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不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
役 務 費 漁業取締費における漁船保 1,466,436 0 0 3,841,564 5,308,000
12
0
険料の減
委 託 料 0 0 0 610,000 610,000
13
0
備品購入費 73,296 0 0 457,704 531,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 300,000 300,000
19
0
4 水産試験場費
0△60,581,000 501,178,000 440,597,000 3,712,551 0 0 436,884,449
0 0
報 酬 74,840 0 0 18,066,160 18,141,000
1
0
給 料 30,622 0 0 192,233,378 192,264,000
2
0
職員手当等 1,764,033 0 0 125,124,967 126,889,000
3
0
共 済 費 168,420 0 0 2,880,580 3,049,000
4
0
賃 金 550 0 0 3,236,450 3,237,000
7
0
報 償 費 0 0 0 24,000 24,000
8
0
旅 費 60,561 0 0 2,911,439 2,972,000
9
0
需 用 費 1,039,426 0 0 41,365,574 42,405,000
11
0
役 務 費 269,045 0 0 36,446,955 36,716,000
12
0
委 託 料 0 0 0 1,100,000 1,100,000
13
0
借料
使用料及び賃 24,651 0 0 10,478,349 10,503,000
14
0
備品購入費 239,003 0 0 2,301,997 2,541,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 41,400 0 0 714,600 756,000
19
0
9 建 設 費
38,379,288,△3,750,765, 181,544,623,000 216,178,838,
繰越不用額3,415,299, 0 0 182,803,729,824
000 895 901 335
5,692,006 29,959,
809,742 72,422,333円
建設費
第
9款
第
款
建設費
9
- 262 - - 263 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
1 建設管理費
0△89,695,000 6,488,085,000 6,398,413,332 175,590,590 0 0 6,138,582,742
23,332 84,240,
000
1 建設総務費
0△89,695,000 6,488,085,000 6,398,413,332 175,590,590 0 0 6,138,582,742
23,332 84,240,
000
報 酬 4,634,869 0 0 109,737,131 114,372,000
1
0
給 料 651,469 0 0 2,161,593,531 2,162,245,000
2
0
職員手当等 職員給与における執行残 42,428,271 0 0 1,744,582,729 1,787,011,000
3
0
共 済 費 160,705 0 0 60,489,295 60,650,000
4
0
賃 金 704,730 0 0 6,396,270 7,101,000
7
0
報 償 費 448,500 0 0 2,516,500 2,965,000
8
0
旅 費 建設環境事業費における執 1,962,270 0 0 1,790,730 3,753,000
9
0
行残
交 際 費 135,000 0 0 35,000 170,000
10
0
需 用 費 建設業指導事務費における 2,374,131 0 0 6,787,869 9,162,000
11
0
執行残
役 務 費 建設業指導事務費における 5,450,220 0 0 13,676,780 19,127,000
12
0
執行残
委 託 料 4,113,416 0 0 159,520,584 165,505,000
13
1,871,
000
借料
使用料及び賃 153,250 0 0 4,676,750 4,830,000
14
0
工事請負費 13,273,860 0 0 834,599,140 930,242,000
15
82,369,
000
備品購入費 9,967 0 0 37,033 47,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 市町村土木事業費補助金に 99,089,932 0 0 1,032,120,068 1,131,210,000
19
0
おける対象事業費の減
び賠償金
補償、補填及 0 0 0 23,332 23,332
22
0
2 道路橋りょう
費
15,088,991,1,919,162, 74,358,573,000 91,372,330,399
繰越不用額1,505,935, 0 0 76,777,145,322
000 525 662
5,603,874 13,089,
249,415 42,274,606円
- 264 - - 265 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
1 道路橋りょう
6,058,401,管理費 2,232,137, 32,272,110,000 40,568,252,388
繰越不用額1,084,999, 0 0 34,254,266,168
000 514 615
5,603,874 5,228,
986,605 37,699,640円
報 酬 6,417,380 0 0 101,470,620 107,888,000
1
0
給 料 0 0 0 1,298,080,000 1,298,080,000
2
0
職員手当等 0 0 0 795,290,000 795,290,000
3
0
共 済 費 1,719,232 0 0 16,050,768 17,770,000
4
0
賃 金 1,258,710 0 0 21,863,290 23,122,000
7
0
報 償 費 道路橋りょう維持管理費に 1,955,400 0 0 1,149,600 3,105,000
8
0
おける用地立会報償金支給
人員の減
旅 費 580,020 0 0 22,185,980 22,766,000
9
0
需 用 費 道路橋りょう維持管理費に137,806,166 0 0 1,593,059,834 1,730,866,000
11
0
おける執行残
役 務 費 道路橋りょう維持管理費に 86,351,072 0 0 672,052,928 758,404,000
12
0
おける道路凍結防止対策経
費の減
委 託 料 繰越不用額 207,616,390 0 0 4,922,220,764 5,775,626,622
13
6,971,440円
645,789,
468
道路橋りょう維持管理費に
おける入札残
借料
使用料及び賃 交通安全対策費における入 35,626,120 0 0 119,301,880 154,928,000
14
0
札残
工事請負費 繰越不用額 445,245,490 0 0 20,323,141,823 25,014,656,542
15
30,649,640円
4,246,
269,229
道路整備交付金事業費にお
ける計画変更による減
原 材 料 費 道路橋りょう維持管理費に 70,226,007 0 0 120,491,993 190,718,000
16
0
おける道路凍結防止対策経
費の減
費
公有財産購入 17,575,344 0 0 918,986,752 984,318,895
17
47,756,
799
備品購入費 道路橋りょう維持管理費に 8,084,648 0 0 28,014,352 36,099,000
18
0
おける執行残
及び交付金
負担金、補助 繰越不用額 37,878,488 0 0 1,318,374,722 1,403,139,530
19
78,500円
46,886,
320
道路整備交付金事業費にお
ける対象経費の減
び賠償金
補償、補填及 繰越不用額 26,659,148 0 0 1,982,527,486 2,251,471,423
22
60円
242,284,
789
及び割引料
償還金、利子 0 0 0 3,376 3,376
23
0
- 266 - - 267 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
2 道路橋りょう
9,030,590,新設改良費 △312,975, 42,086,463,000 50,804,078,011
繰越不用額420,936,047 0 0 42,522,879,154
000 011
0 7,860,
262,810 4,574,966円
報 酬 346,034 0 0 18,922,966 19,269,000
1
0
給 料 0 0 0 910,784,000 910,784,000
2
0
職員手当等 0 0 0 551,692,000 551,692,000
3
0
共 済 費 125,558 0 0 2,100,442 2,226,000
4
0
賃 金 1,043,590 0 0 19,746,410 20,790,000
7
0
報 償 費 道路整備交付金事業費にお 2,098,800 0 0 2,288,200 4,387,000
8
0
ける用地立会報償金支給人
員の減
旅 費 2,139,370 0 0 11,701,630 13,841,000
9
0
需 用 費 1,461,309 0 0 26,570,691 28,032,000
11
0
役 務 費 7,486,892 0 0 57,005,108 64,492,000
12
0
委 託 料 設楽ダム関連道路整備受託 98,820,169 0 0 2,327,323,441 3,377,186,490
13
951,042,
880
事業費における対象経費の
減
借料
使用料及び賃 12,798,140 0 0 101,716,860 114,515,000
14
0
工事請負費 繰越不用額 93,366,324 0 0 16,610,471,486 22,964,707,811
15
4,574,966円
6,260,
870,001
道路整備交付金事業費にお
ける計画変更による減
費
公有財産購入 道路整備交付金事業費にお 47,371,050 0 0 6,397,044,188 6,505,839,612
17
61,424,
374
ける対象経費の減
及び交付金
負担金、補助 道路整備交付金事業費にお122,489,188 0 0 12,377,305,319 12,882,180,658
19
382,386,
151
ける対象経費の減
貸 付 金 0 0 0 500,000,000 500,000,000
21
0
び賠償金
補償、補填及 道路整備交付金事業費にお 31,389,323 0 0 2,358,202,713 2,594,131,440
22
204,539,
404
ける対象経費の減
金
投資及び出資 0 0 0 250,000,000 250,000,000
24
0
公 課 費 300 0 0 3,700 4,000
27
0
- 268 - - 269 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
3 河川海岸費
12,393,811,△120,481, 33,106,832,000 45,380,162,083
繰越不用額761,232,449 0 0 37,220,071,020
000 083
0 7,398,
858,614 846,289円
1 河川管理費
0 0 1,093,612,000 1,093,612,000 51,389,884 0 0 1,042,222,116
0 0
報 酬 2,148,688 0 0 31,176,312 33,325,000
1
0
給 料 0 0 0 148,960,000 148,960,000
2
0
職員手当等 0 0 0 83,790,000 83,790,000
3
0
共 済 費 396,169 0 0 5,052,831 5,449,000
4
0
賃 金 211,120 0 0 2,233,880 2,445,000
7
0
報 償 費 239,422 0 0 2,469,578 2,709,000
8
0
旅 費 14,670 0 0 287,330 302,000
9
0
需 用 費 10,821,705 0 0 206,125,295 216,947,000
11
0
役 務 費 27,099,077 0 0 426,942,923 454,042,000
12
0
委 託 料 7,874,039 0 0 92,105,961 99,980,000
13
0
借料
使用料及び賃 126,590 0 0 3,265,410 3,392,000
14
0
工事請負費 1,868,760 0 0 27,597,240 29,466,000
15
0
原 材 料 費 24,970 0 0 629,030 654,000
16
0
備品購入費 317,370 0 0 2,106,630 2,424,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 247,304 0 0 9,479,696 9,727,000
19
0
2 河川改良費
10,348,310,△562,481, 28,894,454,000 38,680,283,640
繰越不用額587,533,265 0 0 32,314,724,601
000 640
0 5,778,
025,774 846,249円
報 酬 392,060 0 0 23,618,940 24,011,000
1
0
- 270 - - 271 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
給 料 0 0 0 1,012,928,000 1,012,928,000
2
0
職員手当等 0 0 0 613,564,000 613,564,000
3
0
共 済 費 41,935 0 0 1,045,065 1,087,000
4
0
賃 金 868,510 0 0 16,424,490 17,293,000
7
0
報 償 費 河川整備交付金事業費にお 6,702,400 0 0 11,028,600 17,731,000
8
0
ける用地立会報償金支給人
員の減
旅 費 1,730,330 0 0 11,924,670 13,655,000
9
0
需 用 費 5,020,517 0 0 60,416,483 65,437,000
11
0
役 務 費 6,312,062 0 0 132,450,938 138,763,000
12
0
委 託 料 河川整備交付金事業費にお 81,889,964 0 0 3,070,013,956 4,097,351,194
13
945,447,
274
ける対象経費の減
借料
使用料及び賃 7,385,887 0 0 104,148,113 111,534,000
14
0
工事請負費 繰越不用額 281,081,030 0 0 17,997,999,865 22,804,609,806
15
846,249円
4,525,
528,911
河川整備交付金事業費にお
ける計画変更による減
費
公有財産購入 河川整備交付金事業費にお 67,632,030 0 0 1,535,160,176 1,633,912,624
17
31,120,
418
ける対象経費の減
備品購入費 444,170 0 0 1,554,830 1,999,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 河川整備交付金事業費にお 50,300,136 0 0 7,230,150,635 7,467,479,412
19
187,028,
641
ける対象経費の減
び賠償金
補償、補填及 河川整備交付金事業費にお 77,732,234 0 0 492,295,840 658,928,604
22
88,900,
530
ける対象経費の減
3 海岸保全費
2,045,500, 442,000,000 3,118,766,000 5,606,266,443
繰越不用額122,309,300 0 0 3,863,124,303
443
0 1,620,
832,840 40円
報 酬 86,750 0 0 7,667,250 7,754,000
1
0
給 料 0 0 0 68,096,000 68,096,000
2
0
職員手当等 0 0 0 40,880,000 40,880,000
3
0
- 272 - - 273 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
共 済 費 28,651 0 0 160,349 189,000
4
0
賃 金 310,820 0 0 9,987,180 10,298,000
7
0
報 償 費 3,950 0 0 1,219,050 1,223,000
8
0
旅 費 226,885 0 0 857,115 1,084,000
9
0
需 用 費 1,092,162 0 0 18,416,838 19,509,000
11
0
役 務 費 730,651 0 0 18,221,349 18,952,000
12
0
委 託 料 16,965,215 0 0 468,615,608 604,174,663
13
118,593,
840
借料
使用料及び賃 海岸整備交付金事業費にお 1,325,244 0 0 2,239,756 3,565,000
14
0
ける執行残
工事請負費 繰越不用額 100,162,160 0 0 3,217,784,620 4,820,185,780
15
40円
1,502,
239,000
海岸整備交付金事業費にお
ける計画変更による減
費
公有財産購入 948 0 0 473,052 474,000
17
0
及び交付金
負担金、補助 1,375,700 0 0 7,731,300 9,107,000
19
0
び賠償金
補償、補填及 164 0 0 774,836 775,000
22
0
4 砂 防 費
2,260,923, 156,945,000 5,816,647,000 8,234,515,383 110,076,757 0 0 5,378,595,990
383
0 2,745,
842,636
1 砂防管理費
0 0 264,092,000 264,092,000 9,219,287 0 0 254,872,713
0 0
報 酬 2,321,050 0 0 72,650,950 74,972,000
1
0
給 料 0 0 0 63,840,000 63,840,000
2
0
職員手当等 0 0 0 35,910,000 35,910,000
3
0
共 済 費 292,069 0 0 11,809,931 12,102,000
4
0
報 償 費 10,552 0 0 93,448 104,000
8
0
- 274 - - 275 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
旅 費 8,820 0 0 1,180 10,000
9
0
需 用 費 砂防維持管理費における執 5,092,370 0 0 18,028,630 23,121,000
11
0
行残
役 務 費 1,162,911 0 0 36,528,089 37,691,000
12
0
委 託 料 141,000 0 0 8,336,000 8,477,000
13
0
借料
使用料及び賃 47,825 0 0 46,175 94,000
14
0
工事請負費 83,280 0 0 5,874,720 5,958,000
15
0
備品購入費 59,410 0 0 920,590 980,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 833,000 833,000
19
0
2 砂防事業費
2,260,923, 156,945,000 5,552,555,000 7,970,423,383 100,857,470 0 0 5,123,723,277
383
0 2,745,
842,636
報 酬 362,400 0 0 9,826,600 10,189,000
1
0
給 料 0 0 0 157,472,000 157,472,000
2
0
職員手当等 0 0 0 95,386,000 95,386,000
3
0
共 済 費 24,354 0 0 502,646 527,000
4
0
賃 金 425,840 0 0 6,375,160 6,801,000
7
0
報 償 費 砂防河川改修費における用 1,015,600 0 0 1,041,400 2,057,000
8
0
地立会報償金支給人員の減
旅 費 933,100 0 0 5,172,900 6,106,000
9
0
需 用 費 砂防河川改修費における執 2,171,212 0 0 7,634,788 9,806,000
11
0
行残
役 務 費 緊急防災砂防費における執 15,711,334 0 0 3,630,666 19,342,000
12
0
行残
委 託 料 13,410,428 0 0 1,020,840,741 1,973,775,241
13
939,524,
072
- 276 - - 277 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
借料
使用料及び賃 21,230 0 0 6,511,770 6,533,000
14
0
工事請負費 緊急砂防事業費における災 41,334,260 0 0 3,514,429,540 5,349,668,240
15
1,793,
904,440
害の未発生による残
費
公有財産購入 17,166,432 0 0 83,646,964 104,558,898
17
3,745,
502
及び交付金
負担金、補助 82,474 0 0 45,507,526 45,590,000
19
0
び賠償金
補償、補填及 8,198,806 0 0 165,744,576 182,612,004
22
8,668,
622
5 港 湾 費
1,328,850,△468,098, 15,015,450,000 15,876,202,421 170,688,138 0 0 14,777,750,352
000 421
0 927,763,
931
1 港湾管理費
0 0 1,061,866,000 1,061,866,000 9,772,472 0 0 1,052,093,528
0 0
報 酬 766,980 0 0 19,420,020 20,187,000
1
0
給 料 0 0 0 63,840,000 63,840,000
2
0
職員手当等 0 0 0 35,910,000 35,910,000
3
0
共 済 費 101,466 0 0 2,970,534 3,072,000
4
0
賃 金 112,890 0 0 1,462,110 1,575,000
7
0
報 償 費 109,550 0 0 90,450 200,000
8
0
旅 費 502,190 0 0 465,810 968,000
9
0
需 用 費 1,692,995 0 0 47,951,005 49,644,000
11
0
役 務 費 1,984,933 0 0 15,786,067 17,771,000
12
0
委 託 料 2,484,483 0 0 241,039,517 243,524,000
13
0
借料
使用料及び賃 641,081 0 0 1,053,919 1,695,000
14
0
工事請負費 1,298,268 0 0 207,196,732 208,495,000
15
0
- 278 - - 279 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
原 材 料 費 41,140 0 0 193,860 235,000
16
0
備品購入費 35,496 0 0 3,254,504 3,290,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 1,000 0 0 64,406,000 64,407,000
19
0
繰 出 金 0 0 0 347,053,000 347,053,000
28
0
2 港湾建設費
1,328,850,△318,685, 9,335,102,000 10,345,267,421 153,714,733 0 0 9,263,788,757
000 421
0 927,763,
931
給 料 0 0 0 76,608,000 76,608,000
2
0
職員手当等 0 0 0 46,404,000 46,404,000
3
0
共 済 費 9,274 0 0 46,726 56,000
4
0
賃 金 96,600 0 0 3,400,400 3,497,000
7
0
報 償 費 73,000 0 0 0 73,000
8
0
旅 費 305,905 0 0 4,644,095 4,950,000
9
0
需 用 費 1,657,644 0 0 24,342,356 26,000,000
11
0
役 務 費 600,813 0 0 8,159,187 8,760,000
12
0
委 託 料 28,531,936 0 0 271,911,384 327,743,400
13
27,300,
080
借料
使用料及び賃 港湾整備交付金事業費にお 1,168,254 0 0 2,153,746 3,322,000
14
0
ける執行残
工事請負費 港湾整備交付金事業費にお 86,533,959 0 0 2,533,549,211 3,520,547,021
15
900,463,
851
ける計画変更による減
費
公有財産購入 28,093,841 0 0 5,695,084,159 5,723,178,000
17
0
備品購入費 24,720 0 0 827,280 852,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 43,808 0 0 587,833,192 587,877,000
19
0
- 280 - - 281 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
び賠償金
補償、補填及 港湾改良費における対象経 6,574,979 0 0 8,825,021 15,400,000
22
0
費の減
3 名古屋港管理
0組合負担金 △149,413, 4,618,482,000 4,469,069,000 7,200,933 0 0 4,461,868,067
000
0 0
及び交付金
負担金、補助 7,200,933 0 0 4,461,868,067 4,469,069,000
19
0
6 漁 港 費
650,205,200 35,000,000 1,283,226,000 1,968,431,200 32,778,592 0 0 1,385,040,967
0 550,611,
641
1 漁港管理費
0 0 162,864,000 162,864,000 3,652,972 0 0 159,211,028
0 0
給 料 0 0 0 17,024,000 17,024,000
2
0
職員手当等 0 0 0 9,576,000 9,576,000
3
0
報 償 費 18,100 0 0 21,900 40,000
8
0
旅 費 6,240 0 0 55,760 62,000
9
0
需 用 費 1,011,657 0 0 14,792,343 15,804,000
11
0
役 務 費 515,555 0 0 12,397,445 12,913,000
12
0
委 託 料 1,842,034 0 0 15,852,966 17,695,000
13
0
借料
使用料及び賃 245,232 0 0 62,768 308,000
14
0
工事請負費 2,430 0 0 30,528,570 30,531,000
15
0
原 材 料 費 11,124 0 0 69,876 81,000
16
0
及び交付金
負担金、補助 600 0 0 58,829,400 58,830,000
19
0
2 漁港建設費
650,205,200 35,000,000 1,120,362,000 1,805,567,200 29,125,620 0 0 1,225,829,939
0 550,611,
641
給 料 0 0 0 12,768,000 12,768,000
2
0
職員手当等 0 0 0 7,734,000 7,734,000
3
0
- 282 - - 283 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
旅 費 158,150 0 0 1,841,850 2,000,000
9
0
需 用 費 1,479,710 0 0 6,710,290 8,190,000
11
0
役 務 費 626,558 0 0 8,163,442 8,790,000
12
0
委 託 料 23,984,641 0 0 156,539,385 285,983,320
13
105,459,
294
借料
使用料及び賃 271,711 0 0 228,289 500,000
14
0
工事請負費 2,602,850 0 0 1,030,204,683 1,477,959,880
15
445,152,
347
及び交付金
負担金、補助 2,000 0 0 1,640,000 1,642,000
19
0
7 都市計画費
5,783,136,△4,736,607, 27,810,689,000 28,857,283,183 320,281,867 0 0 24,196,540,976
000 383
64,800 4,340,
460,340
1 都市計画総務
0費 △21,412,000 7,560,552,000 7,539,140,000 5,901,700 0 0 7,533,238,300
0 0
報 酬 都市計画審議会費における 1,451,000 0 0 777,000 2,228,000
1
0
委員報酬の減
給 料 0 0 0 191,520,000 191,520,000
2
0
職員手当等 0 0 0 108,282,000 108,282,000
3
0
共 済 費 10,000 0 0 0 10,000
4
0
賃 金 5,050 0 0 131,950 137,000
7
0
報 償 費 35,584 0 0 499,416 535,000
8
0
旅 費 614,980 0 0 502,020 1,117,000
9
0
需 用 費 都市計画調査費における執 2,084,621 0 0 847,379 2,932,000
11
0
行残
役 務 費 596,915 0 0 141,085 738,000
12
0
委 託 料 1,060,550 0 0 38,279,450 39,340,000
13
0
- 284 - - 285 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
借料
使用料及び賃 43,000 0 0 0 43,000
14
0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 6,088,000 6,088,000
19
0
貸 付 金 0 0 0 50,202,000 50,202,000
21
0
繰 出 金 0 0 0 7,135,968,000 7,135,968,000
28
0
2 土地区画整理
169,445,000費 △231,000, 1,847,000,000 1,785,445,000 1,756,659 0 0 1,331,813,421
000
0 451,874,
920
給 料 0 0 0 8,512,000 8,512,000
2
0
職員手当等 0 0 0 5,156,000 5,156,000
3
0
報 償 費 28,536 0 0 76,464 105,000
8
0
旅 費 36,180 0 0 753,820 790,000
9
0
需 用 費 521,764 0 0 4,985,236 5,507,000
11
0
役 務 費 1,033,927 0 0 4,366,073 5,400,000
12
0
借料
使用料及び賃 51,252 0 0 1,238,748 1,290,000
14
0
及び交付金
負担金、補助 85,000 0 0 1,306,725,080 1,758,685,000
19
451,874,
920
3 街路事業費
4,756,693,△3,863,000, 12,919,000,000 13,812,693,686 209,261,111 0 0 10,378,544,100
000 686
0 3,224,
888,475
給 料 0 0 0 119,168,000 119,168,000
2
0
職員手当等 0 0 0 72,184,000 72,184,000
3
0
共 済 費 25,104 0 0 30,896 56,000
4
0
賃 金 246,590 0 0 3,250,410 3,497,000
7
0
報 償 費 182,800 0 0 44,200 227,000
8
0
- 286 - - 287 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
旅 費 720,810 0 0 3,801,190 4,522,000
9
0
需 用 費 街路整備交付金事業費にお 3,164,676 0 0 11,357,324 14,522,000
11
0
ける執行残
役 務 費 街路整備事業費における執 1,789,243 0 0 6,825,757 8,615,000
12
0
行残
委 託 料 9,935,938 0 0 464,293,910 631,968,288
13
157,738,
440
借料
使用料及び賃 1,281,380 0 0 64,718,620 66,000,000
14
0
工事請負費 街路整備交付金事業費にお188,231,892 0 0 2,680,850,782 4,338,739,424
15
1,469,
656,750
ける計画変更による減
費
公有財産購入 430,634 0 0 771,441,501 790,473,889
17
18,601,
754
及び交付金
負担金、補助 1,731,708 0 0 5,366,662,124 6,856,845,959
19
1,488,
452,127
び賠償金
補償、補填及 1,519,736 0 0 813,913,986 905,873,126
22
90,439,
404
公 課 費 600 0 0 1,400 2,000
27
0
4 公 園 費
856,997,697△621,195, 5,484,137,000 5,720,004,497 103,362,397 0 0 4,952,945,155
000
64,800 663,696,
945
給 料 0 0 0 42,560,000 42,560,000
2
0
職員手当等 0 0 0 24,492,000 24,492,000
3
0
共 済 費 12,593 0 0 24,407 37,000
4
0
賃 金 163,870 0 0 2,168,130 2,332,000
7
0
報 償 費 256,200 0 0 221,800 478,000
8
0
旅 費 公園緑地整備交付金事業費 1,133,655 0 0 2,866,345 4,000,000
9
0
における執行残
需 用 費 1,291,898 0 0 11,885,102 13,177,000
11
0
役 務 費 2,890,601 0 0 13,678,399 16,569,000
12
0
- 288 - - 289 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
委 託 料 公園緑地整備交付金事業費 40,215,543 0 0 1,664,857,006 1,746,352,720
13
41,280,
171
における計画変更による減
借料
使用料及び賃 917,109 0 0 4,227,891 5,145,000
14
0
工事請負費 16,959,658 0 0 1,482,433,506 2,121,809,938
15
622,416,
774
費
公有財産購入 553 0 0 207,094,637 207,095,190
17
0
備品購入費 465,147 0 0 7,630,853 8,096,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 あいち森と緑づくり都市緑 33,010,847 0 0 1,414,091,153 1,447,102,000
19
0
化推進事業費における対象
経費の減
び賠償金
補償、補填及 126,695 0 0 73,631,954 73,758,649
22
0
金
投資及び出資 愛知県都市緑化基金出えん 5,918,028 0 0 1,081,972 7,000,000
24
0
金における寄附額の減
8 建 築 費
0 0 72,371,000 72,371,000 6,797,733 0 0 65,573,267
0 0
1 建築指導費
0 0 72,371,000 72,371,000 6,797,733 0 0 65,573,267
0 0
報 酬 329,660 0 0 23,433,340 23,763,000
1
0
共 済 費 103,897 0 0 3,370,103 3,474,000
4
0
賃 金 建築基準指導費における執 1,328,480 0 0 2,120,520 3,449,000
7
0
行残
報 償 費 1,000 0 0 945,000 946,000
8
0
旅 費 建築基準指導費における執 1,065,765 0 0 2,783,235 3,849,000
9
0
行残
需 用 費 813,634 0 0 5,042,366 5,856,000
11
0
役 務 費 643,283 0 0 2,403,717 3,047,000
12
0
委 託 料 1,686,220 0 0 21,594,780 23,281,000
13
0
借料
使用料及び賃 595,178 0 0 3,131,822 3,727,000
14
0
- 290 - - 291 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
建設費
99
建設費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
備品購入費 133,000 0 0 0 133,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 97,616 0 0 748,384 846,000
19
0
9 住 宅 費
873,370,900△446,991, 17,592,750,000 18,019,129,900
繰越不用額331,917,547 0 0 16,864,429,188
000
0 822,783,
165 29,301,438円
1 住宅総務費
0△438,867, 11,249,914,000 10,811,047,000 249,724,297 0 0 10,561,322,703
000
0 0
報 償 費 225,140 0 0 607,860 833,000
8
0
旅 費 423,180 0 0 1,536,820 1,960,000
9
0
需 用 費 786,708 0 0 675,292 1,462,000
11
0
役 務 費 648,828 0 0 5,409,172 6,058,000
12
0
委 託 料 727,560 0 0 15,922,440 16,650,000
13
0
借料
使用料及び賃 1,391,956 0 0 94,110,044 95,502,000
14
0
及び交付金
負担金、補助 民間住宅耐震改修費補助金245,520,925 0 0 1,107,221,075 1,352,742,000
19
0
における対象事業費の減
貸 付 金 0 0 0 6,400,000,000 6,400,000,000
21
0
繰 出 金 0 0 0 2,935,840,000 2,935,840,000
28
0
2 公営住宅建設
873,370,900費 △8,124,000 6,342,836,000 7,208,082,900
繰越不用額 82,193,250 0 0 6,303,106,485
0 822,783,
165 29,301,438円
報 酬 115,468 0 0 4,985,532 5,101,000
1
0
給 料 0 0 0 29,792,000 29,792,000
2
0
職員手当等 0 0 0 18,046,000 18,046,000
3
0
共 済 費 26,952 0 0 786,048 813,000
4
0
賃 金 180,510 0 0 769,490 950,000
7
0
- 292 - - 293 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
旅 費 既設県営住宅改善事業費に 3,695,122 0 0 3,196,878 6,892,000
9
0
おける執行残
需 用 費 普通県営住宅建設費におけ 7,225,390 0 0 19,737,610 26,963,000
11
0
る執行残
役 務 費 普通県営住宅建設費におけ 3,886,001 0 0 5,413,999 9,300,000
12
0
る執行残
委 託 料 繰越不用額 11,234,298 0 0 446,936,262 479,532,000
13
993,600円
21,361,
440
借料
使用料及び賃 642,150 0 0 357,850 1,000,000
14
0
工事請負費 繰越不用額 50,695,876 0 0 5,758,778,299 6,610,895,900
15
28,307,838円
801,421,
725
既設県営住宅改善事業費に
おける入札残
及び交付金
負担金、補助 普通県営住宅建設費におけ 3,757,663 0 0 11,540,337 15,298,000
19
0
る対象経費の減
び賠償金
補償、補填及 733,820 0 0 2,766,180 3,500,000
22
0
10 警 察 費
90,104,400△1,523,415, 164,168,496,000 162,745,023, 1,775,501, 0 0 160,969,521,974
000 588 614
9,838,188 0
警察費
第
10款
第
款
警察費
10
1 警察管理費
90,104,400△1,758,686, 149,843,828,000 148,185,084, 1,219,693, 0 0 146,965,391,230
000 588 358
9,838,188 0
1 公安委員会費
0 0 19,556,000 19,556,000 945,434 0 0 18,610,566
0 0
報 酬 514,003 0 0 17,411,997 17,926,000
1
0
報 償 費 300,000 0 0 540,000 840,000
8
0
旅 費 125,870 0 0 572,130 698,000
9
0
需 用 費 5,561 0 0 86,439 92,000
11
0
2 警察本部費
0△1,842,794, 140,481,961,000 138,649,005, 956,598,639 0 0 137,692,406,549
000 188
9,838,188 0
報 酬 少年補導職員等設置費にお 65,400,183 0 0 1,468,580,817 1,533,981,000
1
0
ける執行残
給 料 職員給与における執行残 73,941,942 0 0 56,325,707,058 56,399,649,000
2
0
職員手当等 職員給与における執行残559,483,562 0 0 54,586,090,438 55,145,574,000
3
0
- 294 - - 295 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
警察費
1010
警察費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
共 済 費 共済組合負担金における執 48,093,424 0 0 19,416,345,576 19,464,439,000
4
0
行残
災害補償費 35,356 0 0 84,644 120,000
5
0
賃 金 7,136,673 0 0 43,799,327 50,936,000
7
0
報 償 費 15,858,162 0 0 136,178,838 152,037,000
8
0
旅 費 746,574 0 0 69,739,426 70,486,000
9
0
交 際 費 929,900 0 0 530,100 1,460,000
10
0
需 用 費 24,509,051 0 0 2,027,448,949 2,051,958,000
11
0
役 務 費 警察署等管理費における執 69,955,049 0 0 595,597,164 665,552,213
12
0
行残
委 託 料 5,231,238 0 0 180,533,762 185,765,000
13
0
借料
使用料及び賃 システム運営費における入 82,532,167 0 0 2,785,796,833 2,868,329,000
14
0
札残
工事請負費 管理事務費における入札残 1,004,652 0 0 1,728,348 2,733,000
15
0
備品購入費 550,145 0 0 27,930,855 28,481,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 1,183,761 0 0 16,283,239 17,467,000
19
0
び賠償金
補償、補填及 0 0 0 9,948,975 9,948,975
22
0
公 課 費 6,800 0 0 82,200 89,000
27
0
3 警察施設費
90,104,400 149,849,000 5,684,398,000 5,924,351,400 88,742,309 0 0 5,835,609,091
0 0
旅 費 50,340 0 0 172,660 223,000
9
0
需 用 費 12,908,213 0 0 132,407,787 145,316,000
11
0
役 務 費 8,673,012 0 0 78,599,988 87,273,000
12
0
- 296 - - 297 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
警察費
1010
警察費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
委 託 料 17,688,919 0 0 199,952,281 217,641,200
13
0
借料
使用料及び賃 1,531,660 0 0 13,022,340 14,554,000
14
0
工事請負費 庁舎営繕費における入札残 35,161,729 0 0 5,247,727,471 5,282,889,200
15
0
費
公有財産購入 8,200,000 0 0 153,600,000 161,800,000
17
0
備品購入費 169,906 0 0 5,453,094 5,623,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 豊田警察署整備費における 4,358,530 0 0 4,673,470 9,032,000
19
0
対象経費の減
4 運転免許費
0△65,741,000 3,318,566,000 3,252,825,000 172,563,777 0 0 3,080,261,223
0 0
報 酬 920,950 0 0 24,416,050 25,337,000
1
0
共 済 費 365,282 0 0 3,879,718 4,245,000
4
0
賃 金 3,653,670 0 0 14,989,330 18,643,000
7
0
旅 費 301,800 0 0 463,200 765,000
9
0
需 用 費 運転免許証作成費における115,186,286 0 0 973,556,714 1,088,743,000
11
0
執行残
役 務 費 9,343,135 0 0 200,163,865 209,507,000
12
0
委 託 料 19,020,796 0 0 1,369,651,204 1,388,672,000
13
0
借料
使用料及び賃 14,319,451 0 0 441,865,549 456,185,000
14
0
工事請負費 9,069,979 0 0 49,255,021 58,325,000
15
0
備品購入費 382,428 0 0 2,020,572 2,403,000
18
0
5 恩給及び退職
0年金費 0 339,347,000 339,347,000 843,199 0 0 338,503,801
0 0
年金
恩給及び退職 843,199 0 0 338,503,801 339,347,000
6
0
- 298 - - 299 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
2 警察活動費
0 235,271,000 14,324,668,000 14,559,939,000 555,808,256 0 0 14,004,130,744
0 0
1 警察活動費
0 235,271,000 14,324,668,000 14,559,939,000 555,808,256 0 0 14,004,130,744
0 0
報 酬 411,910 0 0 16,467,090 16,879,000
1
0
共 済 費 441,331 0 0 1,234,669 1,676,000
4
0
賃 金 11,784,100 0 0 111,079,900 122,864,000
7
0
報 償 費 捜査費における執行残 45,726,819 0 0 146,615,181 192,342,000
8
0
旅 費 1,545,351 0 0 293,966,649 295,512,000
9
0
需 用 費 警察車両等維持費における145,716,338 0 0 3,974,864,662 4,120,581,000
11
0
執行残
役 務 費 警察電話料における執行残198,071,084 0 0 2,179,352,916 2,377,424,000
12
0
委 託 料 標章管理費における執行残 47,880,720 0 0 2,150,145,280 2,198,026,000
13
0
借料
使用料及び賃 警察官装備費における執行 58,736,077 0 0 921,544,923 980,281,000
14
0
残
工事請負費 交通安全施設整備費におけ 42,352,986 0 0 3,877,009,014 3,919,362,000
15
0
る入札残
備品購入費 1,042,480 0 0 274,263,520 275,306,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 1,436,410 0 0 55,714,590 57,151,000
19
0
及び割引料
償還金、利子 662,650 0 0 1,872,350 2,535,000
23
0
11 教 育 費
149,974,737△997,496, 566,119,580,000 565,272,546, 2,009,713, 0 0 563,131,577,041
000 251 582
487,514 131,255,
628
教育費
第
11款
第
款
教育費
11
1 教育総務費
0 503,740,000 85,697,797,000 86,297,467,000 179,939,927 0 0 86,117,527,073
95,930,000 0
1 教育委員会費
0 53,345,000 3,522,241,000 3,594,424,000 14,295,014 0 0 3,580,128,986
18,838,000 0
報 酬 483,367 0 0 100,097,633 100,581,000
1
0
- 300 - - 301 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
給 料 596,585 0 0 1,971,010,415 1,971,607,000
2
0
職員手当等 9,684,922 0 0 1,392,645,078 1,402,330,000
3
0
共 済 費 61,591 0 0 30,100,409 30,162,000
4
0
賃 金 297,000 0 0 0 297,000
7
0
報 償 費 531,989 0 0 3,446,011 3,978,000
8
0
旅 費 892,878 0 0 4,096,122 4,989,000
9
0
交 際 費 110,000 0 0 40,000 150,000
10
0
需 用 費 207,228 0 0 11,430,772 11,638,000
11
0
役 務 費 755,020 0 0 2,444,980 3,200,000
12
0
委 託 料 36,861 0 0 228,139 265,000
13
0
借料
使用料及び賃 374,513 0 0 728,487 1,103,000
14
0
工事請負費 160 0 0 132,840 133,000
15
0
備品購入費 205,000 0 0 0 205,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 57,900 0 0 63,728,100 63,786,000
19
0
2 教育総務費
0 280,396,000 74,769,299,000 75,126,561,000 32,804,649 0 0 75,093,756,351
76,866,000 0
共 済 費 13,341,580 0 0 73,398,204,420 73,411,546,000
4
0
災害補償費 700,000 0 0 0 700,000
5
0
賃 金 283,740 0 0 110,260 394,000
7
0
報 償 費 186,000 0 0 3,000 189,000
8
0
- 302 - - 303 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
旅 費 828,786 0 0 5,961,214 6,790,000
9
0
需 用 費 844,027 0 0 8,659,973 9,504,000
11
0
役 務 費 988,109 0 0 6,928,891 7,917,000
12
0
委 託 料 318,351 0 0 2,094,649 2,413,000
13
0
借料
使用料及び賃 480,250 0 0 2,296,750 2,777,000
14
0
工事請負費 239,532 0 0 26,856,468 27,096,000
15
0
備品購入費 244,157 0 0 604,843 849,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 14,350,117 0 0 1,642,035,883 1,656,386,000
19
0
3 教職員人事費
0 △3,307,000 261,006,000 257,699,000 11,007,616 0 0 246,691,384
0 0
報 酬 0 0 0 3,960,000 3,960,000
1
0
賃 金 536,490 0 0 1,900,510 2,437,000
7
0
報 償 費 17,816 0 0 7,454,184 7,472,000
8
0
旅 費 632,475 0 0 3,177,525 3,810,000
9
0
需 用 費 1,256,500 0 0 15,020,500 16,277,000
11
0
役 務 費 1,966,268 0 0 22,248,732 24,215,000
12
0
委 託 料 552,070 0 0 128,959,930 129,512,000
13
0
借料
使用料及び賃 5,645,442 0 0 54,054,558 59,700,000
14
0
工事請負費 4,960 0 0 95,040 100,000
15
0
及び交付金
負担金、補助 395,595 0 0 9,820,405 10,216,000
19
0
- 304 - - 305 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
4 学校教育指導
0費 207,879,000 6,559,431,000 6,767,310,000 117,041,415 0 0 6,650,268,585
0 0
報 酬 19,060,418 0 0 691,875,582 710,936,000
1
0
賃 金 555,150 0 0 5,221,850 5,777,000
7
0
報 償 費 体制推進事業費における支 7,132,875 0 0 24,503,125 31,636,000
8
0
給人員の減
旅 費 5,913,010 0 0 27,218,990 33,132,000
9
0
需 用 費 2,285,502 0 0 36,915,498 39,201,000
11
0
役 務 費 1,416,939 0 0 11,854,061 13,271,000
12
0
委 託 料 2,391,977 0 0 235,636,023 238,028,000
13
0
借料
使用料及び賃 教育方法研究費における執 2,555,913 0 0 7,904,647 10,460,560
14
0
行残
備品購入費 1,343,159 0 0 19,936,281 21,279,440
18
0
及び交付金
負担金、補助 公立高等学校等奨学給付金 31,316,471 0 0 4,244,235,529 4,275,552,000
19
0
支給費における対象事業費
の減
扶 助 費 公立高等学校等奨学給付金 34,754,884 0 0 310,248,116 345,003,000
20
0
支給費における支給人員の
減
貸 付 金 8,314,000 0 0 1,014,802,000 1,023,116,000
21
0
及び割引料
償還金、利子 1,117 0 0 19,916,883 19,918,000
23
0
5 恩給及び退職
0年金費 △18,344,000 239,586,000 221,242,000 1,311,552 0 0 219,930,448
0 0
年金
恩給及び退職 1,311,552 0 0 219,930,448 221,242,000
6
0
6 総合教育セン
0ター費 △16,229,000 346,234,000 330,231,000 3,479,681 0 0 326,751,319
226,000 0
報 酬 4,750 0 0 9,335,250 9,340,000
1
0
共 済 費 7,694 0 0 1,501,306 1,509,000
4
0
- 306 - - 307 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
報 償 費 120,020 0 0 651,980 772,000
8
0
旅 費 602,335 0 0 2,180,665 2,783,000
9
0
需 用 費 171,987 0 0 36,775,013 36,947,000
11
0
役 務 費 877,751 0 0 71,084,249 71,962,000
12
0
委 託 料 568,000 0 0 24,849,000 25,417,000
13
0
借料
使用料及び賃 805,580 0 0 89,549,420 90,355,000
14
0
工事請負費 208,776 0 0 89,798,224 90,007,000
15
0
備品購入費 85,184 0 0 751,816 837,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 27,604 0 0 274,396 302,000
19
0
2 小 学 校 費
0 29,097,000 179,647,056,000 179,676,153, 143,190,190 0 0 179,532,962,810
000
0 0
1 小 学 校 費
0 29,097,000 179,647,056,000 179,676,153, 143,190,190 0 0 179,532,962,810
000
0 0
報 酬 非常勤職員報酬における執 72,691,307 0 0 2,280,944,693 2,353,636,000
1
0
行残
給 料 8,463,061 0 0 100,826,293,939 100,834,757,000
2
0
職員手当等 27,509,004 0 0 75,891,932,996 75,919,442,000
3
0
旅 費 旅費における執行残 34,526,818 0 0 533,791,182 568,318,000
9
0
3 中 学 校 費
0 869,879,000 100,173,822,000 100,947,771, 160,917,601 0 0 100,786,853,399
000
△95,930,000 0
1 中 学 校 費
0 869,879,000 100,173,822,000 100,947,771, 160,917,601 0 0 100,786,853,399
000
△95,930,000 0
報 酬 非常勤職員報酬における執 96,930,645 0 0 1,810,828,355 1,907,759,000
1
0
行残
給 料 22,914,216 0 0 56,695,739,784 56,718,654,000
2
0
- 308 - - 309 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
職員手当等 25,434,718 0 0 41,767,917,282 41,793,352,000
3
0
旅 費 15,638,022 0 0 512,367,978 528,006,000
9
0
4 高等学校費
149,974,737 194,626,000 95,537,823,000 95,882,911,251 733,148,216 0 0 95,018,507,407
487,514 131,255,
628
1 高等学校費
0 797,437,000 84,541,222,000 85,339,146,514 617,667,175 0 0 84,721,479,339
487,514 0
報 酬 非常勤職員報酬における執322,388,313 0 0 3,577,653,687 3,900,042,000
1
0
行残
給 料 21,789,534 0 0 43,408,571,466 43,430,361,000
2
0
職員手当等 職員給与における執行残154,993,345 0 0 33,649,858,655 33,804,852,000
3
0
賃 金 学校運営費における執行残 11,161,359 0 0 34,954,641 46,116,000
7
0
報 償 費 825,025 0 0 8,413,975 9,239,000
8
0
旅 費 23,280,651 0 0 409,525,349 432,806,000
9
0
需 用 費 学校運営費における執行残 36,917,033 0 0 2,565,381,812 2,602,298,845
11
0
役 務 費 21,808,014 0 0 631,182,986 652,991,000
12
0
委 託 料 1,791,662 0 0 57,461,338 59,253,000
13
0
借料
使用料及び賃 10,691,517 0 0 114,707,483 125,399,000
14
0
工事請負費 316,844 0 0 50,874,156 51,191,000
15
0
原 材 料 費 419,720 0 0 14,996,280 15,416,000
16
0
備品購入費 8,279,794 0 0 178,247,206 186,527,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 3,004,364 0 0 19,159,636 22,164,000
19
0
び賠償金
補償、補填及 0 0 0 490,669 490,669
22
0
- 310 - - 311 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
2 学校整備費
149,974,737△602,811, 10,996,601,000 10,543,764,737 115,481,041 0 0 10,297,028,068
000
0 131,255,
628
賃 金 18,100 0 0 2,475,900 2,494,000
7
0
旅 費 耐震改修費における執行残 1,670,415 0 0 3,539,585 5,210,000
9
0
需 用 費 5,631,391 0 0 273,306,152 278,937,543
11
0
役 務 費 情報化推進整備費における 10,652,124 0 0 37,554,768 48,206,892
12
0
執行残
委 託 料 13,449,615 0 0 556,280,093 574,557,308
13
4,827,
600
借料
使用料及び賃 11,510,395 0 0 723,659,605 735,170,000
14
0
工事請負費 耐震改修費における入札残 68,985,620 0 0 8,644,981,346 8,840,394,994
15
126,428,
028
備品購入費 3,518,061 0 0 55,175,939 58,694,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 45,320 0 0 54,680 100,000
19
0
5 特別支援学校
費
0 301,650,000 30,783,308,000 31,084,958,000 331,961,859 0 0 30,752,996,141
0 0
1 特別支援学校
0費 309,003,000 30,571,180,000 30,880,183,000 323,585,491 0 0 30,556,597,509
0 0
報 酬 非常勤職員報酬における執 41,423,604 0 0 740,517,396 781,941,000
1
0
行残
給 料 20,919,528 0 0 16,517,873,472 16,538,793,000
2
0
職員手当等 職員給与における執行残147,750,723 0 0 10,879,311,277 11,027,062,000
3
0
賃 金 5,423,426 0 0 80,898,574 86,322,000
7
0
報 償 費 629,437 0 0 1,225,563 1,855,000
8
0
旅 費 4,793,117 0 0 112,223,883 117,017,000
9
0
需 用 費 7,275,440 0 0 398,380,710 405,656,150
11
0
- 312 - - 313 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
役 務 費 3,822,327 0 0 133,542,408 137,364,735
12
0
委 託 料 5,410,579 0 0 425,550,421 430,961,000
13
0
借料
使用料及び賃 7,244,860 0 0 514,413,140 521,658,000
14
0
備品購入費 5,846,998 0 0 116,800,002 122,647,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 738,500 0 0 2,466,500 3,205,000
19
0
扶 助 費 就学支援事業費における支 72,306,952 0 0 633,393,048 705,700,000
20
0
給人員の減
び賠償金
補償、補填及 0 0 0 1,115 1,115
22
0
2 学校整備費
0 △7,353,000 212,128,000 204,775,000 8,376,368 0 0 196,398,632
0 0
旅 費 17,705 0 0 81,295 99,000
9
0
需 用 費 856,995 0 0 31,949,005 32,806,000
11
0
役 務 費 情報化推進整備費における 2,556,849 0 0 3,083,151 5,640,000
12
0
執行残
委 託 料 752,560 0 0 43,030,440 43,783,000
13
0
借料
使用料及び賃 3,161,454 0 0 61,966,546 65,128,000
14
0
工事請負費 992,449 0 0 55,662,551 56,655,000
15
0
備品購入費 38,356 0 0 625,644 664,000
18
0
6 生涯学習費
0△173,573, 2,119,667,000 1,946,094,000 21,377,348 0 0 1,924,716,652
000
0 0
1 生涯学習振興
0費 △62,459,000 935,334,000 872,875,000 10,394,043 0 0 862,480,957
0 0
報 酬 50,922 0 0 44,362,078 44,413,000
1
0
給 料 3,713,859 0 0 204,779,141 208,493,000
2
0
- 314 - - 315 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
職員手当等 1,083,177 0 0 134,005,823 135,089,000
3
0
共 済 費 43,017 0 0 8,522,983 8,566,000
4
0
報 償 費 484,400 0 0 2,372,600 2,857,000
8
0
旅 費 930,650 0 0 4,054,350 4,985,000
9
0
需 用 費 282,872 0 0 2,063,128 2,346,000
11
0
役 務 費 308,553 0 0 618,447 927,000
12
0
委 託 料 608,872 0 0 235,963,128 236,572,000
13
0
借料
使用料及び賃 778,109 0 0 3,732,891 4,511,000
14
0
工事請負費 1,606,840 0 0 10,640,160 12,247,000
15
0
及び交付金
負担金、補助 502,772 0 0 211,366,228 211,869,000
19
0
2 文化財保護費
0△111,114, 1,184,333,000 1,073,219,000 10,983,305 0 0 1,062,235,695
000
0 0
報 酬 232,500 0 0 542,500 775,000
1
0
報 償 費 121,400 0 0 3,645,600 3,767,000
8
0
旅 費 714,108 0 0 3,445,892 4,160,000
9
0
需 用 費 1,079,789 0 0 10,482,211 11,562,000
11
0
役 務 費 1,031,000 0 0 6,233,000 7,264,000
12
0
委 託 料 6,758,253 0 0 988,894,747 995,653,000
13
0
借料
使用料及び賃 73,255 0 0 8,385,745 8,459,000
14
0
及び交付金
負担金、補助 973,000 0 0 40,606,000 41,579,000
19
0
- 316 - - 317 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
7 保健体育費
0△12,557,000 1,621,295,000 1,608,738,000 35,095,651 0 0 1,573,642,349
0 0
1 学校保健費
0 △4,615,000 582,912,000 578,297,000 7,241,882 0 0 571,055,118
0 0
給 料 150,448 0 0 69,345,552 69,496,000
2
0
職員手当等 70,105 0 0 44,242,895 44,313,000
3
0
報 償 費 1,166,500 0 0 7,585,500 8,752,000
8
0
旅 費 学校保健環境衛生指導費に 1,442,499 0 0 3,223,501 4,666,000
9
0
おける執行残
需 用 費 744,555 0 0 1,188,445 1,933,000
11
0
役 務 費 433,546 0 0 2,267,454 2,701,000
12
0
委 託 料 1,967,303 0 0 200,335,697 202,303,000
13
0
借料
使用料及び賃 54,962 0 0 3,523,038 3,578,000
14
0
工事請負費 32,400 0 0 1,587,600 1,620,000
15
0
備品購入費 8,260 0 0 1,015,740 1,024,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 1,171,304 0 0 236,739,696 237,911,000
19
0
2 体育振興費
0 △7,942,000 287,371,000 279,429,000 19,600,950 0 0 259,828,050
0 0
報 酬 165,000 0 0 396,000 561,000
1
0
給 料 5,429,700 0 0 62,625,300 68,055,000
2
0
職員手当等 2,354,285 0 0 40,486,715 42,841,000
3
0
報 償 費 2,179,387 0 0 9,519,613 11,699,000
8
0
旅 費 4,493,035 0 0 62,545,965 67,039,000
9
0
- 318 - - 319 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
需 用 費 856,500 0 0 2,907,500 3,764,000
11
0
役 務 費 第69回国民体育大会派遣 2,428,060 0 0 4,424,940 6,853,000
12
0
費における執行残
委 託 料 600,608 0 0 4,319,392 4,920,000
13
0
借料
使用料及び賃 344,327 0 0 1,498,673 1,843,000
14
0
備品購入費 13,408 0 0 2,918,592 2,932,000
18
0
及び交付金
負担金、補助 736,640 0 0 68,185,360 68,922,000
19
0
3 体育施設費
0 0 751,012,000 751,012,000 8,252,819 0 0 742,759,181
0 0
旅 費 35,150 0 0 92,850 128,000
9
0
需 用 費 28,167 0 0 771,833 800,000
11
0
役 務 費 229,670 0 0 205,330 435,000
12
0
委 託 料 1,518,285 0 0 618,122,715 619,641,000
13
0
借料
使用料及び賃 24,418 0 0 25,954,582 25,979,000
14
0
工事請負費 6,404,921 0 0 93,597,079 100,002,000
15
0
備品購入費 12,208 0 0 4,014,792 4,027,000
18
0
8 大 学 費
0△23,391,000 5,013,816,000 4,990,425,000 67,609,402 0 0 4,922,815,598
0 0
1 大 学 費
0△23,391,000 5,013,816,000 4,990,425,000 67,609,402 0 0 4,922,815,598
0 0
報 酬 185,500 0 0 277,500 463,000
1
0
旅 費 116,170 0 0 228,830 345,000
9
0
需 用 費 3,382 0 0 186,618 190,000
11
0
- 320 - - 321 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
教育費
1111
教育費
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
役 務 費 252 0 0 1,385,748 1,386,000
12
0
委 託 料 1,136 0 0 33,966,864 33,968,000
13
0
借料
使用料及び賃 10,000 0 0 0 10,000
14
0
工事請負費 0 0 0 4,320,000 4,320,000
15
0
及び交付金
負担金、補助 公立大学法人運営費交付金 67,292,962 0 0 4,882,450,038 4,949,743,000
19
0
における対象経費の減
9 私立学校費
0△2,686,967, 65,524,996,000 62,838,029,000 336,473,388 0 0 62,501,555,612
000
0 0
1 私立学校費
0△2,686,967, 65,524,996,000 62,838,029,000 336,473,388 0 0 62,501,555,612
000
0 0
報 酬 462,000 0 0 957,000 1,419,000
1
0
共 済 費 3,549 0 0 6,451 10,000
4
0
賃 金 12,050 0 0 667,950 680,000
7
0
報 償 費 102,880 0 0 673,120 776,000
8
0
旅 費 14,295 0 0 639,705 654,000
9
0
需 用 費 80,207 0 0 1,293,793 1,374,000
11
0
役 務 費 65,178 0 0 217,822 283,000
12
0
委 託 料 68 0 0 5,133,932 5,134,000
13
0
借料
使用料及び賃 2,200 0 0 40,800 43,000
14
0
及び交付金
負担金、補助 私立幼稚園特別支援教育費315,087,257 0 0 61,552,981,743 61,868,069,000
19
0
補助金における対象事業費
の減
扶 助 費 18,026,900 0 0 197,282,100 215,309,000
20
0
貸 付 金 394,000 0 0 73,010,000 73,404,000
21
0
- 322 - - 323 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
び賠償金
補償、補填及 1,154,450 0 0 12,843,550 13,998,000
22
0
及び割引料
償還金、利子 1,068,099 0 0 655,126,901 656,195,000
23
0
積 立 金 255 0 0 680,745 681,000
25
0
12 災害復旧費
293,232,000△753,989, 1,015,105,000 554,348,000
繰越不用額 41,436,474 0 0 399,911,526
000
0 113,000,
000 1,343,730円
災害復旧費
第
12款
第
款
災害復旧費
12
1 農林水産施設
災害復旧費
31,192,000△112,608, 114,055,000 32,639,000
繰越不用額 872,280 0 0 31,766,720
000
0 0
872,280円
1 農地施設災害
0復旧費 △43,996,000 45,000,000 1,004,000 0 0 0 1,004,000
0 0
旅 費 0 0 0 0 0
9
0
需 用 費 0 0 0 0 0
11
0
委 託 料 0 0 0 0 0
13
0
工事請負費 0 0 0 0 0
15
0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 1,004,000 1,004,000
19
0
2 災害林道復旧
5,848,000費 △8,692,000 9,135,000 6,291,000 0 0 0 6,291,000
0 0
旅 費 0 0 0 0 0
9
0
需 用 費 0 0 0 0 0
11
0
工事請負費 0 0 0 0 0
15
0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 6,291,000 6,291,000
19
0
3 災害荒廃地復
25,344,000旧費 △59,920,000 59,920,000 25,344,000
繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720
0 0
872,280円
旅 費 0 0 0 0 0
9
0
需 用 費 0 0 0 0 0
11
0
- 324 - - 325 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000
15
872,280円
0
2 土木施設災害
復旧費
262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
1 土木施設災害
262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000
9
0
需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000
11
0
る執行残
委 託 料 0 0 0 0 0
13
0
借料
使用料及び賃 0 0 0 0 0
14
0
工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000
15
471,450円
113,000,
000
費
公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000
17
0
び賠償金
補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000
22
0
る対象経費の減
13 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
公債費
第
13款
第
款
公債費
13
1 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
1 利 子
0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823
000
0 0
及び割引料
償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000
23
0
2 公債管理特別
0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768
000 000
0 0
繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000
28
0
県債発行費の減
14 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
諸支出金
第
14款
第
款
諸支出金
14
1 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
1 地方消費税清
0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402
000,000 000
0 0
- 326 - - 327 -
塡
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000
15
872,280円
0
2 土木施設災害
復旧費
262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
1 土木施設災害
262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000
9
0
需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000
11
0
る執行残
委 託 料 0 0 0 0 0
13
0
借料
使用料及び賃 0 0 0 0 0
14
0
工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000
15
471,450円
113,000,
000
費
公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000
17
0
び賠償金
補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000
22
0
る対象経費の減
13 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
公債費
第
13款
第
款
公債費
13
1 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
1 利 子
0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823
000
0 0
及び割引料
償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000
23
0
2 公債管理特別
0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768
000 000
0 0
繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000
28
0
県債発行費の減
14 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
諸支出金
第
14款
第
款
諸支出金
14
1 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
1 地方消費税清
0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402
000,000 000
0 0
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000
15
872,280円
0
2 土木施設災害
復旧費
262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
1 土木施設災害
262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000
繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806
000
0 113,000,
000 471,450円
旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000
9
0
需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000
11
0
る執行残
委 託 料 0 0 0 0 0
13
0
借料
使用料及び賃 0 0 0 0 0
14
0
工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000
15
471,450円
113,000,
000
費
公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000
17
0
び賠償金
補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000
22
0
る対象経費の減
13 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
公債費
第
13款
第
款
公債費
13
1 公 債 費
0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591
000 000
0 0
1 利 子
0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823
000
0 0
及び割引料
償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000
23
0
2 公債管理特別
0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768
000 000
0 0
繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000
28
0
県債発行費の減
14 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
諸支出金
第
14款
第
款
諸支出金
14
1 諸 支 出 金
0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609
277,000 000
0 0
1 地方消費税清
0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402
000,000 000
0 0
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
款
第
款
第
諸支出金
1414
諸支出金
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
及び割引料
償還金、利子 765,598 0 0 155,839,234,402 155,840,000,000
23
0
2 利子割交付金
0 48,114,000 3,284,226,000 3,332,340,000 51,125,000 0 0 3,281,215,000
0 0
及び交付金
負担金、補助 利子割市町村交付金におけ 51,125,000 0 0 3,281,215,000 3,332,340,000
19
0
る交付対象税収入額の減
398
3 配当割交付金
01,732,698, 8,765,658,000 10,326,112,602 27,820,602 0 0 10,298,292,000
000
△172,243, 0
及び交付金
負担金、補助 27,820,602 0 0 10,298,292,000 10,326,112,602
19
0
4 株式等譲渡所
0得割交付金 5,075,136, 1,599,048,000 6,674,184,000 6,286,000 0 0 6,667,898,000
000
0 0
及び交付金
負担金、補助 6,286,000 0 0 6,667,898,000 6,674,184,000
19
0
5 地方消費税交
0付金 △4,464,000, 98,211,000,000 93,747,000,000 310,000 0 0 93,746,690,000
000
0 0
及び交付金
負担金、補助 310,000 0 0 93,746,690,000 93,747,000,000
19
0
6 ゴルフ場利用
0税交付金 0 1,135,535,000 1,135,535,000 16,713,223 0 0 1,118,821,777
0 0
及び交付金
負担金、補助 16,713,223 0 0 1,118,821,777 1,135,535,000
19
0
7 自動車取得税
0交付金 0 4,994,305,000 4,994,305,000 20,867,757 0 0 4,973,437,243
0 0
及び交付金
負担金、補助 20,867,757 0 0 4,973,437,243 4,994,305,000
19
0
8 旧法による自
0動車取得税交 0 91,000 91,000
付金
77,000 0 0 14,000
0 0
及び交付金
負担金、補助 77,000 0 0 14,000 91,000
19
0
9 軽油引取税交
0付金 34,775,000 13,303,462,000 13,510,480,398 0 0 0 13,510,480,398
172,243,398 0
及び交付金
負担金、補助 0 0 0 13,510,480,398 13,510,480,398
19
0
10 旧法による軽
0油引取税交付 0 2,376,000 2,376,000
金
2,186,640 0 0 189,360
0 0
及び交付金
負担金、補助 旧法による軽油引取税名古 2,186,640 0 0 189,360 2,376,000
19
0
屋市交付金における交付対
象税収入額の減
- 328 - - 329 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
- 330 - - 331 -
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。
不 用 額 備 考事 故
翌 年 度 繰 越 額
支 出 済 額
繰越し
継 続 費
逓次繰越
繰 越
明許費
款 項継続費及び補 正
当 初 予 算 額 計繰越事業費
繰 越 額
予 算 現
目
区 分
節
額
金 額予 算 額
予 備 費 支
出 及 び 流
用 増 減
歳 出 合 計
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳出
歳出
11 利子割精算金
0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429
0 0
及び割引料
償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000
23
0
15 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
予備費
第
15款
第
款
予備費
15
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
1 予 備 費
0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0
△30,729,547 0
各款に対する充当額
総務費へ
10,837,922円
環境費へ
819,337円
健康福祉費へ
785,175円
産業労働費へ
475,016円
農林水産費へ
1,794,389円
建設費へ
5,692,006円
警察費へ
9,838,188円
教育費へ
487,514円
2,361,863,000,000
30,397,024, 000
44,848,612, 980
2,437,108,636, 980
2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円
0 36,785, 031,378
繰越不用額
歳出合計
歳出合計
(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。