162
[Type text] [Type text] LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012 LAMPIRAN 1 BUKU II: Matriks Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan Pembangunan DIPERBANYAK OLEH : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

[Type text]

[Type text]

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2012

LAMPIRAN 1 BUKU II:

Matriks Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan Pembangunan

DIPERBANYAK OLEH : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

Page 2: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)
Page 3: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

MATRIKS TARGET KINERJA DAN

ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

Page 4: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I

1 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Reproduksi

1.  Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan kehamilan ke

empat (K4))

88 88 90 93 95 95 Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak

Kementerian

Kesehatan

1. Cakupan kunjungan neonatal

pertama (KN1)

86 86 88 89 90 90

2. Cakupan pelayanan kesehatan

bayi

85 85 86 87 90 90

3.  Cakupan pelayanan kesehatan

balita

80 80 81 83 85 85

3 Pembinaan Gizi Masyarakat 1. Persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak

Kementerian

Kesehatan

2. Persentase balita ditimbang berat

badannya (D/S)

70 70 75 80 85 85

Prakiraan Maju

Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak

Kementerian

Kesehatan

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

Program Pelaksana

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NoPrioritas/Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

2 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Anak

Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat

II.1.M.A-1

Page 5: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NoPrioritas/Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

II

1. Jumlah kelembagaan yang

diberdayakan dalam P2KP (Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan)

dalam rangka mewujudkan konsumsi

pangan masyarakat beragam, bergizi

seimbang dan aman (Desa)

4.020 4.020 5.000 8.000 10.000 10.000

2. Jumlah Hasil Pemantauan,

monitoring, evaluasi dan perumusan

kebijakan P2KP (Laporan)

286 286 444 484 484 484

3. Jumlah hasil promosi tentang

peningkatan kepedulian dan kesadaran

masyarakat terhadap konsumsi pangan

beragam, bergizi seimbang dan aman

(Laporan)

444 444 444 34 34 34

4. Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi

pangan penduduk (Laporan)

34 34 34 34 34 34

5. Semakin berperannya Perguruan

Tinggi (Universitas dan STPP) dalam

mendukung gerakan percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal (Laporan))

30 30 29 29 29 29

6. Semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat (konsumen, produsen,

pedagang) terhadap pentingnya

keamanan pangan (Laporan)

34 34 34 34 34 34

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Masyarakat

Kementerian

Pertanian

Pengembangan

penganekaragaman konsumsi

pangan dan peningkatan

keamanan pangan segar

Prioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan

Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

1

II.1.M.A-2

Page 6: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NoPrioritas/Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

7. Jumlah hasil pemantauan,

monitoring, evaluasi dan perumusan

serta pengawasan keamanan pangan

(Laporan)

134 134 184 234 284 284

III

1 Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya

1. Persentase makanan yang

mengandung cemaran bahan

berbahaya/dilarang (dihitung dari

10.000 sampel)

20 20 17 15 12 12 Pengawasan Obat dan

Makanan

BPOM

1.  Jumlah sarana produksi dan

distribusi Obat dan Makanan yang

diperiksa (dihitung dari sekitar

150.000)

15.150 38.162 40.000 40.400 40.800 40.800 BPOM

2.  Jumlah produk Obat dan

Makanan yang disampel dan diuji

(dihitung dari sekitar 1 juta produk

beredar)

97.970 97.970 98.950 99.939 100.939 100.939

3 Surveilans dan Penyuluhan

Keamanan Makanan

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut

informasi jejaring nasional, regional,

dan internasional terkait rapid alert dan

response permasalahan keamanan

makanan (dihitung dari jumlah

informasi yang masuk)

70 70 80 85 90 90 Pengawasan Obat dan

Makanan

BPOM

2. Persentase pangan jajanan anak

sekolah (PJAS) yang memenuhi

persyaratan keamanan, mutu dan gizi

_ _ 70 80 90 90

Pengawasan Obat dan

Makanan di 31 Balai

Besar/Balai POM

Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

Pengawasan Obat dan

Makanan

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

2

II.1.M.A-3

Page 7: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NoPrioritas/Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

IV

1. Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SD

Jumlah siswa SD di daerah

tertinggal, terpencil, perbatasan dan

kepulauan yang memperoleh

PMTAS

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Program Pendidikan Dasar Kementerian

Pendidikan

Nasional

2 Penyediaan Subsidi

Pendidikan Madrasah

Bermutu

Jumlah siswa RA dan MI di daerah

tertinggal, terpencil, perbatasan, dan

kepulauan yang memperoleh

PMTAS

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Program Pendidikan Islam Kementerian

Agama

1 Penyediaan Layanan PAUD Persentase kab/kota yang telah

menyelenggarakan parenting

education (persen)

10 10 20 35 50 65 Program Pendidikan Anak

Usia Dini, Non Formal, dan

Informal

Kementerian

Pendidikan

Nasional

V

1 Peningkatan Kualitas

Kesehatan Reproduksi

1. Jumlah kebijakan, strategi dan

materi informasi kualitas hidup ibu,

bayi, anak (KHIBA) dan pencegahan

masalah kesehatan reproduksi

(PMKR) yang dapat

dioperasionalkan (NSPK, pedoman,

juklak/juknis, SPM, mekanisme

operasional, peta kerja)

6 6 6 6 6 6 Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

BKKBN

Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk

Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata

Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anask usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal

Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana

II.1.M.A-4

Page 8: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan Maju

Program Pelaksana

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

NoPrioritas/Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

2. Jumlah mitra kerja yang

mendapatkan fasilitasi Pembinaan

kelangsungan hidup ibu, bayi, dan

anak serta PMKR

8 8 8 8 8 8

2 Pembinaan Keluarga Balita

dan Anak

1. Jumlah kebijakan, strategi dan

materi pembinaan ketahanan

keluarga balita dan anak yang dapat

dilaksanakan (peta kerja)

4 4 2 2 2 2 Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

BKKBN

2. Persentase keluarga yang

mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang balita dan anak

74,4

(dari 3 juta

anggota aktif)

74,4

(dari 3 juta

anggota aktif)

78.4

(dari 3,45 juta

anggota aktif)

79.6

(dari 3,9 juta

anggota aktif)

80.9

(dari 4,45 juta

anggota aktif)

80.9

(dari 4,45 juta

anggota aktif)

3. Jumlah sarana dan prasarana

pembinaan ketahanan keluarga balita

dan anak (Modul, APE, KKA, dll)

1 (paket/pusat-

provinsi

1 (paket/pusat-

provinsi

1 (paket/pusat-

provinsi

1 (paket/pusat-

provinsi

1 (paket/pusat-

provinsi

1 (paket/pusat-

provinsi

II.1.M.A-5

Page 9: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana

Fokus Prioritas/ Tahun Pencapaian Tahun Tahun Tahun Tahun

Kegiatan Prioritas 2011 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

IPrioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

430,6 409,1 538,5 609,3 656,2 656,2

1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 53,3 50,6 119,9 132,0 140,0 140,0

2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 52,7 50,1 104,1 115,3 122,7 122,7

1 Pembinaan Gizi Masyarakat 324,6 308,4 314,5 362,0 393,5 393,5

IIPrioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian,

perikanan dan kehutanan

197,7 197,7 195,2 258,0 316,3 316,3

1 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan

peningkatan keamanan pangan segar

197,7 197,7 195,2 258,0 316,3 316,3

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

No

Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat

Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

II.1.M.B-1

Page 10: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana

Fokus Prioritas/ Tahun Pencapaian Tahun Tahun Tahun Tahun

Kegiatan Prioritas 2011 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

No

Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

IIIPrioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

450,5 427,9 583,9 625,7 623,3 623,3

1 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 3,0 2,9 11,9 12,3 14,2 14,2

2 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM 444,5 422,2 558,0 599,5 599,1 599,1

3 Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan 3,0 2,9 14,0 14,0 10,0 10,0

IV Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan 27.795,6 27.795,6 7.152,0 8.268,2 8.933,4 9.140,9

1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.606,0 3.052,6 3.465,6 3.465,6

2 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 24.306,9 24.306,9 3.183,0 3.535,0 3.588,0 3.588,0

1 Penyediaan Layanan PAUD 1.328,5 1.328,5 1.363,0 1.680,6 1.879,8 2.087,3

V Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk 9,0 9,0 10,3 17,6 18,0 18,0

1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 4,2 4,2 5,0 12,6 12,9 12,9

2 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 4,8 4,8 5,3 5,0 5,1 5,1

Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana

Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata

Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal

Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

II.1.M.B-2

Page 11: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI Jumlah makalah ilmiah 47 47 58 58 59 59

Jumlah penelitian biodiversitas laut dan coral

triangle initiatives

1 1 0 0 0 0

Jumlah peta 17 17 17 17 17 17

Jumlah buku/monografi 1 1 2 2 2 2

Revitalisasi Fasilitas Penelitian Kelautan Wilayah

Timur Indonesia

1 1 2 1 1 1

Upgrading Fasilitas Laboratorium Penelitian

Kelautan Ancol

0 0 1 0 0 0

2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

di bidang Kenavigasian

Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi

pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar;

pelampung suar)

15; 68; 0 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34 ; 40 23 ; 53 ; 48 23 ; 53 ; 48 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Laut

Kemen. Perhubungan

Unit (Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di

wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar;

lampu suar; bouy) - PHLN

- - 71; 215; 50 - - -

Unit suku cadang SBNP 118 118 185 182 217 217

Unit SROP melalui Maritime Telecomunication

System Development Project (Phase IV) IP-520

47 29 40 30 30

Unit perangkat radio SSB (unit) 100 100 100 100 100 100

Pelaksana

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Indikator

Program Penelitian, Penguasaan,

dan Pemanfaatan IPTEK

LIPI1 Penelitian Oceanografi

II.1.M.A-1

Page 12: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda,

Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

4 4 5 6 7 7

Suku Cadang SROP (paket) 1 1 1 1 1 1

unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 4 4 2 3 2 2

Unit AIS (paket) 1 1 4 5 5 5

Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 1 (Kupang) 1 (Kupang) 2 (Sibolga; Sorong) 1 (Pontianak) 3 (Benoa,

Banjarmasin,

Tarakan)

3

Kapal inspeksi navigasi (unit) 2 2 4 4 5 5

3 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun

(unit)

15 15 17 11 12 12 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Laut

Kemen. Perhubungan

Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan

keselamatan pelayaran (paket)

4 4 3 3 3 3

4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Perkapalan dan Kepelautan

Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai

dibangun (unit)

5 5 6 6 7 7 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Laut

Kemen. Perhubungan

Pembangunan kapal perintis dan penumpang

(unit)

5 5 9 10 10 10

Jumlah trayek angkutan laut perintis (trayek) 61 61 75 72 76 76

Terselenggaranya NSW (lokasi) 1 (lanjutan kantor

pusat)

1 (lanjutan kantor

pusat)

4 (Palembang,

Panjang, Bitung,

Ambon)

4 (Makassar,

Banjarmasin,

Pekanbaru,

Pontianak)

5 (Samarinda,

Sorong, Jayapura,

Benoa, Ternate)

5

5 Kemen. PerhubunganPengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Laut

II.1.M.A-2

Page 13: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui

kegiatan Development of Domestic Shipping

Industry Phase I

- - - - 1 1

Jumlah Sistem Informasi Ruang Muat Kargo

(paket)

0 0 1 1 1 1

6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur

pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

11,1 11,1 11,5 16,1 13,5 13,5 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Laut

Kemen. Perhubungan

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/

ditingkatkan/ direhab (lokasi)

20 20 20 20 22 22

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di

bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

7 7 4 4 4 4

Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan

(paket)

1 1 1 1 1 1

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket)

1 1 1 1 1 1

Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di

bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

25 25 25 25 25 25

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)25 25 25 25 25 25

Jumlah rute perintis yang terlayani 127 127 139 153 160 160

drum BBM 3779 3779 4270 4697 5167 5167

8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah unit terpasang PLT Arus Laut 2 2 2 2 Program Pengelolaan Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi

Energi

KESDM

7 Pelayanan Angkutan Udara Perintis Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi

Udara

Kemen. Perhubungan

II.1.M.A-3

Page 14: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

BIDANG POLITIK

9 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan

Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan

dan Kelautan

1.  Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri

8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali

2.  Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan

hukum internasional

18 telaahan 18 telaahan 9 telaahan 18 telaahan 18 telaahan 18 telaahan

3.  Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan

hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan

perjanjian internasional

15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan

4.  Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria,

prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta

evaluasi pembuatan perjanjian internasional

49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen

5.  Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait

dengan pembuatan perjanjian bilateral, dan

trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura,

Timor Leste, Vietnam, dan Palau

12 kali 12 kali 12 kali 19 kali 12 kali 12 kali

6.  Tersusunnya dokumen telaahan terhadap

dokumen Ocean Policy

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN

10 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan

Laut

Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut

secara bersama di wilayah yurisdiksi Indonesia

7 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali Program Peningkatan Koordinasi

Keamanan dan Keselamatan di

Laut

Bakorkamla

11 Peningkatan Koordinasi Pengawasan

Keamanan laut

Terbangunnya sarana dan prasarana beserta

fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di daerah

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 0 0 Program Peningkatan Koordinasi

Keamanan dan Keselamatan di

Laut

Bakorkamla

Program Optimalisasi Diplomasi

Terkait dengan Pengelolaan

Hukum dan Perjanjian

Internasional

Kemenlu/Dirjen

Hukum dan Perjanjian

Internasional/Direktor

at Perjanjian Politik,

Keamanan dan

Kewilayahan

II.1.M.A-4

Page 15: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

BIDANG WILAYAH TATA RUANG

12 Pemetaan Dasar Kelautan dan

Kedirgantaraan

Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program

dan kegiatan, serta diseminasi data spasial

kelautan dan kedirgantaraan nasional

2 2 2 2 2 2 Program Survei dan Pemetaan

Nasional

Bakosurtanal

Survei batimetri lepas pantai line km. 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680

Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI)

dalam ln km.

50.000 50.000 55.000 60.000 66.000 55.000

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam

line km.

40.000 40.000 45.000 50.000 60.000 45.000

Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K,

1:250K dan LLN 1:500K.

55 55 56 62 67 56

Jumlah liputan peta dasar kelautan dan

kedirgantaraan dan basis data kelautan dan

kedirgantaraan.

2 2 2 2 2 2

Pemutakhiran peta dasar kelautan dan

kedirgantaraan serta basis data kelautan dan

kedirgantaraan.

6 6 8 10 13 8

Pembuatan Peta LBI 2 2 3 4 4 3

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical

Chart).

15 15 15 15 15 15

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami. 2 2 3 4 5 3

II.1.M.A-5

Page 16: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

13 Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK

survei SDA dan LH tematik matra laut

1 1 1 1 1 1

Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian

aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS,

dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH

matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis

data pemetaan nasional

18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5 tema) 18 NLP(@5

tema)

18 NLP(@5

tema)

18 NLP(@5

tema)

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi

data spasial tematik SDA dan LH matra laut

33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L

Jumlah dokumen database SDA laut 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok

Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model

implementasi dan rekomendasi kebijakan

konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir

dan laut

3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

Persentase capaian inventarisasi data kerusakan

ekosistem pesisir dan laut dengan basis kabupaten

20% 20% 30% 40% 50% 50%

15 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan

Maritim BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan

informasi meteorologi penerbangan untuk untuk

take-off dan landing 20 bandara 20 bandara 20 bandara 20 bandara

Pengembangan dan Pembinaan

Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan

informasi cuaca untuk penerbangan 30 bandara 35 bandara 40 bandara 40 bandara

Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi

cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang

laut 99 pelabuhan 110 pelabuhan 120 pelabuhan 120 pelabuhan

Program Survei dan Pemetaan

Nasional

Bakosurtanal

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir

dan Laut

KLHProgram Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan Ketersediaan Data dan

Informasi Survei Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Matra Laut.

14

II.1.M.A-6

Page 17: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

16 Penelitian dan Pengembangan Geologi

Kelautan

Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan 14 14 15 16 17 17 Program Penelitian dan

Pengembangan Energi dan

Sumber Daya Mineral

KESDM

Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan

(PUD) yang teridentifikasi sumber daya ikannya

(Provinsi)

1 WPP PUD, 33

Provinsi

1 WPP PUD, 33

Provinsi

8 8 8 8

Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang

teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP)

2 WPP, 33 provinsi 2 WPP, 33

provinsi

11 11 11 11

Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumberdaya

ikannya dengan dokumen Catch Documentation

Scheme (CDS) and IOTC Bigeye Statistical

Document (WPP)

1 WPP 1 WPP 4 5 6 6

Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi

standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

(unit)

550 550 600 650 700 700

Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30GT

(kapal)

125 (125 lainnya

dari DAK KP)

125 (125 lainnya

dari DAK KP)

125 (125 kapal

lainnya dipenuhi

melalui DAK)

250 190 190

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu

penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)

976 976 1.552 2.259 2.929 2.929

Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat

kemampuannya dan tersertifikasi (orang)

1.980 1.980 180 210 240 240

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) KKP

KKPProgram Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap

17

18 Pembinaan dan Pengembangan Kapal

Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan

Pengawakan Kapal Perikanan

II.1.M.A-7

Page 18: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina,

termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah

perbatasan yang potensial (unit)

816 816 816 816 816 816

Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan

perikanan UPT daerah untuk mendukung

minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah

perbatasan yang potensial (lokasi)

15 15 20 30 119 119

Jumlah pengembangan, peningkatan operasional,

dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT

pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah

perbatasan yang potensial (Lokasi)

22 22 22 22 22 22

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan

perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)

35 35 20 25 30 30

Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal

melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional

Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional

Pelabuhan Perikanan (lokasi)

20 20 20 20 20 20

Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang

ditertibkan (dokumen)

9.000 9.000 10.000 11.000 12.000 12.000

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan

yang berlaku (orang/badan hukum)

3.000 3.000 3.500 4.000 4.500 4.500

Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang

diperbolehkan menangkap di seluruh WPP

5.900 5.900 6.900 7.900 8.900 8.900

19 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengembangan Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

KKP

KKPProgram Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang

Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

20

II.1.M.A-8

Page 19: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan

tangkap yang memiliki Kelompok Usaha

Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi)

37 37 43 63 83 83

Jumlah pengembangan kelembagaan usaha

(KUB) yang mandiri

1.200 1.200 1.400 1.600 1.800 1.800

Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima

pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP

1.000 1.000 3.700 3.000 2.000 2.000

22 Pengembangan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan

Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan

memenuhi standar (Unit)

2.000 2.000 4.000 7.000 10.000 10.000 Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

KKP

Jumlah produksi induk unggul (juta induk) 8 8 10 13 15 15

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) 63 63 115 140 165 165

Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar

benih)

42,2 42,2 50,3 61 72 72

Jumlah bibit Rumput Laut (ton) 350.420 350.420 510.000 750.000 1.000.000 1.000.000

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar

teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab.

Residu)

31 31 38 43 48 48

Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali

dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)

350 kab

(difokuskan pada 50

kab)

350 kab

(difokuskan pada

50 kab)

51 71 91 91

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP21

KKP

KKP

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

24 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Pembudidayaan Ikan

23

II.1.M.A-9

Page 20: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang

memenuhi standar kelembagaan (kelompok)

788 788 1.576 1.957 3.388 3.388

Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan

budidaya (provinsi)

33 33 33 33 33 33

Jumlah usaha perikanan budidaya yang

memperoleh SNI (unit)

1.203 1.203 1.826 3.061 4.948 4.948

Jumlah kelompok pembudidaya penerima

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP

(kelompok)

2.000 2.000 3.340 4.000 5.000 5.000

26 Pengembangan Sistem Prasarana dan

Sarana Pembudidayaan Ikan

Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai

target produksi disertai data potensi yang akurat

(hektar)

1.167.666 Ha, 90

potensi kawasan

1.167.666 Ha, 90

potensi kawasan

1.226.666 Ha, 110

kab./kota

1.291.666 Ha,

130 kab./kota

1.365.416 Ha,

150 kab./kota

1.365.416 Ha,

150 kab./kota

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

KKP

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang

memiliki prasarana dan sarana yang memadai

(kawasan)

267 267 359 449 541 541

-    kawasan payau 70 70 95 120 145 145

-    kawasan tawar 116 116 157 197 238 238

-    kawasan laut 81 81 107 132 158 158

Jumlah pengembangan kawasan minapolitan

berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)

- - 45 65 85 85

27 Pengawalan dan Penerapan Teknologi

Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka

pengembangan kawasan minapolitan

- - 51 71 91 91 Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

KKP

Perekayasaan teknologi inovatif (paket) - - 14 14 14 14

25 Pengembangan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya

KKP

II.1.M.A-10

Page 21: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi,

dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan

dimanfaatkan secara berkelanjutan

Pengelolaan 1,6 juta

ha; penambahan

700 ribu ha

Pengelolaan 1,6

juta ha;

penambahan 700

ribu ha

pengelolaan 3,2

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

pengelolaan 3,6

juta ha;

penambahan

500 ribu ha

pengelolaan 4,5

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

pengelolaan 4,5

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

Jumlah jenis ikan terancam punah, langka,

endemik yang diidentifikasi, dipetakan,

dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara

berkelanjutan

3 3 9 12 15 15

Persentase penguatan kelembagaan konservasi 0 0 5%

1 unit

25%

26 unit

70%

70 unit

70%

70 unit

Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

di Wilayah Nasional, Lintas Wilayah,

Provinsi/Kab/Kota yang memiliki peta potensi

dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi,

akuntabel dan terkini dan terkendali

pemanfaatannya

- - 30 29 30 30

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

yang memiliki peta potensi dan arahan

pemanfaatan skala rinci yang terintegrasi,

akuntabel dan terkini dan terkendali

pemanfaatannya

- - 5 11 8 8

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih

secara fisik dan kawasan minapolitan yang tahan

bencana serta perubahan iklim

324 ha 324 ha 90 ha

13 kawasan (7

lanjutan, 6 baru)

120 ha

18 kawasan (13

lanjutan, 5 baru)

120 ha

18 kawasan (18

lanjutan)

120 ha

18 kawasan (18

lanjutan)

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang

dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan

1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 2 produk

Program Pengelolaan Sumber

Daya Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

KKP

29 Penataan Ruang dan Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Sumber

Daya Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

30 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

28 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi

Kawasan dan Jenis

Program Pengelolaan Sumber

Daya Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

KKP

KKP

II.1.M.A-11

Page 22: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

31 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan

dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil

terluar

30 30 60 60 30 30 Program Pengelolaan Sumber

Daya Laut, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

KKP

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan

infrastruktur secara terintegrasi, termasuk pulau-

pulau kecil terluar

30 30 30 30 30 30

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi perbaikan

lingkungan, mitigasi, dan adapatasi bencana

- - 30 30 30 30

Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan

di wilayah bagian barat

10.311 10.311 13.000 14.000 15.000 15.000

Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan

di wilayah bagian timur

5.270 5.270 7.300 7.700 8.000 8.000

Jumlah pokmaswas yang berperan aktif dalam

kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan

- - 426 568 710 710

Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan

umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan dan

pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi

perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber

daya ikan dan/atau lingkungannya

4 WPP 4 WPP 4 WPP (32%) 4 WPP (41%) 4 WPP (50%) 4 WPP (50%)

Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan

umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan

pencemaran perairan dan kawasan konservasi

perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber

daya ikan dan/atau lingkungannya

4 WPP 4 WPP 4 WPP (22%) 4 WPP (40%) 4 WPP (50%) 4 WPP (50%)

32 Peningkatan Operasional Pengawasan

Sumber Daya Perikanan

33 Peningkatan Operasional Pengawasan

Sumber Daya Kelautan

KKP

Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

II.1.M.A-12

Page 23: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian

barat yang diawasi

3 WPP (180 hari) 3 WPP (180 hari) 1 WPP (140 Hari

Operasi)

1 WPP (200

Hari Operasi)

1 WPP (210 hari

Operasi)

1 WPP (210 hari

Operasi)

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian

timur yang diawasi

6 WPP (180 hari) 6 WPP (180 hari) 2 WPP (140 hari

Operasi)

2 WPP (200

hari Operasi)

2 WPP (210 hari

Operasi)

2 WPP (210 hari

Operasi)

Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan

yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan

tepat waktu

- Kapal Pengawas 0 0 1 1 1 1

- Speed Boat Pengawasan 15 15 5 22 28 28

- Stasiun Radar Satelit 0 0 0 1 0 0

- VMS offline 500 500 0 500 500 500

- Kantor dan Bangunan Pengawas 6 6 2 10 5 5

- Dermaga 1 1 2 2 2 2

- Pos Pengawas 10 10 3 10 10 10

36 Penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan

Persentase penyelesaian tindak pidana perikanan

yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu

70% 70% 72% 75% 78% 78% Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

Jumlah rekomendasi teknologi kelautan dan

perikanan

1 1 2 2 2 3

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi

kelautan dan perikanan dihasilkan/

direkomendasikan

5 5 6 9 9 10

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan

perikanan (paket)

- - 2 2 2 3

Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan

dan perikanan

0 0 1 0 0 0

KKP

34 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Kapal Pengawas

35

Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK Kelautan

dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

Peningkatan Operasional Pemantauan SD

kelautan dan perikanan dan Pengembangan

Infrastruktur Pengawasan

KKP37 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi

Kelautan dan Perikanan

II.1.M.A-13

Page 24: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model

pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

1 1 3 3 3 3

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan

perikanan (paket)

- - 2 2 2 2

Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir

dan fenomena laut

2 SDLP, 1

fenomena alam laut

2 SDLP, 1

fenomena alam

laut

6 SDLP, 2

fenomena alam laut

9 SDLP, 2

fenomena alam

laut

9 SDLP, 2

fenomena alam

laut

10 SDLP, 2

fenomena laut

39 Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan

konservasi sumber daya ikan

6 6 4 6 6 7 KKP

Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan

perikanan (paket)

- - 2 8 6 6

40 Pendidikan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai

standard dan kebutuhan (orang)

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Program Pengembangan SDM

kelautan dan Perikanan

KKP

Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan

industri (orang)

1.050 1.050 1.120 1.190 1.260 1.260

Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga

nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan

15% 15% 25% 35% 40% 40%

41 Pelatihan kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan 8.000 masyarakat

1.300 aparatur

8.000 masyarakat

1.300 aparatur

11.600 orang

(10000 masyarakat

1.600 aparatur)

13.900 orang 17.200 orang 17.200 orang Program Pengembangan SDM

kelautan dan Perikanan

KKP

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan

Perikanan dan Konservasi Sumber Daya

Ikan

Program Penelitian dan

Pengembangan IPTEK Kelautan

dan Perikanan

KKPProgram Penelitian dan

Pengembangan IPTEK Kelautan

dan Perikanan

38 Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya

Laut dan Pesisir

II.1.M.A-14

Page 25: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pelaksana

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasNo Program

Rencana

tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Recana tahun

2012

Prakiraan Maju

Indikator

42 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok

masyarakat mandiri yang disuluh

50 kawasan 50 kawasan 150 kawasan dan

1.950 kelompok

200 kawasan

dan 2.100

kelompok

250 kawasan dan

2.500 kelompok

250 kawasan dan

2.500 kelompok

Program Pengembangan SDM

kelautan dan Perikanan

KKP

Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan

pendampingan pada kawasan potensi perikanan

(orang)

2.000 2.000 8.000 12.000 15.350 15.350

43 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan

Kelautan

Persentase dokumen perumusan kebijakan

kelautan yang dapat menjadi masukan bagi

pembangunan KP

- -  70% 70 % 80%  80%  Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KKP

KKP

II.1.M.A-15

Page 26: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1 Penelitian Oceanografi 11,0 11,0 35,0 13,5 15,0 15,0

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian 635,5 635,5 659,1 719,0 935,9 935,9

3 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 323,4 323,4 345,8 391,4 430,5 430,5

4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan 3,9 3,9 4,3 4,7 5,2 5,2

5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 416,0 416,0 437,5 503,3 553,6 553,6

6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan 3.106,9 3.106,9 3.023,1 2.903,8 2.963,0 2.963,0

7 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 300,0 300,0 229,2 330,4 374,1 374,1

8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 3,5 3,5 6,0 8,5 11,0 11,0

BIDANG POLITIK

9 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan

Kelautan

12,8 12,8 12,6 12,7 13,4 13,4

BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN

10 Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut 50,0 50,0 78,1 87,8 97,6 107,3

11 Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut 133,5 166,5 134,6 135,7 146,6 146,6

Rencana Tahun

2012 (Rp Milyar)

Prakiraan Maju

Rencana Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prakiraan

Pencapaian Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No

II.1.M.B-1

Page 27: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Rencana Tahun

2012 (Rp Milyar)

Prakiraan Maju

Rencana Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prakiraan

Pencapaian Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No

BIDANG WILAYAH TATA RUANG

12 Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan 20,0 20,0 20,5 23,0 25,0 25,0

13 Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Matra Laut.

11,7 11,7 12,0 13,9 15,6 15,6

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

14 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 12,0

15 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 96,6 96,6 117,2 128,4 129,6 129,6

16 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 23,8 23,8 25,0 26,2 27,6 27,6

17 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 52,2 52,2 54,0 60,0 65,0 65,0

18 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan

Pengawakan Kapal Perikanan

240,5 240,5 246,0 505,0 420,0 420,0

19 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 534,1 534,1 537,2 915,7 1.435,4 1.435,4

20 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan 23,8 23,8 25,8 30,0 34,0 34,0

21 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 155,7 155,7 444,5 365,0 268,0 268,0

22 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 49,7 49,7 46,7 94,5 123,0 123,0

23 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 52,9 52,9 88,9 101,0 116,0 116,0

II.1.M.B-2

Page 28: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Rencana Tahun

2012 (Rp Milyar)

Prakiraan Maju

Rencana Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prakiraan

Pencapaian Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No

24 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 35,7 35,7 55,3 67,9 78,0 78,0

25 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan 291,9 291,9 420,6 454,0 497,1 497,1

26 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 256,0 256,0 125,3 180,0 200,0 200,0

27 Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya 106,7 106,7 92,7 142,4 170,3 170,3

28 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 194,0 194,0 56,9 209,1 264,2 264,2

29 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil

43,5 43,5 40,9 79,7 89,7 89,7

30 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 30,4 30,4 37,1 70,0 85,0 85,0

31 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 35,5 35,5 43,0 75,0 60,0 60,0

32 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 28,1 28,1 30,5 40,3 46,9 46,9

33 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan 15,3 15,3 16,5 18,8 22,4 22,4

34 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 128,7 128,7 179,5 266,5 305,7 305,7

35 Peningkatan Operasional Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

72,9 72,9 74,0 212,3 252,4 252,4

II.1.M.B-3

Page 29: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Rencana Tahun

2012 (Rp Milyar)

Prakiraan Maju

Rencana Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prakiraan

Pencapaian Tahun

2011 (Rp Milyar)

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

No

36 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 17,1 17,1 19,0 20,4 21,1 21,1

37 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 74,0 74,0 151,6 155,0 155,0 103,0

38 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut

dan Pesisir

32,4 32,4 53,6 66,5 86,0 100,0

39 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya

Ikan

110,8 110,8 73,3 95,0 115,0 122,1

40 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 206,6 206,6 233,9 277,5 327,7 327,7

41 Pelatihan kelautan dan Perikanan 94,0 94,0 122,2 150,4 173,5 173,5

42 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 76,7 76,7 123,3 112,1 129,2 129,2

43 Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan 10,9 10,9 11,5 12,0 13,0 13,0

8.130,62 8.163,62 8.555,85 10.090,39 11.309,40 11.288,20

II.1.M.B-4

Page 30: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan

A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan

Penyempurnaan Kualitas Kebijakan

Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga

1. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk

miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

70,3 67,0 67,5 75,7 80,1 80,1 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian Kesehatan

Kemenkes

2. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat

Miskin (Jamkesmas)

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kesehatan dasar bagi penduduk miskin

8.608 8.608 9.236 9.386 9.536 9.536 Pembinaan Upaya

Kesehatan

Kemenkes

3. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin

peserta program Jamkesmas

80,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0

Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang

digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan

- - 39,0 45,0 51,0 51,0

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Pelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan Maju

Pembinaan Upaya

Kesehatan

Kemenkes

Prakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

II.1.M.A-1

Page 31: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

1.  Jumlah peserta KB baru KPS dan KS1 yang

mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi

gratis (juta)

3,80 3,80 3,89 3,97 4,05 4,05

2.  Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS1 yang

mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi

gratis (juta)

12,2 12,2 12,5 12,8 13.10 13.10

5 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas

(tertinggal, terpencil, dan perbatasan),

Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus

Jumlah mitra kerja setelah mendapatkan fasilitasi

pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus,

dan sasaran khusus

2 2 4 4 6 6

6 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok

UPPKS yang menjadi peserta KB

74,7

(dari 1.700.000)

74,7

(dari 1.700.000)

74,9

(dari 1.775.000)

75,1

(dari 1.850.000)

75,3

(dari 1.925.000)

75.3

(dari 1.925.000)

Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

BKKBN

7. Pengelolaan Pembangunan Kependudukan

dan KB Provinsi

Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah

galciltas (12 kali dalam 1 tahun)

12 12 12 12 12 12 Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

BKKBN Provinsi

8. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan

SD

Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin 2.040.000,0 2.040.000,0 3.640.780,0 3.370.200,0 3.103.210,0 3.115.622,0 Program Pendidikan

Taman Kanak-kanak

dan Pendidikan Dasar

Kemendiknas

9. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan

SMP

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa

miskin

961.849,0 961.849,0 1.346.020,0 1.275.840,0 1.195.700,0 1.218.763,0 Program Pendidikan

Taman Kanak-kanak

dan Pendidikan Dasar

Kemendiknas

10. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan

SMA

Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin 308.124,0 308.124,0 614.396,0 714.653,0 800.000,0 800.000,0 Program Pendidikan

Menengah

Kemendiknas

11. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan

SMK

Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin 140.558,0 140.558,0 475.417,0 560.358,0 645.298,0 730.239,0 Program Pendidikan

Menengah

Kemendiknas

Pengembangan Pembinaan Kesertaan Ber-

KB Jalur Pemerintah

Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

BKKBN4.

II.1.M.A-2

Page 32: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

12. Penyediaan Layanan Pembelajaran dan

Kompetensi Mahasiswa

Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa

PPA/BBM

180.000,0 180.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 240.000,0 Program Pendidikan

Tinggi

Kemendiknas

1.  Siswa miskin MI penerima beasiswa (Siswa) 640.000 640.000 750.000 840.000 840.000 840.000

2.  Siswa miskin MTs penerima beasiswa (Siswa) 540.000 540.000 600.000 540.000 540.000 540.000

3.  Siswa miskin MA penerima beasiswa (Siswa) 320.000 320.000 400.000 320.000 320.000 320.000

14. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam Mahasiswa miskin penerima beasiswa (Orang) 59.538,0 59.538,0 63.856,0 59.538,0 59.538,0 59.538,0 Program Pendidikan

Islam

Kemenag

15. Bantuan Tunai Bersyarat Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat/PKH (RTSM)

1.116.000 1.116.000 1.516.000 1.404.000 1.170.000 1.170.000 Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Kemensos

16. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak

cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang

membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani,

dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di

luar panti (jiwa)

157.800 157.800 171.000 234.100 263.000 263.000 Program Rehabilitasi

Sosial

Kemensos

17. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jumlah lanjut usia yang berhasil dilayani, dilindungi

dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti

(jiwa)

23.100 23.100 38.365 45.750 60.240 60.240 Program Rehabilitasi

Sosial

Kemensos

18. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani,

dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di

luar panti (jiwa)

35.750 35.750 51.922 60.180 75.640 75.640 Program Rehabilitasi

Sosial

Kemensos

19. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu

dan dilayani (jiwa)

39.500 39.500 138.913 140.913 141.113 141.113 Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Kemensos

KemenagPenyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah

Bermutu

Program Pendidikan

Islam

13.

II.1.M.A-3

Page 33: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

20 Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu

dan dilayani (jiwa)

42.400 42.400 112.500 186.000 202.500 202.500 Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Kemensos

Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha,

pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar

melalui KUBE (kelompok)

13.049 13.049 6.908 18.100 20.755 20.755

Tersedianya akses perumahan dan permukiman

melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

(unit)

6.260 6.260 2.731 8.670 9.970 9.970

22 Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat

miskin (RASKIN)

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima

RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

17.488.007 17.488.007 17.488.007 Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Kemenko Kesra/

Perum Bulog

23 Pengelolaan Pertanahan Provinsi Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 181.825 bidang 181.825 bidang 182.575 bidang 219.392 bidang 219.392 bidang 219.392 bidang Program Pengelolaan

Pertanahan Nasional

BPN

1.   Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan

sementara (orang)

90.000,0 90.000,0 105.000,0 90.000,0 90.000,0 90.000,0

2.   Jumlah kabupataen/kota yang

menyelenggarakan program pengurangan

pengangguran sementara (kab/kota)

360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

1.   Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 4.300,0 4.300,0 10.750,0 6.900,0 8.400,0 8.400,0

2.   Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA

yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau

memperoleh pelatihan keterampilan

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kemenakertrans

Program Pemberda-

yaan Sosial dan

Penanggulang

Kemiskinan

Program Penempatan

dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Penanggulangan Kemiskinan

Kemenakertrans

Kemensos

24 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan

Kesempatan Kerja

25 Peningkatan Perlindungan Pekerja

Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

21

Program perlindungan

Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem

Pengawasan

Ketenagkerjaan

II.1.M.A-4

Page 34: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan

Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan

PNPM Mandiri

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pelaksanaan Penataan Bangunan dan

Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan

Rumah Negara

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) 10.948,0 10.948,0 10.948,0 10.948,0 10.948,0 Program Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Kemen PU

1.  Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan

PNPM:

a. PNPM Inti 4.911,0 4.911,0 5.020,0 5.020,0 5.020,0

b. PNPM-MP Penguatan :

- PNPM-MP Perbatasan (kec) 85,0 85,0 85,0 80,0 80,0

- PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN (kab) 91,0 91,0 85,0 88,0 88,0

- PNPM Mandiri Respek Pertanian (kec) - - 43,0 43,0 43,0

c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan

rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan

Nias Selatan (kecamatan)

9,0 9,0 - - -

3 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (kec) 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS 33 prov 32 kab 33 prov 32 kab 15 prov, 109

kab/kota

Cakupan PNPM-LMP 78 kec di 27 kab di

6 prov

78 kec di 27 kab di

6 prov

78 kec di 33 kab

di 10 prov

Kemendagri2.

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Teknologi Tepat Guna

Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Perdesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

4

II.1.M.A-5

Page 35: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

1. Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi &

sosial (RISE)

237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab 237 kec, 34 kab

6 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu Persentase Pemda yang mengimplementasikan

kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi,

34 kabupaten)

9 prov 34

kab

9 prov 34

kab

100% 0,0 0,0 0,0 Program Bina

Pembangunan Daerah

Kemendagri

7 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam

pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal

termasuk PNPM-PISEW

9 prov 9 prov 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab 9 prov; 34 kab Program Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Kemendagri

8 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan

Persampahan

Infrastruktur Air Limbah 38 kab/kota 142 kab/kota 51 kab/kota 61 kab/kota 66 kab/kota 66 kab/kota Program Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Kemen PU

Kemen PU5 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

1.503,0

Program Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

1.800,02. Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 3.987,0 3.987,0 3.000,0 1.503,0

II.1.M.A-6

Page 36: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

1.  Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

2.  Optimasi dan Pembinaan kelembagaan

pembiayaan pertanian

200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A 200 LKM-A

3.  Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator

pembiayaan petani

200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT 200 FPT

4.  Penguatan modal Gapoktan PUAP 8.000,0 8.000,0 7.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

5.  Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

10 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan Pasca Konflik

1. Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan

mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam

pengembangan kawasan perdesaan

51,0% 51,0% 35 75 75 75 Program Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

KPDT

2. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan

bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur

untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal

35 75 75 75

3. Jumlah kabupaten tertinggal yang medapatkan

bantuan stimulan untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK)

35 75 75 75

11 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang

Pariwisata

Jumlah desa wisata 450,0 450,0 978,0 700,0 822,0 822,0 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Kemenbudpar

KementanPelayanan Pembiayaan Pertanian,

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

9 Program Penyediaan

dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana

Pertanian

II.1.M.A-7

Page 37: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

Jumlah masyarakat peserta penyuluhan

perkoperasian

Realisasi penyaluran bantuan sosial kepada

koperasi perkotaan dan perdesaan

Jumlah peserta diklat LKM/KSP

Jumlah peserta diklat perkoperasian

Fasilitasi pengembangan kredit sebagai perluasan

KUR

1. Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

(KUR)

Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Program Penempatan

Modal Negara Dalam

Rangka Mendukung

Program KUR

Kemenkeu

(Anggaran 99)

2. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

(KUR)

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan

KUR yang terimplementasikan

65,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 Program Koordinasi

Kebijakan Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

3 Peningkatan kualitas organisasi dan badan

hukum koperasi

Jumlah provinsi pelaksanaan pengembangan

organisasi koperasi menuju skala besar

5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program

Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok

strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan

koperasi

1000 Orang 1.000 orang 3 Event/ Provinsi 4 Event/ Provinsi 4 Event/

Provinsi

4 Event/ Provinsi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah petugas penyuluh lapangan koperasi yang

direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan

perkoperasian bagi masyarakat

- - 425 orang 425 orang 425 orang 425 orang Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

Pengembangan keanggotaan koperasi

melalui peningkatan kerjasama koperasi dan

penyuluhan dalam rangka gerakan

masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

4

C Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha

Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya

Produktif

II.1.M.A-8

Page 38: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

(1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang

ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya

untuk menyediakan pembiayaan usaha

100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS 100 KSP/KJKS Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi

usaha mikro dan kecil

1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim 1 Skim Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah fasilitasi pengembangan usaha koperasi

melalui kerjasama usaha antar koperasi

5 Koperasi 5 Koperasi 10 Koperasi

2 Jaringan

2 Provinsi

10 Koperasi

2 Jaringan

2 Provinsi

10 Koperasi

2 Jaringan

2 Provinsi

10 Koperasi

2 Jaringan

2 Provinsi

Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah naskah kerjasama di bidang pembiayaan

dengan lintas pelaku terkait

5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

6 Pengembangan, pengendalian dan

pengawasan KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat

mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage

500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM 500 UMKM Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang

menerima bantuan dana

1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi 1250 Koperasi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya 100 KKMB 100 KKMB 150 KKMB 150 KKMB 150 KKMB 150 KKMB Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan

jasa pendampingan

25 Koperasi 25 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

8 Pengembangan asuransi, jasa keuangan, dan

perpajakan bagi koperasi dan UMKM

(1) Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB,

dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi

Koperasi dan UMKM

100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM 100 LKM Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah provinsi yang menyediakan dukungan

pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

Peningkatan dan perluasan akses

permodalan bagi koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah

Pengembangan dan pemantapan program

pendanaan bagi koperasi dan UMKM

7

5

II.1.M.A-9

Page 39: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

(1) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses

pembentukan PPKD

2 PPKD 2 PPKD 2 Provinsi,2

PPKD

2 Provinsi,2

PPKD

2 Provinsi,2

PPKD

2 Provinsi,2

PPKD

Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses

pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-

guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit

Nasional

2 PPKD 2 PPKD 2 Provinsi, 2

PPKD

2 Provinsi, 2

PPKD

2 Provinsi, 2

PPKD

2 Provinsi, 2

PPKD

Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah UMK yang telah diseleksi untuk

mendapatkan sertifikasi hak atas tanah (SHAT)

20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK 20.000 UMK Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(4) Jumlah UMK yang telah memanfaatkan SHAT

untuk mengakses pembiayaan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(5) Jumlah LMVD yang memberikan fasilitasi

pembiayaan bagi KUMKM

1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD 1 LMVD Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang 3.000 Orang Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan 1.400 Orang 1.400 Orang 1.400 Orang 1.600 Orang 1.700 Orang 1.700 Orang Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

11 Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan perkoperasian

(1) Pedoman Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan

Perkoperasian

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - - Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah kurikulum dan modul perkoperasian 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(3) Jumlah peserta peningkatan pemahaman

perkoperasian

580 Orang 580 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang 600 Orang Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

Pengembangan pembiayaan, penjaminan

kredit dan pengembangan sektor strategis

bagi koperasi dan UMKM

Pemasyarakatan dan pengembangan

kewirausahaan

9

10

II.1.M.A-10

Page 40: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

12 Peningkatan produktivitas dan mutu

KUMKM

Jumlah KUMK yang memahami dan menerapkan

teknologi tepat guna

350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK 350 KUMK Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi

program KUR

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk

mengakses KUR

- - 27.520 UMKM 27.520 UMKM 27.520 UMKM 27.520 UMKM Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kemen KUKM

D. Fokus Prioritas: Peningkatan dan

Perluasan Program-Program Pro Rakyat

1. Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan

Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

Program Listrik Murah dan Hemat Penyambungan

Listrik 1.500

RTS Nelayan On

Grid & 81.500

Pelanggan Off

Grid

Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan

Kemen ESDM

2 Penyediaan rumah murah Jumlah unit rumah yang terbangun 62.500 Program Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kemen Perumahan

Rakyat

3 PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman Jumlah unit rumah yang terfasilitasi dan terstimulasi 25.000 25.000 53.333 15.000 9.250 9.250 Program Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kemen Perumahan

Rakyat

4 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pengembangan Usaha

Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang beroperasi

di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

230 230 5170 6700 8600 8600 KKP

Jumlah unit sarana usaha mikro yang beroperasi di

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

100 100 225 250 300 300

Program Pengelolaan

Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

13 Perluasan KUR

II.1.M.A-11

Page 41: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton) 300,000 300,000 300,000 380,000 450,000 450,000

Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan

usaha garam rakyat (PUGAR)

650 650 900 750 750 750

5 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima

pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP

110 kab/kota; 1.000

kelompok

110 kab/kota; 1.000

kelompok

3.700 3.000 2.000 2.000 Program Pengembangan

dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap

KKP

6 Pengembangan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

Jumlah kelompok pembudidaya penerima

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP

(kelompok)

2.000 2.000 3.340 4.000 5.000 5.000 Program Peningkatan

Produksi Perikanan

Budidaya

KKP

7 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan

sistem usaha dan investasi perikanan

Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil

perikanan yang meningkat kompetensinya dalam

rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP

408 408 1.500 800 1.000 1.000

Program Peningkatan

Daya Saing Produk

Perikanan

KKP

8 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pelaksanaan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

SPAM Perdesaan 1.283 desa 1.717 desa 894 desa 1622 desa 1622 desa 1622 desa Program Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Kemen PU

E Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi

dan Efektivitas Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan serta

Harmonisasi antar Pelaku

II.1.M.A-12

Page 42: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

1. Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan

dan Anggaran Penanggulangan

Kemiskinan

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan

penanggulangan kemiskinan di bidang

pengarusutamaan kebijakan

8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan

di bidang pengarusutamaan anggaran

4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan

anggaran penanggulangan kemiskinan dan

peraturan perundangannya

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK

8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

2. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan

kelembagaan TKPK

6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

3. Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan

yang menjadi kebijakan formal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Koordinasi Penguatan Masyarakat dan

Kawasan

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan

masyarakat dalam penguatan masyarakat dan

kawasan perkotaan

9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijkan pemberdayaan

masyarakat dalam penguatan masyarakat dan

kawasan perdesaan

10 kegiatan 10 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam

penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan

perdesaan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

2. Kemenko Kesra

Kemenko Kesra

Kemenko Kesra

II.1.M.A-13

Page 43: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

ProgramNoPrioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan

PrioritasPelaksana

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

IndikatorRencana Tahun

2011

Perkiraan MajuPrakiraan

Pencapaian Tahun

2011

Rencana Tahun

2012

4. Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan

Kemitraan

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi penguatan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan

8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kemitraan

penanggulangan kemiskinan

6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil

sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan

dan kemitraan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

1. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi persiapan LKM dengan

kementerian/lembaga maupun masyarakat

7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan

2. Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan

teknologi tepat guna (TTG)

5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan

3. Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan

pelaksanaan lembaga keuangan mikro (LKM) dan

pengembangan teknologi tepat guna (TTG)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.

Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Program Koordinasi

Pengembangan

Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Kemenko Kesra

Kemenko Kesra

II.1.M.A-14

Page 44: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan

A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan

Penyempurnaan Kualitas Kebijakan

Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga

1 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian KesehatanPembinaan, Pengembangan Pembiayaan

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

133,5 126,8 122,0 140,5 152,7 152,7 Kemenkes

2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi

Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

1.000,0 950,0 1.000,0 1.123,5 1.221,2 1.221,2 Kemenkes

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

5.348,6 5.081,2 4.935,3 5.779,0 6.322,3 6.322,3 Kemenkes

3 Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jalur Pemerintah

677,9 677,9 683,7 598,9 610,9 610,9 BKKBN

Peningkatan Kesertaan KB Galcitas,

Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus

4,5 4,5 5,5 31,5 32,1 32,1 BKKBN

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

II.1.M.B-1

Page 45: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 5,2 5,2 5,2 5,4 5,5 5,5 BKKBN

Pengelolaan Pembangunan Kependudukan

dan KB Provinsi

1.219,0 1.219,0 1.321,8 1.411,2 1.455,9 1.511,7 BKKBN Provinsi

4 Program Pendidikan Dasar

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan

SD

734,4 734,4 1.310,7 1.213,3 1.117,2 1.117,2 Kemendiknas

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan

SMP

529,0 529,0 740,3 701,7 657,6 657,6 Kemendiknas

5 Program Pendidikan Menengah

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan

SMA

240,3 240,3 479,2 557,4 624,0 624,0 Kemendiknas

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan

SMK

109,6 109,6 370,8 437,1 503,3 503,3 Kemendiknas

6 Program Pendidikan Tinggi

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan

Kompetensi Mahasiswa

756,0 756,0 1.008,0 1.008,0 1.008,0 1.008,0 Kemendiknas

7 Program Pendidikan Islam

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah

Bermutu

Kemenag

- Siswa miskin MI penerima beasiswa 270,0 270,0 270,0 297,0 326,7 359,4

- Siswa miskin MTs penerima beasiswa 432,0 432,0 432,0 475,2 522,7 575,0

- Siswa miskin MA penerima beasiswa 304,0 304,0 304,0 334,4 367,8 404,6

II.1.M.B-2

Page 46: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi

Islam

Kemenag

- Mahasiswa miskin penerima beasiswa 78,5 78,5 76,6 84,3 84,3 84,3

8 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan Tunai Bersyarat 1.610,0 1.610,0 2.084,9 2.093,0 1.765,0 1.765,0 Kemensos

9 Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 255,8 255,8 305,7 421,6 489,4 489,4 Kemensos

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 78,3 78,3 135,5 161,5 212,7 212,7 Kemensos

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

Kecacatan

169,6 169,6 223,9 315,8 419,9 419,9 Kemensos

10 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 273,3 273,3 316,9 609,1 725,4 725,4 Kemensos

II.1.M.B-3

Page 47: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial 110,7 110,7 120,4 246,7 293,9 293,9 Kemensos

11 Program Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulang Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan 440,4 440,4 224,9 610,9 700,6 700,6 Kemensos

12 Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat

miskin (RASKIN)

15.267,0 15.267,0 15.912,3 Kemenko Kesra/

Perum Bulog

13 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

Pengelolaan Pertanahan Provinsi 128,4 128,4 128,9 199,0 218,9 229,8 BPN

14 Program Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan

Kesempatan Kerja

200,0 200,0 417,6 405,0 406,5 406,5 Kemenakertrans

15 Program perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Peningkatan Perlindungan Pekerja

Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

30,0 30,0 71,2 60,2 77,6 77,6 Kemenakertrans

II.1.M.B-4

Page 48: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan

Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan

PNPM Mandiri

16 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pelaksanaan Penataan Bangunan dan

Lingkungan Pengelolaan Gedung dan

Rumah Negara

1.693,9 1.693,9 2.017,9 1.773,8 1.773,8 1.773,8 Kemen PU

17 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Perdesaan (PNPM-MP)

9.583,0 9.583,0 10.494,7 8.194,8 8.060,7 Kemendagri

a. PNPM Inti 8.824,9 8.824,9 9.597,6 7.286,6 7.152,5

b. PNPM-MP Penguatan :

- PNPM-MP Perbatasan 85,0 85,0 80,0 80,0 80,0

- PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN 486,9 486,9 369,8 382,8 382,8

- PNPM Mandiri Respek Pertanian - - 40,9 40,9 40,9

II.1.M.B-5

Page 49: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi

dan rehabilitasi pasca bencana krisis di

Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)

5,5 5,5 - - -

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Kemendagri

PNPM-MP Generasi 180,7 180,7 406,4 404,5 404,5

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Teknologi Tepat Guna

Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS 3,0 3,0 17,8

PNPM-LMP 121,3 121,3 99,6

Kemendagri

II.1.M.B-6

Page 50: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

18 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

1. Infrastruktur pendukung kegiatan

ekonomi & sosial (RISE)

525,8 525,8 536,5 678.2 611,0 611,0

2. Infrastruktur perdesaan (PPIP) 1.227,7 1.227,7 862,5 556,0 417,0 417,0

19 Program Bina Pembangunan Daerah

Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu 23,2 23,2 31,1 30,0 30,0 30,0 Kemendagri

Kemen PU

II.1.M.B-7

Page 51: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat

32,8 23,9 28,2 27,5 27,5 27,5 Kemendagri

21 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan

Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi &

Persampahan

750,6 750,6 525,7 957,0 1.172,0 1.172,0 Kemen PU

22 Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Pelayanan Pembiayaan Pertanian,

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)

1.057,1 1.057,1 700,0 795,0 842,7 893,3 Kementan

23 Program Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan Pasca Konflik

217,9 217,9 42,25 16,7 18,4 20,2 KPDT

24 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

II.1.M.B-8

Page 52: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang

Pariwisata

61,7 61,7 121,5 90,0 97,2 97,2 Kemenbudpar

25 Program Pengembangan Perumahan dan

Permukiman

PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman

(pembangunan peningkatan kualitas

perumahan swadaya)

275,0 275,0 640,0 124,5 118,4 118,4 Kemenpera

C. Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha

Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya

Produktif

26 Program Penempatan Modal Negara Dalam

Rangka Mendukung Program KUR

Dukungan Penjaminan Kredit Usaha

Rakyat (KUR)

2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Kemenkeu

(Anggaran 99)

Subsidi Kredit Program - IJP KUR 744,9 744,9

27 Program Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

(KUR)

1,0 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2 Kemenko

Perekonomian

28 Program Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM

II.1.M.B-9

Page 53: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Peningkatan kualitas organisasi dan badan

hukum koperasi

0,25 0,25 0,25 0,32 0,34 0,36 Kemen KUKM

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui

peningkatan kerjasama koperasi dan

penyuluhan dalam rangka gerakan

masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)

1,50 1,50 14,10 14,72 14,81 14,90 Kemen KUKM

Pengembangan dan pemantapan program

pendanaan bagi koperasi dan UMKM

3,88 3,88 3,08 4,43 4,71 5,00 Kemen KUKM

Pengembangan, pengendalian dan

pengawasan KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM

0,50 0,50 0,50 0,56 0,60 0,64 Kemen KUKM

Peningkatan dan perluasan akses permodalan

bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah

63,55 63,55 63,55 69,10 73,34 77,81 Kemen KUKM

Pengembangan asuransi, jasa keuangan, dan

perpajakan bagi koperasi dan UMKM

1,09 1,09 1,09 1,23 1,30 1,38 Kemen KUKM

Pengembangan pembiayaan, penjaminan

kredit dan pengembangan sektor strategis

bagi koperasi dan UMKM

2,31 2,31 1,50 2,66 2,83 3,00 Kemen KUKM

Pemasyarakatan dan pengembangan

kewirausahaan

5,50 5,50 5,50 6,19 6,57 6,97 Kemen KUKM

II.1.M.B-10

Page 54: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan perkoperasian

1,80 1,80 1,80 1,69 1,79 1,90 Kemen KUKM

Peningkatan produktivitas dan mutu

KUMKM

2,64 2,64 2,64 2,97 3,14 3,33 Kemen KUKM

Perluasan KUR 2,95 2,95 17,20 20,10 23,50 25,00 Kemen KUKM

D. Fokus Prioritas: Peningkatan dan

Perluasan Program-Program Pro Rakyat

29Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan

usaha penyediaan tenaga listrik dan

pengembangan usaha penyediaan tenaga

listrik

288,0 - - - Kemen ESDM

30 Program Pengembangan Perumahan dan

Permukiman

Penyediaan rumah murah - - 250,0 - - - Kemenpera

31 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pengembangan Usaha

120,0 120,0 204,1 250,0 270,0 270,0 KKP

32 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap

II.1.M.B-11

Page 55: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan

Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

100,0 100,0 380,0 300,0 200,0 200,0 KKP

33 Program Pengembangan Produksi Perikanan

Budidaya

Pengembangan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

200,0 200,0 329,5 400,0 450,0 450,0 KKP

34 Program Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan

sistem usaha dan investasi perikanan

30,0 30,0 78,6 40,0 50,0 50,0 KKP

35 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,

Pengembangan, dan Pelaksanaan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

762,7 762,7 829,2 890,0 890,0 890,0 Kemen PU

E Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi

dan Efektivitas Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan serta

Harmonisasi antar Pelaku

36 Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

II.1.M.B-12

Page 56: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

No Program/Kegiatan PrioritasRencana Tahun

2011Pelaksana

Perkiraan MajuPerkiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana Tahun

2012

Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan

Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan

Kemiskinan

1,4 1,4 1,6 2,4 2,8 2,0 Kemenko Kesra

Sekretariat Koordinasi Kebijakan

Penguatan Kelembagaan Penanggulangan

Kemiskinan

1,3 1,3 1,5 2,1 2,5 1,8 Kemenko Kesra

Koordinasi Kebijakan Penguatan

Masyarakat dan Kawasan

1,3 1,3 1,5 2,3 2,7 1,8 Kemenko Kesra

Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan

Kemitraan

1,7 1,7 1,9 2,7 3,2 2,4 Kemenko Kesra

Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro

dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1,4 1,4 1,6 2,3 2,7 1,9 Kemenko Kesra

II.1.M.B-13

Page 57: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

IA

1 Jumlah kebijakan, strategi dan

materi Pembinaan Ketahanan

Remaja yang dilaksanakan dan

dapat diintegrasikan kedalam

kebijakan pembangunan sektor

lainnya (NSPK, Pedoman,

Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme

Operasional, Peta Kerja)

6 6 4 4 4 BKKBN

Jumlah PIK Remaja :Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh

(kelompok)

9643 9643 9932 10229 10535

Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak 1630 1630 2038 2445 2853

Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar 978 978 1223 1467 1630Jumlah sarana prasarana

pembinaan ketahanan remaja dan

keluarga (modul, simulasi, papan

nama, furniture, tempat konseling,

komputer, video player, TV dll)

2 (paket/

pusat -

provinsi)

3 (paket/ pusat -

provinsi)

2 (paket/

pusat -

provinsi)

2 (paket/

pusat -

provinsi)

2 (paket/

pusat -

provinsi)

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Prioritas: Pengendalian Kuantitas PendudukFokus Prioritas: Revitalisasi Program Keluarga Berencana

Pembinaan Ketahanan

Remaja

PROGRAM

KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA

BERENCANA

II.1.M.A-1

Page 58: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah Kemitraan dalam

pembinaan ketahanan remaja dan

keluarga (perjanjian dan fasilitas)

2 mitra kerja

di 33 Provinsi

3 mitra kerja di

33 Provinsi

2 mitra kerja

di 33 Provinsi

2 mitra kerja

di 33 Provinsi

2 mitra kerja

di 33 Provinsi

Jumlah Tenaga pelatih yang

meningkat kompetensinya tentang

Pembinaan Ketahanan Remaja

(aparatur)

70 70 70 70 70

Jumlah Tenaga pelatih yang

meningkat kompetensinya tentang

Pembinaan Ketahanan Remaja

(mitra kerja) 171 171

171 171 171

2 Pembinaan Keluarga Balita

dan Anak

Jumlah kebijakan, strategi dan

materi pembinaan ketahanan

keluarga balita dan anak yang dapat

dilaksanakan (peta kerja)

4 4 2 2 2 PROGRAM

KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA

BERENCANA

BKKBN

Persentase keluarga yang

mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan

pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang balita dan anak

74,4

(dari 3 juta

anggota

aktif)

74,4

(dari 3 juta

anggota aktif)

78.4

(dari 3,45 juta

anggota aktif)

79.6

(dari 3,9 juta

anggota aktif)

80.9

(dari 4,45 juta

anggota aktif)

II.1.M.A-2

Page 59: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah kerjasama dengan mitra

kerja dalam rangka pembinaan

ketahanan keluarga balita dan anak

yang dapat dioperasionalkan

5 5 2 3 4

Jumlah mitra kerja yang

memberikan pendampingan

terhadap pembinaan ketahanan

keluarga balita dan anak

3 3 3 3 3

Jumlah Tenaga Pelatih yang

meningkat kompetensinya tentang

pembinaan ketahanan keluarga

balita dan anak (orang)

68 68 68

Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang

meningkat keterampilannya dalam

pembinaan ketahanan keluarga

balita dan anak (orang)

102 102 136 170 204

II.1.M.A-3

Page 60: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah sarana prasarana

pembinaan ketahanan keluarga

balita dan anak (Modul, APE, KKA

dll)

1

(paket/ pusat

-provinsi)

2

(paket/ pusat -

provinsi)

1

(paket/ pusat -

provinsi)

1

(paket/ pusat -

provinsi)

1

(paket/ pusat -

provinsi)

IIA Fokus Prioritas :

Pemberdayaan masyarakat

dan penanggulangan

bencana dan krisis

kesehatan

Persentase rumah tangga yang

melaksanakan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

55 55 60 65 70

1 Pemberdayaan Masyarakat

dan Promosi Kesehatan

Persentase rumah tangga yang

melaksanakan PHBS

55 55 60 65 70 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kemenkes

Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

II.1.M.A-4

Page 61: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

IIIA Fokus Prioritas : Peningkatan

Kualitas Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun Yang Merata

Jumlah sekolah jenjang pendidikan

dasar yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

1.128 1.128 3.604 3.604 3.604 Kemendiknas,

Kemenag

1 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SD

Jumlah SD yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

66 66 994 994 994

2 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SMP

Jumlah SMP yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

1.062 1.062 2.610 2.610 2.610

3 Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Ibtidaiyah

Siswa MI yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa (Siswa)

3.431.289 3.431.289 3.182.761 3.535.000 3.588.025 Program

Pendidikan Islam

Kemenag

4 Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Tsanawiyah

Siswa MTs yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa (Siswa)

2.876.544 2.876.544 2.726.762 2.963.488 3.007.940

5 Peningkatan Akses dan Mutu

Pendidikan Keagamaan Islam

Siswa Diniyah Ula yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

195.630 195.630 139.365 201.543 204.566

Siswa Diniyah Wustha yang

mengikuti pembinaan pendidikan

karakter bangsa

426.943 426.943 303.301 439.847 446.445

KemendiknasProgram

Pendidikan Dasar

Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

II.1.M.A-5

Page 62: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah siswa SMA yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

320 320 330 330 330 Kemendiknas,

Kemenag

Jumlah SMK yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

484 484 984 984 984

1 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMA

Jumlah siswa SMA yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

320 320 330 330 330

2 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMK

Jumlah SMK yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

484 484 984 984 984

3 Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Aliyah

Jumlah siswa MA yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

1.000.000 1.000.000 1.030.000 1.060.000 1.080.000 Program

Pendidikan Islam

Kemenag

Program

Pendidikan

Menengah

B Fokus Prioritas: Peningkatan

Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan

Menengah

Kemendiknas

II.1.M.A-6

Page 63: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

APK PT dan PTA usia 19-23 thn *) 25,10% 25,10% 26,75% 28,60% 30.0%Persentase dosen dengan publikasi

internasional

0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8%

1 Penyediaan Layanan

Pembelajaran dan

Kompetensi Mahasiswa

Jumlah pusat kewirausahaan dan

produktivitas

150 150 200 260 330

2 Pengembangan Penelitian

dan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Jumlah dosen dengan publikasi

internasional

643 643 693 743 793

7 Peningkatan Akses dan Mutu

Pendidikan Tinggi Islam

APK PTA 2,40% 2,40% 2,55% 3,35% 3,50% Program

Pendidikan Islam

Kemenag

D Persentase guru mengikuti

peningkatan kompetensi dan

profesionalisme berkelanjutan

45,9% 45,9% 57,6% 69,5% 81,3% Kemendiknas,

Kemenag

Persentase kepala sekolah

mengikuti peningkatan

kompetensi dan profesionalisme

berkelanjutan

25,0% 25,0% 45,0% 70,0% 100,0%

Persentase pengawas sekolah

mengikuti peningkatan

kompetensi dan profesionalisme

berkelanjutan

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fokus Prioritas: Peningkatan

Profesionalisme dan

Pemerataan Distribusi Guru

dan Tenaga Kependidikan

KemendiknasProgram

Pendidikan Tinggi

C Fokus Prioritas: Peningkatan

Kualitas, Relevansi, dan Daya

Saing Pendidikan Tinggi

Kemendiknas,

Kemenag

II.1.M.A-7

Page 64: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Persentase guru PAUD bersertifikat

pendidik

13,0% 13,0% 22,0% 60,0% 85,0%

Persentase guru PAUD mengikuti

peningkatan profesionalisme

berkelanjutan (PPB)

25,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0%

Persentase guru SD/SDLB

mengikuti PPB

25,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0%

Persentase guru SMP/SMPLB

mengikuti PPB

40,0% 40,0% 55,0% 70,0% 85,0%

Persentase guru SMA/SMALB

mengikuti PPB

61,0% 61,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Persentase guru SMK mengikuti

PPB

55,0% 55,0% 67,0% 78,0% 90,0%

2 Peningkatan Layanan Tenaga

Kependidikan

Persentase kepala TK/TKLB yg

sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0% Kemendiknas

Persentase kepala SD/SDLB yg

sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase kepala SMP/SMPLB yg

sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase kepala SMA/SMLB yg

sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase kepala SMK yg sudah

mengikuti peningkatan kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Program

Pengembangan

SDM Pendidikan

dan Penjaminan

Mutu Pendidikan

Program

Pengembangan

SDM Pendidikan

dan Penjaminan

Mutu Pendidikan

1 Peningkatan Layanan

Pendidik untuk Jenjang

PAUD, Dikdas, Dikmen dan

Dikti

Kemendiknas

II.1.M.A-8

Page 65: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Persentase pengawas TK/SD yg

sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase pengawas SMP/SMPLB

yg sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase pengawas SMA/SMLB

yg sudah mengikuti peningkatan

kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Persentase pengawas SMK yg sudah

mengikuti peningkatan kompetensi

30,0% 30,0% 50,0% 75,0% 100,0%

E Fokus Prioritas: Peningkatan

Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal

Persentase kab/kota yang telah

menyelenggarakan parenting

education

10,0% 10,0% 20,0% 35,0% 50,0% Kemendiknas,

Kemenag

1 Penyediaan Layanan PAUD Persentase kab/kota yang telah

menyelenggarakan parenting

education

10,0% 10,0% 20,0% 35,0% 50,0% Program

Pendidikan Anak

Usia Dini, Non

Formal, dan

Informal

Kemendiknas

F Fokus Prioritas: Peningkatan

Kualitas Pendidikan Agama

dan Keagamaan

Cakupan kegiatan peningkatan

kualitas pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan (lokasi)

34 34 33 34 34 Kemenag

1 Peningkatan Akses dan Mutu

Pendidikan Agama Islam pada

Sekolah

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (Lokasi)

34 34 33 34 34 Program

Pendidikan Islam

Kemenag

II.1.M.A-9

Page 66: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

2 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Kristen

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (Lokasi)

34 34 33 34 34 Program

Bimbingan

Masyarakat

Kristen

Kemenag

3 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Katolik

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (Lokasi)

34 34 33 34 34 Program

Bimbingan

Masyarakat Katolik

Kemenag

4 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Hindu

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (Lokasi)

34 34 33 34 34 Program

Bimbingan

Masyarakat Hindu

Kemenag

5 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan dan Urusan

Agama Budha

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (lokasi)

34 34 33 34 34 Program

Bimbingan

Masyarakat

Buddha

Kemenag

6 Pembinaan Pendidikan

Agama dan Keagamaan

Konghucu dan Multikultural

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (kegiatan)

2 2 5 2 2 Program Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian

Agama

Kemenag

II.1.M.A-10

Page 67: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

H Fokus Prioritas: Pemantapan

Pendidikan Karakter Bangsa

Jumlah sekolah jenjang pendidikan

dasar yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

1.128 1.128 3.604 3.604 3.604

Jumlah siswa SMA yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

320 320 330 330 330

Jumlah SMK yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

484 484 984 984 984

Jumlah model kurikulum dan

pembelajaran yang menekankan

pada pembelajaran aktif dan

menghasilkan lulusan kreatif,

memiliki jiwa kewirausahaan dan

karakter bangsa

47 47 53 59 66

1 Penyempurnaan Kurikulum,

Sistem Pembelajaran dan

Perbukuan

Jumlah standar kompetensi

pendidikan kewirausahaan, budaya

dan karakter bangsa pada tingkat

nasional, daerah dan sekolah pada

pendidikan dasar

2 2 3 3 3 Program Penelitian

dan

Pengembangan

Kementerian

Pendidikan

Nasional

Kemendiknas

II.1.M.A-11

Page 68: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah standar kompetensi

pendidikan kewirausahaan, budaya

dan karakter bangsa pada tingkat

nasional, daerah dan sekolah pada

pendidikan menengah

2 2 3 3 3

2 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SD

Jumlah SD yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

66 66 994 994 994

3 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SMP

Jumlah SMP yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

1.062 1.062 2.610 2.610 2.610

4 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMA

Jumlah siswa SMA yang mengikuti

pembinaan pendidikan karakter

bangsa

320 320 330 330 330

5 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMK

Jumlah SMK yang menerapkan

pendidikan karakter bangsa

484 484 984 984 984

Program

Pendidikan Dasar

Program

Pendidikan

Menengah

Kemendiknas

Kemendiknas

II.1.M.A-12

Page 69: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

I Fokus Prioritas: Pemantapan

Pelaksanaan Sistem

Pendidikan Nasional1 Jumlah naskah/dokumen sebagai

masukan kebijakan penyempurnaan

kurikulum pendidikan dasar

22 22 27 32 37

Jumlah model kurikulum SD/MI 7 7 7 7 8 Jumlah model kurikulum SDLB dan

SMPLB

7 7 8 9 9

Jumlah model kurikulum Paket A 5 5 5 5 5 Jumlah model kurikulum SMP/MTs 4 4 5 6 7

Jumlah model kurikulum Paket B 3 3 4 5 6 Jumlah model kurikulum SMA/MA

yang dihasilkan

4 4 4 4 4

Jumlah model kurikulum SMK/MAK

yang dihasilkan

7 7 7 7 7

Jumlah model kurikulum SMALB 1 1 2 3 3 Jumlah model kurikulum Paket C 4 4 4 4 5 Jumlah model kurikulum untuk

pendidikan orang dewasa

berkelanjutan

2 2 3 4 5

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

KemendiknasPenyempurnaan Kurikulum,

Sistem Pembelajaran dan

Perbukuan

II.1.M.A-13

Page 70: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

IV

A 1.   Jumlah pengelola organisasi

kepemudaan yang difasilitasi dalam

pelatihan kepemimpinan,

manajemen, dan perencanaan

program,

7.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2.   Jumlah pemuda kader yang

difasilitasi dalam peningkatan

wawasan serta kapasitas di bidang

seni budaya, iptek, dan imtaq,

9.180 9.180 9.680 10.180 10.680

3.   Jumlah pemuda kader

kepemimpinan,

6.000 6.000 7.500 9.000 11.500

4.   Jumlah pemuda kader

kewirausahaan,

3.200 3.200 3.300 3.400 3.500

5.   Jumlah pembina pramuka,

penegak, dan pandega yang

mendapat fasilitasi pelayanan

kepemudaan.

4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

Fokus Prioritas : Peningkatan

Partisipasi dan Peran Aktif

Pemuda dalam Berbagai

Bidang Pembangunan

II.1.M.A-14

Page 71: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1.   Jumlah koordinasi dan

kemitraan kepemudaan lintas

sektor tingkat pusat,

25 25 25 25 25 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.   Jumlah koordinasi dan

kemitraan kepemudaan antar

tingkat pemerintahan.

6 6 7 7 7

2 Peningkatan Wawasan

Pemuda

1.   Jumlah pemuda yang difasilitasi

dalam peningkatan wawasan

kebangsaan, perdamaian, dan

lingkungan hidup,

6.000 6.000 6.500 7.000 7.500 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

3 Peningkatan Kapasitas

Pemuda

1.   Jumlah pemuda kader yang

difasilitasi dalam peningkatan

kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

1.   Jumlah fasilitasi inventarisasi

potensi sumber daya kepemudaan,

66 66 66 66 66 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.   Jumlah naskah analisa potensi

sumberdaya kepemudaan,

7 7 7 7 7

1

4

Pengembangan Kerjasama

dan Kemitraan Kepemudaan

Peningkatan Potensi Sumber

Daya Pemuda

II.1.M.A-15

Page 72: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

5 Pemberdayaan Organisasi

Kepemudaan

1.   Jumlah pengelola organisasi

kepemudaan yang difasilitasi dalam

pelatihan kepemimpinan,

manajemen, dan perencanaan

program,

7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.   Jumlah organisasi kepemudaan

yang difasilitasi dalam memenuhi

kualifikasi berdasarkan standar

organisasi kepemudaan,

100 100 110 120 140

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi

dalam pendidikan kepemudaan,

450 450 500 500 500 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2. Jumlah pemuda yang difasilitasi

dalam pendidikan kepanduan

4850 4850 5100 5350 5600

7 Pengembangan

Kepemimpinan Pemuda

1.   Jumlah pemuda kader

kepemimpinan,

6.000 6.000 7.500 9.000 11.500 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

6 Pengembangan Kepanduan

II.1.M.A-16

Page 73: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1.    Jumlah sarjana kader

pembangunan perdesaan;

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.    Jumlah pemuda kader

kesukarelawanan di daerah

tertinggal, daerah bencana, dan

daerah konflik;

400 400 500 700 750

1.  Jumlah pemuda yang difasilitasi

sebagai kader kewirausahaan.

3.200 3.200 3.300 3.400 3.500 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.   Jumlah fasilitasi sentra-sentra

kewirausahaan pemuda.

66 66 66 66 66

10 Pengembangan Kreativitas

dan Kualitas Pemuda

1.    Jumlah pemuda kader yang

difasilitasi dalam peningkatan

kapasitas di bidang seni, budaya,

dan industri kreatif.

3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

11 Pengembangan Kepeloporan

Pemuda

1.   Jumlah pemuda kader pelopor. 1500 1500 2000 2500 3000 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

1.   Jumlah fasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana kepemudaan.

325 325 350 375 400 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

2.   Jumlah fasilitasi sentra

pemberdayaan pemuda.

33 33 33 33 33

12

9

8 Pengembangan Kepedulian

Pemuda

Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda

Peningkatan Prasarana dan

Sarana Kepemudaan

II.1.M.A-17

Page 74: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

13 Peningkatan Pelayanan

Sentra Pemberdayaan

Pemuda

Jumlah fasilitasi pelayanan

pendidikan dan pelatihan.

33 33 33 33 33 Pelayanan

Kepemudaan

Kemenpora

B 1.   Jumlah peserta perlombaan/

festival/invitasi/kompetisi olahraga

rekreasi,

13.000 13.000 19.000 25.000 31.000

2.   Jumlah peserta pendidikan

sekolah olahraga.

200 200 200 200 200

1 Pengembangan Olahraga

Pendidikan

2.   Jumlah fasilitasi kejuaraan

olahraga pendidikan,

7 7 7 7 7 Kemenpora

3.   Jumlah fasilitasi sarana olahraga

pendidikan.

66 66 66 66 66

4.   Jumlah peserta pendidikan

sekolah olahraga,

200 200 200 200 200

Fokus Prioritas : Peningkatan

Budaya dan Prestasi

Olahraga

Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga

II.1.M.A-18

Page 75: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

2 Pengembangan Olahraga

Rekreasi

1.   Jumlah peserta perlombaan

olahraga massal,

8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 Kemenpora

2.   Jumlah peserta festival dan

invitasi olahraga tradisional,

750 750 1.000 1.000 1.000

3.   Jumlah fasilitasi kompetisi

olahraga rekreasi.

33 33 33 33 33

1.   Jumlah penerima penghargaan

keolahragaan,

400 400 450 500 550

2.   Jumlah koordinasi dan

kemitraan keolahragaan lintas

sektor tingkat pusat,

16 16 16 16 16

3.   Jumlah koordinasi dan

kemitraan keolahragaan antar

tingkat pemerintahan dalam rangka

sosialisasi dan promosi.

33 33 33 33 33

4 Pengembangan Sentra

Keolahragaan

1.   Jumlah PPLP dan PPLM yang

difasilitasi,

54 54 54 54 54 Kemenpora

2.   Jumlah pelaku industri olahraga

yang memperoleh fasilitasi

peningkatan kapasitas manajemen,

80 80 100 120 120

3.   Jumlah fasilitasi

penyelenggaraan seni pertunjukkan

olahraga.

7 7 7 7 7

3

Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga

Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga

Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga

Pengembangan Promosi, dan

Penghargaan Keolahragaan

Kemenpora

II.1.M.A-19

Page 76: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

V

A Fokus Prioritas : Peningkatan

Kualitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama

Penyuluh agama non-PNS (orang) 90.510 90.510 90.510 90.510 90.510

1 Pengelolaan dan Pembinaan

Penerangan Agama Islam

Penyuluh agama Islam non PNS

(Orang)

74.821 74.821 74.821 74.821 74.821 Program

Bimbingan

Masyarakat Islam

Kementerian

Agama

2 Pengelolaan dan Pembinaan

Urusan Agama Kristen

Penyuluh agama Kristen non PNS

(Orang)

6.697 6.697 6.697 6.697 6.697 Program

Bimbingan

Masyarakat

Kristen

Kementerian

Agama

3 Pengelolaan dan Pembinaan

Urusan Agama Katolik

Penyuluh agama Katolik non PNS

(Orang)

4.406 4.406 4.406 4.406 4.406 Program

Bimbingan

Masyarakat Katolik

Kementerian

Agama

4 Pengelolaan dan Pembinaan

Urusan Agama Hindu

Penyuluh agama Hindu non PNS

(Orang)

3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 Program

Bimbingan

Masyarakat Hindu

Kementerian

Agama

5 Pengelolaan dan Pembinaan

Urusan Agama Budha

Penyuluh agama Budha non PNS

(Orang)

1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 Program

Bimbingan

Masyarakat Budha

Kementerian

Agama

Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

II.1.M.A-20

Page 77: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1. Operasional FKUB 183 183 500 470 473

2. Jumlah FKUB 15 15 20 20 30 1 Pembinaan Administrasi

PKUB

Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pembinaan Administrasi PKUB

(Paket)

1 1 1 1 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Kementerian

Agama

2 Pembinaan Pendidikan

Agama dan Keagamaan

Konghucu dan Multikultural

Kualitas Pendidikan Agama dan

Keagamaan (Kegiatan)

2 2 5 2 2 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Kementerian

Agama

Operasional FKUB Tkt provinsi 33 33 33 33 33

Operasional FKUB Tkt Kabupaten 150 150 461 150 440

Sekretariat Bersama Tingkat

Kab/Kota

15 15 20 15 30

Kegiatan pemulihan pasca konflik

(kegiatan)

1 1 15 1 1

B Fokus Prioritas : Peningkatan

Kualitas Kerukunan Umat

Kementerian

Agama

Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

3

II.1.M.A-21

Page 78: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

VI

1. Persentase persepasi tentang

silaturahmi

- - - - >85%

2. Persentase persepsi tentang

gotong royong

- - - - >85%

3. Persentase persepsi tentang

tolong -menolong

- - - - >90%

1 1. Jumlah naskah inventarisasi nilai

tradisi

50 50 50 50 50 Kemenbudpar

2. Jumlah karya budaya bernilai

tradisi hasil reaktualisasi

5 5 5 5 5

2 Pembangunan Karakter dan

Pekerti Bangsa

1. Jumlah peserta internalisasi dan

sosialisasi karakter dan pekerti

bangsa

700 700 800 900 900 Kemenbudpar

2. Jumlah pelaku budaya penerima

penghargaan

55 55 60 65 70

3 Pengembangan Masyarakat

Adat

1. Jumlah fasilitasi dan advokasi

komunitas adat

32 32 32 32 32 Kemenbudpar

2. Jumlah naskah inventarisasi

komunitas adat

10 10 10 10 10

Pelestarian dan

Pengembangan Nilai-Nilai

Tradisi

A Fokus Prioritas: Penguatan

jati diri dan karakter bangsa

yang berbasis pada

keragaman budaya

Pengembangan

Nilai Budaya, Seni,

dan Perfilman

Pengembangan

Nilai Budaya, Seni,

dan Perfilman

Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

Pengembangan

Nilai Budaya, Seni,

dan Perfilman

II.1.M.A-22

Page 79: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

4 Peningkatan Sensor Film Jumlah film/video/iklan lulus sensor 42.000 42.000 44.000 45.000 50.000 Pengembangan

Nilai Budaya, Seni,

dan Perfilman

Kemenbudpar

5 Pelestarian Sejarah dan Nilai

Tradisional

Jumlah naskah kajian pelestarian

sejarah dan nilai tradisional

175 175 242 300 330 Pengembangan

Nilai Budaya, Seni,

dan Perfilman

Kemenbudpar

6 Pengembangan Nilai Sejarah 1. Jumlah naskah sejarah 3 3 3 3 3 Kemenbudpar

2. Jumlah peserta internalisasi dan

sosialisasi nilai-nilai sejarah

5.200 5.200 7.300 8.300 7.300

7 Pengembangan Geografi

Sejarah

1. Jumlah naskah sejarah

kewilayahan Indonesia

4 4 6 7 6 Kemenbudpar

2. Jumlah peta/atlas geografi

sejarah

2 2 3 3 2

Kesejarahan,

Kepurbakalaan,

dan Permuseuman

Kesejarahan,

Kepurbakalaan,

dan Permuseuman

II.1.M.A-23

Page 80: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

3. Jumlah peserta internalisasi dan

sosialisasi sejarah kewilayahan

Indonesia

1.000 1.000 1.100 1.200 1.400

VII

A Fokus Prioritas: Penataan

Kelembagaan Iptek

1 Pengembangan budaya dan

etika iptek

Jumlah kawasan percontohan 2 2 2 2 3 Peningkatan

Kemampuan Iptek

Untuk Penguatan

SIN

KRT

B Fokus Prioritas : Penguatan

Sumber Daya Iptek

1 Jumlah karyasiswa S2 50 50 50 50 50

Jumlah karyasiswa S3 15 15 15 15 15

KRTPeningkatan kapasitas SDM

iptek (beasiswa) (PN11)

Peningkatan

Kemampuan Iptek

Untuk Penguatan

SIN

Prioritas Bidang : Sistem Inovasi Nasional

II.1.M.A-24

Page 81: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

2 Jumlah kebijakan 1 1 1 1 1

Jumlah usulan paten dan

kepemilikan HKI yang difasilitasi

10 10 10 10 10

C Fokus Prioritas: Penataan

Jaringan Iptek

1 Jumlah paket riset dasar 40 40 35 35 35

Jumlah paket riset terapan 70 70 65 60 60

2 Jumlah prototipe, Advokasi, Paket

alih teknologi, Survai Konsultasi,

Rekomendasi pada Inkubasi

Teknologiprototipe infrastruktur inkubasi 1 1 1 1 1advokasi kemitraan 3 3 3 3 3paket alih teknologi 3 3 3 3 3survai 3 3 3 3 3konsultasi alih teknologi 3 3 3 3 3rekomendasi aksesibilitas 1 1 1 1 1rekomendasi pendukung 1 1 1 1 1rekomendasi kelembagaan. 1 1 1 1 1

3 Pengembangan Inovasi (P

11)

Pendaftaran HKI

28 28 32 40 45

Penelitian,

Penguasaan, dan

Pemanfaatan Iptek

LIPI

Pengkajian dan Penerapan

Inkubasi Teknologi (PN11)

Peningkatan

Kemampuan Iptek

Untuk Penguatan

SIN

Peningkatan

Kemampuan Iptek

Untuk Penguatan

SIN

KRTFasilitasi proses perolehan

hak paten dan kepemilikan

HKI produk teknologi dan

produk kreatif (PN11)

KRT

Pengkajian dan

Penerapan

Teknologi

BPPT

Pelaksanaan Insentif riset

dasar dan terapan (PN11)

II.1.M.A-25

Page 82: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Paket teknologi/HKI 3 3 5 7 9Unit usaha UMKM inovatif baru 2 2 2 3 3

teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi3 3 3 4 4

tenant 1 1 1 2 2

VIII

A Fokus Prioritas: Ilmu

Pengetahuan Sosial dan

Kemasyarakatan

1 Pengembangan dan

perlindungan kekayaan

budaya (PN 11)

jumlah buku identifikasi bahasa-

bahasa lokal yang hampir punah

1 1 1 1 1 LIPI

2 Penelitian Ekonomi jumlah publikasi ilmiah 10 10 10 10 10 LIPI

3 Penelitian Politik jumlah publikasi ilmiah 10 10 10 10 10 LIPI

4 Penelitian Kependudukan jumlah publikasi ilmiah 6 6 6 6 6 LIPI

5 Penelitian Masyarakat dan

Budaya

jumlah publikasi ilmiah 13 13 13 13 13 LIPI

6 Penelitian Sumber Daya

Regional

jumlah publikasi ilmiah 7 7 7 7 7 LIPI

7 paket kebijakan Kajian ilmu sosial &

kemanusiaan untuk keutuhan NKRI

1 1 1 1 1

paket kajian ketahanan dan daya

saing wilayah serta masyarakat

pesisir

1 1 1 1 1

Penelitian,

Penguasaan, dan

Pemanfaatan Iptek

LIPI

Prioritas Bidang : Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3-Iptek)

Litbang Ilmu Pengetahuan

sosial dan kebudayaan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

LIPI

Penelitian,

Penguasaan, dan

Pemanfaatan Iptek

II.1.M.A-26

Page 83: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

IX

A Fokus Prioritas: Peningkatan

Pelayanan Infrastruktur

Sesuai SPM1 Prosentase desa yang dilayani akses

telekomunikasi (33.259 desa dari

total 72.800 desa di Indonesia)

100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Kemenkominfo

Prosentase desa yang dilayani akses

internet (5.748 desa)

20 persen 20 persen 40 persen 60 persen 80 persen

2 Penyediaan layanan

penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik Nasional

Prosentase jangkauan layanan TVRI

dan RRI

65 persen

(TVRI), 85

persen (RRI)

65 persen

(TVRI), 85

persen (RRI)

75 persen

(TVRI), 88

persen (RRI)

80 persen

(TVRI), 88

persen (RRI)

88 persen

(TVRI), 88

persen (RRI)

TVRI, RRI (BA 69)

XA1 Pembinaan dan

Pengembangan E-Bisnis

Prosentase peningkatan penerapan

dan kualitas aplikasi e-bisnis di

komunitas UKM

40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen Pengembangan

Aplikasi

Informatika

Kemenkominfo

Jumlah pusat layanan e-bisnis 4 paket 4 paket 5 paket 6 paket 6 paket

Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Pemerataan

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Informatika

Penyelenggaraan

Pos dan

Informatika

Prioritas Bidang : Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasionalFokus Prioritas: Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil

II.1.M.A-27

Page 84: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

2 Pembinaan dan

Pengembangan TIK untuk

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah peserta bimbingan teknis

sebagai agent of change untuk

peningkatan e-literasi di masyarakat

1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang Pengembangan

Aplikasi

Informatika

Kemenkominfo

Prosentase masyarakat yang

menjadi target wilayah community

access point (CAP) memanfaatkan

fasilitas CAP

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen

Prosentase komunitas komunikasi

dan informatika telah mampu

mengembangkan kretivitas, inovasi

dan kearifan lokal

40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen

II.1.M.A-28

Page 85: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

3 Pelatihan dan Pengembangan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Jumlah peserta diklat teknologi

informasi dan komunikasi di ICT

Training Center Jababeka dan UIN

Syarif Hidayatullah (NICT HRD)

3000 orang 3000 orang 6000 orang 6000 orang 6000 orang Penelitian dan

Pengembangan

Kemenkominfo

Kemenkominfo

XI

A Indeks Kebebasan Sipil 76 76 79 - 80

Indeks Hak-Hak Politik 60 60 68 - 70

Prioritas Bidang : Politik Dalam Negeri dan Komunikasi serta Pemantapan Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Fokus Prioritas: Peningkatan

Iklim Kondusif Bagi

Berkembangnya Kebebasan

Sipil dan Hak-Hak Politik

Rakyat

II.1.M.A-29

Page 86: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1 Koordinasi pemantapan

demokratisasi dan

kelembagaan

Jumlah Rapat Koordinasi

Pemantapan Demokratisasi dan

Kelembagaan

12 12 12 12 12 Program

Peningkatan

Koordinasi Bidang

Politik, Hukum,

dan Keamanan

KEMENKO

POLHUKAM

2 Koordinasi penanganan

daerah rawan konflik dan

kontijensi

Jumlah Rapat Koordinasi

Penanganan Daerah Rawan Konflik

dan Kontijensi

12 12 12 12 12 Program

Peningkatan

Koordinasi Bidang

Politik, Hukum,

dan Keamanan

KEMENKO

POLHUKAM

3 Koordinasi wawasan

kebangsaaan

Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan

Kebangsaaan

12 12 12 12 12 Program

Peningkatan

Koordinasi Bidang

Politik, Hukum,

dan Keamanan

KEMENKO

POLHUKAM

II.1.M.A-30

Page 87: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

4 % kemajuan penetapan UU

Penanganan Konflik

50% 50% 85% 90% 100%

% kumulatif provinsi/

kabupaten/kota yang mendapatkan

fasilitasi pembentukan dan fasilitasi

pelembagaan penguatan forum

dialog penyelesaian konflik

60% 60% 65% 70% 75%

Jumlah angkatan aparatur pemda

yang mendapatkan pendidikan dan

pelatihan manajemen konflik dan

negosiasi

10 10 10 10 10

5 Pengembangan nilai-nilai

kebangsaan

% penyelesaian rumusan kebijakan

pengembangan nilai kebangsaan

Indonesia yang tepat waktu

75% 75% 80% 85% 87%

Jumlah Modul Pengembangan Nilai

Kebangsaan

1 modul

Wawasan

Kebangsaan

1 modul

Wawasan

Kebangsaan

1 Modul

Wawasan

Kebangsaan

1 Modul

Wawasan

Kebangsaan

1 Modul

Bingkai

Kebangsaan1 modul

pembauran

kebangsaan

1 modul

pembauran

kebangsaan

1 modul

Pancasila

sebagai Dasar

Negara dan

Ideologi

Bangsa

1 Modul

Ketahanan

Bangsa

-

Fasilitasi penanganan konflik Kemendagri

(Ditjen

Kesbangpol)

Program

Pembinaan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kemendagri

(Ditjen

Kesbangpol)

Program

Pembinaan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

II.1.M.A-31

Page 88: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1 Modul Bela

Negara

1 Modul Bela

Negara

1 Modul Bela

Negara

1 Modul Bela

Negara 1 Modul

Pengembang

an Nilai-Nilai

Pranata

Sosial

1 Modul

Pengembangan

Nilai-Nilai

Pranata Sosial

1 Modul

Pengembanga

n Nilai-Nilai

Budaya

- -

Jumlah forum sosialisasi

pengembangan nilai kebangsaan

untuk pemuda, perempuan,

aparatur pemerintah

15 15 20 25 25

Jumlah peserta TOT/peningkatan

kapasitas kader pembauran di

daerah

7 provinsi

(tiap provinsi

7 orang)

7 provinsi (tiap

provinsi 7 orang)

7 provinsi

(tiap provinsi

7 orang)

7 provinsi (tiap

provinsi 7

orang)

7 provinsi

(tiap provinsi

7 orang)

II.1.M.A-32

Page 89: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

6 % penyusunan rumusan kebijakan

pembinaan dan pengembangan

budaya politik yang akuntabel dan

tepat waktu

75% 75% 80% 85,00% 90%

% penyusunan rumusan kebijakan

pendidikan perdamaian yang

akuntabel dan tepat waktu

75% 75% 77,50% 80% 82,50%

Jumlah paket kerja sama

pembinaan dan pengembangan

budaya politik di wilayah miskin,

terisolasi, perbatasan dan kaum

marjinal

134 134 134 134 134

Jumlah paket kerja sama sosialisasi

perundang-undangan dan cinta

tanah air

134 paket

kerjasama di

33 provinsi

134 paket

kerjasama di 33

provinsi

134 paket

kerjasama di

33 provinsi

134 paket

kerjasama di

33 provinsi

134 paket

kerjasama di

33 provinsi

Jumlah provinsi yang mendapatkan

fasilitasi pengembangan kelompok

kerja demokrasi dan pendampingan

pusat pendidikan kewarganegaraan

33 33 33 33 33

Jumlah akumulasi provinsi yang

membangun dan memperkuat

pusat pendidikan

kewarganegaraan/politik rakyat

10 10 15 20 25

Pembinaan dan

pengembangan budaya

politik

Program

Pembinaan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

Kemendagri

(Ditjen

Kesbangpol)

II.1.M.A-33

Page 90: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

Jumlah materi/modul pendidikan

politik bagi calon pemilih pemula

3 Modul

tentang

Pendidikan

Politik bagi

calon pemilih

Pemula

3 Modul tentang

Pendidikan

Politik bagi

calon pemilih

Pemula

3 Modul

tentang

Pendidikan

Politik bagi

calon pemilih

Pemula

3 Modul

tentang

Pendidikan

Politik bagi

calon pemilih

Pemula

3 Modul

tentang

Pendidikan

Politik bagi

calon pemilih

Pemula

B Fokus Prioritas: Peningkatan

Peran Informasi dan

Komunikasi

% masyarakat pengguna

sarana/prasarana komunikasi

60% 60% 70% 75% 80%

1 Penyediaan dan pengelolaan

informasi

Dokumen grand design

pengelolaan konten dan strategi

penyebaran informasi

1 1 1 1 1

Dokumen database nasional,

sektoral dan regional mengenai

informasi publik

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

% paket konten informasi publik

yang siap pakai dan dimanfaatkan

oleh pemda

65% 65% 70% 75% 80%

2 Penyebaran/diseminasi

informasi publik

Jumlah dokumen Grand Design

Media Centre

1 1 1 1 1

Jumlah media center yang

diperkuat di

provinsi/kabupaten/kota

15

media

center

15

media center

15

media center

15

media center

15

media center

Jumlah media center lengkap dan

berfungsi sesuai standar di

provinsi/kabupaten/kota di daerah

terluar/terdepan/pasca konflik

15

media

center

15

media center

15

media center

15

media center

15

media center

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Direktorat

Penyediaan dan

Pengelolaan

Informasi)

Program

Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Direktorat

Diseminasi

Program

Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi Publik

II.1.M.A-34

Page 91: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

% jumlah kerja sama dengan

lembaga multilateral, bilateral dan

regional yang efektif

70% 70% 75% 80% 85%

% aktivitas penyebaran informasi

publik langsung ke masyarakat

sesuai rencana

65% 65% 70% 75% 80%

3 Jumlah aktivitas penyebaran

informasi publik langsun ke

masyarakat melalui Monumen Pers

Nasional dan Museum Penerangan

8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali

% kebijakan, regulasi dan

standarisasi di bidang komunikasi

dan informasi publik untuk

mendukung masyarakat informasi

75% 75% 80% 85% 90%

4 % laporan pemantauan dan analisis

pelaksanaan kebijakan dan regulasi

bidang komunikasi dan informasi

yang tepat waktu dan dimanfaatkan

oleh pimpinan

70% 70% 75% 80% 85%

Jumlah aktivitas penguatan

lembaga/media publik

5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket

Peningkatan peran media

publik dalam pengembangan

komunikasi dan informasi

Nasional

Pengembangan kebijakan

komunikasi nasional

Program

Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Direktorat

Pengembangan

Kebijakan

Komunikasi)

Program

Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi Publik

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Direktorat

Pengelolaan

Media Publik)

II.1.M.A-35

Page 92: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

5 Pengembangan kemitraan

lembaga komunikasi

Jumlah koordinasi dengan lembaga

penyiaran publik TVRI, RRI dan

LKBN Antara

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

% aktivitas peningkatan peran

organisasi kemasyarakatan sebagai

penyebar informasi (KIM, media

tradisional, media komunitas) di

wilayah perbatasan dan daerah

tertinggal yang dilaksanakan tepat

waktu

65% 65% 70% 75% 80%

% aktivitas yang efektif untuk

mendorong media literasi

65% 65% 70% 75% 80%

% fasilitasi penyebaran informasi

publik melalui media

kemasyarakatan yang tepat waktu

dan akuntabel

75% 75% 80% 85% 90%

C 1.  Tingkat persepsi positif

masyarakat internasional terhadap

Indonesia

Baik Baik Baik Baik Baik

2. Tingkat keberhasilan

rekomendasi/ gagasan Pemri yang

diterima dalam sidang terkait

penanganan isu-isu HAM,

lingkungan hidup, dan perlindungan

budaya

70% 70% 70% 70% 70%

Peningkatan Peran Indonesia

Dalam Pemajuan Demokrasi,

HAM, Lingkungan Hidup, dan

Perlindungan Budaya

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

(Direktorat

Kemitraan

Komunikasi)

Program

Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi Publik

II.1.M.A-36

Page 93: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1 1.    Jumlah koordinasi dalam

rangka meningkatkan kualitas

diplomasi publik

3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali

2.    Tingkat penyelesaian legal

matters Museum KAA

75 %

Penyelesaian

Legal

Matters

MKAA

Bandung

75 %

Penyelesaian

Legal Matters

MKAA Bandung

100 %

Penyelesaian

Legal Matters

MKAA

Bandung

- -

3.    Jumlah pelaksanaan kegiatan

dalam rangka diplomasi publik, baik

di dalam negeri maupun di luar

negeri khususnya terkait isu

demokrasi, interfaith dialogue,

global media dialogue, dan cultural

exchange

18 kali 18 kali 18 kali 19 kali 20 kali

4.  Jumlah penyelenggaraan

pertemuan internasional di bidang

diplomasi publik

1 kali

penyelenggar

aan BDF (6

kali

rangkaian

BDF)

1 kali

penyelenggaraa

n BDF (6 kali

rangkaian BDF)

1 kali

penyelenggar

aan BDF (6

kali rangkaian

BDF)

1 kali

penyelenggara

an BDF (6 kali

rangkaian

BDF)

1 kali

penyelenggara

an BDF (6 kali

rangkaian

BDF)

Penguatan Citra Indonesia

Melalui Diplomasi Publik

Optimalisasi

Informasi dan

Diplomasi Publik

Kemenlu/Dirjen

Informasi dan

Diplomasi

Publik/Direktorat

Diplomasi Publik

II.1.M.A-37

Page 94: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

5.  Jumlah diseminasi informasi

mengenai kebijakan luar negeri dan

pelaksanaan tugas Kemenlu dan

Perwakilan RI di luar negeri kepada

publik dalam dan luar negeri.

17 kali dan 6

rangkaian

17 kali dan 6

rangkaian

17 kali dan 6

rangkaian

17 kali dan 6

rangkaian

17 kali dan 6

rangkaian

6.  Jumlah Promosi dan Community

Outreach Museum KAA

13 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16 kali

7.  Revitalisasi Museum KAA

(tergantung dari penyelesaian legal

matters MKAA)

100 %

Revitalisasi

Museum KAA

100 %

Revitalisasi

Museum KAA

100 %

Revitalisasi

Museum KAA

100 %

Revitalisasi

Museum KAA

100 %

Revitalisasi

Museum KAA

2 1. Jumlah koordinasi teknis 42 42 42 42 42

2. Jumlah penyelenggaraan

pertemuan/kerjasama internasional

12 12 12 12 12

3. Jumlah partisipasi Indonesia pada

sidang internasional

55 55 56 55 56

4. Jumlah posisi Pemri yang

disampaikan dalam sidang

internasional

55 55 56 55 56

Kerjasama Multilateral Dalam

Rangka Pemajuan dan

Perlindungan HAM serta

Penanganan Isu Kemanusiaan

Kemenlu/Dirjen

Multilateral/Dire

ktorat Hak Asasi

Manusia dan

Kemanusiaan

Peningkatan Peran

dan Diplomasi

Indonesia di

bidang Multilateral

II.1.M.A-38

Page 95: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

3 1. Jumlah Posisi pemri yang

disampaikan dalam sidang

internasional

8 8 8 8 8

2. Jumlah koordinasi teknis 52 52 52 52 523. Jumlah penyelenggaraan

pertemuan/kerjasama internasional

1 1 1 1 1

4. Jumlah partisipasi Indonesia

dalam sidang regional dan

multilateral

27 27 27 27 27

1.  Persentase Penyelenggaraan

administrasi, operasional dan

pemeliharaan perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

2.  Jumlah Penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan

kediplomatan dan diklat khusus

Kementerian Luar Negeri dan

Kerjasama Pendidikan dan

Pelatihan Diplomatik

49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan 49 Kegiatan

3.  Persentase Penyelenggaraan

Pelayanan Publik dan Birokrasi

100% 100% 100% 100% 100%

Kerjasama Multilateral

Terkait Isu Pembangunan

Ekonomi, Keuangan, dan

Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran

dan Diplomasi

Indonesia di

Bidang Multilateral

Kemenlu/Dirjen

Multilateral/Dire

ktorat

Pembangunan

Ekonomi dan

Lingkungan

Hidup

KemenluPeningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia Kementerian

Luar Negeri dan Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan

Diplomatik

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Kementerian Luar

Negeri

4

II.1.M.A-39

Page 96: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

1. Jumlah kegiatan sosialisasi

perkembangan isu-isu di bidang

Sosial-Budaya dalam kerangka

ASEAN kepada masyarakat

8 8 4 5 6

2. Persentase provinsi yang telah

memperoleh sosialisasi mengenai

Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN

kepada masyarakat dan guru

SMP/SMA

20% (7

propinsi dari

33 propinsi)

20% (7 propinsi

dari 33 propinsi)

20% (7

propinsi dari

33 propinsi)

20% (7

propinsi dari

33 propinsi)

20% (7

propinsi dari

33 propinsi)

XII

A Fokus Prioritas Percepatan

pembentukan komponen

Bela Negara1 Pembinaan Kesadaran Bela

Negara

Indeks penerapan nilai-nilai bela

negara pada masyarakat

25% 25% 25% 25% 25% Program Potensi

Pertahanan

Kemhan

2 Pembentukan dan Pembinaan

Komponen Cadangan

Persentase terbentuknya

komponen cadangan sesuai postur

pertahanan secara akuntabel

20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi

Pertahanan

Kemhan

Prioritas Bidang : Pertahanan dan Keamanan

Kemenlu5 Kerjasama ASEAN bidang

Fungsional

Program

Peningkatan

Hubungan dan

Politik Luar Negeri

melalui Kerjasama

ASEAN

II.1.M.A-40

Page 97: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

3 Penataan dan Pembinaan

Komponen Pendukung

Jumlah komponen pendukung

secara terintegrasi dengan data

yang up-to-date, akurat dan siap

digunakan

20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi

Pertahanan

Kemhan

B Fokus Prioritas Mencegah

dan Menanggulangi

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba

Persentase terbentuknya

komponen cadangan sesuai postur

pertahanan secara akuntabel

20% 20% 20% 20% 20% Program Potensi

Pertahanan

Kemhan

1 Pelaksanaan Kegiatan

Diseminasi Informasi di

Bidang P4GN

Tingkat pemahaman masyarakat

tentang bahaya penyalahgunaan

narkoba

10% 10% 10% 10% 10% Program

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan

dan Peredaran

BNN

II.1.M.A-41

Page 98: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

XIII

A Fokus Prioritas Peningkatan

Efektifitas Peraturan dan

perundangan

1 Jumlah desa sadar hukum dan

kelompok KADARKUM di setiap

wilayah

900 desa/

Kelompok

KADARKUM

900 desa/

Kelompok

KADARKUM

1000 desa/

Kelompok

KADARKUM

1100 desa/

Kelompok

KADARKUM

1200 desa/

Kelompok

KADARKUMJumlah modul media

pemberdayaan masyarakat

penyuluh dan kader penyuluh

hukum

1000 orang 1000 orang 1500 orang 2000 orang 2500 orang

Jumlah unit pelayanan hukum dan

jumlah instansi pusat dan daerah

serta ormas yang aktif dalam

pemberdayaan masyarakat di

bidang hukum dan jumlah

masyarakat yang menerima

informasi hukum melalui penyuluh

hukum langsung dan tidak langsung

79 unit/

instansi

79 unit/ instansi 92 unit/

instansi

104 unit/

instansi

120 unit/

instansi

Kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Teknis,

Pengembangan Penyuluhan

Hukum dan Pembudayaan

Kesadaran Hukum Nasional

Prioritas Bidang : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Program

Pembentukan

Hukum

Kementerian

Hukum dan HAM

II.1.M.A-42

Page 99: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

2 Pembinaan Penyelenggaraan

kegiatan di bidang Bimbingan

kemasyarakatan dan Anak

·  Persentasi anak didik

pemasyarakatan yang memperoleh

pendidikan dan reintegrasi secara

tepat waktu dan akuntabel

67% 67% 72% 77% 82% Program

Pembinaan dan

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

Kementerian

Hukum dan HAM

·  Persentase anakdidik

pemasyarakatan yang memperloleh

pendampingan dan pembimbingan

secara tepat dan akuntabel

·  Persentse anak didik

pemasyarakatan dan klien

pemasyarkatan yang mendapatkan

litmas secara tepat dan akuntabel

II.1.M.A-43

Page 100: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

B Fokus Prioritas Peningkatan

Penghormatan Terhadap

HAM

1 Kegiatan Kerjasama HAM Prosentase harmonisasi rancangan

peraturan per-UUan dalam

perspektif HAM

100% 100% 100% 100% 100% Program

Perlindungan dan

Pemenuhan HAM

Kementerian

Hukum dan HAM

Jumlah analisis laporan pelaksanaan

instrumen HAM Internasional dan

Naskah akademik instrumen HAM

Internasional

6 Inst. HAM

Internasional

dan 2 N.A

6 Inst. HAM

Internasional

dan 2 N.A

6 Inst. HAM

Internasional

dan 2 N.A

6 Inst. HAM

Internasional

dan 2 N.A

6 Inst. HAM

Internasional

dan 2 N.A

Jumlah kerjasama luar negeri dalam

rangka pemajuan HAM

14 Negara/

NGO;

14 Negara/

NGO;

14 Negara/

NGO;

14 Negara/

NGO;

14 Negara/

NGO;Jumlah kerjasama dalam negeri

dalam rangka implementsi

HAM/RANHAM

50 50 50 50 50

2 Jumlah program, bahan, dan tenaga

pembelajaran HAM

5 5 5 5 5

Jumlah K/L, Pemprov, pemkab, dan

pemkot di wilayah I, II, III yang telah

melaksanakan HAM

75 instansi

2250 orang

75 instansi 2250

orang

66 instansi

1980 orang

66 instansi

1980 orang

66 instansi

1980 orang

Kegiatan Penguatan HAM Program

Perlindungan dan

Pemenuhan HAM

Kementerian

Hukum dan HAM

II.1.M.A-44

Page 101: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

3

Jumlah evaluasi dan pengembangan

diseminasi HAM

34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota

4

Jumlah evaluasi dan laporan

tentang HAM

156 156 156 156 226

90 penyuluhJumlah penyuluh HAM

Kegiatan Informasi HAM Jumlah data HAM yang diolah dari

KL propinsi dan kabupaten/kota

156

Jumlah layanan informasi melalui

media cetak dan elektronik

Kegiatan Diseminasi HAM 34 kab/kota

Jumlah akses jalur informasi HAM

melalui penyediaan koneksi

226

156 156

156156

156 156

156

34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota Program Pemajuan

HAM

Kementerian

Hukum dan HAM90 penyuluh

226

90 penyuluh

156156

90 penyuluh 90 penyuluh

Kementerian

Hukum dan HAM

156

34 kab/kotaJumlah K/L atau daerah yang telah

melaksanakan RAN HAM

226

Program Pemajuan

HAM

156

II.1.M.A-45

Page 102: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

INDIKATOR PROGRAMRENCANA

TAHUN 2011

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA

TAHUN 2012

PRIORITAS/FOKUS

PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PERKIRAAN MAJU

NO PELAKSANA

C Fokus Prioritas Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih

dan Bebas KKN1 Jumlah Sekolah/Lembaga

pendidikan yang menerapkan

Modul Anti Korupsi

75 75 90 110 125

Peningkatan Komunitas Anti

Korupsi

15 15 20 20 30

Instansi/Lembaga (Pem, Swasta,

Masy) yang Melaks. Zona Anti

Korupsi (Jumlah)

15 15 20 25 25

2 Jumlah PP tentang disiplin PNS 3 3 5 4Jumlah PP larangan PNS menjadi

anggota parpol

1 1

Jumlah PP tentang jiwa korps dan

kode etik PNS

1 1

Jumlah PP tentang pembatasan

konflik kepentingan

1 1

XIV

1 Program Pengembangan

Kebijakan dan Keserasian

Kesra

Jumlah rekomendasi 10 10 10 10 10 Program

Pengembangan

Kebijakan dan

Keserasian Kesra

Kemenko Kesra

Penyelenggaraan Pendidikan,

Sosialisasi, dan Kampanye

Anti Korupsi

Program

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

Pengembangan Kebijakan

Penegakan Integritas SDM

Aparatur

Program

Pendayagunaan

Aparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi

Kemen PAN dan

RB

KPK

II.1.M.A-46

Page 103: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

I

AFokus Prioritas :Penguatan Akses dan Kualitas

Pelayanan Program KB

12,3 12,3 12,8 13,0 13,3

1 Pembinaan Ketahanan Remaja 7,5 7,5 7,5 8,0 8,22 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 4,8 4,8 5,3 5,0 5,1

II

AFokus Prioritas : Pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

136,3 129,4 122,7 141,3 153,6

1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi

Kesehatan

136,3 129,4 122,7 141,3 153,6

III

A 6.363,6 6.363,6 6.994,5 7.243,2 7.374,9

1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.419,9 2.510,6 2.524,8

2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3.981,9 3.981,9 4.019,7 4.131,0 4.166,3

3 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 150,0 150,0 286,4 373,8 424,9

Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Prioritas : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

Prioritas Pengendalian Kuantitas Penduduk

TAHUN 2013 TAHUN 2014

Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

II.1.M.B-1

Page 104: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

4 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah

Tsanawiyah

71,5 71,5 268,5 227,8 258,9

B Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan Menengah

3.403,0 3.403,0 3.871,2 3.832,6 3.830,2

1 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1.243,5 1.243,5 1.456,5 1.498,9 1.506,3

2 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1.908,3 1.908,3 1.965,5 1.976,1 1.917,4

3 251,3 251,3 449,1 357,7 406,6

C Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas, Relevansi,

dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

7.731,8 7.731,8 7.285,8 7.036,5 8.579,4

1 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan

Kompetensi Mahasiswa

7.223,5 7.223,5 5.517,3 6.392,2 7.822,8

2 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat

435,4 435,4 470,9 544,7 643,4

3 72,9 72,9 1.297,6 99,6 113,2

D Fokus Prioritas: Peningkatan Profesionalisme dan

Pemerataan Distribusi Guru dan Tenaga

Kependidikan

213,2 213,2 223,9 242,1 288,8

1 Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang

PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti

107,5 107,5 112,9 122,1 145,6

2 Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan 105,7 105,7 111,0 120,0 143,1

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

Islam

II.1.M.B-2

Page 105: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

E Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

1.328,5 1.328,5 1.647,2 1.786,6 1.898,4

1 Penyediaan Layanan PAUD 1.328,5 1.328,5 1.647,2 1.786,6 1.898,4

F Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan

Agama dan Keagamaan

297,4 297,4 508,2 399,7 454,2

1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama

Islam pada Sekolah

38,0 38,0 197,0 50,0 56,9

2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen 85,3 85,3 125,8 116,7 132,7

3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik 65,2 65,2 63,6 89,8 102,1

4 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu 50,8 50,8 83,3 66,9 76,1

5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan

Urusan Agama Budha

56,0 56,0 35,4 73,4 83,5

6 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Konghucu dan Multikultural

2,1 2,1 3,1 2,7 3,1

H Fokus Prioritas: Pemantapan Pendidikan Karakter

Bangsa

9.451,6 9.451,6 10.027,4 10.308,5 10.341,9

1 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran

dan Perbukuan

157,8 157,8 165,8 192,0 227,1

2 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2.160,2 2.160,2 2.419,9 2.510,6 2.524,8

II.1.M.B-3

Page 106: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

3 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3.981,9 3.981,9 4.019,7 4.131,0 4.166,3

4 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA 1.243,5 1.243,5 1.456,5 1.498,9 1.506,3

5 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1.908,3 1.908,3 1.965,5 1.976,1 1.917,4

I Fokus Prioritas: Pemantapan Pelaksanaan Sistem

Pendidikan Nasional

157,8 157,8 165,8 192,0 227,1

1 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran

dan Perbukuan

157,8 157,8 165,8 192,0 227,1

IV

A Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan

Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang

Pembangunan

287,5 287,5 192,6 193,5 205,4

1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

Kepemudaan

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

2 Peningkatan Wawasan Pemuda 35,8 35,8 8,3 9,1 10,0 3 Peningkatan Kapasitas Pemuda 7,9 7,9 8,5 9,2 9,9 4 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda 6,2 6,2 6,5 6,8 7,2

Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga

II.1.M.B-4

Page 107: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

5 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 6,6 6,6 5,3 5,6 5,9 6 Pengembangan Kepanduan 96,8 96,8 100,0 93,6 96,7 7 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 7,5 7,5 8,3 9,1 10,0 8 Pengembangan Kepedulian Pemuda 53,3 53,3 7,5 7,9 8,3 9 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 17,1 17,1 8,9 9,6 10,4

10 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda 6,0 6,0 6,3 6,6 6,9

11 Pengembangan Kepeloporan Pemuda 11,5 11,5 13,3 15,1 18,0 12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 27,5 27,5 8,3 9,1 10,0

13 Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan

Pemuda

5,1 5,1 5,3 5,6 5,9

B Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi

Olahraga

170,6 170,6 73,5 75,1 76,8

1 Pengembangan Olahraga Pendidikan 41,7 41,7 30,7 32,2 33,0 2 Pengembangan Olahraga Rekreasi 30,7 30,7 11,5 11,5 11,6 3 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan

Keolahragaan

18,3 18,3 23,8 23,8 23,8

4 Pengembangan Sentra Keolahragaan 79,9 79,9 7,6 7,6 8,4

II.1.M.B-5

Page 108: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

V Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

A Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas

Pemahaman dan Pengamalan Agama

147,4 147,4 169,9 190,5 216,5

1 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama

Islam

20,0 20,0 22,8 25,6 29,1

2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Kristen

29,1 29,1 33,2 37,2 42,3

3 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Katolik

22,5 22,5 25,7 28,8 32,7

4 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 19,9 19,9 22,7 25,5 28,9

5 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan

Urusan Agama Budha

55,9 55,9 65,5 73,4 83,5

1 Pembinaan Administrasi PKUB 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

2 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Konghucu dan Multikultural

2,1 2,1 2,4 2,7 3,1

3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 20,0 20,0 22,8 25,6 29,1

29,2B Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan

Umat Beragama

26,0 33,222,8 22,8

II.1.M.B-6

Page 109: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

VI

103,3 103,3 111,3 123,8 121,8

1 Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5

2 Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa 9,0 9,0 10,0 11,5 11,5

3 Pengembangan Masyarakat Adat 4,4 4,4 5,4 6,4 6,4

4 Peningkatan Sensor Film 27,0 27,0 28,0 29,0 29,0

5 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional 49,4 49,4 51,4 53,4 53,4

6 Pengembangan Nilai Sejarah 4,0 4,0 5,0 8,0 7,0

7 Pengembangan Geografi Sejarah 4,0 4,0 5,0 8,0 7,0

A Fokus Prioritas : Pengembangan Nilai Budaya,

Seni dan Perfilman

Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya

II.1.M.B-7

Page 110: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

VII

A Fokus Prioritas: Penataan Kelembagaan Iptek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,01 Pengembangan budaya dan etika iptek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

B Fokus Prioritas : Penguatan Sumber Daya Iptek 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

1 Peningkatan kapasitas SDM iptek (beasiswa)

(PN11)

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

2 Fasilitasi proses perolehan hak paten dan

kepemilikan HKI produk teknologi dan produk

kreatif (PN11)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

C Fokus Prioritas: Penataan Jaringan Iptek 45,4 45,4 38,3 42,0 50,51 Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan

(PN11)

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2 Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi

(PN11)

13,0 13,0 5,3 8,0 15,0

3 Pengembangan Inovasi (P 11) 1,2 1,2 1,5 2,0 2,5

1,2 1,2 1,5 2,0 3,0

Prioritas: Sistem Inovasi Nasional

II.1.M.B-8

Page 111: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

VIII

A Fokus Prioritas: Ilmu Pengetahuan Sosial dan

Kemasyarakatan 16 16 17,75 20 23,25

1 Pengembangan dan perlindungan kekayaan

budaya (PN 11)

2,0 2,0 2,5 3,0 4,0

2 Penelitian Ekonomi 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 3 Penelitian Politik 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 4 Penelitian Kependudukan 2,0 2,0 2,3 2,5 2,8 5 Penelitian Masyarakat dan Budaya 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 6 Penelitian Sumber Daya Regional 1,0 1,0 1,3 1,5 2,0 7 Litbang Ilmu Pengetahuan sosial dan kebudayaan 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

IX

A Fokus Prioritas: Peningkatan Pelayanan

Infrastruktur Sesuai SPM 15,06 15,06 65,64 214,20 126,48

1 Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan

pembangunan sarana dan prasarana informatika

617,70 617,70 617,70 617,70 358,10

Prioritas: Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3-Iptek)

Prioritas: Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

II.1.M.B-9

Page 112: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

2 Penyediaan layanan penyiaran Lembaga Penyiaran

Publik Nasional

15,06 15,06 65,64 214,20 126,48

X

A Fokus Prioritas: Dukungan infrastruktur bagi

peningkatan daya saing sektor riil

48,55 48,55 74,27 77,39 97,91

1 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 12,50 12,50 22,13 24,68 31,87

2 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk

Pemberdayaan Masyarakat

26,54 26,54 22,13 22,71 26,04

3 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

9,51 9,51 30,00 30,00 40,00

XI

A Fokus Prioritas: Peningkatan Iklim Kondusif Bagi

Berkembangnya Kebebasan Sipil dan Hak-Hak

Politik Rakyat 65,01 65,01 67,90 61,21 78,23

1 Koordinasi pemantapan demokratisasi dan

kelembagaan

10,37 10,37 11,93 0,73 16,18

2 Koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan

kontijensi

6,36 6,36 6,94 8,15 8,78

3 Koordinasi wawasan kebangsaaan 0,57 0,57 0,63 0,73 0,78 4 Fasilitasi penanganan konflik 18,30 18,30 18,30 18,70 19,00

5 Pengembangan nilai-nilai kebangsaan 8,90 8,90 9,10 11,70 11,70

Prioritas: Politik Dalam Negeri dan Komunikasi serta Pemantapan Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

II.1.M.B-10

Page 113: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

6 Pembinaan dan pengembangan budaya politik 20,50 20,50 21,00 21,20 21,79

B Fokus Prioritas: Peningkatan Peran Informasi dan

Komunikasi 83,38 83,38 119,74 144,87 174,97

1 Penyediaan dan pengelolaan informasi 10,95 10,95 14,01 16,82 20,18 2 Penyebaran/diseminasi informasi publik 33,19 33,19 21,77 21,77 21,76 3 Pengembangan kebijakan komunikasi nasional 9,15 9,15 4,67 5,61 6,73

4 Peningkatan peran media publik dalam

pengembangan komunikasi dan informasi

Nasional

14,17 14,17 15,57 18,69 22,42

5 Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi 15,92 15,92 63,72 81,98 103,88

C Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan

Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan

Perlindungan Budaya 44,71 44,71 36,82 37,62 40,36

1 Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi

Publik

31,07 31,07 24,29 24,02 25,42

2 Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan

dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu

Kemanusiaan

7,55 7,55 8,06 8,46 9,03

3 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan

Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup

6,09 6,09 4,47 5,14 5,91

II.1.M.B-11

Page 114: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik5 Kerjasama ASEAN bidang Fungsional 7,30 7,30 4,30 4,30 4,50

XII

A Fokus Prioritas Percepatan pembentukan

komponen Bela Negara 11,4 11,4 7,9 12,7 14,5

1 Pembinaan Kesadaran Bela Negara 4,3 4,3 4,3 4,4 5,02 Pembentukan dan Pembinaan Komponen

Cadangan

3,6 3,6 2,8 3,9 4,5

3 Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung 3,6 3,6 0,8 4,4 5,1

B Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 26,3 26,3 20,3 21,4 22,4

1 Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di

Bidang P4GN

26,3 26,3 20,3 21,4 22,4

XIII

A Fokus Prioritas Peningkatan Efektifitas Peraturan

dan perundangan

9,3 9,3 9,7 10,1 10,7

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis,

Pengembangan Penyuluhan Hukum dan

Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional

7,9 7,9 8,3 8,7 9,1

2 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang

Bimbingan kemasyarakatan dan Anak

1,4 1,4 1,4 1,4 1,6

Prioritas: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prioritas: Pertahanan dan Keamanan

II.1.M.B-12

Page 115: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa (dalam miliar Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8)

NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

PRAKIRAAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2011

RENCANA TAHUN

2012

RENCANA TAHUN

2011

PERKIRAAN MAJU

TAHUN 2013 TAHUN 2014

B Fokus Prioritas Peningkatan Penghormatan

Terhadap HAM 7,1 7,1 7,0 7,4 7,9

1 Kegiatan Kerjasama HAM 1,8 1,8 1,9 2 2,12 Kegiatan Penguatan HAM 2,6 2,6 2,1 2,2 2,43 Kegiatan Diseminasi HAM 1,4 1,4 1,6 1,7 1,84 Kegiatan Informasi HAM 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6C Fokus Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 11,0 11,0 11,1 10,9 10,9

1 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan

Kampanye Anti Korupsi

8,9 8,9 8,7 9,6 9,6

2 Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas

SDM Aparatur

2,1 2,1 2,4 1,3 1,3

XIV

1 Program Pengembangan Kebijakan dan Keserasian

Kesra

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa

II.1.M.B-13

Page 116: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 54 53 52 51 51

Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75 1,5 1,25 1 1

2 Penyehatan Lingkungan Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air

minum berkualitas

62,5 62,5 63,0 63,5 67 67

Presentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90 95 100 100 100

Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67 67 69 72 75 75

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

5500 5500 11000 16000 20000 20000

1 Koordinasi Kebijakan Ketahanan

Pangan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang

ketahanan pangan yang terimplementasikan

60% 60% 70% 80% 90% 90% Koordinasi Kebijakan

Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

1 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi,

Rawa, Tambak, Air Baku dan Air

Tanah

Kapasitas air baku yang ditingkatkan 13,92 m3/dt 13,92 m3/dt 14,76 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det Pengelolaan Sumber

Daya Air oleh Ditjen

Sumber Daya Air

Kemen. Pekerjaan

Umum

Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi 7,30 m3/dt 7,30 m3/dt 3,92 m3/det 3,92 m3/det 3,2 m3/det 3,2 m3/det

Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan 56,78

ribu ha

56,78

ribu ha

79.337 ha 244.000 ha 244.000 ha 269.000 ha

Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS

Bengawan Solo

Pengembangan DI

& Drainase

Bengawan Jero /

rawa Jero

Pengembangan DI

& Drainase

Bengawan Jero /

rawa Jero

2.212 ha 2.212 ha

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi 0,17

juta ha

0,17

juta ha

425.563 ha 510.000 ha 512.756 ha 512.756 ha

Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ ditingkatkan 56,26

ribu ha

56,26

ribu ha

23.746 ha 67.859 ha 67.859 ha 67.859 ha

Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi 93,46

ribu ha

171,3

ribu ha

98.750 ha 110.000 ha 110.000 ha 110.000 ha

1

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan

Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

KEGIATAN ADAPTASI

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAM

BIDANG EKONOMI

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

NOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

II.1.M.A-1

Page 117: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah sumur air tanah yang dibangun 117

sumur

air tanah

117

sumur

air tanah

131 sumur air tanah 117 sumur air

tanah

117 sumur air

tanah

117 sumur air

tanah

Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi 326

sumur

air tanah

326

sumur

air tanah

385 sumur air tanah 450 sumur air

tanah

545 sumur air

tanah

545 sumur air

tanah

Luas layanan jaringan tata air tambak yang

dibangun/ditingkatkan

9,5

ribu ha

9,5

ribu ha

2.250 ha 4.700 ha 4.800 ha 4.800 ha

Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi 7,55

ribu ha

7,55

ribu ha

4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha

2 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi

dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

serta Penanggulangan Darurat

Akibat Bencana

Kapasitas prasarana air baku yang dijaga 9,77 m3/dt 9,77 m3/dt 12,62 m3/det 10,0 m3/det 9,3 m3/det 9,3 m3/det Pengelolaan Sumber

Daya Air oleh Ditjen

Sumber Daya Air

Kemen. Pekerjaan

Umum

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan

dipelihara

2,15

juta ha

2,15

juta ha

2.315.000 ha 2.315.000 ha 2.315.000 ha 2.315.000 ha

Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan

dipelihara

0,94

juta ha

0,94

juta ha

1.000.000 ha 1.100.000 ha 1.200.000 ha 1.200.000 ha

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara 458

sumur

air tanah

458

sumur

air tanah

391 titik 442 titik 443 titik 443 titik

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan

dipelihara

179

waduk/

embung/situ

179 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo Operasi WS dan

Pemeliharaan

Infrastruktur SDA

Bengawan Solo

Operasi WS dan

Pemeliharaan

Infrastruktur SDA

Bengawan Solo

6 waduk

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang

dioperasikan dan dipelihara

643,19 km 643 km 1.346 km 1.500 km 1.850 km 1.850 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang

dioperasikan dan dipelihara

5 buah 5 buah 47 buah 47 buah 47 buah 47 buah

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang

dipelihara

26,61 km 27 km 23,84 km 5 km 5 km 5 km

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-Merapi

Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir di

Wasior

19,6 km

Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai di

Wasior

2,75 km

II.1.M.A-2

Page 118: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen

di Merapi

41 buah 8 buah 9 buah 9 buah

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen di

Merapi

8 buah 18 buah 20 buah 10 buah

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan

dan dipelihara

37.290 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha

3 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai,

Danau, Waduk, Pengendali Lahar

dan Pengaman Pantai

Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun 8 waduk

dalam

pelaksanaan; 60

embung/situ

selesai

dibangun.

8 waduk

dalam

pelaksanaan; 60

embung/situ

selesai

dibangun.

9 waduk dalam

pelaksanaan

pembangunan; 87

embung/situ selesai

dibangun

2 waduk selesai

dibangun; 9 waduk

dalam pelaksanaan

pembangunan; 36

embung/situ selesai

dibangun

1 waduk selesai

dibangun; 8 waduk

dalam pelaksanaan

pembangunan; 42

embung/situ

selesai dibangun

1 waduk selesai

dibangun; 7 waduk

dalam pelaksanaan

pembangunan; 42

embung/situ

selesai dibangun

Kemen. Pekerjaan

Umum

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi 33 waduk; 50

embung/situ

39 waduk; 50

embung/situ

24 waduk; 62

embung/situ

36 waduk; 69

embung/situ

28 waduk; 82

embung/situ

42 waduk; 29

embung/situ

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi 13 kawasan 13 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan

Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo Penyelesaian Waduk

Gonggang

(Magetan)

Penyelesaian

Waduk Gonggang

(Magetan)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Wadung Gondang

(sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung Gondang

(sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

Pengelolaan Sumber

Daya Air oleh Ditjen

Sumber Daya Air

II.1.M.A-3

Page 119: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang

direhabilitasi

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri dan

Konservasi DAS

Keduang

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri dan

Konservasi DAS

Keduang

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 3

Waduk (Cengklik,

Banjar Anyar,

Kedung Uling)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Terehabilitasi

Embung / Waduk

Lapangan

Terehabilitasi

Embung / Waduk

Lapangan

Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo Konservasi Kali

Tirtomoyo & Kali

Asin

Konservasi Kali

Tirtomoyo & Kali

Asin

konservasi

arboretum Sumber

Daya Air Bengawan

Solo

konservasi

arboretum Sumber

Daya Air

Bengawan Solo

konservasi

arboretum Keduang

konservasi

arboretum

Keduang

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun 224.6 km 255 km 142,35 km 103,1 km 106,9 km 106,9 km

II.1.M.A-4

Page 120: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang

direhabilitasi

32.49 km 77 km 163.43 km 250 km 250 km 250 km

Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta

Pembangunan prasarana pengendali banjir di

Pesanggrahan-Angke-Sunter Jakarta

29,25 km 35,75 km

Rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Citarum 33 km 30 km 30 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang

dibangun

3 buah 4 buah 15 buah 20 buah 10 buah 10 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang

direhabilitasi

11 buah 13 buah 22 buah 13 buah 14 buah 15 buah

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun 36,92 km 37 km 29,06 km 5,06 km 7,56 km 7,56 km

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang

direhabilitasi

3,25 km 3 km 11,38 km 10 km 10 km 10 km

Jumlah pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai

31 ws 31 ws

Jumlah Monitoring TP operasi dan pemeliharaan Sumber

Daya Air

28 provinsi 28 provinsi

Tingkat ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air 31 bbws/bws 31 bbws/bws

Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir

Kanal Timur

800 meter

Terbangunnya jalan inspeksi 19 km

Terbangunnya perkuatan tebing 17 km 17 km

Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong 1 km

Terbangunnya inlet Cakung 1 buah

Terbangunnya Saluran Gendong 7 km

Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ) 3 unit

Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) 1 buah

Terbangunnya Jembatan BKT 207 1 buah

Terbangunnya drain inlet 2 buah

Terbangunnya perkuatan bronjong 18.000 m3

Tebangunnya jalan oprit 2 buah

II.1.M.A-5

Page 121: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali

Sunter

100 meter 100 meter

Diselesaikannya Pemasangan Grass Block 23,5 meter

Terbangunnya prasarana pengendali banjir kawasan retensi di 3

Sungai di Ponorogo

1 Bendung

Gerak/Bojonegoro

Barrage

1 Bendung

Gerak/Bojonegoro

Barrage

1 Bendung

Gerak/Bojonegoro

Barrage

Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike

Terbangunnya prasarana pengendali banjir (lanjutan) Remaining Works

LSRIP phase I

Remaining Works

LSRIP phase I

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

Tanggul Kota

Ngawi

Pengaturan kawasan

rawan banjir

Bojonegoro

Pengaturan

kawasan rawan

banjir Bojonegoro

Flood Forecasting

Warning System

(FFWS) Bengawan

Solo

Flood Forecasting

Warning System

(FFWS) Bengawan

Solo

Flood Forecasting

Warning System

(FFWS) Bengawan

Solo

Tanggul Kiri

Bengawan Solo

Rengel-Centini

Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir pintu air Demangan pintu air Demangan pintu air Demangan

Normalisasi Kali 3

sungai (Mungkung,

Kali Grompol dan

Kali Sawur)

II.1.M.A-6

Page 122: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Perbaikan dan

Pengaturan Kali

Madiun

(Kwadungan-

Ngawi)

Perbaikan dan

Pengaturan Kali

Madiun

(Kwadungan-

Ngawi)

Normalisasi Kali

Lamong

Normalisasi Kali

Lamong

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun dan

2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang

terbentuk

2 Tanggap darurat di daerah terkena

bencana

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan

tanggap darurat dipusat dan daerah

80 80 125 150 175 100 Program

Penanggulangan

Bencana

BNPB

1. Tersedianya data spasial kebencanaan

2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana

1 Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model

implementasi dan rekomendasi kebijakan konservasi dan

pengendalian kerusakan pesisir dan laut

3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen KLH

Persentase capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem

pesisir dan laut dengan basis kabupaten

20% 20% 30% 40% 50% 50%

2 Jumlah Kebijakan, Pedoman, dan Standar Teknologi dan

Produksi Bersih

4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen KLH

Jumlah kegiatan penerapan Kebijakan, Pedoman, dan

Standar Teknologi dan Produksi Bersih

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

Jumlah registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa

Bidang Pengelolaan Lingkungan

50 dokumen 50 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

5

5

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

Program

Penanggulangan

Bencana

810Kesiapasiagaan dalam menghadapi

bencana

55 5

Pengembangan aplikasi teknologi

informasi dan komunikasi untuk

pengurangan risiko dan mitigasi

bencana alam

BNPB

553 Program

Penanggulangan

Bencana

5

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

1

Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Pesisir dan Laut

Peningkatan Kebijakan

Standardisasi, Teknologi dan

Produksi Bersih Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

BNPB8

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10

II.1.M.A-7

Page 123: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

3 Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat

tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru,

lahan terlantar dan lahan terdegradasi

6 6 8 8 8 8 Penciptaan Teknologi

dan Varietas Unggul

Berdaya Saing

Kementan

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan

SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan

pertanian) (teknologi)

8 8 8 8 8 8

Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air,

model prediksi bencana pertanian serta paket komponen

teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global

(teknologi)

6 6 6 6 6 6

Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya

lahan dan perubahan iklim global

5 5 6 6 6 6

4 Optimalisasi IB dan INKA (pkt) 828 828 1224 1250 1300 1300 Kementan

Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3

(kelompok)

113 113 60 60 60 60

Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok) 49 49 57 71 85 90

Pengembangan budidaya potong (kelompok) 100 100 59 85 93 95

Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok) 251 251 274 246 330 300

Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok) 36 36 66 75 87 87

Pengembangan SMD 0 0 467 467 467 467

5 Perluasan areal dan pengelolaan

lahan pertanian (Prioritas Nasional

dan Bidang)

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan

lahan Kering), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan

Dan kawasan peternakan

491,088 491,088 483,459 483,465 462600 497632 Kementan

Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi,

direhabilitasi dan direklamasi

154,671 154,671 182.000 163.000 163.000 163.000

Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu 36400 36400 350 420 504 605

Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice

Intensification

538 538 34560 40025 30000 36000

Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi 1292 Bidang 1292 Bidang 30000 31500 33000 34500

Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan

Produksi (JAPROD)

3481 Km 3481 Km 2988 Km 2600 km 2,600 Km 3120 km

Penelitian dan Pengembangan

Sumberdaya Lahan Pertanian

Pencapaian

Swasembada Daging

Sapi dan Peningkatan

Penyediaan Pangan

Hewani yang Aman,

Sehat, Utuh dan

Halal

Penyediaan dan

Pengembangan

Prasarana dan Sarana

Pertanian

Peningkatan produksi ternak dengan

pendayagunaan sumber daya lokal

(Prioritas Nasional dan Bidang)

II.1.M.A-8

Page 124: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah audit Lahan Luar Jawa 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate 3000 Ha 3000 Ha 5000 Ha 5000 Ha 10000 Ha 10000 Ha

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih secara

fisik dan kawasan minapolitan yang tahan bencana serta

perubahan iklim

324 ha 324 ha 90 ha

13 kawasan (7

lanjutan, 6 baru)

120 ha

18 kawasan (13

lanjutan, 5 baru)

120 ha

18 kawasan (18

lanjutan)

120 ha

18 kawasan (18

lanjutan)

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang

dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan

1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 1 produk 2 produk

7 Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model

pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

1 1 3 3 3 3 KKP

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan

(paket)

- - 2 2 2 2

Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir dan

fenomena laut

2 SDLP, 1

fenomena alam laut

2 SDLP, 1

fenomena alam laut

6 SDLP, 2 fenomena

alam laut

9 SDLP, 2

fenomena alam laut

9 SDLP, 2

fenomena alam

laut

10 SDLP, 2

fenomena laut

Jumlah rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan 1 1 2 2 2 3

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi kelautan dan

perikanan dihasilkan/ direkomendasikan

5 5 6 9 9 10

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan

(paket)

- - 2 2 2 3

Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan

perikanan

- - 1 - - -

Penelitian dan Pengembangan

IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan

Sumber Daya Laut dan Pesisir

6 Pendayagunaan pesisir dan lautan

8 Pengkajian dan Perekayasaan

Teknologi Kelautan dan Perikanan

KKP

Program Penelitian

dan Pengembangan

IPTEK Kelautan dan

Perikanan

Program Penelitian

dan Pengembangan

IPTEK Kelautan dan

Perikanan

KKP

Program Pengelolaan

Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

II.1.M.A-9

Page 125: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi,

dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan

secara berkelanjutan

Pengelolaan 1,6 juta

ha; penambahan 700

ribu ha

Pengelolaan 1,6

juta ha;

penambahan 700

ribu ha

pengelolaan 3,2 juta

ha; penambahan 500

ribu ha

pengelolaan 3,6

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

pengelolaan 4,5

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

pengelolaan 4,5

juta ha;

penambahan 500

ribu ha

Jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang

diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan

dimanfaatkan secara berkelanjutan

3 3 9 12 15 15

Persentase penguatan kelembagaan konservasi 0 0 5%

1 unit

25%

26 unit

70%

70 unit

70%

70 unit

Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di

Wilayah Nasional, Lintas Wilayah, Provinsi/Kab/Kota

yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang

terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali

pemanfaatannya

- - 30 29 30 30

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang

memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan skala rinci

yang terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali

pemanfaatannya

- - 5 11 8 8

1 Koordinasi Dan Sinkronisasi

Kebijakan Bidang Percepatan

Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi

Alternatif

Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan dan

Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi

60% 60% 70% 80% 90% 90% Koordinasi Kebijakan

Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

2 Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Pengembangan Bahan

Bakar Nabati

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan

pengembangan bahan bakar nabati yang

diimplementasikan

85% 85% 85% 90% 100% 100% Koordinasi Kebijakan

Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

3 Koordinasi Pengembangan Desa

Mandiri Energi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan

sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri

Energi yang ditindaklanjuti

85% 85% 85% 90% 100% 100% Koordinasi Kebijakan

Bidang

Perekonomian

Kemenko

Perekonomian

Penataan ruang dan perencanaan

pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil

Program Pengelolaan

Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

Pengelolaan dan pengembangan

konservasi kawasan dan jenis

KEGIATAN MITIGASI

KKP

10

Program Pengelolaan

Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

BIDANG EKONOMI

KKP

II.1.M.A-10

Page 126: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Laporan pembinaan pelaksanaan PLP 76 laporan 207 laporan 100 92 101 101,0

Laporan pengawasan pelaksanaan PPLP 62 laporan 113 laporan 86 laporan 66 laporan 72 laporan 72 laporan

Infrastruktur air limbah 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 51 kab/kota 61 kab/kota 66 kab/kota 66 Kab/Kota

Infrastruktur drainase perkotaan 26 Kab/Kota 54 kab/kota 34 kab/kota 23 kab/kota 27 kab/kota 27 kab/kota

Infrastruktur tempat pemrosesan akhir limbah 55 Kab/Kota 91 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 60 kab/kota 60 kab/kota

2 Pembinaan dan pengembangan

Sistem Transportasi Perkotaan

Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana

induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan

evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas

Keselamatan Transportasi Perkotaan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Program Pengelolaan

dan Pelayanan

Transportasi Darat

Kemen. Perhubungan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota

Percontohan, Kawasan Percontohan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi

perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah

perbatasan

32 Provinsi 50

Kabupaten

tertinggal

32 Provinsi 50

Kabupaten

tertinggal

32 Provinsi 50

Kabupaten tertinggal

32 Provinsi 50

Kabupaten

tertinggal

32 Provinsi 50

Kabupaten

tertinggal

32 Provinsi 50

Kabupaten

tertinggal

Program

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Kementerian Dalam

Negeri

Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan

rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor,

supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan:

a) Jumlah Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak

Pagar dan Biogas

16 desa di 13

provinsi

16 desa di 13

provinsi

17 Desa di 16

Provinsi

17 Desa di 16

Provinsi

20 Desa di 20

Provinsi

20 Desa di 20

Provinsi

b) Pengelolaan Desa Hutan 4 desa, 4 provinsi 4 desa, 4 provinsi 4 Desa, 4 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi 5 Desa, 5 Provinsi

c) Pengelolaan Hutan Mangrove 1 desa, 1 provinsi 1 desa, 1 provinsi 1 Desa, 1 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi 2 Desa, 2 Provinsi

Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan, dan Pelaksanaan

Infrastruktur Sanitasi dan

Persampahan

1 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

188 NSPK 9 Ditjen Cipta Karya,

Kemen. PU

11 11,0

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Peraturan pengembangan PLP

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

1 8 NSPK

II.1.M.A-11

Page 127: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL yang

dilaksanakan

33 Provinsi, 32

Kabupaten

33 Provinsi, 32

Kabupaten

33 Provinsi, 32

Kabupaten

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

Jumlah Prov dan Kab/Kota yang di fasilitasi dalam

pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna

perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes,

pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev

32 Prov 32 Prov 33 Provinsi 35

Kab/Kota 4

Pokmas, 60

Posyantekdes, 8

UMK

33 Provinsi 35

Kab/Kota, 4

Pokmas, 80

Posyantekdes, 8

UMK

33 Provinsi

35 Kab/Kota, 4

Pokmas, 100

Posyantekdes, 8

UMK

33 Provinsi

35 Kab/Kota, 4

Pokmas, 100

Posyantekdes, 8

UMK

Cakupan PNPM-LMP 78 kec di 27 kab di

6 prov

78 kec di 27 kab di

6 prov

78 Kec di 33

Kabupaten di 10

Provinsi

- - -

2 Penyerasian Lingkungan di Kawasan

Transmigrasi

Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah

Tertinggal/Perbatasan

14 Dokumen 14 Dokumen 26 Dokumen 12 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Jumlah dokumen lingkungan hidup di Kimtrans di Daerah

Strategis

2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah

Tertinggal/ Perbatasan

9 Kimtrans 9 Kimtrans 5 Kimtrans 26 Kimtrans 25 Kimtrans 25 Kimtrans

Jumlah mitigasi lingkungan di kimtrans di Daerah

Strategis

3 Kimtrans 3 Kimtrans 6 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans 3 Kimtrans

Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan

transmigrasi di Daerah Tertinggal

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah dokumen lingkungan hidup di kawasan

transmigrasi di Daerah Strategis

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - -

Program

Pengembangan

Masyarakat dan

Kawasan

Transmigrasi

II.1.M.A-12

Page 128: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di

Daerah Tertinggal

4 Kawasan 4 Kawasan 6 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan

Jumlah mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi di

Daerah Strategis

1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 1 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan

3 Fasilitasi Penataan Perkotaan Jumlah Kota terfasilitasi dalam penyusunan Perda

pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi

dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di

kota-kota dalam kawasan metropolitan

- - 15 15 15 15 Program Bina

Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam

Negeri

Pengendalian Pencemaran Udara

Sumber Bergerak

Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang

pengendalian pencemaran udara sumber bergerak

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen KLH

Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkotaan 25 lokasi 25 lokasi 30 lokasi 36 lokasi 40 lokasi 40 lokasi

Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan

pelestarian fungsi atmosfer

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam

melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer

5 provinsi 5 provinsi 8 provinsi 15 provinsi 15 provinsi 15 provinsi

Jumlah kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan

pengendalian dampak perubahan iklim

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian

kerentanan dan adaptasi perubahan iklim

5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi 5 provinsi

Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan adaptasi

terhadap perubahan iklim

5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor

Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

1

Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi dan Pelestarian Fungsi

Atmosfir

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

KLH

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

KLH

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2

3

II.1.M.A-13

Page 129: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

4 Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi

kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan

keanekaragaman hayati serta kerusakan hutan dan lahan

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen KLH

Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan

Taman KEHATI Daerah

10 kabupaten/kota 10 kabupaten/kota 15 kabupaten/kota 20 kabupaten/kota 25 kabupaten/kota 25 kabupaten/kota

Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia

Hijau (MIH)

399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten 399 kabupaten

5 Pengembangan Kawasan

Konservasi, Ekosistem Esensial dan

Pembinaan Hutan Lindung

Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan

taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM,

TB) dan HL menurun sebanyak 5%

1% 1% 1% 1% 1% 1% Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

Kemenhut

Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai

penyangga kehidupan meningkat 10%.

2% 2% 2% 2% 2% 2%

Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan

pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel,

Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar,

Sultra, dan Sulteng)

2 Prov 2 Prov 2 Prov 3 Prov 3 Prov 3 Prov

Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4

lokasi

1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan

konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN

prioritas

10 TN 10 TN 10 TN 10 TN 11 TN 11 TN

Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan

konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi

2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov 2 Prov

Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup

Keanekaragaman Hayati dan

Pengendalian Kerusakan Lahan

II.1.M.A-14

Page 130: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di

sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi

minimal Rp. 800.000,00 per bulan per kepala keluarga

(atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan

masyarakat

6% 6% 6% 6% 6% 6%

6 Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal

logging, perambahan, perdagangan TSL illegal,

penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya

terselesaikan minimal sebanyak 75%

30% 30% 45% 60% 75% 75% Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

Kemenhut

Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging,

perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan

illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per

tahun

43,70% 43,70% 57,80% 68,40% 76,30% 76,30%

Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan

konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

8% 8% 12% 16% 20% 20%

Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan

kebakaran hutan di 10 provinsi10 Provinsi 10 Provinsi

10 Prov 10 Prov 10 Prov 10 Prov

7 Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau

Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap

tahun dari rerata 2005-2009

36,0% 36,0% 48,80% 59,20% 67,20% 67,20%

Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga

50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009

20,0% 20,0% 30% 40% 50% 50%

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan

masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran

hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS 6 DAOPS

8 Pengembangan Perhutanan Sosial Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta

Ha

400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha 400.000 Ha Kemenhut

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500

lembaga

100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk 100 Klpk

Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 15 Unit 10 Unit 10 Unit

Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi 6 Prov 6 Prov 6 Prov 7 Prov 7 Prov 7 Prov

Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu

industri pertukangan seluas 250.000 Ha

50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha 50.000 Ha

Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Pengendalian kebakaran hutan Kemenhut

Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Konservasi

Keanekaragaman

Hayati dan

Perlindungan Hutan

II.1.M.A-15

Page 131: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan

beroperasi di 30 lokasi

6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi

Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS

prioritas seluas 500.000 Ha.

100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha 100.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS

prioritas seluas 1.954.000 Ha.

388.000 ha 388.000 ha 399.000 Ha 537.000 Ha 540.000 Ha 540.000 Ha

Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha. 2.000 ha 2.000 ha 1.000 Ha 1.000 Ha - -

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove,

gambut dan rawa seluas 40.000 Ha

10.000 ha 10.000 ha -

10.000 Ha 10.000 Ha 10.000 Ha

Produksi hasil hutan kayu sebesar 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 20% 20% 30% 40% 50% 50%

11 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH)

Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah

KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia

25 Prov 25 Prov 28 Prov - - - Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Kemenhut

Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) 4% 4% 10% 15% 20% 20%

Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah

KPHK di seluruh Indonesia

40% 40% 60% 80% 100% 100%

Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH

sebanyak 4 judul

1 Judul 1 Judul 1 Judul - - -

Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan

hutan selesai 80%.

30% 30% 50% 70% 80% 80%

12 Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4

judul

1 judul 1 judul 1 judul 1 judul - - Kemenhut

Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan

revisi tata ruang di 26 provinsi

70% 70% 80% 90% 100% 100%

Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat

dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun

1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

KemenhutPeningkatan Usaha

Kehutanan

Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS Berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

Kemenhut

10 Peningkatan Usaha Hutan Alam

9 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di

DAS Prioritas

Penyusunan rencana makro kawasan

hutan

II.1.M.A-16

Page 132: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

13 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara

tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% Kemenhut

Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan

Kawasan Hutan minimal 80% per tahun

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33

provinsi

6 Prov 6 Prov 6 Prov 8 Prov 7 Prov 7 Prov

Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3

judul

1 Judul 1 Judul 1 Judul - - -

14 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang

perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7

judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil

keputusan (decision support system, DSS) dalam

penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS;

(2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota;

(3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan

gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan

adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan

tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi

penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil

hutan

40% 40% 60% 80% 100% 100% Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Kehutanan

Kemenhut

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna

di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan

sebanyak 7 judul tersebut di atas

40,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0%

Perencanaan Makro

Bidang Kehutanan

dan Pemantapan

Kawasan Hutan

Pengendalian penggunaan kawasan

hutan untuk pembangunan di luar

kegiatan kehutanan

Penelitian dan Pengembangan

Perubahan Iklim dan Kebijakan

Kehutanan

II.1.M.A-17

Page 133: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

15 Pembinaan dan Penyelenggaraan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

dan Cbm

Jumlah Laporan Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi

dan Cbm1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Pengelolaan dan

Penyediaan Minyak

dan Gas Bumi

KESDM

Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 170,42 BBOE 170,42 BBOE 177,2 BBOE 183,98 BBOE 190,76 BBOE 190,76 BBOE

Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I 6 6 2 13 14 14

Jumlah persetujuan harga gas bumi 15 15 16 16 16 16

Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan

kontrak3 3 3 3 3 3

Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 170,42 BBOE 170,42 BBOE 177,2 BBOE 183,98 BBOE 190,76 BBOE 190,76 BBOE

Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka

Data seismik 2D

dan hasil

pengolahannya di

lepas Pantai Timur

Indonesia sepanjang

2000 km

Data seismik 2D

dan hasil

pengolahannya di

lepas Pantai Timur

Indonesia sepanjang

2000 km

Data seismik 2D dan

hasil pengolahannya

di Lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

Data seismik 2D

dan hasil

pengolahannya di

Lepas Pantai

Indonesia Timur

sepanjang 2000 km

Data seismik 2D

dan hasil

pengolahannya di

Lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

Data seismik 2D

dan hasil

pengolahannya di

Lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

Jumlah persetujuan harga gas bumi 15 15 16 16 16 16

Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada

BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.3 3 2 7 7 7

Persentase (%) Pengembangan dan Pemanfaatan Gas

Bumi97% 97% 98% 98% 99% 99%

Persentase (%) penyerahan data minyak dan gas bumi dan

CBM.90% 90% 93% 95% 95% 95%

Persentase (%) pengelolaan data dan informasi bidang

eksplorasi dan eksploitasi migas.90% 90% 93% 95% 95% 95%

Persentase (%) perkembangan penanganan tumpang

tindih lahan.30% 30% 40% 50& 60% 60%

Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi

Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.100% 100% 100% 100% 100% 100%

II.1.M.A-18

Page 134: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi dan

Cbm yang ditawarkan dan Ditandatangani

40 KKS Migas dan

10 KKS GMB

40 KKS Migas dan

10 KKS GMB

40 KKS Migas dan

10 KKS GMB

40 KKS Migas dan

10 KKS GMB

40 KKS Migas

dan 10 KKS GMB

40 KKS Migas

dan 10 KKS GMB

Jumlah Produksi Migas dan CBM minyak bumi: 970

MBOPD, gas bumi:

1387

MBOEPD;CBM: -

minyak bumi: 970

MBOPD, gas bumi:

1387

MBOEPD;CBM: -

minyak bumi: 970

MBOPD, gas bumi:

1404

MBOEPD;CBM:21,

7 MBOEPD

minyak bumi: 1000

MBOPD, gas

bumi: 1544

MBOEPD;CBM:6

1,34 MBOEPD

minyak bumi:

1010 MBOPD,

gas bumi: 1633

MBOEPD;

CBM:113,2

MBOEPD

minyak bumi:

1010 MBOPD,

gas bumi: 1633

MBOEPD;

CBM:113,2

MBOEPD

Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan

CBM

582 juta USD dan

160 juta USD

582 juta USD dan

160 juta USD

609 Juta USD dan

160 Juta USD

637 Juta USD dan

180 Juta USD

665 Juta USD dan

180 Juta USD

665 Juta USD dan

180 Juta USD

Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari

cadangan migas baru

Seismik 2D: 8.870

km; Seismik 3D:

4.500 km2;

Pemboran 88 sumur

Seismik 2D: 8.870

km; Seismik 3D:

4.500 km2;

Pemboran 88 sumur

Seismik 2D: 8.700

km, Seismik 3D:

5.650 km2,

Pemboran 69 sumur

Seismik 2D: 2.520

km, Seismik 3D:

4.420 km2,

Pemboran 34

sumur

Seismik 2D: 2.000

km, Seismik 3D

1.000 km2,

Pemboran 45

sumur

Seismik 2D: 2.000

km, Seismik 3D

1.000 km2,

Pemboran 45

sumur

Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka

lepas Pantai

Indonesia Timur

sepanjang 2000 km

lepas Pantai

Indonesia Timur

sepanjang 2000 km

lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

lepas Pantai

Indonesia Timur

sepanjang 2000 km

lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

lepas Pantai

Indonesia Barat

Selatan sepanjang

2000 km

Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran

Wilayah Kerja Baru Migas9 (sembilan) event 9 (sembilan) event 10 (sepuluh) event 11 (sebelas) event

12 (duabelas)

event

12 (duabelas)

event

Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam

negeri54% 54% 60% 64% 67% 67%

II.1.M.A-19

Page 135: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

16 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber

Daya Geologi

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber

daya Panas bumi

22 rekomendasi 22 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi 24 rekomendasi KESDM

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber

daya Batubara dan CBM

18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi 18 lokasi

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber

daya Gambut dan Bitumen Padat dan Shale Gas

5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber

daya mineral

28 lokasi 28 lokasi 29 lokasi 29 lokasi 30 lokasi 30 lokasi

Jumlah rekomendasi optimalisasi, nilai tambah dan

pemanfaatan sumber daya geologi

10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi

Jumlah usulan rekomendasi WKP dan WP 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi 12 rekomendasi

Jumlah kajian, rancang bangun, rekayasa bidang sumber 3 laporan 3 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Pemutakhiran basis data, neraca, atlas dan peta sumber

daya geologi

7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan

Jumlah kegiatan pengelolaan informasi 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan 22 laporan

Terselenggaranya layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

17 Pembinaan, Pengawasan dan

Pengusahaan Aneka Energi Baru

Terbarukan

Pembangunan Desa Mandiri Energi Non BBN 35 Desa 35 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa

KESDM

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Pulau Kecil

Terluar

2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau 2 Pulau

Dokumen kebijakan dan Program Kebijakan Aneka

Energi Baru dan Energi Terbarukan

20 dokumen 20 dokumen 25 dokumen 25 dokumen 25 dokumen 25 dokumen

Laporan Standarisasi Teknis dan Lingkungan Energi Baru

dan Energi Terbarukan

4 laporan 4 laporan6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan

Laporan Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Energi

Baru dan Energi Terbarukan

2 laporan 2 laporan2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Laporan Pelayanan dan Pengawasan Aneka Energi Baru

dan Energi Terbarukan

3 laporan 3 laporan5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan

Laporan Investasi dan Kerjasama Aneka Energi Baru dan

Energi Terbarukan

1 laporan 1 laporan1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Laporan Pembinaan Keteknikan dan Lingkungan Aneka

Energi Baru dan Energi Terbarukan

1 laporan 1 laporan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Laporan Evaluasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan

Energi Terbarukan

2 laporan 2 laporan2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Studi Kelayakan Tapak dan Calon Tapak serta

Infrastruktur PLN

0 laporan 0 laporan1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

Program Pengelolaan

Energi Baru

Terbarukan dan

Konservasi Energi

Penelitian, Mitigasi

Dan Pelayanan

Geologi

II.1.M.A-20

Page 136: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

18 Pembinaan dan Pengusahaan Panas

Bumi Draft Regulasi Panas Numi 37 draft 37 draft 10 draft 10 draft 10 draft 10 draft

KESDM

Laporan Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan 45 laporan

Dokumen Pelayanan dan Bimbingan Panas Bumi 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan 21 laporan

Laporan Pembinaan Keteknikan Panas Bumi 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan 14 laporan

Laporan Pengawasan Panas Bumi 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan

Laporan Pembinaan Program dan Perencanaan Panas

Bumi11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan 11 laporan

Studi Kelayakan Pemanfaatan Panas Bumi 10 laporan 10 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 0 laporan

Pemanfaatan Panas Bumi (Pemboran Eksplorasi) 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

Jumlah rekomendasi kebijakan

3 3 1 1 1 1

Jumlah riset bersama

3 3 3 3 3 3

2 Sistem MRV Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut

- - 1 1 1 1

BPPT

Teknologi penangkapan dan penyerapan CO2 secara

biologis dan pemanfaatan biomassa mikroalgae - - 1 1 1 1

Diversifikasi layanan jasa TMC - - 1 1 1 1

Evaluasi hasil TMC - - 1 1 1 1

Diversifikasi media penghantar bahan semai - - 1 1 1 1

Mitigasi ekosistem, Monitoring Iklim dan Potensi Banjir- - 1 1 1 1

3 Pengembangan Konservasi

Tumbuhan Indonesia - Kebun Raya

jumlah kebun raya (paket kawasan)

2 2 3 3 4 4

Penelitian,

Penguasaan, dan

Pemanfaatan IPTEK

LIPI

4 Penelitian Geoteknologi Perubahan

Iklim

Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk

perubahan iklim1 1 1 1 1 1

Penelitian,

Penguasaan, dan

Pemanfaatan IPTEK

LIPI

Teknologi Pengendalian dan

Mitigasi Dampak Pemanasan Global

KEGIATAN PENDUKUNG

KRT

Pengkajian dan

Penerapan Teknologi

1 Adaptasi perubahan iklim

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Program Pengelolaan

Energi Baru

Terbarukan dan

Konservasi Energi

Peningkatan

Kemampuan IPTEK

untuk Penguatan

Sistem Inovasi

Nasional

II.1.M.A-21

Page 137: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

1 Pengelolaan Metorologi Publik

BMKG

Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan

cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media

elektronik dan cetak lokal. 27 Propinsi 30 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan peringatan

dini cuaca ekstrim skala kabupaten.25 Propinsi 29 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah propinsi yang mampu melayani informasi

meteorologi melalui Strengthening BMKG.33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi 33 propinsi

2 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan

Iklim Maritim BMKG

Prosentase pembangunan sistem informasi peringatan dini

iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) 60% 90% 100% 100%BMKG

Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia 2 peta 2 peta 2 peta 2 peta

Jumlah propinsi/ pos pengamatan klimatologi yang

direhab/ dibangun untuk melayani provinsi. 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi

Jumlah pedoman/ panduan teknis/ TTP operasional yang

dipublikasikan untuk pembinaan teknis. 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku

Jumlah laporan workshop/ seminar/ SLI/ penyuluhan

teknis operasional yang diselenggarakan. 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan

3 Pengelolaan Gempa Bumi dan

Tsunami BMKG

Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter

gempabumi. 4 menit 4 menit 4 menit 4 menit

Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini

tsunami.5 menit 5 menit 5 menit 5 menit

4 Pengelolaan Perubahan Iklim dan

Kualitas Udara BMKG

Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan informasi

dini kualitas udara (AQMS).

6 UPT 6 UPT 6 UPT 6 UPT

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BMKG

BMKG

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

II.1.M.A-22

Page 138: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah jenis informasi perubahan iklim.6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis

Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan

iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) 50% 80% 100% 100%

Jumlah jenis informasi kualitas udara.5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

Prosentase pembangunan sistem informasi kualitas

udara/GAW yang dibangun di 2 Lokasi (palu dan papua) 50% 80% 100% 100%

5 Pengelolaan Meteorologi

Penerbangan dan Maritim BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi

meteorologi penerbangan untuk take-off dan landing 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara 20 Bandara

BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi

cuaca untuk penerbangan.30 Bandara 35 Bandara 40 Bandara 40 Bandara

Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca

maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut. 99 Pelabuhan 110 Pelabuhan 120 Pelabuhan 120 Pelabuhan

6 Pengelolaan Seismologi Teknik,

Geofisika Potensial dan Tanda

Waktu BMKG

Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getaran

gempabumi kuat. 300 Lokasi  400 Lokasi  500 Lokasi   500 Lokasi 

BMKG

Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi

geofisika potensial dan tanda waktu 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

7 Jumlah Stasiun MKKuG yang peralatannya terkalibrasi

sesuai dengan jadual yang ditentukan.156 stasiun 164 stasiun 173 stasiun 173 stasiun

BMKG

Prosentase peralatan operasional MKKuG di 178 UPT

yang dapat beroperasi 85% 90% 95% 95%

Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa yang dapat

dioperasionalkan.8 alat 14 alat 20 alat 20 alat

Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan internet

179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT

BMKG

Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan komunikasi

179 UPT 179 UPT 179 UPT 179 UPT

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengelolaan Jaringan Komunikasi

BMKG

Pengelolaan Instrumentasi,

Rekayasa dan Kalibrasi BMKG

8

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

II.1.M.A-23

Page 139: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

TERKAIT

Prakiraan Maju

Rencana tahun

2012INDIKATOR

Rencana tahun

2011

Prakiraan

Pencapaian tahun

2011

PROGRAMNOFOKUS PRIORITAS/

KEGIATAN PRIORITAS

Jumlah lokasi pembangunan sistem pengelolaan database

tingkat Balai Besar Wilayah.2 lok 1 lok 1 lok 1 lok

BMKG

Jumlah recovery data MKG di UPT dan Pusat. 2500 unit data 2500 unit data 2500 unit data 2500 unit data

Jumlah lokasi pemeliharaan data MKG di UPT dan Pusat.40 lok 60 lok 80 lok 80 lok

Jumlah lokasi rekonsiliasi data MKG di Balai Besar

Wilayah1 lok 1 lok 1 lok 1 lok

Jumlah provinsi yang mendapat pembinaan SDM di

bidang pengelolaan database MKG7 prov 13 prov 13 prov 13 prov

Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke

kantor pusat/stakeholder178 laporan 178 laporan 178 laporan 178 laporan

BMKG

Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai UPT yang dibayar

gaji, honor, lembur, tunjangannya dan Operasional

Kantor)

4075 pegawai 4375 pegawai 4375 pegawai 4375 pegawai

Jumlah UPT yang dikembangkan155 UPT 155 UPT 155 UPT 155 UPT

11 Jumlah laporan Kajian MKKuG.7 laporan 4 laporan 10 laporan 10 laporan

BMKG

Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai yang dibayar gaji,

honor, lembur, tunjangannya dan Operasional Kantor). 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai

Jumlah laporan Pengembangan dan Pemodelan MKKuG.4 laporan 11 laporan 5 laporan 5 laporan

Jumlah laporan penelitian MKKuG. 9 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan

Jumlah laporan Kerjasama, Workshop Penelitian dan

Pengembangan serta Diseminasi Hasil Penelitian

MKKuG.

5 laporan 5 laporan 4 laporan 4 laporan

10 Pengembangan dan Pengelolaan

UPT BMKG

Pengelolaan Data Base BMKG9

Penelitian dan Pengembangan

BMKG

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

Pengembangan dan

Pembinaan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika

II.1.M.A-24

Page 140: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 38,64 36,71 69,31 75,14 79,01 79,01

2 Penyehatan Lingkungan 120,69 114,65 141,20 158,76 170,39 170,39

1 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan 3,25 3,25 3,50 3,71 3,93 3,93

1 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air

Tanah

3.439,54 3.754,52 5.790,07 11.817,21 12.336,02 12.882,22

2 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

1.043,47 1.089,66 1.853,47 1.450,55 1.554,35 1.452,35

3 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendali Lahar dan

Pengaman Pantai

5.642,84 4.969,59 6.354,33 7.578,55 6.506,17 6.011,03

1 Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana 5,00 137,88 130,87 33,69 33,50 137,88

2 Tanggap darurat di daerah terkena bencana 80,00 23,64 32,01 32,75 32,29 58,64

3 Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

5,00 31,76 32,14 16,05 15,72 51,76

1 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 12,00 12,00 12,00 12,13 12,00 12,00

2 Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

6,82 6,82 8,00 9,00 9,00 9,00

3 Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 75,39 75,39 60,93 80,24 88,26 93,56

4. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 382,58 382,58 551,33 548,84 629,97 667,44

5 Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian 1.442,63 1.442,63 2.205,00 2.594,85 2.487,16 2.487,16

BIDANG EKONOMI

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KEGIATAN ADAPTASI

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

Rencana Tahun 2011

(Rp Milyar)

Rencana Tahun 2012

(Rp Milyar)

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011(Rp

Milyar)

Prakiraan Maju

NO

II.1.M.B-1

Page 141: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011

(Rp Milyar)

Rencana Tahun 2012

(Rp Milyar)

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011(Rp

Milyar)

Prakiraan Maju

NO

6 Pendayagunaan pesisir dan lautan 30,40 30,40 37,12 70,00 85,00 85,00

7 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan

Sumberdaya Laut dan Pesisir

32,40 32,40 53,63 66,50 86,00 100,00

8 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 74,00 74,00 151,55 155,00 155,00 103,00

9 Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis 194,00 194,00 56,90 209,10 264,20 264,20

10 Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil

43,50 43,50 40,93 79,70 89,70 89,70

1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan

Dan Pemanfaatan Energi Alternatif

10,48 10,48 10,00 6,74 7,15 7,15

2 Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati 1,00 1,00 1,20 1,12 1,19 1,19

3 Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi 1,00 1,00 1,20 1,12 1,19 1,19

1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Infrastruktur

Sanitasi dan Persampahan

3.016,52 3.016,52 2.902,85 3.337,38 3.366,54 3.366,54

2 Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 69,39 69,39 78,95 149,00 181,00

1 6,00 6,00 5,70 43,00 50,00 50,00

8,00 8,00 9,45 50,00 75,00 75,00

1,00 1,00 1,45 7,00 10,00 12,00

0,75 0,75 1,20 5,00 7,50 7,50

3,00 3,00 1,75 25,00 30,00 30,00

6,25 6,25 6,80 50,00 58,20 58,20

121,30 121,30 99,58 - - -

2 Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi 4,03 4,03 6,44 3,27 4,19 4,19

0,45 0,45 1,31 1,09 0,30 0,30

4,07 4,07 1,54 7,08 7,49 7,49

0,45 0,45 1,49 0,82 0,90 0,90

2,27 2,27 2,15 1,57 1,73 1,73

0,37 0,37 0,72 0,79 0,00 0,00

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

BIDANG EKONOMI

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

KEGIATAN MITIGASI

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

II.1.M.B-2

Page 142: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011

(Rp Milyar)

Rencana Tahun 2012

(Rp Milyar)

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011(Rp

Milyar)

Prakiraan Maju

NO

1,99 1,99 1,53 0,84 0,93 0,93

0,32 0,32 0,51 0,28 1,24 1,24

3 Fasilitasi Penataan Perkotaan - - 0,50 0,75 1,00 1,00

1 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak 21,50 21,50 10,50 11,00 11,00 11,00

2 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir 14,20 14,20 6,88 7,00 9,00 9,00

3 Adaptasi Perubahan Iklim 10,55 10,55 6,50 8,00 10,00 10,00

4 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 14,50 14,50 11,00 13,00 14,00 14,00

5 Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung

Ekosistem Esensial

49,55 49,55 50,48 51,43 52,13 52,13

6 Penyidikan dan Pengamanan Hutan 62,88 62,88 63,99 65,21 66,10 66,10

7 Pengendalian kebakaran hutan 55,99 55,99 57,02 58,12 58,91 58,91

8 Pengembangan Perhutanan Sosial 17,90 17,90 18,23 18,58 18,83 18,83

9 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di

DAS Prioritas

58,79 58,79 22,40 61,02 61,85 61,85

10 Peningkatan Usaha Hutan Alam 28,97 28,97 22,21 30,07 30,48 30,48

11 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 15,41 15,41 21,29 23,42 25,76 25,76

12 Penyusunan rencana makro kawasan hutan 15,58 15,58 16,86 16,17 16.39 16.39

13 Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar

kegiatan kehutanan

13,62 13,62 14,72 14,14 14,33 14,33

14 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim. 29,98 29,98 12,49 31,12 31,54 31,54

15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 78,71 78,71 77,39 83,38 101,06 111,17

16 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi 195,84 195,84 205,50 201,80 208,04 233,70

17 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 102,37 102,37 864,20 864,20 864,20 864,20

18 Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi 428,95 428,95 220,02 220,02 220,02 220,02

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

II.1.M.B-3

Page 143: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITASRencana Tahun 2011

(Rp Milyar)

Rencana Tahun 2012

(Rp Milyar)

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011(Rp

Milyar)

Prakiraan Maju

NO

1 Adaptasi Perubahan Iklim 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

2 Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00

3 Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya 2,00 2,00 5,50 6,00 8,00 8,00

4 Penelitian Geoteknologi Perubahan Iklim 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50

1 Pengelolaan Metorologi Publik BMKG 158,20 158,20 332,18 256,33 167,54 167,54

2 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG 17,58 17,58 16,84 18,45 18,62 18,62

3 Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG 80,01 80,01 76,61 83,93 84,72 84,72

4 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 20,80 20,80 19,92 21,82 22,03 22,03

5 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG 96,57 96,57 117,22 128,41 129,63 129,63

6 Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu

BMKG

31,66 31,66 30,31 33,20 33,52 33,52

7 Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG 41,36 41,36 39,60 43,38 43,79 43,79

8 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG 47,96 47,96 45,92 50,31 50,78 50,78

9 Pengelolaan Data Base BMKG 9,94 9,94 9,51 10,42 10,52 10,52

10 Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG 375,39 375,39 370,69 406,09 409,93 409,93

11 Penelitian dan Pengembangan BMKG 13,10 13,10 12,41 12,65 12,89 12,89

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENDUKUNG

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

II.1.M.B-4

Page 144: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

33,67% 33,67% 37,8% 41,5% 45,1% 48,7%

84,74% 84,74% 85,1% 85,2% 85,4% 85,4%

81,70% 81,70% 83,7% 86,0% 88,6% 90,2%

4. APM SMP/SMPLB/Paket B 60,02% 60,02% 60,6% 60,8% 61,1% 66,2%

5. APM MI 10,57% 10,57% 10,59% 10,61% 10,64% 10,64%

6. APK MI 13,49% 13,49% 13,58% 13,60% 13,49% 13,49%

7. APM MTs 14,68% 14,68% 14,82% 14,88% 14,93% 14,93%

8. APK MTs 19,75% 19,75% 20,22% 20,78% 21,41% 21,41%

9. APK MA 7,65% 7,65% 7,35% 7,35% 8,56% 8,56%

86 86 88 89 90 90

82 82 85 88 90 90

86 86 88 89 90 90

86 86 90 93 95 95

86 86 88 89 90 90

85 85 86 87 90 90

80 80 81 83 85 85

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

1.  Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih (cakupan PN)

No

Program Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak

1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Anak 1)

1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Reproduksi 1)

Program Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

2.  APM SD/SDLB /Paket A

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

3.  APK SMP/SMPLB/Paket B

3.  Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

2.  Cakupan pelayanan kesehatan bayi

1.  Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

2.  Persentase ibu hamil yang mendapatkan

penanganan antenatal (cakupan K4)

11. Persentase anak usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

10.  Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

MATRIK 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

II.1.M.A-1

Page 145: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

100 100 100 100 100 100

70 70 75 80 85 85

140 140 496 644 792 792

220 220 240 260 280 280

82 82 85 88 90 90

85 85 88 90 93 93

1.6 Pengendalian Penyakit Menular

Langsung 1)

400.000 400.000 500.000 600.000 700.000 700.000 Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Kementerian Kesehatan

1.7 Penyehatan Lingkungan 1) 62,5 62,5 63 63,5 67 67 Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Kementerian Kesehatan

55 55 60 65 70 70

72.000 72.000 55.500 57.000 58.500 58.500

1.5

2. Jumlah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) yang

beroperasi

Pembinaan Surveilans, Imunisasi,

Karantina, dan Kesehatan Matra 1)

Pembinaan Gizi Masyarakat 1)

Pemberdayaan Masyarakat dan

Promosi Kesehatan 1)

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian Kesehatan

2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan

imunisasi campak

Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Kementerian Kesehatan

1.  Persentase balita gizi buruk yang mendapat

perawatan

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap

air minum berkualitas

2.  Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

1. Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan

keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan

pedoman

1.3

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang

menerima konseling dan testing HIV

Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Program Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak

Pembinaan Pelayanan Keperawatan

dan Ketehnisian Medis 1)

1.8

1.4

2. Jumlah RS yang menerapkan pelayanan

keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan

pedoman

II.1.M.A-2

Page 146: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

9.643 9.643 9.932 10.229 10.535 10.535

1.630 1.630 2.038 2.445 2.853 2.853

978 978 1.223 1.467 1.630 1.630

4 4 2 2 2 2

74,4 (dari 3 juta

anggota aktif)

74,4 (dari 3 juta

anggota aktif)

78,4

(dari 3,45 juta

anggota aktif)

79,6

(dari 3,9 juta

anggota aktif)

80,9

(dari 4,45

juta anggota

aktif)

80,9

(dari 4,45 juta

anggota aktif)

1.11 Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi P4GN 4)

3 iklan dan 1

film

3 iklan dan 1

film

3 iklan 3 iklan 3 iklan 3 iklan Program Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN)

BNN

1.12 Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Instansi Pemerintah 4)

84 lembaga 84 lembaga 36 lembaga 40 lembaga 40 lembaga 40 lembaga Program P4GN BNN

1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Komponen Masyarakat 4)

101 lembaga 101 lembaga 12 lembaga 15 lembaga 18 lembaga 18 lembaga Program P4GN BNN

1. Jumlah PIK remaja tahap tumbuh (kelompok)

Jumlah iklan anti narkoba yang ditayangkan di media

massa

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

3. Jumlah PIK remaja tahap tegar (kelompok)

BKKBN

2. Jumlah PIK remaja tahap tegak (kelompok)

Jumlah lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik

komponen masyarakat yang telah memperoleh

penguatan, dorongan, atau fasilitas

Jumlah lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik

instansi pemerintah yang telah memperoleh penguatan,

dorongan, atau fasilitas

1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan

Anak1)

2. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan

anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan

ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat

dilaksanakan (peta kerja)

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

BKKBN

1.9 Pembinaan Ketahanan Remaja1)

II.1.M.A-3

Page 147: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

33,67% 33,67% 37,81% 41,49% 45,05% 48,67%

31,50% 31,50% 35,15% 38,80% 42,50% 46,18%

2,50% 2,50% 6,00% 10,00% 15,00% 19,50%

10,00% 10,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00%

84,74% 84,74% 85,10% 85,19% 85,36% 85,40%

1,30% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50%

92,80% 92,80% 94,20% 95,60% 97,00% 98,40%

27.973.000 27.973.000 28.006.000 28.085.000 28.211.000 28.323.834

2.040.000 2.040.000 3.640.780 3.370.200 3.103.210 3.115.622

6. Jumlah siswa SD di daerah tertinggal,

terpencil, perbatasan dan kepulauan yang

memperoleh PMTAS

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

81,70% 81,70% 83,70% 86,00% 88,59% 90,20%

60,02% 60,02% 60,58% 60,82% 61,07% 66,20%

1,60% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80%

89,06% 89,06% 90,32% 92,03% 93,50% 95,09%

9.965.000 9.965.000 10.354.000 10.632.000 10.870.000 11.079.662

961.849 961.849 1.346.020 1.275.840 1.195.700 1.218.7636. Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa

miskin

5. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

1.    APM SD/SDLB /Paket A

Program Pendidikan Dasar

Kementerian

Pendidikan Nasional

Program Pendidikan Anak

Usia Dini Nonformal dan

Informal

2.    APM SMP/SMPLB/Paket B

3.    Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus

sekolah

5.    Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa

miskin

1.    APK SMP/SMPLB/Paket B

4. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

2.    Persentase peserta didik SD /SDLB putus sekolah

3. Persentase lulusan SD/SDLB yang melanjutkan ke

SMP/SMPLB

1. APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

4. Angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB

1.14

4. Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan

parenting education

Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SD

1.15

1.16 Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SMP 1)

2. Lembaga PAUD formal yang berakreditasi

Penyediaan layanan PAUD 1)

Program Pendidikan Dasar

3. Lembaga PAUD non formal yang berakreditasi

Kementerian

Pendidikan Nasional

Kementerian

Pendidikan Nasional

II.1.M.A-4

Page 148: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

1.17 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan

PLK SDLB/SMPLB 1)

- - 81,1% 85,1% 89,4% 93,5% Program Pendidikan Dasar Kementerian

Pendidikan Nasional

- - 81,1% 85,1% 89,4% 93,5%

- - 0,8% 0,9% 1,1% 1,3%

- - 0,8% 1,0% 1,2% 1,3%

- - 41,8% 46,0% 50,6% 55,0%

31,35% 31,35% 32,70% 34,11% 35,56% 38,44%

3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000

140.558 140.558 475.417 560.358 645.298 730.239

37,00% 37,00% 38,34% 39,63% 40,88% 40,83%

- - 1,80% 1,75% 1,69% 1,64%

2.700.000 2.700.000 4.105.139 3.000.000 3.100.000 3.200.000

308.124 308.124 614.396 714.653 800.000 800.000

5.    Persentase daerah perbatasan, terpencil dan pulau

terluar mendapatkan layanan pendidikan dasar formal

1.18 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMK 1)

3.    Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin

2.    Persentase anak kabupaten /kota yang memiliki

minimal 1 SMPLB

4.    Persentase SMP yang menyelenggarakan SMP

inklusif

Kementerian

Pendidikan Nasional

Program Pendidikan

Menengah

Kementerian

Pendidikan Nasional

3.    Persentase SD yang menyelenggarakan SD

inklusif

Program Pendidikan

Menengah

1.    APK SMA nasional

4.    Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin

1.    APK SMK

2.    Jumlah siswa SMK penerima BOMM

1.19 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMA1)

1.    Persentase anak kabupaten /kota yang memiliki

minimal 1 SDLB

3 .  Jumlah siswa SMA penerima BOMM

2. Persentase peserta didik SMA putus sekolah

II.1.M.A-5

Page 149: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

- - 76,30 84,00 92,40 100,00

- - 41,80% 46,00% 50,60% 55,00%

- - 2,30% 2,70% 3,30% 3,80%

1.21 Penyediaan Layanan Kursus dan

Pelatihan 1)

13,00% 13,00% 15,0% 17,0% 19,0% 21,0% Program Pendidikan Anak

Usia Dini Nonformal dan

Informal

Kementerian

Pendidikan Nasional

10,57% 10,57% 10,59% 10,61% 10,64% 10,64%

13,49% 13,49% 13,55% 13,60% 13,49% 13,49%

14,68% 14,68% 14,82% 14,88% 14,93% 14,93%

19,75% 19,75% 20,22% 20,78% 21,41% 21,41%

3.431.289 3.431.289 3.182.761 3.534.999 3.588.025 3.588.025

2.876.544 2.876.544 2.726.762 2.963.488 3.007.940 3.007.940

640.000 640.000 750.000 840.000 840.000 840.000

540.000 540.000 600.000 540.000 540.000 540.000

320.000 320.000 400.000 320.000 320.000 320.000

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Bantuan beasiswa bakat dan prestasi MTs (Siswa)

Bantuan beasiswa bakat dan prestasi MA (siswa)

Pemagangan bagi siswa MA (siswa)

1.    Persentase SMAKH/SMLB berakreditasi

Siswa miskin MTs penerima beasiswa (siswa)

Siswa MI penerima BOS (siswa)

APK MTs

APK MI

Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Ibtidaiyah 1)

Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus

dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan

mendapatkan layanan kursus dan pelatihan berbasis

kecakapan hidup (PKH).

Kementerian Agama

Kementerian AgamaProgram Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam

Siswa miskin MI penerima beasiswa (siswa)

APM MI

2.    Persentase daerah perbatasan, terpencil dan pulau

terluar mendapatkan layanan pendidikan dasar formal

3. Persentase SMA yang menyelenggarakan SMA

inklusif

1.20 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan

PLK SMLB 1)

Program Pendidikan

Menengah

1.22

Program Pendidikan IslamAPM MTs

Jumlah Siswa RA dan MI di daerah tertinggal,

terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh

PMTAS

1.23 Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Tsanawiyah 1)

1.24 Penyediaan Subsidi Pendidikan

Madrasah Bermutu 1) Siswa MTS penerima BOS (siswa)

Kementerian

Pendidikan Nasional

Siswa Miskin MA penerima beasiswa (Siswa)

Kementerian Agama

II.1.M.A-6

Page 150: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

1.25 Peningkatan Akses dan Mutu

Madrasah Aliyah 1)

7,65% 7,65% 7,96% 8,26% 8,56% 8,56% Program Pendidikan Islam Kementerian Agama

1.26 195.630 195.630 139.365 201.543 204.566 204.566 Program Pendidikan Islam Kementerian Agama

428.943 428.943 303.301 439.847 446.445 446.445

1.27 Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan 3)

- - 1 Modul

Wawasan

Kebangsaan,

1 Modul

Pancasila

sebagai Dasar

Negara dan

Ideologi

Bangsa, 1

Modul Bela

Negara

1 Modul

Wawasan

Kebangsaan, 1

Modul

Ketahanan

Bangsa, 1

Modul Bela

Negara

1 Modul

Bingkai

Kebangsa-an

1 Modul

Bingkai

Kebangsa-an

Program Pembinaan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam

Negeri

1.28 Pedoman, Petunjuk Teknis, dan

Bimbingan Teknis/Supervisi/

Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan

Pendidikan Pemilih 3)

5 5 5 5 5 5 Program Penguatan

Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

Komisi Pemilihan

Umum

1.29 Jaminan Kesejahteraan Sosial

(Bantuan Tunai Bersyarat/Program

Keluarga Harapan) 1)

1.116.000 1.116.000 1.516.000 1.404.000 1.170.000 1.170.000 Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Kementerian Sosial

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

APK MA

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai

Bersyarat PKH (RTSM)

Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok

perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia

Jumlah Siswa Ula penerima BOSPenyediaan Subsidi Pendidikan

Agama Islam BermutuJumlah Siswa Wustha penerima BOS

II.1.M.A-7

Page 151: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

2 Peningkatan Perlindungan Anak

dari Berbagai Tindak Kekerasan

dan Diskriminasi

60% 60% 90% 100% 100% 100%

2.1 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Perlindungan Perempuan

dari Tindak Kekerasan 1)

60% 60% 90% 100% 100% 100% Program Kesetaraan Gender

dan Pemberdayaan

Perempuan

Kementerian PP dan PA

2.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) 150 150 200 250 300 300 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Kesehatan

2.3 Pemantapan Hubungan dan Politik

Luar Negeri di Kawasan Asia Timur

dan Pasifik 3)

25% 25% 25% 25% 25% 25% Program Pemantapan

Hubungan dan Politik Luar

Negeri serta Optimalisasi

Diplomasi di Kawasan Asia

Pasifik dan Afrika

Kementerian Luar

Negeri

2.4 Pemantapan Hubungan dan Politik

Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan

dan Tengah 3)

25% 25% 25% 25% 25% 25% Program Pemantapan

Hubungan dan Politik Luar

Negeri serta Optimalisasi

Diplomasi di Kawasan Asia

Pasifik dan Afrika

Kementerian Luar

Negeri

Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan

tanggap darurat dalam penanganan bencana

Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human

traficking serta isu-isu lainnya

Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human

traficking serta isu-isu lainnya

Persentase cakupan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan

Persentase cakupan anak korban kekerasan yang

mendapat penanganan pengaduan

II.1.M.A-8

Page 152: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

4.300 4.300 10.000 6.900 8.400 8.400

100% 100% 100% 100% 100% 100%

20% 20% 25% 30% 40% 40%

PP penanggula-

ngan anak yang

bekerja di luar

hubungan kerja

PP penanggula-

ngan anak yang

bekerja di luar

hubungan kerja

Aturan

pelaksanaan

PP

150 150 180 240 300 300

2.6 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Anak 1)

160.485 160.485 171.000 234.100 263.000 263.000 Program Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial

35% 35% 35% 40% 45% 45%

50% 60% 70% 70%

Jumlah anak telantar, anak jalanan, anak cacat dan

anak nakal yang berhasil dilayani, dilindungi dan

direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti

(jiwa)

Kementerian Hukum

dan HAM

1.  Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

1.    Persentase tahanan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan

pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan

2.    Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan

kelompok resiko tinggi yang memperoleh

perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel

5.  Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam

pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang

ditingkatkan kapasitasnya

2.7 Pembinaan Penyelenggaraan

Kegiatan di bidang Kesehatan dan

Perawatan Warga Binaan

Pemasyarakatan 5)

2.  Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA

yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau

memperoleh pelatihan keterampilan

3.  Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja

perempuan dan anak

2.5 Peningkatan Perlindungan Pekerja

Perempuan dan Penghapusan Pekerja

Anak 2)

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

Kemenakertrans

4.  Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan

pekerja perempuan dan anak

Program Perlindungan

Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem

Pengawasan

Ketenagakerjaan

II.1.M.A-9

Page 153: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

67% 67% 70% 75% 80% 85%

70% 75% 80% 85%

80% 85% 90% 95%

3 Peningkatan Kelembagaan

Perlindungan Anak

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 kegiatan 1 kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

1 Sistem

Informasi

Manajemen

1 Sistem

Informasi

Manajemen

1 Sistem

Informasi

Manajemen

1 Sistem

Informasi

Manajemen

1 Sistem

Informasi

Manajemen

1 Sistem

Informasi

Manajemen

3.2 Kegiatan Kerjasama HAM 5) 100% 100% 36 36 36 36 Program Perlindungan dan

Pemenuhan HAM

Kementerian Hukum

dan HAM

3.3 Kegiatan Perancangan Peraturan

Perundang- undangan 5)

40% 40% 60% 80% 100% 100% Program Pembentukan

Hukum

Kementerian Hukum

dan HAM

3.4 Kegiatan Harmonisasi Peraturan

Perundang-undangan 5)

40% 40% 60% 80% 100% 20% Program Pembentukan

Hukum

Kementerian Hukum

dan HAM

Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka

pelayanan sistem informasi manajemen berdasarkan

jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara

KDRT, perkara anak, dan perkara lainnya (statistik

kriminal)

Persentase jumlah kebijakan dan peraturan

perundang-undangan terkait perlindungan anak

yang diharmonisasikan

2.8 Pembinaan Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Bimbingan

Kemasyarakatan dan Anak 5)

3.  Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien

pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat

waktu dan akuntabel

Kementerian Hukum

dan HAM

1.  Persentasi anak didik pemasyarakatan yang

memperoleh pendidikan dan reintegrasi sesuai dengan

program pendidikan reintegrasi

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan Agung

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

2.  Persentase anak didik pemasyarakatan yang

memperloleh pendampingan dan pembimbingan

secara tepat waktu dan akuntabel

Jumlah harmonisasi rancangan peraturan perundang-

undangan dalam perspektif HAM

Persentase perancangan peraturan perundang-

undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi

dan pelapor

Persentase penyelesaian permohonan

pengharmonisasian rancangan peraturan

perundang–undangan di tingkat pusat bidang

kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan

3.1 Sistem Informasi Manajemen dan

Teknologi Informasi 5)

Penerapan sistem teknologi informasi di lingkungan

Kejaksaan RI

II.1.M.A-10

Page 154: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

1 1 1 - - 1

K/L 1 1 1 1 1 2

Prov 5 5 5 10 10 10

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 2 2 10 10 10 10

- - - - - 1

K/L 1 1 2 2 2 2

Prov 5 5 2 4 8 8

K/L 1 1 - 1 2 2

Prov 4 4 - 3 8 8

1 1 - - - 1

K/L - - 1 1 1 1

Prov 5 5 5 5 8 8

K/L - - 1 1 1 1

Prov 2 2 4 5 5 5

3.5 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak 1)

1.  Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam pemenuhan hak pendidikan anak

Kementerian PP dan PA

3.7 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Pemenuhan Hak

Partisipasi Anak 1)

Program Perlindungan Anak

3.6 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak 1)

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam pemenuhan hak partisipasi anak

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam pemenuhan hak kesehatan anak

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data pemenuhan hak

partisipasi anak

Program Perlindungan Anak

1.  Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak

Program Perlindungan Anak

Kementerian PP dan PA

Kementerian PP dan PA

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data pelaksanaan

kebijakan pendidikan anak

1.  Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data kesehatan anak

II.1.M.A-11

Page 155: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

- - - - - 1

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 5 5 5 5 10 10

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 2 2 2 5 2 2

- - - - - 1

K/L 10 10 10 5 10 10

Prov 10 10 10 10 10 10

K/L 3 3 1 1 2 2

Prov 5 5 3 3 7 7

1 1 1 - 1 1

K/L 1 1 1 1 2 2

Prov 5 5 6 5 5 2

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 3 3 2 2 4 4

Program Perlindungan Anak

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang lingkungan yang layak untuk anak

Program Perlindungan Anak1.  Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada

anak

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang penghapusan kekerasan pada anak

3.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data pengembangan

kabupaten/kota layak anak (KLA)

Kementerian PP dan PA

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data anak korban

kekerasan

Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Penghapusan Kekerasan

Pada Anak 1)

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data lingkungan yang

layak untuk anak

Kementerian PP dan PA

Program Perlindungan Anak1.    Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota

layak anak (KLA)

2.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang kota layak anak

Kementerian PP dan PA

3.10

1.  Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk

anak

3.8 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Lingkungan yang Layak

untuk Anak 1)

3.9 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 1)

II.1.M.A-12

Page 156: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

- - 1 1 - 1

K/L 5 5 5 5 5 5

Prov 10 10 10 7 8 8

K/L 2 2 1 1 1 1

Prov 5 5 4 4 2 2

- - 2 1 1 1

K/L 5 5 1 5 6 6

Prov 8 8 5 7 7 7

K/L 1 1 1 2 3 3

Prov 2 2 2 3 5 5

- - - 1 - 1

K/L 4 4 1 1 1 1

Prov 5 5 5 9 11 10

K/L 2 2 1 1 1 1

Prov 4 4 2 4 5 5

3.11 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Tentang Masalah Sosial

Anak 1)

Program Perlindungan Anak1.  Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah

sosial

2.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang perlindungan anak dari masalah

sosial

Kementerian PP dan PA

2.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang perlindungan anak yang

berkebutuhan khusus

3.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data anak yang

berkebutuhan khusus

Kementerian PP dan PAProgram Perlindungan Anak

Kementerian PP dan PA

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data anak yang

berhadapan dengan hukum

Program Perlindungan Anak

1.  Jumlah kebijakan penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum

Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan untuk Penanganan Anak

yang Berhadapan dengan Hukum 1)

1.    Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang

berkebutuhan khusus

3.  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data perlindungan anak

dari masalah sosial

3.13 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Perlindungan Bagi Anak

yang Berkebutuhan Khusus 1)

3.12

II.1.M.A-13

Page 157: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Fokus Prioritas/Kegiatan

Prioritas

1.  APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

No

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

Indikator

(3)

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan maju

Program

1 Peningkatan Kualitas Tumbuh

Kembang dan Kelangsungan

Hidup Anak

Pelaksana

1.    Jumlah kebijakan hak sipil anak - - 1 - 1 1

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 4 4 5 5 5 5

K/L 1 1 1 1 1 1

Prov 1 1 2 2 2 2

33 33 33 33 33 33

1 1 1 1 1 1

Keterangan:

1) kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)

2) kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)

3) kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)

4) kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)

5) kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)

3.15 Pengawasan Pelaksanaan

Perlindungan Anak (KPAI) 1)

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

KPAI

2.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

tentang hak sipil anak

3.    Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penyusunan data hak sipil anak

Program Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA3.14 Penyusunan dan Harmonisasi

Kebijakan Hak Sipil Anak 1)

2.    Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan

perlindungan anak (laporan)

1.    Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan

anak di provinsi

II.1.M.A-14

Page 158: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup

Anak12.151,1 12.151,1 23.548,0 23.428,2 24.599,2 24.599,2

1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1) 490,0 490,0 119,9 132,0 140,0 140,0

1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1) 370,0 370,0 104,1 115,3 122,7 122,7

1.3 Pembinaan Gizi Masyarakat 1) 536,0 536,0 314,5 362,0 393,5 393,5

1.4 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis 1) 10,0 10,0 35,0 38,8 41,3 41,3

1.5 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 1) 225,3 225,3 132,5 149,5 160,7 160,7

1.6 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1) 280,0 280,0 89,1 97,3 102,7 102,7

1.7 Penyehatan Lingkungan 1) 265,0 265,0 141,2 158,8 170,4 170,4

1.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1) 183,8 183,8 143,6 158,5 168,3 168,3

1.9 Pembinaan Ketahanan Remaja 1) 18,5 18,5 7,5 8,0 8,2 8,2

1.10 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1) 14,3 14,3 5,3 5,0 5,1 5,1

1.11 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN 4) 26,3 26,3 27,6 29,0 30,4 30,4

1.12 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 4) 72,0 72,0 44,0 45,2 50,1 50,1

1.13 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 4) 12,4 12,4 13,0 13,6 14,3 14,3

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

No Fokus Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

(Dalam Rp Miliar)

II.1.M.B-1

Page 159: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

1.14 Penyediaan Layanan PAUD 1) 1.097,7 1.097,7 1.363,0 1.680,6 1.897,8 1.897,8

1.15 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 1) 865,8 865,8 2.971,1 3.052,6 3.465,6 3.465,6

1.16 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 1) 1.921,4 1.921,4 4.142,0 4.166,8 4.204,7 4.204,7

1.17 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 1) 233,7 233,7 351,1 353,7 360,8 360,8

1.18 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 1) 1.719,8 1.719,8 2.178,1 1.976,1 1.917,4 1.917,4

1.19 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA1) 1.234,5 1.234,5 1.695,9 1.498,9 1.506,3 1.506,3

1.20 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB 1) 107,1 107,1 258,9 119,8 120,2 120,2

1.21 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 1) 324,3 324,3 300,0 399,5 432,4 432,4

1.22 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 1) 150,0 150,0 531,4 326,2 374,2 374,2

1.23 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1) 71,5 71,5 585,0 338,8 385,1 385,1

1.24 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 1) 0,0 0,0 4.552,9 5.008,0 5.509,0 5.509,0

1.25 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah 1) 251,3 251,3 939,2 699,0 769,6 769,6

1.26 Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu - - 296,2 340,6 391,7 391,7

1.27 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3) 20,5 20,5 31,0 11,7 11,7 11,7

1.28

Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan

Pendidikan Pemilih 3)

39,9 39,9 90,0 50,0 80,0 80,0

1.29Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga

Harapan) 1) 1.610,0 1.610,0 2.084,9 2.093,0 1.765,0 1.765,0

II.1.M.B-2

Page 160: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

2Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan

Diskriminasi428,0 428,0 477,1 585,1 678,5 678,5

2.1Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari

Tindak Kekerasan 1) 7,0 7,0 17,0 9,3 8,3 8,3

2.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan 1) 118,0 118,0 70,1 80,7 87,7 87,7

2.3Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur

dan Pasifik 3) 9,1 9,1 6,0 5,9 6,7 6,7

2.4Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan

dan Tengah 3) 3,2 3,2 3,7 4,0 4,9 4,9

2.5Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja

Anak 2) 30,0 30,0 71,2 60,2 77,6 77,6

2.6 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 1) 257,8 257,8 305,7 421,6 489,4 489,4

2.7Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan

Warga Binaan Pemasyarakatan 5) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5

2.8Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan

Kemasyarakatan dan Anak 5) 1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4

II.1.M.B-3

Page 161: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

3 Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Anak 99,5 99,5 97,6 103,7 106,9 106,8

3.1 Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi 5) 28,4 28,4 30,2 30,2 30,2 30,2

3.2 Kegiatan Kerjasama HAM 5) 1,8 1,8 1,8 2,3 2,5 2,5

3.3 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan 5) 14,4 14,4 18,4 15,9 16,2 16,2

3.4 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 5) 6,7 6,7 5,7 8,7 9,7 9,7

3.5Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 1)

4,1 4,1 3,4 5,3 5,1 5,1

3.6Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 1) 3,3 3,3 2,8 3,4 3,9 3,9

3.7Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 1) 2,2 2,2 1,8 2,6 2,4 2,4

3.8Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak untuk

Anak 1) 2,1 2,1 1,7 2,4 2,4 2,4

3.9Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA) 1) 12,2 12,2 10,2 8,3 8,4 8,4

3.10Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada

Anak 1) 2,6 2,6 2,1 1,8 2,1 2,1

II.1.M.B-4

Page 162: 01lampiran-1-buku-ii--lintas-bidang__20110524155612__3161__17 (1)

2013 2014 2015No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Tahun 2011

Prakiraan

Pencapaian

Tahun 2011

Rencana

Tahun 2012

Prakiraan Maju

3.11 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak 1) 3,8 3,8 3,2 3,9 4,0 4,0

3.12Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang

Berhadapan dengan Hukum 1) 4,7 4,7 3,9 5,3 5,9 5,9

3.13Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang

Berkebutuhan Khusus 1) 3,1 3,1 2,6 3,4 3,6 3,6

3.14 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 1) 1,4 1,4 1,2 1,7 1,8 1,8

3.15 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 1) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Keterangan:K)

Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)1)

kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)2)

kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Ekonomi)3)

kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Politik)4)

kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pertahanan dan Keamanan)5)

kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Hukum dan Aparatur)

II.1.M.B-5