486
- 617 - . 성과보고서 제장 성과목표 관리체계 및 재정운영 방향 1 제장 성과보고 총괄표 실국별 부서별 2 ( , ) 제장 전략목표별 성과보고 실국별 부서별 3 ( , ) 제장 정책사업목표 및 성과지표 4 제장 단위사업 성과보고 5

- 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

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- 617 -

.Ⅲ 성 과 보 고 서

제 장 성과목표 관리체계 및 재정운영 방향1

제 장 성과보고 총괄표 실국별 부서별2 ( , )

제 장 전략목표별 성과보고 실국별 부서별3 ( , )

제 장 정책사업목표 및 성과지표4

제 장 단위사업 성과보고5

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- 619 -

제 장1

성과목표 관리체계 및 재정운영 방향

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- 621 -

제 장제 장제 장제 장1111

비전 및 체계비전 및 체계비전 및 체계비전 및 체계1.1.1.1.

조직 및 인력 총괄현황조직 및 인력 총괄현황조직 및 인력 총괄현황조직 및 인력 총괄현황2.2.2.2.

조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동: 2 , 3 , 2 , 2 , 16○

실 기획감사실 문화공보실- 2 : ,

국 자치행정국 경제개발국 의회사무국- 3 : , ,

직속기관 보건소 농업기술센터- 2 : ,

사업소 해수욕장사업소 수도사업소- 2 : ,

읍면동 웅천읍 주포면 주교면 오천면 천북면 청소면 청라면 남포면 주산면 미산면 성주면-16 : , , , , , , , , , ,

대천 동 대천 동 대천 동 대천 동 대천 동1 , 2 , 3 , 4 , 5

인력 총 명 본청 직속기관 사업소 의회 읍면동: 929 ( 491, 122, 35, 16, 265)○

제 장제 장제 장제 장1111 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향성과목표 관리체계 및 재정운용 방향성과목표 관리체계 및 재정운용 방향성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

시민이 행복한 희망찬 새 보령 건설

친절한 시민 튼튼한 경제 쾌적한 도시 명쾌한 행정, , ,

전국에서 가장 기업하기 좋은 경제도시1.

사통팔달 접근이 편리한 교통중심도시2.

글로벌 인프라를 갖춘 사계절 문화 관광 도시3.

자연과 문화가 어우러진 친환경 녹색도시4.

소득과 삶의 질이 향상되는 부자 농어촌5.

지역공동체와 더불어 사는 안전한 복지도시6.

교육기반과 행정혁신을 통한 명품 행정도시7.

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- 623 -

제 장2

성과목표 총괄표 실국별 부서별( , )

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- 625 -

주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황3.3.3.3.

나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중....

가 총괄가 총괄가 총괄가 총괄.... 단위 개 원( : , )

실국명실국명실국명실국명

성과목표성과목표성과목표성과목표 결산액결산액결산액결산액

전략전략전략전략목표수목표수목표수목표수

정책정책정책정책사업목표사업목표사업목표사업목표 성과달성도성과달성도성과달성도성과달성도

결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

개수개수개수개수 지표수지표수지표수지표수초과초과초과초과달성달성달성달성

달성달성달성달성 미달성미달성미달성미달성

계 7 106 180 18 133 26 549,737,379,680 507,022,636,043 42,714,743,637

기획감사실 1 3 7 1 3 3 16,725,423,723 17,184,556,515 459,132,792△

문화공보실 1 3 3 0 3 0 4,472,038,460 21,789,664,540 17,317,626,080△

자치행정국 1 41 69 5 52 9 276,894,662,764 237,397,402,110 39,497,260,654

경제개발국 1 42 75 10 58 7 179,879,377,413 162,887,997,125 16,991,380,288

직속기관 1 11 16 2 12 2 28,853,592,722 22,684,508,420 6,169,084,302

사업소 1 5 7 0 2 5 27,395,584,240 31,958,385,482 4,562,801,242△

의회사무국 1 1 3 0 3 0 2,050,816,450 2,052,488,020 1,671,570△

읍면동사무소 0 0 0 0 0 0 13,465,883,908 11,067,633,831 2,398,250,077

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시정시책 지원으로

시민이 행복한 희망찬

보령시정 구현

기획감사실( )

시정지원으로선진모범

시정 구현

민선 기6

시장공약사항 실천○

2,352,117,743 0.55 %

시정지원으로선진모범

시정 구현

위임사무 시군평가

순위×

시정지원으로선진모범

시정 구현

지시사항 추진

이행율○

시정지원으로선진모범

시정 구현

자체 법제교육

참여율◎

수산식품산업 거점단지

조성사업 추진

수산식품거점단지

행정절차 이행×

효율적 예산 운용으로

건전한 재정 도모재정조기집행율 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시정시책 지원으로

시민이 행복한 희망찬

보령시정 구현

기획감사실( )

효율적 예산 운용으로

건전한 재정 도모예산대비 채무비율 × 2,352,117,743 0.55 %

참여와 소통을 위한

맞춤형 시정홍보 및

다양한 문화예술 활동

지원으로 삶의 질 향상

문화공보실( )

다양한 홍보 기법 활용

및 맞춤형 시정홍보를

통한시민의알권리충족

보도자료 실적률 ○

4,405,911,950 1.04 %

시민중심 문화프로그램

다양화로문화가치확산

및 문화복지 구현

문화예술행사개최

율○

전통 민속문화 보존 및

계승을 위한

문화예술교육 지원

농악경연대회

참가율○

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

지역총화 및

국위선양으로 창의실용

선진행정 구현

비바보령아카데미 ○

209,706,978,811 49.27 %

일선부서의 행정지원을

통한 조직역량강회 및

성과중심의 투명한

인사관리

공무원 교육관리 ×

일선부서의 행정지원을

통한 조직역량강회 및

성과중심의 투명한

인사관리

복지제도 운영 ◎

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- 627 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

교육환경의 체계적인

개선을 통한

균형발전으로 미래

지역경쟁력 제고

교유기관에 대한

지원×

209,706,978,811 49.27 %

시민들의평생학습체계

구축

초등학력인정

문자해득 교실○

범시민안전문화운동및

재난안전위험요인방지

취약계층 안전한

생활문화 지원○

범시민안전문화운동및

재난안전위험요인방지

간치재해위험지구

정비사업

추진공정율

×

지역민방위대 역량강화

및 소방운영 지원

통합방위 협의회

개최율○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

지역민방위대 역량강화

및 소방운영 지원

섬지역응급환자

나르미선 지원○

209,706,978,811 49.27 %

재해예방 사업 추진 및

소하천 정비

대천천

고향의강정비

공정율

×

재해예방 사업 추진 및

소하천 정비

대천 지구1

우수저류시설

설치사업 공정율

×

체육시설 확충 및

생활체육지원으로

체육활성화와

여가선용에 기여

보령종합체육관건

립 공정률○

공공도서관 운영○

지원으로시민이행복한

도서관 운영

주산도서관

표준자료관리시스

템 통합 구축률DB

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

저소득층생활안정지원

및 관리

기초생활수급자

생계급여 지원실적○

209,706,978,811 49.27 %

지역내사회복지서비스

지원으로풍요로운복지

사회 건설

지역사회서비스투

자사업 추진실적○

국가유공자 처우개선을

통한 보훈문화 확산

보훈대상자

지원관련 예산 집행

실적 참전명예수당(

보훈명예수당 등, )

다양한 민원제도 시책,

이행으로 민원만족도

제고

민원업무 예산

집행률○

정확한지적공부관리및

신속한 민원처리

개별공시지가

검증수수료 집행률○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

지적불부합지 해소 및

토지이용가치 증대

지적재조사사업

집행률○

209,706,978,811 49.27 %

도로명 주소 정착 및

공간정보 활용

도로명주소

홍보사업 집행률○

주민자치센터○

활성화를위한위원역량

및 자발적 참여 강화

주민자치 박람회

참여○

주민자치센터○

활성화를위한위원역량

및 자발적 참여 강화

주민자치협의회

개최○

사랑과 나눔의

재능기부를통한따뜻한

온정 손길 전개

자원봉사활동

활성화×

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

정보화교육 이수 ×

209,706,978,811 49.27 %

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

공공와이파이 구축 ○

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

통합관제센터CCTV

카메라 통합운영◎

새마을단체 등 각

사회단체 활동 지원

미소친절청결 운동

전개○

새마을단체 등 각

사회단체 활동 지원새마을교육 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

자주재원 목표액

달성실적○

209,706,978,811 49.27 %

철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

과년도

지방세체납액

징수율

철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

과년도 세외수입

체납액 징수율×

투명하고 공정한

회계제도 운영으로

신뢰행정 구현

일반지출 청구대비

지급 실적○

투명하고 공정한

회계제도 운영으로

신뢰행정 구현

계약심사 실적 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

완벽한 국 공유재산.

관리로 활용도 증대 및

지방재정 확충 기여

공유재산 매각율 ○

209,706,978,811 49.27 %

아름답고 쾌적한

청사관리

공공청사 에너지

사용절감○

다양한 관광안내와

홍보 대표축제 육성을,

통하여 관광 활성화를

도모한다.

관광보령 홍보 및

관광객 유치○

관광자원 개발을 통한

관광기반을 확충하고

관리한다.

관광기반 시설 확충

및 기반시설 관리×

국가및도지정문화재를

보존하고 계승 발전을

도모한다.

국가지정

문화재정비×

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

보령머드화장품의알찬

경영수익사업으로

세수를 확보한다.

머드화장품 판매 ○

209,706,978,811 49.27 %

노인의신체적정서적○

건강증진

안정된 노후생활○

지원을 통하여 노인

복지 증진 도모

행복경로당

프로그램 운영실적○

노인의신체적정서적○

건강증진

안정된 노후생활○

지원을 통하여 노인

복지 증진 도모

노인돌봄대상

서비스 지원실적◎

장애인 복지증진○

건전한아동양육환경○

조성

장애인복지 서비스

실적○

장애인 복지증진○

건전한아동양육환경○

조성

아동발달디딤씨앗

신규가입 실적○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

무연고 사망자의○

적절한 관리

무연고 사망

발생민원 대비

처리건수

209,706,978,811 49.27 %

여성단체활동지원및○

건강가정 육성

성별영향분석평가

실시율◎

여성단체활동지원및○

건강가정 육성

아이돌보미 서비스

연계율 및

예산집행률

청소년 선도활동 및○

어려운 청소년

지원을 통하여

미래를 이끌어갈

건전한 인재 육성

청소년 유해환경

단속 실적 비율◎

이미용 업소,

숙박업소의 철저한

관리로 국민건강증진

도모

공중위생서비스평

가 우수업소수 증가×

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

출산장려 환경 조성○출산장려금 지원

실적○

209,706,978,811 49.27 %

건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공

환경개선부담금

부과징수○

건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공석면피해 구제급여 ○

건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공석면 건축물 관리 ○

자연생태환경○

보전유지

야생동물피해예방

시설 지원○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

자연생태환경○

보전유지

보령시

환경보전계획수립

용역

209,706,978,811 49.27 %

자연생태환경○

보전유지지방의제 지원21 ○

축분뇨의 효율적인○

관리와최상의수질환경

개선

공중화장실 관리 ○

축분뇨의 효율적인○

관리와최상의수질환경

개선

가축분뇨공공처리

시설 설치○

생활폐기물의○

안정적인 처리소각로 운영 위탁비 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

생활폐기물의○

안정적인 처리

음식물류폐기물

수집운반 수수료○

209,706,978,811 49.27 %

생활폐기물의○

안정적인 처리

생활폐기물

수집운반 수수료○

생활폐기물의○

안정적인 처리

폐기물처리시설

주변마을 지원사업×

생활폐기물의○

안정적인 처리

공공재활용

기반시설 운영○

생활폐기물의○

안정적인 처리

음식물자원화

공공처리시설 운영○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

생활폐기물의○

안정적인 처리위생매립장 관리 ○

209,706,978,811 49.27 %

환경오염배출○

최소화로시민건강유지

대기 토양 수질환, ,

경개선○

환경오염배출○

최소화로시민건강유지

공군사격장 주변

환경오염도 조사○

기후변화대응○

녹색성장 활성화

탄소포인트제 운영

지원○

기후변화대응○

녹색성장 활성화

그린스타트

네트워크 운영○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

다양한 수요 충족을○

위한시민통합열린시정

추진

법질서 확립 및○

안전사고방지로안전한

보령 건설 추진

관광 문화 스포츠, ,○

인프라 확보로 글로벌

명품해양관광도시육성

자치행정국( )

기후변화대응○

녹색성장 활성화

가후변화교육센터

운영○ 209,706,978,811 49.27 %

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

산업단지 조성○

우량기업 유치

물가안정 및 소비자

보호○

162,210,499,150 38.11 %

산업단지 조성○

우량기업 유치전통시장 환경개선 ○

산업단지 조성○

우량기업 유치소상공인 활성화 ○

고용창출○노사민정

협력활성화 지원◎

고용창출○ 취업정보지 발행 ○

고용창출○ 취업박람회 개최 ◎

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

고용창출○ 공공근로사업 추진 ◎

162,210,499,150 38.11 %

청소년 및 취약계층○

과학문화 전파평생과학교실 운영 ○

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

중소기업

경영안정자금

이차보전

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

중소기업제품 책자

팜플렛 제작◎

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

전시 박람회 참가 ×

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

기업인 대회 개최 ○

안정적인에너지수급○

및 공급신재생에너지 보급 ○

안정적인에너지수급○

및 공급그린홈 보급사업 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

안정적인에너지수급○

및 공급

서민층 가스시설

개선○

162,210,499,150 38.11 %

기업하기 좋은○

농공단지 관리

청소농공단지

융자금 상환○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

관창일반산업단지

관리○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

웅천일반산업단지

공용수도 건설×

기업하기 좋은○

산업단지 관리기업애로 해소사업 ○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

농공단지

노후기반시설 개선○

발전소 주변지역○

지원사업 적기 지원

발전소주변지역

지원사업 추진○

발전소 주변지역○

지원사업 적기 지원

발전소주변지역지

원융자기금 추진×

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한

주거환경 조성

위반건축물 조치율 ○

162,210,499,150 38.11 %

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한

주거환경 조성

농촌주택개량사업(

융자포함 추진)

실적

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한

주거환경 조성

빈집정비 실적 ◎

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한

주거환경 조성

슬레이트저리사업

실적○

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한

주거환경 조성

주거급여 지급율 ○

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

건축행정시스템

운영 실적○

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

허가민원 처리기간

단축율◎

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

신고민원 처리기간

단축율○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

농지보전부담금

체납해소율 및

발생율

162,210,499,150 38.11 %

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

산지민원 처리기간

단축율○

허가민원원스톱처리로

민원인 편의제공 및

처리기간 단축

개발민원 처리기간

단축율○

우리 고장 우수 석제품

전시 홍보로 지역경제

활성화

폐광개발기금사업

추진으로취약지역개발

웅천돌문화공원

정비사업 건수○

농업기반시설 조성을

통한 편리한 영농

환경조성

농업기반시설

사업완료율◎

간척농지 개발을 통한

영농지원 확대

남포간척농지 개발

지급율○

마을단위 소규모

사업지원을 통한

기반시설 확충

소규모주민숙원사

업 완료율○

체계적인 도시기반시설

확충재정균형집행율 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

주거환경개선으로 도시

인프라 구축재정균형집행율 ○

162,210,499,150 38.11 %

도시활력 회복을 위한

주민역량강화

도시재생대학

이수율○

밝고안전한밤거리조성가로등 신설 ○

원활한 소통 및 편리한

교통행정 개선버스승강장정비율 ○

고객중심의

차량및건설기계등록자동차 등록대수 ○

편리하게 대중교통 및

자가용을 이용하여

보령시와 전국을

소통할수있는 도로건설

및 정비

농어촌도로확포장 ○

보행자및차량의안전한

소통을 위함

교통질서 캠페인

실시 실적◎

농촌인력육성 세출예산집행률 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

농가 소득 안정쌀생산농가

소득보전지원실적○

162,210,499,150 38.11 %

농산물 생산 유통관리, 농특산물 수출실적 ○

농업경쟁력 강화삼광쌀계약재배면

적○

유통업사업 육성재정균형집행 목표

대비 예산집행률○

안전농산물 생산농산물우수관리제

도 교육실적◎

우수 농업인력 육성 및

농업인 복지

농업인자녀 학자금

지원학생수○

축산경쟁력 강화 조사료 생산량 ○

가축방역강화 구제역 항체형성율 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

도서개발육성으로

도서민의 삶의 질 향상

도서개발사업

추진율×

162,210,499,150 38.11 %

도서개발육성으로

도서민의 삶의 질 향상

여객선 선착장

안전유지○

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모

어촌소득안정사업

추진율○

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모어항시설 정비율 ×

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모

항만 어항구역,

안전점검○

지속적인

해양오염방지로 쾌적한

관광 이미지 제고

해양오염관리사업

추진율×

지속적인

해양오염방지로 쾌적한

관광 이미지 제고

공유수면 불법행위

지도 단속 건수○

신속하고 안전한

해양운송으로 정주여건

개선 및 해양관광발전

도모

여객선 운임 적정

지원○

Page 32: - 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

- 648 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

신속하고 안전한

해양운송으로 정주여건

개선 및 해양관광발전

도모

연안여객터미널

이용료 적정 지원○

162,210,499,150 38.11 %

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

수산물공급체계현

대화구축사업완료

×

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

수산물축제지원실

적○

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

연안어선감척실적 ○

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

낚시어선 안전점검

실적○

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

수산자원증강을위

한수산자원방류실

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

양식어장기반시설

조성실적○

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

연안바다목장조성

실적○

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- 649 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및희망찬새보령

건설

사통팔달 편리한○

교통환경 및 안전한

보행교통환경조성

경제개발국( )

연안에침체된폐어구및

항포구 쓰레기 처리로

해양 환경 보전 및

이미지 개선

쓰레기수거실적 ◎

162,210,499,150 38.11 %

산림재해예방관리체계

확립 산사태 산불, ,

병해충 최소화

산불피해면적증감

률(%)○

친환경생활경관조성및

임업의 경쟁력 강화조림사업 달성율 ○

산림자원활용휴양문화

확산과임업인소득향상

자연휴양림이용자

수○

전지역 공원화 사업 가로수 조성 실적 ○

시민을 위한 의료 및

영농서비스 제공으로

삶의질향상 직속기관( )

보건기관인프라 확충-

및 내실 운영

시립노인전문병원

기능보강○

20,399,780,395 4.79 %

보건의료시설 기반

확충으로 신뢰받는

공공의료기관역할수행

보호자없는 병실

운영비 청구에 대한

지급율

보건의료시설 기반

확충으로 신뢰받는

공공의료기관역할수행

보건의료시스템

현대화 실적○

감염병 조기 발견

대응체계 구축 및

예방접종 확대 지원

감염병 발열성질환(

등 예방관리 교육)

수료자수

감염병 조기 발견

대응체계 구축 및

예방접종 확대 지원

만 세이상 노인65

인플루엔자 접종률◎

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- 650 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시민을 위한 의료 및

영농서비스 제공으로

삶의질향상 직속기관( )

임산부 및 영유아

건강증진 도모임산부 등록율 ×

20,399,780,395 4.79 %

임산부 및 영유아

건강증진 도모

영유아 건강검진

수검율×

생애주기별 보건의료

서비스 제공으로

건강생활실천환경조성

개월 금연 성공률6 ○

생애주기별 보건의료

서비스 제공으로

건강생활실천환경조성

건강생활실천

프로그램 참여자

만족도

맞춤형 의료서비스

전개로 질병의

예방조기발견관리

국가 암검진 수검율 ○

맞춤형 의료서비스

전개로 질병의

예방조기발견관리

치매조기검진자수 ○

신속하고 정확한

위생관리를 통한 위생

서비스 향상

위생서비스평가

우수업소 지원○

안전한식품관리를통한

식품위생신뢰및서비스

향상

위생관리

지원유통식품

수거검사 등)

대응 농업농촌FTA

경쟁력강화

농업경쟁력 강화

투입예산○

살맛나는 농업농촌

특성화 지원

농업기술보급

지원금액○

신기술과학영농전파및

인적자원 확보예산집행율 ○

문화체육시설,

해수욕장 상하수도의,

철저한관리로주민편의

제공 사업소( )

안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

관광객 이용만족도 ×

16,116,675,850 3.79 %안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

공공운영비 및

시설비 예산

집행실적

×

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초과달성 이상 달성 미만 미달성 미만: (130% ), : (100~130% ), × : (100% )※ ◎ ○

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명실국명실국명실국명실국명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

문화체육시설,

해수욕장 상하수도의,

철저한관리로주민편의

제공 사업소( )

안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

폐광지역개발사업

관련 시설비

예산집행실적

×

16,116,675,850 3.79 %

안정적인 식수공급으로

주민 보건위생 향상재정균형집행율 ○

방류수질 준수로

관광자원 보호 및

지역주민공중위생향상

재정균형집행율 ×

지역주민 지자체, ,

의 상호 신뢰에K-water

기반한 협조체계

구축으로 살기 좋은

댐주변지역 조성

재정조기집행율 ○

하수관거 정비로

수질개선 및 공중위생

향상

재정균형집행율 ×

지방의회 운영을

지원하여민의를행정에

구현 의회사무국( )

지방의회 운영 지원임시회 및 정례회

개최○

942,498,460 0.22 %지방의회 운영 지원 의정활동 홍보 ○

지방의회 운영 지원 세미나 및 연수 ○

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- 652 -

주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황주요성과 및 정책사업 현황3.3.3.3.

가 총괄가 총괄가 총괄가 총괄.... 단위 개 원( : , )

부서명부서명부서명부서명

성과목표성과목표성과목표성과목표 결산액결산액결산액결산액

전략전략전략전략목표수목표수목표수목표수

정책정책정책정책사업목표사업목표사업목표사업목표

성과달성도성과달성도성과달성도성과달성도

결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

개수개수개수개수 지표수지표수지표수지표수초과초과초과초과달성달성달성달성

달성달성달성달성 미달성미달성미달성미달성

계 26 106 180 18 133 26 549,737,379,680 502,285,720,566 47,451,659,114

기획감사실 1 3 7 1 3 3 16,725,423,723 17,184,556,515 -459,132,792

문화공보실 1 3 3 0 3 0 4,472,038,460 21,789,664,540 -17,317,626,080

총무과 1 4 5 1 2 1 18,678,984,701 22,113,274,178 -3,434,289,477

안전재난과 1 3 6 0 3 3 17,634,363,543 16,418,080,400 1,216,283,143

교육체육과 0 2 2 0 2 0 34,864,035,867 0 34,864,035,867

주민생활지원과 1 3 3 0 3 0 23,569,502,670 22,282,894,920 1,286,607,750

민원지적과 1 4 4 0 4 0 1,182,353,010 1,485,052,520 -302,699,510

새마을정보과 1 4 8 1 5 2 5,659,741,190 4,182,193,770 1,477,547,420

세무과 1 1 3 0 2 1 779,631,520 763,505,570 16,125,950

회계과 1 3 4 0 4 0 45,505,316,687 44,510,449,673 994,867,014

관광과 1 4 4 0 2 2 11,475,179,681 10,534,614,676 940,565,005

사회복지과 1 7 10 3 6 0 97,104,640,695 97,312,242,556 -207,601,861

환경보호과 1 6 20 0 19 0 20,440,913,200 17,795,093,847 2,645,819,353

지역경제과 1 8 22 4 15 3 28,171,408,520 27,685,407,940 486,000,580

건축허가과 1 2 11 2 9 0 4,471,017,832 3,852,499,450 618,518,382

건설과 1 4 4 1 3 0 23,153,916,203 19,305,681,220 3,848,234,983

도시과 1 4 4 0 4 0 23,658,766,550 20,130,347,594 3,528,418,956

도로교통과 1 4 4 1 3 0 20,391,098,502 21,036,031,084 -644,932,582

농정과 1 9 9 1 8 0 33,776,701,586 37,162,957,270 -3,386,255,684

해양항만과 1 4 9 0 6 3 9,126,199,070 5,687,990,580 3,438,208,490

수산과 1 3 8 1 6 1 14,898,854,720 12,016,427,020 2,882,427,700

산림공원과 1 4 4 0 4 0 22,231,414,430 16,010,654,967 6,220,759,463

보건소 1 8 13 2 9 2 14,067,830,447 12,937,536,806 1,130,293,641

농업기술센터 1 3 3 0 3 0 14,785,762,275 9,746,971,614 5,038,790,661

해수욕장사업소 1 1 3 0 0 3 5,484,449,420 5,584,023,625 -99,574,205

수도사업소 1 4 4 0 2 2 21,911,134,820 21,637,446,380 273,688,440

의회사무국 1 1 3 0 3 0 2,050,816,450 2,052,488,020 -1,671,570

웅천읍 0 0 0 0 0 0 1,569,203,220 1,273,635,020 295,568,200

주포면 0 0 0 0 0 0 568,464,940 461,413,800 107,051,140

주교면 0 0 0 0 0 0 699,679,298 598,341,480 101,337,818

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나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중나 성과목표 및 재원비중....

부서명부서명부서명부서명

성과목표성과목표성과목표성과목표 결산액결산액결산액결산액

전략전략전략전략목표수목표수목표수목표수

정책정책정책정책사업목표사업목표사업목표사업목표

성과달성도성과달성도성과달성도성과달성도

결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감

개수개수개수개수 지표수지표수지표수지표수 초과초과초과초과달성달성달성달성

달성달성달성달성 미달성미달성미달성미달성

오천면 0 0 0 0 0 0 1,318,688,950 1,341,461,800 -22,772,850

천북면 0 0 0 0 0 0 898,516,540 661,434,150 237,082,390

청소면 0 0 0 0 0 0 821,572,760 814,916,885 6,655,875

청라면 0 0 0 0 0 0 777,940,280 659,893,660 118,046,620

남포면 0 0 0 0 0 0 811,793,030 672,502,540 139,290,490

주산면 0 0 0 0 0 0 938,237,420 724,467,817 213,769,603

미산면 0 0 0 0 0 0 652,184,130 537,526,480 114,657,650

성주면 0 0 0 0 0 0 737,721,230 555,481,095 182,240,135

대천 동1 0 0 0 0 0 0 845,565,270 664,683,430 180,881,840

대천 동2 0 0 0 0 0 0 581,456,300 489,060,280 92,396,020

대천 동3 0 0 0 0 0 0 683,493,950 549,950,380 133,543,570

대천 동4 0 0 0 0 0 0 593,018,400 480,332,160 112,686,240

대천 동5 0 0 0 0 0 0 968,348,190 582,532,854 385,815,336

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시정 종합 기획 조정 및

재정 지원을 통한

시정행정 지원

기획감사실( )

시정지원으로선진모범

시정 구현

민선 기6

시장공약사항 실천○

2,352,117,743 0.55 %

시정지원으로선진모범

시정 구현

위임사무 시군평가

순위×

시정지원으로선진모범

시정 구현

지시사항 추진

이행율○

시정지원으로선진모범

시정 구현

자체 법제교육

참여율◎

수산식품산업 거점단지

조성사업 추진

수산식품거점단지

행정절차 이행×

효율적 예산 운용으로

건전한 재정 도모재정조기집행율 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시정 종합 기획 조정 및재정 지원을 통한시정행정 지원기획감사실( )

효율적 예산 운용으로

건전한 재정 도모예산대비 채무비율 × 2,352,117,743 0.55 %

참여와소통위한맞춤형

시정홍보 및 다양한

문화예술활동지원으로

삶의 질 향상

문화공보실( )

다양한 홍보 기법 활용

및 맞춤형 시정홍보를

통한시민의알권리충족

보도자료 실적률 ○

4,405,911,950 1.04 %

시민중심 문화프로그램

다양화로문화가치확산

및 문화복지 구현

문화예술행사개최

율○

전통 민속문화 보존 및

계승을 위한

문화예술교육 지원

농악경연대회

참가율○

조직 역량 강화 및

행정지원을통한원활한

시정행정도모 총무과( )

지역총화 및

국위선양으로 창의실용

선진행정 구현

비바보령아카데미 ○

4,668,726,976 1.10 %

일선부서의 행정지원을통한 조직역량강회 및성과중심의 투명한인사관리

공무원 교육관리 ×

일선부서의 행정지원을통한 조직역량강회 및성과중심의 투명한인사관리

복지제도 운영 ◎

교육환경의 체계적인개선을 통한균형발전으로 미래지역경쟁력 제고

교유기관에 대한지원

×

시민들의평생학습체계

구축

초등학력인정

문자해득 교실○

시민이 행복한 안전한

도시건설 안전재난과( )

범시민안전문화운동및

재난안전위험요인방지

취약계층 안전한

생활문화 지원○

16,636,914,880 3.91 %

범시민안전문화운동및

재난안전위험요인방지

간치재해위험지구

정비사업

추진공정율

×

지역민방위대 역량강화

및 소방운영 지원

통합방위 협의회

개최율○

지역민방위대 역량강화

및 소방운영 지원

섬지역응급환자

나르미선 지원○

재해예방 사업 추진 및

소하천 정비

대천천

고향의강정비

공정율

×

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시민이 행복한 안전한

도시건설 안전재난과( )

재해예방 사업 추진 및

소하천 정비

대천 지구1

우수저류시설

설치사업 공정율

× 16,636,914,880 3.91 %

교육체육과( )

체육시설 확충 및

생활체육지원으로

체육활성화와

여가선용에 기여

보령종합체육관건

립 공정률○

34,745,677,977 8.16 %

공공도서관 운영○

지원으로시민이행복한

도서관 운영

주산도서관

표준자료관리시스

템 통합 구축률DB

시민의 복지증진과

풍요로운복지사회구현

주민생활지원과( )

저소득층생활안정지원

및 관리

기초생활수급자

생계급여 지원실적○

21,242,172,330 4.99 %

지역내사회복지서비스

지원으로풍요로운복지

사회 건설

지역사회서비스투

자사업 추진실적○

국가유공자 처우개선을

통한 보훈문화 확산

보훈대상자

지원관련 예산 집행

실적 참전명예수당(

보훈명예수당 등, )

시민을 섬기는 고품질

민원서비스 제공

민원지적과( )

다양한 민원제도 시책,

이행으로 민원만족도

제고

민원업무 예산

집행률○

1,109,806,300 0.26 %

정확한지적공부관리및

신속한 민원처리

개별공시지가

검증수수료 집행률○

지적불부합지 해소 및

토지이용가치 증대

지적재조사사업

집행률○

도로명 주소 정착 및

공간정보 활용

도로명주소

홍보사업 집행률○

성숙한자원봉사문화○

확산

안정적인정보시스템○

운영을 통한 신뢰받는

행정구현

범죄없는 안전도시○

구현을 위한

관제센터 운영CCTV

새마을정보과( )

주민자치센터○

활성화를위한위원역량

및 자발적 참여 강화

주민자치 박람회

참여○

5,555,970,780 1.31 %

주민자치센터○

활성화를위한위원역량

및 자발적 참여 강화

주민자치협의회

개최○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

성숙한자원봉사문화○

확산

안정적인정보시스템○

운영을 통한 신뢰받는

행정구현

범죄없는 안전도시○

구현을 위한

관제센터 운영CCTV

새마을정보과( )

사랑과 나눔의

재능기부를통한따뜻한

온정 손길 전개

자원봉사활동

활성화×

5,555,970,780 1.31 %

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

정보화교육 이수 ×

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

공공와이파이 구축 ○

개방 소통의.

행정정보시스템

기능개선 및 활성화

통합관제센터CCTV

카메라 통합운영◎

새마을단체 등 각

사회단체 활동 지원

미소친절청결 운동

전개○

새마을단체 등 각

사회단체 활동 지원새마을교육 ○

세수증대 및 자주재원

관리로 안정적인

지방재정운영 세무과( )

철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

자주재원 목표액

달성실적○ 715,042,440 0.17 %

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

세수증대 및 자주재원

관리로 안정적인

지방재정운영 세무과( )

철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

과년도

지방세체납액

징수율

715,042,440 0.17 %철저한자주재원관리로

지방재정을 안정적으로

운영한다.

과년도 세외수입

체납액 징수율×

투명하고 공정한○

회계제도운영 회계과( )

투명하고 공정한

회계제도 운영으로

신뢰행정 구현

일반지출 청구대비

지급 실적○

2,269,276,547 0.53 %

투명하고 공정한

회계제도 운영으로

신뢰행정 구현

계약심사 실적 ○

완벽한 국 공유재산.

관리로 활용도 증대 및

지방재정 확충 기여

공유재산 매각율 ○

아름답고 쾌적한

청사관리

공공청사 에너지

사용절감○

글로벌 머드축제 등

관광자원개발및홍보를

통한 관광산업 활성화

관광과( )

다양한 관광안내와

홍보 대표축제 육성을,

통하여 관광 활성화를

도모한다.

관광보령 홍보 및

관광객 유치○

11,138,355,521 2.62 %

관광자원 개발을 통한

관광기반을 확충하고

관리한다.

관광기반 시설 확충

및 기반시설 관리×

국가및도지정문화재를

보존하고 계승 발전을

도모한다.

국가지정

문화재정비×

보령머드화장품의알찬

경영수익사업으로

세수를 확보한다.

머드화장품 판매 ○

시민들의날로늘어나는

사회복지에 대한 욕구

충족 사회복지과( )

노인의신체적정서적○

건강증진

안정된 노후생활○

지원을 통하여 노인

복지 증진 도모

행복경로당

프로그램 운영실적○

94,106,725,260 22.11 %

노인의신체적정서적○

건강증진

안정된 노후생활○

지원을 통하여 노인

복지 증진 도모

노인돌봄대상

서비스 지원실적◎

장애인 복지증진○

건전한아동양육환경○

조성

장애인복지 서비스

실적○

장애인 복지증진○

건전한아동양육환경○

조성

아동발달디딤씨앗

신규가입 실적○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

시민들의날로늘어나는

사회복지에 대한 욕구

충족 사회복지과( )

무연고 사망자의○

적절한 관리

무연고 사망

발생민원 대비

처리건수

94,106,725,260 22.11 %

여성단체활동지원및○

건강가정 육성

성별영향분석평가

실시율◎

여성단체활동지원및○

건강가정 육성

아이돌보미 서비스

연계율 및

예산집행률

청소년 선도활동 및○

어려운 청소년

지원을 통하여

미래를 이끌어갈

건전한 인재 육성

청소년 유해환경

단속 실적 비율◎

이미용 업소,

숙박업소의 철저한

관리로 국민건강증진

도모

공중위생서비스평

가 우수업소수 증가×

출산장려 환경 조성○출산장려금 지원

실적○

자연환경보전과○

시민의맞춤형환경보건

실천

쓰레기 적기 수거로○

깨끗한 환경조성

환경오염발생최소화○

추진

공중화장실청결유지○

환경보호과( )

건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공

환경개선부담금

부과징수○

17,518,309,800 4.12 %건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공석면피해 구제급여 ○

건강하고 안전한○

환경 복지서비스 제공석면 건축물 관리 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

자연환경보전과○

시민의맞춤형환경보건

실천

쓰레기 적기 수거로○

깨끗한 환경조성

환경오염발생최소화○

추진

공중화장실청결유지○

환경보호과( )

자연생태환경○

보전유지

야생동물피해예방

시설 지원○

17,518,309,800 4.12 %

자연생태환경○

보전유지

보령시

환경보전계획수립

용역

자연생태환경○

보전유지지방의제 지원21 ○

축분뇨의 효율적인○

관리와최상의수질환경

개선

공중화장실 관리 ○

축분뇨의 효율적인○

관리와최상의수질환경

개선

가축분뇨공공처리

시설 설치○

생활폐기물의○

안정적인 처리소각로 운영 위탁비 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

자연환경보전과○

시민의맞춤형환경보건

실천

쓰레기 적기 수거로○

깨끗한 환경조성

환경오염발생최소화○

추진

공중화장실청결유지○

환경보호과( )

생활폐기물의○

안정적인 처리

음식물류폐기물

수집운반 수수료○

17,518,309,800 4.12 %

생활폐기물의○

안정적인 처리

생활폐기물

수집운반 수수료○

생활폐기물의○

안정적인 처리

폐기물처리시설

주변마을 지원사업×

생활폐기물의○

안정적인 처리

공공재활용

기반시설 운영○

생활폐기물의○

안정적인 처리

음식물자원화

공공처리시설 운영○

생활폐기물의○

안정적인 처리위생매립장 관리 ○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

자연환경보전과○

시민의맞춤형환경보건

실천

쓰레기 적기 수거로○

깨끗한 환경조성

환경오염발생최소화○

추진

공중화장실청결유지○

환경보호과( )

환경오염배출○

최소화로시민건강유지

대기 토양 수질환, ,

경개선○

17,518,309,800 4.12 %

환경오염배출○

최소화로시민건강유지

공군사격장 주변

환경오염도 조사○

기후변화대응○

녹색성장 활성화

탄소포인트제 운영

지원○

기후변화대응○

녹색성장 활성화

그린스타트

네트워크 운영○

기후변화대응○

녹색성장 활성화

가후변화교육센터

운영○

보령시 지역경제○

활성화및우량기업유치

지역경제과( )

산업단지 조성○

우량기업 유치

물가안정 및 소비자

보호○

18,589,656,520 4.37 %

산업단지 조성○

우량기업 유치전통시장 환경개선 ○

산업단지 조성○

우량기업 유치소상공인 활성화 ○

고용창출○노사민정

협력활성화 지원◎

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○

활성화및우량기업유치

지역경제과( )

고용창출○ 취업정보지 발행 ○

18,589,656,520 4.37 %

고용창출○ 취업박람회 개최 ◎

고용창출○ 공공근로사업 추진 ◎

청소년 및 취약계층○

과학문화 전파평생과학교실 운영 ○

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

중소기업

경영안정자금

이차보전

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

중소기업제품 책자

팜플렛 제작◎

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

전시 박람회 참가 ×

일시적으로자금난이○

있는기업경영안정자금

지원

기업인 대회 개최 ○

안정적인에너지수급○

및 공급신재생에너지 보급 ○

안정적인에너지수급○

및 공급그린홈 보급사업 ○

안정적인에너지수급○

및 공급

서민층 가스시설

개선○

기업하기 좋은○

농공단지 관리

청소농공단지

융자금 상환○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

관창일반산업단지

관리○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

웅천일반산업단지

공용수도 건설×

기업하기 좋은○

산업단지 관리기업애로 해소사업 ○

기업하기 좋은○

산업단지 관리

농공단지

노후기반시설 개선○

발전소 주변지역○

지원사업 적기 지원

발전소주변지역

지원사업 추진○

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

보령시 지역경제○활성화및우량기업유치지역경제과( )

발전소 주변지역○지원사업 적기 지원

발전소주변지역지원융자기금 추진 × 18,589,656,520 4.37 %

신속 정확한,민원처리로 신뢰받는건축행정 구현건축허가과( )

건축행정 선진화 및쾌적하고 안전한주거환경 조성

위반건축물 조치율 ○

3,977,283,152 0.93 %

건축행정 선진화 및쾌적하고 안전한주거환경 조성

농촌주택개량사업(융자포함 추진)실적

건축행정 선진화 및쾌적하고 안전한주거환경 조성

빈집정비 실적 ◎

건축행정 선진화 및쾌적하고 안전한주거환경 조성

슬레이트저리사업실적 ○

건축행정 선진화 및쾌적하고 안전한주거환경 조성

주거급여 지급율 ○

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

건축행정시스템운영 실적 ○

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

허가민원 처리기간단축율

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

신고민원 처리기간단축율

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

농지보전부담금체납해소율 및발생율

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

산지민원 처리기간단축율

허가민원원스톱처리로민원인 편의제공 및처리기간 단축

개발민원 처리기간단축율

농업기반시설 구축 및안전한 건설공사건설과( )

우리 고장 우수 석제품전시 홍보로 지역경제활성화폐광개발기금사업추진으로취약지역개발

웅천돌문화공원정비사업 건수

○ 19,718,113,720 4.63 %

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

농업기반시설 구축 및

안전한 건설공사

건설과( )

농업기반시설 조성을

통한 편리한 영농

환경조성

농업기반시설

사업완료율◎

19,718,113,720 4.63 %간척농지 개발을 통한

영농지원 확대

남포간척농지 개발

지급율○

마을단위 소규모

사업지원을 통한

기반시설 확충

소규모주민숙원사

업 완료율○

효율적인 도시관리계획

및 도시기반시설

확충으로 살기좋은

도시구현 도시과( )

체계적인 도시기반시설

확충재정균형집행율 ○

23,091,442,340 5.43 %

주거환경개선으로 도시

인프라 구축재정균형집행율 ○

도시활력 회복을 위한

주민역량강화

도시재생대학

이수율○

밝고안전한밤거리조성가로등 신설 ○

대중교통활성화와

교통약자의 교통이용이

자유롭고

도로교통 시설물

유지보수및관리를통한

주민 교통편의 제고

도로교통과( )

원활한 소통 및 편리한

교통행정 개선버스승강장정비율 ○

20,025,591,542 4.71 %

고객중심의

차량및건설기계등록자동차 등록대수 ○

편리하게 대중교통 및

자가용을 이용하여

보령시와 전국을

소통할수있는 도로건설

및 정비

농어촌도로확포장 ○

보행자및차량의안전한

소통을 위함

교통질서 캠페인

실시 실적◎

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

농축산업 지원과

인력육성을 통한

농축산업 발달 도모

농정과( )

농촌인력육성 세출예산집행률 ○

32,467,178,836 7.63 %

농가 소득 안정쌀생산농가

소득보전지원실적○

농산물 생산 유통관리, 농특산물 수출실적 ○

농업경쟁력 강화삼광쌀계약재배면

적○

유통업사업 육성재정균형집행 목표

대비 예산집행률○

안전농산물 생산농산물우수관리제

도 교육실적◎

우수 농업인력 육성 및

농업인 복지

농업인자녀 학자금

지원학생수○

축산경쟁력 강화 조사료 생산량 ○

가축방역강화 구제역 항체형성율 ○

세기 신해양시대21○

항만중심도시 건설로

명품보령 구현

해양항만과( )

도서개발육성으로

도서민의 삶의 질 향상

도서개발사업

추진율×

8,983,018,080 2.11 %

도서개발육성으로

도서민의 삶의 질 향상

여객선 선착장

안전유지○

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모

어촌소득안정사업

추진율○

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모어항시설 정비율 ×

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- 666 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

세기 신해양시대21○

항만중심도시 건설로

명품보령 구현

해양항만과( )

체계적인 어촌개발로

경제 활성화 도모

항만 어항구역,

안전점검○

8,983,018,080 2.11 %

지속적인

해양오염방지로 쾌적한

관광 이미지 제고

해양오염관리사업

추진율×

지속적인

해양오염방지로 쾌적한

관광 이미지 제고

공유수면 불법행위

지도 단속 건수○

신속하고 안전한

해양운송으로 정주여건

개선 및 해양관광발전

도모

여객선 운임 적정

지원○

신속하고 안전한

해양운송으로 정주여건

개선 및 해양관광발전

도모

연안여객터미널

이용료 적정 지원○

지속 발전가능한ㅇ

수산자원조성으로활력

넘치는 명품 수산도시

조성

수산업 지원으로ㅇ

고소득 고품질ㆍ

청정수산물생산및육성

도모

해양환경 정화 및ㅇ

복원을 통한 깨끗한

바다환경조성 수산과( )

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

수산물공급체계현

대화구축사업완료

×

14,388,014,390 3.38 %

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

수산물축제지원실

적○

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

연안어선감척실적 ○

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- 667 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

지속 발전가능한ㅇ

수산자원조성으로활력

넘치는 명품 수산도시

조성

수산업 지원으로ㅇ

고소득 고품질ㆍ

청정수산물생산및육성

도모

해양환경 정화 및ㅇ

복원을 통한 깨끗한

바다환경조성 수산과( )

어업생산 소득기반시설

확충 및 어촌 어업 의( )

생활환경 시설개선으로

수산

경쟁력강화 소득증대( )

및 수산인의삶 경제 의( )

질 향상

낚시어선 안전점검

실적○

14,388,014,390 3.38 %

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

수산자원증강을위

한수산자원방류실

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

양식어장기반시설

조성실적○

어장정화및환경개선을

통한 지속적

어장이용 복원 및( )

수산자원의

산란 서식장 조성으로ㆍ

수산업 자생력 확보

연안바다목장조성

실적○

연안에침체된폐어구및

항포구 쓰레기 처리로

해양 환경 보전 및

이미지 개선

쓰레기수거실적 ◎

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- 668 -

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

사람과 숲이 상생

공존하는 지속가능한

산림행정 구현

산림공원과( )

산림재해예방관리체계

확립 산사태 산불, ,

병해충 최소화

산불피해면적증감

률(%)○

20,970,200,570 4.93 %

친환경생활경관조성및

임업의 경쟁력 강화조림사업 달성율 ○

산림자원활용휴양문화

확산과임업인소득향상

자연휴양림이용자

수○

전지역 공원화 사업 가로수 조성 실적 ○

공공 보건의료 서비스

제공으로시민건강증진

도모 보건소( )

보건기관인프라 확충-

및 내실 운영

시립노인전문병원

기능보강○

8,207,391,785 1.93 %

보건의료시설 기반

확충으로 신뢰받는

공공의료기관역할수행

보호자없는 병실

운영비 청구에 대한

지급율

보건의료시설 기반

확충으로 신뢰받는

공공의료기관역할수행

보건의료시스템

현대화 실적○

감염병 조기 발견

대응체계 구축 및

예방접종 확대 지원

감염병 발열성질환(

등 예방관리 교육)

수료자수

감염병 조기 발견

대응체계 구축 및

예방접종 확대 지원

만 세이상 노인65

인플루엔자 접종률◎

임산부 및 영유아

건강증진 도모임산부 등록율 ×

임산부 및 영유아

건강증진 도모

영유아 건강검진

수검율×

생애주기별 보건의료

서비스 제공으로

건강생활실천환경조성

개월 금연 성공률6 ○

생애주기별 보건의료

서비스 제공으로

건강생활실천환경조성

건강생활실천

프로그램 참여자

만족도

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전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

공공 보건의료 서비스

제공으로시민건강증진

도모 보건소( )

맞춤형 의료서비스

전개로 질병의

예방조기발견관리

국가 암검진 수검율 ○

8,207,391,785 1.93 %

맞춤형 의료서비스

전개로 질병의

예방조기발견관리

치매조기검진자수 ○

신속하고 정확한

위생관리를 통한 위생

서비스 향상

위생서비스평가

우수업소 지원○

안전한식품관리를통한

식품위생신뢰및서비스

향상

위생관리

지원유통식품

수거검사 등)

고품질 영농서비스

제공으로 삶의 질 향상

도모 농업기술센터( )

대응 농업농촌FTA

경쟁력강화

농업경쟁력 강화

투입예산○

12,192,388,610 2.86 %살맛나는 농업농촌

특성화 지원

농업기술보급

지원금액○

신기술과학영농전파및

인적자원 확보예산집행율 ○

안전하고쾌적한고품격

해양관광지 조성

해수욕장사업소( )

안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

관광객 이용만족도 ×

4,785,684,530 1.12 %

안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

공공운영비 및

시설비 예산

집행실적

×

안전하고 쾌적한1.

관광지 운영 관리

기반시설 확충으로2.

관광객 편의제공

폐광지역개발사업

관련 시설비

예산집행실적

×

상하수도 정비를 통한

깨끗하고 건강한 식수

관리 수도사업소( )

안정적인 식수공급으로

주민 보건위생 향상재정균형집행율 ○

11,330,991,320 2.66 %

방류수질 준수로

관광자원 보호 및

지역주민공중위생향상

재정균형집행율 ×

지역주민 지자체, ,

의 상호 신뢰에K-water

기반한 협조체계

구축으로 살기 좋은

댐주변지역 조성

재정조기집행율 ○

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초과달성 이상 달성 미만 미달성 미만: (130% ), : (100~130% ), × : (100% )※ ◎ ○

전략목표명전략목표명전략목표명전략목표명부서명부서명부서명부서명( )( )( )( )

정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명정책사업목표명 성과지표명성과지표명성과지표명성과지표명년년년년'16'16'16'16

달성성과달성성과달성성과달성성과결산액결산액결산액결산액원원원원( )( )( )( ) 비중비중비중비중(%)(%)(%)(%)

상하수도 정비를 통한

깨끗하고 건강한 식수

관리 수도사업소( )

하수관거 정비로

수질개선 및 공중위생

향상

재정균형집행율 × 11,330,991,320 2.66 %

시민과 함께 미래를

열어가는선진의회구현

의회사무국( )

지방의회 운영 지원임시회 및 정례회

개최○

942,498,460 0.22 %지방의회 운영 지원 의정활동 홍보 ○

지방의회 운영 지원 세미나 및 연수 ○

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- 671 -

제 장3

전략목표별 성과 보고

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- 673 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

제 장제 장제 장제 장2222 전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표전략목표전략목표전략목표 시정시책 지원으로 시민이 행복한 희망찬 보령시정 구현

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 기획감사실

정부 추진 행정자치부 우수 기관 충남도 최우수 기관 선정3.0 ,○거점육성형 지역개발 계획사업 선정 건 조 억원(8 , 1 8,170 )○재정 조기집행 목표달성 억원 충청남도 우수(2,163 , 102%, )○불합리한 규제개선 자치법규 건 중앙개선 건의 건( 207 , 54 )○아이디어 제안 공모 건 건 선정 새로운 시책구상 월339 (8 ), (8 )○우리시정 살펴보는 날 회 명 정책실명제 운영 건(10 , 346 ), (29 )○현안 정책협의회 회 건 고향자문관 등 간담회 회(20 , 47 ), (3 )○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

시정 지원으로 선진모범 시정 구현 4 3 4 1,895,593,323

수산식품산업 거점단지 조성사업 추진 1 0 1 214,524,800

효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모 2 1 1 241,999,620

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 0 1 23 25

기획감사실 24 0 1 23 25 정책기획팀 감사팀 예산팀, , ,전략개발팀 교류협력팀 의회법무팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 16,725,423,723 100.00 % 17,184,556,515 100.00 % 459,132,792△ 2.67%△

정책사업 2,352,117,743 14.06 % 3,594,506,376 20.92 % 1,242,388,633△ 34.56%△

행정운영경비 105,116,280 0.63 % 123,441,450 0.72 % 18,325,170△ 14.85%△

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 105,116,280 0.63 % 123,441,450 0.72 % 18,325,170△ 14.85%△

재무활동 14,268,189,700 85.31 % 13,466,608,689 78.36 % 801,581,011 5.95%

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- 674 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 참여와소통을위한맞춤형시정홍보및다양한문화예술활동지원으로삶의질향상

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 문화공보실

다양한 홍보매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현 시민중심 문화프로그램으로 문화향유권 신장,

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를통한 시민의 알권리 충족 1 1 2 773,624,410

시민중심문화프로그램다양화로문화가치확산및 문화복지 구현 1 1 6 3,626,287,540

전통 민속문화 보존 및 계승을 위한문화예술교육 지원

1 1 1 6,000,000

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 21 0 1 20 23

문화공보실 21 0 1 20 23공보팀 미디어팀 문화예술팀, , ,문예회관팀 문화의전당팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 4,472,038,460 100.00 % 21,789,664,540 100.00 % 17,317,626,080△ 79.48%△

정책사업 4,405,911,950 98.52 % 21,705,882,700 99.62 % 17,299,970,750△ 79.70%△

행정운영경비 63,843,670 1.43 % 63,735,720 0.29 % 107,950 0.17%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 63,843,670 1.43 % 63,735,720 0.29 % 107,950 0.17%

재무활동 2,282,840 0.05 % 20,046,120 0.09 % 17,763,280△ 88.61%△

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- 675 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

전략목표전략목표전략목표전략목표다양한 수요 충족을 위한 시민통합 열린시정 추진○법질서 확립 및 안전사고 방지로 안전한 보령 건설 추진○관광 문화 스포츠 인프라 확보로 글로벌 명품 해양관광도시 육성, ,○

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 자치행정국

주민과의 대화 민생현장 경로당 등 추진( , )○민생 대분야 법질서 확립으로 도시 이미지 제고7○제 회 보령머드 축제 성공 개최19○지방세정 종합평가 우수기관선정○범시민 미소친절청결운동으로 선진시민의식 함양○자원봉사 활동화 행정지원○취약계층 노인 여성 어린이 장애인 지원으로 삶의 질 향상( , , , )○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정구현

1 1 4 1,147,133,440

일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및성과중심의 투명한 인사관리

2 1 4 3,521,593,536

시민들의 평생학습 체계 구축 1 1 0 0

범시민안전문화운동및재난안전위험요인방지 2 1 2 3,953,009,620

지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원 2 2 2 1,039,057,100

재해예방 사업 추진 및 소하천 정비 2 0 2 11,644,848,160

체육시설 확충 및 생활체육지원으로체육활성화와 여가선용에 기여

1 1 4 28,532,670,377

공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한○도서관 운영

1 1 2 894,525,310

저소득층 생활안정 지원 및 관리 1 1 4 17,056,721,830

지역내사회복지서비스지원으로풍요로운복지사회 건설

1 1 5 2,746,163,370

국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산 1 1 1 1,439,287,130

다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도,제고

1 1 1 229,152,750

정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리 1 1 3 264,800,930

지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대 1 1 1 274,699,630

도로명 주소 정착 및 공간정보 활용 1 1 2 341,152,990

주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및○자발적 참여 강화 2 2 2 32,794,310

사랑과나눔의재능기부를통한따뜻한온정손길전개 1 0 1 472,711,000

단위 개 원( : , )

Page 60: - 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

- 676 -

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

개방 소통의행정정보시스템기능개선및활성화. 3 2 4 4,667,313,570

새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원 2 2 1 383,151,900

철저한자주재원관리로지방재정을안정적으로운영한다.

3 2 3 715,042,440

투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정구현

2 2 3 566,680,587

완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및.지방재정 확충 기여

1 1 1 245,577,210

아름답고 쾌적한 청사관리 1 1 1 1,457,018,750

다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을,통하여 관광 활성화를 도모한다.

1 1 2 2,982,301,030

관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고관리한다.

1 0 2 3,667,747,440

국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을도모한다.

1 0 6 3,109,076,430

보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로세수를 확보한다. 1 1 1 1,379,230,621

노인의 신체적 정서적 건강증진○안정된 노후생활 지원을 통하여 노인○복지 증진 도모

2 2 2 49,553,332,300

장애인 복지증진○건전한 아동양육환경 조성○

2 2 4 20,260,951,030

무연고 사망자의 적절한 관리○ 1 1 1 1,975,500

여성단체 활동지원 및 건강가정 육성○ 2 2 3 22,777,802,180

청소년 선도활동 및 어려운 청소년○지원을 통하여 미래를 이끌어갈건전한 인재 육성

1 1 2 1,203,592,250

출산장려 환경 조성○ 1 1 1 309,072,000

건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공○ 3 3 1 1,215,611,340

자연생태환경 보전유지○ 3 3 1 535,379,890

축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경○개선 2 2 3 4,674,747,620

생활폐기물의 안정적인 처리○ 7 6 4 10,359,277,650

환경오염배출 최소화로 시민건강 유지○ 2 2 1 361,871,200

기후변화대응 녹색성장 활성화○ 3 3 3 371,422,100

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- 677 -

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.단위 명( : )

단위 원( : , %)결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 244 3 11 230 243

총무과 24 3 1 20 24 서무팀 시정팀 인사팀 특사경지원팀, , ,

안전재난과 20 0 1 19 20안전총괄팀 치수팀 복구지원팀, , ,민방위팀

교육체육과 22 0 1 21 24평생교육팀 도서관팀 체육지원팀, , ,체육시설관리팀

주민생활지원과 28 0 1 27 27복지기획팀 자활의료팀, ,통합조사관리팀 행복키움지원팀, ,드림복지관팀

민원지적과 24 0 1 23 24민원봉사팀 가족관계등록팀, ,토지정책팀 지적관리팀 지적정보팀, , ,지적재조사팀

새마을정보과 19 0 1 18 19 새마을자치팀 자원봉사팀, ,전산관리팀 정보통신팀 관제팀, , CCTV

세무과 24 0 1 23 23세정팀 재산과표팀 징수팀, , ,세외수입체납팀 세입관리팀, ,세원관리팀

회계과 23 0 1 22 23경리팀 계약팀 재산관리팀, , ,청사관리팀

관광과 18 0 1 17 17관광진흥팀 관광개발팀, ,문화재관리팀 머드사업팀,

사회복지과 18 0 1 17 18경로복지팀 여성보육팀, ,아동청소년팀 장애인팀,

환경보호과 24 0 1 23 24환경관리팀 환경지도팀 청소환경팀, , ,수질관리팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 276,894,662,764 100.00 % 237,397,402,110 100.00 % 39,497,260,654 16.64%

정책사업 209,707,814,071 75.74 % 177,147,497,998 74.62 % 32,560,316,073 18.38%

행정운영경비 58,800,022,105 21.24 % 54,888,281,085 23.12 % 3,911,741,020 7.13%

인력운영비 57,585,550,760 20.80 % 53,785,519,500 22.66 % 3,800,031,260 7.07%

기본경비 1,214,471,345 0.44 % 1,102,761,585 0.46 % 111,709,760 10.13%

재무활동 8,386,826,588 3.03 % 5,361,623,027 2.26 % 3,025,203,561 56.42%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

전략목표전략목표전략목표전략목표보령시 지역경제 활성화 및 희망찬 새보령 건설○사통팔달 편리한 교통환경 및 안전한 보행교통환경조성○

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 경제개발국

기업하기 좋은도시 조성으로 우량기업 유치 및 고용창출로 지역경제 활성화○기업체감도 및 경제활동 친화성평가 등급 달성S○해양정책 및 해양항만분야 사업 발굴 섬자원 개발 및 항만관리,○교통안전시설물 설치 및 보수 대중교통방전에기여 도로확포장 도로유지보수관리 현리한자동차및건설기계등록, , , ,○도시관리계획 재정비 마무리 및 대해로 확포장 및 도시계획도로 공사 준공으로 지역균형개발 도모○신속 정확한 민원처리로 신뢰받는 건축행정 구현,○농업기반시설 및 소규모 주민숙원사업 추진으로 살기좋은 농촌 정주환경 조성○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

산업단지 조성 우량기업 유치○ 3 3 3 3,575,540,870

고용창출○ 4 4 4 1,040,923,020

청소년 및 취약계층 과학문화 전파○ 1 1 1 0

일시적으로자금난이있는기업경영안정자금○지원

4 3 1 322,685,620

안정적인 에너지 수급 및 공급○ 3 3 1 1,144,503,260

기업하기 좋은 농공단지 관리○ 1 1 1 3,450,966,950

기업하기 좋은 산업단지 관리○ 4 3 2 2,597,097,610

발전소 주변지역 지원사업 적기 지원○ 2 1 4 6,412,169,210

건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경조성

5 5 4 3,832,567,430

허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및처리기간 단축

6 6 1 144,715,722

우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제활성화폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발

1 1 3 1,785,088,780

농업기반시설조성을통한편리한영농환경조성 1 1 5 15,243,840,850

간척농지 개발을 통한 영농지원 확대 1 1 1 87,481,350

마을단위소규모사업지원을통한기반시설확충 1 1 1 2,601,702,740

체계적인 도시기반시설 확충 1 1 6 21,158,482,460

주거환경개선으로 도시 인프라 구축 1 1 1 446,494,460

도시활력 회복을 위한 주민역량강화 1 1 2 72,877,630

밝고 안전한 밤거리 조성 1 1 1 1,413,587,790

단위 개 원( : , )

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정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선 1 1 5 9,876,832,582

고객중심의 차량및건설기계등록 1 1 1 34,007,070

편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여보령시와전국을소통할수있는도로건설및정비

1 1 7 9,748,883,030

보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함 1 1 1 365,868,860

농촌인력육성 1 1 3 509,895,670

농가 소득 안정 1 1 1 14,413,300,920

농산물 생산 유통관리, 1 1 1 4,225,118,240

농업경쟁력 강화 1 1 3 4,246,487,490

유통업사업 육성 1 1 2 1,188,569,260

안전농산물 생산 1 1 1 86,740,620

축산경쟁력 강화 1 1 2 3,984,703,997

가축방역강화 1 1 2 3,812,362,639

우수 농업인력 육성 및 농업인 복지 1 1 0 0

도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상 2 1 1 5,765,921,370

체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모 3 2 1 2,204,116,260

지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지제고

2 1 1 214,754,200

신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전 도모

2 2 1 798,226,250

어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의( )생활환경 시설개선으로 수산경쟁력강화 소득증대 및 수산인의 삶 경제 의( ) ( )질 향상

4 3 3 6,560,831,380

어장정화 및 환경개선을 통한 지속적어장이용 복원 및 수산자원의 산란 서식장( ) ㆍ조성으로 수산업 자생력 확보

3 3 2 6,895,355,470

연안에 침체된 폐어구 및 항포구 쓰레기 처리로해양 환경 보전 및 이미지 개선

1 1 3 931,827,540

산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불, ,병해충 최소화

1 1 5 4,780,427,920

친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화 1 1 3 3,613,621,110

산림자원활용휴양문화확산과임업인소득향상 1 1 8 6,519,482,130

전지역 공원화 사업 1 1 2 6,056,669,410

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조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.단위 명( : )

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 195 2 9 184 196

지역경제과 20 1 1 18 20 지역경제팀 기업유치팀 고용정책팀, , ,산업단지조성팀 에너지산업팀,

건축허가과 26 0 1 25 27건축행정팀 건축허가팀 건축신고팀, , ,주택팀 개발 팀 개발 팀, 1 , 2

건설과 20 0 1 19 20건설행정팀 농촌개발팀 폐광진흥팀, , ,지역개발팀 마을만들기팀,

도시과 23 0 1 22 23도시계획 도시재생 도시개발, , ,도시디자인 조명,

도로교통과 26 0 1 25 26교통행정팀 교통지도팀 도로시설팀, , ,도로관리팀 차량등록팀,

농정과 22 0 1 21 23농정팀 농산팀 로컬푸드팀, , ,마케팅지원팀 축산팀 가축방역팀, ,

해양항만과 14 1 1 12 12 해양정책팀 도서발전팀 항만관리팀, ,

수산과 22 0 1 21 22수산행정팀 수산자원팀 어업지원팀, , ,유류피해지원팀

산림공원과 22 0 1 21 23산림경영팀 산림보호팀 산림자원팀, , ,공원팀 녹지조경팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 179,879,377,413 100.00 % 162,887,997,125 100.00 % 16,991,380,288 10.43%

정책사업 162,639,554,150 90.42 % 149,983,574,393 92.08 % 12,655,979,757 8.44%

행정운영경비 1,097,752,093 0.61 % 1,142,499,530 0.70 % 44,747,437△ 3.92%△

인력운영비 187,098,840 0.10 % 276,444,030 0.17 % 89,345,190△ 32.32%△

기본경비 910,653,253 0.51 % 866,055,500 0.53 % 44,597,753 5.15%

재무활동 16,142,071,170 8.97 % 11,761,923,202 7.22 % 4,380,147,968 37.24%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민을 위한 의료 및 영농서비스 제공으로 삶의 질 향상

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 직속기관

보건기관 인프라 확충 원격진료 및 무료간병비 지원을 통한 농어촌 공공의료서비스 확대 지원,○

감염병 예방활동 강화로 질병확산 방지 및 신속한 응급의료지원체계 구축○

주민 수요에 맞는 생애주기별 각종 의료서비스 지원 및 맞춤형 통합 건강증진 사업 추진○

의료서비스 선진화를 위한 의 약업소 관리 및 위생서비스 위생수준 향상○ ㆍ

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

보건기관 인프라 확충 및 내실 운영- 1 1 1 31,041,690

보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는공공의료기관 역할 수행

2 2 3 1,570,885,710

감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종확대 지원

2 2 4 2,453,851,979

임산부 및 영유아 건강증진 도모 2 0 2 563,031,780

생애주기별보건의료서비스제공으로건강생활실천 환경 조성

2 2 1 1,087,748,980

맞춤형 의료서비스 전개로 질병의예방조기발견관리

2 2 3 2,132,737,226

신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스향상

1 1 1 30,376,020

안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및서비스 향상

1 1 1 337,718,400

대응 농업농촌 경쟁력강화FTA 1 1 9 9,732,125,860

살맛나는 농업농촌 특성화 지원 1 1 11 2,455,262,750

신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보 1 1 1 5,000,000

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 128 2 4 122 122

보건소 88 1 2 85 86보건행정팀 예방의약팀 진료팀, , ,위생팀 건강증진팀 방문보건팀, , ,정신건강팀 모자보건팀,

농업기술센터 40 1 2 37 36기술지원팀 인력육성팀 생활자원팀, , ,교육귀농팀 농업기계팀 작물환경팀, , ,원예특작팀 동물자원팀 연구개발팀, ,

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단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 28,853,592,722 100.00 % 22,684,508,420 100.00 % 6,169,084,302 27.20%

정책사업 20,399,780,395 70.70 % 14,459,472,272 63.74 % 5,940,308,123 41.08%

행정운영경비 8,287,323,667 28.72 % 8,104,685,588 35.73 % 182,638,079 2.25%

인력운영비 7,550,778,720 26.17 % 7,397,585,030 32.61 % 153,193,690 2.07%

기본경비 736,544,947 2.55 % 707,100,558 3.12 % 29,444,389 4.16%

재무활동 166,488,660 0.58 % 120,350,560 0.53 % 46,138,100 38.34%

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- 683 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 문화체육시설 해수욕장 상하수도의 철저한 관리로 주민 편의 제공, ,

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 사업소

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리1.기반시설 확충으로 관광객 편의제공2.

3 0 2 4,785,684,530

안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상 1 1 2 2,812,466,450

방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민공중위생 향상

1 0 1 5,060,176,950

지역주민 지자체 의 상호 신뢰에, , K-water기반한협조체계구축으로살기좋은댐주변지역조성

1 1 1 431,242,530

하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상 1 0 2 3,027,105,390

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 35 0 2 33 35

해수욕장사업소 12 0 1 11 12 분양팀 개발팀 관리팀, ,

수도사업소 23 0 1 22 23수도행정팀 관리팀 상수도팀, , ,하수도팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 27,395,584,240 100.00 % 31,958,385,482 100.00 % 4,562,801,242△ 14.28%△

정책사업 16,116,675,850 58.83 % 19,151,113,205 59.93 % 3,034,437,355△ 15.84%△

행정운영경비 698,764,890 2.55 % 2,173,012,250 6.80 % 1,474,247,360△ 67.84%△

인력운영비 681,372,290 2.49 % 2,101,696,090 6.58 % 1,420,323,800△ 67.58%△

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

기본경비 17,392,600 0.06 % 71,316,160 0.22 % 53,923,560△ 75.61%△

재무활동 10,580,143,500 38.62 % 10,634,260,027 33.28 % 54,116,527△ 0.51%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 지방의회 운영을 지원하여 민의를 행정에 구현

소관실국소관실국소관실국소관실국[ ][ ][ ][ ] 의회사무국

원할할 회기운영으로 대의기관 역할 수행○전문성 제고를 위한 활발한 연수활동 추진○국내외 교류협력을 통한 타 지역 우수사례 베치마킹○내실있는 회기운영 및 완벽한 안건심사○열린의회 구현을 위한 의정활동 홍보 강화○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

지방의회 운영 지원 3 3 2 942,498,460

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 16 1 2 13 16

의회사무국 16 1 2 13 16 전문위원실 의정팀 의사팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 2,050,816,450 100.00 % 2,052,488,020 100.00 % 1,671,570△ 0.08%△

정책사업 942,498,460 45.96 % 992,895,660 48.38 % 50,397,200△ 5.08%△

행정운영경비 1,108,317,990 54.04 % 1,059,592,360 51.62 % 48,725,630 4.60%

인력운영비 962,755,400 46.94 % 942,190,350 45.90 % 20,565,050 2.18%

기본경비 145,562,590 7.10 % 117,402,010 5.72 % 28,160,580 23.99%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

제 장제 장제 장제 장3333 전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표별 성과보고전략목표전략목표전략목표전략목표 시정 종합 기획 조정 및 재정 지원을 통한 시정행정 지원

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 기획감사실

정부 추진 행정자치부 우수 기관 충남도 최우수 기관 선정3.0 ,○거점육성형 지역개발 계획사업 선정 건 조 억원(8 , 1 8,170 )○재정 조기집행 목표달성 억원 충청남도 우수(2,163 , 102%, )○불합리한 규제개선 자치법규 건 중앙개선 건의 건( 207 , 54 )○아이디어 제안 공모 건 건 선정 새로운 시책구상 월339 (8 ), (8 )○우리시정 살펴보는 날 회 명 정책실명제 운영 건(10 , 346 ), (29 )○현안 정책협의회 회 건 고향자문관 등 간담회 회(20 , 47 ), (3 )○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

시정 지원으로 선진모범 시정 구현 4 3 4 1,895,593,323

수산식품산업 거점단지 조성사업 추진 1 0 1 214,524,800

효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모 2 1 1 241,999,620

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 0 1 23 25

기획감사실 24 0 1 23 25 정책기획팀 감사팀 예산팀, , ,전략개발팀 교류협력팀 의회법무팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 16,725,423,723 100.00 % 17,184,556,515 100.00 % 459,132,792△ 2.67%△

정책사업 2,352,117,743 14.06 % 3,594,506,376 20.92 % 1,242,388,633△ 34.56%△

행정운영경비 105,116,280 0.63 % 123,441,450 0.72 % 18,325,170△ 14.85%△

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 105,116,280 0.63 % 123,441,450 0.72 % 18,325,170△ 14.85%△

재무활동 14,268,189,700 85.31 % 13,466,608,689 78.36 % 801,581,011 5.95%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 참여와 소통 위한 맞춤형 시정홍보 및 다양한 문화예술활동지원으로 삶의 질 향상

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 문화공보실

다양한 홍보매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현 시민중심 문화프로그램으로 문화향유권 신장,

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를통한 시민의 알권리 충족 1 1 2 773,624,410

시민중심문화프로그램다양화로문화가치확산및 문화복지 구현 1 1 6 3,626,287,540

전통 민속문화 보존 및 계승을 위한문화예술교육 지원

1 1 1 6,000,000

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 21 0 1 20 23

문화공보실 21 0 1 20 23공보팀 미디어팀 문화예술팀, , ,문예회관팀 문화의전당팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 4,472,038,460 100.00 % 21,789,664,540 100.00 % 17,317,626,080△ 79.48%△

정책사업 4,405,911,950 98.52 % 21,705,882,700 99.62 % 17,299,970,750△ 79.70%△

행정운영경비 63,843,670 1.43 % 63,735,720 0.29 % 107,950 0.17%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 63,843,670 1.43 % 63,735,720 0.29 % 107,950 0.17%

재무활동 2,282,840 0.05 % 20,046,120 0.09 % 17,763,280△ 88.61%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 조직 역량 강화 및 행정지원을 통한 원활한 시정행정 도모

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 총무과

주민과의 대화 민생현장 경로당 도서 등 추진( , , )○주민불편 해소와 행정 효율 향상을 위한 행정 구역 정비○기간제근로자의 근무환경 개선을 위한 공무직 전환○민생침해 근절을 위한 법질서 확립○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정구현

1 1 4 1,147,133,440

일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및성과중심의 투명한 인사관리

2 1 4 3,521,593,536

시민들의 평생학습 체계 구축 1 1 0 0

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 3 1 20 24

총무과 24 3 1 20 24 서무팀 시정팀 인사팀 특사경지원팀, , ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 18,678,984,701 100.00 % 22,113,274,178 100.00 % 3,434,289,477△ 15.53%△

정책사업 4,668,726,976 24.99 % 8,393,948,989 37.96 % 3,725,222,013△ 44.38%△

행정운영경비 14,010,139,925 75.00 % 13,715,258,589 62.02 % 294,881,336 2.15%

인력운영비 13,558,898,410 72.59 % 13,275,264,330 60.03 % 283,634,080 2.14%

기본경비 451,241,515 2.42 % 439,994,259 1.99 % 11,247,256 2.56%

재무활동 117,800 0.00 % 4,066,600 0.02 % 3,948,800△ 97.10%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민이 행복한 안전한 도시 건설

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 안전재난과

민관협력 재난대응 안전한국훈련실시로 대응 능력 제고-도서지역 헬기 이착륙장 설치로 긴급환자 발생시 신속한 이송체계 구축-여름철 물놀이 안전사고 년 연속 목표달성- 3 zero하천 소하천 유지관리사업 개소 완료 하천 개소 소하천 개소- 48 ( 17 , 31 )대천천 고향의 강 조성사업 교량 자전거도로 등 공정률 추진- , 82%역재소하천 정비 제방축조 및 호안 설치 등 공정률 추진- 80%신구소하천 정비 교량 및 제방축조 등 공정률 추진- 30%대천 지구 우수저류시설 사업 추진- 1간치 자연재해위험개선지구 정비사업 착공-진죽 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 추진-민방공 대피훈련 시민과 함께하는 을지연습 실시로 비상대비태세 확립- ,민방위 교육으로 비상시 재난대처 능력함양 및 안보의식 제고-공직자안보교육 회 초등학생 안보현장 체험 등 시민 안보의식 고취- (2 ),화재취약 농어촌마을 호스릴 소화전 설치 개소 로 화재안전기반 구축- (10 )

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

범시민안전문화운동및재난안전위험요인방지 2 1 2 3,953,009,620

지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원 2 2 2 1,039,057,100

재해예방 사업 추진 및 소하천 정비 2 0 2 11,644,848,160

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 20 0 1 19 20

안전재난과 20 0 1 19 20 안전총괄팀 치수팀 복구지원팀, , ,민방위팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 17,634,363,543 100.00 % 16,418,080,400 100.00 % 1,216,283,143 7.41%

정책사업 16,636,914,880 94.34 % 15,794,158,670 96.20 % 842,756,210 5.34%

행정운영경비 100,355,510 0.57 % 105,191,360 0.64 % 4,835,850△ 4.60%△

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

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- 690 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

기본경비 100,355,510 0.57 % 105,191,360 0.64 % 4,835,850△ 4.60%△

재무활동 897,093,153 5.09 % 518,730,370 3.16 % 378,362,783 72.94%

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- 691 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 교육체육과

교육경쟁력 강화 평생교육 기반 구축,○지역인재 육성을 위한 다양한 교육프로그램 지원 개사업 백만 원- (18 , 3,785 )삶의 질 향상을 위한 평생교육 기반구축프로그램 지원 개 단체- (20 )문화보령을 선도하는 도서관 운영○독서문화프로그램 다양화 및 내실화 중앙 강좌 죽정 강좌 오천작은 강좌- : (16 ), (19 ), (16 )도서관 통합 홈페이지와 구축으로 이용 편의 증진- DB국제전국 규모대회 유치 해양스포츠 명품도시 기반 마련○제 회 해양수산부장관배 국제요트대회 명- 5 (6.29.~7.4 / 500 )해안선 레저스포츠페스티벌 명- (8.6~8.7 / 1000 )제 회 충청남도 도민생활체육대회 명- 25 (10.28.~10.31./8000 )시민의 행복한 여가 활동 지원○생활체육 활동여건 조성 종합경기장 보령종합대천체육관 국민체육센터 등 천명- : , , 229 )체육활동 기반 확충 체육관 신축 요트 야구 패러글라이딩 궁도장 보수 등- : ,

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

체육시설 확충 및 생활체육지원으로체육활성화와 여가선용에 기여

1 1 4 28,532,670,377

공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한○도서관 운영

1 1 2 894,525,310

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 22 0 1 21 24

교육체육과 22 0 1 21 24 평생교육팀 도서관팀 체육지원팀, , ,체육시설관리팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 34,864,035,867 100.00 % 0 0.00 % 34,864,035,867 순증

정책사업 34,746,513,237 99.66 % 0 0.00 % 34,746,513,237 순증

행정운영경비 85,538,660 0.25 % 0 0.00 % 85,538,660 순증

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 85,538,660 0.25 % 0 0.00 % 85,538,660 순증

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- 692 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

재무활동 31,983,970 0.09 % 0 0.00 % 31,983,970 순증

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- 693 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민의 복지증진과 풍요로운 복지사회 구현

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 주민생활지원과

지역복지사업 평가를 통합 역량 강화2016.○보건복지부 복지재정 효율화부문 대상 수상- : ' '능동적 복지실천으로 복지사각지대 해소○신규책정 가구 생계급여 백만 원 증가- 431 , 1,926읍면동 복지허브화를 통한 맞춤형 통합서비스 제공○읍면동 맞춤형 복지팀 설치 개소 권역형 기본형- : 3 ( 2, 1)저소득층을 위한 자활사업의 내실 추진○보건복지부 자활사례관리 우수기관 표창- : ' '꿈과 희망이 담보되는 행복한 복지관 운영○교육문화사업 종 명 재가복지사업 개 사업 적극 추진- (24 /1,692 ), (6 )아동복지서비스의 출발점 드림스타트 운영,○취약계층 아동 등록 가구 명 복지자원 연계 명- : 265 , 409 / : 992

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

저소득층 생활안정 지원 및 관리 1 1 4 17,056,721,830

지역내사회복지서비스지원으로풍요로운복지사회 건설 1 1 5 2,746,163,370

국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산 1 1 1 1,439,287,130

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 28 0 1 27 27

주민생활지원과 28 0 1 27 27복지기획팀 자활의료팀, ,통합조사관리팀 행복키움지원팀, ,드림복지관팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 23,569,502,670 100.00 % 22,282,894,920 100.00 % 1,286,607,750 5.77%

정책사업 21,242,172,330 90.13 % 19,765,859,780 88.70 % 1,476,312,550 7.47%

행정운영경비 270,651,750 1.15 % 245,169,450 1.10 % 25,482,300 10.39%

인력운영비 181,421,760 0.77 % 177,419,280 0.80 % 4,002,480 2.26%

기본경비 89,229,990 0.38 % 67,750,170 0.30 % 21,479,820 31.70%

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

재무활동 2,056,678,590 8.73 % 2,271,865,690 10.20 % 215,187,100△ 9.47%△

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- 695 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민을 섬기는 고품질 민원서비스 제공

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 민원지적과

친절 전화응대 특별교육 실시 하반기 전화응대 최우수 부서 선정:○유기한 민원의 신속한 처리 법정처리기간 단축: 65%○민원처리 만족지수 향상 만족도조사 건 점: 23,400 / 93○편리한 민원 환경 조성 순번대기시스템 노약자 등 우선창구 운영: ,○개별공시지가 결정공시 필지 통지문 발송 통: 224,301 / 62,601○부동산중개업소 지도점검 회 건 과태료 처분 및 현지시정 등: 4 36 ( )○정확한 지적공부 정리 분할 지목변경 외 종 필지( , 3 ): 12,196○지적측량 기준점 일제조사 및 성과 고시 점 고시 점: 8,135 ( : 175 )○도로명주소 활성화 홍보 현장홍보 회 홍보물품 종 개 배부: 20 , 4 8,300○지적재조사사업 추진사항 국토교통부 평가 최우수:○지적재조사 개년 사업완료 필지2 : 1,221○지적공부 세계측지계 좌표변환 필지: 38,041○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도,제고 1 1 1 229,152,750

정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리 1 1 3 264,800,930

지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대 1 1 1 274,699,630

도로명 주소 정착 및 공간정보 활용 1 1 2 341,152,990

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 0 1 23 24

민원지적과 24 0 1 23 24민원봉사팀 가족관계등록팀, ,토지정책팀 지적관리팀 지적정보팀, , ,지적재조사팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 1,182,353,010 100.00 % 1,485,052,520 100.00 % 302,699,510△ 20.38%△

정책사업 1,109,806,300 93.86 % 1,406,106,290 94.68 % 296,299,990△ 21.07%△

행정운영경비 69,719,640 5.90 % 69,930,880 4.71 % 211,240△ 0.30%△

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 69,719,640 5.90 % 69,930,880 4.71 % 211,240△ 0.30%△

재무활동 2,827,070 0.24 % 9,015,350 0.61 % 6,188,280△ 68.64%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표성숙한 자원봉사 문화 확산○안정적인 정보시스템 운영을 통한 신뢰받는 행정구현○범죄없는 안전도시 구현을 위한 관제센터 운영CCTV○

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 새마을정보과

창의와 내실있는 업무추진으로 정부기관 포상○대한민국 자원봉사대상 수상 자치단체부문 행정자치부장관- 2016 ( / )통계조사업무 유공기관 표창 기획재정부장관- 2016 ( )

범시민 미소친절청결 운동으로 선진시민정신 함양○자원봉사활동 활성화 및 행정지원○자원봉사센터장 임용 및 읍면동 거점센터 확대 운영-선진정보화 추진 및 시민안전서비스 지원○정보통신실 이전 본청 층 관제센터 층- ( 2 -> CCTV 3 )시민 및 관광객 서비스확대를 위한 구축- WI-FI zone방범용 저화질 카메라 획기적 개선과 설치 개소 대 설치 공원 개소 교체- CCTV (113 235 43 )시민안전귀가도우미 서비스 앱 프로그램 개발-

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및○자발적 참여 강화

2 2 2 32,794,310

사랑과나눔의재능기부를통한따뜻한온정손길전개

1 0 1 472,711,000

개방 소통의행정정보시스템기능개선및활성화. 3 2 4 4,667,313,570

새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원 2 2 1 383,151,900

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 19 0 1 18 19

새마을정보과 19 0 1 18 19 새마을자치팀 자원봉사팀, ,전산관리팀 정보통신팀 관제팀, , CCTV

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 5,659,741,190 100.00 % 4,182,193,770 100.00 % 1,477,547,420 35.33%

정책사업 5,555,970,780 98.17 % 4,038,642,250 96.57 % 1,517,328,530 37.57%

행정운영경비 56,902,990 1.01 % 100,277,850 2.40 % 43,374,860△ 43.25%△

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 56,902,990 1.01 % 100,277,850 2.40 % 43,374,860△ 43.25%△

재무활동 46,867,420 0.83 % 43,273,670 1.03 % 3,593,750 8.30%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 세수증대 및 자주재원 관리로 안정적인 지방재정운영

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 세무과

충청남도 지방세정 종합평가 우수 기관 선정" "◇지방세 목표액 초과달성으로 안정적 재정운영◇지방세 체납액 목표액 초과달성으로 공평납세 실현◇신세원 발굴 지역자원시설세 선도적 역할( )◇자발적 납세협력을 위한 적극적인 세무행정 추진◇

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

철저한자주재원관리로지방재정을안정적으로운영한다.

3 2 3 715,042,440

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 0 1 23 23

세무과 24 0 1 23 23세정팀 재산과표팀 징수팀, , ,세외수입체납팀 세입관리팀, ,세원관리팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 779,631,520 100.00 % 763,505,570 100.00 % 16,125,950 2.11%

정책사업 715,042,440 91.72 % 714,988,300 93.65 % 54,140 0.01%

행정운영경비 57,756,570 7.41 % 41,367,080 5.42 % 16,389,490 39.62%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 57,756,570 7.41 % 41,367,080 5.42 % 16,389,490 39.62%

재무활동 6,832,510 0.88 % 7,150,190 0.94 % 317,680△ 4.44%△

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- 700 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 투명하고 공정한 회계제도 운영○

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 회계과

투명하고 신속한 세출예산 집행 건 억 원=> 15,485 4,182○재정정보공개시스템 구축 지출내역 매일 공개 건=>464,569○회계실무 책자 발간 직원교육을 통한 업무역량 강화로 회계질서 확립,○신속한 계약 추진 재정조기집행 실적 제고 건 억 원 계약=> 3,280 913○민간보조사업의 계약대행 정확상 제고 건 억 원=> 81 73○사전 정확한 계약심사 추진 예산낭비 요소 차단 건 억 원 중 억 원 절감=> 105 450 21.8○도유재산 관리 종합평가 도내 최우수 수상 포상금 백만 원( 20 )○충남 공유재산 담당자 연찬회 유치○보존 부적합 소규모 자투리 재산 매각 건 백만 원=> 41 1,236○유휴토지 대부 및 공유재산 무단점유자 변상금 부과 건 백만 원=> 715 251○년 지자체 에너지 절감 분야 국무총리 기관표창2016 =>○

시스템 낸 난방기 사무실 개별 설치 대. => 71○밀폐형 창문 개방형 교체 및 열차단 필름 설치 조=> 80○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정구현

2 2 3 566,680,587

완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및.지방재정 확충 기여

1 1 1 245,577,210

아름답고 쾌적한 청사관리 1 1 1 1,457,018,750

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 23 0 1 22 23

회계과 23 0 1 22 23경리팀 계약팀 재산관리팀, , ,청사관리팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 45,505,316,687 100.00 % 44,510,449,673 100.00 % 994,867,014 2.24%

정책사업 2,269,276,547 4.99 % 5,037,338,683 11.32 % 2,768,062,136△ 54.95%△

행정운영경비 43,212,437,670 94.96 % 39,472,520,440 88.68 % 3,739,917,230 9.47%

인력운영비 43,113,548,300 94.74 % 39,383,722,130 88.48 % 3,729,826,170 9.47%

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- 701 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

기본경비 98,889,370 0.22 % 88,798,310 0.20 % 10,091,060 11.36%

재무활동 23,602,470 0.05 % 590,550 0.00 % 23,011,920 3896.69%

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- 702 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 글로벌 머드축제 등 관광자원 개발 및 홍보를 통한 관광산업 활성화

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 관광과

대한민국 축제 역사를 새롭게 쓴 제 호 보령머드축제 성공 개최19○전국 최초 싸이 콘서트형 개막식 시민화합 거리퍼레이드 기획- ,대한민국축제 글로벌 명품 대상 글로벌 브랜드 대상 수당 등 쾌거- ,보령관광 머드축제 해외 진출 교두보 마련.○뉴랠랜드 로토루아시와 머드축제 수출 체결- MOU북경매도국제여행사 체결 및 본격적 중국 관광객 유치 기반 조성- MOU보령 관광지도를 바꿀 관광개발사업 본격 추진○원산도 대명리조트 관광단지 지정 원산도 테마랜드 추진- ,신규 사업 정부예산 확보 개 백만 원 및 개 사업 본격 추진- (5 960 ) 4역사문화 관광도시로의 균형적 발전 기틀 마련○충청유교문화권 광역 관광개발 계획 토정비결 체험관 건립 선정- " "성주사지 디지털 자료관 청소역 근대역사문화공원 조성 사업 국비 확보- ,보령머드화장품 대한민국 베스트셀핑 브랜드로 우뚝,○해외시장 개척 가속 베트람 수출 등 및 판매망 확대 개소- ( ) (8 )

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을,통하여 관광 활성화를 도모한다.

1 1 2 2,982,301,030

관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고관리한다.

1 0 2 3,667,747,440

국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을도모한다.

1 0 6 3,109,076,430

보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로세수를 확보한다.

1 1 1 1,379,230,621

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 18 0 1 17 17

관광과 18 0 1 17 17 관광진흥팀 관광개발팀, ,문화재관리팀 머드사업팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 11,475,179,681 100.00 % 10,534,614,676 100.00 % 940,565,005 8.93%

정책사업 11,138,355,521 97.06 % 10,233,143,676 97.14 % 905,211,845 8.85%

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

행정운영경비 143,252,880 1.25 % 165,314,000 1.57 % 22,061,120△ 13.34%△

인력운영비 85,896,000 0.75 % 103,392,130 0.98 % 17,496,130△ 16.92%△

기본경비 57,356,880 0.50 % 61,921,870 0.59 % 4,564,990△ 7.37%△

재무활동 193,571,280 1.69 % 136,157,000 1.29 % 57,414,280 42.17%

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- 704 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민들의 날로 늘어나는 사회복지에 대한 욕구 충족

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 사회복지과

취약계층 지원 및 시민 복지증진

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

노인의 신체적 정서적 건강증진○안정된 노후생활 지원을 통하여 노인○복지 증진 도모

2 2 2 49,553,332,300

장애인 복지증진○건전한 아동양육환경 조성○

2 2 4 20,260,951,030

무연고 사망자의 적절한 관리○ 1 1 1 1,975,500

여성단체 활동지원 및 건강가정 육성○ 2 2 3 22,777,802,180

청소년 선도활동 및 어려운 청소년○지원을 통하여 미래를 이끌어갈건전한 인재 육성

1 1 2 1,203,592,250

출산장려 환경 조성○ 1 1 1 309,072,000

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 18 0 1 17 18

사회복지과 18 0 1 17 18경로복지팀 여성보육팀, ,아동청소년팀 장애인팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 97,104,640,695 100.00 % 97,312,242,556 100.00 % 207,601,861△ 0.21%△

정책사업 94,106,725,260 96.91 % 96,002,562,080 98.65 % 1,895,836,820△ 1.97%△

행정운영경비 76,854,050 0.08 % 70,999,796 0.07 % 5,854,254 8.25%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

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- 705 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

기본경비 76,854,050 0.08 % 70,999,796 0.07 % 5,854,254 8.25%

재무활동 2,921,061,385 3.01 % 1,238,680,680 1.27 % 1,682,380,705 135.82%

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- 706 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표

자연환경보전과 시민의 맞춤형 환경보건 실천○쓰레기 적기 수거로 깨끗한 환경조성○환경오염 발생 최소화 추진○공중화장실 청결 유지○

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 환경보호과

자연환경보전 실천○보령시 환경보존계획 수립 년 년 야생동물에 의한 피해 최소화 피해예방시설 백만 원 지원- (2017 ~2026 ), ( 110 )생태교란 외래 동식물 퇴치하여 토종 동식물 보호-시민 자율 참여 청소행정 실천○시민과 함께 청소하는 날 운영 종량제봉투 사용 정착 우리아파트 청결봉사단 운영- , ,건강하고 안전한 환경 복지 서비스 제공○석면피해자 구제급여 적기 지급 쾌적한 대기환경 제공 환경오염 사전 차단- , ,수질환경 개선○공중화장실 유지관리 개소- : 175가축분뇨 불법행위 적극 단속으로 악취 및 토양오염 최소화-

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공○ 3 3 1 1,215,611,340

자연생태환경 보전유지○ 3 3 1 535,379,890

축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경○개선

2 2 3 4,674,747,620

생활폐기물의 안정적인 처리○ 7 6 4 10,359,277,650

환경오염배출 최소화로 시민건강 유지○ 2 2 1 361,871,200

기후변화대응 녹색성장 활성화○ 3 3 3 371,422,100

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 24 0 1 23 24

환경보호과 24 0 1 23 24 환경관리팀 환경지도팀 청소환경팀, , ,수질관리팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 20,440,913,200 100.00 % 17,795,093,847 100.00 % 2,645,819,353 14.87%

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

정책사업 17,518,309,800 85.70 % 15,760,749,280 88.57 % 1,757,560,520 11.15%

행정운영경비 716,412,460 3.50 % 902,251,640 5.07 % 185,839,180△ 20.60%△

인력운영비 645,786,290 3.16 % 845,721,630 4.75 % 199,935,340△ 23.64%△

기본경비 70,626,170 0.35 % 56,530,010 0.32 % 14,096,160 24.94%

재무활동 2,206,190,940 10.79 % 1,132,092,927 6.36 % 1,074,098,013 94.88%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 보령시 지역경제 활성화 및 우량기업 유치○

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 지역경제과

전통시장 현대화사업 추진 건 백만 원(9 , 1,240 )○소상공인 특례보증 및 이차보전 지원 백만 원(220 )○웅천일반산업단지 보상 청라농공단지 본격추진 설계완료( ), ( )○수도권기업등 개 우수기업 유치달성15○신나게 기업하는 투자환경 조성 및 지원시책 추진○하이패스 기업지원단 기업파트너 운영으로 애로사항 해결- ,기업체감도 및 경제활동 친화성평가 등급 달성- S고용복지 센터 운영을 통한 맞춤형 지역일자리 제공+○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

산업단지 조성 우량기업 유치○ 3 3 3 3,575,540,870

고용창출○ 4 4 4 1,040,923,020

청소년 및 취약계층 과학문화 전파○ 1 1 1 0

일시적으로자금난이있는기업경영안정자금○지원 4 3 1 322,685,620

안정적인 에너지 수급 및 공급○ 3 3 1 1,144,503,260

기업하기 좋은 농공단지 관리○ 1 1 1 3,450,966,950

기업하기 좋은 산업단지 관리○ 4 3 2 2,597,097,610

발전소 주변지역 지원사업 적기 지원○ 2 1 4 6,412,169,210

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 20 1 1 18 20

지역경제과 20 1 1 18 20지역경제팀 기업유치팀 고용정책팀, , ,산업단지조성팀 에너지산업팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 28,171,408,520 100.00 % 27,685,407,940 100.00 % 486,000,580 1.76%

정책사업 18,892,262,520 67.06 % 20,960,796,870 75.71 % 2,068,534,350△ 9.87%△

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- 709 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

행정운영경비 54,986,550 0.20 % 50,131,330 0.18 % 4,855,220 9.69%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 54,986,550 0.20 % 50,131,330 0.18 % 4,855,220 9.69%

재무활동 9,224,159,450 32.74 % 6,674,479,740 24.11 % 2,549,679,710 38.20%

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- 710 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 신속 정확한 민원처리로 신뢰받는 건축행정 구현,

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 건축허가과

불법 건축행위 사전예방 홍보 강화로 불법건출물 최소화업무연찬을 통한 민원시비스 전문성 제고로 신뢰행정 구현쾌적하고 안전한 공동주택 관리저소득층의 맞춤형 주거급여 지급 등 주거안정과 주거복지 향상 도모

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경조성

5 5 4 3,832,567,430

허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및처리기간 단축

6 6 1 144,715,722

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 26 0 1 25 27

건축허가과 26 0 1 25 27 건축행정팀 건축허가팀 건축신고팀, , ,주택팀 개발 팀 개발 팀, 1 , 2

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 4,471,017,832 100.00 % 3,852,499,450 100.00 % 618,518,382 16.05%

정책사업 3,977,283,152 88.96 % 3,710,532,230 96.31 % 266,750,922 7.19%

행정운영경비 120,171,390 2.69 % 108,642,870 2.82 % 11,528,520 10.61%

인력운영비 29,181,080 0.65 % 26,816,000 0.70 % 2,365,080 8.82%

기본경비 90,990,310 2.04 % 81,826,870 2.12 % 9,163,440 11.20%

재무활동 373,563,290 8.36 % 33,324,350 0.87 % 340,238,940 1020.99%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 농업기반시설 구축 및 안전한 건설공사

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 건설과

전문건설업체 교육 등 추진하여 건전한 건설문화 조성국 공유재산 사용허가 및 용도폐지 변상금 부과 등 투명한 재산 관리, ,경작로 확포장 편안한 물길 조성사업 등 추진하여 안전하고 편리한 농업기반시설 구축,폐광지역 빈집정비 시설물보강사업 등 노후된 폐광지역 생활환경 개선,대천해수욕장 스카이바이크 사업 등 추진으로 지역관광 활성화소규모 주민숙원사업 정주환경개선사업으로 농촌지역 개발사업 추진,일반농산어촌개발사업 추진으로 살기좋은 농촌마을 만들기 조성

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제활성화폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발

1 1 3 1,785,088,780

농업기반시설조성을통한편리한영농환경조성 1 1 5 15,243,840,850

간척농지 개발을 통한 영농지원 확대 1 1 1 87,481,350

마을단위소규모사업지원을통한기반시설확충 1 1 1 2,601,702,740

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 20 0 1 19 20

건설과 20 0 1 19 20 건설행정팀 농촌개발팀 폐광진흥팀, , ,지역개발팀 마을만들기팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 23,153,916,203 100.00 % 19,305,681,220 100.00 % 3,848,234,983 19.93%

정책사업 19,718,113,720 85.16 % 19,216,314,630 99.54 % 501,799,090 2.61%

행정운영경비 105,684,393 0.46 % 77,508,340 0.40 % 28,176,053 36.35%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 105,684,393 0.46 % 77,508,340 0.40 % 28,176,053 36.35%

재무활동 3,330,118,090 14.38 % 11,858,250 0.06 % 3,318,259,840 27982.71%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 효율적인 도시관리계획 및 도시기반시설 확충으로 살기좋은 도시구현

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 도시과

도시관리계획 재정비 마무리○미집행 도시계획시설에 대한 단계별 집행계획 수립○대해로 확 포장 및 도시계획도로 공사 준공.○밝고 안전한 밤거리 조성 및 효율적인 요금관리○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

체계적인 도시기반시설 확충 1 1 6 21,158,482,460

주거환경개선으로 도시 인프라 구축 1 1 1 446,494,460

도시활력 회복을 위한 주민역량강화 1 1 2 72,877,630

밝고 안전한 밤거리 조성 1 1 1 1,413,587,790

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 23 0 1 22 23

도시과 23 0 1 22 23 도시계획 도시재생 도시개발, , ,도시디자인 조명,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 23,658,766,550 100.00 % 20,130,347,594 100.00 % 3,528,418,956 17.53%

정책사업 23,091,442,340 97.60 % 19,062,296,064 94.69 % 4,029,146,276 21.14%

행정운영경비 66,835,210 0.28 % 61,133,530 0.30 % 5,701,680 9.33%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 66,835,210 0.28 % 61,133,530 0.30 % 5,701,680 9.33%

재무활동 500,489,000 2.12 % 1,006,918,000 5.00 % 506,429,000△ 50.29%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표대중교통활성화와 교통약자의 교통이용이 자유롭고도로교통 시설물 유지보수 및 관리를 통한 주민 교통편의 제고

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 도로교통과

교통약자를 위한 버스승강장 발열의자 개소 개설치25 31 .버스승강장 정비 시가지 주정차알리미서비스 시행,무인교통단속카메라 증설 시도및농어촌도로 확포장 실시 도로의 유지보수관리와 교통안전시설, ,정비 및 보수 각종 시스템연계로 자동차및건설기계 등록및말소 편리하게 시행.

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선 1 1 5 9,876,832,582

고객중심의 차량및건설기계등록 1 1 1 34,007,070

편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여보령시와전국을소통할수있는도로건설및정비

1 1 7 9,748,883,030

보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함 1 1 1 365,868,860

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 26 0 1 25 26

도로교통과 26 0 1 25 26 교통행정팀 교통지도팀 도로시설팀, , ,도로관리팀 차량등록팀,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 20,391,098,502 100.00 % 21,036,031,084 100.00 % 644,932,582△ 3.07%△

정책사업 20,025,591,542 98.21 % 19,939,085,264 94.79 % 86,506,278 0.43%

행정운영경비 358,981,440 1.76 % 484,746,200 2.30 % 125,764,760△ 25.94%△

인력운영비 157,917,760 0.77 % 249,628,030 1.19 % 91,710,270△ 36.74%△

기본경비 201,063,680 0.99 % 235,118,170 1.12 % 34,054,490△ 14.48%△

재무활동 6,525,520 0.03 % 612,199,620 2.91 % 605,674,100△ 98.93%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 농축산업 지원과 인력육성을 통한 농축산업 발달 도모

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 농정과

만세보령쌀 삼광미골드 년 연속 대한민국 명품쌀 선정2친환경농자재사업 전국대상가축질병방역 최우수청정축산기반 구축활력추진전략적농촌활력 기반시설 일제착공

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

농촌인력육성 1 1 3 509,895,670

농가 소득 안정 1 1 1 14,413,300,920

농산물 생산 유통관리, 1 1 1 4,225,118,240

농업경쟁력 강화 1 1 3 4,246,487,490

유통업사업 육성 1 1 2 1,188,569,260

안전농산물 생산 1 1 1 86,740,620

축산경쟁력 강화 1 1 2 3,984,703,997

가축방역강화 1 1 2 3,812,362,639

우수 농업인력 육성 및 농업인 복지 1 1 0 0

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 22 0 1 21 23

농정과 22 0 1 21 23 농정팀 농산팀 로컬푸드팀, , ,마케팅지원팀 축산팀 가축방역팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 33,776,701,586 100.00 % 37,162,957,270 100.00 % 3,386,255,684△ 9.11%△

정책사업 32,516,277,836 96.27 % 35,425,754,830 95.33 % 2,909,476,994△ 8.21%△

행정운영경비 81,601,010 0.24 % 67,603,320 0.18 % 13,997,690 20.71%

Page 99: - 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 81,601,010 0.24 % 67,603,320 0.18 % 13,997,690 20.71%

재무활동 1,178,822,740 3.49 % 1,669,599,120 4.49 % 490,776,380△ 29.39%△

Page 100: - 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 세기 신해양시대 항만중심도시 건설로 명품보령 구현21○

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 해양항만과

환황해권 시대 해양중심도시 도약을 위한 기반 조성○제 차 전국항만기본계획 수정계획 반영 보령신항 해양관련 전문연구기관 학교 적극 유치- 3 ( ), ( )공유수면의 효율적인 보전과 이용관리 원상회복 개소 지도점검 회 연안보수 개소 연안사고예방 시설물 설치- ( 7 , 15 ), 5 ,개소9

살기 좋은 도서 환경 조성을 통한 삶의 질 향상○해삼당화 장고도 공모사업 행정자치부 주관 국비 백만원 선정- ' ' ( / 2,500 )특수상황지역 개발사업 추진 효자도 해안산책로 조성 등 개소 백만원- ( 8 / 4,681 )도서민 생활연료 운송비 지원 가구 백만원 등- (1,500 / 133 )

어항시설 확충으로 어업인 안전조업 도모○어항구역내 노후 파손된 시설물 보수보강 어항시설 유지보수 백만원 등- , : 100선착장 연장 및 부잔교 시설 확충 소규모항 보수보강 개소- : 9

깨끗하고 쾌적한 다기능 융합 대천항 운영○대천항 여객선터미널 전문기관 위탁관리 및 점검 연 회 대천항 자율정화운동 추진- ( 6 ),

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상 2 1 1 5,765,921,370

체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모 3 2 1 2,204,116,260

지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지제고 2 1 1 214,754,200

신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전 도모

2 2 1 798,226,250

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 14 1 1 12 12

해양항만과 14 1 1 12 12 해양정책팀 도서발전팀 항만관리팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 9,126,199,070 100.00 % 5,687,990,580 100.00 % 3,438,208,490 60.45%

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- 717 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

정책사업 8,983,018,080 98.43 % 5,490,157,210 96.52 % 3,492,860,870 63.62%

행정운영경비 65,204,400 0.71 % 58,500,560 1.03 % 6,703,840 11.46%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 65,204,400 0.71 % 58,500,560 1.03 % 6,703,840 11.46%

재무활동 77,976,590 0.85 % 139,332,810 2.45 % 61,356,220△ 44.04%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표지속 발전가능한 수산자원 조성으로 활력 넘치는 명품 수산도시 조성ㅇ수산업 지원으로 고소득 고품질 청정수산물 생산 및 육성 도모ㅇ ㆍ해양환경 정화 및 복원을 통한 깨끗한 바다환경 조성ㅇ

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 수산과

수산물 처리시설 현대화로 안전한 수산물 공급체계 구축ㅇ수산물 산지가공 시설사업 지원 개소 백만원- (4 /2,486 )수산물 위판장 시설사업 개년사업예산확보 개소 백만원- 2 (1 /9,100 )친환경 양식어업육성 및 수산자원 조성ㅇ연안바다목장조성 추진 개소 백만원 수산종묘매입방류 등 자원조성 식 백만원- (2 /2,000 ), (3 /887 )수산자원 주꾸미 플랫폼 구축 개소 백만원- ( ) (3 /2,600 )친환경양식어장 환경조성사업 등 지원 식 백만원- (8 /3,604 )해상사고 사전예방 및 준법조업 문화 형성ㅇ불법어업단속및교육 회 낚시어선업자 전문교육 및 합동점검 회 명 척- (16 ), (7 /200 /120 )해난사고 안전장비지원 종 백만원- 5 466도서현장방문 민원실 운영 및 환경정화봉사활동 실시-유류 피해민 지원을 통한 신뢰 구축ㅇ피해주민단체 방문 업무지원 매주 회 민사재판지원창구운영 회- ( 2 ), (76 )해양쓰레기 수거대책 추진 식 톤 백만원(4 /1,235 /660 )ㅇ

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의( )생활환경 시설개선으로 수산경쟁력강화 소득증대 및 수산인의 삶 경제 의( ) ( )질 향상

4 3 3 6,560,831,380

어장정화 및 환경개선을 통한 지속적어장이용 복원 및 수산자원의 산란 서식장( ) ㆍ조성으로 수산업 자생력 확보

3 3 2 6,895,355,470

연안에 침체된 폐어구 및 항포구 쓰레기 처리로해양 환경 보전 및 이미지 개선 1 1 3 931,827,540

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 22 0 1 21 22

수산과 22 0 1 21 22수산행정팀 수산자원팀 어업지원팀, , ,유류피해지원팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 14,898,854,720 100.00 % 12,016,427,020 100.00 % 2,882,427,700 23.99%

정책사업 14,419,364,390 96.78 % 10,900,439,280 90.71 % 3,518,925,110 32.28%

행정운영경비 108,958,220 0.73 % 79,128,840 0.66 % 29,829,380 37.70%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 108,958,220 0.73 % 79,128,840 0.66 % 29,829,380 37.70%

재무활동 370,532,110 2.49 % 1,036,858,900 8.63 % 666,326,790△ 64.26%△

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- 720 -

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 사람과 숲이 상생 공존하는 지속가능한 산림행정 구현

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 산림공원과

탄소흡수원 산림자원 육성 기후변화 대응□경제수 큰나무 공익조림 천 본- , , : 191ha / 510조림지가꾸기 숲가꾸기 공공산림가꾸기- , , : 1,375ha임도신설 보수 등 자연친화적 임도구축- , : 14.0km

적기 지원으로 경쟁력 있는 임업인 육성□산림작물생산기반조성 지원 표고재배시설 등 종- : 7임산물유통구조개선 지원 임산물가공 등 종- : 4농혁신 특화사업 산채재배 지원 취나물 고사리 등- 3 ( ) : ,희망산촌만들기 저장 가공시설 지원 마을저장가공시설- : ,예냉기 건조기지원 등,폐광지역 임업생산기반 지원 개 분야 건- : 3 10

산불피해 최소화 자연친화적 산림복원 추진□산불방지활동 강화 신속대응 피해 최소화 건- , : 3 0.12ha산림재해 선제적 대응 인명 재산피해 예방 개소- : 9보전과 이용이 조화를 이루는 산지관리 체계 확립-

녹색 휴식공간 확충 시민의 삶의 질 제고 국토공원화사업 등, :□

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불, ,병해충 최소화

1 1 5 4,780,427,920

친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화 1 1 3 3,613,621,110

산림자원활용휴양문화확산과임업인소득향상 1 1 8 6,519,482,130

전지역 공원화 사업 1 1 2 6,056,669,410

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 22 0 1 21 23

산림공원과 22 0 1 21 23 산림경영팀 산림보호팀 산림자원팀, , ,공원팀 녹지조경팀,

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- 721 -

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 22,231,414,430 100.00 % 16,010,654,967 100.00 % 6,220,759,463 38.85%

정책사업 21,016,200,570 94.53 % 15,278,198,015 95.43 % 5,738,002,555 37.56%

행정운영경비 135,329,480 0.61 % 155,104,540 0.97 % 19,775,060△ 12.75%△

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 135,329,480 0.61 % 155,104,540 0.97 % 19,775,060△ 12.75%△

재무활동 1,079,884,380 4.86 % 577,352,412 3.61 % 502,531,968 87.04%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 공공 보건의료 서비스 제공으로 시민 건강증진 도모

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 보건소

보건기관 인프라 확충 및 내실 운영○보건기관 시설 개설 및 의료장비 현대화 종 백만 원- : 19 261

수요자 중신 공공 의료서비스 제공○원격영상진료 시스템 활용 저소득층 무료간병서비스 확대 지역주민 응급처치 교육- , ,

의료서비스 선진화를 위한 의 약업소 관리 의 약업소 지도 점검 개소: 342○ ㆍ ㆍ신속한 응급의료체계 구축 취약지역 닥터헬기장 조성 개소 등: (2 )○숙박요금 사전 신고제 운영 및 공중 식품 위생업소 위생수준 향상○ ㆍ금연클리닉 흡연자 등록관리 및 예방중심의 구강보건사업 추진○취약계층 의료비 지원 및 지역사회중심 재활사업 추진○정신건강증진센터 운영 및 정신건강사업 추진○모성 건강증진사업 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 추진,○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수 결산액결산액결산액결산액

보건기관 인프라 확충 및 내실 운영- 1 1 1 31,041,690

보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는공공의료기관 역할 수행

2 2 3 1,570,885,710

감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종확대 지원

2 2 4 2,453,851,979

임산부 및 영유아 건강증진 도모 2 0 2 563,031,780

생애주기별보건의료서비스제공으로건강생활실천 환경 조성

2 2 1 1,087,748,980

맞춤형 의료서비스 전개로 질병의예방조기발견관리

2 2 3 2,132,737,226

신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스향상

1 1 1 30,376,020

안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및서비스 향상

1 1 1 337,718,400

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 88 1 2 85 86

보건소 88 1 2 85 86보건행정팀 예방의약팀 진료팀, , ,위생팀 건강증진팀 방문보건팀, , ,정신건강팀 모자보건팀,

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구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 14,067,830,447 100.00 % 12,937,536,806 100.00 % 1,130,293,641 8.74%

정책사업 8,207,391,785 58.34 % 7,315,572,946 56.55 % 891,818,839 12.19%

행정운영경비 5,727,191,402 40.71 % 5,580,749,270 43.14 % 146,442,132 2.62%

인력운영비 5,279,199,670 37.53 % 5,152,156,750 39.82 % 127,042,920 2.47%

기본경비 447,991,732 3.18 % 428,592,520 3.31 % 19,399,212 4.53%

재무활동 133,247,260 0.95 % 41,214,590 0.32 % 92,032,670 223.30%

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 고품질 영농서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 농업기술센터

친환경 최고품질 농산물 생산기반 구축0병해충 기상재해 사전대책으로 안전농산물 생산0 ,향토산업육성산업 머드고구마 가공공장 준공0

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

대응 농업농촌 경쟁력강화FTA 1 1 9 9,732,125,860

살맛나는 농업농촌 특성화 지원 1 1 11 2,455,262,750

신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보 1 1 1 5,000,000

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 40 1 2 37 36

농업기술센터 40 1 2 37 36기술지원팀 인력육성팀 생활자원팀, , ,교육귀농팀 농업기계팀 작물환경팀, , ,원예특작팀 동물자원팀 연구개발팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 14,785,762,275 100.00 % 9,746,971,614 100.00 % 5,038,790,661 51.70%

정책사업 12,192,388,610 82.46 % 7,143,899,326 73.29 % 5,048,489,284 70.67%

행정운영경비 2,560,132,265 17.31 % 2,523,936,318 25.89 % 36,195,947 1.43%

인력운영비 2,271,579,050 15.36 % 2,245,428,280 23.04 % 26,150,770 1.16%

기본경비 288,553,215 1.95 % 278,508,038 2.86 % 10,045,177 3.61%

재무활동 33,241,400 0.22 % 79,135,970 0.81 % 45,894,570△ 57.99%△

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 안전하고 쾌적한 고품격 해양관광지 조성

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 해수욕장사업소

여름 방문객 천만명 돌파 글로벌 명품 해수욕장 재확인1 !□가 스카이바이크 워터파크 짚트랙 등 관광인프라 확충, JFK ,나 해수욕장 몰래카메라 도입 치한예방 및 여성보호 선도⇒다 경찰서와 협업체계 구축으로 공중화장실샤워장 등 집중 단속

대천해수욕장 지구 용지분양 및 건축활성화3□가 숙박용지 등 필지 억원 분양 분양금액 기준8 / 6,253 / 141 ( )㎡해안 전면부 숙박지구 완판 으로 잔여 상가용지 등 토지분양 활력※

나 건축준공 필지 공사 중 건 조성사업 시행허가 건102 , 8 ( 36 )

관광기반 및 각종 시설개선으로 다시찾고싶은 해수욕장 조성□가 지구 상가 전면도로 여름철 차없는거리 정비로 주행 보행여건 개선1 ( ) ?나 지구 바닥분수 시설교체로 체험형 놀이 휴식공간 조성2 ?다 욕장 안내판 안내도 제작설치 숙박현황 모니터링시스템 구축,?

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리1.기반시설 확충으로 관광객 편의제공2.

3 0 2 4,785,684,530

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 12 0 1 11 12

해수욕장사업소 12 0 1 11 12 분양팀 개발팀 관리팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액 전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 5,484,449,420 100.00 % 5,584,023,625 100.00 % 99,574,205△ 1.78%△

정책사업 4,785,684,530 87.26 % 4,541,564,365 81.33 % 244,120,165 5.38%

행정운영경비 698,764,890 12.74 % 576,075,910 10.32 % 122,688,980 21.30%

인력운영비 681,372,290 12.42 % 556,584,480 9.97 % 124,787,810 22.42%

기본경비 17,392,600 0.32 % 19,491,430 0.35 % 2,098,830△ 10.77%△

재무활동 0 0.00 % 466,383,350 8.35 % 466,383,350△ 순감

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주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 상하수도 정비를 통한 깨끗하고 건강한 식수 관리

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 수도사업소

농어촌지역 상수도 보급확대 오천 남포:도서지역 식수원개발 고대도외 개소: 3도서지역 마을하수도 정비 삽시도외 개소: 2하수관거 정비사업 웅천 대천 동외 개소: , 5 2

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상 1 1 2 2,812,466,450

방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민공중위생 향상

1 0 1 5,060,176,950

지역주민 지자체 의 상호 신뢰에, , K-water기반한협조체계구축으로살기좋은댐주변지역조성

1 1 1 431,242,530

하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상 1 0 2 3,027,105,390

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 23 0 1 22 23

수도사업소 23 0 1 22 23수도행정팀 관리팀 상수도팀, , ,하수도팀

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액

비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 21,911,134,820 100.00 % 21,637,446,380 100.00 % 273,688,440 1.26%

정책사업 11,330,991,320 51.71 % 11,720,539,530 54.17 % 389,548,210△ 3.32%△

행정운영경비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

재무활동 10,580,143,500 48.29 % 9,916,906,850 45.83 % 663,236,650 6.69%

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제제제제2222

주요성과주요성과주요성과주요성과1.1.1.1.

조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황조직 및 인력현황2.2.2.2.

단위 원( : , %)

결산현황결산현황결산현황결산현황3.3.3.3.

전략목표전략목표전략목표전략목표 시민과 함께 미래를 열어가는 선진의회 구현

소관부서소관부서소관부서소관부서[ ][ ][ ][ ] 의회사무국

원할할 회기운영으로 대의기관 역할 수행○전문성 제고를 위한 활발한 연수활동 추진○국내외 교류협력을 통한 타 지역 우수사례 베치마킹○내실있는 회기운영 및 완벽한 안건심사○열린의회 구현을 위한 의정활동 홍보 강화○

정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황정책사업목표 현황< >< >< >< >

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표성과성과성과성과지표수지표수지표수지표수

달성달성달성달성지표수지표수지표수지표수

단위단위단위단위사업수사업수사업수사업수

결산액결산액결산액결산액

지방의회 운영 지원 3 3 2 942,498,460

단위 개 원( : , )

단위 명( : )

부서명부서명부서명부서명정원정원정원정원

현원현원현원현원 계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계단위 직제명계계계계 급이상급이상급이상급이상4444 급급급급5555 급이하급이하급이하급이하6666

계 16 1 2 13 16

의회사무국 16 1 2 13 16 전문위원실 의정팀 의사팀, ,

구 분구 분구 분구 분 결산액결산액결산액결산액전년도전년도전년도전년도결산액결산액결산액결산액 비교증감비교증감비교증감비교증감

구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

계 2,050,816,450 100.00 % 2,052,488,020 100.00 % 1,671,570△ 0.08%△

정책사업 942,498,460 45.96 % 992,895,660 48.38 % 50,397,200△ 5.08%△

행정운영경비 1,108,317,990 54.04 % 1,059,592,360 51.62 % 48,725,630 4.60%

인력운영비 962,755,400 46.94 % 942,190,350 45.90 % 20,565,050 2.18%

기본경비 145,562,590 7.10 % 117,402,010 5.72 % 28,160,580 23.99%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

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장장장장

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제 장4

정책사업목표 및 성과지표

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

시정 종합 기획조정 및 미래 발전전략 수립□업무시책구상 보고 및 정책자문단 운영○제안제도 운영○성과관리 체계 구축○지역혁신역량 강화사업○

시정의 통합성효율성 강화를 통한 생산성 향상□국내외 도시간 교류협력을 통한 지역경제 활성화 기여○정기종합감사 감찰활동 강화 수감우수공무원 포상, ,○시설관리공단 경영지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 시정 지원으로 선진모범 시정 구현시정 지원으로 선진모범 시정 구현시정 지원으로 선진모범 시정 구현시정 지원으로 선진모범 시정 구현

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

민선 기 시장공약사항 실천6 (%) 공약의 종합진도율

목표 40 60

실적 42 61.58

달성률(%) 105% 102%

위임사무 시군평가 순위 순위( ) 시군평가 결과 순위

목표 1 1

실적 3 4

달성률(%) 80% 70%

지시사항 추진 이행율(%) 처리건수 지시건수/ *100

목표 93 90

실적 87 97.4

달성률(%) 93% 108%

자체 법제교육 참여율(%)교육이수자수 현원공무원/

수*100

목표 0 20

실적 0 41

달성률(%) 0% 205%

상 하반기 주요업무성과보고 시책구상보고회 개최, ,○

아이디어 공모 국민신문고 등 시정발전 위한 창의적 제안 활성화,○

급 이상 직무성과계약제 시행으로 책임행정 구현5○

체계적인 년도 년실적 위임사무관리로 정책 품질 제고16 (15 )○

보령비전 종합관리계획 수립 등 시정현안과제 체계적 관리20/30○

지속가능한 지역균형 발전 및 지역개발사업 발굴○

중국 일본 자매도시와의 문화적 경제적 교류 추진, ,○

단양군 광진구 정선군 인천 남동구 국내 자매도시 행사 방문, , ,○

향우회 단체 출향 공직자와 인적네트워크 구축하여 중앙부처 정책방향 및 정보 공유,○

근무실태 문서보안 품위유지 등 연중 감찰 실시로 엄정한 공직기강 확립, ,○

청탁금지법 시행에 따른 청렴교육강화로 청렴인식 수준 강화○

자체 법제교육을 통한 기초행정력 강화○

공단 위탁시설물 현장 점검을 통한 시설관리공단 감독 및 대행사업비 등 적기 지원○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

천북 굴단지를 쾌적하고 안정적인 명품 특화 단지로 개발○

수산물 가공을 통한 제품 개발로 어민소득 증대 도모○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 수산식품산업 거점단지 조성사업 추진수산식품산업 거점단지 조성사업 추진수산식품산업 거점단지 조성사업 추진수산식품산업 거점단지 조성사업 추진

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

수산식품거점단지 행정절차

이행(%)

기본계획 및 실시설계용역

행정절차 인허가

추진과정에 따른 최종

행절절차 추진율

목표 0 100

실적 0 93

달성률(%) 0% 93%

수산식품거점단지 기본계획수립용역 확정○

주민설명회 실시 등 사업계획안 주민의견 합의 도출○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

표준지방재정정보시스템 운영○재정운영 시책 및 시정공통운영경비지원○긴출재정을 통한 감채기금 조성 건전재정 기틀 마련,○서민생활 안전을 위한 재정 조기집행○년 정부예산 확보 노력2017○

지방재정 혁신제도 정착○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정조기집행율 백만원( ) 집행액 목표액/ *100

목표 101 102

실적 101 102

달성률(%) 100% 100%

예산대비 채무비율 백만원( ) 채무액 예산액/ *100

목표 9.00 7.00

실적 7.76 9.39

달성률(%) 116% 75%

예산서 매뉴얼 중기지방재정계획 등 인쇄 배부를 통한 예산관리, , ,○지방재정정보시스템 유지 보수로 원활한 호조시스템 운영e-○시정운영 사무관리 여비 공모사업 대응용역을 통한 일선부서 지원, ,○조기집행 포상금 지급을 통한 조기집행 독려 지역경기 활성화,○정부예산확보 관련 자료 인쇄 활용하여 정부예산 확보 지원,○예산운영위원회 중기 용역 투자 공시 보조금 감채기금 수당 지급( , , , , , )○주민참여예산제 운영을 통한 주민의견 반영○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

시민과 소통 위한 시정홍보 강화○

언론 및 방송매체 활용 기획보도 현안사업 적극 홍보- ,

다양한 보도자료 제공으로 시정홍보 활성화⇒

인터넷 등 정보미디어를 통한 시정홍보로 소통의 폭 확대, SNS○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를 통한 시민의 알권리다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를 통한 시민의 알권리다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를 통한 시민의 알권리다양한 홍보 기법 활용 및 맞춤형 시정홍보를 통한 시민의 알권리충족충족충족충족

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

보도자료 실적률(100%) 실적률 목표율/ *100

목표 104 105

실적 105 105

달성률(%) 100% 100%

다양한 홍보매체 활용으로 시정홍보 활성○

뉴스 프로그램 등 지상파 방송을 활용한 적극적 시정 홍보- ,

지역 언론과의 협력 강화 및 다양한 언론 네트워크 확대 구축-

홍보 채널 확대 운영으로 소통 및 공감 행정 구현- SNS

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

수준높은 지역문화예술 창달○다양한 지역문화예술 행사 개최로 시민의 수준 높은 문화향유 기회 확대-문화사업 육성○다양한 문화사업 추진으로 소외계층의 문화향유 기회 확대-지방문화원 지원○지방문화원 지원을 통해 문화융성 기반 마련-민속향토문화 육성 지원○사라져가는 전통 민속 문화의 육성지원으로 계승 발전-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 시민중심 문화프로그램 다양화로 문화가치 확산 및 문화복지 구현시민중심 문화프로그램 다양화로 문화가치 확산 및 문화복지 구현시민중심 문화프로그램 다양화로 문화가치 확산 및 문화복지 구현시민중심 문화프로그램 다양화로 문화가치 확산 및 문화복지 구현

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

문화예술행사개최율(100%) 개최건수 목표건수/ *100

목표 102 102

실적 102 102

달성률(%) 100% 100%

행복만들기 문화예술 프로그램 운영○

문화예술분야 정부지원 공모사업 유치 건 백만 원- (30 /337 )

소규모 문화예술 창작 및 문화예술행사 지원 개 단체 백만 원- (31 /62 )

생활문화동아리 페스티벌 개최 회 개팀 명 참가- (5 /61 712 )

시민과 함께하는 고품격 공연전시로 문화수준 향상○

품격 높고 다양한 장르의 공연 유치 기획공연 건 공모사업공연 건- ( 12 , 4 )

시립합창단 연주회 및 문화소외계층을 보듬는 찾아가는 음악회 개최 회- (11 )

기획특별전 회 개최를 통한 우리 지역 특산품 및 유적지 홍보- (2 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

문화교육시범학교 운영 지원○주산산업고 농악부 운영지원을 통한 전통 민속문화 보존계승-방학을 이용한 농악 캠프 참가로 실력향상-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 전통 민속문화 보존 및 계승을 위한 문화예술교육 지원전통 민속문화 보존 및 계승을 위한 문화예술교육 지원전통 민속문화 보존 및 계승을 위한 문화예술교육 지원전통 민속문화 보존 및 계승을 위한 문화예술교육 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농악경연대회 참가율(100%) 참가횟수 목표횟수/ *100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

주산산업고 농악부 운영지원을 통한 전통 민속문화 보존계승○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

시민의 시정참여 기회제공으로 행정의 신뢰도 제고와 시민 의식개혁 운동 추진○주민과의 대화 추진-행정혁신 활성화 추진-지역의 안정체재 구축강화 및 국위선양○민생침해 근절을 위한 법질서 확립-북한이탈주민 정착 지원-국경일행사등 각종 비영리 단체지원으로 원활할 시정운영○국경일 등행사지원-이통장 사기진작대책 추진-자율방범대 지원-범죄피해자 지원센턴 운영지원-중부권역 갈등관리정책 포럼 운영-민주평통 자문회 운영지원-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정 구현지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정 구현지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정 구현지역총화 및 국위선양으로 창의실용 선진행정 구현

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

비바보령아카데미(%)금년도참여인원 전년도( /참여인원)*100

목표 11.0 6.5

실적 0 109

달성률(%) 0% 100%

다양한 수요충족을 위한 시민통합 열린시정 추진□주민과의 대화 민생현장 경로당 방문 건 백만 원( ) 157 , 14,616○도서방문 주민과의 대화 건 백만 원62 , 773○민원상담의 날 운영 매주 화요일 회 건( ) 28 139○이통장 사기진작 지원 개 분야 백만 원: 4 / 116○자녀 장학금 역량강화 워크숍 선진지 견학 집무공간 지원 등- , , ,

시민자치대학 비바보령아카데미 운영□최근 트랜드를 반영하는 인기강사 섭외로 시민에게 다양한 분야의 새로운 지식과 정보를 제공하는 명품○

아카데미 정착방송 문화예술 건강 인문학 등 강연분야 배분 및 수준 높은 교양강좌 운영으로 시민, , ,○역량강화 및 행복지수 향상사전행사로 관내 주민자치센터 등 평생학습 관련 단체의 우수 프로그램 발표회 개최로 지역 평생학습 진흥○

주민불편 해소와 행정효율 향상을 위한 행정구역 정비□주민편의와 행정 효율 제고를 위한 행정리통 경계조정○

동간 경계조정 개통 반 남포면 삼현 리 신설- 1,3,4 (7 , 20 ), 3행정구역 경계 면적 구축으로 민원해결을 위한 기초자료 활용DB( , )○전 지역 행정지도 제작 배포 개 읍면동 개 리통- (16 , 349 )주민설명회와 각종 공부 일괄 변경으로 주민불편 최소화○

글로벌 해양중심도시 도약을 위한 환황해전략사업단 설치□섬과 육지의 다양한 자원을 활용 시 발전의 원동력 기틀마련○선도적 해양정책 추진을 통한 미래 먹거리사업 집중투자 여건 조성○

기간제근로자의 근무환경 개선을 위한 공무직 전환□지속 고용 불안 해결을 위한 기간제근로자 공무직 전환 실시○년 이상 기간제근로자 차년도 명 공무직 전환 단계별 지속추진2 1 49 ( )○

민생침해 근절을 위한 법질서 확립으로 민생보호□민생 대분야 법질서 확립으로 글로벌 해양관광 명품도시 보령 이미지 제고7○유기적인 특별사법경찰 단속 및 사전모니터링 활동으로 법질서 확립○

범죄사건 송치 건 영업정지 개소 과태로 백만 원37 , 14 , 420※

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

인사행정의 전산화 및 기록물에 대한 전산화를 통한 선진행정 구현○기록물 관리 구축- D/B청사 방호 관리-주민등록 및 인감관리-조직운영 관리-변화와 혁신의 주체로서 공무원의 자질향상을 통한 시정발전 도모○공무원 교육관리-해외연수 기회제공-전문교육기관 위탁교육 실시-일할 맛나는 직장분위기 조성으로 공직생활 만족도 제고○공무원 단체 및 체육 취미활동 지원- .우수공무원 표창 및 보상-복지제도 운영-각종 의전행사 및 시책추진○국도시정 관련 행산 운영-시책추진-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및 성과중심의 투명한일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및 성과중심의 투명한일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및 성과중심의 투명한일선부서의 행정지원을 통한 조직역량강회 및 성과중심의 투명한인사관리인사관리인사관리인사관리

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

공무원 교육관리(%)전년도 투입예산 금년도( /투입예산)*100

목표 2.9 2.0

실적 0 1.0

달성률(%) 0% 50%

복지제도 운영(%) 전년도 투입예산 금년도( /투입예산)*100

목표 31.4 31.4

실적 0 112

달성률(%) 0% 356%

글로벌 해양중심도시 도약을 위한 환황해전략사업단 설치□섬과 육지의 다양한 자원을 활용 시 발전의 원동력 기틀마련○선도적 해양정책 추진을 통한 미래 먹거리사업 집중투자 여건 조성○

기간제근로자의 근무환경 개선을 위한 공무직 전환□지속 고용 불안 해결을 위한 기간제근로자 공무직 전환 실시○년 이상 기간제근로자 차년도 명 공무직 전환 단계별 지속추진2 1 49 ( )○

전문성 향상과 자기개발 교육을 통한 공직 역량 강화□차별화된 맞춤형 교육 및 자기개발 학습교육 명(5,600 )○전문성 제고와 직무능력 향상을 위한 공무원 역량강화 교육 명(210 )○

직원복지 향상을 통한 신명나는 직장분위기 조성□분야별 직원복지 증진방안 마련으로 근무환경 개선 및 만족도 재고○선택적 복지포인트 건강검진 단체보험 가족 사랑의 날 휴양시설 운영 등- , , , ,조직문화혁신에 대한 인식제고와 공감대 확산을 위한 하이파이브 운동 전개○

공정하고 투명한 인사행정 추진□정기인사에 따른 인사예고제 실시로 직원 공감대 형성○인사방침 전보기준 승진 인원 등 사전 예고- , ,인사운영 기본계획 수립 및 사전공개○승진 등 인사운영에 관한 기본계획 등-승진후보자 명부 순위 공개 연 회 상 하반기: 2 ( . )○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

시민을 상대로 하는 평생교육 실시로 시민의 삶의 질 향상○

평생학습센터 운영-

문해교실 운영-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 시민들의 평생학습 체계 구축시민들의 평생학습 체계 구축시민들의 평생학습 체계 구축시민들의 평생학습 체계 구축

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

초등학력인정 문자해득 교실(%)전년도 참여실절 금년도( /참여실적)*100

목표 1.4 1.5

실적 29 34

달성률(%) 0% 100%

성인문해교실 개소운영으로 비문해자 삶의 질 향상34□

교육시설 접근성이 떨어지는 읍면동지역 찾아가는 배움교실 개소 운영28○

초등학력인정 문해교실 개소 운영으로 학력인정 기회 제공1○

교육부 공모사업 신청 성인문해교실 개소 운영, 5○

문해한마당 행사 성인문해교실 수료식 개최로 학습자 성취감 고취,○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

취약계층 안전한 생활문화 지원시민안전 문화운동 지원재난대응 안전한국훈련재난안전 위험 요인 방지간치재해위험개선지구정비

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

취약계층 안전한 생활문화지원 가구( )

정비가구수

목표 0 120

실적 0 150

달성률(%) 0% 125%

간치재해위험지구정비사업추진공정율(%)

공정율

목표 0 80

실적 0 73

달성률(%) 0% 91%

취약계층 안전한 생활문화 지원 안전점검 및 단독형 화재 경보기 설치 개소: 150

여름철 물놀이 안전사고 년연속 목표 달성3 zero

민관협력 재난대응 안전한국 훈련 실시로 대응 능력 제고

재난안전상황실 운영 및 관리

간치재해위험 개선지구 정비사업 착공 억 원(L=2.4km, 133 )

진죽 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 추진 억 원(L=1.48km, 160 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

공익근무요원 관리민방위 교육 및 훈련을지연습 운영민방위교육 지원헬기장 노후시설 보강민방위 시설장비 확충예비군 육성 지원소방운영 지원소방청사 기능보강화재예방 순찰지원효율적 소방행정지원

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

통합방위 협의회 개최율(%)통합방위협의회 개최횟수 연간개최하여야 할/

횟수)*100

목표 0 100

실적 0 100

달성률(%) 0% 100%

섬지역응급환자 나르미선지원 회( )

지원횟수

목표 0 50

실적 0 61

달성률(%) 0% 122%

공익요원 관리 명: 19

민방위 교육으로 비상시 재난대처 능력 함양 및 안보의식 제고

민방공 대피훈련 시민과 함께하는 을지연습 실시로 비상대비태세 확립,

전술 헬기장 개소 유지관리 통한 안보태세 확립(14 )

예비군 육성지원으로 지역통합방위태세 확립

화재취약 농어촌 마을 호스릴 소화천 설치 개소 로 화재안전기반 구축(10 )

의용소방대 청사기능보강 및 화재예방 순찰 등 지원으로 시민의 생명 및 재산권 보호

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

소하천 유지보수소하천 정비하천 유지 및 보수지방하천 유지보수고향의 강 사업풍수해보험 지급대천 지구 우수저류시설1

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 재해예방 사업 추진 및 소하천 정비재해예방 사업 추진 및 소하천 정비재해예방 사업 추진 및 소하천 정비재해예방 사업 추진 및 소하천 정비

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

대천천 고향의강정비 공정율(%) 공정율

목표 0 100

실적 0 82

달성률(%) 0% 82%

대천 지구우수저류시설설치사업1공정율(%)

공정율

목표 0 70

실적 0 45

달성률(%) 0% 64%

하천 소하천 유지관리사업 개소 완료 하천 개소 소하천 개소48 ( 17 , 31 )대천천 고향의강 조성사업 교량 자전거도로 등 공정률 추진, 82%역재소하천 정비 제방축조 및 호안 설치 등 공정률 추진80%신구 소하천 정비 교량 및 제방축조 등 공정률 추진30%풍수해 보험 건 가입 및 주민홍보 실시2,076대천 지구 우수저류시설 설치사업 추진 공정률 추진1 45%

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

전문체육육성○전문체육선수 및 꿈나무 선수 발굴육성지원으로 국내외 대회 상위입상으로 보령시 위상 제고-

전문체육시설확충○보령체육관 건립 및 요트경기장 조성으로 체육시설 공간 확충하여 시민 건강 증진여가 선용 기여-

생활체육육성○생활체육관련 행사 및 시장기 대회 개최 지원으로 시민의 체력향상과 건전한 여가생활 보장-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 체육시설확충및생활체육지원으로체육활성화와여가선용에기여체육시설확충및생활체육지원으로체육활성화와여가선용에기여체육시설확충및생활체육지원으로체육활성화와여가선용에기여체육시설확충및생활체육지원으로체육활성화와여가선용에기여

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

보령종합체육관건립공정률(100%)

완공률 목표율/ *100

목표 50 100

실적 55 100

달성률(%) 110% 100%

생활체육 활성화 및 스포츠 인프라 구축○제 회 충청남도민체육대회 참가 종합 위 회 종합 위- 68 (6.9~6.12 / 6 /* 66 7 )제 회 보령머드임해마라톤 대회 개최 명- 15 (6.19./4644 )제 회 충청남도장애인체육대회 참가 종합 위- 22 (6.3~6.4 / 7 )제 회 전국 머드배 배드민턴대회 개최 명- 10 (7.16.~7.17./ 2600 )제 회 충청남도민생활체육대회 개최 명- 25 (10.28.~10.31./8000 )시장기 및 협회장기 체육대회 개최 지원 회- : 15소규모 체육시설 확대 설치 및 노후시설 보수 개소 백만원- (17 131 )리틀야구장 조성 등 스포츠 인프라 구축 개소 백만원- (3 500 )

명품 해양 스포츠 도시 조성○제 회 해양수산부장관배 국제요트대회 개최 명- 5 (6. 29.~7.6/500 )해안선 레저스포츠 페스티벌 개최 명- (8.6.~8.7/1000 )생존수영체험 명- (8.6~8.15/1000 )보령해양스포츠 학교운영 명- (7.~11/1600 )보령시 야외 스케이트장 조성 머드광장 백만원- (2016.12.18.~2017.2.12./ )/2100 / 300㎡

보령종합체육관 건립 준공 월 지하 층 지상 층 연면적 백만원(2016.10 ): 1 , 3 , 13,592 / 29,500○ ㎡

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

작은도서관 운영지원 활성화○지역주민의 독서문화 접근성 및 문화 향유권 제고-

독서 문화프로그램 내실 운영○독서교실 영어스토리텔링 드로잉 클래식 기타 배우기 등- , , ,길위의 인문학 도서관과 함께 책 읽기 등- ,북스타트 도서관책문화 한마당 등- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

주산도서관 표준자료관리시스템통합 구축률DB (100%)

실적률 목표율/ *100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

도서관 통합 홈페이지 구축 실시간 정보 제공,○

중앙도서관 죽정 주산도서관 오천작은도서관 확대- ,→

독서 문화프로그램 내실 추진 강좌 중앙 죽정 오천: 51 ( 16 / 19 / 16)○

도서관 환경 개선○

통합 보존서고 조성 월 완료- (3 )

중앙 냉난방기 설치 주산 통합 구축 월- DB (4 )

길 위의 인문학 공모 선정 월 및 운영(5 )○

인문학 독서문화 강좌 월 및 현장 탐방 회- (5~11 ) (2 )

사립 작은도서관 보조금 지원 개관 백만원(15 60 )○

북스타트 운영 백만원(20 )○

책 꾸러미 준비 월 책 꾸러미 배부 월- (7 ), (8 )

부모교육 및 책놀이 프로그램 시행 월- (9~12 )

상호대차서비스 홍보 강화로 도서관 이용 활성화 도모○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

기초생활보장 급여 지원-차상위계층 및 수급자 정부양곡 지원-자활 사업 지원-긴급복지 및 행복키움 지원단 운영 사례관리사업 운영- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 저소득층 생활안정 지원 및 관리저소득층 생활안정 지원 및 관리저소득층 생활안정 지원 및 관리저소득층 생활안정 지원 및 관리

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

기초생활수급자 생계급여지원실적(%)

예산 집행률

목표 90 90

실적 90 99

달성률(%) 100% 110%

기초생활보장 급여 지원 가구 원- : 3,084 / 13,567,106,200

차상위계층 및 기초생활 정부양곡 지원 가구 원- : 938 / 201,332,300

저소득층을 위한 자활사업 운영-

보령지역자활센터 운영 백만원: 255

자활근로사업 민간대행사업 추진 착한카페 외 개사업 백만원: 8 / 800

취업성공패키지 고용노동부 자활센터 취업연계 명( ), : 150

저소득층 권리구제 및 맞춤형서비스 연계지원 건- : 136

취약계층 및 위기가구 긴급지원 건 백만원- : 283 / 223

민간자원 연계 소외계층 발굴 및 서비스 실시 건- : 78

통합사례관리 가구 방문상담관리 건- 120 / 325

읍면동 복지허브화를 통한 맞춤형 통합서비스 제공-

읍면동 맞춤형 복지팀 설치 개소: 3

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

지역사회서비스 투자사업 지원-저소득층 건강보험료 지원-지역사회보장협의체 지원-재해구호사업 실시-지역사회 다양한 복지사업 지원-보령시 종합복지관 운영 지원-아동복지 드림스타트 운영지원- ( )

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

지역사회서비스투자사업추진실적(%)

실집행액 예탁금액( / )*100

목표 90 90

실적 90 97

달성률(%) 100% 108%

지역사회서비스 투자사업 추진 종 심리지원 비전형성 시각장애인 안마 장애인보조기기 백만원- : 4 ( , , , ) / 837저소득층 건강보험료 지원사업 추진 세대 천원 소액 세대 천원- : 14,064 / 58,705 ( 1,421 / 5,070 )사회복지의 날 행사 지원 천원- : 15,000지역사회보장협의체 지원 천원- : 85,000복지관 운영 방과후 공부방 운영 및 재가복지사업 추진- :드림스타트 사업 추진 취약계층 아동 등록 및 관리 가구 명- : (265 , 409 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

보훈단체 관리 및 지원-보훈시설관리 및 보훈대상자 지원-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

보훈대상자 지원관련 예산 집행실적 참전명예수당 보훈명예수당( ,등)(%)

집행률

목표 90 90

실적 90 93

달성률(%) 100% 103%

보훈단체 개소 운영비 백만원 기능보강사업 등 백만원- 9 : 94 / 24

독립유공자 류준근 열사 묘역정비 천원- : 59,200

참전유공자 및 보훈대상자 지원 명 백만원- : 971 /1,174

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

쾌적하고 편안한 민원실 환경조성○정보화 시대에 발맞춘 고품질 민원처리○원활한 여권발급 및 가족관계등록 업무 처리○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도 제고다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도 제고다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도 제고다양한 민원제도 시책 이행으로 민원만족도 제고,,,,

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

민원업무 예산 집행률(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

편리한 민원환경 조성 순번대기시스템 노약자 등 우선창구 운영: ,○

유기한 민원의 신속한 처리 법정처리기한 단축: 65%○

민원처리 만족지수 행상 만족도조사 건 점: 23,400 / 93○

무인민원발급기 확대운영 개소: 14○

가족관계 등록 업무처리 건: 2,247○

여권발급 건: 6,673○

민원 마일리지제 운영 민원처리 우수자 명 표창: 6○

소외계층 민원복지서비스 추진 회 명: 2 1,398○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

투명한 개별공시지가 및 개발비용 적정성 조사○정확한 지적공부 관리○지적정보의 전산화 관리○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

개별공시지가 검증수수료집행률(%)

집행액 예산액( / )*100

목표 80 85

실적 80 85

달성률(%) 100% 100%

개별공시지가 결정 공시 필지 통지문 발송 통: 224,301 / 62,601○

개발부담금 부과 건 백만원 징수 건 백만원 과년도 포함: 8 38 / 6 114 ( )○

부동산 거래신고 처리 건: 4,098○

부동산 중개업소 지도 점검 회 건 단속: 4 36○

정확한 지적공부 정리 분할 지목변경 외 종 필지( , 3 ): 12,196○

지적측량 기준점 일제조사 및 성과고시 점: 8,135○

부동산정보 열람시스템 교체 개소: 10○

조상땅 찾기 및 토지정보 제공 건: 490○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

지적재조사 사업○세계측지계 좌표변환 사업○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

지적재조사사업 집행률(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 75 80

실적 75 80

달성률(%) 100% 100%

지적재조사사업 추진사항 국토교통부 평가 최우수:○

지적재조사 개년 사업완료 필지 동대 봉덕 지구2 : 1,221 ( 2 2 )○ ?

지적공부 세계측지계 좌표변환 필지: 38,041○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도로명주소 홍보○도로명주소 안내시설물 확충○공간정보 시스템 유지보수○공간정보 시스템 안정화 및 오류사항 조치○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 도로명 주소 정착 및 공간정보 활용도로명 주소 정착 및 공간정보 활용도로명 주소 정착 및 공간정보 활용도로명 주소 정착 및 공간정보 활용

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

도로명주소 홍보사업 집행률(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 80 85

실적 80 85

달성률(%) 100% 100%

도로명주소 활성화 홍보 현장홍보 회 홍보물품 동 개 배부: 20 , 4 8,300○

도로명주소 안내시설물 설치 개소: 102○

국가지점 번호판 설치 개소: 102○

공간정보 최신데이터 구축 년 및 과거 개년도 항공사진 탑재: 2016 7○

도시기준점 정비 점: 56○

상하수도 데이터 구축: 24○ ㎞

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

각 읍면동 주민자치센터에 카드결재 단말기 도입○카드결제시스템 도입으로 고객 중심 행정서비스 제공 동지역 개소 우선 시행- ( 5 )주민자치 활성화를 위한 방문 교육 실시○웅천 주교 오천 성주 대천 동- , , , , 5

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및 자발적 참여 강화주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및 자발적 참여 강화주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및 자발적 참여 강화주민자치센터 활성화를 위한 위원 역량 및 자발적 참여 강화○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

주민자치 박람회 참여(%) 참여율 목표율( / )*100%

목표 63.63 65

실적 88.7 66

달성률(%) 139% 102%

주민자치협의회 개최(%)개최횟수 분기별( /회4 )*100%

목표 4 4

실적 4 4

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성 기여도○

주민자치센터 이용객 편의를 위한 카드결재 단말기 도입하여 주민자치센터 활성화 기여-

주민자치 아카데미 운영으로 주민자치위원들의 역량을 강화하고 지역발전을 위한 자발적 참여 도모-

목표달성 과정 및 방법○

카드단말기 도입 장소 및 업체 선정 설치-

주민자치위원 역량강화를 위하여 읍면동 위원회 자발적 교육 신청 유도-

읍면동 전체 주민자치위원 역량강화 교육 실시-

제 회 충남형 동네자치 한마당 행사 시 성주면주민자치위원회 우수사례 발표=> 1

제 회 전국주민자차박람회 남포면 주민자치위원회 서각마을 작품 전시=> 15

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

주거환경개선 집수리 사업○자원봉사 릴레이운동○이동빨래차 운영○자원봉사 코디네이터 지원○자원봉사 참여자 보험료 지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

자원봉사활동 활성화(%)가입인원 활동인원( / )*100

%

목표 60 60

실적 60 56

달성률(%) 100% 93%

전략목표 달성기여도○자원봉사문화 정립 및 참여율 제고로 사랑과 나눔이 가득한 도시 조성에 기여-

목표달성 과정 및 방법○자원봉사 행정지원팀 설치 및 자원봉사센터 법인화 추진-자원봉사센터장 임용으로 체계적인 자원봉사센터 관리 도모-읍면동 거점센터 개소 확대운영으로 자원봉사활동 효울적 관리 개소 개소- 3 (8 ->11 )각종 행사 시 자원봉사포털 가입 및 활동 권유- (1365)자원봉사포털 가입자 활동율 제고를 위한 서한문 발송 명- (25,000 )자원봉사 수요처 관리-

원인분석○자원봉사활동평가가자원봉사포털가입대비활동율로동일인이많은봉사활동을하더라도실적반영이미비하고-

계속하여 신규로자원봉사포털에 가입하여 활동해야만 활동율이 올라가서 활동 실적을 올리기에는 한계가 있음

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

개인정보의 안전한 관리 및 사이버 침해사고 제로화 추진○새올행정 재해복구체계 구축 및 노후장비교체 정보보안강화 추진,○영상회의 시스템 기능 보강 및 환경개선○통합 설치 관리 및 관제의 효율적 운영CCTV ,○분산시스템 통합으로 예산절감 및 효율적 관리-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 개방 소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화개방 소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화개방 소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화개방 소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

정보화교육 이수(%) 이수율 신청률( / )*100%

목표 100 100

실적 80 80

달성률(%) 80% 80%

공공와이파이 구축(%)계획개소 설치개소( / )*100

%

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

통합관제센터 카메라CCTV통합운영 개( ) 설치 운영CCTV

목표 574 624

실적 574 1026

달성률(%) 100% 164%

전략목표 달성 기여도○안정적인 정보시스템 제공을 위한-

목표달성 과정 및 방법○분리되어 있던 전산실 및 통신실 이전으로 체계적인 관리체계 구축 본청 층 관제센터 층으로 이전- ( 2 -> CCTV 3 )전산 통신사고 제로화를 위한 유지보수 철저-범죄없는 안전도시 조성을 위한 설치 확대- CCTV

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

새마을단체 사업 지원○새마을문고 독서문화 지원○청년봉사대 새마을 사업 지원○바르게살기운동 미소친절청결 캠페인 및 결의대회○각종 교육 지원 등 충효예교실운영 충남정신발양사업 여성도의교실 운영 등- , ,○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

미소친절청결 운동전개 건 횟수( ( )) 추진실적

목표 800 1000

실적 837 1229

달성률(%) 105% 123%

새마을교육(%)새마을교육이수자 신청( /

자수)*100%

목표 80 0

실적 80 98

달성률(%) 100% 115%

전략목표 달성 기여도○성숙한 자원봉사 문화 조성을 위하여 새마을단체와 바르게살기협의회를 중심으로 자원봉사 나눔 실천-미소친절청결 도시 보령 조성을 위한 각종 캠페인 전개 등-

목표달성 과정 및 방법○단체별 사업 연계 미소친절청결 운동 캠페인 전개-사회단체의 자발적 참여 및 선진시민의식 함양과 역량 강화를 위한 교육 추진-미소친절청결 도시 조성을 위한 다양한 캠페인 전개로 의식 전환 도모 및 홍보 물품 제작배부-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

안정적인 세원관리로 지방재정 건전성에 기여0.법과 원칙 소통을 통한 체납세금 징수 강화0. ,성과위주의 업무추진으로 능동적이고 열심히 일하는 직장 분위기 조성0.세원발굴로 세수확충 기여0.

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

자주재원 목표액달성실적 백만원( )

회계 결산자료

목표 70300 91,900

실적 70400 117,997

달성률(%) 100% 128%

과년도 지방세체납액 징수율(%) 지방세 결산자료

목표 30 30

실적 42.6 38.1

달성률(%) 142% 127%

과년도 세외수입 체납액징수율(%)

세외수입 결산자료

목표 9 15

실적 11.2 14.1

달성률(%) 124% 94%

지방세 목표 달성◇

목표액 백만원 징수액 목표대비 초과달성- : 91,900 / : 117,997 ( 128% )

지방세 체납액 징수◇

체납액 백만원 징수목표액 백만원 징수액 백만원- : 6,720 / : 2,016 / : 2,943 (145%)

공정한 조세 납부를 위한 체납자 부동산 예금 자동차 압류 번호판영치활동- , , ,

세외수입 체납액 징수◇

체납액 백만원 징수액 백만원- : 8,157 / 1,149 (14.1%)

체납자 부동산 예금 자동차 압류 번호판영치활동 실시- , , ,

세원발굴로 세추확충 기여◇

법인 친화적 세무조사 실시 목표 백만원 추징액 백만원- : 350 / : 738

비과세 감면 사후관리 강화를 톻한 세원발굴 백만원- . : 240

신세원 발굴 노력 지역자원시설세 화력발전 세율인상 및 과세신설 지방세법 개정 노력- : LNG

공정한 개별주택가격 산정 및 결정◇

개별주택 가격산정 호- : 14,769

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

지방자치단체 세출예산 집행기준 적법 이행으로 건전 재정 운영○재무회계 결산으로 시 재정 방향 제시-결산검사 결과 환류로 예산 집행 등 회계업무 투명성 및 신뢰성 제고-계약제도 운영○공사원가 사전검토제 운영-계약심사를 통한 예산점감 및 건실 회계운영-물품 및 공용차량관리○사무용품 관리 및 공용차량 운영 관리-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

일반지출 청구대비 지급 실적일반지출 청구 부서(지출결의등록 대비

신속지급실적율 일이내(3 )

목표 0 90%

실적 0 98.4%

달성률(%) 0% 100%

계약심사 실적당해년도(

계약심사건수 대상건수/ )*100

목표 69 60

실적 69 60

달성률(%) 100% 100%

신속하고 투명한 예산집행으로 시민중심의 맞춤형 서비스 제공○

공정하고 효율적인 회계관리를 통한 건전 재정 운영○

결산 후 예산편성에 적극 반영 건전한 재정운영 성과 달성○

입찰 대행으로 전문 투명성 확보 및 편의 제공,○

보유물품의 전자태그 관리시스템을 활용한 신속 정확한 관리,○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

국 공유재산의 보존 및 체계적 관리.○보존 부적합 재산 매각 적극 추진-무단 점 사용 방지 및 대부가능 유휴토지 발굴- .정기 실태조사 실시-효율적인 재산관리를 위한 대장 정비 등-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여완벽한 국 공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

공유재산 매각율 매각건수 목표건수/ *100

목표 20 40

실적 37 41

달성률(%) 185% 103%

유지 보존에서 벗어나 적극적인 공유재산 활용 및 수익 창출,○

공공사업 후 잔여지 등의 보존 부적합 재산 적극적 매각○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

에너지 절감형 시청사 운영○쾌적한 환경조성으로 직원 근무 여건 향상○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 아름답고 쾌적한 청사관리아름답고 쾌적한 청사관리아름답고 쾌적한 청사관리아름답고 쾌적한 청사관리

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

공공청사 에너지 사용절감온실가스<(735.05-

총배출량)/1.05*100>

목표 792 734

실적 735.05 609.77

달성률(%) 100% 100%

사무실별 여건에 따른 맞춤설비 운용으로 쾌적한 청사 관리○

고효율 기기를 설치하여 에너지 손실 최소화○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

관광활성화 및 외래관광객 유치□다양한 매체 관광유형별 최적최신 관광안내 정보 제공,○관광객 눈높이 맞춘 친절하고 깊이 있는 문화관광해설 서비스 제공○차별화된 지역자원을 활용한 관광객 유치시책 추진○

지속성장을 위한 제 회 보령머드 축제 추진[ 19 ]□대한민국 대표축제에 걸맞는 체험 프로그램과 축제 운영○성년축제 회 를 대비한 축제의 질적양적 성장 동력 기반 마련(20 )○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화를다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화를다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화를다양한 관광안내와 홍보 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화를,,,,도모한다도모한다도모한다도모한다....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

관광보령홍보및관광객유치(%)당해연도(

집행액 당해연도총예산액/)*100

목표 100 95

실적 94.5 97

달성률(%) 95% 102%

관광활성화 및 외래관광객 유치□국내외 관광객 유치 시책 추진 실적○

제 회 보령머드 축제 추진[ 19 ]□유료 체험장 관광객 수○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

관광기반시설 확충□원산도 테마랜드 조성○보령멀티랜드마크 조성 대천지구 머드기반시설,○성주산 남포오석 테마거리 조성○국민여가캠핑장 조성 청천호 수사레저단지 조성,○해양헬스케어 산업단지 조성 타당성 조사○

관광기반시설 관리□관광특구 관리 대천해수욕장 죽도( , )]○관광시설관리 갯벌체험장 외연도 가고싶은섬( , )○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고 관리한다관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고 관리한다관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고 관리한다관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고 관리한다....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

관광기반 시설 확충 및 기반시설관리(%)

당해연도(집행액 당해연도총예산액/

)*100

목표 0 70

실적 0 66.45

달성률(%) 0% 95%

관광기반시설 확충□

원산도 테마랜드 조성 추진율○

보령멀티랜드마크 조성 및 대천지구 머드기반시설 추진율○

성주산 남포오석 테마거리 조성 추진율○

국민여가캠핑장 조성 청천호 수사레저단지 조성 추진율,○

해양헬스케어 산업단지 조성 타당성 조사 추진율○

관광기반시설 관리□

관광특구 관리 대천해수욕장 죽도 추진율( , )]○

관광시설관리 갯벌체험장 외연도 가고싶은섬 추진율( , )○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

국가지정문화재 정비□성주사지 정비○충청수영성 복원 정비,○외연도 상록수림 정비○

도 지정 문화재 정비□지방문화재보수정비○무형문화재 지원○전통사찰 보존 정비○전통문화행사 육성 지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을 도모한다국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을 도모한다국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을 도모한다국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을 도모한다....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

국가지정 문화재정비(%)당해연도집행액 당해연( /도예산현액)*100

목표 65% 70%

실적 65% 69.2%

달성률(%) 100% 98%

국가지정문화재 정비□

성주사지 정비 추진율○

충청수영성 복원 정비 추진율,○

외연도 상록수림 정비 추진율○

도 지정 문화재 정비□

지방문화재보수정비 추진율○

무형문화재 지원 추진율○

전통사찰 보존 정비 추진율○

전통문화행사 육성 지원 추진율○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

머드화장품 경영사업 추진□머드화장품 홍보 및 판매ㅇ머드비누공장 운영 및 관리ㅇ머드화장품 생산 견본품(OEM, )ㅇ

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수를 확보한다보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수를 확보한다보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수를 확보한다보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수를 확보한다....

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

머드화장품 판매 금액( )당해연도머드화장품(판매실적 당해연도/판매목표액)*100

목표 백만 원1,400 백만원1,525

실적 백만 원1,500 백만원1,795

달성률(%) 107% 118%

머드화장품 경영사업 추진□

머드화장품 홍보 및 판매 실적ㅇ

머드화장품 생산 견본품 실적(OEM, )ㅇ

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

노인 생활 안정 지원○

노인 복지 증진사업 추진○

경로당 시설 지원○

노인복지시설 지원사업 추진○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표노인의 신체적 정서적 건강증진노인의 신체적 정서적 건강증진노인의 신체적 정서적 건강증진노인의 신체적 정서적 건강증진○○○○안정된 노후생활 지원을 통하여 노인안정된 노후생활 지원을 통하여 노인안정된 노후생활 지원을 통하여 노인안정된 노후생활 지원을 통하여 노인○○○○복지 증진 도모복지 증진 도모복지 증진 도모복지 증진 도모

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

행복경로당 프로그램운영실적 횟수( )

행복경로당 프로그램운영횟수

목표 800 810

실적 800 810

달성률(%) 100% 100%

노인돌봄대상서비스지원실적(%)서비스(

지원건수 노인돌봄서비스/대상수)*100

목표 912 950

실적 1088 1210

달성률(%) 119% 131%

정책사업 목표 달성 기여도○

기초연금 지원 및 노인돌봄 서비스 등을 통한 노인생활안정 지원-

개보수 신축 물품지원을 통한 경로당 환경개선- , ,

노인종합복지관 경로당 활성화 프로그램 운영 등을 통한 노인여가복지 증진- ,

목표달성 과정 및 방법○

기초연금 수급자 발굴 및 적기 지급-

공모를 통한 경로당 지원사업 대상지 선정-

노인 눈높이에 맞는 노인복지 프로그램 운영-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

장애인 등록 지원.○

장애인 복지시설 지원○

지역아동센터 관리 등○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표장애인 복지증진장애인 복지증진장애인 복지증진장애인 복지증진○○○○건전한 아동양육환경 조성건전한 아동양육환경 조성건전한 아동양육환경 조성건전한 아동양육환경 조성○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

장애인복지 서비스 실적 명( )장애인거주시설 이용자수 장애인복지서비스*0.5+

수혜자 수*0.5

목표 162 20,000

실적 170 25,675

달성률(%) 100% 128%

아동발달디딤씨앗 신규가입실적 명( )

년 신규가입 아동2016대상자수 가입률*

목표 30 32

실적 30 32

달성률(%) 100% 100%

정책사업 목표 달성 기여도○

장애인복지 증진 및 건전한 아동 육성-

목표달성 과정 및 방법○

장애인지원사업 공모 추진을 통한 보조사업자 선정-

계획수립 및 일정별 사업추진-

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- 766 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

무연고 사망자 공고료○

무연고 사망자의 장제비○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 무연고 사망자의 적절한 관리무연고 사망자의 적절한 관리무연고 사망자의 적절한 관리무연고 사망자의 적절한 관리○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

무연고 사망 발생민원 대비처리건수(%)

처리건수 무연고 사망자( /발생건수)*100

목표 해당없음 건2

실적 해당없음 건2

달성률(%) 0% 100%

정책사업 목표 달성 기여도○

무연고 사망자 발생에 따른 장제비 지원-

목표달성 과정 및 방법○

무연고 사망자 발생신고 접수 및 행정절차 이행-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

양성평등주간행사 개최○

여성친화도시 조성 및 여성단체 활동 지원○

다문화 가정 지원사업 추진○

건강가정 육성 사업 추진○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 여성단체 활동지원 및 건강가정 육성여성단체 활동지원 및 건강가정 육성여성단체 활동지원 및 건강가정 육성여성단체 활동지원 및 건강가정 육성○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

성별영향분석평가 실시율(%)

성별영향평가 분석

건수 자치법규 제개정/

건수*100

목표 164 67

실적 164 98

달성률(%) 100% 146%

아이돌보미 서비스 연계율 및예산집행률(%)

아이돌봄서비스 이용건

수 아이돌봄서비스/

신청건

수 아이돌봄지원사업*0.5+

예산 집행액 예산/

배정액*0.5

목표 97 97

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

정책사업 목표 달성 기여도○

다양한 사회활동 참여 지원을 통한 여성단체 활성화-

맞춤형 프로그램 운영을 통한 건전한 가정육성 환경 조성-

목표달성 과정 및 방법○

여성친화도시 조성관련 실과별 과제발굴 추친-

건강가정지원센터 및 다문가정지원센터 등을 통한 맞춤형 프로그램 운영-

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- 768 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

유해환경감시단 운영○

청소년수련관 청소년상담복지센터 운영,○

청소년방과후아카데미 지원○

건전한 청소년 활동 지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표청소년 선도활동 및 어려운 청소년청소년 선도활동 및 어려운 청소년청소년 선도활동 및 어려운 청소년청소년 선도활동 및 어려운 청소년○○○○지원을 통하여 미래를 이끌어갈지원을 통하여 미래를 이끌어갈지원을 통하여 미래를 이끌어갈지원을 통하여 미래를 이끌어갈건전한 인재 육성건전한 인재 육성건전한 인재 육성건전한 인재 육성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

청소년 유해환경 단속 실적비율 건수( ) 단속횟수

목표 48 50

실적 48 68

달성률(%) 100% 136%

정책사업 목표 달성기여도○

적극적인 청소년 유해환경 감시단 운영을 통한 건전한 사회환경 조성-

청소년 프로그램 운영 및 활동지원으로 건전한 청소년 문화정착 유도-

목표달성 과정 및 방법○

유해환경감시단 구성 및 정기적인 단속활동 전개-

청소년관련 다양한 프로그램 운영-

청소년 동아리 활동 지원 등-

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- 769 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

출산장려금 지원○

행복출산 원스톱서비스 추진○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 출산장려 환경 조성출산장려 환경 조성출산장려 환경 조성출산장려 환경 조성○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

출산장려금 지원 실적 건수( ) 지원 실적

목표 120 500

실적 130 620

달성률(%) 108% 120%

정책사업 목표 달성기여도○

출산장려금 지원 및 임신 출산관련 지원시책 홍보활동 전개로 출산장려 분위기 조성- .

목표달성 과정 및 방법○

읍 면 별 출산장려금 재배정을 통한 신청에 따른 적기 지급- . .

한눈에 볼수 있는 임신 출산 지원시책 팜플렛 제작 배부- .

행복출산 원스톱서비스 홍보활동 전개-

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- 770 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

석면피해 구제급여 지급○환경개선부담금 부과징수○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공건강하고 안전한 환경 복지서비스 제공○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

환경개선부담금 부과징수(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

석면피해 구제급여(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 85

실적 85 85

달성률(%) 100% 100%

석면 건축물 관리(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 85

실적 85 85

달성률(%) 100% 100%

석면피해 구제급여 적기 지급 시민의 생활안정 도모 명 백만 원: (116 /1,089 )○

환경개선부담금 징수 년 회 백만 원: 2 (2,925 )○

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- 771 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

유해야생동물 구제단 운영○야생동물에 의한 농작물 피해 최소화○지방의제 추진21○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 자연생태환경 보전유지자연생태환경 보전유지자연생태환경 보전유지자연생태환경 보전유지○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

야생동물피해예방시설 지원(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

보령시환경보전계획수립용역(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

지방의제 지원21 (%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

유해야생동물 피해 방지단 운영 구제단원 명: (20 )○

피해농가 및 야생동물 출몰 신고 즉시 출동 유해야생동물 퇴치활동 전개-

유해야생동물 피해예방시설 적기 지원 농가 백만 원: 47 (110 )○

지방의제 21○

지속가능발전대학 및 시민환경교육 실시 지속가능발전토론회 개최- ,

시민 환경지식 고취와 농작물 피해 최소화로 농가소득 증대⇒

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

이용자 편의의 사계절 청결한 공중화장실 구축○축산폐수의 적정관리로 생활환경 개선 및 수질오염 예방○하천생태계 복원하여 수질개선과 마을의 공동체 형성○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

공중화장실 관리(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

가축분뇨공공처리시설 설치(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

수요자 중심의 공중화장실 관리 시간 깨끗한 공중화장실 유지: 24○

가축분뇨공공처리시설 설치사업 추진 사업비 백만 원 착공: (28,574 , 2016.12. )○

가축분뇨 악취 발생 억제 최소화○

하천 수질개선 주민과 함께하는 도랑살리기 운동 추진:○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

생활폐기물의 완벽처리로 클린보령 실천○음식물류생활폐기물 적긱 수집운반○위생매립장 시설 보완으로 안정적인 폐기물 처리○농촌폐비닐 수거 보상금 지원과 재활용 활성화로 자원의 재활용○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 생활폐기물의 안정적인 처리생활폐기물의 안정적인 처리생활폐기물의 안정적인 처리생활폐기물의 안정적인 처리○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

소각로 운영 위탁비(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

음식물류폐기물 수집운반수수료(%)

집행액 예산액/ *100

목표 85 87

실적 85 87

달성률(%) 100% 100%

생활폐기물 수집운반 수수료(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

폐기물처리시설 주변마을지원사업(%)

집행액 예산액/ *100

목표 83 87

실적 0 0

달성률(%) 0% 0%

공공재활용 기반시설 운영(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 85

실적 85 85

달성률(%) 100% 100%

음식물자원화 공공처리시설운영(%)

집행액 예산액/ *100

목표 85 87

실적 85 87

달성률(%) 100% 100%

위생매립장 관리(%) 집행액 예산액/ *100

목표 85 87

실적 85 87

달성률(%) 100% 100%

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성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

시민의 자율적인 청소행정 실천○

시민과 함께하는 청소하는 날 운영 매월 회 종량제 봉투 가격 년 만에 현실화 평균 인상- ( 2 ), 15 ( 56.5% )

우리아파트 청결봉사단 운영 개 아파트에 대한 공무원의 자발적 참여- : 29

지자체 폐기물 거래 캠페인 환경보 기관표창UP :○

재활용품 적기 수거 환경오염 최소화 재활용품 톤 영농폐기물 톤: (1,200 ), (405 )○

쾌적한 거리조성 쓰레기 적기 수거 및 수집운반 처리:○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

환경오염물질 배출사업장에 대한 규모 및 등급별 통합 점검○고농도 미세먼지 관리대책 추진○비산먼지소음진동 지도점검○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 환경오염배출 최소화로 시민건강 유지환경오염배출 최소화로 시민건강 유지환경오염배출 최소화로 시민건강 유지환경오염배출 최소화로 시민건강 유지○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

대기 토양 수질환경개선, , (%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

공군사격장 주변 환경오염도조사(%)

집행율 예산액/ *100

목표 85 87

실적 85 87

달성률(%) 100% 100%

환경오염배출시설 지도점검 대기 개소 페수 개소: ( ), ( )○

주요하천의 안전적인 수질관리○

개 하천 수질검사 실시 갈수기 및 장마철 폐수 무단 방류 행위 집중 단속- 9 ,

상습 민원 발생 집중단속 아파트 공 공사장 비산먼지 소음 등 환경오염 행위: ,○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

우리지역 여건에 맞는 기후변화 실철○찾아가는 시민환경교육○저탄소 탄소포인트 인센티브 지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 기후변화대응 녹색성장 활성화기후변화대응 녹색성장 활성화기후변화대응 녹색성장 활성화기후변화대응 녹색성장 활성화○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

탄소포인트제 운영 지원(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

그린스타트 네트워크 운영(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 85

실적 85 85

달성률(%) 100% 100%

가후변화교육센터 운영(%) 집행율 예산액/ *100

목표 85 87

실적 85 87

달성률(%) 100% 100%

보령시 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 년 년: 2016 ~2025○

비산업부문 온실가스 감축진단 컨설텐트 지원○

기후변화교육센터 운영 백만 원: 30○

탄소포인트 인센티브 지급 가구: 2,300○

기후변화에 적극 대응하여 시민 안정망 구축⇒

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- 777 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

전통시장 시설 현대화를 통한 환경개선○물가안정도모 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 안정화○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 산업단지 조성 우량기업 유치산업단지 조성 우량기업 유치산업단지 조성 우량기업 유치산업단지 조성 우량기업 유치○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

물가안정 및 소비자 보호 회( )착한가격업소 지원 및모니터요원 모니터링

목표 36 36

실적 36 36

달성률(%) 100% 100%

전통시장 환경개선 백만원( ) 전통시장 시설현대화사업

목표 2,756 1,200

실적 2,756 1200

달성률(%) 100% 100%

소상공인 활성화 백만원( ) 소상공인 출연금 지원 및이차보전

목표 200 200

실적 200 220

달성률(%) 100% 110%

전략목표 달성기여도○

전통시장 시설현대화 활성화사업을 통한 전통시장 환경개서 및 지역경제 활성화- ,

착한가격업소 상수도요금 인센티브 지원을 통한 지역물가 안정 도모개- ,

경영여건이 어려운 소상공인지원으로 지역경제 활성화-

목표달성 과정 및 방법○

전통시장 상인을 대상으로 설명회등 의견수렴 및 사업반영-

연간 사업계획 수립 및 시행을 통한 최종 성과 창출-

소상공인 개업소 지원으로 경영안정 도모- 253

물가모니터을 활용한 물가조사업소관리 및 의견수렴-

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- 778 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

공공근로 지역공동체사업 취업박람회 운영 등, ,○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 고용창출고용창출고용창출고용창출○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

노사민정 협력활성화 지원 회( ) 워크숍 등 개최

목표 3 3

실적 3 4

달성률(%) 100% 133%

취업정보지 발행 회( ) 발행회수

목표 12 12

실적 12 12

달성률(%) 100% 100%

취업박람회 개최 회( ) 개최회수

목표 1 1

실적 1 3

달성률(%) 100% 300%

공공근로사업 추진 명( ) 투입인원

목표 160 160

실적 160 309

달성률(%) 100% 193%

전략목표 달성기여도○

고용창출로 지역경제 활성화 취업박람회 노사민정 협력활성화 지원 공공근로사업 추진- : , ,

목표달성과정 및 방법○

연간 사업계획 수립 및 시행을 통한 성과 창출-

구인업체 구직자 의견수렴을 통한 맞춤형 고용알선 추진- ,

노 사 민 정 간 협업을 통한 고용창출도모- . . .

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

청소년 및 취약계층을 대상으로 한 생활과학교실 운영○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 청소년 및 취약계층 과학문화 전파청소년 및 취약계층 과학문화 전파청소년 및 취약계층 과학문화 전파청소년 및 취약계층 과학문화 전파○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

평생과학교실 운영 회( ) 운영결과

목표 200 0

실적 0 0

달성률(%) 0% 100%

관련 학교 사업추진 의사가 없어 사업 미 추진 예산삭감,○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

중소기업 경영안정자금 지원○기업 맞춤형 지원시책 추진○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

중소기업 경영안정자금이차보전 백만원( )

이차보전 결과

목표 100 100

실적 100 106

달성률(%) 100% 106%

중소기업제품 책자 팜플렛제작 부( )

제작 배포

목표 500 500

실적 500 900

달성률(%) 100% 180%

전시 박람회 참가 회( ) 참가횟수

목표 10 10

실적 10 4

달성률(%) 100% 40%

기업인 대회 개최 회( ) 개최횟수

목표 1 1

실적 1 1

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도○

자금난을 겪는 기업에 대한 안정자금 지원으로 경영여건 개선 경영안정자금 이차보전등- : ,

기업여건에 맞는 다양한 지원시책 추진으로 기업지원-

목표달성과정 및 방법○

기업파트너 현장근로자 간담회등 기업의 애로사항등 지속적으로 의견수렴- ,

연간 사업계획 수립 및 기업 애로사항 해결을 위한 부서협조실시-

중소기업제품 홍보책자 제작을 통한 기업홍보추진-

박람회 참가지원 특허출원지원등 기업지원시책 수립 및 시행을 통한 성과창출- ,

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- 781 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도시가스 공급지원등 서민층 에너지 수급개선○신재생에너지 보급확대등○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 안정적인 에너지 수급 및 공급안정적인 에너지 수급 및 공급안정적인 에너지 수급 및 공급안정적인 에너지 수급 및 공급○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

신재생에너지 보급 백만원( ) 보급사업 추진결과

목표 951 1,273

실적 951 1273

달성률(%) 100% 100%

그린홈 보급사업 백만원( ) 보급사업 추진결과

목표 80 100

실적 80 100

달성률(%) 100% 100%

서민층 가스시설 개선 백만원( ) 개선사업 결과

목표 83 111

실적 83 111

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도○

에너지 수급여건 개선을 통한 지역경제 활성화-

신재생에너지 보급확대를 통한 지역경제 여건 개선-

목표달성 과정 및 방법○

연간 사업계획 수립 및 시행을 통한 성과 창출-

청사건물내 신재생에너지 설치로 에너지 절감 및 파급효과 유도-

취약계층 개선사업 대상가구 적극 발굴로 누수없는 지원혜택-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

노후 농공단지 지원 및 관리○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 기업하기 좋은 농공단지 관리기업하기 좋은 농공단지 관리기업하기 좋은 농공단지 관리기업하기 좋은 농공단지 관리○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

청소농공단지 융자금상환 백만원( )

상환결과

목표 2,000 1,091

실적 2,000 1091

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도○

농공단지 융자금 조기 상환을 통한 재정여건 개선-

목표달성 과정 및 방법○

연간 사업계획 수립 및 시행을 통한 성과 창출-

노후 농공단지 개선을 통한 성과 창출-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

산업단지 기반시설 확충 및 산업단지 조성○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 기업하기 좋은 산업단지 관리기업하기 좋은 산업단지 관리기업하기 좋은 산업단지 관리기업하기 좋은 산업단지 관리○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

관창일반산업단지 관리 백만원( ) 관리 투입비

목표 100 650

실적 100 650

달성률(%) 100% 100%

웅천일반산업단지 공용수도건설 백만원( )

건설 결과

목표 0 300

실적 0 42

달성률(%) 0% 14%

기업애로 해소사업 백만원( ) 기업애로 해소사업 발굴추진

목표 110 130

실적 110 130

달성률(%) 100% 100%

농공단지 노후기반시설개선 백만원( )

농공단지노후기반시설개선결과

목표 160 205

실적 160 205

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도○

산업단지 기반시설 확충으로 기업유치여건 조성-

기업애로사항 해결을 통한 기업운영여건 개선-

노후농공단지 개선을 통한 기업운영여건 개선-

목표달성 과정 및 방법○

연간 사업계획 수립 및 시행을 통한 성과 창출-

기업 의견수렴을 통한 애로사항 해소사업 적극추진으로 기업여건 개선 성과 창출-

농공단지 입주기업 의견수렴을 통한 사업발굴 및 개선사업 추진-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

발전소 주변지역 공공사업 및 소득사업 지원○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 발전소 주변지역 지원사업 적기 지원발전소 주변지역 지원사업 적기 지원발전소 주변지역 지원사업 적기 지원발전소 주변지역 지원사업 적기 지원○○○○

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

발전소주변지역 지원사업추진 백만원( )

발전소주변지역 지원사업추진결과

목표 5,000 8,913

실적 5,000 9062

달성률(%) 100% 102%

발전소주변지역지원융자기금추진 백만원( )

발전소주변지역지원융자기금 추진결과

목표 1,200 900

실적 1,200 450

달성률(%) 100% 50%

전략목표 달성기여도○

발전소 주변지역 공공사업 및 소득사업을 통한 지역경제활성화-

목표달성 과정 및 방법○

해당지역별로 주민의견수렴 및 반영하여 사업발굴-

지역심의회등 전문가의견을 반영한 사업계획 확정 및 사업추진-

연간 시기별 적기시행을 통한 성과 창출-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

건축물 유지관리 및건축불법행위 단속 갈매기아파트 관리 주거급여 공동주택 사업계획 승인 주거환경 개선 등, , , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

위반건축물 조치율(%)철거 및 시정명령(건수 적발건수/ )*100

목표 157 125

실적 157 125

달성률(%) 100% 100%

농촌주택개량사업 융자포함( )추진 실적(%)

농촌주택개량사업(착공건수 지자체/사업계획)*100

목표 71 80

실적 67 85

달성률(%) 93% 106%

빈집정비 실적(%)빈집정비(

완료물량 빈집정비/계획물량)*100

목표 60 27

실적 70 38

달성률(%) 116% 140%

슬레이트저리사업 실적(%) 슬레이트처리완료물량( /계획물량)*100

목표 100 100

실적 116 112

달성률(%) 116% 112%

주거급여 지급율(%)지급가구수 대상가구수( / )

*100

목표 80 76

실적 71 76

달성률(%) 89% 100%

불법건축행위 사전 예방 홍보 강화 등 불법건축물 최소화 노후 공동주택 안전점검 저소득층의 맞춤형 주거 금여, ,

지급으로

주거안정과 주거복지 향상에 기여

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

건축허가 신고 및 사용승인 개발행위허가 농지전용허가 산지전용 허가 등( ) , , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

건축행정시스템 운영 실적(%) 건축행정시시템 처리실적

목표 100 100

실적 99.6 100

달성률(%) 99% 100%

허가민원 처리기간 단축율(%)

법정처리기간합계 실제( -

처리기간

합계 법정저리기간)/ *100

목표 15 16.5

실적 14.3 25

달성률(%) 95% 151%

신고민원 처리기간 단축율(%)

법정처리기간합계 실제( -

처리기간

합계 법정저리기간)/ *100

목표 23 29.5

실적 29.17 35.89

달성률(%) 127% 122%

농지보전부담금 체납해소율 및

발생율(%)

년말 체납액 중(2015

년회수액 년말2015 /2015

체납액 체납발생율)*50%+ (

년 신규발생2016

체납액 년 납부기간/2016

도래부담금*100)*50%

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

산지민원 처리기간 단축율(%)

법정처리기간합계 실제( -

처리기간

합계 법정저리기간)/ *100

목표 55 57

실적 62 62.3

달성률(%) 113% 109%

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성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

개발민원 처리기간 단축율(%)

법정처리기간합계 실제( -

처리기간

합계 법정저리기간)/ *100

목표 57 53

실적 51.88 55.2

달성률(%) 91% 104%

업무연찬을 통한 민원서비스 전문성 제고로 처리기간 단축 신속한 민원서비스 제공,

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- 788 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

웅천돌문화공원 석재전시관 정비를 통한 우수 석제품 전시 홍보- ( )웅천돌문화공원 운영 관리 추진-성주면 청라면 등 폐광지역 취약지 개발 추진- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제 활성화우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제 활성화우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제 활성화우리 고장 우수 석제품 전시 홍보로 지역경제 활성화폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발폐광개발기금사업 추진으로 취약지역 개발

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

웅천돌문화공원정비사업건수(%) 완료건수 사업건수( / )*100

목표 4 2

실적 4 2

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도ㅁ

웅천돌문화공원 원활한 운영 관리-

폐광지역 개발사업 추진으로 취약지 개선-

목표달성 과정 및 방법ㅁ

웅천돌문화공원 운영 관리 및 공사 추진-

빈집정비사업 등 실시설계 후 공사 착공 완료- ,

자료수집 방법ㅁ

웅천돌문화공원 사업 완료 확인-

빈집정비사업 등 공사준공 및 만족도 확인-

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- 789 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

편리한 영농을 위한 용배수로 정비 경작로 확포장- ,마을만들기 네트워크 구축 및 현장포럼을 통한 우수마을 육성-가뭄대비 수리시설 및 방조제 개보수-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농업기반시설 사업완료율(%)공사완료건수 대상공사( /

건수)*100

목표 67 60

실적 60 91.28

달성률(%) 90% 152%

전략목표 달성기여도ㅁ

안전하고 편리한 농기반시설확충-

목표달성 과정 및 방법ㅁ

실시설계 후 공사 착공 완료- ,

자료수집 방법ㅁ

농업생산기반시설 완료여부-

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- 790 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

남포간척농지 개발 지원을 통한 영농기반 조성-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 간척농지 개발을 통한 영농지원 확대간척농지 개발을 통한 영농지원 확대간척농지 개발을 통한 영농지원 확대간척농지 개발을 통한 영농지원 확대

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

남포간척농지 개발 지급율(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 90 90

실적 90 90

달성률(%) 100% 100%

전략목표 달성기여도ㅁ간척농지 개발을 통한 영농 확대-

목표달성 과정 및 방법ㅁ간척농지 개발 사업 시행 사업 준공- ,

자료수집 방법ㅁ간척농지사업 조성 여부-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

마을안길 정비로 편리하고 안전한 농촌마을 구축-배수로 정비 사면 보강 농로 개설 등 기반시설 구축- , ,마을회관 신축 개보수를 통한 마을공동체 육성 지원-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

소규모주민숙원사업 완료율(%)완료공사건수 대상공사( /

건수)*100

목표 57 39

실적 55 39

달성률(%) 96% 100%

전략목표 달성기여도ㅁ

소규모 마을안길 정비 등 사업추진으로 주민 만족도 향상-

마을주민 공동체 활동을 위한 공간 마련-

목표달성 과정 및 방법ㅁ

소규모 주민숙원사업 공사 추진-

마을주민공동체 활동을 위한 마을회관 신축 및 보수 추진-

자료수집 방법ㅁ

소규모 주민숙원사업 완공-

마을회관 신축 및 개보수사업 완료-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도시계획과 관련된 자료와 정보의 체계적 관리○

장기간 미집행된 도시계획시설부지에 대하여 보상 추진으로 사유재산권 보호○

간선도로가로망 정비로 도심 교통체계 개선○

도심 교통난 해소 및 시민 재산권 보호○

옥외광고물의 체계적인 관리로 깨끗하고 안전한 거리질서 확립○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 체계적인 도시기반시설 확충체계적인 도시기반시설 확충체계적인 도시기반시설 확충체계적인 도시기반시설 확충

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행율(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 100 60

실적 0 62

달성률(%) 0% 103%

도시관리계획 재정비 마무리○

대해로 확 포장 공사 준공.○

도시계획도로 공사 준공 건5○

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- 793 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

대천 동 주거환경개선사업 지구내 미불용지 취득2○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 주거환경개선으로 도시 인프라 구축주거환경개선으로 도시 인프라 구축주거환경개선으로 도시 인프라 구축주거환경개선으로 도시 인프라 구축

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행율(%) 집행액 예산액( / )*100

목표 0 70

실적 0 82

달성률(%) 0% 117%

대천 동 주거환경개선사업 지구내 미불용지 취득 완료2○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

기초조사 및 전략계획활성화계획 수립○도시재생 주민 역량강화 교육실시○선도지역의 발굴-도시재생 역량강화 및 참여확대-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 도시활력 회복을 위한 주민역량강화도시활력 회복을 위한 주민역량강화도시활력 회복을 위한 주민역량강화도시활력 회복을 위한 주민역량강화

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

도시재생대학 이수율(%) 이수자 신청자( / )*100

목표 0 60

실적 0 71

달성률(%) 0% 118%

보령시 도시재생 전략계획 및 활성화계획 용역실시○

제 기 보령시 도시재생대학 운영 주 개반 명 수료1 (8 /2 37 )○

도시재생지원센터 개설 센터장 명 팀장 명 직원 명( 1 , 1 , 1 )○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

가로보안등 전수조사 고효율 등 교체 개 로 작년대비 백만 원 전기요금 절감, LED (1,500 ) 330○가로보안등 신설로 주민생활 편익도모 등/ 513○신속하고 체계적인 가로보안등 관리 건 보수/ 3,500○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 밝고 안전한 밤거리 조성밝고 안전한 밤거리 조성밝고 안전한 밤거리 조성밝고 안전한 밤거리 조성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

가로등 신설 등( ) 신규등수

목표 0 200

실적 0 253

달성률(%) 0% 126%

가로보안등 전수조사 고효율 등 교체 개 로 작년대비 백만 원 전기요금 절감, LED (1,500 ) 330○

가로보안등 신설로 주민생활 편익도모 등/ 513○

신속하고 체계적인 가로보안등 관리 건 보수/ 3,500○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

원활하고 편리한 교통소통을 위하여 주차장건립등 교통행정개선

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선원활한 소통 및 편리한 교통행정 개선

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

버스승강장정비율(%)당해년도버스승강장정비

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

편리하고 불법 주정차를 해소하고 전통시장등을 맘놓고 이용할수있도록

주차장확보와 불법 주정차 관리를 철저히 시행

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

고객이 편하고 빠르게 차량등록업무 및 건설기계등록 업무를 처리함

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 고객중심의 차량및건설기계등록고객중심의 차량및건설기계등록고객중심의 차량및건설기계등록고객중심의 차량및건설기계등록

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

자동차 등록대수 대( )년2016

자동차등록대수확인 전산()

목표 46.2 47.5

실적 47 49

달성률(%) 101% 103%

행정정보공동이용을 연계하여 차량및건설기계 등록 말소등이 빠르게 처리됨,

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

농어촌동로 및 시도 확포장 및 도로유지보수사업

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여 보령시와 전국을편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여 보령시와 전국을편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여 보령시와 전국을편리하게 대중교통 및 자가용을 이용하여 보령시와 전국을소통할수있는 도로건설 및 정비소통할수있는 도로건설 및 정비소통할수있는 도로건설 및 정비소통할수있는 도로건설 및 정비

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농어촌도로확포장(%) 확포장율

목표 87.7 88

실적 87 88

달성률(%) 99% 100%

사통팔달 교통의 중심지로 발달하기위하여 농어촌도로와 시도 확포장 및 도로보수사업을

시행 목표한 성과를 달성함.

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

보행자가 안전하게 걸어다닐수있도록 인도개설 및 도로등유지보수

차량통행의 안전을 확보하기위하여 도로표지판 및 각종안전시설물 정비

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함보행자 및 차량의 안전한 소통을 위함

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

교통질서 캠페인 실시 실적 회( ) 캠페인실시횟수

목표 7 9

실적 11 16

달성률(%) 157% 177%

보행자 우선의 법칙으로 대줃 교통이용자와 교통약자를위하여 버스승강장 발열의자설치,ㅇ

인도및 도로표지판등 교통안전시설물을 목표이상으로 보수 및 정비

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

농지관리 농업인복지시책 전문 농업인 육성- , , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 농촌인력육성농촌인력육성농촌인력육성농촌인력육성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

세출예산집행률(%) 집행액 예산액/ *100

목표 80 80

실적 80 83

달성률(%) 100% 105%

농어민 학자금 지원 및 농촌마을 공동급식 지원

후계농업경영인 육성

불법농지 고발 등 농지관리

농업진흥지역 관리

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- 801 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

농가 소득보전사업 추진

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 농가 소득 안정농가 소득 안정농가 소득 안정농가 소득 안정

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

쌀생산농가 소득보전지원실적(%) 집행액 예산액/ *100

목표 90 90

실적 95 91

달성률(%) 107% 102%

쌀 밭 친환경 직불금 지원, ,

친환경 쌀 생산지원 및 농기계 지원

유기질 비료 및 토양개량제 지원

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- 802 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

로컬푸드사업 학교급식 지원센터- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 농산물 생산 유통관리농산물 생산 유통관리농산물 생산 유통관리농산물 생산 유통관리,,,,

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농특산물 수출실적(%)수출액 년/3평균수출액*100

목표 100 100

실적 110 105

달성률(%) 110% 105%

학교급식지원센터 착공 및 운영개시를 위한 준비작업진행

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- 803 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

향토산업 육성 농산물 직판장 건립 농작물 기반시설 확충- , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 농업경쟁력 강화농업경쟁력 강화농업경쟁력 강화농업경쟁력 강화

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

삼광쌀계약재배면적(%)올해계약재배면적 전년계/

약재배면적*100

목표 100 100

실적 98 118

달성률(%) 98% 118%

무인항공 방제기 지원 농협농기계수리센터 지원,

보령우유가공공장 은행가공공장 등 향토산업 육성,

농산물직판장 공모사업 선정 및 추진

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

농혁신 특화사업 유통시스템 관리 브랜드관리 수출지원- 3 , , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 유통업사업 육성유통업사업 육성유통업사업 육성유통업사업 육성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행 목표 대비예산집행률(%)

재정집행률

목표 93 93

실적 90 93

달성률(%) 97% 100%

농특산물 파워브랜드 육성

인증농가 안정성 검사비 지원GAP

주산지 안전성 분석 지원GAP

보령 우수상품 수출지원

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

친환경농산물인증 지원

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 안전농산물 생산안전농산물 생산안전농산물 생산안전농산물 생산

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농산물우수관리제도 교육실적(%)현년교육실적 전년교육실/

적*100

목표 100 100

실적 100 160

달성률(%) 100% 160%

친환경 농업 고디네이터 육성 지원

친환경 농업정보지 보급

친환경 농업조직 활성화

친환경 농산물 홍보마케팅

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- 806 -

주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

우수 농업인력 육성 및 농업인 복지

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 우수 농업인력 육성 및 농업인 복지우수 농업인력 육성 및 농업인 복지우수 농업인력 육성 및 농업인 복지우수 농업인력 육성 및 농업인 복지

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농업인자녀학자금지원학생수(%)지원학생수 지원계획학생/

수*100

목표 70 70

실적 24 78

달성률(%) 34% 111%

농업인 자녀 학자금 지원 개 읍면동 명 지원(13 788 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

축산물 유통관리 축산업 육성 가축분뇨처리사업 조사료 지원사업 축산기반 지원사업- , , , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 축산경쟁력 강화축산경쟁력 강화축산경쟁력 강화축산경쟁력 강화

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

조사료 생산량(%)현년조사료생산량 작년조/

사료생산량*100

목표 100 100

실적 99 105

달성률(%) 99% 105%

악취저감 유용미생물 재료지원

낙농헬퍼 전문도우미 지원( )

가축분뇨 액비부숙제 지원

곤포사일리지 발표제 지원

양돈농가 생산성 향상사업

축산농가 자동화 시설

액비살포비 지원 및 액비유통센터 지원

쇠고기 이력 추적제 사업 귀표부착( )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

방역기반육성 가축방역관리- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 가축방역강화가축방역강화가축방역강화가축방역강화

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

구제역 항체형성율(%)구제역

양성두수 구제역항체검사/두수*100

목표 75 77

실적 77 78

달성률(%) 103% 102%

구제역 매몰지 사후관리

일반 가축전염병 발생축 처리비 지원

구제역 거점소독소 운영AI

가축방역 소독약품 구매 및 지원

가축 주요질병 예방백신 지원

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도서종합 개발계획수립용역 추진-도로 및 탐방로 시설정비 등으로 관광기반시설 구축-도서주민 주도의 공모사업 추진-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상도서개발육성으로 도서민의 삶의 질 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

도서개발사업 추진율(%) 집행액 예산액/ * 100

목표 80 80

실적 80 71.23

달성률(%) 100% 89%

여객선 선착장 안전유지(%)처리건수 점검내역건수/ *

100

목표 80 80

실적 80 87.5

달성률(%) 100% 109%

제 차 도서종합개발 개년 계획 수립 용역 완료- 4 10 (2018~2027)

특수상황지역 개발사업 효자도 해안산책로 조성 등 건 추진- ( 10 )

공모사업 건 선정 맛과 멋 해삼당화 장고도 살기좋은 원산도 마을공동체 개발 에 따른 추진- 2 ( , )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

어항 기반시설 관리 및 관광기반시설 확충-어항 대천항 시설 유지 관리- ,항만 어항구역 안전점검- ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모체계적인 어촌개발로 경제 활성화 도모

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

어촌소득안정사업 추진율(%) 집행액 예산액/ * 100

목표 80 90

실적 80 96.85

달성률(%) 100% 108%

어항시설 정비율(%) 집행액 예산액/ * 100

목표 100 100

실적 100 57.91

달성률(%) 0% 58%

항만 어항구역 안전점검, (%)완료건수 점검대상건수/ *

100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

서해안 최고의 어업 인프라 구축 및 사계절 쾌적하고 청결한 대천항 운영 관리-

대천항 준설 및 수산물 위판장 증축 등 수요자 맞춤형 행정서비스 제공-

어항구역내 노후 파손된 시설물 보수보강 어항시설 유지보수 백만원 대천항 유지관리 백만원- , : 100 / 75

선착장 연장 및 부잔교 시설 확충 소규모항 보수보강 개소 백만원- : 9 / 1,220

어선인양기 설치로 어선보호 및 어획물 신속 양육 소형어선인양기 설치 개소 백만원- : 1 / 125

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

연안의 체계적인 정비시스템 구축-백사장 및 해안도로정비로 해안환경 정비사업 추진-바다쓰레기 수거사업 및 해양환경정화 사업 추진-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지 제고지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지 제고지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지 제고지속적인 해양오염방지로 쾌적한 관광 이미지 제고

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

해양오염관리사업 추진율(%) 집행액 예산액/ * 100

목표 80 80

실적 80 56

달성률(%) 100% 70%

공유수면 불법행위 지도 단속건수 횟수( )

공유수면 불법행위 지도점검 횟수

목표 12 12

실적 12 15

달성률(%) 100% 125%

공유수면 및 연안 등 해양공간의 경제적 활용과 환경적 보전 공존< ' ' >

연안보수 및 연안정비사업 개소 백만원 연안사고 예방을 위한 안전표지판 설치 개소 백만원- (5 ,238 ) (10 , 11 )

해수욕장 백사장 및 해안도로 정비사업 회 실시 및 공유수면 불법 점사용 원상회복 개소- 11 7

바다쓰레기 수거 및 해양환경정화 사업 추진 대천항 바다쓰레기 수거 연 톤- ( 200 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도서지역 여객선 운임 지원-효율적인 여객선 터미널 위탁 운영-도서민 터미널 이용료 지원-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전도모신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전도모신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전도모신속하고안전한해양운송으로정주여건개선및해양관광발전도모

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

여객선 운임 적정 지원(%)지급건수 부정지급건수[( -지급건수)/ ]*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

연안여객터미널 이용료 적정지원(%)

지급건수 부정지급건수[( -지급건수)/ ]*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

행정자치부 년 연속 공모 당선 휴가철 찾아가고 싶은 섬 개소 선정- 2 , (2 )

각 도서 특성에 맞는 제 차 도서개발 개년 계획 수립- ' 4 10 '

도서별 기초생활기반시설 조성을 통한 삶의 질 향상-

도서민 여객선 운임 및 터미널 이용료 지원 개 도서 주민 대상 백만원 지원- : 13 / 420

도서민 생활연료 운반비 등 지원 개 도서 대상 백만원 지원- : 13 / 133.7

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

고부가가치 수산가공식품 생산 및 유통시설 현대화 위생시설 등 확충( )ㅇ수산자원 생산기반시설 조성ㅇ수산인력 양성 지원ㅇ수산물 축제 및 한마음대회 개최지원ㅇ도시민 어촌유치지원 및 수산직불제 지급ㅇ연안어선감척 지원 및 어선업 안전 노후 장비 교체 지원( ) ( )ㅇ어업자원 자율관리공동체 활성화 도모 지원ㅇ

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의 생활환경어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의 생활환경어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의 생활환경어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌 어업 의 생활환경( )( )( )( )시설개선으로 수산 경쟁력강화 소득증대 및수산인의삶 경제 의시설개선으로수산경쟁력강화 소득증대 및수산인의삶 경제 의시설개선으로수산경쟁력강화 소득증대 및수산인의삶 경제 의시설개선으로수산경쟁력강화 소득증대 및수산인의삶 경제 의( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )질 향상질 향상질 향상질 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

수산물공급체계현대화구축사업완료율(%) 완료건수 대상건수/ *100

목표 80 90

실적 80 81.3

달성률(%) 80% 90%

수산물축제지원실적(%) 집행액 예산액/ *100

목표 80 100

실적 80 100

달성률(%) 100% 100%

연안어선감척실적 척( ) 감척대수

목표 11 6

실적 11 6

달성률(%) 100% 100%

낚시어선 안전점검 실적 횟수( ) 점검횟수

목표 8 8

실적 8 8

달성률(%) 100% 100%

수산물처리현대화시설지원으로수산물안전및생산성증대도모를위한생산 가공 유통등시설 개소 억원, , 18 (91 )ㅇ

지원추진

귀어인에 대한 정보 제공 및 홍보로 조기 안정정착 지원 등에 전국 귀어박람회 참가 일대일 귀어상담 시스템,ㅇ

구축 추진

축제를 통한 지역 대표 수산물 홍보 및 지역경제 활성화 도모를 위해 봄가을 수산물 축제 추진 및 고부가 지역ㅇ

특산물 조미김의 전국

단위 축제도약을 위한 제 회 보령김축제 성황리 개최2

어선어업인들의 안전조업 및 수산자원보호와 조업질서 확립에 안정장비 지원과 불법어업 단속강화 및ㅇ

안전지도 교육 실시( )

청정바다 우리가 지키고 우리가 발전시켜 후손에게 물여준다 자율관리공동체 활성화 도모 지원" "ㅇ

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

수산종묘 매입방류ㅇ연안바다목장조성 인공어초 해조류 서식장조성 해상펜션( , , )ㅇ마을 양식 어장 패류 해삼 어류 자원조성 및 환경개선 지원( , , )ㅇ ㆍ종묘배양장 친환경 에너지 저효율 시설 지원( )ㅇ

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표어장정화및환경개선을통한지속적어장이용 복원 및수산자원의어장정화및환경개선을통한지속적어장이용 복원 및수산자원의어장정화및환경개선을통한지속적어장이용 복원 및수산자원의어장정화및환경개선을통한지속적어장이용 복원 및수산자원의( )( )( )( )산란 서식장 조성으로 수산업 자생력 확보산란 서식장 조성으로 수산업 자생력 확보산란 서식장 조성으로 수산업 자생력 확보산란 서식장 조성으로 수산업 자생력 확보ㆍㆍㆍㆍ

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

수산자원증강을위한수산자원방류

실적(%)집행액 총예산액/ *100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

양식어장기반시설조성실적(%) 집행액 총예산액/ *100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

연안바다목장조성실적(ha) 인공어초 등 조성면적

목표 210 250

실적 210 250

달성률(%) 100% 100%

바다목장 해역에 인공어초 등 시설로 수산생물 서식공간 조성과 체계적인 어장관리로 수산자원회복 및 어업인ㅇ

소득증대

연안바다목장 조성추진 허육도 지선 삽시도 지선 년간 각 년 억원- ( 210ha, 268ha 5 10 )

수산자원 주꾸미 플랫폼 구축 추진 개소 백만원- ( ) (3 , 2,600 )

신재생에너지보급으로어업경비절감및소득증대도모와친환경양식어장의개발을통한고부가치수산물생산ㅇ

기반조성에 힘써

수산자원 증강을 통한 어촌경제 활성화에 총력을 기울림

친환경 에너지 보급 개소 억원 유류피해지역 환경복원조성 개소 억원 어장 양식 어장환경개선- (4 ,20 ), (11 ,10 ), ( )

기반조성사업추진

수산자원의 가입량 확대를 위한 수산종묘 패 매입방류 추진 개종 약 억원- ( ) (6 , 9 )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

도서 및 항포구 쓰레기 수거ㅇ방치폐선정리ㅇ연안해역 쓰레기 및 조업중 인양쓰레기 수거 수매( )ㅇ적조발생시 방제활동ㅇ해양환경개선 등 이미지 개선ㅇ

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표연안에침체된폐어구및항포구쓰레기처리로해양환경보전및연안에침체된폐어구및항포구쓰레기처리로해양환경보전및연안에침체된폐어구및항포구쓰레기처리로해양환경보전및연안에침체된폐어구및항포구쓰레기처리로해양환경보전및이미지 개선이미지 개선이미지 개선이미지 개선

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( ) 목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

쓰레기수거실적 톤( ) 수거량

목표 1,370 1225

실적 1,374 1642

달성률(%) 100% 134%

해양환경 정화 및 복원을 통한 깨끗한 바다환경 조성ㅇ

청정 보령 이미지 제고 및 어업생산기반 구축ㅇ

도서지역을 비롯한 항포구 등 해양쓰레기 수거 정화 사업하여 약 톤 수거 추진 하였고 어선어업수역에- ( ) 1,090 ( ) ,

침제돼 있는 어망과 조업

중 인양된 쓰레기 또한 적시 처리할 수 있는 사업비에 투입하였음

자연환경변화 재난대비 에 대응 적조 해파리 구제활동 시스템 구축과 환경경관 훼손 및 오염 등에 요인이 되는- ( ) ,

방치폐어선 정리추진

연안지역에서소소하게발생하는쓰레기등발생최소화시킬수있는이동식쓰레기집하장설치및정화활동도우미-

운영 추진( )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

산불방지사업 산림병해충 방제 사방 산림복원사업, , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불 병해충 최소화산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불 병해충 최소화산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불 병해충 최소화산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태 산불 병해충 최소화, ,, ,, ,, ,

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

산불피해면적증감률(%)(%)건당피해면적 최근 년평( / 5균건당피해면적)*100

목표 40 40

실적 40 40

달성률(%) 100% 100%

산불방지활동 강화 신속대응으로 피해 최소화- ,

산림재해 선제적 대응-

산림병해충 방제 강화로 소나무재선충병 예방 노력-

사방사업 등으로 보전과 이용이 조화를 이루는 산지관리 체계 확립-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

조림사업 숲가꾸기 산림바이오매스 수집활동, ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

조림사업 달성율(%)조림지(

활착률 조림실적률*0.3)+(*0.7)

목표 95.8 93.7

실적 96 98

달성률(%) 100% 104%

경제수 큰나무 공익조림 천 본 실시, , 191ha/510

조림지가꾸기 숲가꾸기 공공산림가꾸기 실시, , 1,375ha

산림작물생산기반 조성 등 적기지원으로 경쟁력 있는 임업인 육성 강화

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

휴양림 조성 관리 등산로 산림문화행사 소득사업, , ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

자연휴양림이용자수 명( ) 자연휴양림 이용자수

목표 124,100 124,100

실적 124,100 140,747

달성률(%) 100% 113%

휴양림 조성관리로 인해 이용객의 편의 증대

등산로 보완 관리를 통해 관내 등산객 편의 증대

산림문화행사 추진으로 봄꽃축제 및 단풍축제 성공개최

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

공원 조성관리 가로수관리 무궁화수목원조성, ,

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 전지역 공원화 사업전지역 공원화 사업전지역 공원화 사업전지역 공원화 사업

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

가로수 조성 실적(km) 가로수 식재 연장

목표 6 6

실적 6 6

달성률(%) 100% 100%

관내 공원 및 녹지 관리 철저

가로수 관리 및 장식거리 조성

무궁화수목원 조성사업 추진 토목 전기공사 준공완료( , )

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

보건기관 시설 개선-보건사업 근무 여건 개선 및 의료장비 현대화-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 보건기관 인프라 확충 및 내실 운영보건기관 인프라 확충 및 내실 운영보건기관 인프라 확충 및 내실 운영보건기관 인프라 확충 및 내실 운영----

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

시립노인전문병원기능보강 집행액 예산액( / )

기능보강자산및물품취득

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

시립노인전문병원 장비 보강-

노인전문변원 진단용 방사선 발생장치 구입 및 설치ㆍ

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

공공보건 의료기반 확충으로 고품질 의료서비스 제공-취약 주민 의료 보장망 확대-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

보호자없는 병실 운영비 청구에대한 지급율(%) 총지급액 총청구액/ *100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

보건의료시스템 현대화 실적(%)당해년도

추진완료건수 당해년도/사업계획*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

농어촌 의료서비스 개선-

보건사업 근무여건 개선 및 의료장비 현대화ㆍ

보건의료시설 및 기관 운영을 통한 보건지소 진료소 역할 확대-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

감염병 조기 발견 대응체계 구축-면역력 획득 예방접종 확대 지원-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

감염병 발열성질환 등 예방관리( )교육 수료자수 명( )

교육수료자 수

목표 4125 4125

실적 4125 9501

달성률(%) 100% 230%

만 세이상 노인 인플루엔자65접종률(%)

접종자수 만 세인구수/ 65 *100

목표 60 60

실적 70.60 86.879

달성률(%) 117% 144%

감염병 감시체계를 통한 연중 감염병 감시체계 운영-

국가예방접종 확대를 통한 면역력 증대-

결핵 성병 한센병 등 만성감염병 관리 강화- , ,

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

임산부 신생아 건강관리 지원- ,난임부부 지원사업 추진-아동보건사업 추진-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 임산부 및 영유아 건강증진 도모임산부 및 영유아 건강증진 도모임산부 및 영유아 건강증진 도모임산부 및 영유아 건강증진 도모

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

임산부 등록율 명( ) 임산부 등록자 수

목표 605 600

실적 574 586

달성률(%) 95% 97%

영유아 건강검진 수검율(%)수검자 수 대상자 수/ *

100

목표 74 74

실적 81 78

달성률(%) 97% 96%

가임기여성 및 임산부 건강관리 프로그램 운영- ,

영유아 및 취학아동 건강증진 사업 의료비 및 검진비 지원- :

임산부 및 영유아 영양플러스 사업 추친-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

생애주기별 개별 보조사업을 통한 지역사회 통합건강증진사업 추진-구강보건 사업-지역사회 금연지원서비스 사업-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

개월 금연 성공률6 (%)금연 개월경과자수 금연6 /

성공자수*100

목표 45 45

실적 44.9 45

달성률(%) 99% 100%

건강생활실천 프로그램 참여자만족도(%)

만족응답수 프로그램참여/자수*100

목표 86 90

실적 91.6 90.4

달성률(%) 106% 100%

통합건강증진사업 전문인력 관리 및 지역사회 협력 체계 구축-

건강증진센터 운영 및 생애주기별 건강생활 실천 프로그램 운영-

금연클리닉 운영 흡연율 감소를 위한 사업 추진- ,

학교구강보건실 운영 및 구강보건사업 추진-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

맞춤형 방문보건 서비스 및 거동불편 노인 방문진료-만성질환자 및 암환자 지원사업-노인건강 관리 및 정신보건사업 추진-지역 중심 차 진료체계 구축 및 건강검진 실시- 1

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방조기발견관리맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방조기발견관리맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방조기발견관리맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방조기발견관리

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

국가 암검진 수검율(%) 수검자수 대상자수/ *100

목표 42.1 42.2

실적 46.01 47.69

달성률(%) 109% 113%

치매조기검진자수 명( )세이상60

치매선별검사자수

목표 13,000 13,000

실적 13,329 13,710

달성률(%) 103% 105%

허약노인 건강 원스톱 서비스 추진-

심뇌혈관질환 예방관리를 위한 건강교실 및 상담실 운영-

국가 암 및 취약계층 건강검진 추진-

장애인 건강관리 프로그램 운영 및 지역사회재활협의체 운영-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

위생업소 위생관리 수준 제고 및 서비스의 질적향상을 통한 주민의 건강한 삶의 질 향상-숙박요금 사전 신고제 추진-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스 향상신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스 향상신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스 향상신속하고 정확한 위생관리를 통한 위생 서비스 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

위생서비스평가 우수업소지원 업소 수( )

우수업소 70%

목표 70 70

실적 70 70

달성률(%) 100% 100%

숙박업소 사전 신고제로 관광 보령 이미지 제고-

명예 감시원 활동 및 클린 숙박업소 선정 인증-

위생서비스평가 우수업소 지원 등-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

식품제조 가공업체 제품 품질관리 능력 강화- ㆍ체계적이고 끊김없는 유통관리-식품 업체 자율적 위생관리 수준 향상-

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및 서비스 향상안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및 서비스 향상안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및 서비스 향상안전한 식품 관리를 통한 식품위생 신뢰 및 서비스 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

위생관리 지원유통식품 수거검사등)(440)

수거검사 건수

목표 440 440

실적 480 480

달성률(%) 109% 109%

친절서비스 및 건전 영업을 위한 위생교육 강화-

안전한 먹을거리 소비문화 확산-

식품안전관리 통합망 운영-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

전문농업인 육성 전문인력 양성 농촌 농업 기반조성 농촌 생활자원발굴등/ / . /

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 대응 농업농촌 경쟁력강화대응 농업농촌 경쟁력강화대응 농업농촌 경쟁력강화대응 농업농촌 경쟁력강화FTAFTAFTAFTA

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농업경쟁력 강화 투입예산 집행액 예산액( / ) x 100

목표 1 1

실적 1 1

달성률(%) 100% 100%

전문농업인 및 전문인력 양성-

농촌 농업 기반조성-

농촌 생활자원 발굴-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

원예작물 기술보급 고품질 안전축산물 생산 농업 농촌 신기술 보급 및 과학영농 현장기술지원사업 등/ / .

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 살맛나는 농업농촌 특성화 지원살맛나는 농업농촌 특성화 지원살맛나는 농업농촌 특성화 지원살맛나는 농업농촌 특성화 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

농업기술보급 지원금액 집행액 예산액( / ) x 100

목표 1 1

실적 1 1

달성률(%) 100% 100%

친환경 최고품질 농산물 생산기반 구축 및 지원을 통한 만세보령 명품 농산물 생산

지역특화 전략품목 육성기반조성 고구마 버섯( , )

병해충 기상재해 사전대책 추진 상자처리제 및 항공공동방제지원, ( )

첨단농업 청정축산 실현 지속가능한 축산기반조성, ,

유용미생물 공급으로 안전 농축산물 생산기반 구축

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

국화재배등 원예작물 과학영농 학교보급 지원사업등

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

예산집행율 집행액 예산액( / ) x 100

목표 1 1

실적 1 1

달성률(%) 100% 100%

국화재배 등 원예작물-

과학영농 학교보금 지원-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

해수욕장운영 및 관리1.가 대천해수욕장 개장운영나 불법행위지도 단속 및 단속반 운영 감독.다 청결한 환경 유지 관리관광객 편의 시설 유지 관리

관광지내 기반시설 확충 폐광지역개발기금사업2. ( )가 대천해수욕장 분수광장 시설 개선나 각종 시설물 유지 보수

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리1.1.1.1.기반시설 확충으로 관광객 편의제공기반시설 확충으로 관광객 편의제공기반시설 확충으로 관광객 편의제공기반시설 확충으로 관광객 편의제공2.2.2.2.

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

관광객 이용만족도 점( )해수욕장 관광객 만족도설문조사점수 점만점(100 )

목표 0 60

실적 58 59

달성률(%) 0% 97%

공공운영비 및 시설비 예산집행실적(%)

예산집행실적 당해예산/ *100

목표 95 95

실적 95 93

달성률(%) 100% 97%

폐광지역개발사업 관련 시설비예산집행실적(%)

예산집행실적 당해예산/ *100

목표 0 90

실적 0 86

달성률(%) 0% 95%

관광기반 및 각종 시설개선으로 다시찾고싶은 해수욕장 조성□

가 지구 상가 전면도로 여름철 차없는거리 정비로 주행 보행여건 개선1 ( ) ?

나 지구 바닥분수 시설교체로 체험형 놀이 휴식공간 조성2 ?

다 욕장 안내판 안내도 제작설치 숙박현황 모니터링시스템 구축, ,

해수욕장 정부평가 전국 위 우수해수욕장 선정2016 1□ 「 」

가 여름 방문객 천만명 돌파 글로벌 명품 해수욕장 재확인1 !

나 스카이바이크 워터파크 짚트랙 등 관광인프라 확충, JFK ,

다 해수욕장 몰래카메라 도입 치한예방 및 여성보호 선도⇒

경찰서와 협업체계 구축으로 공중화장실샤워장 등 집중 단속:

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

마을 상수도 수질관리 및 시설개량○소규모 수도시설 및 급수시설 개량○도서지역 식수원 개발○소규모 공공하수처리시설의 수질관리 슬러지 처리 공공요금 납부 등, ,○진단결과 노후된 하수처리시설에 대한 개보수를 통한 방류수질 안정성 확보○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행율(%) 집행액 목표액/ *100

목표 0 83.9

실적 0 88.4

달성률(%) 0% 105%

소규모 수도시설 및 급수시설 개량 개시설(6 )○

도서지역 식수원 개발 개도서(6 )○

소규모 공공하수처리시설의 수질관리 슬러지 처리 공공요금 납부 등, ,○

진단결과 노후된 하수처리시설에 대한 개보수를 통한 방류수질 안정성 확보○

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

농어촌 마을하수도 확충○보령호 상류지역 소규모 하수처리시설 확충○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민 공중위생 향상방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민 공중위생 향상방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민 공중위생 향상방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민 공중위생 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행율(%) 집행액 목표액/ *100

목표 0 83.9

실적 0 50.8

달성률(%) 0% 61%

도서지역 및 농어촌 하수도정비로 인한 공공수역 수질 및 주민생활환경 개선-

하수관로 정비로 인한 방류하천 유역 수질회복 사업대상지역의 생활오수 차집에 따른 주거환경 개선- ,

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

만세보령문화제 등 각종 행사 지원○경로당 신축 부지 매입 및 회관 등 주민이용시설 보수○마을주차장 아스콘 덧씌우기○보령댐 주변지역 용배수로 보수○마을방범용 설치 지원CCTV○마을 앰프 회선 사용료 및 방역사업 지원○보령댐 수질보전 사업 및 주변 공원관리 사업 등○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표지역주민 지자체 의 상호 신뢰에 기반한 협조체계지역주민 지자체 의 상호 신뢰에 기반한 협조체계지역주민 지자체 의 상호 신뢰에 기반한 협조체계지역주민 지자체 의 상호 신뢰에 기반한 협조체계, , K-water, , K-water, , K-water, , K-water구축으로 살기 좋은 댐주변지역 조성구축으로 살기 좋은 댐주변지역 조성구축으로 살기 좋은 댐주변지역 조성구축으로 살기 좋은 댐주변지역 조성

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정조기집행율 백분율( (%)) 집행액 목표액/ *100

목표 0 83.9

실적 0 96.3

달성률(%) 0% 115%

각종 행사를 통한 전 면민 화합 도모○

경로당 신축 부지 매입을 통한 마을주민 및 어르신 편안하고 안락한 마을 휴식공간 제공○

주민이용시설 보수를 통한 주민편익 도모 및 안정되고 편안한 주민생활 영위○

마을주차장 아스콘 덧씌우기를 통한 협소한 농촌마을의 토지이용도 활용 극대화○

마을방범용 설치 지원을 통해 마을 주민의 안전한 생활과 질서 유지로 범죄 사전 예방에 기여CCTV○

보령댐수질보전사업을통한수질보전홍보 교육 오염물질배출감시활동으로수질개선과댐주변지역방치쓰레기, ,○

수거로 쾌적한 환경 조성

그 밖에 댐주변지역 선진지 견학을 통한 주민들에게 실질적 도움을 주는 사업 발굴 계기 마련과 소방대 관리비○

지원으로 소방대 복지증진에 기여함

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

처리구역 하수관로 기술진단 결과에 따라 하수관로 정비○저유량 유입개선을 위한 처리구역내 배수구역 확대○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

재정균형집행율(%) 집행액 목표액/ *100

목표 0 83.9

실적 0 37.4

달성률(%) 0% 45%

하수관로 정비로 인한 방류하천 유역 수질회복 사업대상지역의 생활오수 차집에 따른 주거환경 개선- ,

정화조 오수정화시설 중복투자 방지- ,

생활환경 개선 및 공중보건 위생향상-

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주요내용주요내용주요내용주요내용(1)(1)(1)(1)

공공의 이익을 우선하여 연구하는 의회 운영○집행부 올바른 견제와 정책 감시○의정자문위원회 운영○의정연수 및 세미나 개최○

성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황성과지표 달성현황(2)(2)(2)(2)

성과분석성과분석성과분석성과분석(3)(3)(3)(3)

정책사업목표정책사업목표정책사업목표정책사업목표 지방의회 운영 지원지방의회 운영 지원지방의회 운영 지원지방의회 운영 지원

성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위성과지표 단위( )( )( )( ) 측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법측정산식 방법( )( )( )( )목표대비목표대비목표대비목표대비달성률달성률달성률달성률

년년년년'15'15'15'15달성성과달성성과달성성과달성성과

년년년년'16'16'16'16달성성과달성성과달성성과달성성과

임시회 및 정례회 개최 회( ) 개최수

목표 9 10

실적 9 10

달성률(%) 0% 100%

의정활동 홍보 회( ) 횟수

목표 12 24

실적 12 30

달성률(%) 0% 125%

세미나 및 연수 회( ) 횟수

목표 5 5

실적 5 6

달성률(%) 0% 120%

당해년도 회기 운영 계획 대비 실행으로 입법기능강화 및 대의기관 역할 수행□

내실있는 임시회 및 정례회 운영○

의정활동 홍보를 통한 열린의회 구현□

다양한 홍보 활동 기획 및 전개로 성과 창출○

의정활동 역량강화 및 전문성 제고를 위한 세미나 및 연수 추진□

세미나 및 연수 기획 및 실행○

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제 장5

단 위 사 업 성 과 보 고

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

상 하반기 주요업무성과보고 시책구상보고회 개최, ,○아이디어 공모 국민신문고 등 시정발전 위한 창의적 제안 활성화,○급 이상 직무성과계약제 시행으로 책임행정 구현5○체계적인 년도 년실적 위임사무관리로 정책 품질 제고16 (15 )○보령비전 종합관리계획 수립 등 시정현안과제 체계적 관리20/30○지속가능한 지역균형 발전 및 지역개발사업 발굴○중국 일본 자매도시와의 문화적 경제적 교류 추진, ,○단양군 광진구 정선군 인천 남동구 국내 자매도시 행사 방문, , ,○향우회 출향 공직자 인적네트워크 구축 중앙부처 정책 정보 공유, ,○근무실태 문서보안 품위유지 등 연중 감찰로 엄정한 공직기강 확립, ,○청탁금지법 시행에 따른 청렴교육강화로 청렴인식 수준 강화○자체 법제교육을 통한 기초행정력 강화○공단 위탁시설물 현장점검 등 시설관리공단 감독 및 대행사업비 등 적기 지원○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시정 종합조정 및 시책개발시정 종합조정 및 시책개발시정 종합조정 및 시책개발시정 종합조정 및 시책개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시정 종합조정 및 시책개발 일반회계 1,188,571,290 1,749,228,000 1,554,868,820

정책기획 운영 648,975,290 1,319,910,000 1,302,244,900

성과관리평가체계 구축 32,900,000 90,100,000 68,319,180

지역혁신 역량 강화 506,696,000 339,218,000 184,304,740

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시설관리공단 경영목표 이행실적 등 평가○스카이바이크시설 보령종합체육관 볼링장 추가 위탁,○조직 및 인력 재진단 용역 통한 조직 재정비○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시설관리공단 경영지원시설관리공단 경영지원시설관리공단 경영지원시설관리공단 경영지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시설관리공단 경영지원 일반회계 0 425,000,000 20,000,000

시설관리공단 운영 0 425,000,000 20,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

근무실태 문서보안 품위유지 등 연중 감찰로 엄정한 공직기강 확립, ,○청탁금지법 시행에 따른 청렴교육강화로 청렴인식 수준 강화○자체 법제교육을 통한 기초행정력 강화○불합리한 등록규제 및 법령 개선과제 발굴 정비○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시정업무 지원시정업무 지원시정업무 지원시정업무 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시정업무 지원 일반회계 121,250,930 234,923,000 217,518,490

공정한 감사관리 23,486,280 57,733,000 51,329,310

의회법제업무 추진 94,146,050 172,000,000 163,269,670

규제개혁추진 3,618,600 5,190,000 2,919,510

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

중국 일본 자매도시와의 문화적 경제적 교류 추진, ,○단양군 광진구 정선군 인천 남동구 국내 자매도시 행사 방문, , ,○향우회 출향 공직자 인적네트워크 구축 중앙부처 정책 정보 공유, ,○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 국내외 교류협력국내외 교류협력국내외 교류협력국내외 교류협력

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

국내외 교류협력 일반회계 42,155,290 179,740,000 103,206,013

국외자매도시 교류 13,911,800 59,000,000 28,901,200

국내자매도시 교류 986,720 13,000,000 999,960

국내외 교류협력 추진 27,256,770 107,740,000 73,304,853

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

수산식품거점단지 기본계획수립용역 확정○주민설명회 실시 등 사업계획안 주민의견 합의 도출○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전략개발 사업전략개발 사업전략개발 사업전략개발 사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전략개발 사업 일반회계 1,952,336,550 9,302,842,750 214,524,800

천북 굴단지 조성 1,952,336,550 9,302,842,750 214,524,800

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

예산서 매뉴얼 중기지방재정계획 등 인쇄 배부를 통한 예산관리, , ,○지방재정정보시스템 유지 보수로 원활한 호조시스템 운영e-○시정운영 사무관리 여비 공모사업 대응용역을 통한 일선부서 지원, ,○조기집행 포상금 지급을 통한 조기집행 독려 지역경기 활성화,○정부예산확보 관련 자료 인쇄 활용하여 정부예산 확보 지원,○예산운영위원회 중기 용역 투자 공시 보조금 감채기금 수당 지급( , , , , , )○주민참여예산제 운영을 통한 주민의견 반영○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 효율적인 재정운영효율적인 재정운영효율적인 재정운영효율적인 재정운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

효율적인 재정운영 일반회계 269,323,720 329,353,000 241,999,620

건전재정 운영 123,248,290 171,903,000 164,162,820

시정현안업무 지원 146,075,430 157,450,000 77,836,800

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

다양한 홍보매체 활용으로 시정홍보 활성화○뉴스 프로그램 등 지상파 방송을 활용한 적극적 시정 홍보- ,지역 언론과의 협력 강화 및 다양한 언론 네트워크 확대 구축-홍보 채널 확대 운영으로 소통 및 공감 행정 구현- SNS

인터뷰 자료 및 방송촬영 회: 84○신문 방송등 보도 자료 제공 건, : 1,169○신문광고 및 예능지원 사 건: 35 162○만세보령 소식지 발간 회: 12○인터넷방송 콘텐츠 제작 편: 105○소셜미디어운영 및 관리 개 매체 콘텐츠 개 생산: 6 / 355○시정홍보시스템 개소 관리(4 )○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시정홍보시정홍보시정홍보시정홍보

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시정홍보 일반회계 600,644,800 872,315,400 753,724,410

시정시책 홍보 276,417,980 416,992,000 398,524,210

만세보령소식지 발간 174,500,220 188,137,000 172,201,470

대국민 웹서비스 운영 149,726,600 267,186,400 182,998,730

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

합동위령제 회(1 )○희생자의 넋을 추모하고 지역민의 안보의식 제고- ,안보교육 회 호국 안보현장 견학 회(3 ), (2 )○국가 안보의식 고취 올바른 통일관과 미래지향적인 사고능력 배양- ,자유수호지도자 한마음결의대회 및 조직 운영비 지원○조직원의 화합 및 결속력 다짐-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 민간단체 지원민간단체 지원민간단체 지원민간단체 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

민간단체 지원 일반회계 22,500,000 19,900,000 19,900,000

한국자유총연맹 단체지원 22,500,000 19,900,000 19,900,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

문화예술분야 정부지원 공모사업 유치 건(54 )○소규모 문화예술 창작 및 문화예술행사 지원 개 단체(31 )○품격 높고 다양한 장르의 공연유치 기획공연 건 공모사업공연 건( 12 , 4 )○시립합창단 운영 전국대회 참가입상 춘천 동상 거제 은상: ( / , / )○시립합창단 연주회 회: 10○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

수준높은 지역문화예술 창달 일반회계 1,076,137,530 1,727,554,000 1,616,292,540

지방예술 및 문화사업활동 13,403,310 44,910,000 44,699,770

지역문화 예술행사 개최 67,252,000 281,000,000 278,602,600

작품 구입ART BANK 20,000,000 20,000,000 20,000,000

소규모 문화예술 창작 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

문화시설 확충 0 22,000,000 19,790,000

생활문화 활성화사업 0 30,000,000 30,000,000

상설 특화 프로그램 육성 0 20,000,000 20,000,000

보령시 문화기본계획 수립 0 22,000,000 20,000,000

시민 경축의 밤 행사 0 90,000,000 89,547,150

시립합창단 운영 155,640,700 209,920,000 160,056,600

문예회관 운영관리 199,339,860 248,824,000 207,013,920

송년의 밤 행사 50,000,000 62,000,000 59,704,000

문예회관 특별프로그램 개발지원사업

136,343,000 208,900,000 205,344,500

시민을 위한 기획공연 개최 404,158,660 438,000,000 431,534,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

생황문화동아리 페스티벌 개최 회 개팀 명 참가(5 /61 712 )○문화소회계층을 보듬는 찾아가는 음악회 개최 회(11 )○통합문화이용권 사업○발급률 위 이용률 위- : 98.4%(2 ), :86.4%(4 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 문화사업육성문화사업육성문화사업육성문화사업육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

문화사업육성 일반회계 393,470,000 388,000,000 388,000,000

찾아가는 문화활동 지원 보조( ) 26,400,000 22,000,000 22,000,000

찾아가는 문화활동 지원 0 20,000,000 20,000,000

문화이용권사업 320,070,000 230,000,000 230,000,000

사회문화예술교육사업 17,000,000 28,000,000 28,000,000

문화예술대학 동아리재능기부활동사업 보조( )

0 8,000,000 8,000,000

농어촌행복문화마을만들기사업 보조()

30,000,000 80,000,000 80,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

문화학교운영○한문 문인화등 개 강좌 매주 주 운영- , 18 (48 )교육인원 연 명- ( ) 17,280우리고장역사인물 바로알기 강좌○지역출신 역사인물 대산 초청강의 실시 강- (20 )교육인원 연 명 중 명 수료- ( ) 1,300 900보령향토문화 애향 발간○애향지 부- 1,000

보령문화마당 발간 호 호10 , 11○보령의사투리 책자발간 부' ' 1,000○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지방문화원 지원지방문화원 지원지방문화원 지원지방문화원 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지방문화원 지원 일반회계 169,280,000 215,600,000 214,600,000

문화학교운영 20,000,000 20,000,000 20,000,000

지방문화원 운영비 75,000,000 119,000,000 118,000,000

지방문화원 향토민속사업 발굴사업지원 보조( )

12,600,000 12,600,000 12,600,000

지방문화원사업활동지원 보조( ) 44,000,000 44,000,000 44,000,000

지역문화 특성화 사업 보조( ) 17,680,000 20,000,000 20,000,000

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- 850 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

제 회 만세보령문화제 추진19○문화예술용역추진 건 백만원: 3 /57○김성우장군 추모제향 도미부인경모제 봉행,○사해용왕대제 부처님오신날 행사 문헌사춘기제향 대천시가지산신당제례 임란공신추모대제 성탄트리점등식, , , , ,○보령의 상여 책자 발간' '○충남도지사기 풍물대회 참가○충남민속대제전 참가 종합 위( 2 )○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 민속향토문화 육성지원민속향토문화 육성지원민속향토문화 육성지원민속향토문화 육성지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

민속향토문화 육성지원 일반회계 38,000,000 68,000,000 66,231,300

풍물대회 출전지원 4,000,000 4,000,000 4,000,000

추모제향 지원 9,000,000 10,000,000 9,991,300

전통민속문화시연 15,000,000 27,000,000 25,500,000

충남도지사배 민속대제전 참가 10,000,000 10,000,000 10,000,000

보령의 상여 조사 연구 0 17,000,000 16,740,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

한국예총 보령지회 운영비 지원○소규모 문화예술 창작활동 지원 개 사업 천 원15 30,000○문화예술 행사지원 개 사업 천 원18 31,700○보령예술제 국악공연 보령시민가요제 등 개 예술행사 개최( , 17 )○전국시조경창대회 개최○제 회 국제조각 심포지움 지원14○전국실버노래자랑 개최○보령사랑효가요공연 개최○문화가 있는 장날공연 회 추진2○한내국악제 개최○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 예총 보령지부 지원예총 보령지부 지원예총 보령지부 지원예총 보령지부 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

예총 보령지부 지원 일반회계 164,700,000 181,200,000 181,190,980

예총 운영비 60,000,000 76,500,000 76,500,000

보령예술제 55,000,000 55,000,000 54,990,980

문화예술단체 행사 지원 49,700,000 49,700,000 49,700,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

기획전시개최 진죽리토기 통일신라의보령: ,○교육프로그램운영 회 명: 15 /600○문화유산표준관리시스템 구축DB○유물기증 기탁 건 점( ): 140 /153○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달수준높은 지역문화예술 창달

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

수준높은 지역문화예술 창달 일반회계 773,761,940 861,076,000 758,617,910

보령문화의 전당 운영 773,761,940 861,076,000 758,617,910

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

주산산업고 농악부 운영 지원으로 전통 민속문화 보존계승○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 문화교육시범학교문화교육시범학교문화교육시범학교문화교육시범학교

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

문화교육시범학교 일반회계 6,000,000 6,000,000 6,000,000

학교문화 예술교육시범사업. 6,000,000 6,000,000 6,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

다양한 수요충족을 위한 시민통합 열린시정 추진□주민과의 대화 민생현장 경로당 방문 건 백만 원( ) 157 , 14,616○도서방문 주민과의 대화 건 백만 원62 , 773○민원상담의 날 운영 매주 화요일 회 건( ) 28 139○이통장 사기진작 지원 개 분야 백만 원: 4 / 116○자녀 장학금 역량강화 워크숍 선진지 견학 집무공간 지원 등- , , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시정혁신시정혁신시정혁신시정혁신

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시정혁신 일반회계 67,723,500 177,731,000 138,293,870

행정혁신 활성화 추진 67,723,500 177,731,000 138,293,870

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사 범죄피해자지원센터와 협력을 통한 관내 피해자 지원( )○의료 법률 경제적 지원을 통한 피해회복- , ,피해자 지원시 관련부서 주민센터 연계로 행정적 지원- ,북한이탈주민의 안정적인 초기 정착지원○민주평통 복지관 등 전문기관과 연계 지원시책 발굴- ,초기 정착 물품 의료비 자격증 취득지원으로 초기정착 지원- , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역총화 및 국위선양시책 추진지역총화 및 국위선양시책 추진지역총화 및 국위선양시책 추진지역총화 및 국위선양시책 추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역총화 및 국위선양시책 추진 일반회계 15,485,840 38,000,000 20,673,490

북한이탈주민 정착 지원 9,103,640 25,000,000 13,881,390

북한이탈주민 정착 지원 보조( ) 6,382,200 13,000,000 6,792,100

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

민생침해 근절을 위한 법질서 확립으로 민생보호□민생 대분야 법질서 확립으로 글로벌 해양관광 명품도시7○보령 이미지 제고유기적인 특별사법경찰 단속 및 사전모니터링 활동으로○법질서 확립

범죄사건 송치 건 영업정지 개소 과태로 백만 원37 , 14 , 420※

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역경쟁력제고지역경쟁력제고지역경쟁력제고지역경쟁력제고

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역경쟁력제고 일반회계 114,831,820 147,860,000 102,277,960

인구증가시책 99,144,800 119,840,000 83,970,570

특사경 업무추진 15,687,020 28,020,000 18,307,390

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

소관 단체 경상 행사 법정운영비 등 지원- , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 민간단체지원민간단체지원민간단체지원민간단체지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

민간단체지원 일반회계 473,846,500 569,231,000 527,616,480

국경일등 행사지원 18,809,350 12,200,000 10,347,140

이통장 사기진작대책 추진 128,830,000 176,980,000 150,160,560

자율방범대지원 200,739,000 254,600,000 246,658,000

독립만세운동 기념행사지원3.1 5,426,150 5,451,000 5,450,780

범죄피해자지원센터운영지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

중부권역 갈등관리정책포럼 운영 0 5,000,000 0

민주평통자문회 운영지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

민간단체 지원 50,042,000 45,000,000 45,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 법정선거업무의 지원법정선거업무의 지원법정선거업무의 지원법정선거업무의 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 선거관리선거관리선거관리선거관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

읍면동 주민등록 업무 추진 사무관리비 지원-기록물 관리 당직관리 무인경비 인사정보행정 시스템 유지 관리비 지급- , , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 행정지원행정지원행정지원행정지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

행정지원 일반회계 682,801,670 912,351,000 780,379,520

기록물관리 구축D/B 76,487,430 81,789,000 73,661,540

청사방호관리 103,957,900 123,772,000 112,005,000

주민등록및 인감관리 230,613,890 264,684,000 258,285,270

조직운영관리 271,742,450 442,106,000 336,427,710

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공무국외여행지원-공무원 교육원 등 교육여비 지급-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 공무원소양능력 향상공무원소양능력 향상공무원소양능력 향상공무원소양능력 향상

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

공무원소양능력 향상 일반회계 603,817,360 806,955,000 765,914,808

공무원 교육관리 324,368,030 400,455,000 379,200,960

해외연수기회제공 193,049,330 316,500,000 304,124,848

전문교육기관 위탁 교육 86,400,000 90,000,000 82,589,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

정규직 비정규직 복지 포인트 지원- ,공무원 취미 클럽 지원-단체보험 및 건강검진비 지원-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 공무원 사기진작 및 후생복지증진공무원 사기진작 및 후생복지증진공무원 사기진작 및 후생복지증진공무원 사기진작 및 후생복지증진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

공무원 사기진작 및 후생복지증진 일반회계 1,450,287,332 1,909,400,000 1,877,225,848

공무원단체및체육 취미활동 지원. 43,668,400 49,500,000 43,850,000

우수공무원 표창 및 보상 15,870,000 20,500,000 19,380,000

복지제도 운영 1,390,748,932 1,839,400,000 1,813,995,848

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시장군수회의 등 각종 의전행사 수행-각종 시책 추진-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시정운영시정운영시정운영시정운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시정운영 일반회계 104,625,397 177,340,000 98,073,360

국 도 시정관련 행사운영. . 1,434,730 11,340,000 6,019,800

시책추진관리 103,190,667 166,000,000 92,053,560

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 평생교육평생교육평생교육평생교육

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시설물 안전점검 정기점검 회 수시점검 회:2 , : 9취약계층 안전점검 및 단독형 화재 경보기 설치 개소: 150여름철 물놀이 안전사고 년연속 목표 달성3 zero민관협력 재난대응 안전한국 훈련 실시로 대응 능력 제고

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 범시민 안전문화 운동범시민 안전문화 운동범시민 안전문화 운동범시민 안전문화 운동

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

범시민 안전문화 운동 일반회계 731,900,730 1,017,496,000 822,215,990

시민안전 문화운동 전개 644,645,950 578,712,000 433,665,340

재해대비재난예방 42,778,900 92,400,000 82,393,200

시민안전 문화운동 지원 보조( ) 26,817,280 336,354,000 296,127,450

재난대응 안전한국훈련 12,528,600 2,000,000 2,000,000

기초생활수급가구 소화기보급 보조( ) 5,130,000 8,030,000 8,030,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

재난안전상황실 유지 및 관리간치재해위험지구 정비 보상 및 호안공 추진:진죽재해위험개선지구 정비 실시설계용역 추진:

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 재난안전 위험요인 방지재난안전 위험요인 방지재난안전 위험요인 방지재난안전 위험요인 방지

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

재난안전 위험요인 방지 일반회계 553,644,320 4,681,874,180 3,130,793,630

재해예방 시스템 운영 87,378,500 48,140,000 39,694,830

간치재해위험개선지구정비 보조( ) 466,265,820 4,133,734,180 2,933,878,150

진죽재해위험개선지구 정비 보조( ) 0 500,000,000 157,220,650

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공익요원 관리 명: 19민방위 교육으로 비상시 재난대처 능력 함양 및 안보의식 제고민방공 대피훈련 시민과 함께하는 을지연습 실시로 비상대비태세 확립,전술 헬기장 개소 유지관리 통한 안보태세 확립(14 )예비군 육성지원으로 지역통합방위태세 확립

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역민방위대 역량 강화지역민방위대 역량 강화지역민방위대 역량 강화지역민방위대 역량 강화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역민방위대 역량 강화 일반회계 506,968,740 841,323,000 812,664,460

공익근무요원 관리 70,653,510 87,240,000 83,185,490

민방위 교육 및 훈련 61,985,300 70,757,000 69,403,060

을지연습 운영 7,413,990 10,850,000 10,850,000

민방위교육 지원 보조( ) 6,279,600 10,636,000 5,495,800

민방위육성 지원 보조( ) 11,100,000 11,100,000 11,100,000

헬기장 노후시설 보강 보조( ) 5,780,000 230,780,000 220,304,880

예비군 육성지원 226,734,150 277,518,000 272,284,480

민방위 시설장비 확충 보조( ) 0 2,442,000 2,442,000

소방운영 지원 보조( ) 39,812,290 80,000,000 79,889,000

소방청사 기능보강 등 77,209,900 60,000,000 57,709,750

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

화재취약 농어촌 마을 호스릴 소화천 설치 개소 로 화재안전기반 구축(10 )의용소방대 청사기능보강 및 화재예방 순찰 등 지원으로 시민의 생명 및 재산권 보호

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 소방운영 지원소방운영 지원소방운영 지원소방운영 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

소방운영 지원 일반회계 115,131,970 236,600,000 226,392,640

소방의날 행사 지원 41,600,000 3,600,000 3,510,000

화재예방순찰 지원 16,000,000 115,000,000 115,000,000

효율적 소방행정 지원 57,531,970 118,000,000 107,882,640

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

하천 소하천 유지관리사업 개소 완료 하천 개소 소하천 개소48 ( 17 , 31 )대천천 고향의강 조성사업 교량 자전거도로 등 공정률 추진, 82%역재소하천 정비 제방축조 및 호안 설치 등 공정률 추진80%신구 소하천 정비 교량 및 제방축조 등 공정률 추진30%

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 하천 정비하천 정비하천 정비하천 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

하천 정비 일반회계 8,699,370,140 17,477,846,020 11,081,235,390

소하천 유지보수 180,381,840 251,500,000 224,777,450

소하천 정비 보조( ) 2,043,199,940 2,859,415,710 2,302,280,730

하천유지 및 보수 168,177,180 184,800,000 157,401,300

지방하천 유지보수 보조( ) 241,518,750 495,491,250 349,231,300

폐천부지매각에 따른감정평가수수료등

0 3,285,000 2,059,200

고향의 강 보조( ) 4,345,560,110 8,919,460,080 5,867,823,730

폐광지역 개발기금 사업 342,315,360 919,113,380 29,850,200

소하천정비 종합계획 재정비수립용역

1,119,525,400 1,560,474,600 920,285,000

봉덕소하천 개선복구 258,691,560 339,306,000 328,234,490

주교 은포 소하천 정비 0 300,000,000 295,661,100

대천천 고향의 강 화산교 설치공사 0 1,400,000,000 444,721,100

동산소하천 정비 0 70,000,000 62,677,290

시거리소하천 사면 보강공사 0 20,000,000 19,645,000

화망소하천 정비공사 0 100,000,000 43,731,500

진죽천 정비공사 0 20,000,000 0

나물동 소하천 정비사업 0 35,000,000 32,856,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대천 지구 우수저류시설 블록 구간 벽체및슬래브타설완료1 1.2재해재난응급복구 재난지원금 지급:재해재난예방 세월교통제시설 설치 완료 개소: (3 )재해재난응급복구 도비보조 울산 피해지역 복구활동 보상금 지급완료( ):남곡동해안제방정비 실시설계용역 수치모형실험및해역이용협의용역 추진중: ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 재해재난 예방 및 복구재해재난 예방 및 복구재해재난 예방 및 복구재해재난 예방 및 복구

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

재해재난 예방 및 복구 일반회계 4,010,493,080 11,435,319,060 563,612,770

풍수해보험 지급 보조( ) 13,834,000 16,744,000 16,744,000

대천 지구 우수저류시설 보조1 ( ) 3,996,659,080 10,381,825,060 537,076,410

재해 재난 응급복구 0 30,000,000 4,427,360

재해재난예방 0 6,000,000 4,615,000

재해 재난 응급복구 도비보조( ) 0 750,000 750,000

남곡동 해안제방 정비 0 1,000,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

해양수산부장관배 국제요트대회 성공개최 백만원(6.29~7.4/500/200 )○각종 홍보매체 코리아나호 승선체험 프로그램 통해 도민참여 유도- ,꿈나무선수 발굴 및 지원 종목(17 )○우수선수 및 체육특기생 지원으로 꿈나무 체육인재 육성 연계관리- ,체육팀 요트 관리 육성 도민체전 위( ) : 1○도민체전 및 전국체전 참가를 통한 선수육성 및 우수인재 발굴○보령시체육회 운영 백만원: 119○채육회를 통한 체계적인 경기 및 선수관리로 충남도 우수체육회 선정-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전문체육 육성전문체육 육성전문체육 육성전문체육 육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전문체육 육성 일반회계 3,100,852,220 3,704,618,000 3,650,986,287

국제 및 전국대회 개최 보조( ) 0 58,027,000 49,384,750

국제 및 전국대회 개최 0 72,040,000 63,485,570

해양수산부장관배 국제요트대회 0 200,000,000 191,240,387

전국체전 참가 10,000,000 10,000,000 10,000,000

도민체전 참가 285,000,000 415,000,000 415,000,000

충청남도 장애인체육대회 참가 70,000,000 95,600,000 95,600,000

전국 임해하프마라톤 대회 40,000,000 80,000,000 80,000,000

보령머드배 전국 테니스대회VIVA 10,000,000 10,000,000 10,000,000

전국 행패러글라이딩 대회 40,000,000 10,000,000 10,000,000

꿈나무선수 발굴 및 지원 370,000,000 430,000,000 414,000,000

종목별 전문 체육대회 지원 110,000,000 145,000,000 145,000,000

체육팀 요트 관리육성( ) 239,874,230 83,169,000 79,887,910

시청체육팀육성 보조( ) 1,836,977,990 1,976,782,000 1,968,387,670

보령시 체육회 통합 운영( ) 89,000,000 119,000,000 119,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령종합체육관 건립○일 준공- 2016.10.31

보령요트경기장 조성○일 준공- 2016.7.2.

보령스포츠파크 조성○년 제 차 지방재정 중앙 투자심사 승인- '17 1

보령족구장 조성○공사착공 진행 중- (20%)

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전문체육시설 확충전문체육시설 확충전문체육시설 확충전문체육시설 확충

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전문체육시설 확충 일반회계 11,669,635,890 22,958,174,510 21,910,628,240

보령종합 체육타운 조성 보조( ) 7,808,367,870 15,296,886,180 15,296,884,180

전국체전대비경기장시설보강 보조( ) 3,469,247,900 4,730,020,330 4,712,623,720

보령종합 체육타운 조성 392,020,120 984,963,000 947,253,910

스포츠파크조성 0 1,051,000,000 115,016,500

스포츠파크조성 보조( ) 0 0 0

보령족구장 조성 0 895,305,000 838,849,930

전국체전대비경기장시설보강 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

생활체육지도자 배치 일반 명 천원 어르신 천원( 5 /128,040 , 4/113,102 )○생활체육관련행사 지원○생활체육도지사기 및 협회장기 출전등 각종 대회참가로-생활체육 여건마련시장기 대회 개최 지원 종목 천원(17 , 75,000 )○충남도민생활체육대회 개최 천원(10.28~10.30/520,000 )○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 생활체육 육성생활체육 육성생활체육 육성생활체육 육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

생활체육 육성 일반회계 2,532,546,000 2,930,962,000 1,782,369,810

생활체육지도자 배치사업 보조( ) 127,440,000 128,040,000 128,040,000

생활체육 프로그램운영 보조( ) 24,000,000 24,000,000 24,000,000

어르신 체육활동지원 보조( ) 101,952,000 128,040,000 113,102,000

생활체육관련 행사지원 29,800,000 29,000,000 29,000,000

장애인 체육대회 참가지원 13,000,000 48,000,000 47,890,000

생활체육시설 설치 및 정비 보조( ) 1,864,537,000 1,140,000,000 241,514,840

스포츠바우처 사업 보조( ) 35,715,000 35,280,000 35,280,000

보령시 장애인 체육회 운영지원 126,102,000 110,602,000 106,936,000

충청남도지사기 종목별 대회 개최 50,000,000 20,000,000 20,000,000

전국 도 단위 출전경비 지원. 15,000,000 15,000,000 15,000,000

도민체전 우수선수 발굴 육성 15,000,000 15,000,000 15,000,000

충청남도민 생활체육대회 참가 55,000,000 65,000,000 65,000,000

생활체육도지사기 및 협회장기출전경비 지원

20,000,000 20,000,000 20,000,000

시장기대회 개최 지원 40,000,000 75,000,000 75,000,000

전국 도 단위 장애인 체육대회 참가. 15,000,000 18,000,000 18,000,000

만세보령문화제 체육행사 0 25,000,000 25,000,000

도민생활체육대회 개최 보조( ) 0 520,000,000 520,000,000

해양스포츠학교운영 보조( ) 0 120,000,000 95,235,720

장애인체육대회 개최 0 15,000,000 15,000,000

도민생활체육대회 개최 0 80,000,000 77,821,250

야외 스케이트장 조성 0 300,000,000 95,550,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

소규모 체육시설 보수보강○년 상반기 공사 완료- 2016

생활체육시설 설치○미산리틀야구장 조성 준공 완료 일- (2016.6.15 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 생활체육시설 설치 및 정비생활체육시설 설치 및 정비생활체육시설 설치 및 정비생활체육시설 설치 및 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

생활체육시설 설치 및 정비 일반회계 747,230,050 1,218,791,000 1,188,686,040

생활체육시설 설치 337,819,940 319,076,000 303,796,520

생활체육시설 설치 보조( ) 409,410,110 508,425,000 501,349,210

소규모체육시설보수보강 0 391,290,000 383,540,310

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대천항작은도서관 운영 대출권수 권 이용자 명: 546 / 2,329○작은도서관 운영지원 보조 햇살작은도서관 등 개소 백만원( ): 14 56○오천작은도서관 운영○대출권수 권 이용자 명- 2,507 / 5,074독서문화프로그램 영어스토리텔링 등 강좌 명- : 12 1.919

청소작은도서관 운영 책장 등 집기 종 백만원 도서 권 백만원: 3 10 / 624 8○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 작은도서관 운영 활성화작은도서관 운영 활성화작은도서관 운영 활성화작은도서관 운영 활성화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

작은도서관 운영 활성화 일반회계 76,483,940 141,759,000 118,931,040

대천항작은도서관 운영 0 27,529,000 19,372,880

작은도서관 운영 지원 보조( ) 52,000,000 60,000,000 56,000,000

오천 작은도서관 운영 24,483,940 33,850,000 24,586,560

청소작은도서관 운영 0 20,380,000 18,971,600

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

중앙도서관 운영○주산도서관 표준자료관리시스템 통합 구축 백만원- DB : 37중앙도서관 시스템냉난방기 설치 공사 백만원- : 99통합보존서고 조성 항온항습기 이동식서가 등 백만원- : , 66대출권수 권 이용자 명- : 51,449 / : 84,682독서문화프로그램 동화책 재밌게 읽기 등 강좌 명- : 17 2,259특수시책 책문화한마당 등 개 명- : 3 2,856

공공도서관 자료구입○권 백만원- 12,453 , 158

공공도서관개관시간연장사업 보조( )○야간근무 기간제근로자 명 채용 및 운영- 4독서문화프로그램 책속캐릭터 종이접기 등 강좌 명- 8 932

죽정도서관 운영○비품보관창고 설치공사 개소 백만원- : 1 8대출권수 권 이용자 명- : 63,663 / : 44,861독서문화프로그램 다독다독 독서교실 등 강좌 명- 22 2,767

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 문화시민을 위한 도서관 지원문화시민을 위한 도서관 지원문화시민을 위한 도서관 지원문화시민을 위한 도서관 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

문화시민을 위한 도서관 지원 일반회계 778,983,630 765,981,000 700,419,450

중앙도서관운영 278,895,400 435,385,000 406,964,330

공공도서관 자료구입 87,935,930 190,000,000 188,152,270

죽정 도서관 운영 412,152,300 140,596,000 105,302,850

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

기초생활보장 생계해산장제급여 지원 가구 원- : 3,084 / 13,567,106,200차상위계층 및 기초생활 정부양곡 지원 가구 원- : 938 / 201,332,300

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 기초생활보장 급여기초생활보장 급여기초생활보장 급여기초생활보장 급여

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

기초생활보장 급여 일반회계 12,145,758,000 13,885,262,000 13,779,727,080

기초생활수급자 생계급여 보조( ) 11,601,534,580 13,528,962,000 13,448,861,220

기초생활수급자 교육급여 보조( ) 173,383,150 38,800,000 38,183,560

기초생활수급자 해산장제급여 보조( ) 94,022,150 93,750,000 91,350,000

차상위계층 양곡할인지원 보조( ) 36,974,850 43,750,000 26,070,300

기초생활수급자 정부양곡 할인지원 보조( )

239,843,270 180,000,000 175,262,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

의료급여 종 수급권자 건강생활유지비 지원 명 백만원- 1 : 12,820 /54의료급여 관리사 운영 명- : 2장애인 보장구 지원 천원- : 99,676자치단체간 진료비 부담금 백만원- : 1,264

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 의료보호기금사업의료보호기금사업의료보호기금사업의료보호기금사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

의료보호기금사업의료보호기금사

업1,393,462,760 1,585,900,000 1,545,228,770

의료보호사업 운영 보조( ) 74,338,080 87,607,000 71,176,060

의료급여비 지원 보조( ) 86,485,680 115,597,000 110,549,710

장애인보장구 지원 보조( ) 43,917,000 118,869,000 99,676,000

진료비 부담금 1,188,722,000 1,263,827,000 1,263,827,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령 지역자활센터 운영 백만원- : 255자활근로사업 민간대행사업 추진 착한카페 외 개사업 백만원- : 8 / 800취업성공패키지 고용노동부 자활센터 취업연계 명- ( ) : 150

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 자활지원자활지원자활지원자활지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

자활지원 일반회계 1,560,531,430 1,744,835,000 1,365,372,160

자활근로사업 보조( ) 251,927,790 391,000,000 194,604,300

자활근로 민간위탁사업 보조( ) 800,000,000 800,000,000 650,000,000

지역자활센터 운영 보조( ) 262,351,000 263,730,000 262,449,550

자활소득공제 사업 보조( ) 27,476,640 2,477,000 2,476,310

가사 간병 도우미사업 보조( ) 97,142,000 127,533,000 127,533,000

지역자활센터 종사자처우개선비 보조( )

0 11,000,000 11,000,000

자활 생활지원 보조( ) 95,996,000 80,566,000 65,580,000

자활사례관리 보조( ) 25,638,000 27,279,000 27,279,000

희망키움통장사업 사례관리 0 0 0

내일키움통장 0 41,250,000 24,450,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

저소득층 권리구제 및 맞춤형 서비스 연계지원 건- : 136취약계층 및 위기가구 긴급지원 건 백만원- : 283 /223민간자원 연계 소외계층 발굴 및 서비스 실시 건- : 78통합사례관리 가구 방문상담관리 건- 120 / 325

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 긴급복지 지원비긴급복지 지원비긴급복지 지원비긴급복지 지원비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

긴급복지 지원비 일반회계 451,261,620 519,930,000 366,393,820

긴급복지사업 보조( ) 338,507,030 358,830,000 226,284,080

사회복지통합서비스전문요원지원사업

84,062,360 91,056,000 89,098,300

행복키움지원단 운영 20,097,300 31,400,000 24,508,500

공공복지전달체계개선 8,594,930 14,644,000 8,707,460

읍면동 사례관리 지원 0 24,000,000 17,795,480

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사회복지협의회 운영 지원 백만원- : 60지역사회서비스투자사업 추진 종 아동심리지원 비전형성 시각장애인안마 장애인보조기기 백만원- : 4 ( , , , )/837사회복지의날 행사 추진 백만원- : 15저소득층 건강보험료 지원 세대 천원 소액 세대 천원- : 14,064 / 58,705 ( 1,421 /5,070 )지역사회보장협의체 운영 백만원- : 85

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 사회복지 서비스 향상사회복지 서비스 향상사회복지 서비스 향상사회복지 서비스 향상

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

사회복지 서비스 향상 일반회계 1,098,720,590 1,281,470,770 1,213,251,940

사회복지협의회 지원 65,000,000 60,000,000 60,000,000

지역사회서비스혁신 사업 보조( ) 763,429,000 957,570,770 957,570,800

사회복지의 날 행사 지원 0 15,000,000 14,205,900

저소득층 건강보험료 지원 63,681,350 70,000,000 62,302,140

지역사회복지협의체 운영 보조( ) 85,000,000 85,000,000 85,000,000

민관 협력적 네트워크 구축 사업 7,021,000 56,000,000 3,500,000

재해구호 보조( ) 0 6,000,000 0

사랑의 집짓기 사업 지원 90,000,000 30,000,000 30,000,000

복지박람회 지원 22,826,240 0 0

생활공감정책 모니터단 활동 지원 1,763,000 1,900,000 673,100

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

명천사회복지관 운영 지원 천원- : 478,768사회복지 기능보강사업 추진 천원 도 시- : 8,000 ( 2,400/ 5,600)사회복지 이용시설 근무자 처우개선비지원 천원- : 14,760공익요원 지원 여명- : 40푸드마켓운영 지원 원- : 50,000사회복지사 보수교육비 지원 천원- : 8,250

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 사회복지 시설확충 및 지원사회복지 시설확충 및 지원사회복지 시설확충 및 지원사회복지 시설확충 및 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

사회복지 시설확충 및 지원 일반회계 525,781,800 609,229,000 607,781,400

명천종합사회복지관 운영 431,562,000 478,768,000 478,768,000

사회복지관 기능보강 보조( ) 2,000,000 8,000,000 8,000,000

사회복지이용시설근무자처우개선비지원 보조( )

11,160,000 14,760,000 14,760,000

사회복지분야 공익요원 지원 31,059,800 49,451,000 48,573,400

푸드마켓 설치운영 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

사회복지사 보수교육비 지원 0 8,250,000 7,680,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

노숙자 및 부랑인 구호비 지원 원- : 270,000

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 노숙자 및 부랑인 보호지원노숙자 및 부랑인 보호지원노숙자 및 부랑인 보호지원노숙자 및 부랑인 보호지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

노숙자 및 부랑인 보호지원 일반회계 380,000 1,000,000 269,900

노숙자 및 부랑인 지원 380,000 1,000,000 269,900

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

방과후공부방 개반 명 교육문화사업 프로그램 종 명- : 4 68 / : 24 1,692재가복지사업 밑반찬 가구 빨래방 명 이미용 명- : (85 ), (68 ), (111 )

어르신나들이 명 김치은행 가구(67 ), (490 )명절음식 가구(85 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보령시종합사회복지관 운영보령시종합사회복지관 운영보령시종합사회복지관 운영보령시종합사회복지관 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보령시종합사회복지관 운영 일반회계 445,369,690 483,872,000 455,783,240

보령종합사회복지관 운영 197,197,730 196,799,000 186,796,170

보령종합사회복지관 재가복지센터운영

99,437,800 104,491,000 100,836,090

복지관 시설물 안전관리 148,734,160 182,582,000 168,150,980

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

취약아동 등록관리 가구 명 복지자원 연계 명 천만원- : 265 , 409 / : 992 , 2맞춤형 서비스 제공 종 명 가족프로그램 활성화 종 명- (30 ): 343 / (7 ): 340

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 아동복지 드림스타트아동복지 드림스타트아동복지 드림스타트아동복지 드림스타트( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

아동복지 드림스타트( ) 일반회계 436,438,560 489,414,000 469,076,890

취약계층아동등 사례관리 보조( ) 313,197,650 320,600,000 314,397,280

취약계층아동등 사례관리 자체( ) 123,240,910 168,814,000 154,679,610

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보훈단체 개소 운영비 백만원 기능보강사업 등 백만원- 9 : 94 / 24독립유공자 류준근 열사 묘역정비 천원- : 59,200참전유공자 및 보훈대상자 지원 명 백만원- : 971 /1,174

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보훈관리 및 지원보훈관리 및 지원보훈관리 및 지원보훈관리 및 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보훈관리 및 지원 일반회계 1,405,056,440 1,527,850,000 1,439,287,130

보훈단체운영비 및 행사 지원 230,947,000 183,500,000 183,215,000

보훈시설 관리 9,909,440 87,850,000 84,022,130

보훈대상자 지원 1,164,200,000 1,256,500,000 1,172,050,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

유기한 민원의 신속한 처리 법정처리기한 단축: 65%○민원처리 만족지수 향상 만족도조사 건 점: 13,400 / 93○편리한 민원환경 조성 순번대기 시스템 노약자 우선창구 등: ,○여권 발급 건: 6,673○가족관계등록업무 추진 건:2,247○무인민원발급기 운영 대 건: 14 , 51,065○민원 마일리지제 운영 민원처리 우수자 명 표창: 6○소외계층 민원복지서비스 추진 회 명: 2 1,398○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고품격 민원서비스 제공 일반회계 391,589,030 253,912,000 229,152,750

쾌적하고 편안한 민원실 환경조성 197,109,280 51,600,000 42,691,000

정보화 시대에 발맞춘 고품질민원처리

72,178,600 57,160,000 52,212,390

가족관계등록부 오류 정비 14,122,500 26,766,000 24,596,790

원활한 여권업무 추진 보조( ) 14,695,000 19,529,000 19,529,000

원활한 여권업무 추진 15,996,100 17,760,000 17,682,700

가족관계등록업무 추진 보조( ) 68,678,840 64,897,000 60,816,900

민원마일리지제 운영 1,000,000 1,000,000 1,000,000

소외계층 맞춤형 민원복지 서비스추진

7,808,710 15,200,000 10,623,970

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

개별공시지가 결정 공시 필지 통지문 발송 통: 224,301 / 62,601○개발부담금 부과 건 백만원 징수 건 백만원: 8 38 / 6 114○부동산 중개업소 지도 점검 회 건: 4 36○부동산 거래신고 처리 건: 4,098○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 효율적인 토지관리효율적인 토지관리효율적인 토지관리효율적인 토지관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

효율적인 토지관리 일반회계 119,375,580 149,169,000 128,923,290

개별공시지가 조사 113,570,180 143,169,000 127,983,690

개발비용 적정성 조사 5,805,400 6,000,000 939,600

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

정확한 지적공부 관라 분할 지목변경 외 종 필지( , 3 ): 11,943○지적기준점 일제조사 및 성과고시 점: 8,135○현실경계 및 공유재산 지목정비 필지: 2,250○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지적등록사업추진지적등록사업추진지적등록사업추진지적등록사업추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지적등록사업추진 일반회계 14,685,500 70,745,000 53,464,600

지적공부관리 14,685,500 39,349,000 22,068,600

지적불일치 공유지 정비사업 0 21,909,000 21,909,000

지적관리 0 9,487,000 9,487,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

부동산 정보 열람시스템 교체 개소: 10○조상땅 찾기 및 토지정보 제공 건: 490○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지적정보관리지적정보관리지적정보관리지적정보관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지적정보관리 일반회계 38,369,600 98,190,000 82,413,040

지적민원발급 운영 38,369,600 98,190,000 82,413,040

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

지적재조사사업 추진사항 국토교통부 평가 최우수 기관 선정:○지적재조사 사업 완료 필지 동대 봉덕 지구: 1,221 ( 2, 2 )○지적공부 세계측지계 좌표변환 필지: 38,041○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고객중심의지적행정구현고객중심의지적행정구현고객중심의지적행정구현고객중심의지적행정구현

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고객중심의지적행정구현 일반회계 392,697,120 331,860,740 274,699,630

지적재조사사업 보조( ) 392,697,120 200,544,740 146,777,240

지적재조사사업 0 131,316,000 127,922,390

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공간정보 최신데이터 구축 년 및 과거 개년도 항공사진 탑재: 2016 7○도시기준점 정비 점: 56○상하수도 데이터 구축: 24○ ㎞

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 공간정보 운영공간정보 운영공간정보 운영공간정보 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

공간정보 운영 일반회계 155,818,100 170,650,000 157,784,000

공간정보체계 구축 155,818,100 170,650,000 157,784,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도로명주소 홍보물 제작 종 개 배부: 4 8,300○도로명주소 안내시설물 설치 개소: 102○도로명주소 홍보 현장홍보 회: 20○국가지점번호판 설치 개소: 35○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 새주소 관리새주소 관리새주소 관리새주소 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

새주소 관리 일반회계 155,918,100 195,192,000 183,368,990

도로명 및 건물 번호부여 72,076,860 112,249,000 100,888,050

새주소 홍보 및 생활화 49,944,600 50,000,000 49,716,000

광역도로망 관리 6,674,860 7,500,000 7,447,340

도로명주소기본도 현행화 사업 2,750,000 2,943,000 2,943,000

국가지점번호판 설치 사업 24,471,780 22,500,000 22,374,600

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

주민자치협의회 운영○주민자치센터 카드단말기 설치 운영 개소(6 )○제 회 전국주민자치박람회 참관15○남포면 서각마을 홍보 부스 설치-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주민자치센터 운영주민자치센터 운영주민자치센터 운영주민자치센터 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주민자치센터 운영 일반회계 7,934,000 29,500,000 25,294,310

주민자치센터 운영 7,934,000 19,500,000 17,774,310

주민자치 아카데미 운영 지원 0 10,000,000 7,520,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

성주면주민자치위원회 충남형 동네자치 사업 지원○성주를 알자 강의 개설 차시 진행- " " : 8각종 행사에 발굴 화석 전시-성주를 알자 활동이야기 자료집 발간 배부- " "주민세활용 동네자치 시범사업○대천 동 작은 음악회 개최 주민자치센터 프로그램 수강생 발표회- 1 ( )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 충남형 동네자치 시범사업충남형 동네자치 시범사업충남형 동네자치 시범사업충남형 동네자치 시범사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

충남형 동네자치 시범사업 일반회계 0 7,500,000 7,500,000

주민세 활용 동네자치 시범사업 0 3,500,000 3,500,000

충남형 동네자치 시범공동체육성사업

0 4,000,000 4,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

자원봉사자 적극적인 활동으로 우수기관 선정 년 대한민국 자원봉사 대상 자치단체분야 행정자치부장관 상: "2016 "○수여자원봉사 행정지원팀 설치 및 자원봉사센터장 임용으로 체계적인 자원봉사 진흥 도모○읍면동 거점센터 확대 운영으로 자원봉사활동 효율적 관리 및 홍보 강화○년 자원봉사활동 현황 사이트 명 등록 명 활동 등록 대비 활동2016 (1365 ) - 30,274 / 17,031 / 56.26%○

전문자원봉사단 활동 실적○주거환경개선 집수리 사업 가구- : 25페이스페인팅 네일아트 손마사지 등 회 명- , , : 110 4,855벽화그리기 회 명 참여- : 8 155이동빨래봉사단 가구 수혜- : 1,435 73,913kg재난재해봉사단 인명구조 및 환경정화활동 회 재난합동훈련 회- : 129 , 2저소득층 전기안전점검 가구- : 22

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 자원봉사 활성화자원봉사 활성화자원봉사 활성화자원봉사 활성화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

자원봉사 활성화 일반회계 307,234,000 477,269,000 472,711,000

자원봉사단 및 센터운영 172,896,000 294,905,000 291,517,000

자체 자원봉사사업 79,300,000 127,320,000 126,150,000

자원봉사코디네이터 지원 41,218,000 41,218,000 41,218,000

자원봉사자보험료 지원 9,154,000 9,160,000 9,160,000

재난재해 전문봉사단운영 및장비지원

4,666,000 4,666,000 4,666,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시민정보화 교육 명 이수: 4,600○정보화마을 개소 및 정보이용센터 개소 운영 지원(2 ) (6 )○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역 정보화 수준 향상지역 정보화 수준 향상지역 정보화 수준 향상지역 정보화 수준 향상

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역 정보화 수준 향상 일반회계 108,601,260 132,480,000 127,752,920

정보화마을 조성 및 운영 12,660,400 47,480,000 44,462,680

정보화마을프로그램 관리자채용 32,860,000 0 0

도민 정보화교육 24,633,000 0 0

시민 정보화 교육 38,447,860 85,000,000 83,290,240

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

선진적 정보화 추진○정보화 추진역량 성숙도 우수 평가- (EA)정보통신실 이전 본청 층 관제센터 층- ( 2 -> CCTV 3 )정보시스템 보강 건 및 유지관리 건- (5 ) (13 )공공데이터 확대 개방을 통한 정부 에 맞는 맞춤 행정 건 개방- 3.0 (47 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 행정 정보화 역량 강화행정 정보화 역량 강화행정 정보화 역량 강화행정 정보화 역량 강화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

행정 정보화 역량 강화 일반회계 1,100,814,480 1,880,476,000 1,830,793,850

장비구입 및 유지관리 1,056,779,200 1,836,439,000 1,787,017,720

시군구 재해복구체계 구축사업 15,600,040 15,601,000 15,340,890

시군구 공통기반 노후장비 교체사업 28,435,240 28,436,000 28,435,240

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- 899 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

환경에 내적 방송 통신 환경 개선- ICT -고화질 영상 서비스를 위한 최신 방송환경 기반 구축방송선로 및 스피커 교체 전화용 교체 등,IP UPS시민관광객 등 무료 스마트기기 이용편익 및 서비스 확대를 위한-

구축 개소WI-FI zone (22 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 통신 및 방송시설 관리통신 및 방송시설 관리통신 및 방송시설 관리통신 및 방송시설 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

통신 및 방송시설 관리 일반회계 562,434,570 2,853,335,000 2,656,584,610

통신장비교체 및 유지관리 334,722,610 510,623,000 457,585,730

마을재난방송 35,568,580 117,750,000 109,307,260

마을 무선방송 시스템 구축 53,411,850 12,000,000 11,142,000

공공와이파이 구축 29,750,000 95,720,000 94,911,240

통합관제센터 운영CCTV 108,981,530 2,093,242,000 1,959,638,380

어린이 안전영상 정보인프라 구축 0 24,000,000 24,000,000

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- 900 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

년 통계조사업무 유공기관 표창 기획재정부장관2016 ( )○통계연보 발간○충남사회조사 실시○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 정확한 통계관리정확한 통계관리정확한 통계관리정확한 통계관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

정확한 통계관리 일반회계 72,849,380 60,350,000 52,182,190

기초통계조사 3,519,830 7,040,000 5,272,500

통계연보 제작 19,979,770 11,500,000 10,296,370

기초통계조사 29,366,670 18,021,000 17,013,710

충남 사회조사 19,983,110 23,789,000 19,599,610

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- 901 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

새마을지회 및 바르게살기협의회 운영 지원○새마을문고 독서문화운동 지원○피서지문고 운영 명 권 대출- : 210 510시민독서경진대회 개최 총 편 응모 편 시상- : 22 3새마을청년봉사대 사업 지원○무궁화동산 가꾸기 및 거리정화 활동 회 실시- : 3사랑의 헌혈행사 회- : 2보령사랑 한마음 자전거타기 및 그림그리기 대회 개최-뉴새마을운동 추진○경제공동체 운동 재활용 자원수거용 컨테이너 헌옷수거함 예초기구매 읍면동에 배부- : , ,문화공동체 운동 미소친절청결 마인드 함양을 위한 현수막 게첨 및 홍보용 스티커 제작 부착- :이웃공동체 운동 김장김치 여 세대 등 전달- : 400지구촌공동체 운동 보트 척 건조분 및 소학교 학용품 전달 명 참여- : 2 (16 )도의새마을교육 추진○바르게살기운동 및 새마을운동 미소친절청결 전진대회 개최 여명 참여: 1,500○범시민 미소친절청결 운동 추진○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 새마을운동 추진새마을운동 추진새마을운동 추진새마을운동 추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

새마을운동 추진 일반회계 377,524,580 401,855,000 383,151,900

새마을지도자 자녀장학금 31,190,000 31,750,000 31,750,000

새마을지도자 및 사회단체지원 221,686,800 265,100,000 260,007,860

충효예교실 운영 16,661,780 12,434,000 12,434,000

새마을교육 추진 30,150,600 36,358,000 30,331,400

충남정신 발양사업 6,256,760 4,670,000 4,670,000

도의사회교육지원 6,776,000 4,743,000 4,660,000

미소친절청결운동 실천 64,802,640 46,800,000 39,298,640

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

지방세 목표 달성◇목표액 백만원 징수액- : 91,900 / : 117,997지방세 체납액 징수◇징수목표액 백만원 징수액 백만원- : 2,016 / : 2,943세원발굴로 세추확충 기여◇법인 친화적 세무조사 실시 목표 백만원 추징액 백만원- : 350 / : 738비과세 감면 사후관리 강화를 톻한 세원발굴 백만원- . : 240

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지방세 운영지방세 운영지방세 운영지방세 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지방세 운영 일반회계 415,450,450 517,938,000 493,610,990

지방세 목표 달성 253,283,240 351,558,000 338,459,360

체납액 징수 161,702,210 123,080,000 113,702,670

주민등록 전입 인센티브 465,000 1,000,000 681,300

체납시스템 기능 고도화 0 42,300,000 40,767,660

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공정한 개별주택가격 산정 및 결정◇개별주택 가격산정 호- : 14,769

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 개별주택 관리개별주택 관리개별주택 관리개별주택 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

개별주택 관리 일반회계 106,831,010 106,406,000 105,217,520

개별주택가격 산정 106,831,010 106,406,000 105,217,520

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

세외수입 체납액 징수◇체납액 백만원 징수액 백만원- : 8,157 / 1,149 (14.1%)체납자 부동산 예금 자동차 압류 번호판영치활동 실시- , , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 세외수입 운영세외수입 운영세외수입 운영세외수입 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

세외수입 운영 일반회계 104,706,840 127,640,000 116,213,930

세외수입 확충 56,907,860 76,054,000 74,546,580

세외수입 확충 보조( ) 47,798,980 51,586,000 41,667,350

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

투명하고 신속한 세출예산 집행 건 억 원(15,485 4,182 )○재정정보공개시스템 구축 지출내역 매일 공개 건(464,569 )○회계실무 책자 발간 직원교육을 통한 업무역량 강화 회계질서 확립,○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 재정 운영재정 운영재정 운영재정 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

재정 운영 일반회계 51,242,240 40,260,000 40,260,000

재무회계 결산 51,242,240 40,260,000 40,260,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

신속한 계약 추진 재정조기집행 실적 제고 건 억 원 계약(3,280 913 )○민간보조사업의 계약대행 정확상 제고 건 억 원(81 73 )○사전 정확한 계약심사 추진으로 예산낭비 요소 차단○건 억 원 중 억 원 절감(105 450 21.8 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 계약제도 운영계약제도 운영계약제도 운영계약제도 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

계약제도 운영 일반회계 32,134,080 35,300,000 35,300,000

공사원가 사전 검토제 운영 32,134,080 35,300,000 35,300,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

년도 정기재물조사 실시2016○기 간- : 2016.7.1. ~ 10.31.조사반 편성 개반 명- : 22 43재물현황 점 억 원- : 46,000 / 419

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 물품 및 공용차량 관리물품 및 공용차량 관리물품 및 공용차량 관리물품 및 공용차량 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

물품 및 공용차량 관리 일반회계 118,511,393 209,128,000 185,225,677

공용차량 운영 71,915,813 156,128,000 136,854,857

사무물품 관리 46,595,580 53,000,000 48,370,820

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도유재산 관리 종합평가 도내 최우수 수상 포상금 백만 원( 20 )○충남 공유재산 담당자 연찬회 유치○보존 부적합 소규모 자투리 재산 매각 건 백만 원(41 1,236 )○유휴토지 대부 및 공유재산 무단점유자 변상금 부과○

건 백만 원(715 251 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 국 공유재산 관리국 공유재산 관리국 공유재산 관리국 공유재산 관리....

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

국 공유재산 관리. 일반회계 182,909,550 251,447,000 245,577,210

국 공유재산 실태조사 및 관리. 159,367,550 217,209,000 211,339,210

국공유재산관리 23,542,000 34,238,000 34,238,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

년 지자체 에너지 절감 분야 국무총리 기관 표창2016○시스템 냉난방기 사무실 개별 설치 대(71 )○신재생 에너지 태양열 발전 증설로 친환경 에너지 공급 연 절감( 19% )○고효율 에너지 제품 사용 등 교체(LED )○밀폐형 창문 개방형 교체 및 영차단 필름 설치 조(80 )○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시청사 및 관사관리시청사 및 관사관리시청사 및 관사관리시청사 및 관사관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시청사 및 관사관리 일반회계 2,285,829,920 1,510,493,000 1,457,018,750

시청사 및 관사 관리 2,285,829,920 1,510,493,000 1,457,018,750

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관광홍보 책자 및 지도 등 제작 관광객 유치 활용- ,도심지 홍보매체 개소 운영- 14관광안내판 신규 및 보수 사업 신규 개소 보수 개소- : 2 , 49시티투어 및 관광열차연계버스 지원포 원산도- , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 관광활성화 및 외래관광객 유치관광활성화 및 외래관광객 유치관광활성화 및 외래관광객 유치관광활성화 및 외래관광객 유치

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

관광활성화 및 외래관광객 유치 일반회계 1,436,808,070 908,139,000 820,614,810

관광홍보 안내물 제작 46,320,000 328,560,000 325,747,290

국내외 관광객 유치 155,515,910 144,500,000 124,352,640

관광 홍보 안내시설 관리 1,088,412,780 146,200,000 114,768,250

관광안내소 운영 및 통역원 관리 7,357,080 9,320,000 7,094,520

문화관광해설사 활용 62,744,100 115,559,000 86,677,940

사업U-Travel City 6,493,200 1,000,000 660,000

관광상품 기념품 개발( ) 11,365,000 0 0

국내외 관광객 유치 40,600,000 0 0

관광홍보 안내시설 관리 18,000,000 80,000,000 78,350,680

천주교 순례길 정비사업 0 40,000,000 39,963,490

최치원 인문관광 개발 0 43,000,000 43,000,000

문화관광해설사 선진지 견학 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

제 회 보령머드축제 추진 일간- 19 : 2016. 7. 15. ~ 7. 24.(10 )관광객과 함께하는 이벤트 회 운영 월 월- 10 (3 ~ 12 )무창포해변예술제 무창포 신비의 바닷길 축제 만세보령품바향연대회 축제 지원 지역경제 활성화- , , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보령머드축제 및 관광이벤트보령머드축제 및 관광이벤트보령머드축제 및 관광이벤트보령머드축제 및 관광이벤트

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보령머드축제 및 관광이벤트 일반회계 2,110,173,940 2,165,360,000 2,161,686,220

보령머드축제 2,000,042,840 2,020,360,000 2,020,042,580

관광객유치 이벤트 110,131,100 145,000,000 141,643,640

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- 912 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원산도 테마랜드 조성 당해 해당사업 완료- :성주산 남포오석 테마거리 당해 해당사업 완료- :해양헬스케어 산업단지 타당성 조사 조사 완료- :보령멀티랜드마크 조성 경관시설 사업 완료- -대천지구 머드기반시설 조성 당해년도 사업 완료- :국민여가 캠핑장 조성 경관조명 등 완료- :죽도 관광지 개발 및 조성계획 변경 수립-외연도 가고싶은 섬 시설관리-갯벌체험장 시설관리-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 관광지 개발관광지 개발관광지 개발관광지 개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

관광지 개발 일반회계 393,345,140 5,209,319,000 3,385,055,790

해양관광보령 자원개발 0 0 0

죽도관광지 개발 2,465,380 37,059,000 36,763,500

도서관광 개발 0 0 0

관광자원 개발 390,879,760 30,260,000 26,238,870

원산도테마랜드 파크 조성( ) 0 800,000,000 655,685,670

보령머드 멀티 랜드마크 조성 0 1,300,000,000 242,217,670

보령머드 기반시설 조성 대천지구( ) 0 800,000,000 737,892,760

성주산 남포오석 테마거리 조성 0 150,000,000 55,198,000

국민여가 캠핑장 조성 0 1,000,000,000 938,679,140

보령관광특구 야생화 군락지조성사업

0 200,000,000 190,934,770

야영장 안전위생시설 개보수 0 96,000,000 54,116,400

전통한옥 체험숙박시설 운영지원 0 16,000,000 16,000,000

무창포 해수욕장 관광조형물 설치 0 160,000,000 150,538,000

대천해수욕장 열린 관광지 조성 0 320,000,000 280,791,010

문화콘텐츠 접목 노후 관광시설재생사업

0 300,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

청천호 수상레저 단지 개발 용역 결과에 따라-청천호 관광기반시설조성 사업으로 변경 추진 완료- 100%

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 0 310,000,000 282,691,650

청천호 관광시설정비 0 310,000,000 282,691,650

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

성주사지 정비-충청수영성 정비-외연도 상록수림 정비-청소역 인근근대역사문화공원 조성-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 국가지정문화재 정비국가지정문화재 정비국가지정문화재 정비국가지정문화재 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

국가지정문화재 정비 일반회계 2,884,862,390 3,586,655,000 2,370,122,240

성주사지 정비 보조( ) 323,103,270 389,476,000 125,189,000

외연도상록수림 정비 보조( ) 185,827,680 230,000,000 195,707,640

국가지정문화재 특별관리 0 0 0

충청수영성 정비 보조( ) 2,346,908,440 2,967,179,000 2,049,225,600

문화재 긴급보수 0 0 0

중요목조문화재방재시설구축 0 0 0

성주사지 디지털 자료관 구축 0 0 0

청소역인근근대역사문화공원조성 25,523,000 0 0

성주사지 정비 3,500,000 0 0

청소역 근대 역사문화공원 조성 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도지정 문화재 보수 정비 지방문화재보수 정비- ( )호서옥마산김부대왕지기 보존처리。보령성곽 하부 보수。

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도지정문화재 정비도지정문화재 정비도지정문화재 정비도지정문화재 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도지정문화재 정비 일반회계 961,279,230 382,352,000 272,815,810

도지정문화재보수정비 243,222,230 0 0

지방문화재보수정비 보조( ) 694,890,100 327,352,000 222,002,000

현상변경허용기준안 작성 0 0 0

도지정문화재정비 23,166,900 55,000,000 50,813,810

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

무형 문화재 전승지원-무형 문화재 공개행사 지원-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 무형문화재 지원무형문화재 지원무형문화재 지원무형문화재 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

무형문화재 지원 일반회계 31,200,000 31,200,000 31,200,000

무형문화재 전승지원 보조( ) 26,400,000 26,400,000 26,400,000

무형문화재 공개행사지원 보조( ) 4,800,000 4,800,000 4,800,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 충효열시설물 정비충효열시설물 정비충효열시설물 정비충효열시설물 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

충효열시설물 정비 일반회계 0 0 0

충효열시설물보수정비 0 0 0

충효열시설물 정비 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

선림사 석축 보수-중대암 재난예방 관정 개발-전통사찰 방재시스템 유지 보수-중대암 관음전 단청-금강암 요사채 등 단청-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전통사찰 보존정비전통사찰 보존정비전통사찰 보존정비전통사찰 보존정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전통사찰 보존정비 일반회계 561,762,360 236,200,000 230,178,720

전통사찰보수정비 보조( ) 523,035,000 189,200,000 186,268,000

전통사찰 정비 38,727,360 47,000,000 43,910,720

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

문화재 부속시설 공공운영비 토정이지함묘소성주사지 관리사문화재시설 화장실 분뇨수거김좌진장군묘소- (도지정 문화재 통신요금 등CCTV )성주사지 힐링 잔디 공원 조성-문화재 긴급 소규모 보수정비-영보정 유명서화 현판 설치-충청수영성 내 조선시대 군선 사진 게시-문화 유적지 제초 작업-살아 숨쉬는 향교서원 만들기-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 문화재시설 유지관리문화재시설 유지관리문화재시설 유지관리문화재시설 유지관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

문화재시설 유지관리 일반회계 312,399,730 219,430,000 170,429,660

문화재시설물 정비 74,657,790 125,790,000 94,625,390

문화재 관리 인부임 17,298,550 37,240,000 21,012,270

생생문화재 사업 35,000,000 0 0

문화재안내판 설치 2,337,930 0 0

청소역 인근 근대역사문화공원 조성 0 0 0

성주사지 디지털 자료관 구축 43,860,460 0 0

살아숨쉬는향교 서원만들기 보조. ( ) 60,000,000 54,000,000 54,000,000

문화재 긴급 발굴조사 79,245,000 0 0

문화재시설 유지보수 0 2,400,000 792,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

전통 문화 시연-향교 서원 석전대제 및 제향,。김좌진 장군 추모 제향。외연도 풍어당제。

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전통문화행사 육성 지원전통문화행사 육성 지원전통문화행사 육성 지원전통문화행사 육성 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전통문화행사 육성 지원 일반회계 32,785,000 34,330,000 34,330,000

전통문화 시연 32,785,000 25,000,000 25,000,000

전통문화 계승 0 0 0

자연유산 민속행사 보조( ) 0 9,330,000 9,330,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

해외시장 개척 베트남 수출 등- :판매망 확대 개소- : 8판매액 백만원- : 1,795

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 머드화장품경영사업 추진머드화장품경영사업 추진머드화장품경영사업 추진머드화장품경영사업 추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

머드화장품경영사업 추진바다진흙등을이용한

경영수익사업1,508,527,816 1,650,556,000 1,379,230,621

머드화장품 홍보 및 판매 344,342,042 365,100,000 226,619,052

머드비누공장 운영 및 관리 427,152,720 585,456,000 466,283,410

머드화장품 생산 737,033,054 700,000,000 686,328,159

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

기초연금 지원 명 백만 원- : 17,291 / 39,969결식우려 노인 급식지원 명 백만 원- : 244 / 173어르신 동거동락 생활방 운영 개소 명 백만 원- : 16 / 101 / 120노인돌봄 서비스 지원 명 백만 원- : 1,085 / 955노인일자리 사업 추진 명 백만 원- : 602 / 1,364

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 노인복지 증진노인복지 증진노인복지 증진노인복지 증진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

노인복지 증진 일반회계 44,898,357,240 42,137,370,000 41,025,929,810

노인행사개최 및 지원 22,286,980 60,569,000 58,746,800

어버이날 행사 15,995,000 16,000,000 14,000,000

노인의날 행사 16,000,000 17,000,000 16,310,000

대한노인회보령시지회장기 게이트볼대회

3,500,000 3,500,000 3,500,000

노인일자리 사업 보조( ) 1,402,293,140 1,364,360,000 1,304,201,510

기초연금 지원 보조( ) 37,359,236,080 38,392,876,000 37,371,331,180

노인생활 안정지원 1,202,550,000 45,000,000 39,700,000

무료경로식당 지원 보조( ) 57,751,000 57,751,000 57,751,000

저소득 재가노인 식사배달 보조( ) 115,500,000 115,500,000 115,500,000

노인돌봄 기본서비스 보조( ) 387,445,000 435,155,000 435,155,000

노인돌봄 종합서비스 보조( ) 437,167,000 418,874,000 418,874,000

노인돌봄기본서비스운영지원 보조( ) 76,849,000 76,849,000 76,849,000

경로당 난방비 보조( ) 744,201,950 756,308,000 738,272,320

독거노인응급돌보미사업 보조( ) 33,716,000 36,552,000 36,520,000

노인회지회 신축 2,883,909,390 5,000,000 4,625,000

어르신 자서전제작 지원 보조( ) 3,300,000 4,000,000 4,000,000

노인 단기 가사서비스 보조( ) 6,840,000 9,576,000 9,576,000

독거노인서비스 운영 지원 자체( ) 10,000,000 10,000,000 10,000,000

독거노인 공동생활 지원 119,816,700 120,000,000 120,000,000

시니어클럽 0 142,500,000 141,018,000

독거노인 사회관계 활성화 0 50,000,000 50,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

경로당 물품 및 시설지원 등 건 백만 원- : 499 / 3,856행복경로당 운영 무료경로식당 증 개축 개소 백만 원- ( , . ): 21 / 308노인여가프로그램 운영 경로당 개소 백만 원- : 100 / 198노인종합복지관 운영 종 백만 원- : 40 /450노인장기요양보험 지원 명 백만 원- : 243 / 3,049

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 노인복지시설 운영지원노인복지시설 운영지원노인복지시설 운영지원노인복지시설 운영지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

노인복지시설 운영지원 일반회계 6,959,867,190 10,379,202,000 8,527,402,490

노인생활시설종사자처우개선비 보조( )

228,580,000 229,080,000 215,000,000

노인생활시설 장기요양보험지원 보조( )

1,523,754,000 1,653,710,000 1,653,710,000

재가노인복지시설종사자처우개선비 보조( )

7,200,000 10,800,000 8,000,000

재가노인장기요양보험 지원 보조( ) 1,515,950,000 1,523,162,000 1,523,162,000

노인복지시설 기능보강사업 보조( ) 9,250,000 346,488,000 67,203,980

노인종합복지관 운영 450,000,000 1,728,100,000 1,197,856,760

노인복지관종사자처우개선비 보조( ) 0 20,520,000 20,520,000

경로당 운영비 466,600,000 475,400,000 472,300,000

경로당 소요물품 지원 67,448,000 66,300,000 66,097,000

경로당활성화 프로그램 보급 보조( ) 38,600,000 39,000,000 39,000,000

경로당 프로그램 관리사 운영 보조( ) 62,096,000 74,574,000 74,574,000

노인여가프로그램 교구보급 보조( ) 11,000,000 11,000,000 11,000,000

노년시대 신문보급 보조( ) 23,280,000 23,400,000 23,400,000

노인지도자 양성 보조( ) 3,870,000 3,900,000 3,900,000

모범경로당 선정지원 보조( ) 4,000,000 4,000,000 4,000,000

행복경로당무료경로식당운영 보조( ) 124,800,000 131,040,000 131,040,000

행복경로당 증개축 보조( ) 49,320,970 50,000,000 49,331,970

경로당신축 및 개보수 1,023,778,150 1,855,300,000 1,215,772,500

경로당 운영 지원 458,141,000 510,340,000 508,772,000

독거노인공동생활제운영지원 보조( ) 5,100,000 20,200,000 16,231,000

대한노인회지회 운영 51,500,000 63,000,000 62,459,810

경로당 신 증축 현안. ( ) 560,875,020 853,330,000 513,084,860

행복경로당 컴퓨터 지원 보조( ) 975,000 1,000,000 950,000

행복경로당 프로그램 운영 보조( ) 120,000,000 126,000,000 126,000,000

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- 924 -

재가노인지원서비스운영지원 보조( ) 100,000,000 120,000,000 120,000,000

취업지원센터 활동비 보조( ) 1,200,000 1,200,000 1,200,000

노인생활시설 등급외자운영지원 보조( )

52,549,050 87,858,000 53,593,380

독거노인 공동생활 경로당신축 폐광기금( )

0 350,500,000 349,243,230

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

아동발달 디딤씨앗 신규 가입대상자 등록

신규지원대상 아동 명- : 30신규등록 완료 명- : 30

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 아동복지 증진아동복지 증진아동복지 증진아동복지 증진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

아동복지 증진 일반회계 977,052,150 1,222,504,000 1,049,658,900

어린이날 행사 83,469,000 43,600,000 43,128,500

방학 중 아동급식비 보조( ) 317,840,260 383,496,000 312,316,310

아동발달지원계좌 지원 보조( ) 57,853,000 76,112,000 69,179,870

입양아동 양육 보조금 보조( ) 55,200,000 75,460,000 46,950,000

학기중휴일아동급식 지원 보조( ) 217,863,890 245,743,000 244,772,310

가정위탁 양육비 보조( ) 38,880,000 39,000,000 32,760,000

퇴소아동 자립정착금 보조( ) 20,000,000 70,000,000 70,000,000

어린이놀이터 보수비 1,270,000 35,000,000 23,787,910

어려운아동 지원 보조( ) 55,631,000 54,127,000 53,314,000

어려운아동 간식비 지원 보조( ) 71,400,000 62,780,000 58,414,000

어려운아동 건강검진 보조( ) 660,000 520,000 520,000

중고교 신입생 교복 구입비 보조( ) 29,250,000 50,000,000 43,500,000

이달의 독서왕 보조( ) 1,200,000 1,166,000 1,166,000

정서함양 프로그램 운영지원 보조( ) 12,100,000 14,000,000 13,500,000

하계수련활동비 지원 보조( ) 11,835,000 14,000,000 13,950,000

요보호아동 자립지원프로그램지원 보조( )

2,600,000 2,500,000 2,400,000

아동친화도시 사업비 0 55,000,000 20,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

아동양육시설 개소 운영비 지원2대천애육원 천원- : 897,245보령육아원 천원- :734,110

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 아동복지시설 지원아동복지시설 지원아동복지시설 지원아동복지시설 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

아동복지시설 지원 일반회계 2,250,138,010 3,300,515,000 2,228,689,570

아동복지시설종사자처우개선비 보조( )

76,620,000 108,000,000 89,030,000

지역아동센터 운영 보조( ) 441,372,000 456,540,000 456,540,000

아동복지교사 지원 보조( ) 86,620,010 87,795,000 86,704,870

시설아동 사회적응훈련 보조( ) 27,600,000 18,000,000 18,000,000

아동복지시설 기능보강 보조( ) 0 1,149,020,000 98,214,700

퇴소아동 운전면허 취득지원 보조( ) 8,330,000 10,000,000 10,000,000

지역아동센터 교구교재비 보조( ) 8,000,000 8,000,000 8,000,000

시설입소아동상해보험료지원 보조( ) 10,000,000 8,600,000 8,600,000

아동복지시설아동 안경구입비 보조( ) 1,800,000 1,100,000 1,100,000

지역아동센터운영 토요운영( ) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

아동복지시설운영 보조( ) 1,563,956,000 1,424,260,000 1,424,260,000

지역아동센터 운영 난방비( ) 6,240,000 7,200,000 6,240,000

지역아동센터안전점검비지원 보조( ) 1,600,000 1,600,000 1,600,000

미취학아동 특별활동비 지원 보조( ) 12,000,000 14,400,000 14,400,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

장애인급여 개사업 백만원:10 / 4,295장애인 단체운영 및 재활프로그램운영 개단체 백만원: 5 /62맞춤형복지서비스지원 개사업 백만원: 3 /16장애인일자리사업추진 백만원:539장애인편의시설 설치완료 개소(3 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 장애인복지 증진장애인복지 증진장애인복지 증진장애인복지 증진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

장애인복지 증진 일반회계 6,798,589,590 7,384,327,000 7,250,080,500

장애인활동지원사업 7,342,900 8,464,000 7,438,240

장애인 각종행사 78,600,000 89,600,000 89,600,000

장애인의날 기념행사 시( ) 15,500,000 21,500,000 21,500,000

장애인돕기 후원의 밤 6,000,000 5,000,000 5,000,000

장애인단체 운영 지원 21,500,000 77,600,000 77,600,000

장애수당 지원 기초( ) 404,430,000 413,400,000 396,960,000

장애수당 지원 차상위( ) 293,050,000 296,827,000 280,670,000

장애인 일자리사업 보조( ) 215,171,700 228,744,000 228,123,860

장애인 주택개보수비 보조( ) 15,200,000 15,200,000 14,617,760

장애인 재활보조기구 지원 보조( ) 5,450,000 6,338,000 6,020,000

장애인 의료비지원 보조( ) 79,473,320 90,000,000 85,694,760

장애인등록 진단비 보조( ) 1,443,480 3,140,000 2,372,020

장애인 재활사업비 보조( ) 32,198,000 16,140,000 16,140,000

중증장애인활동보조추가지원 보조( ) 222,846,000 240,000,000 240,000,000

장애아동 재활치료 보조( ) 353,117,000 360,948,000 357,831,000

장애인 행정도우미 보조( ) 268,138,000 288,208,000 277,579,810

중증장애인 연금 보조( ) 3,115,111,640 3,160,000,000 3,098,912,540

장애수당 추가지원 보조( ) 129,840,000 125,800,000 124,596,000

부부장애수당 지원 보조( ) 156,310,000 153,000,000 150,570,000

월세거주장애인 주거비 지원 보조( ) 177,015,000 109,500,000 108,500,000

중증장애인가구 월동비 지원 보조( ) 81,547,500 81,200,000 78,665,500

장루요루장애인 의료지원비 보조( ) 1,002,540 1,500,000 640,610

미취업장애인 건강검진 지원 보조( ) 7,000,000 7,000,000 7,000,000

장애인 건강교실 운영 보조( ) 10,000,000 9,000,000 9,000,000

장애인신문 구독료 지원 보조( ) 14,156,000 16,000,000 13,356,000

장애인활동지원사업 보조( ) 1,046,000,000 1,182,115,000 1,182,115,000

장애인 편의시설구축사업 보조( ) 16,770,000 17,500,000 16,801,110

성년후견서비스 지원 보조( ) 1,100,000 1,900,000 1,900,000

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성년후견심판절차 비용지원 보조( ) 300,000 300,000 300,000

장애인보장구 수리 지원 보조( ) 8,473,000 8,473,000 8,294,000

장애인보장구 안전보호기설치지원 보조( )

350,000 850,000 100,000

희망나눔 결연사업 보조( ) 0 1,220,000 1,220,000

여성장애인 출산 지원금 지원 보조( ) 1,000,000 9,000,000 5,000,000

부모심리 상담지원 보조( ) 10,560,000 15,360,000 15,360,000

장애인복지 일자리사업 자체( ) 2,593,510 23,000,000 20,102,290

장애인재활사업 0 298,000,000 298,000,000

중증장애인생산품우선구매우수부서포상금

0 2,500,000 2,500,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

장애인거주시설운영비 개소 백만원: 3 /7,600장애인직업재활시설운영비 개소 백만원: 2 /853장애인거주시설 기능보강사업 개소 백만원:3 /340장애인직업재활시설 기능보강사업 개소 백만원: 2 /78장애인 지역사회재활시설 운영비 개소 백만원: 5 /726

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 장애인복지시설 운영장애인복지시설 운영장애인복지시설 운영장애인복지시설 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

장애인복지시설 운영 일반회계 9,292,313,090 10,256,957,000 9,732,522,060

장애인거주시설 운영 보조( ) 6,867,491,000 7,480,046,000 7,190,490,000

장애인거주시설종사자처우개선비 보조( )

292,050,000 299,880,000 295,375,000

장애인거주시설 중증장애인보호자수당 보조( )

70,728,000 72,360,000 71,542,000

장애인거주시설 기능보강 보조( ) 52,623,000 362,000,000 340,939,280

장애인직업재활시설 운영 보조( ) 758,243,000 845,721,000 825,125,000

장애인직업재활시설처우개선비 보조( )

0 24,990,000 24,930,000

장애인직업재활시설중증장애인보호자수당 보조( )

0 6,240,000 6,240,000

장애인직업재활시설 기능보강 보조( ) 119,305,790 89,000,000 78,589,510

장애인복지시설 입소자 부식비 지원 35,313,000 41,829,000 36,297,000

수화통역센터 운영 보조( ) 173,000,000 170,000,000 170,000,000

시각장애인심부름센터 운영 보조( ) 285,000,000 299,801,000 299,801,000

지체장애인편의시설지원센터운영 보조( )

52,000,000 58,500,000 58,500,000

장애인자립생활센터 운영지원 보조( ) 150,000,000 149,875,000 149,875,000

장애인이용시설근무자처우개선비 보조( )

22,620,000 19,080,000 19,080,000

장애인복지시설 기능보강 자체( ) 244,894,300 57,000,000 54,659,570

장애인거주시설 연장근로수당 추가( ) 169,045,000 243,363,000 73,884,000

장애인복지시설 종사자 인권교육 0 4,992,000 4,914,700

보령중증장애인자립생활지원센터운영 자체( )

0 27,000,000 27,000,000

장애인 자립생활 지원 0 5,280,000 5,280,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

무연고 사망자 발생 민원 처리 건: 2○시신수습 및 장례를 위한 장제비 지급-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 행여자 보호행여자 보호행여자 보호행여자 보호

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

행여자 보호 일반회계 1,410,000 12,000,000 1,975,500

행여사망자 재료 지원 1,410,000 12,000,000 1,975,500

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- 931 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

양성평등주간기념행사 여명 참석- : 800중년남성 요리교실 운영 기 명 수료- 5070 : 4 / 80

여성 아카데미 운영 회 명- : 2 /400여성역량 강화 교육 명- : 150행복한어머니교실 운영 고부 모녀 쌍- : 100찾아가는 여성친화도시 교육 회 명- : 80 / 1,087경력단절여성 취업프로그램 운영 개 직종 개 과정: 5 / 46ㅁ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 여성복지 증진여성복지 증진여성복지 증진여성복지 증진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

여성복지 증진 일반회계 717,428,100 850,600,000 795,418,530

여성인력개발센터 운영 보조( ) 230,667,000 280,457,000 280,457,000

경력단절여성 취업지원 보조( ) 341,609,000 295,911,000 295,911,000

여성복지시설종사자처우개선비 보조( )

6,120,000 6,120,000 6,120,000

양성평등주간기념행사 지원 보조( ) 18,000,000 44,000,000 44,000,000

결혼이민자여성 취업연계 보조( ) 15,000,000 39,612,000 39,612,000

건강가정지원센터 운영 41,000,000 11,000,000 11,000,000

여성친화도시 조성 65,032,100 99,200,000 52,031,200

중년남성 요리교실 운영5070 0 13,000,000 9,636,660

여성의 사회참여 지원 0 36,000,000 36,000,000

양성평등 관련행사 및 교육 0 25,300,000 20,650,670

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

가정성폭력예방 및 상담소 운영ㅁ예방교육 상담 피해자 보호 및 의료비 지원 캠페인- , , ,성폭력성희롱성매매가정폭력예방 직장 의무교육 회 전직원: 2 ( )ㅁ다문화가족 적응 프로그램 운영 개 과정: 8ㅁ한국어교육 이주여성 방문교육 통번역서비스 제공- , ,건강가정 행복가정 교육 및 서비스 제공, :ㅁ공동육아나눔터 가족품앗이 등 육아나눔터 운영- :아이돌봄지원 서비스 시간제 명 종일제 명- : 391 / 48장난감 백화점 운영-부부교육 지원-한부모 자녀 양육비 및 생활안정 지원 명: 469ㅁ청소년 한부모 양육비 중고등학생 교복비 월동비 지원 등- , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 가족 지원가족 지원가족 지원가족 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

가족 지원 일반회계 1,559,595,660 1,840,692,000 1,704,244,810

가정폭력상담소 운영 보조( ) 70,045,000 71,700,000 71,700,000

가정성폭력 피해회복 및재발방지사업

7,000,000 16,000,000 16,000,000

다문화가족지원센터 운영지원 보조( ) 206,970,000 248,448,000 248,448,000

아이돌보미 지원 보조( ) 344,000,000 344,000,000 344,000,000

건강가정지원센터 운영 보조( ) 171,060,000 214,970,000 214,970,000

청소년 한부모자립지원 보조( ) 2,150,000 2,000,000 1,400,000

여성폭력관련시설 종사자보수교육 보조( )

960,000 960,000 960,000

성폭력피해자 의료비 지원 보조( ) 1,500,000 1,500,000 1,500,000

저소득한부모가족 생활안정지원 보조( )

175,300,000 184,800,000 168,000,000

다문화 어울림사업 보조( ) 66,825,000 71,995,000 71,995,000

한부모가족 자녀교육비 지원 보조( ) 10,237,660 22,052,000 2,825,810

가정폭력상담소 운영지원 93,300,000 93,300,000 93,300,000

다문화가정 지원 67,500,000 209,700,000 159,700,000

한부모가족 자녀양육비 등지원 보조( )

230,070,000 230,999,000 198,550,000

다문화가족자녀언어발달지원 보조( ) 29,456,000 29,456,000 29,456,000

아동여성보호 지역연대 지원 보조( ) 7,200,000 7,240,000 7,240,000

다문화가족지원센터종사자처우개선비 보조( )

4,680,000 7,560,000 7,560,000

아동안전지도 제작지원 보조( ) 4,034,000 3,690,000 3,690,000

세대공감 희망나누기 보조( ) 7,333,000 8,000,000 8,000,000

한부모가족 자녀대학입학금지원 보조( )

21,093,000 19,000,000 5,078,000

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한국어교육 운영 보조( ) 22,162,000 22,162,000 22,162,000

건강가정지원센터 종사자처우개선비 보조( )

9,720,000 11,160,000 10,710,000

가정폭력방지 및 피해자 지원사업 7,000,000 7,000,000 7,000,000

저소득한부모가족 생활안정 지원 0 13,000,000 10,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

어린이집 지원 공공형 어린이집 백만원 지원 돌봄서비스 백 만원 지원- : 551 , 3,248보육교직원 근무환경개선비 백만원 지원- 591가정양육수당 및 보육료 백만원- 8,530

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보육시설 운영보육시설 운영보육시설 운영보육시설 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보육시설 운영 일반회계 20,103,240,400 20,763,301,000 20,278,138,840

보육 인프라 구축 33,700,000 33,700,000 30,700,000

시간연장형 어린이집 운영비지원 43,102,080 71,400,000 64,497,510

어린이집 보육교직원 처우개선비 272,200,000 270,000,000 263,900,000

어린이집 우수농산물 급식비 91,700,700 90,000,000 89,926,700

공립어린이집 기능보강 21,434,300 205,000,000 4,750,000

평가인증 어린이집 지원 36,654,430 55,500,000 55,499,900

어린이집 교재교구비 지원 국비(보조)

26,290,000 30,000,000 29,020,000

농어촌어린이집 차량운영비 보조( ) 28,278,000 28,800,000 28,800,000

가정양육수당 보조( ) 2,676,669,000 2,433,262,000 2,433,262,000

영유아보육료지원 세보육료 등(0~2 ) 7,254,681,840 7,115,760,000 7,112,999,860

세 누리과정 보육료지원3-5 4,071,484,770 4,075,080,000 4,047,685,670

보육돌봄 서비스 보조( ) 3,191,864,940 3,335,313,000 3,248,078,960

영유아 급간식비 지원 보조( ) 183,271,500 206,930,000 181,129,800

장애아통합보육 운영 지원 보조( ) 6,500,000 9,200,000 5,400,000

어린이집 보육교직원처우개선비 보조( )

557,690,000 648,390,000 646,560,000

평가인증어린이집 교재교구비 보조( ) 14,020,000 12,910,000 12,880,000

평가인증민간어린이집차액보육료지원 보조( )

80,000,000 71,233,000 71,233,000

평가인증어린이집 보육도우미지원 보조( )

384,392,760 389,755,000 372,785,640

대체교사 인건비 보조( ) 7,995,000 10,650,000 8,600,000

장애아전문어린이집차량운영비지원 보조( )

7,800,000 7,800,000 7,800,000

공공형 어린이집 지원 보조( ) 484,545,000 574,400,000 551,576,840

교사근무환경개선비 보조( ) 533,205,000 660,464,000 591,590,000

방과후보육료 지원 보조( ) 4,730,400 9,600,000 4,000,000

부모모니터링단 운영지원 보조( ) 3,980,000 3,542,000 2,675,000

어린이집 환경개선 보조( ) 38,000,000 162,000,000 161,185,000

농어촌소재 법인어린이집지원 보조( ) 13,550,000 178,612,000 178,612,000

시간차등형 보육시범사업 보조( ) 35,500,680 38,000,000 37,210,960

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어린이집 현장학습비 지원 0 36,000,000 35,780,000

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- 936 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

청소년 참여위원회 지원 천원: 2,800청소년 방과후 아카데미 지원 천원: 218,095청소년 어울림 지원 천원: 28,000청소년 동아리 운영 지원 천원: 16,250

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 청소년 보호 및 방과 후 지원청소년 보호 및 방과 후 지원청소년 보호 및 방과 후 지원청소년 보호 및 방과 후 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

청소년 보호 및 방과 후 지원 일반회계 435,303,560 650,513,000 582,756,910

청소년 방과 후 아카데미 보조( ) 150,777,760 218,095,000 177,667,040

시군청소년통합지원체계구축 보조( ) 85,500,000 87,670,000 87,670,000

청소년 육성행사 32,547,180 47,540,000 39,371,870

청소년의달 기념행사 14,400,000 15,000,000 15,000,000

청소년 가요제 15,000,000 15,000,000 15,000,000

청소년수련활동 지원 보조( ) 6,500,000 6,500,000 6,500,000

어려운청소년 단체활동 지원 보조( ) 3,900,000 4,150,000 300,000

청소년 참여위원회 보조( ) 2,634,730 2,800,000 2,800,000

청소년 동아리운영 보조( ) 6,750,000 16,250,000 16,250,000

청소년유해환경감시단 운영 보조( ) 3,800,000 26,400,000 26,400,000

공공청소년수련시설 지도사지원 보조( )

41,493,890 50,024,000 49,714,000

공공청소년수련시설 프로그램운영 보조( )

0 2,000,000 2,000,000

청소년수련시설 운영위원회 보조( ) 2,000,000 2,000,000 2,000,000

청소년공부방 운영지원 13,000,000 28,000,000 13,000,000

위기가정 청소년 지원 5,000,000 5,000,000 5,000,000

청소년 어울림마당 보조( ) 28,000,000 28,000,000 28,000,000

학교밖 청소년 지원 보조( ) 15,000,000 86,000,000 86,000,000

청소년 동반자 프로그램 운영 보조( ) 9,000,000 10,084,000 10,084,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

청소년 상담복지센터 지원 천원: 150,911청소년 문화의집 지원 천원: 256,685청소년 통합지원체계 구축지원 천원: 87,670청소년 유해환경감시 지원 천원: 26,400

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 청소년육성시설 확충 및 관리청소년육성시설 확충 및 관리청소년육성시설 확충 및 관리청소년육성시설 확충 및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

청소년육성시설 확충 및 관리 일반회계 432,744,290 1,110,196,000 620,835,340

청소년상담복지센터 운영 140,411,000 562,511,000 163,484,500

청소년문화의집 운영 266,685,000 260,685,000 260,635,000

청소년수련시설 운영 25,648,290 287,000,000 196,715,840

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

년 출산장려지원금 지원 현황 총 천원2016 : 305,100○첫째아 명- 292둘째아 명- 229셋째아 명- 84넷째아 명- 14다섯째아 이상 명- 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역경쟁력 제고지역경쟁력 제고지역경쟁력 제고지역경쟁력 제고

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역경쟁력 제고 일반회계 253,700,000 404,000,000 309,072,000

출산장려금지원 253,700,000 404,000,000 309,072,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

환경오염 원인자 부담으로 환경개선○석면피해 구제급여 적기 지급으로 시민의 생활안정○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 환경보호관리환경보호관리환경보호관리환경보호관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

환경보호관리 일반회계 1,231,721,110 1,845,370,000 1,215,611,340

환경개선부담금 부과징수 40,265,990 34,860,000 32,583,750

석면피해구제급여 보조( ) 1,191,455,120 1,805,510,000 1,182,470,590

석면 건축물 관리 0 5,000,000 557,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

유해야생동물 피해 방지단 운영 구제단원 명: (20 )○피해농가 및 야생동물 출몰 신고 즉시 출동 유해야생동물 퇴치활동 전개-유해야생동물 피해예방시설 적기 지원 농가 백만 원: 47 (110 )○지방의제 21○지속가능발전대학 및 시민환경교육 실시 지속가능발전토론회 개최- ,시민 환경지식 고취와 농작물 피해 최소화로 농가소득 증대⇒

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 자연환경 보호자연환경 보호자연환경 보호자연환경 보호

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

자연환경 보호 일반회계 346,220,660 656,952,000 535,379,890

유해조수 관리 89,781,570 153,402,000 140,900,410

자연보호 관리 160,628,090 352,150,000 290,333,480

야생동물보호원 배치 보조( ) 4,400,000 4,400,000 0

부상야생동물 진료 보조( ) 1,290,000 2,000,000 820,000

야생동물피해예방 시설 54,121,000 75,000,000 64,880,000

야생동물피해예방 시설 보조( ) 36,000,000 32,000,000 32,000,000

야생동물 농작물 피해보상 지원사업 0 30,000,000 4,255,000

야생동물 농작물 피해보상 지원사업 0 8,000,000 2,191,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공중화장실 신축 및 개보수○신축 개소 백만원 개보수 개소 백만원- : 3 (470 ), : 175 (450 )연중 편리하고 안전하며 쾌적한 오감만족 공중화장실 제공⇒

약수터 유지관리○분기별 약수터 수질검사 연 회- ( 4 )약수터 수선 관정청소 및 수중모터펌프 교체 신흥사 약수터- : ( )안전한 음용수 공급으로 시민의 건강보건 향상에 기여⇒

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 수질관리수질관리수질관리수질관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

수질관리 일반회계 807,078,950 2,547,160,000 1,952,929,640

공중화장실 관리 658,570,600 1,883,760,000 1,571,018,700

소규모화장실 설치 보조( ) 99,527,940 643,000,000 375,426,140

오수처리장 관리 4,717,200 20,400,000 6,484,800

지하수폐공 관리 보조( ) 27,476,530 0 0

상수원 수질 관리 16,786,680 0 0

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- 942 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

가축분뇨공공처리시설 설치사업 착공○가축분뇨공공처리시설 주변마을 주민숙원사업 추진○사업 위치 신죽 리 신죽 리 일원- : 1 , 3사업 내용 배수로 설치 콘크리트 포장 블록식 옹벽 배수로 복개- : , , , ,

지하수개발 아스콘 포장,가축분뇨 공공처리시설 주변지역 주민의 생활환경 개선⇒

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 축산폐수공공처리시설축산폐수공공처리시설축산폐수공공처리시설축산폐수공공처리시설

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

축산폐수공공처리시설 일반회계 3,175,421,090 2,630,000,000 2,623,527,110

축산폐수공공처리시설 324,421,090 475,000,000 468,527,110

가축분뇨공공처리 시설 보조( ) 2,851,000,000 2,155,000,000 2,155,000,000

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- 943 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사업지역 개 마을 백만원 마을별 백만원: 2 (60 , 30 )○청라면 의평 리 의평천 하천 퇴적토 오염토 준설 및 전석쌓기- ( 1 ): ,미산면 옥현 리 만세서당골 하천전석쌓기 및 축대보수 저류보설치- ( 1 ): ,사후관리 개소 웅천읍 성동 리 주교면 신대 리 청라면 의평 리4 ( 3 , 1 , 1 ,○

미산면 풍계리)도랑 제초작업 및 환경정화 활동-주민의 자발적 도랑살리기 운동 참여로 생태하천 수질개선⇒

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주민과 함께하는 도랑살리기운동 보조주민과 함께하는 도랑살리기운동 보조주민과 함께하는 도랑살리기운동 보조주민과 함께하는 도랑살리기운동 보조( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주민과 함께하는 도랑살리기운동 보조( ) 일반회계 132,000,000 72,000,000 72,000,000

주민과 함께하는 도랑살리기 운동 132,000,000 72,000,000 72,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 가축분뇨 관리가축분뇨 관리가축분뇨 관리가축분뇨 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

생활폐기물 소각에 따른 위착비 지급-폐의약품 홍보물 배부-부사호 주변 청소인부 사역으로 주변지역 청결-시내가로 청소를 통한 쾌적한 생활환경-쓰레기불법투기 운영으로 종량제봉투 사용 제고-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 청소관리청소관리청소관리청소관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

청소관리 일반회계 3,437,910,000 4,014,465,000 3,933,909,970

소각로운영 위탁비 3,435,910,000 3,823,000,000 3,783,687,000

폐의약품 수거 보조( ) 2,000,000 2,000,000 1,950,000

부사호 주변 환경관리 0 15,525,000 11,680,180

시내 가로청소 관리 0 143,940,000 116,558,870

쓰레기 불법투기 감시단 운영 0 30,000,000 20,033,920

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

음식물 자원화 시설 운영 일 일평균 톤처리- (365 ) 25재활용기반시설 운영 일 선별 및 재활용품 판매- (255 )생활폐기물 수집운반 수수료 지급 개 업체 개월- : 2 12숙원사업 추진 개소 억- : 5 , 2농촌폐비닐 수거 보상금 지급 회- (12 )공동집하장 설치 천북면 개소- : 1깨끗한 충남만들기 추진 마을 식재 사업 등- :

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐기물 관리폐기물 관리폐기물 관리폐기물 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐기물 관리 일반회계 4,894,465,800 5,521,657,000 5,368,047,180

폐기물재활용 처리 361,595,130 410,437,000 390,511,150

음식물류폐기물 수집운반 수수료 426,200,410 492,000,000 489,408,100

생활폐기물수집운반 수수료 2,980,940,690 3,396,960,000 3,345,008,160

폐기물처리시설 주변마을주민숙원사업

189,881,910 201,260,000 189,840,900

공공재활용 기반시설 394,616,840 434,000,000 433,434,270

음식물자원화 공공처리시설 위탁비 471,687,000 471,000,000 469,230,000

농촌폐비닐수거 보상 보조( ) 69,543,820 71,000,000 45,864,600

공동집하장 수거 보상금 지원 보조( ) 0 5,000,000 4,750,000

깨끗한 충남만들기 보조( ) 0 40,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도서위생매립장 관리 개소- : 5쓰레기 위생매립장 관리 생활폐기물 매립 및 운영- :침출수처리시설 침출수처리시설 펌프등 보수공사 식- : 1생활폐기물 처리시설 증설 용역 식- 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 매립장 관리매립장 관리매립장 관리매립장 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

매립장 관리 일반회계 1,153,175,540 2,031,845,000 1,038,600,500

도서지역 위생매립장 관리 460,359,480 467,048,000 323,261,790

쓰레기위생매립장 관리 692,816,060 1,522,797,000 677,728,710

생활폐기물 처리시설 증설 타당성연구 용역

0 42,000,000 37,610,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

음식물 자원화 시설 증설사업 추진-실시설계 식- 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 0 1,110,000,000 18,720,000

폐광지역개발기금 사업 0 1,110,000,000 18,720,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대규모 환경오염사고 사전예방-사업장 적정관리로 인한 쾌적한 환경조성-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 대기오염관리대기오염관리대기오염관리대기오염관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

대기오염관리 일반회계 61,792,640 1,129,436,000 361,871,200

대기 토양 수질환경 개선. . 36,977,310 43,876,000 32,667,210

자동차 배출가스 단속 335,330 2,200,000 89,100

실버환경감시단 운영 보조( ) 24,480,000 0 0

민간자율환경감시단 지원 보조( ) 0 1,200,000 0

보령공군사격장 관리 0 400,000,000 18,000,000

생활공해 관리 보조( ) 0 460,000,000 278,954,890

노후경유차 조기폐차 사업 보조( ) 0 32,160,000 32,160,000

미세먼지대책 보조( ) 0 190,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

세대에 지급1,828○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 탄소포인트제 운영탄소포인트제 운영탄소포인트제 운영탄소포인트제 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

탄소포인트제 운영 일반회계 37,738,330 48,000,000 32,525,000

탄소포인트 제도 보조( ) 37,738,330 48,000,000 32,525,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

착한에너지 아파트 지정○생태탐방 전국대회 참가○녹색생활홍보 및 캠페인전개○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 기후변화 대책추진기후변화 대책추진기후변화 대책추진기후변화 대책추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

기후변화 대책추진 일반회계 105,198,150 348,640,000 338,447,100

그린오피스 운영 보조( ) 22,000,000 22,000,000 22,000,000

기후변화대응 종합계획 수립연구용역

21,960,000 28,040,000 21,961,100

맞춤형 기후변화교육지원 보조( ) 4,000,000 0 0

기후변화교육센터구축 57,238,150 132,500,000 128,386,000

화력발전소 주변지역 연구사업 0 166,100,000 166,100,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

기후변화 등 녹색성장 시민 홍보○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 녹색성장 기반 구축녹색성장 기반 구축녹색성장 기반 구축녹색성장 기반 구축

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

녹색성장 기반 구축 일반회계 2,171,000 2,400,000 450,000

녹색성장 시책개발 2,171,000 2,400,000 450,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

소비자보호센터 운영 소비자 상담 및 피해구제등- :물가모니터요원 운영 총 명- : 4착한가격업소 활성화사업추진 백만원- : 12착한가격업소 상수도요금지원 백만원- : 13착한가격업소 인센티브 지원 쓰레기봉투등- :

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 물가안정 및 소비자 보호물가안정 및 소비자 보호물가안정 및 소비자 보호물가안정 및 소비자 보호

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

물가안정 및 소비자 보호 일반회계 90,378,780 110,469,000 104,457,700

물가안정 관리 및 소비자보호 63,853,780 87,969,000 84,957,700

물가 모니터요원 운영 보조( ) 8,100,000 8,100,000 8,100,000

물가안정관리 보조( ) 18,425,000 14,400,000 11,400,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

전통시장 시설현대화 사업완료 개사업 백만 원- : 9 1,240전통시장 활성화사업 지원 백만 원- : 55문화관광형 시장 육성사업 백만 원- : 440상인협동조합 설립*공공브랜드상품 개발 및 판매*마당극 보부상등 이벤트 실시* ,중앙시장 주차장 조성사업 보상금 백만 원 지급- : 1,599

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 재래시장 환경개선재래시장 환경개선재래시장 환경개선재래시장 환경개선

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

재래시장 환경개선 일반회계 1,961,088,180 7,912,511,000 3,276,418,540

전통시장 시설현대화 보조( ) 1,200,462,080 1,095,226,000 239,723,910

전통시장 활성화 741,626,100 1,472,185,000 1,373,975,120

전통시장 경영혁신사업 보조( ) 19,000,000 105,100,000 53,970,000

중앙시장 주차장 조성 0 5,240,000,000 1,608,749,510

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

취업정보지 발간 배포-일자리지원센터 운영 구인 구직 취업알선 명- : . , 2,673취업박람회 개최 총 회- : 3노사민정협력사업추진 워크숍등 회개최- : 3

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고용촉진훈련고용촉진훈련고용촉진훈련고용촉진훈련

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고용촉진훈련 일반회계 112,307,090 102,260,000 74,639,900

노사협력 관리 7,911,400 5,000,000 440,000

취업정보센터 운영 51,167,570 85,900,000 68,255,900

노사민정 협력 활성화 지원사업 7,911,420 11,360,000 5,944,000

고용복지 센터운영+ 45,316,700 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공공근로사업 개 사업 명 일자리제공- : 155 309지역공동체사업 개사업 명 일자리제공- : 8 33

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 재정지원 직접일자리사업재정지원 직접일자리사업재정지원 직접일자리사업재정지원 직접일자리사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

재정지원 직접일자리사업 일반회계 557,913,010 659,658,000 634,994,790

공공근로사업 453,722,640 537,000,000 514,995,290

지역공동체 일자리사업 보조( ) 104,190,370 122,658,000 119,999,500

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사회적기업 일자리창출 개소 백만원 인건비 지원- : 2 157사업개발비 개소 백만원 지원 홍보동영상 청소기술개발등- 2 49 ( , )사회보험료 백만원 지원- 14

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 사회적기업육성사회적기업육성사회적기업육성사회적기업육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

사회적기업육성 일반회계 328,795,000 327,415,000 259,388,330

사회적기업 육성 지원 9,200,000 7,500,000 500,120

일자리 창출사업 269,826,000 250,426,000 189,399,210

사업개발비 지원사업 49,769,000 49,705,000 49,705,000

사회보험료 지원 0 19,784,000 19,784,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

마을기업육성 개소 백만 원 지원- : 1 17인건비 홍보리플렛 제작비 반제품 구입비 등* , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 마을기업 육성마을기업 육성마을기업 육성마을기업 육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

마을기업 육성 일반회계 0 76,200,000 71,900,000

마을기업 육성사업 0 76,200,000 71,900,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사업 미추진으로 예산 삭감

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 과학인재육성과학인재육성과학인재육성과학인재육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

과학인재육성 일반회계 15,000,000 0 0

생활과학교실 운영 15,000,000 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

중소기업 경영안정자금 이자보전 백만 원- :106입주기업 수도요금 지원 백만 원- : 254국내전시회 참가 지식재산 창출지원사업 백만 원- , : 27산학관 기술개발 지원 백만 원- : 111기업애로 해소 사업 백만 원- : 100

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 중소기업 지원중소기업 지원중소기업 지원중소기업 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

중소기업 지원 일반회계 277,469,540 293,700,000 242,583,620

중소기업경영안정자금융자이자보전 118,876,040 120,000,000 106,198,420

투자유치 및 기업지원활동 104,420,000 100,200,000 78,393,200

중소기업 홍보 및 행사지원 39,173,500 53,500,000 37,992,000

지역지식재산 창출지원사업 15,000,000 20,000,000 20,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

신재생에너지 보급사업 개소 백만원- : 2 290그린홈 보급사업 개소 백만 원- : 50 100가스시설 개선사업 백만 원- : 111가스안전타이머 설치사업 백만 원- : 20소형 저장탱크 보급사업 백만 원- LPG : 300

도시가스 지원사업 백만 원- : 400태양열 건조기등 보급사업 백만 원- : 36

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 신 재생에너지 보급신 재생에너지 보급신 재생에너지 보급신 재생에너지 보급....

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

신 재생에너지 보급. 일반회계 157,113,900 1,269,889,000 1,126,954,170

신재생에너지 사업 보조( ) 0 290,000,000 257,935,470

에너지담당공무원 위탁교육 보조( ) 10,458,900 0 0

그린홈 보급사업 63,630,000 101,660,000 65,620,000

서민층 가스시설개선사업 83,025,000 152,229,000 152,229,000

소형 저장탱크 보급 지원LPG ( ) 0 270,000,000 270,000,000

도시가스공급시설 설치비 지원사업 0 420,000,000 345,169,700

태양열 시스템 및 건조기 보급 0 36,000,000 36,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

노후농공단지 시설 개선사업 건 백만 원- : 5 205기업애로사업 건 백만 원- : 3 100

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농공단지 관리농공단지 관리농공단지 관리농공단지 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농공단지 관리농공지구조성및관리사업

3,052,729,420 3,489,619,000 3,450,966,950

농공단지 시설 관리 9,641,910 22,400,000 10,524,080

관창산업단지 외투 해제지역토지매입 및 처분

3,043,087,510 3,467,219,000 3,440,442,870

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산업단지 유지관리 건 백만 원- : 3 273산업단지 기반시설 확충-웅천일반산업단지 공업용수도 건설 실시설계 완료* :관창폐수종말처리시설 증설사업 실시설계 완료* :관창일반산업단지 유지관리 건 백만 원- :4 630

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산업단지 조성 관리산업단지 조성 관리산업단지 조성 관리산업단지 조성 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산업단지 조성 관리 일반회계 589,567,080 9,361,454,000 2,231,489,610

관창일반산업단지 조성 및 관리 93,863,920 870,000,000 826,586,560

관창일반산업단지 폐수종말처리장증설

5,672,000 6,078,200,000 262,049,800

웅천일반산업단지 공업용수시설 0 525,254,000 383,924,930

웅천일반산업단지 폐수종말처리시설설치

0 100,000,000 16,248,270

산업 농공 단지 유지 관리( ) 203,318,750 373,000,000 344,331,670

기업애로 해소사업 108,687,200 100,000,000 93,751,530

건설기계성능시험장 조성추진 두산인프라코어( )

20,540,000 1,000,000,000 0

농공단지 노후기반시설 개선 157,485,210 205,000,000 196,653,230

상생산업단지 조성사업 0 110,000,000 107,943,620

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

청라농공단지 조성 실시설계 완료- :입주수요조사용역 실시 유치업종 선정- ( )농공단지계획승인 신청완료-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역 개발폐광지역 개발폐광지역 개발폐광지역 개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역 개발 일반회계 505,264,480 3,274,735,520 365,608,000

폐광지역개발 기금사업 505,264,480 3,274,735,520 365,608,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

발전소 주변지역 지원사업 건 백만 원- : 259 4,686기본지원사업 건 백만 원* : 202 , 4,236석탄회사업 건 백만 원* : 57 450

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보령화력 발전소 주변지역지원사업보령화력 발전소 주변지역지원사업보령화력 발전소 주변지역지원사업보령화력 발전소 주변지역지원사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보령화력 발전소 주변지역지원사업보령화력발전소주변지역지원사업

2,874,492,100 3,107,528,000 2,262,472,280

발전소주변지역 지원 59,165,860 85,028,000 59,195,330

발전소주변지역 웅천 지원 보조( ) ( ) 110,419,220 106,581,000 91,048,530

발전소주변지역 주포 지원 보조( ) ( ) 188,346,620 158,516,000 107,548,030

발전소주변지역 주교 지원 보조( ) ( ) 878,817,020 853,000,000 694,771,410

발전소주변지역 오천 지원 보조( ) ( ) 1,068,694,540 1,332,451,000 832,772,720

발전소주변지역 천북 지원 보조( ) ( ) 569,048,840 571,952,000 477,136,260

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

발전소 주변지역 융자기금 지원 건 백만 원- : 7 450

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 발전소 주변지역 융자기금발전소 주변지역 융자기금발전소 주변지역 융자기금발전소 주변지역 융자기금

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

발전소 주변지역 융자기금발전소주변지역지원사업융자기금

124,000,000 2,688,000,000 903,698,600

민간융자금 124,000,000 2,688,000,000 903,698,600

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

특별지원사업 추진 건 백만 원- : 8 4,376

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 신보령화력발전소 주변지역 지원사업신보령화력발전소 주변지역 지원사업신보령화력발전소 주변지역 지원사업신보령화력발전소 주변지역 지원사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

신보령화력발전소 주변지역 지원사업보령화력발전소주변지역지원사업

9,083,256,360 5,494,770,000 3,236,355,940

발전소주변지역 주교 지원 보조( ) ( ) 528,690,580 393,152,000 184,107,840

발전소주변지역 오천 지원 보조( ) ( ) 626,367,360 703,488,000 662,090,320

신보령화력발전소주변지역사업 18,198,420 4,376,000,000 2,376,266,500

발전소주변지역 주교 지원 보조( ) ( ) 0 22,130,000 13,891,280

발전소주변지역 오천 지원 보조( ) ( ) 0 0 0

신보령화력발전소 주변지역사업 7,910,000,000 0 0

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- 968 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

주변지역 지원사업 추진 백만 원- : 10

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 서천화력 발전소 주변지역 지원사업서천화력 발전소 주변지역 지원사업서천화력 발전소 주변지역 지원사업서천화력 발전소 주변지역 지원사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

서천화력 발전소 주변지역 지원사업보령화력발전소주변지역지원사업

9,924,550 10,495,000 9,642,390

발전소주변지역 주산 지원 보조( ) ( ) 9,924,550 10,495,000 9,642,390

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- 969 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 예비비 농공예비비 농공예비비 농공예비비 농공( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

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- 970 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시설물 안전점검 및 정비 강화 시설물 관리 및 유지 보수를 통한,입주민 주거 안정 도모

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 저소득층 주거안정 도모저소득층 주거안정 도모저소득층 주거안정 도모저소득층 주거안정 도모

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

저소득층 주거안정 도모 주택사업 46,970,930 113,140,000 68,554,650

국민주택 및 영구임대주택 관리 4,986,500 9,800,000 6,209,750

갈매기아파트 관리 41,984,430 103,340,000 62,344,900

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- 971 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공동주택 관리비 지원사업 단지 동 세대: 45 , 215 , 10,424노후 공동주택 안전점검 실시 단지 동: 50 178

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주거기반시설 관리주거기반시설 관리주거기반시설 관리주거기반시설 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주거기반시설 관리 일반회계 170,412,350 4,022,129,000 3,419,672,370

건축행정 운영 36,630,460 11,609,000 10,123,520

공동주택 관리 90,671,160 595,000,000 328,323,590

노후공공임대주택시설 개선 43,110,730 62,000,000 60,690,530

공동주택 공용시설 개선사업 0 80,000,000 0

기초주거급여 0 3,273,520,000 3,020,534,730

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

주택개량사업 빈집정비사업 주거환경개선 사업 등 계획물량 초과 달성으로 농어촌 지역의 낙후된 주거환경 개선, ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주거환경 개선주거환경 개선주거환경 개선주거환경 개선

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주거환경 개선 일반회계 184,088,600 157,760,000 154,338,000

농어촌 빈집정비 100,000,000 50,000,000 49,740,000

불량주택 개량 5,760,000 5,760,000 5,612,000

학교용지부담금 환급 0 0 0

고령자 장애인 주택 주거환경.개선사업

78,328,600 102,000,000 98,986,000

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- 973 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

슬레이트 처리사업 계획물량 초과 달성

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 살기좋은지역 사업살기좋은지역 사업살기좋은지역 사업살기좋은지역 사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

살기좋은지역 사업 일반회계 201,600,000 201,600,000 190,002,410

슬레이트 처리 시범사업 201,600,000 201,600,000 190,002,410

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

민원처리기간 단축율 목표 달성인허가 민원처리의 신뢰도 향상 및 전문성 제고

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 허가업무의 내실화 추진허가업무의 내실화 추진허가업무의 내실화 추진허가업무의 내실화 추진

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

허가업무의 내실화 추진 일반회계 475,394,530 158,802,000 144,715,722

개발행위허가 410,603,800 51,189,000 50,601,570

건축허가 및 사용승인 46,268,350 92,574,000 82,741,232

보령시건축위원회 운영 4,399,880 7,630,000 5,241,920

건축물대장 관리 14,122,500 7,409,000 6,131,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

웅천돌문화공원 가로등 보수공사 추진-웅천동문화공원 운영 지원 등-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 지역개발지역개발지역개발지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

지역개발 일반회계 396,098,080 158,832,000 127,442,000

건설 개발행정지원, 16,380,000 32,820,000 3,880,000

웅천소도읍육성사업 379,718,080 126,012,000 123,562,000

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- 976 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

성주 청라지역 관통도로 미불용지 보상 추진,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 개발촉진지구개발개발촉진지구개발개발촉진지구개발개발촉진지구개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

개발촉진지구개발 일반회계 35,721,550 43,546,000 0

개발촉진지구 지원 34,453,550 43,546,000 0

특정지역개발지원 1,268,000 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

폐광지역 개발기금사업 중장기 기본계획 수립 추진-폐광지역 주민역량 강화 교육 추진-성주 청라지역 빈집정비 및 노후시설물 보강사업 등 추진- ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 2,538,095,140 2,137,453,000 1,657,646,780

폐광지역개발기금 사업 2,538,095,140 1,614,487,000 1,139,476,070

폐광지역 개발기금사업시설보강 시비( )

0 522,966,000 518,170,710

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- 978 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

지방관리 방조제 개보수 및 용수개발 추진으로 가뭄대비수리시설 개보수 및 편안한 물길조성사업 추진으로 영농기반시설 확충수리시설 및 방조제 개보수 사업 개소- : 15용배수로정비사업 개소- : 15지표수 보강개발사업 개소- : 2편안한 물길 조성사업 개소- : 19

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농업생산기반시설확충농업생산기반시설확충농업생산기반시설확충농업생산기반시설확충

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농업생산기반시설확충 일반회계 4,416,824,880 8,758,214,790 6,239,686,060

한발대비 용수개발 보조( ) 1,141,762,600 2,324,146,000 1,181,279,130

용배수로정비 418,536,260 621,000,000 502,699,360

수리시설및방조제개보수 보조( ) 253,065,750 2,347,593,610 2,015,677,170

지표수보강개발 보조( ) 274,617,870 372,310,180 367,602,420

편안한물길조성 1,604,147,830 1,762,644,000 1,403,250,610

가뭄극복 긴급대책비 354,694,570 1,270,521,000 713,722,260

저수지 양수저류시설 설치 370,000,000 60,000,000 55,455,110

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

방조제 수문 등 유지관리로 원활한 농업용수 확보관정 등 수리시설 유지관리 지원

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농업생산기반시설관리농업생산기반시설관리농업생산기반시설관리농업생산기반시설관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농업생산기반시설관리 일반회계 1,202,720,820 856,400,000 833,618,810

농촌공사위탁관리 1,120,000,000 750,500,000 750,500,000

방조제 수문관리 3,500,000 3,500,000 3,500,000

수리계 수리시설 관리 79,220,820 102,400,000 79,618,810

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

기계화 경작로 확포장사업으로 영농 기반시설 정비-농어촌테마공원 조성사업 추진으로 영농지역 공원조성 전망대 등 시설 설치하여 농촌지역 관광 활성화- ,마을안길 도로 확포장 등 주민 주거환경개선-기계화경작로확포장사업 개소- : 12농촌생활환경정비사업 개소- : 17

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농촌지역개발농촌지역개발농촌지역개발농촌지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농촌지역개발 일반회계 4,769,403,440 9,563,233,822 7,365,652,270

기계화 경작로 확포장 보조( ) 539,980,650 224,019,350 211,780,740

농촌 생활환경정비 보조( ) 505,404,180 942,585,690 813,259,070

일반 경작로 확포장 225,635,730 146,000,000 142,364,490

농어촌테마공원조성 보조( ) 1,776,205,730 3,763,688,912 1,918,661,790

정주환경개선사업 731,596,830 1,296,403,170 1,123,278,170

정주환경개선사업 시책( ) 0 43,327,020 42,103,000

기계화경작로확포장 도비( ) 274,790,320 355,209,680 352,205,010

농촌중심지 활성화 64,790,000 2,117,000,000 2,117,000,000

취약지역 생활여건 개선 651,000,000 645,000,000 645,000,000

기계화경작로 확포장 0 30,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

희망마을만들기 개끗한 마을 만들기 추진으로 주민주도 마을환경 정비- ,주민 교육 및 워크숍으로 역량강화-마을만들기 지원센터 운영 활성화-행복마을만들기 콘테스트 및 공모사업 예비계획수립 연구용역 추진-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 살기좋은희망만들기사업살기좋은희망만들기사업살기좋은희망만들기사업살기좋은희망만들기사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

살기좋은희망만들기사업 일반회계 284,876,770 769,450,000 560,047,300

선행사업 지원 104,550,000 195,450,000 141,918,680

농어촌 현장포럼 50,000,000 50,000,000 50,000,000

지역 역량 강화 50,000,000 80,000,000 78,012,900

살기 좋은희망마을만들기우수마을지원

60,326,770 189,000,000 132,300,300

살기좋은 희망마을 만들기 우수마을지원사업

20,000,000 10,000,000 10,000,000

마을만들기 지원시스템 구축 0 165,000,000 147,815,420

어르신 공동체 활성화 사업 0 80,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

지역 소득증대 사업 추진-지역역량강화를 위한 교육 견학 컨설팅 등 추진- , ,마을안길 등 마을경관 개선사업 추진-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 일반농산어촌개발사업일반농산어촌개발사업일반농산어촌개발사업일반농산어촌개발사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

일반농산어촌개발사업 일반회계 146,914,360 841,085,640 244,836,410

창조적 마을만들기사업 146,914,360 841,085,640 244,836,410

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

남포간척농지 업무추진 인건비 지급-남포간척농지 운영관리비 지원-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 남포간척농지조성남포간척농지조성남포간척농지조성남포간척농지조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

남포간척농지조성남포간척지구농지기금사업

22,363,690 102,400,000 87,481,350

남포간척농지 개발지원 22,363,690 27,409,000 23,433,350

남포간척농지 개발사업 0 74,991,000 64,048,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

마을안길 개설 및 확포장 사업 추진-배수로 옹벽 설치 등 소규모 사업 추진으로 주민생활여건 개선- ,마을회관 신축 보수 등 추진으로 주민 공동체 활성화- ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 소규모주민숙원사업소규모주민숙원사업소규모주민숙원사업소규모주민숙원사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

소규모주민숙원사업 일반회계 3,539,133,700 4,145,405,000 2,601,702,740

소규모주민숙원 읍면동 사업( ) 3,431,177,190 3,497,005,000 2,337,825,790

소규모주민숙원 민자 사업( ) 88,839,080 612,000,000 230,385,420

소규모주민숙원 시설 사업( ) 19,117,430 36,400,000 33,491,530

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도시관리계획 재정비 마무리○미집행 도시계획시설 대한 단계별 집행계획 수립○보령시 토지적성평가 용역추진○보령시 도시계획위원회 운영○도시계획정보체계 시스템 보강 및 유지관리○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시기반시설도시기반시설도시기반시설도시기반시설

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시기반시설 일반회계 200,350,000 967,496,000 686,913,300

보령시 토지적성평가 6,156,000 400,000,000 131,800,000

도시계획위원회 운영 158,644,000 13,500,000 12,440,000

도시계획정보체계 보강사업(UPIS) DB 35,550,000 40,200,000 35,550,000

도시계획관리 0 18,000,000 15,900,000

도시관리계획 0 495,796,000 491,223,300

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대해로 확 포장 및 도시계획도로 공사준공.○역세권 주변지역 경관개선 사업 추진○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 간선도시가로망 정비간선도시가로망 정비간선도시가로망 정비간선도시가로망 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

간선도시가로망 정비 일반회계 10,982,226,930 15,090,385,460 10,457,932,680

대해로 확 포장. 10,377,062,930 13,560,385,460 9,801,203,680

국도 호선 대해로36 ( )하수관거정비사업

605,164,000 630,000,000 627,271,000

역세권 주변지역 경관 개선 0 900,000,000 29,458,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대해로 확 포장 공사 준공.○도시계획도로 공사 준공 건5○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시계획도로개설도시계획도로개설도시계획도로개설도시계획도로개설

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시계획도로개설 일반회계 5,200,498,470 16,774,017,700 8,831,580,370

도시계획도로 지장물철거 35,547,520 34,452,480 25,733,000

도시계획도로 편입용지 보상 272,753,430 157,246,570 126,221,690

동대 통 도시계획도로3개설 소 호( 2-21 )

496,400,000 600,000,000 392,314,230

코아루 한내로간@~도시계획도로개설 중( 1-1)

918,657,220 1,619,849,440 1,553,768,990

명천 통 도시계획도로 개설 소4 ( 2-92,대천 동주민센터 옆4 )

12,676,400 745,179,730 495,455,510

명천 통 도시계획도로 개설 소6 ( 2-45,대천성결교회)

0 538,394,160 536,666,160

동대 통1도시계획도로개설 소 호 동대초교( 2-3 ,)

423,149,460 124,505,000 95,622,920

한내여중길 국도 호선~ 36도시계획도로개설 중( 1-1)

1,677,140,480 5,246,196,420 1,408,158,260

대천항 자연취락지구도시계획도로개설

661,073,670 190,160,330 190,160,330

대천 통28도시계획도로개설 소로( 2-192,소미정미소)

22,472,700 500,000,000 5,298,700

동대 통3도시계획도로개설 소로( 1-11)

382,342,800 317,657,200 162,394,000

대창교 장항선간~도시계획도로개설 중로( 2-1)

196,008,590 603,991,410 178,103,050

웅천 대창리 터미널앞( )도시계획도로개설

19,486,200 507,560,030 402,453,610

한내교 동대교간 보도개설- 18,990,000 881,010,000 857,974,920

웅천읍 대천 리 도시계획 도로개설2 63,800,000 436,200,000 264,247,620

대천죽정동간 도로개설공사 0 500,000,000 176,141,150

대천여고 후면도시계획도로개설 소( 2-174)

0 420,000,000 410,172,770

구시 고물상주변도시계획도로개설 소( 2-118)

0 100,000,000 97,551,900

죽정동 부경아파트 성지아파트간~도시계획도로개설 소( 1-53)

0 100,000,000 74,576,700

신대리 대천 통 도시계획도로개설27~ 0 400,000,000 31,100,700

궁촌 통 도시계획도로개설 중3 ( 2-4) 0 100,000,000 100,000,000

대천 통 도시계획도로개설27 0 500,000,000 39,051,000

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송정마을 진입도로개설 0 108,861,480 91,999,910

한내사거리 한내로터리 도로개선~ 0 500,000,000 483,790,960

동대 통 도시계획도로개설 소4 ( 1-14) 0 542,753,450 534,326,030

명천 통6도시계획도로개설 소로( 2-180)

0 1,000,000,000 98,296,260

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

현수막 게시대 개선공사 개소6○불법광고물 정비로 쾌적한 도시미관 조성○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 옥외광고물 관리옥외광고물 관리옥외광고물 관리옥외광고물 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

옥외광고물 관리 일반회계 78,986,180 116,656,000 112,486,020

옥외광고물 등 정비 78,986,180 116,656,000 112,486,020

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

한내로 디자인거리 조성사업 완료○셉테드 범죄예방 환경디자인사업 완료○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시디자인관리도시디자인관리도시디자인관리도시디자인관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시디자인관리 일반회계 0 530,000,000 506,731,070

범죄예방 환경디자인사업 0 220,000,000 213,353,060

한내로 디자인거리 조성사업 0 310,000,000 293,378,010

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

장기미집행 도시계획시설부지 매수 필지6○지상구축물 철거공사○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시계획시설 관리도시계획시설 관리도시계획시설 관리도시계획시설 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시계획시설 관리장기미집행도시계획시설대지보상

870,861,510 634,000,000 562,839,020

장기미집행 도시계획시설대지 보상 870,861,510 634,000,000 562,839,020

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대천 동 주거환경개선사업 지구내 토지보상 식2 1○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주거환경개선주거환경개선주거환경개선주거환경개선

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주거환경개선 일반회계 19,404,000 540,701,000 446,494,460

대천 동 주거환경개선사업 보조2 ( ) 19,404,000 240,701,000 239,353,000

주거환경개선사업 토지보상 0 300,000,000 207,141,460

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

제 기 보령시 도시재생대학 운영 주1 (8 )○주민참여형 계획수립 및 지역주민 역량강화-지역리더육성이라는 초점에 맞추어 진행된 교육과정-총 명이 수료 도시재생활성화 명 원도심상권활성화 명- 37 ( 18 , 19 )도시재생지원센터 운영○구성 센터장 명 팀장 명 직원 명- : 1 , 1 , 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시재생사업도시재생사업도시재생사업도시재생사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시재생사업 일반회계 0 59,060,000 35,277,630

도시재생 주민역량강화 0 30,000,000 26,673,000

도시재생지원센터 운영 0 29,060,000 8,604,630

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령시 도시재생 전략계획 및 활성화계획 용역 추진중○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시재생사업도시재생사업도시재생사업도시재생사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시재생사업 일반회계 0 133,250,000 37,600,000

도시재생사업 0 133,250,000 37,600,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

가로 보안등 신설 등, : 513○가로 보안등 관리 건 보수, : 3,500○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 신속한 가로등 보수및 관리신속한 가로등 보수및 관리신속한 가로등 보수및 관리신속한 가로등 보수및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

신속한 가로등 보수및 관리 일반회계 1,253,582,370 1,439,650,000 1,413,587,790

가로등 보수지원 1,253,582,370 1,439,650,000 1,413,587,790

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

버스승강장 정부 개소 발열의자441 ,설치 개소 개설치 행선지전광판 음성안내시스템설치 노선도및홈페이지구축 저상버스운행21 35 ,LED , , ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 대중교통 육성지원대중교통 육성지원대중교통 육성지원대중교통 육성지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

대중교통 육성지원 일반회계 6,525,703,224 8,580,081,000 8,304,398,172

버스승강장 보수 및 신설 151,015,210 276,400,000 257,031,050

운수업체 유가인상분 보조금 3,412,998,874 4,362,032,000 4,211,965,332

비수익노선 손실보상 1,200,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000

시내버스 재정지원 보조( ) 593,217,000 766,170,000 766,170,000

시내버스 무료환승 손실보상 445,242,240 450,000,000 438,918,360

원산도 마을버스 운영 10,000,000 10,000,000 10,000,000

행복버스 운영 40,000,000 40,000,000 40,000,000

장애인 콜택시 운영 118,707,900 215,000,000 213,339,610

브랜드 택시 운영지원 0 28,143,000 24,102,000

벽지노선 손실보상 보조( ) 4,522,000 5,552,000 5,552,000

공영버스구입 보조( ) 350,000,000 300,000,000 300,000,000

저상버스 구입 보조( ) 0 185,384,000 185,384,000

시내버스 특별 재정지원 200,000,000 300,000,000 300,000,000

택시 자율감차사업 0 1,400,000 280,000

저상버스 운영을 위한 과속방지턱개선

0 10,000,000 8,918,700

보령시 대중교통기본계획 0 22,000,000 19,800,000

수요응답형대중교통체계 운영확대지원(DRT)

0 75,000,000 0

장애인콜택시구입 보조( ) 0 133,000,000 122,937,120

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

안전하고 편리한 교통소통을 위한 표지판 터널 신호등 정비 및 관리, ,도로표지판정비 터널내 용역 등 교통안전시설물관리, ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 교통시설물 관리교통시설물 관리교통시설물 관리교통시설물 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

교통시설물 관리 일반회계 1,074,171,400 1,063,652,000 1,004,573,830

교통안전시설물 설치 및 정비 589,550,760 481,000,000 477,492,690

교통신호기 설치 및 보수 419,594,490 482,960,000 466,341,050

대천해수욕장 교통시설물 유지 8,311,770 8,000,000 3,731,390

대천해수욕장 임시주차장 조성 및관리

56,714,380 91,692,000 57,008,700

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

어린이 및 노인등 교통약자의 교통사고 예방을 위하여 교통질서 캠페인교통질서 확립을 위한 홍보용품 및 재정지원

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 교통질서 확립 및 계도교통질서 확립 및 계도교통질서 확립 및 계도교통질서 확립 및 계도

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

교통질서 확립 및 계도 일반회계 68,326,000 145,231,000 134,628,000

교통질서 확립 47,766,000 92,031,000 89,508,000

어린이 교통사고 예방 20,560,000 7,000,000 7,000,000

보행교통지킴이 지원 0 2,200,000 1,220,000

교통안전기본계획 0 44,000,000 36,900,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

터미널 전등교체 전등교체 세차장정비공사 안내간판 정비공사(LED ), ,전기난로구입 자전거거치대구입,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 대중교통육성지원대중교통육성지원대중교통육성지원대중교통육성지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

대중교통육성지원여객자동차공영터미널운영관리

사업97,346,270 125,000,000 114,450,780

공영터미널 운영관리 97,346,270 125,000,000 114,450,780

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대남초시민무료주차장정비 공영주차장정비 청소면 주교 주차장설치, ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 주차장조성 및 관리주차장조성 및 관리주차장조성 및 관리주차장조성 및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

주차장조성 및 관리 일반회계 1,472,354,260 1,487,089,000 318,781,800

공영 주차장 조성 및 관리 1,472,354,260 1,487,089,000 318,781,800

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

행정정보공동이용 연계 자동차 및 건설기계 등록 등록49,465

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공고품격 민원서비스 제공

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고품격 민원서비스 제공 일반회계 33,992,600 34,971,000 34,007,070

차량등록업무의 건실화 33,992,600 34,971,000 34,007,070

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시도 호 시도 호 연계 계속적사업 시행8 , 17

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시도개설 및 확포장시도개설 및 확포장시도개설 및 확포장시도개설 및 확포장

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시도개설 및 확포장 일반회계 1,247,574,180 2,766,189,540 1,969,754,160

시도 호 주산 웅천 도로 확 포장8 ( - ) . 822,555,960 902,979,740 790,129,510

시도 호 성연 죽림 도로확 포장17 ( - ) . 146,896,710 600,000,000 233,565,530

시도 교통량조사 보조( ) 5,665,370 7,050,000 6,463,830

도로건설및관리계획수립 112,197,120 287,802,000 115,388,000

명천지구 붕괴위험지역정비사업 시도 호( 1 )

61,642,200 708,357,800 594,259,460

생활권 이면 도로 정비 98,616,820 160,000,000 159,113,850

시도 호 낙동구간 도로 선형 개량10 ( ) 0 100,000,000 70,833,980

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

남포 호 천북 호 남포 호 천북 호 주교 호 주교 호 청소 호 천북 호 청소 호 주교 호남포101 , 306 , 210 , 202 , 203 , 212 , 201 , 303 , 209 . 301 214호 확포장 시행

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농어촌 도로개설 및 확포장농어촌 도로개설 및 확포장농어촌 도로개설 및 확포장농어촌 도로개설 및 확포장

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농어촌 도로개설 및 확포장 일반회계 1,080,046,420 2,618,118,100 802,370,520

농어촌도로정비사업 계획수립 용역 68,148,000 17,000,000 15,300,000

남포 호 삼봉선 농어촌도로101 ( )확포장

155,951,280 200,000,000 196,722,930

천북 호 하오선 농어촌도로306 ( )확포장

483,671,500 312,874,100 59,041,300

남포 호 양매선 농어촌도로210 ( )확포장

98,828,220 300,000,000 296,148,060

천북 호 하학선 도로선형202 ( )개량공사

81,692,000 200,000,000 13,820,000

주교 호 은노선 농어촌도로203 ( )확 포장.

0 40,000,000 32,277,270

주교 신대 리 도로 개설3 0 110,000,000 45,176,710

주교 호 관주선 농어촌도로212 ( )확 포장.

191,755,420 8,244,000 8,146,950

원산도 테마랜드 관광단지(진입도로개설 조성)

0 700,000,000 63,225,000

청소 호 진장선 농어촌도로201 ( )확포장

0 30,000,000 26,583,700

천북 호 매삽선 농어촌도로303 ( )확포장

0 500,000,000 24,808,600

청소 호 마원선 농어촌도로209 ( )확포장

0 50,000,000 16,180,000

주교 호 아사선 농어촌확포장공사301 ( ) 0 100,000,000 0

남포 호 월삼선 농어촌도로214 ( )포장 정비( )

0 50,000,000 4,940,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도로개설 후 미불용지 보상시행

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 미불용지 등 토지 보상미불용지 등 토지 보상미불용지 등 토지 보상미불용지 등 토지 보상

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

미불용지 등 토지 보상 일반회계 0 100,000,000 48,010,200

미지급용지 보상 0 100,000,000 48,010,200

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도로 소파보수 아스콘포장등 시행,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도로유지 보수 및 관리도로유지 보수 및 관리도로유지 보수 및 관리도로유지 보수 및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도로유지 보수 및 관리 일반회계 3,468,494,050 6,741,102,620 4,409,057,670

도로유지보수 사업 1,958,664,320 3,336,450,000 2,084,882,260

도로표지판 정비 26,958,000 20,000,000 18,640,000

주요도로 및 해수욕장 내 차선도색공사

196,931,300 148,560,000 146,463,050

수로원 관리 6,097,300 13,000,000 10,881,800

설해대책 추진 88,075,600 276,000,000 252,172,060

도로사용 부당이득금 4,175,430 50,000,000 3,989,920

교량유지보수 891,943,180 900,000,000 839,099,800

대천해수욕장 인도정비 91,822,610 50,000,000 49,256,580

시내도로 인도 정비 141,918,930 210,000,000 207,251,280

교량가설 및 재가설 61,907,380 1,587,092,620 666,421,060

성주터널 보수 공사 0 150,000,000 129,999,860

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

어린이보호구역정비 송학초 관창초 노인보호구역등 인도개설( , , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 사고위험도로 예방 정비사고위험도로 예방 정비사고위험도로 예방 정비사고위험도로 예방 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

사고위험도로 예방 정비 일반회계 545,728,340 523,357,000 411,399,420

교량정밀 안전진단 361,643,000 138,357,000 92,507,000

어린이 보호구역내 운영CCTV 184,085,340 0 0

어린이 보호구역 정비 0 180,000,000 161,752,630

지방도로어린이보호구역개선 보조( ) 0 45,000,000 0

노인보호구역 개선사업 보조( ) 0 160,000,000 157,139,790

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

자전거도로 유지보수시행

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 자전거도로 개설 및 이용시설 확충자전거도로 개설 및 이용시설 확충자전거도로 개설 및 이용시설 확충자전거도로 개설 및 이용시설 확충

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

자전거도로 개설 및 이용시설 확충 일반회계 47,664,760 50,000,000 45,854,020

자전거 인프라 구축 47,664,760 50,000,000 45,854,020

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

폐광기금이용 청라 호 성주 호 시도 호 확포장공사 시행202 , 205 , 6

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 1,375,680,390 2,644,674,000 1,634,296,410

폐광지역 개발기금 사업 1,375,680,390 2,644,674,000 1,634,296,410

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

불법주정차를 방지하여 원활한 교통소통을 이루고 부정차알리미시스템구축 유료 노상주차장 위탁, , ,주차장신설 주차단속 카메라 증설 등,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 불법주정차 계도 및 단속불법주정차 계도 및 단속불법주정차 계도 및 단속불법주정차 계도 및 단속

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

불법주정차 계도 및 단속 주차장설치사업 389,636,700 462,647,000 365,868,860

주 정차 단속시설 확충. 240,724,520 187,000,000 144,883,380

불법주 정차 단속. 148,912,180 275,647,000 220,985,480

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

농업진흥지역 보존 및 해제에 관한 업무 추진불법농지전용 고발을 통한 농지보존

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농지관리농지관리농지관리농지관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농지관리 일반회계 51,317,630 55,439,000 51,270,900

농지관리위원회 운영 보조( ) 32,172,630 34,030,000 29,861,900

농지 관리 추진 19,145,000 21,409,000 21,409,000

농지이용관리지원 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

농업인 자녀 학자금 및 농촌마을 공동급식 지원농어민 신문 구독비 농축유통신문 친환경 농업정보지 농수산축산신문 한국농어민신문 한국농정신문 지원( , , , , )농어촌 체험마을 사무장 채용 지원농촌축제 지원 청라은행마을축제( )농촌체험휴양마을 지원농촌민박서비스 안전교육 실시

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농업인 복지시책농업인 복지시책농업인 복지시책농업인 복지시책

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농업인 복지시책 일반회계 542,920,060 424,604,000 335,124,770

녹색농촌 체험마을조성 보조( ) 204,687,030 0 0

농업인자녀 학자금 보조( ) 202,432,430 231,840,000 159,196,500

농가도우미 지원 보조( ) 8,232,000 15,000,000 13,500,000

농어민 신문구독비 보조( ) 59,628,000 116,574,000 110,190,000

친환경 농업정보지 지원 보조( ) 0 0 0

농촌체험마을사무장채용지원 보조( ) 25,200,000 27,120,000 22,704,000

농어촌축제지원 30,000,000 20,000,000 20,000,000

농어촌 체험마을 지원 0 0 0

농촌체험휴양마을 지원 보조( ) 6,640,600 8,070,000 5,830,270

농어촌 체험마을 운영 6,100,000 6,000,000 3,704,000

농촌체험휴양마을 역량강화 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

후계농업경영인 관리 및 지원농업인및농업관련단체지원 농업경영인대회 여성농업인대회 농민전진대회 쌀전업농대회 새농민회 우수농업인( , , , , ,선진농업 벤치마킹)각종행사지원 보령시농업관련기관단체화합행사 농업경영인가족화합행사 여성농업인김장담가주기행사 쌀전업농( , , ,화합대회 권농 및 농촌봉사활동 만세보령문화제 풍년제, , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전문 농업인 및 단체육성전문 농업인 및 단체육성전문 농업인 및 단체육성전문 농업인 및 단체육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전문 농업인 및 단체육성 일반회계 301,645,600 132,100,000 123,500,000

농업경영컨설팅 지원 보조( ) 0 0 0

농업농촌정보화선도자선정및활용 보조( )

0 0 0

농업인 및 농업관련단체 지원 127,735,600 132,100,000 123,500,000

귀농자관련지원 0 0 0

농어촌보육여건 개선사업 173,910,000 0 0

광역클러스터 활성화 지원 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

영농자재 공급유기질비료 토양개량제 상토 등 천톤 백만 원- , , 31 / 2,490

답리작 보리 재배단지 조성 종자비료대 지원100ha ( )친환경 벼 재배단지 조성 백만 원: 8ha, 30친환경 벼 병해충방제기 포획기 대 백만 원: 10 , 12

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고품질 쌀 생산지원고품질 쌀 생산지원고품질 쌀 생산지원고품질 쌀 생산지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고품질 쌀 생산지원 일반회계 15,892,414,310 15,903,268,000 14,462,399,920

푸른들 가꾸기 보조( ) 0 0 0

쌀소득 보전직접지불사업 보조( ) 9,212,074,360 9,255,408,000 8,407,137,170

조건불리지역 직접지불사업 보조( ) 22,003,800 18,624,000 18,623,900

양곡관리 경상보조 보조( ) 2,236,000 4,000,000 3,104,200

유기질비료 지원 보조( ) 887,628,800 981,611,000 973,048,400

토양개량제 사업 보조( ) 915,201,220 207,733,000 207,731,200

친환경농업지구 조성 보조( ) 0 0 0

농약사용 안전장비 지원 보조( ) 35,102,680 0 0

친환경 농자재지원 보조( ) 321,549,320 167,600,000 38,873,290

농업인 안전공제보험료 보조( ) 425,471,240 814,557,000 693,487,710

환경보전형 저농도 비료지원 보조( ) 1,329,440,770 1,018,875,000 987,505,920

친환경 농업직접지불 보조( ) 65,151,360 59,900,000 57,222,180

벼 병해충방제 지원 0 0 0

친환경 농자재지원 10,836,000 0 0

벼 병해충방제 지원 보조( ) 0 0 0

경관보전직불사업 보조( ) 0 0 0

쌀소득 보전직접지불사업관리비 보조( )

35,160,210 38,000,000 34,658,900

벼 재배농가 경영안정 직불금 지원 1,922,957,750 2,251,950,000 1,989,617,690

밭농업직불제사업 보조( ) 675,445,950 867,326,000 857,619,000

친환경농자재 지원 국비( ) 0 33,260,000 24,621,710

농토배양 사업 32,154,850 135,000,000 120,049,650

피해보전직불사업FTA 0 0 0

농업자연재해 피해복구 0 49,424,000 49,099,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

고품질 쌀 생산을 위한 무인방제기 수리센터 광역방제기 소형농기계 지원, , ,농혁신 특화사업을 통한 농기계 저장고 기반정비 등 특별지원3 , ,농기계 등화장치 부착지원

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농기계 지원농기계 지원농기계 지원농기계 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농기계 지원 일반회계 215,566,000 362,000,000 317,538,500

농기계지원 사업 보조( ) 143,331,000 200,000,000 192,967,500

농기계지원 사업 45,835,000 135,000,000 97,571,000

농기계 등화장치 부착지원 26,400,000 27,000,000 27,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

영농기반시설 지원 개 사업: 8통합 시설 확충 건조저장시설 증설보수- RPC : /벼 재배농가 시설지원 육묘장 보관창고- : ,

삼광벼 재배지역의 단지화 확대

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 식량증산사업식량증산사업식량증산사업식량증산사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

식량증산사업 일반회계 3,030,222,240 3,172,684,000 2,913,946,240

미곡 종합처리장 지원 보조( ) 1,056,400,000 1,016,200,000 1,016,200,000

충남쌀 명미화단지조성 보조( ) 33,661,000 241,100,000 147,580,110

벼 공동육묘장 설치 보조( ) 37,377,460 44,000,000 41,448,000

충남 쌀 택배비지원 보조( ) 0 0 0

벼 건조보관시설 보조( ) 69,520,800 125,000,000 50,000,000

벼 저온저장시설 보조( ) 0 0 0

못자리용 제품상토공급 사업 1,245,347,200 1,300,000,000 1,260,075,130

충남 쌀 택배비지원 20,000,000 0 0

미곡 종합처리장 22,000,000 0 0

논 소득기반 다양화사업 보조2011 ( ) 0 0 0

고품질삼광벼계약재배장려금지원 314,292,000 423,000,000 375,259,000

들녘별 쌀경영체 육성사업 162,000,000 0 0

들녘별 고품질 쌀 경영체 육성 사업 0 0 0

피해보전직불사업 69,623,780 0 0

찰쌀보리 재배 육성 사업 0 23,384,000 23,384,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 만세보령 잡곡 마케팅 지원만세보령 잡곡 마케팅 지원만세보령 잡곡 마케팅 지원만세보령 잡곡 마케팅 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

Page 401: - 621 - 제장1111 1.11..1. 비전및체계 2.22..2. 조직및인력총괄현황 조직 실 국 직속기관 사업소 읍면동:2 ,3 ,2 ,2 ,16-2 : ,실 기획감사실 문화-

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

은행분말 은행잎차 은행액상차 본격판촉, ,농산물 직판장 공모선정 및 추진

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농업 차산업화 지원농업 차산업화 지원농업 차산업화 지원농업 차산업화 지원6666

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농업 차산업화 지원6 일반회계 21,000,000 3,869,000,000 1,015,002,750

농업 차산업화 지원6 21,000,000 2,269,000,000 990,002,750

식품산업육성 0 1,600,000,000 25,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

차 농산물 현물급식지원센터 운영1적정가격 공급을 위한 가격결정 분과위 개최컨설팅 경영 을 통한 내실있는 운영 준비 및 안전성 확보( , HACCP)학교급식 관계자를 대상 설명회 간담회,식재료 품목 간소화 및 품질안전기준 마련학교급식지원센터 건립 실시설계 및 행정절차 이행

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 로컬푸드사업로컬푸드사업로컬푸드사업로컬푸드사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

로컬푸드사업 일반회계 10,805,420 5,465,837,000 4,225,118,240

로컬푸드 기반구축 7,100,000 24,680,000 20,815,000

학교급식 지원센터 3,705,420 1,563,843,000 626,989,240

학교급식 지원 보조( ) 0 3,577,314,000 3,577,314,000

학교급식지원센터 부속 소분장 건립 0 300,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

고품질 착유생산현대화 지원 농혁신 특화사업 공모(3 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 원예특작지원원예특작지원원예특작지원원예특작지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

원예특작지원 일반회계 355,241,210 41,662,000 40,014,000

농혁신 특화사업3 314,369,500 41,662,000 40,014,000

전통식품지원 40,871,710 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

대형식자재 유통업체 등 발굴감 방풍 양송이 사현포도 등 온오프라인 판촉, , ,보령농특산품 홍보관 운영 홍보 쇼핑백 제작 배부,중국시장 개척을 위한 홍보 판촉 활동 추진

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농특산물 유통지원농특산물 유통지원농특산물 유통지원농특산물 유통지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농특산물 유통지원 일반회계 794,989,080 1,237,836,000 1,148,555,260

유통시스템 관리 보조( ) 227,218,610 245,434,000 238,196,080

유통시스템 관리 127,633,930 268,952,000 225,896,490

브랜드 관리 267,645,020 455,140,000 442,191,600

수출지원 120,000,000 180,000,000 161,413,090

마케팅지원 추진활동비 3,160,000 4,000,000 4,000,000

인증비 지원GAP 0 0 0

직거래 장터 운영 지원 30,068,720 0 0

인증농가 안전성 검사비 지원GAP 19,262,800 84,310,000 76,858,000

농업 차산업화지원6 0 0 0

통합 마케팅지원 0 0 0

충남오감 활성화 지원 0 0 0

주산지 안전성 분석 지원GAP 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

인증농가 안전성검사비 지원 농가GAP : 160주산지 안전성 분석 지원 점GAP : 238

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농산물 안정성 확보농산물 안정성 확보농산물 안정성 확보농산물 안정성 확보

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농산물 안정성 확보 일반회계 64,610,520 90,050,000 86,740,620

친환경 농산물인증지원 보조( ) 64,610,520 90,050,000 86,740,620

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- 1022 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

학교 식생활 교육체험장 관리운영초중학생 무상급식 지원학교급식 친환경 식품비 지원생산자 소비자 신뢰구축 학교급식데이 운동

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 학교지원학교지원학교지원학교지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

학교지원 일반회계 3,653,343,000 0 0

학교급식 식품지원 보조( ) 3,643,343,000 0 0

학교 식생활 교육 체험장 운영 10,000,000 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

학교우유급식지원 아동복지시설 우유지원,가공유통단계 컨설팅 지원HACCP

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 축산물 유통관리축산물 유통관리축산물 유통관리축산물 유통관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

축산물 유통관리 일반회계 269,738,800 511,780,000 424,139,707

학교 우유급식 보조( ) 242,430,900 288,100,000 219,295,907

아동복지시설 우유 지원 보조( ) 13,177,900 21,280,000 11,696,040

축산물 유통지원 보조( ) 0 0 0

축산물 유통지원 0 0 0

축산물 지도지원HACCP 14,130,000 202,400,000 193,147,760

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

축사시설 현대화 개소 무허가축사 양성화 개소 융복합 개소(5 ), (100 ), ICT 2분뇨자원화시설 개소 농가별 자가퇴비화시설 개소(2 ), (8 )미생물 발효제등 환경개선제 톤 악취저감시설 개소(14 ), (3 )대단위 조사료 생산단지 개소 춘추파 사료작물 종자대지원(2 ) (1,100ha)청보리등 사일리지 제조비지원 톤(9,000 )조사료 생산 부속장비 지원 개소 사료배합기 지원 개소(1 ), TMR (2 )소 귀표부착 두 쇠고기이력제 검사 두 등(7,100 ) DNA (240 )우량 한우암소 다산장려금 지원 두(75 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 축산업 육성사업축산업 육성사업축산업 육성사업축산업 육성사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

축산업 육성사업 일반회계 5,855,229,040 5,693,753,000 3,560,564,290

액비저장조 시설 보조( ) 0 0 0

액비살포비 보조( ) 55,800,000 124,000,000 37,200,000

가축분뇨 단독공동시설 보조( ) 70,000,000 0 0

공동자원화 시설 보조( ) 0 0 0

지역특화 품목육성 보조( ) 0 0 0

가축분뇨 처리사업 보조( ) 157,150,000 315,700,000 298,454,000

조사료생산 지원 보조( ) 46,366,000 85,000,000 84,460,000

축산기반 지원 보조( ) 714,637,410 1,709,417,000 904,409,600

축산기반 지원 185,289,300 659,800,000 291,915,460

가축분뇨 처리사업 0 0 0

축사시설 현대화 보조( ) 69,883,140 376,770,000 27,643,000

액비성분 분석기지원 보조( ) 0 0 0

쇠고기이력제사업 귀표부착 보조- ( ) 88,191,900 0 0

축산기반 지원 보조 성립전( - ) 0 0 0

친환경안전 축산물직접지불사업 0 0 0

조사료생산기반지원 720,743,000 896,166,000 765,076,230

축산기반확충사업 0 0 0

가축분뇨 처리 1,000,476,000 1,526,900,000 1,151,406,000

지도지원HACCP 0 0 0

축사시설현대화사업 866,278,000 0 0

농어촌자원 복합산업화 지원 0 0 0

가축분뇨 처리 1,560,490,000 0 0

한우 피해보전직불사업 319,924,290 0 0

한우 폐업지원제FTA 0 0 0

쇠고기이력제사업 귀표부착 지원( ) 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

돼지써코바이러스 백신 천두 백만원 소독약품 백만원(379 /455 ), (100 )법정예방접종 구제역 예방백신 천두(556 )축협 소규모 농가 공동방제단 개단 운영 자체소독 대(3 ) , (3 )소사육농가 진료지원 천두 농가컨설팅(2 ),소 출하전 결핵 브루셀라병 사전 혈액 검사 천두: 10폐사체 랜더링감염성폐기물 공병 등 처리 지원 개사업( ) : 2

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 방역기반육성방역기반육성방역기반육성방역기반육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

방역기반육성 일반회계 1,086,340,930 1,623,481,000 1,247,690,950

방역기반지원 77,215,130 616,533,000 404,155,550

방역기반지원 보조( ) 465,312,140 998,698,000 835,319,400

동물보호 보조( ) 23,274,500 0 0

가축방역 긴급지원 314,553,090 0 0

긴급방역지원 보조( ) 205,986,070 0 0

농가방역지원 소사육농가진료비( ) 0 0 0

유기동물 처리사업 지원 0 8,250,000 8,216,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

돼지써코바이러스 백신 천두 백만원 소독약품 백만원(379 /455 ), (100 )법정예방접종 구제역 예방백신 천두(556 )축협 소규모 농가 공동방제단 개단 운영 자체소독 대(3 ) , (3 )소사육농가 진료지원 천두 농가컨설팅(2 ),소 출하전 결핵 브루셀라병 사전 혈액 검사 천두: 10폐사체 랜더링감염성폐기물 공병 등 처리 지원 개사업( ) : 2

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 가축방역관리가축방역관리가축방역관리가축방역관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

가축방역관리 일반회계 3,266,665,790 3,558,137,000 2,564,671,689

소 브루셀라병 채혈비지원 보조( ) 70,000,000 70,000,000 70,000,000

공동방제단 운영 보조( ) 0 0 0

가축방역사업 보조( ) 676,599,630 610,658,000 592,106,709

돼지 써코백신지원 보조( ) 446,400,000 454,800,000 454,800,000

돼지소모성질환지도지원 0 0 0

구제역 긴급방역 0 0 0

구제역 및 방역 추진AI 0 0 0

구제역 방역 0 0 0

구제역 관련 생계안정자금지원 0 0 0

구제역 및 가축방역사업 0 0 0

살처분보상금 0 0 0

구제역 예방백신 지원 0 0 0

가축전염병 살처분 보상금 지원 1,015,285,000 16,000,000 12,532,000

소브루셀라 채혈보정비 0 0 0

구제역 백신접종 시술비 지원 27,120,000 15,000,000 0

가축방역공동방제단 인건비 지원 0 0 0

가축방역 공동방제단 지원 122,456,140 121,622,000 104,944,980

구제역 예방백신 지원 908,805,020 2,011,344,000 1,072,603,450

가축전염병 살처분 보상금 지원 0 0 0

가축전염병 살처분 보상금 지원 0 258,713,000 257,684,550

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

제 차 도서종합개발 개년 계획 수립 용역 완료- 4 10 (2018~2027)특수상황지역 개발사업 효자도 해안산책로 조성 등 건 추진- ( 10 )공모사업 건 선정 맛과 멋 해삼당화 장고도 살기좋은 원산도 마을공동체 개발 에 따른 추진- 2 ( , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도서지역개발도서지역개발도서지역개발도서지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도서지역개발 일반회계 3,015,214,600 8,095,039,310 5,765,921,370

도서개발사업 보조( ) 2,950,296,410 7,671,039,310 5,652,118,340

도서개발사업 64,918,190 424,000,000 113,803,030

지역소득증대 살기좋은원산도(마을공동체 개발사업)

0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

어항구역내 노후 파손된 시설물 보수보강 어항시설 유지보수 백만원 대천항 유지관리 백만원- , : 100 / 75선착장 연장 및 부잔교 시설 확충 소규모항 보수보강 개소 백만원- : 9 / 1,220어선인양기 설치로 어선보호 및 어획물 신속 양육 소형어선인양기 설치 개소 백만원- : 1 / 125

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 어항 기반시설 확충 및 관리어항 기반시설 확충 및 관리어항 기반시설 확충 및 관리어항 기반시설 확충 및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

어항 기반시설 확충 및 관리 일반회계 1,359,324,560 3,682,741,914 2,204,116,260

대천항 관리 71,275,000 58,967,000 48,879,780

어촌체험마을조성 353,992,000 232,229,984 179,049,900

어촌체험마을사무장 채용지원 28,800,000 28,800,000 28,800,000

어항시설 유지관리 49,210,650 100,000,000 98,238,630

소형어선인양기설치지원 7,010,000 217,990,000 193,930,630

소규모항 보수보강지원 547,552,410 1,267,768,000 1,041,161,200

어촌기반시설 설치 14,790,000 1,385,210,000 365,291,200

죽도항 보수보강지원 186,222,980 313,776,930 174,876,920

대천항시설 유지관리 100,471,520 75,000,000 73,888,000

수난구호 보상 0 3,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

연안정비사업 건 백만원 공유수면 지도점검 연 회 원상회복 개소 원상회복 의무면제 개소- (5 , 238 ), ( 15 / 7 , 1 )대천해수욕장 백사장 및 해안도로 정비 연 회- 11바다쓰레기 수거사업 및 해양 환경정화 사업 연간 톤 수거- ( 200 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 연안환경 정비연안환경 정비연안환경 정비연안환경 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

연안환경 정비 일반회계 356,427,500 379,030,000 214,754,200

연안정비 155,317,670 193,000,000 113,442,820

대천항 바다쓰레기 수거 43,574,000 118,030,000 67,908,880

대천해수욕장 백사장 및 해안도로정비

133,525,830 30,000,000 10,432,500

해양 오염방지 및 환경정화 24,010,000 38,000,000 22,970,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도시지역 여객선 운임 지원 개 도서 대상 명 지원- (13 /134,450 )도서지역 생필품 지원 가구 대상 백만원 지원- (1,500 / 133 )대천항여객선터미널 전문 관기기관 위탁 한국해운조합- ( )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 해양 운송 운영해양 운송 운영해양 운송 운영해양 운송 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

해양 운송 운영 일반회계 662,615,550 878,700,000 707,137,600

내항여객선 운임 지원 보조( ) 335,801,550 420,000,000 340,148,600

대천 연안여객선터미널 운영 288,000,000 325,000,000 295,000,000

도서민 생필품 운송비지원 38,814,000 133,700,000 71,989,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

수산물위판장시설사업착수 백만원 위판장신축 식/9,100 / 1ㅇ수산시장 위판장 시설개선지원 개보수 식 백만원( ) / 1 /550ㅇ수산물산지가공시설지원 개소 백만원/4 /2,486ㅇ간이냉동냉장시설지원 개소 백만원/2 /83ㅇ천일염바닥재시설개선지원 평 백만원/1,000 /200ㅇ멸치가공 건조 시설교체지원 개소 백만원( ) /22 /3,210ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 수산물 생산 및 유통관리수산물 생산 및 유통관리수산물 생산 및 유통관리수산물 생산 및 유통관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

수산물 생산 및 유통관리 일반회계 1,175,322,660 6,088,437,000 3,883,969,520

간이 냉동냉장 시설 보조( ) 203,133,000 66,637,000 33,318,500

수산물 산지가공 시설 보조( ) 900,000,000 2,813,000,000 2,691,400,000

수산물 생산기반 시설 0 0 0

수산물 멸치 포장용기 보급( ) 0 50,000,000 50,000,000

해수저장 시설 56,206,660 112,000,000 19,310,000

수산물 위판장 장비지원 15,983,000 28,800,000 28,268,000

수산시장 위판장 시설개선( ) 0 330,000,000 316,569,510

멸치가공 건조 시설 교체지원( ) 0 2,568,000,000 625,103,510

천일염 육성사업 0 120,000,000 120,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

무창포 봄 가을축제지원 식 백만원, /2 /25ㅇ어업인화합한마음대회 식 백만원/1 /10ㅇ도시민어촌유치지원 식 백만원/1 /200ㅇ어선안정장비지원 식 백만원/1 /466ㅇ어업인구명조끼보급지원 벌 백만원/615 /80ㅇ연안어선감척 척/8ㅇ조건불리지역수산직불제 식 백만원/1 /499ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 어업질서확립 및 어업인지원어업질서확립 및 어업인지원어업질서확립 및 어업인지원어업질서확립 및 어업인지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

어업질서확립 및 어업인지원 일반회계 2,636,670,450 7,518,847,790 2,544,723,180

어업 지도선 유지 202,511,870 335,600,000 304,340,980

수산물 축제 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

수산인력 양성 35,000,000 68,000,000 54,800,000

어업자원 자율공동체 지원 보조( ) 135,000,000 936,000,000 36,000,000

수산육성 정보지 보급 보조( ) 28,800,000 28,800,000 28,800,000

고효율어선 유류비절감장비지원 보조( )

7,063,000 256,937,000 77,490,000

연안어선 감척사업 1,567,649,870 635,262,000 587,336,250

어업인 화합 한마음 대회 0 10,000,000 10,000,000

자율관리어업공동체육성 80,777,220 90,000,000 90,000,000

구명조끼 보급사업 4,232,000 59,768,000 58,376,000

조건불리지역 수산직불제 492,102,640 499,000,000 481,525,080

어선어업 정책보험료 지원 0 886,000,000 437,883,970

어선 로프 커터기 지원 18,612,000 29,388,000 16,500,000

어선사고 예방시스템 구축지원 0 110,400,000 87,630,000

양식수산물 재해보험료 지원 18,284,640 23,330,000 15,760,120

대형 어구 어망 적치수선장ㆍ조성사업

0 3,125,000,000 15,000,000

도시민 어촌유치 지원사업 16,637,210 383,362,790 201,280,780

수산업 단체시설 보수 지원 0 12,000,000 12,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

수산종묘배입방류 종 백만원/4 /325ㅇ패류어장자원조성 개소 백만원/10 /250ㅇ해삼서식환경조성 개소 백만원/7 /312ㅇ연안바다목장조성 개소 허육도 삽시도 억원/2 ( , )/20ㅇ친환경 양식어업 육성사업지원 개소 백만원/1 /600ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 수산자원 조성수산자원 조성수산자원 조성수산자원 조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

수산자원 조성 일반회계 2,029,453,000 3,877,600,000 3,253,600,000

수산종묘 매입방류 보조( ) 350,000,000 325,000,000 325,000,000

인공어초 시설 98,102,000 62,600,000 62,600,000

연안 바다목장 조성사업 800,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

바지락종패 구입 보조( ) 0 0 0

패류어장 자원조성 240,000,000 204,000,000 204,000,000

해삼 서식환경조성지원 336,000,000 386,000,000 362,000,000

대천해수욕장 바지락 복원사업 30,000,000 0 0

해삼종묘배양장 육성지원 175,351,000 0 0

수산자원 주꾸미 플랫폼 구축( ) 0 1,300,000,000 1,300,000,000

친환경 양식어업 육성 0 600,000,000 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

해적생물구제 개소 백만원/3 /50ㅇ유류피해지역환경복원 등 조성 개소 백만원/11 /1,017ㅇ해파리구제 식 백만원/1 /18ㅇ친환경에너지보급지원 개소 백만원/4 /2,000ㅇ낚시터 환경개선 개소 백만원/3 /54ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 어장환경 정화어장환경 정화어장환경 정화어장환경 정화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

어장환경 정화 일반회계 3,836,751,170 4,124,170,000 3,496,250,340

양식어장 정화 보조( ) 0 0 0

해적생물 불가사리 구제( ) 58,000,000 70,000,000 56,000,000

유류피해지역지원사업 보조( ) 1,847,000,000 1,267,000,000 1,264,227,000

양식어장환경개선 보조( ) 0 0 0

해파리 구제사업 0 18,000,000 16,980,000

위해생물 쏙 구제사업( ) 0 0 0

어장환경개선 295,825,370 300,000,000 232,968,200

가두리양식장 질병약품지원 10,925,000 16,000,000 16,000,000

친환경에너지 보급 1,520,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

굴 친환경시설 지원 0 150,000,000 0

양식시설 기자재 지원 16,420,800 40,000,000 40,000,000

위해생물 쏙 구제사업( ) 35,240,000 56,000,000 50,411,680

조업중 인양된 불가사리 수매 53,340,000 53,340,000 53,340,000

어장관리선 지원 0 133,330,000 112,000,000

양식장 도난방지 레이다 등 지원( ) 0 333,000,000 0

낚시터 환경개선사업 0 87,500,000 54,323,460

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

침체어망인양 톤 백만원/120 /448ㅇ도서및항포구쓰레기수거 톤 백만원/680 /285ㅇ해양쓰레기수거 톤 백만원/340 /125ㅇ조업중인양쓰레기수매 톤 백만원/120 /120ㅇ해파리구제 식 백만원/1 /18ㅇ해양환경도우미운영 명 백만원/2 /40ㅇ해양쓰레기이동식집하장설치 개소 백만원/2 /20ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 연안환경 정비연안환경 정비연안환경 정비연안환경 정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

연안환경 정비 일반회계 297,502,900 960,517,700 737,327,540

침체어망인양 보조( ) 80,220,600 0 0

도서쓰레기수거 50,000,000 430,000,000 349,389,200

항포구쓰레기수거 24,250,000 90,750,000 54,766,000

방치폐선정리 0 0 0

방치선박 정리지원 10,800,000 12,000,000 11,140,000

해양쓰레기 정화 52,232,300 187,767,700 179,560,000

조업중 인양쓰레기 수매사업 80,000,000 80,000,000 80,000,000

해양환경도우미 운영 0 40,000,000 38,312,340

해양쓰레기 이동식 집하장 설치 0 20,000,000 17,700,000

우리마을 해양쓰레기는 내가 사업" " 0 100,000,000 6,460,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

해양오염방제 오일휀스구입 식 백만원/ 1 /5ㅇ해양쓰레기수거 백만원/200ㅇ양식수산물 어업재해 고수온 복구지원 식 백만원( ) /1 /31ㅇ

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 해양수질 관리해양수질 관리해양수질 관리해양수질 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

해양수질 관리 일반회계 18,100,000 31,350,000 31,350,000

해양쓰레기 수거 보조( ) 0 0 0

도서지역해양오염방제장비 흡착포( )보급

18,100,000 0 0

양식수산물 어업재해 고수온( )복구지원

0 31,350,000 31,350,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령김축제행사 식 일간 대천해수욕장 백만원/1 (4 )/ /210지역민 및 관광객 만명 참여- 8

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 이미지개선사업이미지개선사업이미지개선사업이미지개선사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

이미지개선사업 일반회계 105,000,000 190,000,000 190,000,000

김 축제 105,000,000 190,000,000 190,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산림병해충 예찰방제단 명 운영 예찰강화 및 신속 대처- (3 )시기별 적기 방제 추진 월 월 월 월- (1 ~3 / 10 ~12 )소나무류 이동단속 초소 운영 개소 명 주간 야간- : 4 10 ( 8, 2)

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산림 병해충 방제산림 병해충 방제산림 병해충 방제산림 병해충 방제

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산림 병해충 방제 일반회계 286,016,590 1,094,546,000 840,316,460

산림 병해충 예방 보조( ) 108,990,640 33,733,000 26,520,240

산림 병해충 방제 0 138,180,000 103,535,320

소나무재선충병방제 보조( ) 177,025,950 782,633,000 683,177,600

산림 재해 모니터링 보조( ) 0 0 0

재해대책비 0 140,000,000 27,083,300

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

임도신설 보수 등 자연친화적 임도구축: 14.0km

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산림 경영기반 확충산림 경영기반 확충산림 경영기반 확충산림 경영기반 확충

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산림 경영기반 확충 일반회계 887,295,380 1,216,739,000 880,403,890

민유임도 관리 10,930,960 13,669,000 10,788,890

임도사업 보조( ) 876,364,420 1,203,070,000 869,615,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산불방지활동 강화 신속대응 피해 최소화 건, : 3 0.12ha산림재해 선제적 대응 인명 재산피해 예방 개소: 9보전과 이용이 조화를 이루는 산지관리 체계 확립

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산불방지산불방지산불방지산불방지

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산불방지 일반회계 1,149,788,655 1,308,777,000 1,222,718,470

산불예방 147,079,470 278,354,000 252,834,800

산불방지 국비 보조사업 575,640,390 685,858,000 645,169,430

산불방지 도비 보조사업 427,068,795 344,565,000 324,714,240

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사방댐 설치 및 준설산사태예방사업계류보전사업해안방재림 조성사업

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 사방사업사방사업사방사업사방사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

사방사업 일반회계 1,335,140,740 1,481,889,000 1,410,098,750

사방댐 보조( ) 709,453,920 899,375,000 856,014,570

사방댐 준설 보조( ) 12,464,800 14,000,000 11,697,400

산사태 예방사업 보조( ) 0 81,000,000 76,316,730

계류보전사업 보조( ) 613,222,020 387,514,000 373,413,060

해안방재림 조성사업 보조( ) 0 100,000,000 92,656,990

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- 1042 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산림훼손지 조사원 운영산사태 피해지복구산림생태복원사업 추진

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산림복원산림복원산림복원산림복원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산림복원 일반회계 511,120,440 452,454,000 426,890,350

산림복원사업 45,704,420 49,938,000 47,999,270

산사태 피해복구 171,830,710 0 0

산림생태복원 보조( ) 293,585,310 402,516,000 378,891,080

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보호수 및 노거수 관리사업 실시

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산림자원 관리산림자원 관리산림자원 관리산림자원 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산림자원 관리 일반회계 93,996,200 98,000,000 95,022,810

보호수 관리 48,891,980 50,000,000 47,846,520

보호수 정비 보조( ) 45,104,220 48,000,000 47,176,290

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

경제수 큰나무 공익조림 천 본, , : 191ha / 510

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 조림사업조림사업조림사업조림사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

조림사업 일반회계 570,390,200 774,976,000 714,615,200

조림사업 15,700,460 26,600,000 21,904,700

조림사업 보조( ) 554,689,740 748,376,000 692,710,500

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

조림지가꾸기 숲가꾸기 공공산림가꾸기, , : 1,375ha?목재펠릿보일러 지원?임목수확설계감리 실시?목제품 품질관리?목재산업시설 현대화사업 추진?

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 육림사업육림사업육림사업육림사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

육림사업 일반회계 1,596,048,370 3,571,210,000 2,803,983,100

숲 가꾸기 사업 1,012,490,730 2,547,575,000 2,389,537,520

펠릿 보일러 지원 30,270,800 84,000,000 38,620,820

임업기계화 촉진사업 232,393,300 559,000,000 3,270,300

산림바이오매스수집활동 320,323,540 219,105,000 211,084,460

임목수확 설계 감리 0 19,200,000 19,200,000

목제품 품질관리 570,000 650,000 650,000

목재산업시설 현대화사업 0 140,000,000 140,000,000

임업기계화 촉진사업 보조( ) 0 1,680,000 1,620,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산림작물생산기반조성 지원 표고재배시설 등 종: 7임산물유통구조개선 지원 임산물가공 등 종: 4농혁신 특화사업 산채재배 지원 취나물 고사리 등3 ( ) : ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고소득 임산자원 지원고소득 임산자원 지원고소득 임산자원 지원고소득 임산자원 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고소득 임산자원 지원 일반회계 631,712,000 1,725,256,000 897,276,600

임산물 저장 시설 보조( ) 0 196,640,000 117,760,400

전문 임업인 경영 13,000,000 13,000,000 13,000,000

밤 토양개량 지원 보조( ) 18,689,000 45,360,000 45,283,000

임산물 생산 단지 보조( ) 0 0 0

임산물가공장비지원 보조( ) 0 60,000,000 33,581,600

임산물생산기반조성 보조( ) 73,808,000 427,540,000 271,268,000

산림작물생산단지조성 보조( ) 300,000,000 298,556,000 1,456,000

일반임산물 표준출하 지원 보조( ) 77,179,000 80,000,000 75,473,600

특별관리 임산물 표준출하 지원 0 0 0

대단위 산림경영복합단지 조성 20,000,000 197,668,000 140,850,000

조경수 관정시설 지원 14,000,000 20,000,000 20,000,000

임산물 유통기반지원 0 5,500,000 5,500,000

희망산촌만들기 94,036,000 198,764,000 64,120,000

밤대체작목조성 21,000,000 12,600,000 12,600,000

표고자목구입 0 123,628,000 50,384,000

임업자연재해피해복구 0 46,000,000 46,000,000

전문임업경영인 육성 지원 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

향토숲관리 총 공익림가꾸기 산물수집 가지치기 등- : 2.28ha( 0.14ha), (0.14ha), (1.77ha)도시가로 공원 조성 웅천방축공원 조성 등- :도시 녹색공간 조성 가로화단 및 녹지대 식재 및 관리- :

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 녹색 환경 조성녹색 환경 조성녹색 환경 조성녹색 환경 조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

녹색 환경 조성 일반회계 1,008,260,130 570,912,000 525,257,730

도시가로 공원 조성 628,468,270 250,744,000 228,029,740

도시 녹색공간 조성 328,346,270 310,168,000 287,737,990

학교숲 조성사업 보조( ) 51,445,590 0 0

향토숲 관리 0 10,000,000 9,490,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

산림문화행사 개최 개행사 주산봄꽃축제 임업인한마음대회 성주산단풍축제 석재문화예술인행사: 4 ( , , , )○성주산휴양림 운영관리 숲해설가 숲길체험지도사 공익근무요원 근무 복합재해대응사업 실시 등: , , ,○등산로 정비사업 실시○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 산림 휴양문화 지원산림 휴양문화 지원산림 휴양문화 지원산림 휴양문화 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

산림 휴양문화 지원 일반회계 944,060,130 1,540,163,000 1,451,427,450

산림문화 행사 20,000,000 30,000,000 30,000,000

등산로 관리 195,880,750 307,695,000 279,719,450

자연휴양림 조성 보조( ) 385,762,230 400,000,000 396,252,360

성주산 휴양림 운영 265,186,460 384,732,000 351,834,010

도시생활권 등산로 정비 보조( ) 50,470,000 243,530,000 238,384,600

숲 해설가 보조( ) 13,930,690 15,316,000 15,286,410

공익근무요원 관리 보조( ) 0 0 0

숲길체험지도사 보조( ) 12,830,000 13,890,000 13,820,860

자연휴양림 복합재해대응사업 0 85,000,000 67,430,000

소규모등산로 정비 보조( ) 0 60,000,000 58,699,760

등산 등 산림문화 증진 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

은옥현산촌생태마을 조성성연리 산촌생태마을 운영매니저 운영 명: 1산림경영계획 작성 및 숲길조사원 채용 운영

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 임업관련 연구개발임업관련 연구개발임업관련 연구개발임업관련 연구개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

임업관련 연구개발 일반회계 407,016,730 981,318,000 972,610,800

산림 경영계획 작성 보조( ) 6,480,000 3,800,000 3,600,000

산림 지리정보 보조( ) 9,929,700 0 0

숲 길 조사원 보조( ) 0 0 0

산촌생태마을운영메니저운영 보조( ) 14,141,030 15,282,000 15,261,800

일반농산품지역개발 376,466,000 962,236,000 953,749,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

모란공원 시설물 관리 및 운영지원 추진

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 모란공원 관리모란공원 관리모란공원 관리모란공원 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

모란공원 관리 일반회계 324,896,310 1,022,820,000 218,480,850

모란공원 정비 324,896,310 1,022,820,000 218,480,850

모란공원 정비 0 0 0

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- 1051 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

폐광지역개발기금사업 추진개사업 개법인 단체 표고버섯생산지원- 1 4 ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 1,058,573,770 4,948,894,000 1,870,918,990

폐광지역개발기금사업 1,058,573,770 4,948,894,000 1,870,918,990

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

사전재해영향섬검토 완료- 2016. 01. 14.:도시관리계획변경 결정- 2016. 05. 27.: (19.0ha)일상감사 및 계약심사 완료- 2016. 06. 23.:기본계획 및 실시설계용역 완료- 2016. 06. 27.:산지일시사용신고 수리- 2016. 08. 29.:도시계획시설 실시계획인가- 2016. 11. 15.:계약의뢰- 2016. 11. 30.:

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 공설수목장림 조성공설수목장림 조성공설수목장림 조성공설수목장림 조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

공설수목장림 조성 일반회계 4,270,000 995,730,000 89,951,000

공설수목장림 조성 4,270,000 995,730,000 89,951,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시유림 현황측량 및 지속적 관리

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 시유림 효율적 관리시유림 효율적 관리시유림 효율적 관리시유림 효율적 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

시유림 효율적 관리 일반회계 48,000,700 594,900,000 539,558,710

시유림 관리 48,000,700 594,900,000 539,558,710

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

묘포장 운영 관리 및 가로수관리무궁화수목원 조성사업 준공사업내용 개 시설 종: 5 28 (232,754 )㎡기반시설 종 도로 광장: 2 ( , /2,890 )㎡관리시설 관리사무소: (303 )㎡편익시설 종 박람장 주차장 등: 7 ( , /21,209 )㎡증식 재배 전시시설 종 묘포장 무궁화테마원 등: 17 ( , /44,547 )? ? ㎡녹 지: 163,805㎡

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 국토공원화국토공원화국토공원화국토공원화

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

국토공원화 일반회계 3,222,191,440 7,806,220,700 5,826,150,810

국토공원화 625,568,200 714,900,000 654,918,290

가로수 조성 402,919,570 520,000,000 504,922,730

대 소나무 숲 가꾸기 보조100 ( ) 0 0 0

무궁화큰잔치 행사 보조( ) 1,920,000 1,920,000 1,919,600

무궁화 수목원 조성 보조( ) 1,669,439,460 5,147,864,700 3,739,000,870

행복한 삶의 공원조성 261,124,180 0 0

행복한 삶의 공원보완 0 0 0

공원녹지조성 0 0 0

무궁화수목원 조성 0 36,257,000 20,305,230

맞춤형 주민 녹지환경 조성 56,500,000 50,000,000 47,917,990

국토공원화 보조( ) 204,720,030 1,335,279,000 857,166,100

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- 1055 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

도시 녹지관리단 운영도시숲조성사업 실시명품가로숲 조성사업 실시

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 도시 숲 조성도시 숲 조성도시 숲 조성도시 숲 조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

도시 숲 조성 일반회계 1,026,660,120 232,464,000 230,518,600

도시 녹지관리단 운영 보조( ) 10,698,750 12,464,000 12,462,000

도시 숲 조성 735,230,320 160,000,000 158,506,600

명품가로숲 조성 280,731,050 60,000,000 59,550,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

시립노인전문병원 진단용 시스템 설치 천원- X-ray : 31,042

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

의료시스템 개선 구축 일반회계 54,431,500 31,042,000 31,041,690

공립치매병원 기능보강 시군립( ) 54,431,500 31,042,000 31,041,690

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

의료장비 현대화 종 백만원- : 19 261보건지소 개소 보건진료소 개소 운영 및- 10 , 17오천 챔버실 운영원격진료 시스템 운영 개 진료소 을 통한 의료취약지 주민 건강 증진- (7 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보건의료기관 지원보건의료기관 지원보건의료기관 지원보건의료기관 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보건의료기관 지원 일반회계 829,908,045 987,429,000 967,981,900

농어촌 의료서비스 개선 보조( ) 435,367,850 261,020,000 261,019,630

보건의료시설 운영 394,540,195 726,409,000 706,962,270

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보건진료원 보수교육 명- : 35임해진료소 운영실적 명 투약 처치 후송 기타- : 752 ( 147, 488, 34, 83)보건진료소 개소 진료소 개소 운영- 10 17우리마을 주치의제 운영 매월 회 개 읍 면- : 3 ,11 ㆍ보호자 없는 병상 가동률 실 명 연 일- : 6.5% -> 85.9% (( )331 /( )6,903 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 보건의료기관 운영보건의료기관 운영보건의료기관 운영보건의료기관 운영

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

보건의료기관 운영 일반회계 421,033,640 550,130,000 546,422,990

보건진료원보수교육 보조( ) 3,910,000 3,400,000 3,400,000

임해진료소 의료 지원 5,155,780 6,800,000 6,189,480

보건의료기관 운영 3,968,600 4,940,000 4,340,200

우리마을주치의제운영지원 보조( ) 17,820,000 17,820,000 17,820,000

보건진료소 운영 251,929,260 333,170,000 331,268,310

보호자없는 병실 운영 138,250,000 184,000,000 183,405,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

의료취약지 원격진료지스템 운영 보건소 개진료소- : , 17도서지역 원격의료 사업 추진 건- : 971보건복지부 디지털헬스케어 사업 운영 개 진료소- : 5

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축의료시스템 개선 구축

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

의료시스템 개선 구축 일반회계 62,824,140 58,567,000 56,480,820

원격건강관리시스템관리지원 보조( ) 62,824,140 58,567,000 56,480,820

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

국가예방접종사업 무료지원 확대 인플루엔자 예방접종 등 총 종: HPV, 19○어린이 예방접종 완전접종률: 89.27%○노인 폐렴구균 예방접종률: 86.87%○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 예방접종 관리예방접종 관리예방접종 관리예방접종 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

예방접종 관리 일반회계 1,093,844,890 1,274,437,000 1,117,799,420

예방접종 등록관리센터 운영 보조( ) 21,849,960 23,202,000 23,202,000

예방접종 95,000,000 122,011,000 121,997,600

성인 예방접종 300,912,070 453,920,000 326,911,470

형간염 주산기 감염 예방사업 지원B 2,567,900 4,184,000 2,196,800

어린이 예방접종 보조( ) 673,514,960 671,120,000 643,491,550

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

비브리오패핼증 유행예측조사 실시 회 비브리오패혈증 환자발생 없음- (27 ):방역소독사업 실시로 지카바이러스 감염증 예방함- .감염병 신속대응으로 감염병으로 인한 사망자 명 발생함- 1 .발열성질환예방관리로 감염병 발생 최소화-생물테러 이중감시체계 운영으로 생물테러 발생 사전 차단함- .

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 급성 감염병 관리급성 감염병 관리급성 감염병 관리급성 감염병 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

급성 감염병 관리 일반회계 542,272,920 540,001,000 531,550,059

비브리오 패혈증 유행예측조사 보조( )

1,500,000 1,500,000 1,500,000

방역소독 사업 441,413,970 479,531,000 473,059,249

감염병 관리 67,021,950 27,850,000 27,528,810

임상검사실 운영 17,897,000 19,600,000 17,942,000

발열성질환 예방관리 보조( ) 13,340,000 9,000,000 9,000,000

생물테러 감시 1,100,000 2,520,000 2,520,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

결핵 신환자 발견을 위해 취약계층 및 학생건강검진을 통해 결핵환자 명 발견함- 1 .결핵환자치료성공을위해 간호사가가정방문및전화상담을통해지속적인환자독려를통해 명치료성공함- PPM 78 .한센병환자 생계비를 명 지원하여 건강한 삶을 영위할 수 있도록 도와줌- 8

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 만성 감염병 관리만성 감염병 관리만성 감염병 관리만성 감염병 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

만성 감염병 관리 일반회계 137,857,480 171,008,000 146,347,200

한센병 양노자 생계비 보조( ) 12,674,900 13,808,000 13,808,000

한센병환자 진료 보조( ) 948,000 1,512,000 996,000

한센병환자 관리 위탁금 21,500,000 24,500,000 24,500,000

성병진단 시약구입 지원 보조( ) 800,000 740,000 740,000

에이즈진단 시약구입 지원 보조( ) 2,900,000 2,500,000 2,500,000

에이즈 감염인 등록관리 보조( ) 100,000 100,000 100,000

에이즈 환자 진료비 지원 5,977,600 9,000,000 8,733,500

결핵 관리사업 14,340,000 14,110,000 14,110,000

결핵환자 관리사업 78,616,980 79,338,000 62,388,700

어린이 인플루엔자 0 25,400,000 18,471,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령아산병원 응급실 운영비 지원으로 응급의료체계 강화자동심장충격기 소모물품 구입으로 응급환자 생명 보호응급처치 교육을 통환 응급환자 대응 능력 향상재난 대비 훈련을 통해 재난상황 대응 능력 강화헬기 착륙장 건설을 통해 취약지역 응급환자 이송체계 확립자동심장충격기 설치 지원 등으로 응급환자 생명 보호

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 응급의료관리응급의료관리응급의료관리응급의료관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

응급의료관리 일반회계 285,111,080 1,253,276,420 658,155,300

취약지역 응급의료기관 육성 250,000,000 250,000,000 250,000,000

응급환자관리 자체( ) 3,587,500 3,800,000 3,715,000

지역단위 운영 지원DMAT 1,000,000 1,000,000 1,000,000

헬기 착륙장 건설 지원 28,123,580 994,876,420 399,840,300

자동 제세동기 설치 지원 2,400,000 3,600,000 3,600,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

가임기여성 및 임산부 건강관리 명- : 672임산부 영유아 검진비 및 의료비 지원 명- : 1,100산모 신생아 건강관리 지원 명 다문화 명- : 215 ( 17 )난임부부 인공 체외 수정 시술비 지원 명- ( , ) : 90고위험 임산부 의료비 지원 명- : 12저소득층 영유아 건강검진 명- : 78청소년산모 임신출산 의료비 지원 명- : 2

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 가임기 여성과 어린이 건강관리가임기 여성과 어린이 건강관리가임기 여성과 어린이 건강관리가임기 여성과 어린이 건강관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

가임기 여성과 어린이 건강관리 일반회계 297,351,870 329,180,000 316,627,410

산전산후 프로그램 운영 620,000 5,000,000 3,930,000

산모신생아건강관리지원사업 보조( ) 100,000,000 100,000,000 100,000,000

영유아 건강검진 보조( ) 3,571,200 3,750,000 3,550,000

체외수정 시술비 지원 보조( ) 82,600,000 93,000,000 93,000,000

임산부 영유아 관리 88,660,670 103,950,000 97,467,410

인공수정시술비 지원 보조( ) 16,000,000 5,000,000 5,000,000

가임기여성 건강증진 500,000 5,640,000 840,000

청소년산모임신출산의료비지원 보조()

4,000,000 1,440,000 1,440,000

고위험 임산부 의료비 지원 1,400,000 10,400,000 10,400,000

산전산후 프로그램 모자보건 수첩(제작 운영)

0 1,000,000 1,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 명- : 37신생아 선천성대사이상 검사비 지원 명- : 577선천성대사 환아관리 명- : 7신생아 청각 선별검사비 지원 명- : 310저소득층 기저귀 지원 명- : 226저소득층 여성청소년 생리대 지원 명- : 247

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 영유아 사전적 예방건강관리영유아 사전적 예방건강관리영유아 사전적 예방건강관리영유아 사전적 예방건강관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

영유아 사전적 예방건강관리 일반회계 49,130,430 249,440,000 246,404,370

미숙아 및 선천성이상아 관리 보조( ) 26,000,000 63,000,000 60,259,280

신생아 청각 선별검사비 보조( ) 1,400,000 2,200,000 2,200,000

선천성대사이상 검사 보조( ) 15,850,430 17,600,000 17,305,090

저소득층 기저귀 지원사업 5,156,000 147,040,000 147,040,000

저소득층 조제분유 지원사업 724,000 8,600,000 8,600,000

저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업

0 11,000,000 11,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원스톱 건강증진센터 운영 연중 명: / 2,164○생애주기별 건강생활실천 프로그램 운영○개소 회 운영 명 프로그램 만족도- 42 /654 /1,155 / 90.4%

프로그램 참여자 걷기 실천율- : 35.2%프로그램 참여자 중등도 이상 신체활동 실천율- : 28.1%구강보건사업 및 노인의치 지원사업 추진○불소용액 양치 개교 명- : 27 4,886학교구강보건실 운영 개교 명- : 4 2,228노인의치 시술 명- : 14노인의치 사후관리 명- : 8지역사회 통합건강증진사업 운영○지역사회 통합건강증진사업 시부 위 성과관리 달성- 4 (BSC )통합건강증진사업 담당자 교육이수율- : 100%우수사례 운영 건강새싹 성장교실- :임산부 및 영유아 영양플러스 지원 명- : 279아토피 환아 보습제 지원 명- : 52지역사회 금연지원 서비스 운영○개월 금연성공률- 6 : 45.2%금연클리닉 등록자수 명- : 1,372

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 건강 증진 관리건강 증진 관리건강 증진 관리건강 증진 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

건강 증진 관리 일반회계 1,101,613,830 1,094,046,000 1,087,748,980

건강 증진 18,116,300 8,000,000 8,000,000

구강 보건 사업 34,839,500 36,500,000 36,499,700

노인의치 사후관리 보조( ) 5,804,000 31,212,000 31,212,000

지역사회통합건강증진사업 보조( ) 843,744,030 748,626,000 742,530,690

지역사회중심 금연지원서비스 보조( ) 199,110,000 269,708,000 269,506,590

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

국가 암 검진 달성으로 시부단위 위- 47.69% 2방문서비스 사업으로 명 등록관리 및 방문진료 명- 6,217 (477 )지역사회건강조사 사업 추진 명- (901 )성인병질환 검진 명 및 전립선암 검진 명- (220 ) (370 )허약노인 영양제 명 및 재가암 환자 비타민 명 지원- (2,000 ) (634 )취약계층을 위한 의료비 지원 명 으로 경제적 도움제공 삶의 질 향상- (4,120 ) ,암환자 희귀난치성질환자 재가진폐환자 유방초음파 검진 등( , , , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 맞춤형 방문 보건서비스맞춤형 방문 보건서비스맞춤형 방문 보건서비스맞춤형 방문 보건서비스

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

맞춤형 방문 보건서비스 일반회계 645,167,510 736,325,000 729,707,280

맞춤형 방문 건강관리 사업 93,054,310 113,713,000 113,216,130

지역사회조사 보조( ) 47,006,000 46,296,000 46,296,000

성인병질환 검진 보조( ) 12,000,000 13,200,000 13,200,000

만성질환자 관리 32,210,800 32,911,000 31,966,650

암 조기 검진 보조( ) 8,822,000 112,700,000 112,700,000

암 예방 관리 보조( ) 15,000,000 15,000,000 15,000,000

암 환자 의료비 지원 보조( ) 156,308,000 118,276,000 118,276,000

전립선 암 검진 보조( ) 5,220,000 5,742,000 5,742,000

희귀 난치성 질환자 의료비 보조( ) 113,670,000 111,027,000 111,027,000

재가 진폐환자 의료비 보조( ) 123,986,400 135,880,000 130,703,500

생애 전환기 건강 진단 보조( ) 3,750,000 6,180,000 6,180,000

진폐재해자협회 운영 16,400,000 2,000,000 2,000,000

질환자 의료비 지원 5,000,000 5,000,000 5,000,000

의료급여수급권자건강검진사업 보조( )

12,740,000 18,400,000 18,400,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

상반기 개마을 하반기 개 마을 경로당 운영10 , 9○회 프로그램 운영 및 연인원 명 참여334 6,682( )○

멘토 명 멘티 명 멘토링 데이 운영230 , 357○우울증 선별검사 명 진행12,489○치매조기검진 명 및 조기발견 명(13,710 ) (150 )○치매치료관리비 지원 및 등록관리 명(1,634 )○치매환자 및 가족 지지프로그램 운영으로 가족 부양부담 완화○

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 노인보건 사업노인보건 사업노인보건 사업노인보건 사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

노인보건 사업 일반회계 620,781,580 684,910,000 664,736,944

노인 건강 관리 16,000,000 16,000,000 16,000,000

치매 환자 관리 보조( ) 121,960,000 121,960,000 105,236,980

지역 정신 보건 사업 보조( ) 64,599,530 65,200,000 64,205,970

치매치료관리비 보조( ) 141,600,000 180,160,000 180,160,000

지역정신보건사업지원 4,900,000 5,400,000 4,800,000

아동청소년 심리치료프로그램운영 보조( )

11,000,000 11,000,000 11,000,000

정신건강증진센터 운영 190,722,050 203,690,000 201,838,794

치매환자관리 48,000,000 48,000,000 48,000,000

재가치매환자 가스안전차단기보급 보조( )

5,000,000 5,500,000 5,500,000

생명사랑행복마을조성 17,000,000 17,000,000 16,995,200

자살고위험군 멘토링 사업 지원 0 11,000,000 11,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

방문 환자 진료 및 제증명 발급 백만원 수입- : 1,064의료취약지역 주민 환자진료 명- : 37,812질환 조기발견 건강검진 실시 명- : 1,895환자진료 기능 보강을 위한 의료장비 확보-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 환자진료 지원환자진료 지원환자진료 지원환자진료 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

환자진료 지원 일반회계 833,127,131 789,510,000 738,293,002

일반진료 833,127,131 789,510,000 738,293,002

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

개소 위생서비스 평가- 370우수업소 이상- 70%시설환경 및 준수사항 등 향상-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 위생 행정위생 행정위생 행정위생 행정

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

위생 행정 일반회계 34,215,080 31,000,000 30,376,020

공중위생 행정 지원 34,215,080 31,000,000 30,376,020

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

공중 식품 위생업소 지도 점검 및 위생교육 실시- ㆍ식품유통 판매 안전관리 기반조성- ㆍ학교주변 어린이기호식품 단속 강화 등-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 위생관리위생관리위생관리위생관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

위생관리 일반회계 294,911,790 339,644,000 337,718,400

위생 관리지원 10,263,310 18,040,000 16,450,170

모범업소 인센티브 보조( ) 5,457,400 5,458,000 5,457,620

나트륨 저감화 시범사업 보조( ) 2,000,000 2,000,000 2,000,000

식품안전관리 통합망 운영 보조( ) 1,111,080 6,546,000 6,210,610

어린이전담관리원 활동비 보조( ) 6,080,000 7,600,000 7,600,000

어린이급식관리지원센터 운영 보조( ) 270,000,000 300,000,000 300,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

여름철 현장이동농업기술센터 운영 회 명: 16 472귀농인현장실습교육 멘티 멘토 추진 농가( - ) : 8청년농산업창업지원 농가 체험기반시설 임대 프로그램운영(1 ) ,신규농업인영농정착교육 회 명: 2 90

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 전문 농업인 육성전문 농업인 육성전문 농업인 육성전문 농업인 육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

전문 농업인 육성 일반회계 596,826,884 836,520,000 786,609,040

만세보령농업 활력화 대회 86,899,806 15,000,000 15,000,000

농업인 단체 양성 103,171,790 36,800,000 35,862,100

전문 농업인 양성 115,581,460 151,000,000 117,064,700

전문농업인 지원 21,927,930 36,060,000 34,172,500

여성농업학습단체육성지원 0 0 0

현장기술지도 활동지원 0 0 0

귀농인 실습지원 사업 보조( ) 18,000,000 84,000,000 84,000,000

현장실용화 구축 교육 보조( ) 2,504,000 0 0

지역농업기술 정보화지원 보조( ) 9,872,500 8,710,000 8,222,000

선도농가 경영육성 모델화 보조( ) 53,343,988 55,350,000 49,136,030

농촌지도자회 지원 보조( ) 149,525,410 175,600,000 172,257,710

학교 과제활동 시범지원 보조4-H ( ) 10,000,000 8,000,000 8,000,000

지역 특화작목 개발 보조( ) 0 0 0

품목농업인 연구회 지원 보조( ) 26,000,000 261,000,000 257,894,000

귀농귀촌 활성화 지원 0 0 0

청년 농산업 창업지원 0 5,000,000 5,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

만세보령농업대학 명 입학 명 졸업100 / 94새해농업인실용교육 회 명 전년대비31 6020 ( 120%)전문농업인교육 곤충산업 친환경농업 등(gap, , )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농업전문인력양성 보조농업전문인력양성 보조농업전문인력양성 보조농업전문인력양성 보조( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농업전문인력양성 보조( ) 일반회계 92,436,330 161,800,000 144,330,000

농업인 단체 교육 보조( ) 9,364,000 15,400,000 8,402,400

지도공무원 능력개발 보조( ) 17,900,800 24,200,000 16,287,600

농촌지도자 양성교육 보조( ) 3,184,000 60,200,000 58,482,000

농업인 전문 교육 보조( ) 61,987,530 62,000,000 61,158,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

피해직불금 호 폐업 호 지원137 , 34

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농촌 농업 기반조성농촌 농업 기반조성농촌 농업 기반조성농촌 농업 기반조성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농촌 농업 기반조성 일반회계 512,762,910 4,149,599,300 1,889,312,950

농업기술센터 시설 보강 69,054,530 116,046,000 99,797,560

농촌지도기관 운영 57,031,390 84,309,000 70,112,970

농촌 지도기반 조성 보조( ) 76,491,040 656,000,000 650,123,340

농산물 소득조사 분석 보조( ) 5,400,000 5,400,000 5,180,000

농촌관광 인재육성 6,575,000 10,600,000 8,299,600

냉풍욕장관리 30,494,090 89,714,300 82,026,340

농촌문화 체험농가 지원 보조( ) 0 0 0

건전한 농촌생활조성 보조( ) 0 0 0

건강한 농촌생활조성 생활기술( ) 0 0 0

농기계 대여은행 운영 133,598,160 194,160,000 173,287,730

농기계 훈련사업 6,399,000 9,480,000 9,200,000

농기계 교육훈련 보조( ) 8,147,000 8,000,000 7,864,000

농업기술센터 특성화 사업 보조( ) 0 50,000,000 34,112,180

지역연구활동 기반 조성 0 0 0

농촌농업기반조성 0 1,300,000 0

농촌체험농가 지원 0 0 0

농업기계운영지원 9,894,550 10,000,000 9,990,800

신개발기종 교육장비 보조( ) 39,602,310 0 0

농업기술센터 기능다양화 0 0 0

농촌지도 과학영농시설 운영지원 70,075,840 36,500,000 33,137,730

피해보전 직불사업 0 414,660,000 96,910,780

폐업 직불사업 0 2,463,430,000 609,269,920

폐업지원 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

고령화된 농촌에 여성 전용 편이장비 지원으로 농가소득증대 및도농교류 촉진 및 지역 농산물 홍보로 직거래 확산 농가 소득증대

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발 일반회계 547,334,726 472,760,000 412,781,420

여성 농업인 지원 18,155,540 20,100,000 14,668,600

농촌 생활자원 발굴 30,619,230 38,940,000 36,592,330

농작업 재해예방 보조( ) 0 0 0

농작업 편이장비 지원 보조( ) 50,000,000 50,000,000 50,000,000

자원활용 기술보급 보조( ) 0 0 0

농촌여성 소득화 기술지원 0 0 0

농촌체험농가지원 0 0 0

농업체험마을 서비스수준 강화지원 0 0 0

농촌체험조직 소득연계 협력강화지원

0 0 0

농산물가공 전문인력양성 4,962,850 13,320,000 10,129,990

생활개선회 정보지지원 24,400,000 20,400,000 20,400,000

생활개선회 과제별연구회 육성 0 0 0

전통식생활 체험기술보급 19,998,960 70,000,000 64,000,000

향토음식 자원화 0 0 0

농촌교육농장 시범사업 0 50,000,000 50,000,000

농촌건강장수마을육성 49,940,000 50,000,000 49,850,000

농업농촌 차산업화 수익모델 시범6 0 70,000,000 35,000,000

농업인 창의적 손맛 사업화 0 0 0

농촌관광 농산물 전시판매장 설치 0 0 0

농촌자원 차산업화6 0 0 0

우리쌀이용마인드향상교육시범 3,586,216 9,000,000 8,536,100

팜파티프로그램운영 49,979,380 0 0

지역활력화작목기반조성 198,693,000 0 0

농촌여성학습동아리육성 5,999,550 6,000,000 5,999,000

농업농촌 차산업화6 53,000,000 35,000,000 35,000,000

농촌체험관광네트워크구축 18,000,000 40,000,000 32,605,400

교과과정연계농촌체험학습교구보급 20,000,000 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

친환경재배기술 및 농자재 활용 교육유용미생물 활성액 및 확대공급: 400M/T불가사리 등 어업부산물 활용 액비생산 및 상품화친환경비료 생산 공급: 380M/T지역농업특성화사업추진

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 친환경 농업 기술보급친환경 농업 기술보급친환경 농업 기술보급친환경 농업 기술보급

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

친환경 농업 기술보급 일반회계 618,983,800 685,600,000 623,657,890

친환경 농업 교육 1,520,000 2,720,000 1,486,000

친환경농법 확대 43,405,000 40,000,000 40,000,000

친환경농법 보급 보조( ) 0 100,000,000 100,000,000

지역농업특성화 기술지원 보조( ) 237,000,000 187,000,000 185,961,060

지역농업특성화기술지원 비교우위품(목 경쟁력제고사업)

50,000,000 100,000,000 95,600,000

농촌지도장비 0 0 0

친환경농업 확대 0 0 0

친환경농업 보급 보조( ) 0 85,000,000 60,464,500

유용미생물 활용 기술보급 62,726,360 11,300,000 8,966,190

발효비료 생산공장운영EM 111,957,210 21,800,000 20,801,020

공장 운영EM 77,327,610 95,840,000 83,338,100

친환경 생명자원 분석 및종자활력검정

0 0 0

친환경 농업용 액비 생산시설 0 0 0

친환경 농업용 액비생산시설 운영 35,047,620 41,940,000 27,041,020

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- 1077 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

보령만세버섯산업특구지정0 :2016.12.7친환경 최고품질쌀 생산단지 친환경 등 운영0 ( ,GAP ) : 150ha벼 병해충 방제비지원 백만원0 : 18,724ha 1,444원예 돌발병해충 방제 피해최소화 백만원0 , : 140ha 15

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 식량작물 기술보급식량작물 기술보급식량작물 기술보급식량작물 기술보급

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

식량작물 기술보급 일반회계 1,396,691,910 1,647,250,000 1,485,765,190

신소득 작목 생산지도 53,500,000 7,000,000 7,000,000

고품질 쌀생산단지 운영 45,502,480 48,100,000 46,089,430

고품질 쌀생산 기술지도 보조( ) 19,996,100 10,000,000 10,000,000

쌀소득등보전직접지불사업 보조( ) 4,375,000 4,000,000 3,993,000

농촌 지도장비 지원 보조( ) 0 0 0

지역특성화 시범 0 0 0

신소득 작목 생산지도 0 0 0

신소득 작목 생산지도 보조( ) 0 0 0

병해충방제비지원 0 0 0

친환경 및 작물보호분야 기술지원 30,000,000 15,860,000 14,564,000

식량안정생산기술보급 34,141,000 56,000,000 55,139,000

벼 병해충방제 지원 1,206,613,330 1,506,290,000 1,348,979,760

밭농업 직불제 사업 2,564,000 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

벼 병해충 방제지원 상자처리제 항공방제 등 백만원0 : , 18,724ha 1,444벼 병해충 예찰포 주교면 주교리 운영 진단실 운영0 ( ) ,병해충 관찰포 개작목 개소 운영0 : 6 22

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 병해충 종합진단 기술지원 보조병해충 종합진단 기술지원 보조병해충 종합진단 기술지원 보조병해충 종합진단 기술지원 보조( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

병해충 종합진단 기술지원 보조( ) 일반회계 139,856,360 108,400,000 106,032,620

병해충 방제비 지원 보조( ) 139,856,360 108,400,000 106,032,620

병해충 예찰포 설치 및 진단실 운영 0 0 0

병해충 관찰포 운영 보조( ) 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

가공시설등 구축을 통한 지역향토자원 차산업화로 안정적 농가 소득증대에 기여0 6

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 향토산업육성향토산업육성향토산업육성향토산업육성

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

향토산업육성 일반회계 661,000,000 736,000,000 734,969,880

보령머드고구마 고부가가치화 661,000,000 736,000,000 734,969,880

보령머드고구마 가공시설구축 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

이색적인냉풍욕장리모델링개발완료로서해안최고의대천해수욕장과연계볼거리제공및 피서지로관광객에게쾌적한휴식공간 제공

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 842,638,240 3,565,017,660 3,548,666,870

폐광지역개발기금사업 842,638,240 3,565,017,660 3,548,666,870

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원예작물 생산지원 고품질 딸기 안정생산기술 패키지 시범 개소: 2원예새기술 실증시험 수경재배온실 생활원예 체험온실 생태관 국화동산 등 운영: , , ,원예신기술보급사업 버섯 국내육성 품종보급 시범:

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 원예작물 기술보급원예작물 기술보급원예작물 기술보급원예작물 기술보급

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

원예작물 기술보급 일반회계 273,990,206 450,825,000 334,588,600

원예작물 생산 지원 보조( ) 68,372,000 93,700,000 89,200,000

원예새기술 실증시험 81,955,406 42,625,000 32,768,280

친환경채소 안정생산시범사업 0 0 0

고품질과수생산시범사업 0 0 0

경쟁력강화 화훼특작시범사업 0 0 0

원예 신기술 보급사업 65,000,000 80,000,000 79,860,000

친환경농업 기술보급 58,662,800 234,500,000 132,760,320

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

축사냄새저감 신기술 보급 개 사업 완료 양돈 농가- 1 : 5기반 신기술 보급 개 사업 완료 양돈 및 소 사육 농가 보급- ICT 4 : 7

고품질육 생산기반 조성 개 사업 완료 수정란이식 농가 한우 두- 2 : 17 , 250생산비 절감기술 보급 개 사업 완료 양봉 및 양돈 농가 보급- 3 : 29

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고품질 안전 축산물 생산고품질 안전 축산물 생산고품질 안전 축산물 생산고품질 안전 축산물 생산

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고품질 안전 축산물 생산 일반회계 187,146,140 259,657,000 259,150,840

축산기반조성 6,251,760 27,757,000 27,252,220

축산새기술보급 146,499,180 166,000,000 166,000,000

고품질 농축산물 생산 보조( ) 0 0 0

대응 경쟁력제고 보조FTA ( ) 0 0 0

과학영농장비운영 0 0 0

생산비절감 가축사양기술 0 0 0

축산물품질고급화와 안전성향상기술보급

34,395,200 65,900,000 65,898,620

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

특작물 기술보급 특작분야 연구회 교육추진 및 사업평가회 난연합전 지원: ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 특작개발 기술보급특작개발 기술보급특작개발 기술보급특작개발 기술보급

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

특작개발 기술보급 일반회계 108,466,810 66,100,000 63,750,000

특작물 기술보급 55,453,300 9,600,000 7,570,000

특작물실증시험포 운영 12,203,510 0 0

특용작물 생력화 지원 보조( ) 0 14,000,000 13,860,000

신기술실증시험연구활동지원 보조( ) 0 0 0

특용작물 친환경 지원 보조( ) 0 0 0

화훼특작 시범사업 21,000,000 0 0

면 특화 사업1 1 19,810,000 42,500,000 42,320,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

생산비 절감으로 과학영농실증포 운영 등 농가 생력화에 안정적 소득증대0식량작물수출단지 운영 중국 여톤 수출0 100ha , 100생균제 종 광합성균 질화세균 균 등 농가 톤 공급0 3 , , , BT 185 , 27

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 신기술 보급사업 보조신기술 보급사업 보조신기술 보급사업 보조신기술 보급사업 보조( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

신기술 보급사업 보조( ) 일반회계 294,135,820 760,000,000 733,742,960

전통행사활용 농촌관광상품화시범 보조( )

0 0 0

수출경쟁력 향상기술 보조( ) 100,000,000 100,000,000 100,000,000

원예작물 생산비 절감기술 보조( ) 0 0 0

생산비 절감 가축사양기술 보조( ) 0 460,000,000 459,996,620

특화작목 차별화 기술시범 보조( ) 0 0 0

생산비 절감 가축 사양 기술 194,135,820 0 0

과학영농 실증포운영 보조( ) 0 200,000,000 173,746,340

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

삼광 등 보령시 요품종 및 혼종여부 판별전략작목 주요농경지 토양분석 시비처방서 발부 및 토양관리지도, ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 과학영농 현장 기술지원과학영농 현장 기술지원과학영농 현장 기술지원과학영농 현장 기술지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

과학영농 현장 기술지원 일반회계 29,850,700 30,000,000 29,900,900

종합검정실 운영 보조( ) 29,850,700 30,000,000 29,900,900

쌀품질관리실 운영 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

포도 비가림시설 지원 1.8ha

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 기금 과수생산유통 지원기금 과수생산유통 지원기금 과수생산유통 지원기금 과수생산유통 지원FTAFTAFTAFTA

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

기금 과수생산유통 지원FTA 일반회계 107,400,000 76,957,482 51,018,000

기금 과수생산 유통지원 보조FTA ( ) 107,400,000 76,957,482 51,018,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원예특작 지원

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 원예특작지원원예특작지원원예특작지원원예특작지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

원예특작지원 일반회계 130,553,500 149,446,500 89,872,580

지역특화 사업 보조( ) 130,553,500 149,446,500 89,872,580

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- 1088 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원예특작물 생산지원 원예작물고품질시범 개소 시설원예 양액재배시설 개소 시설원예 환경개선 개소 배추: 15 , 2 , 7 ,무사마귀병 방제 개소 친환경인삼 생산자재143 .원예특작시설지원 시설원예에너지절감시설설치 인삼생산시설현대화 기금과실생산시설현대화 버섯재배시설: , , FTA ,현대화

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 원예특작물 생산지원원예특작물 생산지원원예특작물 생산지원원예특작물 생산지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

원예특작물 생산지원 일반회계 273,338,000 631,471,000 331,654,590

원예특작물 생산지원 보조( ) 107,152,000 156,416,000 94,452,900

원예특작 시설지원 보조( ) 75,276,000 467,555,000 230,042,600

원예작물 고품질 생산시범 90,910,000 7,500,000 7,159,090

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

원예작물생산 지원 잎담배 재배농가 비료지원 개소 지역별 전략품목 육성기반 조성 개소: 22 , 29

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 원예작물 생산지원원예작물 생산지원원예작물 생산지원원예작물 생산지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

원예작물 생산지원 일반회계 126,089,990 329,085,000 266,393,580

원예작물생산 지원 126,089,990 266,500,000 206,389,580

농업자연재해피해복구 0 62,585,000 60,004,000

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- 1090 -

주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

고추비가림 재배시설지원 개소19

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 고추 비가림 재배시설사업고추 비가림 재배시설사업고추 비가림 재배시설사업고추 비가림 재배시설사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

고추 비가림 재배시설사업 일반회계 119,315,000 240,685,000 222,078,000

고추비가림재배시설사업 119,315,000 240,685,000 222,078,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

과수원예 농가지원 개소5

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 과수산업 육성사업과수산업 육성사업과수산업 육성사업과수산업 육성사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

과수산업 육성사업 일반회계 67,010,000 79,717,000 73,112,700

과실생산 지원 보조( ) 67,010,000 79,717,000 73,112,700

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

국화전시회 지원 개교1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 학교지원학교지원학교지원학교지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

학교지원 일반회계 0 0 0

국화재배 지원 0 0 0

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

국화재배 등 원예작물 과학영농-학교보금 지원사업-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 학교지원학교지원학교지원학교지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

학교지원 일반회계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

국화재배 지원 5,000,000 5,000,000 5,000,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

해수욕장 정부평가 전국 위 우수해수욕장 선정2016 1□ 「 」가 여름 방문객 천만명 돌파 글로벌 명품 해수욕장 재확인1 !나 스카이바이크 워터파크 짚트랙 등 관광인프라 확충, JFK ,다 해수욕장 몰래카메라 도입 치한예방 및 여성보호 선도⇒라 경찰서와 협업체계 구축으로 공중화장실샤워장 등 집중 단속

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 해수욕장 운영 및 관리해수욕장 운영 및 관리해수욕장 운영 및 관리해수욕장 운영 및 관리

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

해수욕장 운영 및 관리 일반회계 1,451,535,095 2,806,645,000 2,639,781,890

해수욕장 운영 727,347,525 840,881,000 833,028,260

대천해수욕장 시설물 관리 484,336,440 588,647,000 545,246,830

무창포타워 유지관리 37,894,730 104,984,000 75,960,410

신흑동 이주단지 재해위험시설 정비 201,956,400 798,043,000 762,807,960

대천해수욕장 청소관리 0 414,096,000 389,026,500

관광기반시설 설치 및 정비 0 59,994,000 33,711,930

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

관광기반 및 각종 시설개선으로 다시찾고싶은 해수욕장 조성□가 지구 상가 전면도로 여름철 차없는거리 정비로 주행보행여건 개선1 ( )나 지구 바닥분수 시설교체로 체험형 놀이 휴식공간 조성2 ?다 욕장 안내판 안내도 제작설치 숙박현황 모니터링시스템 구축,?

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발폐광지역개발

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

폐광지역개발 일반회계 2,040,462,360 2,253,941,380 2,145,902,640

폐광지역 개발기금사업 2,040,462,360 2,253,941,380 2,145,902,640

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

마을 상수도 수질관리 및 시설개량­소규모 수도시설 및 급수시설 개량­도서지역 식수원 개발 개도서­ (6 )

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 마을상수도 사업마을상수도 사업마을상수도 사업마을상수도 사업

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

마을상수도 사업 일반회계 1,348,823,190 2,580,612,000 2,321,768,830

마을상수도 수질 관리 74,038,300 87,072,000 83,877,860

마을상수도 시설 개량 263,811,230 420,000,000 393,666,140

도서지역 식수원 개발 보조( ) 188,936,790 1,578,000,000 1,361,837,930

소규모 수도시설 개량 보조( ) 559,021,230 270,000,000 270,000,000

소규모 급수시설 개량 45,459,180 50,000,000 45,922,140

도서지역 식수원개발 자체( ) 217,556,460 175,540,000 166,464,760

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

소규모 공공하수처리시설 기술진단 및 개량-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 하수도 수질개선하수도 수질개선하수도 수질개선하수도 수질개선

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

하수도 수질개선 일반회계 213,180,680 573,885,000 490,697,620

소규모 공공하수처리시설관리 213,180,680 573,885,000 490,697,620

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

정화조 오수정화시설 중복투자 방지- ,생활환경 개선 및 공중보건 위생향상-

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 농촌마을하수도처리시설 보조농촌마을하수도처리시설 보조농촌마을하수도처리시설 보조농촌마을하수도처리시설 보조( )( )( )( )

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

농촌마을하수도처리시설 보조( ) 일반회계 2,485,424,230 8,842,221,181 4,333,086,250

삽시도 농어촌 마을하수도정비사업 보조( )

2,285,801,660 4,313,518,886 4,296,890,240

장고도 농어촌 마을하수도 정비공사 8,614,000 1,830,870,670 340,000

고대도 농어촌 마을하수도 정비공사 8,914,000 1,811,764,985 372,900

보령호 상류지역 소규모하수처리시설 정비공사

94,761,360 568,238,640 397,600

농어촌 마을하수도 정비사업 87,333,210 317,828,000 35,085,510

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

각종 행사를 통한 전 면민 화합 도모○경로당 신축 부지 매입을 통한 마을주민 및 어르신 편안하고 안락한 마을 휴식공간 제공○주민이용시설 보수를 통한 주민편익 도모 및 안정되고 편안한 주민생활 영위○마을주차장 아스콘 덧씌우기를 통한 협소한 농촌마을의 토지이용도 활용 극대화○마을방범용 설치 지원을 통해 마을 주민의 안전한 생활과 질서 유지로 범죄 사전 예방에 기여CCTV○보령댐수질보전사업을통한수질보전홍보 교육 오염물질배출감시활동으로수질개선과댐주변지역방치쓰레기, ,○수거로 쾌적한 환경 조성그밖에댐주변지역선진지견학을통한주민들에게실질적도움을주는사업발굴계기마련과소방대관리비지원으로○소방대 복지증진에 기여함

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 댐 주변지역 환경개선댐 주변지역 환경개선댐 주변지역 환경개선댐 주변지역 환경개선

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

댐 주변지역 환경개선보령댐주변지역지원사업

513,717,750 447,966,000 431,242,530

보령댐 지원 민간 사업( ) 463,542,250 368,722,000 368,722,000

보령댐 지원 시설 사업( ) 39,708,000 75,244,000 60,027,830

보령댐주변지역지원 10,467,500 4,000,000 2,492,700

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

하수관로 정비로 인한 방류하천 유역 수질회복 사업대상지역의 생활오수 차집에 따른 주거환경 개선- ,

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 하수도 관거정비하수도 관거정비하수도 관거정비하수도 관거정비

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

하수도 관거정비 일반회계 1,948,265,710 6,833,317,290 2,552,992,440

웅천처리구역 하수관거 정비 사업 1,867,973,590 3,873,608,410 1,650,875,040

국도 호 대해로 하수관로설치공사36 ( ) 80,292,120 2,727,707,880 865,172,400

보령호 상류지역 노후하수관로정밀조사 및 실시설계용역

0 66,000,000 28,610,000

보령 청양 도로개설구간 오수관로~이설

0 166,001,000 8,335,000

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

의정활동 홍보 언론홍보 회 및 홍보자료 제작 식- : 30 1의원 정례간담회 개최 정책협의회 회- : 20임시회 및 정례회 개최 임시회 회 정례회 회- : 8 , 2공공시설 및 사업장 시찰 주요사업장 개소- : 20국외도시 교류협력 추진 중국 청포구 인대위 회- : 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 의정활동 지원의정활동 지원의정활동 지원의정활동 지원

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

의정활동 지원 일반회계 890,353,340 945,263,000 857,636,130

의정활동 홍보 161,724,800 193,036,000 170,247,000

의정활동 운영지원 및 보좌 728,628,540 752,227,000 687,389,130

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주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과주요 추진성과□□□□

국내 의정연수 추진 회 상하반기- : 2 ( )

해외 의정연수 추진 회- : 1

충청남도시군의회 의정연수 추진 회- : 1

경제개발위원회 선진지견학 회- : 1

행정사무감사 대비 의원세미나 개최 회- : 1

관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황관련 예산사업 결산현황□□□□

단위사업단위사업단위사업단위사업 연구하는 의회 구현연구하는 의회 구현연구하는 의회 구현연구하는 의회 구현

단위 원( : )

사업명사업명사업명사업명 회계구분회계구분회계구분회계구분 결산결산결산결산'15'15'15'15 예산예산예산예산'16'16'16'16 결산결산결산결산'16'16'16'16

연구하는 의회 구현 일반회계 102,542,320 107,448,000 84,862,330

의정활동 연찬회 및 세미나 34,508,950 47,248,000 33,595,400

선진의회 견학 및 연수 68,033,370 60,200,000 51,266,930