52.681.298,95
6
57.949.428,85
2
63.744.371,737
70.118.808,91
0
2.1 Angka usia harapanhidup
71 72 72 72 72 72 74.5 DinasKesehatan
2.2 AngkaKematianIbu 91.06/100.000
91.06/100.000
91.06/100.000
91.06/100.000
91.06/100.000
91.06/100.000
91.06/100.000
DinasKesehatan
2.3 Angka Kematian 14,6/1.000 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 14,6/1.00 Dinas
264RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
Bayi kelahiranhidup
0 0 0 0 0 0 Kesehatan
1.2.24 Programpelayanankesehatanpendudukmiskin
2.4 Penduduk Miskinyang dilindungiJKN/AsuransiKesehatan
100% 100% 5,796,0
00
100% 5,796,0
00
100% 5,796,0
00
100% 5,796,0
00
100% 5,796,000
100% 5,796,0
00
DinasKesehatan
1.2.25 Programpengadaan,peningkatandanperbaikansaranadanprasaranapuskesmas/puskemaspembantudanjaringannya
2.5 Ratio CakupanPuskesmasterhadapPenduduk
1/28.000 1/28.000 55,893,513
1/28.000 61,482,864
1/28.000 67,631,150
1/28.000 74,394,265
1/28.000 81,833,692
1/28.000 90,017,061
DinasKesehatan
1.2.26 ProgramPeningkatanKualitasMutuPelayananKesehatanpadaBLUD
2.7 Prosentasependuduk yangmemanfaatkanRSUD
50.00% 50% 52% 54% 56% 58% 60% RSUD
2.8 Jumlah KunjunganRawatJalan
146,183 153,494 63,490,489
161,169 69,839,538
169,227 76,823,492
177,689 84,505,841
186,573 92,956,425
195,902 102,252,068
RSUD
265RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
2.9 Jumlah kunjunganRawatInap
19.407 20,377 21,396 22,466 23,589 24,769 24,769 RSUD
2.10 BOR (BedOccupancyRate)
60.63 62 64 66 68 70 70 RSUD
2.11 TOI (Turn OverInterval)
2.87 2 2 2 2 2 2 RSUD
2.12 BTO ( BOR TURNOVER)
50 50 50 50 50 50 50 RSUD
2.13 ALOS (AverageLengthofStay)
4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 RSUD
2.14 NDR (Net DeathRate)
31.69 30 28 28 26 26 24 RSUD
2.15 GDR ( Geass DeathRate)
65.49 63 61 59 57 55 52 RSUD
2.16 CRR (Cost RecoveryRate)
68.38% 70.00% 75.00% 80% 85% 85% 85% RSUD
2.17 Prosentasependuduk miskinyang terlayani olehRSUD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RSUD
2.18 Ratio KecukupantenagaMedisRSUD
70% 70% 74% 78% 82% 86% 90% RSUD
1.2.27 Programpencegahanpenanggulanganpenyakitmenular
2.19 Persentaseimunisasi dasarlengkap pada bayi(Batita)
92.51% 91.50% 36,031
92.00% 36,934
92.50% 43,598
93.00% 47,958
93.50% 52,754
94.00% 5,802,8
85
DinasKesehatan
1.2.20 ProgramPerbaikanGizi
217.342
239.076
262.984
289.282
318.210
350.031
266RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
Masyarakat
2.20 Rasio posyandu perseratusbalita
2 2 2 2 2 2 2 DinasKesehatan
2.21 Prevalensikekurangan gizi(underweight) padaanakbalita
12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%
12.9% DinasKesehatan
1.2.23 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan
2.868.775
3.155.653
3.471.218
3.818.340
4.200.173
4.620.191
2.22 Ratio KecukupanDokter
10/100.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 1/5.000 DinasKesehatan
2.23 Ratio KecukupanDoktergigi
3/100.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 1/12.000 10/100.000
DinasKesehatan
2.24 Jumlah Puskesmasyangterakreditasi
0 10 20 31 31 31 31 DinasKesehatan
2.25 Jumlah puskesmasyang minimalmemiliki sembilantenagakesehatan
2 0 6 10 5 5 3 DinasKesehatan
2.26 Faskes tingkatpertama yangterakreditasi
0% 0.00% 14.00% 22.00% 28% 31% 6.00% DinasKesehatan
2.27 Cakupan PelayananGawat DaruratTingkatPertama
23 24 26 28 30 31 31 DinasKesehatan
1.3 PekerjaanUmumdanPenataanRuang
1.3.18 Programrehabilitasipemeliharaanjalandanjembatan
267RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
3.1 Panjang jalanKabupaten dalamkondisibaik
51.31% 54.49% 140,000,000
55.67% 200,000,000
57.85% 250,000,000
61.13% 270,000,000
63.31% 280,000,000
65.49% 300,000,000
DinasPekerjaanUmum
3.2 Jumlah jembatandalamkondisiBaik
91.64% 92.43% 6,000,0
00
93.21% 15,000,000
93.99% 20,000,000
94.78% 25,000,000
95.56% 30,000,000
96.34% 35,000,000
DinasPekerjaanUmum
1.5.17 Programpengendaliandanpemanfataanruang
3.3 Jumlah KecamatanYang MemilikiRDTRKperPKLP
20.00% 4,000
100.00% 4,400
100.00% 4,840
100.00% 5,324
100.00% 5,856
100.00% 6,442
Bappeda
3.4 Irigasi KabupatenDalamKondisiBaik
83.38% 83.40% 18,989,599
83.45% 47,473,998
83.51% 56,968,798
83.55% 37,979,200
83.60% 47,473,998
83.65% 47,473,998
DinasPekerjaanUmum
1.4 PerumahanRakyatdanKawasanPermukiman 1.4.16 Program
lingkungansehatperumahan
2.867.692
3.154.461
3.469.907
3.816.898
4.198.588
4.618.447
4.1 Rumahtinggalber-Sanitasilayak
65.80% 65.91% 66.03% 66.14% 66.26% 66.37% 66.49% DinasPekerjaanUmum
4.2 RumahTanggaPenggunaAirBersih
90.32% 90.47% 90.62% 90.77% 90.92% 91.07% 91.22% DinasPekerjaanUmum
1.3.30 Programpembangunaninfrastrukturperdesaan
88.443.407,52
3
97.287.748,27
5
107.016.523,1
03
117.718.175,4
13
129.489.992,954
142.438.992,2
50
4.3 JalanPorosDesadalamKondisibaik
59.64% 60.29% 60.94% 61.59% 62.24% 62.89% 63.54% DinasPekerjaanUmum
1.4.15 ProgramPengembanganPerumahan
268RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
4.4 RasioRumahLayakHuni
78.85% 78.92% 78.99% 79.06% 79.13% 79.20% 79.27% DinasPekerjaanUmum
1.5 Ketentraman,KetertibanUmumdanPerlindunganMasyarakat
1.19.19 Programpemberdayaanmasyarakatuntukmenjagaketertibandankeamanan
525.000
577.500
635.250
698.775
768.653
845.518
5.1 % konflik sosialyang sudahditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KesbangpolLinmas
1.19.16 Programpemeliharaankantrantibmasdanpencegahantindakkriminal
26.265 28.892 31.781 34.959 38.455
42.300
5.2 Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SatuanPolisiPamongPraja
1.19.22 Programpencegahandinidanpenanggulangankorbanbencanaalam
452.594,583
497.854,041
547.639,445
602.403,390
662.643,729
728.908,102
5.3 Jumlah Sosialisasikepada MasyarakatterhadappemahamanBencana danPerubahanIklim
2kali 3kali 3kali 3kali 3kali 3kali 3kali BPBD
269RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
5.4 Kecukupan Saranadan PrasaranaPenanggulanganBencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
5.5 Kecukupan SDMPenanggulanganBencana yangmempunyaiKompetensi yangdiperlukan(bersertifikat)
0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BPBD
1.19.21 Programpendidikanpolitikmasyarakat
260.000
286.000
314.600
346.060
380.666
418.733
5.6 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihan Presidendan PemilihanDPD/DPR/DPRD
74.72% 0% 0% 0% 75% 450,00
0
0% 0% KesbangpolLinmas
5.7 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihanGubernur
71.38% 0% 0% 80% 400,00
0
0% 0% 0% KesbangpolLinmas
5.8 ParisipasiMasyarakat dalamPemilihanBupati
74.26% 0% 0% 0% 0% 80% 500,000
0% KesbangpolLinmas
1.19.17 Programpengembanganwawasankebangsaan
5.9 Frekuensipenyelenggaraanforum antar umatberagama
6 1 50,000
6 200,00
0
6 250,00
0
6 300,00
0
6 350,000
6 400,00
0
KesbangpolLinmas
270RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
1.19.15 Programpeningkatankeamanandankenyamananlingkungan
379.170
417.087
458.796
504.675
555.143
610.657
5.10 Cakupan patrolipetugasSatpolPP
840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali 840Kali SatuanPolisiPamongPraja
1.6 Sosial 1.13.16 Program
PelayanandanRehabilitasiKesejahteraanSosial
498.000
547.800
602.580
662.838
729.122
802.034
6.1 PenurunanPMKS 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
6.2 PMKSyangditangani
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
1.7 TenagaKerja 1.14.16 Program
PeningkatanKesempatanKerja
162.000
178.200
196.020
215.622
237.184
260.903
7.1 Tingkatpengangguranterbuka
7.69% 7.69% 7.60% 7.50% 7.40% 7.30% 7.30% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigr
271RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
asi
7.2 Pencari kerja yangditempatkan
48.26% 48.26% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
1.14.17 ProgramPerlindungandanPengembanganLembagaKetenagakerjaan
7.3 Penurunan perkaraperselisihanhubunganindustrialyg masukkepengadilanhubunganindustrial.
33% 100% 120,00
0
100% 120,00
0
100% 120,00
0
100% 120,00
0
100% 120,000
100% 120,00
0
DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
7.4 Jumlah perusahaanyang menerapkanJamsostek
431 457 120,00
0
484 120,00
0
513 120,00
0
544 120,00
0
577 120,000
611 120,00
0
DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
7.5 Jumlah CalonTransmigrasi yangterdata
10KK 10KK 300,00
0
20KK 300,00
0
25KK 300,00
0
25KK 300,00
0
25KK 300,000
25KK 300,00
0
DinasSosial,TenagaKerjadanTransmigrasi
1.8 PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
272RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
1.11.15 Programkeserasiankebijakankualitasanakdanperempuan
8.1 Jumlahtenagakerjadibawahumur
0.0085% 0.0084% 43,400
0.0083% 56,300
0.0082% 70,300
0.0081% 88,000
0.0080% 110,000
0.0079% 130,00
0
KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
1.11.16 ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGenderdanAnak
133.902,500
147.292,750
162.022,025
178.224,228
196.046,650
215.651,315
8.2 Penyelesaian kasusperempuan dananak
100.00% 100% 12,040
100% 44,500
100% 55,600
100% 69,500
100% 86,900
100% 108,70
0
KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
8.3 Partisipasiperempuan dilembagapemerintah
3.00% 8% 121,86
0
13% 141,27
0
18% 176,50
0
22% 220,70
0
27% 275,900
30% 344,80
0
KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
1.11.17 ProgramPeningkatanKualitasHidupdanPerlindunganPerempuan
72.925 80.218 88.239 97.063 106.769
117.446
8.4 RasioKDRT 0.00470% 0.00469% 0.00468% 0.00466% 0.00464% 0.00462% 0.00460% Kantor
273RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
1.11.18 Programpeningkatanperansertadankesetaraanjenderdalampembangunan
8.5 Cakupanorganisasi/lembagawanitayangdibina
67.57% 100% 35,543
100% 80,300
100% 100,40
0
100% 125,50
0
100% 156,900
100% 196,10
0
KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
8.6 Partisipasiangkatankerjaperempuan
97% 97.1% 41,785
97.2% 110,00
0
97.4% 137,50
0
97.6% 171,80
0
97.8% 214,800
98% 268,50
0
KantorPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
1.9 Pangan 2.21.16 Program
peningkatanketahananpangan
9.203.042,560
9.204.450,842
10.124.895,92
6
11.137.385,51
9
12.251.124,071
13.476.236,47
8
9.1 Skor Pola PanganHarapan
78.9 79.5 80 81.5 82 83 84 KantorKetahananPangan
274RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
9.2 Ketersediaanpanganutama
KantorKetahananPangan
Beras(Ton) 347,763.00 356,457.10
365,151.20
373,845.26
382,539.34
391,233.42
399,927.50
KantorKetahananPangan
Jagung(Ton) 214,774.60 220,144.00
225,513.30
230,882.70
236,252.10
241,621.40
246,990.80
KantorKetahananPangan
Kedelai(Ton) 19,581.40 20,070.90 20,560.50 21,050.00 21,539.50 22,029.10 22,518.60 KantorKetahananPangan
Daging 5,949.50 6,094.62 6,239.74 6,384.86 6,529.98 6,675.10 KantorKetahananPangan
Telur 1.888.70 1,934.76 1,980.82 2,026.88 2.072.94 2,119.00 KantorKetahananPangan
Ikan 1,024.9 1,048.18 1,072.36 1,096.54 1,120.72 1,144.90 KantorKetahananPangan
9.3 Lumbungdesa 40 46 53 60 66 73 80 KantorKetahananPangan
9.4 Penurunan daerahrawan gizi(kecamatan bebasrawangizi)
85% 82% 78% 74% 70% 66% 62% KantorKetahananPangan
9.5 Kualitas gizi pangandaerah(nasional/WHO)
48.44% 50% 51.50% 53% 54.5 56 57.50% KantorKetahananPangan
1.10 Pertanahan
1.11 LingkunganHidup
1.8.24 Programpengelolaanruang
7.048.700
7.753.570
8.528.927
9.381.820
10.320.002
11.352.002
275RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
terbukahijau(RTH)
11.1 Rasio RuangTerbukaHijau
KantorLingkunganHidup
11.3 Penanganansampah
73.80% 75.31% 76.07% 76.83% 77.58% 78.34% 79.10% DinasPekerjaanUmum
1.8.16 ProgramPengendalianPencemarandanPerusakanLingkunganHidup
2.618.167,288
2.879.984,017
3.167.982,418
3.484.780,660
3.833.258,726
4.216.584,599
11.4 JumlahIndustri/perusahan/badan usaha yangmenyusunAMDAL
119 kegiatanusaha (UKLUPL 3kegiatanusaha;DPPLH 14kegiatanusaha; DPLH3 kegiatanusaha danSPPL 99kegiatanusaha)
70 75 80 85 90 95 KantorLingkunganHidup
1.8.19 ProgramPeningkatanKualitasdanAksesInformasiSumberDayaAlamdanLingkunganHidup
11.5 Angka indekskualitas lingkunganhidup(IKLH)
67.28% 67.50% 68.50% 68.50% 69.50% 69.50% 70.00% KantorLingkunganHidup
276RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
1.12 AdministrasiKependudukandanCatatanSipil 1.10.15 Programpenataan
administrasikependudukan
2.208.575,700
2.429.433,270
2.672.376,597
2.939.614,257
3.233.575,682
3.556.933,251
12.1 Rasio PendudukBer-eKTP / SatuanPenduduk wajib e-KTP
90.88% 90.88%
100%
100%
100%
100%
100%
DinasKependudukandanPencatatanSipil
12.3 PendudukBerKartuKeluarga
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
DinasKependudukandanPencatatanSipil
12.5 Penduduk yangmemiliki aktekelahiran kurangdari18tahun
61.84% 77.60%
80.00%
82.50%
85.00%
88.00%
91.00%
DinasKependudukandanPencatatanSipil
1.13 PemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
1.22.16 Programpengembanganlembagaekonomipedesaan
388.000
426.800
469.480
516.428
568.071
624.878
13.1 Desa yangmembentukBUMDes sesuaidengan peraturanperundang-undangan
28% 35% 50% 70% 80% 90% 95% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
1.22.18 Programpeningkatankapasitasaparaturpemerintahandesa
1.408.282
2.816.564
3.098.220
3.408.042
3.748.847
4.123.731
277RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
13.2 Desa yangmenerapkanpengelolaankeuangan secaraakuntabel danmelaporkanpenggunaannyasecaratertib
60% 65% 70% 75% 80% 90% 90% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
13.3 Aparaturpemerintah desayang memahamipedomanpenyelenggaraanpemerintahdesa
70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
Programsinkronisasiperencanaandanpenganggaranpembangunandesadengankabupaten
13.4 Desa yang memilikidokumenperencanaan (RPJMDes dan RKPDesa ) danPenganggaran (APBDesa)
50% 55% 60% 65% 70% 75% BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
1.14 PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana
1.12.15 ProgramKeluargaBerencana
154.476,200
169.923,820
186.916,202
205.607,822
226.168,604
248.785,465
278RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
14.1 CakupanpesertaKBaktif (terhadapjumlahPUS)
70.00%
70.38%
70.76%
71.13%
71.50%
71.87%
BadanKeluargaBerencana
14.2 Menurunnya TFR(TotalFertilityRate)bagiwanita usia 15-49Tahun
2.04% 2.04%
2.03%
2.03%
2.02%
2.02%
2.01%
BadanKeluargaBerencana
14.3 MempertahankanLaju PertumbuhanPenduduk
0.30% 0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
0.30%
BadanKeluargaBerencana
14.4 Keluarga PraSejahtera danKeluargaSejahteraI
42.28% 41.15%
40.02%
38.89%
37.76%
36.63%
35.50%
BadanKeluargaBerencana
1.15 Perhubungan 1.7.18 Program
pembangunansaranadanprasaranaperhubungan
15.1 KetersediaanFasilitas SaranadanPrasaranaPerhubungan(Halte)
0unit 0unit
0.00
2unit
150,000.00
2unit
100,000.00
2unit
100,000.00
2unit
100,000.00
2unit
100,000.00
DinasPerhubungan
15.2 Cakupan layananterminal angkutandarat
380 398 1,306,000.00
398 150,000.00
398 100,000.00
398 100,000.00
398 100,000.00
398 100,000.00
DinasPerhubungan
Programpeningkatandanpengamananlalulintas
279RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
15.3 KetersediaanFasilitasKeselamatanJalan
343,000.00
9,655,000.00
9,843,000.00
###########
9,850,000.00
10,165,000.00
- Jumlahrambu
1488unit 116unit 2.000unit DinasPerhubungan
- Traffic light/APILL
24unit 30unit DinasPerhubungan
-Flashlight 10unit 2 6 8 8 10 10 DinasPerhubungan
-Marka 2,837.90 890 2000 2000 2000 2000 2000 DinasPerhubungan
- Guardrail/pagarpengaman
392 32 300 300 300 300 300 DinasPerhubungan
- CerminTikung
14unit 0 20 30 50 50 50 DinasPerhubungan
-Deliniator 0biji 0 300 350 400 400 400 DinasPerhubungan
- Paku markajalan
0biji 0 300 300 300 300 300 DinasPerhubungan
-PJUSolarSel 0unit 0 200 200 200 200 200 DinasPerhubungan
1.7.20 Programpeningkatankelaikanpengoperasiankendaraanbermotor
280RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
15.4 Jumlah uji kirangkutanumum
2.800unit 2,857 286,000.00
2,842 300,000.00
2,824 350,000.00
2,811 150,000.00
2,796 150,000.00
2,796 150,000.00
DinasPerhubungan
1.7.17 Programpeningkatanpelayananangkutan
15.5 KecukupanAngkutan Umumyang layak (jumlahangkutan umumyang beroperasidibagi jumlahangkutan umumseluruhnya)
47.79% 48.67% 549,000.00
49.16% 511,000.00
49.65% 511,000.00
50.12% 511,000.00
50.58% 511,000.00
51.03% 511,000.00
DinasPerhubungan
1.16 KomunikasidanInformatika
1.20.23 Programoptimalisasipemanfaatanteknologiinformasi
16.1 Perangkat Daerahmenerapkanpemanfaatan E-Goverment untukmendukung inovasilayananpublik
73% 82% 1,377,000.00
91% 1,415,000.00
100% 1,450,000.00
100% 1,490,000.00
100% 1,530,000.00
100% 1,530,000.00
DinasPerhubungan
1.17 KoperasiUsahaKecildanMenengah
1.15.15 Program
penciptaaniklimusahakecildanmenengahyangkondusif
281RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
17.1 PertumbuhanUsaha Mikro danKecil
70,040 1.70% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
17.2 PertumbuhanUsahaMenengah
235 5.00% 10.30% 15.90% 25.50% 31.80% 38.30% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
17.3 Jumlah BantuanPemerintah kepadakoperasi danUMKM
2,125,000.00 2,250,000.00
2,300,000.00
235,000.00
2,400,000.00
2,450,000.00
2,500,000.00
DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
1.15.18 Programpeningkatankualitaskelembagaankoperasi
551.000
606.100
666.710
733.381
806.719
887.391
17.4 Peningkatan jumlahkoperasiaktif
1.50% 2.50% 3.00% 3.50% 4% 4% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
17.5 PeningkatanJumlahKSP/USP KategoriSehat
7.00% 14.00% 20.00% 27% 35.00% 42.00% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
17.6 Jumlah modalkoperasi dan
494,857,411.00
495,107,411.00
495,354,411.00
495,607,411.00
495,857,411.00
496,107,411.00
496,357,411.00
DinasIndustri
282RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
UMKM(000) PerdaganganKoperasidanUKM
1.18 PenanamanModal
1.16.16 programpeningkatanikliminvestasidanrealisasiinvestasi
18.1 Nilai InvestasiPMDN
1,463,909,736,548
1,963,909,736,548
2,463,909,736,548
2,963,909,736,548
3,463,909,736,548
3,963,909,736,548
4,463,909,736,548
BAPPEDA
18.2 Pengurusanperijinan tepatwaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% KantorPelayananPerijinanTerpadu
18.3 PelayananPerizinansecaraOnLine
40% 50% 60% 70% 80% 100% KantorPelayananPerijinanTerpadu
1.19 KepemudaandanOlahraga
1.18.20 ProgramPembinaandanPemasyarakatanOlahRaga
20.000 22.000 24.200 26.620 29.282
32.210
19.1 Jumlah organisasiolahraga
24 24 24 24 24 26 26 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
19.2 Jumlah klubolahraga
520 520 520 520 520 520 520 DinasKebudayaan,Pariwisata
283RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
,PemudadanOlahRaga
1.18.16 Programpeningkatanperansertakepemudaan
290.000
319.000
350.900
385.990
424.589
467.048
19.3 Jumlah organisasipemuda yangdibina
3 3 3 3 3 3 3 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
19.4 Jumlah pemudaberprestasi yangdibina
120 120 236 352 460 584 700 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
1.20 Statistik
1.21 Persandian
1.22 Kebudayaan 1.17.17 Program
PengelolaanKeragamanBudaya
3.550.000
3.905.000
4.295.500
4.725.050
5.197.555
5.717.311
22.1 Jumlah kelompokkesenian
160 184 208 232 256 280 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
284RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
22.2 TerbangunnyaMuseumReog
0 0 0 0 0 1 1 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
22.3 Benda, Situs dankawasan CagarBudaya yangdilestarikan
36 36 41 50 57 65 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
1.17.15 ProgramPengembanganNilaiBudaya
50.000 55.000 60.500 66.550 73.205
80.526
22.4 Penyelenggaraanfestival seni danbudaya
2 2 2 2 2 2 2 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
1.23 Perpustakaan
1.26.15 ProgramPengembanganBudayaBacadanPembinaanPerpustakaan
124.112,800
125.521,082
138.073,190
151.880,509
167.068,560
183.775,416
23.1 Jumlah pengunjungperpustakaan pertahun
15,472 15,500 15,525 15,550 1,575 15,600 15,625 KantorPerpustakaanDaerah
285RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
23.2 Judul buku yangtersedia diperpustakaandaerah
12,485 12,535 12,635 12,735 12,835 12,935 13,035 KantorPerpustakaanDaerah
23.3 Jumlahperpustakaan/ruang baca padawilayah Kecamatandan LingkunganSekolah
495 510 525 540 555 570 585 KantorPerpustakaanDaerah
1.24 Kearsipan
Programperbaikansistemadministrasikearsipan
0.15 PersentasePERANGKATDAERAH yangmengelola arsipsecarabaku
0 10 20 40 60 80 100 KantorArsipdanDokumentasi
2.URUSANPILIHAN
2.1 KelautandanPerikanan
ProgramOptimalisasipengelolaandanpemasaranproduksiperikanan
17.960 17.977 19.775 21.752 23.927
26.320
2.1.1 Konsumsiikan(Kg/Kapita/Th)
13 13 13 13 13 13 13 DinasPertanian
Programpengembanganbudidayaperikanan
2.068.347
3.476.629
3.824.292
4.206.721
4.627.393
5.090.133
286RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
2.1.3 Produksiperikananbudidaya
1,669.84 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,244.53 DinasPertanian
2.2 Pariwisata
2.4.16 Programpengembangandestinasiwisatapariwisata
2.2.1 Jumlahobjekwisata 8 8 10 10 15 15 15 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
2.4.15 Programpengembanganpemasaranpariwisata
666.200
732.820
806.102
886.712
975.383
1.072.922
2.2.2 Kunjunganwisata(orang)
396,926 416,772 437,610 459,490 482,464 506,587 531,916 DinasKebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahRaga
2.3 Pertanian
Programpeningkatanketahananpangandanperkebunan
2.3.1 Produktivitas padiatau bahan panganutamalokallainnya
7,122,9
76
34,927,460
36,673,833
38,507,525
40,432,901
42,454,546
287RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
Padi(ku/ha) 64.6 63.4 63.7 64 64.5 65.1 65.7 DinasPertanian
Jagung(ku/ha) 69.23 69.72 69.8 70 71.2 71.4 71.7 DinasPertanian
Kedelai(ku/ha) 16.24 16.44 16.74 17 17.44 17.8 18.3 DinasPertanian
2.3.2 Produksi padi ataubahan panganutamalokallainnya
DinasPertanian
Padi(ton) 468,594 434,850 441,702 446,336 452,151 461,233 470,248 DinasPertanian
Jagung(ton) 245,663 252,559 247,790 220,400 247,776 249,900 252,456 DinasPertanian
Kedelai(ton) 281,488 16,363 21,509 23,875 26,354 266,250 279,350 DinasPertanian
2.3.3 Luas LahanPertanian PanganBerkelanjutan(LP2B)(Ha)
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 DinasPertanian
2.3.4 Luas lahanpertanian organik(ha)
50 70 75 80 85 90 100 DinasPertanian
2.3.5 Peningkatanpenggunaan pupukorganik(%)
20 20 25 30 35 40 45 DinasPertanian
2.1.19 Programpeningkatanproduksipertanian/perkebunan
3.685.000
5.093.282
5.602.610
6.162.871
6.779.158
7.457.074
2.3.6 Produktifitas hasilperkebunan
DinasPertanian
288RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
-Tebu(ton/ha) 4.53 5.01 5.02 5.03 5.05 5.07 5.08 DinasPertanian
- Tembakau(ton/ha)
1.13 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 DinasPertanian
-Kelapa(ton/ha) 0.49 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 DinasPertanian
2.3.7 Produksi tanamanperkebunandominan:
Tebu(ton) 5017.38 7015 7283 7548 7825 8104 8375 DinasPertanian
Tembakau(ton) 1038.24 980 1010 1053 1090 1136 1207 DinasPertanian
Kelapa(ton) 5373.11 5082 5997 6866 7642 8533 9474 DinasPertanian
2.1.22 Programpeningkatanproduksihasilpeternakan
2.3.8 Produksi hasilternak:
100,000
666,575
699,904
734,899
771,644
771,644
Produksi Daging(kg)
2,926,365 2,943,923 3,120,559 3,307,792 3,506,260 3,716,635 3,939,633 DinasPertanian
ProduksiSusu(liter) 2,178,564 2,309,278 2,447,835 2,594,705 2,750,387 2,915,410 3,090,335 DinasPertanian
ProduksiTelur(kg) 1,663,797 1,763,625 1,869,442 1,981,609 2,100,505 2,226,536 2,360,128 DinasPertanian
2.3.9 Jumlah populasiternak:
SapiPerah(ekor) 1,898 1,909 1,921 1,932 1,944 1,956 1,967 DinasPertanian
SapiPotong(ekor) 81,807 82,298 82,792 87,759 93,025 98,606 104,523 DinasPertanian
289RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
Kambing(ekor) 218,414 219,724 221,043 234,305 248,364 263,266 279,061 DinasPertanian
Domba(ekor) 22,507 22,642 22,778 24,145 25,593 27,129 28,757 DinasPertanian
AyamBuras(ekor) 860,639 865,803 870,998 923,258 978,653 1,037,372 1,099,614 DinasPertanian
Ayam Pedaging(ekor)
539,850 543,089 546,348 579,128 613,876 650,709 689,751 DinasPertanian
AyamPetelur(ekor) 249,594 251,092 252,598 267,754 283,819 300,848 318,899 DinasPertanian
2.4 Kehutanan
2.5 EnergidanSumberDayaMineral
2.6 Perdagangan
2.7.18 Programpenataanstrukturindustridanperdagangan
75.000 82.500 90.750 99.825 109.808
120.788
2.6.1 Kontribusi sektorperdaganganterhadapPDRB
13.10% 13.35% 13.60% 13.85% 14.10% 14.35% 14.60% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
Programpengembanganinfrastrukturpasardandistribusi
2.6.2 Pasar katagorisehat
5.80% 5.80% 5.80% 5.80% 11.60% 11.60% 11.60% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
2.6.3 Rasio KecukupanKios/Stan/LosPasar
82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% DinasIndustriPerdagan
290RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
ganKoperasidanUKM
2.6.4 Cakupan binakelompokpedagang/usahainformal
1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
2.7 Perindustrian
Programpenataanstrukturindustridanperdagangan
2.7.1 Kontribusi sektorIndustri terhadapPDRBIndustri
29.48% 29.73% 29.98% 30.23% 30.48% 30.73% 30.98% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
2.7.2 PertumbuhanIndustri
6,562 6,662 6,762 6,862 6.962 7,062 7,162 DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
Programpengembanganindustrikecildanmenengah
1.068.827
1.175.710
1.293.281
1.422.609
1.564.870
1.721.357
2.7.3 Cakupan binakelompokpengrajinindustri kecil,menengah dankreatif
3% 3% 6% 9% 12% 15% 18% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
291RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
2.7.4 Peningkatan/pertumbuhan jumlahindustri kecil,menengah dankreatif
0.06% 0.07% 0.15% 0.23% 0.31% 0.39% 0.47% DinasIndustriPerdaganganKoperasidanUKM
2.8 Transmigrasi
3. URUSANPENUNJANG
3.1 Perencanaan
Programperencanaanpembangunandaerah
3.274.900
3.602.390
3.962.629
4.358.892
4.794.781
5.274.259
0.16 Program Tahunanyang mengacu keProgramRPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
0.17 UsulanMusrenbangDesa danKecamatanterakomodir dalamRKPD/KUAPPAS
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Bappeda
3.2 Keuangan
ProgrampeningkatandanpengembanganPAD
0.4 RealisasiPAD 210,695,348,134.82
212,719,797,000.00
220,868,398,803.95
231,521,835,611.94
243,083,074,194.87
255,654,992,828.96
269,353,064,651.29
DinasPendapatan,PengelolaanKeuangandanAssetDaerah-
292RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
PerangkatDaerah
0.5 RasioPADterhadapAPBD
11.12% 10.28% 9.78% 9.39% 9.02% 8.69% 8.39% DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-PerangkatDaerah
0.6 RasioPADterhadappendapatan
11.29% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% 10.19% DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-PerangkatDaerah
Programpeningkatandanpengembanganpengelolaankeuangandaerah
1.011.552 1.112.707 1.223.978 1.346.376 1.481.013
1.629.115
0.7 RealisasiBelanja 189,497,486,571,086.00
2.069.123.055.869,
69
2.259.275.464.704,
11
2.466.902.879.910,
42
2.693.611.254.574,
19
2.941.154.128.869,
56
3.211.446.193.312,
67
DinasPendapatan,PengelolaanKeuanganDanAssetDaerah-
293RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
PerangkatDaerah
Programpeningkatan,pengembangansistempelaporancapaiankinerjadankeuangan
0.13 Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahKabupatenPonorogo
CC B B B B B B BagianOrganisasi
0.14 Peningkatan SkorKinerjaLPPD
3.1158 3.1528 3.1897 3.2267 3.2636 3.3006 3.3375 BagianPemerintahan
3.3 Kepegawaian,PendidikandanPelatihan
Programpembinaandanpengembanganaparatur
1.936.472
2.130.119
2.343.131
2.577.444
2.835.189
3.118.708
0.2 Rasio jumlahaparatur sesuaidengan kebutuhandalam StrukturOrganisasi danTataKerja(SOTK)
20% 20% 20% 20% 20% 100% BagianOrganisasi
0.3 PeningkatanKapabilitasAPIP
1 1 2 2 2 3 3 Inspektorat
ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
294RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
0.8 Perangkat Daerahyang memilikistruktur organisasisesuai denganbebankerjanya
20% 20% 40% 60% 80% 100% BagianOrganisasi
0.9 Penempatan ASNyang sesuai dengankompetensi
94% 94% 1,315,000.00
96% 1,150,000.00
96% 1,150,000.00
97% 1,150,000.00
97% 1,150,000.00
98% 1,150,000.00
BadanKepegawaianDaerah
3.4 PenelitiandanPengembangan
Programoptimalisasipemanfaatanteknologiinformasi
2.782.639
3.060.903
3.366.993
3.703.693
4.074.062
4.481.468
0.1 Cakupanpengadaanbarang/jasa secaraelektronik (e-procurement)melaluiLPSE
116paket 130paket 130paket 130paket 130paket 130paket 130paket BagianPembangunan
3.5 PemerintahanUmum 3.6 PembinaandanPengawasan
ProgrampeningkatansistempengawasaninternaldanpengendalianpelaksanaankebijakanKDH
0.10 Jumlah TindakLanjut atasTemuan/RekomendasiBPK
80% 90% 0.00 90% 100,000.00
90% 125,000.00
90% 150,000.00
90% 175,000.00
90% 200,000.00
Inspektorat
295RPJMDKABUPATENPONOROGOTAHUN2016–2021BABVIII
Kode
BidangUrusanPemerintahan
ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerjaProgram(outcome)
KondisiKinerjaPadaAwalRPJMD(Baseline)Tahun2015
CapaianKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan PERANGKAT
DAERAHPenanggungjawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000) Target Rp
(000) Target Rp(000)
0.11 Muturisasi SPIPPemkabPonorogo
2 2 80,000.00
2.25 80,000.00
2.5 80,000.00
2.75 80,000.00
3 80,000.00
3 80,000.00
Inspektorat
0.12 Tindak lanjutterhadap temuanInspetoratdanAPIPlainnyapertahun
93% 93% 50,000.00
93% 50,000.00
93% 50,000.00
94% 50,000.00
95% 50,000.00
Inspektorat
0.13 Jumlahrisalahrapat/sidangyangditerbitkan/ditetapkan
10 15 20 25 30 35 40 SekretariatDewan
0.14 JumlahrisalahPERDAyangditerbitkan/ditetapkan
16 18 20 22 24 26 28 SekretariatDewan