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議案第81号 平成28年度藤岡市一般会計補正予算(第1号) 平成28年度藤岡市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129,786千円を追加し、歳入歳出予算の総 額を歳入歳出それぞれ27,539,786千円とする。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第1表歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第2条 既定の地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。 平成28年9月1日提出 平成28年9月1日可決 藤岡市長

平成28年度藤岡市一般会計補正予算(第1 号) 第1条 - Fujioka...計 640,097 41,163 681,260 (款)15 県支出金 (項) 3 委託金 5教育費委託金 44,246

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議案第81号

平成28年度藤岡市一般会計補正予算(第1号) 平成28年度藤岡市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129,786千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ27,539,786千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正) 第2条 既定の地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

平成28年9月1日提出

平成28年9月1日可決

藤岡市長 新 井 利 明

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(歳入) (単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 歳 出 予 算 補 正第 1 表

14 国庫支出金 4,080,656 6,143 4,086,799

1 国庫負担金 2,554,541 310 2,554,851

2 国庫補助金 1,510,285 5,833 1,516,118

15 県支出金 1,882,662 41,413 1,924,075

2 県補助金 640,097 41,163 681,260

3 委託金 174,990 250 175,240

16 財産収入 34,794 1,240 36,034

1 財産運用収入 20,269 1,240 21,509

17 寄附金 340,006 1,064 341,070

1 寄附金 340,006 1,064 341,070

18 繰入金 1,750,458 △238,100 1,512,358

1 特別会計繰入金 2,289 21,935 24,224

2 基金繰入金 1,748,169 △260,035 1,488,134

19 繰越金 30,000 297,556 327,556

1 繰越金 30,000 297,556 327,556

20 諸収入 475,918 13,770 489,688

4 雑入 184,699 13,770 198,469

21 市債 3,365,100 6,700 3,371,800

1 市債 3,365,100 6,700 3,371,800

歳       入       合       計 27,410,000 129,786 27,539,786

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(歳出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総務費 2,630,295 39,218 2,669,513

1 総務管理費 2,113,751 37,209 2,150,960

2 徴税費 303,626 △292 303,334

3 戸籍住民基本台帳費 135,115 2,301 137,416

3 民生費 9,360,559 45,832 9,406,391

1 社会福祉費 4,851,076 35,980 4,887,056

2 児童福祉費 3,818,793 9,852 3,828,645

4 衛生費 2,536,895 14,135 2,551,030

1 保健衛生費 1,314,648 6,008 1,320,656

2 清掃費 1,114,994 8,127 1,123,121

6 農林水産業費 556,143 12,062 568,205

1 農業費 459,246 9,170 468,416

2 林業費 96,897 2,892 99,789

8 土木費 3,660,385 292 3,660,677

4 都市計画費 2,387,542 292 2,387,834

10 教育費 3,491,359 18,247 3,509,606

1 教育総務費 480,271 102 480,373

2 小学校費 270,187 4,195 274,382

3 中学校費 428,642 △12,046 416,596

5 社会教育費 461,813 8,489 470,302

6 保健体育費 1,770,184 17,507 1,787,691

歳       出       合       計 27,410,000 129,786 27,539,786

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第2表 地 方 債 補 正

1 追 加 (単位 千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

鬼 石 病 院 施 設 整 備 事 業 7,400

証 書 借 入

又 は 証 券 発 行

年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)

政府資金については、その融資条件により、銀

行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。

ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。

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2 変 更 (単位 千円)

起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

鬼 石 病 院 医 療 機 器 整 備 事 業 20,800

証 書 借 入又 は

証 券 発 行

年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)

政 府 資 金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。

ただし、市財政 の 都 合 に より 据 置 期 間 及び 償 還 期 限 の短縮、若しくは繰 上 償 還 又 は低 利 に 借 換 する こ と が で きる。

13,400

補正前に同じ

補正前に同じ

補正前に同じ

市 道 鬼 石 道 路 改 良 事 業 43,900 46,400

橋 梁 長 寿 命 化 整 備 事 業 24,400 25,400

藤 岡 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 北 口 線 街 路 事 業 98,800 79,200

庚 申 山 総 合 公 園 整 備 事 業 55,800 66,800

鬼石中学校太陽光発電設置事業 4,800 0

新 学 校 給 食 セ ン タ ー 建 設 事 業 1,170,700 1,187,300

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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

計補 正 予 算 額補 正 前 の 予 算 額款

1 市税 8,228,137 0 8,228,137

2 地方譲与税 206,769 0 206,769

3 利子割交付金 6,548 0 6,548

4 配当割交付金 40,748 0 40,748

5 株式等譲渡所得割交付金 25,441 0 25,441

6 地方消費税交付金 1,117,453 0 1,117,453

7 ゴルフ場利用税交付金 89,720 0 89,720

8 自動車取得税交付金 41,953 0 41,953

9 地方特例交付金 36,590 0 36,590

10 地方交付税 5,000,000 0 5,000,000

11 交通安全対策特別交付金 9,131 0 9,131

12 分担金及び負担金 301,227 0 301,227

13 使用料及び手数料 346,689 0 346,689

14 国庫支出金 4,080,656 6,143 4,086,799

15 県支出金 1,882,662 41,413 1,924,075

16 財産収入 34,794 1,240 36,034

17 寄附金 340,006 1,064 341,070

18 繰入金 1,750,458 △238,100 1,512,358

19 繰越金 30,000 297,556 327,556

20 諸収入 475,918 13,770 489,688

21 市債 3,365,100 6,700 3,371,800

歳    入    合    計 27,410,000 129,786 27,539,786歳    入    合    計 27,410,000 129,786 27,539,786

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(歳出) (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳

特     定     財     源款 補正前の予算額 補正予算額 計

一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 議会費 230,421 0 230,421 0 0 0 0

2 総務費 2,630,295 39,218 2,669,513 11,298 0 13,300 14,620

3 民生費 9,360,559 45,832 9,406,391 38,699 0 0 7,133

4 衛生費 2,536,895 14,135 2,551,030 454 0 0 13,681

5 労働費 31,686 0 31,686 0 0 0 0

6 農林水産業費 556,143 12,062 568,205 6,159 0 470 5,433

7 商工費 593,500 0 593,500 0 0 2,304 △2,304

8 土木費 3,660,385 292 3,660,677 △5,800 △5,100 0 11,192

9 消防費 873,517 0 873,517 0 0 0 0

10 教育費 3,491,359 18,247 3,509,606 △3,254 11,800 0 9,701

11 災害復旧費 2 0 2 0 0 0 0

12 公債費 3,415,237 0 3,415,237 0 0 0 0

13 諸支出金 1 0 1 0 0 0 0

14 予備費 30,000 0 30,000 0 0 0 0

歳  出  合  計 27,410,000 129,786 27,539,786 47,556 6,700 16,074 59,456

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2 歳 入 14.国庫支出金 1.国庫負担金 2.衛生費国庫負担金

(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補正額 計 説             明

区   分 金  額

2 衛生費国庫負担 1,639 310 1,949 1 保健衛生費国庫 310 ○未熟児養育医療給付費国庫負担金(過年度分)

金 負担金 310

計 2,554,541 310 2,554,851

(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助 32,285 10,380 42,665 1 総務管理費国庫 10,380 ○社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金

金 補助金 △5,706

○個人番号カード交付事業費国庫補助金 16,086

2 民生費国庫補助 227,009 7,237 234,246 2 児童福祉費国庫 7,237 ○母子家庭自立支援給付事業国庫補助金 112

金 補助金 ○保育対策総合支援事業費国庫補助金 7,125

4 土木費国庫補助 971,463 △6,800 964,663 2 都市計画費国庫 △6,800 ○都市再生整備計画事業国庫補助金(藤岡市街地地区)

金 補助金 5,800

○都市再生整備計画事業国庫補助金(藤岡南部地区)

△12,600

5 教育費国庫補助 251,082 △4,984 246,098 2 中学校費国庫補 △4,984 ○鬼石中学校太陽光発電事業国庫交付金 △4,984

金 助金

計 1,510,285 5,833 1,516,118

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(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補正額 計 説             明

区   分 金  額

2 民生費県補助金 437,854 32,524 470,378 1 社会福祉費県補 600 ○在宅重度障害者住宅改造費県補助金 600

助金

2 児童福祉費県補 31,924 ○施設型給付費等県補助金 31,924

助金

4 農林水産業費県 151,108 6,159 157,267 1 農業費県補助金 2,663 ○「はばたけ!ぐんまの担い手」支援事業県補助金

補助金 2,610

○被災農業者向け復旧支援事業県補助金 53

2 林業費県補助金 3,496 ○林業作業道総合整備事業県補助金 △1,333

○ぐんま緑の県民基金提案型事業県補助金 4,829

6 教育費県補助金 18,674 2,480 21,154 4 社会教育費県補 2,480 ○千客万来支援事業県補助金 2,480

助金

計 640,097 41,163 681,260

(款)15 県支出金 (項) 3 委託金

5 教育費委託金 44,246 250 44,496 1 教育総務費委託 250 ○道徳教育総合支援事業県委託金 250

計 174,990 250 175,240

15.県支出金 3.委託金 5.教育費委託金

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16.財産収入 1.財産運用収入 3.利子及び配当金

(款)16 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

節目 補正前の額 補正額 計 説             明

区   分 金  額

3 利子及び配当金 2,182 1,240 3,422 2 配当金 1,240 ○藤岡クロスパーク配当金 1,240

計 20,269 1,240 21,509

(款)17 寄附金 (項) 1 寄附金

3 商工費寄附金 300,000 1,064 301,064 1 商工費寄附金 1,064 ○指定寄附金 1,064

計 340,006 1,064 341,070

(款)18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金 2,289 21,935 24,224 1 特別会計繰入金 21,935 ○介護保険事業勘定特別会計繰入金 21,935

計 2,289 21,935 24,224

(款)18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰 1,443,569 △260,035 1,183,534 1 財政調整基金繰 △260,035 ○財政調整基金繰入金 △260,035

入金 入金

計 1,748,169 △260,035 1,488,134

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(款)19 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補正額 計 説             明

区   分 金  額

1 繰越金 30,000 297,556 327,556 1 繰越金 297,556 ○前年度繰越金 297,556

計 30,000 297,556 327,556

(款)20 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入 184,699 13,770 198,469 1 総務費雑入 13,300 ○自治総合センターコミュニティ助成金 10,300

○魅力あるコミュニティ助成事業補助金 3,000

5 農林水産業費雑 470 ○農地中間管理事業業務委託金 470

計 184,699 13,770 198,469

(款)21 市債 (項) 1 市債

2 衛生債 199,300 0 199,300 1 保健衛生債 0 ○鬼石病院医療機器整備事業債(過疎債) △7,400

○鬼石病院施設整備事業債(過疎債) 7,400

5 土木債 823,000 △5,100 817,900 1 道路橋梁債 3,500 ○市道鬼石道路改良事業債(過疎債) 2,500

○橋梁長寿命化整備事業債(過疎債) 10,100

○橋梁長寿命化整備事業債 △9,100

2 都市計画債 △8,600 ○藤岡インターチェンジ北口線街路事業債 △19,600

○庚申山総合公園整備事業債 11,000

6 教育債 1,356,700 11,800 1,368,500 1 中学校債 △4,800 ○鬼石中学校太陽光発電設置事業債(過疎債)

21.市債 1.市債 5.土木債

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21.市債 1.市債 6.教育債

(款)21 市債 (項) 1 市債 (単位 千円)

節目 補正前の額 補正額 計 説             明

区   分 金  額

△4,800

2 保健体育債 16,600 ○新学校給食センター建設事業債 16,600

計 3,365,100 6,700 3,371,800

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3 歳 出(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

事務管理費 131,085 18,081 149,166 0 0 13 委託料 918 ◎情報化推進事業 1,9953 16,086 1,995

13 委託料 918

18 備品購入費 1,077 電算事務委託料 918(国)個人番号カード交付事業費国

18 備品購入費 1,077 庫補助金 16,086

19 負担金補助 16,086 庁用備品購入費 1,077

及び交付金

◎個人番号カード事業 16,086

19 負担金補助及び交付金 16,086

個人番号カード関連事務交付金

16,086

行政管理費 150,681 18,550 169,231 0 13,300 19 負担金補助 18,550 ◎集会所建設補助事業 18,5505 0 5,250

及び交付金 19 負担金補助及び交付金 18,550

公会堂新築等補助金 5,250(諸)自治総合センターコミュニテ

自治総合センターコミュニティ助成 ィ助成金 10,300

事業補助金 10,300

魅力あるコミュニティ助成事業補助(諸)魅力あるコミュニティ助成事

金 3,000 業補助金 3,000

財政管理費 305,900 578 306,478 0 0 13 委託料 578 ◎財政管理経費 5787 0 578

13 委託料 578

電算事務委託料 578

2,113,751 37,209 2,150,960 0 13,30016,086 7,823計

2.総務費 1.総務管理費 7.財政管理費

Page 14: 平成28年度藤岡市一般会計補正予算(第1 号) 第1条 - Fujioka...計 640,097 41,163 681,260 (款)15 県支出金 (項) 3 委託金 5教育費委託金 44,246

2.総務費 2.徴税費 2.賦課費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

賦課費 79,345 △1,156 78,189 0 0 13 委託料 △1,156 ◎市税賦課経費 △1,1562 △3,060 1,904

13 委託料 △1,156

電算事務委託料 △3,834(国)社会保障・税番号制度システ

土地評価委託料 2,678 ム整備費国庫補助金

△3,060

収納徴収費 36,025 864 36,889 0 0 13 委託料 864 ◎収納徴収経費 8643 0 864

13 委託料 864

電算事務委託料 864

303,626 △292 303,334 0 0△3,060 2,768計

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

戸籍住民基 135,115 2,301 137,416 0 0 13 委託料 2,301 ◎戸籍住民基本台帳経費 2,3011 △1,728 4,029

本台帳費 13 委託料 2,301

電算事務委託料 2,301(国)社会保障・税番号制度システ

ム整備費国庫補助金

△1,728

135,115 2,301 137,416 0 0△1,728 4,029計

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

社会福祉総 939,826 △108 939,718 0 0 28 繰出金 △108 ◎国民健康保険事業勘定特別会計繰出1 0 △108

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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

務費 金 △108

28 繰出金 △108

国民健康保険事業勘定特別会計繰出

金 △108

障害者総合 945,591 △204 945,387 0 0 1 報酬 130 ◎障害者総合支援給付事業 △2043 △360 156

支援費 1 報酬 130

11 需用費 206 障害者福祉事業推進委員報酬(国)社会保障・税番号制度システ

130 ム整備費国庫補助金

13 委託料 △540 11 需用費 206 △360

・ 印刷製本費 206

13 委託料 △540

電算事務委託料 △540

身体障害者 18,683 1,000 19,683 0 0 19 負担金補助 1,000 ◎身体障害者福祉事業 1,0005 600 400

福祉費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1,000

在宅重度障害者住宅改造費補助金(県)在宅重度障害者住宅改造費県

1,000 補助金 600

精神障害者 212 20,066 20,278 0 0 19 負担金補助 20,066 ◎精神障害者福祉事業 20,0667 0 20,066

福祉費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 20,066

社会福祉施設整備費補助金

20,066

高齢対策費 978,557 16,000 994,557 0 0 28 繰出金 16,000 ◎介護保険事業勘定特別会計繰出金9 0 16,000

16,000

28 繰出金 16,000

介護保険事業勘定特別会計繰出金

16,000

3.民生費 1.社会福祉費 9.高齢対策費

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3.民生費 1.社会福祉費13.後期高齢者医療費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

後期高齢者 799,955 △288 799,667 0 0 28 繰出金 △288 ◎後期高齢者医療特別会計繰出金13 0 △288

医療費 △288

28 繰出金 △288

後期高齢者医療特別会計繰出金

△288

国民年金費 3,819 △486 3,333 0 0 13 委託料 △486 ◎国民年金事務経費 △48614 △486 0

13 委託料 △486

電算事務委託料 △486(国)社会保障・税番号制度システ

ム整備費国庫補助金

△486

4,851,076 35,980 4,887,056 0 0△246 36,226計

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

児童福祉総 122,390 △324 122,066 0 0 13 委託料 △324 ◎児童福祉総務経費 △3241 △216 △108

務費 13 委託料 △324

電算事務委託料 △324(国)社会保障・税番号制度システ

ム整備費国庫補助金

△216

市立保育所 185,381 526 185,907 0 0 11 需用費 526 ◎小野保育園運営事業 5262 0 526

費 11 需用費 526

・ 修繕料 526

民間保育所 1,989,627 9,500 1,999,127 0 0 19 負担金補助 9,500 ◎民間保育所支援事業 9,5003 39,049 △29,549

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(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 9,500

保育対策総合支援事業費補助金(国)保育対策総合支援事業費国庫

9,500 補助金 7,125

(県)施設型給付費等県補助金

31,924

母子福祉費 15,252 150 15,402 0 0 19 負担金補助 150 ◎母子福祉事業 1506 112 38

及び交付金 19 負担金補助及び交付金 150

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定(国)母子家庭自立支援給付事業国

試験合格支援事業補助金 150 庫補助金 112

3,818,793 9,852 3,828,645 0 038,945 △29,093計

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

保健総務費 808,798 0 808,798 0 01 0 0

(地)鬼石病院医療機器整備事業債

(過疎債) △7,400

(地)鬼石病院施設整備事業債(過

疎債) 7,400

予防費 166,832 5,230 172,062 0 0 13 委託料 5,093 ◎予防接種事業 5,2302 0 5,230

4.衛生費 1.保健衛生費 2.予防費

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4.衛生費 1.保健衛生費 2.予防費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

13 委託料 5,093

19 負担金補助 137 個別予防接種委託料 5,093

及び交付金 19 負担金補助及び交付金 137

予防接種補助金 137

母子保健費 71,443 173 71,616 0 0 23 償還金利子 173 ◎未熟児養育医療給付事業 1734 310 △137

及び割引料 23 償還金利子及び割引料 173

未熟児養育医療給付費県負担金返還(国)未熟児養育医療給付費国庫負

金 173 担金(過年度分) 310

成人保健費 127,932 605 128,537 0 0 13 委託料 605 ◎成人保健事業 2165 144 461

13 委託料 216

電算事務委託料 216(国)社会保障・税番号制度システ

ム整備費国庫補助金

◎後期高齢者健診事業 389 144

13 委託料 389

電算事務委託料 389

1,314,648 6,008 1,320,656 0 0454 5,554計

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

清掃センタ 555,176 6,627 561,803 0 0 12 役務費 127 ◎清掃センター管理事業 6,6273 0 6,627

ー管理費 12 役務費 127

18 備品購入費 6,480 ・ 手数料 59

・ 保険料(自動車損害) 68

27 公課費 20 18 備品購入費 6,480

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(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

庁用車購入費 6,480

27 公課費 20

自動車重量税 20

し尿処理費 214,734 1,500 216,234 0 0 19 負担金補助 1,500 ◎し尿処理事業 1,5005 0 1,500

及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1,500

し尿汲取り自動車購入費補助金

1,500

1,114,994 8,127 1,123,121 0 00 8,127計

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

農業振興費 33,433 696 34,129 0 0 15 工事請負費 590 ◎園芸振興事業 1064 53 643

19 負担金補助及び交付金 106

19 負担金補助 106 被災農業者向け復旧支援事業補助金(県)被災農業者向け復旧支援事業

及び交付金 106 県補助金 53

◎農業研修センター管理事業

590

15 工事請負費 590

テニスコート支柱改修工事

590

経営基盤強 34,845 3,080 37,925 0 470 1 報酬 439 ◎農業経営基盤強化促進対策事業5 2,610 0

化促進対策 3,080

費 11 需用費 31 1 報酬 439(県)「はばたけ!ぐんまの担い手

行政嘱託員報酬 439 」支援事業県補助金

6.農林水産業費 1.農業費 5.経営基盤強化促進対策費

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6.農林水産業費 1.農業費 5.経営基盤強化促進対策費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

19 負担金補助 2,610 11 需用費 31 2,610

及び交付金 ・ 消耗品費 31

19 負担金補助及び交付金 2,610(諸)農地中間管理事業業務委託金

「はばたけ!ぐんまの担い手」支援 470

事業補助金 2,610

土地改良費 127,937 4,394 132,331 0 0 15 工事請負費 2,484 ◎土地改良総務経費 1,9107 0 4,394

19 負担金補助及び交付金 1,910

19 負担金補助 1,910 藤岡土地改良区大谷・牛秣ため池改

及び交付金 修事業補助金 1,910

◎土地改良事業 2,484

15 工事請負費 2,484

道水路維持管理工事 2,484

藤岡かんが 2,974 1,000 3,974 0 0 11 需用費 1,000 ◎藤岡かんがい排水事業 1,0009 0 1,000

い排水事業 11 需用費 1,000

費 ・ 光熱水費 1,000

459,246 9,170 468,416 0 4702,663 6,037計

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

林業振興費 49,079 2,892 51,971 0 0 11 需用費 66 ◎林業振興事業 2,8922 3,496 △604

11 需用費 66

13 委託料 4,526 ・ 修繕料 66(県)林業作業道総合整備事業県補

13 委託料 4,526 助金 △1,333

19 負担金補助 △1,700 荒廃した里山・平地林の整備事業委

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(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

及び交付金 託料 4,526(県)ぐんま緑の県民基金提案型事

19 負担金補助及び交付金 △1,700 業県補助金 4,829

林業作業道総合整備事業補助金

△2,000

ぐんま緑の県民基金提案型事業補助

金 300

96,897 2,892 99,789 0 03,496 △604計

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

商業振興費 28,026 0 28,026 0 1,0642 0 △1,064

(寄)指定寄附金 1,064

観光振興費 103,712 0 103,712 0 1,2405 0 △1,240

(財)藤岡クロスパーク配当金

1,240

593,500 0 593,500 0 2,3040 △2,304計

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

道路維持費 326,482 0 326,482 1,000 02 0 △1,000

8.土木費 2.道路橋梁費 2.道路維持費

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8.土木費 2.道路橋梁費 2.道路維持費

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

(地)橋梁長寿命化整備事業債(過

疎債) 10,100

(地)橋梁長寿命化整備事業債

△9,100

道路新設改 331,780 0 331,780 2,500 03 △16,000 13,500

良費

(国)都市再生整備計画事業国庫補

助金(藤岡市街地地区)

△16,000

(地)市道鬼石道路改良事業債(過

疎債) 2,500

1,150,662 0 1,150,662 3,500 0△16,000 12,500計

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

都市計画総 108,983 292 109,275 0 0 11 需用費 292 ◎都市計画総務経費 2921 0 292

務費 11 需用費 292

・ 印刷製本費 292

街路事業費 728,413 0 728,413 △19,600 04 21,800 △2,200

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(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

(国)都市再生整備計画事業国庫補

助金(藤岡市街地地区)

21,800

(地)藤岡インターチェンジ北口線

街路事業債 △19,600

公園費 270,020 0 270,020 11,000 05 △11,600 600

(国)都市再生整備計画事業国庫補

助金(藤岡南部地区)

△11,600

(地)庚申山総合公園整備事業債

11,000

2,387,542 292 2,387,834 △8,600 010,200 △1,308計

(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費

学校教育指 133,932 102 134,034 0 0 9 旅費 30 ◎学校教育指導事業 1023 250 △148

導費 9 旅費 30

11 需用費 72 職員旅費 30(県)道徳教育総合支援事業県委託

11 需用費 72 金 250

・ 消耗品費 79

10.教育費 1.教育総務費 3.学校教育指導費

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10.教育費 1.教育総務費 3.学校教育指導費

(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

・ 印刷製本費 △7

480,271 102 480,373 0 0250 △148計

(款)10 教育費 (項) 2 小学校費

学校管理費 172,667 4,195 176,862 0 0 15 工事請負費 4,195 ◎小学校施設維持管理事業 4,1951 0 4,195

15 工事請負費 4,195

学校施設整備工事 4,195

270,187 4,195 274,382 0 00 4,195計

(款)10 教育費 (項) 3 中学校費

学校管理費 353,322 △12,046 341,276 △4,800 0 15 工事請負費 △12,046 ◎中学校施設維持管理事業 △12,0461 △4,984 △2,262

15 工事請負費 △12,046

学校施設整備工事 1,778(国)鬼石中学校太陽光発電事業国

鬼石中学校太陽光発電設置工事 庫交付金 △4,984

△13,824

(地)鬼石中学校太陽光発電設置事

業債(過疎債) △4,800

428,642 △12,046 416,596 △4,800 0△4,984 △2,262計

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(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説            明特  定  財  源一般財源 区  分 金  額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

公民館費 135,590 443 136,033 0 0 1 報酬 443 ◎公民館運営事業 4435 0 443

1 報酬 443

行政嘱託員報酬 443

文化財保護 83,706 7,943 91,649 0 0 15 工事請負費 6,943 ◎高山社跡管理事業 7,9439 1,480 6,463

費 15 工事請負費 6,943

19 負担金補助 1,000 案内看板設置工事 6,943(国)都市再生整備計画事業国庫補

及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1,000 助金(藤岡南部地区)

シルクカントリーぐんま負担金 △1,000

1,000

(県)千客万来支援事業県補助金

2,480

文化財収蔵 12,323 103 12,426 0 0 11 需用費 103 ◎文化財収蔵庫管理事業 10311 0 103

庫管理費 11 需用費 103

・ 修繕料 103

461,813 8,489 470,302 0 01,480 7,009計

(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費

学校給食セ 1,519,564 17,507 1,537,071 16,600 0 15 工事請負費 17,507 ◎新学校給食センター建設事業3 0 907

ンター建設 17,507

費 15 工事請負費 17,507(地)新学校給食センター建設事業

進入路改良工事 17,507 債 16,600

1,770,184 17,507 1,787,691 16,600 00 907計

10.教育費 6.保健体育費 3.学校給食センター建設費