Цели и задачи государственной программы Пермского...

Preview:

DESCRIPTION

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края». Цели и задачи государственной программы Пермского края. Целевые показатели государственной программы Пермского края. Перечень подпрограмм государственной программы Пермского края. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Управление государственными финансами и государственным

долгом Пермского края»

Цели и задачи государственной программы Пермского края

Цели программы

 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края

Задачи программы

 •создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;

•создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;

•эффективное управление государственным долгом Пермского края;

•обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики 2

Целевые показатели государственной программы Пермского края

Наименование показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края 

%  не более 20%

не более 30%

не более 45%

не более 50%

3

Перечень подпрограмм государственной программы Пермского края

№ п/п

Наименование подпрограммы

Финансирование, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

1.Подпрограмма 1.Организация и совершенствование бюджетного процесса

599 210,4 599 744,6 600 387,7

2.Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов

9 508 396,0 10 062 920,6 10 723 886,1

3.Подпрограмма 3.Управление государственным долгом Пермского края

13 332 720,8 14 671 424,7 16 726 923,2

4.Подпрограмма 4.Обеспечение публичности бюджета Пермского края

3 500,0 1 250,0 1 250,0

5.Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Государственной программы

148 897,2 154 622,5 155 969,64

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

№ п/п

Наименование основного

мероприятия

Расходы, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1  Резервный фонд Правительства Пермского края

166 000,0

200 000,0 200 000,0 200 000,0

2 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу

369 620,8

390 000,0 390 000,0 390 000,0

3 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента ГРБС

8 624,0 9 210,4 9 744,6 10 387,7

ВСЕГО 544244,8 599210,4 599744,6 600387,75

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости

местных бюджетов»

п/п

Наименование основного мероприятия

Расходы, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Региональный фонд финансовой поддержки поселений 560 587,8 621 145,1 661 176,5 708 755,5

2 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

9 610 076,1 7 986151,9 8 500 840,1 9 112 570,6

3 Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов (резерв выравнивания)

9 200,0 846 245,0 846 245,0 846 245,0

4 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО

59 105,0 53 054,0 54 659,0 56 315,0

5 Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса РФ

0 1 800,0 0 0

ВСЕГО 10 238 968,9 9 508 396,0 10 062 920,6 10 723 886,1

6

Цель: Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Целевой показатель: Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально

обеспеченных муниципальных районов (городских округов) не более чем в 1,2 раза

Подпрограмма «Управление государственным долгом

Пермского края»

п/п

Наименование основного мероприятия

Расходы, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Привлечение государственных заимствований Пермского края, исполнение обязательств по ним, в т.ч:

11226376,1 13331481,7 14670185,6 16725684,1

2 привлечение основной суммы кредита

11221581,2 13326686,8 27494917,3 42678938,8

3 погашение основной суммы кредита

0,0 0,0 13574344,8 27494917,3

4 обслуживание государственного долга

4794,9 4794,9 749613,1 1541662,6

5 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

1276,7 1239,1 1239,1 1239,1

ВСЕГО 11227 652,8 13332720,8 14671424,7 16726923,2

7

Цель: Эффективное управление государственным долгом Пермского краяЦелевой показатель: Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций не более 15%

Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Пермского края»

8

Цель: Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики

Задачи: 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.2.Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком, создание в сети Интернет информационно-аналитического ресурса «Понятный бюджет».3.Повышение финансовой грамотности граждан.

Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным.Роберт

Кийосаки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Recommended