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중기지방재정계획 2007~2011 본 계획은 년부터 년까지 년간의 재정여건을 분석 '07 '11 5 , 추계하고 매년 연동화 수정하는 중기지방재정계획으로 향후 장기 개발계획과 예산과의 연계를 강화하고 - - 재원의 합리적 배분 및 투자효과를 극대화 함으로써 계획의 내실과 실효성 확보 등 재정운영의 건전성 강화

2007~2011 중기지방재정계획 - Gangwonprovin.gangwon.kr/upload/estimate/2008/2008_reg_develop2.pdf · 2014-03-06 · 2007~2011중기지방재정계획 ⁃본계획은 년부터

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중기지방재정계획2007~2011

본 계획은 년부터 년까지 년간의 재정여건을 분석'07 '11 5 ,⁃추계하고 매년 연동화 수정하는 중기지방재정계획으로

향후 장기 개발계획과 예산과의 연계를 강화하고-

- 재원의 합리적 배분 및 투자효과를 극대화 함으로써

⁃ 계획의 내실과 실효성 확보 등 재정운영의 건전성 강화

강 원 도

1

목 차

제 장 중기지방재정계획 개요1 ··································································· 3

제 장 지역개발 및 재정여건2 ····································································11

기본현황.Ⅰ ······························································································13

도정방향.Ⅱ ······························································································14

주요 역점시책.Ⅲ ····················································································15

재정여건 및 운용방향.Ⅳ ······································································16

제 장 중기 지방재정 전망3 ········································································21

총 괄.Ⅰ ······························································································23

일반회계.Ⅱ ······························································································28

특별회계.Ⅲ ······························································································46

제 장 분야별 투자사업계획4 ······································································57

총 괄.Ⅰ ··································································································59

분야별 정책방향 및 투자계획.Ⅱ ························································61

지방채발행 및 채무부담행위 계획조서.Ⅲ ······································152

3

제 장1 중기지방재정계획 개요

제 장 중기지방재정계획 개요1

5

제 장 중기지방재정계획 개요1

계획수립 근거 및 성격.Ⅰ

근 거1.

○ 지방재정법 제 조33 중기지방재정계획의 수립 등( )

- 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여

중기지방재정계획을 수립 지방의회에 보고하고 행정자치부, ,

장관에게 제출

○ 지방재정법시행령 제 조45 예산안의 첨부서류( )

지방의회에 제출하는 예산안에 지방재정계획서를 첨부 제출-

계획의 성격2.

지방재정계획의 계획적 합리적 운용을 위한 방향제시◈ ㆍ

경제 사회적 여건변동에 대처하고 매년 발전 보완해 나가는◈ ㆍ ㆍ

개년 연동화 계획으로 운용5 (Rolling Plan)

중기지방재정계획 기간 년 동안의 연도별 세입전망을 토대로(5 )○

분야별 사업계획을 종합 조정 경상적경비와 투자재원을 확정,

○ 장기적인 관점에서 부문별 정책방향과 사업우선순위를 고려,

재원을 합리적으로 배분함으로써 한정된 재원 범위내에서 투자

사업 추진의 효율성 및 경영성 제고

분야 부문 별 투자사업계획을 도정운영 및 예산운용과 연계시킴( )○

으로써 사업추진의 실효성 확보

중기지방재정계획(2007~2011)

6

계획의 목표와 방향.Ⅱ

제 장 중기지방재정계획 개요1

7

계획의 내용.Ⅲ

계획기간1. : 2007 ~ 2011 개년 연동화 계획(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

최종예산안 발전계획 발전계획 발전계획 발전계획

년도는2007* 수립시점에서 전망한 최종예산안, 년부터는2008

년 최종예산안 기준 성장증가율을 반영한 전망치를'07 ․ 기준으로 작성

계획수립 내용2.

재정목표 지역발전 및 재정운용의 목표전략 등 기본방향:○ ․재정전망 세입세출 추계 및 투자 가용재원 판단:○ ․투자계획 분야별 정책방향 및 투자계획 수립:○

억원 미만 소규모사업은 단위사업별 투자계획 반영 제외20※

소규모 사업은 사업예산의 포괄재원으로 명시토록 하여 여건ㆍ

변동에 따른 계획수립 및 예산편성의 탄력성 부여

계획수립 단계3.

단계 현황파악 재정분석 정책목표 및 투자계획1 :○ → →

단계 세입 세출 추계 투자사업 선정 재원배분 조정2 : ·○ → →

부족재원 대책 수립→

중기지방재정계획(2007~2011)

8

계획수립 체계.Ⅳ

과거 재정추이 분석 및

향후 재정여건 전망

국가 상위계획 및

지역계획 관련계획 검토․

⇩ ⇩재정공급측면《 》

투자가용재원 판단•세입추계경상지출 추계• ․

재정수요측면《 》

투자수요규모 판단•발전지표투자수요 설정• ․

⇩ ⇩투자사업 선정 및 재원배분 조정◆ ․부족재원 조달대책 수립◆

중기지방재정계획 수립《 》

⇩지방재정계획심의위원회 심의

⇩계 획 확 정

⇩도의회 보고 및 행정자치부 제출

제 장 중기지방재정계획 개요1

9

운용체계.Ⅴ

정 책 지 침 제 시

행정자치부( )

중기지방재정계획 수립

(2007~2011)

투 자 심 사

예 산 편 성

예 산 심 의 확 정․

사 업 집 행

심 사 분 석 사업의 효과성 판단•

예산집행 사전 심의•사업추진 확인평가,•

지방의회의 부문별 심의•시민 전문가 의견 수렴• ․

예산편성지침 수립•가용재원 적정 배분•

• 주요 투자사업에 대한 타당성 검토

중기재정계획 및 재원배분•부문별 계획 수립•

국가 중 중기 계획의 지역화• ․관계 중앙행정기관과 협의•

11

제 장 지역개발 및 재정여건2

제 장 지역개발 및 재정여건2

13

제 장 지역개발 및 재정여건2

기본현황.Ⅰ

인 구 만명1. - 152 전국 인구의( 3.1%)

남자 만명 여자 만명76 , 76○

인구밀도 명 전국 평균 명: 91.6 / ( : 494.4 / )○ ㎢ ㎢

관광객 년 천만명 방문 등 유동인구는 증가하고 있음( 8 )※

면 적2. - 16,874㎢ 전 국토의( 16.9%)

임야 농경지 기타81%, 10%, 9%○

백두대간의 중심 긴 해안선 휴전선 이 연접, (240km), (145km)※

행정구조3.

행정구역 개 시군 시 군 개 읍면동: 18 (7 11 ), 187○

행정조직 실 국 본부 출장소 대학: 1 8 1 1 1道○

공 무 원 명 도 시군: 15,875 ( 3,401, 12,474)○

공무원 인당 주민수 명 전국평균 명1 96 ( 179 )※

재정규모4.

기 관 별 도 조 억원 시군 조 억원: (2 8,436 ), (4 9,711 )○

회 계 별 일반 조 억원 특별 기타 조 억원: (6 4,925 ), · (1 3,223 )○

재정자립도 도 시군: (24.2%), (21.0%)○

중기지방재정계획(2007~2011)

14

도정방향.Ⅱ

강원도정기조는□

지역경제활성화에 최우선을 두고○

○ 뉴 스타트 강원-「 」을 통해 강원도의 모든 가치와 브랜드를

전국화세계화「 」․ 하는데 도정의 모든 역량을 결집시켜

경제선진도삶의 질 일등도 실현을 앞당겨 나가고자 함「 」⇨ ․

이를 위해□

① 지역여건에 맞는 일자리창출에 중점을 두고 모든 시책과 사업을 추진

기업유치와 관광 등 민자유치 서민경제농어촌활력화 집주- , ․강원도 발전의 큰 틀의 권역계획을 본 궤도에 진입②

지역별 특성화에 따른 대규모 주요 프로젝트 가시화③

복지환경문화는 강원도적 정체성과 가치창출을 목표로 맞춤형④ ․ ․시책 강화

강원도 사람 키우기를 전방위적조직적으로 새롭게 시도⑤ ․강원도형 경관도시형성 정책을 전면적으로 추진⑥

강원도적 전략에 맞춘 광역적국제적 네트워크망 강화⑦ ․

이와 더불어 도 전역의 균형발전을 촉진하고자,□

○ 플랜7+6「 」을 근간으로 입체적 공간경쟁력을 제고하고

○ 동북아물류중심축「 」지향의 체계화된 고속복합교통망을 구축

제 장 지역개발 및 재정여건2

15

주요 역점시책.Ⅲ

산업구조 혁신으로 경제선진도 실현1. 「 」

○ 경제 기업유치 첨단신산업 육성 서민경제 활성화 일자리창출: , , ,

년까지 인당 도민소득 만불 달성 전국평균 상회2015 1 3 ( )→

○ 관광 고품격 차별화 국제화 및 질적 고도화로 도민소득과 연결: · ·

→ 년까지 관광객 억명 외국인 관광객 백만명 달성2010 1 , 2

농어업 친환경 웰빙 그린투어리즘 등 농어촌 활력화대책 역점: , ,○

→ 년까지 농어가소득 전국 최고수준 달성 년 백만원2010 ('07 30 )

도민 만족의 삶의 질 일등도 실현2. 「 」

○ 환경 철저한 환경보전 및 가치 최고화 환경수도 강원도 육성: -

강원도적 환경보전 원칙 견지 블루오션 산업가치화,→

문화 강원도적 문화창달 및 브랜드 가치화 문화입도 실현: -○

년까지 도민 문화향유율 향상 년2010 70% ('07 64%)→

복지 불편하지 않게 외롭지 않게 일할 수 있게 강원도적: , ,○ 「 」

복지이념 일관되게 실천 강원도형 선진복지 실현-

년까지 사회복지예산 수준까지 확대2010 19% 25%→ →

미래인재양성 및 평생학습기반 구축○

현재 인 교육재정지원을 까지 도세의 수준으로 확대3.6% 2010 5%→

도 전역 공간 인프라 확충3. ·

도 전역 공간구조 개편 지역 균형발전 촉진○ →

○ 체계화된 자형 고속복합교통망 구축‘ ’井 시간대 생활권 앞당김2→

권역별 거점지역 특성화 개발○

주도적 세계화 지방화를 통한 발전동력 창출4. · 「 」

지방분권 재점화 및 지역혁신역량 강화○

○ 근원적 예방적 강원도형 재난 재해예방 안전관리시스템 구축· ·「 」

남북강원도 교류 및 국제협력 강화○

중기지방재정계획(2007~2011)

16

재정여건 및 운용방향.Ⅳ

국가재정 운영여건 및 재원배분 방향1.

가 재정운영여건.

계획기간 중 국내외 경제는 안정적 성장세를 유지할 전망○

- 세계경제는 년 미국경제 둔화 등으로 성장세가 다소 약화될'07

전망이나 년 이후는 잠재성장률 수준 초반 을 회복, '08 (3% )

국내경제는 년 세계경제 둔화 등에 따른 단기 조정 후- '07

년부터는 잠재성장률 수준 후반 을 유지할 전망'08 (4% )

○ 저성장 추세 등으로 인해 잠재성장률 수준을 유지하더라도 세입은

크게 늘어나지 않을 전망

- 비과세감면 정비 세원투명성 강화 등에 노력하고 있으나 획기, ,․적 세입기반 확충에는 한계

반면 성장잠재력 확충 국민의 기본적 수요 충족 국가 안전, , ,○

확보 등에 대한 재정수요는 지속적으로 증가할 전망

인적자원 개발 등 미래 성장동력 확충- R&D,

저출산고령화 대비 양극화 완화- ,․국방개혁 재해예방투자 등- ,

한정된 국가재원의 전략적 효율적 활용이 무엇보다 중요⇨ ․

제 장 지역개발 및 재정여건2

17

나 재정운용 중점.

장기 국가발전 전략에 따라 재원을 배분 운용하되◈ ․중장기적으로 재정의 지속가능성 확보

저성장 저출산고령화 등 장기적구조적 문제해결을 위해,○ ․ ․한 세대를 내다보는 장기전략하에 국가재원을 효과적으로 배분

- 인프라구축이 진전된 분야 시장기능이 강화되어야 할 분야는,

재정투자 내실화에 중점

재정은 국가의 역할이 꼭 필요한 분야에 역량을 집중-

∙ 인적자원개발 등 성장잠재력 확충 주거의료 등R&D ,․ ․국민의 기본적 수요 충족 국방재해예방 등 국가안전 확보, ․

재정지출의 효율성을 높일 수 있도록 관련분야의 제도혁신과○

과감한 세출구조조정 추진

연금 등 지속가능성이 문제되는 분야와 교육복지 등 효율성- ․제고가 필요한 분야의 제도 혁신 지속 추진

각 분야별로 성과가 부진하거나 비효율적인 사업에 대해서는-

강도 높은 세출구조조정 실시

중장기적인 재정건전성 유지로 재정의 지속가능성 확보○

세출구조조정과 함께 비과세감면 정비 세원 투명성 강화 등- ,․세입기반을 지속적으로 확충

국가채무관리계획 수립을 통해 국가채무를 체계적으로 관리-

중기지방재정계획(2007~2011)

18

다 재원배분 방향.

국가의 역할과 지원이 필요한 분야에 재원배분 중점◈

국민의 기본수요 충족 미래성장동력확충 국가안전위기관리 강화- , , ·

분 야 별 내 용

삶의 질

향상 및

사회통합

기반강화

사회복지사회안전망 확충으로 사각지대를 축소해 나가고 보육 취약, ·

계층 지원 고용 및 주거안정 부문의 투자를 확대·

농림해양

수산

농어업 농어촌 종합대책의 투융자 계획을 뒷받침하되 생산·

기반 등 하드웨어 투자는 효율화 유도

환 경대기질 등 생활환경 개선투자에 중점 지원하되 투자 효율성

제고에도 역점

문화 관광·고부가가치 문화 관광 레저 스포츠 산업을 집중 육성하고· · ·

지역문화의 균형 있는 발전 지원

지역균형

발전

경쟁과 혁신을 통해 활력있는 지역발전을 유도하고 낙후

지역의 개발을 지원

경쟁력

강화 및

성장

잠재력

확충

R&D기초원천 및 공공복지 연구 미래성장동력 확충 지방혁신, ,

역량 강화 등에 중점을 두되 투자효율성 제고에도 역점

수송 교통·

지역개발

국가균형발전 동북아 물류중심 등 우선순위가 높은 부문,

위주로 투자

산업 중소·

기업

산업진흥 고도화와 안정적 에너지원 확보 지역전략산업 및,

혁신형 중소기업 육성에 중점

교육 인적·

자원 개발

교육복지 확충 등을 통한 양극화 완화 대학 교육에 대한,

제도혁신과 경쟁력 강화에 중점

정 보 화유비쿼터스 사회 기반 구축 정보화 역기능(U-Korea) ,

방지 정보격차 해소 정보보호 등에 중점 지원( , )

국민생활

안정 및

통일외교

국 방전시작전통제권 전환에 대비 작전능력 향상에 중점을 두되,

기술전력 제고 병력 정예화 등 기존 전력의 극대화 도모,

공공질서

안전

사회경제적 약자의 인권보호 지원 강화 수사 과학화 등,

치안서비스 확대 재해예방 투자에 중점,

통일외교대북사업의 안정적 지원을 통한 동북아 평화 체계구축,

추가체결 신흥시장 개척 등에 중점FTA ,

일반행정기록관리혁신 통계관리 데이터베이스 구축 등 기본적인· ·

행정 인프라 구축과 고도화에 중점

제 장 지역개발 및 재정여건2

19

우리도 재정운영 여건과 방향2.

가 재정운영여건.

○ 지방세 세입은 부동산 대책 이후 실거래가 신고제 과표‘8.31 ’ , ,

현실화로 지난해까지는 큰 폭의 신장세를 나타냈으나,

- 정부의 부동산 투기억제대책 여파 주택 거래세율 인하 아파, , 트

분양가 상한제 도입 등으로 세수증가세는 점차 둔화될 것으로 전망

○ 세외수입은 재산관련 수입 사용료 수수료 등은 금년 수준을 유지, ,

할 것으로 보이나 금고 이자수입은 다소 감소할 것으로 예상,

국가복지○ 정책의 투자규모 확대에 따라 지방비 부담 등 경직성

지출소요가 크게 증가할 것으로 전망

- 저출산 고령화 대응 사회서비스 일자리 확충 및 보육 취약· , ㆍ

계층 지원 확대 등으로 지출소요 지속 증가

기초노령연금 도입에 따라 지방비 부담은 더욱 가중 될 전망-

지방비부담추정 억원도 시군 억원도 시군* : ('07) 42 ( 21, 21) ('08) 224 ( 67, 157)⇒

경제 선진도,○「 삶의 질 일등도 실현 및 시간대 생활권 조기2」

완성 등 도정 역점시책 구체화 가시화 추진에 따라 재정수,ㆍ

요는 금년보다 크게 증가할 것으로 예상

또한 그간 계속 추,○ 진해 온 대형 투자시설사업의 마무리 및 본

격 추진 등으로 인해 재정수요 증가 불가피

경상예산 절감편성 및 자체사업예산 편성 집행 등에 대한ㆍ⇨엄격 심사 등 건전 재정운영 노력이 절실히 요구「 」

중기지방재정계획(2007~2011)

20

나 재정운용 방향.

경제선진도 삶의 질 일등도 핵심 실천부문에 최우선적으로,○「 」

재원 배분 도정목표 조기 실현 가속화,

강원경제도약

기업활성화 최우선 추진 서민경제활성화 특별대책ㆍ ㆍ생명 건강 지식기반 신산업 육성·ㆍ 강원도적 일자리 창출과 고용안정ㆍ강원관광의 고도 산업화 농어촌 활력화대책 추진ㆍ ㆍ

도민 만족삶의 질

실현

강원도형 선진복지 실현 환경수도 강원도 육성-ㆍ 「 」 ㆍ「 」강원도적 문화창달과 체육진흥 강원도 사람 키우기 집중 추진ㆍ ㆍ「 」

균형발전도 전역 공간구조 재정비 디자인 강원 프로젝트와 연계ㆍ →체계화된 고속복합교통망 구축ㆍ 「 」 지역여건 고려한 거점지역특화 개발ㆍ

○ 주민참여예산 설문조사에서 나타난 재원배분 및 투자방향과

예산편성을 연계 재정운용 신뢰성 제고,

- 관광문화 도로건설 산업경제부문 순으로 우선 투자확대, ,

- 재정부담이 가중되더라도 지역경제 활성화 지역 사업에 집중 투자, SOC

어려운 재정여건 등을 고려 강도 높은 절감 재정운영,○

- 예산낭비요인 발굴 팀 의 정례적인 운영을 통해 낭비적비효율“ T/F ” ․적인 재정운용 관행 개선

- 예산낭비신고센터 예산일몰제 정책토론회 등과 연계 경상, , ,

및 사업예산 긴축 운영

자체사업예산은○

- 불요불급사업 예산편성 근절을 위한 사업성 타당성 등 사전 심의 강화·

- 부진 및 미발주사업의 예산 감액조치 등 사업 추진상황 엄격 관리

- 매년 추진하는 연례반복적 사업의 관행적 요소 배제

- 집행잔액은 사용불가 및 타용도 이 전용 금지ㆍ

자체사업 및 경상경비 총액예산 운영Top-down○

- 지방재정 운영의 자율성 책임성과 예산운영의 탄력성 제고ㆍ

중기지방재정계획 및 투 융자심사 등 지방재정제도의 철저한·○

이행으로 계획재정 운영 강화

21

제 장 중기 지방재정 전망3

제 장 중기 지방재정 전망3

23

제 장 중기 지3 방재정 전망

총 괄.Ⅰ 일반 특별회계( + )

재정규모1.

단위 백만원( : )

연도별

회계별합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 15,592,558 2,848,190 2,999,093 3,115,951 3,254,738 3,374,586 4.3

일반회계 13,353,573 2,373,578 2,576,984 2,684,158 2,802,543 2,916,310 5.3

특별회계 2,238,985 474,612 422,109 431,793 452,195 458,276 -0.7

지역개발기금

공기업( )1,188,545 274,155 222,390 222,000 235,000 235,000 -3.3

기 타 1,050,440 200,457 199,719 209,793 217,195 223,276 2.6

의료보호

기 금947,383 180,843 181,390 188,978 195,160 201,012 2.7

강원전문

대학운영47,370 9,561 9,195 9,215 9,535 9,864 0.8

학교용지

부 담 금55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

2 ,3 7 3 ,5 7 8

4 7 4 ,6 1 2

2 ,5 7 6 ,9 8 4

4 2 2 ,1 0 9

2 ,6 8 4 ,1 5 8

4 3 1 ,7 9 3

2 ,8 0 2 ,5 4 3

4 5 2 ,1 9 5

2 ,9 1 6 ,3 1 0

4 5 8 ,2 7 6

0

5 0 0 ,0 0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

1 ,5 0 0 ,0 0 0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,5 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

2 0 0 7 년 도 2 0 0 8 년 도 2 0 0 9 년 도 2 0 1 0 년 도 2 0 1 1 년 도

일 반 회 계 특 별 회 계

중기지방재정계획(2007~2011)

24

세입 세출 추계2. · 일반 특별회계( + )

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 15,229,558 2,765,190 2,909,093 3,045,951 3,189,738 3,319,586 4.7

지 방 세 3,078,700 565,900 583,000 612,150 642,757 674,893 4.5

세외수입 2,003,282 428,248 378,782 385,849 403,550 406,853 -1.1

경상적수입 297,438 55,354 58,280 60,134 61,496 62,174 3.0

임시적수입 1,705,844 372,894 320,502 325,715 342,054 344,679 -1.7

지방교부세 2,666,067 486,437 515,910 536,546 558,007 569,167 4.0

국고보조금 7,481,509 1,284,605 1,431,401 1,511,406 1,585,424 1,668,673 6.8

경상지출(B) 3,691,430 744,072 710,080 722,466 745,327 769,485 0.9

총액인건비 1,112,292 198,838 212,053 222,568 233,621 245,212 5.4

경상적경비 1,145,644 213,513 217,593 228,294 238,411 247,833 3.8

채무상환 1,041,703 214,497 223,111 210,350 194,350 199,395 -1.7

지 방 채 821,310 162,104 180,111 160,350 154,350 164,395 0.7

채무부담 220,393 52,393 43,000 50,000 40,000 35,000 -8.5

예 비 비 391,791 117,224 57,323 61,254 78,945 77,045 -4.4

투자가용재원

(C=A-B)11,538,128 2,021,118 2,199,013 2,323,485 2,444,411 2,550,101 6.0

투 자 수 요

(D)11,901,128 2,104,118 2,289,013 2,393,485 2,509,411 2,605,101 5.5

부 족 재 원

(E=D-C)363,000 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000 -9.1

지 방 채 155,000 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000 -10.4

채무부담 208,000 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000 -5.1

세출수요

(A+E)15,592,558 2,848,190 2,999,093 3,115,951 3,254,738 3,374,586 4.3

제 장 중기 지방재정 전망3

25

세입재원 전망3.

가 재원별 규모 및 구성비.

단위 백만원( : )

구분 합계

자 주 재 원 의 존 재 원

계 지방세 세외수입 계 지방교부세 국고보조금 지방채등

규 모 15,592,558 5,081,982 3,078,700 2,003,282 10,510,576 2,666,067 7,481,509 363,000

구성비

(%)100 32.6 19.7 12.9 67.4 17.1 48.0 2.3

지방채등2.3% 지방세

19.7%

세외수입12.9%

지방교부세17.1%

국고보조금48%

▶ 계획기간 중 총재정규모는 조 억원으로 추계15 5,926

재원별 구성비를 살펴보면○

자주재원이 조 억원- 5 820 (32.6%)

국고보조금 등 의존재원이 조 억원 을 점유- 10 5,106 (67.4%)

중기지방재정계획(2007~2011)

26

나 재원별 증가율.

단위 백만원( : )

구 분

합 계 중기 계획기간 년(5 )연평균

신장율

(%)세입예산 % 2007 2008 2009 2010 2011

합 계 15,592,558 100 2,848,190 2,999,093 3,115,951 3,254,738 3,374,586 4.3

자주재원 5,081,982 32.6 994,148 961,782 997,999 1,046,307 1,081,746 2.2

지 방 세 3,078,700 19.7 565,900 583,000 612,150 642,757 674,893 4.5

세외수입 2,003,282 12.9 428,248 378,782 385,849 403,550 406,853 -1.1

의존재원 10,147,576 65.1 1,771,042 1,947,311 2,047,952 2,143,431 2,237,840 6.1

지방교부세 2,666,067 17.1 486,437 515,910 536,546 558,007 569,167 4.0

국고보조금 7,481,509 48.0 1,284,605 1,431,401 1,511,406 1,585,424 1,668,673 6.8

부족재원 363,000 2.3 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000 -9.1

지 방 채 155,000 1.0 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000 -10.4

채무부담 208,000 1.3 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000 -5.1

계획기간중 재원별 평균성장율 :▶자주재원2.2%

의존재원6.1%

지방채등9.1%△

제 장 중기 지방재정 전망3

27

단위 백만원( : )

1,957,311

2,143,4312,237,840

2,047,952

1,771,042

1,081,7461,046,307997,999961,782994,148

83,000 80,000 70,000 65,000 55,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2007 2008 2009 2010 2011

의존재원 자주재원 부족재원

재원별 구성비 추이○

의존재원 지방교부세 국고보조금 비율은 점진적으로 증가추세- ( , )

지방채 및 채무부담의 충당비율은 년을 기준으로 감소추세- '08

연평균 재정규모 신장율○

자주재원 증가- : 2.2% 지방세 증 세외수입 감4.5 , 1.1%→ %

- 의존재원 증가: 6.1% 지방교부세 증 국고보조금 증4.0% , 6.8%→

지방채는 도내 시간대 도로망 확충 등 사회간접자본 시설에 대- 2

한 확대투자로 인해 채무부담행위와 더불어 년까지는 다소2008

증가하고 년부터는 감소 추세2009

중기지방재정계획(2007~2011)

28

일반회계 계획.Ⅱ

재정운용 전망1.

가 재정 총규모.단위 백만원( : )

1,830,3612,031,919 2,123,057

2,227,812 2,317,600

543,217 545,065 561,101 574,731 598,710

2,916,3102,802,543

2,684,1582,576,984

2,373,578

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 2011년도

투자사업 경사지출 총수입

단위 백만원( : )

구 분 합계중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

총 수 입(A) 13,353,573 2,373,578 2,576,984 2,684,158 2,802,543 2,916,310 5.3

자주재원 3,610,642 664,235 688,574 719,574 752,081 786,178 4.3

의존재원 9,379,931 1,626,343 1,798,410 1,894,584 1,985,462 2,075,132 6.3

지방채 등 363,000 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000 -9.1

경상지출(B) 2,822,824 543,217 545,065 561,101 574,731 598,710 2.5

투자사업

(A-B)10,530,749 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600 6.1

제 장 중기 지방재정 전망3

29

나 세입 세출 추계. ㆍ단위 백만원( : )

구 분 합 계

중 기 지 방 재 정 계 획 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 12,990,573 2,290,578 2,486,984 2,614,158 2,737,543 2,861,310 5.7

지 방 세 3,078,700 565,900 583,000 612,150 642,757 674,893 4.5

세외수입 531,942 98,335 105,574 107,424 109,324 111,285 3.2

경상적수입 161,048 27,987 32,331 32,942 33,570 34,218 5.3

임시적수입 370,894 70,348 73,243 74,482 75,754 77,067 2.3

지방교부세 2,666,067 486,437 515,910 536,546 558,007 569,167 4.0

국고보조금 6,713,864 1,139,906 1,282,500 1,358,038 1,427,455 1,505,965 7.3

경상지출(B) 2,822,824 543,217 545,065 561,101 574,731 598,710 2.5

총액인건비 1,093,758 195,331 208,446 218,868 229,811 241,302 5.4

경상적경비 1,112,995 205,791 213,638 222,183 231,070 240,313 4.0

채 무 상 환 488,071 120,095 97,981 94,050 86,850 89,095 -6.9

지 방 채 267,678 67,702 54,981 44,050 46,850 54,095 -4.2

채무부담 220,393 52,393 43,000 50,000 40,000 35,000 -8.5

예 비 비 128,000 22,000 25,000 26,000 27,000 28,000 6.3

투자가용재원

(C=A-B)10,167,749 1,747,361 1,941,919 2,053,057 2,162,812 2,262,600 6.7

투 자 수 요

(D)10,530,749 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600 6.1

부 족 재 원

(E=D-C)363,000 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000 -9.1

지 방 채 155,000 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000 -10.4

채무부담 208,000 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000 -5.1

세 출 수 요

(A+E)13,353,573 2,373,578 2,576,984 2,684,158 2,802,543 2,916,310 5.3

중기지방재정계획(2007~2011)

30

세입전망2.

가 지방세 전망.

재원별 규모○

단위 백만원( : )

연도별

재원별합 계

중기 계획기간 년(5 ) 구성비

(%)

연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 3,078,700 565,900 583,000 612,150 642,757 674,893 100.0 4.5

취 득 세 1,352,892 249,500 256,000 268,800 282,240 296,352 44.0 4.4

등 록 세 998,103 187,800 188,000 197,400 207,270 217,633 32.4 3.8

면 허 세 10,620 2,000 2,000 2,100 2,205 2,315 0.3 3.7

공동시설세 58,210 10,800 11,000 11,550 12,127 12,733 1.9 4.2

지역개발세 31,860 6,000 6,000 6,300 6,615 6,945 1.0 3.7

지방교육세 584,934 102,200 112,000 117,600 123,480 129,654 19.0 6.1

과년도수입 42,081 7,600 8,000 8,400 8,820 9,261 1.4 5.0

재원별 분포비율〔 〕

면허세0.3%

공동시설세1.9%

지역개발세1%

지방교육세19%

과년도수입1.4%

취득세44%

등록세32.4%

취 득 세 등 록 세 면 허 세 공동시설세

지역개발세 지방교육세 과년도수입

제 장 중기 지방재정 전망3

31

연평균 증가율 : 4.5%○

단위 백만원( : )

구 분 합 계중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

지 방 세 3,078,700 565,900 583,000 612,150 642,757 674,893

증가율(%) 4.5 0 3.0 5.0 5.0 5.0

565,900

583,000

612,150

642,757

674,893

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

680,000

700,000

2007년 도 2008년도 2009년 도 2010년 도 2011년도

계획기간중 지방세는 조 억원으로 추계3 787▶

년도 징수전망 연도별 세수 신장추이 과세물건 증감추이2007 , ,○

등을 종합적으로 분석 반영

국내외 경제전망과 내외 경제성장율을 감안하여5○ %

계획기간중 지방세 세입은 총 조 억원으로 추계하였고- 3 787 ,

연평균 의 증가율을 보일 것으로 전망4.5%

중기지방재정계획(2007~2011)

32

나 세외수입 전망.

재원별 규모○

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기지방재정계획기간구성비

(%)

연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 531,942 98,335 105,574 107,424 109,324 111,285 100.0 3.2

경상적수입 161,048 27,987 32,331 32,942 33,570 34,218 30.3 5.3

재산임대수입 1,837 287 370 382 393 405 0.3 9.5

사용료수입 27,110 5,781 5,098 5,251 5,409 5,571 5.1 -0.7

수수료수입 14,169 2,421 2,808 2,892 2,979 3,069 2.7 6.3

사 업 수 입 39,738 2,586 8,880 9,147 9,421 9,704 7.5 63.1

징수교부금수입 17,594 4,312 3,175 3,270 3,368 3,469 3.3 -4.3

이 자 수 입 60,600 12,600 12,000 12,000 12,000 12,000 11.4 -1.2

임시적수입 370,894 70,348 73,243 74,482 75,754 77,067 69.7 2.3

재산매각수입 50,270 4,284 10,992 11,322 11,661 12,011 9.5 41.4

순세계잉여금 152,805 32,805 30,000 30,000 30,000 30,000 28.7 -2.1

이 월 금 9,684 1,684 2,000 2,000 2,000 2,000 1.8 4.7

전 입 금 7,973 1,402 1,571 1,618 1,666 1,716 1.5 5.3

예탁금예수금 0 0 0 0 0 0 0 0

융자금원금수입 38,502 5,644 7,854 8,090 8,332 8,582 7.2 12.0

부 담 금 97,321 19,632 18,570 19,127 19,700 20,292 18.3 0.9

잡 수 입 13,285 4,497 2,100 2,164 2,229 2,295 2.5 -11.1

과년도수입 1,054 400 156 161 166 171 0.2 -12.9

제 장 중기 지방재정 전망3

33

연평균 증가율 : 3.2%○

단위 백만원( : )

구 분 합 계중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 531,942 98,335 105,574 107,424 109,324 111,285 3.2

경상적수입 161,048 27,987 32,331 32,942 33,570 34,218 5.3

임시적수입 370,894 70,348 73,243 74,482 75,754 77,067 2.3

70,34873,243 74,482 75,754 77,067

32,331 32,942 33,570 34,21827,987

0

50,000

100,000

2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 2011년도

경상적수입 임시적수입

계획기간중 세외수입은 전체수입의 를 점유4.0%▶

사용료 및 수수료 수입의 요율 현실화 계획과 경영수익 사업의○

추진 등을 추계하여 반영

계획기간동안의 총 세외수입 중 경상적 세외수입은 인30.3○ %

억원 임시적세외수입은 인 억원으로 추계1,610 , 69.7% 3,709

계획기간동안 연평균 의 증가율을 보일 것으로 전망3.2%○

경상적 세외수입 증가- : 5.3%

임시적 세외수입 증가- : 2.3%

중기지방재정계획(2007~2011)

34

다 의존재원.

단위 백만원( : )

구 분 합 계중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 9,379,931 1,626,343 1,798,410 1,894,584 1,985,462 2,075,132 6.3

지방교부세 2,666,067 486,437 515,910 536,546 558,007 569,167 4.0

국고보조금 6,713,864 1,139,906 1,282,500 1,358,038 1,427,455 1,505,965 7.3

지방교부세

28%

국고보조금

72%

지방교부세 국고보조금

▶ 계획기간중 국가에서 보조 교부되는 의존재원은 전체수입의 차지· 72%

○ 년도 조 억원에서 년도 조 억원으로2007 1 6,263 2011 2 751

연평균 가 증가할 것으로 전망6.3%

지방교부세 연평균 증가- : 4.0%

국고보조금 연평균 증가- : 7.3%

제 장 중기 지방재정 전망3

35

라 부족재원.

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 363,000 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000 -9.1

지 방 채 155,000 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000 -10.4

채무부담 208,000 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000 -5.1

43,000

50,000

40,000

35,000

30,00030,000

40,000

25,000

30,00030,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 2011년도

지방채 채무부담

○ 투자사업 중 부족재원을 충당하기 위하여 외부로부터 차입한

지방채와 채무부담 행위는 연차별 지방채 발행 등 총액한도

범위내에서 투자규모를 조정하였고

도내 시간대 도로망 확충 등 사회간접자본 시설에 대한 확대- 2

투자로 인해 년까지는 증가하고 년부터 다소 감소2008 2009

할 것으로 전망

중기지방재정계획(2007~2011)

36

지 방 채《 》

단위 백만원( : )

구 분 합 계중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

지 방 채 155,000 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000

증 가 율

(%)-10.4 0 -25.0 0 0 -16.7

지방채는 연차별 총액한도 범위내에서 발행하되○

- 기존예산을 최대한 유보 절감하여 지방채 발행을 최소화 하고·

상환재원은 정부의 특별교부세 증액교부금 등을 지원받는 등- ,

다각적인 대책을 강구

채무부담행위《 》

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

채무부담 208,000 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000

증 가 율

(%)-5.1 0 39.5 -33.3 -12.5 -14.3

○ 지방도 확 포장 등에 따른부족액을 충당하기 위한 채무부담행위는·

- 계획기간동안 사업순기 및 투자규모에 따라 다소 차이는 있겠지만

년도부터는 감소될 것으로 전망2009

제 장 중기 지방재정 전망3

37

세출전망3.

가 항목별 세출규모.

단위 백만원( : )

구 분

합 계 중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)예산규모 % 2007 2008 2009 2010 2011

합 계 13,353,573 100 2,373,578 2,576,984 2,684,158 2,802,543 2,916,310 5.3

경상예산 2,206,753 16.5 401,122 422,084 441,051 460,881 481,615 4.7

사업예산 10,530,749 78.9 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600 6.1

채무상환 488,071 3.6 120,095 97,981 94,050 86,850 89,095 -6.9

예 비 비 128,000 1.0 22,000 25,000 26,000 27,000 28,000 6.3

경상예산17%

사업예산78%

예비비1%

채무상환4%

경상예산 사업예산 채무상환 예비비

중기지방재정계획(2007~2011)

38

계획기간중 총 수입재원인 조 억원의 배분은13 3,535▶

세출분야별로 연도별 신장추이를 보면▶

○ 경상예산은 공무원 처우개선 및 인건비 증가율 등에 따라

연평균 의 증가율을 보일 것으로 전망4.7%

사업예산은 지역개발 확대 및 도로망 확충 경제회생 복지분야, ,○

투자 확대 등에 따라 계속 증가할 것으로 보이며 연평균 신장,

율은 의 증가율을 보일 것으로 전망6.1%

채무상환은 연평균 가 감소할 것으로 전망되며 경상예산6.9%○

등을 최대한 감축하여 지방채 상환등건전재정노력을 지속 기울

여야 할 것으로 분석

예비비는 매년 재정규모의 일정비율 을반영 추계한 것으로(1%) ,○

재정규모에 따라 증가 전망

경상예산조 억원2 2,067

(16.5%)

사업예산조 억원10 5,307(78.9%)

채무상환억원4,881

(3.6%)

예 비 비억원1,280

(1.0%)

제 장 중기 지방재정 전망3

39

나 경상예산.

단위 백만원( : )

구 분

합 계 중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)예산규모 % 2007 2008 2009 2010 2011

합 계 2,206,753 100 401,122 422,084 441,051 460,881 481,615 4.7

총액인건비 1,093,758 49.6 195,331 208,446 218,868 229,811 241,302 5.4

경상적경비 1,112,995 50.4 205,791 213,638 222,183 231,070 240,313 4.0

2 4 1 ,3 0 22 2 9 ,8 1 1

2 1 8 ,8 6 82 0 8 ,4 4 6

1 9 5 ,3 3 1

2 0 5 ,7 9 12 1 3 ,6 3 8

2 2 2 ,1 8 32 3 1 ,0 7 0 2 4 0 ,3 1 3

0

4 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

1 2 0 ,0 0 0

1 6 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 4 0 ,0 0 0

2 8 0 ,0 0 0

2 0 0 7 년 도 2 0 0 8 년 도 2 0 0 9 년 도 2 0 1 0 년 도 2 0 1 1 년 도

인 건 비 경 상 적 경 비

▶ 계획기간중 경상예산은 조 억원으로 연평균 의 신장추세2 2,067 4.7%

경상예산은 공무원 급여 및 처우개선비 제수당 등 인건비와,○

의회비 업무추진비 복리후생비 기관의 일반운영비 등 경상적, , ,

경비로 구성됨

경상예산의 분야별 규모와 평균신장율을 보면○

총액인건비는 전체 경상예산의 를 점유하고 공무원 처우- 49.6%

개선비등을 감안한 연평균 신장추세이며5.4%

- 일반운영비 복리후생비 등 기타 경상적경비는 전체 경상예산의,

로서 연평균 증가할 것으로 전망50.4% 4%

중기지방재정계획(2007~2011)

40

다 사업예산.

단위 백만원( : )

구 분

합 계 중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)예산규모 % 2007 2008 2009 2010 2011

합 계 10,530,749 100 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600 6.1

중기계획사업 9,548,434 90.7 1,586,368 1,766,796 1,974,850 2,067,421 2,152,999 8.0

소규모사업 982,315 9.3 243,993 265,123 148,207 160,391 164,601 -6.1

2,152,999

2,067,4211,974,850

1,766,796

1,586,368

164,601160,391148,207265,123

243,9930

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2007 2008 2009 2010 2011

중기계획사업 소규모사업

▶ 계획기간중 사업예산은 조 억원으로 연평균 의 신장추세10 5,307 6.1%

○ 사업예산은 지역균형개발 추진 지역경제의 활성화 등을 위한,

각종 사업에 투자 우선순위를 감안하여 재원을 배분한 것으로

연평균 의 증가추세를 나타내고 있음6.1%

제 장 중기 지방재정 전망3

41

라 채무상환.

단위 백만원( : )

구 분 합계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 488,071 120,095 97,981 94,050 86,850 89,095 -6.9

지 방 채 267,678 67,702 54,981 44,050 46,850 54,095 -4.2

채무부담 220,393 52,393 43,000 50,000 40,000 35,000 -8.5

연평균 씩 상환액 감소 전망6.9%▶

○ 지방자치단체 채무잔액 및 향후 증감전망에 따른 원리금과

채무부담행위에 의한 익년도 지출예정액을 추계

계획기간중 총 채무상환액은 억원으로4,881○

총 세출재원 중 를 점유하고 있고- 3.6%

연평균 정도 감소할 것으로 전망- 6.9%

중기지방재정계획(2007~2011)

42

투자재원 배분계획4.

가 투자재원 배분원칙.

년 중기지방재정계획은 변화된 재정여건을 감안하여'07~'11▷

도의 역할과 기능 제고 및 투자효율성이 높은 사업에 중점투자◦

동북아물류 중심을 지향하는 교통망 구축 등 경제적 가치극대화◦

수지균형에 의한 건전재정운영 원칙 아래 자율성과 형평성,◦ 「 」

투명성이 유지되는 책임재정 운영을 강화 최적의 자원배분이,「 」

되도록 함

분야별 투자재원 판단▶

실과 단위로 제출된 부문별 연도별 투자사업 조서를 근간으로,○

하여 재원조달이 가능한 범위내에서 조정

민자유치 등 비예산성 재원을 제외한 순수투자 수요 파악○

분야별 투자재원 분석▶

분야별 연도별 투자수요액을 감안하여 배분율을 적용 배분하고,○

투자 우선순위에 있어서는 도정 주요시책 구현 주민의 숙원도, ,○

도지사 공약사항 실천 사업의 파급효과 등을 고려하여 배분,

○ 분야별 연도별 투자 가용재원을 우선배분하고 부족재원에,

대하여는 가급적 지방채 발행을 억제하는 등 외부재원 조달을

최소화하여 총 투자재원 결정

제 장 중기 지방재정 전망3

43

나 분야별 분류기준.

투자분야 내 용

일반공공행정

지역 행정정보화 기반확충·•- 시도 및 시군 행정정보화 산간 오지마을 디지털공부방 구축, · ,

도민정보화 교육 등

공 공 질 서

및 안 전

안심하고 살 수 있는 안전문화 생활여건 조성 현실여건에 맞는,•합리적인 소방력 보강 및 예방 대응의 단계별 소방안전대책 추진ᆞ

국가안전관리시스템 및 긴급구조 시스템 구축 소방장비 보강- , ,

자연재해위험지구 정비 소방통신망 확충 등,

교 육도내 대학 경쟁력 강화 및 인적자원 개발•지방대학 혁신역량 강화 산학협력중심대학 육성 등- ,

문화 및 관광

강원도적 문화창달 및 브랜드 가치화•강원의 얼선양사업 마무리 문화유산의 체계적 전승 등- ,

고품격차별화국제화 및 질적 고도화로 도민소득과 연결•- 도 전역 관광레저휴양스포츠 특구화 일체류 계절형 테마, 2 4

관광지 조성 등

환경보호

철저한 환경보전 및 가치 최고화•자연환경의 철저한 보전과 생태네트워크 구축 청정 급수 보전 및- , 1

물자원의 가치제고 자원순환형 선진 폐기물처리체계 확립 등,

사회복지

불편하지 않게 외롭지 않게 일할 수있게 강원도적 복지이념, ,「 」•일관되게 실천선진복지기반 구축 저출산고령화 대책 장애인 복지 등- , ,

보 건공공 보건의료 평생건강관리체계 구축→•만성질환원격시스템 구축 공공의료 지역거점병원화 암센터건립 등- , ,

농림해양수산

친환경 웰빙 그린투어리즘 등 농어촌 활력화대책 역점, ,•친환경농업 기반확충 강원산품의브랜드 강화 특화유망품목 중심- , ,

기르는 어업 육성 해양관광레저스포츠 인프라 확대 구축 등,

산업 중소기업·

세계속의 생명 건강산업 수도육성 기반조성·•- 세계로 나가는 강원지식산업 육성 투자기반조성과 우량기업의,

전략적 유치 기업경영 최적의 환경 조성 서민경제 활성화와 미래, ,

대체에너지 개발 탄광지역을 고원관광 레포츠 중심지대로 개발, ·

수송 및 교통체계화된 자형 고속복합교통망 구축井•고속도로 국도 철도 및 지방도 확포장 터널화 교량화 지속추진등- · · , ·

국 토 및

지 역 개 발

도 전역 공간구조 개편 권역별 거점지역 특성화 개발,•지역별 뉴타운 프로젝트 가시화 지역발전 성장동력 핵심사업 추진- , ,

접경지역 한민족 평화생태지대 조성 경관형성 전략 등,

중기지방재정계획(2007~2011)

44

다 분야별 투자재원 배분.

단위 백만원( : )

분 야 별 합 계 % 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011

합 계 10,530,749 100 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600

일반공공행정 209,023 2.0 36,168 56,603 40,192 47,868 28,192

공공질서 및 안전 421,226 4.0 93,975 90,287 86,880 80,584 69,500

교 육 10,527 0.1 3,395 3,505 3,527 0 0

문화 및 관광 1,206,529 11.4 215,815 248,872 190,596 160,148 391,098

환경보호 1,049,880 10.1 147,020 208,642 170,343 183,141 340,734

사회복지 2,115,271 20.1 372,669 418,756 432,006 430,259 461,581

보 건 189,541 1.8 46,105 35,637 41,004 39,409 27,386

농림해양수산 1,870,715 17.7 342,448 359,176 386,957 396,638 385,496

산업중소기업 648,849 6.2 137,073 134,377 163,947 126,980 86,472

수송 및 교통 1,595,123 15.1 213,990 212,428 289,275 513,243 366,187

국토및지역개발 1,214,065 11.5 221,603 263,636 318,330 249,542 160,954

계획기간중 분야별 투자비율[ 〕

사회복지

20.1%

수송 및 교통

15.1%

산업중소기업

6.2%

농림해양수산

17.8%

보건

1.8%

환경보호

9.4%

문화 및 관광

11.5%

일반공공행정

2.0% 교육

0.1%

공공질서 및 안전

4.0%국토 및 지역개발

11.5%

제 장 중기 지방재정 전망3

45

부족재원 규모 및 조달방안5.

가 부족재원 규모.

단위 백만원( : )

구 분 합 계중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

투 자 재 원 10,167,749 1,747,361 1,941,919 2,053,057 2,162,812 2,262,600

투 자 수 요 10,530,749 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600

부 족 재 원 363,000 83,000 90,000 70,000 65,000 55,000

지방채발행 155,000 40,000 30,000 30,000 30,000 25,000

채 무 부 담 208,000 43,000 60,000 40,000 35,000 30,000

나 조달방안.

총투자수요는 사업주관부서의 요구사업비 중 투자심사 및 재원○

확보계획을 고려 지역개발의 효과 및 주민의 수혜도가 높은,

사업을 우선 반영

○ 사업 부문별 투자배분 재원과 부족액은 최소한의 외부재원인

지방채 및 채무부담행위 등으로 충당

○ 연도별 추가 신ㆍ 규사업을 최대한 억제하고 사업 우선순위를

조정하여 연동화 계획에 반영

○ 순세계 잉여금 발생 및 국비지원 등 추가재원 확보시 투자

순기를 조정하여 재원배분 투자

전액 국고투자사업 재배정 및 민자유치사업은 국가계획과 연계( ) ,○

우선 순위를 결정하여 사업 주관부서별로 별도 추진

중기지방재정계획(2007~2011)

46

특별회계 계획.Ⅲ

재정전망1.

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

합 계 2,238,985 474,612 422,109 431,793 452,195 458,276 -0.7

지역개발

기 금1,188,545 274,155 222,390 222,000 235,000 235,000 -3.3

계 1,050,440 200,457 199,719 209,793 217,195 223,276 2.8

의료보호

기 금947,383 180,843 181,390 188,978 195,160 201,012 2.7

강원전문

대학운영47,370 9,561 9,195 9,215 9,535 9,864 0.8

학교용지

부 담 금55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

274,155

180,843

9,561 10,053

222,390

181,390

9,195 9,134

222,000

188,978

9,21511,600

235,000

195,160

9,53512,500

235,000

201,012

9,86412,400

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 2011년도

지역개발기금 의료보험기금 강원전문대운영 학교용지부담

제 장 중기 지방재정 전망3

47

세입 세출 추계【 ㆍ 】

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 2,238,989 474,612 422,109 431,793 452,195 458,276 -0.7

지 방 세 0 0 0 0 0 0

세외수입 1,471,340 329,913 273,208 278,425 294,226 295,568 -2.3

경상적수입 136,390 27,367 25,949 27,192 27,926 27,956 0.6

임시적수입 1,334,950 302,546 247,259 251,233 266,300 267,612 -2.5

지방교부세 0 0 0 0 0 0

국고보조금 767,645 144,699 148,901 153,368 157,969 162,708 3.0

경상지출(B) 868,606 200,855 165,015 161,365 170,596 170,775 -3.6

총액인건비 18,534 3,507 3,607 3,700 3,810 3,910 2.8

경상적경비 32,649 7,722 3,955 6,111 7,341 7,520 7.1

채 무 상 환 553,632 94,402 125,130 116,300 107,500 110,300 5.1

지 방 채 553,632 94,402 125,130 116,300 107,500 110,300 5.1

채무부담 0 0 0 0 0 0

예비비 등 263,791 95,224 32,323 35,254 51,945 49,045 -3.8

투자가용재원

(C=A-B)1,370,379 273,757 257,094 270,428 281,599 287,501 1.3

투 자 수 요

(D)1,370,379 273,757 257,094 270,428 281,599 287,501 1.3

부 족 재 원

(E=D-C)0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

세 출 수 요

(A+E)2,238,989 474,612 422,109 431,793 452,195 458,276 -0.7

중기지방재정계획(2007~2011)

48

단위 회계별 계획2.

가 지역개발기금 특별회계.

투자방향《 》

지역주민 복리증진사업 및 지역경제활성화 도모○

지방공기업의 지역개발사업 지원을 통한 지방재정 보전○

채권매출에 따른 채권매입자의 최소한 금융이익 보전○

주요사업계획《 》

단위 백만원( : )

구 분중기 계획기간 년(5 )

계 2007 2008 2009 2010 2011

채권발행 571,450 119,500 114,950 112,000 112,000 113,000

기금융자 415,000 91,000 74,000 80,000 85,000 85,000

채권상환 553,632 94,402 125,130 116,300 107,500 110,300

세입세출추계기준《 》

채권발행은 전년도 수준을 유지하면서 경기지수를 반영○

전년도 년 수해로 인한 복구사업이 차츰 완료되어져 감에 따라 공사의- (2006 )

기성급 또는 준공금 청구시 매입하게 되는 채권의 매출이 급증하게 되어

년도 일시적 자금의 증가2007

○ 기금융자는 기존융자금의 상환시기 도래로 가용재원이 증가하고

시중 금융기관에 비해 융자조건 우위로 융자수요 증가

융자실적이 많았던 년 이후의 융자금 상환기한이 년부터 도래함에- 2004 2010

따라 본격적인 원금 회수가 이루어져 가용재원이 증가

채권상환은 년도별 발행규모에 따라 추계○

- 년 태풍 루사와 매미 에 따른 수해복구사업으로 채권 발행규모 급증에2003 " "

따라 년 채권상환 규모가 커짐2008

제 장 중기 지방재정 전망3

49

세입 세출 추계【 ㆍ 】

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 1,188,545 274,155 222,390 222,000 235,000 235,000 -3.3

지 방 세 0 0 0 0 0 0

세외수입 1,188,545 274,155 222,390 222,000 235,000 235,000 -3.3

경상적수입 127,034 25,562 24,230 25,272 25,985 25,985 0.5

임시적수입 1,061,511 248,593 198,160 196,728 209,015 209,015 -3.7

지방교부세 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0

경상지출(B) 773,545 183,155 148,390 142,000 150,000 150,000 -4.4

총액인건비 0 0 0 0 0 0

경상적경비 160 32 32 32 32 32 0

채 무 상 환 553,632 94,402 125,130 116,300 107,500 110,300 5.1

지 방 채 553,632 94,402 125,130 116,300 107,500 110,300 5.1

채무부담 0 0 0 0 0 0

예비비 등 219,753 88,721 23,228 25,668 42,468 39,668 -1.1

투자가용재원

(C=A-B)415,000 91,000 74,000 80,000 85,000 85,000 -1.1

투 자 수 요

(D)415,000 91,000 74,000 80,000 85,000 85,000 -1.1

부 족 재 원

(E=D-C)0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

세 출 수 요

(A+E)1,188,545 274,155 222,390 222,000 235,000 235,000 -3.3

중기지방재정계획(2007~2011)

50

나 의료보호기금운영 특별회계.

투자방향《 》

국민기초생활보장 수급자 등 의료급여수급권자 의료혜택 증진○

의료보호기금의 합리적 운영 관리 등·○

주요사업계획 의료급여 대상자 지원-《 》

단위 명( : )

구 분

중기 계획기간 년(5 )

계 2007 2008 2009 2010 2011

계 395,665 76,863 77,998 79,133 80,268 81,403

종 대상자1 245,255 47,595 48,323 49,051 49,779 50,507

종 대상자2 150,410 29,268 29,675 30,082 30,489 30,896

년 대비 년 현재 증가율 적용 추계 증'06 '07 ( 1.5%)※

세입세출추계기준《 》

세외수입은 과거 년간 집행액 감안 평균 신장율 적용2○

연도별 의료급여 수급권자 증감율 신규사업 감안 적용○

제 장 중기 지방재정 전망3

51

세입 세출 추계【 ㆍ 】

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 947,383 180,843 181,390 188,978 195,160 201,012 2.7

지 방 세 0 0 0 0 0 0

세외수입 179,738 36,144 32,489 35,610 37,191 38,304 1.8

경상적수입 550 108 109 110 111 112 0.9

임시적수입 179,188 36,036 32,380 35,500 37,080 38,192 1.8

지방교부세 0 0 0 0 0 0

국고보조금 767,645 144,699 148,901 153,368 157,969 162,708 3

경상지출(B) 102 43 14 15 15 15 -14

인 건 비 0 0 0 0 0 0

경상적경비 65 13 13 13 13 13 0

채 무 상 환 0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

예비비 등 37 30 1 2 2 2 1

투자가용재원

(C=A-B)947,281 180,800 181,376 188,963 195,145 200,997 2.7

투 자 수 요

(D)947,281 180,800 181,376 188,963 195,145 200,997 2.7

부 족 재 원

(E=D-C)0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

세 출 수 요

(A+E)947,383 180,843 181,390 188,978 195,160 201,012 2.7

중기지방재정계획(2007~2011)

52

다 강원전문대학운영 특별회계.

투자방향《 》

지역개발을 위한 우수 기술인력 양성 배출○

대학혁신을 통한 경쟁력 강화 및 특성화 전문대학 육성○

주요사업계획《 》

구 분 단위

중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

학 사 운 영◦

장학재원 확보◦

종합정보망 성능개선◦

실험 실습기자재확보◦ ㆍ

교육지원시설 확충◦

교육환경개선◦

개소

개소

1,060

1

1

1

1

2

1,060

1

1

1

1

2

1,050

1

1

1

1

2

1,050

1

1

1

1

2

1,050

1

1

1

1

2

세입추계기준《 》

수업료등 사업수입은 년 이후 연 정도 증가율 적용2007 2%○

국고보조금은 년부터 지원 중단2004○

대학 자체세입 외 부족재원은 일반회계에서 지원○

제 장 중기 지방재정 전망3

53

세입 세출 추계【 ㆍ 】

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 47,370 9,561 9,195 9,215 9,535 9,864 0.8

지 방 세 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 47,370 9,561 9,195 9,215 9,535 9,864 0.8

경상적수입 4,042 1,333 1,410 1,410 1,430 1,459 2.27

임시적수입 40,328 8,228 7,785 7,805 8,105 8,405 0.6

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

경상지출(B) 39,272 7,604 7,477 7,750 8,081 8,360 2.4

인 건 비 18,534 3,507 3,607 3,700 3,810 3,910 2.7

경상적경비 20,067 3,626 3,820 4,000 4,221 4,400 4.9

채 무 상 환 0 0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0 0

예비비 등 671 471 50 50 50 50 -2.2

투자가용재원

(C=A-B)8,098 1,957 1,718 1,465 1,454 1,504 -5.7

투 자 수 요

(D)8,098 1,957 1,718 1,465 1,454 1,504 -5.7

부 족 재 원

(E=D-C)0 0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0 0

세 출 수 요

(A+E)47,370 9,561 9,195 9,215 9,535 9,864 0.8

중기지방재정계획(2007~2011)

54

라 학교용지부담금관리 특별회계.

투자방향《 》

대규모 주택건설사업 지역에 대한 학교시설 부족현상 해소○

○ 학교용지 부담금 징수를 통해 부지 매입비의 재원으로 사용

하여 열악한 교육환경 개선

주요사업계획《 》

구 분 단위중기 계획기간 년(5 )

2007 2008 2009 2010 2011

학교용지 부담금징수◦

학교용지 매입비지원◦

징수교부금 교부◦

특별회계 설치운영◦

시군

백만원

5

1

51

1

4

0

90

1

4

1

66

1

4

1

75

1

4

1

75

1

세입추계기준《 》

○ 세대 이상 공동주택 또는 주택용지를 분양하는 자100

개발사업자 로부터 부담금 부과 징수( ) ·

부담금 산정기준 공동주택 세대별 분양가격 분의: ×1000 4○

단독주택용지 분양가격 분의×1000 7

○ 학교용지확보에관한특례법에 의거 부지 매입비의 를50%

교육비 특별회계 교육청 전출 지원( ) ·

제 장 중기 지방재정 전망3

55

세입 세출 추계【 ㆍ 】

단위 백만원( : )

구 분 합 계

중기 계획기간 년(5 ) 연평균

신장율

(%)2007 2008 2009 2010 2011

세 입(A) 55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

지 방 세 0 0 0 0 0 0

세외수입 55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

경상적수입 1,764 364 200 400 400 400 13.7

임시적수입 53,923 9,689 8,934 11,200 12,100 12,000 6.2

지방교부세 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0

경상지출(B) 55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

인 건 비 0 0 0 0 0 0

경상적경비 12,357 4,051 90 2,066 3,075 3,075 536.7

채 무 상 환 0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

예비비 등 43,330 6,002 9,044 9,534 9,425 9,325 13.5

투자가용재원

(C=A-B)0 0 0 0 0 0

투 자 수 요

(D)0 0 0 0 0 0

부 족 재 원

(E=D-C)0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

채무부담 0 0 0 0 0 0

세 출 수 요

(A+E)55,687 10,053 9,134 11,600 12,500 12,400 6.2

57

제 장 분야별4 투자사업계획

제 장 분야별 투자사업계획4

59

제 장4 분야별 투자사업계획

총 괄.Ⅰ단위 백만원( : )

분야별 재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

합 계

계 19,989,690 5,858,721 1,830,361 2,031,919 2,123,057 2,227,812 2,317,600 3,660,220

일반국고 8,184,935 2,832,070 785,886 897,655 872,708 866,201 866,110 1,064,305

균특보조 6,180,609 1,589,698 464,009 495,606 537,501 591,824 771,930 1,730,041

기금보조 218,744 37,445 48,342 40,033 36,688 35,186 20,050 1,000

시 도 비 5,092,867 1,246,913 485,603 513,972 655,204 730,515 655,786 804,874

지 방 채 64,774 49,000 0 10,000 5,774 0 0 0

채무부담 247,761 103,595 46,521 74,653 15,182 4,086 3,724 0

일반

공공행정

계 229,868 20,845 36,168 56,603 40,192 47,868 28,192 0

일반국고 71,315 4,677 11,657 19,047 12,678 15,170 8,086 0

균특보조 64,738 5,590 10,989 17,479 10,460 12,952 7,328 0

시 도 비 93,755 10,578 13,522 20,077 17,054 19,746 12,778 0

공공질서

및 안전

계 594,184 113,811 93,975 90,287 86,880 80,584 69,500 59,147

일반국고 44,996 6,425 9,082 6,595 7,774 7,592 7,528 0

균특보조 225,143 62,728 16,503 18,264 25,908 26,196 28,849 46,695

기금보조 10,478 0 7,210 1,042 582 1,062 582 0

시 도 비 310,567 44,658 58,180 64,386 52,616 45,734 32,541 12,452

채무부담 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0

교육계 16,357 5,830 3,495 3,505 3,527 0 0 0

시 도 비 16,357 5,830 3,495 3,505 3,527 0 0 0

문화 및

관광

계 1,658,354 313,619 215,815 248,872 190,596 160,148 391,098 138,206

일반국고 253,134 106,614 47,187 47,903 16,170 14,070 21,190 0

균특보조 707,335 48,840 71,827 90,631 98,436 81,313 217,628 98,660

기금보조 70,474 29,100 10,250 11,930 9,850 7,650 1,694 0

시 도 비 616,411 118,065 86,551 98,408 66,140 57,115 150,586 39,546

지 방 채 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0

환경보호

계 3,172,767 1,542,863 147,020 208,642 170,343 183,141 340,734 580,024

일반국고 2,568,168 1,376,488 116,703 159,013 114,670 145,859 272,203 383,232

균특보조 251,659 22,010 15,895 24,500 22,696 9,427 38,012 119,119

기금보조 2,934 600 450 390 518 124 852 0

시 도 비 347,936 141,695 13,972 24,739 32,459 27,731 29,667 77,673

채무부담 2,070 2,070 0 0 0 0 0 0

중기지방재정계획(2007~2011)

60

분야별 재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

사회복지

계 2,259,430 118,472 372,669 418,756 432,006 430,259 461,581 25,687

일반국고 1,723,343 15,338 297,356 335,785 351,856 352,371 370,637 0

균특보조 82,821 30,117 8,750 7,172 4,100 4,100 4,100 24,482

기금보조 20,808 0 4,334 4,174 4,100 4,100 4,100 0

시 도 비 432,458 73,017 62,229 71,625 71,950 69,688 82,744 1,205

보 건

계 307,950 99,659 46,105 35,637 41,004 39,409 27,386 18,750

일반국고 126,843 71,307 9,064 7,544 7,976 7,976 7,976 15,000

균특보조 4,710 0 942 942 942 942 942 0

기금보조 90,725 3,271 22,447 17,528 19,471 18,004 10,004 0

시 도 비 85,672 25,081 13,652 9,623 12,615 12,487 8,464 3,750

농림해양

수산

계 4,203,721 1,334,133 342,448 359,176 386,957 396,638 385,496 998,873

일반국고 1,071,226 136,088 143,563 161,984 175,176 175,922 151,390 127,103

균특보조 2,121,309 813,548 123,408 109,334 115,613 126,298 146,269 686,839

기금보조 18,799 3,979 3,156 4,457 1,655 3,734 1,818 0

시 도 비 982,006 372,518 70,276 83,323 94,431 90,598 85,929 184,931

채무부담 10,381 8,000 2,045 78 82 86 90 0

산업중소

기업

계 898,522 214,371 137,073 134,377 163,947 126,980 86,472 35,302

일반국고 258,175 32,641 53,072 51,600 63,121 42,141 15,600 0

균특보조 185,139 76,875 24,710 22,204 18,450 19,000 19,900 4,000

기금보조 4,526 495 495 512 512 512 1,000 1,000

시 도 비 440,682 94,360 58,796 60,061 81,864 65,327 49,972 30,302

지 방 채 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

수송 및

교통

계 3,108,362 857,182 213,990 212,428 289,275 513,243 366,187 656,057

일반국고 238,176 227,965 6,211 1,000 1,000 1,000 1,000 0

균특보조 1,296,929 243,645 108,281 120,567 116,359 211,910 202,961 293,206

시 도 비 1,363,830 264,047 66,822 352,635 171,916 300,333 162,226 362,851

지 방 채 38,000 28,000 0 10,000 0 0 0 0

채무부담 171,427 93,525 32,676 45,226 0 0 0 0

국토 및

지역개발

계 3,540,175 1,237,936 221,603 263,636 318,330 249,542 160,954 1,088,174

일반국고 1,832,171 854,527 93,297 108,490 122,287 104,100 10,500 538,970

균특보조 1,243,378 286,345 84,010 85,819 124,537 99,686 105,941 457,040

시 도 비 397,969 97,064 35,496 39,978 50,632 41,756 40,879 92,164

지 방 채 5,774 0 0 0 5,774 0 0 0

채무부담 60,883 0 8,800 29,349 15,100 4,000 3,634 0

제 장 분야별 투자사업계획4

61

분야별 정책방향 및 투자계획.Ⅱ

일반공공행정 분야1.

정책방향《 》

산간 오지마을 디지털 공부방 확대 설치○

정보화마을 확대 조성○

취업을 목표로 한 청소년 기술 교육 확대S/W○

혁신적인 행정정보 시스템 구축 운영○ ㆍ

도민 정보화교육 지속 실시○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 229,868 20,845 36,168 56,603 40,192 47,868 28,192 0

일반국고 71,315 4,677 11,657 19,047 12,678 15,170 8,086 0

균특보조 64,798 5,590 10,989 17,479 10,460 12,952 7,328 0

도 비 93,755 10,578 13,522 20,077 17,054 19,746 12,778 0

- 62 -

분야별 일반공공행정:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1시군 공통기반시스템구축개 시군(18 )

정보화담당관실 2006 2011∼

계 11,470 1,147 2,294 2,294 2,294 2,294 1,147 0

일반국고보조 4,588 458 918 918 918 918 458 0

시군구비 6,882 689 1,376 1,376 1,376 1,376 689 0

2정보화마을 확대조성시군 개마을( 70 )

정보화담당관실 2000-2011

계 22,203 13,503 1,800 1,200 1,800 1,800 2,100 0

일반국고보조  1,847 497 300 150 300 300 300 0

균특보조 5,590 5,590 0 0 0 0 0 0

시도비 5,245 2,245 600 450 600 600 750 0

시군구비 8,778 4,428 900 600 900 900 1,050 0

민자등 743 743 0 0 0 0 0 0

3산간오지마을디지털공부방 구축

개소(250 )정보화담당관실 2005~2011

계 4,350 1,200 450 450 750 750 750 0

시도비 1,305 360 135 135 225 225 225 0

시군구비 3,045 840 315 315 525 525 525 0

4도민 정보화교육 실시정보화교육 매년 천명( 120 )

정보화담당관실 2000-2011

계 6,085 2,835 500 500 750 750 750 0

일반국고보조 101 101 0 0 0 0 0 0

시도비 1,286 636 100 100 150 150 150 0

시군구비 4,698 2,098 400 400 600 600 600 0

5청소년 기술교육장운영S/W개분야 매년 명 교육(8 1,300 )

정보화담당관실 2001~2011

계 3,878 2,878 200 200 200 200 200 0

일반국고보조 2,171 2,171 0 0 0 0 0 0

시도비 1,707 707 200 200 200 200 200 0

6안전한 전자지방정부 구현개분야 개사업(3 17 )

정보화담당관실 2008~2010

계 2,110 0 0 110 1,000 1,000 0 0

일반국고보조 1,000 0 0 0 500 500 0 0

시도비 1,110 0 0 110 500 500   0

7유비쿼터스 강원 강원 추진(u )개분야 개사업(9 38 )

강원정책실 2006~2015

계 17,331 2,080 935 1,500 1,966 4,070 3,038 3,742

일반국고보조 2,950 1,450 0 500 500 500 0 0

균특보조 550 0 550 0 0 0 0 0

시도비 4,015 630 385 1,000 1,000 1,000 0 0

민자등 9,816 0 0 0 466 2,570 3,038 3,742

- 63 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

8종합청사신축공사청사 동( 4 )

도로관리사업소강릉

2005~2008계 8,266 6,000 1,663 603 0 0 0 0

시도비 8,266 6,000 1,663 603 0 0 0 0

9 억미만 소규모포괄사업비20

계 188,137 0 31,317 52,437 35,299 42,975 26,109 0

일반국고보조 58,658 0 10,439 17,479 10,460 12,952 7,328 0

균특보조 58,658 0 10,439 17,479 10,460 12,952 7,328 0

시도비 70,821 0 10,439 17,479 14,379 17,071 11,453 0

중기지방재정계획(2007~2011)

64

공공질서 및 안전 분야2.

정책방향《 》

첨단 정보통신기술 활용을 통한 재난현장 통제체제 구축○

예방 대응의 단계별 소방안전대책 추진○ ㆍ

현실여건에 맞는 합리적인 소방력 보강○

안심하고 살 수 있는 안전문화 생활여건 조성○

국가 재난대응훈련 강화 종합상황 관제시스템 구축- ,

자율방제 능력강화 및 신속한 응급복구 기반조성○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 594,184 113,811 93,975 90,287 86,880 80,584 69,500 59,147

일반국고 44,996 6,425 9,082 6,595 7,774 7,592 7,528 0

균특보조 225,143 62,728 16,503 18,264 25,908 26,196 28,849 46,695

기금보조 10,478 0 7,210 1,042 582 1,062 582 0

도 비 310,567 44,658 58,180 64,386 52,616 45,734 32,541 12,452

채무부담 3,000 3,000

- 65 -

분야별 공공질서 및 안전:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1국가재난관리시스템 구축식(1 )

재난관리과 2000~2011

계 10,770 8,270 500 500 500 500 500 0

일반국고보조 7,385 6,385 200 200 200 200 200 0

시도비 945 945 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,440 940 300 300 300 300 300 0

2재해위험지구정비사업개지구(71 )

방재복구과 2002~2013

계 383,063 115,939 48,830 20,990 33,732 34,209 38,631 90,732

균특보조 196,793 62,728 10,833 12,594 20,238 20,526 23,179 46,695

시도비 53,059 17,368 2,828 3,359 5,397 5,474 6,181 12,452

시군구비 79,736 26,051 4,394 5,037 8,097 8,209 9,271 18,677

민자등 53,475 9,792 30,775 0 0 0 0 12,908

3수해복구사업추진지역개발기금 융자금상환( )

방재복구과 2001~2011계 135,559 26,305 34,138 43,695 17,600 13,821 0 0

시도비 135,559 26,305 34,138 43,695 17,600 13,821 0 0

4소방장비보강노후차량교체 대( 298 )

소방행정과 2007~2010

계 31,680 0 2,825 4,130 8,555 8,195 7,975 0

일반국고보조 2,395 0 200 300 805 545 545 0

기금보조 3,413 0 713 900 440 920 440 0

시도비 25,872 0 1,912 2,930 7,310 6,730 6,990 0

5긴급구조시스템구축사업식(1 )

소방행정과 2006~2011

계 6,164 80 4,842 286 368 289 299 0

일반국고보조 2,589 40 2,549 0 0 0 0 0

시도비 3,575 40 2,293 286 368 289 299 0

6통합지휘무선통신망구축장비 보강 종 대( 3 2,198 )

소방행정과 2009~2011

계 2,907 0 0 0 969 969 969 0

일반국고보조 1,452 0 0 0 484 484 484 0

시도비 1,455 0 0 0 485 485 485 0

7소방청사신증축개소(40 )

소방행정과 2007~2011

계 31,280 0 2,730 4,150 10,900 6,700 6,800 0

시도비 26,500 0 1,850 2,350 9,400 6,700 6,200 0

시군구비 4,780 0 880 1,800 1,500 0 600 0

8구조구급장비확충개분야 점(7 3,666 )

방호구조과 2007~2011

계 8,046 0 2,188 1,133 1,513 1,670 1,542 0

일반국고보조 2,825 0 463 425 615 693 629 0

기금보조 1,199 0 631 142 142 142 142 0

시도비 4,022 0 1,094 566 756 835 771 0

- 66 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

9구조구급장비확충소방헬기교체보강 대( 1 )

방호구조과 2007

계 11,731 0 11,731 0 0 0 0 0

기금보조 5,866 0 5,866 0 0 0 0 0

시도비 2,865 0 2,865 0 0 0 0 0

채무부담 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0

10 억미만 소규모포괄사업비20

계 113,415 0 22,540 22,540 22,640 22,740 22,955 0

일반국고보조 28,350 0 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 0

균특보조 28,350 0 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 0

시도비 56,715 0 11,200 11,200 11,300 11,400 11,615 0

제 장 분야별 투자사업계획4

67

교육 분야3.

정책방향《 》

도내 대학 혁신역량 강화○

산학협력 중심대학 육성을 통한 생명건강 혁신클러스터링,○

도내 대학 경쟁력 강화 및 인적자원 개발○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 16,357 5,830 3,495 3.505 3,527 0 0 0

도 비 16,357 5,830 3,495 3.505 3,527 0 0 0

- 68 -

분야별 교육:【 】연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1지방대학혁신역량강화사업도내대학 개사업( 11 )

기획관실 2004~2009

계 118,041 43,267 24,760 25,007 25,007 0 0 0

균특보조 직( ) 88,284 32,452 18,446 18,693 18,693 0 0 0

시도비 14,085 5,490 2,865 2,865 2,865 0 0 0

시군구비 4,805 1,739 1,022 1,022 1,022 0 0 0

민자등 10,867 3,586 2,427 2,427 2,427 0 0 0

2산학협력중심대학육성도내대학 건( 1 )

기획관실 2004~2009

계 17,525 7,340 3,395 3,395 3,395 0 0 0

균특보조 직( ) 14,518 6,151 2,789 2,789 2,789 0 0 0

시도비 850 340 170 170 170 0 0 0

시군구비 500 200 100 100 100 0 0 0

민자등 1,657 649 336 336 336 0 0 0

3 억미만 소규모포괄사업비20계 1,422 0 460 470 492 0 0 0

시도비 1,422 0 460 470 492 0 0 0

제 장 분야별 투자사업계획4

69

문화 및 관광 분야4.

정책방향《 》

아시아 관광허브 조성東○

- 강원관광을 한층 고급화 다양화 국제수준화 및 도민 소득화· ·

강원관광의 대 핵심과제 중점 추진"5 "○

강원문화 인프라 개년 계획의 창조적 실천10○

강원문화의 정체성 확립 경쟁력 강화 특성화 추진, ,○

생활권 체육시설 지속 확충 및 레저스포츠단지 조성○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 1,658,354 313,619 215,815 248,872 190,596 160,148 391,098 138,206

일반국고 253,134 106,614 47,187 47,903 16,170 14,070 21,190 0

균특보조 707,335 48,840 71,827 90,631 98,436 81,313 217,628 98,660

기금보조 70,474 29,100 10,250 11,930 9,850 7,650 1,694 0

도 비 616,411 118,065 86,551 98,408 66,140 57,115 150,586 39,546

지 방 채 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0

- 70 -

분야별 문화 및 관광:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1강원도립미술관건립부지면적( 33,000 )㎡

문화예술과 2006~2010

계 30,000 200 0 500 9,300 20,000 0 0

균특보조 9,000 0 0 500 2,500 6,000 0 0

시도비 21,000 200 0 0 6,800 14,000 0 0

2철원와수문화센터건립부지면적( 12,143 )㎡

문화예술과 2006~2009

계 4,200 1,300 0 1,300 1,600 0 0 0

균특보조 1,300 0 0 300 1,000 0 0 0

시도비 1,000 500 0 0 500 0 0 0

시군구비 1,900 800 0 1,000 100 0 0 0

3인제여초서예관건립부지면적( 9,917 )㎡

문화예술과 2004~2009

계 6,000 1,110 0 1,300 3,590 0 0 0

균특보조 1,000 0 0 200 800 0 0 0

시도비 2,000 750 0 100 1,150 0 0 0

시군구비 2,000 360 0 1,000 640 0 0 0

민자등 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0

4동해시립박물관건립부지면적( 39,661 )㎡

문화예술과 2008~2012

계 10,000 0 0 600 1,800 1,700 2,200 3,700

균특보조 3,000 0 0 200 500 500 1,000 800

시도비 1,000 0 0 100 300 200 200 200

시군구비 6,000 0 0 300 1,000 1,000 1,000 2,700

5태백고생대자연사박물관 건립부지면적( 13,060 )㎡

문화예술과 2003~2010

계 20,000 8,865 0 2,000 5,000 4,135 0 0

균특보조 6,000 3,000 0 500 2,000 500 0 0

시도비 3,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0

시군구비 11,000 4,865 0 1,500 2,000 2,635 0 0

6춘천첨단문화산업단지조성사업조성면적( 186,120 )㎡

문화예술과 2002~2010

계 87,600 46,700 7,310 13,400 14,600 5,590 0 0

일반국고보조 10,200 10,200 0 0 0 0 0 0

균특보조 20,810 10,500 2,810 2,500 3,000 2,000 0 0

기금보조 15,200 11,000 1,600 1,400 1,200 0 0 0

시도비 5,500 1,000 0 0 3,500 1,000 0 0

시군구비 29,490 14,000 2,900 5,000 5,000 2,590 0 0

민자등 6,400 0 0 4,500 1,900 0 0 0

- 71 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

7월드레저총회 및 경기대회2010

개부문 개시설(5 13 )관광정책과 2006~2010

계 29,100 0 5,200 10,000 9,300 4,600 0 0

일반국고보조 8,100 0 1,000 2,000 3,600 1,500 0 0

시도비 10,000 0 500 3,300 3,800 2,400 0 0

시군구비 11,000 0 3,700 4,700 1,900 700 0 0

8지역축제활성화개시군 개축제(18 19 )

관광정책과 2007~2011

계 9,100 0 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 0

기금보조 3,250 0 650 650 650 650 650 0

시도비 2,925 0 585 585 585 585 585 0

시군구비 2,925 0 585 585 585 585 585 0

9강원국제레저스포츠 관광페어&개시군 개대회(18 20 )

관광정책과 2007~2011

계 4,000 0 800 800 800 800 800 0

시도비 2,000 0 400 400 400 400 400 0

시군구비 2,000 0 400 400 400 400 400 0

10춘천가는 기차꼬마열차 레일바이크 생태공원등( , , )

관광개발과 2009~2012

계 11,800 0 0 0 1,000 1,000 8,000 1,800

균특보조 2,000 0 0 0 500 500 500 500

시도비 600 0 0 0 150 150 150 150

시군구비 2,200 0 0 0 350 350 350 1,150

민자등 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0

11

남이섬 방하리 주차장 및 선착장건립 사업 주차장 도로( 1,727 , 4,905 ,㎡ ㎡공공지 선착장2,455 , )㎡

관광개발과 2003~2012

계 7,918 1,518 0 2,100 1,000 1,000 1,000 1,300

균특보조 2,300 0 0 0 500 500 500 800

시도비 600 0 0 0 150 150 150 150

시군구비 5,018 1,518 0 2,100 350 350 350 350

12섬강체험탐방로조성사업원주 탐방로 표지판등( , )

관광개발과 2007~2010

계 3,447 0 600 0 1,847 1,000 0 0

균특보조 1,100 0 300 0 300 500 0 0

시도비 330 0 90 0 90 150 0 0

시군구비 2,017 0 210 0 1,457 350 0 0

13한지테마파크조성사업원주 한지전시관등( )

관광개발과 2003~2009

계 14,160 4,946 2,100 1,000 6,114 0 0 0

균특보조 3,300 1,300 500 500 1,000 0 0 0

시도비 990 390 150 150 300 0 0 0

시군 9,870 3,256 1,450 350 4,814 0 0 0

- 72 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

14향호호수 산책로 조성강릉 산책로개설등( )

관광개발과 2004~2010

계 4,300 800 500 600 1,000 1,400 0 0

균특보조 1,500 0 0 300 500 700 0 0

시도비 850 400 0 90 150 210 0 0

시군구비 1,950 400 500 210 350 490 0 0

15선교장전통문화체험장 조성사업강릉 전통체험장등( )

관광개발과 2002~2009

계 5,800 4,350 250 300 900 0 0 0

균특보조 2,700 2,100 0 150 450 0 0 0

시도비 1,425 1,125 0 45 255 0 0 0

시군구비 1,675 1,125 250 105 195 0 0 0

16남화산 해맞이 테마공원 조성사업삼척( 20,903 )㎡

관광개발과 2006~2010

계 3,000 540 1,000 0 800 660 0 0

균특보조 1,500 270 500 0 400 330 0 0

시도비 450 81 150 0 120 99 0 0

시군구비 1,050 189 350 0 280 231 0 0

17해양레일바이크 조성사업삼척( 4.75km)

관광개발과 2007~2010

계 10,000 0 30 0 2,650 7,320 0 0

균특보조 1,500 0 0 0 500 1,000 0 0

시도비 450 0 0 0 150 300 0 0

시군구비 8,050 0 30 0 2,000 6,020 0 0

18물골지구 관광개발삼척 환선 대이동굴일원( , )

관광개발과 2003~2012

계 23,800 17,000 500 0 1,000 1,000 2,000 2,300

균특보조 3,451 451 0 0 500 500 1,000 1,000

시도비 1,335 435 0 0 150 150 300 300

시군구비 19,014 16,114 500 0 350 350 700 1,000

19한반도지형테마관광 자원화사업영월 서면 옹정리일원( )

관광개발과 2007~2009

계 2,900 100 700 0 2,100 0 0 0

균특보조 500 0 0 0 500 0 0 0

시도비 150 0 0 0 150 0 0 0

시군구비 2,250 100 700 0 1,450 0 0 0

20수석테마전시관조성평창 수석테마전시관( )

관광개발과 2006~2010

계 2,650 443 50 0 1,000 1,157 0 0

균특보조 1,221 221 0 0 500 500 0 0

시도비 300 0 0 0 150 150 0 0

시군구비 1,129 222 50 0 350 507 0 0

- 73 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

21북한강호수경관조성화천 호수경관조망시설( )

관광개발과 2007~2009

계 2,800 0 600 600 1,600 0 0 0

균특보조 1,400 0 300 300 800 0 0 0

시도비 420 0 90 90 240 0 0 0

시군구비 980 0 210 210 560 0 0 0

22딴산일원관광개발사업화천 인공폭포등( )

관광개발과 2005~2010

계 6,775 1,123 1,200 1,200 1,200 2,052 0 0

균특보조 2,642 551 600 600 600 291 0 0

시도비 763 135 180 180 180 88 0 0

시군구비 1,879 437 420 420 420 182 0 0

민자등 1,491 0 0 0 0 1,491 0 0

23세계평화의 종공원조성사업화천 평화의종 톤( 37.5 )

관광개발과 2005~2008

계 3,712 312 1,000 2,400 0 0 0 0

균특보조 1,700 0 500 1,200 0 0 0 0

시도비 510 0 150 360 0 0 0 0

시군구비 1,502 312 350 840 0 0 0 0

24감성테마문학 공원조성사업화천 특화동산등( )

관광개발과 2005~2010

계 7,000 1,900 600 800 1,400 2,300 0 0

일반국고보조 1,203 1,203 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,297 0 300 400 700 897 0 0

시도비 907 217 90 120 210 270 0 0

시군구비 2,593 480 210 280 490 1,133 0 0

25북한강카누 트랙킹코스 조성사업화천 선착장 카누쉼터( , )

관광개발과 2008~2009

계 2,000 0 0 400 1,600 0 0 0

균특보조 1,000 0 0 200 800 0 0 0

시도비 300 0 0 60 240 0 0 0

시군구비 700 0 0 140 560 0 0 0

26국토정중앙테마공원 조성사업양구 생명 평화 언덕등( , )

관광개발과 2005~2011

계 8,100 3,980 0 0 2,400 1,000 720 0

균특보조 2,690 1,490 0 0 400 500 300 0

시도비 1,307 947 0 0 120 150 90 0

시군구비 2,503 1,543 0 0 280 350 330 0

민자등 1,600 0 0 0 1,600 0 0 0

- 74 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

27모험레포츠지원단지 조성사업인제 오프로드체험장등( )

관광개발과 2004~2010

계 9,900 2,529 800 600 971 5,000 0 0

균특보조 1,650 631 400 300 319 0 0 0

시도비 494 189 120 90 95 0 0 0

시군구비 2,756 1,709 280 210 557 0 0 0

민자등 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0

28인제 어드벤처 공원 조성사업인제 생태관찰로등( )

관광개발과 2009~2010

계 2,300 0 0 0 1,150 1,150 0 0

균특보조 1,000 0 0 0 500 500 0 0

시도비 300 0 0 0 150 150 0 0

시군구비 1,000 0 0 0 500 500 0 0

29인제오토 테마파크 관광지조성 인제 자동차경주장등( )

관광개발과 2009~2015

계 162,880 0 0 0 38,189 42,543 77,198 4,950

균특보조 3,000 0 0 0 500 500 500 1,500

시도비 900 0 0 0 150 150 150 450

시군구비 7,500 0 0 0 2,000 2,000 500 3,000

민자등 151,480 0 0 0 35,539 39,893 76,048 0

30고성 명파 평화마을 조성사업DMZ고성 비지터센터등( )

관광개발과 2006~2012

계 10,200 902 1,200 600 1,200 970 2,000 3,328

균특보조 5,100 451 600 300 600 500 1,000 1,649

시도비 1,499 135 180 90 180 120 300 494

시군구비 3,601 316 420 210 420 350 700 1,185

31통일전망대공원 조성사업고성 통일공원조성등( )

관광개발과 2008~2013

계 7,500 0 0 600 1,000 1,000 1,000 3,900

균특보조 3,700 0 0 300 500 500 500 1,900

시도비 1,110 0 0 90 150 150 150 570

시군구비 2,690 0 0 210 350 350 350 1,430

32거진등대 해맞이공원 조성사업고성 해맞이공원조성( )

관광개발과 2007~2010

계 2,800 0 400 400 1,000 1,000 0 0

균특보조 1,400 0 200 200 500 500 0 0

시도비 420 0 60 60 150 150 0 0

시군구비 980 0 140 140 350 350 0 0

- 75 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

33추암조각공원 조성사업동해 조각전시장등( )

관광개발과 2006~2009

계 5,586 4,586 0 0 1,000 0 0 0

일반국고보조 800 800 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,343 843 0 0 500 0 0 0

시도비 642 492 0 0 150 0 0 0

시군구비 2,801 2,451 0 0 350 0 0 0

34무릉계곡 환상철굴 개발동해 철굴개발등( )

관광개발과 2006-2013

계 6,240 722 1,354 0 1,000 1,000 1,000 1,164

균특보조 3,120 361 677 0 500 500 500 582

시도비 936 108 203 0 150 150 150 175

시군구비 2,184 253 474 0 350 350 350 407

35곡운구곡 관광개발화천 야외학습장등(  )

관광개발과 2009~2013

계 13,495 0 0 0 1,000 1,000 1,170 10,325

균특보조 4,180 0 0 0 500 500 600 2,580

시도비 1,224 0 0 0 150 150 150 774

시군구비 5,311 0 0 0 350 350 420 4,191

민자등 2,780 0 0 0 0 0 0 2,780

36천곡천연동굴개발동해 자연학습체험장등( )

관광개발과 2005-2009

계 3,000 1,600 600 0 800 0 0 0

균특보조 1,500 800 300 0 400 0 0 0

시도비 450 240 90 0 120 0 0 0

시군구비 1,050 560 210 0 280 0 0 0

37죽서루 문화유적지 복원사업삼척 경관정비등( )

관광개발과 2009-2013

계 50,000 0 0 0 1,000 2,000 27,400 19,600

균특보조 25,000 0 0 0 500 1,000 11,200 12,300

시도비 7,500 0 0 0 150 300 5,360 1,690

시군구비 17,500 0 0 0 350 700 10,840 5,610

38녹송아쿠아체험시설 조성사업정선 스쿠버체험수조등( )

관광개발과 2008-2009

계 2,000 0 0 500 1,500 0 0 0

균특보조 750 0 0 0 750 0 0 0

시도비 275 0 0 50 225 0 0 0

시군구비 975 0 0 450 525 0 0 0

- 76 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

39인제 역사테마 미니어쳐 파크조성사업인제 역사교육관등( )

관광개발과 2005~2011

계 7,200 2,046 0 0 2,000 0 3,154 0

균특보조 2,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0

시도비 1,100 500 0 0 300 0 300 0

시군구비 4,100 1,546 0 0 700 0 1,854 0

40물무리골 생태공원조성영월 관찰로 산책로등( , )

관광개발과 2006~2009

계 2,900 40 60 1,000 1,800 0 0 0

균특보조 1,400 0 0 500 900 0 0 0

시도비 420 0 0 150 270 0 0 0

시군구비 1,080 40 60 350 630 0 0 0

41생태학습형 백룡동굴 개방평창 전시관등( )

관광개발과 2005~2012

계 5,954 250 404 500 800 800 1,000 2,200

균특보조 2,650 0 0 250 400 400 500 1,100

시도비 1,045 250 0 75 120 120 150 330

시군구비 2,259 0 404 175 280 280 350 770

42양구수변생태공원조성양구 수변관찰데크등( )

관광개발과 2006~2012

계 19,500 720 374 1,000 1,000 9,400 1,400 5,606

균특보조 5,750 360 187 500 500 700 700 2,803

시도비 1,724 108 56 150 150 210 210 840

시군구비 4,026 252 131 350 350 490 490 1,963

민자등 8,000 0 0 0 0 8,000 0 0

43동강유역 생태관광벨트조성영월 평창 정선 개시군( , , 3 )

환경정책과  2008~2011

계 3,680 0 0 600 600 1,000 1,480 0

균특보조 1,840 0 0 300 300 500 740 0

시도비 552 0 0 90 90 150 222 0

시군구비 1,288 0 0 210 210 350 518 0

44화천 만산동 국민여가 캠핑장조성화천 캠핑장 개소( 1 )

관광개발과 2008~2009

계 2,000 0 0 1,000 1,000 0 0 0

기금보조 1,000 0 0 500 500 0 0 0

시도비 300 0 0 150 150 0 0 0

시군구비 700 0 0 350 350 0 0 0

45영월 오토캠핑장 조성영월 오토캠핑장 개소( 1 )

관광개발과 2008~2009

계 2,000 0 0 1,000 1,000 0 0 0

기금보조 1,000 0 0 500 500 0 0 0

시도비 300 0 0 150 150 0 0 0

시군구비 700 0 0 350 350 0 0 0

- 77 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

46춘천호반관광지개발춘천 휴양문화시설등( )

관광개발과 1977 2010∼

계 178,154 59,287 23,407 23,407 36,022 36,031 0 0

일반국고보조 4,831 4,831 0 0 0 0 0 0

균특보조 21,971 400 0 0 10,781 10,790 0 0

시도비 50,503 46,835 0 0 1,834 1,834 0 0

지방채 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0

민자등 94,849 1,221 23,407 23,407 23,407 23,407 0 0

47구곡폭포관광지 개발춘천( 2,413 )㎢

관광개발과 1981 2011∼

계 69,108 32,083 0 8,336 9,569 9,560 9,560 0

일반국고보조 2,515 2,515 0 0 0 0 0 0

균특보조 3,338 0 0 0 1,118 1,110 1,110 0

시도비 1,756 1,410 0 0 116 115 115 0

시군구비 8,826 8,826 0 0 0 0 0 0

민자등 52,673 19,332 0 8,336 8,335 8,335 8,335 0

48청평사관광지 개발춘천 청평리일원( )

관광개발과 1987 2011∼

계 24,663 8,885 0 0 5,471 5,473 4,834 0

일반국고보조 3,056 3,056 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,049 0 0 0 524 525 0 0

시도비 1,232 1,004 0 0 114 114 0 0

시군구비 3,776 3,776 0 0 0 0 0 0

민자등 15,550 1,049 0 0 4,833 4,834 4,834 0

49옥계관광지 개발강릉 옥계 금진리일원( )

관광개발과 1984 2010∼

계 49,048 6,634 3,400 12,879 13,034 13,101 0 0

일반국고보조 711 711 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,123 0 200 373 275 275 0 0

시도비 19,000 5,355 3,060 3,525 3,500 3,560 0 0

시군구비 1,834 355 140 261 539 539 0 0

민자등 26,380 213 0 8,720 8,720 8,727 0 0

50주문진관광지 개발강릉( 0.399 )㎢

관광개발과 1985 2011∼

계 49,598 14,227 0 7,919 9,157 9,158 9,137 0

일반국고보조 4,933 4,933 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,008 0 0 0 670 670 668 0

시도비 2,082 1,468 0 0 204 205 205 0

시군구비 4,859 3,769 0 0 363 363 364 0

민자등 35,716 4,057 0 7,919 7,920 7,920 7,900 0

- 78 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

51연곡관광지 개발강릉( 0.171 )㎢

관광개발과 1993 2011∼

계 36,481 3,683 0 7,791 8,007 8,500 8,500 0

일반국고보조 1,641 1,641 0 0 0 0 0 0

시도비 328 328 0 0 0 0 0 0

시군구비 1,353 1,353 0 0 0 0 0 0

민자등 33,159 361 0 7,791 8,007 8,500 8,500 0

52등명관광지 개발강릉( 0.167 )㎢

관광개발과 1998 2011∼

계 64,644 8,047 0 13,488 14,369 14,370 14,370 0

일반국고보조 600 600 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,849 515 0 0 444 445 445 0

시도비 735 345 0 0 130 130 130 0

시군구비 1,715 770 0 0 315 315 315 0

민자등 59,745 5,817 0 13,488 13,480 13,480 13,480 0

53무릉계곡관광지 개발동해( 0.156 )㎢

관광개발과 1977 2010∼

계 16,547 7,089 0 0 4,703 4,755 0 0

일반국고보조 1,094 1,094 0 0 0 0 0 0

균특보조 392 0 0 0 196 196 0 0

시도비 391 273 0 0 59 59 0 0

시군구비 2,299 2,299 0 0 0 0 0 0

민자등 12,371 3,423 0 0 4,448 4,500 0 0

54망상관광지 개발동해( 0.456 )㎢

관광개발과 1977 2010∼

계 219,137 23,564 44,807 44,000 53,375 53,391 0 0

일반국고보조 5,745 5,745 0 0 0 0 0 0

균특보조 12,683 900 900 500 5,183 5,200 0 0

시도비 5,422 1,887 270 150 1,558 1,557 0 0

시군구비 18,377 10,129 630 350 3,634 3,634 0 0

민자등 176,910 4,903 43,007 43,000 43,000 43,000 0 0

55추암관광지 개발동해( 0.043 )㎢

관광개발과 2009 2011∼

계 23,370 0 0 0 7,790 7,790 7,790 0

균특보조 2,540 0 0 0 840 850 850 0

시도비 760 0 0 0 260 250 250 0

시군구비 10,770 0 0 0 3,590 3,590 3,590 0

민자등 9,300 0 0 0 3,100 3,100 3,100 0

- 79 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

56구문소관광지 개발태백( 0.130 )㎢

관광개발과 2001 2010∼

계 36,037 10,426 0 0 12,761 12,850 0 0

일반국고보조 6,066 6,066 0 0 0 0 0 0

균특보조 4,300 3,200 0 0 550 550 0 0

시도비 440 440 0 0 0 0 0 0

시군구비 720 720 0 0 0 0 0 0

민자등 24,511 0 0 0 12,211 12,300 0 0

57속초관광지 개발속초( 0.238 )㎢

관광개발과 1985 2010∼

계 374,609 26,934 1,400 110,581 117,845 117,849 0 0

일반국고보조 500 500 0 0 0 0 0 0

균특보조 7,397 1,300 700 700 2,347 2,350 0 0

시도비 2,005 915 210 210 335 335 0 0

시군구비 17,501 4,194 490 490 6,163 6,164 0 0

민자등 347,206 20,025 0 109,181 109,000 109,000 0 0

58맹방관광지 개발삼척( 0.815 )㎢

관광개발과 1984 2011∼

계 85,130 34,600 8,962 9,324 10,808 10,720 10,716 0

일반국고보조 5,150 5,150 0 0 0 0 0 0

균특보조 5,588 1,000 500 700 1,188 1,100 1,100 0

시도비 3,476 1,911 150 210 401 402 402 0

시군구비 8,958 4,239 350 490 1,295 1,294 1,290 0

민자등 61,958 22,300 7,962 7,924 7,924 7,924 7,924 0

59삼척관광지 개발삼척( 0.374 )㎢

관광개발과 1985 2011∼

계 83,772 21,505 12,318 12,100 12,649 12,600 12,600 0

일반국고보조 1,908 1,908 0 0 0 0 0 0

균특보조 625 625 0 0 0 0 0 0

시도비 697 697 0 0 0 0 0 0

시군구비 3,712 1,863 0 0 649 600 600 0

민자등 76,830 16,412 12,318 12,100 12,000 12,000 12,000 0

60어답산관광지 개발횡성( 0.260 )㎢

관광개발과 1998 2010∼

계 17,369 5,332 1,200 3,189 3,826 3,822 0 0

일반국고보조 1,550 1,550 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,340 1,116 600 0 312 312 0 0

시도비 1,167 645 180 0 172 170 0 0

시군구비 2,723 2,021 420 0 142 140 0 0

민자등 9,589 0 0 3,189 3,200 3,200 0 0

- 80 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

61유현관광지 개발횡성( 0.149 )㎢

관광개발과 2003 2008∼

계 9,829 6,629 1,800 1,400 0 0 0 0

일반국고보조 270 270 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,238 1,238 0 0 0 0 0 0

시도비 2,025 1,925 100 0 0 0 0 0

시군구비 2,996 2,696 300 0 0 0 0 0

민자등 3,300 500 1,400 1,400 0 0 0 0

62고씨동굴관광지 개발영월( 0.120 )㎢

관광개발과 1979 2010∼

계 28,689 15,819 2,000 3,880 4,014 2,976 0 0

일반국고보조 4,507 4,507 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,520 300 1,000 450 770 0 0 0

기금보조 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0

시도비 2,171 1,472 300 135 264 0 0 0

시군구비 5,749 4,734 700 315 0 0 0 0

민자등 12,142 3,206 0 2,980 2,980 2,976 0 0

63영월온천관광지 개발영월( 0.574 )㎢

관광개발과 1999 2011∼

계 429,752 8,339 0 0 110,530 140,441 170,442 0

균특보조 5,270 0 0 0 1,770 1,750 1,750 0

시도비 1,129 0 0 0 376 376 377 0

시군구비 5,145 0 0 0 1,715 1,715 1,715 0

민자등 418,208 8,339 0 0 106,669 136,600 166,600 0

64아우라지관광지 개발정선( 0.124 )㎢

관광개발과 2002 2011∼

계 19,979 5,910 0 0 4,691 4,691 4,687 0

일반국고보조 1,650 1,650 0 0 0 0 0 0

균특보조 5,771 505 0 0 1,756 1,755 1,755 0

시도비 2,671 907 0 0 588 588 588 0

시군구비 7,715 2,848 0 0 1,623 1,624 1,620 0

민자등 2,172 0 0 0 724 724 724 0

65고석정관광지 개발철원( 0.794 )㎢

관광개발과 1981 2011∼

계 29,376 12,998 0 0 5,458 5,460 5,460 0

일반국고보조 1,537 1,537 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,669 200 0 0 490 489 490 0

시도비 925 758 0 0 54 57 56 0

시군구비 2,282 1,980 0 0 100 101 101 0

민자등 22,963 8,523 0 0 4,814 4,813 4,813 0

- 81 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

66직탕관광지 개발철원( 0.031 )㎢

관광개발과 2001 2011∼

계 7,694 1,893 0 0 1,933 1,934 1,934 0

일반국고보조 631 631 0 0 0 0 0 0

균특보조 914 0 0 0 304 305 305 0

시도비 463 226 0 0 79 79 79 0

시군구비 1,082 1,036 0 0 15 15 16 0

민자등 4,604 0 0 0 1,535 1,535 1,534 0

67후곡약수관광지개발양구( 0.151 )㎢

관광개발과 1998 2009∼

계 2,944 1,816 0 0 1,128 0 0 0

균특보조 1,044 908 0 0 136 0 0 0

시도비 307 181 0 0 126 0 0 0

시군구비 737 727 0 0 10 0 0 0

민자등 856 0 0 0 856 0 0 0

68석현관광지 개발양구( 0.263 )㎢

관광개발과 1999 2009∼

계 10,037 1,310 0 0 8,727 0 0 0

균특보조 1,942 270 0 0 1,672 0 0 0

시도비 582 81 0 0 501 0 0 0

시군 1,360 959 0 0 401 0 0 0

민자등 6,153 0 0 0 6,153 0 0 0

69내설악용대관광지 개발인제( 0.437 )㎢

관광개발과 1999 2011∼

계 70,776 21,337 400 15,678 15,764 15,763 1,834 0

일반국고보조 3,898 3,898 0 0 0 0 0 0

균특보조 4,003 0 200 875 976 976 976 0

시도비 2,791 1,590 60 263 293 293 292 0

시군구비 15,301 12,849 140 612 567 567 566 0

민자등 44,783 3,000 0 13,928 13,928 13,927 0 0

70송지호관광지 개발고성( 1.908 )㎢

관광개발과 1977 2012∼

계 341,670 8,021 1,000 60,958 67,922 67,923 67,923 67,923

일반국고보조 2,730 2,730 0 0 0 0 0 0

균특보조 15,087 500 500 0 3,521 3,522 3,522 3,522

시도비 5,525 783 150 0 1,148 1,148 1,148 1,148

시군구비 12,890 3,360 350 0 2,295 2,295 2,295 2,295

민자등 305,438 648 0 60,958 60,958 60,958 60,958 60,958

- 82 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

71삼포문암관광지 개발고성( 0.447 )㎢

관광개발과 1984 2012∼

계 100,650 34,285 600 12,245 13,380 13,380 13,380 13,380

일반국고보조 1,003 1,003 0 0 0 0 0 0

균특보조 3,297 725 300 0 568 568 568 568

시도비 1,290 459 90 0 186 185 185 185

시군구비 3,010 1,269 210 0 382 383 383 383

민자등 92,050 30,829 0 12,245 12,244 12,244 12,244 12,244

72화진포관광지개발고성( 1.365 )㎢

관광개발과 1991 2012∼

계 51,146 16,210 800 1,000 8,276 8,288 8,286 8,286

일반국고보조 8,527 8,527 0 0 0 0 0 0

균특보조 4,303 350 400 500 755 766 766 766

시도비 3,849 2,004 120 150 393 394 394 394

시군구비 7,437 5,329 280 350 370 370 369 369

민자등 27,030 0 0 0 6,758 6,758 6,757 6,757

73오색관광지 개발양양( 0.196 )㎢

관광개발과 1994 2011∼

계 122,589 1,536 0 0 40,351 40,351 40,351 0

균특보조 5,659 0 0 0 1,887 1,886 1,886 0

시도비 1,698 0 0 0 566 566 566 0

시군구비 3,962 0 0 0 1,320 1,321 1,321 0

민자등 111,270 1,536 0 0 36,578 36,578 36,578 0

74김화안보관광지 개발철원( 1.080 )㎢

관광개발과 1990 2009∼

계 22,954 21,196 0 0 1,758 0 0 0

일반국고보조 10,096 10,096 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,933 2,054 0 0 879 0 0 0

시도비 2,553 2,289 0 0 264 0 0 0

시군구비 7,372 6,757 0 0 615 0 0 0

75두타연안보관광지 개발양구( 0.045 )㎢

관광개발과 2003 2010∼

계 8,730 2,110 800 1,400 2,210 2,210 0 0

균특보조 4,365 1,055 400 700 1,105 1,105 0 0

시도비 1,310 317 120 210 332 331 0 0

시군구비 3,055 738 280 490 773 774 0 0

76남북관광교류타운조성 박물관(DMZ건립)고성( ) 

관광개발과 2001~2008

계 46,076 16,814 14,000 15,262 0 0 0 0

일반국고보조 8,400 8,400 0 0 0 0 0 0

기금보조 13,880 0 8,000 5,880 0 0 0 0

시도비 23,796 8,414 6,000 9,382 0 0 0 0

- 83 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

77철원평화문화광장 조성철원( ) 

관광개발과 2004~2009

계 25,602 5,747 5,864 3,991 10,000 0 0 0

균특보조 6,300 0 300 1,000 5,000 0 0 0

시도비 14,302 747 5,564 2,991 5,000 0 0 0

지방채 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0

78탄광지역 생활현장 보존복원사업폐광지역 개시군 개사업( 4 7 )

관광개발과 2004~2011

계 53,066 22,756 1,451 3,000 10,000 10,000 5,859 0

기금보조 32,495 14,500 0 3,000 7,000 7,000 995 0

시도비 10,041 5,140 1,236 0 1,500 1,500 665 0

시군구비 6,998 3,116 215 0 1,500 1,500 667 0

민자등 3,532 0 0 0 0 0 3,532 0

79국민체육센터 건립인제( )

체육청소년과 2005~2008

계 6,743 2,543 2,100 2,100 0 0 0 0

기금보조 3,000 900 900 1,200 0 0 0 0

시도비 1,000 500 200 300 0 0 0 0

시군구비 2,743 1,143 1,000 600 0 0 0 0

80국민체육센터 건립강릉( )

체육청소년과 2006~2008

계 4,500 0 1,400 3,100 0 0 0 0

기금보조 3,000 0 900 2,100 0 0 0 0

시도비 300 0 0 300 0 0 0 0

시군구비 1,200 0 500 700 0 0 0 0

81국민체육센터 건립평창( )

체육청소년과 2006~2009

계 11,000 1,550 1,000 4,400 4,050 0 0 0

기금보조 3,000 0 900 1,100 1,000 0 0 0

시도비 1,000 0 0 300 700 0 0 0

시군구비 7,000 1,550 100 3,000 2,350 0 0 0

82국민체육센터 건립태백( )

체육청소년과 2007~2010

계 6,000 0 150 2,500 2,650 700 0 0

기금보조 2,800 0 150 900 1,750 0 0 0

시도비 1,000 0 0 300 400 300 0 0

시군구비 2,200 0 0 1,300 500 400 0 0

83종합스포츠타운 조성고성( )

체육청소년과 2006~2008

계 6,000 600 2,000 3,400 0 0 0 0

시도비 800 300 200 300 0 0 0 0

시군구비 5,200 300 1,800 3,100 0 0 0 0

- 84 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

84제 회 강원도민체전 지원43고성( )

체육청소년과 2007~2008

계 16,850 0 6,900 9,950 0 0 0 0

시도비 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0

시군구비 12,850 0 2,900 9,950 0 0 0 0

85고원체육시설 조성홍천군( )

체육청소년과 2005~2008

계 3,200 2,000 200 1,000 0 0 0 0

시도비 800 600 0 200 0 0 0 0

시군구비 2,400 1,400 200 800 0 0 0 0

86축구공원 조성강릉( )

체육청소년과 2005~2010

계 17,457 5,172 1,087 3,872 3,900 3,426 0 0

기금보조 1,960 0 588 1,372 0 0 0 0

시도비 800 0 0 300 500 0 0 0

시군 14,697 5,172 499 2,200 3,400 3,426 0 0

87종합체육관 건립원주( )

체육청소년과 2008~2012

계 50,000 0 0 5,666 5,000 15,000 24,334 0

균특보조 5,700 0 0 1,700 1,500 1,500 1,000 0

시도비 6,649 0 0 1,983 1,750 1,750 1,166 0

시군구비 37,651 0 0 1,983 1,750 11,750 22,168 0

88종목별경기장 건립원주( )

체육청소년과 2007~2008

계 4,800 0 830 3,970 0 0 0 0

균특보조 850 0 250 600 0 0 0 0

시도비 710 0 290 420 0 0 0 0

시군구비 3,240 0 290 2,950 0 0 0 0

89생활체육공원 조성원주( )

체육청소년과 2008~2009

계 2,000 0 0 1,000 1,000 0 0 0

균특보조 1,000 0 0 500 500 0 0 0

시군구비 1,000 0 0 500 500 0 0 0

90종합운동장 리모델링동해( )

체육청소년과 2008~2009

계 5,200 0 0 3,332 1,868 0 0 0

균특보조 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

시도비 700 0 0 700 0 0 0 0

시군구비 3,500 0 0 1,632 1,868 0 0 0

91종합운동장 리모델링인제( )

체육청소년과 2006~2008

계 2,210 10 990 1,210 0 0 0 0

균특보조 420 0 120 300 0 0 0 0

시도비 350 0 140 210 0 0 0 0

시군구비 1,440 10 730 700 0 0 0 0

- 85 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

92인조잔디야구장 조성속초( )

체육청소년과 2007~2009

계 4,000 0 200 1,900 1,900 0 0 0

균특보조 1,000 0 0 500 500 0 0 0

시도비 933 0 0 350 583 0 0 0

시군구비 2,067 0 200 1,050 817 0 0 0

93육상전지훈련장 조성평창( )

체육청소년과 2007~2010

계 12,500 0 4,000 1,332 3,476 3,692 0 0

균특보조 1,500 0 0 400 500 600 0 0

시도비 1,563 0 0 280 583 700 0 0

시군구비 9,437 0 4,000 652 2,393 2,392 0 0

94사이클경기장 건립양양( )

체육청소년과 2005~2010

계 16,400 1,250 2,000 5,666 3,850 3,634 0 0

균특보조 3,000 0 0 1,700 700 600 0 0

시도비 2,706 0 0 1,190 816 700 0 0

시군구비 10,694 1,250 2,000 2,776 2,334 2,334 0 0

95스키점프경기장 건설(K=125,99,60,35,15m)

국제행사과 2004~2008

계 53,300 2,600 9,000 41,700 0 0 0 0

균특보조 26,650 1,300 4,500 20,850 0 0 0 0

시도비 26,650 1,300 4,500 20,850 0 0 0 0

시군구비 0 0 0 0 0 0 0 0

96크로스컨트리경기장(L=7.5km, B=8.0m)

국제행사과 2004~2008

계 18,300 5,500 9,000 3,800 0 0 0 0

균특보조 9,150 2,750 4,500 1,900 0 0 0 0

시도비 9,150 2,750 4,500 1,900 0 0 0 0

97바이애슬론경기장(L=4.0km, B=8.0m)

국제행사과 2004~2007

계 13,700 3,200 10,500 0 0 0 0 0

균특보조 6,850 1,600 5,250 0 0 0 0 0

시도비 6,850 1,600 5,250 0 0 0 0 0

98루지 봅슬레이 스켈레톤경기장/ /(L=1,550m)

국제행사과 2011~2016

계 65,000 0 0 0 0 0 50,500 14,500

균특보조 32,500 0 0 0 0 0 25,250 7,250

시도비 32,500 0 0 0 0 0 25,250 7,250

99중봉활강경기장슬로프 개소( 3 , L=2,560m)

국제행사과 2011~2016

계 80,665 1,090 0 0 0 0 74,818 4,757

균특보조 39,787 0 0 0 0 0 37,409 2,378

시도비 40,878 1,090 0 0 0 0 37,409 2,379

- 86 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

100스피드스케이팅경기장

더블트랙(400m )국제행사과 2011~2016

계 141,700 0 0 0 0 0 126,276 15,424

균특보조 70,850 0 0 0 0 0 63,138 7,712

시도비 35,425 0 0 0 0 0 31,569 3,856

시군구비 35,425 0 0 0 0 0 31,569 3,856

101피겨 쇼트트랙경기장/동계스포츠센터( )

수용인원 천명(61×30m,  12 )국제행사과 2005~2012

계 96,600 5,664 1,000 4,700 21,600 21,600 21,600 20,436

균특보조 48,300 2,200 500 2,350 10,800 10,800 10,800 10,850

시도비 24,150 2,364 250 1,175 5,400 5,400 5,400 4,161

시군구비 24,150 1,100 250 1,175 5,400 5,400 5,400 5,425

102아이스하키 경기장(1)

수용인원 천명(61×30m,  10 )국제행사과 2011~2016

계 81,000 0 0 0 0 0 44,300 36,700

균특보조 40,500 0 0 0 0 0 22,150 18,350

시도비 20,250 0 0 0 0 0 16,075 4,175

시군구비 20,250 0 0 0 0 0 6,075 14,175

103아이스하키 경기장(2)

수용인원 천명(61×30m,  6 )국제행사과 2011~2016

계 61,800 0 0 0 0 0 22,300 39,500

균특보조 30,900 0 0 0 0 0 11,150 19,750

시도비 15,450 0 0 0 0 0 5,575 9,875

시군구비 15,450 0 0 0 0 0 5,575 9,875

104원주 강원감영복원 공원조성·조성면적( 9,608 )㎡

문화예술과 1996~2010

계 18,933 9,933 7,000 0 1,000 1,000 0 0

일반국고보조 6,826 3,826 3,000 0 0 0 0 0

시도비 10,244 5,244 4,000 0 500 500 0 0

시군구비 1,863 863 0 0 500 500 0 0

105강릉 임영관지복원 공원조성·조성면적( 29,859 )㎡

문화예술과 2000~2012

계 28,807 5,985 500 4,000 4,000 4,000 10,322 0

일반국고보조 20,165 4,190 350 2,800 2,800 2,800 7,225 0

시도비 4,321 898 75 600 600 600 1,548 0

시군구비 4,321 897 75 600 600 600 1,549 0

106삼척 죽서루 유적복원 공원조성·조성면적( 35,102 )㎡

문화예술과 2000~2012

계 14,450 4,766 720 1,100 1,100 1,100 5,664 0

일반국고보조 9,625 2,846 504 770 770 770 3,965 0

시도비 2,063 611 108 165 165 165 849 0

시군구비 2,762 1,309 108 165 165 165 850 0

- 87 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

107삼척문화원 건립조성면적( 1,155 )㎡

문화예술과 2007~2009

계 3,000 0 400 1,200 1,400 0 0 0

균특보조 900 0 200 200 500 0 0 0

시군구비 2,100 0 200 1,000 900 0 0 0

108춘천문화원 건립조성면적( 2,200 )㎡

문화예술과 2005~2009

계 3,600 2,100 0 1,000 500 0 0 0

균특보조 1,000 500 0 0 500 0 0 0

시군구비 2,600 1,600 0 1,000 0 0 0 0

109문화 역사마을 가꾸기·개소(2 )

문화예술과 2006

계 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0

기금보조 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0

시도비 500 500 0 0 0 0 0 0

시군구비 500 500 0 0 0 0 0 0

110충렬사 복원조성면적( 12,795 )㎡

문화예술과 2005~2008

계 2,200 600 0 1,600 0 0 0 0

시도비 600 300 0 300 0 0 0 0

시군구비 1,600 300 0 1,300 0 0 0 0

111조엄묘역 정비조성면적( 10,023 )㎡

문화예술과 2007~2009

계 2,840 0 1,200 740 900 0 0 0

시도비 900 0 0 0 900 0 0 0

시군구비 1,440 0 1,200 240 0 0 0 0

민자등 500 0 0 500 0 0 0 0

112 억미만 소규모포괄사업비20      

계 339,800 0 127,000 127,000 27,000 27,500 31,300 0

일반국고보조 112,666 0 42,333 42,333 9,000 9,000 10,000 0

균특보조 112,666 0 42,333 42,333 9,000 9,000 10,000 0

시도비 114,468 0 42,334 42,334 9,000 9,500 11,300 0

중기지방재정계획(2007~2011)

88

환경보호 분야5.

정책방향《 》

강원도만의 생태자산 원형 보전○

보전가치가 우수한 지역은 철저하게 보전-

우수생태자원의 합리적인 보전이용 시스템개발-

맑고 쾌적한 미래형 도시생활공간 확보○

도시지역 대기질은 전국 최고 수준을 지속적으로 유지관리-

범 지구적 환경문제에 적극 대처-

전국 최고의 청정 급수 보전1○

소양강댐도암댐 등 흙탕물 저감대책 중점 추진-

- 강원도가 주도하는 한강 살리고가꾸고지키는운동 본격 추진/ /「 」

맑은물 공급을 통한 먹는물 안전성 강화○

수도시설 통합광역화로 먹는물의 안정적 공급-

투자계획《 》

단위백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 3,172,767 1,542,863 147,020 208,642 170,343 183,141 340,734 580,024

일반국고 2,568,168 1,376,488 116,703 159,013 114,670 145,859 272,203 383,232

균특보조 251,659 22,010 15,895 24,500 22,696 9,427 38,012 119,119

기금보조 2,934 600 450 390 518 124 852 0

시 도 비 347,936 141,695 13,972 24,739 32,459 27,731 29,667 77,673

채무부담 2,070 2,070 0 0 0 0 0 0

- 89 -

분야별 환경보호:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1오수처리시설사업설치비 지원( )

맑은물보전과 연례반복

계 13,621 11,500 256 365 500 500 500 0

일반국고보조 6,811 5,750 128 183 250 250 250 0

시도비 754 237 51 91 125 125 125 0

시군구비 3,986 3,443 77 91 125 125 125 0

채무부담 2,070 2,070 0 0 0 0 0 0

2분뇨처리시설사업개시군 개소(17 17 )

맑은물보전과 연례반복

계 36,317 16,893 4,928 3,231 3,755 3,755 3,755 0

일반국고보조 29,098 13,559 3,942 2,585 3,004 3,004 3,004 0

시군구비 7,219 3,334 986 646 751 751 751 0

3축산폐수공공처리시설개시군 개소(4 4 )

맑은물보전과 연례반복

계 15,630 4,276 734 0 7,400 1,610 1,610 0

일반국고보조 12,503 3,420 587 0 5,920 1,288 1,288 0

시군구비 3,127 856 147 0 1,480 322 322 0

4댐상류하수도시설사업시군 개소(9 187 )

맑은물보전과 2004~2011

계 448,605 36,352 45,958 69,338 82,981 90,981 122,995 0

일반국고보조 336,075 25,252 35,189 53,811 43,660 67,440 110,723 0

시군구비 112,530 11,100 10,769 15,527 39,321 23,541 12,272 0

5면단위 하수처리장설치시군 개소(7 11 )

맑은물보전과 1995~2011

계 121,675 81,239 4,541 11,675 7,559 7,555 9,106 0

일반국고보조 87,331 56,868 3,178 8,173 6,010 6,008 7,094 0

시도비 11,362 8,123 617 1,243 400 400 579 0

시군구비 22,982 16,248 746 2,259 1,149 1,147 1,433 0

6기타 하수처리장

개소(358 )맑은물보전과 1991~2015

계 897,349 548,500 18,664 42,106 13,000 13,000 73,000 189,079

일반국고보조 547,349 328,447 11,255 24,475 400 400 50,400 131,972

시도비 80,810 49,326 1,693 4,265 510 510 10,510 13,996

시군구비 269,190 170,727 5,716 13,366 12,090 12,090 12,090 43,111

7하수처리장융자원리금상환개소(3 )

맑은물보전과 1997~2020계 106,456 30,683 8,913 9,307 586 9,586 9,586 37,795

일반국고보조 106,456 30,683 8,913 9,307 586 9,586 9,586 37,795

8하수관거정비사업(L=6,418km)

맑은물보전과 1991~2015

계 1,232,110 956,800 52,863 38,098 22,142 40,697 90,397 31,113

일반국고보조 828,610 673,077 33,687 24,781 500 19,055 68,755 8,755

시군구비 403,500 283,723 19,176 13,317 21,642 21,642 21,642 22,358

- 90 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

9농어촌마을하수도정비하수도설치( )

맑은물보전과 2007~2020

계 68,615 0 7,425 10,756 8,772 8,772 16,372 16,518

일반국고보조 48,036 0 5,199 7,535 5,000 5,000 12,600 12,702

시도비 7,720 0 756 932 1,508 1,508 1,508 1,508

시군구비 12,859 0 1,470 2,289 2,264 2,264 2,264 2,308

10생태하천복원사업개소(34 )

맑은물보전과 1988~2015

계 161,376 110,390 4,054 5,091 2,601 2,011 2,369 34,860

일반국고보조 106,211 70,256 3,251 3,564 721 500 459 27,460

시도비 13,391 6,908 373 440 122 74 774 4,700

시군구비 41,774 33,226 430 1,087 1,758 1,437 1,136 2,700

11대강 수질개선사업4홍천 평창 양구 인제( , , , )

맑은물보전과 2008~2013

계 119,760 0 0 6,460 3,460 3,460 3,460 102,920

일반국고보조 100,380 0 0 3,230 230 230 230 96,460

시도비 2,909 0 0 485 485 485 485 969

시군구비 16,471 0 0 2,745 2,745 2,745 2,745 5,491

12상수원보호구역주민지원개보호구역 개사업(16 30 )

맑은물보전과 연례반복

계 16,670 2,660 2,810 2,800 2,800 2,800 2,800 0

일반국고보조 5,001 798 843 840 840 840 840 0

시군구비 11,669 1,862 1,967 1,960 1,960 1,960 1,960 0

13급수취약지역식수원개발개사업(15 )

맑은물보전과 연례반복

계 325,097 151,188 11,255 18,065 7,063 4,758 16,382 116,386

일반국고보조 41,142 41,142 0 0 0 0 0 0

균특보조 149,547 15,440 8,664 12,655 956 715 3,625 107,492

시도비 16,131 0 1,083 949 245 997 8,719 4,138

시군구비 118,277 94,606 1,508 4,461 5,862 3,046 4,038 4,756

14소규모수도시설개량사업

개사업(601 )맑은물보전과 2008~2020

계 97,815 0 0 5,550 10,273 7,521 36,208 38,263

균특보조 51,915 0 0 2,775 643 3,763 33,107 11,627

시도비 21,562 0 0 0 315 1,879 1,549 17,819

시군구비 24,338 0 0 2,775 9,315 1,879 1,552 8,817

15쓰레기처리시설 매립( )차수 우수 침출수처리장등( , , )

환경정책과 1996~2010

계 271,364 179,490 10,796 12,866 37,608 30,604 0 0

일반국고보조 82,085 54,770 3,062 3,860 11,228 9,165 0 0

시도비 53,924 34,804 2,143 2,702 7,859 6,416 0 0

시군구비 135,355 89,916 5,591 6,304 18,521 15,023 0 0

- 91 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

16쓰레기처리시설 소각( )소각로 대기오염방지시설등( , )

환경정책과 1996~2012

계 188,531 68,654 8,180 11,622 26,701 20,974 10,600 41,800

일반국고보조 56,510 21,151 1,850 3,487 357 625 3,500 25,540

시도비 36,581 13,801 1,295 2,440 880 657 2,130 15,378

시군구비 95,440 33,702 5,035 5,695 25,464 19,692 4,970 882

17쓰레기처리시설 비위생( )침출수누출방지등( )

환경정책과 2002~2012

계 56,936 16,308 3,585 6,272 5,940 4,816 260 19,755

일반국고보조 27,826 7,814 1,741 3,136 853 791 130 13,361

시도비 9,774 420 871 941 368 912 65 6,197

시군구비 19,336 8,074 973 2,195 4,719 3,113 65 197

18쓰레기처리시설 음식물( )공공처리시설등( )

환경정책과 2003~2012

계 45,938 25,842 80 80 5,788 4,463 80 9,605

일반국고보조 13,338 7,364 24 24 872 430 24 4,600

시도비 9,250 5,074 17 17 50 50 17 4,025

시군구비 23,350 13,404 39 39 4,866 3,983 39 980

19쓰레기처리시설 전처리( )연료화시설및전처리시설등( )

환경정책과 2007~2011

계 70,122 0 1,043 4,373 31,194 33,188 324 0

일반국고보조 21,025 0 313 1,312 8,809 10,591 0 0

시도비 14,863 0 365 918 7,048 6,532 0 0

시군구비 34,234 0 365 2,143 15,337 16,065 324 0

20공공재활용기반시설 확충압축 및 감용기 설치등( )

환경정책과 2005~2010

계 41,444 23,713 1,282 4,487 7,409 4,553 0 0

일반국고보조 12,838 6,957 384 1,346 2,250 1,901 0 0

시도비 7,068 3,631 269 942 1,546 680 0 0

시군구비 21,538 13,125 629 2,199 3,613 1,972 0 0

21농어촌폐기물종합처리시설지하수 오염 감시정 설치등( )

환경정책과 2001~2010

계 149,952 115,538 13,656 7,832 12,502 424 0 0

일반국고보조 37,330 27,750 2,550 3,880 3,150 0 0 0

시도비 18,709 14,611 673 1,500 1,713 212 0 0

시군구비 93,913 73,177 10,433 2,452 7,639 212 0 0

22천연가스자동차보급시내버스 대( 650 )

환경정책과 2003~2011

계 9,227 2,860 315 368 1,894 1,894 1,896 0

일반국고보조 4,613 1,430 157 184 947 947 948 0

시도비 2,269 715 79 55 473 473 474 0

시군구비 2,345 715 79 129 474 474 474 0

- 92 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

23설악동집단시설지구 재정비사업개지구(3 )

관광개발과 2004~2015

계 569,900 600 0 2,700 49,921 110,126 136,430 270,123

일반국고보조 53,800 0 0 1,350 18,633 7,358 1,872 24,587

기금보조 600 600 0 0 0 0 0 0

시도비 11,900 0 0 1,350 3,801 1,816 401 4,532

시군구비 11,900 0 0 0 4,201 1,816 401 5,482

민자등 491,700 0 0 0 23,286 99,136 133,756 235,522

24도립공원 기반시설 확충기반시설확충( )

관광개발과 2000~2008

계 15,300 2,800 7,200 5,300 0 0 0 0

시도비 2,550 200 600 1,750 0 0 0 0

시군구비 12,750 2,600 6,600 3,550 0 0 0 0

25자연환경보전이용시설영월생태정보센터< >사업규모( 113,000 )㎡

환경정책과 2004~2010

계 7,639 1,486 1,000 2,000 2,000 1,153 0 0

균특보조 3,819 618 500 1,000 1,000 701 0 0

시도비 1,806 205 250 500 500 351 0 0

시군구비 2,014 663 250 500 500 101 0 0

26자연환경보전이용시설평창민물고기생태관< >사업규모( 15,350 )㎡

환경정책과 2003~2009

계 8,901 4,562 1,000 2,479 860 0 0 0

균특보조 4,450 2,281 500 1,239 430 0 0 0

시도비 2,069 984 250 620 215 0 0 0

시군구비 2,382 1,297 250 620 215 0 0 0

27자연환경보전이용시설정선생태체험학습장< >사업규모( 43,000 )㎡

환경정책과 2003~2009

계 4,643 2,368 852 900 523 0 0 0

균특보조 2,321 1,184 426 450 261 0 0 0

시도비 1,044 475 213 225 131 0 0 0

시군구비 1,278 709 213 225 131 0 0 0

28자연환경보전이용시설신동동강생태체험공원< >사업규모( 98,780 )㎡

환경정책과 2003~2010

계 7,011 2,196 1,000 1,000 815 2,000 0 0

균특보조 3,505 1,098 500 500 407 1,000 0 0

시도비 1,663 459 250 250 204 500 0 0

시군구비 1,843 639 250 250 204 500 0 0

29자연환경보전이용시설화천수달연구센터< >사업규모( 153,778 )㎡

환경정책과 2006~2010

계 4,999 963 0 0 2,000 2,036 0 0

균특보조 2,307 289 0 0 1,000 1,018 0 0

시도비 1,346 337 0 0 500 509 0 0

시군구비 1,346 337 0 0 500 509 0 0

- 93 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

30자연환경보전이용시설양구생태식물원확충< >전시관 식물원 생태탐방로등( , , )

환경정책과 2008~2010

계 3,652 0 0 300 1,352 2,000 0 0

균특보조 1,826 0 0 150 676 1,000 0 0

시도비 913 0 0 75 338 500 0 0

시군구비 913 0 0 75 338 500 0 0

31자연환경보전이용시설인제평화생명동산조성< >사업규모( 128,874 )㎡

환경정책과 2004~2009

계 13,701 3,670 3,000 2,463 4,568 0 0 0

균특보조 5,515 1,100 900 1,231 2,284 0 0 0

시도비 4,093 1,285 1,050 616 1,142 0 0 0

시군구비 4,093 1,285 1,050 616 1,142 0 0 0

32연안정비개시군 개소(6 , 35 )

해양개발과 2007~2009

계 41,149 0 6,450 6,700 27,999 0 0 0

균특보조 20,384 0 3,225 3,350 13,809 0 0 0

시군구비 20,765 0 3,225 3,350 14,190 0 0 0

33해안침식지역물리조사 용역개소(41 )

해양개발과 2006~2015계 6,581 100 50 220 600 600 600 4,411

시도비 6,581 100 50 220 600 600 600 4,411

34횟집단지 해수인입관 정비개소(30 )

해양개발과 2007~2011

계 3,600 0 360 360 720 1,080 1,080 0

시도비 1,440 0 144 144 288 432 432 0

시군구비 1,800 0 180 180 360 540 540 0

민자등 360 0 36 36 72 108 108 0

35침체어망인양개시군(6 , 25,625ha)

해양개발과 2007~2011

계 2,150 0 450 350 450 450 450 0

균특보조 1,720 0 360 280 360 360 360 0

시군구비 430 0 90 70 90 90 90 0

36수산물공동폐수처리 개선사업개시군 강릉시(1 )

해양개발과 2008

계 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0

일반국고보조 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0

시군구비 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0

37조업중인양된 해양 쓰레기수매해양폐기물정화( )개시군(6 )

해양개발과 2007~2011

계 4,221 0 750 699 864 538 1,370 0

기금보조 2,334 0 450 390 518 124 852 0

시도비 566 0 90 78 104 124 170 0

민자등 1,321 0 210 231 242 290 348 0

- 94 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

38해양환경개선지원개시군(6 )

해양개발과 2007~2011

계 5,381 0 759 1,232 1,130 1,130 1,130 0

시도비 1,848 0 240 441 389 389 389 0

시군구비 3,101 0 487 691 641 641 641 0

민자등 432 0 32 100 100 100 100 0

39강원지역환경기술개발센터지원환경연구기술개발지원( )

환경정책과 2007~2011

계 4,245 0 755 835 885 885 885 0

균특보조 2,050 0 370 420 420 420 420 0

시도비 650 0 100 100 150 150 150 0

시군구비 1,070 0 190 220 220 220 220 0

민자등 475 0 95 95 95 95 95 0

40 억미만 소규모포괄사업비20    

계 6,990 0 1,350 1,350 1,350 1,350 1,590 0

일반국고보조 2,300 0 450 450 450 450 500 0

균특보조 2,300 0 450 450 450 450 500 0

시도비 2,390 0 450 450 450 450 590 0

제 장 분야별 투자사업계획4

95

사회복지 분야6.

정책방향《 》

수요자 중심의 맞춤형 복지기반 구축○

수준 높은 장애인 복지 시범도 육성○

건강하고 여유로운 노후복지 실현○

전국제일의 여성정책 기반확립 및 건강가정 육성○

모두가 만족하는 보육서비스 제공○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 2,259,430 118,472 372,669 418,756 432,006 430,259 461,581 25,687

일반국고 1,723,343 15,338 297,356 335,785 351,856 352,371 370,637 0

균특보조 82,821 30,117 8,750 7,172 4,100 4,100 4,100 24,482

기금보조 20,808 0 4,334 4,174 4,100 4,100 4,100 0

시 도 비 432,458 73,017 62,229 71,625 71,950 69,688 82,744 1,205

- 96 -

분야별 사회복지:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1지역복지서비스혁신사업복지인프라구축( )

사회복지과 2007~2011

계 30,480 0 4,216 5,314 5,846 6,431 8,673 0

일반국고보조 21,968 0 3,053 3,860 4,246 4,671 6,138 0

시도비 2,473 0 349 436 480 528 680 0

시군구비 6,039 0 814 1,018 1,120 1,232 1,855 0

2국민기초생활보장사업개시군 국민기초생활대상(18 )

사회복지과 2007~2011

계 821,598 0 150,750 167,712 167,712 167,712 167,712 0

일반국고보조 657,280 0 120,600 134,170 134,170 134,170 134,170 0

시도비 81,409 0 14,325 16,771 16,771 16,771 16,771 0

시군구비 82,909 0 15,825 16,771 16,771 16,771 16,771 0

3장애수당

명(20,000 )사회복지과 2007~2011

계 108,468 0 20,336 22,033 22,033 22,033 22,033 0

일반국고보조 75,927 0 14,235 15,423 15,423 15,423 15,423 0

시도비 9,762 0 1,830 1,983 1,983 1,983 1,983 0

시군구비 22,779 0 4,271 4,627 4,627 4,627 4,627 0

4장애아동부양수당

명(600 )사회복지과 2007~2011

계 5,476 0 704 1,193 1,193 1,193 1,193 0

일반국고보조 3,833 0 493 835 835 835 835 0

시도비 491 0 63 107 107 107 107 0

시군구비 1,152 0 148 251 251 251 251 0

5장애인 의료비

건(8,566 )사회복지과 2007~2011

계 2,431 0 467 491 491 491 491 0

일반국고보조 1,946 0 374 393 393 393 393 0

시도비 144 0 28 29 29 29 29 0

시군구비 341 0 65 69 69 69 69 0

6장애인생활시설 확충개 시설(18 )

사회복지과 2007~2011

계 24,598 0 2,318 3,820 5,820 5,820 6,820 0

일반국고보조 11,799 0 1,159 1,910 2,910 2,910 2,910 0

시도비 12,799 0 1,159 1,910 2,910 2,910 3,910 0

7장애인직업재활시설 기능보강개시설 개사업(15 20 )

사회복지과 2007~2011

계 6,646 0 1,702 1,236 1,236 1,236 1,236 0

일반국고보조 3,323 0 851 618 618 618 618 0

시도비 995 0 255 185 185 185 185 0

시군구비 2,328 0 596 433 433 433 433 0

- 97 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

8탈빈곤 자립자활 지원개시군 기초수급자및차상위계층(18 )

사회복지과 2007~2011

계 124,527 0 21,368 22,194 25,351 26,913 28,701 0

일반국고보조 70,672 0 13,504 13,143 13,540 14,675 15,810 0

기금보조 20,674 0 4,200 4,174 4,100 4,100 4,100 0

시도비 11,690 0 892 1,437 2,858 3,120 3,383 0

시군구비 21,491 0 2,772 3,440 4,853 5,018 5,408 0

9한국여성수련원건립강릉 옥계면( 10,560 )㎡

여성가족과 2004~2008

계 19,000 4,829 5,027 9,144 0 0 0 0

일반국고보조 4,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0

시도비 15,000 2,829 4,027 8,144 0 0 0 0

10시군여성회관 건립지원개시군 개소(18 , 19 )

여성가족과 2007~2009

계 15,600 0 4,100 4,900 6,600 0 0 0

시도비 2,000 0 500 900 600 0 0 0

시군구비 13,600 0 3,600 4,000 6,000 0 0 0

11여성폭력상담소 및피해자보호시설 운영 지원개소(20 )

여성가족과 2007~2011

계 8,136 0 1,183 1,537 1,719 1,804 1,893 0

일반국고보조 3,834 0 537 766 803 843 885 0

시도비 1,935 0 282 344 416 436 457 0

시군구비 2,367 0 364 427 500 525 551 0

12한부모가족자녀양육교육지원지원대상 세대( 2,263 )

여성가족과 2007~2011

계 6,538 0 1,031 1,278 1,341 1,409 1,479 0

일반국고보조 5,230 0 825 1,022 1,073 1,127 1,183 0

시도비 654 0 103 128 134 141 148 0

시군구비 654 0 103 128 134 141 148 0

13아이돌보미 지원아이돌보미 명 양성( 80 )

여성가족과 2007~2011

계 2,484 0 104 552 580 609 639 0

일반국고보조 1,738 0 73 386 406 426 447 0

시도비 224 0 9 50 52 55 58 0

시군구비 522 0 22 116 122 128 134 0

14결혼이민자가족아동양육 지원

세대 명(2,311 5,253 )여성가족과 2007~2011

계 5,304 0 134 1,200 1,260 1,322 1,388 0

일반국고보조 3,620 0 0 840 882 926 972 0

기금보조 134 0 134 0 0 0 0 0

시도비 703 0 0 108 189 198 208 0

시군구비 847 0 0 252 189 198 208 0

- 98 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

15결혼이민자 찾아가는 서비스 지원

세대(2,311 )여성가족과 2008~2011

계 2,629 0 0 610 640 673 706 0

일반국고보조 1,840 0 0 427 448 471 494 0

시도비 789 0 0 183 192 202 212 0

16저소득모부자 생활안정지원

세대 명(2,263 3,140 )여성가족과 2007~2011

계 7,494 0 640 1,549 1,711 1,797 1,797 0

시도비 2,134 0 192 351 513 539 539 0

시군구비 5,360 0 448 1,198 1,198 1,258 1,258 0

17지역아동센터 운영지원

개소(107 )여성가족과 2007~2011

계 14,358 0 2,184 2,825 2,966 3,114 3,269 0

일반국고보조 7,179 0 1,092 1,412 1,483 1,557 1,635 0

시도비 2,154 0 328 424 445 467 490 0

시군구비 5,025 0 764 989 1,038 1,090 1,144 0

18그룹홈보호 운영지원개소(16 )

여성가족과 2007~2011

계 3,150 0 554 602 632 665 697 0

일반국고보조 1,261 0 222 241 253 266 279 0

시도비 566 0 99 108 114 120 125 0

시군구비 1,323 0 233 253 265 279 293 0

19아동발달지원계좌 지원

명(1,776 )여성가족과 2007~2011

계 3,067 0 315 640 669 704 739 0

일반국고보조 2,149 0 221 448 469 493 518 0

시도비 275 0 28 58 60 63 66 0

시군구비 643 0 66 134 140 148 155 0

20아동복지교사 지원아동복지교사 지원센터 개소( 1 )

여성가족과 2007~2011

계 11,375 0 966 2,415 2,536 2,663 2,795 0

일반국고보조 8,154 0 676 1,735 1,822 1,913 2,008 0

시도비 966 0 87 204 214 225 236 0

시군구비 2,255 0 203 476 500 525 551 0

21보호아동 생활안정지원인적지원 인프라 확충( )

여성가족과 2007~2011

계 2,295 0 397 463 463 486 486 0

시도비 689 0 119 139 139 146 146 0

시군구비 1,606 0 278 324 324 340 340 0

22아동급식지원

명(9,000 )여성가족과 2007~2011

계 39,941 0 7,461 7,461 7,569 7,975 9,475 0

시도비 16,720 0 2,960 2,960 3,000 3,150 4,650 0

시군구비 23,221 0 4,501 4,501 4,569 4,825 4,825 0

- 99 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

23보육시설운영지원

개소(797 )여성가족과 2007~2011

계 178,668 0 30,188 34,987 36,000 37,000 40,493 0

일반국고보조 90,581 0 15,094 17,494 18,000 18,500 21,493 0

시도비 26,426 0 4,528 5,248 5,400 5,550 5,700 0

시군구비 61,661 0 10,566 12,245 12,600 12,950 13,300 0

24보육시설 기본보조금 지원개시군 명(18 , 5,842 )

여성가족과 2007~2011

계 52,287 0 5,706 10,581 11,000 12,000 13,000 0

일반국고보조 26,144 0 2,853 5,291 5,500 6,000 6,500 0

시도비 7,843 0 856 1,587 1,650 1,800 1,950 0

시군구비 18,300 0 1,997 3,703 3,850 4,200 4,550 0

25보육료지원개시군 명(18 , 27,286 )

여성가족과 2007~2011

계 314,473 0 45,125 52,232 60,000 68,000 89,116 0

일반국고보조 156,794 0 22,562 26,116 30,000 34,000 44,116 0

시도비 72,604 0 6,769 7,835 15,000 17,000 26,000 0

시군구비 85,075 0 15,794 18,281 15,000 17,000 19,000 0

26보육시설 기능보강 지원개시군 년 개소(18 , 50 )

여성가족과 2007~2011

계 11,404 0 4,528 1,545 1,777 1,777 1,777 0

일반국고보조 6,049 0 2,264 773 1,004 1,004 1,004 0

시도비 1,607 0 679 232 232 232 232 0

시군구비 3,748 0 1,585 540 541 541 541 0

27보육시설 저소득층 아동 입소료지원개시군(18 )

여성가족과 2007-2011

계 9,520 0 1,260 1,960 2,030 2,100 2,170 0

시도비 2,856 0 378 588 609 630 651 0

시군구비 6,664 0 882 1,372 1,421 1,470 1,519 0

28아동보호전문기관운영개소(10 )

여성가족과 2007-2011계 2,744 0 525 465 557 584 613 0

시도비 2,744 0 525 465 557 584 613 0

29아동시설확충개소(10 )

여성가족과 2007-2011

계 3,115 0 655 390 676 676 718 0

일반국고보조 1,555 0 322 195 338 338 362 0

시도비 866 0 149 73 211 211 222 0

시군구비 694 0 184 122 127 127 134 0

30청소년수련관 건립 개소(19 )

체육청소년과 1993~2014

계 62,599 20,642 8,498 4,750 3,600 3,600 3,600 17,909

균특보조 51,200 15,900 5,970 3,500 3,000 3,000 3,000 16,830

시도비 5,400 2,813 508 300 300 300 300 879

시군구비 5,999 1,929 2,020 950 300 300 300 200

- 100 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

31청소년문화의집 건립 개소(40 )

체육청소년과 1997-2014

계 18,303 4,259 1,046 2,546 716 716 716 8,304

균특보조 13,948 2,380 884 1,532 500 500 500 7,652

시도비 842 14 60 118 108 108 108 326

시군구비 3,513 1,865 102 896 108 108 108 326

32청소년수련시설 개보수개소(20 )

체육청소년과 2004~2011

계 5,755 2,145 1,130 2,480 0 0 0 0

균특보조 2,973 917 516 1,540 0 0 0 0

시도비 580 254 140 186 0 0 0 0

시군구비 2,202 974 474 754 0 0 0 0

33청소년야영장 확충개소(4 )

체육청소년과 2002-2007

계 4,974 3,714 1,260 0 0 0 0 0

균특보조 4,000 3,220 780 0 0 0 0 0

시도비 974 494 480 0 0 0 0 0

34강원도 서계잼버리 수련장숙박시설확충개소 건축연면적(1 4,000 )㎡

체육청소년과 2002~2009

계 23,000 17,000 0 0 6,000 0 0 0

일반국고보조 6,000 3,000 0 0 3,000 0 0 0

균특보조 7,700 7,700 0 0 0 0 0 0

시도비 9,300 6,300 0 0 3,000 0 0 0

35노인생활시설 기능보강개시군 노인복지시설(18 )

사회복지과 2006~2011

계 85,207 22,445 11,762 13,000 18,000 10,000 10,000 0

일반국고보조 42,769 9,733 6,036 7,000 10,000 5,000 5,000 0

시도비 20,179 5,316 2,863 3,000 4,000 2,500 2,500 0

시군구비 22,259 7,396 2,863 3,000 4,000 2,500 2,500 0

36경로연금경로연금( )

사회복지과 2007

계 14,201 0 14,201 0 0 0 0 0

일반국고보조 9,941 0 9,941 0 0 0 0 0

시도비 2,130 0 2,130 0 0 0 0 0

시군구비 2,130 0 2,130 0 0 0 0 0

37기초노령연금세 이상 노인(70 )

사회복지과 2007~2011

계 658,429 0 98,799 133,630 140,000 142,000 144,000 0

일반국고보조 485,097 0 73,169 98,392 103,040 104,512 105,984 0

시도비 34,667 0 5,126 7,048 7,392 7,498 7,603 0

시군구비 138,665 0 20,504 28,190 29,568 29,990 30,413 0

- 101 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

38복합 노인복지 단지 조성영월군 개소( 1 )

사회복지과 2005~2009

계 32,300 5,117 5,000 11,883 10,300 0 0 0

일반국고보조 6,300 605 5,000 695 0 0 0 0

시도비 1,300 0 0 1,000 300 0 0 0

시군구비 7,200 4,512 0 2,688 0 0 0 0

민자등 17,500 0 0 7,500 10,000 0 0 0

39시군단위 노인복지지원

명(47,136 )사회복지과 2007~2008

계 35,905 0 25,545 10,360 0 0 0 0

시도비 7,181 0 5,109 2,072 0 0 0 0

시군구비 28,724 0 20,436 8,288 0 0 0 0

40공공근로사업지원도 및 개시군 명( 18 , 2,000 )

경제정책과 2007~2011

계 18,400 0 3,350 3,000 3,800 4,100 4,150 0

시도비 2,400 0 550 0 600 600 650 0

시군구비 16,000 0 2,800 3,000 3,200 3,500 3,500 0

41농어촌주택개량개 시군 동(18 , 48,367 )

주택지적과 1978~2008

계 852,852 808,092 20,000 24,760 0 0 0 0

시도비 61,255 54,997 2,544 3,714 0 0 0 0

시군구비 28,675 22,417 2,544 3,714 0 0 0 0

민자등 762,922 730,678 14,912 17,332 0 0 0 0

42 억미만 소규모포괄사업비20      

계 16,092 0 3,000 3,000 3,000 3,200 3,892 0

일반국고보조 6,360 0 1,200 1,200 1,200 1,300 1,460 0

균특보조 3,000 0 600 600 600 600 600 0

시도비 6,732 0 1,200 1,200 1,200 1,300 1,832 0

중기지방재정계획(2007~2011)

102

보건 분야7.

정책방향《 》

우리도 실정에 맞는 보건의료서비스 제공○

전염성질환 관리체계 구축을 통한 감염 예방○

청결 지역 특성화된 위생수준 제고,○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 307,950 99,659 46,105 35,637 41,004 39,409 27,386 18,750

일반국고 126,843 71,307 9,064 7,544 7,976 7,976 7,976 15,000

균특보조 4,710 0 942 942 942 942 942 0

기금보조 90,725 3,271 22,447 17,528 19,471 18,004 10,004 0

시 도 비 85,672 25,081 13,652 9,623 12,615 12,487 8,464 3,750

- 103 -

분야별 보건:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1불임부부지원사업연간 명( 486 )

보건위생과 2007~2011

계 3,570 0 716 676 726 726 726 0

일반국고보조 1,785 0 358 338 363 363 363 0

시도비 535 0 107 101 109 109 109 0

시군구비 1,250 0 251 237 254 254 254 0

2지방의료원 경영개선 추진지방의료원 개소( 5 )

보건위생과 2007~2011계 9,096 0 1,715 1,779 1,765 1,930 1,907 0

시도비 9,096 0 1,715 1,779 1,765 1,930 1,907 0

3지방의료원 시설장비보강지방의료원 개소( 5 )

보건위생과 2007~2010

계 20,882 0 4,882 0 8,000 8,000 0 0

기금보조 10,441 0 2,441 0 4,000 4,000 0 0

시도비 10,441 0 2,441 0 4,000 4,000 0 0

4농어촌의료서비스개선보건기관 개소( 242 )

보건위생과 1994~2014

계 169,224 106,955 10,230 7,039 7,500 7,500 7,500 22,500

일반국고보조 112,820 71,307 6,820 4,693 5,000 5,000 5,000 15,000

시도비 34,959 24,581 1,705 1,173 1,250 1,250 1,250 3,750

시군구비 21,445 11,067 1,705 1,173 1,250 1,250 1,250 3,750

5응급의료기관 지원발전프로그램 운영개기관(8 )

보건위생과 2007~2011계 4,170 0 1,030 785 785 785 785 0

기금보조 4,170 0 1,030 785 785 785 785 0

6응급의료정보센터 운영개소(2 )

보건위생과 2007-2011

계 5,618 0 1,316 1,062 1,080 1,080 1,080 0

기금보조 2,809 0 658 531 540 540 540 0

시도비 2,809 0 658 531 540 540 540 0

7지역암센터 건립신축 및 리모델링 식 장비구입1 ,강원대학교병원( )

보건위생과 2006~2008

계 20,000 2,948 14,300 2,752 0 0 0 0

기금보조 10,000 2,000 7,000 1,000 0 0 0 0

시도비 4,000 500 3,100 400 0 0 0 0

민자등 6,000 448 4,200 1,352 0 0 0 0

8노인보건의료센터 건립신축 식 장비구입1 ,강원대학교병원( )

보건위생과 2006~2009

계 12,742 1,271 2,860 5,834 2,777 0 0 0

기금보조 6,371 1,271 1,100 2,533 1,467 0 0 0

시도비 1,274 0 0 981 293 0 0 0

민자등 5,097 0 1,760 2,320 1,017 0 0 0

- 104 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

9어린이병원 건립신축 식 지하 층 지상 층( 1 1 , 5 )강원대학교병원( )

보건위생과 2007~2010

계 30,000 0 6,000 8,000 8,000 8,000 0 0

기금보조 15,000 0 3,000 4,000 4,000 4,000 0 0

민자등 15,000 0 3,000 4,000 4,000 4,000 0 0

10농어촌 응급실 지원개소(5 )

보건위생과 2007~2011계 2,240 0 340 400 500 500 500 0

일반국고보조 2,240 0 340 400 500 500 500 0

11중증응급질환 전문의료체계 구축개의료기관(6 )

보건위생과 2008~2011

계 3,440 0 0 860 860 860 860 0

일반국고보조 2,400 0 0 600 600 600 600 0

민자등 1,040 0 0 260 260 260 260 0

12진폐환자 의료비 지원

명(5,229 )보건위생과 2007~2011

계 3,467 0 667 700 700 700 700 0

시도비 1,600 0 200 350 350 350 350 0

시군구비 1,867 0 467 350 350 350 350 0

13저소득층검진사업 지원

명(35,000 )보건위생과 2007~2011

계 6,801 0 1,333 1,367 1,367 1,367 1,367 0

시도비 2,600 0 400 550 550 550 550 0

시군구비 4,201 0 933 817 817 817 817 0

14출산장려시책 지원

명(12,500 )보건위생과 2007~2011

계 3,680 0 600 770 770 770 770 0

시도비 1,104 0 180 231 231 231 231 0

시군구비 2,576 0 420 539 539 539 539 0

15임산부영유아 보충영양사업개소(7 )

보건위생과 2008~2011

계 5,900 0 420 1,370 1,370 1,370 1,370 0

기금보조 2,950 0 210 685 685 685 685 0

시군구비 2,950 0 210 685 685 685 685 0

16노인의치보철사업전부의치 명 부분의치( 237 ,명227 )

보건위생과 2007~2011

계 3,570 0 714 714 714 714 714 0

기금보조 1,785 0 357 357 357 357 357 0

시도비 535 0 107 107 107 107 107 0

시군구비 1,250 0 250 250 250 250 250 0

17정신보건센터 운영지원표준형 개소( 5 )

보건위생과 2007~2011

계 4,317 0 889 857 857 857 857 0

기금보조 1,945 0 445 375 375 375 375 0

시도비 1,013 0 133 220 220 220 220 0

시군구비 1,359 0 311 262 262 262 262 0

- 105 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

18산모 신생아 도우미지원,

가정(1,260 )보건위생과 2007~2011

계 3,610 0 754 714 714 714 714 0

일반국고보조 2,888 0 604 571 571 571 571 0

시도비 217 0 45 43 43 43 43 0

시군구비 505 0 105 100 100 100 100 0

19암환자의료비 지원

명(1,154 )보건위생과 2007~2011

계 7,560 0 1,128 1,608 1,608 1,608 1,608 0

기금보조 3,780 0 564 804 804 804 804 0

시도비 1,133 0 169 241 241 241 241 0

시군구비 2,647 0 395 563 563 563 563 0

20암조기검진사업

명(151,456 )보건위생과 2007~2011

계 10,123 0 1,643 2,120 2,120 2,120 2,120 0

기금보조 5,062 0 822 1,060 1,060 1,060 1,060 0

시도비 1,518 0 246 318 318 318 318 0

시군구비 3,543 0 575 742 742 742 742 0

21지역특화 건강행태개선사업 지원개소(18 )

보건위생과 2007~2011

계 7,567 0 2,059 1,377 1,377 1,377 1,377 0

기금보조 3,833 0 1,037 699 699 699 699 0

시도비 1,201 0 361 210 210 210 210 0

시군구비 2,533 0 661 468 468 468 468 0

22금연클리닉 운영 지원개소(18 )

보건위생과 2007~2011

계 7,951 0 1,551 1,600 1,600 1,600 1,600 0

기금보조 3,976 0 776 800 800 800 800 0

시도비 1,196 0 236 240 240 240 240 0

시군구비 2,779 0 539 560 560 560 560 0

23보건소방문보건사업 지자체 지원개소(18 )

보건위생과 2007~2011

계 18,096 0 2,200 3,974 3,974 3,974 3,974 0

기금보조 9,048 0 1,100 1,987 1,987 1,987 1,987 0

시도비 2,788 0 336 613 613 613 613 0

시군구비 6,260 0 764 1,374 1,374 1,374 1,374 0

24국가예방접종 실시 지자체 지원개소(18 )

보건위생과 2007~2011

계 4,907 0 871 1,009 1,009 1,009 1,009 0

기금보조 2,456 0 436 505 505 505 505 0

시도비 734 0 130 151 151 151 151 0

시군구비 1,717 0 305 353 353 353 353 0

- 106 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

25희귀 난치성질환자 지원,

종(111 )보건위생과 2007~2011

계 14,198 0 2,942 2,814 2,814 2,814 2,814 0

기금보조 7,099 0 1,471 1,407 1,407 1,407 1,407 0

시도비 2,209 0 441 442 442 442 442 0

시군구비 4,890 0 1,030 965 965 965 965 0

26 억미만 소규모포괄사업비20    

계 14,130 0 2,826 2,826 2,826 2,826 2,826 0

일반국고보조 4,710 0 942 942 942 942 942 ·0

균특보조 4,710 0 942 942 942 942 942 0

시도비 4,710 0 942 942 942 942 942 0

제 장 분야별 투자사업계획4

107

농림 해양수산 분야8. ·

정책방향《 》

농업의 생명 건강수도화 전략 청정 안전농산물 생산기지화○ 「 ㆍ 」 → ㆍ

○「강원산품 가치제고와 마케팅 강화 국내외 농산물 시장 우위선점」 →

활성화 여가 휴식수요의 소득화 연계Green Tourism○「 」 → ㆍ

농촌활력화 지원과 농업 인프라 구축 농업 농촌 발전동력화○ → ㆍ

강원도형 축산경영 지원 특성화 차별화 등 경쟁확보○ 「 」 → ㆍ

산림자원의 보전과 가치 제고 자원보호 소득창출 강화○ → ㆍ

어촌 민생경제 안정화 및 환경친화적 해안경관 관광자원화○ ㆍ

생산성 중심의 어업구조 적정화 및 지역별 특화어장바다목장 조성.○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 4,203,721 1,334,133 342,448 359,176 386,957 396,638 385,496 998,873

일반국고 1,071,226 136,088 143,563 161,984 175,176 175,922 151,390 127,103

균특보조 2,121,309 813,548 123,408 109,334 115,613 126,298 146,269 686,839

기금보조 18,799 3,979 3,156 4,457 1,655 3,734 1,818 0

시 도 비 982,006 372,518 70,276 83,323 94,431 90,598 85,929 184,931

채무부담 10,381 8,000 2,045 78 82 86 90 0

- 108 -

분야별 농림해양수산:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1지역농업클러스터개사업단(2 )

농어업정책과 2005~2010

계 24,604 7,059 4,855 4,230 4,230 4,230 0 0

균특보조 9,862 2,640 1,882 1,780 1,780 1,780 0 0

시도비 2,797 666 556 525 525 525 0 0

시군구비 6,915 1,944 1,296 1,225 1,225 1,225 0 0

민자등 5,030 1,809 1,121 700 700 700 0 0

2지역특화사업개시군 개사업(18 27 )

농어업정책과 1999~2011

계 128,125 40,746 16,163 17,804 17,804 17,804 17,804 0

일반국고보조 9,114 9,114 0 0 0 0 0 0

균특보조 19,500 0 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 0

시도비 9,454 3,604 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 0

시군구비 31,155 9,999 3,996 4,290 4,290 4,290 4,290 0

민자등 58,902 18,029 7,617 8,314 8,314 8,314 8,314 0

3쌀소득보전직접지불제개시군 농가(18 45,496 )

농어업정책과 2007~2011계 159,753 0 31,753 32,000 32,000 32,000 32,000 0

일반국고보조 159,753 0 31,753 32,000 32,000 32,000 32,000 0

4미곡종합처리장증설개소 증설 저온창고(4 ( 3, 1))

농어업정책과 1992~2011

계 91,013 83,713 1,400 1,700 1,400 1,400 1,400 0

일반국고보조 22,494 19,394 590 740 590 590 590 0

시도비 792 573 42 51 42 42 42 0

시군구비 5,078 4,567 98 119 98 98 98 0

민자등 62,649 59,179 670 790 670 670 670 0

5친환경완전미생산시설 지원

사업장 개소(RPC 2 )농어업정책과 2007~2011

계 7,500 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0

시도비 1,125 0 225 225 225 225 225 0

시군구비 2,625 0 525 525 525 525 525 0

민자등 3,750 0 750 750 750 750 750 0

6여성농업인일손돕기지원지원대상 명 연간( 1,965 / )

농어업정책과 2007~2011

계 11,136 0 2,080 2,564 2,221 2,164 2,107 0

일반국고보조 5,732 0 1,040 1,445 1,111 1,082 1,054 0

시도비 1,726 0 416 336 333 325 316 0

시군구비 3,678 0 624 783 777 757 737 0

- 109 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

7농어업인영유아양육비지원지원대상 명 연간( 2,254 / )

농어업정책과 2007~2011

계 16,426 0 2,802 2,551 3,617 3,691 3,765 0

일반국고보조 8,214 0 1,401 1,275 1,809 1,846 1,883 0

시도비 2,605 0 560 383 543 554 565 0

시군구비 5,607 0 841 893 1,265 1,291 1,317 0

8농어업인고교생자녀학자금지원지원대상 명 연간( 6,177 / )

농어업정책과 2007~2011

계 25,211 0 5,010 4,895 5,061 5,102 5,143 0

시도비 5,042 0 1,002 979 1,012 1,020 1,029 0

시군구비 20,169 0 4,008 3,916 4,049 4,082 4,114 0

9이주여성농업인 지원개시군(7 )

농어업정책과 2008~2011

계 3,265 0 0 317 776 1,086 1,086 0

일반국고보조 2,285 0 0 222 543 760 760 0

시도비 419 0 0 36 101 141 141 0

시군구비 561 0 0 59 132 185 185 0

10여성농업인육성가정(20 )

농어업정책과 2007~2011

계 2,770 0 558 476 524 577 635 0

시도비 621 0 60 121 133 146 161 0

시군구비 1,596 0 393 259 285 314 345 0

민자등 553 0 105 96 106 117 129 0

11농업경영컨설팅지원개소(64 )

농어업정책과 2007~2011

계 2,818 0 440 665 530 571 612 0

일반국고보조 1,477 0 220 400 265 286 306 0

시군구비 536 0 88 106 106 114 122 0

민자등 805 0 132 159 159 171 184 0

12지역특성화교육교육대상 명 연간( 300 / )

농어업정책과 2007~2011

계 5,600 0 800 1,200 1,200 1,200 1,200 0

일반국고보조 2,800 0 400 600 600 600 600 0

시도비 2,800 0 400 600 600 600 600 0

13농어민신문구독료지원

명 연간(6,150 / )농어업정책과 2007~2011

계 2,530 0 484 494 498 525 529 0

시도비 507 0 97 99 100 105 106 0

시군구비 2,023 0 387 395 398 420 423 0

14도시민유치프로그램지원 개군(2 )

농어업정책과 2007~2009

계 2,000 0 400 800 800 0 0 0

일반국고보조 1,000 0 200 400 400 0 0 0

시도비 300 0 60 120 120 0 0 0

시군구비 700 0 140 280 280 0 0 0

- 110 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

15녹색농촌체험마을조성개마을(75 )

농어업정책과 2002~2011

계 20,800 5,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0

균특보조 10,400 2,900 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0

시도비 3,700 1,150 750 450 450 450 450 0

시군구비 6,700 1,750 750 1,050 1,050 1,050 1,050 0

16농촌관광인프라구축농촌마을 개소 민박시설 동( 2 , 60 )

농어업정책과 2002~2011

계 30,776 13,572 3,361 3,360 3,561 3,561 3,361 0

시도비 5,400 2,296 565 564 685 685 605 0

시군구비 11,950 5,290 1,316 1,316 1,376 1,376 1,276 0

민자등 13,426 5,986 1,480 1,480 1,500 1,500 1,480 0

17신활력사업개시군(10 )

농어업정책과 2005~2010

계 203,623 81,091 39,732 27,600 27,600 27,600 0 0

균특보조 161,689 64,420 28,269 23,000 23,000 23,000 0 0

시군구비 20,112 8,072 5,140 2,300 2,300 2,300 0 0

민자등 21,822 8,599 6,323 2,300 2,300 2,300 0 0

18농촌마을종합개발사업개권역(16 )

농어업정책과 2004~2017

계 542,763 13,500 9,156 4,202 4,393 55,040 106,956 349,516

균특보조 434,153 10,800 7,323 905 514 50,432 100,365 263,814

시도비 27,185 864 325 802 220 402 898 23,674

시군구비 81,425 1,836 1,508 2,495 3,659 4,206 5,693 62,028

19새농어촌건설운동우수 대표모델마을 선정지원ㆍ우수마을 개 대표마을 개( (295 ), (16 ))

농어업정책과 1999~2011

계 149,500 73,100 15,200 15,300 15,300 15,300 15,300 0

시도비 89,250 42,850 9,200 9,300 9,300 9,300 9,300 0

시군구비 60,250 30,250 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0

20강원도농어촌진흥기금운용융자대행수수료 이자보전( , )

농어업정책과 1996~2016

계 91,725 53,002 2,723 2,500 400 500 100 32,500

시도비 81,725 45,002 723 2,500 400 500 100 32,500

채무부담 10,000 8,000 2,000 0 0 0 0 0

21농기계공급지원

대 매년(300 / )농산지원과 2004~2011

계 6,551 1,681 649 774 1,149 1,149 1,149 0

시도비 1,836 376 162 212 362 362 362 0

시군구비 1,967 507 162 212 362 362 362 0

민자등 2,748 798 325 350 425 425 425 0

22농기계임대사업지원개소(26 )

농산지원과 2004~2011

계 17,000 1,600 1,000 2,400 4,000 4,000 4,000 0

일반국고보조 8,400 700 500 1,200 2,000 2,000 2,000 0

시도비 2,575 265 150 360 600 600 600 0

시군구비 6,025 635 350 840 1,400 1,400 1,400 0

- 111 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

23조건불리지역직접지불제지원연( 29,717ha)

농산지원과 2004~2011

계 57,398 0 11,450 11,487 11,487 11,487 11,487 0

일반국고보조 40,183 0 8,015 8,042 8,042 8,042 8,042 0

시도비 5,737 0 1,145 1,148 1,148 1,148 1,148 0

시군구비 11,478 0 2,290 2,297 2,297 2,297 2,297 0

24고랭지감자 명품화사업 추진개소(2 )

농산지원과 2008~2010

계 10,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0

기 4,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0

시도비 3,000 0 0 1,500 0 1,500 0 0

민자등 3,000 0 0 1,500 0 1,500 0 0

25친환경농업지구조성사업지원시설장비등기반시설확충(  )

농산지원과 1998~2011

계 35,658 23,345 1,813 3,300 2,400 2,400 2,400 0

일반국고보조 15,873 10,948 725 1,320 960 960 960 0

시도비 7,098 4,635 363 660 480 480 480 0

시군구비 5,475 3,013 362 660 480 480 480 0

민자등 7,212 4,749 363 660 480 480 480 0

26원예작물 천적해충방제사업천적투입 백만원 당( (7 /ha ))

농산지원과 2007~2011

계 3,842 0 426 854 854 854 854 0

일반국고보조 1,238 0 214 256 256 256 256 0

시도비 346 0 38 77 77 77 77 0

시군구비 805 0 89 179 179 179 179 0

민자등 1,453 0 85 342 342 342 342 0

27토양개량제보조사업지원친환경농산물생산기반조성( )

농산지원과 2007~2011

계 15,792 0 3,144 3,162 3,162 3,162 3,162 0

일반국고보조 12,636 0 2,516 2,530 2,530 2,530 2,530 0

시도비 1,578 0 314 316 316 316 316 0

시군구비 1,578 0 314 316 316 316 316 0

28광역친환경 농업단지조성사업지원자연순화형 농업단지 규모화( )

농산지원과 2007~2011

계 40,000 0 3,000 7,000 10,000 10,000 10,000 0

일반국고보조 20,000 0 1,500 3,500 5,000 5,000 5,000 0

시도비 8,000 0 600 1,400 2,000 2,000 2,000 0

시군구비 8,000 0 600 1,400 2,000 2,000 2,000 0

민자등 4,000 0 300 700 1,000 1,000 1,000 0

29친환경농업직접직불제지원친환경실천농가 소득감소분 보전( )

농산지원과 2007~2011계 10,788 0 1,488 1,500 2,400 2,400 3,000 0

일반국고보조 10,788 0 1,488 1,500 2,400 2,400 3,000 0

- 112 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

30유기질비료지원친환경농업실천기반조성( )

농산지원과 2008~2011

계 57,680 0 0 14,420 14,420 14,420 14,420 0

일반국고보조 14,420 0 0 3,605 3,605 3,605 3,605 0

시도비 2,060 0 0 515 515 515 515 0

시군구비 4,120 0 0 1,030 1,030 1,030 1,030 0

민자등 37,080 0 0 9,270 9,270 9,270 9,270 0

31수리시설 개보수사업 지원연간 개지구( 10 )

농산지원과 2002~2011

계 9,694 4,574 920 200 1,000 1,500 1,500 0

시도비 4,847 2,287 460 100 500 750 750 0

시군구비 4,847 2,287 460 100 500 750 750 0

32농업생산기반정비사업추진지표수보강개발( )지구(2 475ha)

농산지원과 2003~2011계 19,122 4,000 2,090 2,184 3,616 3,616 3,616 0

균특보조 19,122 4,000 2,090 2,184 3,616 3,616 3,616 0

33배수개선사업추진개지구(3 173ha)

농산지원과 2004~2011계 20,252 5,252 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0

균특보조 20,252 5,252 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0

34농촌농업 생활용수 개발사업 지원*

개지구(686 )농산지원과 1994~2014

계 117,100 51,000 2,040 2,040 4,000 4,000 1,000 53,020

균특보조 101,976 49,096 1,632 1,632 3,200 3,200 200 43,016

시군구비 15,124 1,904 408 408 800 800 800 10,004

35농업생산기반정비사업지원소규모용수( )개지구(3 123ha)

농산지원과 2002~2009

계 21,385 9,652 3,542 3,822 4,369 0 0 0

균특보조 10,771 4,904 1,771 1,911 2,185 0 0 0

시도비 3,184 1,425 531 573 655 0 0 0

시군구비 7,430 3,323 1,240 1,338 1,529 0 0 0

36농업재해 예방사업 지원 한발대비( )

개소(792 )농산지원과 2004~2011

계 13,649 2,474 1,155 1,020 3,000 3,000 3,000 0

균특보조 10,913 1,978 925 810 2,400 2,400 2,400 0

시도비 1,368 248 115 105 300 300 300 0

시군구비 1,368 248 115 105 300 300 300 0

37

농업생산 기반정비 사업지원밭기반 대구획경지정리( :11,000ha, :

기계화경작로확포장5,500ha, :1,424km)

농산지원과 1994~2014

계 622,619 375,938 22,602 20,562 12,295 10,795 10,090 170,337

균특보조 463,132 288,154 16,222 14,440 3,000 500 795 140,021

시도비 62,296 40,779 2,205 1,824 974 1,974 974 13,566

시군구비 97,191 47,005 4,175 4,298 8,321 8,321 8,321 16,750

- 113 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

38고품질쌀 생산 유통지원.고품질쌀생산단지조성( 1,500ha)

농산지원과 2001~2013

계 22,972 2,572 2,300 2,300 3,600 3,600 3,600 5,000

시도비 4,720 960 430 430 715 715 715 755

시군구비 8,260 990 820 820 1,275 1,275 1,275 1,805

민자등 9,992 622 1,050 1,050 1,610 1,610 1,610 2,440

39감자큰잔치 행사 추진매년 월중개최( 8 )

농산지원과 2007~2011

계 2,125 0 325 300 500 500 500 0

기금보조 25 0 25 0 0 0 0 0

시도비 2,100 0 300 300 500 500 500 0

40대응 밭작물 경쟁력 제고지원FTA

(3,700ha)농산지원과 2004~2011

계 9,453 1,570 573 1,144 2,186 1,840 2,140 0

시도비 3,530 650 237 390 783 675 795 0

시군구비 3,566 686 237 390 783 675 795 0

민자등 2,357 234 99 364 620 490 550 0

41친환경농산물 유통활성화 지원연간 개소( 9 )

농산지원과 2004~2011

계 4,750 1,875 575 575 575 575 575 0

시도비 1,405 555 170 170 170 170 170 0

시군구비 2,350 900 290 290 290 290 290 0

민자등 995 420 115 115 115 115 115 0

42친환경농업 실천기반 확충지원연간 개소( 29 )

농산지원과 2002~2011

계 7,921 3,321 920 920 920 920 920 0

시도비 1,677 717 192 192 192 192 192 0

시군구비 3,895 1,655 448 448 448 448 448 0

민자등 2,349 949 280 280 280 280 280 0

43환경친화형 지력증진사업 지원연간( 2,400ha)

농산지원과 2004~2011

계 11,042 6,117 985 985 985 985 985 0

시도비 2,423 1,313 222 222 222 222 222 0

시군구비 6,354 3,524 566 566 566 566 566 0

민자등 2,265 1,280 197 197 197 197 197 0

44친환경 농자재 공급 지원연간( 200ha)

농산지원과 2007~2011

계 2,700 0 540 540 540 540 540 0

시도비 510 0 102 102 102 102 102 0

시군구비 1,170 0 234 234 234 234 234 0

민자등 1,020 0 204 204 204 204 204 0

- 114 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

45과원폐업지원과원폐업지원( )

유통원예과 2006~2008계 6,677 3,979 1,780 918 0 0 0 0

기금보조 6,677 3,979 1,780 918 0 0 0 0

46시설원예경쟁력제고시설원예고기술육성외 개사업( 4 )

유통원예과 2006~2011

계 52,915 22,245 5,070 6,400 6,400 6,400 6,400 0

시도비 8,277 3,652 785 960 960 960 960 0

시군구비 21,094 9,317 2,257 2,380 2,380 2,380 2,380 0

민자등 23,544 9,276 2,028 3,060 3,060 3,060 3,060 0

47고랭지채소안정생산고랭지비교우위대체작목육성외( 3개사업)

유통원예과 2006~2011

계 37,763 18,293 3,870 3,900 3,900 3,900 3,900 0

시도비 5,073 2,845 448 445 445 445 445 0

시군구비 15,567 7,965 1,582 1,505 1,505 1,505 1,505 0

민자등 17,123 7,483 1,840 1,950 1,950 1,950 1,950 0

48인삼기반조성홍삼개량시범포조성외 개사업( 2 )

유통원예과 2006~2011

계 5,171 1,326 365 870 870 870 870 0

시도비 804 230 54 130 130 130 130 0

시군구비 1,794 446 128 305 305 305 305 0

민자등 2,573 650 183 435 435 435 435 0

49특작경쟁력제고다목적농산물건조기지원외 개사( 3업)

유통원예과 2006~2011

계 12,306 7,886 960 865 865 865 865 0

시도비 1,874 1,210 144 130 130 130 130 0

시군구비 4,305 2,761 336 302 302 302 302 0

민자등 6,127 3,915 480 433 433 433 433 0

50농특산물판로개척정월대보름행사외 개사업( 6 )

유통원예과 2006~2011

계 5,902 3,202 500 550 550 550 550 0

시도비 2,147 886 234 256 257 257 257 0

시군구비 410 160 50 50 50 50 50 0

민자등 3,345 2,156 216 244 243 243 243 0

51가공사업육성가공시설업체시설개보수및국제품(질인증획득)

유통원예과 2007~2011

계 5,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시도비 1,500 0 300 300 300 300 300 0

시군구비 2,000 0 400 400 400 400 400 0

민자등 1,500 0 300 300 300 300 300 0

- 115 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

52농산물명품육성강원산품지리적표시제등록지원외(개사업3 )

유통원예과 2006~2011

계 8,366 3,651 915 950 950 950 950 0

일반국고보조 680 680 0 0 0 0 0 0

시도비 1,357 389 212 189 189 189 189 0

시군구비 3,071 844 463 441 441 441 441 0

민자등 3,258 1,738 240 320 320 320 320 0

53산지유통기반조성산지유통저온저장시설지원외(개사업3 )

유통원예과 2006~2011

계 26,251 10,151 2,600 3,000 3,500 3,500 3,500 0

시도비 4,488 2,013 390 450 545 545 545 0

시군구비 9,255 3,680 910 1,050 1,205 1,205 1,205 0

민자등 12,508 4,458 1,300 1,500 1,750 1,750 1,750 0

54수출물류개선수출촉진비지원외 개사업( 2 )

유통원예과 2006~2011

계 9,359 3,359 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0

시도비 2,242 992 250 250 250 250 250 0

시군구비 5,227 1,777 690 690 690 690 690 0

민자등 1,890 590 260 260 260 260 260 0

55수출확대기반지원수출유망화훼단지조성외 개사업( 3 )

유통원예과 2006~2011

계 54,452 30,702 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 0

균특보조 1,944 1,194 150 150 150 150 150 0

시도비 6,160 3,770 478 478 478 478 478 0

시군구비 19,828 10,893 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 0

민자등 26,520 14,845 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 0

56강원한우 하이록브랜드 육성개시군(4 )

축산과 2003~2011

계 7,200 3,225 2,340 0 545 545 545 0

균특보조 2,480 1,380 1,100 0 0 0 0 0

시도비 1,194 414 330 0 150 150 150 0

시군구비 2,786 966 770 0 350 350 350 0

민자등 740 465 140 0 45 45 45 0

57한우인공수정료지원개시군(18 )

축산과 2002~2014

계 2,925 891 200 222 222 278 278 834

시도비 597 231 36 40 40 50 50 150

시군구비 1,395 540 84 93 93 117 117 351

민자등 933 120 80 89 89 111 111 333

- 116 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

58송아지안정제사업개시군(18 )

축산과 계속2000~

계 75,856 3,074 8,283 4,499 878 1,500 1,500 56,122

일반국고보조 67,652 434 7,689 4,153 300 922 922 53,232

시도비 1,300 434 92 54 90 90 90 450

시군구비 2,707 754 208 121 203 203 203 1,015

민자등 4,197 1,452 294 171 285 285 285 1,425

59강원 한우령한우 브랜드 육성개시군(7 )

축산과 2006~2015

계 8,212 100 545 545 2,225 2,072 545 2,180

균특보조 1,846 0 0 0 925 921 0 0

시도비 1,634 30 150 150 278 276 150 600

시군구비 3,812 70 350 350 647 645 350 1,400

민자등 920 0 45 45 375 230 45 180

60가축분뇨처리시설지원사업

개소(1,128 )축산과 1992~2013

계 26,818 18,411 3,829 1,258 830 830 830 830

일반국고보조 8,135 5,770 1,184 377 201 201 201 201

시도비 997 495 226 76 50 50 50 50

시군구비 4,562 3,393 529 176 116 116 116 116

민자등 13,124 8,753 1,890 629 463 463 463 463

61축산분뇨 발효촉진제 지원

톤(600 )축산과 2004~2013

계 3,018 720 150 168 510 480 480 510

시도비 549 125 30 38 92 86 86 92

시군구비 1,284 296 75 81 214 202 202 214

민자등 1,185 299 45 49 204 192 192 204

62첨단분뇨처리시설 시범보급개소(30 )

축산과 2005~2013

계 6,250 1,250 750 750 1,000 1,000 750 750

시도비 1,250 250 150 150 200 200 150 150

시군구비 3,125 625 375 375 500 500 375 375

민자등 1,875 375 225 225 300 300 225 225

63산우리흑돼지 브랜드화개군 홍천 고성 영월(3 ( , , ))

축산과 2000~2013

계 9,096 4,762 190 308 959 959 959 959

시도비 1,636 369 45 58 291 291 291 291

시군구비 2,686 820 125 165 394 394 394 394

민자등 4,774 3,573 20 85 274 274 274 274

- 117 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

64꿀벌사육농가시설현대화개시군 꿀벌사육시설 종(18 , 2 )

축산과 2003~2009

계 3,048 2,118 264 333 333 0 0 0

시도비 549 381 48 60 60 0 0 0

시군구비 1,281 889 112 140 140 0 0 0

민자등 1,218 848 104 133 133 0 0 0

65랩사일리지제조장비지원개시군 랩사일리지 제조장비(18 ,

지원)축산과 2003~2012

계 5,346 1,947 516 0 627 752 752 752

시도비 924 310 93 0 113 136 136 136

시군구비 2,172 744 217 0 263 316 316 316

민자등 2,250 893 206 0 251 300 300 300

66유기축산시범목장 조성

개소(123 )축산과 2004~2017

계 12,301 1,201 400 500 1,200 1,200 1,200 6,600

시도비 1,831 166 60 75 180 180 180 990

시군구비 4,273 388 140 175 420 420 420 2,310

민자등 6,197 647 200 250 600 600 600 3,300

67무항생제 축산물생산지원

개소(400 )축산과 2008~2017

계 12,000 0 0 300 600 900 1,500 8,700

시도비 2,160 0 0 54 108 162 270 1,566

시군구비 5,040 0 0 126 252 378 630 3,654

민자등 4,800 0 0 120 240 360 600 3,480

68아름다운 축산경관조성

개소(978 )축산과 2004~2017

계 9,542 290 102 150 1,000 1,000 1,000 6,000

시도비 1,722 57 18 27 180 180 180 1,080

시군구비 4,020 134 43 63 420 420 420 2,520

민자등 3,800 99 41 60 400 400 400 2,400

69체험관광목장조성개소(16 )

축산과 2004~2017

계 2,252 1,009 343 0 100 100 100 600

시도비 667 362 143 0 18 18 18 108

시군구비 757 316 63 0 42 42 42 252

민자등 828 331 137 0 40 40 40 240

70가축방역종 천두(25 30,446 )

축산과 2007~2011

계 13,735 0 2,083 2,704 2,839 2,980 3,129 0

일반국고보조 8,337 0 1,475 1,592 1,672 1,755 1,843 0

시도비 2,081 0 259 423 444 466 489 0

시군구비 3,317 0 349 689 723 759 797 0

- 118 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

71가축질병근절대책

농가(21,837 )축산과 2007~2011

계 9,720 0 1,535 1,898 1,994 2,094 2,199 0

기금보조 3,944 0 595 776 816 857 900 0

시도비 1,448 0 228 283 297 312 328 0

시군구비 4,328 0 712 839 881 925 971 0

72가축위생방역지원본부지원방역사 도축검사원 운영지원( , )

축산과 2007~2011

계 4,938 0 894 938 985 1,035 1,086 0

기금보조 2,963 0 536 563 591 621 652 0

시도비 1,975 0 358 375 394 414 434 0

73지역명품 한우브랜드육성개시군(8 )

축산과 2005~2015

계 7,672 1,279 505 528 680 780 780 3,120

시도비 1,436 288 91 95 122 140 140 560

시군구비 3,361 673 212 222 286 328 328 1,312

민자등 2,875 318 202 211 272 312 312 1,248

74양돈계열 고품질브랜드육성개시군(18 )

축산과 2006~2011

계 6,153 3,573 450 480 550 550 550 0

기금보조 510 0 90 90 110 110 110 0

시도비 1,275 0 225 225 275 275 275 0

민자등 4,368 3,573 135 165 165 165 165 0

75광견병예방접종시술비 및소독약품 지원개시군(18 )

축산과 2007~2011

계 3,406 0 666 564 698 732 746 0

기금보조 680 0 130 110 138 146 156 0

시도비 2,726 0 536 454 560 586 590 0

76원원종 및 원종생산개지역(3 6,516a)

농업기술원 2007~2015계 12,700 0 1,341 1,259 1,400 1,450 1,450 5,800

일반국고보조 12,700 0 1,341 1,259 1,400 1,450 1,450 5,800

77지역연구기반조성사업개 사업(13 )

농업기술원 2007~2015

계 17,674 0 1,764 1,910 2,000 2,000 2,000 8,000

균특보조 8,837 0 882 955 1,000 1,000 1,000 4,000

시도비 7,862 0 682 880 900 900 900 3,600

시군구비 975 0 200 75 100 100 100 400

78지역전략작목산학연협력사업개사업(8 )

농업기술원 2006~2015계 14,319 1,698 1,151 1,320 1,450 1,450 1,450 5,800

균특보조 14,319 1,698 1,151 1,320 1,450 1,450 1,450 5,800

79농촌지도기반 확충지원개시군(15 )

농업기술원 2007~2015

계 37,764 0 4,760 5,520 5,922 6,514 7,166 7,882

일반국고보조 7,413 0 700 1,144 1,200 1,320 1,452 1,597

균특보조 11,454 0 1,680 1,601 1,761 1,937 2,131 2,344

시군구비 18,897 0 2,380 2,775 2,961 3,257 3,583 3,941

- 119 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

80농업전문인력 양성 교육지원개시군(18 )

농업기술원 2007~2015

계 5,642 0 386 528 580 638 702 2,808

일반국고보조 2,821 0 193 264 290 319 351 1,404

시군구비 2,821 0 193 264 290 319 351 1,404

81고품질 쌀 생산기술 지원개시군(17 )

농업기술원 2007~2015

계 5,150 0 302 568 580 600 620 2,480

시도비 2,575 0 151 284 290 300 310 1,240

시군구비 2,575 0 151 284 290 300 310 1,240

82지역특성화 사업개사업(8 )

농업기술원 2007~2015

계 4,590 0 510 510 510 510 510 2,040

시도비 2,295 0 255 255 255 255 255 1,020

시군구비 2,295 0 255 255 255 255 255 1,020

83식량작물시범사업개 사업(12 )

농업기술원 2007~2015

계 9,728 0 648 980 1,000 1,100 1,200 4,800

일반국고보조 4,864 0 324 490 500 550 600 2,400

시군구비 4,864 0 324 490 500 550 600 2,400

84농산물 품질 고급화 생산단지육성지원개사업(5 )

농업기술원 2007~2015

계 5,278 0 340 518 600 620 640 2,560

일반국고보조 2,639 0 170 259 300 310 320 1,280

시군구비 2,639 0 170 259 300 310 320 1,280

85원예 신기술 보급 확대 시범 지원개사업(36 )

농업기술원 2007~2015

계 8,986 0 1,080 906 1,000 1,000 1,000 4,000

시도비 4,493 0 540 453 500 500 500 2,000

시군구비 4,493 0 540 453 500 500 500 2,000

86소득작목 시범사업 지원개사업(27 )

농업기술원 2007~2015

계 9,756 0 906 1,070 1,080 1,100 1,120 4,480

일반국고보조 4,878 0 453 535 540 550 560 2,240

시군구비 4,878 0 453 535 540 550 560 2,240

87특용작물 소득향상 기술보급지원개사업(12 )

농업기술원 2007~2015

계 6,330 0 1,350 560 600 620 640 2,560

시도비 3,165 0 675 280 300 310 320 1,280

시군구비 3,165 0 675 280 300 310 320 1,280

88친환경농업 실증시범 지원개사업(9 )

농업기술원 2007~2015

계 5,206 0 150 456 500 600 700 2,800

시도비 2,603 0 75 228 250 300 350 1,400

시군구비 2,603 0 75 228 250 300 350 1,400

- 120 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

89환경보전 농업기술지원개사업(28 )

농업기술원 2007~2015

계 8,730 0 842 986 986 986 986 3,944

일반국고보조 4,365 0 421 493 493 493 493 1,972

시군구비 4,365 0 421 493 493 493 493 1,972

90영농현장 연구지원개사업(86 )

농업기술원 2007~2015

계 5,208 0 528 540 560 580 600 2,400

일반국고보조 2,604 0 264 270 280 290 300 1,200

시군구비 2,604 0 264 270 280 290 300 1,200

91농촌자원소득화개사업(5 )

농업기술원 2007~2012

계 4,682 0 602 816 816 816 816 816

일반국고보조 2,191 0 276 383 383 383 383 383

시군구비 2,191 0 276 383 383 383 383 383

민자등 300 0 50 50 50 50 50 50

92농촌건강장수마을개시군 마을(18 85 )

농업기술원 2005~2011

계 12,370 3,354 3,116 3,500 1,400 850 150 0

일반국고보조 6,185 1,677 1,558 1,750 700 425 75 0

시군구비 6,185 1,677 1,558 1,750 700 425 75 0

93농작업 환경개선 편이 장비지원개시군 개소(18 48 )

농업기술원 2008~2012

계 3,300 0 0 150 450 900 900 900

일반국고보조 1,650 0 0 75 225 450 450 450

시군구비 1,650 0 0 75 225 450 450 450

94농촌전통테마마을개시군 마을(18 29 )

농업기술원 2002~2009

계 5,700 2,000 800 1,700 1,200 0 0 0

균특보조 2,850 1,000 400 850 600 0 0 0

시군구비 2,850 1,000 400 850 600 0 0 0

95정주기반확충사업개시군 개면(14 , 61 )

주택지적과 1990~2009

계 248,531 182,685 21,451 28,236 16,159 0 0 0

균특보조 188,221 139,981 17,162 19,767 11,311 0 0 0

시도비 14,070 14,070 0 0 0 0 0 0

시군구비 46,240 28,634 4,289 8,469 4,848 0 0 0

96전원마을조성사업개시군 개면(14 , 61 )

주택지적과 1991~2009

계 85,617 56,664 6,880 879 21,194 0 0 0

균특보조 68,493 45,017 5,504 703 17,269 0 0 0

시도비 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0

시군구비 12,224 6,747 1,376 176 3,925 0 0 0

- 121 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

97종자생산추진개시군(2 2,469ha)

농산물원종장 2007~2011

계 14,037 0 489 520 2,439 4,343 6,246 0

일반국고보조 620 0 117 120 124 128 131 0

시도비 13,417 0 372 400 2,315 4,215 6,115 0

98산불방지종합대책산불전문진화대운영 외 종( 30 )

산림정책과 2007~2011

계 97,929 0 15,692 18,840 20,125 20,606 22,666 0

일반국고보조 13,391 0 2,166 2,617 2,720 2,804 3,084 0

시도비 25,258 0 4,079 4,891 5,005 5,373 5,910 0

시군구비 59,269 0 9,436 11,332 12,400 12,429 13,672 0

민자등 11 0 11 0 0 0 0 0

99산림보호강화사업개시군 산림보호활동(18 , )

산림정책과 2007~2011

계 19,624 0 2,379 3,984 4,200 4,421 4,640 0

일반국고보조 13,737 0 1,665 2,789 2,940 3,095 3,248 0

시도비 1,766 0 214 359 378 398 417 0

시군구비 4,121 0 500 836 882 928 975 0

100백두대간소득지원및훼손지복원복구개시군(11 )

산림정책과 2005~2013

계 36,160 7,708 3,922 1,743 1,903 1,903 1,903 17,078

일반국고보조 25,307 5,394 2,748 637 428 427 428 15,245

시도비 3,340 722 360 340 450 451 450 567

시군구비 7,513 1,592 814 766 1,025 1,025 1,025 1,266

101산림병해충방제개시군(18 )

산림정책과 2007~2011

계 49,495 0 7,477 8,151 10,849 11,283 11,735 0

일반국고보조 34,240 0 5,196 5,725 7,470 7,769 8,080 0

시도비 5,835 0 880 900 1,299 1,351 1,405 0

시군구비 9,420 0 1,401 1,526 2,080 2,163 2,250 0

102산림휴양시설조성개시군 휴양림 개소(18 , 32 ,

산림욕장 개소27 )산림정책과 1994~2014

계 67,892 27,928 5,512 2,286 1,972 2,019 2,419 25,756

균특보조 39,484 14,629 3,538 1,167 334 433 633 18,750

시도비 13,411 5,457 987 701 877 293 493 4,603

시군구비 14,997 7,842 987 418 761 1,293 1,293 2,403

103도시숲조성개시군 도시숲(18 , 126ha,

산림공원 개소19 )산림정책과 2005~2014

계 97,678 2,750 2,486 3,795 4,449 5,416 5,735 73,047

균특보조 51,389 1,375 1,078 1,772 885 819 503 44,957

시도비 21,478 687 638 924 44 26 361 18,798

시군구비 24,811 688 770 1,099 3,520 4,571 4,871 9,292

- 122 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

104지방수목원 및 산림박물관조성개시군 수목원 개소(3 , 2 ,박물관 개소2 )

산림정책과 1996~2014

계 38,721 24,765 200 2,400 1,800 1,956 1,400 6,200

균특보조 16,664 9,786 0 1,200 400 478 200 4,600

시도비 18,918 14,979 0 700 900 939 600 800

시군구비 3,139 0 200 500 500 539 600 800

105지역생태숲조성개시군(3 )

산림정책과 2001~2013

계 22,167 7,437 2,789 2,786 1,356 1,800 1,800 4,199

균특보조 11,023 3,659 1,394 1,393 677 400 400 3,100

시도비 7,923 3,207 969 967 530 800 800 650

시군구비 3,221 571 426 426 149 600 600 449

106등산로정비개시군 개사업(18 , 3 )

산림정책과 2006~2014

계 11,154 214 306 940 1,528 1,834 1,834 4,498

일반국고보조 3,530 107 153 312 459 550 550 1,399

시도비 3,942 54 130 337 534 642 642 1,603

시군구비 3,682 53 23 291 535 642 642 1,496

107산림서비스증진개시군(18 )

산림정책과 2006~2014

계 4,593 54 824 1,291 452 451 451 1,070

일반국고보조 3,251 27 580 909 324 323 324 764

시도비 415 8 76 89 40 41 40 121

시군구비 818 19 160 229 75 75 75 185

민자등 109 0 8 64 13 12 12 0

108사방사업종(12 )

산림관리과 2007~2011

계 131,533 0 17,016 17,947 31,990 39,880 24,700 0

일반국고보조 99,597 0 10,360 12,563 26,893 32,491 17,290 0

시도비 20,804 0 3,108 3,769 3,568 5,172 5,187 0

시군구비 11,132 0 3,548 1,615 1,529 2,217 2,223 0

109조림개시군(18 )

산림관리과 2007~2011

계 77,242 0 23,975 16,181 11,577 12,392 13,117 0

일반국고보조 51,314 0 15,196 10,158 8,104 8,674 9,182 0

시도비 6,142 0 2,395 1,521 695 744 787 0

시군구비 13,909 0 5,331 3,386 1,621 1,735 1,836 0

민자등 5,877 0 1,053 1,116 1,157 1,239 1,312 0

- 123 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

110숲가꾸기개시군(18 )

산림관리과 2007~2011

계 213,538 0 39,880 54,742 40,256 39,653 39,007 0

일반국고보조 119,087 0 22,257 30,463 22,467 22,130 21,770 0

시도비 27,361 0 5,156 6,830 5,205 5,127 5,043 0

시군구비 52,674 0 9,798 13,660 9,890 9,742 9,584 0

민자등 14,416 0 2,669 3,789 2,694 2,654 2,610 0

111목재이용가공지원개시군(15 )

산림관리과 2007~2011

계 3,498 0 150 778 816 856 898 0

일반국고보조 2,266 0 75 509 534 560 588 0

시도비 255 0 9 57 60 63 66 0

시군구비 596 0 21 134 140 147 154 0

채무부담 381 0 45 78 82 86 90 0

112임산물유통지원개시군(9 )

산림관리과 2006~2011

계 8,406 4,566 685 920 745 745 745 0

일반국고보조 1,612 842 137 222 137 137 137 0

시도비 684 411 41 55 59 59 59 0

시군구비 1,209 642 96 129 114 114 114 0

민자등 4,901 2,671 411 514 435 435 435 0

113산림작물생산기반조성개시군(16 )

산림관리과 2006~2011

계 54,638 25,617 3,138 5,996 6,730 7,062 6,095 0

일반국고보조 14,700 6,325 928 2,081 1,881 1,907 1,578 0

시도비 4,401 2,286 215 386 481 500 533 0

시군구비 8,320 4,047 431 831 994 1,057 960 0

민자등 27,217 12,959 1,564 2,698 3,374 3,598 3,024 0

114임도시설개시군(17 )

산림관리과 2007~2011

계 31,590 0 5,374 6,275 6,275 6,833 6,833 0

일반국고보조 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조 25,272 0 4,300 5,020 5,020 5,466 5,466 0

시도비 1,967 0 373 455 455 342 342 0

시군구비 4,351 0 701 800 800 1,025 1,025 0

115산촌생태마을개시군(12 )

산림관리과 2006~2011

계 84,153 50,384 5,585 6,076 9,436 7,536 5,136 0

균특보조 53,848 29,661 4,025 4,384 6,706 5,376 3,696 0

시도비 10,567 5,776 780 846 1,365 1,080 720 0

시군구비 10,568 5,777 780 846 1,365 1,080 720 0

민자등 9,170 9,170 0 0 0 0 0 0

- 124 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

116희망의숲 조성양구(   500ha)

산림관리과 2006~2010

계 5,000 3,000 500 500 500 500 0 0

시도비 1,350 950 100 100 100 100 0 0

시군구비 3,650 2,050 400 400 400 400 0 0

117어촌관광단지조성개 사업 동해시(5 ( ))

기획총괄과 2006~2007

계 6,000 2,000 4,000 0 0 0 0 0

균특보조 3,000 1,000 2,000 0 0 0 0 0

시도비 1,500 500 1,000 0 0 0 0 0

시군구비 1,500 500 1,000 0 0 0 0 0

118동해안 경관관리 조성 지원동해안 개시군( 6 )

기획총괄과 2002~2015

계 222,233 15,750 3,700 3,700 29,366 29,367 26,900 113,450

일반국고보조 52,936 0 0 0 7,500 7,500 7,500 30,436

시도비 36,898 7,765 1,850 1,850 4,433 4,433 3,200 13,367

시군구비 36,899 7,765 1,850 1,850 4,433 4,434 3,200 13,367

민자등 95,500 220 0 0 13,000 13,000 13,000 56,280

119어촌종합개발사업개권역(17 )

기획총괄과 1994~2013

계 62,110 47,610 1,375 2,000 3,625 2,500 2,500 2,500

균특보조 34,326 22,726 1,100 1,600 2,900 2,000 2,000 2,000

시도비 19,023 17,934 103 150 272 188 188 188

시군구비 6,109 5,023 103 150 272 187 187 187

민자등 2,652 1,927 69 100 181 125 125 125

120연근해어업 생산성 증대불가사리수매사업지원외 종( 2 )

수산개발과 2006~2011

계 4,454 1,804 300 700 700 550 400 0

일반국고보조 152 152 0 0 0 0 0 0

시도비 1,238 398 90 210 240 180 120 0

시군구비 2,834 1,234 210 370 400 340 280 0

민자등 230 20 0 120 60 30 0 0

121지방어항 유지보수지방어항보수보강외 종( 1 )

수산개발과 2006~2012계 26,864 17,406 1,200 1,250 1,200 1,200 1,200 3,408

시도비 26,864 17,406 1,200 1,250 1,200 1,200 1,200 3,408

122어촌정주어항개발어촌정주어항개발지원외 종( 3 )

수산개발과 2006~2012

계 231,429 123,511 5,500 5,000 7,900 8,300 8,300 72,918

일반국고보조 10,270 10,270 0 0 0 0 0 0

균특보조 58,334 0 0 0 0 0 0 58,334

시도비 66,445 39,551 1,850 1,660 2,800 3,000 3,000 14,584

시군구비 96,380 73,690 3,650 3,340 5,100 5,300 5,300 0

- 125 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

123지방어항건설지방어항건설( )

수산개발과 1972~2020

계 176,990 73,822 5,000 5,000 6,750 6,750 6,750 72,918

균특보조 121,549 39,015 4,000 4,000 5,400 5,400 5,400 58,334

민자등 55,441 34,807 1,000 1,000 1,350 1,350 1,350 14,584

124연근해어업구조조정연안어선 척 감척( 172 )

수산개발과 1999~2010

계 101,381 65,429 10,750 10,750 6,000 8,452 0 0

일반국고보조 88,249 56,597 8,600 8,600 6,000 8,452 0 0

시도비 4,116 1,966 1,075 1,075 0 0 0 0

시군구비 4,115 1,965 1,075 1,075 0 0 0 0

민자등 4,901 4,901 0 0 0 0 0 0

125자율관리어업 육성사업 지원 우수공동체 개소( 11 )

수산개발과 2006~2011

계 9,950 4,600 950 1,100 1,100 1,100 1,100 0

일반국고보조 2,675 0 475 550 550 550 550 0

균특보조 2,300 2,300 0 0 0 0 0 0

시도비 1,684 690 114 220 220 220 220 0

시군구비 1,836 690 266 220 220 220 220 0

민자등 1,455 920 95 110 110 110 110 0

126연안어장 체계적 관리경제성어패류자원조성지원외 종( 6 )

수산개발과 2006~2011

계 23,363 5,529 2,900 3,234 6,900 2,400 2,400 0

시도비 9,032 2,017 1,245 1,315 2,805 825 825 0

시군구비 13,299 3,450 1,545 1,749 3,505 1,525 1,525 0

민자등 1,032 62 110 170 590 50 50 0

127인공어초시설사업규모( 250ha)

수산개발과 1968~2020

계 121,583 70,997 2,250 3,000 3,000 3,000 3,000 36,336

균특보조 97,315 56,846 1,800 2,400 2,400 2,400 2,400 29,069

시도비 24,268 14,151 450 600 600 600 600 7,267

128어초어장관리사업규모( 5,295ha)

수산개발과 2006~2012

계 12,469 3,080 625 500 500 500 500 6,764

일반국고보조 731 731 0 0 0 0 0 0

균특보조 8,911 1,400 500 400 400 400 400 5,411

시도비 2,827 949 125 100 100 100 100 1,353

129해양심층수 활용 자원조성시설건립개시군 고성(1 ( ) 34,978 )㎡

수산개발과 2008~2009

계 20,000 0 0 10,000 10,000 0 0 0

일반국고보조 10,000 0 0 5,000 5,000 0 0 0

민자등 10,000 0 0 5,000 5,000 0 0 0

- 126 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

130해중림조성사업규모( 1,114ha)

수산개발과 2002~2025

계 11,140 2,766 1,125 1,000 1,200 1,400 1,600 2,049

균특보조 8,912 2,213 900 800 960 1,120 1,280 1,639

시도비 1,503 553 225 100 120 140 160 205

시군구비 725 0 0 100 120 140 160 205

131수산종묘매입방류개시군 천마리(6 6,000 )

수산개발과 2006~2012

계 14,912 5,012 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 0

균특보조 10,454 3,524 1,330 1,400 1,400 1,400 1,400 0

시도비 2,215 745 270 300 300 300 300 0

시군구비 2,243 743 300 300 300 300 300 0

132외해 수중가두리시설도내 개소( 4 )

수산개발과 2008~2011

계 5,600 0 0 1,400 1,400 1,400 1,400 0

일반국고보조 2,800 0 0 700 700 700 700 0

시도비 840 0 0 210 210 210 210 0

시군구비 840 0 0 210 210 210 210 0

민자등 1,120 0 0 280 280 280 280 0

133소규모 바다목장화 조성개시군 개사업(2 , 2 )

수산개발과 2006~2011

계 10,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 0

일반국고보조 4,500 500 500 1,000 1,000 1,000 500 0

시도비 2,250 0 500 500 500 500 250 0

시군구비 3,250 500 1,000 500 500 500 250 0

134내수면 소득기반 구축향토어종치어방류지원외 종( 6 )

수산개발과 2006~2011

계 9,137 2,862 967 1,577 1,227 1,577 927 0

시도비 2,905 840 290 530 410 525 310 0

시군구비 5,777 1,957 617 897 757 972 577 0

민자등 455 65 60 150 60 80 40 0

135내수면가공시설 설치개군 영월(1 ( ))

수산개발과 2007~2008

계 5,000 0 2,380 2,620 0 0 0 0

일반국고보조 2,500 0 1,400 1,100 0 0 0 0

시도비 1,000 0 420 580 0 0 0 0

시군구비 500 0 0 500 0 0 0 0

민자등 1,000 0 560 440 0 0 0 0

- 127 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

136내수면 먹거리 단지 조성 및판매장 시설소양호 인접시군( )

수산개발과 2009~2011

계 2,500 0 0 0 500 1,000 1,000 0

일반국고보조 1,200 0 0 0 0 600 600 0

시도비 475 0 0 0 175 150 150 0

시군구비 475 0 0 0 175 150 150 0

민자등 350 0 0 0 150 100 100 0

137수산물 위판장시설개소 고성군 공현진항(1 ( ))

수산개발과 2006~2012

계 12,324 9,169 955 300 300 300 300 1,000

일반국고보조 2,126 2,126 0 0 0 0 0 0

균특보조 1,020 0 240 120 120 120 120 300

시도비 2,988 2,233 90 45 90 90 90 350

시군구비 3,428 2,093 580 135 90 90 90 350

민자등 2,762 2,717 45 0 0 0 0 0

138수산물산지가공시설도내 개소( 11 )

수산개발과 2002~2015

계 12,600 1,000 700 2,400 2,000 1,000 1,000 4,500

일반국고보조 300 300 0 0 0 0 0 0

균특보조 3,480 0 210 720 600 300 300 1,350

시도비 1,995 150 210 360 300 150 150 675

시군구비 2,595 550 210 560 300 150 150 675

민자등 4,230 0 70 760 800 400 400 1,800

139동해안 젓갈클러스터 조성개소 속초 대포농공단지내(1 ( ))

수산개발과 2007~2011

계 4,500 0 26 500 2,000 1,000 974 0

균특보조 1,350 0 0 150 600 300 300 0

시도비 894 0 0 100 400 200 194 0

시군구비 2,256 0 26 250 1,000 500 480 0

140강원도수산물가격안정기금조성기금조성 식( 1 )

수산개발과 2009~2013

계 50,000 0 0 0 10,000 10,000 10,000 20,000

시도비 10,000 0 0 0 2,000 2,000 2,000 4,000

시군구비 15,000 0 0 0 3,000 3,000 3,000 6,000

민자등 25,000 0 0 0 5,000 5,000 5,000 10,000

141수산물처리저장시설도내 개소( 9 )

수산개발과 1997~2009

계 19,500 15,500 0 0 4,000 0 0 0

일반국고보조 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0

균특보조 2,000 0 0 0 2,000 0 0 0

시도비 1,892 1,092 0 0 800 0 0 0

시군구비 2,242 1,442 0 0 800 0 0 0

민자등 11,366 10,966 0 0 400 0 0 0

- 128 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

142활어회센터시설개시군 개소(6 , 14 )

수산개발과 2005~2012

계 7,227 1,727 400 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000

시도비 3,100 600 200 500 450 450 450 450

시군구비 3,200 700 200 500 450 450 450 450

민자등 927 427 0 100 100 100 100 100

143내수면 지역축제 활성화 지원내수면 인접시군( )

수산개발과 2009~2012

계 5,000 0 0 0 500 500 500 3,500

시도비 1,500 0 0 0 150 150 150 1,050

시군구비 3,500 0 0 0 350 350 350 2,450

144클린위판장시설개시군 개소(6 / 45 )

수산개발과 2004~2015

계 4,900 500 400 200 400 400 400 2,600

시도비 2,450 250 200 100 200 200 200 1,300

시군구비 2,450 250 200 100 200 200 200 1,300

145종묘생산 시설개선 및 국립배양장인수개소(3 )

수산개발과 2006~2015

계 15,740 1,500 0 0 500 500 3,000 10,240

일반국고보조 10,800 1,000 0 0 350 350 2,000 7,100

시도비 4,820 500 0 0 150 150 1,000 3,020

시군구비 120 0 0 0 0 0 0 120

146지방어항 리모델링개 지방어항(14 )

수산개발과 2009~2015계 6,500 0 0 0 570 600 600 4,730

시군구비 6,500 0 0 0 570 600 600 4,730

147홍해삼가공시설개소 강릉시 사천면(1 / )

수산개발과 2008

계 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0

균특보조 900 0 0 900 0 0 0 0

시도비 450 0 0 450 0 0 0 0

시군구비 450 0 0 450 0 0 0 0

민자등 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0

148대형어업지도선건조척 톤급(1 (300 ))

어업지원과 2009~2010

계 13,600 0 0 0 6,800 6,800 0 0

일반국고보조 6,800 0 0 0 3,400 3,400 0 0

시도비 6,800 0 0 0 3,400 3,400 0 0

149어업인 민생안정사업 지원노후선외기외 개사업( 6 )

어업지원과 2007~2011

계 20,052 0 3,347 3,892 4,271 4,271 4,271 0

시도비 6,672 0 1,060 1,286 1,442 1,442 1,442 0

시군구비 10,191 0 1,714 1,979 2,166 2,166 2,166 0

민자등 3,189 0 573 627 663 663 663 0

- 129 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

150해난어업인유가족지원기금 조성동해안 개시군( 6 )

어업지원과 2004~2008

계 2,000 1,200 400 400 0 0 0 0

시도비 500 300 100 100 0 0 0 0

시군구비 1,500 900 300 300 0 0 0 0

151어촌체험마을조성개 시군(6 )

해양개발과 2001~2009

계 5,500 4,000 500 500 500 0 0 0

균특보조 2,750 2,000 250 250 250 0 0 0

시도비 1,339 1,000 113 113 113 0 0 0

시군구비 1,411 1,000 137 137 137 0 0 0

152어촌어항복합공간조성개소 강릉시 안목항(1 ( ))

해양개발과 2008~2009

계 5,000 0 0 2,000 3,000 0 0 0

균특보조 2,500 0 0 1,000 1,500 0 0 0

시도비 1,250 0 0 500 750 0 0 0

시군구비 1,250 0 0 500 750 0 0 0

153해수욕장주변정비동해안 개시군( 6 )

관광과 2007~2009

계 18,985 0 6,066 5,000 7,919 0 0 0

일반국고보조 9,000 0 3,000 2,000 4,000 0 0 0

시도비 2,056 0 1,256 0 800 0 0 0

시군구비 7,929 0 1,810 3,000 3,119 0 0 0

154속초항구수로교량공사교량 접속도로( L=400m, L=546m)

속초항물류사업소 2005~2007계 2,000 1,500 500 0 0 0 0 0

시도비 2,000 1,500 500 0 0 0 0 0

155속초 니이가타항로개설을위한~     합작법인 자본금출자해상화물운송사업외 개소( 5 )

속초항물류사업소 2007

계 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0

시도비 300 0 300 0 0 0 0 0

시군구비 300 0 300 0 0 0 0 0

민자등 2,400 0 2,400 0 0 0 0 0

156 억미만 소규모포괄사업비20    

계 15,496 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,496 0

일반국고보조 5,164 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,164 0

균특보조 5,164 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,164 0

시도비 5,168 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,168 0

중기지방재정계획(2007~2011)

130

산업 중소기업 분야9. ·

정책방향《 》

서민경제활성화와 새로운 일자리 창출○

미래대체에너지 개발○

기업경영하기 좋은 최적의 경영환경 조성○

기업특화산업단지 조성 지속추진○

첨단 신지식산업 육성○

우량기업의 전략적 유치를 통한 고용창출 및 소득증대○

탄광지역을 고원관광휴양지대로 개발○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 898,522 214,371 137,073 134,377 163,947 126,980 86,472 35,302

일반국고 258,175 32,641 53,072 51,600 63,121 42,141 15,600 0

균특보조 185,139 76,875 24,710 22,204 18,450 19,000 19,900 4,000

기금보조 4,526 495 495 512 512 512 1,000 1,000

시 도 비 440,682 94,360 58,796 60,061 81,864 65,327 49,972 30,302

지 방 채 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

- 131 -

분야별 산업중소기업:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1중소기업육성자금이차보전및대행수수료중소기업 대출이차 보전( )

기업지원과 2007~2011

계 51,000 0 8,400 11,300 11,000 11,000 9,300 0

기금보조 직( ) 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0

시도비 49,000 0 6,400 11,300 11,000 11,000 9,300 0

2중소기업육성기금조성중소기업육성기금조성( )

기업지원과 1993~2022

계 293,801 197,551 2,500 6,250 6,250 6,250 6,250 68,750

시도비 74,130 34,130 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 27,500

시군구비 130,250 74,000 0 3,750 3,750 3,750 3,750 41,250

지방채 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0

민자등 79,421 79,421 0 0 0 0 0 0

3강원신용보증재단출연금소기업소상공인채무보증지원( )

기업지원과 1999~2007

계 73,598 66,598 7,000 0 0 0 0 0

균특보조 21,084 20,484 600 0 0 0 0 0

시도비 20,840 19,940 900 0 0 0 0 0

시군구비 3,900 3,400 500 0 0 0 0 0

민자등 27,774 22,774 5,000 0 0 0 0 0

4산학연 공동기술개발컨소시엄지원

과제 기업(100 (100 ))기업지원과 2007~2011

계 20,810 0 3,410 4,000 4,400 4,400 4,600 0

균특보조 직( ) 10,460 0 1,760 2,000 2,200 2,200 2,300 0

시도비 5,150 0 800 1,000 1,100 1,100 1,150 0

민자등 5,200 0 850 1,000 1,100 1,100 1,150 0

5산학연협력기업부설연구소설치지원기업 내외지원(20 )

기업지원과 2007~2011

계 7,936 0 1,136 1,600 1,600 1,800 1,800 0

균특보조 3,975 0 575 800 800 900 900 0

시도비 1,900 0 200 400 400 450 450 0

민자등 2,061 0 361 400 400 450 450 0

6산학협력실 지원기업 내외지원(15 )

기업지원과 2007~2011

계 4,200 0 600 800 800 1,000 1,000 0

균특보조 직( ) 2,150 0 350 400 400 500 500 0

시도비 1,000 0 100 200 200 250 250 0

민자등 1,050 0 150 200 200 250 250 0

7지역산업마케팅 추진시장개척 회이상 기반조성( 5 ,개사업8 )

기업지원과 2007-2011

계 3,250 0 500 625 625 750 750 0

균특보조 1,300 0 200 250 250 300 300 0

시도비 1,950 0 300 375 375 450 450 0

- 132 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

8그린바이오첨단연구단지 조성개시군 평창 대화면일원(1 ( ) )

미래개발과 2006~2010

계 229,041 3,000 45,645 50,600 90,737 39,059 0 0

일반국고보조 139,434 3,000 35,805 35,000 44,121 21,508 0 0

시도비 59,693 0 6,040 6,900 31,782 14,971 0 0

시군구비 29,914 0 3,800 8,700 14,834 2,580 0 0

9서울대 시스템 면역의학연구소「건립 지원」개시군 홍천(1 ( ) )

미래개발과 2007~2012

계 32,430 0 2,700 4,606 7,506 15,606 1,006 1,006

일반국고보조 18,600 0 2,600 2,400 5,000 8,600 0 0

시도비 3,780 0 0 6 1,256 1,506 506 506

시군구비 5,950 0 0 2,200 1,250 1,500 500 500

민자등 4,100 0 100 0 0 4,000 0 0

10재래시장시설현대화사업재래시장 개 환경개선( 46 )

경제정책과 2002~2011

계 165,704 100,078 19,036 16,590 10,000 10,000 10,000 0

일반국고보조 26,707 26,707 0 0 0 0 0 0

균특보조 64,615 25,481 11,180 9,954 6,000 6,000 6,000 0

시도비 21,151 10,835 2,994 2,822 1,500 1,500 1,500 0

시군구비 42,605 30,939 4,271 2,895 1,500 1,500 1,500 0

민자등 10,626 6,116 591 919 1,000 1,000 1,000 0

11재 강원테크노파크 기능강화 추진( )개시군 춘천 원주 강릉(3 ( , , ))

지식산업과 2003~2012

계 44,370 17,890 8,580 7,900 2,000 2,000 3,500 2,500

균특보조 18,220 7,390 2,400 3,430 1,000 1,000 2,000 1,000

시도비 14,870 7,500 2,500 2,370 500 500 1,000 500

시군구비 11,030 2,950 3,630 1,950 500 500 500 1,000

민자등 250 50 50 150 0 0 0 0

12강원전략산업의 지속적 성장추진전략산업 기획 평가관리 등( · )

지식산업과 2002~2012

계 13,060 4,512 1,048 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

균특보조 직( ) 9,744 3,990 754 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

시도비 3,262 472 290 500 500 500 500 500

민자등 54 50 4 0 0 0 0 0

13공과대학 특성화 추진개 대학 강원 한라 관동대(3 ( , , ))

지식산업과 2007~2011

계 5,545 0 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 0

일반국고보조 3,000 0 600 600 600 600 600 0

시도비 150 0 30 30 30 30 30 0

시군구비 200 0 40 40 40 40 40 0

민자등 2,195 0 439 439 439 439 439 0

- 133 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

14지역 명품브랜드화 사업 추진개대학 강원도립대(1 ( ))

지식산업과 2007~2009

계 4,080 0 1,360 1,360 1,360 0 0 0

균특보조 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0

시도비 300 0 100 100 100 0 0 0

시군구비 600 0 200 200 200 0 0 0

민자등 180 0 60 60 60 0 0 0

15대학 우수전문인력 양성추진 단계 사업(2 BK21 )개대학 강원대 연세대(2 ( , ))

지식산업과 2006~2012

계 10,387 1,480 1,459 1,490 1,490 1,490 1,490 1,488

일반국고보조 7,729 1,105 1,099 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105

시도비 252 36 36 36 36 36 36 36

시군구비 158 14 24 24 24 24 24 24

민자등 2,248 325 300 325 325 325 325 323

16레드바이오 허브 구축지원개시군 춘천시(1 ( ) )

지식산업과 2002~2007

계 50,533 32,220 18,313 0 0 0 0 0

균특보조 17,233 16,920 313 0 0 0 0 0

시도비 7,700 4,700 3,000 0 0 0 0 0

시군구비 13,100 10,100 3,000 0 0 0 0 0

민자등 12,500 500 12,000 0 0 0 0 0

17머린바이오 허브구축지원개시군 강릉시(1 ( ))

지식산업과 2002~2007

계 39,607 23,490 16,117 0 0 0 0 0

균특보조 직( ) 13,507 12,990 517 0 0 0 0 0

시도비 4,450 4,250 200 0 0 0 0 0

시군구비 6,650 6,250 400 0 0 0 0 0

민자등 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0

18홍천 나노한방 바이오신 산업육성신기술개발( )

지식산업과 2005~2007

계 4,984 3,313 1,671 0 0 0 0 0

균특보조 2,700 1,800 900 0 0 0 0 0

시도비 375 250 125 0 0 0 0 0

시군구비 600 400 200 0 0 0 0 0

민자등 1,309 863 446 0 0 0 0 0

19지역특화산업 육성사업추진해양심층수 상품화 기술개발( )

지식산업과 2007~2009

계 5,493 0 1,816 1,836 1,841 0 0 0

균특보조 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0

시도비 375 0 125 125 125 0 0 0

시군구비 600 0 200 200 200 0 0 0

민자등 1,518 0 491 511 516 0 0 0

- 134 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

20글로벌기업육성추진 강원바이오메(디컬펀드 조성)전문펀드조성운영( )

지식산업과 2008

계 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0

시도비 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0

시군구비 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0

민자등 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0

21메디컬디바이스

허브구축지원R&BD개시군 원주시(1 ( ))

지식산업과 2002~2007

계 27,040 25,950 1,090 0 0 0 0 0

균특보조 직( ) 16,789 16,350 439 0 0 0 0 0

시도비 4,150 3,950 200 0 0 0 0 0

시군구비 3,561 3,150 411 0 0 0 0 0

민자등 2,540 2,500 40 0 0 0 0 0

22전략산업지원 디자인역량강화추진중소 벤처및전략사업기업지원( , )

지식산업과 2006~2008

계 2,342 614 814 914 0 0 0 0

일반국고보조 900 300 300 300 0 0 0 0

시도비 800 200 300 300 0 0 0 0

시군구비 600 100 200 300 0 0 0 0

민자등 42 14 14 14 0 0 0 0

23강원방재산업 육성지원강원남부권일원( )

지식산업과 2006~2008

계 9,270 2,800 4,135 2,335 0 0 0 0

균특보조 직( ) 4,000 1,000 2,000 1,000 0 0 0 0

시도비 1,500 500 500 500 0 0 0 0

시군구비 2,750 1,050 1,250 450 0 0 0 0

민자등 1,020 250 385 385 0 0 0 0

24강원권세라믹신소재산업클러스터조성개시군 강릉과학산업단지내(1 ( ))

지식산업과 2005~2007

계 25,000 14,500 10,500 0 0 0 0 0

균특보조 직( ) 11,400 7,400 4,000 0 0 0 0 0

시도비 5,700 3,350 2,350 0 0 0 0 0

시군구비 5,700 1,750 3,950 0 0 0 0 0

민자등 2,200 2,000 200 0 0 0 0 0

25플라즈마산업 육성 지원개시군 철원군(1 ( ))

지식산업과 2004~2008

계 25,711 10,987 6,249 8,475 0 0 0 0

균특보조 직( ) 12,611 3,930 3,749 4,932 0 0 0 0

시도비 3,462 1,825 800 837 0 0 0 0

시군구비 7,410 3,004 1,700 2,706 0 0 0 0

민자등 2,228 2,228 0 0 0 0 0 0

- 135 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

26전자빔 허브 구축 지원R&BD개시군 철원군(1 ( ))

지식산업과 2007~2010

계 17,837 0 6,207 4,450 6,340 840 0 0

균특보조 직( ) 7,000 0 2,000 1,400 3,600 0 0 0

시도비 2,500 0 1,000 800 700 0 0 0

시군구비 8,207 0 3,207 2,200 2,000 800 0 0

민자등 130 0 0 50 40 40 0 0

27플라즈마 공동연구 추진강원 국제교류현렵센터내( TP )

지식산업과 2006~2010계 2,300 300 500 500 500 500 0 0

시도비 2,300 300 500 500 500 500 0 0

28강릉 정보산업 진흥원 운영지원개시군 강릉시(1 ( ))

지식산업과 1999~2009

계 9,632 5,721 1,760 1,126 1,025 0 0 0

일반국고보조 1,652 1,652 0 0 0 0 0 0

균특보조 직( ) 3,253 1,483 950 370 450 0 0 0

시도비 600 300 300 0 0 0 0 0

시군구비 3,816 2,241 425 575 575 0 0 0

민자등 311 45 85 181 0 0 0 0

29연구센터 육성 추진IT  개시군 강릉대학교(1 ( ))

지식산업과 2005~2010

계 4,539 1,495 954 761 761 568 0 0

일반국고보조 2,982 982 667 500 500 333 0 0

시도비 480 160 106 80 80 54 0 0

시군구비 300 100 50 50 50 50 0 0

민자등 777 253 131 131 131 131 0 0

30클러스터 구축사업 추진R&D

해양바이오신소재기술개발사업( )개시군 강릉대학교(1 ( ))

지식산업과 2005~2013

계 26,157 5,700 2,540 2,541 2,922 2,923 2,922 6,609

균특보조 직( ) 17,640 3,920 1,578 1,578 1,960 1,960 1,960 4,684

시도비 1,350 300 150 150 150 150 150 300

시군구비 2,430 540 270 270 270 270 270 540

민자등 4,737 940 542 543 542 543 542 1,085

31지역혁신센터 육성 추진(RIC)개시군 개대학3 3

지식산업과 2001~2016

계 51,247 14,589 5,771 5,824 5,128 5,128 5,048 9,759

균특보조 직( ) 24,381 6,481 2,950 3,000 2,450 2,450 2,550 4,500

시도비 4,942 1,262 590 590 590 590 410 910

시군구비 2,375 355 250 250 235 235 235 815

민자등 19,549 6,491 1,981 1,984 1,853 1,853 1,853 3,534

- 136 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

32메디컬허브자원 인프라 구축R&D추진개시군 홍천(1 ( ) )

지식산업과 2007~2011

계 13,200 0 2,099 3,024 2,762 2,762 2,553 0

균특보조 직( ) 6,500 0 789 1,480 1,480 1,480 1,271 0

시도비 1,820 0 260 390 390 390 390 0

시군구비 4,680 0 1,000 1,094 862 862 862 0

민자등 200 0 50 60 30 30 30 0

33국산풍력발전단지 조성대관령 기( 7.5MW(750kW×6 ))

경제정책과 2007~2009

계 9,000 0 3,000 3,000 3,000 0 0 0

일반국고보조 5,700 0 2,100 1,800 1,800 0 0 0

시도비 3,300 0 900 1,200 1,200 0 0 0

34하계저탄자금융자도내 개 연탄공장( 10 )

경제정책과 2007~2011계 9,000 0 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 0

시도비 9,000 0 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 0

35중소유통공동도매물류센터건립개소 춘천 원주 강릉권역(3 ( , , ))

경제정책과 2007~2010

계 11,000 0 3,000 0 4,000 4,000 0 0

균특보조 3,300 0 900 0 1,200 1,200 0 0

시도비 2,200 0 600 0 800 800 0 0

시군구비 2,200 0 600 0 800 800 0 0

민자등 3,300 0 900 0 1,200 1,200 0 0

36강릉 조성지원Science Park개시군 강릉(1 ( ))

지식산업과 2007~2012

계 29,100 0 1,000 3,650 7,750 9,100 3,600 4,000

균특보조 14,100 0 1,000 2,000 1,000 2,500 3,600 4,000

시도비 5,000 0 0 1,000 2,000 2,000 0 0

시군구비 10,000 0 0 650 4,750 4,600 0 0

37생명공학산업 육성 추진

육성(MRC )개대학 한림대(1 ( ))

지식산업과 2005~2013

계 8,513 1,155 1,172 842 842 842 1,330 2,330

기금보조 5,543 495 512 512 512 512 1,000 2,000

시도비 450 100 100 50 50 50 50 50

시군구비 450 100 100 50 50 50 50 50

민자등 2,070 460 460 230 230 230 230 230

38 억미만 소규모포괄사업비20    

계 224,500 0 42,000 42,000 42,100 44,100 54,300 0

일반국고보조 59,200 0 11,000 11,000 11,100 11,100 15,000 0

균특보조 46,000 0 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 0

시도비 119,300 0 22,000 22,000 22,000 24,000 29,300 0

제 장 분야별 투자사업계획4

137

수송 및 교통 분야10.

정책방향《 》

지역간 접근성 및 및 교통 물류체계 개선을 위한 확충· SOC○

- 고속도로 국도 철도 및 지방도 확포장 터널화 교량화 지속추진· · , ·

도로관리 및 대중교통 서비스 강화○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 3,108,362 857,182 213,990 212,428 289,275 513,243 366,187 656,057

일반국고 238,176 227,965 6,211 1,000 1,000 1,000 1,000 0

균특보조 1,296,929 243,645 108,281 120,567 116,359 211,910 202,961 293,206

시 도 비 1,363,830 264,047 66,822 352,635 171,916 300,333 162,226 362,851

지 방 채 38,000 28,000 0 10,000 0 0 0 0

채무부담 171,427 93,525 32,676 45,226 0 0 0 0

- 138 -

분야별 수송 및 교통:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1개발촉진지구 도로사업영월 남면 북쌍리외 개소( 27 )

지역도시과 1997~2011계 315,430 184,786 27,710 33,115 28,881 27,178 13,760 0

균특보조 315,430 184,786 27,710 33,115 28,881 27,178 13,760 0

2강릉종합유통단지진입도로개설사업도로개설( L=3.86km)

지역도시과 2000~2009

계 34,700 24,700 0 4,000 6,000 0 0 0

균특보조 17,350 12,350 0 2,000 3,000 0 0 0

시군구비 17,350 12,350 0 2,000 3,000 0 0 0

3도시계획도로 정비사업개시군 노선(18 11,365 3,860km)

지역도시과 1998~2011

계 227,269 159,469 6,200 11,200 15,400 15,400 19,600 0

시도비 98,849 66,249 1,800 5,600 7,700 7,700 9,800 0

시군구비 128,420 93,220 4,400 5,600 7,700 7,700 9,800 0

4위험도로구조개선사업위험도로 구조개선 개소( 279 )

도로교통과 2004~2013

계 328,470 59,940 10,422 16,884 16,884 16,884 16,884 190,572

일반국고보조 35,181 29,970 5,211 0 0 0 0 0

균특보조 129,054 0 0 8,442 8,442 8,442 8,442 95,286

시도비 104,122 18,929 3,593 5,304 5,304 5,304 5,304 60,384

시군구비 60,113 11,041 1,618 3,138 3,138 3,138 3,138 34,902

5영월 정양간도로확포장사업~

터널(L=6.4km( 1,390m))도로교통과 2002~2010

계 181,630 71,913 40,876 28,000 20,421 20,420 0 0

일반국고보조 42,900 42,900 0 0 0 0 0 0

균특보조 124,190 14,873 40,476 28,000 20,421 20,420 0 0

시도비 9,540 9,140 400 0 0 0 0 0

지방채 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0

6반곡 개야간도로확포장공사~(L=3.47km)

도로교통과 2002~2008

계 43,042 26,336 12,250 4,456 0 0 0 0

일반국고보조 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0

균특보조 25,842 9,386 12,000 4,456 0 0 0 0

시도비 2,200 1,950 250 0 0 0 0 0

지방채 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0

7신매 오월간도로확포장공사~(L=7.34km)

도로교통과 2003~2011

계 136,368 27,930 16,600 20,500 13,700 23,700 33,938 0

일반국고보조 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0

균특보조 121,338 16,000 15,000 19,000 13,700 23,700 33,938 0

시도비 9,530 6,430 1,600 1,500 0 0 0 0

지방채 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0

- 139 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

8춘천 신남간도로확포장공사~(L=3.20km)

도로교통과 2004~2009

계 44,070 11,074 8,400 11,500 13,096 0 0 0

일반국고보조 500 500 0 0 0 0 0 0

균특보조 32,655 6,040 8,000 10,000 8,615 0 0 0

시도비 9,415 3,034 400 1,500 4,481 0 0 0

지방채 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0

9남산 춘천간도로확포장공사~(L=7.4km)

도로교통과 2006~2011

계 63,109 210 2,636 8,554 16,500 17,500 17,709 0

균특보조 57,109 210 1,836 7,554 15,000 16,000 16,509 0

시도비 6,000 0 800 1,000 1,500 1,500 1,200 0

10정양 하동간도로확포장공사~(L=5.7km)

도로교통과 2007~2011

계 69,553 0 3,059 8,000 9,500 19,500 29,494 0

균특보조 64,301 0 2,259 7,000 8,300 18,300 28,442 0

시도비 5,252 0 800 1,000 1,200 1,200 1,052 0

11와석재터널건설공사(L=2.1km)

도로교통과 2009~2012

계 93,200 0 0 0 1,560 23,500 23,580 44,560

균특보조 90,960 0 0 0 1,000 22,700 22,700 44,560

시도비 2,240 0 0 0 560 800 880 0

12남산 동산 차 간도로확포장공사~ (1 )(L=1.8km)

도로교통과 2009~2012

계 13,300 0 0 0 1,500 3,800 4,700 3,300

균특보조 11,300 0 0 0 1,000 3,000 4,000 3,300

시도비 2,000 0 0 0 500 800 700 0

13신림 신림간도로확포장공사IC~(L=12.5km)

도로교통과 2009~2014

계 123,600 0 0 0 3,000 33,500 42,500 44,600

균특보조 118,600 0 0 0 2,000 32,000 41,000 43,600

시도비 5,000 0 0 0 1,000 1,500 1,500 1,000

14반곡 남산간도로확포장공사~(L=8.4km)

도로교통과 2009~2014

계 46,540 0 0 0 6,000 10,170 2,170 28,200

균특보조 41,700 0 0 0 5,000 9,170 1,170 26,360

시도비 4,840 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,840

15주천 서면간도로확포장공사~(L=18.1km)

도로교통과 2010~2015

계 146,550 0 0 0 0 30,000 32,000 84,550

균특보조 134,700 0 0 0 0 28,000 31,000 75,700

시도비 11,850 0 0 0 0 2,000 1,000 8,850

- 140 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

16포진 문막간도로확포장공사~(L=3.1km)

도로교통과 2010~2013

계 8,400 0 0 0 0 2,300 1,400 4,700

균특보조 7,400 0 0 0 0 2,000 1,000 4,400

시도비 1,000 0 0 0 0 300 400 300

17대마 이천간도로확포장공사~(L=4.50km)

도로교통과 2005~2007

계 3,813 1,533 2,280 0 0 0 0 0

시도비 1,836 917 919 0 0 0 0 0

채무부담 1,977 616 1,361 0 0 0 0 0

18법천 정산간도로확포장공사~(L=4.5km)

도로교통과 2008~2012계 17,008 0 0 278 4,000 4,000 4,000 4,730

시도비 17,008 0 0 278 4,000 4,000 4,000 4,730

19둔내 성우간도로확포장공사IC~(L=4.18km)

도로교통과 2009~2013계 44,000 0 0 0 3,000 6,000 6,000 29,000

시도비 44,000 0 0 0 3,000 6,000 6,000 29,000

20면온 보광도로확포장공사IC~(L=5.6km)

도로교통과 2009~2013계 68,000 0 0 0 4,000 7,000 8,000 49,000

시도비 68,000 0 0 0 4,000 7,000 8,000 49,000

21간평 횡계 간도로확포장공사~ IC(L=9.48km)

도로교통과 2008~2012계 48,550 0 0 286 4,000 6,000 6,000 32,264

시도비 48,550 0 0 286 4,000 6,000 6,000 32,264

22진동 서림간도로확포장사업~

터널(L=9.71km( 1,145m))도로교통과 2001~2007

계 54,397 52,166 2,231 0 0 0 0 0

일반국고보조 16,216 16,216 0 0 0 0 0 0

시도비 18,763 17,595 1,168 0 0 0 0 0

지방채 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0

채무부담 16,918 15,855 1,063 0 0 0 0 0

23화천부다리도로확포장사업

터널(L=8.8km( 2,044m))도로교통과 2000~2009

계 74,041 35,650 10,500 15,000 12,891 0 0 0

일반국고보조 9,076 9,076 0 0 0 0 0 0

시도비 31,403 11,509 6,918 85 12,891 0 0 0

지방채 4,900 3,000 0 1,900 0 0 0 0

채무부담 21,162 12,065 3,582 5,515 0 0 0 0

민자등 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0

24통리 신리간도로확포장사업~

터널(L=7.5km( 910m))도로교통과 2002~2010

계 96,873 38,347 9,000 13,500 6,000 30,026 0 0

일반국고보조 10,049 10,049 0 0 0 0 0 0

시도비 52,226 10,697 5,418 85 6,000 30,026 0 0

지방채 4,900 3,000 0 1,900 0 0 0 0

채무부담 23,698 14,601 3,582 5,515 0 0 0 0

민자등 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0

- 141 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

24통리 신리간도로확포장사업~

터널(L=7.5km( 910m))도로교통과 2002~2010

계 96,873 38,347 9,000 13,500 6,000 30,026 0 0

일반국고보조 10,049 10,049 0 0 0 0 0 0

시도비 52,226 10,697 5,418 85 6,000 30,026 0 0

지방채 4,900 3,000 0 1,900 0 0 0 0

채무부담 23,698 14,601 3,582 5,515 0 0 0 0

민자등 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0

25원동 마교간도로확포장사업~

터널(L=8.79km( 395m))도로교통과 2001~2009

계 35,331 13,096 5,924 5,238 11,073 0 0 0

일반국고보조 4,509 4,509 0 0 0 0 0 0

시도비 17,168 3,023 2,984 88 11,073 0 0 0

지방채 3,000 1,500 0 1,500 0 0 0 0

채무부담 10,654 4,064 2,940 3,650 0 0 0 0

26강림 수주간도로확포장사업~

터널(L=8.0km( 640m))도로교통과 2002~2009

계 44,067 19,918 6,000 3,650 14,499 0 0 0

일반국고보조 4,158 4,158 0 0 0 0 0 0

시도비 24,404 5,924 3,015 966 14,499 0 0 0

지방채 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0

채무부담 13,505 7,836 2,985 2,684 0 0 0 0

27동면 해안간도로확포장사업~

터널(L=7.92km( 2.995m))도로교통과 2002~2009

계 63,021 29,770 9,000 7,500 16,751 0 0 0

일반국고보조 6,367 6,367 0 0 0 0 0 0

시도비 31,432 9,178 5,418 85 16,751 0 0 0

지방채 5,900 4,000 0 1,900 0 0 0 0

채무부담 19,322 10,225 3,582 5,515 0 0 0 0

28모곡 발산간도로확포장사업~

교량 개소(L=7.1km( 3 ))도로교통과 2001~2008

계 30,008 22,738 3,370 3,900 0 0 0 0

일반국고보조 7,530 7,530 0 0 0 0 0 0

시도비 8,905 6,515 1,358 1,032 0 0 0 0

지방채 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0

채무부담 12,573 7,693 2,012 2,868 0 0 0 0

29보광 사기막 신왕 간도로확포장~ ( )공사(L=7.1km)

도로교통과 2003~2010

계 19,386 8,462 3,000 2,000 3,000 2,924 0 0

일반국고보조 2,077 2,077 0 0 0 0 0 0

시도비 12,619 4,658 1,508 529 3,000 2,924 0 0

채무부담 4,690 1,727 1,492 1,471 0 0 0 0

- 142 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

30석동 구절도로확포장사업~(L=5.8km)

도로교통과 2003~2009

계 15,937 7,532 2,100 2,024 4,281 0 0 0

일반국고보조 3,103 3,103 0 0 0 0 0 0

시도비 9,223 3,202 1,204 536 4,281 0 0 0

채무부담 3,611 1,227 896 1,488 0 0 0 0

31봉평 내면도로확포장사업~

터널(L=8.4km( 2,050m))도로교통과 2002~2010

계 65,600 24,720 10,000 7,000 10,000 13,880 0 0

일반국고보조 4,822 4,822 0 0 0 0 0 0

시도비 43,496 9,563 10,000 53 10,000 13,880 0 0

지방채 2,800 1,000 0 1,800 0 0 0 0

채무부담 14,482 9,335 0 5,147 0 0 0 0

32노곡 덕산간도로확포장사업~

터널(L=6.85km( 1,185m))도로교통과 2005~2010

계 31,613 1,201 4,645 4,470 1,600 19,697 0 0

시도비 24,478 803 1,930 448 1,600 19,697 0 0

채무부담 7,135 398 2,715 4,022 0 0 0 0

33도일 오음간도로확포장사업~(L=5.5km)

도로교통과 2005~2010

계 8,575 668 1,500 2,000 0 4,407 0 0

시도비 6,094 554 604 529 0 4,407 0 0

채무부담 2,481 114 896 1,471 0 0 0 0

34금당 상안미도로확포장사업~(L=8.2km)

도로교통과 2005~2010

계 25,877 1,710 1,500 2,000 1,500 19,167 0 0

시도비 23,382 1,582 604 529 1,500 19,167 0 0

채무부담 2,495 128 896 1,471 0 0 0 0

35창촌 발산간도로확포장사업~(L=4.65km)

도로교통과 2005~2010

계 39,373 811 2,500 3,000 5,000 28,062 0 0

시도비 35,554 691 1,007 794 5,000 28,062 0 0

채무부담 3,819 120 1,493 2,206 0 0 0 0

36강촌 창촌간도로확포장사업~

터널(L=5.3km( 134m))도로교통과 2009~2013

계 78,000 0 0 0 1,500 15,000 18,000 43,500

시도비 78,000 0 0 0 1,500 15,000 18,000 43,500

37옥동교개축공사

교량(L=0.6km( 300m))도로교통과 2003~2007

계 12,229 9,424 2,805 0 0 0 0 0

일반국고보조 791 791 0 0 0 0 0 0

시도비 5,413 4,471 942 0 0 0 0 0

채무부담 6,025 4,162 1,863 0 0 0 0 0

- 143 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

38구만 오음간 선형개량공사~도로( L=6.10km)

도로교통과 2009~2012계 20,000 0 0 0 1,000 5,000 5,000 9,000

시도비 20,000 0 0 0 1,000 5,000 5,000 9,000

39숙고개터널화공사도로( L=1.2km)

도로교통과 2009~2012계 52,000 0 0 0 1,000 33,000 4,000 14,000

시도비 52,000 0 0 0 1,000 33,000 4,000 14,000

40자은 도관간도로확포장공사~도로( L=3.6km)

도로교통과 2009~2012계 13,500 0 0 0 1,000 3,000 4,000 5,500

시도비 13,500 0 0 0 1,000 3,000 4,000 5,500

41봉평 덕거간도로확포장공사~도로( L=5.26km)

도로교통과 2009~2012

계 18,000 0 0 500 2,000 4,000 4,000 7,500

시도비 17,632 0 0 132 2,000 4,000 4,000 7,500

채무부담 368 0 0 368 0 0 0 0

42삼포 장신간도로확포장공사~도로( L=1.68km)

도로교통과 2004~2007

계 4,400 1,907 2,493 0 0 0 0 0

시도비 1,382 1,000 382 0 0 0 0 0

시군구비 1,393 600 793 0 0 0 0 0

채무부담 1,625 307 1,318 0 0 0 0 0

43매일 상대간도로확포장공사~도로( L=1.8km)

도로교통과 2003~2009

계 14,675 10,675 30 0 3,970 0 0 0

일반국고보조 4,854 4,854 0 0 0 0 0 0

시도비 6,769 2,769 30 0 3,970 0 0 0

채무부담 3,052 3,052 0 0 0 0 0 0

44화악터널개수공사터널( L=0.83km)

도로교통과 2004~2009계 6,000 1,500 600 2,000 1,900 0 0 0

시도비 6,000 1,500 600 2,000 1,900 0 0 0

45문곡 미탄간 도로확포장공사~도로 터널( L=13.46km( 510m))

도로교통과 2008~2013

계 65,483 0 0 1,000 2,000 24,000 26,000 12,483

시도비 64,748 0 0 265 2,000 24,000 26,000 12,483

채무부담 735 0 0 735 0 0 0 0

46문혜 화지간 도로확포장공사~도로 터널( L=13.46km( 510m))

도로교통과 2008~2013

계 100,000 0 0 1,500 2,000 5,000 8,000 83,500

시도비 98,900 0 0 400 2,000 5,000 8,000 83,500

채무부담 1,100 0 0 1,100 0 0 0 0

47노후위험교량재가설교량재가설 개소( 37 )

도로교통과 2000~2011

계 103,011 58,098 1,221 1,154 5,700 5,700 31,138 0

일반국고보조 25,142 25,142 0 0 0 0 0 0

시도비 77,869 32,956 1,221 1,154 5,700 5,700 31,138 0

- 144 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

48지방도로대장 전산화도로대장전산화시스템 구축( )

도로교통과 2002~2010계 6,520 1,830 300 300 2,045 2,045 0 0

시도비 6,520 1,830 300 300 2,045 2,045 0 0

49보행자 안전통행로 확보사업

개소(136 75.4km)도로교통과 2006~2010

계 40,861 1,159 400 400 9,451 29,451 0 0

시도비 40,861 1,159 400 400 9,451 29,451 0 0

50버스운송사업 재정지원비수익 버스노선 운행손실 보조( )

도로교통과 2006~2011

계 204,174 115,951 14,834 15,259 17,820 18,710 21,600 0

일반국고보조 38,901 38,901 0 0 0 0 0 0

시도비 65,266 23,990 6,333 6,333 8,448 8,870 11,292 0

시군구비 100,007 53,060 8,501 8,926 9,372 9,840 10,308 0

51강원도도로관리사업소 북부지소청사신축사업청사 동( 3 )

도로관리북부지소

2004~2007계 2,854 2,188 666 0 0 0 0 0

시도비 2,854 2,188 666 0 0 0 0 0

52구영동고속도로 지 호 정비( 456 )(L=30.2km)

도로관리강릉지소

2006~2009계 3,777 41 250 424 3,062 0 0 0

시도비 3,777 41 250 424 3,062 0 0 0

53 억미만 소규모포괄사업비20    

계 21,960 0 4,000 4,000 4,000 4,000 5,960 0

일반국고보조 5,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

균특보조 5,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시도비 11,960 0 2,000 2,000 2,000 2,000 3,960 0

제 장 분야별 투자사업계획4

145

국토 및 지역개발 분야11.

정책방향《 》

낙후지역개발 및 효율적 토지이용○

디자인강원 프로젝트 선도적 추진○

수요자 중심의 지리지적정보 제공○

재난대응시스템 체계화 및 안전의식 제고○

풍수해 보험자율방재단 운영○

예방위주의 재해대책 추진○

투자계획《 》

단위 백만원( : )

재원별 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후

계 3,540,175 1,237,936 221,603 263,636 318,330 249,542 160,954 1,088,174

일반국고 1,832,171 854,527 93,297 108,490 122,287 104,100 10,500 538,970

균특보조 1,243,378 286,345 84,010 85,819 124,537 99,686 105,941 457,040

시 도 비 397,969 97,064 35,496 39,978 50,632 41,756 40,879 92,164

지 방 채 5,774 0 0 0 5,774 0 0 0

채무부담 60,883 0 8,800 29,349 15,100 4,000 3,634 0

- 145 -

분야별 국토 및 지역개발:【 】

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

1소양강댐 주변지역 정비사업개시군 개분야(5 , 3 )

자치지원과 2003~2009

계 30,000 21,121 6,107 693 2,079 0 0 0

일반국고보조 7,522 4,162 867 623 1,870 0 0 0

시군구비 3,000 2,111 610 70 209 0 0 0

민자등 19,478 14,848 4,630 0 0 0 0 0

2평화의댐 주변지역 정비사업개시군 개분야(2 , 3 )

자치지원과 2005~2007

계 46,000 26,229 19,771 0 0 0 0 0

일반국고보조 41,400 23,607 17,793 0 0 0 0 0

시군구비 4,600 2,622 1,978 0 0 0 0 0

3수해상습지개선사업

개소(188 , 678.5km)방재복구과 1999~2013

계 1,045,546 232,263 25,317 44,461 57,800 75,138 97,681 512,886

일반국고보조 107,996 107,996 0 0 0 0 0 0

균특보조 518,727 30,761 15,190 26,676 34,679 45,082 58,607 307,732

시도비 137,119 28,723 4,308 6,876 8,939 11,620 15,107 61,546

시군구비 281,704 64,783 5,819 10,909 14,182 18,436 23,967 143,608

4하도준설사업개소(65 , 407.0km)

방재복구과 1999~2012

계 238,363 78,275 13,967 9,873 12,834 16,686 21,691 85,037

일반국고보조 37,864 37,864 0 0 0 0 0 0

균특보조 105,153 9,100 8,380 5,924 7,700 10,012 13,015 51,022

시도비 29,163 9,393 2,233 1,185 1,541 2,003 2,603 10,205

시군구비 66,183 21,918 3,354 2,764 3,593 4,671 6,073 23,810

5소하천정비사업

개소(2,507 , 6,862km)방재복구과 1995~2016

계 2,195,231 535,588 19,657 25,150 27,400 25,000 28,000 1,534,436

일반국고보조 833,130 259,096 6,230 8,434 9,200 5,100 6,100 538,970

시군구비 1,362,101 276,492 13,427 16,716 18,200 19,900 21,900 995,466

6하천편입토지보상국가 및 지방하천 필지( 1,854 )

방재복구과 2001~2011

계 55,928 21,428 4,500 6,500 7,500 7,500 8,500 0

반국고보조 재( ) 31,286 11,286 2,000 4,000 4,500 4,500 5,000 0

시도비 24,642 10,142 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 0

7소도읍육성사업개시군 개사업(7 58 )

자치지원과 2003~2009

계 223,053 111,456 50,097 28,150 33,350 0 0 0

균특보조 35,030 12,980 7,500 3,750 10,800 0 0 0

시도비 17,500 5,600 5,400 3,700 2,800 0 0 0

시군구비 122,523 53,546 33,427 19,800 15,750 0 0 0

민자등 48,000 39,330 3,770 900 4,000 0 0 0

- 146 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

8지역혁신비지니스센터지원사업혁신도시일원( )

미래개발과 2007~2011

계 6,200 0 400 1,000 1,600 1,600 1,600 0

균특보조 3,100 0 200 500 800 800 800 0

시도비 3,100 0 200 500 800 800 800 0

9화천 수상특성화도시 조성사업개시군 화천 국제평화아트조성(1 ( ) )

미래개발과 2007~2009

계 5,500 0 400 600 4,500 0 0 0

시도비 2,500 0 200 300 2,000 0 0 0

시군구비 3,000 0 200 300 2,500 0 0 0

10화천 수상특성화도시 조성사업개시군 화천 물주제공원조성(1 ( ) )

미래개발과 2008~2009

계 7,000 0 0 1,200 5,800 0 0 0

시도비 3,500 0 0 600 2,900 0 0 0

시군구비 3,500 0 0 600 2,900 0 0 0

11비축무연탄관리기금 조성  비축탄판매수입금 기금전출( )

탄광지역개발과 2008~2011계 29,100 0 0 7,500 7,500 7,500 6,600 0

시도비 29,100 0 0 7,500 7,500 7,500 6,600 0

12탄광지역개발사업개시군 태백 삼척 영월 정선(4 ( , , , ))

탄광지역개발과 2001~2010계 743,026 404,664 56,324 90,038 96,000 96,000 0 0

일반국고보조 743,026 404,664 56,324 90,038 96,000 96,000 0 0

13주거환경개선사업 개시군 개지구(9 , 26 )

주택지적과 2006~2010

계 106,554 14,756 23,408 22,022 26,820 19,548 0 0

균특보조 53,277 7,378 11,704 11,011 13,410 9,774 0 0

시도비 24,436 3,689 5,852 3,303 6,705 4,887 0 0

시군구비 28,841 3,689 5,852 7,708 6,705 4,887 0 0

14경관주택지원사업개시군 동(18 720 )

주택지적과 2004~2010

계 3,600 1,600 500 500 500 500 0 0

시도비 1,800 800 250 250 250 250 0 0

시군구비 1,800 800 250 250 250 250 0 0

15오지종합개발사업개시군 건(11 1,688 )

주택지적과 1990~2009

계 285,460 239,273 12,587 12,771 20,829 0 0 0

균특보조 199,822 167,491 8,811 8,940 14,580 0 0 0

시도비 28,545 23,927 1,258 1,149 2,211 0 0 0

시군구비 57,093 47,855 2,518 2,682 4,038 0 0 0

16새주소 사업개시군(18 )

주택지적과 2000~2009

계 25,802 14,866 4,488 3,380 3,068 0 0 0

일반국고보조 4,808 2,555 1,028 715 510 0 0 0

시도비 2,472 778 821 509 364 0 0 0

시군구비 18,522 11,533 2,639 2,156 2,194 0 0 0

- 147 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

17도로와 지하시설물 공동구축개시군 개사업(7 3 )

주택지적과 1998~2009

계 51,639 22,576 12,139 7,960 8,964 0 0 0

일반국고보조 24,910 10,793 5,840 3,795 4,482 0 0 0

시군구비 26,729 11,783 6,299 4,165 4,482 0 0 0

18접경지역 수치지형도 제작개군 고성 양구 화천 철원(4 ( , , , ))

주택지적과 2005~2008

계 6,922 3,270 2,152 1,500 0 0 0 0

일반국고보조 4,850 2,290 1,510 1,050 0 0 0 0

시도비 1,046 500 321 225 0 0 0 0

시군구비 1,026 480 321 225 0 0 0 0

19접경지역지원사업개시군 춘천 철원 화천 양구 인제(6 ( , , , ,고성, ))

남북협력담당관실

2003~2012

계 399,412 83,409 31,648 27,311 39,312 39,310 39,310 139,112

균특보조 279,587 58,385 21,242 19,118 27,519 27,518 27,519 98,286

시도비 59,914 12,512 5,203 4,097 5,897 5,896 5,896 20,413

시군구비 59,911 12,512 5,203 4,096 5,896 5,896 5,895 20,413

20속초 대포 농공단지 조성사업2

천(110 )㎡기업유치과 2006~2009

계 10,360 36 837 4,358 5,129 0 0 0

균특보조 2,329 0 0 1,200 1,129 0 0 0

시도비 334 0 0 334 0 0 0 0

시군구비 3,020 36 837 2,147 0 0 0 0

채무부담 4,677 0 0 677 4,000 0 0 0

21횡성 우천 농공단지 조성사업

천(330 )㎡기업유치과 2008~2011

계 21,634 0 0 5,000 7,500 5,500 3,634 0

균특보조 5,000 0 0 500 3,000 1,500 0 0

시도비 250 0 0 250 0 0 0 0

시군구비 750 0 0 250 500 0 0 0

채무부담 15,634 0 0 4,000 4,000 4,000 3,634 0

22평창 방림 농공단지 조성사업천(86 )㎡

기업유치과 2007~2009

계 4,100 0 558 2,922 620 0 0 0

균특보조 1,820 0 200 1,000 620 0 0 0

시도비 130 0 130 0 0 0 0 0

시군구비 228 0 228 0 0 0 0 0

채무부담 1,922 0 0 1,922 0 0 0 0

- 148 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

23정선 신동 농공단지 조성사업

천(A=146 )㎡기업유치과 2007~2009

계 10,000 0 3,000 4,100 2,900 0 0 0

균특보조 3,150 0 0 500 2,650 0 0 0

시도비 225 0 0 100 125 0 0 0

시군구비 225 0 0 100 125 0 0 0

채무부담 6,400 0 3,000 3,400 0 0 0 0

24양구 하리 농공단지 조성사업

천(148 )㎡기업유치과 2007~2009

계 9,300 0 30 3,100 6,170 0 0 0

균특보조 3,200 0 0 500 2,700 0 0 0

시도비 300 0 0 300 0 0 0 0

시군구비 700 0 30 300 370 0 0 0

채무부담 5,100 0 0 2,000 3,100 0 0 0

25인제 원통 농공단지 조성사업

천(162 )㎡기업유치과 2006~2009

계 13,300 450 6,300 6,200 350 0 0 0

균특보조 3,500 250 2,000 900 350 0 0 0

시도비 250 100 150 0 0 0 0 0

시군구비 250 100 150 0 0 0 0 0

채무부담 9,300 0 4,000 5,300 0 0 0 0

26고성 해양심층수 공단지조성사업천(99 )㎡

기업유치과 2006~2009

계 7,450 50 2,500 4,300 600 0 0 0

균특보조 2,100 0 200 1,300 600 0 0 0

시도비 350 0 350 0 0 0 0 0

시군구비 200 50 150 0 0 0 0 0

채무부담 4,800 0 1,800 3,000 0 0 0 0

27강릉 과학산업단지공동폐수처리시설사업

일(Q=4,500 / )㎥기업유치과 2008~2009

계 17,500 0 0 13,500 4,000 0 0 0

시도비 700 0 0 700 0 0 0 0

시군구비 3,750 0 0 3,750 0 0 0 0

채무부담 13,050 0 0 9,050 4,000 0 0 0

28강릉 주문진농공단지폐수처리시설사업

일(Q=3,000 / )㎥기업유치과 2005~2009

계 17,277 1,500 2,436 1,200 12,141 0 0 0

일반국고보조 10,407 1,500 1,705 835 6,367 0 0 0

시군구비 1,096 0 731 365 0 0 0 0

지방채 5,774 0 0 0 5,774 0 0 0

- 149 -

연번 사 업 명 사업개요( ) 소 관 부 서 사업기간 재 원 총사업비 기투자 년2007 년2008 년2009 년2010 년2011 향후투자

29홍천 화전농공단지폐수처리시설사업

일(Q=350 / )㎥기업유치과 2008~2009

계 2,858 0 0 1,000 1,858 0 0 0

일반국고보조 2,858 0 0 1,000 1,858 0 0 0

30기업 지방이전촉진기업입지 및 투자보조금 지원( )

기업유치과 2007~2011

계 25,433 0 9,433 4,000 4,000 4,000 4,000 0

균특보조 14,583 0 6,583 2,000 2,000 2,000 2,000 0

시도비 5,425 0 1,425 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 5,425 0 1,425 1,000 1,000 1,000 1,000 0

31북평산업단지 입주업체 지원물류 폐수처리비 이차보전( , , )

기업유치과 2005~2010

계 5,100 1,600 800 900 900 900 0 0

시도비 2,850 900 450 500 500 500 0 0

시군구비 2,250 700 350 400 400 400 0 0

32창업보육센터 운영비개 창업보육센터지원(16 )

기업유치과 2007~2011계 2,921 0 521 600 600 600 600 0

시도비 2,921 0 521 600 600 600 600 0

33지방이전입지보조금지방이전 기업 지원( )

기업유치과 2007~2011

계 10,848 0 2,848 2,000 2,000 2,000 2,000 0

시도비 5,424 0 1,424 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 5,424 0 1,424 1,000 1,000 1,000 1,000 0

34강릉과학산업단지 진입도로2도로개설( L=6.2km)

지역도시과 2004~2010계 74,423 27,852 8,441 12,000 13,065 13,065 0 0

일반국고보조 직( ) 74,423 27,852 8,441 12,000 13,065 13,065 0 0

35 억미만 소규모포괄사업비20    

계 40,373 0 6,500 6,500 6,500 8,700 12,173 0

일반국고보조 13,400 0 2,000 2,000 2,000 3,000 4,400 0

균특보조 13,000 0 2,000 2,000 2,000 3,000 4,000 0

시도비 13,973 0 2,500 2,500 2,500 2,700 3,773 0

제 장 분야별 투자사업계획4

151

지방채발행 및 채무부담행위 계획조서.Ⅲ

지방채발행 계획조서1.

단위 백만원( : )

사 업 명

지방채 발행 계획

계 2007 2008 2009 2010 2011

계 70,000 40,000 30,000 0 0 0

지방도 확포장 사업

개소(24 )40,000 30,000 10,000 0 0 0

동계올림픽 경기장

시설 개소(3 )30,000 10,000 20,000 0 0 0

채무부담행위 계획조서2.

단위 백만원( : )

사 업 명

채무부담계획

계 2007 2008 2009 2010 2011

계 103,000 43,000 60,000 0 0 0

지방도 확포장 사업

개소(24 )100,000 40,000 60,000 0 0 0

소방헬기 구입 대(1 ) 3,000 3,000 0 0 0 0