View
143
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren. HYRJE. - Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtret ë r me 759 pun ë tor dhe i sh ë rben nj ë popullate me nj ë num ë r t ë p ë raf ë rt prej 500.000 banor ë ve q ë i mbulon gjasht ë komunat : Dragash, Rahovec, - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren
- Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.- Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një
jomjekësorë të cilët ne vehte kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
- Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.
- Në kuadër të spitalit përshkakë të mungesës së kuadrit profesional ende nuk janë funksionale, shërbimi i patologjisë dhe ai i mikrobiologjisë ndërsa edhe pse kemi të punësuar, mjekë specialistë të mjekësisë ligjore ky shërbim përshkakë të barierave ligjore nuk është aktivizuar që nga periudha e pasluftës.
HYRJE
2
Spitali Regjional “Prim dr.Daut Mustafa “ PRIZREN
Analiza vjetore 2009
3
1.Struktura kualifikuese siaps departamenteve gjendja 30.12.2009
Reparti Mj.specia
list
Economist,jurist elektric,farmacist
Infermierë
Tekn.farmacie
Punëtor
admin.
Punëtor kualifiku
ar
pastrues
Totali
Departaemnti për nëna dhe fëmijë 39 100 13 152
Departaemnti i degëve internistike 39 145 3 27 214
Departaemnti i degëve kirurgjike 44 72 14 130
Departaemnti i emergjencës dhe anestezionit
15 93 8 116
Departamenti i diagnostikës dhe ambulancat specialistike.
15 1 48 9 8 81
Departaemnti i shërbimeve jomedicinale.
7 20 36 3 66
Gjithsej 152 8 458 9 20 39 73 759
4
2.1 Raporti i aktiviteteve spitalore janar - dhjetore 2009Reparti 65. Nr.shtretërve Ditët e
mjekimit Te shëruar Operime
t Lindjet % Mesatarja e
ditëve të shërim
Dep.deg,kirurgjike 145 31.010 5.785 4.076 59.41 5.36
Kirurgjia 55 10567 2622 1740
Ortopedi 25 5927 950 526
Urologji 20 3722 549 428
ORL 25 6633 1026 825
Oftamologji 20 4161 638 557
Dep.per nene e femije 173 41.408 13.224 981 4.332 66.49 3.13
Akusheri 55 14778 5017 765 4332
Gjinelkologj 30 6780 1658 216
Pediatria 60 11992 2151
Neanatologji 28 7858 4398
Dep.deg.internistike 191 43.481 5.488 68.17 7.93
Interna- 70 18.579 2.573
Neurologji 25 5881 792
Krahnori me DAT 40 8101 460
Infective 30 6415 908
Psikiatria 20 2898 416
Coronare 6 1607 339
Dep.emergjences 8 1547 745 53.72 2.08
Kujdesi intensive 8 1547 745
Totali 517 117.446 25.242 5.057 4.332 63.10 4.65
5
2.2. Indikatorët krahasues të shërbimeve shëndetësore 2001-2009
Viti Nr.shtr. Ditët e shërimit
Pacijentë të shëruar
Mesatarja e ditëve të shërimit
Nr.operacioneve
Nr.lindjeve
2001 650 155.079 26.850 5.77 3.272 5.083
2002 650 166.452 27.502 6.05 3.577 4.436
2003 650 166.197 25.379 6.54 4.189 4.408
2004 650 153.186 26.692 5.73 4.651 4.303
2005 578 142.039 27.639 5.13 5.153 4.232
2006 578 136.542 27.471 4.97 5.273 4.206
2007 578 121.609 26.838 4.53 5.664 4.269
2008 520 122.739 26.296 4.68 5.299 4.396
2009 517 117.446 25.242 4.65 5.057 4.332
6
2.3. Indikatorët krahasues perinatal 2000-2009
Indikatorët 200
02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numri i lindjeve 5245 5031 4445 4350 4290 4230 4206 4273 4396 4332
Numri i përgjithshëm i të porsalindurve
5315 5091 4456 4408 4.334 4.278 4.248 4.331 4449 4379
Numri i ti lindurve të vdekur
47 32 23 17 28 15 18 11 15 16
Numri i vdekjeve neonatale
61 38 24 19 31 20 20 16 10 10
Vdekshmëria perinatale -1/1000 porsalindur
20.31 13.74 10.54 8.16 13.61 8.17 8.93 6.23 5.60 6.00
Sekcio cezarike 369 465 503 543 565 677 719 784 809 765
% Përqindja secio 7.3 9.24 11.3 12.3 13.13 15.97 17.18 18.1 18.40 17.66
Operacione gjinekologjike
115 135 173 210 298 289 247 259 262 216
7
3.Raporti shërbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009
SHERBIMI Vizita Sherbime Totali
ambulanca specialistike gjinekologji akusheri 11.627 25.189 36.816
ambulance specialsitike pediatric 6.564 196 6.760
ambulance specialsitike neonatologji 4.088 4.088
ambulance specialsitike kirurgji 2.709 3.098 5.807
ambulance specialsitike urologji 3.052 1.886 4.938
ambulance specialsitike ortopedi 8.807 5.656 14.463
ambulance specialsitike ORL 8.564 10.454 19.018
ambulance specialsitike Oftamologji 10.013 574 10.587
ambulance specialsitike interne me njesin coronare 3.740 3.857 7.597
ambulance specialsitike neurologji 4.237 211 4.448
ambulance specialsitike psikiatri 3.194 3.194
ambulance specialsitike pulmologji me DAT 5.773 1.423 7.196
ambulance specialsitike dermatovenerologji 2.928 2.928
ambulance specialsitike infektive 2.166 126 2.292
Sherbimi emergjences 34.489 14.924 49.413
sherbimi anestesionit 5.650 5.650
Sherbimi fiziatrise 9.578 81.770 91.348
Sherbimi i transfusionit te gjakut 2.471 23.217 25.688
Sherbimi radiologjise 19.311 48.553 67.864
Sherbimi i laboratorit biokimik 30.752 491.017 521.769
Sherbimi i hemodialises 2.125 21.272 23.397
Gjithsej 181.811 733.423 915.234
8
3.1. Indikatorët krahasues- ambulancat specialistike dhe diagnostike
Vitet Vizitat Shërbimet
2001 84.524 372.267
2002 98.960 372.310
2003 100.391 391.599
2004 124.197 406.706
2005 116.062 421.988
2006 118.455 438.988
2007 121.560 456.550
2008 167.667 596.151
2009 181.818 733.423
9
4. Kostoja e shërimit të të sëmuarëve pa shpenzime të bllokut operativ, anestesionit dhe diagnostikës janar – dhjetore 2009
Reparti Ditëshërimi
Pacijentë të shëruar
Shpenzimet e repartit
Shpenzimet
Shepenzimet e shërimit për një të sëmuar
Gjinekologji akusheri 21558 6675 412.560.00 19.14 61.81
Pediatri 11992 2151 288.960.00 24.10 134.34
Neonatologji 7858 4398 131.260.00 16.70 29.85
Kirurgji 10567 2622 365.265.00 34.57 139.31
Urologji 3722 549 115.210.00 30.95 209.85
Ortopedi 5927 950 135.260.00 22.82 142.38
ORL 6633 1026 160.260.00 24.16 156.20
Oftamologji 4161 638 149.560.00 35.94 234.42
Interne 18579 2573 300.256.00 16.16 116.69
Infektiv 6415 908 115.296.00 17.97 126.98
Neurologji 5881 792 105.890.00 18.01 133.70
Pulmologji 8101 460 188.260.00 23.24 409.26
Hemodialise 21272 145 1.056.000.00 49.64 7.282.76
Njësi coronare 1607 339 72.650.00 45.21 214.31
Psikiatri 2898 416 99.680.00 34.40 239.62
Kujdesi intensiv 1547 745 129.560.00 83.75 173.67
10
4.1. Kostoja shërimit të të operuarëve me shpenz.bllokut operativ dhe anestesionit pa shpenzime të diagnostikës janare – dhjetore 2009
Reparti Numri i tëoperuarëve
Shpenzimet e shërimit
Shp.e bllok.Operativ
Shp.e Anestesio
nit
Kujdesi Intensiv
Shp.për një të operuar 3+4+5+6
Kostoja e të operuarëve
1 2 3 4 5 6 7 8
Gjinekologji akushëri
981 61.81 72.65 42.25 83.75 260.46 255.511.26
Kirurgji 1740 139.31 72.65 42.25 83.75 337.96 588.050.40
Urologji 428 209.85 72.65 42.25 83.75 408.50 174.838.00
Ortopedi 526 142.38 72.65 42.25 83.75 341.03 179.381.78
Orl 825 156.20 72.65 42.25 271.11 223.665.75
Oftamologji 557 234.42 72.65 307.07 171.037.99
Mesatrja 5057 314.91 1.592.485.18
11
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
-Pagat meditjet dhe shujta nxehtë
Lloji i shpenzimit Planifikuar-alokuar
Gjithsej pagesat 3+4
1 2 5
I Pagat e rregullta 1.951.467.00 1.951.467.00
Puna natës dhe kujdestarit 327.530.00 327.530.00
Pagesa 44 euro 338.900.62 338.900.62
I Totali paga e mëditjeve 2.617.897.00 2.617.897.00
12
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
-Shpenzimet komunale
Llopji i shpenzimit Planifikuar-alokuar 2009
Paguar deri me 30.11.09
01 SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE 132.000.00 132.843.10
02 SHPENZIMET E UJIT DHE KANALIZIMIT
100.000.00 98.686.03
03 SHPENZIMET E BARTJES SË BËRLLOGUT
30.000.00 33.061.35
04 SHPENZIMET E TELEFINISË FIKSE
12.000.00 9.409.52
II Totali i shpenzimeve komunale 274.000.00 274.000.00
13
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009
-mallera e sherbime
Llopji i shpenzimit Planifikuar-alokuar 2009
Paguar deri me 30.11.09
01 Shpenzimet për ushqim të të sëmurëve
200.000.00 182.910.36
02 Material i ndryshëm medicinal 180.000.00 101.389.27
03 Material administrativ 30.000.00 28.484.29
04 Material hargjues për higjienë 30.000.00 34.769.11
05 Inventari i ndryshëm 6.745.00
06 Naftë për nxemje 230.000.00 280.012.62
07 Naftë për gjeneratorë 15.000.00 14.735.16
08 Naftë dhe benzinë për automjete sanitare dhe 15.000.00 19.323.33
09 Shërbimet e internetit 10.000.00 10.080.92
10 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit
11 Mirëmbajtja e automjeteve sanitare 20.000.00 3.792.00
12 Mirëmbajtja e paisjeve mjekësore dhe 50.000.00 70.599.42
13 Mirëmbajtja e objekteve spitalore 20.000.00 39.034.55
14 Mirëmbajtjet tjera 14.500.00 23.755.63
15 Shpenzimet e marketingut-shpallja tenderëve 3.000.00 1.862.80
TOTALI- shpenzimet e mallërave dhe sherbimeve 817.500.00 817.494.46
14
5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën I-XII 2009
Projekti Planifikuar-alokuar 2009
Paguar deri më 30.11.09
1 2 3
01 Instalimi i sistemit qendror të gazrave medicinale 300.000.00 300.000.00
02 Instalimi i sistemit solar dhe eko-sistemit të nxemjes qendrore dhe Instalimi i ujit të nxehtë
220.000.00 22000.000
03 Rregullimi i katit përdhesë të repartit ORL dhe Oftalmologjisë 120.000.00 120.000.00
IV Totali - buxheti kapital 640.000.00 640.000.00
-Buxheti kapital
15
6. Furnizimet me barëra dhe material hargjues nga niveli qendror për periudhën janar- dhjetore 2009
viti Barera, material hargjues, furnizimi qendrore
Furnizimi: dialisa, material hargjues
e barera,furnizim qendror
Furnizimi dialisa materiali bazë
Furnizime tjera Garzna
mjekësore reagensa dhematerial tjetër
mjekësore
Furnizme me Barëra, lista Emergjente,mungesë e
barërave
Totali
2006 347.899.00 66.150.00 518.650.00 135.069.00 25.287.00 1.093.055.00
% 31.82% 6.05% 47.44% 12.35% 2.34% 100.00%
2007 328.384.00 71.225.00 512.650.00 131.337.00 62.314.00 1.105.910.00
% 29.69% 6.44% 46.35% 11.87% 5.65% 100.00%
2008 437.771.00 118.524.00 583.018.00 115.099.00 18.271.00 1.272.683.00
% 34.40% 9.31% 45.81% 9.04% 1.44% 100.00%
2009 499.801.00 124.591.00 702.857.40 101.389.27 15.256.00 1.443.894.67
% 34.60% 8.63% 48.68% 7.02% 1.07% 100.00%
16
6.1.Hargjimi i barërave dhe materialit hargjues sipas reparteve Reparti departamenti 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
Kirurgjia 25.650.00 2.34 29.500.00 2.66 35.650.00 2.80 42.630.00 2.82
Ortopedia 11.200.00 1.02 14.700.00 1.32 13.800.00 1.16 17.265.00 1.17
Urologjia 10.260.00 0.98 10.150.00 0.92 11.560.00 0.97 13.360.00 0.96
ORL 9.560.00 0.85 9.760.00 0.85 10.150.00 0.85 14.890.00 0.93
Oftamologjia 7.650.00 0.80 8.100.00 0.73 8.250.00 0.69 11.650.00 0.71
Blloku operativ 145.000.00 13.26 148.500.00 13.42 150.000.00 11.78 148.500.00 9.38
Kujdesi intensiv 35.250.00 3.35 41.280.00 3.73 45.546.00 3.58 44.683.00 2.53
Anestesioni 33.900.00 3.30 37.900.00 3.42 43.850.00 2.84 43.831.47 3.13
Emergjenca 26.800.00 2.56 24.670.00 2.23 35.650.00 2.80 34.860.00 2.52
Akusheria gjinekologji 25.505.00 2.54 25.050.00 2.24 30.650.00 2.40 40.150.00 3.09
Neonatologji 9.650.00 0.98 8.800.00 0.75 10.250.00 0.86 10.300.00 0.72
Pediatri 17.590.00 1.80 18.650.00 1.68 20.650.00 1.62 25..650.00 1.42
Interna pergjithshme 20.650.00 1.98 25.140.00 2.27 30.680.00 2.41 33.650.00 2.53
Neurologji 11.650.00 1.02 11.295.00 1.01 15.980.00 1.25 13.280.00 0.96
Pulmologji 12.850.00 1.03 13.650.00 1.12 15.650.00 1.21 20.630.00 1.85
Infektiv 10.650.00 0.99 10.350.00 0.98 11.800.00 0.99 15.890.00 1.12
Psikiatri 6.560.00 0.59 5.980.00 0.52 6.890.00 0.58 5.630.00 0.35
Hemodialisa 584.800.00 53.50 583.875.00 52.79% 687.117.00 53.98 827.448.40 57.31
Sherbimet diagnostike 87.880.00 8.03 78.560.00 7.10 88.560.00 6.95 79.597.47 5.81
Gjithsej 1.093.055.0 100.0 1.105.910. 100. 1.272.683. 100. 1.443.894.67 100.0
17
6.2. Hargjimet e barërave dhe materialit hargjues për të sëmuarit sipas departamenteve për vitet 2008-I-XI-2009
Departamentet Pacijnet te sheruar
Dite sherimi
Operacione
Lindj
Hargjimet e barerave dhe materialit argjues
Mesatarja hargj.te barerave pernje te semureper nje dite
Mesatarjahargj.tearerave pe
departamenti per deget kirurgjike
2008 5.397 27.852 3.837 189.410.00 6.80 35.10
2009 5.785 31.010 4.076 199.795.00 6.44 34.54
Departamenti per nena e femije
2008 12.792 39.772 984 4396 101.550.00 2.55 7.93
2009 13.224 41.408 981 4.332 124.600.00 3.01 9.42
Departamenti internistik
2008 5.209 41.705 81.000.00 1.94 15.55
2009 5.488 43.481 90.580.00 2.08 16.51
Departamenti emergjences me kujdes.INT
2008 1.086 3.081 4.354 45.546.00 14.78 41.93
2009 986 2.904 34.683.00 11.94 35.17
Hemodialisa
2008 138 18.385 687.117.00 37,37 4.979.00
2009 145 21.272 827.448.00 38.90 5706.54
18
6.3. Hargjimet e barërave nëpër reparte sipas llojeve /llojet më të hargjuara / për periudhën janare dhjetore 2009
reparti Ceftriaxon1gr
Cefazolin1gr
Diklofen amp
Nacl 500ml
Dextroz 5%
Pamuk 500 gr
Gjilpana 21G
Shiringa 10ml
Alcohol 96%
Dorza M,L,S
Gaza100m
Kirurgji 7254 1593 5675 6081 2455 67 26310 11240 46 11400 20
Gjinekologji 2660 431 760 110 1165 17 12720 9170 10 8100 5
Pulmologji 1526 292 820 1032 1340 52 14500 3870 13 7600 5
Hemodializa 80 40 810 36590 140 87 700 45870 33 7600 450
O.R.L 1681 486 709 870 845 15 4850 2920 7 3900 19
Neurologji 328 60 905 1025 2200 73 4150 3030 11 13400 0
Infektiv 793 230 600 741 3305 28 4120 2630 7 1500 0
Pediatri 1385 2 0 2875 3065 80 13750 2420 25 5900 0
Oftalmologji 619 145 263 334 206 17 4740 1420 1 2100 11
Obstetri 5167 1201 2500 105 1565 40 23970 12720 8 14200 15
S.kirurgjike 60 0 0 3030 0 6 800 130 11 2800 311
S.obstetrike 0 0 0 1520 40 3 150 380 4 8600 219
S.O.R.L 0 0 10 210 170 2 920 900 4 1400 21
S.syve 0 0 0 105 0 2 1050 230 1 0 17
Psikiatri 90 0 920 407 1156 36 4640 1700 2 2900 0
Ortopedi 3390 685 1470 2205 960 82 6570 3850 3 1500 40
Internë 3627 852 2130 2800 4110 124 26200 12520 34 15200 0
Boxi 22 0 0 90 195 21 4200 1750 8 5700 0
K.inteziv 3652 711 3500 6240 1890 114 19680 7000 21 23100 57
Koronar 226 35 470 830 964 48 4710 2460 5 8200 0
19
7. Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2009
Eshtë kryer regjistrimi vjetorë i pasurisë kapitale dhe jokapitale dhe eshte kryer barazimi i dokumentacionit me të cilën eshte realizuar obligimi per regjistrimin e pasurise i parapare me ligjin e menagjimit te finansave publike 02/2003 dhe udhez.admin,2008/06.
Eshte kompletuar dhe dorezuar raporti perfundimtare per vitin fiskal 2008 i parapare me udh.admin 2008/06 si dhe jane dorezuar dokumentet e buxhetit per vitin 2009-BDSM dhe plani i rrjedhës se parase.
Eshte aprovuar strategjia e zvillimit te spitalit per periudhen 2009-2015 dhe dhe jane caktuar prioritetet qe duhet realizuar ne kete periudhe.
Ne kete periudhe jane mbajte prezantimet e rregullta mujore profesionale nga lëmitë e ndryshme sa i perket EVP me nje pjesemarje solide te te punesuarve shendetesore te spitalit dhe te regjionit nga QKMF
Eshte përgatit drafte buxheti –kerkesat fillestare per buxhetin per vitin 2010-2012 ku si dominuese per vitin 2010 jane projektet ne vazhdimësi nga vitet e meparshme.
20
7. Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009
Ka filluar implementimi i fazes se dyte te projektit te Luxemburgut ne nivel te Ministrise ku eshte nje pjese e parapare te implementohet edhe ne spitalin e Prizrenit.
Eshte realizuar faza e pare e projekteve kapitale te aprovuar per realizim gjate vitit 2009/2010 e qe jane :
a) Installimi i sistemit qendrore te gaznave mjekesore, projekt dyvjeqare b/ Instalimi i sistemit solare per uje te nxehte dhe renovimet e ngrohtoresc/ Renovimi i katit te pare te objektit qendrore per nevoja te ORL dhe
Oftamologjise Realizimi i këtyre projekteve ka krijuar kushte qe :-te permirsohen kushtet e akomodimit te te semurëve si dhe ngritje te
higjienes ne spital -zvoglimin e shpenzimeve per nxemje te objekteve spitalore per 50% me
kalimin e sitemit te nxemjes nga lenda djegese me nafte ne ate me mazut.
-me kompletimin e projektit te nxemjes solare do te kemi zvoglim edhe te hargjimit te energjise elektrike qe eshte perdore per nxemje te ujit.
21
7. Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009
Furnizimi me barera dhe material hargjues gjate kesaj periudhe ka qene solide qe munde te ndahet ne disa faza. Ne fillim ka qene ne nje gjendje mjafte te mire, muajte e veres kane qene me mungesa, prej shtatorit gjendja eshte stabilizuar ndersa furnizimet e fundit dmth.i muajve tetore dhe nentore jane dukshem me te mira dhe per momentin mbi 80% te barerave dhe materialit hargjues mjekesore sipas listes esenciale egzistojne ne spital.
Duke pare llager listen e rezervave te barerave dhe materialit hargjues me te cilat disponon momentalisht MSH munde te thuhet se gjendja e furnizimit me barera perfundimishte do te gjeje zgjidhje te perhershme dhe ne periudhen e ardhshme spitali nuk do te kete probleme te mugeses se barerave dhe materialit hargjues .
Problem mjafte serioz ne kete, ka paraqitur buxheti i pamjaftueshem per mallera e sherbime, i cili buxhet nuk ka qene ne gjendje qe ti mbuloj nevojat reale te shpenzimeve per funksionim normal te spitalit edhe ate:
22
8. Objektivat 2010-2015
Ne realizimin e misionit te vete spitali i Prizrenit percakton: Vizionin mbikahjet e zhvillimit te spitalit ne 5 vitet e ardhshme : 1.Vazhdimin e investimeve ne permirsimin e infrastructures spitalore e neveqanti ne permirsimet qe jane te domsodoshme te kryhen per te arritur standardet
me te larta per te semurit dhe personelin. Instalimin e sistemit qendrore te gaznave mjekesore ne te gjitha objektet spitalore –
faza e dyte instalimin e ujit te nxehte ne qdo dhome te te semurve –faza e dyte renovimin e katit te pare te nderteses se vjeter te kompleksit spitalore me destinim
per nevoja te reparteve te ORL dhe oftamologjise –faza e dyte realizimi i projekteve te fazes se dyte te qeverise se Luxemburgut e qe perfshine
ne vehte : Kompletimi i SISH-it Aftesimi profesional i kuadrit te larte profesional Hartimi i protokoleve – udhezuesve klinik renovimet e parapara me projketin e Luxemburgut e qe kane te bejne me :
instalimin e ashensorit te dyte ne objektin e emergjences ndertimin e koridorit te dyte ne mergjence dhe lidhja me repartin e
gjinkeologjise ndertimi i neonatologjise së re ne kuader te koridorit qe do te ndertohet renovimi i farmacise qendrore sigurimi i paisjes bazike per patologjin anatomike.
23
8.Objektivat 2010-2015
Nje rendesi te veqante ka edhe projekti qe investohet nga Ministria e planifikimit hapesinore e qe ka te beje me sigurimin e autoklavit per asgjesim te mbeturinave infektive mjekesore.
2.Permirsimin e shendetit te qytetareve te regjionit duke ngritur nivelin e cilesise se sherbimeve shendetesore si dhe rruget e nje bashpunimi me efikas me nivelin primare shendetesore
3.Me edukim te vazhdueshem dhe permanent te te punesuarve te spitalit me aftesime te ndryshme profesionale si dhe me hartimin e protokleve bazike per sherim –udhezuesve klinik
4.Qe te arrijme qe te jemi si spital per shembull per institucionet tjera shendetesore per Kosove me kualitetin e sherbimeve te ofruara
Per realizimin e misionit dhe vizionit te vete spitali i identifikon keto qellime strategjike:
1.Qe jane te lidhura me shfrytezuesin e sherbimeve shendetesore : 1.1.Te permisohet kenaqesia e pergjithshme e shfrytezuesve te sherbimeve
shendetesore me angazhimin e te punesuarve 1.2.Ngritjen e kredibilitetit te mjekeve te spitalit 1.3.Kthimin e besimit e shfrytezuesve te sherbiemeve shendetesore-pacijenteve
tek institucioinet shteterore.
24
8.Objektivat 2010 2. Qe jane te lidhura me ministrine e shendetesise 2.1.Te arrihet lidhja e sistemit informative shendetesore i spitalit me sistemin
infoirmativ te nivelit paresore te regjionit me sistemin informative te MSH. 2.2.Te kete nje qasje me reale sa i perket kritereve per ndarje te buxhetit duke u
bazuar ne rezutatet e punes. 2.3.Ndikim ne hartimin sa me te shpejte te pakos bazike ne ofrimin e sherbimeve
shendetesore. 2.4.Perkrahje ne permbushjen e objektivave dhe synimeve te parashtruara per
realizim duke gjetur donatore per realizimin e prioriteteve te percaktuara. 3.Qe jane te lidhura me organizimin e mbrendshem te punes se spitalit 3.1.Ngritjen e nivelit te kualitetit te sherbimeve shendetesore me pasijen me te
sofistikuara mjekesore dhe ne kushte pune te nivelit te larte. 3.2.Te zbatohet programi i akreditimit te spitalit me standarde ndertkombetare 3.3.Rritjen e ndikimit te menagjmentit ne anagazhimin e personelit ne ofrim te
sherbimeve kualitative shendetesore. 3.4.Te promovohen standardet te caktuara me rregulloret e ndryshme te aprovuara
dhe doracakun e veprimit. 3.5.Te permirsohet sistemi informative i spitalit. 3.6. Kapacitete egzistuese per te semurët e shtrire te spitalit te shfrytezohen ne
ate menyre qe shfrytezimi i tyre te jete me racional.
25
8.Objektivat 2010
4. Qe kane te bejne me trajnimet dhe aftesimet profesionale 4.1 Te permirsohen programet e edukimit mjekesore te te puensuarve ne
spital. 4.2.Te punohet ne fillimin e zbatimit te programit te akreditimit te spitalit
dhe rilicencimin e te punesuarëve 4.3. Kompletimi i dosjes personale i te punesuarëve me te gjitha shenimet
e domsdoshme sipas standardeve per akreditim.
Recommended