Upload
armatul-marhamah
View
31
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
[Type text]
[Type text]
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2012
LAMPIRAN 1 BUKU II:
Matriks Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan Pembangunan
DIPERBANYAK OLEH : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
MATRIKS TARGET KINERJA DAN
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I
1 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Reproduksi
1. Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan kehamilan ke
empat (K4))
88 88 90 93 95 95 Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
Kementerian
Kesehatan
1. Cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN1)
86 86 88 89 90 90
2. Cakupan pelayanan kesehatan
bayi
85 85 86 87 90 90
3. Cakupan pelayanan kesehatan
balita
80 80 81 83 85 85
3 Pembinaan Gizi Masyarakat 1. Persentase balita gizi buruk yang
mendapat perawatan
100 100 100 100 100 100 Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
Kementerian
Kesehatan
2. Persentase balita ditimbang berat
badannya (D/S)
70 70 75 80 85 85
Prakiraan Maju
Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
Kementerian
Kesehatan
Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care
Program Pelaksana
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat
NoPrioritas/Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
2 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Anak
Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat
II.1.M.A-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan Maju
Program Pelaksana
Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat
NoPrioritas/Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
II
1. Jumlah kelembagaan yang
diberdayakan dalam P2KP (Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan)
dalam rangka mewujudkan konsumsi
pangan masyarakat beragam, bergizi
seimbang dan aman (Desa)
4.020 4.020 5.000 8.000 10.000 10.000
2. Jumlah Hasil Pemantauan,
monitoring, evaluasi dan perumusan
kebijakan P2KP (Laporan)
286 286 444 484 484 484
3. Jumlah hasil promosi tentang
peningkatan kepedulian dan kesadaran
masyarakat terhadap konsumsi pangan
beragam, bergizi seimbang dan aman
(Laporan)
444 444 444 34 34 34
4. Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi
pangan penduduk (Laporan)
34 34 34 34 34 34
5. Semakin berperannya Perguruan
Tinggi (Universitas dan STPP) dalam
mendukung gerakan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal (Laporan))
30 30 29 29 29 29
6. Semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat (konsumen, produsen,
pedagang) terhadap pentingnya
keamanan pangan (Laporan)
34 34 34 34 34 34
Program Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Kementerian
Pertanian
Pengembangan
penganekaragaman konsumsi
pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar
Prioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan
Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
1
II.1.M.A-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan Maju
Program Pelaksana
Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat
NoPrioritas/Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
7. Jumlah hasil pemantauan,
monitoring, evaluasi dan perumusan
serta pengawasan keamanan pangan
(Laporan)
134 134 184 234 284 284
III
1 Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya
1. Persentase makanan yang
mengandung cemaran bahan
berbahaya/dilarang (dihitung dari
10.000 sampel)
20 20 17 15 12 12 Pengawasan Obat dan
Makanan
BPOM
1. Jumlah sarana produksi dan
distribusi Obat dan Makanan yang
diperiksa (dihitung dari sekitar
150.000)
15.150 38.162 40.000 40.400 40.800 40.800 BPOM
2. Jumlah produk Obat dan
Makanan yang disampel dan diuji
(dihitung dari sekitar 1 juta produk
beredar)
97.970 97.970 98.950 99.939 100.939 100.939
3 Surveilans dan Penyuluhan
Keamanan Makanan
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut
informasi jejaring nasional, regional,
dan internasional terkait rapid alert dan
response permasalahan keamanan
makanan (dihitung dari jumlah
informasi yang masuk)
70 70 80 85 90 90 Pengawasan Obat dan
Makanan
BPOM
2. Persentase pangan jajanan anak
sekolah (PJAS) yang memenuhi
persyaratan keamanan, mutu dan gizi
_ _ 70 80 90 90
Pengawasan Obat dan
Makanan di 31 Balai
Besar/Balai POM
Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
Pengawasan Obat dan
Makanan
Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2
II.1.M.A-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan Maju
Program Pelaksana
Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat
NoPrioritas/Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
IV
1. Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan SD
Jumlah siswa SD di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan yang memperoleh
PMTAS
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Program Pendidikan Dasar Kementerian
Pendidikan
Nasional
2 Penyediaan Subsidi
Pendidikan Madrasah
Bermutu
Jumlah siswa RA dan MI di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan, dan
kepulauan yang memperoleh
PMTAS
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Program Pendidikan Islam Kementerian
Agama
1 Penyediaan Layanan PAUD Persentase kab/kota yang telah
menyelenggarakan parenting
education (persen)
10 10 20 35 50 65 Program Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal, dan
Informal
Kementerian
Pendidikan
Nasional
V
1 Peningkatan Kualitas
Kesehatan Reproduksi
1. Jumlah kebijakan, strategi dan
materi informasi kualitas hidup ibu,
bayi, anak (KHIBA) dan pencegahan
masalah kesehatan reproduksi
(PMKR) yang dapat
dioperasionalkan (NSPK, pedoman,
juklak/juknis, SPM, mekanisme
operasional, peta kerja)
6 6 6 6 6 6 Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
BKKBN
Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk
Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan
Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata
Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anask usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal
Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana
II.1.M.A-4
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan Maju
Program Pelaksana
Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat
NoPrioritas/Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
2. Jumlah mitra kerja yang
mendapatkan fasilitasi Pembinaan
kelangsungan hidup ibu, bayi, dan
anak serta PMKR
8 8 8 8 8 8
2 Pembinaan Keluarga Balita
dan Anak
1. Jumlah kebijakan, strategi dan
materi pembinaan ketahanan
keluarga balita dan anak yang dapat
dilaksanakan (peta kerja)
4 4 2 2 2 2 Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
BKKBN
2. Persentase keluarga yang
mempunyai balita dan anak
memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang balita dan anak
74,4
(dari 3 juta
anggota aktif)
74,4
(dari 3 juta
anggota aktif)
78.4
(dari 3,45 juta
anggota aktif)
79.6
(dari 3,9 juta
anggota aktif)
80.9
(dari 4,45 juta
anggota aktif)
80.9
(dari 4,45 juta
anggota aktif)
3. Jumlah sarana dan prasarana
pembinaan ketahanan keluarga balita
dan anak (Modul, APE, KKA, dll)
1 (paket/pusat-
provinsi
1 (paket/pusat-
provinsi
1 (paket/pusat-
provinsi
1 (paket/pusat-
provinsi
1 (paket/pusat-
provinsi
1 (paket/pusat-
provinsi
II.1.M.A-5
Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana
Fokus Prioritas/ Tahun Pencapaian Tahun Tahun Tahun Tahun
Kegiatan Prioritas 2011 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
IPrioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
430,6 409,1 538,5 609,3 656,2 656,2
1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 53,3 50,6 119,9 132,0 140,0 140,0
2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 52,7 50,1 104,1 115,3 122,7 122,7
1 Pembinaan Gizi Masyarakat 324,6 308,4 314,5 362,0 393,5 393,5
IIPrioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian,
perikanan dan kehutanan
197,7 197,7 195,2 258,0 316,3 316,3
1 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan
peningkatan keamanan pangan segar
197,7 197,7 195,2 258,0 316,3 316,3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
No
Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)
LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT
Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat
Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care
II.1.M.B-1
Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana
Fokus Prioritas/ Tahun Pencapaian Tahun Tahun Tahun Tahun
Kegiatan Prioritas 2011 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
No
Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)
LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT
IIIPrioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
450,5 427,9 583,9 625,7 623,3 623,3
1 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 3,0 2,9 11,9 12,3 14,2 14,2
2 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM 444,5 422,2 558,0 599,5 599,1 599,1
3 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan 3,0 2,9 14,0 14,0 10,0 10,0
IV Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan 27.795,6 27.795,6 7.152,0 8.268,2 8.933,4 9.140,9
1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.606,0 3.052,6 3.465,6 3.465,6
2 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 24.306,9 24.306,9 3.183,0 3.535,0 3.588,0 3.588,0
1 Penyediaan Layanan PAUD 1.328,5 1.328,5 1.363,0 1.680,6 1.879,8 2.087,3
V Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk 9,0 9,0 10,3 17,6 18,0 18,0
1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 4,2 4,2 5,0 12,6 12,9 12,9
2 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 4,8 4,8 5,3 5,0 5,1 5,1
Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana
Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata
Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal
Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
II.1.M.B-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Jumlah makalah ilmiah 47 47 58 58 59 59
Jumlah penelitian biodiversitas laut dan coral
triangle initiatives
1 1 0 0 0 0
Jumlah peta 17 17 17 17 17 17
Jumlah buku/monografi 1 1 2 2 2 2
Revitalisasi Fasilitas Penelitian Kelautan Wilayah
Timur Indonesia
1 1 2 1 1 1
Upgrading Fasilitas Laboratorium Penelitian
Kelautan Ancol
0 0 1 0 0 0
2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang Kenavigasian
Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi
pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar;
pelampung suar)
15; 68; 0 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34 ; 40 23 ; 53 ; 48 23 ; 53 ; 48 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut
Kemen. Perhubungan
Unit (Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di
wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar;
lampu suar; bouy) - PHLN
- - 71; 215; 50 - - -
Unit suku cadang SBNP 118 118 185 182 217 217
Unit SROP melalui Maritime Telecomunication
System Development Project (Phase IV) IP-520
47 29 40 30 30
Unit perangkat radio SSB (unit) 100 100 100 100 100 100
Pelaksana
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Indikator
Program Penelitian, Penguasaan,
dan Pemanfaatan IPTEK
LIPI1 Penelitian Oceanografi
II.1.M.A-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda,
Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya
4 4 5 6 7 7
Suku Cadang SROP (paket) 1 1 1 1 1 1
unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 4 4 2 3 2 2
Unit AIS (paket) 1 1 4 5 5 5
Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 1 (Kupang) 1 (Kupang) 2 (Sibolga; Sorong) 1 (Pontianak) 3 (Benoa,
Banjarmasin,
Tarakan)
3
Kapal inspeksi navigasi (unit) 2 2 4 4 5 5
3 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun
(unit)
15 15 17 11 12 12 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut
Kemen. Perhubungan
Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan
keselamatan pelayaran (paket)
4 4 3 3 3 3
4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Perkapalan dan Kepelautan
Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai
dibangun (unit)
5 5 6 6 7 7 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut
Kemen. Perhubungan
Pembangunan kapal perintis dan penumpang
(unit)
5 5 9 10 10 10
Jumlah trayek angkutan laut perintis (trayek) 61 61 75 72 76 76
Terselenggaranya NSW (lokasi) 1 (lanjutan kantor
pusat)
1 (lanjutan kantor
pusat)
4 (Palembang,
Panjang, Bitung,
Ambon)
4 (Makassar,
Banjarmasin,
Pekanbaru,
Pontianak)
5 (Samarinda,
Sorong, Jayapura,
Benoa, Ternate)
5
5 Kemen. PerhubunganPengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut
II.1.M.A-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui
kegiatan Development of Domestic Shipping
Industry Phase I
- - - - 1 1
Jumlah Sistem Informasi Ruang Muat Kargo
(paket)
0 0 1 1 1 1
6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur
pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)
11,1 11,1 11,5 16,1 13,5 13,5 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Laut
Kemen. Perhubungan
Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/
ditingkatkan/ direhab (lokasi)
20 20 20 20 22 22
Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di
bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)
7 7 4 4 4 4
Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan
(paket)
1 1 1 1 1 1
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket)
1 1 1 1 1 1
Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di
bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)
25 25 25 25 25 25
Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)25 25 25 25 25 25
Jumlah rute perintis yang terlayani 127 127 139 153 160 160
drum BBM 3779 3779 4270 4697 5167 5167
8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan
Aneka Energi Baru Terbarukan
Jumlah unit terpasang PLT Arus Laut 2 2 2 2 Program Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi
KESDM
7 Pelayanan Angkutan Udara Perintis Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Udara
Kemen. Perhubungan
II.1.M.A-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
BIDANG POLITIK
9 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan
Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan
dan Kelautan
1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan
hukum internasional
18 telaahan 18 telaahan 9 telaahan 18 telaahan 18 telaahan 18 telaahan
3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan
hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan
perjanjian internasional
15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan
4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria,
prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta
evaluasi pembuatan perjanjian internasional
49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen
5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait
dengan pembuatan perjanjian bilateral, dan
trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura,
Timor Leste, Vietnam, dan Palau
12 kali 12 kali 12 kali 19 kali 12 kali 12 kali
6. Tersusunnya dokumen telaahan terhadap
dokumen Ocean Policy
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN
10 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan
Laut
Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut
secara bersama di wilayah yurisdiksi Indonesia
7 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali Program Peningkatan Koordinasi
Keamanan dan Keselamatan di
Laut
Bakorkamla
11 Peningkatan Koordinasi Pengawasan
Keamanan laut
Terbangunnya sarana dan prasarana beserta
fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di daerah
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 0 0 Program Peningkatan Koordinasi
Keamanan dan Keselamatan di
Laut
Bakorkamla
Program Optimalisasi Diplomasi
Terkait dengan Pengelolaan
Hukum dan Perjanjian
Internasional
Kemenlu/Dirjen
Hukum dan Perjanjian
Internasional/Direktor
at Perjanjian Politik,
Keamanan dan
Kewilayahan
II.1.M.A-4
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
BIDANG WILAYAH TATA RUANG
12 Pemetaan Dasar Kelautan dan
Kedirgantaraan
Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program
dan kegiatan, serta diseminasi data spasial
kelautan dan kedirgantaraan nasional
2 2 2 2 2 2 Program Survei dan Pemetaan
Nasional
Bakosurtanal
Survei batimetri lepas pantai line km. 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680
Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI)
dalam ln km.
50.000 50.000 55.000 60.000 66.000 55.000
Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam
line km.
40.000 40.000 45.000 50.000 60.000 45.000
Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K,
1:250K dan LLN 1:500K.
55 55 56 62 67 56
Jumlah liputan peta dasar kelautan dan
kedirgantaraan dan basis data kelautan dan
kedirgantaraan.
2 2 2 2 2 2
Pemutakhiran peta dasar kelautan dan
kedirgantaraan serta basis data kelautan dan
kedirgantaraan.
6 6 8 10 13 8
Pembuatan Peta LBI 2 2 3 4 4 3
Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical
Chart).
15 15 15 15 15 15
Peta Resmi tingkat peringatan tsunami. 2 2 3 4 5 3
II.1.M.A-5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
13 Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK
survei SDA dan LH tematik matra laut
1 1 1 1 1 1
Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian
aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS,
dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH
matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis
data pemetaan nasional
18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5
tema)
18 NLP(@5
tema)
18 NLP(@5
tema)
Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi
data spasial tematik SDA dan LH matra laut
33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L
Jumlah dokumen database SDA laut 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model
implementasi dan rekomendasi kebijakan
konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir
dan laut
3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
Persentase capaian inventarisasi data kerusakan
ekosistem pesisir dan laut dengan basis kabupaten
20% 20% 30% 40% 50% 50%
15 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan
Maritim BMKG
Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan
informasi meteorologi penerbangan untuk untuk
take-off dan landing 20 bandara 20 bandara 20 bandara 20 bandara
Pengembangan dan Pembinaan
Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika
BMKG
Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan
informasi cuaca untuk penerbangan 30 bandara 35 bandara 40 bandara 40 bandara
Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi
cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang
laut 99 pelabuhan 110 pelabuhan 120 pelabuhan 120 pelabuhan
Program Survei dan Pemetaan
Nasional
Bakosurtanal
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir
dan Laut
KLHProgram Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Ketersediaan Data dan
Informasi Survei Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Matra Laut.
14
II.1.M.A-6
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
16 Penelitian dan Pengembangan Geologi
Kelautan
Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan 14 14 15 16 17 17 Program Penelitian dan
Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral
KESDM
Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan
(PUD) yang teridentifikasi sumber daya ikannya
(Provinsi)
1 WPP PUD, 33
Provinsi
1 WPP PUD, 33
Provinsi
8 8 8 8
Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang
teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP)
2 WPP, 33 provinsi 2 WPP, 33
provinsi
11 11 11 11
Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumberdaya
ikannya dengan dokumen Catch Documentation
Scheme (CDS) and IOTC Bigeye Statistical
Document (WPP)
1 WPP 1 WPP 4 5 6 6
Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi
standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
(unit)
550 550 600 650 700 700
Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30GT
(kapal)
125 (125 lainnya
dari DAK KP)
125 (125 lainnya
dari DAK KP)
125 (125 kapal
lainnya dipenuhi
melalui DAK)
250 190 190
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu
penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)
976 976 1.552 2.259 2.929 2.929
Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat
kemampuannya dan tersertifikasi (orang)
1.980 1.980 180 210 240 240
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) KKP
KKPProgram Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
17
18 Pembinaan dan Pengembangan Kapal
Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan
Pengawakan Kapal Perikanan
II.1.M.A-7
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina,
termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah
perbatasan yang potensial (unit)
816 816 816 816 816 816
Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan
perikanan UPT daerah untuk mendukung
minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah
perbatasan yang potensial (lokasi)
15 15 20 30 119 119
Jumlah pengembangan, peningkatan operasional,
dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT
pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah
perbatasan yang potensial (Lokasi)
22 22 22 22 22 22
Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan
perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)
35 35 20 25 30 30
Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal
melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional
Pelabuhan Perikanan (lokasi)
20 20 20 20 20 20
Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang
ditertibkan (dokumen)
9.000 9.000 10.000 11.000 12.000 12.000
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (orang/badan hukum)
3.000 3.000 3.500 4.000 4.500 4.500
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang
diperbolehkan menangkap di seluruh WPP
5.900 5.900 6.900 7.900 8.900 8.900
19 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengembangan Pembangunan dan
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
KKP
KKPProgram Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang
Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
20
II.1.M.A-8
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan
tangkap yang memiliki Kelompok Usaha
Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi)
37 37 43 63 83 83
Jumlah pengembangan kelembagaan usaha
(KUB) yang mandiri
1.200 1.200 1.400 1.600 1.800 1.800
Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima
pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP
1.000 1.000 3.700 3.000 2.000 2.000
22 Pengembangan Sistem Produksi
Pembudidayaan Ikan
Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan
memenuhi standar (Unit)
2.000 2.000 4.000 7.000 10.000 10.000 Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
KKP
Jumlah produksi induk unggul (juta induk) 8 8 10 13 15 15
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) 63 63 115 140 165 165
Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar
benih)
42,2 42,2 50,3 61 72 72
Jumlah bibit Rumput Laut (ton) 350.420 350.420 510.000 750.000 1.000.000 1.000.000
Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar
teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab.
Residu)
31 31 38 43 48 48
Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali
dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)
350 kab
(difokuskan pada 50
kab)
350 kab
(difokuskan pada
50 kab)
51 71 91 91
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
KKP21
KKP
KKP
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
24 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Pembudidayaan Ikan
23
II.1.M.A-9
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang
memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
788 788 1.576 1.957 3.388 3.388
Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan
budidaya (provinsi)
33 33 33 33 33 33
Jumlah usaha perikanan budidaya yang
memperoleh SNI (unit)
1.203 1.203 1.826 3.061 4.948 4.948
Jumlah kelompok pembudidaya penerima
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP
(kelompok)
2.000 2.000 3.340 4.000 5.000 5.000
26 Pengembangan Sistem Prasarana dan
Sarana Pembudidayaan Ikan
Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai
target produksi disertai data potensi yang akurat
(hektar)
1.167.666 Ha, 90
potensi kawasan
1.167.666 Ha, 90
potensi kawasan
1.226.666 Ha, 110
kab./kota
1.291.666 Ha,
130 kab./kota
1.365.416 Ha,
150 kab./kota
1.365.416 Ha,
150 kab./kota
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
KKP
Jumlah kawasan perikanan budidaya yang
memiliki prasarana dan sarana yang memadai
(kawasan)
267 267 359 449 541 541
- kawasan payau 70 70 95 120 145 145
- kawasan tawar 116 116 157 197 238 238
- kawasan laut 81 81 107 132 158 158
Jumlah pengembangan kawasan minapolitan
berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)
- - 45 65 85 85
27 Pengawalan dan Penerapan Teknologi
Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka
pengembangan kawasan minapolitan
- - 51 71 91 91 Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
KKP
Perekayasaan teknologi inovatif (paket) - - 14 14 14 14
25 Pengembangan Sistem Usaha
Pembudidayaan Ikan
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
KKP
II.1.M.A-10
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi,
dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan
Pengelolaan 1,6 juta
ha; penambahan
700 ribu ha
Pengelolaan 1,6
juta ha;
penambahan 700
ribu ha
pengelolaan 3,2
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
pengelolaan 3,6
juta ha;
penambahan
500 ribu ha
pengelolaan 4,5
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
pengelolaan 4,5
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
Jumlah jenis ikan terancam punah, langka,
endemik yang diidentifikasi, dipetakan,
dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan
3 3 9 12 15 15
Persentase penguatan kelembagaan konservasi 0 0 5%
1 unit
25%
26 unit
70%
70 unit
70%
70 unit
Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
di Wilayah Nasional, Lintas Wilayah,
Provinsi/Kab/Kota yang memiliki peta potensi
dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi,
akuntabel dan terkini dan terkendali
pemanfaatannya
- - 30 29 30 30
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
yang memiliki peta potensi dan arahan
pemanfaatan skala rinci yang terintegrasi,
akuntabel dan terkini dan terkendali
pemanfaatannya
- - 5 11 8 8
Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih
secara fisik dan kawasan minapolitan yang tahan
bencana serta perubahan iklim
324 ha 324 ha 90 ha
13 kawasan (7
lanjutan, 6 baru)
120 ha
18 kawasan (13
lanjutan, 5 baru)
120 ha
18 kawasan (18
lanjutan)
120 ha
18 kawasan (18
lanjutan)
Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang
dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan
1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 2 produk
Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
KKP
29 Penataan Ruang dan Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
30 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
28 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi
Kawasan dan Jenis
Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
KKP
KKP
II.1.M.A-11
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
31 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan
dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil
terluar
30 30 60 60 30 30 Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
KKP
Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan
infrastruktur secara terintegrasi, termasuk pulau-
pulau kecil terluar
30 30 30 30 30 30
Jumlah pulau kecil yang difasilitasi perbaikan
lingkungan, mitigasi, dan adapatasi bencana
- - 30 30 30 30
Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan
di wilayah bagian barat
10.311 10.311 13.000 14.000 15.000 15.000
Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan
di wilayah bagian timur
5.270 5.270 7.300 7.700 8.000 8.000
Jumlah pokmaswas yang berperan aktif dalam
kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan
- - 426 568 710 710
Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan
umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan dan
pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi
perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya
4 WPP 4 WPP 4 WPP (32%) 4 WPP (41%) 4 WPP (50%) 4 WPP (50%)
Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan
umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan
pencemaran perairan dan kawasan konservasi
perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya
4 WPP 4 WPP 4 WPP (22%) 4 WPP (40%) 4 WPP (50%) 4 WPP (50%)
32 Peningkatan Operasional Pengawasan
Sumber Daya Perikanan
33 Peningkatan Operasional Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
KKP
Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
KKP
Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
II.1.M.A-12
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian
barat yang diawasi
3 WPP (180 hari) 3 WPP (180 hari) 1 WPP (140 Hari
Operasi)
1 WPP (200
Hari Operasi)
1 WPP (210 hari
Operasi)
1 WPP (210 hari
Operasi)
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian
timur yang diawasi
6 WPP (180 hari) 6 WPP (180 hari) 2 WPP (140 hari
Operasi)
2 WPP (200
hari Operasi)
2 WPP (210 hari
Operasi)
2 WPP (210 hari
Operasi)
Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan
yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan
tepat waktu
- Kapal Pengawas 0 0 1 1 1 1
- Speed Boat Pengawasan 15 15 5 22 28 28
- Stasiun Radar Satelit 0 0 0 1 0 0
- VMS offline 500 500 0 500 500 500
- Kantor dan Bangunan Pengawas 6 6 2 10 5 5
- Dermaga 1 1 2 2 2 2
- Pos Pengawas 10 10 3 10 10 10
36 Penyelesaian tindak pidana kelautan dan
perikanan
Persentase penyelesaian tindak pidana perikanan
yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu
70% 70% 72% 75% 78% 78% Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
KKP
Jumlah rekomendasi teknologi kelautan dan
perikanan
1 1 2 2 2 3
Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi
kelautan dan perikanan dihasilkan/
direkomendasikan
5 5 6 9 9 10
Jumlah model penerapan iptek kelautan dan
perikanan (paket)
- - 2 2 2 3
Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan
dan perikanan
0 0 1 0 0 0
KKP
34 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Kapal Pengawas
35
Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Kelautan
dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
KKP
Peningkatan Operasional Pemantauan SD
kelautan dan perikanan dan Pengembangan
Infrastruktur Pengawasan
KKP37 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi
Kelautan dan Perikanan
II.1.M.A-13
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model
pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir
1 1 3 3 3 3
Jumlah model penerapan iptek kelautan dan
perikanan (paket)
- - 2 2 2 2
Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir
dan fenomena laut
2 SDLP, 1
fenomena alam laut
2 SDLP, 1
fenomena alam
laut
6 SDLP, 2
fenomena alam laut
9 SDLP, 2
fenomena alam
laut
9 SDLP, 2
fenomena alam
laut
10 SDLP, 2
fenomena laut
39 Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan
konservasi sumber daya ikan
6 6 4 6 6 7 KKP
Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan
perikanan (paket)
- - 2 8 6 6
40 Pendidikan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai
standard dan kebutuhan (orang)
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Program Pengembangan SDM
kelautan dan Perikanan
KKP
Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan
industri (orang)
1.050 1.050 1.120 1.190 1.260 1.260
Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga
nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
15% 15% 25% 35% 40% 40%
41 Pelatihan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan 8.000 masyarakat
1.300 aparatur
8.000 masyarakat
1.300 aparatur
11.600 orang
(10000 masyarakat
1.600 aparatur)
13.900 orang 17.200 orang 17.200 orang Program Pengembangan SDM
kelautan dan Perikanan
KKP
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi Sumber Daya
Ikan
Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Kelautan
dan Perikanan
KKPProgram Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Kelautan
dan Perikanan
38 Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya
Laut dan Pesisir
II.1.M.A-14
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pelaksana
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasNo Program
Rencana
tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Recana tahun
2012
Prakiraan Maju
Indikator
42 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok
masyarakat mandiri yang disuluh
50 kawasan 50 kawasan 150 kawasan dan
1.950 kelompok
200 kawasan
dan 2.100
kelompok
250 kawasan dan
2.500 kelompok
250 kawasan dan
2.500 kelompok
Program Pengembangan SDM
kelautan dan Perikanan
KKP
Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan
pendampingan pada kawasan potensi perikanan
(orang)
2.000 2.000 8.000 12.000 15.350 15.350
43 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan
Kelautan
Persentase dokumen perumusan kebijakan
kelautan yang dapat menjadi masukan bagi
pembangunan KP
- - 70% 70 % 80% 80% Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KKP
KKP
II.1.M.A-15
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1 Penelitian Oceanografi 11,0 11,0 35,0 13,5 15,0 15,0
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian 635,5 635,5 659,1 719,0 935,9 935,9
3 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 323,4 323,4 345,8 391,4 430,5 430,5
4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan 3,9 3,9 4,3 4,7 5,2 5,2
5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 416,0 416,0 437,5 503,3 553,6 553,6
6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan 3.106,9 3.106,9 3.023,1 2.903,8 2.963,0 2.963,0
7 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 300,0 300,0 229,2 330,4 374,1 374,1
8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 3,5 3,5 6,0 8,5 11,0 11,0
BIDANG POLITIK
9 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan
Kelautan
12,8 12,8 12,6 12,7 13,4 13,4
BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN
10 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut 50,0 50,0 78,1 87,8 97,6 107,3
11 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut 133,5 166,5 134,6 135,7 146,6 146,6
Rencana Tahun
2012 (Rp Milyar)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
No
II.1.M.B-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Rencana Tahun
2012 (Rp Milyar)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
No
BIDANG WILAYAH TATA RUANG
12 Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan 20,0 20,0 20,5 23,0 25,0 25,0
13 Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Matra Laut.
11,7 11,7 12,0 13,9 15,6 15,6
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
14 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 12,0
15 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 96,6 96,6 117,2 128,4 129,6 129,6
16 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 23,8 23,8 25,0 26,2 27,6 27,6
17 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 52,2 52,2 54,0 60,0 65,0 65,0
18 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan
Pengawakan Kapal Perikanan
240,5 240,5 246,0 505,0 420,0 420,0
19 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 534,1 534,1 537,2 915,7 1.435,4 1.435,4
20 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan 23,8 23,8 25,8 30,0 34,0 34,0
21 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 155,7 155,7 444,5 365,0 268,0 268,0
22 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 49,7 49,7 46,7 94,5 123,0 123,0
23 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 52,9 52,9 88,9 101,0 116,0 116,0
II.1.M.B-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Rencana Tahun
2012 (Rp Milyar)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
No
24 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 35,7 35,7 55,3 67,9 78,0 78,0
25 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 291,9 291,9 420,6 454,0 497,1 497,1
26 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 256,0 256,0 125,3 180,0 200,0 200,0
27 Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya 106,7 106,7 92,7 142,4 170,3 170,3
28 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 194,0 194,0 56,9 209,1 264,2 264,2
29 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil
43,5 43,5 40,9 79,7 89,7 89,7
30 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 30,4 30,4 37,1 70,0 85,0 85,0
31 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 35,5 35,5 43,0 75,0 60,0 60,0
32 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 28,1 28,1 30,5 40,3 46,9 46,9
33 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan 15,3 15,3 16,5 18,8 22,4 22,4
34 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 128,7 128,7 179,5 266,5 305,7 305,7
35 Peningkatan Operasional Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
72,9 72,9 74,0 212,3 252,4 252,4
II.1.M.B-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Rencana Tahun
2012 (Rp Milyar)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011 (Rp Milyar)
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN
No
36 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 17,1 17,1 19,0 20,4 21,1 21,1
37 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 74,0 74,0 151,6 155,0 155,0 103,0
38 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut
dan Pesisir
32,4 32,4 53,6 66,5 86,0 100,0
39 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya
Ikan
110,8 110,8 73,3 95,0 115,0 122,1
40 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 206,6 206,6 233,9 277,5 327,7 327,7
41 Pelatihan kelautan dan Perikanan 94,0 94,0 122,2 150,4 173,5 173,5
42 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 76,7 76,7 123,3 112,1 129,2 129,2
43 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan 10,9 10,9 11,5 12,0 13,0 13,0
8.130,62 8.163,62 8.555,85 10.090,39 11.309,40 11.288,20
II.1.M.B-4
2013 2014 2015
I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan
A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan
Penyempurnaan Kualitas Kebijakan
Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
1. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk
miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
70,3 67,0 67,5 75,7 80,1 80,1 Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan
Kemenkes
2. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat
Miskin (Jamkesmas)
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin
8.608 8.608 9.236 9.386 9.536 9.536 Pembinaan Upaya
Kesehatan
Kemenkes
3. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi
Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin
peserta program Jamkesmas
80,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0
Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang
digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan
- - 39,0 45,0 51,0 51,0
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Pelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan Maju
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Kemenkes
Prakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
II.1.M.A-1
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
1. Jumlah peserta KB baru KPS dan KS1 yang
mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi
gratis (juta)
3,80 3,80 3,89 3,97 4,05 4,05
2. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS1 yang
mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi
gratis (juta)
12,2 12,2 12,5 12,8 13.10 13.10
5 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas
(tertinggal, terpencil, dan perbatasan),
Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus
Jumlah mitra kerja setelah mendapatkan fasilitasi
pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus,
dan sasaran khusus
2 2 4 4 6 6
6 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok
UPPKS yang menjadi peserta KB
74,7
(dari 1.700.000)
74,7
(dari 1.700.000)
74,9
(dari 1.775.000)
75,1
(dari 1.850.000)
75,3
(dari 1.925.000)
75.3
(dari 1.925.000)
Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
BKKBN
7. Pengelolaan Pembangunan Kependudukan
dan KB Provinsi
Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah
galciltas (12 kali dalam 1 tahun)
12 12 12 12 12 12 Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
BKKBN Provinsi
8. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SD
Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin 2.040.000,0 2.040.000,0 3.640.780,0 3.370.200,0 3.103.210,0 3.115.622,0 Program Pendidikan
Taman Kanak-kanak
dan Pendidikan Dasar
Kemendiknas
9. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SMP
Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa
miskin
961.849,0 961.849,0 1.346.020,0 1.275.840,0 1.195.700,0 1.218.763,0 Program Pendidikan
Taman Kanak-kanak
dan Pendidikan Dasar
Kemendiknas
10. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan
SMA
Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin 308.124,0 308.124,0 614.396,0 714.653,0 800.000,0 800.000,0 Program Pendidikan
Menengah
Kemendiknas
11. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan
SMK
Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin 140.558,0 140.558,0 475.417,0 560.358,0 645.298,0 730.239,0 Program Pendidikan
Menengah
Kemendiknas
Pengembangan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB Jalur Pemerintah
Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
BKKBN4.
II.1.M.A-2
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
12. Penyediaan Layanan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa
PPA/BBM
180.000,0 180.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 Program Pendidikan
Tinggi
Kemendiknas
1. Siswa miskin MI penerima beasiswa (Siswa) 640.000 640.000 750.000 840.000 840.000 840.000
2. Siswa miskin MTs penerima beasiswa (Siswa) 540.000 540.000 600.000 540.000 540.000 540.000
3. Siswa miskin MA penerima beasiswa (Siswa) 320.000 320.000 400.000 320.000 320.000 320.000
14. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam Mahasiswa miskin penerima beasiswa (Orang) 59.538,0 59.538,0 63.856,0 59.538,0 59.538,0 59.538,0 Program Pendidikan
Islam
Kemenag
15. Bantuan Tunai Bersyarat Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/PKH (RTSM)
1.116.000 1.116.000 1.516.000 1.404.000 1.170.000 1.170.000 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Kemensos
16. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak
cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang
membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani,
dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di
luar panti (jiwa)
157.800 157.800 171.000 234.100 263.000 263.000 Program Rehabilitasi
Sosial
Kemensos
17. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah lanjut usia yang berhasil dilayani, dilindungi
dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti
(jiwa)
23.100 23.100 38.365 45.750 60.240 60.240 Program Rehabilitasi
Sosial
Kemensos
18. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani,
dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di
luar panti (jiwa)
35.750 35.750 51.922 60.180 75.640 75.640 Program Rehabilitasi
Sosial
Kemensos
19. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu
dan dilayani (jiwa)
39.500 39.500 138.913 140.913 141.113 141.113 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Kemensos
KemenagPenyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah
Bermutu
Program Pendidikan
Islam
13.
II.1.M.A-3
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
20 Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu
dan dilayani (jiwa)
42.400 42.400 112.500 186.000 202.500 202.500 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Kemensos
Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha,
pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar
melalui KUBE (kelompok)
13.049 13.049 6.908 18.100 20.755 20.755
Tersedianya akses perumahan dan permukiman
melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(unit)
6.260 6.260 2.731 8.670 9.970 9.970
22 Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat
miskin (RASKIN)
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima
RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)
17.488.007 17.488.007 17.488.007 Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Kemenko Kesra/
Perum Bulog
23 Pengelolaan Pertanahan Provinsi Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 181.825 bidang 181.825 bidang 182.575 bidang 219.392 bidang 219.392 bidang 219.392 bidang Program Pengelolaan
Pertanahan Nasional
BPN
1. Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan
sementara (orang)
90.000,0 90.000,0 105.000,0 90.000,0 90.000,0 90.000,0
2. Jumlah kabupataen/kota yang
menyelenggarakan program pengurangan
pengangguran sementara (kab/kota)
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 4.300,0 4.300,0 10.750,0 6.900,0 8.400,0 8.400,0
2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA
yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau
memperoleh pelatihan keterampilan
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kemenakertrans
Program Pemberda-
yaan Sosial dan
Penanggulang
Kemiskinan
Program Penempatan
dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Penanggulangan Kemiskinan
Kemenakertrans
Kemensos
24 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan
Kesempatan Kerja
25 Peningkatan Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
21
Program perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan
Ketenagkerjaan
II.1.M.A-4
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan
Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan
PNPM Mandiri
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan
Rumah Negara
Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) 10.948,0 10.948,0 10.948,0 10.948,0 10.948,0 Program Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Kemen PU
1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan
PNPM:
a. PNPM Inti 4.911,0 4.911,0 5.020,0 5.020,0 5.020,0
b. PNPM-MP Penguatan :
- PNPM-MP Perbatasan (kec) 85,0 85,0 85,0 80,0 80,0
- PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN (kab) 91,0 91,0 85,0 88,0 88,0
- PNPM Mandiri Respek Pertanian (kec) - - 43,0 43,0 43,0
c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan
rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan
Nias Selatan (kecamatan)
9,0 9,0 - - -
3 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial
Budaya Masyarakat
Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kec) 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS 33 prov 32 kab 33 prov 32 kab 15 prov, 109
kab/kota
Cakupan PNPM-LMP 78 kec di 27 kab di
6 prov
78 kec di 27 kab di
6 prov
78 kec di 33 kab
di 10 prov
Kemendagri2.
Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna
Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Perdesaan (PNPM-MP)
Program Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
4
II.1.M.A-5
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
1. Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi &
sosial (RISE)
237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab
6 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu Persentase Pemda yang mengimplementasikan
kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi,
34 kabupaten)
9 prov 34
kab
9 prov 34
kab
100% 0,0 0,0 0,0 Program Bina
Pembangunan Daerah
Kemendagri
7 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal
termasuk PNPM-PISEW
9 prov 9 prov 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab Program Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kemendagri
8 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan
Persampahan
Infrastruktur Air Limbah 38 kab/kota 142 kab/kota 51 kab/kota 61 kab/kota 66 kab/kota 66 kab/kota Program Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Kemen PU
Kemen PU5 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
1.503,0
Program Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
1.800,02. Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 3.987,0 3.987,0 3.000,0 1.503,0
II.1.M.A-6
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
1. Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
2. Optimasi dan Pembinaan kelembagaan
pembiayaan pertanian
200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A
3. Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator
pembiayaan petani
200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT
4. Penguatan modal Gapoktan PUAP 8.000,0 8.000,0 7.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
5. Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
10 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca Konflik
1. Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan
mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam
pengembangan kawasan perdesaan
51,0% 51,0% 35 75 75 75 Program Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
KPDT
2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan
bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur
untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal
35 75 75 75
3. Jumlah kabupaten tertinggal yang medapatkan
bantuan stimulan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK)
35 75 75 75
11 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang
Pariwisata
Jumlah desa wisata 450,0 450,0 978,0 700,0 822,0 822,0 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Kemenbudpar
KementanPelayanan Pembiayaan Pertanian,
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)
9 Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
II.1.M.A-7
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
Jumlah masyarakat peserta penyuluhan
perkoperasian
Realisasi penyaluran bantuan sosial kepada
koperasi perkotaan dan perdesaan
Jumlah peserta diklat LKM/KSP
Jumlah peserta diklat perkoperasian
Fasilitasi pengembangan kredit sebagai perluasan
KUR
1. Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Program Penempatan
Modal Negara Dalam
Rangka Mendukung
Program KUR
Kemenkeu
(Anggaran 99)
2. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan
KUR yang terimplementasikan
65,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 Program Koordinasi
Kebijakan Bidang
Perekonomian
Kemenko
Perekonomian
3 Peningkatan kualitas organisasi dan badan
hukum koperasi
Jumlah provinsi pelaksanaan pengembangan
organisasi koperasi menuju skala besar
5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program
Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok
strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan
koperasi
1000 Orang 1.000 orang 3 Event/ Provinsi 4 Event/ Provinsi 4 Event/
Provinsi
4 Event/ Provinsi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah petugas penyuluh lapangan koperasi yang
direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan
perkoperasian bagi masyarakat
- - 425 orang 425 orang 425 orang 425 orang Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
Pengembangan keanggotaan koperasi
melalui peningkatan kerjasama koperasi dan
penyuluhan dalam rangka gerakan
masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
4
C Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha
Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya
Produktif
II.1.M.A-8
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
(1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang
ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya
untuk menyediakan pembiayaan usaha
100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi
usaha mikro dan kecil
1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(3) Jumlah fasilitasi pengembangan usaha koperasi
melalui kerjasama usaha antar koperasi
5 Koperasi 5 Koperasi 10 Koperasi
2 Jaringan
2 Provinsi
10 Koperasi
2 Jaringan
2 Provinsi
10 Koperasi
2 Jaringan
2 Provinsi
10 Koperasi
2 Jaringan
2 Provinsi
Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(4) Jumlah naskah kerjasama di bidang pembiayaan
dengan lintas pelaku terkait
5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
6 Pengembangan, pengendalian dan
pengawasan KSP/USP-Koperasi,
KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM
Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat
mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage
500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang
menerima bantuan dana
1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(3) Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya 100 KKMB 100 KKMB 150 KKMB 150 KKMB 150 KKMB 150 KKMB Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan
jasa pendampingan
25 Koperasi 25 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
8 Pengembangan asuransi, jasa keuangan, dan
perpajakan bagi koperasi dan UMKM
(1) Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB,
dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi
Koperasi dan UMKM
100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah provinsi yang menyediakan dukungan
pembiayaan KUMKM melalui dana APBD
7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
Peningkatan dan perluasan akses
permodalan bagi koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah
Pengembangan dan pemantapan program
pendanaan bagi koperasi dan UMKM
7
5
II.1.M.A-9
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
(1) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses
pembentukan PPKD
2 PPKD 2 PPKD 2 Provinsi,2
PPKD
2 Provinsi,2
PPKD
2 Provinsi,2
PPKD
2 Provinsi,2
PPKD
Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses
pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-
guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit
Nasional
2 PPKD 2 PPKD 2 Provinsi, 2
PPKD
2 Provinsi, 2
PPKD
2 Provinsi, 2
PPKD
2 Provinsi, 2
PPKD
Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(3) Jumlah UMK yang telah diseleksi untuk
mendapatkan sertifikasi hak atas tanah (SHAT)
20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(4) Jumlah UMK yang telah memanfaatkan SHAT
untuk mengakses pembiayaan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(5) Jumlah LMVD yang memberikan fasilitasi
pembiayaan bagi KUMKM
1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan 1.400 Orang 1.400 Orang 1.400 Orang 1.600 Orang 1.700 Orang 1.700 Orang Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
11 Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan perkoperasian
(1) Pedoman Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan
Perkoperasian
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah kurikulum dan modul perkoperasian 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(3) Jumlah peserta peningkatan pemahaman
perkoperasian
580 Orang 580 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
Pengembangan pembiayaan, penjaminan
kredit dan pengembangan sektor strategis
bagi koperasi dan UMKM
Pemasyarakatan dan pengembangan
kewirausahaan
9
10
II.1.M.A-10
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
12 Peningkatan produktivitas dan mutu
KUMKM
Jumlah KUMK yang memahami dan menerapkan
teknologi tepat guna
350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi
program KUR
33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk
mengakses KUR
- - 27.520 UMKM 27.520 UMKM 27.520 UMKM 27.520 UMKM Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Kemen KUKM
D. Fokus Prioritas: Peningkatan dan
Perluasan Program-Program Pro Rakyat
1. Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik
Program Listrik Murah dan Hemat Penyambungan
Listrik 1.500
RTS Nelayan On
Grid & 81.500
Pelanggan Off
Grid
Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
Kemen ESDM
2 Penyediaan rumah murah Jumlah unit rumah yang terbangun 62.500 Program Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kemen Perumahan
Rakyat
3 PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi dan terstimulasi 25.000 25.000 53.333 15.000 9.250 9.250 Program Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kemen Perumahan
Rakyat
4 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
Pengembangan Usaha
Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang beroperasi
di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
230 230 5170 6700 8600 8600 KKP
Jumlah unit sarana usaha mikro yang beroperasi di
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
100 100 225 250 300 300
Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
13 Perluasan KUR
II.1.M.A-11
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton) 300,000 300,000 300,000 380,000 450,000 450,000
Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan
usaha garam rakyat (PUGAR)
650 650 900 750 750 750
5 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima
pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP
110 kab/kota; 1.000
kelompok
110 kab/kota; 1.000
kelompok
3.700 3.000 2.000 2.000 Program Pengembangan
dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
KKP
6 Pengembangan Sistem Usaha
Pembudidayaan Ikan
Jumlah kelompok pembudidaya penerima
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP
(kelompok)
2.000 2.000 3.340 4.000 5.000 5.000 Program Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
KKP
7 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan
sistem usaha dan investasi perikanan
Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil
perikanan yang meningkat kompetensinya dalam
rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP
408 408 1.500 800 1.000 1.000
Program Peningkatan
Daya Saing Produk
Perikanan
KKP
8 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
SPAM Perdesaan 1.283 desa 1.717 desa 894 desa 1622 desa 1622 desa 1622 desa Program Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Kemen PU
E Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi
dan Efektivitas Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan serta
Harmonisasi antar Pelaku
II.1.M.A-12
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
1. Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan
dan Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan
1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan
penanggulangan kemiskinan di bidang
pengarusutamaan kebijakan
8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
di bidang pengarusutamaan anggaran
4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan
anggaran penanggulangan kemiskinan dan
peraturan perundangannya
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK
8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
2. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan
kelembagaan TKPK
6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
3. Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan
yang menjadi kebijakan formal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Koordinasi Penguatan Masyarakat dan
Kawasan
1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan
masyarakat dalam penguatan masyarakat dan
kawasan perkotaan
9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan
2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan
masyarakat dalam penguatan masyarakat dan
kawasan perdesaan
10 kegiatan 10 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
3. Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam
penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan
perdesaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan
Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
2. Kemenko Kesra
Kemenko Kesra
Kemenko Kesra
II.1.M.A-13
2013 2014 2015
ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan
PrioritasPelaksana
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
IndikatorRencana Tahun
2011
Perkiraan MajuPrakiraan
Pencapaian Tahun
2011
Rencana Tahun
2012
4. Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan
Kemitraan
1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi penguatan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan
8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kemitraan
penanggulangan kemiskinan
6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
3. Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil
sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan
dan kemitraan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi persiapan LKM dengan
kementerian/lembaga maupun masyarakat
7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan
2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan
teknologi tepat guna (TTG)
5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan
pelaksanaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan
pengembangan teknologi tepat guna (TTG)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.
Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Program Koordinasi
Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Kemenko Kesra
Kemenko Kesra
II.1.M.A-14
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan
A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan
Penyempurnaan Kualitas Kebijakan
Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
1 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian KesehatanPembinaan, Pengembangan Pembiayaan
dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
133,5 126,8 122,0 140,5 152,7 152,7 Kemenkes
2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi
Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
1.000,0 950,0 1.000,0 1.123,5 1.221,2 1.221,2 Kemenkes
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi
Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
5.348,6 5.081,2 4.935,3 5.779,0 6.322,3 6.322,3 Kemenkes
3 Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jalur Pemerintah
677,9 677,9 683,7 598,9 610,9 610,9 BKKBN
Peningkatan Kesertaan KB Galcitas,
Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus
4,5 4,5 5,5 31,5 32,1 32,1 BKKBN
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
II.1.M.B-1
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 5,2 5,2 5,2 5,4 5,5 5,5 BKKBN
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan
dan KB Provinsi
1.219,0 1.219,0 1.321,8 1.411,2 1.455,9 1.511,7 BKKBN Provinsi
4 Program Pendidikan Dasar
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SD
734,4 734,4 1.310,7 1.213,3 1.117,2 1.117,2 Kemendiknas
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SMP
529,0 529,0 740,3 701,7 657,6 657,6 Kemendiknas
5 Program Pendidikan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan
SMA
240,3 240,3 479,2 557,4 624,0 624,0 Kemendiknas
Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan
SMK
109,6 109,6 370,8 437,1 503,3 503,3 Kemendiknas
6 Program Pendidikan Tinggi
Penyediaan Layanan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
756,0 756,0 1.008,0 1.008,0 1.008,0 1.008,0 Kemendiknas
7 Program Pendidikan Islam
Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah
Bermutu
Kemenag
- Siswa miskin MI penerima beasiswa 270,0 270,0 270,0 297,0 326,7 359,4
- Siswa miskin MTs penerima beasiswa 432,0 432,0 432,0 475,2 522,7 575,0
- Siswa miskin MA penerima beasiswa 304,0 304,0 304,0 334,4 367,8 404,6
II.1.M.B-2
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi
Islam
Kemenag
- Mahasiswa miskin penerima beasiswa 78,5 78,5 76,6 84,3 84,3 84,3
8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Tunai Bersyarat 1.610,0 1.610,0 2.084,9 2.093,0 1.765,0 1.765,0 Kemensos
9 Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 255,8 255,8 305,7 421,6 489,4 489,4 Kemensos
Pelayanan Sosial Lanjut Usia 78,3 78,3 135,5 161,5 212,7 212,7 Kemensos
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan
Kecacatan
169,6 169,6 223,9 315,8 419,9 419,9 Kemensos
10 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 273,3 273,3 316,9 609,1 725,4 725,4 Kemensos
II.1.M.B-3
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial 110,7 110,7 120,4 246,7 293,9 293,9 Kemensos
11 Program Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulang Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan 440,4 440,4 224,9 610,9 700,6 700,6 Kemensos
12 Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat
miskin (RASKIN)
15.267,0 15.267,0 15.912,3 Kemenko Kesra/
Perum Bulog
13 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
Pengelolaan Pertanahan Provinsi 128,4 128,4 128,9 199,0 218,9 229,8 BPN
14 Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan
Kesempatan Kerja
200,0 200,0 417,6 405,0 406,5 406,5 Kemenakertrans
15 Program perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan
Peningkatan Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
30,0 30,0 71,2 60,2 77,6 77,6 Kemenakertrans
II.1.M.B-4
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan
Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan
PNPM Mandiri
16 Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan Pengelolaan Gedung dan
Rumah Negara
1.693,9 1.693,9 2.017,9 1.773,8 1.773,8 1.773,8 Kemen PU
17 Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Perdesaan (PNPM-MP)
9.583,0 9.583,0 10.494,7 8.194,8 8.060,7 Kemendagri
a. PNPM Inti 8.824,9 8.824,9 9.597,6 7.286,6 7.152,5
b. PNPM-MP Penguatan :
- PNPM-MP Perbatasan 85,0 85,0 80,0 80,0 80,0
- PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN 486,9 486,9 369,8 382,8 382,8
- PNPM Mandiri Respek Pertanian - - 40,9 40,9 40,9
II.1.M.B-5
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi
dan rehabilitasi pasca bencana krisis di
Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)
5,5 5,5 - - -
Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial
Budaya Masyarakat
Kemendagri
PNPM-MP Generasi 180,7 180,7 406,4 404,5 404,5
Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna
Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS 3,0 3,0 17,8
PNPM-LMP 121,3 121,3 99,6
Kemendagri
II.1.M.B-6
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
18 Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
1. Infrastruktur pendukung kegiatan
ekonomi & sosial (RISE)
525,8 525,8 536,5 678.2 611,0 611,0
2. Infrastruktur perdesaan (PPIP) 1.227,7 1.227,7 862,5 556,0 417,0 417,0
19 Program Bina Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu 23,2 23,2 31,1 30,0 30,0 30,0 Kemendagri
Kemen PU
II.1.M.B-7
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat
32,8 23,9 28,2 27,5 27,5 27,5 Kemendagri
21 Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi &
Persampahan
750,6 750,6 525,7 957,0 1.172,0 1.172,0 Kemen PU
22 Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian
Pelayanan Pembiayaan Pertanian,
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)
1.057,1 1.057,1 700,0 795,0 842,7 893,3 Kementan
23 Program Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca Konflik
217,9 217,9 42,25 16,7 18,4 20,2 KPDT
24 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
II.1.M.B-8
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang
Pariwisata
61,7 61,7 121,5 90,0 97,2 97,2 Kemenbudpar
25 Program Pengembangan Perumahan dan
Permukiman
PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman
(pembangunan peningkatan kualitas
perumahan swadaya)
275,0 275,0 640,0 124,5 118,4 118,4 Kemenpera
C. Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha
Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya
Produktif
26 Program Penempatan Modal Negara Dalam
Rangka Mendukung Program KUR
Dukungan Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Kemenkeu
(Anggaran 99)
Subsidi Kredit Program - IJP KUR 744,9 744,9
27 Program Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian
Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2 Kemenko
Perekonomian
28 Program Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM
II.1.M.B-9
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Peningkatan kualitas organisasi dan badan
hukum koperasi
0,25 0,25 0,25 0,32 0,34 0,36 Kemen KUKM
Pengembangan keanggotaan koperasi melalui
peningkatan kerjasama koperasi dan
penyuluhan dalam rangka gerakan
masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)
1,50 1,50 14,10 14,72 14,81 14,90 Kemen KUKM
Pengembangan dan pemantapan program
pendanaan bagi koperasi dan UMKM
3,88 3,88 3,08 4,43 4,71 5,00 Kemen KUKM
Pengembangan, pengendalian dan
pengawasan KSP/USP-Koperasi,
KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM
0,50 0,50 0,50 0,56 0,60 0,64 Kemen KUKM
Peningkatan dan perluasan akses permodalan
bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah
63,55 63,55 63,55 69,10 73,34 77,81 Kemen KUKM
Pengembangan asuransi, jasa keuangan, dan
perpajakan bagi koperasi dan UMKM
1,09 1,09 1,09 1,23 1,30 1,38 Kemen KUKM
Pengembangan pembiayaan, penjaminan
kredit dan pengembangan sektor strategis
bagi koperasi dan UMKM
2,31 2,31 1,50 2,66 2,83 3,00 Kemen KUKM
Pemasyarakatan dan pengembangan
kewirausahaan
5,50 5,50 5,50 6,19 6,57 6,97 Kemen KUKM
II.1.M.B-10
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan perkoperasian
1,80 1,80 1,80 1,69 1,79 1,90 Kemen KUKM
Peningkatan produktivitas dan mutu
KUMKM
2,64 2,64 2,64 2,97 3,14 3,33 Kemen KUKM
Perluasan KUR 2,95 2,95 17,20 20,10 23,50 25,00 Kemen KUKM
D. Fokus Prioritas: Peningkatan dan
Perluasan Program-Program Pro Rakyat
29Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Pembinaan, pengaturan dan pengawasan
usaha penyediaan tenaga listrik dan
pengembangan usaha penyediaan tenaga
listrik
288,0 - - - Kemen ESDM
30 Program Pengembangan Perumahan dan
Permukiman
Penyediaan rumah murah - - 250,0 - - - Kemenpera
31 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
Pengembangan Usaha
120,0 120,0 204,1 250,0 270,0 270,0 KKP
32 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
II.1.M.B-11
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
100,0 100,0 380,0 300,0 200,0 200,0 KKP
33 Program Pengembangan Produksi Perikanan
Budidaya
Pengembangan Sistem Usaha
Pembudidayaan Ikan
200,0 200,0 329,5 400,0 450,0 450,0 KKP
34 Program Peningkatan Daya Saing Produk
Perikanan
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan
sistem usaha dan investasi perikanan
30,0 30,0 78,6 40,0 50,0 50,0 KKP
35 Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,
Pengembangan, dan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
762,7 762,7 829,2 890,0 890,0 890,0 Kemen PU
E Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi
dan Efektivitas Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan serta
Harmonisasi antar Pelaku
36 Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
II.1.M.B-12
Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011Pelaksana
Perkiraan MajuPerkiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana Tahun
2012
Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan
Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan
1,4 1,4 1,6 2,4 2,8 2,0 Kemenko Kesra
Sekretariat Koordinasi Kebijakan
Penguatan Kelembagaan Penanggulangan
Kemiskinan
1,3 1,3 1,5 2,1 2,5 1,8 Kemenko Kesra
Koordinasi Kebijakan Penguatan
Masyarakat dan Kawasan
1,3 1,3 1,5 2,3 2,7 1,8 Kemenko Kesra
Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan
Kemitraan
1,7 1,7 1,9 2,7 3,2 2,4 Kemenko Kesra
Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro
dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
1,4 1,4 1,6 2,3 2,7 1,9 Kemenko Kesra
II.1.M.B-13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
IA
1 Jumlah kebijakan, strategi dan
materi Pembinaan Ketahanan
Remaja yang dilaksanakan dan
dapat diintegrasikan kedalam
kebijakan pembangunan sektor
lainnya (NSPK, Pedoman,
Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme
Operasional, Peta Kerja)
6 6 4 4 4 BKKBN
Jumlah PIK Remaja :Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh
(kelompok)
9643 9643 9932 10229 10535
Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak 1630 1630 2038 2445 2853
Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar 978 978 1223 1467 1630Jumlah sarana prasarana
pembinaan ketahanan remaja dan
keluarga (modul, simulasi, papan
nama, furniture, tempat konseling,
komputer, video player, TV dll)
2 (paket/
pusat -
provinsi)
3 (paket/ pusat -
provinsi)
2 (paket/
pusat -
provinsi)
2 (paket/
pusat -
provinsi)
2 (paket/
pusat -
provinsi)
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Prioritas: Pengendalian Kuantitas PendudukFokus Prioritas: Revitalisasi Program Keluarga Berencana
Pembinaan Ketahanan
Remaja
PROGRAM
KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA
BERENCANA
II.1.M.A-1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah Kemitraan dalam
pembinaan ketahanan remaja dan
keluarga (perjanjian dan fasilitas)
2 mitra kerja
di 33 Provinsi
3 mitra kerja di
33 Provinsi
2 mitra kerja
di 33 Provinsi
2 mitra kerja
di 33 Provinsi
2 mitra kerja
di 33 Provinsi
Jumlah Tenaga pelatih yang
meningkat kompetensinya tentang
Pembinaan Ketahanan Remaja
(aparatur)
70 70 70 70 70
Jumlah Tenaga pelatih yang
meningkat kompetensinya tentang
Pembinaan Ketahanan Remaja
(mitra kerja) 171 171
171 171 171
2 Pembinaan Keluarga Balita
dan Anak
Jumlah kebijakan, strategi dan
materi pembinaan ketahanan
keluarga balita dan anak yang dapat
dilaksanakan (peta kerja)
4 4 2 2 2 PROGRAM
KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA
BERENCANA
BKKBN
Persentase keluarga yang
mempunyai balita dan anak
memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang balita dan anak
74,4
(dari 3 juta
anggota
aktif)
74,4
(dari 3 juta
anggota aktif)
78.4
(dari 3,45 juta
anggota aktif)
79.6
(dari 3,9 juta
anggota aktif)
80.9
(dari 4,45 juta
anggota aktif)
II.1.M.A-2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah kerjasama dengan mitra
kerja dalam rangka pembinaan
ketahanan keluarga balita dan anak
yang dapat dioperasionalkan
5 5 2 3 4
Jumlah mitra kerja yang
memberikan pendampingan
terhadap pembinaan ketahanan
keluarga balita dan anak
3 3 3 3 3
Jumlah Tenaga Pelatih yang
meningkat kompetensinya tentang
pembinaan ketahanan keluarga
balita dan anak (orang)
68 68 68
Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang
meningkat keterampilannya dalam
pembinaan ketahanan keluarga
balita dan anak (orang)
102 102 136 170 204
II.1.M.A-3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah sarana prasarana
pembinaan ketahanan keluarga
balita dan anak (Modul, APE, KKA
dll)
1
(paket/ pusat
-provinsi)
2
(paket/ pusat -
provinsi)
1
(paket/ pusat -
provinsi)
1
(paket/ pusat -
provinsi)
1
(paket/ pusat -
provinsi)
IIA Fokus Prioritas :
Pemberdayaan masyarakat
dan penanggulangan
bencana dan krisis
kesehatan
Persentase rumah tangga yang
melaksanakan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
55 55 60 65 70
1 Pemberdayaan Masyarakat
dan Promosi Kesehatan
Persentase rumah tangga yang
melaksanakan PHBS
55 55 60 65 70 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kemenkes
Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
II.1.M.A-4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
IIIA Fokus Prioritas : Peningkatan
Kualitas Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun Yang Merata
Jumlah sekolah jenjang pendidikan
dasar yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
1.128 1.128 3.604 3.604 3.604 Kemendiknas,
Kemenag
1 Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan SD
Jumlah SD yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
66 66 994 994 994
2 Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan SMP
Jumlah SMP yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
1.062 1.062 2.610 2.610 2.610
3 Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Ibtidaiyah
Siswa MI yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa (Siswa)
3.431.289 3.431.289 3.182.761 3.535.000 3.588.025 Program
Pendidikan Islam
Kemenag
4 Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Tsanawiyah
Siswa MTs yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa (Siswa)
2.876.544 2.876.544 2.726.762 2.963.488 3.007.940
5 Peningkatan Akses dan Mutu
Pendidikan Keagamaan Islam
Siswa Diniyah Ula yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
195.630 195.630 139.365 201.543 204.566
Siswa Diniyah Wustha yang
mengikuti pembinaan pendidikan
karakter bangsa
426.943 426.943 303.301 439.847 446.445
KemendiknasProgram
Pendidikan Dasar
Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan
II.1.M.A-5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah siswa SMA yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
320 320 330 330 330 Kemendiknas,
Kemenag
Jumlah SMK yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
484 484 984 984 984
1 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMA
Jumlah siswa SMA yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
320 320 330 330 330
2 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK
Jumlah SMK yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
484 484 984 984 984
3 Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Aliyah
Jumlah siswa MA yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
1.000.000 1.000.000 1.030.000 1.060.000 1.080.000 Program
Pendidikan Islam
Kemenag
Program
Pendidikan
Menengah
B Fokus Prioritas: Peningkatan
Akses, Kualitas, dan
Relevansi Pendidikan
Menengah
Kemendiknas
II.1.M.A-6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
APK PT dan PTA usia 19-23 thn *) 25,10% 25,10% 26,75% 28,60% 30.0%Persentase dosen dengan publikasi
internasional
0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8%
1 Penyediaan Layanan
Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
Jumlah pusat kewirausahaan dan
produktivitas
150 150 200 260 330
2 Pengembangan Penelitian
dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
Jumlah dosen dengan publikasi
internasional
643 643 693 743 793
7 Peningkatan Akses dan Mutu
Pendidikan Tinggi Islam
APK PTA 2,40% 2,40% 2,55% 3,35% 3,50% Program
Pendidikan Islam
Kemenag
D Persentase guru mengikuti
peningkatan kompetensi dan
profesionalisme berkelanjutan
45,9% 45,9% 57,6% 69,5% 81,3% Kemendiknas,
Kemenag
Persentase kepala sekolah
mengikuti peningkatan
kompetensi dan profesionalisme
berkelanjutan
25,0% 25,0% 45,0% 70,0% 100,0%
Persentase pengawas sekolah
mengikuti peningkatan
kompetensi dan profesionalisme
berkelanjutan
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fokus Prioritas: Peningkatan
Profesionalisme dan
Pemerataan Distribusi Guru
dan Tenaga Kependidikan
KemendiknasProgram
Pendidikan Tinggi
C Fokus Prioritas: Peningkatan
Kualitas, Relevansi, dan Daya
Saing Pendidikan Tinggi
Kemendiknas,
Kemenag
II.1.M.A-7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Persentase guru PAUD bersertifikat
pendidik
13,0% 13,0% 22,0% 60,0% 85,0%
Persentase guru PAUD mengikuti
peningkatan profesionalisme
berkelanjutan (PPB)
25,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0%
Persentase guru SD/SDLB
mengikuti PPB
25,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0%
Persentase guru SMP/SMPLB
mengikuti PPB
40,0% 40,0% 55,0% 70,0% 85,0%
Persentase guru SMA/SMALB
mengikuti PPB
61,0% 61,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Persentase guru SMK mengikuti
PPB
55,0% 55,0% 67,0% 78,0% 90,0%
2 Peningkatan Layanan Tenaga
Kependidikan
Persentase kepala TK/TKLB yg
sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0% Kemendiknas
Persentase kepala SD/SDLB yg
sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase kepala SMP/SMPLB yg
sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase kepala SMA/SMLB yg
sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase kepala SMK yg sudah
mengikuti peningkatan kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Program
Pengembangan
SDM Pendidikan
dan Penjaminan
Mutu Pendidikan
Program
Pengembangan
SDM Pendidikan
dan Penjaminan
Mutu Pendidikan
1 Peningkatan Layanan
Pendidik untuk Jenjang
PAUD, Dikdas, Dikmen dan
Dikti
Kemendiknas
II.1.M.A-8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Persentase pengawas TK/SD yg
sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase pengawas SMP/SMPLB
yg sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase pengawas SMA/SMLB
yg sudah mengikuti peningkatan
kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Persentase pengawas SMK yg sudah
mengikuti peningkatan kompetensi
30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%
E Fokus Prioritas: Peningkatan
Akses, Kualitas, dan
Relevansi Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal
Persentase kab/kota yang telah
menyelenggarakan parenting
education
10,0% 10,0% 20,0% 35,0% 50,0% Kemendiknas,
Kemenag
1 Penyediaan Layanan PAUD Persentase kab/kota yang telah
menyelenggarakan parenting
education
10,0% 10,0% 20,0% 35,0% 50,0% Program
Pendidikan Anak
Usia Dini, Non
Formal, dan
Informal
Kemendiknas
F Fokus Prioritas: Peningkatan
Kualitas Pendidikan Agama
dan Keagamaan
Cakupan kegiatan peningkatan
kualitas pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan (lokasi)
34 34 33 34 34 Kemenag
1 Peningkatan Akses dan Mutu
Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Lokasi)
34 34 33 34 34 Program
Pendidikan Islam
Kemenag
II.1.M.A-9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
2 Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Kristen
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Lokasi)
34 34 33 34 34 Program
Bimbingan
Masyarakat
Kristen
Kemenag
3 Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Katolik
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Lokasi)
34 34 33 34 34 Program
Bimbingan
Masyarakat Katolik
Kemenag
4 Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Hindu
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Lokasi)
34 34 33 34 34 Program
Bimbingan
Masyarakat Hindu
Kemenag
5 Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan dan Urusan
Agama Budha
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (lokasi)
34 34 33 34 34 Program
Bimbingan
Masyarakat
Buddha
Kemenag
6 Pembinaan Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Konghucu dan Multikultural
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (kegiatan)
2 2 5 2 2 Program Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Agama
Kemenag
II.1.M.A-10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
H Fokus Prioritas: Pemantapan
Pendidikan Karakter Bangsa
Jumlah sekolah jenjang pendidikan
dasar yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
1.128 1.128 3.604 3.604 3.604
Jumlah siswa SMA yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
320 320 330 330 330
Jumlah SMK yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
484 484 984 984 984
Jumlah model kurikulum dan
pembelajaran yang menekankan
pada pembelajaran aktif dan
menghasilkan lulusan kreatif,
memiliki jiwa kewirausahaan dan
karakter bangsa
47 47 53 59 66
1 Penyempurnaan Kurikulum,
Sistem Pembelajaran dan
Perbukuan
Jumlah standar kompetensi
pendidikan kewirausahaan, budaya
dan karakter bangsa pada tingkat
nasional, daerah dan sekolah pada
pendidikan dasar
2 2 3 3 3 Program Penelitian
dan
Pengembangan
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Kemendiknas
II.1.M.A-11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah standar kompetensi
pendidikan kewirausahaan, budaya
dan karakter bangsa pada tingkat
nasional, daerah dan sekolah pada
pendidikan menengah
2 2 3 3 3
2 Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan SD
Jumlah SD yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
66 66 994 994 994
3 Penjaminan Kepastian
Layanan Pendidikan SMP
Jumlah SMP yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
1.062 1.062 2.610 2.610 2.610
4 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMA
Jumlah siswa SMA yang mengikuti
pembinaan pendidikan karakter
bangsa
320 320 330 330 330
5 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK
Jumlah SMK yang menerapkan
pendidikan karakter bangsa
484 484 984 984 984
Program
Pendidikan Dasar
Program
Pendidikan
Menengah
Kemendiknas
Kemendiknas
II.1.M.A-12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
I Fokus Prioritas: Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Pendidikan Nasional1 Jumlah naskah/dokumen sebagai
masukan kebijakan penyempurnaan
kurikulum pendidikan dasar
22 22 27 32 37
Jumlah model kurikulum SD/MI 7 7 7 7 8 Jumlah model kurikulum SDLB dan
SMPLB
7 7 8 9 9
Jumlah model kurikulum Paket A 5 5 5 5 5 Jumlah model kurikulum SMP/MTs 4 4 5 6 7
Jumlah model kurikulum Paket B 3 3 4 5 6 Jumlah model kurikulum SMA/MA
yang dihasilkan
4 4 4 4 4
Jumlah model kurikulum SMK/MAK
yang dihasilkan
7 7 7 7 7
Jumlah model kurikulum SMALB 1 1 2 3 3 Jumlah model kurikulum Paket C 4 4 4 4 5 Jumlah model kurikulum untuk
pendidikan orang dewasa
berkelanjutan
2 2 3 4 5
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
KemendiknasPenyempurnaan Kurikulum,
Sistem Pembelajaran dan
Perbukuan
II.1.M.A-13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
IV
A 1. Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan kepemimpinan,
manajemen, dan perencanaan
program,
7.000 7.000 8.000 9.000 10.000
2. Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
wawasan serta kapasitas di bidang
seni budaya, iptek, dan imtaq,
9.180 9.180 9.680 10.180 10.680
3. Jumlah pemuda kader
kepemimpinan,
6.000 6.000 7.500 9.000 11.500
4. Jumlah pemuda kader
kewirausahaan,
3.200 3.200 3.300 3.400 3.500
5. Jumlah pembina pramuka,
penegak, dan pandega yang
mendapat fasilitasi pelayanan
kepemudaan.
4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga
Fokus Prioritas : Peningkatan
Partisipasi dan Peran Aktif
Pemuda dalam Berbagai
Bidang Pembangunan
II.1.M.A-14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1. Jumlah koordinasi dan
kemitraan kepemudaan lintas
sektor tingkat pusat,
25 25 25 25 25 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah koordinasi dan
kemitraan kepemudaan antar
tingkat pemerintahan.
6 6 7 7 7
2 Peningkatan Wawasan
Pemuda
1. Jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam peningkatan wawasan
kebangsaan, perdamaian, dan
lingkungan hidup,
6.000 6.000 6.500 7.000 7.500 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
3 Peningkatan Kapasitas
Pemuda
1. Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas di bidang iptek dan imtaq.
3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
1. Jumlah fasilitasi inventarisasi
potensi sumber daya kepemudaan,
66 66 66 66 66 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah naskah analisa potensi
sumberdaya kepemudaan,
7 7 7 7 7
1
4
Pengembangan Kerjasama
dan Kemitraan Kepemudaan
Peningkatan Potensi Sumber
Daya Pemuda
II.1.M.A-15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
5 Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan
1. Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan kepemimpinan,
manajemen, dan perencanaan
program,
7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah organisasi kepemudaan
yang difasilitasi dalam memenuhi
kualifikasi berdasarkan standar
organisasi kepemudaan,
100 100 110 120 140
1. Jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam pendidikan kepemudaan,
450 450 500 500 500 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam pendidikan kepanduan
4850 4850 5100 5350 5600
7 Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda
1. Jumlah pemuda kader
kepemimpinan,
6.000 6.000 7.500 9.000 11.500 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
6 Pengembangan Kepanduan
II.1.M.A-16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1. Jumlah sarjana kader
pembangunan perdesaan;
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah pemuda kader
kesukarelawanan di daerah
tertinggal, daerah bencana, dan
daerah konflik;
400 400 500 700 750
1. Jumlah pemuda yang difasilitasi
sebagai kader kewirausahaan.
3.200 3.200 3.300 3.400 3.500 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah fasilitasi sentra-sentra
kewirausahaan pemuda.
66 66 66 66 66
10 Pengembangan Kreativitas
dan Kualitas Pemuda
1. Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas di bidang seni, budaya,
dan industri kreatif.
3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
11 Pengembangan Kepeloporan
Pemuda
1. Jumlah pemuda kader pelopor. 1500 1500 2000 2500 3000 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
1. Jumlah fasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana kepemudaan.
325 325 350 375 400 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
2. Jumlah fasilitasi sentra
pemberdayaan pemuda.
33 33 33 33 33
12
9
8 Pengembangan Kepedulian
Pemuda
Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda
Peningkatan Prasarana dan
Sarana Kepemudaan
II.1.M.A-17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
13 Peningkatan Pelayanan
Sentra Pemberdayaan
Pemuda
Jumlah fasilitasi pelayanan
pendidikan dan pelatihan.
33 33 33 33 33 Pelayanan
Kepemudaan
Kemenpora
B 1. Jumlah peserta perlombaan/
festival/invitasi/kompetisi olahraga
rekreasi,
13.000 13.000 19.000 25.000 31.000
2. Jumlah peserta pendidikan
sekolah olahraga.
200 200 200 200 200
1 Pengembangan Olahraga
Pendidikan
2. Jumlah fasilitasi kejuaraan
olahraga pendidikan,
7 7 7 7 7 Kemenpora
3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan.
66 66 66 66 66
4. Jumlah peserta pendidikan
sekolah olahraga,
200 200 200 200 200
Fokus Prioritas : Peningkatan
Budaya dan Prestasi
Olahraga
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
II.1.M.A-18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
2 Pengembangan Olahraga
Rekreasi
1. Jumlah peserta perlombaan
olahraga massal,
8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 Kemenpora
2. Jumlah peserta festival dan
invitasi olahraga tradisional,
750 750 1.000 1.000 1.000
3. Jumlah fasilitasi kompetisi
olahraga rekreasi.
33 33 33 33 33
1. Jumlah penerima penghargaan
keolahragaan,
400 400 450 500 550
2. Jumlah koordinasi dan
kemitraan keolahragaan lintas
sektor tingkat pusat,
16 16 16 16 16
3. Jumlah koordinasi dan
kemitraan keolahragaan antar
tingkat pemerintahan dalam rangka
sosialisasi dan promosi.
33 33 33 33 33
4 Pengembangan Sentra
Keolahragaan
1. Jumlah PPLP dan PPLM yang
difasilitasi,
54 54 54 54 54 Kemenpora
2. Jumlah pelaku industri olahraga
yang memperoleh fasilitasi
peningkatan kapasitas manajemen,
80 80 100 120 120
3. Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan seni pertunjukkan
olahraga.
7 7 7 7 7
3
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pengembangan Promosi, dan
Penghargaan Keolahragaan
Kemenpora
II.1.M.A-19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
V
A Fokus Prioritas : Peningkatan
Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama
Penyuluh agama non-PNS (orang) 90.510 90.510 90.510 90.510 90.510
1 Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam
Penyuluh agama Islam non PNS
(Orang)
74.821 74.821 74.821 74.821 74.821 Program
Bimbingan
Masyarakat Islam
Kementerian
Agama
2 Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Kristen
Penyuluh agama Kristen non PNS
(Orang)
6.697 6.697 6.697 6.697 6.697 Program
Bimbingan
Masyarakat
Kristen
Kementerian
Agama
3 Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Katolik
Penyuluh agama Katolik non PNS
(Orang)
4.406 4.406 4.406 4.406 4.406 Program
Bimbingan
Masyarakat Katolik
Kementerian
Agama
4 Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Hindu
Penyuluh agama Hindu non PNS
(Orang)
3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 Program
Bimbingan
Masyarakat Hindu
Kementerian
Agama
5 Pengelolaan dan Pembinaan
Urusan Agama Budha
Penyuluh agama Budha non PNS
(Orang)
1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 Program
Bimbingan
Masyarakat Budha
Kementerian
Agama
Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
II.1.M.A-20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1. Operasional FKUB 183 183 500 470 473
2. Jumlah FKUB 15 15 20 20 30 1 Pembinaan Administrasi
PKUB
Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pembinaan Administrasi PKUB
(Paket)
1 1 1 1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Kementerian
Agama
2 Pembinaan Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Konghucu dan Multikultural
Kualitas Pendidikan Agama dan
Keagamaan (Kegiatan)
2 2 5 2 2 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Kementerian
Agama
Operasional FKUB Tkt provinsi 33 33 33 33 33
Operasional FKUB Tkt Kabupaten 150 150 461 150 440
Sekretariat Bersama Tingkat
Kab/Kota
15 15 20 15 30
Kegiatan pemulihan pasca konflik
(kegiatan)
1 1 15 1 1
B Fokus Prioritas : Peningkatan
Kualitas Kerukunan Umat
Kementerian
Agama
Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
3
II.1.M.A-21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
VI
1. Persentase persepasi tentang
silaturahmi
- - - - >85%
2. Persentase persepsi tentang
gotong royong
- - - - >85%
3. Persentase persepsi tentang
tolong -menolong
- - - - >90%
1 1. Jumlah naskah inventarisasi nilai
tradisi
50 50 50 50 50 Kemenbudpar
2. Jumlah karya budaya bernilai
tradisi hasil reaktualisasi
5 5 5 5 5
2 Pembangunan Karakter dan
Pekerti Bangsa
1. Jumlah peserta internalisasi dan
sosialisasi karakter dan pekerti
bangsa
700 700 800 900 900 Kemenbudpar
2. Jumlah pelaku budaya penerima
penghargaan
55 55 60 65 70
3 Pengembangan Masyarakat
Adat
1. Jumlah fasilitasi dan advokasi
komunitas adat
32 32 32 32 32 Kemenbudpar
2. Jumlah naskah inventarisasi
komunitas adat
10 10 10 10 10
Pelestarian dan
Pengembangan Nilai-Nilai
Tradisi
A Fokus Prioritas: Penguatan
jati diri dan karakter bangsa
yang berbasis pada
keragaman budaya
Pengembangan
Nilai Budaya, Seni,
dan Perfilman
Pengembangan
Nilai Budaya, Seni,
dan Perfilman
Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya
Pengembangan
Nilai Budaya, Seni,
dan Perfilman
II.1.M.A-22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
4 Peningkatan Sensor Film Jumlah film/video/iklan lulus sensor 42.000 42.000 44.000 45.000 50.000 Pengembangan
Nilai Budaya, Seni,
dan Perfilman
Kemenbudpar
5 Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional
Jumlah naskah kajian pelestarian
sejarah dan nilai tradisional
175 175 242 300 330 Pengembangan
Nilai Budaya, Seni,
dan Perfilman
Kemenbudpar
6 Pengembangan Nilai Sejarah 1. Jumlah naskah sejarah 3 3 3 3 3 Kemenbudpar
2. Jumlah peserta internalisasi dan
sosialisasi nilai-nilai sejarah
5.200 5.200 7.300 8.300 7.300
7 Pengembangan Geografi
Sejarah
1. Jumlah naskah sejarah
kewilayahan Indonesia
4 4 6 7 6 Kemenbudpar
2. Jumlah peta/atlas geografi
sejarah
2 2 3 3 2
Kesejarahan,
Kepurbakalaan,
dan Permuseuman
Kesejarahan,
Kepurbakalaan,
dan Permuseuman
II.1.M.A-23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
3. Jumlah peserta internalisasi dan
sosialisasi sejarah kewilayahan
Indonesia
1.000 1.000 1.100 1.200 1.400
VII
A Fokus Prioritas: Penataan
Kelembagaan Iptek
1 Pengembangan budaya dan
etika iptek
Jumlah kawasan percontohan 2 2 2 2 3 Peningkatan
Kemampuan Iptek
Untuk Penguatan
SIN
KRT
B Fokus Prioritas : Penguatan
Sumber Daya Iptek
1 Jumlah karyasiswa S2 50 50 50 50 50
Jumlah karyasiswa S3 15 15 15 15 15
KRTPeningkatan kapasitas SDM
iptek (beasiswa) (PN11)
Peningkatan
Kemampuan Iptek
Untuk Penguatan
SIN
Prioritas Bidang : Sistem Inovasi Nasional
II.1.M.A-24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
2 Jumlah kebijakan 1 1 1 1 1
Jumlah usulan paten dan
kepemilikan HKI yang difasilitasi
10 10 10 10 10
C Fokus Prioritas: Penataan
Jaringan Iptek
1 Jumlah paket riset dasar 40 40 35 35 35
Jumlah paket riset terapan 70 70 65 60 60
2 Jumlah prototipe, Advokasi, Paket
alih teknologi, Survai Konsultasi,
Rekomendasi pada Inkubasi
Teknologiprototipe infrastruktur inkubasi 1 1 1 1 1advokasi kemitraan 3 3 3 3 3paket alih teknologi 3 3 3 3 3survai 3 3 3 3 3konsultasi alih teknologi 3 3 3 3 3rekomendasi aksesibilitas 1 1 1 1 1rekomendasi pendukung 1 1 1 1 1rekomendasi kelembagaan. 1 1 1 1 1
3 Pengembangan Inovasi (P
11)
Pendaftaran HKI
28 28 32 40 45
Penelitian,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan Iptek
LIPI
Pengkajian dan Penerapan
Inkubasi Teknologi (PN11)
Peningkatan
Kemampuan Iptek
Untuk Penguatan
SIN
Peningkatan
Kemampuan Iptek
Untuk Penguatan
SIN
KRTFasilitasi proses perolehan
hak paten dan kepemilikan
HKI produk teknologi dan
produk kreatif (PN11)
KRT
Pengkajian dan
Penerapan
Teknologi
BPPT
Pelaksanaan Insentif riset
dasar dan terapan (PN11)
II.1.M.A-25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Paket teknologi/HKI 3 3 5 7 9Unit usaha UMKM inovatif baru 2 2 2 3 3
teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi3 3 3 4 4
tenant 1 1 1 2 2
VIII
A Fokus Prioritas: Ilmu
Pengetahuan Sosial dan
Kemasyarakatan
1 Pengembangan dan
perlindungan kekayaan
budaya (PN 11)
jumlah buku identifikasi bahasa-
bahasa lokal yang hampir punah
1 1 1 1 1 LIPI
2 Penelitian Ekonomi jumlah publikasi ilmiah 10 10 10 10 10 LIPI
3 Penelitian Politik jumlah publikasi ilmiah 10 10 10 10 10 LIPI
4 Penelitian Kependudukan jumlah publikasi ilmiah 6 6 6 6 6 LIPI
5 Penelitian Masyarakat dan
Budaya
jumlah publikasi ilmiah 13 13 13 13 13 LIPI
6 Penelitian Sumber Daya
Regional
jumlah publikasi ilmiah 7 7 7 7 7 LIPI
7 paket kebijakan Kajian ilmu sosial &
kemanusiaan untuk keutuhan NKRI
1 1 1 1 1
paket kajian ketahanan dan daya
saing wilayah serta masyarakat
pesisir
1 1 1 1 1
Penelitian,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan Iptek
LIPI
Prioritas Bidang : Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3-Iptek)
Litbang Ilmu Pengetahuan
sosial dan kebudayaan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
LIPI
Penelitian,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan Iptek
II.1.M.A-26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
IX
A Fokus Prioritas: Peningkatan
Pelayanan Infrastruktur
Sesuai SPM1 Prosentase desa yang dilayani akses
telekomunikasi (33.259 desa dari
total 72.800 desa di Indonesia)
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Kemenkominfo
Prosentase desa yang dilayani akses
internet (5.748 desa)
20 persen 20 persen 40 persen 60 persen 80 persen
2 Penyediaan layanan
penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Nasional
Prosentase jangkauan layanan TVRI
dan RRI
65 persen
(TVRI), 85
persen (RRI)
65 persen
(TVRI), 85
persen (RRI)
75 persen
(TVRI), 88
persen (RRI)
80 persen
(TVRI), 88
persen (RRI)
88 persen
(TVRI), 88
persen (RRI)
TVRI, RRI (BA 69)
XA1 Pembinaan dan
Pengembangan E-Bisnis
Prosentase peningkatan penerapan
dan kualitas aplikasi e-bisnis di
komunitas UKM
40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen Pengembangan
Aplikasi
Informatika
Kemenkominfo
Jumlah pusat layanan e-bisnis 4 paket 4 paket 5 paket 6 paket 6 paket
Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Pemerataan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Informatika
Penyelenggaraan
Pos dan
Informatika
Prioritas Bidang : Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasionalFokus Prioritas: Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil
II.1.M.A-27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
2 Pembinaan dan
Pengembangan TIK untuk
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah peserta bimbingan teknis
sebagai agent of change untuk
peningkatan e-literasi di masyarakat
1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang Pengembangan
Aplikasi
Informatika
Kemenkominfo
Prosentase masyarakat yang
menjadi target wilayah community
access point (CAP) memanfaatkan
fasilitas CAP
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen
Prosentase komunitas komunikasi
dan informatika telah mampu
mengembangkan kretivitas, inovasi
dan kearifan lokal
40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen
II.1.M.A-28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
3 Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Jumlah peserta diklat teknologi
informasi dan komunikasi di ICT
Training Center Jababeka dan UIN
Syarif Hidayatullah (NICT HRD)
3000 orang 3000 orang 6000 orang 6000 orang 6000 orang Penelitian dan
Pengembangan
Kemenkominfo
Kemenkominfo
XI
A Indeks Kebebasan Sipil 76 76 79 - 80
Indeks Hak-Hak Politik 60 60 68 - 70
Prioritas Bidang : Politik Dalam Negeri dan Komunikasi serta Pemantapan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Fokus Prioritas: Peningkatan
Iklim Kondusif Bagi
Berkembangnya Kebebasan
Sipil dan Hak-Hak Politik
Rakyat
II.1.M.A-29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1 Koordinasi pemantapan
demokratisasi dan
kelembagaan
Jumlah Rapat Koordinasi
Pemantapan Demokratisasi dan
Kelembagaan
12 12 12 12 12 Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum,
dan Keamanan
KEMENKO
POLHUKAM
2 Koordinasi penanganan
daerah rawan konflik dan
kontijensi
Jumlah Rapat Koordinasi
Penanganan Daerah Rawan Konflik
dan Kontijensi
12 12 12 12 12 Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum,
dan Keamanan
KEMENKO
POLHUKAM
3 Koordinasi wawasan
kebangsaaan
Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan
Kebangsaaan
12 12 12 12 12 Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum,
dan Keamanan
KEMENKO
POLHUKAM
II.1.M.A-30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
4 % kemajuan penetapan UU
Penanganan Konflik
50% 50% 85% 90% 100%
% kumulatif provinsi/
kabupaten/kota yang mendapatkan
fasilitasi pembentukan dan fasilitasi
pelembagaan penguatan forum
dialog penyelesaian konflik
60% 60% 65% 70% 75%
Jumlah angkatan aparatur pemda
yang mendapatkan pendidikan dan
pelatihan manajemen konflik dan
negosiasi
10 10 10 10 10
5 Pengembangan nilai-nilai
kebangsaan
% penyelesaian rumusan kebijakan
pengembangan nilai kebangsaan
Indonesia yang tepat waktu
75% 75% 80% 85% 87%
Jumlah Modul Pengembangan Nilai
Kebangsaan
1 modul
Wawasan
Kebangsaan
1 modul
Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Bingkai
Kebangsaan1 modul
pembauran
kebangsaan
1 modul
pembauran
kebangsaan
1 modul
Pancasila
sebagai Dasar
Negara dan
Ideologi
Bangsa
1 Modul
Ketahanan
Bangsa
-
Fasilitasi penanganan konflik Kemendagri
(Ditjen
Kesbangpol)
Program
Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kemendagri
(Ditjen
Kesbangpol)
Program
Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
II.1.M.A-31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara 1 Modul
Pengembang
an Nilai-Nilai
Pranata
Sosial
1 Modul
Pengembangan
Nilai-Nilai
Pranata Sosial
1 Modul
Pengembanga
n Nilai-Nilai
Budaya
- -
Jumlah forum sosialisasi
pengembangan nilai kebangsaan
untuk pemuda, perempuan,
aparatur pemerintah
15 15 20 25 25
Jumlah peserta TOT/peningkatan
kapasitas kader pembauran di
daerah
7 provinsi
(tiap provinsi
7 orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7 orang)
7 provinsi
(tiap provinsi
7 orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7
orang)
7 provinsi
(tiap provinsi
7 orang)
II.1.M.A-32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
6 % penyusunan rumusan kebijakan
pembinaan dan pengembangan
budaya politik yang akuntabel dan
tepat waktu
75% 75% 80% 85,00% 90%
% penyusunan rumusan kebijakan
pendidikan perdamaian yang
akuntabel dan tepat waktu
75% 75% 77,50% 80% 82,50%
Jumlah paket kerja sama
pembinaan dan pengembangan
budaya politik di wilayah miskin,
terisolasi, perbatasan dan kaum
marjinal
134 134 134 134 134
Jumlah paket kerja sama sosialisasi
perundang-undangan dan cinta
tanah air
134 paket
kerjasama di
33 provinsi
134 paket
kerjasama di 33
provinsi
134 paket
kerjasama di
33 provinsi
134 paket
kerjasama di
33 provinsi
134 paket
kerjasama di
33 provinsi
Jumlah provinsi yang mendapatkan
fasilitasi pengembangan kelompok
kerja demokrasi dan pendampingan
pusat pendidikan kewarganegaraan
33 33 33 33 33
Jumlah akumulasi provinsi yang
membangun dan memperkuat
pusat pendidikan
kewarganegaraan/politik rakyat
10 10 15 20 25
Pembinaan dan
pengembangan budaya
politik
Program
Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kemendagri
(Ditjen
Kesbangpol)
II.1.M.A-33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
Jumlah materi/modul pendidikan
politik bagi calon pemilih pemula
3 Modul
tentang
Pendidikan
Politik bagi
calon pemilih
Pemula
3 Modul tentang
Pendidikan
Politik bagi
calon pemilih
Pemula
3 Modul
tentang
Pendidikan
Politik bagi
calon pemilih
Pemula
3 Modul
tentang
Pendidikan
Politik bagi
calon pemilih
Pemula
3 Modul
tentang
Pendidikan
Politik bagi
calon pemilih
Pemula
B Fokus Prioritas: Peningkatan
Peran Informasi dan
Komunikasi
% masyarakat pengguna
sarana/prasarana komunikasi
60% 60% 70% 75% 80%
1 Penyediaan dan pengelolaan
informasi
Dokumen grand design
pengelolaan konten dan strategi
penyebaran informasi
1 1 1 1 1
Dokumen database nasional,
sektoral dan regional mengenai
informasi publik
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
% paket konten informasi publik
yang siap pakai dan dimanfaatkan
oleh pemda
65% 65% 70% 75% 80%
2 Penyebaran/diseminasi
informasi publik
Jumlah dokumen Grand Design
Media Centre
1 1 1 1 1
Jumlah media center yang
diperkuat di
provinsi/kabupaten/kota
15
media
center
15
media center
15
media center
15
media center
15
media center
Jumlah media center lengkap dan
berfungsi sesuai standar di
provinsi/kabupaten/kota di daerah
terluar/terdepan/pasca konflik
15
media
center
15
media center
15
media center
15
media center
15
media center
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Direktorat
Penyediaan dan
Pengelolaan
Informasi)
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Direktorat
Diseminasi
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
II.1.M.A-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
% jumlah kerja sama dengan
lembaga multilateral, bilateral dan
regional yang efektif
70% 70% 75% 80% 85%
% aktivitas penyebaran informasi
publik langsung ke masyarakat
sesuai rencana
65% 65% 70% 75% 80%
3 Jumlah aktivitas penyebaran
informasi publik langsun ke
masyarakat melalui Monumen Pers
Nasional dan Museum Penerangan
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
% kebijakan, regulasi dan
standarisasi di bidang komunikasi
dan informasi publik untuk
mendukung masyarakat informasi
75% 75% 80% 85% 90%
4 % laporan pemantauan dan analisis
pelaksanaan kebijakan dan regulasi
bidang komunikasi dan informasi
yang tepat waktu dan dimanfaatkan
oleh pimpinan
70% 70% 75% 80% 85%
Jumlah aktivitas penguatan
lembaga/media publik
5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
Peningkatan peran media
publik dalam pengembangan
komunikasi dan informasi
Nasional
Pengembangan kebijakan
komunikasi nasional
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Direktorat
Pengembangan
Kebijakan
Komunikasi)
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Direktorat
Pengelolaan
Media Publik)
II.1.M.A-35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
5 Pengembangan kemitraan
lembaga komunikasi
Jumlah koordinasi dengan lembaga
penyiaran publik TVRI, RRI dan
LKBN Antara
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
% aktivitas peningkatan peran
organisasi kemasyarakatan sebagai
penyebar informasi (KIM, media
tradisional, media komunitas) di
wilayah perbatasan dan daerah
tertinggal yang dilaksanakan tepat
waktu
65% 65% 70% 75% 80%
% aktivitas yang efektif untuk
mendorong media literasi
65% 65% 70% 75% 80%
% fasilitasi penyebaran informasi
publik melalui media
kemasyarakatan yang tepat waktu
dan akuntabel
75% 75% 80% 85% 90%
C 1. Tingkat persepsi positif
masyarakat internasional terhadap
Indonesia
Baik Baik Baik Baik Baik
2. Tingkat keberhasilan
rekomendasi/ gagasan Pemri yang
diterima dalam sidang terkait
penanganan isu-isu HAM,
lingkungan hidup, dan perlindungan
budaya
70% 70% 70% 70% 70%
Peningkatan Peran Indonesia
Dalam Pemajuan Demokrasi,
HAM, Lingkungan Hidup, dan
Perlindungan Budaya
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Direktorat
Kemitraan
Komunikasi)
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
II.1.M.A-36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1 1. Jumlah koordinasi dalam
rangka meningkatkan kualitas
diplomasi publik
3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. Tingkat penyelesaian legal
matters Museum KAA
75 %
Penyelesaian
Legal
Matters
MKAA
Bandung
75 %
Penyelesaian
Legal Matters
MKAA Bandung
100 %
Penyelesaian
Legal Matters
MKAA
Bandung
- -
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan
dalam rangka diplomasi publik, baik
di dalam negeri maupun di luar
negeri khususnya terkait isu
demokrasi, interfaith dialogue,
global media dialogue, dan cultural
exchange
18 kali 18 kali 18 kali 19 kali 20 kali
4. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan internasional di bidang
diplomasi publik
1 kali
penyelenggar
aan BDF (6
kali
rangkaian
BDF)
1 kali
penyelenggaraa
n BDF (6 kali
rangkaian BDF)
1 kali
penyelenggar
aan BDF (6
kali rangkaian
BDF)
1 kali
penyelenggara
an BDF (6 kali
rangkaian
BDF)
1 kali
penyelenggara
an BDF (6 kali
rangkaian
BDF)
Penguatan Citra Indonesia
Melalui Diplomasi Publik
Optimalisasi
Informasi dan
Diplomasi Publik
Kemenlu/Dirjen
Informasi dan
Diplomasi
Publik/Direktorat
Diplomasi Publik
II.1.M.A-37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
5. Jumlah diseminasi informasi
mengenai kebijakan luar negeri dan
pelaksanaan tugas Kemenlu dan
Perwakilan RI di luar negeri kepada
publik dalam dan luar negeri.
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
6. Jumlah Promosi dan Community
Outreach Museum KAA
13 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16 kali
7. Revitalisasi Museum KAA
(tergantung dari penyelesaian legal
matters MKAA)
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
2 1. Jumlah koordinasi teknis 42 42 42 42 42
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama internasional
12 12 12 12 12
3. Jumlah partisipasi Indonesia pada
sidang internasional
55 55 56 55 56
4. Jumlah posisi Pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
55 55 56 55 56
Kerjasama Multilateral Dalam
Rangka Pemajuan dan
Perlindungan HAM serta
Penanganan Isu Kemanusiaan
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Dire
ktorat Hak Asasi
Manusia dan
Kemanusiaan
Peningkatan Peran
dan Diplomasi
Indonesia di
bidang Multilateral
II.1.M.A-38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
3 1. Jumlah Posisi pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
8 8 8 8 8
2. Jumlah koordinasi teknis 52 52 52 52 523. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama internasional
1 1 1 1 1
4. Jumlah partisipasi Indonesia
dalam sidang regional dan
multilateral
27 27 27 27 27
1. Persentase Penyelenggaraan
administrasi, operasional dan
pemeliharaan perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
kediplomatan dan diklat khusus
Kementerian Luar Negeri dan
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan Diplomatik
49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan
3. Persentase Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Birokrasi
100% 100% 100% 100% 100%
Kerjasama Multilateral
Terkait Isu Pembangunan
Ekonomi, Keuangan, dan
Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran
dan Diplomasi
Indonesia di
Bidang Multilateral
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Dire
ktorat
Pembangunan
Ekonomi dan
Lingkungan
Hidup
KemenluPeningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Kementerian
Luar Negeri dan Kerjasama
Pendidikan dan Pelatihan
Diplomatik
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian Luar
Negeri
4
II.1.M.A-39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
1. Jumlah kegiatan sosialisasi
perkembangan isu-isu di bidang
Sosial-Budaya dalam kerangka
ASEAN kepada masyarakat
8 8 4 5 6
2. Persentase provinsi yang telah
memperoleh sosialisasi mengenai
Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN
kepada masyarakat dan guru
SMP/SMA
20% (7
propinsi dari
33 propinsi)
20% (7 propinsi
dari 33 propinsi)
20% (7
propinsi dari
33 propinsi)
20% (7
propinsi dari
33 propinsi)
20% (7
propinsi dari
33 propinsi)
XII
A Fokus Prioritas Percepatan
pembentukan komponen
Bela Negara1 Pembinaan Kesadaran Bela
Negara
Indeks penerapan nilai-nilai bela
negara pada masyarakat
25% 25% 25% 25% 25% Program Potensi
Pertahanan
Kemhan
2 Pembentukan dan Pembinaan
Komponen Cadangan
Persentase terbentuknya
komponen cadangan sesuai postur
pertahanan secara akuntabel
20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi
Pertahanan
Kemhan
Prioritas Bidang : Pertahanan dan Keamanan
Kemenlu5 Kerjasama ASEAN bidang
Fungsional
Program
Peningkatan
Hubungan dan
Politik Luar Negeri
melalui Kerjasama
ASEAN
II.1.M.A-40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
3 Penataan dan Pembinaan
Komponen Pendukung
Jumlah komponen pendukung
secara terintegrasi dengan data
yang up-to-date, akurat dan siap
digunakan
20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi
Pertahanan
Kemhan
B Fokus Prioritas Mencegah
dan Menanggulangi
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
Persentase terbentuknya
komponen cadangan sesuai postur
pertahanan secara akuntabel
20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi
Pertahanan
Kemhan
1 Pelaksanaan Kegiatan
Diseminasi Informasi di
Bidang P4GN
Tingkat pemahaman masyarakat
tentang bahaya penyalahgunaan
narkoba
10% 10% 10% 10% 10% Program
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
BNN
II.1.M.A-41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
XIII
A Fokus Prioritas Peningkatan
Efektifitas Peraturan dan
perundangan
1 Jumlah desa sadar hukum dan
kelompok KADARKUM di setiap
wilayah
900 desa/
Kelompok
KADARKUM
900 desa/
Kelompok
KADARKUM
1000 desa/
Kelompok
KADARKUM
1100 desa/
Kelompok
KADARKUM
1200 desa/
Kelompok
KADARKUMJumlah modul media
pemberdayaan masyarakat
penyuluh dan kader penyuluh
hukum
1000 orang 1000 orang 1500 orang 2000 orang 2500 orang
Jumlah unit pelayanan hukum dan
jumlah instansi pusat dan daerah
serta ormas yang aktif dalam
pemberdayaan masyarakat di
bidang hukum dan jumlah
masyarakat yang menerima
informasi hukum melalui penyuluh
hukum langsung dan tidak langsung
79 unit/
instansi
79 unit/ instansi 92 unit/
instansi
104 unit/
instansi
120 unit/
instansi
Kegiatan Penyelenggaraan
Pelayanan Teknis,
Pengembangan Penyuluhan
Hukum dan Pembudayaan
Kesadaran Hukum Nasional
Prioritas Bidang : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Program
Pembentukan
Hukum
Kementerian
Hukum dan HAM
II.1.M.A-42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
2 Pembinaan Penyelenggaraan
kegiatan di bidang Bimbingan
kemasyarakatan dan Anak
· Persentasi anak didik
pemasyarakatan yang memperoleh
pendidikan dan reintegrasi secara
tepat waktu dan akuntabel
67% 67% 72% 77% 82% Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Kementerian
Hukum dan HAM
· Persentase anakdidik
pemasyarakatan yang memperloleh
pendampingan dan pembimbingan
secara tepat dan akuntabel
· Persentse anak didik
pemasyarakatan dan klien
pemasyarkatan yang mendapatkan
litmas secara tepat dan akuntabel
II.1.M.A-43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
B Fokus Prioritas Peningkatan
Penghormatan Terhadap
HAM
1 Kegiatan Kerjasama HAM Prosentase harmonisasi rancangan
peraturan per-UUan dalam
perspektif HAM
100% 100% 100% 100% 100% Program
Perlindungan dan
Pemenuhan HAM
Kementerian
Hukum dan HAM
Jumlah analisis laporan pelaksanaan
instrumen HAM Internasional dan
Naskah akademik instrumen HAM
Internasional
6 Inst. HAM
Internasional
dan 2 N.A
6 Inst. HAM
Internasional
dan 2 N.A
6 Inst. HAM
Internasional
dan 2 N.A
6 Inst. HAM
Internasional
dan 2 N.A
6 Inst. HAM
Internasional
dan 2 N.A
Jumlah kerjasama luar negeri dalam
rangka pemajuan HAM
14 Negara/
NGO;
14 Negara/
NGO;
14 Negara/
NGO;
14 Negara/
NGO;
14 Negara/
NGO;Jumlah kerjasama dalam negeri
dalam rangka implementsi
HAM/RANHAM
50 50 50 50 50
2 Jumlah program, bahan, dan tenaga
pembelajaran HAM
5 5 5 5 5
Jumlah K/L, Pemprov, pemkab, dan
pemkot di wilayah I, II, III yang telah
melaksanakan HAM
75 instansi
2250 orang
75 instansi 2250
orang
66 instansi
1980 orang
66 instansi
1980 orang
66 instansi
1980 orang
Kegiatan Penguatan HAM Program
Perlindungan dan
Pemenuhan HAM
Kementerian
Hukum dan HAM
II.1.M.A-44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
3
Jumlah evaluasi dan pengembangan
diseminasi HAM
34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota
4
Jumlah evaluasi dan laporan
tentang HAM
156 156 156 156 226
90 penyuluhJumlah penyuluh HAM
Kegiatan Informasi HAM Jumlah data HAM yang diolah dari
KL propinsi dan kabupaten/kota
156
Jumlah layanan informasi melalui
media cetak dan elektronik
Kegiatan Diseminasi HAM 34 kab/kota
Jumlah akses jalur informasi HAM
melalui penyediaan koneksi
226
156 156
156156
156 156
156
34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota Program Pemajuan
HAM
Kementerian
Hukum dan HAM90 penyuluh
226
90 penyuluh
156156
90 penyuluh 90 penyuluh
Kementerian
Hukum dan HAM
156
34 kab/kotaJumlah K/L atau daerah yang telah
melaksanakan RAN HAM
226
Program Pemajuan
HAM
156
II.1.M.A-45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
INDIKATOR PROGRAMRENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS/FOKUS
PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa
TAHUN 2013 TAHUN 2014
PERKIRAAN MAJU
NO PELAKSANA
C Fokus Prioritas Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Bersih
dan Bebas KKN1 Jumlah Sekolah/Lembaga
pendidikan yang menerapkan
Modul Anti Korupsi
75 75 90 110 125
Peningkatan Komunitas Anti
Korupsi
15 15 20 20 30
Instansi/Lembaga (Pem, Swasta,
Masy) yang Melaks. Zona Anti
Korupsi (Jumlah)
15 15 20 25 25
2 Jumlah PP tentang disiplin PNS 3 3 5 4Jumlah PP larangan PNS menjadi
anggota parpol
1 1
Jumlah PP tentang jiwa korps dan
kode etik PNS
1 1
Jumlah PP tentang pembatasan
konflik kepentingan
1 1
XIV
1 Program Pengembangan
Kebijakan dan Keserasian
Kesra
Jumlah rekomendasi 10 10 10 10 10 Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Keserasian Kesra
Kemenko Kesra
Penyelenggaraan Pendidikan,
Sosialisasi, dan Kampanye
Anti Korupsi
Program
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa
Pengembangan Kebijakan
Penegakan Integritas SDM
Aparatur
Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
Kemen PAN dan
RB
KPK
II.1.M.A-46
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
I
AFokus Prioritas :Penguatan Akses dan Kualitas
Pelayanan Program KB
12,3 12,3 12,8 13,0 13,3
1 Pembinaan Ketahanan Remaja 7,5 7,5 7,5 8,0 8,22 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 4,8 4,8 5,3 5,0 5,1
II
AFokus Prioritas : Pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
136,3 129,4 122,7 141,3 153,6
1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan
136,3 129,4 122,7 141,3 153,6
III
A 6.363,6 6.363,6 6.994,5 7.243,2 7.374,9
1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.419,9 2.510,6 2.524,8
2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3.981,9 3.981,9 4.019,7 4.131,0 4.166,3
3 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 150,0 150,0 286,4 373,8 424,9
Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Prioritas : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
Prioritas Pengendalian Kuantitas Penduduk
TAHUN 2013 TAHUN 2014
Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
II.1.M.B-1
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
4 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Tsanawiyah
71,5 71,5 268,5 227,8 258,9
B Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan
Relevansi Pendidikan Menengah
3.403,0 3.403,0 3.871,2 3.832,6 3.830,2
1 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1.243,5 1.243,5 1.456,5 1.498,9 1.506,3
2 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1.908,3 1.908,3 1.965,5 1.976,1 1.917,4
3 251,3 251,3 449,1 357,7 406,6
C Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas, Relevansi,
dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
7.731,8 7.731,8 7.285,8 7.036,5 8.579,4
1 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
7.223,5 7.223,5 5.517,3 6.392,2 7.822,8
2 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
435,4 435,4 470,9 544,7 643,4
3 72,9 72,9 1.297,6 99,6 113,2
D Fokus Prioritas: Peningkatan Profesionalisme dan
Pemerataan Distribusi Guru dan Tenaga
Kependidikan
213,2 213,2 223,9 242,1 288,8
1 Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang
PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti
107,5 107,5 112,9 122,1 145,6
2 Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan 105,7 105,7 111,0 120,0 143,1
Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi
Islam
II.1.M.B-2
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
E Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan
Relevansi Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
1.328,5 1.328,5 1.647,2 1.786,6 1.898,4
1 Penyediaan Layanan PAUD 1.328,5 1.328,5 1.647,2 1.786,6 1.898,4
F Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan
Agama dan Keagamaan
297,4 297,4 508,2 399,7 454,2
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah
38,0 38,0 197,0 50,0 56,9
2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen 85,3 85,3 125,8 116,7 132,7
3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik 65,2 65,2 63,6 89,8 102,1
4 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu 50,8 50,8 83,3 66,9 76,1
5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan
Urusan Agama Budha
56,0 56,0 35,4 73,4 83,5
6 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Konghucu dan Multikultural
2,1 2,1 3,1 2,7 3,1
H Fokus Prioritas: Pemantapan Pendidikan Karakter
Bangsa
9.451,6 9.451,6 10.027,4 10.308,5 10.341,9
1 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran
dan Perbukuan
157,8 157,8 165,8 192,0 227,1
2 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.419,9 2.510,6 2.524,8
II.1.M.B-3
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
3 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3.981,9 3.981,9 4.019,7 4.131,0 4.166,3
4 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1.243,5 1.243,5 1.456,5 1.498,9 1.506,3
5 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1.908,3 1.908,3 1.965,5 1.976,1 1.917,4
I Fokus Prioritas: Pemantapan Pelaksanaan Sistem
Pendidikan Nasional
157,8 157,8 165,8 192,0 227,1
1 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran
dan Perbukuan
157,8 157,8 165,8 192,0 227,1
IV
A Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan
Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang
Pembangunan
287,5 287,5 192,6 193,5 205,4
1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
Kepemudaan
6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
2 Peningkatan Wawasan Pemuda 35,8 35,8 8,3 9,1 10,0 3 Peningkatan Kapasitas Pemuda 7,9 7,9 8,5 9,2 9,9 4 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda 6,2 6,2 6,5 6,8 7,2
Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga
II.1.M.B-4
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
5 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 6,6 6,6 5,3 5,6 5,9 6 Pengembangan Kepanduan 96,8 96,8 100,0 93,6 96,7 7 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 7,5 7,5 8,3 9,1 10,0 8 Pengembangan Kepedulian Pemuda 53,3 53,3 7,5 7,9 8,3 9 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 17,1 17,1 8,9 9,6 10,4
10 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda 6,0 6,0 6,3 6,6 6,9
11 Pengembangan Kepeloporan Pemuda 11,5 11,5 13,3 15,1 18,0 12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 27,5 27,5 8,3 9,1 10,0
13 Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan
Pemuda
5,1 5,1 5,3 5,6 5,9
B Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi
Olahraga
170,6 170,6 73,5 75,1 76,8
1 Pengembangan Olahraga Pendidikan 41,7 41,7 30,7 32,2 33,0 2 Pengembangan Olahraga Rekreasi 30,7 30,7 11,5 11,5 11,6 3 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan
Keolahragaan
18,3 18,3 23,8 23,8 23,8
4 Pengembangan Sentra Keolahragaan 79,9 79,9 7,6 7,6 8,4
II.1.M.B-5
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
V Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
A Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan Agama
147,4 147,4 169,9 190,5 216,5
1 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama
Islam
20,0 20,0 22,8 25,6 29,1
2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Kristen
29,1 29,1 33,2 37,2 42,3
3 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Katolik
22,5 22,5 25,7 28,8 32,7
4 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 19,9 19,9 22,7 25,5 28,9
5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan
Urusan Agama Budha
55,9 55,9 65,5 73,4 83,5
1 Pembinaan Administrasi PKUB 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0
2 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Konghucu dan Multikultural
2,1 2,1 2,4 2,7 3,1
3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 20,0 20,0 22,8 25,6 29,1
29,2B Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan
Umat Beragama
26,0 33,222,8 22,8
II.1.M.B-6
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
VI
103,3 103,3 111,3 123,8 121,8
1 Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5
2 Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa 9,0 9,0 10,0 11,5 11,5
3 Pengembangan Masyarakat Adat 4,4 4,4 5,4 6,4 6,4
4 Peningkatan Sensor Film 27,0 27,0 28,0 29,0 29,0
5 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 49,4 49,4 51,4 53,4 53,4
6 Pengembangan Nilai Sejarah 4,0 4,0 5,0 8,0 7,0
7 Pengembangan Geografi Sejarah 4,0 4,0 5,0 8,0 7,0
A Fokus Prioritas : Pengembangan Nilai Budaya,
Seni dan Perfilman
Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya
II.1.M.B-7
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
VII
A Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Iptek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,01 Pengembangan budaya dan etika iptek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
B Fokus Prioritas : Penguatan Sumber Daya Iptek 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
1 Peningkatan kapasitas SDM iptek (beasiswa)
(PN11)
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
2 Fasilitasi proses perolehan hak paten dan
kepemilikan HKI produk teknologi dan produk
kreatif (PN11)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
C Fokus Prioritas: Penataan Jaringan Iptek 45,4 45,4 38,3 42,0 50,51 Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan
(PN11)
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
2 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi
(PN11)
13,0 13,0 5,3 8,0 15,0
3 Pengembangan Inovasi (P 11) 1,2 1,2 1,5 2,0 2,5
1,2 1,2 1,5 2,0 3,0
Prioritas: Sistem Inovasi Nasional
II.1.M.B-8
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
VIII
A Fokus Prioritas: Ilmu Pengetahuan Sosial dan
Kemasyarakatan 16 16 17,75 20 23,25
1 Pengembangan dan perlindungan kekayaan
budaya (PN 11)
2,0 2,0 2,5 3,0 4,0
2 Penelitian Ekonomi 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 3 Penelitian Politik 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 4 Penelitian Kependudukan 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 5 Penelitian Masyarakat dan Budaya 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 6 Penelitian Sumber Daya Regional 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 7 Litbang Ilmu Pengetahuan sosial dan kebudayaan 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
IX
A Fokus Prioritas: Peningkatan Pelayanan
Infrastruktur Sesuai SPM 15,06 15,06 65,64 214,20 126,48
1 Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan
pembangunan sarana dan prasarana informatika
617,70 617,70 617,70 617,70 358,10
Prioritas: Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3-Iptek)
Prioritas: Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
II.1.M.B-9
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
2 Penyediaan layanan penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Nasional
15,06 15,06 65,64 214,20 126,48
X
A Fokus Prioritas: Dukungan infrastruktur bagi
peningkatan daya saing sektor riil
48,55 48,55 74,27 77,39 97,91
1 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 12,50 12,50 22,13 24,68 31,87
2 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk
Pemberdayaan Masyarakat
26,54 26,54 22,13 22,71 26,04
3 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
9,51 9,51 30,00 30,00 40,00
XI
A Fokus Prioritas: Peningkatan Iklim Kondusif Bagi
Berkembangnya Kebebasan Sipil dan Hak-Hak
Politik Rakyat 65,01 65,01 67,90 61,21 78,23
1 Koordinasi pemantapan demokratisasi dan
kelembagaan
10,37 10,37 11,93 0,73 16,18
2 Koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan
kontijensi
6,36 6,36 6,94 8,15 8,78
3 Koordinasi wawasan kebangsaaan 0,57 0,57 0,63 0,73 0,78 4 Fasilitasi penanganan konflik 18,30 18,30 18,30 18,70 19,00
5 Pengembangan nilai-nilai kebangsaan 8,90 8,90 9,10 11,70 11,70
Prioritas: Politik Dalam Negeri dan Komunikasi serta Pemantapan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional
II.1.M.B-10
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
6 Pembinaan dan pengembangan budaya politik 20,50 20,50 21,00 21,20 21,79
B Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Informasi dan
Komunikasi 83,38 83,38 119,74 144,87 174,97
1 Penyediaan dan pengelolaan informasi 10,95 10,95 14,01 16,82 20,18 2 Penyebaran/diseminasi informasi publik 33,19 33,19 21,77 21,77 21,76 3 Pengembangan kebijakan komunikasi nasional 9,15 9,15 4,67 5,61 6,73
4 Peningkatan peran media publik dalam
pengembangan komunikasi dan informasi
Nasional
14,17 14,17 15,57 18,69 22,42
5 Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi 15,92 15,92 63,72 81,98 103,88
C Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan
Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan
Perlindungan Budaya 44,71 44,71 36,82 37,62 40,36
1 Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi
Publik
31,07 31,07 24,29 24,02 25,42
2 Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan
dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu
Kemanusiaan
7,55 7,55 8,06 8,46 9,03
3 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan
Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
6,09 6,09 4,47 5,14 5,91
II.1.M.B-11
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama
Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik5 Kerjasama ASEAN bidang Fungsional 7,30 7,30 4,30 4,30 4,50
XII
A Fokus Prioritas Percepatan pembentukan
komponen Bela Negara 11,4 11,4 7,9 12,7 14,5
1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara 4,3 4,3 4,3 4,4 5,02 Pembentukan dan Pembinaan Komponen
Cadangan
3,6 3,6 2,8 3,9 4,5
3 Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung 3,6 3,6 0,8 4,4 5,1
B Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 26,3 26,3 20,3 21,4 22,4
1 Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di
Bidang P4GN
26,3 26,3 20,3 21,4 22,4
XIII
A Fokus Prioritas Peningkatan Efektifitas Peraturan
dan perundangan
9,3 9,3 9,7 10,1 10,7
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis,
Pengembangan Penyuluhan Hukum dan
Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional
7,9 7,9 8,3 8,7 9,1
2 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang
Bimbingan kemasyarakatan dan Anak
1,4 1,4 1,4 1,4 1,6
Prioritas: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Prioritas: Pertahanan dan Keamanan
II.1.M.B-12
Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
RENCANA TAHUN
2011
PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2013 TAHUN 2014
B Fokus Prioritas Peningkatan Penghormatan
Terhadap HAM 7,1 7,1 7,0 7,4 7,9
1 Kegiatan Kerjasama HAM 1,8 1,8 1,9 2 2,12 Kegiatan Penguatan HAM 2,6 2,6 2,1 2,2 2,43 Kegiatan Diseminasi HAM 1,4 1,4 1,6 1,7 1,84 Kegiatan Informasi HAM 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6C Fokus Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 11,0 11,0 11,1 10,9 10,9
1 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan
Kampanye Anti Korupsi
8,9 8,9 8,7 9,6 9,6
2 Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas
SDM Aparatur
2,1 2,1 2,4 1,3 1,3
XIV
1 Program Pengembangan Kebijakan dan Keserasian
Kesra
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa
II.1.M.B-13
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 54 53 52 51 51
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75 1,5 1,25 1 1
2 Penyehatan Lingkungan Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas
62,5 62,5 63,0 63,5 67 67
Presentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90 95 100 100 100
Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67 67 69 72 75 75
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
5500 5500 11000 16000 20000 20000
1 Koordinasi Kebijakan Ketahanan
Pangan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang
ketahanan pangan yang terimplementasikan
60% 60% 70% 80% 90% 90% Koordinasi Kebijakan
Bidang
Perekonomian
Kemenko
Perekonomian
1 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi,
Rawa, Tambak, Air Baku dan Air
Tanah
Kapasitas air baku yang ditingkatkan 13,92 m3/dt 13,92 m3/dt 14,76 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det Pengelolaan Sumber
Daya Air oleh Ditjen
Sumber Daya Air
Kemen. Pekerjaan
Umum
Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi 7,30 m3/dt 7,30 m3/dt 3,92 m3/det 3,92 m3/det 3,2 m3/det 3,2 m3/det
Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan 56,78
ribu ha
56,78
ribu ha
79.337 ha 244.000 ha 244.000 ha 269.000 ha
Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS
Bengawan Solo
Pengembangan DI
& Drainase
Bengawan Jero /
rawa Jero
Pengembangan DI
& Drainase
Bengawan Jero /
rawa Jero
2.212 ha 2.212 ha
Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi 0,17
juta ha
0,17
juta ha
425.563 ha 510.000 ha 512.756 ha 512.756 ha
Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ ditingkatkan 56,26
ribu ha
56,26
ribu ha
23.746 ha 67.859 ha 67.859 ha 67.859 ha
Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi 93,46
ribu ha
171,3
ribu ha
98.750 ha 110.000 ha 110.000 ha 110.000 ha
1
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Kementerian
Kesehatan
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Kementerian
Kesehatan
Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
KEGIATAN ADAPTASI
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAM
BIDANG EKONOMI
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
NOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
II.1.M.A-1
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah sumur air tanah yang dibangun 117
sumur
air tanah
117
sumur
air tanah
131 sumur air tanah 117 sumur air
tanah
117 sumur air
tanah
117 sumur air
tanah
Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi 326
sumur
air tanah
326
sumur
air tanah
385 sumur air tanah 450 sumur air
tanah
545 sumur air
tanah
545 sumur air
tanah
Luas layanan jaringan tata air tambak yang
dibangun/ditingkatkan
9,5
ribu ha
9,5
ribu ha
2.250 ha 4.700 ha 4.800 ha 4.800 ha
Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi 7,55
ribu ha
7,55
ribu ha
4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha
2 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi
dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
serta Penanggulangan Darurat
Akibat Bencana
Kapasitas prasarana air baku yang dijaga 9,77 m3/dt 9,77 m3/dt 12,62 m3/det 10,0 m3/det 9,3 m3/det 9,3 m3/det Pengelolaan Sumber
Daya Air oleh Ditjen
Sumber Daya Air
Kemen. Pekerjaan
Umum
Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan
dipelihara
2,15
juta ha
2,15
juta ha
2.315.000 ha 2.315.000 ha 2.315.000 ha 2.315.000 ha
Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan
dipelihara
0,94
juta ha
0,94
juta ha
1.000.000 ha 1.100.000 ha 1.200.000 ha 1.200.000 ha
Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara 458
sumur
air tanah
458
sumur
air tanah
391 titik 442 titik 443 titik 443 titik
Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan
dipelihara
179
waduk/
embung/situ
179 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo Operasi WS dan
Pemeliharaan
Infrastruktur SDA
Bengawan Solo
Operasi WS dan
Pemeliharaan
Infrastruktur SDA
Bengawan Solo
6 waduk
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang
dioperasikan dan dipelihara
643,19 km 643 km 1.346 km 1.500 km 1.850 km 1.850 km
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang
dioperasikan dan dipelihara
5 buah 5 buah 47 buah 47 buah 47 buah 47 buah
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang
dipelihara
26,61 km 27 km 23,84 km 5 km 5 km 5 km
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-Merapi
Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir di
Wasior
19,6 km
Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai di
Wasior
2,75 km
II.1.M.A-2
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen
di Merapi
41 buah 8 buah 9 buah 9 buah
Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen di
Merapi
8 buah 18 buah 20 buah 10 buah
Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan
dan dipelihara
37.290 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha
3 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai,
Danau, Waduk, Pengendali Lahar
dan Pengaman Pantai
Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun 8 waduk
dalam
pelaksanaan; 60
embung/situ
selesai
dibangun.
8 waduk
dalam
pelaksanaan; 60
embung/situ
selesai
dibangun.
9 waduk dalam
pelaksanaan
pembangunan; 87
embung/situ selesai
dibangun
2 waduk selesai
dibangun; 9 waduk
dalam pelaksanaan
pembangunan; 36
embung/situ selesai
dibangun
1 waduk selesai
dibangun; 8 waduk
dalam pelaksanaan
pembangunan; 42
embung/situ
selesai dibangun
1 waduk selesai
dibangun; 7 waduk
dalam pelaksanaan
pembangunan; 42
embung/situ
selesai dibangun
Kemen. Pekerjaan
Umum
Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi 33 waduk; 50
embung/situ
39 waduk; 50
embung/situ
24 waduk; 62
embung/situ
36 waduk; 69
embung/situ
28 waduk; 82
embung/situ
42 waduk; 29
embung/situ
Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi 13 kawasan 13 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan
Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo Penyelesaian Waduk
Gonggang
(Magetan)
Penyelesaian
Waduk Gonggang
(Magetan)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Wadung Gondang
(sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung Gondang
(sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
Pengelolaan Sumber
Daya Air oleh Ditjen
Sumber Daya Air
II.1.M.A-3
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang
direhabilitasi
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri dan
Konservasi DAS
Keduang
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri dan
Konservasi DAS
Keduang
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 3
Waduk (Cengklik,
Banjar Anyar,
Kedung Uling)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Terehabilitasi
Embung / Waduk
Lapangan
Terehabilitasi
Embung / Waduk
Lapangan
Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo Konservasi Kali
Tirtomoyo & Kali
Asin
Konservasi Kali
Tirtomoyo & Kali
Asin
konservasi
arboretum Sumber
Daya Air Bengawan
Solo
konservasi
arboretum Sumber
Daya Air
Bengawan Solo
konservasi
arboretum Keduang
konservasi
arboretum
Keduang
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun 224.6 km 255 km 142,35 km 103,1 km 106,9 km 106,9 km
II.1.M.A-4
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang
direhabilitasi
32.49 km 77 km 163.43 km 250 km 250 km 250 km
Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta
Pembangunan prasarana pengendali banjir di
Pesanggrahan-Angke-Sunter Jakarta
29,25 km 35,75 km
Rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Citarum 33 km 30 km 30 km
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang
dibangun
3 buah 4 buah 15 buah 20 buah 10 buah 10 buah
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang
direhabilitasi
11 buah 13 buah 22 buah 13 buah 14 buah 15 buah
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun 36,92 km 37 km 29,06 km 5,06 km 7,56 km 7,56 km
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang
direhabilitasi
3,25 km 3 km 11,38 km 10 km 10 km 10 km
Jumlah pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai
31 ws 31 ws
Jumlah Monitoring TP operasi dan pemeliharaan Sumber
Daya Air
28 provinsi 28 provinsi
Tingkat ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air 31 bbws/bws 31 bbws/bws
Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir
Kanal Timur
800 meter
Terbangunnya jalan inspeksi 19 km
Terbangunnya perkuatan tebing 17 km 17 km
Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong 1 km
Terbangunnya inlet Cakung 1 buah
Terbangunnya Saluran Gendong 7 km
Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ) 3 unit
Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) 1 buah
Terbangunnya Jembatan BKT 207 1 buah
Terbangunnya drain inlet 2 buah
Terbangunnya perkuatan bronjong 18.000 m3
Tebangunnya jalan oprit 2 buah
II.1.M.A-5
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali
Sunter
100 meter 100 meter
Diselesaikannya Pemasangan Grass Block 23,5 meter
Terbangunnya prasarana pengendali banjir kawasan retensi di 3
Sungai di Ponorogo
1 Bendung
Gerak/Bojonegoro
Barrage
1 Bendung
Gerak/Bojonegoro
Barrage
1 Bendung
Gerak/Bojonegoro
Barrage
Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike
Terbangunnya prasarana pengendali banjir (lanjutan) Remaining Works
LSRIP phase I
Remaining Works
LSRIP phase I
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
Tanggul Kota
Ngawi
Pengaturan kawasan
rawan banjir
Bojonegoro
Pengaturan
kawasan rawan
banjir Bojonegoro
Flood Forecasting
Warning System
(FFWS) Bengawan
Solo
Flood Forecasting
Warning System
(FFWS) Bengawan
Solo
Flood Forecasting
Warning System
(FFWS) Bengawan
Solo
Tanggul Kiri
Bengawan Solo
Rengel-Centini
Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir pintu air Demangan pintu air Demangan pintu air Demangan
Normalisasi Kali 3
sungai (Mungkung,
Kali Grompol dan
Kali Sawur)
II.1.M.A-6
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Perbaikan dan
Pengaturan Kali
Madiun
(Kwadungan-
Ngawi)
Perbaikan dan
Pengaturan Kali
Madiun
(Kwadungan-
Ngawi)
Normalisasi Kali
Lamong
Normalisasi Kali
Lamong
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun dan
2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang
terbentuk
2 Tanggap darurat di daerah terkena
bencana
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan
tanggap darurat dipusat dan daerah
80 80 125 150 175 100 Program
Penanggulangan
Bencana
BNPB
1. Tersedianya data spasial kebencanaan
2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana
1 Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model
implementasi dan rekomendasi kebijakan konservasi dan
pengendalian kerusakan pesisir dan laut
3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen KLH
Persentase capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem
pesisir dan laut dengan basis kabupaten
20% 20% 30% 40% 50% 50%
2 Jumlah Kebijakan, Pedoman, dan Standar Teknologi dan
Produksi Bersih
4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen KLH
Jumlah kegiatan penerapan Kebijakan, Pedoman, dan
Standar Teknologi dan Produksi Bersih
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Jumlah registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa
Bidang Pengelolaan Lingkungan
50 dokumen 50 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
5
5
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
Program
Penanggulangan
Bencana
810Kesiapasiagaan dalam menghadapi
bencana
55 5
Pengembangan aplikasi teknologi
informasi dan komunikasi untuk
pengurangan risiko dan mitigasi
bencana alam
BNPB
553 Program
Penanggulangan
Bencana
5
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
1
Pengendalian Kerusakan
Lingkungan Pesisir dan Laut
Peningkatan Kebijakan
Standardisasi, Teknologi dan
Produksi Bersih Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
BNPB8
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
10
II.1.M.A-7
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
3 Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat
tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru,
lahan terlantar dan lahan terdegradasi
6 6 8 8 8 8 Penciptaan Teknologi
dan Varietas Unggul
Berdaya Saing
Kementan
Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan
SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan
pertanian) (teknologi)
8 8 8 8 8 8
Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air,
model prediksi bencana pertanian serta paket komponen
teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global
(teknologi)
6 6 6 6 6 6
Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya
lahan dan perubahan iklim global
5 5 6 6 6 6
4 Optimalisasi IB dan INKA (pkt) 828 828 1224 1250 1300 1300 Kementan
Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3
(kelompok)
113 113 60 60 60 60
Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok) 49 49 57 71 85 90
Pengembangan budidaya potong (kelompok) 100 100 59 85 93 95
Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok) 251 251 274 246 330 300
Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok) 36 36 66 75 87 87
Pengembangan SMD 0 0 467 467 467 467
5 Perluasan areal dan pengelolaan
lahan pertanian (Prioritas Nasional
dan Bidang)
Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan
lahan Kering), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan
Dan kawasan peternakan
491,088 491,088 483,459 483,465 462600 497632 Kementan
Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi,
direhabilitasi dan direklamasi
154,671 154,671 182.000 163.000 163.000 163.000
Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu 36400 36400 350 420 504 605
Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice
Intensification
538 538 34560 40025 30000 36000
Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi 1292 Bidang 1292 Bidang 30000 31500 33000 34500
Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan
Produksi (JAPROD)
3481 Km 3481 Km 2988 Km 2600 km 2,600 Km 3120 km
Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian
Pencapaian
Swasembada Daging
Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan
Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan
Halal
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
Peningkatan produksi ternak dengan
pendayagunaan sumber daya lokal
(Prioritas Nasional dan Bidang)
II.1.M.A-8
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah audit Lahan Luar Jawa 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate 3000 Ha 3000 Ha 5000 Ha 5000 Ha 10000 Ha 10000 Ha
Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih secara
fisik dan kawasan minapolitan yang tahan bencana serta
perubahan iklim
324 ha 324 ha 90 ha
13 kawasan (7
lanjutan, 6 baru)
120 ha
18 kawasan (13
lanjutan, 5 baru)
120 ha
18 kawasan (18
lanjutan)
120 ha
18 kawasan (18
lanjutan)
Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang
dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan
1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 2 produk
7 Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model
pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir
1 1 3 3 3 3 KKP
Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan
(paket)
- - 2 2 2 2
Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir dan
fenomena laut
2 SDLP, 1
fenomena alam laut
2 SDLP, 1
fenomena alam laut
6 SDLP, 2 fenomena
alam laut
9 SDLP, 2
fenomena alam laut
9 SDLP, 2
fenomena alam
laut
10 SDLP, 2
fenomena laut
Jumlah rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan 1 1 2 2 2 3
Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi kelautan dan
perikanan dihasilkan/ direkomendasikan
5 5 6 9 9 10
Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan
(paket)
- - 2 2 2 3
Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan
perikanan
- - 1 - - -
Penelitian dan Pengembangan
IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan
Sumber Daya Laut dan Pesisir
6 Pendayagunaan pesisir dan lautan
8 Pengkajian dan Perekayasaan
Teknologi Kelautan dan Perikanan
KKP
Program Penelitian
dan Pengembangan
IPTEK Kelautan dan
Perikanan
Program Penelitian
dan Pengembangan
IPTEK Kelautan dan
Perikanan
KKP
Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
II.1.M.A-9
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi,
dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan
secara berkelanjutan
Pengelolaan 1,6 juta
ha; penambahan 700
ribu ha
Pengelolaan 1,6
juta ha;
penambahan 700
ribu ha
pengelolaan 3,2 juta
ha; penambahan 500
ribu ha
pengelolaan 3,6
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
pengelolaan 4,5
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
pengelolaan 4,5
juta ha;
penambahan 500
ribu ha
Jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang
diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan
3 3 9 12 15 15
Persentase penguatan kelembagaan konservasi 0 0 5%
1 unit
25%
26 unit
70%
70 unit
70%
70 unit
Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di
Wilayah Nasional, Lintas Wilayah, Provinsi/Kab/Kota
yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang
terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali
pemanfaatannya
- - 30 29 30 30
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang
memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan skala rinci
yang terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali
pemanfaatannya
- - 5 11 8 8
1 Koordinasi Dan Sinkronisasi
Kebijakan Bidang Percepatan
Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi
Alternatif
Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan
Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi
60% 60% 70% 80% 90% 90% Koordinasi Kebijakan
Bidang
Perekonomian
Kemenko
Perekonomian
2 Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Pengembangan Bahan
Bakar Nabati
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan
pengembangan bahan bakar nabati yang
diimplementasikan
85% 85% 85% 90% 100% 100% Koordinasi Kebijakan
Bidang
Perekonomian
Kemenko
Perekonomian
3 Koordinasi Pengembangan Desa
Mandiri Energi
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan
sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri
Energi yang ditindaklanjuti
85% 85% 85% 90% 100% 100% Koordinasi Kebijakan
Bidang
Perekonomian
Kemenko
Perekonomian
Penataan ruang dan perencanaan
pengelolaan wilayah laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil
Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
Pengelolaan dan pengembangan
konservasi kawasan dan jenis
KEGIATAN MITIGASI
KKP
10
Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
BIDANG EKONOMI
KKP
II.1.M.A-10
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Laporan pembinaan pelaksanaan PLP 76 laporan 207 laporan 100 92 101 101,0
Laporan pengawasan pelaksanaan PPLP 62 laporan 113 laporan 86 laporan 66 laporan 72 laporan 72 laporan
Infrastruktur air limbah 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 51 kab/kota 61 kab/kota 66 kab/kota 66 Kab/Kota
Infrastruktur drainase perkotaan 26 Kab/Kota 54 kab/kota 34 kab/kota 23 kab/kota 27 kab/kota 27 kab/kota
Infrastruktur tempat pemrosesan akhir limbah 55 Kab/Kota 91 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 60 kab/kota 60 kab/kota
2 Pembinaan dan pengembangan
Sistem Transportasi Perkotaan
Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana
induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan
evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas
Keselamatan Transportasi Perkotaan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Program Pengelolaan
dan Pelayanan
Transportasi Darat
Kemen. Perhubungan
Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota
Percontohan, Kawasan Percontohan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi
perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah
perbatasan
32 Provinsi 50
Kabupaten
tertinggal
32 Provinsi 50
Kabupaten
tertinggal
32 Provinsi 50
Kabupaten tertinggal
32 Provinsi 50
Kabupaten
tertinggal
32 Provinsi 50
Kabupaten
tertinggal
32 Provinsi 50
Kabupaten
tertinggal
Program
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan
rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor,
supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan:
a) Jumlah Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak
Pagar dan Biogas
16 desa di 13
provinsi
16 desa di 13
provinsi
17 Desa di 16
Provinsi
17 Desa di 16
Provinsi
20 Desa di 20
Provinsi
20 Desa di 20
Provinsi
b) Pengelolaan Desa Hutan 4 desa, 4 provinsi 4 desa, 4 provinsi 4 Desa, 4 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi
c) Pengelolaan Hutan Mangrove 1 desa, 1 provinsi 1 desa, 1 provinsi 1 Desa, 1 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi
Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan, dan Pelaksanaan
Infrastruktur Sanitasi dan
Persampahan
1 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
188 NSPK 9 Ditjen Cipta Karya,
Kemen. PU
11 11,0
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Peraturan pengembangan PLP
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
1 8 NSPK
II.1.M.A-11
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL yang
dilaksanakan
33 Provinsi, 32
Kabupaten
33 Provinsi, 32
Kabupaten
33 Provinsi, 32
Kabupaten
33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi
Jumlah Prov dan Kab/Kota yang di fasilitasi dalam
pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna
perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes,
pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev
32 Prov 32 Prov 33 Provinsi 35
Kab/Kota 4
Pokmas, 60
Posyantekdes, 8
UMK
33 Provinsi 35
Kab/Kota, 4
Pokmas, 80
Posyantekdes, 8
UMK
33 Provinsi
35 Kab/Kota, 4
Pokmas, 100
Posyantekdes, 8
UMK
33 Provinsi
35 Kab/Kota, 4
Pokmas, 100
Posyantekdes, 8
UMK
Cakupan PNPM-LMP 78 kec di 27 kab di
6 prov
78 kec di 27 kab di
6 prov
78 Kec di 33
Kabupaten di 10
Provinsi
- - -
2 Penyerasian Lingkungan di Kawasan
Transmigrasi
Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah
Tertinggal/Perbatasan
14 Dokumen 14 Dokumen 26 Dokumen 12 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah
Strategis
2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah
Tertinggal/ Perbatasan
9 Kimtrans 9 Kimtrans 5 Kimtrans 26 Kimtrans 25 Kimtrans 25 Kimtrans
Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah
Strategis
3 Kimtrans 3 Kimtrans 6 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans
Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan
transmigrasi di Daerah Tertinggal
3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan
transmigrasi di Daerah Strategis
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - -
Program
Pengembangan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi
II.1.M.A-12
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di
Daerah Tertinggal
4 Kawasan 4 Kawasan 6 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di
Daerah Strategis
1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 1 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan
3 Fasilitasi Penataan Perkotaan Jumlah Kota terfasilitasi dalam penyusunan Perda
pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi
dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di
kota-kota dalam kawasan metropolitan
- - 15 15 15 15 Program Bina
Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Bergerak
Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang
pengendalian pencemaran udara sumber bergerak
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen KLH
Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkotaan 25 lokasi 25 lokasi 30 lokasi 36 lokasi 40 lokasi 40 lokasi
Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan
pelestarian fungsi atmosfer
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam
melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer
5 provinsi 5 provinsi 8 provinsi 15 provinsi 15 provinsi 15 provinsi
Jumlah kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan
pengendalian dampak perubahan iklim
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian
kerentanan dan adaptasi perubahan iklim
5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi
Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan adaptasi
terhadap perubahan iklim
5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor
Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi
1
Adaptasi Perubahan Iklim
Mitigasi dan Pelestarian Fungsi
Atmosfir
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
KLH
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
KLH
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
2
3
II.1.M.A-13
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
4 Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi
kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati serta kerusakan hutan dan lahan
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen KLH
Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan
Taman KEHATI Daerah
10 kabupaten/kota 10 kabupaten/kota 15 kabupaten/kota 20 kabupaten/kota 25 kabupaten/kota 25 kabupaten/kota
Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia
Hijau (MIH)
399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten
5 Pengembangan Kawasan
Konservasi, Ekosistem Esensial dan
Pembinaan Hutan Lindung
Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan
taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM,
TB) dan HL menurun sebanyak 5%
1% 1% 1% 1% 1% 1% Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan Hutan
Kemenhut
Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai
penyangga kehidupan meningkat 10%.
2% 2% 2% 2% 2% 2%
Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan
pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel,
Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar,
Sultra, dan Sulteng)
2 Prov 2 Prov 2 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov
Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4
lokasi
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan
konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN
prioritas
10 TN 10 TN 10 TN 10 TN 11 TN 11 TN
Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan
konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi
2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov
Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup
Keanekaragaman Hayati dan
Pengendalian Kerusakan Lahan
II.1.M.A-14
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di
sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi
minimal Rp. 800.000,00 per bulan per kepala keluarga
(atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat
6% 6% 6% 6% 6% 6%
6 Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal
logging, perambahan, perdagangan TSL illegal,
penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya
terselesaikan minimal sebanyak 75%
30% 30% 45% 60% 75% 75% Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan Hutan
Kemenhut
Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging,
perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan
illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per
tahun
43,70% 43,70% 57,80% 68,40% 76,30% 76,30%
Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan
konservasi terselesaikannya sebanyak 20%
8% 8% 12% 16% 20% 20%
Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan
kebakaran hutan di 10 provinsi10 Provinsi 10 Provinsi
10 Prov 10 Prov 10 Prov 10 Prov
7 Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau
Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap
tahun dari rerata 2005-2009
36,0% 36,0% 48,80% 59,20% 67,20% 67,20%
Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga
50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009
20,0% 20,0% 30% 40% 50% 50%
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan
masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran
hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)
6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS
8 Pengembangan Perhutanan Sosial Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta
Ha
400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha Kemenhut
Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500
lembaga
100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk
Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 15 Unit 10 Unit 10 Unit
Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi 6 Prov 6 Prov 6 Prov 7 Prov 7 Prov 7 Prov
Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu
industri pertukangan seluas 250.000 Ha
50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha
Penyidikan dan Pengamanan Hutan
Pengendalian kebakaran hutan Kemenhut
Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Perlindungan Hutan
II.1.M.A-15
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan
beroperasi di 30 lokasi
6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi
Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS
prioritas seluas 500.000 Ha.
100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha
Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS
prioritas seluas 1.954.000 Ha.
388.000 ha 388.000 ha 399.000 Ha 537.000 Ha 540.000 Ha 540.000 Ha
Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha. 2.000 ha 2.000 ha 1.000 Ha 1.000 Ha - -
Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove,
gambut dan rawa seluas 40.000 Ha
10.000 ha 10.000 ha -
10.000 Ha 10.000 Ha 10.000 Ha
Produksi hasil hutan kayu sebesar 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 20% 20% 30% 40% 50% 50%
11 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH)
Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah
KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia
25 Prov 25 Prov 28 Prov - - - Perencanaan Makro
Bidang Kehutanan
dan Pemantapan
Kawasan Hutan
Kemenhut
Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) 4% 4% 10% 15% 20% 20%
Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah
KPHK di seluruh Indonesia
40% 40% 60% 80% 100% 100%
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH
sebanyak 4 judul
1 Judul 1 Judul 1 Judul - - -
Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan
hutan selesai 80%.
30% 30% 50% 70% 80% 80%
12 Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4
judul
1 judul 1 judul 1 judul 1 judul - - Kemenhut
Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan
revisi tata ruang di 26 provinsi
70% 70% 80% 90% 100% 100%
Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat
dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun
1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem
Perencanaan Makro
Bidang Kehutanan
dan Pemantapan
Kawasan Hutan
KemenhutPeningkatan Usaha
Kehutanan
Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
Kemenhut
10 Peningkatan Usaha Hutan Alam
9 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di
DAS Prioritas
Penyusunan rencana makro kawasan
hutan
II.1.M.A-16
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
13 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara
tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% Kemenhut
Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan minimal 80% per tahun
80% 80% 80% 80% 80% 80%
Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33
provinsi
6 Prov 6 Prov 6 Prov 8 Prov 7 Prov 7 Prov
Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3
judul
1 Judul 1 Judul 1 Judul - - -
14 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang
perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7
judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil
keputusan (decision support system, DSS) dalam
penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS;
(2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota;
(3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan
gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan
adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan
tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi
penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil
hutan
40% 40% 60% 80% 100% 100% Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian
Kehutanan
Kemenhut
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna
di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan
sebanyak 7 judul tersebut di atas
40,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0%
Perencanaan Makro
Bidang Kehutanan
dan Pemantapan
Kawasan Hutan
Pengendalian penggunaan kawasan
hutan untuk pembangunan di luar
kegiatan kehutanan
Penelitian dan Pengembangan
Perubahan Iklim dan Kebijakan
Kehutanan
II.1.M.A-17
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
15 Pembinaan dan Penyelenggaraan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
dan Cbm
Jumlah Laporan Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi
dan Cbm1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pengelolaan dan
Penyediaan Minyak
dan Gas Bumi
KESDM
Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 170,42 BBOE 170,42 BBOE 177,2 BBOE 183,98 BBOE 190,76 BBOE 190,76 BBOE
Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I 6 6 2 13 14 14
Jumlah persetujuan harga gas bumi 15 15 16 16 16 16
Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan
kontrak3 3 3 3 3 3
Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 170,42 BBOE 170,42 BBOE 177,2 BBOE 183,98 BBOE 190,76 BBOE 190,76 BBOE
Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka
Data seismik 2D
dan hasil
pengolahannya di
lepas Pantai Timur
Indonesia sepanjang
2000 km
Data seismik 2D
dan hasil
pengolahannya di
lepas Pantai Timur
Indonesia sepanjang
2000 km
Data seismik 2D dan
hasil pengolahannya
di Lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
Data seismik 2D
dan hasil
pengolahannya di
Lepas Pantai
Indonesia Timur
sepanjang 2000 km
Data seismik 2D
dan hasil
pengolahannya di
Lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
Data seismik 2D
dan hasil
pengolahannya di
Lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
Jumlah persetujuan harga gas bumi 15 15 16 16 16 16
Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada
BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.3 3 2 7 7 7
Persentase (%) Pengembangan dan Pemanfaatan Gas
Bumi97% 97% 98% 98% 99% 99%
Persentase (%) penyerahan data minyak dan gas bumi dan
CBM.90% 90% 93% 95% 95% 95%
Persentase (%) pengelolaan data dan informasi bidang
eksplorasi dan eksploitasi migas.90% 90% 93% 95% 95% 95%
Persentase (%) perkembangan penanganan tumpang
tindih lahan.30% 30% 40% 50& 60% 60%
Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi
Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.100% 100% 100% 100% 100% 100%
II.1.M.A-18
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi dan
Cbm yang ditawarkan dan Ditandatangani
40 KKS Migas dan
10 KKS GMB
40 KKS Migas dan
10 KKS GMB
40 KKS Migas dan
10 KKS GMB
40 KKS Migas dan
10 KKS GMB
40 KKS Migas
dan 10 KKS GMB
40 KKS Migas
dan 10 KKS GMB
Jumlah Produksi Migas dan CBM minyak bumi: 970
MBOPD, gas bumi:
1387
MBOEPD;CBM: -
minyak bumi: 970
MBOPD, gas bumi:
1387
MBOEPD;CBM: -
minyak bumi: 970
MBOPD, gas bumi:
1404
MBOEPD;CBM:21,
7 MBOEPD
minyak bumi: 1000
MBOPD, gas
bumi: 1544
MBOEPD;CBM:6
1,34 MBOEPD
minyak bumi:
1010 MBOPD,
gas bumi: 1633
MBOEPD;
CBM:113,2
MBOEPD
minyak bumi:
1010 MBOPD,
gas bumi: 1633
MBOEPD;
CBM:113,2
MBOEPD
Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan
CBM
582 juta USD dan
160 juta USD
582 juta USD dan
160 juta USD
609 Juta USD dan
160 Juta USD
637 Juta USD dan
180 Juta USD
665 Juta USD dan
180 Juta USD
665 Juta USD dan
180 Juta USD
Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari
cadangan migas baru
Seismik 2D: 8.870
km; Seismik 3D:
4.500 km2;
Pemboran 88 sumur
Seismik 2D: 8.870
km; Seismik 3D:
4.500 km2;
Pemboran 88 sumur
Seismik 2D: 8.700
km, Seismik 3D:
5.650 km2,
Pemboran 69 sumur
Seismik 2D: 2.520
km, Seismik 3D:
4.420 km2,
Pemboran 34
sumur
Seismik 2D: 2.000
km, Seismik 3D
1.000 km2,
Pemboran 45
sumur
Seismik 2D: 2.000
km, Seismik 3D
1.000 km2,
Pemboran 45
sumur
Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka
lepas Pantai
Indonesia Timur
sepanjang 2000 km
lepas Pantai
Indonesia Timur
sepanjang 2000 km
lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
lepas Pantai
Indonesia Timur
sepanjang 2000 km
lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
lepas Pantai
Indonesia Barat
Selatan sepanjang
2000 km
Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran
Wilayah Kerja Baru Migas9 (sembilan) event 9 (sembilan) event 10 (sepuluh) event 11 (sebelas) event
12 (duabelas)
event
12 (duabelas)
event
Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam
negeri54% 54% 60% 64% 67% 67%
II.1.M.A-19
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
16 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber
Daya Geologi
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber
daya Panas bumi
22 rekomendasi 22 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi KESDM
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber
daya Batubara dan CBM
18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber
daya Gambut dan Bitumen Padat dan Shale Gas
5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber
daya mineral
28 lokasi 28 lokasi 29 lokasi 29 lokasi 30 lokasi 30 lokasi
Jumlah rekomendasi optimalisasi, nilai tambah dan
pemanfaatan sumber daya geologi
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi
Jumlah usulan rekomendasi WKP dan WP 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi
Jumlah kajian, rancang bangun, rekayasa bidang sumber 3 laporan 3 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Pemutakhiran basis data, neraca, atlas dan peta sumber
daya geologi
7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan
Jumlah kegiatan pengelolaan informasi 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan
Terselenggaranya layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
17 Pembinaan, Pengawasan dan
Pengusahaan Aneka Energi Baru
Terbarukan
Pembangunan Desa Mandiri Energi Non BBN 35 Desa 35 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa
KESDM
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Pulau Kecil
Terluar
2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau
Dokumen kebijakan dan Program Kebijakan Aneka
Energi Baru dan Energi Terbarukan
20 dokumen 20 dokumen 25 dokumen 25 dokumen 25 dokumen 25 dokumen
Laporan Standarisasi Teknis dan Lingkungan Energi Baru
dan Energi Terbarukan
4 laporan 4 laporan6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan
Laporan Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Energi
Baru dan Energi Terbarukan
2 laporan 2 laporan2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Laporan Pelayanan dan Pengawasan Aneka Energi Baru
dan Energi Terbarukan
3 laporan 3 laporan5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan
Laporan Investasi dan Kerjasama Aneka Energi Baru dan
Energi Terbarukan
1 laporan 1 laporan1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Aneka
Energi Baru dan Energi Terbarukan
1 laporan 1 laporan
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Laporan Evaluasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan
Energi Terbarukan
2 laporan 2 laporan2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Studi Kelayakan Tapak dan Calon Tapak serta
Infrastruktur PLN
0 laporan 0 laporan1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Program Pengelolaan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Penelitian, Mitigasi
Dan Pelayanan
Geologi
II.1.M.A-20
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
18 Pembinaan dan Pengusahaan Panas
Bumi Draft Regulasi Panas Numi 37 draft 37 draft 10 draft 10 draft 10 draft 10 draft
KESDM
Laporan Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan
Dokumen Pelayanan dan Bimbingan Panas Bumi 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan
Laporan Pembinaan Keteknikan Panas Bumi 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan
Laporan Pengawasan Panas Bumi 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan
Laporan Pembinaan Program dan Perencanaan Panas
Bumi11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan
Studi Kelayakan Pemanfaatan Panas Bumi 10 laporan 10 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan
Pemanfaatan Panas Bumi (Pemboran Eksplorasi) 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Jumlah rekomendasi kebijakan
3 3 1 1 1 1
Jumlah riset bersama
3 3 3 3 3 3
2 Sistem MRV Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut
- - 1 1 1 1
BPPT
Teknologi penangkapan dan penyerapan CO2 secara
biologis dan pemanfaatan biomassa mikroalgae - - 1 1 1 1
Diversifikasi layanan jasa TMC - - 1 1 1 1
Evaluasi hasil TMC - - 1 1 1 1
Diversifikasi media penghantar bahan semai - - 1 1 1 1
Mitigasi ekosistem, Monitoring Iklim dan Potensi Banjir- - 1 1 1 1
3 Pengembangan Konservasi
Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya
jumlah kebun raya (paket kawasan)
2 2 3 3 4 4
Penelitian,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan IPTEK
LIPI
4 Penelitian Geoteknologi Perubahan
Iklim
Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk
perubahan iklim1 1 1 1 1 1
Penelitian,
Penguasaan, dan
Pemanfaatan IPTEK
LIPI
Teknologi Pengendalian dan
Mitigasi Dampak Pemanasan Global
KEGIATAN PENDUKUNG
KRT
Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
1 Adaptasi perubahan iklim
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Program Pengelolaan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Peningkatan
Kemampuan IPTEK
untuk Penguatan
Sistem Inovasi
Nasional
II.1.M.A-21
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
1 Pengelolaan Metorologi Publik
BMKG
Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan
cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media
elektronik dan cetak lokal. 27 Propinsi 30 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
BMKG
Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan peringatan
dini cuaca ekstrim skala kabupaten.25 Propinsi 29 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi
Jumlah propinsi yang mampu melayani informasi
meteorologi melalui Strengthening BMKG.33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi
2 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan
Iklim Maritim BMKG
Prosentase pembangunan sistem informasi peringatan dini
iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) 60% 90% 100% 100%BMKG
Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia 2 peta 2 peta 2 peta 2 peta
Jumlah propinsi/ pos pengamatan klimatologi yang
direhab/ dibangun untuk melayani provinsi. 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi
Jumlah pedoman/ panduan teknis/ TTP operasional yang
dipublikasikan untuk pembinaan teknis. 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku
Jumlah laporan workshop/ seminar/ SLI/ penyuluhan
teknis operasional yang diselenggarakan. 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
3 Pengelolaan Gempa Bumi dan
Tsunami BMKG
Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter
gempabumi. 4 menit 4 menit 4 menit 4 menit
Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini
tsunami.5 menit 5 menit 5 menit 5 menit
4 Pengelolaan Perubahan Iklim dan
Kualitas Udara BMKG
Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan informasi
dini kualitas udara (AQMS).
6 UPT 6 UPT 6 UPT 6 UPT
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
BMKG
BMKG
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
II.1.M.A-22
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah jenis informasi perubahan iklim.6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis
Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan
iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) 50% 80% 100% 100%
Jumlah jenis informasi kualitas udara.5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Prosentase pembangunan sistem informasi kualitas
udara/GAW yang dibangun di 2 Lokasi (palu dan papua) 50% 80% 100% 100%
5 Pengelolaan Meteorologi
Penerbangan dan Maritim BMKG
Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi
meteorologi penerbangan untuk take-off dan landing 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara
BMKG
Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi
cuaca untuk penerbangan.30 Bandara 35 Bandara 40 Bandara 40 Bandara
Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca
maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut. 99 Pelabuhan 110 Pelabuhan 120 Pelabuhan 120 Pelabuhan
6 Pengelolaan Seismologi Teknik,
Geofisika Potensial dan Tanda
Waktu BMKG
Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getaran
gempabumi kuat. 300 Lokasi 400 Lokasi 500 Lokasi 500 Lokasi
BMKG
Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi
geofisika potensial dan tanda waktu 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi
7 Jumlah Stasiun MKKuG yang peralatannya terkalibrasi
sesuai dengan jadual yang ditentukan.156 stasiun 164 stasiun 173 stasiun 173 stasiun
BMKG
Prosentase peralatan operasional MKKuG di 178 UPT
yang dapat beroperasi 85% 90% 95% 95%
Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa yang dapat
dioperasionalkan.8 alat 14 alat 20 alat 20 alat
Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan internet
179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT
BMKG
Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan komunikasi
179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengelolaan Jaringan Komunikasi
BMKG
Pengelolaan Instrumentasi,
Rekayasa dan Kalibrasi BMKG
8
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
II.1.M.A-23
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
Prakiraan Maju
Rencana tahun
2012INDIKATOR
Rencana tahun
2011
Prakiraan
Pencapaian tahun
2011
PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS
Jumlah lokasi pembangunan sistem pengelolaan database
tingkat Balai Besar Wilayah.2 lok 1 lok 1 lok 1 lok
BMKG
Jumlah recovery data MKG di UPT dan Pusat. 2500 unit data 2500 unit data 2500 unit data 2500 unit data
Jumlah lokasi pemeliharaan data MKG di UPT dan Pusat.40 lok 60 lok 80 lok 80 lok
Jumlah lokasi rekonsiliasi data MKG di Balai Besar
Wilayah1 lok 1 lok 1 lok 1 lok
Jumlah provinsi yang mendapat pembinaan SDM di
bidang pengelolaan database MKG7 prov 13 prov 13 prov 13 prov
Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke
kantor pusat/stakeholder178 laporan 178 laporan 178 laporan 178 laporan
BMKG
Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai UPT yang dibayar
gaji, honor, lembur, tunjangannya dan Operasional
Kantor)
4075 pegawai 4375 pegawai 4375 pegawai 4375 pegawai
Jumlah UPT yang dikembangkan155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT
11 Jumlah laporan Kajian MKKuG.7 laporan 4 laporan 10 laporan 10 laporan
BMKG
Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai yang dibayar gaji,
honor, lembur, tunjangannya dan Operasional Kantor). 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai
Jumlah laporan Pengembangan dan Pemodelan MKKuG.4 laporan 11 laporan 5 laporan 5 laporan
Jumlah laporan penelitian MKKuG. 9 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan
Jumlah laporan Kerjasama, Workshop Penelitian dan
Pengembangan serta Diseminasi Hasil Penelitian
MKKuG.
5 laporan 5 laporan 4 laporan 4 laporan
10 Pengembangan dan Pengelolaan
UPT BMKG
Pengelolaan Data Base BMKG9
Penelitian dan Pengembangan
BMKG
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
Pengembangan dan
Pembinaan
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika
II.1.M.A-24
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 38,64 36,71 69,31 75,14 79,01 79,01
2 Penyehatan Lingkungan 120,69 114,65 141,20 158,76 170,39 170,39
1 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan 3,25 3,25 3,50 3,71 3,93 3,93
1 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air
Tanah
3.439,54 3.754,52 5.790,07 11.817,21 12.336,02 12.882,22
2 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
1.043,47 1.089,66 1.853,47 1.450,55 1.554,35 1.452,35
3 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendali Lahar dan
Pengaman Pantai
5.642,84 4.969,59 6.354,33 7.578,55 6.506,17 6.011,03
1 Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana 5,00 137,88 130,87 33,69 33,50 137,88
2 Tanggap darurat di daerah terkena bencana 80,00 23,64 32,01 32,75 32,29 58,64
3 Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk
pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam
5,00 31,76 32,14 16,05 15,72 51,76
1 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 12,00 12,00 12,00 12,13 12,00 12,00
2 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
6,82 6,82 8,00 9,00 9,00 9,00
3 Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 75,39 75,39 60,93 80,24 88,26 93,56
4. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 382,58 382,58 551,33 548,84 629,97 667,44
5 Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian 1.442,63 1.442,63 2.205,00 2.594,85 2.487,16 2.487,16
BIDANG EKONOMI
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KEGIATAN ADAPTASI
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
Rencana Tahun 2011
(Rp Milyar)
Rencana Tahun 2012
(Rp Milyar)
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011(Rp
Milyar)
Prakiraan Maju
NO
II.1.M.B-1
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011
(Rp Milyar)
Rencana Tahun 2012
(Rp Milyar)
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011(Rp
Milyar)
Prakiraan Maju
NO
6 Pendayagunaan pesisir dan lautan 30,40 30,40 37,12 70,00 85,00 85,00
7 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan
Sumberdaya Laut dan Pesisir
32,40 32,40 53,63 66,50 86,00 100,00
8 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 74,00 74,00 151,55 155,00 155,00 103,00
9 Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis 194,00 194,00 56,90 209,10 264,20 264,20
10 Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil
43,50 43,50 40,93 79,70 89,70 89,70
1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan
Dan Pemanfaatan Energi Alternatif
10,48 10,48 10,00 6,74 7,15 7,15
2 Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati 1,00 1,00 1,20 1,12 1,19 1,19
3 Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi 1,00 1,00 1,20 1,12 1,19 1,19
1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur
Sanitasi dan Persampahan
3.016,52 3.016,52 2.902,85 3.337,38 3.366,54 3.366,54
2 Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 69,39 69,39 78,95 149,00 181,00
1 6,00 6,00 5,70 43,00 50,00 50,00
8,00 8,00 9,45 50,00 75,00 75,00
1,00 1,00 1,45 7,00 10,00 12,00
0,75 0,75 1,20 5,00 7,50 7,50
3,00 3,00 1,75 25,00 30,00 30,00
6,25 6,25 6,80 50,00 58,20 58,20
121,30 121,30 99,58 - - -
2 Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi 4,03 4,03 6,44 3,27 4,19 4,19
0,45 0,45 1,31 1,09 0,30 0,30
4,07 4,07 1,54 7,08 7,49 7,49
0,45 0,45 1,49 0,82 0,90 0,90
2,27 2,27 2,15 1,57 1,73 1,73
0,37 0,37 0,72 0,79 0,00 0,00
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
BIDANG EKONOMI
Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
KEGIATAN MITIGASI
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
II.1.M.B-2
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011
(Rp Milyar)
Rencana Tahun 2012
(Rp Milyar)
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011(Rp
Milyar)
Prakiraan Maju
NO
1,99 1,99 1,53 0,84 0,93 0,93
0,32 0,32 0,51 0,28 1,24 1,24
3 Fasilitasi Penataan Perkotaan - - 0,50 0,75 1,00 1,00
1 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak 21,50 21,50 10,50 11,00 11,00 11,00
2 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir 14,20 14,20 6,88 7,00 9,00 9,00
3 Adaptasi Perubahan Iklim 10,55 10,55 6,50 8,00 10,00 10,00
4 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 14,50 14,50 11,00 13,00 14,00 14,00
5 Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung
Ekosistem Esensial
49,55 49,55 50,48 51,43 52,13 52,13
6 Penyidikan dan Pengamanan Hutan 62,88 62,88 63,99 65,21 66,10 66,10
7 Pengendalian kebakaran hutan 55,99 55,99 57,02 58,12 58,91 58,91
8 Pengembangan Perhutanan Sosial 17,90 17,90 18,23 18,58 18,83 18,83
9 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di
DAS Prioritas
58,79 58,79 22,40 61,02 61,85 61,85
10 Peningkatan Usaha Hutan Alam 28,97 28,97 22,21 30,07 30,48 30,48
11 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 15,41 15,41 21,29 23,42 25,76 25,76
12 Penyusunan rencana makro kawasan hutan 15,58 15,58 16,86 16,17 16.39 16.39
13 Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar
kegiatan kehutanan
13,62 13,62 14,72 14,14 14,33 14,33
14 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim. 29,98 29,98 12,49 31,12 31,54 31,54
15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 78,71 78,71 77,39 83,38 101,06 111,17
16 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi 195,84 195,84 205,50 201,80 208,04 233,70
17 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 102,37 102,37 864,20 864,20 864,20 864,20
18 Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi 428,95 428,95 220,02 220,02 220,02 220,02
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
II.1.M.B-3
KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011
(Rp Milyar)
Rencana Tahun 2012
(Rp Milyar)
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011(Rp
Milyar)
Prakiraan Maju
NO
1 Adaptasi Perubahan Iklim 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00
2 Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00
3 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya 2,00 2,00 5,50 6,00 8,00 8,00
4 Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50
1 Pengelolaan Metorologi Publik BMKG 158,20 158,20 332,18 256,33 167,54 167,54
2 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 17,58 17,58 16,84 18,45 18,62 18,62
3 Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 80,01 80,01 76,61 83,93 84,72 84,72
4 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 20,80 20,80 19,92 21,82 22,03 22,03
5 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 96,57 96,57 117,22 128,41 129,63 129,63
6 Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
BMKG
31,66 31,66 30,31 33,20 33,52 33,52
7 Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG 41,36 41,36 39,60 43,38 43,79 43,79
8 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG 47,96 47,96 45,92 50,31 50,78 50,78
9 Pengelolaan Data Base BMKG 9,94 9,94 9,51 10,42 10,52 10,52
10 Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG 375,39 375,39 370,69 406,09 409,93 409,93
11 Penelitian dan Pengembangan BMKG 13,10 13,10 12,41 12,65 12,89 12,89
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENDUKUNG
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
II.1.M.B-4
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
33,67% 33,67% 37,8% 41,5% 45,1% 48,7%
84,74% 84,74% 85,1% 85,2% 85,4% 85,4%
81,70% 81,70% 83,7% 86,0% 88,6% 90,2%
4. APM SMP/SMPLB/Paket B 60,02% 60,02% 60,6% 60,8% 61,1% 66,2%
5. APM MI 10,57% 10,57% 10,59% 10,61% 10,64% 10,64%
6. APK MI 13,49% 13,49% 13,58% 13,60% 13,49% 13,49%
7. APM MTs 14,68% 14,68% 14,82% 14,88% 14,93% 14,93%
8. APK MTs 19,75% 19,75% 20,22% 20,78% 21,41% 21,41%
9. APK MA 7,65% 7,65% 7,35% 7,35% 8,56% 8,56%
86 86 88 89 90 90
82 82 85 88 90 90
86 86 88 89 90 90
86 86 90 93 95 95
86 86 88 89 90 90
85 85 86 87 90 90
80 80 81 83 85 85
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih (cakupan PN)
No
Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Anak 1)
1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduksi 1)
Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
2. APM SD/SDLB /Paket A
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
3. APK SMP/SMPLB/Paket B
3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi
1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan
penanganan antenatal (cakupan K4)
11. Persentase anak usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
10. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
MATRIK 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
II.1.M.A-1
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
100 100 100 100 100 100
70 70 75 80 85 85
140 140 496 644 792 792
220 220 240 260 280 280
82 82 85 88 90 90
85 85 88 90 93 93
1.6 Pengendalian Penyakit Menular
Langsung 1)
400.000 400.000 500.000 600.000 700.000 700.000 Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Kementerian Kesehatan
1.7 Penyehatan Lingkungan 1) 62,5 62,5 63 63,5 67 67 Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Kementerian Kesehatan
55 55 60 65 70 70
72.000 72.000 55.500 57.000 58.500 58.500
1.5
2. Jumlah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) yang
beroperasi
Pembinaan Surveilans, Imunisasi,
Karantina, dan Kesehatan Matra 1)
Pembinaan Gizi Masyarakat 1)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Promosi Kesehatan 1)
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian Kesehatan
2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi campak
Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Kementerian Kesehatan
1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum berkualitas
2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
1. Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan
keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan
pedoman
1.3
1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan testing HIV
Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS
Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Keperawatan
dan Ketehnisian Medis 1)
1.8
1.4
2. Jumlah RS yang menerapkan pelayanan
keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan
pedoman
II.1.M.A-2
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
9.643 9.643 9.932 10.229 10.535 10.535
1.630 1.630 2.038 2.445 2.853 2.853
978 978 1.223 1.467 1.630 1.630
4 4 2 2 2 2
74,4 (dari 3 juta
anggota aktif)
74,4 (dari 3 juta
anggota aktif)
78,4
(dari 3,45 juta
anggota aktif)
79,6
(dari 3,9 juta
anggota aktif)
80,9
(dari 4,45
juta anggota
aktif)
80,9
(dari 4,45 juta
anggota aktif)
1.11 Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi P4GN 4)
3 iklan dan 1
film
3 iklan dan 1
film
3 iklan 3 iklan 3 iklan 3 iklan Program Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
BNN
1.12 Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Instansi Pemerintah 4)
84 lembaga 84 lembaga 36 lembaga 40 lembaga 40 lembaga 40 lembaga Program P4GN BNN
1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat 4)
101 lembaga 101 lembaga 12 lembaga 15 lembaga 18 lembaga 18 lembaga Program P4GN BNN
1. Jumlah PIK remaja tahap tumbuh (kelompok)
Jumlah iklan anti narkoba yang ditayangkan di media
massa
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
3. Jumlah PIK remaja tahap tegar (kelompok)
BKKBN
2. Jumlah PIK remaja tahap tegak (kelompok)
Jumlah lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik
komponen masyarakat yang telah memperoleh
penguatan, dorongan, atau fasilitas
Jumlah lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik
instansi pemerintah yang telah memperoleh penguatan,
dorongan, atau fasilitas
1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan
Anak1)
2. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan
anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang balita dan anak
1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan
ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat
dilaksanakan (peta kerja)
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
BKKBN
1.9 Pembinaan Ketahanan Remaja1)
II.1.M.A-3
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
33,67% 33,67% 37,81% 41,49% 45,05% 48,67%
31,50% 31,50% 35,15% 38,80% 42,50% 46,18%
2,50% 2,50% 6,00% 10,00% 15,00% 19,50%
10,00% 10,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00%
84,74% 84,74% 85,10% 85,19% 85,36% 85,40%
1,30% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50%
92,80% 92,80% 94,20% 95,60% 97,00% 98,40%
27.973.000 27.973.000 28.006.000 28.085.000 28.211.000 28.323.834
2.040.000 2.040.000 3.640.780 3.370.200 3.103.210 3.115.622
6. Jumlah siswa SD di daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan dan kepulauan yang
memperoleh PMTAS
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
81,70% 81,70% 83,70% 86,00% 88,59% 90,20%
60,02% 60,02% 60,58% 60,82% 61,07% 66,20%
1,60% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80%
89,06% 89,06% 90,32% 92,03% 93,50% 95,09%
9.965.000 9.965.000 10.354.000 10.632.000 10.870.000 11.079.662
961.849 961.849 1.346.020 1.275.840 1.195.700 1.218.7636. Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa
miskin
5. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS
1. APM SD/SDLB /Paket A
Program Pendidikan Dasar
Kementerian
Pendidikan Nasional
Program Pendidikan Anak
Usia Dini Nonformal dan
Informal
2. APM SMP/SMPLB/Paket B
3. Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus
sekolah
5. Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa
miskin
1. APK SMP/SMPLB/Paket B
4. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS
2. Persentase peserta didik SD /SDLB putus sekolah
3. Persentase lulusan SD/SDLB yang melanjutkan ke
SMP/SMPLB
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
4. Angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB
1.14
4. Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan
parenting education
Penjaminan Kepastian Layanan
Pendidikan SD
1.15
1.16 Penjaminan Kepastian Layanan
Pendidikan SMP 1)
2. Lembaga PAUD formal yang berakreditasi
Penyediaan layanan PAUD 1)
Program Pendidikan Dasar
3. Lembaga PAUD non formal yang berakreditasi
Kementerian
Pendidikan Nasional
Kementerian
Pendidikan Nasional
II.1.M.A-4
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
1.17 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan
PLK SDLB/SMPLB 1)
- - 81,1% 85,1% 89,4% 93,5% Program Pendidikan Dasar Kementerian
Pendidikan Nasional
- - 81,1% 85,1% 89,4% 93,5%
- - 0,8% 0,9% 1,1% 1,3%
- - 0,8% 1,0% 1,2% 1,3%
- - 41,8% 46,0% 50,6% 55,0%
31,35% 31,35% 32,70% 34,11% 35,56% 38,44%
3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000
140.558 140.558 475.417 560.358 645.298 730.239
37,00% 37,00% 38,34% 39,63% 40,88% 40,83%
- - 1,80% 1,75% 1,69% 1,64%
2.700.000 2.700.000 4.105.139 3.000.000 3.100.000 3.200.000
308.124 308.124 614.396 714.653 800.000 800.000
5. Persentase daerah perbatasan, terpencil dan pulau
terluar mendapatkan layanan pendidikan dasar formal
1.18 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK 1)
3. Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin
2. Persentase anak kabupaten /kota yang memiliki
minimal 1 SMPLB
4. Persentase SMP yang menyelenggarakan SMP
inklusif
Kementerian
Pendidikan Nasional
Program Pendidikan
Menengah
Kementerian
Pendidikan Nasional
3. Persentase SD yang menyelenggarakan SD
inklusif
Program Pendidikan
Menengah
1. APK SMA nasional
4. Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin
1. APK SMK
2. Jumlah siswa SMK penerima BOMM
1.19 Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMA1)
1. Persentase anak kabupaten /kota yang memiliki
minimal 1 SDLB
3 . Jumlah siswa SMA penerima BOMM
2. Persentase peserta didik SMA putus sekolah
II.1.M.A-5
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
- - 76,30 84,00 92,40 100,00
- - 41,80% 46,00% 50,60% 55,00%
- - 2,30% 2,70% 3,30% 3,80%
1.21 Penyediaan Layanan Kursus dan
Pelatihan 1)
13,00% 13,00% 15,0% 17,0% 19,0% 21,0% Program Pendidikan Anak
Usia Dini Nonformal dan
Informal
Kementerian
Pendidikan Nasional
10,57% 10,57% 10,59% 10,61% 10,64% 10,64%
13,49% 13,49% 13,55% 13,60% 13,49% 13,49%
14,68% 14,68% 14,82% 14,88% 14,93% 14,93%
19,75% 19,75% 20,22% 20,78% 21,41% 21,41%
3.431.289 3.431.289 3.182.761 3.534.999 3.588.025 3.588.025
2.876.544 2.876.544 2.726.762 2.963.488 3.007.940 3.007.940
640.000 640.000 750.000 840.000 840.000 840.000
540.000 540.000 600.000 540.000 540.000 540.000
320.000 320.000 400.000 320.000 320.000 320.000
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bantuan beasiswa bakat dan prestasi MTs (Siswa)
Bantuan beasiswa bakat dan prestasi MA (siswa)
Pemagangan bagi siswa MA (siswa)
1. Persentase SMAKH/SMLB berakreditasi
Siswa miskin MTs penerima beasiswa (siswa)
Siswa MI penerima BOS (siswa)
APK MTs
APK MI
Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Ibtidaiyah 1)
Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus
dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan
mendapatkan layanan kursus dan pelatihan berbasis
kecakapan hidup (PKH).
Kementerian Agama
Kementerian AgamaProgram Pendidikan Islam
Program Pendidikan Islam
Siswa miskin MI penerima beasiswa (siswa)
APM MI
2. Persentase daerah perbatasan, terpencil dan pulau
terluar mendapatkan layanan pendidikan dasar formal
3. Persentase SMA yang menyelenggarakan SMA
inklusif
1.20 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan
PLK SMLB 1)
Program Pendidikan
Menengah
1.22
Program Pendidikan IslamAPM MTs
Jumlah Siswa RA dan MI di daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh
PMTAS
1.23 Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Tsanawiyah 1)
1.24 Penyediaan Subsidi Pendidikan
Madrasah Bermutu 1) Siswa MTS penerima BOS (siswa)
Kementerian
Pendidikan Nasional
Siswa Miskin MA penerima beasiswa (Siswa)
Kementerian Agama
II.1.M.A-6
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
1.25 Peningkatan Akses dan Mutu
Madrasah Aliyah 1)
7,65% 7,65% 7,96% 8,26% 8,56% 8,56% Program Pendidikan Islam Kementerian Agama
1.26 195.630 195.630 139.365 201.543 204.566 204.566 Program Pendidikan Islam Kementerian Agama
428.943 428.943 303.301 439.847 446.445 446.445
1.27 Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan 3)
- - 1 Modul
Wawasan
Kebangsaan,
1 Modul
Pancasila
sebagai Dasar
Negara dan
Ideologi
Bangsa, 1
Modul Bela
Negara
1 Modul
Wawasan
Kebangsaan, 1
Modul
Ketahanan
Bangsa, 1
Modul Bela
Negara
1 Modul
Bingkai
Kebangsa-an
1 Modul
Bingkai
Kebangsa-an
Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam
Negeri
1.28 Pedoman, Petunjuk Teknis, dan
Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan
Pendidikan Pemilih 3)
5 5 5 5 5 5 Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
Komisi Pemilihan
Umum
1.29 Jaminan Kesejahteraan Sosial
(Bantuan Tunai Bersyarat/Program
Keluarga Harapan) 1)
1.116.000 1.116.000 1.516.000 1.404.000 1.170.000 1.170.000 Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Kementerian Sosial
Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan
APK MA
Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai
Bersyarat PKH (RTSM)
Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok
perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia
Jumlah Siswa Ula penerima BOSPenyediaan Subsidi Pendidikan
Agama Islam BermutuJumlah Siswa Wustha penerima BOS
II.1.M.A-7
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
2 Peningkatan Perlindungan Anak
dari Berbagai Tindak Kekerasan
dan Diskriminasi
60% 60% 90% 100% 100% 100%
2.1 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan
dari Tindak Kekerasan 1)
60% 60% 90% 100% 100% 100% Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan
Kementerian PP dan PA
2.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) 150 150 200 250 300 300 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan
2.3 Pemantapan Hubungan dan Politik
Luar Negeri di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik 3)
25% 25% 25% 25% 25% 25% Program Pemantapan
Hubungan dan Politik Luar
Negeri serta Optimalisasi
Diplomasi di Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Kementerian Luar
Negeri
2.4 Pemantapan Hubungan dan Politik
Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan
dan Tengah 3)
25% 25% 25% 25% 25% 25% Program Pemantapan
Hubungan dan Politik Luar
Negeri serta Optimalisasi
Diplomasi di Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Kementerian Luar
Negeri
Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan
tanggap darurat dalam penanganan bencana
Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human
traficking serta isu-isu lainnya
Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human
traficking serta isu-isu lainnya
Persentase cakupan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan
Persentase cakupan anak korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan
II.1.M.A-8
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
4.300 4.300 10.000 6.900 8.400 8.400
100% 100% 100% 100% 100% 100%
20% 20% 25% 30% 40% 40%
PP penanggula-
ngan anak yang
bekerja di luar
hubungan kerja
PP penanggula-
ngan anak yang
bekerja di luar
hubungan kerja
Aturan
pelaksanaan
PP
150 150 180 240 300 300
2.6 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
Anak 1)
160.485 160.485 171.000 234.100 263.000 263.000 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
35% 35% 35% 40% 45% 45%
50% 60% 70% 70%
Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat dan
anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti
(jiwa)
Kementerian Hukum
dan HAM
1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA
1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan
pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan
2. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan
kelompok resiko tinggi yang memperoleh
perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel
5. Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam
pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang
ditingkatkan kapasitasnya
2.7 Pembinaan Penyelenggaraan
Kegiatan di bidang Kesehatan dan
Perawatan Warga Binaan
Pemasyarakatan 5)
2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA
yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau
memperoleh pelatihan keterampilan
3. Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja
perempuan dan anak
2.5 Peningkatan Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Penghapusan Pekerja
Anak 2)
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
Kemenakertrans
4. Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan
pekerja perempuan dan anak
Program Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
II.1.M.A-9
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
67% 67% 70% 75% 80% 85%
70% 75% 80% 85%
80% 85% 90% 95%
3 Peningkatan Kelembagaan
Perlindungan Anak
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 kegiatan 1 kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem
Informasi
Manajemen
1 Sistem
Informasi
Manajemen
3.2 Kegiatan Kerjasama HAM 5) 100% 100% 36 36 36 36 Program Perlindungan dan
Pemenuhan HAM
Kementerian Hukum
dan HAM
3.3 Kegiatan Perancangan Peraturan
Perundang- undangan 5)
40% 40% 60% 80% 100% 100% Program Pembentukan
Hukum
Kementerian Hukum
dan HAM
3.4 Kegiatan Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan 5)
40% 40% 60% 80% 100% 20% Program Pembentukan
Hukum
Kementerian Hukum
dan HAM
Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka
pelayanan sistem informasi manajemen berdasarkan
jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara
KDRT, perkara anak, dan perkara lainnya (statistik
kriminal)
Persentase jumlah kebijakan dan peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan anak
yang diharmonisasikan
2.8 Pembinaan Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Bimbingan
Kemasyarakatan dan Anak 5)
3. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien
pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat
waktu dan akuntabel
Kementerian Hukum
dan HAM
1. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang
memperoleh pendidikan dan reintegrasi sesuai dengan
program pendidikan reintegrasi
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Kejaksaan Agung
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
2. Persentase anak didik pemasyarakatan yang
memperloleh pendampingan dan pembimbingan
secara tepat waktu dan akuntabel
Jumlah harmonisasi rancangan peraturan perundang-
undangan dalam perspektif HAM
Persentase perancangan peraturan perundang-
undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi
dan pelapor
Persentase penyelesaian permohonan
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang–undangan di tingkat pusat bidang
kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan
3.1 Sistem Informasi Manajemen dan
Teknologi Informasi 5)
Penerapan sistem teknologi informasi di lingkungan
Kejaksaan RI
II.1.M.A-10
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
1 1 1 - - 1
K/L 1 1 1 1 1 2
Prov 5 5 5 10 10 10
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 2 2 10 10 10 10
- - - - - 1
K/L 1 1 2 2 2 2
Prov 5 5 2 4 8 8
K/L 1 1 - 1 2 2
Prov 4 4 - 3 8 8
1 1 - - - 1
K/L - - 1 1 1 1
Prov 5 5 5 5 8 8
K/L - - 1 1 1 1
Prov 2 2 4 5 5 5
3.5 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak 1)
1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak pendidikan anak
Kementerian PP dan PA
3.7 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Pemenuhan Hak
Partisipasi Anak 1)
Program Perlindungan Anak
3.6 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Pemenuhan Hak
Kesehatan Anak 1)
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak partisipasi anak
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak kesehatan anak
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data pemenuhan hak
partisipasi anak
Program Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak
Program Perlindungan Anak
Kementerian PP dan PA
Kementerian PP dan PA
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data pelaksanaan
kebijakan pendidikan anak
1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data kesehatan anak
II.1.M.A-11
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
- - - - - 1
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 5 5 5 5 10 10
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 2 2 2 5 2 2
- - - - - 1
K/L 10 10 10 5 10 10
Prov 10 10 10 10 10 10
K/L 3 3 1 1 2 2
Prov 5 5 3 3 7 7
1 1 1 - 1 1
K/L 1 1 1 1 2 2
Prov 5 5 6 5 5 2
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 3 3 2 2 4 4
Program Perlindungan Anak
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang lingkungan yang layak untuk anak
Program Perlindungan Anak1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada
anak
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang penghapusan kekerasan pada anak
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data pengembangan
kabupaten/kota layak anak (KLA)
Kementerian PP dan PA
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data anak korban
kekerasan
Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Penghapusan Kekerasan
Pada Anak 1)
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data lingkungan yang
layak untuk anak
Kementerian PP dan PA
Program Perlindungan Anak1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota
layak anak (KLA)
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang kota layak anak
Kementerian PP dan PA
3.10
1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk
anak
3.8 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Lingkungan yang Layak
untuk Anak 1)
3.9 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 1)
II.1.M.A-12
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
- - 1 1 - 1
K/L 5 5 5 5 5 5
Prov 10 10 10 7 8 8
K/L 2 2 1 1 1 1
Prov 5 5 4 4 2 2
- - 2 1 1 1
K/L 5 5 1 5 6 6
Prov 8 8 5 7 7 7
K/L 1 1 1 2 3 3
Prov 2 2 2 3 5 5
- - - 1 - 1
K/L 4 4 1 1 1 1
Prov 5 5 5 9 11 10
K/L 2 2 1 1 1 1
Prov 4 4 2 4 5 5
3.11 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Tentang Masalah Sosial
Anak 1)
Program Perlindungan Anak1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah
sosial
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang perlindungan anak dari masalah
sosial
Kementerian PP dan PA
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang perlindungan anak yang
berkebutuhan khusus
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data anak yang
berkebutuhan khusus
Kementerian PP dan PAProgram Perlindungan Anak
Kementerian PP dan PA
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang penanganan anak yang berhadapan
dengan hukum
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data anak yang
berhadapan dengan hukum
Program Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum
Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan untuk Penanganan Anak
yang Berhadapan dengan Hukum 1)
1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang
berkebutuhan khusus
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data perlindungan anak
dari masalah sosial
3.13 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Perlindungan Bagi Anak
yang Berkebutuhan Khusus 1)
3.12
II.1.M.A-13
2013 2014 2015
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fokus Prioritas/Kegiatan
Prioritas
1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
No
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
(3)
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan maju
Program
1 Peningkatan Kualitas Tumbuh
Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak
Pelaksana
1. Jumlah kebijakan hak sipil anak - - 1 - 1 1
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 4 4 5 5 5 5
K/L 1 1 1 1 1 1
Prov 1 1 2 2 2 2
33 33 33 33 33 33
1 1 1 1 1 1
Keterangan:
1) kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)
2) kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)
3) kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)
4) kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)
5) kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)
3.15 Pengawasan Pelaksanaan
Perlindungan Anak (KPAI) 1)
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
KPAI
2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
tentang hak sipil anak
3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penyusunan data hak sipil anak
Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA3.14 Penyusunan dan Harmonisasi
Kebijakan Hak Sipil Anak 1)
2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan
perlindungan anak (laporan)
1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan
anak di provinsi
II.1.M.A-14
LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup
Anak12.151,1 12.151,1 23.548,0 23.428,2 24.599,2 24.599,2
1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1) 490,0 490,0 119,9 132,0 140,0 140,0
1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1) 370,0 370,0 104,1 115,3 122,7 122,7
1.3 Pembinaan Gizi Masyarakat 1) 536,0 536,0 314,5 362,0 393,5 393,5
1.4 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis 1) 10,0 10,0 35,0 38,8 41,3 41,3
1.5 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 1) 225,3 225,3 132,5 149,5 160,7 160,7
1.6 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) 280,0 280,0 89,1 97,3 102,7 102,7
1.7 Penyehatan Lingkungan 1) 265,0 265,0 141,2 158,8 170,4 170,4
1.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1) 183,8 183,8 143,6 158,5 168,3 168,3
1.9 Pembinaan Ketahanan Remaja 1) 18,5 18,5 7,5 8,0 8,2 8,2
1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1) 14,3 14,3 5,3 5,0 5,1 5,1
1.11 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN 4) 26,3 26,3 27,6 29,0 30,4 30,4
1.12 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 4) 72,0 72,0 44,0 45,2 50,1 50,1
1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 4) 12,4 12,4 13,0 13,6 14,3 14,3
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
No Fokus Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan Maju
(Dalam Rp Miliar)
II.1.M.B-1
2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan Maju
1.14 Penyediaan Layanan PAUD 1) 1.097,7 1.097,7 1.363,0 1.680,6 1.897,8 1.897,8
1.15 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 1) 865,8 865,8 2.971,1 3.052,6 3.465,6 3.465,6
1.16 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 1) 1.921,4 1.921,4 4.142,0 4.166,8 4.204,7 4.204,7
1.17 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 1) 233,7 233,7 351,1 353,7 360,8 360,8
1.18 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1) 1.719,8 1.719,8 2.178,1 1.976,1 1.917,4 1.917,4
1.19 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA1) 1.234,5 1.234,5 1.695,9 1.498,9 1.506,3 1.506,3
1.20 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 1) 107,1 107,1 258,9 119,8 120,2 120,2
1.21 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 1) 324,3 324,3 300,0 399,5 432,4 432,4
1.22 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 1) 150,0 150,0 531,4 326,2 374,2 374,2
1.23 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1) 71,5 71,5 585,0 338,8 385,1 385,1
1.24 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 1) 0,0 0,0 4.552,9 5.008,0 5.509,0 5.509,0
1.25 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 1) 251,3 251,3 939,2 699,0 769,6 769,6
1.26 Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu - - 296,2 340,6 391,7 391,7
1.27 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3) 20,5 20,5 31,0 11,7 11,7 11,7
1.28
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan
Pendidikan Pemilih 3)
39,9 39,9 90,0 50,0 80,0 80,0
1.29Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga
Harapan) 1) 1.610,0 1.610,0 2.084,9 2.093,0 1.765,0 1.765,0
II.1.M.B-2
2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan Maju
2Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan
Diskriminasi428,0 428,0 477,1 585,1 678,5 678,5
2.1Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari
Tindak Kekerasan 1) 7,0 7,0 17,0 9,3 8,3 8,3
2.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) 118,0 118,0 70,1 80,7 87,7 87,7
2.3Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik 3) 9,1 9,1 6,0 5,9 6,7 6,7
2.4Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan
dan Tengah 3) 3,2 3,2 3,7 4,0 4,9 4,9
2.5Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja
Anak 2) 30,0 30,0 71,2 60,2 77,6 77,6
2.6 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1) 257,8 257,8 305,7 421,6 489,4 489,4
2.7Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan
Warga Binaan Pemasyarakatan 5) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5
2.8Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan
Kemasyarakatan dan Anak 5) 1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4
II.1.M.B-3
2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan Maju
3 Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak 99,5 99,5 97,6 103,7 106,9 106,8
3.1 Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi 5) 28,4 28,4 30,2 30,2 30,2 30,2
3.2 Kegiatan Kerjasama HAM 5) 1,8 1,8 1,8 2,3 2,5 2,5
3.3 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan 5) 14,4 14,4 18,4 15,9 16,2 16,2
3.4 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 5) 6,7 6,7 5,7 8,7 9,7 9,7
3.5Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 1)
4,1 4,1 3,4 5,3 5,1 5,1
3.6Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 1) 3,3 3,3 2,8 3,4 3,9 3,9
3.7Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1) 2,2 2,2 1,8 2,6 2,4 2,4
3.8Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak untuk
Anak 1) 2,1 2,1 1,7 2,4 2,4 2,4
3.9Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA) 1) 12,2 12,2 10,2 8,3 8,4 8,4
3.10Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada
Anak 1) 2,6 2,6 2,1 1,8 2,1 2,1
II.1.M.B-4
2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana
Tahun 2011
Prakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prakiraan Maju
3.11 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak 1) 3,8 3,8 3,2 3,9 4,0 4,0
3.12Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang
Berhadapan dengan Hukum 1) 4,7 4,7 3,9 5,3 5,9 5,9
3.13Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang
Berkebutuhan Khusus 1) 3,1 3,1 2,6 3,4 3,6 3,6
3.14 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 1) 1,4 1,4 1,2 1,7 1,8 1,8
3.15 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 1) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
Keterangan:K)
Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)1)
kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)2)
kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)3)
kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)4)
kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)5)
kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)
II.1.M.B-5