35
繰越し 継続費 逓次繰越 明許費 継続費及び 当初予算額 繰越事業費 繰越額 予備費支 出及び流 用増減 漁業取締費における漁船保 1,466,436 0 0 3,841,564 5,308,000 12 0 険料の減 0 0 0 610,000 610,000 13 0 備品購入費 73,296 0 0 457,704 531,000 18 0 及び交付金 負担金、補助 0 0 0 300,000 300,000 19 0 4 水産試験場費 0 60,581,000 501,178,000 440,597,000 3,712,551 0 0 436,884,449 0 0 74,840 0 0 18,066,160 18,141,000 1 0 30,622 0 0 192,233,378 192,264,000 2 0 職員手当等 1,764,033 0 0 125,124,967 126,889,000 3 0 168,420 0 0 2,880,580 3,049,000 4 0 550 0 0 3,236,450 3,237,000 7 0 0 0 0 24,000 24,000 8 0 60,561 0 0 2,911,439 2,972,000 9 0 1,039,426 0 0 41,365,574 42,405,000 11 0 269,045 0 0 36,446,955 36,716,000 12 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000 13 0 借料 使用料及び賃 24,651 0 0 10,478,349 10,503,000 14 0 備品購入費 239,003 0 0 2,301,997 2,541,000 18 0 及び交付金 負担金、補助 41,400 0 0 714,600 756,000 19 0 9 38,379,288, 3,750,765, 181,544,623,000 216,178,838, 繰越不用額 3,415,299, 0 0 182,803,729,824 000 895 901 335 5,692,006 29,959, 809,742 72,422,3339 9 - 262 - - 263 -

-262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

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Page 1: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

役 務 費 漁業取締費における漁船保 1,466,436 0 0 3,841,564 5,308,000

12

0

険料の減

委 託 料 0 0 0 610,000 610,000

13

0

備品購入費 73,296 0 0 457,704 531,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 300,000 300,000

19

0

4 水産試験場費

0△60,581,000 501,178,000 440,597,000 3,712,551 0 0 436,884,449

0 0

報 酬 74,840 0 0 18,066,160 18,141,000

1

0

給 料 30,622 0 0 192,233,378 192,264,000

2

0

職員手当等 1,764,033 0 0 125,124,967 126,889,000

3

0

共 済 費 168,420 0 0 2,880,580 3,049,000

4

0

賃 金 550 0 0 3,236,450 3,237,000

7

0

報 償 費 0 0 0 24,000 24,000

8

0

旅 費 60,561 0 0 2,911,439 2,972,000

9

0

需 用 費 1,039,426 0 0 41,365,574 42,405,000

11

0

役 務 費 269,045 0 0 36,446,955 36,716,000

12

0

委 託 料 0 0 0 1,100,000 1,100,000

13

0

借料

使用料及び賃 24,651 0 0 10,478,349 10,503,000

14

0

備品購入費 239,003 0 0 2,301,997 2,541,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 41,400 0 0 714,600 756,000

19

0

9 建 設 費

38,379,288,△3,750,765, 181,544,623,000 216,178,838,

繰越不用額3,415,299, 0 0 182,803,729,824

000 895 901 335

5,692,006 29,959,

809,742 72,422,333円

建設費

 第

9款

 第

建設費

9

- 262 - - 263 -

Page 2: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

1 建設管理費

0△89,695,000 6,488,085,000 6,398,413,332 175,590,590 0 0 6,138,582,742

23,332 84,240,

000

1 建設総務費

0△89,695,000 6,488,085,000 6,398,413,332 175,590,590 0 0 6,138,582,742

23,332 84,240,

000

報 酬 4,634,869 0 0 109,737,131 114,372,000

1

0

給 料 651,469 0 0 2,161,593,531 2,162,245,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残 42,428,271 0 0 1,744,582,729 1,787,011,000

3

0

共 済 費 160,705 0 0 60,489,295 60,650,000

4

0

賃 金 704,730 0 0 6,396,270 7,101,000

7

0

報 償 費 448,500 0 0 2,516,500 2,965,000

8

0

旅 費 建設環境事業費における執 1,962,270 0 0 1,790,730 3,753,000

9

0

行残

交 際 費 135,000 0 0 35,000 170,000

10

0

需 用 費 建設業指導事務費における 2,374,131 0 0 6,787,869 9,162,000

11

0

執行残

役 務 費 建設業指導事務費における 5,450,220 0 0 13,676,780 19,127,000

12

0

執行残

委 託 料 4,113,416 0 0 159,520,584 165,505,000

13

1,871,

000

借料

使用料及び賃 153,250 0 0 4,676,750 4,830,000

14

0

工事請負費 13,273,860 0 0 834,599,140 930,242,000

15

82,369,

000

備品購入費 9,967 0 0 37,033 47,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 市町村土木事業費補助金に 99,089,932 0 0 1,032,120,068 1,131,210,000

19

0

おける対象事業費の減

び賠償金

補償、補填及 0 0 0 23,332 23,332

22

0

2 道路橋りょう

15,088,991,1,919,162, 74,358,573,000 91,372,330,399

繰越不用額1,505,935, 0 0 76,777,145,322

000 525 662

5,603,874 13,089,

249,415 42,274,606円

- 264 - - 265 -

Page 3: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

1 道路橋りょう

6,058,401,管理費 2,232,137, 32,272,110,000 40,568,252,388

繰越不用額1,084,999, 0 0 34,254,266,168

000 514 615

5,603,874 5,228,

986,605 37,699,640円

報 酬 6,417,380 0 0 101,470,620 107,888,000

1

0

給 料 0 0 0 1,298,080,000 1,298,080,000

2

0

職員手当等 0 0 0 795,290,000 795,290,000

3

0

共 済 費 1,719,232 0 0 16,050,768 17,770,000

4

0

賃 金 1,258,710 0 0 21,863,290 23,122,000

7

0

報 償 費 道路橋りょう維持管理費に 1,955,400 0 0 1,149,600 3,105,000

8

0

おける用地立会報償金支給

人員の減

旅 費 580,020 0 0 22,185,980 22,766,000

9

0

需 用 費 道路橋りょう維持管理費に137,806,166 0 0 1,593,059,834 1,730,866,000

11

0

おける執行残

役 務 費 道路橋りょう維持管理費に 86,351,072 0 0 672,052,928 758,404,000

12

0

おける道路凍結防止対策経

費の減

委 託 料 繰越不用額       207,616,390 0 0 4,922,220,764 5,775,626,622

13

6,971,440円

645,789,

468

道路橋りょう維持管理費に

おける入札残

借料

使用料及び賃 交通安全対策費における入 35,626,120 0 0 119,301,880 154,928,000

14

0

札残

工事請負費 繰越不用額       445,245,490 0 0 20,323,141,823 25,014,656,542

15

30,649,640円

4,246,

269,229

道路整備交付金事業費にお

ける計画変更による減

原 材 料 費 道路橋りょう維持管理費に 70,226,007 0 0 120,491,993 190,718,000

16

0

おける道路凍結防止対策経

費の減

公有財産購入 17,575,344 0 0 918,986,752 984,318,895

17

47,756,

799

備品購入費 道路橋りょう維持管理費に 8,084,648 0 0 28,014,352 36,099,000

18

0

おける執行残

及び交付金

負担金、補助 繰越不用額        37,878,488 0 0 1,318,374,722 1,403,139,530

19

78,500円

46,886,

320

道路整備交付金事業費にお

ける対象経費の減

び賠償金

補償、補填及 繰越不用額 26,659,148 0 0 1,982,527,486 2,251,471,423

22

60円

242,284,

789

及び割引料

償還金、利子 0 0 0 3,376 3,376

23

0

- 266 - - 267 -

Page 4: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

2 道路橋りょう

9,030,590,新設改良費 △312,975, 42,086,463,000 50,804,078,011

繰越不用額420,936,047 0 0 42,522,879,154

000 011

0 7,860,

262,810 4,574,966円

報 酬 346,034 0 0 18,922,966 19,269,000

1

0

給 料 0 0 0 910,784,000 910,784,000

2

0

職員手当等 0 0 0 551,692,000 551,692,000

3

0

共 済 費 125,558 0 0 2,100,442 2,226,000

4

0

賃 金 1,043,590 0 0 19,746,410 20,790,000

7

0

報 償 費 道路整備交付金事業費にお 2,098,800 0 0 2,288,200 4,387,000

8

0

ける用地立会報償金支給人

員の減

旅 費 2,139,370 0 0 11,701,630 13,841,000

9

0

需 用 費 1,461,309 0 0 26,570,691 28,032,000

11

0

役 務 費 7,486,892 0 0 57,005,108 64,492,000

12

0

委 託 料 設楽ダム関連道路整備受託 98,820,169 0 0 2,327,323,441 3,377,186,490

13

951,042,

880

事業費における対象経費の

借料

使用料及び賃 12,798,140 0 0 101,716,860 114,515,000

14

0

工事請負費 繰越不用額        93,366,324 0 0 16,610,471,486 22,964,707,811

15

4,574,966円

6,260,

870,001

道路整備交付金事業費にお

ける計画変更による減

公有財産購入 道路整備交付金事業費にお 47,371,050 0 0 6,397,044,188 6,505,839,612

17

61,424,

374

ける対象経費の減

及び交付金

負担金、補助 道路整備交付金事業費にお122,489,188 0 0 12,377,305,319 12,882,180,658

19

382,386,

151

ける対象経費の減

貸 付 金 0 0 0 500,000,000 500,000,000

21

0

び賠償金

補償、補填及 道路整備交付金事業費にお 31,389,323 0 0 2,358,202,713 2,594,131,440

22

204,539,

404

ける対象経費の減

投資及び出資 0 0 0 250,000,000 250,000,000

24

0

公 課 費 300 0 0 3,700 4,000

27

0

- 268 - - 269 -

Page 5: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

3 河川海岸費

12,393,811,△120,481, 33,106,832,000 45,380,162,083

繰越不用額761,232,449 0 0 37,220,071,020

000 083

0 7,398,

858,614 846,289円

1 河川管理費

0 0 1,093,612,000 1,093,612,000 51,389,884 0 0 1,042,222,116

0 0

報 酬 2,148,688 0 0 31,176,312 33,325,000

1

0

給 料 0 0 0 148,960,000 148,960,000

2

0

職員手当等 0 0 0 83,790,000 83,790,000

3

0

共 済 費 396,169 0 0 5,052,831 5,449,000

4

0

賃 金 211,120 0 0 2,233,880 2,445,000

7

0

報 償 費 239,422 0 0 2,469,578 2,709,000

8

0

旅 費 14,670 0 0 287,330 302,000

9

0

需 用 費 10,821,705 0 0 206,125,295 216,947,000

11

0

役 務 費 27,099,077 0 0 426,942,923 454,042,000

12

0

委 託 料 7,874,039 0 0 92,105,961 99,980,000

13

0

借料

使用料及び賃 126,590 0 0 3,265,410 3,392,000

14

0

工事請負費 1,868,760 0 0 27,597,240 29,466,000

15

0

原 材 料 費 24,970 0 0 629,030 654,000

16

0

備品購入費 317,370 0 0 2,106,630 2,424,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 247,304 0 0 9,479,696 9,727,000

19

0

2 河川改良費

10,348,310,△562,481, 28,894,454,000 38,680,283,640

繰越不用額587,533,265 0 0 32,314,724,601

000 640

0 5,778,

025,774 846,249円

報 酬 392,060 0 0 23,618,940 24,011,000

1

0

- 270 - - 271 -

Page 6: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

給 料 0 0 0 1,012,928,000 1,012,928,000

2

0

職員手当等 0 0 0 613,564,000 613,564,000

3

0

共 済 費 41,935 0 0 1,045,065 1,087,000

4

0

賃 金 868,510 0 0 16,424,490 17,293,000

7

0

報 償 費 河川整備交付金事業費にお 6,702,400 0 0 11,028,600 17,731,000

8

0

ける用地立会報償金支給人

員の減

旅 費 1,730,330 0 0 11,924,670 13,655,000

9

0

需 用 費 5,020,517 0 0 60,416,483 65,437,000

11

0

役 務 費 6,312,062 0 0 132,450,938 138,763,000

12

0

委 託 料 河川整備交付金事業費にお 81,889,964 0 0 3,070,013,956 4,097,351,194

13

945,447,

274

ける対象経費の減

借料

使用料及び賃 7,385,887 0 0 104,148,113 111,534,000

14

0

工事請負費 繰越不用額       281,081,030 0 0 17,997,999,865 22,804,609,806

15

846,249円

4,525,

528,911

河川整備交付金事業費にお

ける計画変更による減

公有財産購入 河川整備交付金事業費にお 67,632,030 0 0 1,535,160,176 1,633,912,624

17

31,120,

418

ける対象経費の減

備品購入費 444,170 0 0 1,554,830 1,999,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 河川整備交付金事業費にお 50,300,136 0 0 7,230,150,635 7,467,479,412

19

187,028,

641

ける対象経費の減

び賠償金

補償、補填及 河川整備交付金事業費にお 77,732,234 0 0 492,295,840 658,928,604

22

88,900,

530

ける対象経費の減

3 海岸保全費

2,045,500, 442,000,000 3,118,766,000 5,606,266,443

繰越不用額122,309,300 0 0 3,863,124,303

443

0 1,620,

832,840 40円

報 酬 86,750 0 0 7,667,250 7,754,000

1

0

給 料 0 0 0 68,096,000 68,096,000

2

0

職員手当等 0 0 0 40,880,000 40,880,000

3

0

- 272 - - 273 -

Page 7: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

共 済 費 28,651 0 0 160,349 189,000

4

0

賃 金 310,820 0 0 9,987,180 10,298,000

7

0

報 償 費 3,950 0 0 1,219,050 1,223,000

8

0

旅 費 226,885 0 0 857,115 1,084,000

9

0

需 用 費 1,092,162 0 0 18,416,838 19,509,000

11

0

役 務 費 730,651 0 0 18,221,349 18,952,000

12

0

委 託 料 16,965,215 0 0 468,615,608 604,174,663

13

118,593,

840

借料

使用料及び賃 海岸整備交付金事業費にお 1,325,244 0 0 2,239,756 3,565,000

14

0

ける執行残

工事請負費 繰越不用額       100,162,160 0 0 3,217,784,620 4,820,185,780

15

40円

1,502,

239,000

海岸整備交付金事業費にお

ける計画変更による減

公有財産購入 948 0 0 473,052 474,000

17

0

及び交付金

負担金、補助 1,375,700 0 0 7,731,300 9,107,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 164 0 0 774,836 775,000

22

0

4 砂 防 費

2,260,923, 156,945,000 5,816,647,000 8,234,515,383 110,076,757 0 0 5,378,595,990

383

0 2,745,

842,636

1 砂防管理費

0 0 264,092,000 264,092,000 9,219,287 0 0 254,872,713

0 0

報 酬 2,321,050 0 0 72,650,950 74,972,000

1

0

給 料 0 0 0 63,840,000 63,840,000

2

0

職員手当等 0 0 0 35,910,000 35,910,000

3

0

共 済 費 292,069 0 0 11,809,931 12,102,000

4

0

報 償 費 10,552 0 0 93,448 104,000

8

0

- 274 - - 275 -

Page 8: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 8,820 0 0 1,180 10,000

9

0

需 用 費 砂防維持管理費における執 5,092,370 0 0 18,028,630 23,121,000

11

0

行残

役 務 費 1,162,911 0 0 36,528,089 37,691,000

12

0

委 託 料 141,000 0 0 8,336,000 8,477,000

13

0

借料

使用料及び賃 47,825 0 0 46,175 94,000

14

0

工事請負費 83,280 0 0 5,874,720 5,958,000

15

0

備品購入費 59,410 0 0 920,590 980,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 833,000 833,000

19

0

2 砂防事業費

2,260,923, 156,945,000 5,552,555,000 7,970,423,383 100,857,470 0 0 5,123,723,277

383

0 2,745,

842,636

報 酬 362,400 0 0 9,826,600 10,189,000

1

0

給 料 0 0 0 157,472,000 157,472,000

2

0

職員手当等 0 0 0 95,386,000 95,386,000

3

0

共 済 費 24,354 0 0 502,646 527,000

4

0

賃 金 425,840 0 0 6,375,160 6,801,000

7

0

報 償 費 砂防河川改修費における用 1,015,600 0 0 1,041,400 2,057,000

8

0

地立会報償金支給人員の減

旅 費 933,100 0 0 5,172,900 6,106,000

9

0

需 用 費 砂防河川改修費における執 2,171,212 0 0 7,634,788 9,806,000

11

0

行残

役 務 費 緊急防災砂防費における執 15,711,334 0 0 3,630,666 19,342,000

12

0

行残

委 託 料 13,410,428 0 0 1,020,840,741 1,973,775,241

13

939,524,

072

- 276 - - 277 -

Page 9: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

借料

使用料及び賃 21,230 0 0 6,511,770 6,533,000

14

0

工事請負費 緊急砂防事業費における災 41,334,260 0 0 3,514,429,540 5,349,668,240

15

1,793,

904,440

害の未発生による残

公有財産購入 17,166,432 0 0 83,646,964 104,558,898

17

3,745,

502

及び交付金

負担金、補助 82,474 0 0 45,507,526 45,590,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 8,198,806 0 0 165,744,576 182,612,004

22

8,668,

622

5 港 湾 費

1,328,850,△468,098, 15,015,450,000 15,876,202,421 170,688,138 0 0 14,777,750,352

000 421

0 927,763,

931

1 港湾管理費

0 0 1,061,866,000 1,061,866,000 9,772,472 0 0 1,052,093,528

0 0

報 酬 766,980 0 0 19,420,020 20,187,000

1

0

給 料 0 0 0 63,840,000 63,840,000

2

0

職員手当等 0 0 0 35,910,000 35,910,000

3

0

共 済 費 101,466 0 0 2,970,534 3,072,000

4

0

賃 金 112,890 0 0 1,462,110 1,575,000

7

0

報 償 費 109,550 0 0 90,450 200,000

8

0

旅 費 502,190 0 0 465,810 968,000

9

0

需 用 費 1,692,995 0 0 47,951,005 49,644,000

11

0

役 務 費 1,984,933 0 0 15,786,067 17,771,000

12

0

委 託 料 2,484,483 0 0 241,039,517 243,524,000

13

0

借料

使用料及び賃 641,081 0 0 1,053,919 1,695,000

14

0

工事請負費 1,298,268 0 0 207,196,732 208,495,000

15

0

- 278 - - 279 -

Page 10: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

原 材 料 費 41,140 0 0 193,860 235,000

16

0

備品購入費 35,496 0 0 3,254,504 3,290,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 1,000 0 0 64,406,000 64,407,000

19

0

繰 出 金 0 0 0 347,053,000 347,053,000

28

0

2 港湾建設費

1,328,850,△318,685, 9,335,102,000 10,345,267,421 153,714,733 0 0 9,263,788,757

000 421

0 927,763,

931

給 料 0 0 0 76,608,000 76,608,000

2

0

職員手当等 0 0 0 46,404,000 46,404,000

3

0

共 済 費 9,274 0 0 46,726 56,000

4

0

賃 金 96,600 0 0 3,400,400 3,497,000

7

0

報 償 費 73,000 0 0 0 73,000

8

0

旅 費 305,905 0 0 4,644,095 4,950,000

9

0

需 用 費 1,657,644 0 0 24,342,356 26,000,000

11

0

役 務 費 600,813 0 0 8,159,187 8,760,000

12

0

委 託 料 28,531,936 0 0 271,911,384 327,743,400

13

27,300,

080

借料

使用料及び賃 港湾整備交付金事業費にお 1,168,254 0 0 2,153,746 3,322,000

14

0

ける執行残

工事請負費 港湾整備交付金事業費にお 86,533,959 0 0 2,533,549,211 3,520,547,021

15

900,463,

851

ける計画変更による減

公有財産購入 28,093,841 0 0 5,695,084,159 5,723,178,000

17

0

備品購入費 24,720 0 0 827,280 852,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 43,808 0 0 587,833,192 587,877,000

19

0

- 280 - - 281 -

Page 11: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

び賠償金

補償、補填及 港湾改良費における対象経 6,574,979 0 0 8,825,021 15,400,000

22

0

費の減

3 名古屋港管理

0組合負担金 △149,413, 4,618,482,000 4,469,069,000 7,200,933 0 0 4,461,868,067

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 7,200,933 0 0 4,461,868,067 4,469,069,000

19

0

6 漁 港 費

650,205,200 35,000,000 1,283,226,000 1,968,431,200 32,778,592 0 0 1,385,040,967

0 550,611,

641

1 漁港管理費

0 0 162,864,000 162,864,000 3,652,972 0 0 159,211,028

0 0

給 料 0 0 0 17,024,000 17,024,000

2

0

職員手当等 0 0 0 9,576,000 9,576,000

3

0

報 償 費 18,100 0 0 21,900 40,000

8

0

旅 費 6,240 0 0 55,760 62,000

9

0

需 用 費 1,011,657 0 0 14,792,343 15,804,000

11

0

役 務 費 515,555 0 0 12,397,445 12,913,000

12

0

委 託 料 1,842,034 0 0 15,852,966 17,695,000

13

0

借料

使用料及び賃 245,232 0 0 62,768 308,000

14

0

工事請負費 2,430 0 0 30,528,570 30,531,000

15

0

原 材 料 費 11,124 0 0 69,876 81,000

16

0

及び交付金

負担金、補助 600 0 0 58,829,400 58,830,000

19

0

2 漁港建設費

650,205,200 35,000,000 1,120,362,000 1,805,567,200 29,125,620 0 0 1,225,829,939

0 550,611,

641

給 料 0 0 0 12,768,000 12,768,000

2

0

職員手当等 0 0 0 7,734,000 7,734,000

3

0

- 282 - - 283 -

Page 12: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 158,150 0 0 1,841,850 2,000,000

9

0

需 用 費 1,479,710 0 0 6,710,290 8,190,000

11

0

役 務 費 626,558 0 0 8,163,442 8,790,000

12

0

委 託 料 23,984,641 0 0 156,539,385 285,983,320

13

105,459,

294

借料

使用料及び賃 271,711 0 0 228,289 500,000

14

0

工事請負費 2,602,850 0 0 1,030,204,683 1,477,959,880

15

445,152,

347

及び交付金

負担金、補助 2,000 0 0 1,640,000 1,642,000

19

0

7 都市計画費

5,783,136,△4,736,607, 27,810,689,000 28,857,283,183 320,281,867 0 0 24,196,540,976

000 383

64,800 4,340,

460,340

1 都市計画総務

0費 △21,412,000 7,560,552,000 7,539,140,000 5,901,700 0 0 7,533,238,300

0 0

報 酬 都市計画審議会費における 1,451,000 0 0 777,000 2,228,000

1

0

委員報酬の減

給 料 0 0 0 191,520,000 191,520,000

2

0

職員手当等 0 0 0 108,282,000 108,282,000

3

0

共 済 費 10,000 0 0 0 10,000

4

0

賃 金 5,050 0 0 131,950 137,000

7

0

報 償 費 35,584 0 0 499,416 535,000

8

0

旅 費 614,980 0 0 502,020 1,117,000

9

0

需 用 費 都市計画調査費における執 2,084,621 0 0 847,379 2,932,000

11

0

行残

役 務 費 596,915 0 0 141,085 738,000

12

0

委 託 料 1,060,550 0 0 38,279,450 39,340,000

13

0

- 284 - - 285 -

Page 13: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

借料

使用料及び賃 43,000 0 0 0 43,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 6,088,000 6,088,000

19

0

貸 付 金 0 0 0 50,202,000 50,202,000

21

0

繰 出 金 0 0 0 7,135,968,000 7,135,968,000

28

0

2 土地区画整理

169,445,000費 △231,000, 1,847,000,000 1,785,445,000 1,756,659 0 0 1,331,813,421

000

0 451,874,

920

給 料 0 0 0 8,512,000 8,512,000

2

0

職員手当等 0 0 0 5,156,000 5,156,000

3

0

報 償 費 28,536 0 0 76,464 105,000

8

0

旅 費 36,180 0 0 753,820 790,000

9

0

需 用 費 521,764 0 0 4,985,236 5,507,000

11

0

役 務 費 1,033,927 0 0 4,366,073 5,400,000

12

0

借料

使用料及び賃 51,252 0 0 1,238,748 1,290,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 85,000 0 0 1,306,725,080 1,758,685,000

19

451,874,

920

3 街路事業費

4,756,693,△3,863,000, 12,919,000,000 13,812,693,686 209,261,111 0 0 10,378,544,100

000 686

0 3,224,

888,475

給 料 0 0 0 119,168,000 119,168,000

2

0

職員手当等 0 0 0 72,184,000 72,184,000

3

0

共 済 費 25,104 0 0 30,896 56,000

4

0

賃 金 246,590 0 0 3,250,410 3,497,000

7

0

報 償 費 182,800 0 0 44,200 227,000

8

0

- 286 - - 287 -

Page 14: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 720,810 0 0 3,801,190 4,522,000

9

0

需 用 費 街路整備交付金事業費にお 3,164,676 0 0 11,357,324 14,522,000

11

0

ける執行残

役 務 費 街路整備事業費における執 1,789,243 0 0 6,825,757 8,615,000

12

0

行残

委 託 料 9,935,938 0 0 464,293,910 631,968,288

13

157,738,

440

借料

使用料及び賃 1,281,380 0 0 64,718,620 66,000,000

14

0

工事請負費 街路整備交付金事業費にお188,231,892 0 0 2,680,850,782 4,338,739,424

15

1,469,

656,750

ける計画変更による減

公有財産購入 430,634 0 0 771,441,501 790,473,889

17

18,601,

754

及び交付金

負担金、補助 1,731,708 0 0 5,366,662,124 6,856,845,959

19

1,488,

452,127

び賠償金

補償、補填及 1,519,736 0 0 813,913,986 905,873,126

22

90,439,

404

公 課 費 600 0 0 1,400 2,000

27

0

4 公 園 費

856,997,697△621,195, 5,484,137,000 5,720,004,497 103,362,397 0 0 4,952,945,155

000

64,800 663,696,

945

給 料 0 0 0 42,560,000 42,560,000

2

0

職員手当等 0 0 0 24,492,000 24,492,000

3

0

共 済 費 12,593 0 0 24,407 37,000

4

0

賃 金 163,870 0 0 2,168,130 2,332,000

7

0

報 償 費 256,200 0 0 221,800 478,000

8

0

旅 費 公園緑地整備交付金事業費 1,133,655 0 0 2,866,345 4,000,000

9

0

における執行残

需 用 費 1,291,898 0 0 11,885,102 13,177,000

11

0

役 務 費 2,890,601 0 0 13,678,399 16,569,000

12

0

- 288 - - 289 -

Page 15: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

委 託 料 公園緑地整備交付金事業費 40,215,543 0 0 1,664,857,006 1,746,352,720

13

41,280,

171

における計画変更による減

借料

使用料及び賃 917,109 0 0 4,227,891 5,145,000

14

0

工事請負費 16,959,658 0 0 1,482,433,506 2,121,809,938

15

622,416,

774

公有財産購入 553 0 0 207,094,637 207,095,190

17

0

備品購入費 465,147 0 0 7,630,853 8,096,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 あいち森と緑づくり都市緑 33,010,847 0 0 1,414,091,153 1,447,102,000

19

0

化推進事業費における対象

経費の減

び賠償金

補償、補填及 126,695 0 0 73,631,954 73,758,649

22

0

投資及び出資 愛知県都市緑化基金出えん 5,918,028 0 0 1,081,972 7,000,000

24

0

金における寄附額の減

8 建 築 費

0 0 72,371,000 72,371,000 6,797,733 0 0 65,573,267

0 0

1 建築指導費

0 0 72,371,000 72,371,000 6,797,733 0 0 65,573,267

0 0

報 酬 329,660 0 0 23,433,340 23,763,000

1

0

共 済 費 103,897 0 0 3,370,103 3,474,000

4

0

賃 金 建築基準指導費における執 1,328,480 0 0 2,120,520 3,449,000

7

0

行残

報 償 費 1,000 0 0 945,000 946,000

8

0

旅 費 建築基準指導費における執 1,065,765 0 0 2,783,235 3,849,000

9

0

行残

需 用 費 813,634 0 0 5,042,366 5,856,000

11

0

役 務 費 643,283 0 0 2,403,717 3,047,000

12

0

委 託 料 1,686,220 0 0 21,594,780 23,281,000

13

0

借料

使用料及び賃 595,178 0 0 3,131,822 3,727,000

14

0

- 290 - - 291 -

Page 16: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

建設費

99

建設費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

備品購入費 133,000 0 0 0 133,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 97,616 0 0 748,384 846,000

19

0

9 住 宅 費

873,370,900△446,991, 17,592,750,000 18,019,129,900

繰越不用額331,917,547 0 0 16,864,429,188

000

0 822,783,

165 29,301,438円

1 住宅総務費

0△438,867, 11,249,914,000 10,811,047,000 249,724,297 0 0 10,561,322,703

000

0 0

報 償 費 225,140 0 0 607,860 833,000

8

0

旅 費 423,180 0 0 1,536,820 1,960,000

9

0

需 用 費 786,708 0 0 675,292 1,462,000

11

0

役 務 費 648,828 0 0 5,409,172 6,058,000

12

0

委 託 料 727,560 0 0 15,922,440 16,650,000

13

0

借料

使用料及び賃 1,391,956 0 0 94,110,044 95,502,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 民間住宅耐震改修費補助金245,520,925 0 0 1,107,221,075 1,352,742,000

19

0

における対象事業費の減

貸 付 金 0 0 0 6,400,000,000 6,400,000,000

21

0

繰 出 金 0 0 0 2,935,840,000 2,935,840,000

28

0

2 公営住宅建設

873,370,900費 △8,124,000 6,342,836,000 7,208,082,900

繰越不用額 82,193,250 0 0 6,303,106,485

0 822,783,

165 29,301,438円

報 酬 115,468 0 0 4,985,532 5,101,000

1

0

給 料 0 0 0 29,792,000 29,792,000

2

0

職員手当等 0 0 0 18,046,000 18,046,000

3

0

共 済 費 26,952 0 0 786,048 813,000

4

0

賃 金 180,510 0 0 769,490 950,000

7

0

- 292 - - 293 -

Page 17: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 既設県営住宅改善事業費に 3,695,122 0 0 3,196,878 6,892,000

9

0

おける執行残

需 用 費 普通県営住宅建設費におけ 7,225,390 0 0 19,737,610 26,963,000

11

0

る執行残

役 務 費 普通県営住宅建設費におけ 3,886,001 0 0 5,413,999 9,300,000

12

0

る執行残

委 託 料 繰越不用額 11,234,298 0 0 446,936,262 479,532,000

13

993,600円

21,361,

440

借料

使用料及び賃 642,150 0 0 357,850 1,000,000

14

0

工事請負費 繰越不用額        50,695,876 0 0 5,758,778,299 6,610,895,900

15

28,307,838円

801,421,

725

既設県営住宅改善事業費に

おける入札残

及び交付金

負担金、補助 普通県営住宅建設費におけ 3,757,663 0 0 11,540,337 15,298,000

19

0

る対象経費の減

び賠償金

補償、補填及 733,820 0 0 2,766,180 3,500,000

22

0

10 警 察 費

90,104,400△1,523,415, 164,168,496,000 162,745,023, 1,775,501, 0 0 160,969,521,974

000 588 614

9,838,188 0

警察費

 第

10款

 第

警察費

10

1 警察管理費

90,104,400△1,758,686, 149,843,828,000 148,185,084, 1,219,693, 0 0 146,965,391,230

000 588 358

9,838,188 0

1 公安委員会費

0 0 19,556,000 19,556,000 945,434 0 0 18,610,566

0 0

報 酬 514,003 0 0 17,411,997 17,926,000

1

0

報 償 費 300,000 0 0 540,000 840,000

8

0

旅 費 125,870 0 0 572,130 698,000

9

0

需 用 費 5,561 0 0 86,439 92,000

11

0

2 警察本部費

0△1,842,794, 140,481,961,000 138,649,005, 956,598,639 0 0 137,692,406,549

000 188

9,838,188 0

報 酬 少年補導職員等設置費にお 65,400,183 0 0 1,468,580,817 1,533,981,000

1

0

ける執行残

給 料 職員給与における執行残 73,941,942 0 0 56,325,707,058 56,399,649,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残559,483,562 0 0 54,586,090,438 55,145,574,000

3

0

- 294 - - 295 -

Page 18: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

警察費

1010

警察費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

共 済 費 共済組合負担金における執 48,093,424 0 0 19,416,345,576 19,464,439,000

4

0

行残

災害補償費 35,356 0 0 84,644 120,000

5

0

賃 金 7,136,673 0 0 43,799,327 50,936,000

7

0

報 償 費 15,858,162 0 0 136,178,838 152,037,000

8

0

旅 費 746,574 0 0 69,739,426 70,486,000

9

0

交 際 費 929,900 0 0 530,100 1,460,000

10

0

需 用 費 24,509,051 0 0 2,027,448,949 2,051,958,000

11

0

役 務 費 警察署等管理費における執 69,955,049 0 0 595,597,164 665,552,213

12

0

行残

委 託 料 5,231,238 0 0 180,533,762 185,765,000

13

0

借料

使用料及び賃 システム運営費における入 82,532,167 0 0 2,785,796,833 2,868,329,000

14

0

札残

工事請負費 管理事務費における入札残 1,004,652 0 0 1,728,348 2,733,000

15

0

備品購入費 550,145 0 0 27,930,855 28,481,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 1,183,761 0 0 16,283,239 17,467,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 0 0 0 9,948,975 9,948,975

22

0

公 課 費 6,800 0 0 82,200 89,000

27

0

3 警察施設費

90,104,400 149,849,000 5,684,398,000 5,924,351,400 88,742,309 0 0 5,835,609,091

0 0

旅 費 50,340 0 0 172,660 223,000

9

0

需 用 費 12,908,213 0 0 132,407,787 145,316,000

11

0

役 務 費 8,673,012 0 0 78,599,988 87,273,000

12

0

- 296 - - 297 -

Page 19: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

警察費

1010

警察費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

委 託 料 17,688,919 0 0 199,952,281 217,641,200

13

0

借料

使用料及び賃 1,531,660 0 0 13,022,340 14,554,000

14

0

工事請負費 庁舎営繕費における入札残 35,161,729 0 0 5,247,727,471 5,282,889,200

15

0

公有財産購入 8,200,000 0 0 153,600,000 161,800,000

17

0

備品購入費 169,906 0 0 5,453,094 5,623,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 豊田警察署整備費における 4,358,530 0 0 4,673,470 9,032,000

19

0

対象経費の減

4 運転免許費

0△65,741,000 3,318,566,000 3,252,825,000 172,563,777 0 0 3,080,261,223

0 0

報 酬 920,950 0 0 24,416,050 25,337,000

1

0

共 済 費 365,282 0 0 3,879,718 4,245,000

4

0

賃 金 3,653,670 0 0 14,989,330 18,643,000

7

0

旅 費 301,800 0 0 463,200 765,000

9

0

需 用 費 運転免許証作成費における115,186,286 0 0 973,556,714 1,088,743,000

11

0

執行残

役 務 費 9,343,135 0 0 200,163,865 209,507,000

12

0

委 託 料 19,020,796 0 0 1,369,651,204 1,388,672,000

13

0

借料

使用料及び賃 14,319,451 0 0 441,865,549 456,185,000

14

0

工事請負費 9,069,979 0 0 49,255,021 58,325,000

15

0

備品購入費 382,428 0 0 2,020,572 2,403,000

18

0

5 恩給及び退職

0年金費 0 339,347,000 339,347,000 843,199 0 0 338,503,801

0 0

年金

恩給及び退職 843,199 0 0 338,503,801 339,347,000

6

0

- 298 - - 299 -

Page 20: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

2 警察活動費

0 235,271,000 14,324,668,000 14,559,939,000 555,808,256 0 0 14,004,130,744

0 0

1 警察活動費

0 235,271,000 14,324,668,000 14,559,939,000 555,808,256 0 0 14,004,130,744

0 0

報 酬 411,910 0 0 16,467,090 16,879,000

1

0

共 済 費 441,331 0 0 1,234,669 1,676,000

4

0

賃 金 11,784,100 0 0 111,079,900 122,864,000

7

0

報 償 費 捜査費における執行残 45,726,819 0 0 146,615,181 192,342,000

8

0

旅 費 1,545,351 0 0 293,966,649 295,512,000

9

0

需 用 費 警察車両等維持費における145,716,338 0 0 3,974,864,662 4,120,581,000

11

0

執行残

役 務 費 警察電話料における執行残198,071,084 0 0 2,179,352,916 2,377,424,000

12

0

委 託 料 標章管理費における執行残 47,880,720 0 0 2,150,145,280 2,198,026,000

13

0

借料

使用料及び賃 警察官装備費における執行 58,736,077 0 0 921,544,923 980,281,000

14

0

工事請負費 交通安全施設整備費におけ 42,352,986 0 0 3,877,009,014 3,919,362,000

15

0

る入札残

備品購入費 1,042,480 0 0 274,263,520 275,306,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 1,436,410 0 0 55,714,590 57,151,000

19

0

及び割引料

償還金、利子 662,650 0 0 1,872,350 2,535,000

23

0

11 教 育 費

149,974,737△997,496, 566,119,580,000 565,272,546, 2,009,713, 0 0 563,131,577,041

000 251 582

487,514 131,255,

628

教育費

 第

11款

 第

教育費

11

1 教育総務費

0 503,740,000 85,697,797,000 86,297,467,000 179,939,927 0 0 86,117,527,073

95,930,000 0

1 教育委員会費

0 53,345,000 3,522,241,000 3,594,424,000 14,295,014 0 0 3,580,128,986

18,838,000 0

報 酬 483,367 0 0 100,097,633 100,581,000

1

0

- 300 - - 301 -

Page 21: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

給 料 596,585 0 0 1,971,010,415 1,971,607,000

2

0

職員手当等 9,684,922 0 0 1,392,645,078 1,402,330,000

3

0

共 済 費 61,591 0 0 30,100,409 30,162,000

4

0

賃 金 297,000 0 0 0 297,000

7

0

報 償 費 531,989 0 0 3,446,011 3,978,000

8

0

旅 費 892,878 0 0 4,096,122 4,989,000

9

0

交 際 費 110,000 0 0 40,000 150,000

10

0

需 用 費 207,228 0 0 11,430,772 11,638,000

11

0

役 務 費 755,020 0 0 2,444,980 3,200,000

12

0

委 託 料 36,861 0 0 228,139 265,000

13

0

借料

使用料及び賃 374,513 0 0 728,487 1,103,000

14

0

工事請負費 160 0 0 132,840 133,000

15

0

備品購入費 205,000 0 0 0 205,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 57,900 0 0 63,728,100 63,786,000

19

0

2 教育総務費

0 280,396,000 74,769,299,000 75,126,561,000 32,804,649 0 0 75,093,756,351

76,866,000 0

共 済 費 13,341,580 0 0 73,398,204,420 73,411,546,000

4

0

災害補償費 700,000 0 0 0 700,000

5

0

賃 金 283,740 0 0 110,260 394,000

7

0

報 償 費 186,000 0 0 3,000 189,000

8

0

- 302 - - 303 -

Page 22: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

旅 費 828,786 0 0 5,961,214 6,790,000

9

0

需 用 費 844,027 0 0 8,659,973 9,504,000

11

0

役 務 費 988,109 0 0 6,928,891 7,917,000

12

0

委 託 料 318,351 0 0 2,094,649 2,413,000

13

0

借料

使用料及び賃 480,250 0 0 2,296,750 2,777,000

14

0

工事請負費 239,532 0 0 26,856,468 27,096,000

15

0

備品購入費 244,157 0 0 604,843 849,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 14,350,117 0 0 1,642,035,883 1,656,386,000

19

0

3 教職員人事費

0 △3,307,000 261,006,000 257,699,000 11,007,616 0 0 246,691,384

0 0

報 酬 0 0 0 3,960,000 3,960,000

1

0

賃 金 536,490 0 0 1,900,510 2,437,000

7

0

報 償 費 17,816 0 0 7,454,184 7,472,000

8

0

旅 費 632,475 0 0 3,177,525 3,810,000

9

0

需 用 費 1,256,500 0 0 15,020,500 16,277,000

11

0

役 務 費 1,966,268 0 0 22,248,732 24,215,000

12

0

委 託 料 552,070 0 0 128,959,930 129,512,000

13

0

借料

使用料及び賃 5,645,442 0 0 54,054,558 59,700,000

14

0

工事請負費 4,960 0 0 95,040 100,000

15

0

及び交付金

負担金、補助 395,595 0 0 9,820,405 10,216,000

19

0

- 304 - - 305 -

Page 23: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

4 学校教育指導

0費 207,879,000 6,559,431,000 6,767,310,000 117,041,415 0 0 6,650,268,585

0 0

報 酬 19,060,418 0 0 691,875,582 710,936,000

1

0

賃 金 555,150 0 0 5,221,850 5,777,000

7

0

報 償 費 体制推進事業費における支 7,132,875 0 0 24,503,125 31,636,000

8

0

給人員の減

旅 費 5,913,010 0 0 27,218,990 33,132,000

9

0

需 用 費 2,285,502 0 0 36,915,498 39,201,000

11

0

役 務 費 1,416,939 0 0 11,854,061 13,271,000

12

0

委 託 料 2,391,977 0 0 235,636,023 238,028,000

13

0

借料

使用料及び賃 教育方法研究費における執 2,555,913 0 0 7,904,647 10,460,560

14

0

行残

備品購入費 1,343,159 0 0 19,936,281 21,279,440

18

0

及び交付金

負担金、補助 公立高等学校等奨学給付金 31,316,471 0 0 4,244,235,529 4,275,552,000

19

0

支給費における対象事業費

の減

扶 助 費 公立高等学校等奨学給付金 34,754,884 0 0 310,248,116 345,003,000

20

0

支給費における支給人員の

貸 付 金 8,314,000 0 0 1,014,802,000 1,023,116,000

21

0

及び割引料

償還金、利子 1,117 0 0 19,916,883 19,918,000

23

0

5 恩給及び退職

0年金費 △18,344,000 239,586,000 221,242,000 1,311,552 0 0 219,930,448

0 0

年金

恩給及び退職 1,311,552 0 0 219,930,448 221,242,000

6

0

6 総合教育セン

0ター費 △16,229,000 346,234,000 330,231,000 3,479,681 0 0 326,751,319

226,000 0

報 酬 4,750 0 0 9,335,250 9,340,000

1

0

共 済 費 7,694 0 0 1,501,306 1,509,000

4

0

- 306 - - 307 -

Page 24: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

報 償 費 120,020 0 0 651,980 772,000

8

0

旅 費 602,335 0 0 2,180,665 2,783,000

9

0

需 用 費 171,987 0 0 36,775,013 36,947,000

11

0

役 務 費 877,751 0 0 71,084,249 71,962,000

12

0

委 託 料 568,000 0 0 24,849,000 25,417,000

13

0

借料

使用料及び賃 805,580 0 0 89,549,420 90,355,000

14

0

工事請負費 208,776 0 0 89,798,224 90,007,000

15

0

備品購入費 85,184 0 0 751,816 837,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 27,604 0 0 274,396 302,000

19

0

2 小 学 校 費

0 29,097,000 179,647,056,000 179,676,153, 143,190,190 0 0 179,532,962,810

000

0 0

1 小 学 校 費

0 29,097,000 179,647,056,000 179,676,153, 143,190,190 0 0 179,532,962,810

000

0 0

報 酬 非常勤職員報酬における執 72,691,307 0 0 2,280,944,693 2,353,636,000

1

0

行残

給 料 8,463,061 0 0 100,826,293,939 100,834,757,000

2

0

職員手当等 27,509,004 0 0 75,891,932,996 75,919,442,000

3

0

旅 費 旅費における執行残 34,526,818 0 0 533,791,182 568,318,000

9

0

3 中 学 校 費

0 869,879,000 100,173,822,000 100,947,771, 160,917,601 0 0 100,786,853,399

000

△95,930,000 0

1 中 学 校 費

0 869,879,000 100,173,822,000 100,947,771, 160,917,601 0 0 100,786,853,399

000

△95,930,000 0

報 酬 非常勤職員報酬における執 96,930,645 0 0 1,810,828,355 1,907,759,000

1

0

行残

給 料 22,914,216 0 0 56,695,739,784 56,718,654,000

2

0

- 308 - - 309 -

Page 25: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

職員手当等 25,434,718 0 0 41,767,917,282 41,793,352,000

3

0

旅 費 15,638,022 0 0 512,367,978 528,006,000

9

0

4 高等学校費

149,974,737 194,626,000 95,537,823,000 95,882,911,251 733,148,216 0 0 95,018,507,407

487,514 131,255,

628

1 高等学校費

0 797,437,000 84,541,222,000 85,339,146,514 617,667,175 0 0 84,721,479,339

487,514 0

報 酬 非常勤職員報酬における執322,388,313 0 0 3,577,653,687 3,900,042,000

1

0

行残

給 料 21,789,534 0 0 43,408,571,466 43,430,361,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残154,993,345 0 0 33,649,858,655 33,804,852,000

3

0

賃 金 学校運営費における執行残 11,161,359 0 0 34,954,641 46,116,000

7

0

報 償 費 825,025 0 0 8,413,975 9,239,000

8

0

旅 費 23,280,651 0 0 409,525,349 432,806,000

9

0

需 用 費 学校運営費における執行残 36,917,033 0 0 2,565,381,812 2,602,298,845

11

0

役 務 費 21,808,014 0 0 631,182,986 652,991,000

12

0

委 託 料 1,791,662 0 0 57,461,338 59,253,000

13

0

借料

使用料及び賃 10,691,517 0 0 114,707,483 125,399,000

14

0

工事請負費 316,844 0 0 50,874,156 51,191,000

15

0

原 材 料 費 419,720 0 0 14,996,280 15,416,000

16

0

備品購入費 8,279,794 0 0 178,247,206 186,527,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 3,004,364 0 0 19,159,636 22,164,000

19

0

び賠償金

補償、補填及 0 0 0 490,669 490,669

22

0

- 310 - - 311 -

Page 26: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

2 学校整備費

149,974,737△602,811, 10,996,601,000 10,543,764,737 115,481,041 0 0 10,297,028,068

000

0 131,255,

628

賃 金 18,100 0 0 2,475,900 2,494,000

7

0

旅 費 耐震改修費における執行残 1,670,415 0 0 3,539,585 5,210,000

9

0

需 用 費 5,631,391 0 0 273,306,152 278,937,543

11

0

役 務 費 情報化推進整備費における 10,652,124 0 0 37,554,768 48,206,892

12

0

執行残

委 託 料 13,449,615 0 0 556,280,093 574,557,308

13

4,827,

600

借料

使用料及び賃 11,510,395 0 0 723,659,605 735,170,000

14

0

工事請負費 耐震改修費における入札残 68,985,620 0 0 8,644,981,346 8,840,394,994

15

126,428,

028

備品購入費 3,518,061 0 0 55,175,939 58,694,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 45,320 0 0 54,680 100,000

19

0

5 特別支援学校

0 301,650,000 30,783,308,000 31,084,958,000 331,961,859 0 0 30,752,996,141

0 0

1 特別支援学校

0費 309,003,000 30,571,180,000 30,880,183,000 323,585,491 0 0 30,556,597,509

0 0

報 酬 非常勤職員報酬における執 41,423,604 0 0 740,517,396 781,941,000

1

0

行残

給 料 20,919,528 0 0 16,517,873,472 16,538,793,000

2

0

職員手当等 職員給与における執行残147,750,723 0 0 10,879,311,277 11,027,062,000

3

0

賃 金 5,423,426 0 0 80,898,574 86,322,000

7

0

報 償 費 629,437 0 0 1,225,563 1,855,000

8

0

旅 費 4,793,117 0 0 112,223,883 117,017,000

9

0

需 用 費 7,275,440 0 0 398,380,710 405,656,150

11

0

- 312 - - 313 -

Page 27: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

役 務 費 3,822,327 0 0 133,542,408 137,364,735

12

0

委 託 料 5,410,579 0 0 425,550,421 430,961,000

13

0

借料

使用料及び賃 7,244,860 0 0 514,413,140 521,658,000

14

0

備品購入費 5,846,998 0 0 116,800,002 122,647,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 738,500 0 0 2,466,500 3,205,000

19

0

扶 助 費 就学支援事業費における支 72,306,952 0 0 633,393,048 705,700,000

20

0

給人員の減

び賠償金

補償、補填及 0 0 0 1,115 1,115

22

0

2 学校整備費

0 △7,353,000 212,128,000 204,775,000 8,376,368 0 0 196,398,632

0 0

旅 費 17,705 0 0 81,295 99,000

9

0

需 用 費 856,995 0 0 31,949,005 32,806,000

11

0

役 務 費 情報化推進整備費における 2,556,849 0 0 3,083,151 5,640,000

12

0

執行残

委 託 料 752,560 0 0 43,030,440 43,783,000

13

0

借料

使用料及び賃 3,161,454 0 0 61,966,546 65,128,000

14

0

工事請負費 992,449 0 0 55,662,551 56,655,000

15

0

備品購入費 38,356 0 0 625,644 664,000

18

0

6 生涯学習費

0△173,573, 2,119,667,000 1,946,094,000 21,377,348 0 0 1,924,716,652

000

0 0

1 生涯学習振興

0費 △62,459,000 935,334,000 872,875,000 10,394,043 0 0 862,480,957

0 0

報 酬 50,922 0 0 44,362,078 44,413,000

1

0

給 料 3,713,859 0 0 204,779,141 208,493,000

2

0

- 314 - - 315 -

Page 28: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

職員手当等 1,083,177 0 0 134,005,823 135,089,000

3

0

共 済 費 43,017 0 0 8,522,983 8,566,000

4

0

報 償 費 484,400 0 0 2,372,600 2,857,000

8

0

旅 費 930,650 0 0 4,054,350 4,985,000

9

0

需 用 費 282,872 0 0 2,063,128 2,346,000

11

0

役 務 費 308,553 0 0 618,447 927,000

12

0

委 託 料 608,872 0 0 235,963,128 236,572,000

13

0

借料

使用料及び賃 778,109 0 0 3,732,891 4,511,000

14

0

工事請負費 1,606,840 0 0 10,640,160 12,247,000

15

0

及び交付金

負担金、補助 502,772 0 0 211,366,228 211,869,000

19

0

2 文化財保護費

0△111,114, 1,184,333,000 1,073,219,000 10,983,305 0 0 1,062,235,695

000

0 0

報 酬 232,500 0 0 542,500 775,000

1

0

報 償 費 121,400 0 0 3,645,600 3,767,000

8

0

旅 費 714,108 0 0 3,445,892 4,160,000

9

0

需 用 費 1,079,789 0 0 10,482,211 11,562,000

11

0

役 務 費 1,031,000 0 0 6,233,000 7,264,000

12

0

委 託 料 6,758,253 0 0 988,894,747 995,653,000

13

0

借料

使用料及び賃 73,255 0 0 8,385,745 8,459,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 973,000 0 0 40,606,000 41,579,000

19

0

- 316 - - 317 -

Page 29: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

7 保健体育費

0△12,557,000 1,621,295,000 1,608,738,000 35,095,651 0 0 1,573,642,349

0 0

1 学校保健費

0 △4,615,000 582,912,000 578,297,000 7,241,882 0 0 571,055,118

0 0

給 料 150,448 0 0 69,345,552 69,496,000

2

0

職員手当等 70,105 0 0 44,242,895 44,313,000

3

0

報 償 費 1,166,500 0 0 7,585,500 8,752,000

8

0

旅 費 学校保健環境衛生指導費に 1,442,499 0 0 3,223,501 4,666,000

9

0

おける執行残

需 用 費 744,555 0 0 1,188,445 1,933,000

11

0

役 務 費 433,546 0 0 2,267,454 2,701,000

12

0

委 託 料 1,967,303 0 0 200,335,697 202,303,000

13

0

借料

使用料及び賃 54,962 0 0 3,523,038 3,578,000

14

0

工事請負費 32,400 0 0 1,587,600 1,620,000

15

0

備品購入費 8,260 0 0 1,015,740 1,024,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 1,171,304 0 0 236,739,696 237,911,000

19

0

2 体育振興費

0 △7,942,000 287,371,000 279,429,000 19,600,950 0 0 259,828,050

0 0

報 酬 165,000 0 0 396,000 561,000

1

0

給 料 5,429,700 0 0 62,625,300 68,055,000

2

0

職員手当等 2,354,285 0 0 40,486,715 42,841,000

3

0

報 償 費 2,179,387 0 0 9,519,613 11,699,000

8

0

旅 費 4,493,035 0 0 62,545,965 67,039,000

9

0

- 318 - - 319 -

Page 30: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

需 用 費 856,500 0 0 2,907,500 3,764,000

11

0

役 務 費 第69回国民体育大会派遣 2,428,060 0 0 4,424,940 6,853,000

12

0

費における執行残

委 託 料 600,608 0 0 4,319,392 4,920,000

13

0

借料

使用料及び賃 344,327 0 0 1,498,673 1,843,000

14

0

備品購入費 13,408 0 0 2,918,592 2,932,000

18

0

及び交付金

負担金、補助 736,640 0 0 68,185,360 68,922,000

19

0

3 体育施設費

0 0 751,012,000 751,012,000 8,252,819 0 0 742,759,181

0 0

旅 費 35,150 0 0 92,850 128,000

9

0

需 用 費 28,167 0 0 771,833 800,000

11

0

役 務 費 229,670 0 0 205,330 435,000

12

0

委 託 料 1,518,285 0 0 618,122,715 619,641,000

13

0

借料

使用料及び賃 24,418 0 0 25,954,582 25,979,000

14

0

工事請負費 6,404,921 0 0 93,597,079 100,002,000

15

0

備品購入費 12,208 0 0 4,014,792 4,027,000

18

0

8 大 学 費

0△23,391,000 5,013,816,000 4,990,425,000 67,609,402 0 0 4,922,815,598

0 0

1 大 学 費

0△23,391,000 5,013,816,000 4,990,425,000 67,609,402 0 0 4,922,815,598

0 0

報 酬 185,500 0 0 277,500 463,000

1

0

旅 費 116,170 0 0 228,830 345,000

9

0

需 用 費 3,382 0 0 186,618 190,000

11

0

- 320 - - 321 -

Page 31: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

教育費

1111

教育費

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

役 務 費 252 0 0 1,385,748 1,386,000

12

0

委 託 料 1,136 0 0 33,966,864 33,968,000

13

0

借料

使用料及び賃 10,000 0 0 0 10,000

14

0

工事請負費 0 0 0 4,320,000 4,320,000

15

0

及び交付金

負担金、補助 公立大学法人運営費交付金 67,292,962 0 0 4,882,450,038 4,949,743,000

19

0

における対象経費の減

9 私立学校費

0△2,686,967, 65,524,996,000 62,838,029,000 336,473,388 0 0 62,501,555,612

000

0 0

1 私立学校費

0△2,686,967, 65,524,996,000 62,838,029,000 336,473,388 0 0 62,501,555,612

000

0 0

報 酬 462,000 0 0 957,000 1,419,000

1

0

共 済 費 3,549 0 0 6,451 10,000

4

0

賃 金 12,050 0 0 667,950 680,000

7

0

報 償 費 102,880 0 0 673,120 776,000

8

0

旅 費 14,295 0 0 639,705 654,000

9

0

需 用 費 80,207 0 0 1,293,793 1,374,000

11

0

役 務 費 65,178 0 0 217,822 283,000

12

0

委 託 料 68 0 0 5,133,932 5,134,000

13

0

借料

使用料及び賃 2,200 0 0 40,800 43,000

14

0

及び交付金

負担金、補助 私立幼稚園特別支援教育費315,087,257 0 0 61,552,981,743 61,868,069,000

19

0

補助金における対象事業費

の減

扶 助 費 18,026,900 0 0 197,282,100 215,309,000

20

0

貸 付 金 394,000 0 0 73,010,000 73,404,000

21

0

- 322 - - 323 -

Page 32: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

び賠償金

補償、補填及 1,154,450 0 0 12,843,550 13,998,000

22

0

及び割引料

償還金、利子 1,068,099 0 0 655,126,901 656,195,000

23

0

積 立 金 255 0 0 680,745 681,000

25

0

12 災害復旧費

293,232,000△753,989, 1,015,105,000 554,348,000

繰越不用額 41,436,474 0 0 399,911,526

000

0 113,000,

000 1,343,730円

災害復旧費

 第

12款

 第

災害復旧費

12

1 農林水産施設

災害復旧費

31,192,000△112,608, 114,055,000 32,639,000

繰越不用額 872,280 0 0 31,766,720

000

0 0

872,280円

1 農地施設災害

0復旧費 △43,996,000 45,000,000 1,004,000 0 0 0 1,004,000

0 0

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

工事請負費 0 0 0 0 0

15

0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 1,004,000 1,004,000

19

0

2 災害林道復旧

5,848,000費 △8,692,000 9,135,000 6,291,000 0 0 0 6,291,000

0 0

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

工事請負費 0 0 0 0 0

15

0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 6,291,000 6,291,000

19

0

3 災害荒廃地復

25,344,000旧費 △59,920,000 59,920,000 25,344,000

繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720

0 0

872,280円

旅 費 0 0 0 0 0

9

0

需 用 費 0 0 0 0 0

11

0

- 324 - - 325 -

Page 33: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000

15

872,280円

0

2 土木施設災害

復旧費

262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

1 土木施設災害

262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000

9

0

需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000

11

0

る執行残

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

借料

使用料及び賃 0 0 0 0 0

14

0

工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000

15

471,450円

113,000,

000

公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000

22

0

る対象経費の減

13 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

1 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

1 利 子

0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000

23

0

2 公債管理特別

0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000

28

0

県債発行費の減

14 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

1 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

1 地方消費税清

0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402

000,000 000

0 0

- 326 - - 327 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000

15

872,280円

0

2 土木施設災害

復旧費

262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

1 土木施設災害

262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000

9

0

需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000

11

0

る執行残

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

借料

使用料及び賃 0 0 0 0 0

14

0

工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000

15

471,450円

113,000,

000

公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000

22

0

る対象経費の減

13 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

1 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

1 利 子

0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000

23

0

2 公債管理特別

0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000

28

0

県債発行費の減

14 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

1 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

1 地方消費税清

0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402

000,000 000

0 0

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

工事請負費 繰越不用額 872,280 0 0 24,471,720 25,344,000

15

872,280円

0

2 土木施設災害

復旧費

262,040,000△641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

1 土木施設災害

262,040,000復旧費 △641,381, 901,050,000 521,709,000

繰越不用額 40,564,194 0 0 368,144,806

000

0 113,000,

000 471,450円

旅 費 750,930 0 0 88,070 839,000

9

0

需 用 費 現年災害復旧事業費におけ 8,229,939 0 0 1,332,061 9,562,000

11

0

る執行残

委 託 料 0 0 0 0 0

13

0

借料

使用料及び賃 0 0 0 0 0

14

0

工事請負費 繰越不用額 28,980,890 0 0 365,227,110 507,208,000

15

471,450円

113,000,

000

公有財産購入 979,030 0 0 1,020,970 2,000,000

17

0

び賠償金

補償、補填及 過年災害復旧事業費におけ 1,623,405 0 0 476,595 2,100,000

22

0

る対象経費の減

13 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

公債費

 第

13款

 第

公債費

13

1 公 債 費

0△9,724,198, 370,076,406,000 360,352,208, 94,906,409 0 0 360,257,301,591

000 000

0 0

1 利 子

0△300,000, 359,212,000 59,212,000 3,466,177 0 0 55,745,823

000

0 0

及び割引料

償還金、利子 3,466,177 0 0 55,745,823 59,212,000

23

0

2 公債管理特別

0会計繰出金 △9,424,198, 369,717,194,000 360,292,996, 91,440,232 0 0 360,201,555,768

000 000

0 0

繰 出 金 公債管理特別会計における 91,440,232 0 0 360,201,555,768 360,292,996,000

28

0

県債発行費の減

14 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

諸支出金

 第

14款

 第

諸支出金

14

1 諸 支 出 金

0△23,518, 313,126,701,000 289,608,424, 126,771,391 0 0 289,481,652,609

277,000 000

0 0

1 地方消費税清

0算金 △25,950, 181,790,000,000 155,840,000, 765,598 0 0 155,839,234,402

000,000 000

0 0

Page 34: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

 第

 第

諸支出金

1414

諸支出金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

及び割引料

償還金、利子 765,598 0 0 155,839,234,402 155,840,000,000

23

0

2 利子割交付金

0 48,114,000 3,284,226,000 3,332,340,000 51,125,000 0 0 3,281,215,000

0 0

及び交付金

負担金、補助 利子割市町村交付金におけ 51,125,000 0 0 3,281,215,000 3,332,340,000

19

0

る交付対象税収入額の減

398

3 配当割交付金

01,732,698, 8,765,658,000 10,326,112,602 27,820,602 0 0 10,298,292,000

000

△172,243, 0

及び交付金

負担金、補助 27,820,602 0 0 10,298,292,000 10,326,112,602

19

0

4 株式等譲渡所

0得割交付金 5,075,136, 1,599,048,000 6,674,184,000 6,286,000 0 0 6,667,898,000

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 6,286,000 0 0 6,667,898,000 6,674,184,000

19

0

5 地方消費税交

0付金 △4,464,000, 98,211,000,000 93,747,000,000 310,000 0 0 93,746,690,000

000

0 0

及び交付金

負担金、補助 310,000 0 0 93,746,690,000 93,747,000,000

19

0

6 ゴルフ場利用

0税交付金 0 1,135,535,000 1,135,535,000 16,713,223 0 0 1,118,821,777

0 0

及び交付金

負担金、補助 16,713,223 0 0 1,118,821,777 1,135,535,000

19

0

7 自動車取得税

0交付金 0 4,994,305,000 4,994,305,000 20,867,757 0 0 4,973,437,243

0 0

及び交付金

負担金、補助 20,867,757 0 0 4,973,437,243 4,994,305,000

19

0

8 旧法による自

0動車取得税交 0 91,000 91,000

付金

77,000 0 0 14,000

0 0

及び交付金

負担金、補助 77,000 0 0 14,000 91,000

19

0

9 軽油引取税交

0付金 34,775,000 13,303,462,000 13,510,480,398 0 0 0 13,510,480,398

172,243,398 0

及び交付金

負担金、補助 0 0 0 13,510,480,398 13,510,480,398

19

0

10 旧法による軽

0油引取税交付 0 2,376,000 2,376,000

2,186,640 0 0 189,360

0 0

及び交付金

負担金、補助 旧法による軽油引取税名古 2,186,640 0 0 189,360 2,376,000

19

0

屋市交付金における交付対

象税収入額の減

- 328 - - 329 -

Page 35: -262- -263--262- -263- 事 故 不 用 額 備 考 翌 年 度 繰 越 額 支 出 済 額 繰越し 継続費 逓次繰越 繰 越 明許費 款 項 補 正 継続費及び

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

- 330 - - 331 -

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。

不 用 額 備 考事 故

翌 年 度 繰 越 額

支 出 済 額

繰越し

継 続 費

逓次繰越

繰 越

明許費

款 項継続費及び補 正

当 初 予 算 額 計繰越事業費

繰 越 額

予 算 現

区 分

金 額予 算 額

予 備 費 支

出 及 び 流

用 増 減

歳 出 合 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

歳出

歳出

11 利子割精算金

0 5,000,000 41,000,000 46,000,000 619,571 0 0 45,380,429

0 0

及び割引料

償還金、利子 619,571 0 0 45,380,429 46,000,000

23

0

15 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

予備費

 第

15款

 第

予備費

15

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

1 予 備 費

0 0 300,000,000 269,270,453 269,270,453 0 0 0

△30,729,547 0

各款に対する充当額

総務費へ

10,837,922円

環境費へ

819,337円

健康福祉費へ

785,175円

産業労働費へ

475,016円

農林水産費へ

1,794,389円

建設費へ

5,692,006円

警察費へ

9,838,188円

教育費へ

487,514円

2,361,863,000,000

30,397,024, 000

44,848,612, 980

2,437,108,636, 980

2,381,230,111, 0 0 19,093,494, 407 195 81,970,172円

0 36,785, 031,378

繰越不用額

 歳出合計

 歳出合計

(注) 予算執行率(翌年度繰越額を含む。)が80%未満で不用額が100万円以上又は不用額が3,000万円以上の節については、備考欄において主な不用額内容を記載した(以下公債管理特別会計から県営住宅管理事業特別会計についても同じ。)。