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令 和 元 年 度(2019年度)
川 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算
( 第 4 号 )
(注釈)改元日以降の平成31年度川島町一般会計予算全体における元号の表示は、「令和」に統一することとしています。
-5-
議案第39号
令和元年度川島町一般会計補正予算(第4号)
令和元年度川島町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ30,555千円を追加し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,927,584千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和元年9月4日提出
川島町長 飯 島 和 夫
-6- -7-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(単位:千円)
40,32828,72811,6009 地 方 特 例 交 付 金
15,5423,94211,6001 地 方 特 例 交 付 金
24,78624,78602 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金
879,025△10,975890,00010 地 方 交 付 税
879,025△10,975890,0001 地 方 交 付 税
36,615△12,56149,17612 分 担 金 及 び 負 担 金
36,615△12,56149,1761 負 担 金
567,99027,789540,20114 国 庫 支 出 金
442,74229,109413,6331 国 庫 負 担 金
118,794△1,320120,1142 国 庫 補 助 金
445,07510,565434,51015 県 支 出 金
259,6628,689250,9731 県 負 担 金
119,2961,622117,6742 県 補 助 金
66,11725465,8633 委 託 金
30,63130030,33117 寄 附 金
30,63130030,3311 寄 附 金
122,319△110,916233,23518 繰 入 金
115,785△117,447233,2321 基 金 繰 入 金
6,5346,53132 特 別 会 計 繰 入 金
313,88883,888230,00019 繰 越 金
313,88883,888230,0001 繰 越 金
178,6962,438176,25820 諸 収 入
148,9022,438146,4644 雑 入
328,89911,299317,60021 町 債
328,89911,299317,6001 町 債
6,927,58430,5556,897,029歳 入 合 計
-8- -9-
歳 出
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(単位:千円)
96,555△15096,7051 議 会 費
96,555△15096,705 1 議 会 費
1,159,553△6,5231,166,0762 総 務 費
918,914△8,069926,983 1 総 務 管 理 費
137,849△2,511140,360 2 徴 税 費
57,8843,79154,093 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
4,6612664,395 5 統 計 調 査 費
2,102,67512,1262,090,5493 民 生 費
1,363,72324,2431,339,480 1 社 会 福 祉 費
721,051△12,117733,168 2 児 童 福 祉 費
683,522△19,210702,7324 衛 生 費
268,282△19,210287,492 1 保 健 衛 生 費
197,558△8,361205,9196 農 林 水 産 業 費
197,558△8,361205,919 1 農 業 費
798,83119,154779,6778 土 木 費
439,80714,399425,408 1 道 路 橋 梁 費
18,5506,90011,650 2 河 川 費
340,474△2,145342,619 3 都 市 計 画 費
703,06332,516670,54710 教 育 費
138,17532,574105,601 1 教 育 総 務 費
117,735△43117,778 3 中 学 校 費
175,3947,624167,770 4 社 会 教 育 費
125,592△7,639133,231 5 保 健 体 育 費
610,0671,003609,06412 公 債 費
610,0671,003609,064 1 公 債 費
6,927,58430,5556,897,029歳 出 合 計
1 追 加 (単位 千円)
事 項 期 間 限 度 額
第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正
川島町学校給食センター調理等業務委託事業
令和2年度から令和4年度まで
業務委託契約により決定した額
指定管理協定により決定した額令和2年度から令和6年度まで
川島町子育て支援総合センター管理運営委託事業
地震洪水ハザードマップ・ガイドブック作成業務委託事業
令和元年度から令和2年度まで
業務委託契約により決定した額
-10-
限度額 起債の方法 利 率
2.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
2 変 更 (単位:千円)
限度額起債の方法
利率 償還の方法 限度額起債の方法
利率償還の方法
2.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
普通貸借又は
証券発行269,799
1 追 加
起債の目的
起債の目的
第 3 表 地 方 債 補 正
補 正 前 補 正 後
本起債については、融資先の融資条件に従う。 ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。
償 還 の 方 法
本起債については、融資先の融資条件に従う。 ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。
橋りょう整備事業 11,500普通貸借又は証券発行
補正前に同じ
補正前に同じ
補正前に同じ
臨時財政対策債
270,000
-11-
川島町一般会計補正予算に関する説明書
(2019年度)
令 和 元 年 度
(単位:千円)
補正前の額 補 正 額 計
3,334,221 0 3,334,221
109,780 0 109,780
3,200 0 3,200
12,000 0 12,000
11,000 0 11,000
409,000 0 409,000
21,000 0 21,000
8,600 0 8,600
11,600 28,728 40,328
890,000 △10,975 879,025
4,200 0 4,200
49,176 △12,561 36,615
58,415 0 58,415
540,201 27,789 567,990
434,510 10,565 445,075
12,702 0 12,702
30,331 300 30,631
233,235 △110,916 122,319
230,000 83,888 313,888
176,258 2,438 178,696
317,600 11,299 328,899
6,897,029 30,555 6,927,584
1 総 括
歳 入
款 備 考
1 町 税
2 地 方 譲 与 税
3 利 子 割 交 付 金
4 配 当 割 交 付 金
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
6 地 方 消 費 税 交 付 金
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金
8 環 境 性 能 割 交 付 金
9 地 方 特 例 交 付 金
10 地 方 交 付 税
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
12 分 担 金 及 び 負 担 金
13 使 用 料 及 び 手 数 料
14 国 庫 支 出 金
15 県 支 出 金
16 財 産 収 入
17 寄 附 金
18 繰 入 金
19 繰 越 金
20 諸 収 入
21 町 債
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 入 合 計
-15-
-17--16-
地 方 債国県支出金
歳 出
款 補正前の額 補 正 額
(単位:千円)
計
そ の 他一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 備 考
議 会 費 96,7051 96,555△150 △150
総 務 費 1,166,0762 1,159,553△6,523 293 △6,816
民 生 費 2,090,5493 2,102,67512,126 12,965 △10,188 9,349
衛 生 費 702,7324 683,522△19,210 205 243 △19,658
労 働 費 3475 3470
農 林 水 産 業 費 205,9196 197,558△8,361 1,622 63 △10,046
商 工 費 24,1597 24,1590
土 木 費 779,6778 798,83119,154 11,500 7,654
消 防 費 541,2089 541,2080
教 育 費 670,54710 703,06332,516 23,269 9,247
災 害 復 旧 費 211 20
公 債 費 609,06412 610,0671,003 1,003
諸 支 出 金 4413 440
予 備 費 10,00014 10,0000
歳 出 合 計 6,897,029 30,555 6,927,584 38,354 △9,417△9,88211,500
-18- -19-
補正前の額
2 歳 入9 地方特例交付金
(単位:千円)
款 項 目 補 正 額 計区 分
節
金 額説 明
9 地方特例交付金 11,600 40,32828,728
1 地方特例交付金 11,600 15,5423,942
地方特例交付金 3,942地方特例交付金1 地方特例交付金 11,600 15,542 1 3,9423,942
2 子ども・子育て支援臨時交付金 0 24,78624,786
子ども・子育て支援臨時交付金 12,556子ども・子育て支1 子ども・子育て支援臨時交付金 0 24,786 1 24,78624,786
子ども・子育て支援臨時交付金(私立幼稚園分) 12,230援臨時交付金
10 地方交付税 890,000 879,025△10,975
1 地方交付税 890,000 879,025△10,975
普通交付税 △10,975地方交付税1 地方交付税 890,000 879,025 1 △10,975△10,975
12 分担金及び負担金 49,176 36,615△12,561
1 負担金 49,176 36,615△12,561
保育園保護者負担金 △12,804児童福祉費負担金1 民生費負担金 45,291 32,487 2 △12,804△12,804
未熟児養育医療費保護者負担金 243保健衛生費負担金2 衛生費負担金 3,363 3,606 1 243243
14 国庫支出金 540,201 567,99027,789
1 国庫負担金 413,633 442,74229,109
障害者自立支援給付費負担金 4,500社会福祉費負担金1 民生費国庫負担金 413,240 422,013 1 4,5008,773
低所得者保険料軽減負担金(介護保険) 3,875低所得者保険料軽3 3,875
減負担金
保育所運営費負担金 323児童福祉費負担金4 398
施設型給付費負担金 69
地域型給付費負担金 6
未熟児養育医療費負担金 137保健衛生費負担金2 衛生費国庫負担金 391 528 1 137137
子育てのための施設等利用給付費負担金(私立幼稚園分) 20,199幼稚園費負担金4 教育費国庫負担金 0 20,199 1 20,19920,199
2 国庫補助金 120,114 118,794△1,320
母子家庭等対策総合支援事業費補助金 44児童福祉費補助金2 民生費国庫補助金 34,535 34,579 2 4444
幼稚園就園奨励費補助金 △1,814幼稚園就園奨励費5 教育費国庫補助金 8,229 6,865 2 △1,814△1,364
補助金
子ども・子育て支援交付金(私立幼稚園分) 450幼稚園費補助金3 450
-20- -21-
補正前の額
15 県支出金
(単位:千円)
款 項 目 補 正 額 計区 分
節
金 額説 明
15 県支出金 434,510 445,07510,565
1 県負担金 250,973 259,6628,689
障害者自立支援給付費県負担金 2,250社会福祉費負担金3 民生費県負担金 244,502 248,689 1 2,2504,187
低所得者保険料軽減負担金(介護保険) 1,937低所得者保険料軽3 1,937
減負担金
未熟児養育医療費負担金 68保健衛生費負担金4 衛生費県負担金 195 263 1 6868
子育てのための施設等利用給付費負担金(私立幼稚園分) 4,434幼稚園費負担金5 教育費県負担金 0 4,434 1 4,4344,434
2 県補助金 117,674 119,2961,622
多面的機能支払交付金 622農業振興費補助金4 農林水産業費県補助金 38,615 40,237 2 1,6221,622
次世代施設園芸技術導入支援事業費補助金 1,000
3 委託金 65,863 66,117254
国勢調査事務交付金 125統計調査費委託金1 総務費県委託金 65,460 65,714 5 254254
農林業センサス調査事務交付金 △41
全国家計構造調査事務交付金 170
17 寄附金 30,331 30,631300
1 寄附金 30,331 30,631300
地方創生応援税制寄附金 300一般寄附金1 一般寄附金 30,300 30,600 1 300300
18 繰入金 233,235 122,319△110,916
1 基金繰入金 233,232 115,785△117,447
財政調整基金繰入金 △117,447財政調整基金繰入1 財政調整基金繰入金 142,681 25,234 1 △117,447△117,447
金
2 特別会計繰入金 3 6,5346,531
国民健康保険特別会計繰入金 412国民健康保険特別1 国民健康保険特別会計繰入金 1 413 1 412412
会計繰入金
介護保険特別会計繰入金 6,119介護保険特別会計2 介護保険特別会計繰入金 1 6,120 1 6,1196,119
繰入金
19 繰越金 230,000 313,88883,888
1 繰越金 230,000 313,88883,888
前年度繰越金 83,888繰越金1 繰越金 230,000 313,888 1 83,88883,888
-22- -23-
補正前の額
20 諸収入
(単位:千円)
款 項 目 補 正 額 計区 分
節
金 額説 明
20 諸収入 176,258 178,6962,438
4 雑入 146,464 148,9022,438
国県過年度収入 59国県過年度収入2 過年度収入 1 60 1 5959
保育園職員給食費負担金 324雑入3 雑入 146,185 148,564 1 2,3792,379
保育園園児給食費保護者負担金 1,992
新規就農総合支援事業費補助金返還金 63
21 町債 317,600 328,89911,299
1 町債 317,600 328,89911,299
橋りょう整備事業債 11,500橋りょう整備事業2 土木債 31,600 43,100 2 11,50011,500
債
臨時財政対策債 △201臨時財政対策債4 臨時財政対策債 270,000 269,799 1 △201△201
-24- -25-
3 歳 出 (単位:千円)
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
1 議会費
1議会費 96,555△15096,705 △150
議会費1 96,705 △150 △15096,555
1議会費 △150職員人件費000296,705 △150 △15096,555 1742給 料
△273職員手当等
△2974共 済 費
0002職員人件費 一般職員給 職員人件費補正1742給 料 17414,432 △150 △15014,282
扶養手当 303職員手当等 △27
通勤手当 △112
期末手当 39
勤勉手当 16
職員共済組合負担金 414共 済 費 △297
事務費負担金 △1
社会保険負担金 △337
2総務費 1,159,553△6,5231,166,076 293 △6,816
総務管理費1 926,983 △8,069 39 △8,108918,914
1一般管理費 △777特別職人件費0001414,207 △10,399 39 △10,438403,808 △8,0932給 料
0002 職員人件費 △20,323
0文書通信事業0005△6913職員手当等
0006 臨時職員管理事業 10,701
△5,4944共 済 費
9,8487賃 金
△5,96919負担金、補助
及び交付金
0001特別職人件費 職員共済組合負担金 特別職人件費補正△7764共 済 費 △77724,764 △777 △77723,987
事務費負担金 △1
0002職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△8,0932給 料 △8,093316,446 △20,323 △20,323296,123
扶養手当 1,0583職員手当等 △691
住居手当 817
通勤手当 △558
児童手当 550
期末手当 △1,027
勤勉手当 △1,051
管理職手当 △480
職員共済組合負担金 △1,3684共 済 費 △5,570
事務費負担金 △72
職員共済組合追加費用 △3,123
社会保険負担金 △1,000
特定健診負担金 △7
-26- -27-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
2 総務費
退職手当負担金 △5,96919負担金、補助 △5,9692 1 1
及び交付金
0005文書通信事業 財源振替8,783 0 9 △9国8,783
0006臨時職員管理事業 社会保険負担金 職員の休業等による臨時職員の任用に伴う事業費7874共 済 費 85344,814 10,701 30 10,671国55,515
臨時職員子ども子育て拠 の追加
出金 66
臨時職員賃金 9,8487賃 金 9,848
4会計管理費 49会計管理費000112,862 49 4912,911 1114使用料及び
賃 借 料
3818備品購入費
0001会計管理費 電算機ソフト使用料 平成30年度の税制改正によるe-TAX法定調書1114使用料及び 1112,862 49 4912,911
の導入に伴う事業費賃 借 料
庁用器具購入費 3818備品購入費 38
5財産管理費 2,750財産管理事業0001194,841 2,750 2,750197,591 2,75015工事請負費
0001財産管理事業 県道12号線案内板移設工事 県道12号線歩道整備事業に伴う既設案内板移設工2,75015工事請負費 2,750116,433 2,750 2,750119,183
事の実施
7企画費 258政策推進事業0002162,147 △469 △469161,678 1801報 酬
0006 地域資源魅力創出事業 △727
2738報 償 費
789旅 費
△1,00013委 託 料
0002政策推進事業 行政改革推進委員会委員 会議回数の増加に伴う会議開催経費の追加1報 酬 1806,014 258 2586,272
報酬 180
費用弁償 789旅 費 78
0006地域資源魅力創出事業 マスコットキャラクター マスコットキャラクターに関するワークショップ8報 償 費 27327,246 △727 △72726,519
ワークショップ参加者謝金 等開催に伴う経費195
マスコットキャラクター
選定委員謝金 78
マスコットキャラクター13委 託 料 △1,000
PR事業業務委託料 △1,000
徴税費2 140,360 △2,511 △2,511137,849
1税務総務費 △604職員人件費000186,771 △604 △60486,167 4302給 料
△3213職員手当等
-28- -29-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
2 総務費
1 △7134共 済 費2 2
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正4302給 料 43084,624 △604 △60484,020
扶養手当 103職員手当等 △321
住居手当 △21
通勤手当 59
期末手当 △259
勤勉手当 △110
職員共済組合負担金 △6974共 済 費 △713
事務費負担金 △16
2賦課徴収費 △1,907賦課徴収事業000153,589 △1,907 △1,90751,682 △1,92913委 託 料
2214使用料及び
賃 借 料
0001賦課徴収事業 土地評価及び固定資産税 契約額の確定に伴う土地評価及び固定資産税基礎13委 託 料 △1,92953,589 △1,907 △1,90751,682
基礎資料整備業務委託料 資料整備業務委託料の更正減△2,039
e-Tax連携サービス導入
委託料 110
e-Tax連携サービス導入に伴う事業費の追加
電算機ソフト使用料 2214使用料及び 22
賃 借 料
戸籍住民基本台帳費3 54,093 3,791 3,79157,884
1戸籍住民基本台帳費 3,791職員人件費000154,093 3,791 3,79157,884 2,6902給 料
9293職員手当等
1724共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正2,6902給 料 2,69038,782 3,791 3,79142,573
扶養手当 △243職員手当等 929
住居手当 156
通勤手当 △1
期末手当 373
勤勉手当 425
職員共済組合負担金 4364共 済 費 172
事務費負担金 5
社会保険負担金 △269
統計調査費5 4,395 266 254 124,661
2指定統計調査費 266指定統計調査事業00014,389 266 254 124,655 4001報 酬
△433職員手当等
1067賃 金
-30- -31-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
2 総務費
2 △28報 償 費2 5
689旅 費
△32611需 用 費
3212役 務 費
3114使用料及び
賃 借 料
0001指定統計調査事業 調査員報酬 交付金の確定に伴う事業費の追加4001報 酬 4004,389 266 254 12県4,655
時間外勤務手当 △433職員手当等 △43
臨時職員賃金 1067賃 金 106
報償金 △1708報 償 費 △2
報償品費 168
費用弁償 479旅 費 68
普通旅費 21
消耗品費 △32511需 用 費 △326
食糧費 △1
郵券料 3512役 務 費 32
電話料 △16
保険料 13
借上料 3114使用料及び 31
賃 借 料
3民生費 2,102,67512,1262,090,549 12,965 △10,188 9,349
社会福祉費1 1,339,480 24,243 12,562 11,6811,363,723
1社会福祉総務費 237職員人件費0001617,054 10,693 6,750 3,943627,747 5962給 料
0002 社会福祉総務事業 1,456
9,000障害者自立支援給付事00072523職員手当等
業
△6114共 済 費
9,00019負担金、補助
及び交付金
1,45623償還金、利子
及び割引料
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正5962給 料 59660,347 237 23760,584
扶養手当 7683職員手当等 252
住居手当 △282
通勤手当 129
-32- -33-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
3 民生費
期末手当 △2253 1 1
勤勉手当 △138
職員共済組合負担金 △6024共 済 費 △611
事務費負担金 △9
0002社会福祉総務事業 返還金 平成30年度決算額確定に伴う負担金返還金の追加1,45623償還金、利子 1,4566,016 1,456 1,4567,472
及び割引料
0007障害者自立支援給付事 自立支援(更生)医療費 対象者の増加に伴う自立支援(更生)医療費の追9,00019負担金、補助 9,000436,903 9,000 4,500 2,250国445,903
業 加及び交付金2,250県
3国民年金事務費 3,301職員人件費00014,365 3,301 3,3017,666 2,2042給 料
6803職員手当等
4174共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正2,2042給 料 2,2044,321 3,301 3,3017,622
通勤手当 603職員手当等 680
期末手当 362
勤勉手当 258
職員共済組合負担金 4064共 済 費 417
事務費負担金 11
4国民健康保険事業費 2,499職員人件費0001154,661 2,499 2,499157,160 1,4632給 料
4223職員手当等
6144共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正1,4632給 料 1,46333,718 2,499 2,49936,217
扶養手当 △3423職員手当等 422
通勤手当 △61
期末手当 576
勤勉手当 249
職員共済組合負担金 6044共 済 費 614
事務費負担金 10
6介護保険事業費 7,750介護保険特別会計繰出0001238,547 7,750 5,812 1,938246,297 7,75028繰 出 金
事業
0001介護保険特別会計繰出 介護保険特別会計繰出金 介護保険低所得者保険料軽減措置の強化に伴う介7,75028繰 出 金 7,750238,547 7,750 3,875 1,938国246,297
事業 護保険特別会計繰出金の追加1,937県
児童福祉費2 733,168 △12,117 403 △10,188 △2,332721,051
1児童福祉総務費 △2,372職員人件費0001175,878 △3,175 5 △3,180172,703 △8902給 料
0002 児童福祉総務事業 △803
△5393職員手当等
-34- -35-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
3 民生費
1 △9434共 済 費3 2
△80313委 託 料
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△8902給 料 △89042,860 △2,372 5 △2,377国40,488
扶養手当 843職員手当等 △539
通勤手当 △258
期末手当 △240
勤勉手当 △125
職員共済組合負担金 △6544共 済 費 △943
事務費負担金 △2
社会保険負担金 △287
0002児童福祉総務事業 子ども・子育て支援行動 契約額の確定に伴う子ども・子育て支援行動計画13委 託 料 △80314,358 △803 △80313,555
計画策定委託料 策定委託料の更正減△803
2児童福祉施設費 △9,094職員人件費0001288,463 △9,094 △10,188 1,094279,369 △5,9472給 料
0002 保育園保育事業 0
0子育て支援総合センタ0004△1,7613職員手当等
ー管理運営事業
△1,3864共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△5,9472給 料 △5,947163,419 △9,094 △9,094154,325
扶養手当 △73職員手当等 △1,761
住居手当 △153
通勤手当 △85
期末手当 △961
勤勉手当 △555
職員共済組合負担金 △1,9114共 済 費 △1,386
事務費負担金 △10
社会保険負担金 535
0002保育園保育事業 財源振替92,284 0 △12,804 10,488使92,284
2,316諸
0004子育て支援総合センタ 財源振替24,833 0 300 △300寄24,833
ー管理運営事業
3児童措置費 152子どものための教育・0002268,827 152 398 △246268,979 15219負担金、補助
保育給付事業及び交付金
0002子どものための教育・ 施設型給付費負担金 幼児教育・保育無償化に伴う事業費の追加13819負担金、補助 15228,032 152 398 △246国28,184
保育給付事業 地域型保育給付費負担金 14及び交付金
4衛生費 683,522△19,210702,732 205 243 △19,658
保健衛生費1 287,492 △19,210 205 243 △19,658268,282
1保健衛生総務費 △2,891職員人件費000148,711 △2,891 △2,89145,820 △3072給 料
-36- -37-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
4 衛生費
1 △1,7543職員手当等4 1
△8304共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△3072給 料 △30735,430 △2,891 △2,89132,539
通勤手当 △983職員手当等 △1,754
期末手当 △1,211
勤勉手当 △445
職員共済組合負担金 △8084共 済 費 △830
事務費負担金 △22
2予防費 520未熟児養育医療費給付0003105,820 520 243205 72106,340 52020扶 助 費
事業
0003未熟児養育医療費給付 未熟児養育医療費助成金 支給予定額の増加による未熟児養育医療費助成金52020扶 助 費 5201,201 520 137 243 72負国1,721
事業 の追加68県
3環境衛生費 △16,839職員人件費0001132,961 △16,839 △16,839116,122 △9,0702給 料
△4,8233職員手当等
△2,9464共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△9,0702給 料 △9,07064,398 △16,839 △16,83947,559
扶養手当 1183職員手当等 △4,823
住居手当 324
通勤手当 △104
期末手当 △2,403
勤勉手当 △2,743
管理職手当 △15
職員共済組合負担金 △2,9114共 済 費 △2,946
事務費負担金 △35
6農林水産業費 197,558△8,361205,919 1,622 63 △10,046
農業費1 205,919 △8,361 1,622 63 △10,046197,558
1農業委員会費 3職員人件費000117,695 3 317,698 302給 料
△63職員手当等
△214共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正302給 料 309,096 3 39,099
期末手当 △103職員手当等 △6
勤勉手当 4
職員共済組合負担金 △214共 済 費 △21
-38- -39-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
6 農林水産業費
2農業総務費 △12,142職員人件費000179,450 △10,257 △10,25769,193 △5,6632給 料6 1
0002 農業総務事業 1,885
△3,8363職員手当等
△2,6434共 済 費
1,88513委 託 料
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△5,6632給 料 △5,66365,855 △12,142 △12,14253,713
扶養手当 △2463職員手当等 △3,836
住居手当 △297
通勤手当 △140
期末手当 △1,455
勤勉手当 △1,038
管理職手当 △660
職員共済組合負担金 △2,3294共 済 費 △2,643
事務費負担金 △27
社会保険負担金 △287
0002農業総務事業 特定外来生物等捕獲業務 ニホンジカ捕獲及び特定外来生物捕獲の増加に伴13委 託 料 1,88513,595 1,885 1,88515,480
委託料 う事業費の追加1,885
3農業振興費 1,063農業者支援事業000142,817 1,893 631,622 20844,710 1,83019負担金、補助
830多面的機能支援事業0003及び交付金
6323償還金、利子
及び割引料
0001農業者支援事業 次世代施設園芸技術導入 次世代施設園芸技術導入支援事業に係る補助金19負担金、補助 1,00022,494 1,063 1,000 63諸県23,557
支援事業費補助金 1,000及び交付金
新規就農総合支援事業費23償還金、利子 63
補助金返還金 新規就農総合支援事業費に係る補助金返還金63及び割引料
0003多面的機能支援事業 多面的機能支払交付金 活動組織の新規設立に伴う交付金の追加83019負担金、補助 8302,593 830 622 208県3,423
【対象活動組織】川島町上南八反町地域活動組織及び交付金
8土木費 798,83119,154779,677 11,500 7,654
道路橋梁費1 425,408 14,399 11,500 2,899439,807
1道路橋梁総務費 △5,716職員人件費000178,981 △5,716 △5,71673,265 △2,4452給 料
△2,1653職員手当等
△1,1064共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△2,4452給 料 △2,44570,424 △5,716 △5,71664,708
扶養手当 △5143職員手当等 △2,165
住居手当 △887
-40- -41-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
8 土木費
通勤手当 △1828 1 1
期末手当 △542
勤勉手当 △40
職員共済組合負担金 △7994共 済 費 △1,106
事務費負担金 △20
社会保険負担金 △287
2道路維持費 16,585道路維持管理事業0001192,216 16,585 11,500 5,085208,801 8,00011需 用 費
0002 橋梁維持管理事業 0
△8,00013委 託 料
16,58515工事請負費
0001道路維持管理事業 修繕費 道路維持管理に係る事業費の追加8,00011需 用 費 8,000139,757 16,585 16,585156,342
道水路補修作業委託料 △8,00013委 託 料 △8,000
舗装道路補修工事 3,84015工事請負費 16,585
路肩修繕工事 7,105
側溝整備工事 5,640
0002橋梁維持管理事業 財源振替52,459 0 11,500 △11,50052,459
4道路新設改良費 3,530道路新設改良事業0001117,711 3,530 3,530121,241 3,53015工事請負費
0001道路新設改良事業 道路改良工事 道路新設改良に係る事業費の追加1,00015工事請負費 3,530117,711 3,530 3,530121,241
道路舗装工事 1,530
歩道整備工事 1,000
河川費2 11,650 6,900 6,90018,550
1河川改良費 6,900河川改良事業000111,650 6,900 6,90018,550 6,90015工事請負費
0001河川改良事業 排水路整備工事 河川改良に係る事業費の追加6,90015工事請負費 6,90011,650 6,900 6,90018,550
都市計画費3 342,619 △2,145 △2,145340,474
1都市計画総務費 △4,145職員人件費000152,752 △4,145 △4,14548,607 △2,2682給 料
△1,0623職員手当等
△8154共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△2,2682給 料 △2,26849,500 △4,145 △4,14545,355
扶養手当 △2183職員手当等 △1,062
住居手当 △54
通勤手当 △17
期末手当 △514
勤勉手当 △259
職員共済組合負担金 △8014共 済 費 △815
事務費負担金 △14
-42- -43-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
8 土木費
4公共下水道費 2,000下水道事業特別会計繰0001216,000 2,000 2,000218,000 2,00028繰 出 金8 3
出事業
0001下水道事業特別会計繰 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金の追加2,00028繰 出 金 2,000216,000 2,000 2,000218,000
出事業
10教育費 703,06332,516670,547 23,269 9,247
教育総務費1 105,601 32,574 23,269 9,305138,175
2事務局費 △33教育長人件費0001103,665 32,574 23,269 9,305136,239 3,2302給 料
0002 職員人件費 5,098
27,509幼稚園教育推進事業00091,9123職員手当等
△774共 済 費
27,50919負担金、補助
及び交付金
0001教育長人件費 職員共済組合負担金 教育長人件費補正△334共 済 費 △3311,403 △33 △3311,370
0002職員人件費 一般職員給 職員人件費補正3,2302給 料 3,23047,880 5,098 5,09852,978
扶養手当 3773職員手当等 1,912
住居手当 162
通勤手当 215
期末手当 677
勤勉手当 481
職員共済組合負担金 △424共 済 費 △44
事務費負担金 △2
0009幼稚園教育推進事業 幼稚園就園奨励費補助金 幼児教育・保育の無償化に伴う事業費の追加△12,36219負担金、補助 27,50937,277 27,509 18,835 4,240国64,786
幼稚園就園奨励費国庫補及び交付金4,434県
助対象外補助金 △187
第3子以降私立幼稚園保
育料無料化補助金 △1,690
子育てのための施設等利
用給付交付金 40,398
地域子ども・子育て支援
交付金 1,350
中学校費3 117,778 △43 △43117,735
1学校管理費 △43職員人件費000187,908 △43 △4387,865 △122給 料
△73職員手当等
△244共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△122給 料 △1210,249 △43 △4310,206
期末手当 △43職員手当等 △7
勤勉手当 △3
-44- -45-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
10 教育費
職員共済組合負担金 △234共 済 費 △2410 3 1
事務費負担金 △1
社会教育費4 167,770 7,624 7,624175,394
1社会教育総務費 △758職員人件費000184,199 △758 △75883,441 △592給 料
5573職員手当等
△1,2564共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△592給 料 △5951,899 △758 △75851,141
扶養手当 △783職員手当等 557
住居手当 162
通勤手当 △125
時間外勤務手当 250
期末手当 115
勤勉手当 233
職員共済組合負担金 △784共 済 費 △1,256
事務費負担金 △15
社会保険負担金 △1,163
2公民館費 8,382公民館管理運営事業000127,141 8,382 8,38235,523 8,38217公 有 財 産
購 入 費
0001公民館管理運営事業 土地購入費 伊草公民館敷地整備に係る土地購入費8,38217公 有 財 産 8,38227,141 8,382 8,38235,523
購 入 費
保健体育費5 133,231 △7,639 △7,639125,592
1保健体育総務費 △78保健体育総務事業00019,230 453 4539,683 5318報 償 費
0002 スポーツ振興事業 531
△789旅 費
0001保健体育総務事業 費用弁償 総合型地域スポーツクラブ設立検討会議出席者費△789旅 費 △783,023 △78 △782,945
用弁償の更正減
0002スポーツ振興事業 総合型地域スポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会開催に8報 償 費 5316,207 531 5316,738
設立準備委員会委員謝金 係る委員謝金531
3学校給食費 △8,092職員人件費0001107,356 △8,092 △8,09299,264 △4,8252給 料
△2,0113職員手当等
△1,2564共 済 費
0001職員人件費 一般職員給 職員人件費補正△4,8252給 料 △4,82516,373 △8,092 △8,0928,281
扶養手当 1203職員手当等 △2,011
通勤手当 △112
時間外勤務手当 325
期末手当 △1,079
-46- -47-
款項目・事業 説 明
節
区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源計補 正 額補正前の額 事 業 概 要
10 教育費
勤勉手当 △78510 5 3
管理職手当 △480
職員共済組合負担金 △1,2444共 済 費 △1,256
事務費負担金 △12
12公債費 610,0671,003609,064 1,003
公債費1 609,064 1,003 1,003610,067
1元金 4,155元金償還事業0001568,001 4,155 4,155572,156 4,15523償還金、利子
及び割引料
0001元金償還事業 地方債元金償還金 令和元年度分の元金償還額の確定に伴う元金償還4,15523償還金、利子 4,155568,001 4,155 4,155572,156
金の追加及び割引料
2利子 △3,152利子償還事業000141,063 △3,152 △3,15237,911 △3,15223償還金、利子
及び割引料
0001利子償還事業 地方債利子償還金 令和元年度分の利子償還額の確定に伴う利子償還△3,15223償還金、利子 △3,15241,063 △3,152 △3,15237,911
金の更正減及び割引料
1 特別職
6,588
21,792
0
45,076
86,380
0
15,089
1,850
18,956
2,794
54,016
580
580 580
580
△ 33
△ 777
155,437
0 △ 810 △ 230
0
0 0
28,079計
長 等
議 員
その他の特別職
計
0
0
区 分
長 等
議 員
その他の特別職
計
長 等
議 員
その他の特別職
0
2,932
計
職員数(人)
2
14
1,130
1,146
0
2
14
1,133
1,149
(単位 千円)
0
3
3
報 酬
41,304
85,800
44,496
41,304
給 料
15,204
6,588
21,792
15,204
21,970
59,685
54,596
136,251
18,381
比
較
6,766
28,079
2,932
18,381
547
74,774
21,970
59,685
135,671
0
0
55,899
24,764
0
備 考
△ 777
共済費
2,017
15,089
1,883
給 与 費
補正前
155,207
56,446
74,774
23,987
合 計
19,766
6,766
期末手当年間支給率(4.45月分)
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
補正後
-48-
2 一般職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )は、再任用短時間勤務職員数を外書
備 考合 計
993,648
1,053,417
△ 59,769
共済費
165,814
181,977
△ 16,163
計
827,834
871,440
△ 43,606
職員手当
295,578
310,422
△ 14,844
給 料
532,256
給 与 費
561,018
△ 28,762
報 酬
( 4 )157
( 5 )159
( △1 )△2
区 分
補正後
補正前
比 較
勤勉手当
84,974
職員手当の 内 訳
補正後
期末手当
123,101
130,889
△ 7,788
時間外勤務手当
35,215
34,683
住居手当
8,729
8,802
※共済費は、共済組合負担金、事務費負担金、共済組合追加費用、退職年金給付に要する費用及び 特定健診負担金の合計額を示す。
職員手当の 内 訳
△ 73
扶養手当
14,326
13,190補正前
比 較
区 分 管理職手当
90,600
△ 5,626
補正前 20,775
532
補正後
職員数(人)
区 分
1,136
通勤手当 特殊勤務手当 日直手当管理職員特別
勤務手当
8,776 137 1,000 18019,140
180
比 較
10,166 137 1,000
△ 1,390 0△ 1,635 0 0
-49-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
区 分
給 料
職員手当 △ 14,844
△ 28,762
増減額
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
その他の増減分
昇給に伴う増加分
給与改定に伴う増減分
説 明増減事由別内訳
△ 28,762主な減額要因 退職職員と新規採用職員の差
0
0
備 考
一 般 職
293,498
257,283
△14,844
退職に伴う減額 期末手当△7,788 勤勉手当△5,626 管理職手当△1,635職員の扶養対象者の変動に伴う増額 扶養手当1,136職員の居住の変更に伴う増減額 住居手当△73 通勤手当△1,390時間外勤務手当の増額532
技 能 労 務 職
253,916
平 均 年 齢 (歳)
257,283
49
50
253,916平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
区 分
321,524
38
295,605
323,459
38
令和元年9月1日現在
平成31年2月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
-50-
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )は、再任用短時間勤務職員数を外書
(級別の標準的な職務内容)
( 1 )6
( ) 0.0
7 級
課 長 参事・技監
計
( )0
(100.0)100.0
( 1 )6
(100.0)100.0
別表第1・3級( )
0
別表第1・4級( )
0( )
0.0
計( )
6( )
100.0
別表第1・3級( )
0( )
0.0
( ) 0.0
( )0
( ) 0.0
区 分
150,700
192,300
別表第1・2級( )
6
4級
(50.0) 23.1
職員数(人)
構成比(%)
( )100.0
計
7級
6級
7級
計
3級
( ) 0
2級
3級
区 分
高校卒
短大卒
大学卒
18歳未満
2級
5級
1級
37歳以上
技能労務職(円)
4級
5級
国の制度
行政職(円)
148,600
―
180,700
( ) 10.8
( ) 17
( 2) 37
6級
一般職(円)
158,300
170,100
187,200
( ) 24
( ) 29
一 般 職
職務の級
1級
( ) 0.0
別表第1・4級
別表第1・2級
( 4)151
( ) 22
(100.0)100.0
( )15
別表第1・1級
( ) 19.1
( 2) 38
( )9.1
( 2) 35
(50.0) 25.1
( ) 8.6
( ) 14
( )13
(63.6)25.3
(18.2) 15.8
( ) 15.2
( ) 9.5
( 11)158
( ) 15
(100.0)100.0
( )
( 2) 25
6 級
主 任
4 級
主 査
(18.2) 23.4
区 分
令和元年9月1日現在
平成31年2月1日現在
( 7) 40
( )
5 級
主 幹
区 分
一般職
1 級
主事補
2 級
主 事
3 級
技 能 労 務 職
( ) 0.0
( )0
別表第1・1級
構成比(%)
職員数(人)
職務の級
-51-
(現年度分) (単位 千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
川島町子育て支援総合センター運営委託事業
指定管理協定により決定した額
令和2年度から令和6年度まで
限度額に同じ
地域子ども・子育て支援事業費補助金
当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額
地震洪水ハザードマップ・ガイドブック作成業務委託事業
業務委託契約により決定した額
令和元年度から令和2年度まで
業務委託契約により決定した当該年度の額
全 額
川島町学校給食センター調理等業務委託事業
業務委託契約により決定した額
令和2年度から令和4年度まで
業者委託契約により決定した当該年度の額
全 額
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する補正調書
左 の 財 源 内 訳
限 度 額一般財源
前年度末までの支出(見込)額 特 定 財 源
当該年度以降の支出予定額事 項
-52-
補正前 補正後 補正前 補正後 補正前 補正後
1 普 通 債 1,834,955 1,742,976 47,600 59,100 222,523 225,947 1,568,053 1,576,129
(1) 総務債 710,744 653,248 8,400 8,400 57,496 57,496 604,152 604,152
(2) 民生債 89,414 74,955 0 0 14,611 14,611 60,344 60,344
(3) 農林水産業債 2,700 1,600 0 0 1,100 1,100 500 500
(4) 土木債 444,279 428,934 31,600 43,100 56,611 56,611 403,923 415,423
(5) 消防債 6,720 6,980 0 0 2,775 2,740 4,205 4,240
(6) 教育債 581,098 577,259 7,600 7,600 89,930 93,389 494,929 491,470
2 そ の 他 4,689,173 4,691,679 270,000 269,799 345,478 346,209 4,616,201 4,615,269
(1) 減税補てん債 105,055 76,951 0 0 18,122 18,122 58,829 58,829
(2) 臨時財政対策債 4,477,360 4,513,984 270,000 269,799 321,231 321,962 4,462,753 4,461,821
(3) 水道事業会計出資債 106,758 100,744 0 0 6,125 6,125 94,619 94,619
計 6,524,128 6,434,655 317,600 328,899 568,001 572,156 6,184,254 6,191,398
前前年度末現在高
前年度末現在高
当該年度末現在高見込額
当該年度中増減見込み
(単位 千円)
地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書
当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額区 分
-53-