Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร.ด%านสุขภาพ (โครงการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร.และแผนปฏิบัติการประจําป9 2559-2560)
๑ งบประมาณ ๓๔๑,๑๖๐ - - ๓๔๑,๑๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ( โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบชดเชยค�าบริการทางการ แพทย.จังหวัดชลบุรี ป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Hโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพหน�วยบริการ ให%ได%มาตรฐานตามเกณฑ.ประเมิน เพื่อรองรับผู%ประกันสุขภาพทุกสิทธิ ในจังหวัดชลบุรี ป9งบประมาณ 2559 )
งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ - - ๑๑,๗๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(โครงการประชุม คณะกรรมการบริหาร/บุคลากร สสจ.ชลบุรี ผู%บริหารระดับอําเภอ ผู%รับผิดชอบงานบริหาร)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ - - ๒๓๖,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(การบริหารจัดการทั่วไป บูรณาการการสนับสนุนจัดบริการ ในสํานักงาน และงบประมาณหน�วยงานในสังกัด)
๑ ๑ งบประมาณ ๙๒,๐๒๐ - - ๙๒,๐๒๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(โครงการสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการในสํานักงาน พัสดุ , การเงิน, บุคคล)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐,๖๙๘,๒๐๐ - - ๑๐,๖๙๘,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ( โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ขอเบิกชดเชยค�าบริการทางการแพทย. จังหวัดชลบุรี ป9ประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๘,๔๕๐ - - ๘,๔๕๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 600 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการเตรียมความพร%อม/ สร%างเสริมศักยภาพบุคลากร(โครงการอบรมเตรียมความพร%อมสู�ระดับตําแหน�งที่สูงขึ้น )
๑ งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ - - ๘๖,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
๑ งบประมาณ ๗๙๒,๗๐๐ - - ๗๙๒,๗๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ(โครงการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร%อมระบบ
๑ ๑ งบประมาณ ๔๔๗,๔๔๐ - - ๔๔๗,๔๔๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ(โครงการพัฒนาคุณภาพข%อมูลตามโครงสร%างแฟ/มมาตรฐาน)
๑ งบประมาณ ๑๕๔,๕๐๐ - - ๑๕๔,๕๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ(โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส.)
๑ งบประมาณ ๔๘,๘๐๐ - - ๔๘,๘๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร.(โครงการ บริหารจัดการ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายสําคัญและงานปกติ แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
๑ งบประมาณ ๓๓๕,๙๔๐ - - ๓๓๕,๙๔๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร.(โครงการบริหารจัดการ กํากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ)
๑ งบประมาณ ๑๕๒,๕๓๐ - - ๑๕๒,๕๓๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 601 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ (โครงการตรวจสอบเฝ/าระวังและจัดการ ทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ.สุขภาพกลุ�มเสี่ยงความ ปลอดภัยต�อผู%บริโภค จังหวัดชลบุรี)
๑ งบประมาณ ๓๓๔,๗๙๐ - - ๓๓๔,๗๙๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ (โครงการสนับสนุนและพัฒนางาน ความปลอดภัยด%านอาหาร)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๘,๑๖๐ - - ๓๘,๑๖๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ (โครงการเสริมสร%างศักยภาพและสร%างพลัง เครือข�ายด%านการคุ%มครองผู%บริโภค)
๑ งบประมาณ ๑๒๐,๗๐๐ - - ๑๒๐,๗๐๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ (โครงการพัฒนาศูนย.บริการเพื่อการ ขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ. สุขภาพ จังหวัดชลบุรี ป9งบประมาณ 2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๒๓๒ - - ๗๐,๒๓๒
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด5.2 ๔ ๑๒ การบริหารจัดการแบบบูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (IRBM)
จังหวัดตราด ป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)๑ ๑ งบประมาณ ๗๔๓,๓๖๐ - - ๗๔๓,๓๖๐
5.2 ๘ ๒ บริหารจัดการเพื่อให%เครือข�ายหน�วยปฏิบัติการแพทย.ฉุกเฉินผ�านเกณฑ.มาตรฐาน EMS ระดับประเทศ
๑ งบอื่นๆ - ๔๒,๐๖๐ - ๔๒,๐๖๐
5.2 ๘ ๒ บริหารจัดการเพื่อให%เครือข�ายหน�วยปฏิบัติการแพทย.ฉุกเฉินผ�านเกณฑ.มาตรฐาน EMS ระดับประเทศ
๑ งบอื่นๆ - ๔๒,๐๖๐ - ๔๒,๐๖๐
5.2 ๘ ๒ บริหารจัดการเพื่อให%เครือข�ายหน�วยปฏิบัติการแพทย.ฉุกเฉินผ�านเกณฑ.มาตรฐาน EMS ระดับประเทศ
๑ งบอื่นๆ - ๔๒,๐๖๐ - ๔๒,๐๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี5.2 ๔ ๑๖ พัฒนางานบริหารการเงินการคลัง CFO และคุณภาพ
ระบบบัญชี เขตสุขภาพที่ 6 ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 602 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด%านทันตสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสร%างเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ - - ๑๐,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข%าราชการบรรจุใหม�"หลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดี"และปฐมนิเทศผู%สําเร็จการศึกษาใหม�ทุกหลักสูตรต�างๆของกระทรวงสาธารณสุข ฯ
๑ งบประมาณ ๓๘๒,๗๘๖ - - ๓๘๒,๗๘๖
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนางานประจําสู�งานวิจัย (R2R) ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติราชการหรือสมรรถนะ(competency)ของบุคลากรสาธารณสุข ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการนักวิชาการสาธารณสุขและเจ%าพนักงานสาธารณสุข ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการการบริหารจัดการพัฒนาระบบข%อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด%านสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๘๒,๕๐๐ - - ๖๘๒,๕๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 603 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร. (ค.ประชุมราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนางานสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจําป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง5.2 ๒ ๑๕ โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร%าง
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย๑ งบประมาณ ๒๐๘,๐๕๐ - - ๒๐๘,๐๕๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ๑ งบประมาณ ๑๐๘,๔๙๐ - - ๑๐๘,๔๙๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างความสุขและความผูกพันองค.กร ๑ งบประมาณ ๓๔๗,๐๕๐ - - ๓๔๗,๐๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการเตรียมความพร%อม/ สร%างเสริมศักยภาพบุคลากร ๑ งบประมาณ ๑๖๗,๘๕๐ - - ๑๖๗,๘๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๗,๒๓๐ - - ๘๗,๒๓๐ 5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๒๘,๐๔๐ - - ๖๒๘,๐๔๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕,๗๙๓,๒๓๙ - - ๕,๗๙๓,๒๓๙ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร.ด%านสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๘๙๖,๔๐๕ - - ๘๙๖,๔๐๕ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร.๑ ๑ งบประมาณ ๔๕๕,๓๕๐ - - ๔๕๕,๓๕๐
โรงพยาบาลระยอง5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๙๐๔,๔๔๔ - - ๖,๙๐๔,๔๔๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ4.4 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างศักยภาพ อสม.ด%านการ ป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ - - ๑๓๘,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมปฐมนิเทศข%าราชการใหม� ๑ งบประมาณ ๙๔๙,๖๐๐ - - ๙๔๙,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 604 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและปรับแนวคิดสําหรับชีวิตและการทํางานในบุคลากรสาธารณสุข ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ - - ๕๓,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด%านการเจ%าหน%าที่ จ.สมุทรปราการ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๙๗๒,๐๐๐ - - ๙๗๒,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการแก%ไขป7ญหาการขาดแคลนบุคลากรด%านการแพทย.และสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ. สร%างภาพลักษณ.ที่ดีต�อองค.กร
๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการบริหารการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสมุทรปราการ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๗,๕๐๐ - - ๗๗,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Continggency Plan) ด%านสาธารณสุข ในการรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๑ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ - - ๑๓๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประเมินผล การดําเนินงานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาและรวบรวม ข%อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน งานของหน�วยงานต�างๆ
๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๔ โครงการงานพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. ๑ งบประมาณ ๕,๔๐๐ - - ๕,๔๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๒๑๖,๘๔๐ - - ๑,๒๑๖,๘๔๐ 5.2 ๔ ๑๖ งานบริหารจัดการทรัพยากร และอํานวยความสะดวก
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙,๘๙๓,๒๔๖ - - ๙,๘๙๓,๒๔๖
5.2 ๔ ๑๖ กิจกรรมที่ใช%งบประมาณดําเนินการไม�แน�นอน ๑ ๑ งบประมาณ ๗,๕๓๘,๐๐๐ - - ๗,๕๓๘,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการสนับสนุนการลดต%นทุน เพิ่มรายได%และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลภาครัฐ๑ ๑ งบ UC ๑๒๐,๙๕๐ - - ๑๒๐,๙๕๐
5.2 ๕ ๒ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานห%องปฏิบัติการ ทางการแพทย. (LAB)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๗,๘๐๐ - - ๓๗,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล การให%บริการของสถานบริการ สาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ - - ๘๘,๕๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 605 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม ให%มีประสิทธิภาพ
๑ งบประมาณ ๓๗๒,๔๐๐ - - ๓๗๒,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนา Website หน�วยงานภาครัฐ 2 ภาษา ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการและหน�วยงานในสังกัดฯ
๑ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ - - ๔๓,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดทํารายงาน ประจําป9งบประมาณ 2558 ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการตรวจราชการ และนิเทศงานแบบปกติ และแบบ
บูรณาการ กระทรวงสาธาณณสุข และ เขตสุขภาพที่ 6๑ งบประมาณ ๒๐๑,๕๐๐ - - ๒๐๑,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการนิเทศ ติดตามเยี่ยม เพื่อการสนับสนุนดําเนินงาน สาธารณสุขผสมผสานและบูรณาการ ของสถานบริการสาธารณสุขของ องค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น
๑ งบประมาณ ๔๗,๕๐๐ - - ๔๗,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด%านจริยธรรมการ วิจัยในคน
๑ งบประมาณ ๕๒,๔๐๐ - - ๕๒,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข%อมูลทันตสาธารณสุข ๔๓ แฟ/มและการวิเคราะห.ประเมินผล
๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสู� องค.กรคุณธรรม/โรงพยาบาล คุณธรรม
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสร%างเสริมและพัฒนา การดําเนินงานด%านคุณธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร�งใส ของหน�วยงานในสังกัด สสจ. จังหวัดสมุทรปราการ
๑ งบประมาณ ๔๗,๓๐๐ - - ๔๗,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู�บ%าน ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๑,๗๘๐ - - ๒,๐๐๑,๗๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการนิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ๑ งบประมาณ ๒๕๗,๕๐๐ - - ๒๕๗,๕๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล ๑ งบประมาณ ๒๒๕,๒๐๐ - - ๒๒๕,๒๐๐ 10.5 ๔ ๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบควบคุม
ภายในและ การจัดทํารายงานควบคุมภายใน๑ งบประมาณ ๗๙,๔๐๐ - - ๗๙,๔๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนางานบริหาร ทั่วไปของหน�วยงานในสังกัด ๑ งบประมาณ ๕๑๙,๒๐๐ - - ๕๑๙,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 606 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 ๗ ๕ โครงการตรวจสอบภายใน ๑ งบประมาณ ๕๒,๔๐๐ - - ๕๒,๔๐๐ 10.5 ๗ ๑๗ โครงการตรวจสอบภายใน ประจําป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๓,๙๖๐ - - ๑๗๓,๙๖๐ 10.5 ๗ ๑๗ การตรวจสอบการกระทําผิด ทางวินัยและละเมิด ของ
เจ%าหน%าที่๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก%ว5.2 ๒ ๑๖ โครงการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 6 ๑ ๑ งบประมาณ ๓๗๓,๓๕๐ - - ๓๗๓,๓๕๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ๑ งบประมาณ ๑๘๖,๒๒๘ - - ๑๘๖,๒๒๘ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ๑ งบประมาณ ๙๙,๘๔๖ - - ๙๙,๘๔๖ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน ๑ งบประมาณ ๗๒๑,๔๑๐ - - ๗๒๑,๔๑๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการเตรียมความพร%อม/สร%างเสริมศักยภาพบุคลากร ๑ งบประมาณ ๖๔๗,๙๐๐ - - ๖๔๗,๙๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างความสุขและความผูกพันองค.กร ๑ งบประมาณ ๔๔๙,๗๐๐ - - ๔๔๙,๗๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการ โดยDHS ๑ งบประมาณ ๕,๑๕๘,๘๐๘ - - ๕,๑๕๘,๘๐๘ 5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูล เทคโนโลยีสานสนเทศ และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ.เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ๑ งบประมาณ ๔๓,๔๐๐ - - ๔๓,๔๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร.
๑ งบประมาณ ๘๔๒,๖๘๐ - - ๘๔๒,๖๘๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร.ด%านสุขภพ ๑ งบประมาณ ๓๔๘,๑๓๐ - - ๓๔๘,๑๓๐ 5.2 ๘ ๑๕ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการ
ร�วมกับประชาชน โดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน
๑ งบประมาณ ๔๕๒,๖๐๐ - - ๔๕๒,๖๐๐
๘๖ ๓๘ ๘ ๑๓ ๘ ๕ ๘๓,๙๕๙,๑๙๒ ๑๒๖,๑๘๐ - ๘๔,๐๘๕,๓๗๒ รวม
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 607 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี5.2 ๖ ๑๒ โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพด%วยการผสมผสาน
กับ ภูมิป7ญญาไทย และพัฒนาแพทย.แผนไทย แพทย.ทางเลือกให%เข%มแข็ง มีมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๖ โครงการพัฒนามาตรฐานคลินิกบริการรักษายาเสพติด ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส�งต�อ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. ๑ งบประมาณ ๕๒,๙๗๕ - - ๕๒,๙๗๕ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบ/เครือข�ายบริการปฐมภูมิ และทีม
หมอครอบครัว๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน PCA ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๒๐๐ - - ๑๕๐,๒๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน/
แรงงานต�างด%าว และพื้นที่เฉพาะ๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการ โดยDHS ๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการ
ร�วมกับประชาชน โดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน
๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม service plan
๑ งบประมาณ - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA, มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานบริการอื่น ๆ
๑ งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ - - ๒๐๗,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๐๕,๖๒๕ - - ๔๐๕,๖๒๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส�งต�อ(ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานบริการและระบบส�งต�อ)๑ งบประมาณ ๗๕,๒๐๐ - - ๗๕,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 608 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบ/เครือข�ายบริการปฐมภูมิ และทีมหมอครอบครัว(พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
๑ งบประมาณ ๖๕,๖๐๐ - - ๖๕,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการร�วมกับประชาชนโดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน(ประชุมภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชน)
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม service plan(อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลป7ญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข�ายบริการสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๓๘,๒๐๐ - - ๓๘,๒๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ.(สนับสนุนการบริหารจัดการยา)
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม service plan(พัฒนาการป/องกันและควบคุมโรคมะเร็ง)
๑ งบประมาณ ๘๘,๓๐๐ - - ๘๘,๓๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ(ตรวจสอบและประเมินผลระบบการลงทะเบียนผู%มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ%วนหน%า)
๑ งบประมาณ ๖,๕๔๐ - - ๖,๕๔๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ(ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู%และตรวจประเมินศูนย.บริการระบบหลักประกันสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๓,๖๐๐ - - ๓,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ(ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนเพื่อพัฒนาระบบข%อมูลของหน�วยบริการฯ)
๑ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ - - ๔๑,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการร�วมกับประชาชนโดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน(พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด�น ในการนําเสนอผลการปฏิบัติงานฯ)
๑ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ - - ๒๐๕,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม service plan(พัฒนาระบบสร%างเสริมสุขภาพช�องปาก)
๑ งบประมาณ ๒๐๔,๑๓๐ - - ๒๐๔,๑๓๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 609 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA, มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานบริการอื่นๆ(ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด%านการพัฒนาคุณภาพบริการ)
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๖๐๐ - - ๑๓๐,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการ โดย DHS(หนึ่งอําเภอ หนึ่งพื้นที่ต%นแบบด%านการแก%ไขป7ญหาเฉพาะพื้นที่)
๑ งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ๒,๒๐๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(ป/องกันและแก%ไขป7ญหาเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ.)
๑ งบประมาณ ๑๐๗,๖๐๐ - - ๑๐๗,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(เฝ/าระวังป7ญหาสุขภาพจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม)
๑ งบประมาณ ๘๕,๑๐๐ - - ๘๕,๑๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง( โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน เฝ/าระวังสถานการณ.ด%านการเงิน การคลัง ป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพด%วยการผสมผสานกับ ภูมิป7ญญาไทย และพัฒนาแพทย.แผนไทย แพทย. ทางเลือกให%เข%มแข็ง มีมาตรฐาน (โครงการพัฒนางานการแพทย.แผนไทย และการแพทย.ทางเลือก จังหวัดชลบุรี)
๑ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. (โครงการพัฒนาเครือข�ายเฝ/าระวัง ความปลอดภัยด%านยา จังหวัดชลบุรี)
๑ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 610 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. (โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการด%านยาและเวชภัณฑ.ฯ (วัสดุการแพทย., วัสดุวิทยาศาสตร., วัสดุเอ็กซเรย., วัสดุทันตกรรม) ของหน�วย บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข )
๑ งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ - - ๕๔,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ( โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู%เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานตามมาตรา 41 ป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๑๖,๒๑๖ - - ๑๖,๒๑๖
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ( โครงการบริหารจัดการสนับสนุน การดําเนินงานกลุ�มประกันสุขภาพ ป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๘๘,๗๓๐ - - ๘๘,๗๓๐
5.3 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โครงการอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๓,๘๒๐ - - ๑๗๓,๘๒๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ (โครงการตรวจสอบเฝ/าระวังและจัดการ เรื่องร%องเรียนสถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ.ด%านสุขภาพ จังหวัดชลบุรี)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๒,๖๔๐ - - ๓๒๒,๖๔๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด%านการเงินการ
คลังและด%านการบริการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดตราด(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๗๒๐ - - ๗๒๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด%านการเงินการคลังและด%านการบริการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดตราด(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๑๑๑,๙๕๐ - - ๑๑๑,๙๕๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด%านการเงินการคลังและด%านการบริการสุขภาพแบบบูรณาการของ(งบประมาณ)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๐,๓๑๐ - - ๑๖๐,๓๑๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 611 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด%านการเงินการคลังและด%านการบริการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดตราด(สปสช)
๑ งบอื่นๆ ๑๗๗,๐๐๐ - - ๑๗๗,๐๐๐
5.2 ๘ ๑ พัฒนา Service plan ของหน�วยบริการแบบเชื่อมโยงเปBนเครือข�าย
๑ งบประมาณ ๑๙๖,๘๒๕ - - ๑๙๖,๘๒๕
5.2 ๘ ๑๒ การประเมินความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ของผู%รับบริการ(งบประมาณ)
๑ ๑ งบประมาณ ๘๙,๖๒๕ - - ๘๙,๖๒๕
5.2 ๘ ๑๒ พัฒนาคุณภาพเครือข�ายห%องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑,๖๖๐ - - ๑๑,๖๖๐ 5.2 ๘ ๑๒ การจัดหน�วยปฐมพยาบาล ๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ การประเมินความพึงพอใจผู%รับบริการแรงงานต�างด%าว ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๒๕ - - ๓๐,๐๒๕ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ.
PMQA ภายใต%“Healthy and Happiness Organization”ป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๙,๓๒๐ - - ๑๒๙,๓๒๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐสาธารณสุข (ITA) ป9งบประมาณ ๒๕๕๙(งบประมาณ)
๑ ๑ งบประมาณ ๘๖,๘๐๐ - - ๘๖,๘๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจําป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๑๖๕,๔๓๕ - - ๑๖๕,๔๓๕
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจําป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจําป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ การประเมินความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ของผู%รับบริการ(งบประมาณ)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๑๐๐ - - ๕๕,๑๐๐
5.2 ๘ ๑๒ การประเมินความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ของผู%รับบริการ(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๑๙,๔๙๐ - - ๑๙,๔๙๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 612 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ การพัฒนาและประเมินระบบคุณภาพแบบบูรณาการ (HA , HPH) ด%วยระบบบริหารแบบบูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ ( IRBM1- IRBM 4 ) ป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ งบประมาณ ๑๑๗,๓๐๒ - - ๑๑๗,๓๐๒
5.2 ๘ ๑๒ การพัฒนาศักยภาพผู%ผิดชอบงานประเมินความพึงพอใจ ๑ งบประมาณ ๖,๓๐๐ - - ๖,๓๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ มูลนิธิ พอ.สว. ประจําจังหวัดตราด ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๔,๘๖๐ - - ๗๔,๘๖๐ 5.2 ๘ ๑๒ การประเมินความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ของผู%รับบริการ
(งบประมาณ)๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๒,๗๙๐ - - ๒๕๒,๗๙๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ประจําป9งบประมาณ 2559(งบ อบจ.)
๑ งบอปท. ๓๑,๕๖๔,๘๐๐ - - ๓๑,๕๖๔,๘๐๐
5.2 ๘ ๑๒ การพัฒนาและประเมินระบบคุณภาพแบบบูรณาการ (HA , HPH) ด%วยระบบบริหารแบบบูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ ( IRBM1- IRBM 4 ) ป9งบประมาณ 2559(งบUCรพ.เขาสมิง)
๑ งบ UC ๗๙๘,๕๗๑ - - ๗๙๘,๕๗๑
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี5.2 ๖ ๑๒ ส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพด%วยการผสมผสานกับภูมิ
ป7ญญาไทยและพัฒนาการแพทย.แผนไทย แพทย.ทางเลือกให%เข%มแข็งมีมาตรฐาน จังหวัดปราจีนบุรี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการฝzกซ%อมดับเพลิงและฝzกซ%อมอพยพหนีไฟ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมตัวชี้วัด ประชาชนสามารถเข%าถึงบริการได% จ.ปราจีนบุรี ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ - - ๖๔๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส�งต�อ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๒๓,๗๐๐ - - ๔๒๓,๗๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. จังหวัดปราจีนบุรี ป9งบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 613 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
๑ งบประมาณ ๔๕๑,๔๐๐ - - ๔๕๑,๔๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการควบคุมกํากับพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ.มาตรฐานงานสุขศึกษา
๑ งบประมาณ ๗,๘๐๐ - - ๗,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเสริมสร%างกลไกภาคีเครือข�ายป/องกันและแก%ไขป7ญหาโรคและภัยสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ - - ๑๙๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพจังหวัดปราจีนบุรี ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%าน
สุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๐,๑๐๐ - - ๒๔๐,๑๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง1.0 ๑ ๑๒ โครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ - - ๑๑,๔๐๐ 5.2 ๖ ๑๒ โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพด%วยการผสมผสาน
กับภูมิป7ญญาไทย และพัฒนาแพทย.แผนไทย แพทย.ทางเลือกให%เข%มแข็ง มีมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ - - ๑๒๐,๕๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน/ แรงงานต�างด%าว และพื้นที่เกาะ
๑ ๑ งบประมาณ ๙,๕๖๐ - - ๙,๕๖๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส�งต�อ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๙๒๐ - - ๕๕,๙๒๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ. ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๖,๖๒๐ - - ๑๙๖,๖๒๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระะบริการสุขภาพทุกระดับตาม service
plan๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๖,๗๐๐ - - ๑๖๖,๗๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการร�วมกับประชาชน โดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน
๑ งบประมาณ ๑๙๙,๖๐๐ - - ๑๙๙,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA, มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานบริการอื่นๆ
๑ ๑ งบประมาณ ๕๓,๘๖๐ - - ๕๓,๘๖๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบ/เครือข�ายบริการปฐมภูมิ และทีมหมอครอบครัว
๑ งบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐ - - ๒๑๔,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการ โดย DHS ๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ - - ๓๒,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 614 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๑,๘๙๐ - - ๒๑๑,๘๙๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๔๙๐,๔๒๐ - - ๑,๔๙๐,๔๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ5.2 ๑ ๒ โครงการอบรมการพัฒนา ศักยภาพทันตบุคลากรและ ภาคี
เครือข�ายด%านการ ส�งเสริมป/องกันทันต สุขภาพในกลุ�มผู%สูงอายุ ภายใต%การพัฒนารูปแบบ บริการทางทันตสุขภาพ ผู%สูงอายุในจังหวัดต%นแบบ
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการส�งต�อผู%ปwวยและการบริหารจัดการโรคเฉพาะ
๑ งบ UC ๖๙,๙๐๐ - - ๖๙,๙๐๐
5.2 ๓ ๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพ บริการมาตรฐานคลินิค ทันตกรรมคุณภาพ (Quality dental clinic)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ
๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC ๙,๙๕๔,๕๔๐ - - ๙,๙๕๔,๕๔๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรม mini case manager ๑ งบประมาณ ๑๑๕,๘๐๐ - - ๑๑๕,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ป9
2559 จังหวัดสมุทรปราการ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ - - ๓๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ การดําเนินงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๙,๑๐๐ - - ๓๒๙,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการบริหารการพัฒนา (Development Administration) แผนแม�บทสุขภาพจังหวัดสมุทร ปราการ ระยะ 10 ป9 (59-68) และแผนยุทธศาสตร.เฉพาะประเด็น ระยะ 5 ป9 (59 -63) 4 ประเด็น จ.สมุทรปราการ
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๑,๗๐๐ - - ๒๗๑,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ป9 60 และการศึกษาดูงาน Service Plan
๑ งบประมาณ ๖๙๑,๔๐๐ - - ๖๙๑,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 615 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ EPI ในสถานบริการ
๑ งบประมาณ ๗๘,๔๐๐ - - ๗๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุน ควบคุม กํากับงานทันตสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพบริการ ทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภายใต%การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช�องปาก
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ งานกองทุนสุขภาพคนต�างด%าว ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๔๒,๔๐๐ - - ๒๔๒,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ งานกองทุนประกันสังคม ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๓๖,๖๐๐ - - ๒๓๖,๖๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานรักษาพยาบาลคุณภาพ ๑ งบประมาณ ๔๙,๘๐๐ - - ๔๙,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรคเรื้อน ๑ งบประมาณ ๔๓,๘๐๐ - - ๔๓,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ พัฒนาคุณภาพบริการงานวัณโรค ๑ งบประมาณ ๓๗,๕๐๐ - - ๓๗,๕๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการอบรมฟ��นฟูวิชาการมะเร็ง ๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ - - ๓๘,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะวิกฤติด%าน
สุขภาพ จ.สมุทรปราการ๑ งบประมาณ ๔๓,๘๐๐ - - ๔๓,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนา NCD data center ๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบควบคุมโรคอําเภอเข%มแข็ง ๑ งบประมาณ ๔๒,๕๐๐ - - ๔๒,๕๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการยุติป7ญหาวัณโรคและเอดส.ด%วยชุดบริการ RRTTR
: STAR-NFM๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๘๖,๑๕๐ - - ๒๘๖,๑๕๐
5.2 ๓ ๑๓ ยุติป7ญหาวัณโรคด%วยชุดบริการ RRTTR ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๑,๐๘๖,๖๐๐ - - ๑,๐๘๖,๖๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๕ โครงการอบรมการพัฒนา ศักยภาพทันตบุคลากร และภาคี
เครือข�ายด%านการ การส�งเสริมป/องกันสุขภาพ ช�องปาก๑ งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ - - ๑๓๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ การพัฒนางานอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๔๐๐ - - ๑๔๘,๔๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ เจ%าหน%าที่สาธารณสุขด%าน การ
การทําความสะอาด ช�องปากเด็กปฐมวัย๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร. ระบบสุขภาพ ป9งบประมาณ 59 -63
๑ งบประมาณ ๘๖๙,๔๐๐ - - ๘๖๙,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 616 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพทีม SRRT สมุทรปราการ ๑ งบประมาณ ๑๙๖,๔๐๐ - - ๑๙๖,๔๐๐ 5.4 ๓ ๑๒ โครงการ Road safety ๑ ๑ ๑ งบ UC ๒๘๓,๔๐๐ - - ๒๘๓,๔๐๐ 5.4 ๓ ๑๒ โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข�ายบริการการแพทย.
ฉุกเฉิน๑ งบอื่นๆ ๔๙๙,๓๕๐ - - ๔๙๙,๓๕๐
7.2 ๕ ๔ โครงการส�งเสริมอาชีพสร%างรายได%ด%านแพทย.แผนไทยให%กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๒๙๒,๔๐๐ - - ๑,๒๙๒,๔๐๐
7.2 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร%อมจําหน�ายPrimary GMP
๑ ๑ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชนตําบลนําร�อง ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 8.6 ๓ ๑๔ โครงการสํารวจทะเบียนภูมิป7ญญาและบุคลากรแพทย.แผน
ไทย๑ งบอื่นๆ ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านงานคุ%มครองผู%บริโภค ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
8.6 ๘ ๑ การติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ.ที่เสริมไอโอดีน (เกลือบริโภค)
๑ งบประมาณ ๓,๘๔๐ - - ๓,๘๔๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการควบคุมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลประเภทไม�รับผู%ปwวยไว%ค%างคืน
๑ งบประมาณ ๑๖๐,๒๐๐ - - ๑๖๐,๒๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังและส�งเสริมการดําเนินการ พรบ.ยา พ.ศ. 2510
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังและส�งเสริมการดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการติดตามการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ.ที่เสริมไอโอดีน น้ําปลา,ผลิตภัณฑ.ปรุงรสที่ได%จากการย�อยโปรตีนของถั่วเหลืองและน้ําเกลือปรุงอาหาร
๑ งบประมาณ ๗,๒๐๐ - - ๗,๒๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังการโฆษณา ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 8.6 ๘ ๑๔ โครงกาารเฝ/าระวังความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในผัก๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 617 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนา/เฝ/าระวังมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐ 8.6 ๘ ๑๔ โครงการอบรมความรู%เพื่อการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภค
ในระดับตําบล๑ งบประมาณ ๔๕,๘๐๐ - - ๔๕,๘๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทรับผู%ปwวยไว%ค%างคืน
๑ งบประมาณ ๖,๖๐๐ - - ๖,๖๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการ อย.น%อย ๑ งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ - - ๕๘,๐๐๐ 8.6 ๘ ๑๔ โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๘๔๐ - - ๑๒๕,๘๔๐ 8.6 ๘ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังความปลอดภัยของเครื่องสําอาง ณ
สถานที่จําหน�าย๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ.สุขภาพชุมชน ๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการบริหารจัดการเรื่องร%องเรียน ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 8.6 ๘ ๑๔ โครงการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ.นมโรงเรียน๑ งบประมาณ ๙๖๐ - - ๙๖๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตน้ําบริโภค ,น้ําแข็งให%ผ�านมาตรฐานตามเกณฑ. GMP
๑ งบประมาณ ๙,๖๐๐ - - ๙,๖๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ.สุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ
๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังการกระจายวัตถุเสพติด ๑ งบประมาณ - - - - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก%ว1.0 ๑ ๑๒ โครงการพระราชดําริ โครงการพระบรมวงศานุวงศ. ๑ งบประมาณ ๘๔,๒๐๐ - - ๘๔,๒๐๐ 5.1 ๘ ๙ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต�างด%าวและ
การค%ามนุษย.๑ งบอื่นๆ ๔๓๑,๖๗๕ - - ๔๓๑,๖๗๕
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบ/เครือข�ายบริการปฐมภูมิ และทีมหมอครอบครัว
๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๒,๙๘๐ - - ๒๒๒,๙๘๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพด%วยการผสมผสานกับภูมิป7ญญาไทย และพัฒนาแพทย.แผนไทยแพทย.ทางเลือกให%เข%มแข็งมีมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๒๕๕,๖๐๐ - - ๒๕๕,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 618 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๒ โครงการงานบริหารจัดการ สสจ. ๑ งบประมาณ ๖,๙๐๐,๐๐๐ - - ๖,๙๐๐,๐๐๐ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานบริการอื่น ๆ๑ งบประมาณ ๑๖๘,๑๕๐ - - ๑๖๘,๑๕๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑๖๓,๗๘๙ - - ๑๖๓,๗๘๙ 5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพุกระดับตาม service
plan๑ งบประมาณ ๓๐๒,๙๐๐ - - ๓๐๒,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๑,๘๑๗,๕๕๕ - - ๑,๘๑๗,๕๕๕
8.6 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๑๑๙,๓๔๕ - - ๑,๑๑๙,๓๔๕
๑๐๐ ๕๔ ๑๐ ๓๐ ๑๙ - - ๗๔,๔๒๗,๐๐๓ - ๑๗๐,๐๐๐ ๗๔,๕๙๗,๐๐๓
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี5.2 ๘ ๖ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลและรายงานการเฝ/าระวังยา
เสพติด๑ งบประมาณ ๘๙,๐๐๐ - - ๘๙,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการจัดบริการบําบัดรักษาและติดตามผู%เสพและผู%ติดยาเสพติด
๑ งบประมาณ ๑๒๒,๕๐๐ - - ๑๒๒,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา1.0 ๑ ๖ โครงการ To Be No.1(รณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE)๑ งบประมาณ ๓๓๘,๗๖๐ - - ๓๓๘,๗๖๐
1.0 ๑ ๖ โครงการ To Be No.1(พัฒนาศักยภาพแกนนําและสมาชิก To Be Number One)
๑ งบประมาณ ๒๔๙,๖๐๐ - - ๒๔๙,๖๐๐
รวม
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 619 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
1.0 ๑ ๖ โครงการ To Be No.1 (พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด To Be Number One มุ�งสู�ระดับเพชร)
๑ งบประมาณ ๑๘๔,๒๐๐ - - ๑๘๔,๒๐๐
5.2 ๘ ๖ โครงการจัดบริการบําบัดรักษาและติดตามผู%เสพและผู%ติดยาเสพติด(บําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติด)
๑ งบประมาณ ๑,๗๐๔,๒๐๐ - - ๑,๗๐๔,๒๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนามาตรฐานคลินิกบริการรักษายาเสพติด
(โครงการบําบัดรักษาผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดอย�างมีส�วนร�วมของเครือข�าย)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๙๔๕,๐๐๐ - - ๓,๙๔๕,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด5.2 ๓ ๖ โครงการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบริการให%สอดคล%อง
กับประชาชนตามกลุ�มวัย(งบ สป.ยาเสพติด)๑ ๑ งบอื่นๆ ๑,๑๒๒,๓๐๐ - - ๑,๑๒๒,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภค ป9งบประมาณ 2559(งบประมาณ)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๑๔,๐๙๐ - - ๖๑๔,๐๙๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง1.0 ๑ ๖ โครงการ To Be No.1 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๙,๙๕๐ - - ๑๓๙,๙๕๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ4.4 ๓ ๖ การป/องกัน ปราบปรามและการบําบัดรักษาผู%ติดยาเสพติด ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘,๑๖๑,๔๗๐ - - ๘,๑๖๑,๔๗๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก%ว1.0 ๑ ๑ โครงการ To Be No.1 ๑ งบประมาณ ๑,๖๘๐,๗๒๐ - - ๑,๖๘๐,๗๒๐ 5.2 ๘ ๖ โครงการจัดบริการบําบัดรักษาและติดตามผู%เสพและผู%ติด
ยาเสพติด๑ ๑ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ - - ๑,๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๘ ๖ โครงการพัฒนามาตรฐานคลินิกบริการรักษายาเสพติด ๑ งบประมาณ ๗๒๕,๒๒๐ - - ๗๒๕,๒๒๐ 5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลและรายงานการเฝ/าระวังยา
เสพติด๑ งบประมาณ ๒๖๓,๓๐๐ - - ๒๖๓,๓๐๐
๑๒ ๕ ๑ ๘ ๑ - - ๒๐,๖๔๐,๓๑๐ - - ๒๐,๖๔๐,๓๑๐ รวม
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 620 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรม
ทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อ ต�อการมีสุขภาพดี
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรม
ทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(พัฒนาศักยภาพ อสม.และการแลกเปลี่ยนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน)
๑ งบประมาณ ๒๒๑,๖๐๐ - - ๒๒๑,๖๐๐
5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(ส�งเสริมและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล%อม)
๑ งบประมาณ ๒๐๒,๖๐๐ - - ๒๐๒,๖๐๐
5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(คลินิกสุขภาพเกษตรเคลื่อนที่)
๑ งบประมาณ ๙๐,๑๐๐ - - ๙๐,๑๐๐
5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(ขับเคลื่อนการดําเนินงาน อสธจ.)
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(พัฒนาการดําเนินงานด%านอาชีวอนามัยในชุมชน)
๑ งบประมาณ ๑๑๙,๙๐๐ - - ๑๑๙,๙๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี5.2 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรม
ทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อ ต�อการมีสุขภาพดี(โครงการพัฒนาฐานข%อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล%อม จังหวัดชลบุรี ป9งบประมาณ 2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๓๒๐ - - ๔๕,๓๒๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 621 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อ ต�อการมีสุขภาพดี(โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อม องค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น (Environmental Health Accreditation)
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อ ต�อการมีสุขภาพดี(โครงการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จังหวัดชลบุรี ป9งบประมาณ 2559)
๑ งบประมาณ ๗๙,๖๕๐ - - ๗๙,๖๕๐
5.2 ๓ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อ ต�อการมีสุขภาพดี(โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ป9งบประมาณ 2559)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๓,๘๗๐ - - ๒๓,๘๗๐
5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรมทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี(โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล%อม)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๔,๒๓๐ - - ๑๕๔,๒๓๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัย
จังหวัดตราด ป9 2559(งบประมาณ)๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๑๙,๒๒๐ - - ๖๑๙,๒๒๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัยจังหวัดตราด ป9 2559(งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๔๔๖,๐๐๐ - - ๔๔๖,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพด%านการสอบสวนเฝ/าระวังโรคจากสิ่งแวดล%อม
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 622 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๘ ๘ โครงการพัฒนาสถานที่ทํางานน�าอยู� น�าทํางาน (Happy Workplace) ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๘,๔๐๐ - - ๒๐๘,๔๐๐
5.3 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข(ด%านกฎหมาย)เพื่อจัดการป7ญหาสิ่งแวดล%อมเพื่อตอบสนองเมืองน�าอยู�ด%านสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ - - ๖๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง5.2 ๓ ๘ โครงการตรวจสุขภาพในเขตมลพิษ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๕๓๓,๐๐๐ - - ๔๕,๕๓๓,๐๐๐ 5.3 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%านวัฒนธรรม
ทางสุขภาพและสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๙,๐๒๐ - - ๓๖๙,๐๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ5.2 ๓ ๘ การส�งเสริมองค.กรปกครองส�วนท%องถิ่นบังคับใช%กฎหมาย
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535๑ งบประมาณ ๓๒,๑๐๐ - - ๓๒,๑๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขด%านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล%อม
๑ งบประมาณ ๒๙,๖๐๐ - - ๒๙,๖๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบจัดการป7จจัยเสี่ยงด%านสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๒๘๐ - - ๑๕๐,๒๘๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการรณรงค.ลด ละ เลิกใช%ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑ งบประมาณ - - - - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก%ว5.2 ๘ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพแก�ประชาชนด%วยวัฒนธรรม
ทางสุขภาพ และสิ่งแวดล%อมทางสุขภาพในชุมชนให%เอื้อต�อการมีสุขภาพดี
๑ งบประมาณ ๖๑,๑๐๐ - - ๖๑,๑๐๐
๑๕ ๑๐ - ๑๑ ๑ ๑ - ๔๙,๐๒๙,๙๙๐ - - ๔๙,๐๒๙,๙๙๐รวมทั้งสิ้น 335 163 24 87 44 6 251,741,885 126,180 170,000 252,038,065
รวม
เขตสุขภาพที่ 6
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 623 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ.5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข�าย ๑ งบประมาณ ๑,๒๙๗,๘๐๐ - - ๑,๒๙๗,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร.คนกาฬสินธุ.สุขภาพดี
ส�งผ�านกลุ�มวัยอย�างมีคุณภาพ ป92559๑ ๑ งบประมาณ ๒,๐๗๖,๒๘๐ - - ๒,๐๗๖,๒๘๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการแก%ไขป7ญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๐๕๐,๕๐๐ - - ๖,๐๕๐,๕๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น4.4 ๑ ๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ : หมู�บ%าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดขอนแก�น
๑ งบประมาณ ๑๐๖,๕๐๐ - - ๑๐๖,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างสุขภาพวัยทํางานจังหวัดขอนแก�น ๑ ๑ งบประมาณ ๔๒,๓๖๐ - - ๔๒,๓๖๐ 4.4 ๓ ๒ ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดขอนแก�น
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๙๘,๘๐๐ - - ๙๘,๘๐๐
4.4 ๓ ๒ พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู%สูงอายุระยะยาว จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๕๓,๙๘๐ - - ๓๕๓,๙๘๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริม เฝ/าระวัง พัฒนาระบบบริการและคุณภาพ เครือข�ายมารดาและทารก จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๔๑,๐๐๐ - - ๔๔๑,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๕,๘๐๐ - - ๓๘๕,๘๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหาการตั้งครรภ.ก�อนวัยอันควรในวัยรุ�นแบบบูรณาการและมีส�วนร�วม จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๘๐๐ - - ๑๕๑,๘๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ไขป7ญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยผ�านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๓,๙๘๐ - - ๒๓๓,๙๘๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 624 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังควบคุมโรคฟ7นผุเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๘,๘๐๐ - - ๑๕๘,๘๐๐
4.4 ๕ ๒ พัฒนาระบบบริการและดูแลสุขภาพจิตตามกลุ�มวัย จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๙๐,๓๐๐ - - ๙๐,๓๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาวารสารสาธารณสุขขอนแก�น ป9ที่ 28 เพื่อการสร%างเสริมสุขภาพสู�อาเซียน ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๙,๒๐๐ - - ๔๙,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการผลิตวารสารสาธารณสุขขอนแก�นเพื่อการเสริมสร%างสุขภาพป9ที่ 28 พ.ศ. 2559
๑ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ - - ๔๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการรากฟ7นเทียมเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการฟ7นเทียมพระราชทานฯ จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๘,๔๐๐ - - ๘๘,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการพัฒนาโรงพยาบาลต%นแบบในการรักษา และส�งเสริมสุขภาพดีวิถีพุทธ จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๙,๐๕๐ - - ๖๙,๐๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการพัฒนศักยภาพบุคลากรด%านให%คําปรึกษา( health coaching )และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มเสี่ยงโรคไม�ติดต�อเรื้อรังจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ2558
๑ งบประมาณ ๔๘,๙๐๐ - - ๔๘,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ%อนผู%ปwวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ( โรคเบาหวาน : ตา/ไต/เท%า, โรคความดันโลหิตสูง : ไต ) ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๖,๘๐๐ - - ๙๖,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกัน ควบคุม รักษาและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ( Service Plan ) งานโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๖,๒๐๐ - - ๑๐๖,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร%อมในการดําเนินงานป/องกันและรองรับสถานการณ.การระบาดของโรคติดต�อที่สําคัญ จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๘,๒๐๐ - - ๒๔๘,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 625 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการพัฒนาระบบระบาดวิทยา เพื่อสนับสนุนอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งอย�างยั่งยืน ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๕,๒๗๖ - - ๑๕๕,๒๗๖
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกัน ควบคุม รักษาและพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานโรคหืด/COPD ) ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐ - - ๑๑๕,๕๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการปรับเปลี่ยนการใช%วัคซีนเพื่อการกวาดล%างโรคโปลิโอ จังหวัดขอนแก�น ป9 2559..............
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๘,๒๐๐ - - ๑๕๘,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานโรคหลอดเลือดสมอง ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๑,๘๐๐ - - ๑๔๑,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกัน ควบคุม รักษาและพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๔,๒๐๐ - - ๙๔,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลและรายงานวัณโรค จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๗,๖๐๐ - - ๔๗,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข�ายการดําเนินงานเฝ/าระวัง ป/องกันและแก%ไขป7ญหาเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. จังหวัดขอนแก�น ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๗๐๐ - - ๑๓๒,๗๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานโรคไต ป9งบประมาณ 2559 ๑ งบประมาณ ๑๔๔,๒๐๐ - - ๑๔๔,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองโรคตา ต%อกระจกในกลุ�มผู%สูงอายุ 60 ป9 ขึ้นไปจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๖๘,๓๐๐ - - ๑๖๘,๓๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการคัดกรองมะเร็งเต%านมและมะเร็งปากมดลูก ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๐,๓๐๐ - - ๘๐,๓๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการพัฒนาเครือข�ายระดับอําเภอในการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCD clinic คุณภาพ) ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๙,๒๐๐ - - ๑๗๙,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 626 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โรงพยาบาลชุมแพ4.4 ๕ ๑๕ โครงการตรวจวินิจฉัยและแก%ไขป7ญหาเด็กวัยเรียน อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก�น๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๓๒,๔๔๐ - - ๒๓๒,๔๔๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการเด็กพัฒนาการสมวัย เติบใหญ�อย�างมีคุณภาพ อําเภอชุมแพ ป9 2559
๑ งบ UC ๓๗,๕๕๐ - - ๓๗,๕๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการโซ�ทองคล%องใจด%วยหญ%ารีแพร.(ฮียุ%ม)มารดาหลังคลอด ศูนย.สุขภาพชุมชนเมือง(งานแพทย.แผนไทย)เครื่อข�ายโรงพยาบาลชุม ป9งบประมาณ 2559
๑ งบอื่นๆ ๒๒,๓๘๐ - - ๒๒,๓๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม�และเด็ก อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ประจําป9 2559
๑ ๑ งบอื่นๆ ๔๙,๙๔๘ - - ๔๙,๙๔๘
5.2 ๓ ๑๓ โครงการเสริมไอโอดีนให%แม�เพื่อลูกน%อยสมองดี อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบ UC ๕๓,๘๐๐ - - ๕๓,๘๐๐
โรงพยาบาลมหาสารคาม4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเด็กและสตรีที่ถูก
กระทํารุนแรงของศูนย.พึ่งได%โรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข�าย
๑ งบประมาณ ๗๘,๑๐๐ - - ๗๘,๑๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ไขป7ญหาการควบคุมและป/องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๒,๑๔๐ - - ๑๒๒,๑๔๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเด็กร%อยเอ็ดสดใส พัฒนาการสมวัย เติบใหญ�อย�างมีคุณภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๑,๓๒๐ - - ๓๒๑,๓๒๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห�งชาติ
๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ พัฒนางานทันตสุขภาพผู%สูงอายุ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕,๙๔๐ - - ๓๕,๙๔๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างพัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงเรียน
ส�งเสริมสุขภาพระดับเพชร๑ ๑ งบประมาณ ๗๑,๕๔๐ - - ๗๑,๕๔๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 627 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน ไม�อ%วนเกิน เด็กไทยดี มีรูปร�างสมส�วน
๑ งบประมาณ ๗๔,๗๘๐ - - ๗๔,๗๘๐
4.4 ๓ ๒ ฟ7นสะอาดเหงือกแข็งแรง ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ต%นแบบ/ดีเด�น จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ งบประมาณ ๙๔๓,๔๐๐ - - ๙๔๓,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ พัฒนาเครือข�ายโรงเรียนเด็กไทยฟ7นดี ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒,๙๘๐ - - ๗๒,๙๘๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการปฏิบัติการวางแผนป/องกันและแก%ไขป7ญหาความ
พิการแต�กําเนิด ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๑๐๐ - - ๗๐,๑๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายอนามัยแม�และเด็ก ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๙๔,๙๕๐ - - ๒๙๔,๙๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการวิจัยงานด%านทันตสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ - - ๓๒,๖๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๗๖,๕๐๐ - - ๗๖,๕๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดร%อยเอ็ด ๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ - - ๔๖,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการปวงประชาร�วมใจ ป7�นสองล%อ สู�สุขภาพดี เฉลิม
พระเกียรติ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ ส�งเสริมทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๕๓,๔๐๐ - - ๕๓,๔๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนางานทันตสุขภาพผู%สูงอายุ ๑ งบประมาณ ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบการสร%างเสริมสุขภาพและป/องกัน
โรคบุคลากรในหน�วยงานและสถานประกอบการและกลุ�มแรงงานนอกระบบ
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเจ%าหน%าที่ กระทรวงสาธารณสุข ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑,๐๗๘,๓๖๐ - - ๑,๐๗๘,๓๖๐
4.4 ๓ ๑๓ สํารวจสภาวะทันตสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๗๖,๔๐๐ - - ๗๖,๔๐๐ 4.4 ๓ ๑๓ ฟ7นสะอาดเหงือกแข็งแรง ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๙๘๐ - - ๑๓๒,๙๘๐ 4.4 ๕ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายผู%ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในสถาน
บริการสาธารณสุข จังหวัดร%อยเอ็ด ตามมาตรฐานงานสุขภาพจิต
๑ งบประมาณ ๑๐๒,๒๐๐ - - ๑๐๒,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 628 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดูแลส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายผู%ปฏิบัติงาน OSCCในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดร%อยเอ็ด
๑ งบประมาณ ๔๘,๕๒๐ - - ๔๘,๕๒๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิตคนพิการ ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดร%อยเอ็ด ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๑,๙๒๐ - - ๓๓๑,๙๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาการบริการปฐมภูมิ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙๔,๘๑๐ - - ๓๙๔,๘๑๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความรอบรู%และพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห�งชาติ จ.ร%อยเอ็ด๑ ๑ งบประมาณ ๘๒,๕๐๐ - - ๘๒,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการดูแลส�งเสริมฟ��นฟูสุขภาพผู%สูงอายุป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๕๗,๕๒๐ - - ๕๗,๕๒๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดร%อยเอ็ด
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๒๕,๘๐๐ - - ๘๒๕,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมและป/องกันโรคมะเร็งเต%านมและโรคมะเร็งปากมดลูก
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๗๗๕ - - ๑๕๑,๗๗๕
๖๑ ๓๐ ๘ ๒๐ ๔ - - ๒๐,๓๔๔,๒๗๙ - - ๒๐,๓๔๔,๒๗๙
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 629 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น5.2 ๓ ๑๒ โครงการนวัตกรรมสร%างสรรค. เครือข�ายอนามัยแม�และเด็ก
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ งบ UC ๖๔,๗๐๐ - - ๖๔,๗๐๐
5.2 ๘ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน(อสม.) ดีเด�น จังหวัดขอนแก�น
ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๓๔,๙๐๐ - - ๔๓๔,๙๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม5.7 ๖ 7,12 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยของบุคคลากรสํานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๙๗,๕๐๐ - - ๓๙๗,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด5.2 ๔ ๑๒ โครงการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯป9 ๒๕๕๙ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ - - ๑๓๘,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการต�าง ๆ ๑ งบประมาณ - - - - 5.7 ๖ ๑๕ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
๕ ๑ ๑ ๒ ๑ - - ๑,๑๓๕,๑๐๐ - - ๑,๑๓๕,๑๐๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
เขตสุขภาพที่ 7
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 630 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น4.4 ๓ ๒ พัฒนาระบบบริการศูนย.พึ่งได% จังหวัดขอนแก�น
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๘๖,๘๐๐ - - ๘๖,๘๐๐
5.1 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลข�าวสารสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๙,๑๐๐ - - ๒๕๙,๑๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนางานคุณภาพห%องฉุกเฉิน(ERคุณภาพ) จังหวัดขอนแก�น ป92559
๑ งบประมาณ ๒๖,๘๐๐ - - ๒๖,๘๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ(พบส.ทันตกรรม) จังหวัดขอนแก�นป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๓๙,๒๐๐ - - ๑๓๙,๒๐๐
5.2 ๖ ๑๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานการแพทย.แผนไทย
๑ งบประมาณ ๑๔๓,๗๐๐ - - ๑๔๓,๗๐๐
10.5 ๕ ๑๕ โครงการการบริหารจัดการด%านทรัพยากรบุคคล ๑ งบประมาณ ๒๑๘,๔๑๐ - - ๒๑๘,๔๑๐ ๖ - ๑ - - - - ๘๗๔,๐๑๐ - - ๘๗๔,๐๑๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 631 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น2.1 ๕ ๑๕ พัฒนากระบวนการสร%างเสริมสุขภาพและการออกกําลัง
กายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค.กร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๖๘,๗๐๐ - - ๓๖๘,๗๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบด%านการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๒๐,๘๕๐ - - ๕๒๐,๘๕๐
10.5 ๕ ๕ โครงการเสริมสร%างวินัยข%าราชการและดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าที่
๑ งบประมาณ ๒๘๒,๗๕๐ - - ๒๘๒,๗๕๐
10.5 ๕ ๕ โครงการพัฒนาองค.กรบริการสุขภาพด%วยระบบคุณธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๕๑,๕๐๐ - - ๕๕๑,๕๐๐
10.5 ๘ ๕ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA ) สสจ.ขอนแก�นป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗๑,๔๐๐ - - ๗๑,๔๐๐
๔ ๑ ๑ - - - - ๑,๗๙๕,๒๐๐ - - ๑,๗๙๕,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 632 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ.5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมโรค ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๔๑๒,๕๘๐ - - ๑,๔๑๒,๕๘๐ 4.4 ๕ ๑๕ พัฒนาเครือข�ายสื่อมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ
จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๒,๙๐๐ - - ๓๓๒,๙๐๐
5.1 ๕ ๑๑ พัฒนาบุคลากรด%านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๑๗๒,๑๖๐ - - ๑๗๒,๑๖๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาทันตสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษา
และเด็กพิการ จังหวัดขอนแก�น ป9 2559๑ งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ - - ๒๔,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโปรแกรมบันทึกข%อมูล OP/PP
๑ งบประมาณ ๑๗๒,๑๖๐ - - ๑๗๒,๑๖๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการตรวจสุขภาพประจําป9ของบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๔,๖๐๐ - - ๓๔,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๙,๓๕๐ - - ๑๙,๓๕๐
7.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู%และเสริมสร%างคุณธรมม จริยธรรมบุคลากรสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐ - - ๑๗๗,๑๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ.โครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ.
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๓,๔๐๐ - - ๑๖๓,๔๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบด%านบริหารการเงินการคลัง ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๕,๕๘๐ - - ๓๖๕,๕๘๐
โรงพยาบาลขอนแก�น5.2 ๓ ๑๒ โครงการเสริมสร%างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอ (District Health System Management Learning: DHML) ป9 2558
๑ งบอื่นๆ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 633 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โรงพยาบาลชุมแพ5.2 ๓ ๑๒ โครงการการจัดการคลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ศูนย.สุขภาพชุมชนเมืองชุมแพ(ศสม.ชุมแพ) ประจําป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม5.2 ๔ ๑๒ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร.ระบบสุขภาพและ
แผนปฏิบัติการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๔๒,๐๐๐ - - ๘๔๒,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรับรองแผนยุทธศาสตร.ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามป9 2559 ของผู%บริหารสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๔๘,๔๐๐ - - ๓๔๘,๔๐๐
5.2 ๔ 11,12 โครงการบริหารจัดการภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๑ งบประมาณ ๑๒,๑๕๕,๐๐๐ - - ๑๒,๑๕๕,๐๐๐
5.2 ๔ 11,16 โครงการพัฒนาบุคคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด%านการเงิน การคลังและพัสดุ
๑ งบประมาณ ๗๖๗,๒๐๐ - - ๗๖๗,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขของบุคคลากรสาธารณสุขในระดับ CUP ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๑ งบประมาณ ๑,๙๗๒,๔๒๐ - - ๑,๙๗๒,๔๒๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่7 การพัฒนางานประจําสู�งานวิจัย"Routine to Research"
๑ งบประมาณ ๑,๓๙๖,๑๘๐ - - ๑,๓๙๖,๑๘๐
5.2 ๕ 7,12 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด%านการดูแลสุขภาพและการมีส�วนร�วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนอย�างยั่งยืน ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ - - ๔๙๐,๐๐๐
5.7 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคคลากรด%านการบริหาร(อบรม ผบต./ผบก./นปส.)
๑ งบประมาณ ๕๑๑,๐๐๐ - - ๕๑๑,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 634 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสาธารณสุขระหว�างประจําการ
๑ งบประมาณ ๖๑๕,๐๐๐ - - ๖๑๕,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด5.2 ๓ ๒ โครงการวิจัยงานด%านทันตสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๕๓๐ - - ๑๒๕,๕๓๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความเข%มแข็งระบบสุขภาพอําเภอ(District
Health System : DHS) จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๒๙๗,๔๐๐ - - ๑,๒๙๗,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการพัฒนามาตรฐานข%อมูลสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕9
๑ งบประมาณ ๙๓,๗๐๐ - - ๙๓,๗๐๐
5.2 ๔ ๑๕ โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส. ๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ - - ๓๘,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการเบิกจ�ายงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ ๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ ประชุมชี้แจงผู%เกี่ยวข%องเกี่ยวกับหน%าที่ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒๓,๘๘๐ - - ๗๒๓,๘๘๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการบริหารจัดการอย�างมืออาชีพ2 ๑ งบประมาณ ๒,๘๘๙,๗๙๕ - - ๒,๘๘๙,๗๙๕ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการบริหารจัดการอย�างมืออาชีพ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๒๓๓,๒๔๐ - - ๒,๒๓๓,๒๔๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการบริหารการคลังของหน�วยบริการสาธารณสุข ป9
2559๑ งบประมาณ ๑๙๘,๔๐๐ - - ๑๙๘,๔๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการเสริมสร%างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ๑ งบประมาณ ๙,๑๓๖,๐๐๐ - - ๙,๑๓๖,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด%านการเงินการคลัง ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๒๓๘,๘๐๐ - - ๒๓๘,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังจังหวัดร%อยเอ็ด ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๗๒,๕๕๐ - - ๒๗๒,๕๕๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด%านการบริหารจัดการข%อมูลสารสนเทศป92559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๗๔,๖๖๐ - - ๔๗๔,๖๖๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๐,๕๐๐ - - ๔๐,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๕๓๐ - - ๑๒๕,๕๓๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 635 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการนําเสนอผลงานการจัดการสุขภาพและแลกเลป9�ยนเรียนรู%ผลงานเด�นของ อสม. จ.ร%อยเอ็ด
๑ งบประมาณ ๖๙๐,๑๐๐ - - ๖๙๐,๑๐๐
5.2 ๕ ๑๕ แผนจัดหาบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๖๖,๗๕๐ - - ๖๖,๗๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด
๑ งบประมาณ ๒๙,๖๔๐ - - ๒๙,๖๔๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสื่อสารวิทยุชุมชนรายการ "เวที อสม." จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๘๐๐ - - ๓๑,๘๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการหมู�บ%านต%นแบบสุขภาพดี วิถีพอเพียง จังหวัดร%อยเอ็ด ป9ที่ ๗
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๔,๔๐๐ - - ๑๑๔,๔๐๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการพัฒนาเครือข�ายคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.และบริการสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๙๐,๑๕๐ - - ๕๙๐,๑๕๐
5.2 ๗ ๑๕ โครงการสื่อสารสาธารณสุข จังหวัดร%อยเอ็ด ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๘,๗๐๐ - - ๘๘,๗๐๐ 5.3 ๕ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคเอดส. ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๗,๖๐๐ - - ๑๒๗,๖๐๐ 8.6 ๔ ๑๖ โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด๑ งบประมาณ ๒๙,๖๔๐ - - ๒๙,๖๔๐
8.6 ๘ ๑๗ โครงการรับการตรวจราชการระดับกระทรวง และงานเลขาที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล ประสานงานการประชุมการพัฒนาระดับเขตฯ
๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๑,๖๐๐ - - ๒๔๑,๖๐๐
๔๐ ๑๐ ๗ ๑๐ ๓ - - ๔๑,๙๒๙,๐๙๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๔๒,๙๒๙,๐๙๕ รวม
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 636 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 75.3 ๓ ๑๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 7 ๑ ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ.5.2 ๓ ๑๒ โครงการเครือข�ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพ
มาตรฐานตอบสนองป7ญหาของพื้นที่๑ งบประมาณ ๑,๒๓๑,๙๖๐ - - ๑,๒๓๑,๙๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น2.1 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังและควบคุมกํากับการคุ%มครองผู%บริโภค
ด%านบริการและผลิตภัณฑ.สุขภาพ๑ งบประมาณ ๒๔๗,๖๓๐ - - ๒๔๗,๖๓๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุข ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๖๐๐ - - ๑๒๕,๖๐๐
4.4 ๓ ๑๔ โครงการแก%ไขป7ญหาการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการและผลิตภัณฑ.สุขภาพ
๑ งบประมาณ ๒๗๘,๘๐๐ - - ๒๗๘,๘๐๐
4.4 ๘ ๑๔ พัฒนาระบบงานคุ%มครองผู%บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ๑ ๑ งบประมาณ ๖๗๒,๓๘๐ - - ๖๗๒,๓๘๐ 5.1 ๒ ๑๒ โครงการประชาสัมพันธ.สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๒๔๐,๐๐๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการติดตามควบคุมกํากับและประเมินผลการดําเนินงานกลุ�มงานประกันสุขภาพ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๓๖๐ - - ๒๗,๓๖๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล�เกลี่ย เพื่อลดความขัดแย%งในระบบการแพทย.และสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๒๙๐,๘๐๐ - - ๒๙๐,๘๐๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนางานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลัง จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗๖,๓๐๐ - - ๒๗๖,๓๐๐
5.2 ๑ ๑ โครงการหน�วยแพทย.อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๓,๒๘๐ - - ๑๐๓,๒๘๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการส�งต�อผู%ปwวย แบบไร%รอยต�อ จังหวัดขอนแก�น
๑ งบประมาณ ๑๓๑,๖๐๐ - - ๑๓๑,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 637 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการดําเนินงานการแพทย.แผนไทย
๑ งบประมาณ ๑๔๑,๓๐๐ - - ๑๔๑,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล (QA) จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๖๓,๓๐๐ - - ๒๖๓,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ จังหวัดขอนแก�น ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๕,๕๒๐ - - ๓๓๕,๕๒๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู%ปwวยแบบประคับประคองระยะท%าย(Palliative Care) จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๒๙,๘๐๐ - - ๒๒๙,๘๐๐
5.2 ๖ ๑๒ พัฒนาระบบบริการด%านการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ผสมผสานที่ได%มาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๑๕๕,๒๔๐ - - ๑๕๕,๒๔๐
5.2 ๖ ๑๒ พัฒนาระบบบริการด%านการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ผสมผสานที่ได%มาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๑๕๗,๖๔๐ - - ๑๕๗,๖๔๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๘๑,๔๐๐ - - ๔๘๑,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการลดนักดื่ม-นักสูบหน%าใหม� ประจําป9งบประมาน ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๕,๙๖๐ - - ๒๕๕,๙๖๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการติดตามควบคุมกํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ�มงานควบคุมโรค ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๑๑๐ - - ๒๕,๑๑๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุให%มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๒๒,๘๐๐ - - ๓๒๒,๘๐๐
โรงพยาบาลชุมแพ4.4 ๓ ๑๒ โครงการตามติดพิชิตหอบสร%างบุคคลต%นแบบในชุมชน
ป9งบประมาณ 2559๑ งบ UC ๒๙,๔๐๐ - - ๒๙,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 638 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๒ ๑๒ โครงการจัดบริการดูแลผู%ปwวยโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) เครื่อข�ายบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก�น ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๖๖,๕๒๒ - - ๒๖๖,๕๒๒
5.2 ๒ ๑๒ โครงการผ�าตัดต�อกระจก ๑ งบอื่นๆ ๘๕,๕๘๐ - - ๘๕,๕๘๐ 5.2 ๒ ๑๒ โครงการคัดกรองและดูแลรักษาผู%ปwวยเบาหวานขึ้นจอตา ๑ ๑ งบอื่นๆ ๗,๙๔๐ - - ๗,๙๔๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง) โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครือข�ายบริการสุขภาพอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น
๑ งบ UC ๙๐,๗๐๐ - - ๙๐,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ Stroke fast track เครื่อข�ายบริการอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น
๑ งบอื่นๆ ๕๔,๙๐๐ - - ๕๔,๙๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการเสริมสร%างประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร.ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๔,๕๐๐ - - ๖๔,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการฝzกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช�วยปฏิบัติการแพทย.ขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก�น
๑ ๑ งบอปท. ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบซ�อมบํารุงและเครื่องมือแพทย.โรงพยาบาลชุมแพ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๖๖,๘๐๐ - - ๖๖,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๒ อาเซียนก%าวไกล ชุมแพปอดใส ห�างไกลวัณโรค ๑ ๑ งบอื่นๆ ๙๒,๗๐๐ - - ๙๒,๗๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด5.1 ๒ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริการด%านประกันสุขภาพ จังหวัด
ร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๒,๓๔๐ - - ๑๒๒,๓๔๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๔๘,๖๔๔ - - ๔๔๘,๖๔๔ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๔๘,๖๔๔ - - ๔๔๘,๖๔๔ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาการบริการปฐมภูมิโดยหมอครอบครัว ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒๘,๗๑๐ - - ๗๒๘,๗๑๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาเครือข�ายการดูแลผู%ปwวยระยะสุดท%าย ๑ งบประมาณ ๓๗,๒๐๐ - - ๓๗,๒๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน
จังหวัดร%อยเอ็ด ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๖,๔๐๐ - - ๑๕๖,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 639 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร.สุขภาพจังหวัดและเครือข�ายบริการสุขภาพจังหวัดร%อยเอ็ด ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๑,๖๐๐ - - ๒๐๑,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�ายประชาสัมพันธ.งานสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๖๑,๑๕๐ - - ๖๑,๑๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมนักสื่อสารสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๗๔,๔๐๐ - - ๗๔,๔๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมพยาบาลตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็ง
ท�อน้ําดี ด%วยการใช%เครื่องอัลตราซาวด.๑ งบประมาณ ๖๑๘,๔๐๐ - - ๖๑๘,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการกระจายบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล,สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดร%อยเอ็ด
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔,๖๐๐ - - ๑๔,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ แผนงานประจํา การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒๓,๘๘๐ - - ๗๒๓,๘๘๐ 5.2 ๗ ๑๔ โครงการพัฒนา ควบคุม กํากับมาตรฐาน สถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ.สุขภาพตามกฎหมาย๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ - - ๑๙๔,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๗ โครงการประสานงานตามนโยบายเพื่อพัฒนางานด%านสาธารณสุขทุกระดับ
๑ ๑ งบประมาณ ๕๗,๘๔๐ - - ๕๗,๘๔๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมโรคติดต�อนําโดยแมลง (ไข%เลือดออก,ไข%มาลาเรีย , โรคเท%าช%าง)จังหวัดร%อยเอ็ด
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๑,๖๐๐ - - ๒๔๑,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมวัณโรค ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๔,๘๐๐ - - ๑๐๔,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวัง ป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พื้นที่จังหวัดร%อยเอ็ด๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕๙,๗๘๐ - - ๓๕๙,๗๘๐
5.3 ๓ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดร%อยเอ็ด
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๒๕,๘๐๐ - - ๘๒๕,๘๐๐
8.6 ๘ ๑๗ โครงการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร.ด%านสุขภาพร%อยเอ็ด ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๖๙,๖๐๐ - - ๘๖๙,๖๐๐
๔๕ ๒๑ ๗ ๑๓ ๓ - - ๑๘,๑๐๒,๒๑๐ - - ๑๘,๑๐๒,๒๑๐
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 640 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น2.1 ๘ ๖ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE ) พัฒนารูปแบบสู�องค.กรการเรียนรู%ระดับประเทศ ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด%านยาเสพติดแบบองค.รวมให%ได%มาตรฐานแบบครบวงจร เครือข�ายบริการสุขภาพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ป9 2559
๑ ๑ งบ UC ๓๖,๙๐๐ - - ๓๖,๙๐๐
5.2 ๒ ๖ โครงการช�วยเลิกบุหรี่ในผู%ปwวยโรคเรื้อรังต%นแบบ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ๑ ๑ งบ UC ๒๗,๑๒๕ - - ๒๗,๑๒๕ 5.2 ๒ ๖ โครงการตรวจประเมินมาตราฐานการบําบัดรักษายาเสพ
ติด ป9 2559 (Reaccredit ครั้งที่ 3)๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๔,๖๕๐ - - ๔,๖๕๐
โรงพยาบาลชุมแพ5.2 ๘ ๖ โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู%
เสพยาเสพติด ป9 2559๑ งบประมาณ ๔๕,๖๒๐ - - ๔๕,๖๒๐
โรงพยาบาลมหาสารคาม4.4 ๑ ๖ โครงการ TO BE NUMBER ONE งบประมาณ - - - - 4.4 ๑ ๖ โครงการร�วมประกวดกิจกรรมตามโครงการTO BE
NUMBER ONEงบประมาณ - - - -
5.2 ๓ ๖ โครงการพัฒนาต�อเนื่องเรื่องคุณภาพการบําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู%ปwวยยาเสพติด
งบประมาณ - - - -
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด4.4 ๓ ๖ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด ๑ ๑ งบอื่นๆ - ๙๖๑,๓๕๐ - ๙๖๑,๓๕๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล.และยาสูบ๑ ๑ งบอื่นๆ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐
๕ ๓ ๑ ๕ - - - ๓๑๔,๒๙๕ ๑,๐๑๑,๓๕๐ - ๑,๓๒๕,๖๔๕ รวม
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 641 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น5.2 ๓ ๘ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล%อมสําหรับเจ%าหน%าที่๑ งบประมาณ ๑๐๗,๕๘๐ - - ๑๐๗,๕๘๐
5.2 ๓ ๘ โครงการลด ละ เลิกใช%ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๗๐๐ - - ๑๐๐,๗๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด4.4 ๓ ๘ โครงการสถานที่ทํางานน�าอยู� น�าทํางานในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร%อยเอ็ด๑ ๑ งบประมาณ ๘๕,๓๙๐ - - ๘๕,๓๙๐
5.2 ๓ ๘ โครงการเฝ/าระวังและลดอันตรายจากการใช%สารกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร
๑ ๑ งบประมาณ ๘๙,๙๕๐ - - ๘๙,๙๕๐
5.2 ๕ ๘ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อมขององค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๖,๙๖๕ - - ๒๘๖,๙๖๕
5.2 ๗ ๘ โครงการขับเคลื่อนและส�งเสริมการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ - - ๑๔๓,๐๐๐
๕ ๔ - ๒ ๑ - - ๘๑๓,๕๘๕ - - ๘๑๓,๕๘๕รวมทั้งสิ้น 171 70 26 52 12 - - 85,307,774 2,011,350 - 87,319,124
เขตสุขภาพที่ 7
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 642 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 85.2 ๓ ๑๒ ครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๖๙,๘๘๐ - - ๘๖๙,๘๘๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศูนย.เด็กเล็กคุณภาพจังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑๐๗,๑๐๐ - - ๑๐๗,๑๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการรวมพลคนรักษ.หัวใจ งบประมาณ ๔๕,๙๕๐ - - ๔๕,๙๕๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผุ%สุงอายุ จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๖๓,๒๐๐ - - ๖๓,๒๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข ป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๘,๒๐๐ - - ๑๑๘,๒๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างสนับสนุนเครือข�ายสุขภาพชุมชน งบประมาณ ๒๔๓,๓๐๐ - - ๒๔๓,๓๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการมหกรรมรณรงค.รวมพลังสร%างสุขภาพ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ - - ๔๙๔,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางสติป7ญญา
เด็กไทย จังหวัดนครพนมงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ - - ๒๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทย. งบประมาณ ๑๖,๗๕๐ - - ๑๖,๗๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบส�งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ�มวัย งบประมาณ ๒๐,๐๕๐ - - ๒๐,๐๕๐ 5.2 ๖ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการ คุณภาพมาตรฐานการแพทย.
แผนไทยและการแพทย.ทางเลือกงบประมาณ ๗๙,๖๐๐ - - ๗๙,๖๐๐
5.2 ๖ ๒ โครงการส�งเสริม สนับสนุนการแพทย.พื้นบ%าน การแพทย.ทางเลือกและยาสมุนไพร จังหวัดนครพนม
งบประมาณ ๒๕๙,๘๐๐ - - ๒๕๙,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเชิงรุกแบบเข%มข%น ๑ งบประมาณ ๒๑๓,๒๙๐ - - ๒๑๓,๒๙๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน/เข%มข%น ภายใต%ระบบสุขภาพอําเภอ DHS/DC
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 643 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันโรคไข%เลือดออกและชุมชน/ตําบลปลอดโรคไข%เลือดออก
๑ งบประมาณ ๑๑๑,๒๐๐ - - ๑๑๑,๒๐๐
5.6 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมและลดป7จจัยเสี่ยงด%านสุขภาพ และแก%ไขป7ญหาการตั้งครรภ.ก�อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
งบประมาณ ๖๓,๙๕๐ - - ๖๓,๙๕๐
โรงพยาบาลนครพนม4.4 ๓ ๓ โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู%ปwวยระยะยาว
(Long Term Care) เครือข�ายบริการที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ4.4 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข�ายเด็กไทยฟ7นดี ๑ งบประมาณ ๖๐,๔๐๐ - - ๖๐,๔๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนางานอนามัยแม�และเด็กสู�มาตรฐาน
โรงพยาบาล/ รพ.สต.อนามัยแม�และเด็ก๑ งบประมาณ ๓๐๔,๕๖๐ - - ๓๐๔,๕๖๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมพัฒนาระบบงานส�งเสริมสุขภาพบูรณาการ 5 กลุ�มวัย
๑ งบประมาณ ๒๙,๔๙๒ - - ๒๙,๔๙๒
4.4 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนและส�งเสริมทันตสุขภาพในกลุ�มวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๖๓,๖๐๐ - - ๖๓,๖๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย4.4 ๑ ๑ โครงการรับเสด็จทูลกระหม�อมฯป9 2559 จังหวัดเลย ๑ งบประมาณ ๕๙,๕๐๐ - - ๕๙,๕๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของนมโรงเรียน๑ งบประมาณ ๑,๔๔๐ - - ๑,๔๔๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการส�งเสริมและกระตุ%นพัฒนาการเด็กที่มีสงสัยพัฒนาล�าช%า
๑ งบประมาณ ๑๐,๙๒๐ - - ๑๐,๙๒๐
4.4 ๓ ๒ โครงการความปลอดภัยด%านเครื่องสําอาง ๑ งบประมาณ ๒๑,๓๐๐ - - ๒๑,๓๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาการดําเนินงานศูนย.พึ่งได% ๑ งบประมาณ ๗,๗๕๐ - - ๗,๗๕๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤติสุขภาพจิตและการ
ดําเนินงานสุขภาพจิตด%วยกลไกทางกฎหมาย๑ งบประมาณ ๗,๒๐๐ - - ๗,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 644 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาฐานข%อมูลผู%พิการ ๑ งบประมาณ ๕,๒๐๐ - - ๕,๒๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุ ๑ งบประมาณ ๘๐,๕๑๐ - - ๘๐,๕๑๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาEQ/IQเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๕๑,๘๙๐ - - ๕๑,๘๙๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพข%าราชการบํานาญและ
ลูกจ%างการทรวงสาธารณสุข ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ - - ๕๔,๖๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการการตรวจคัดกรองตาต%อกระจกในผู%สูงอายุและการใช%โปรแกรมVISSION 2020
๑ งบประมาณ ๖,๓๐๐ - - ๖,๓๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการอย.น%อย "ขยายเครือข�ายกระจาย ความรู% มุ�งสู�การเฝwาระวัง"
๑ ๑ งบประมาณ - ๕๙,๑๐๐ - ๕๙,๑๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการออกหน�วยเคลื่อนที่ ๑ งบประมาณ ๔,๓๒๐ - - ๔,๓๒๐ 4.4 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก ๑ งบประมาณ ๔๔๕,๖๐๐ - - ๔๔๕,๖๐๐ 4.4 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวัง ป/องกันวัณโรค ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖,๙๕๕ - - ๓๖,๙๕๕ 4.4 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคติดต�อทางอาหารและน้ํา ๑ งบประมาณ ๓๗,๗๔๐ - - ๓๗,๗๔๐ 4.4 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก (งบ SRRT) ๑ งบอื่นๆ - ๕,๔๑๕ - ๕,๔๑๕ 4.4 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ. Primary
GMP๑ งบประมาณ ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐
5.2 ๓ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๑๘,๕๕๐ - - ๑๘,๕๕๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการป/องกัน ควบคุมโรคไม�ติด ต�อเรื้อรัง (รักเลย รัก
สุขภาพ)๑ ๑ งบประมาณ ๘๖,๓๗๐ - - ๘๖,๓๗๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมป/องกันทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๖,๗๒๐ - - ๖,๗๒๐ 5.2 ๓ ๒ โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๙,๓๐๐ - - ๔๙,๓๐๐ 5.2 ๓ ๒ พัฒนาหอกระจายข�าว/เสียงตามสายสาธารณสุข จังหวัด
เลย๑ ๑ งบประมาณ ๗๔,๘๖๐ - - ๗๔,๘๖๐
5.2 ๓ ๒ โครงการกํากับดูแลสถานประกอบ การและผลิต ภัณฑ.ด%านยา
๑ งบประมาณ ๙,๑๐๐ - - ๙,๑๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการรักเลย รักสุขภาพแม�และเด็ก ๑ งบประมาณ ๘,๒๕๐ - - ๘,๒๕๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 645 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการป/องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต%านม
๑ งบประมาณ ๑๖,๐๕๐ - - ๑๖,๐๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการป/องกันและควบคุมโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจังหวัดเลย
๑ ๑ งบประมาณ ๕,๕๗๐ - - ๕,๕๗๐
5.2 ๓ ๒ โครงการไทเลยไร%พุง มุ�งสู�สุขภาพดี จังหวัดเลย (รักเลย รักสุขภาพ)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕,๖๒๐ - - ๑๕,๖๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Sepsis ๑ งบประมาณ ๒,๖๒๕ - - ๒,๖๒๕ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห�งชาติในพื้นที่ตําบลจัดการ
สุขภาพ๑ งบประมาณ ๑,๙๒๐ - - ๑,๙๒๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข�าย IC, CSSD ๑ ๑ งบประมาณ ๔๒,๑๕๐ - - ๔๒,๑๕๐ 5.3 ๓ ๑๓ การเตรียมความพร%อมเพื่อรับเตรียมรับการะบาดของโรค
อุบัติใหม�/อุบัติซ้ําของโรคติดต�อ๑ งบประมาณ ๑๘๔,๕๐๐ - - ๑๘๔,๕๐๐
5.6 ๓ ๒ เฝ/าระวัง ป/องกัน และแก%ไขป7ญหาเอดส. โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. และอนามัยการเจริญพันธุ. จังหวัดเลย
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๓,๓๖๐ - - ๘๓,๓๖๐
8.6 ๓ ๒ โครงการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๒๗๐ - - ๖๐,๒๗๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร4.4 ๓ ๒ โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสกลนคร
ป9งบประมาณ 2559 (ค.37/2559) (สป. 96,000 บ. PPA 304,000 บ.)
๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ ๓๐๔,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด%านการดูแลต�อเนื่องระยะยาวจากโรงพยาบาลถึงบ%าน (Continuity of Care: COC/Long Term Care) ป9 2559 (คท.52/2559สป.264000)
๑ งบประมาณ ๒๖๓,๙๙๙ - - ๒๖๓,๙๙๙
4.4 ๓ ๒ วันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.30/2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๑๒ วันผู%สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ป9 ๒๕๕๙ (คท.29/2559) ๑ งบประมาณ ๓๐,๖๐๐ - - ๓๐,๖๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 646 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๑๔ อย.น%อย จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (24/2559อย. ุ62000)
๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ - - ๖๒,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด�น ป9งบประมาณ 2559 (คท.50/2559สป45000)
๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการมหกรรมสกลนครสุขภาพดี ด%วยวิธีออกกําลังกาย ป9 2559 (ค.32/2559) (สป.687,700 บาท)
๑ งบประมาณ ๖๘๗,๗๐๐ - - ๖๘๗,๗๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการดูแลส�งเสริมสุขภาพกลุ�มวัยผู%สูงอายุประเมินคัดเลือกตําบลต%นแบบการดูแลผู%สูงอายุระยะยาว จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.41/2559) (สป. 300,000 บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ มหกรรมเสริมสร%างสุขภาพผู%สูงอายุโดยการกีฬา ป9 2559 (ค.31/2559) ( อบจ.สกลนคร 494,400 บาท)
๑ งบอื่นๆ - - ๔๙๔,๔๐๐ ๔๙๔,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษา แผ�นพับ แปรงเหงือก แปรงฟ7น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ 1 จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.34/2559) (สป. 52,000 บาท)
๑ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมสุขภาพประชาชนห�างไกลโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ป9งบประมาณ 2559 จังหวัดสกลนคร (ค.63/2559) (สป. 400,000 บาท)
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร%างทีมประเมินงานบูรณาการอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืนอย�างเข%มข%น จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (ค.38/2559) (สป. 194,100 บ.)
๑ งบประมาณ ๑๙๔,๑๐๐ - - ๑๙๔,๑๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมโรคไข%เลือดออกจังหวัดสกลนคร (ค.42/2559) (สป. 50,000 บ.)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 647 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.6 ๓ ๑๓ โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ.เพื่อลดป7ญหาการตั้งครรภ.ในวัยรุ�น ป92559 จังหวัดสกลนคร (ค.33/2559) (สป. 17,280 บาท)
๑ งบประมาณ ๑๗,๒๘๐ - - ๑๗,๒๘๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย1.0 ๑ ๑๑ MCH ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๒,๖๐๐ - - ๒๕๒,๖๐๐ 1.0 ๑ ๑๓ โครงการลดป7ญหาปwวยตายของประชาชนในภาคอีสานจาก
โรคมะเร็งตับ มะเร็งท�อน้ําดี สนองพราชดําริสมเด็จพระเจ%าลูกเธอ เจ%าฟ/าหญิงจุฬาภรณวัยลักษณ. อัครรชกุมารี
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๖๐ - - ๖๒,๐๖๐
4.4 ๑ 1,12,13 โครงการพัฒนารอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งด%านโรคไม�ติดต�อ (NCD) จังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันเด็กจมน้ําแบบมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๒๐๐ - - ๒๕,๒๐๐
4.4 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังและดูแลสตรีให%ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งเต%านมจังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๙,๗๘๐ - - ๘๙,๗๘๐
5.2 ๓ ๑ โครงการสร%างเสริมสุขภาพอนามัยวัยเรียน จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๘,๘๑๐ - - ๑๒๘,๘๑๐
5.3 ๑ ๑๓ โครงการติดตามประเมินผลการให%บริการสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรคและระบบลูกโซ�ความเย็น จ.หนองคาย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖,๔๘๐ - - ๖,๔๘๐
8.6 ๑ ๑ โครงการฟ7นเทียมพระราชทานและการส�งเสริมสุขภาพช�องปากผู%สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัว จ.หนองคาย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๒,๑๐๐ - - ๒๒,๑๐๐
8.6 ๓ ๑๑ ศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ ๑ งบประมาณ ๔๑,๕๒๐ - - ๔๑,๕๒๐ 8.6 ๓ ๑๓ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู%เพศวิถีศึกษาจังหวัด
หนองคาย๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๘๐๐ - - ๓๙,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 648 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู4.4 ๓ ๒ โครงการการดูแลสุขภาพผู%สูงอายุระยะยาว จังหวัด
หนองบัวลําภู ป92559๑ งบประมาณ ๑๕,๘๔๐ - - ๑๕,๘๔๐
4.4 ๓ ๑๒ โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ป9งบประมาณ2559 ๑ งบประมาณ ๗๖,๐๘๐ - - ๗๖,๐๘๐ 4.4 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมสุขภาพวัยทํางาน ป9งบประมาณ 2559 ๑ งบประมาณ ๑๗,๒๘๐ - - ๑๗,๒๘๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและกระตุ%นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได%มาตรฐาน ป9งบประมาณ2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ - - ๑๔๓,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลทารกแรกเกิด โดยเน%นประสิทธิภาพของระบบ Fast tract
๑ งบประมาณ ๘๐,๑๐๐ - - ๘๐,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการป/องกันแก%ไขภาวะขาดสารไอโอดีน จังหวัดหนองบัวลําภู ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๘,๖๔๐ - - ๒๗๘,๖๔๐
5.6 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันการตั้งครรภ.ในวัยเรียนและวัยรุ�น จังหวัดหนองบัวลําภู ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๕,๔๓๐ - - ๖๕,๔๓๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี4.4 ๓ ๒ พัฒนาระบบการดูแลและการฟ��นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย.แก�คนพิการที่ได%มาตรฐาน๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๑๓ โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ.งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๒๗,๘๒๐ - - ๑๒๗,๘๒๐
5.2 ๑ ๖ โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนําเยาวชนการบริหารจัดการชมรมTO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๙๒,๑๐๐ - - ๑๙๒,๑๐๐
5.2 ๑ ๖ โครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE ศรีอุดรแลกเปลี่ยนเรียนรู% ภายใต%นวัตกรรม๒ หนอง๑บึงดรเวียง เลย จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๙,๑๐๐ - - ๑๘๙,๑๐๐
5.2 ๑ ๖ โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ป92559
๑ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ - - ๑๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการแข�งขันกีฬากระทรวงสาธารณสุข ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 649 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การแก%ไขภาวะอ%วนในเด็กนักเรียน ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชนป92559
๑ งบประมาณ ๒๕,๒๐๐ - - ๒๕,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตฯ และการจัดการภาะวิกฤติสุขภาพจิต
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันตกน้ําจมน้ํา จังหวัดอุดรธานี ป9 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการงานผู%สูงอายุ 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๖๙,๘๐๐ - - ๒๖๙,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานธาลัสซีเมีย
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบเพื่อส�งเสริมการเลี้ยงลูกด%วยนมแม� ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๗,๑๐๐ - - ๓๗,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการดําเนินงานป/องกันการถ�ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม�สู�ลูก ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๘๐๐ - - ๒๕,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบริการมาตรฐานอนามัยแม�และเด็กป92559
๑ งบประมาณ ๗๐,๔๐๐ - - ๗๐,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการลดภาวะการขาดออกซิเจนเพื่อเด็กไทยสมองดีป92559
๑ งบประมาณ ๑๑๐,๖๐๐ - - ๑๑๐,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัยเด็กไทอุดรสมองดีป92559 ๑ งบประมาณ ๑๐๗,๑๐๐ - - ๑๐๗,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนา CKD คลินิกเพื่อลดและชะลอไตเรื้อรังในผู%ปwวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพกลุ�มวัย ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ - - ๑๙๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการทันตกรรมและส�งเสริม ป/องกันทันตสุขภาพเชิงรุก
๑ งบอื่นๆ ๒๑๘,๐๐๐ - - ๒๑๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู%ปwวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 650 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ 2,12,15 โครงการพัฒนางานบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล%อมในการทํางาน ป9 2559
๑ ๑ งบ UC ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการบูรณาการงานอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ - - ๕๙,๐๐๐
5.6 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังอัตราชุกการติดเชื้อHIVจังหวัดอุดรธานี ๑ งบอื่นๆ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ 5.6 ๓ ๑๓ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการป/องกันและแก%ไขป7ญหา
เอดส.จังหวัดอุดรธานีป9งบประมาณ2559๑ ๑ งบอื่นๆ ๓๗,๒๐๐ - - ๓๗,๒๐๐
5.6 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.วันเอดส.โลกและวันแห�งความรัก จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบอื่นๆ ๗๐,๖๐๐ - - ๗๐,๖๐๐
5.6 ๓ ๑๓ โครงการสํารวจแหล�งบริการและผู%ให%บริการทางเพศ ป9งบประมาณ2559
๑ งบอื่นๆ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
5.6 ๓ ๑๓ โครงการสํารวจเพื่อเฝ/าระวังพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ.กับการติดเชื้อHIVจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
โรงพยาบาลอุดรธานี5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการผู%ปwวยกล%ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน เขตสุขภาพที่8๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
๖๙ ๓๖ ๙ ๒๘ ๘ - - ๑๑,๖๒๙,๐๘๑ ๓๖๘,๕๑๕ ๔๙๔,๔๐๐ ๑๒,๔๙๑,๙๙๖
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 651 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม5.7 ๒ ๗ โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 8 งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐ 5.7 ๖ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทําผลงานวิชาการเพื่อขอรับ
การรับรองการพิจารณาจริยธรรมในคนงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
5.7 ๖ ๑๕ โครงการพัมนางานวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการรพ.สต.มืออาชีพ จังหวัดนครพนม
งบประมาณ ๙๑,๓๒๐ - - ๙๑,๓๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ5.7 ๖ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิชาการ ๑ งบประมาณ ๑๔๗,๓๗๕ - - ๑๔๗,๓๗๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย5.2 ๖ 7,12 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบูรณาการแพทย.แผนไทย
และสมุนไพร ให%มีคุณภาพครบวงจร๑ ๑ งบประมาณ ๖๒,๘๘๐ - - ๖๒,๘๘๐
8.6 ๖ ๗ โครงการคลินิกวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย. ๑ งบประมาณ ๑๐,๔๘๐ - - ๑๐,๔๘๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร2.1 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ%านและสืบสานภูมิ
ป7ญญาด%านการแพทย.แผนไทย ป9งบประมาณ 2559 (ค.8/2559) (กรมพัฒนาการแพทย.แผนไทย 320,000 บาท)
๑ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ - - ๓๒๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๗ โครงการอบรมพัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการแต�งตั้งเลื่อนระดับสูงขึ้น การย%ายสายงานและการขอรับเงินประจําตําแหน�ง ประจําป9งบประมาณ 2559 (ค.11/2559) (สป.24,600 บาท)
๑ งบประมาณ ๒๔,๖๐๐ - - ๒๔,๖๐๐
5.7 ๕ ๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจําป9 2559 (คท.18/2559 สป.355900)
๑ งบประมาณ ๓๕๕,๙๐๐ - - ๓๕๕,๙๐๐
5.7 ๕ ๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการด%านระบาดวิทยา จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.39/2559) (สป. 185,300 บ.)
๑ งบประมาณ ๑๘๕,๓๐๐ - - ๑๘๕,๓๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 652 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย5.7 ๕ ๖ โครงการประชุมใหญ�ทางวิชาการสาธารณสุข show &
share ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๔๔๘,๗๐๐ - - ๔๔๘,๗๐๐
5.7 ๕ ๖ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน R2R ๑ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ - - ๑๔๑,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู4.4 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือก อสม. ดีเด�น จังหวัด ป92559 ๑ งบประมาณ ๑๒๖,๕๗๐ - - ๑๒๖,๕๗๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี5.7 ๖ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพคุณอํานวย (Facilitator) จังหวัด
อุดรธานี ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
5.7 ๖ ๗ มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมด%านสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ 5.7 ๖ ๗ โครงการประเมินธรรมนูญสุขภาพตําบลจังหวัดอุดรธานี ๑ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ - - ๓๘,๖๐๐ 5.7 ๖ ๗ โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี๑ งบประมาณ ๕,๔๐๐ - - ๕,๔๐๐
๑๒ - - ๒ ๑ - - ๓,๒๖๔,๑๒๕ - - ๓,๒๖๔,๑๒๕
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 653 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม7.6 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด�านอาหารและยานครพนม ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ - - ๓๐๘,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการทางการแพทย.และ
รังสีวิทยาให%ผ�านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขสู�ความเปBนเลิศด%านสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๗๘,๒๘๑ - - ๗๘,๒๘๑
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ๑ งบประมาณ ๑๒๗,๐๓๐ - - ๑๒๗,๐๓๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพโภขนาการให%มีมาตรฐานสู�
ความเปBนเลิศทางวิชาการ๑ งบประมาณ ๑๔,๔๒๐ - - ๑๔,๔๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพนักกายภาพบําบัดให%ผ�านมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๒๗,๖๖๐ - - ๒๗,๖๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมการบริการสู�ความเปBนเลิศ สําหรับเจ%าหน%าที่ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๙,๒๕๐ - - ๒๙,๒๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร5.2 ๓ ๔ โครงการแนวทางการดําเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพแบบมือ
อาชีพจังหวัดสกลนคร ป9 ๒๕๕๙ (คท.48/2559สป.45500บาท)
๑ งบประมาณ ๔๕,๕๐๐ - - ๔๕,๕๐๐
5.2 ๓ ๔ โครงการบริหารจัดการสุขภาพและพัฒนาการจัดการข%อมูลผู%ประกันสุขภาพของคนต�างด%าวเพื่อรองรับการเปxดสมาคมอาเซี่ยน (คท44/2559)
๑ งบอื่นๆ ๙๔,๐๐๐ - - ๙๔,๐๐๐
5.2 ๖ ๑๔ โครงการบูรณาการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข�งขันอย�างยั่งยืน จังหวัดสกลนคร (ค.2/2559) (สป.200,000บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๖ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการแพทย.แผนไทย ป9งบประมาณ 2559 (คท.9/59PPD)
๑ งบประมาณ - ๑๗๕,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 654 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๑๔ โครงการส�งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข%าวจังหวัดสกลนคร (คท47/59 )
๑ งบพัฒนาจังหวัด ๙๗,๙๐๐ - - ๙๗,๙๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังควบคุมโรคตามมาตรฐาน
จังหวัดหนองคาย ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๖,๕๔๐ - - ๑๕๖,๕๔๐
๘ ๔ - ๓ ๑ - - ๑,๑๗๘,๕๘๑ ๑๗๕,๐๐๐ - ๑,๓๕๓,๕๘๑
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 810.5 ๗ ๑๗ โครงการปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน ระดับเขต
ป9งบประมาณ พ.ศ.2559๑ ๑ งบประมาณ ๔๙๔,๘๐๐ - - ๔๙๔,๘๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ5.2 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกคนดี ศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดบึงกาฬ ๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐ 10.5 ๗ ๑๗ โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย5.2 ๔ ๑๖ โครงการทําข%อมูลและพัฒนาระบบการทําบัญชี ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๕,๙๕๔ - - ๑๑๕,๙๕๔ 10.5 ๔ ๑๕ ส�งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๗๒๐ - - ๓๙,๗๒๐ 10.5 ๔ ๑๖ ตรวจสอบภายในหน�วยงานในสังกัด สสจ.เลย ๑ งบประมาณ ๕๕,๒๓๕ - - ๕๕,๒๓๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10.5 ๔ ๑๖ โครงการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (คท.17/2559
สป.43200)๑ งบประมาณ ๔๓,๒๐๐ - - ๔๓,๒๐๐
10.5 ๗ ๑๗ โครงการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป/องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ(คท.21/2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๙๒๐ - - ๑๔๘,๙๒๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 655 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10.5 ๘ ๔ โครงการพัฒนาความโปร�งใสภาครัฐ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ ๒๕๕๙๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๕,๖๐๐ - - ๓๓๕,๖๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี10.5 ๘ ๑๒ โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
๗ ๓ - ๓ ๒ - - ๑,๓๙๗,๔๒๙ - - ๑,๓๙๗,๔๒๙
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 85.2 ๒ ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในเขต
สุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๖๘,๘๐๐ - - ๑๖๘,๘๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการโครงการนิเทศงานและตรวจราชการประเมินผลยุทธศาสตร.เขตสุขภาพที่ ๘
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผน เขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๙๙,๘๐๐ - - ๑๙๙,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดทําแผนกลยุทธ.การบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๑๓๔,๑๘๐ - - ๑๓๔,๑๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทําแผนกําลังคน เขตสุขภาพที่ 8
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ - - ๓๒๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 656 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข%อมูลด%านทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8
งบประมาณ ๓๔๕,๘๑๕ - - ๓๔๕,๘๑๕
8.6 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดทําคู�มือการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน�วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๘๕,๗๐๐ - - ๑๘๕,๗๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่พัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐเขตสุขภาพที่ ๘” ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๗๕๐ - - ๑๓๐,๗๕๐
10.5 ๗ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายการจัดการข%อร%องเรียนและบริหารจัดการความขัดแย%งเขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม1.0 ๕ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด%านจิตตป7ญญา
ศึกษา สําหรับบุคลากร รพร.ธาตุพนม๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ช�วยสาธารณสุขอําเภอ รองหัวหน%ากลุ�มงาน
งบประมาณ ๒๒๕,๔๐๐ - - ๒๒๕,๔๐๐
5.2 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาคลังข%อมูลด%านการแพทย.และสุขภาพ(Health Data Center)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังและป/องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ - - ๑๐๐,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนและพัฒนาทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อ
จัดการระบบสุขภาพภายใต%การมีส�วนร�วมของชุมชนงบประมาณ ๑๕๑,๑๐๐ - - ๑๕๑,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัมนาทีมอย.น%อยระวังภัย (FDA Guard) จังหวัดนครพนม ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๑,๒๐๐ - - ๑๗๑,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๑๒,๑๖๐ - - ๔๑๒,๑๖๐ 5.3 ๓ ๒ โครงการป/องกันควบคุมโรคติดต�อด%วยวัคซีน ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ 5.4 ๓ ๒ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ งบประมาณ ๙๒,๘๐๐ - - ๙๒,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 657 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนภารกิจสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ภายในจังหวัดนครพนม
๑ งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - ๕,๕๐๐,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลมืออาชีพ ๑ งบประมาณ ๙๙,๗๐๐ - - ๙๙,๗๐๐
8.6 ๓ ๑๒ โครงการบริหารจัดการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐
8.6 ๔ ๑๑ โครงการพัฒนาฐานข%อมูลข%อร%องเรียน งบประมาณ ๑๔,๓๐๐ - - ๑๔,๓๐๐ 8.6 ๔ ๑๗ โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายใน งบประมาณ ๓๘,๒๘๐ - - ๓๘,๒๘๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร%างเสริมสุขภาพ
ป/องกันโรคงบประมาณ ๕๓,๗๐๐ - - ๕๓,๗๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมติดตามภารกิจสนับสนุน งบประมาณ ๒๙,๗๕๐ - - ๒๙,๗๕๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน%าฝwายบริหารโรงพยาบาล
ชุมชน๑ งบประมาณ ๙๐,๕๖๐ - - ๙๐,๕๖๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๐,๖๐๐ - - ๑๗๐,๖๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ5.2 ๓ ๑๒ โครงการรับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กระทรวง
สาธารณสุข๑ งบประมาณ ๒๕๗,๐๘๕ - - ๒๕๗,๐๘๕
5.2 ๔ ๑๒ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาหน�วยงานสาธารณสุข ด%วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร. และเครือข�ายนักจัดการยุทธศาสตร.สาธารณสุขในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร.การ พัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๑๙๘,๗๗๘ - - ๑๙๘,๗๗๘
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๑๗,๔๘๗ - - ๑๗,๔๘๗
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาชุดคําสั่งและรายงานเพื่อสนับการจัดบริการสุขภาพ ตามระบบ Service Plan
๑ งบประมาณ ๘๑,๙๐๐ - - ๘๑,๙๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 658 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๓๙,๔๑๒ - - ๓๙,๔๑๒
8.6 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ปฏิบัติงานด%านการเงินหน�วยงานในสังกัด สสจ.บึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๒๐,๕๕๐ - - ๒๐,๕๕๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานก�อสร%างและตรวจรับงานจ%าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.)
๑ งบประมาณ ๓๙,๗๕๐ - - ๓๙,๗๕๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๑ งบประมาณ ๘๘,๘๐๐ - - ๘๘,๘๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประกวด อสม. ดีเด�น ระดับเขต/ภาค ๑ งบประมาณ ๑๕๙,๓๓๐ - - ๑๕๙,๓๓๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด%าน
ทรัพยากรบุคคล๑ งบประมาณ ๖,๘๐๐ - - ๖,๘๐๐
8.6 ๕ ๑๖ โครงการประชุมผู%ปฏิบัติงานด%านบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๒๐,๘๐๐ - - ๒๐,๘๐๐
10.5 ๔ ๑๒ โครงการตรวจสอบภายในหน�วยงานในสังกัด สสจ.บึงกาฬ ๑ งบประมาณ ๔๐,๘๘๐ - - ๔๐,๘๘๐ 10.5 ๔ ๑๒ โครงการรับการตรวจสอบภายใน สสจ.บึงกาฬ ๑ งบประมาณ ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐ 10.5 ๕ ๑๗ โครงการอบรม อสม. ครู ก ด%านการป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแจ%งเบาะแสการกรุทําผิดและการทุจริตประพฤติมิชองของเจ%าหน%าที่
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย4.4 ๓ ๒ โครงการกํากับดูแลการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปxด
สนิทและน้ําแข็ง๑ งบประมาณ ๖,๒๔๐ - - ๖,๒๔๐
4.4 ๓ ๖ โครงการจัดระเบียบสังคม ๑ งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐ 4.4 ๔ ๑๒ ประชุมคณะทํางานคณะทํางานค�าตอบแทนพื้นที่ธุรกันดาร
(ฉ8,9)๑ งบประมาณ ๖๐๐ - - ๖๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 659 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๕ ๑๕ โครงการประเมิน สสอ./รพ.สต.ดีเด�น ของชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�ายสาธารณสุขอําเภอจังหวัด/เขต ๑ งบประมาณ ๖๗,๙๕๕ - - ๖๗,๙๕๕ 5.2 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาศูนย.ข%อมูลด%านสุขภาพเพื่อการบริหาร
จัดการจังหวัดเลย๑ งบประมาณ ๑๘,๒๔๐ - - ๑๘,๒๔๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการออกร%านกาชาดดอกฝ/ายบานที่เมืองเลย ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด�านอาหารและยาท�าลี่ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๑,๖๑๐ - - ๑๖๑,๖๑๐ 5.2 ๔ ๒ โครงการการตรวจ สอบเฝ/าระวังและขจัดป7ญหา ข%อร%อง
เรียนด%านบริการ และผลิตภัณฑ.สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยงข%อง
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๒ การประเมินผลและการจัดทําแผนการควบคุมภายในของหน�วยงานในสังกัด สสจ.เลย
๑ งบประมาณ ๑๔,๘๐๐ - - ๑๔,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการจัดหาเวชภัณฑ.ร�วมระดับจังหวัด ๑ งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ - - ๑๙,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการงานตรวจงานจ%าง ๑ งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ - - ๒๓๘,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เบี้ยเลี้ยง งานธุรการ
และยานพาหนะ๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประชุมราชการของหน�วยงาน ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ๑ ๑ งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ - - ๔๘,๖๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการจัดหางบลงทุนป9 2559 ๑ งบประมาณ ๓๕,๖๘๐ - - ๓๕,๖๘๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมผู%รับผิดชอบงานบริหาร รพช. สสอ. สสจ. ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๖๐ - - ๑๓,๕๖๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%รับผิดชอบงานพัสดุหน�วยงานใน
สังกัดจังหวัดเลย๑ งบประมาณ ๒๓,๖๓๐ - - ๒๓,๖๓๐
5.2 ๕ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการบันทึกข%อมูลโปรแกรม HOSxP , HOSxP_PCU
๑ งบประมาณ ๕๕,๒๐๐ - - ๕๕,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนาคุณ ภาพข%อมูล 43 แฟ/ม จังหวัดเลย ๑ งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ - - ๖๑,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่งานเภสัชกรรม ๑ งบประมาณ ๒๐,๘๕๐ - - ๒๐,๘๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการสรุปผลการจัดการความรู%ในองค.กร ๑ งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ - - ๑๔๔,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 660 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการจัดการความรู%ในองค.กร ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๗,๒๐๐ - - ๑,๐๐๗,๒๐๐ 5.2 ๕ 11,15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู%ผู%ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร. (Admin) ระดับอําเภอ๑ ๑ งบประมาณ ๗๑,๑๐๐ - - ๗๑,๑๐๐
5.2 ๕ 12,15 ประชุมเครือข�ายพยาบาลเวชปฏิบัติ ๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ 8.6 ๓ ๒ ประชาสัมพันธ.สาธารณสุขจังหวัดเลย ป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๐,๒๐๐ - - ๑๗๐,๒๐๐
8.6 ๔ ๑๖ บริหารงานงบประมาณ ๑ งบประมาณ ๑๖,๘๐๐ - - ๑๖,๘๐๐ 8.6 ๕ ๑๕ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข
จังหวัดเลย๑ ๑ งบประมาณ ๒๔,๗๒๐ - - ๒๔,๗๒๐
8.6 ๕ ๑๕ พัฒนาระบบนิเทศติดตามประเมินผลระดับจังหวัด ๑ ๑ งบประมาณ ๘๒,๔๒๐ - - ๘๒,๔๒๐ 8.6 ๕ ๑๕ ตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ป9
2559๑ ๑ งบประมาณ ๔๒,๗๔๐ - - ๔๒,๗๔๐
8.6 ๕ ๑๕ ปฐมนิเทศข%าราชการใหม�สายงานแพทย. ทันตแพทย. เภสัชกร และสายงานอื่น
๑ งบประมาณ ๔๖๐,๙๐๐ - - ๔๖๐,๙๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการสร%างสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕,๖๕๐ - - ๕,๖๕๐
8.6 ๕ ๑๕ จัดประชุมชี้แจงการจัดทําผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๑๐๔,๖๕๐ - - ๑๐๔,๖๕๐
8.6 ๕ ๑๕ งานสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๒,๖๑๐ - - ๒๑๒,๖๑๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�ายหัวหน%ากลุ�มงานเวชศาสตร.และ
บริการปฐมภูมิและผู%ประสานงานบริการปฐมภูมิอําเภอ๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐
8.6 ๕ 2,15 โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด�นเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๔,๕๙๐ - - ๓๒๔,๕๙๐
8.6 ๕ 2,15 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อดําเนินงานหมู�บ%าน/ตําบลจัดการสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๒๒,๖๓๐ - - ๒๒,๖๓๐
8.6 ๗ ๑๗ โครงการคุ%มครองสุขภาพของประชาชนตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
๑ งบประมาณ ๑๐,๘๐๐ - - ๑๐,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 661 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 ๔ ๕ ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัยและความ รับผิดทางละเมิดของเจ%าหน%าที่
๑ งบประมาณ ๗๕,๗๙๐ - - ๗๕,๗๙๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร4.4 ๓ ๘ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมแรงพังโคนเมืองสะอาด
สู�พังโคนสร%างสุข ป9 2559 (ค.67/2559) (สป.132,660 บาท)
๑ งบประมาณ ๑๓๒,๖๖๐ - - ๑๓๒,๖๖๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร%อมเปBนผู%บริหารมืออาชีพ จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (53/2559สป69200)
๑ งบประมาณ ๖๙,๒๐๐ - - ๖๙,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมข%าราชการใหม� หลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดี จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (คท.49/2559สป.54000)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการตรวจราชการ นิเทศงานและติดตามประเมินผงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ2559 (คท.13/2559)ลการดําเนิน
๑ งบประมาณ ๒๕๕,๘๐๐ - - ๒๕๕,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการ จังหวัดสกลนคร ประจําป9 2559 (ค.66/2559) (สป.94,820 บาท)
๑ งบประมาณ ๙๔,๘๒๐ - - ๙๔,๘๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู%การบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ(DHML) ป9 2559 (ค.59/2559) (สป.250,000 บ.)
๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานบริการและเครือข�ายบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA (ค.57/2559) (สป. 187,000 บาท)
๑ งบประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ - - ๑๘๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร.สุขภาพและแผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (14/2559)
๑ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ - - ๗๔๘,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 662 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๒ เช�าเครือข�ายระบบสื่อสารอินเตอร.เน็ตมือถือ และระบบส�งข%อความผ�านระบบโทรศัพท.เคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (คท.55/2559สป.15500)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕,๕๐๐ - - ๑๕,๕๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบกลไกการเฝ/าระวังสถานการณ.ด%านการเงินการคลังสุขภาพ (CFO)ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร (ค.69/2559) (สป. 144,480 บาท)
๑ งบประมาณ ๑๔๔,๔๘๐ - - ๑๔๔,๔๘๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ.คงค%างภาคสุขภาพสําหรับหน�วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสกลนครป9งบประมาณ2559 (คท.3/2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประเมิน ติดตาม วิเคราะห.และสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร.สาธารณสุขป9 2559 (ค.61/2559) (สป.306,000 บ.)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ - - ๓๐๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (ค.4/2559) (สป.109,600 บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๙,๖๐๐ - - ๑๐๙,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.28/2559) (สป.17,700 บ.)
๑ งบประมาณ ๑๗,๗๐๐ - - ๑๗,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประเมินผลคุณภาพการบริการทันตกรรมจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.36/2559) (สป.126,270 บ.) (PPA 73,680 บ.)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๖,๒๗๐ ๗๓,๖๘๐ - ๑๙๙,๙๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ป9งบประมาณ 2559(10/2559 สป.38600 บาท)
๑ งบประมาณ ๓๖,๘๐๐ - - ๓๖,๘๐๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 8
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 663 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพประชาชนให%ห�างไกลโรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ป9งบประมาณ 2559 จังหวัดสกลนคร (ค.26/2559) (สป.294,500 บ.)
๑ งบประมาณ ๒๙๔,๕๐๐ - - ๒๙๔,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร%อมการบรรจุเปBนข%าราชการที่ดี ในกลุ�มวิชาชีพขาดแคลน ป9งบประมาณ 2559 (ค.65/2559) (สป. 28,080 บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๘,๐๘๐ - - ๒๘,๐๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู%เกี่ยวข%องด%านการบริหารทรัพยากรบุคคลสหวิชาชีพ ป9งบประมาณ 2559(คท.5/59)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๑๘๓,๒๐๐ - - ๑,๑๘๓,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร%อมทางวิชาการนักรียนโครงการกระจายแพทย.หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน จังหวัดสกลนคร ป9การศึกษา 2559 (ค.1/2559) (โรงพยาบาลขอนแก�น 267,350 บ.)
๑ งบอื่นๆ - ๒๖๗,๓๕๐ - ๒๖๗,๓๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการอบรมฟ��นฟูเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห.ข%อมูลและจัดทําสถานการณ.โรค จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (ค.40/2559) ((สป.96,000 บ.)
๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ - - ๙๖,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอาหารและน้ําปลอดภัยไตรมาสที่ 1 จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (ค.64/2559) (สปสช. 300,000 บาท)
๑ งบอื่นๆ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๗ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (คท.22/2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๐,๑๐๐ - - ๑๑๐,๑๐๐
5.4 ๗ ๑๗ โครงการประกันภัยรถราชการภาคบังคับประจําป9งบประมาณ 2559 (16/2559สป.39246.53บาท)
๑ งบประมาณ ๓๙,๒๔๗ - - ๓๙,๒๔๗
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 664 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให%ความรู%เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ. สําหรับข%าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.7/2559) (สป.16,400 บาท)
๑ งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ - - ๑๖,๔๐๐
8.6 ๘ 12,15 โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ.และการออกปฏิบัติงานด%านสาธารณสุข ป9งบประมาณ 2559 จังหวัดสกลนคร (ค.6/2559) (สป.227,000 บาท)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ - - ๒๒๗,๐๐๐
10.5 ๔ ๑๗ โครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐและผลประโยชน.ทับซ%อน (คท.20/2559ศปท.สธ.32000)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8.6 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริม พัฒนา ควบคุม กํากับ สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพและการประกอบโรคศิลปะ จังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ - - ๒๑,๖๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพจังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๖,๑๐๐ - - ๕๖,๑๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังโฆษณาด%านสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑๘,๖๐๐ - - ๑๘,๖๐๐ 8.6 ๔ ๑๔ โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมในหน�วยบริการและระบบ
บริหารเวชภัณฑ. ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๓๒,๗๔๐ - - ๑๓๒,๗๔๐
8.6 ๕ ๑๐ โครงการประชาสัมพันธ.ความรู%ด%านสุขภาพในงานฉลองอนุสาวรีย.ปราบฮ�อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ป92559
๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๐ โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบข%อมูล ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๙,๖๒๐ - - ๑๐๙,๖๒๐
8.6 ๕ ๑๐ โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ความรู%ข�าวสารด%านสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ - - ๑๕๙,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 665 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๕ ๑๑ โครงการสร%างและพัฒนาเครือข�ายสถานบริการมาตรฐานสุขศึกษา จังหวัดหนองคาย ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๒ โครงการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๒,๗๐๐ - - ๑๘๒,๗๐๐
8.6 ๕ ๑๒ พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนเพื่อเสริมสร%างบทบาทภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู% และขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบลสู�การปฏิบัติ จังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๕,๒๖๐ - - ๒๗๕,๒๖๐
8.6 ๕ ๑๕ การประชุมพิจารณาการย%ายข%าราชการและลูกจ%าง ๑ งบประมาณ ๑๐,๖๖๐ - - ๑๐,๖๖๐ 8.6 ๕ ๑๕ การประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การประชุม
พิจารณาการคัดเลื่อกการบรรจุข%าราชการ และการรายงานตัวเข%ารับราชการ
๑ งบประมาณ ๑๐,๖๖๐ - - ๑๐,๖๖๐
8.6 ๕ ๑๕ การปฐมนิเทศและอบรมข%าราชการใหม� "หลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดี" ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๖๓,๓๒๐ - - ๑๖๓,๓๒๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�าย HR หนองคาย "ทีมงานมีความสุข สนุกกับการทํางาน
๑ งบประมาณ ๔๖,๔๐๐ - - ๔๖,๔๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๕๐๐ - - ๕๕,๕๐๐
8.6 ๕ ๑๕ ติดตาม เร�งรัดการเตรียมข%อมูลบุคคล ๑ งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ - - ๕๔,๖๐๐ 8.6 ๕ ๑๕ การประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ลูกจ%างประจําและ
พนักงานราชการ๑ งบประมาณ ๕,๔๐๐ - - ๕,๔๐๐
8.6 ๕ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสาธารณสุข (ด%านการบริหารงานทั่วไป) จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๓,๓๐๐ - - ๑๑๓,๓๐๐
8.6 ๘ ๑๔ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพให%แก�องค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น
๑ งบประมาณ ๑๐๒,๙๔๐ - - ๑๐๒,๙๔๐
11.0 ๗ ๑๗ โครงการส�งเสริมให%ท%องถิ่นออกข%อกําหนดท%องถิ่นและบังคับใช%กฎหมายตามข%อกําหนดท%องถิ่น
๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๐,๑๐๐ - - ๓๘๐,๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 666 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๗๘๒,๐๐๐ - - ๗๘๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดทําเอกสารสรุปรายงานประจําป9 2558 ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล
(กวป.) ประจําป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๐๕,๖๐๐ - - ๑๐๕,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการบริหารจัดการระบบข%อมูล 43 แฟ/ม เพื่อจัดส�งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติและส�งกระทรวงสาธารณสุข ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๒,๒๔๐ - - ๗๒,๒๔๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการติดตามการบันทึกและการตรวจสอบข%อมูลด%านสาธารณสุข ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๖,๐๘๐ - - ๔๖,๐๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสรุปผลการดําเนินงานข%อมูลด%านสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลําภู ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ - - ๓๕๔,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมพิจารณา คัดเลือกเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
๑ งบประมาณ ๔๕,๕๐๐ - - ๔๕,๕๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเจ%าหน%าที่ผู%รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีจังหวัดหนองบัวลําภู ป9งบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๗๒,๔๒๐ - - ๗๒,๔๒๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปxดบัญชีและจัดทํางบการเงินภาพรวมจังหวัดหนองบัวลําภู ป9งบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๒๔,๖๕๐ - - ๒๔,๖๕๐
10.5 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างองค.กรคุณธรรม จริยธรรม ประจําป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๙,๑๒๐ - - ๒๕๙,๑๒๐
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชีหน�วยบริการสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 667 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี4.4 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข�าย HRD สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9 ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๗๖,๔๐๐ - - ๗๖,๔๐๐
4.4 ๕ ๑๒ โครงการอบรมหลักสูตร “การเปBนผู%บริหารมืออาชีพ” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๖๖๓,๐๐๐ - - ๖๖๓,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%บริหารงานสาธารณสุข ป9 ๒๕๕๙ ๑ งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ - - ๓๔๕,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และคัดเลือก อสม.ดีเด�นจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๗,๖๐๐ - - ๑๒๗,๖๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด%านการเงินการคลังของหน�วยบริการ จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๒,๓๖๐ - - ๖๒,๓๖๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลสุขภาพตามโครงสร%างมาตรฐาน ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการองค.กรน�าอยู�ด%วยกิจกรรม ๕ ส. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๔๐๐ - - ๙๕,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรติดตาม ทบทวนข%อมูลตามตัวชี้วัดและข%อมูลมาตรฐาน 43 แฟ/ม
๑ งบประมาณ ๖๗,๘๐๐ - - ๖๗,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๓ พัฒนาองค.ความรู%แก�สื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานีป9 2559 ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการเรารักองค.กร สสจ.อุดรธานี ป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๔๐๐ - - ๗๐,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๘,๔๐๐ - - ๕๘,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศข%าราชการใหม� "หลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดี"2559
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร.ด%านสุขภาพ ป9 ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 668 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ปฏิบัติงานด%านควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ.อุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๒ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณสุขและการตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๕๖,๖๐๐ - - ๙๕๖,๖๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการวิเคราะห.สถานการณ.อัตรากําลังคนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๑ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกเพื่อแต�งตั้งข%าราชการให%ดํารงตําแหน�งที่สูงขึ้น
๑ งบประมาณ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคคล ๑ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ - - ๒๑,๖๐๐ 8.6 ๘ ๑๒ โครงการบําบัดทุกข.บํารุงสุข สร%างรอยยิ้มให%ประชาชน ป9
๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๘,๖๔๐ - - ๘,๖๔๐
โรงพยาบาลอุดรธานี5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร%อมผู%บริการ
และผู%ปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ : เครือข�ายบริการสุขภาพที่ 8๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
๑๑๓ ๑๖ ๙ ๓๒ ๒๕ ๑ - ๓๙,๒๔๓,๑๙๙ ๖๔๑,๐๓๐ - ๓๙,๘๘๔,๒๒๙
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 669 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 810.5 ๗ ๑๗ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานหน�วยงานภาครัฐ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนของหน�วยบริการ งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ - - ๖๖,๔๐๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน�วยบริการและ
เครือข�ายหน�วยบริการงบประมาณ ๘๔,๑๐๐ - - ๘๔,๑๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด%านการเงินการคลัง
งบประมาณ ๑๓๕,๘๐๐ - - ๑๓๕,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร%อมจําหน�ายและผลิตภัณฑ.สุขภาพในชุมชน
๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑๑๔,๔๐๐ - - ๑๑๔,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด%านยาและเวชภัณฑ.ที่
ไม�ใช�ยางบประมาณ ๓๘,๑๕๐ - - ๓๘,๑๕๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๔๒,๔๐๐ - - ๔๒,๔๐๐ โรงพยาบาลนครพนม5.2 ๓ ๔ โครงการพัฒนาระบบบริการผู%ปwวยโรคหอบหืด และโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังอย�างยั่งยืนเครือข�ายบริการสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�าย อย.น%อย จังหวัดบึงกาฬ ๑ งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ - - ๒๒๕,๐๐๐ 5.1 ๔ ๑๒ โครงการประชุมเครือข�ายงานประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ - - ๑๒,๖๐๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดบึงกาฬ๑ งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ - - ๑๙,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 670 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาลดแออัด ( 5 สาขาหลัก)
๑ งบประมาณ ๑๓,๓๐๐ - - ๑๓,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ๑ งบประมาณ ๒๔๖,๓๑๐ - - ๒๔๖,๓๑๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ๑ งบประมาณ ๑๑๒,๓๐๐ - - ๑๑๒,๓๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย1.0 ๑ ๑๒ โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองหิน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗,๑๐๐ - - ๑๗,๑๐๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการบริหารจัดการงานประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๖,๓๐๐ - - ๖,๓๐๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดทําข%อมูลการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด๑ งบประมาณ ๕๒,๗๒๐ - - ๕๒,๗๒๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการด%านการเงินการคลังจังหวัดเลย
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓,๐๘๐ - - ๑๓,๐๘๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการบริหารจัดการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับจังหวัด
๑ งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ - - ๗๕,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ๑ งบประมาณ ๒๗,๑๖๐ - - ๒๗,๑๖๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA๑ ๑ งบประมาณ ๗๕,๙๙๐ - - ๗๕,๙๙๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดเลย ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓,๒๔๐ - - ๓๓,๒๔๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการดําเนิน งาน หมู� บ%าน /ตําบล
จัดการสุขภาพ๑ งบประมาณ ๘,๔๐๐ - - ๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (DHS:(District Health System)
๑ งบประมาณ ๒,๘๘๐ - - ๒,๘๘๐
5.2 ๓ ๑๒ เตรียมความพร%อมรองรับภัยพิบัติด%านการแพทย.และสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๒๖๐ - - ๒๐,๒๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศูนย.สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม.เขตเมือง) ๑ งบประมาณ ๗๕๐ - - ๗๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ%านคุณภาพ ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบการดูแลต�อเนื่อง ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 671 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (QA) ๑ งบประมาณ ๑๔,๓๕๐ - - ๑๔,๓๕๐ 5.2 ๓ ๑๓ อาหารปลอดภัย ๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค ๑ งบประมาณ ๓๐,๔๐๐ - - ๓๐,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบควบคุม ดูแล ผลิตภัณฑ.สุขภาพ ๑ งบประมาณ ๓๔,๕๖๐ - - ๓๔,๕๖๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการจัดการป7ญหาโฆษณาด%านสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๓,๖๐๐ - - ๓,๖๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑,๗๐๐ - - ๒๑,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการความปลอดภัยด%านอาหาร ๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการรังสีวินิจฉัย ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕,๔๘๐ - - ๑๕,๔๘๐ 5.2 ๕ 12,15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานบริการ
ปฐมภูมิ๑ งบประมาณ ๒๕๔,๗๕๖ - - ๒๕๔,๗๕๖
5.2 ๖ 7,12 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย.แผนไทยและแพทย.ทางเลือกของหน�วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔,๒๒๐ - - ๓๔,๒๒๐
โรงพยาบาลเลย5.2 ๒ ๑๒ แผนนิเทศงาน ER EMS เขตบริการสุขภาพที่ 8 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 8.6 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนามาตรฐานการสั่งการในระบบการแพทย. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร4.4 ๒ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพหน�วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ(คท.56/2559สปสช.)๑ งบอื่นๆ ๑๓๕,๐๐๐ - - ๑๓๕,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการดําเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานภาคบริการ จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (23/2559)
๑ งบประมาณ ๔๙,๙๒๐ - - ๔๙,๙๒๐
4.4 ๓ ๑๔ โครงการแก%ไขป7ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ.สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จังหวัดสกลนคร ประจําป9งบประมาณ 2559 (คท46/2559)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 672 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพจังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (คท45/2559สป181500อย118000)
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๙๙,๕๐๐ - - ๒๙๙,๕๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหม�ก�อนประจําการ จังหวัดสกลนคร ป9 2559 (คท.19/2559สป.68900)
๑ งบประมาณ ๖๘,๙๐๐ - - ๖๘,๙๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมบุคลากรด%านการบริหาร จังหวัดสกลนคร ประจําป9 2559 (คท.51/2559สป.252000)
๑ งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ - - ๒๕๒,๐๐๐
5.1 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดสกลนคร ป9 ๒๕๕๙ (คท.12/2559 อย.10000)
๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาผู%ปฎิบัติงานประกันสุขภาพในการกําหนดอัตราค�าบริการทางการแพทย.และแนวทางปฏิบัติในการให%บริการทางการแพทย.จังหวัดสกลนคร (ค.70/2559) (สป. 14,400 บาท)
งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรและเครือข�ายทีมเรียนรู%เพื่อเสริมศักยภาพคุณภาพเครือข�ายบริการปฐมภูมิและบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ประจําป9 2558-2559 (คท.54/2559สนบ.624600)
๑ ๑ งบอื่นๆ ๖๒๔,๖๐๐ - - ๖๒๔,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (คท.15/2559สป.61850บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๖๑,๘๕๐ - - ๖๑,๘๕๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกและสรุปเวชระเบียนผู%ปwวยนอกและผู%ปwวยในเพื่อเพิ่ม CMI (ค.27/2559) (สปสช.เขต 8 อุดรธานี 75,000 บาท)
๑ งบประมาณ - ๗๕,๐๐๐ - ๗๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.60/2559) (บัญชีบริการแพทย.ฉุกเฉิน EMS 372,720 บ.)
๑ งบประมาณ ๓๗๒,๗๒๐ - - ๓๗๒,๗๒๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 673 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมผู%มีส�วนได%ส�วนเสียใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจํา จังหวัดสกลนคร ป9งบประมาณ 2559 (ค.35/2559) (สป.50,700 บาท)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๗๐๐ - - ๕๐,๗๐๐
7.2 ๕ ๑๗ โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายผู%รับผิดชอบงาน ผู%ประกอบการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ป9 2559 (ค.58/2559) (สป.54,000 บ.)
๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐
8.6 ๗ ๑๒ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคําร%องขอรับเงินช�วยเหลือเบื้องต%นจังหวัดสกลนคร (ค.62/2559) (สป.95,760 บ. สปสช.173,400 บ.)
๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๗๖๐ ๑๗๓,๔๐๐ - ๒๖๙,๑๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
และการควบคุมค�าใช%จ�าย๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๐,๒๑๐ - - ๑๘๐,๒๑๐
5.1 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวโดยใช%บริบทของพื้นที่
๑ งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ - - ๒๑๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอําเภอ
๑ งบประมาณ ๒๖๗,๓๕๐ - - ๒๖๗,๓๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู%เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ (DHML)
๑ งบประมาณ ๑๘๗,๒๐๐ - - ๑๘๗,๒๐๐
5.2 ๘ ๑๒ สถานที่ทํางานน�าอยู�น�าทํางานด%วยกิจกรรม 5 ส. ๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลโรคไข%เลือดออก๑ งบประมาณ ๑๐๔,๐๔๐ - - ๑๐๔,๐๔๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมวัณโรค จังหวัดหนองคาย ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๘๑,๖๐๐ - - ๘๑,๖๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหาโรคเอดส. และโรคติดต�อ
ทางเพศสัมพันธ.๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๒,๑๖๐ - - ๑๐๒,๑๖๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมอาหารปลอดภัย เพื่อลดการระบาดของโรคอาหารเปBนพิษและอุจจาระร�วง
๑ งบประมาณ ๔๓,๒๐๐ - - ๔๓,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 674 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพ(อาหาร) จังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๐,๙๐๕ - - ๑๙๐,๙๐๕
5.3 ๓ ๑๔ โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดและสุขาภิบาลอาหาร จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๖,๖๐๐ - - ๓๖,๖๐๐
5.4 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู%ปwวยที่ ER จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๓,๒๐๐ - - ๑๐๓,๒๐๐
5.4 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบการคัดกรอง การวินิจฉัย รักษาและส�งต�อผู%ปwวยโรคซึมเศร%า
๑ งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ - - ๑๑๑,๑๐๐
8.6 ๓ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเปBนสุขและประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลและเกษตรกร
๑ ๑ งบประมาณ ๘๔,๕๐๐ - - ๘๔,๕๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพจังหวัดหนองคาย ป9งบประมาณ 2558
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๔,๔๐๐ - - ๑๒๔,๔๐๐
8.6 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาและขยายพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพระดับตําบล จังหวัดหนองคาย ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๕,๒๒๐ - - ๓๕,๒๒๐
8.6 ๗ ๗ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ๑ งบประมาณ ๙,๖๐๐ - - ๙,๖๐๐ โรงพยาบาลหนองคาย5.2 ๓ ๑๒ โครงการ:การฟ��นฟูความรู%และทักษะ/ประเมินติดตามการ
ดูแลผู%ปwวย 5 สาขาหลัก-ลดแออัดและส�งต�อ เขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ - - - -
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการสาขาไต เขตสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ - - - -
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน รพ.
สต.ติดดาวจังหวัดหนองบัวลําภู ป9 2559๑ งบประมาณ ๑๙๕,๕๘๐ - - ๑๙๕,๕๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
๑ งบประมาณ ๓๑,๘๐๐ - - ๓๑,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 675 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการประชุมผู%บริหารภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๖,๔๒๐ - - ๖๖,๔๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช%โปรแกรม Long Term Care Link จังหวัดหนองบัวลําภู ป92559
๑ งบประมาณ ๗๕,๓๖๔ - - ๗๕,๓๖๔
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู%ปwวยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตด%วยภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis) จ.หนองบัวลําภู ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๘,๗๕๐ - - ๓๖๘,๗๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทันตแพทย.โซน (ที่ปรึกษาทีมหมอครอบครัว) ด%านวิชาการและบริการจัดการ จังหวัดหนองบัวลําภู ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๔,๒๐๐ - - ๔๔,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการรับการตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ และการตรวจแบบบูรณาการ เครือข�ายบริการสุขภาพที่ ๘ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ - - ๓๒๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดทําสถิติสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลําภู ป9 2558
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการคนินิกทันตคุณภาพ (Quality Dental Clinic) จังหวัดหนองบัวลําภู ป9งบประมาณ2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๐,๓๒๐ - - ๔๐,๓๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมทีมทันตบุคลากร จังหวัดหนองบัวลําภู ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๖,๓๘๐ - - ๗๖,๓๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด
๑ งบประมาณ ๓๑,๘๐๐ - - ๓๑,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว เรื่องการดูแลผู%ปwวยที่บ%าน จังหวัดหนองบัวลําภู ป92559
๑ งบประมาณ ๗๒,๕๖๐ - - ๗๒,๕๖๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 676 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริบาลผู%ปwวยระยะสุดท%ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) การดูแลผู%ปwวยที่บ%าน (Long Term Care) จังหวัดหนองบัวลําภู ป92559
๑ งบประมาณ ๑๙,๔๘๐ - - ๑๙,๔๘๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการมหกรรมวิชาการ Show and Share : Long Term Care จังหวัดหนองบัวลําภู ป92559
๑ งบประมาณ ๔๔,๖๐๐ - - ๔๔,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข�ายเด็กไทยฟ7นดี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๒,๙๘๐ - - ๒๒,๙๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมการรักษาเครื่องมือทันตกรรมให%กับทันตแพทย. ทันตาภิบาลและผู%ช�วยงานทันตกรรมข%างเก%าอี้ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ - - ๒๗,๐๐๐
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
สาขาจักษุงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็งเต%านม และมะเร็งปากมดลูก เขตบริการสุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี5.1 ๔ ๑๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกเวชระเบียน
จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๖๙,๗๐๐ - - ๖๙,๗๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาเครือข�ายหัวหน%างานประกันสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๒๖,๑๒๐ - - ๒๖,๑๒๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนประมาณการรายได%และค�าใช%จ�าย (Planfin) รพ.สต. ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๙๕,๔๐๐ - - ๙๕,๔๐๐
5.1 ๔ ๑๖ สรุปผลการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถ%วนหน%าจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2558
๑ งบประมาณ ๗,๗๐๐ - - ๗,๗๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 677 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๑ ๑๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย จ. อุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๙,๔๐๐ - - ๒๐๙,๔๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายพยาบาลแบบไร%รอยต�อ จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๗๔,๖๐๐ - - ๑๗๔,๖๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายห%องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดอุดรธานี ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๖,๖๐๐ - - ๓๖,๖๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข�ายห%องปฏิบัติการทางการแพทย.จังหวัดอุดรธานี ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๖,๑๐๐ - - ๕๖,๑๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ การดูแลโรคติดเชื้อ (Sepsis) จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๙ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพ แรงงานต�างด%าว จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ - ๓๓๑,๔๖๐ - ๓๓๑,๔๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาการดําเนินงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวิธีการปฏิบัติที่เปBนเลิศ (Best Practice)
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันและลดการเจ็บปwวยด%วยโรคมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนา ER คุณภาพ ระบบส�งต�อ และ Refer Link จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการคลินิกไร%พุง(DPAC) ๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายการดําเนินงานศูนย.พึ่งได% OSCC
จังหวัดอุดรธานี ป9 2559๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 678 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและความรอบรู%ด%านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke ) จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๖๔,๘๐๐ - - ๖๔,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ๕ สาขาหลัก(สาขาศัลยกรรมและออร.โธปxดิกส.)จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ - - ๘๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด(STEMI&Warfarin Clinic)จังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบอื่นๆ ๘๖,๖๐๐ - - ๘๖,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่งานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู%การดําเนินงานเฝ/าระวังป/องกันควบคุมวัณโรค
๑ งบ UC - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตพื้นที่ของเครือข�ายการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมวัณโรค
๑ งบ UC - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให%โปรแกรม TB-CM ๑ งบ UC - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสถานประกอบการ และ ผลิตภัณฑ.สุขภาพ ป9งบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๐,๒๐๐ - - ๒๑๐,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางด%านการจัดจัดการความขัดแย%งในระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๐,๘๐๐ - - ๖๐,๘๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย.แผนไทย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๖,๕๐๐ - - ๑๗๖,๕๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 679 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการหญิงหลังคลอดด%วยการแพทย.แผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๓,๕๐๐ - - ๒๓,๕๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมพัฒนาเครือข�ายบุคลากรการแพทย.แผนไทย เพื่อดําเนินงานอนุรักษ. คุ%มครอง ส�งเสริมภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทย ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๑๑๖,๕๕๐ - - ๑๑๖,๕๕๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนจัดการเพื่อคุ%มครองสมุนไพร ในเขตพื้นที่อนุรักษ.อุทยานแห�งชาตินายูงน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๑๗,๖๐๐ - - ๑๗,๖๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการอนุรักษ. คุ%มครอง ส�งเสริมภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองและส�งเสริมภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๑๒,๒๐๐ - - ๑๒,๒๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการสัมมนาวิชาการภูมิป7ญญาท%องถิ่นด%านสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน แก�เครือข�ายบุคลากรด%านการแพทย.แผนไทยและเครือข�ายหมอพื้นบ%าน ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๑๒๘,๐๗๕ - - ๑๒๘,๐๗๕
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร. การพัฒนาระบบบริการการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ผสมผสาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๑๗,๔๐๐ - - ๑๗,๔๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจําสู�งานวิจัยด%านการแพทย.แผนไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 680 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๑๒ โครงการดําเนินการสรรหากรรมการผู%ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๒๒,๓๐๐ - - ๒๒,๓๐๐
7.2 ๓ ๑๔ โครงการอบรมพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร%อมจําหน�ายเข%าสู�มาตรฐาน Primary GMP ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
7.2 ๓ ๑๔ โครงการควบคุมกํากับสถานประกอบการ สถานบริการและผลิตภัณฑ.สุขภาพ ก�อนออกสู�ท%องตลาด จังหวัดอุดรธานี ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๗,๘๐๐ - - ๑๗๗,๘๐๐
7.2 ๓ ๑๔ โครงการประชุมส�งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๑,๔๐๐ - - ๕๑,๔๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการความปลอดภัยด%านเครื่องสําอางและเครื่องสําอางที่ใช%สมุนไพรเปBนส�วนผสม ป9 ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
โรงพยาบาลอุดรธานี5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ อําเภอเมืองอุดรธานี ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดเชื้อ (Sepsis) เขต
สุขภาพที่ 8 ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร ในการดูแลผู%ปwวยกลุ�มโรคเรื้อรังที่ไม�ติดต�อ เรื่อง แนวทางการดูแลผู%ปwวยด%านโภชนบําบัดโรคเบาหวาน/ความดัน/โรคหัวใจและหลอดเลือด
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลแพทย.เพิ่มพูนทักษะระดับเขต เขตบริการสุขภาพที่ 8 ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
๑๐๗ ๓๑ ๙ ๒๖ ๑๗ - - ๑๒,๙๐๓,๓๒๐ ๖๕๙,๘๖๐ - ๑๓,๕๖๓,๑๘๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 681 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8.6 ๘ ๖ โครงการแก%ไขป7ญหาผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติด จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๐๖๗,๙๑๐ - - ๒,๐๖๗,๙๑๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ4.4 ๓ ๖ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE๑ งบประมาณ ๒๔๐,๔๐๐ - - ๒๔๐,๔๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย4.4 ๑ ๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหา ยาเสพติด TO BE
NUMBER ONE๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๒๒๐ - - ๓๙,๒๒๐
4.4 ๓ ๖ โครงการบําบัดรักษา ฟ��นฟู สมรรถภาพ ผู%ติดยาและสารเสพติด ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔๐,๕๑๐ - - ๓๔๐,๕๑๐ 4.4 ๓ ๖ โครงการจังหวัดเลยปลอดบุหรี่-สุรา ป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๘๙,๔๓๐ - - ๘๙,๔๓๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8.6 ๗ 5,17 โครงการเฝ/าระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ. พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล. พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข%อง๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๖,๕๐๐ - - ๑๒๖,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี5.2 ๑ ๖ โครงการประชุมคณะกรรมการทําแผนยุทธศาสตร.
โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธษนี ป92559
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด จ.อุดรธานี ป9 2559 ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ๗ ๒ ๒ ๓ ๒ - - ๒,๙๗๓,๑๗๐ - - ๒,๙๗๓,๑๗๐ รวม
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 682 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล%อมจังหวัดนครพนม
2559๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๕,๒๐๐ - - ๒๘๕,๒๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยจังหวัดนครพนม ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๗,๒๘๐ - - ๑๕๗,๒๘๐ 5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยด%านอาหารปลอดภัย
จังหวัดนครพนม ป9 2559งบประมาณ ๒๗๖,๔๐๐ - - ๒๗๖,๔๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8.6 ๓ ๘ โครงการประชุมคณะทํางานพิจารณายกร�างข%อกําหนด
ท%องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ๑ งบประมาณ ๓๖,๓๐๐ - - ๓๖,๓๐๐
8.6 ๓ ๘ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
งบประมาณ ๒๔,๐๖๐ - - ๒๔,๐๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย5.2 ๓ ๘ สร%างจิตสํานึกของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะ ๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐ 5.2 ๓ ๘ โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล ๑ งบประมาณ ๒๕,๑๕๐ - - ๒๕,๑๕๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8.6 ๕ ๑๗ โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบังคับ
ใช%กฎหมายด%านสุขภาพและสิ่งแวดล%อม ป9งบประมาณ 2559 (ค.43/2559) (สป.251,880 บ.)
๑ งบประมาณ ๒๕๑,๘๘๐ - - ๒๕๑,๘๘๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี5.2 ๓ ๘ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข%อมูลด%าน
สิ่งแวดล%อมและสุขภาพจังหวัดอุดรธานีป9งบประมาณ2559๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อมองค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดอุดรธานี ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๗๕,๓๕๐ - - ๗๕,๓๕๐
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 683 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล%อมอย�างยั่งยืน ป9 ๒๕๕๙ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๑ งบประมาณ ๗,๘๔๐ - - ๗,๘๔๐
๘ ๒ - ๒ - - - ๑,๑๘๘,๒๖๐ - - ๑,๑๘๘,๒๖๐รวมทั้งสิ้น 331 94 29 99 56 1 - 73,777,165 1,844,405 494,400 76,115,970
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ1.0 ๑ ๑ โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ%าลูกเธอ เจ%าฟ/าจุฬาภรณ.
วลัยลักษณ. อัคคราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน�วยแพทย.เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๕๕๑,๒๐๐ - - ๕๕๑,๒๐๐
1.0 ๑ ๑ โครงการหน�วยแพทย.เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๖๕,๖๐๐ - - ๖๕,๖๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการคนไทยไร%พุง จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๑๖๒,๐๕๐ - - ๑๖๒,๐๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเด็กปฐมวัย เจริญเติบโตสมวัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๔๔,๑๖๐ - - ๑๔๔,๑๖๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพ�อแม�คุณภาพ คลอดปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๙๕,๕๖๐ - - ๑๙๕,๕๖๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัด
ชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559งบประมาณ - - - -
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพ 5 กลุ�มวัย จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ ๓๓๔,๖๐๐ - - ๓๓๔,๖๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพวัยผู%สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ - - - -
4.4 ๓ ๒ โครงการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ - - - -
เขตสุขภาพที่ 8
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 684 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการดําเนินงานศูนย.พึ่งได% จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบประมาณ - - - -
4.4 ๓ ๒ โครงการรณรงค.ส�งเสริมการออกกําลังกายและเล�นกีฬา งบประมาณ ๘๐๒,๙๐๐ - - ๘๐๒,๙๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการดําเนินงานคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ
2559งบประมาณ ๙,๒๐๐ - - ๙,๒๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธและรักษาพยาบาลวิถีพุทธิ
งบประมาณ - - - -
4.4 ๓ ๒ โครงการหมู�บ%านลดหวานมันเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค งบประมาณ - - - - 4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 6 – 14 ป9 จังหวัด
ชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559งบประมาณ - - - -
4.4 ๓ ๒ โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพทุกระดับ จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559
งบ UC - - - -
4.4 ๓ ๑๓ โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู%บริโภคปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ
๑ งบประมาณ ๘๒,๑๐๐ - - ๘๒,๑๐๐
4.4 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ประกอบการน้ําแข็ง น้ําดื่ม จังหวัดชัยภูมิ
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบ บริการทันตสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิพ.ศ.2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๗,๘๐๐ - - ๑๑๗,๘๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการ ส�งเสริมป/องกันทันตสุขภาพ คลินิกเด็กดีใน รพ.สต.
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๙๖๐ - - ๓๐,๙๖๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยคนชัยภูมิปลอดโรค ๑ ๑ งบประมาณ ๔๑๘,๒๐๐ - - ๔๑๘,๒๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการการป/องกันและแก%ไขป7ญหาการตั้งครรภ.ในวัยรุ�น
ส�งเสริมและพัฒนา ทักษะการสอนเพศศึกษา และการป/องกันโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. /เอดส.
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๖๘,๗๐๐ - - ๕๖๘,๗๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการบูรณาการติดตาม นิเทศประเมินผล การดําเนินงานตามมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๑๓,๙๐๐ - - ๑๓,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการป/องกัน ควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส. และโรคเรื้อน
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ - - ๑๕๒,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 685 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรคติดต�อที่ป/องกันได%ด%วยวัคซีน ๑ งบประมาณ ๘๖,๕๐๐ - - ๘๖,๕๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมป/องกันโรคหนอนพยาธิ(ภายใต%
ยุทธศาสตร.กําจัดพยาธิใบไม%ในตับ ลดมะเร็งท�อน้ําดี วาระคนอีสาน)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๙,๘๐๐ - - ๒๗๙,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเตรียมความพร%อมในการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคติดต�ออุบัติใหม� - อุบัติซ้ําและระบบทางเดินอาหารและน้ําและโรคติดต�อที่สําคัญ
๑ งบประมาณ ๗๗,๒๐๐ - - ๗๗,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการขับเคลื่อนกลไกอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืนภายใต%ระบบสุขภาพอําเภอ(DHS/DC)
๑ งบประมาณ ๑๒๐,๖๐๐ - - ๑๒๐,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ การเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๑๗,๕๔๐ - - ๔๑๗,๕๔๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อลดโรคอาหารเปBน
พิษ๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๒,๒๕๐ - - ๒๒๒,๒๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศูนย.ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด%านสาธารณสุข (EOC)
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมป/องกันโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๕,๗๖๐ - - ๕,๗๖๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมความเข%มแข็งภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๙๐,๓๘๐ - - ๙๐,๓๘๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการจัดระบบสื่อสารและสารนิเทศ จังหวัดชัยภูมิ ป9 งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๔๓๘,๒๐๐ - - ๔๓๘,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการจัดการความรู%และเผยแพร�ประชาสัมพันธ. ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๔๐๘,๘๐๐ - - ๔๐๘,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคติดต�อ จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๘,๔๐๐ - - ๖๘,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาใบอนุญาติคลีนิคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ
๑ งบประมาณ ๖๐,๕๐๐ - - ๖๐,๕๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 686 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ประกอบการและคุณภาพผลิตภัณฑ.
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ.สุขภาพโดยการส�งตรวจวิเคราะห.
๑ งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ - - ๑๗๓,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและการบริหารเวชภัณฑ.
๑ งบประมาณ ๘๘,๗๘๐ - - ๘๘,๗๘๐
8.6 ๓ ๑๓ โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด�นและการจัดงานวัน อสม แห�งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ป9 พ.ศ 2559
งบประมาณ ๕๖๘,๐๐๐ - - ๕๖๘,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา4.4 ๓ ๒ ส�งเสริมทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียน ๑ ๑ งบประมาณ ๔๒๒,๑๕๐ - - ๔๒๒,๑๕๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การส�งต�อและตอบกลับการดูแลผู%ปwวยระยะยาวและการดูแลผู%ปwวยระยะท%ายต�อเนื่องที่บ%าน
๑ งบประมาณ ๒๗,๔๐๐ - - ๒๗,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการอบรมนักจัดการป7ญหาสุขภาพช�องปากระดับอําเภอและตําบล
๑ งบอื่นๆ ๒๑๓,๐๐๐ - - ๒๑๓,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ สุ�มสํารวจสภาวะทันตกรรมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๑๙,๕๔๐ - - ๒๑๙,๕๔๐ 4.4 ๓ ๒ พัฒนาศักยภาพเจ%าพนักงานทันตสาธารณสุข ๑ งบอื่นๆ ๑๐๑,๐๐๐ - - ๑๐๑,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพ ๑ งบอื่นๆ ๗๒,๐๐๐ - - ๗๒,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ วัสดุ/ครุภัณฑ.ทันตกรรมที่มีคุณภาพราคาประหยัด ๑ งบอื่นๆ ๙๖,๙๐๐ - - ๙๖,๙๐๐ 4.4 ๓ ๒ ผู%สูงอายุได%ใส�ฟ7นเทียมและรากฟ7นเทียม ๑ งบอื่นๆ ๑๒๒,๐๐๐ - - ๑๒๒,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช�องปากนักสุขภาพฟ7นดี
จังหวัดนครราชสีมา๑ งบอื่นๆ ๒๑๘,๔๐๐ - - ๒๑๘,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ ปฐมนิเทศน.ทันตแพทย. จังหวัดนครราชสีมา ๑ งบอื่นๆ ๑๕๗,๐๐๐ - - ๑๕๗,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ พัฒนารูปแบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบ จังหวัดนครราชสีมา๑ งบอื่นๆ ๗๑,๐๐๐ - - ๗๑,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช�องปากของนักสุขภาพฟ7นดี จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบอื่นๆ ๒๑๘,๔๐๐ - - ๒๑๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคโรคพิษสุนัขบ%า ๑ งบประมาณ ๗,๒๐๐ - - ๗,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 687 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการจัดบริการคลินิกอาชีวอนามัยในหน�วยบริการสาธารณสุข
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๓๗๐ - - ๘๐,๓๗๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการลดโรคไข%เลือดออกสําหรับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเตรียมความพร%อมรับการระบาดโรคระบบทางเดินหายใจและอุบัติใหม�
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๑,๓๑๐ - - ๓๖๑,๓๑๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ - - ๓๓,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมวิชาการพยาบาล DHF Manager จังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๖,๘๐๐ - - ๖๖,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๘๐๐ - - ๒๕,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประกวดผลการดําเนินงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคจังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๓,๖๑๐ - - ๑๓๓,๖๑๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเตรียมความพร%อมและพัฒนาระบบการตอบโต%ภาวะฉุกเฉินด%านโรคติดต�อ(Emergency Operation Center : EOC)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ - - ๑๔๓,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรคจังหวัดนครราชสีมา
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๒,๖๔๐ - - ๑๐๒,๖๔๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาเครือข�าย การสร%างพื้นที ปลอดโรคพิษสุนัขบ%า และหาแนวทาง การกําจัด โรคพิษสุนัขบ%า ให%หมดไป ภายในป9 พ.ศ. 2563
๑ งบประมาณ ๖,๓๐๐ - - ๖,๓๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการCA manager ระดับอําเภอ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๘,๒๐๐ - - ๖๘,๒๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังและป/องกันโรคปอดฝุwนหินทราย จังหวัด
นครราชสีมา๑ ๑ งบประมาณ ๓๗,๓๔๐ - - ๓๗,๓๔๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมคลินิกโรคไตวายเรื้อรัง ( CKD CLINIC )
๑ งบอื่นๆ ๙๙,๓๐๐ - - ๙๙,๓๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ๑ ๑ งบอื่นๆ ๗๖,๖๐๐ - - ๗๖,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 688 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการบูรณาการติดตามงานโรคไม�ติดต�อเรื้องรัง สัญจรในพื้นที่
๑ งบอื่นๆ ๑๓๔,๔๐๐ - - ๑๓๔,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการศึกษาดูงานคลินิกโรคไตวายเรื้อรัง ( CKD CLINIC ) ๑ งบอื่นๆ ๘๐,๔๐๐ - - ๘๐,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู% ความสําเร็จของการควบคุม ป/องกันดูแลรักษา DM/HT จังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๒๑๗,๕๐๐ - - ๒๑๗,๕๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข%อมูลงาน NCD ๑ งบอื่นๆ ๑๗๒,๘๐๐ - - ๑๗๒,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ��นฟูองค.ความรู%ในเทคนิค
การทํา Pep smear ในเจ%าหน%าที่สาธารณสุขในระดับ รพ.สต.
๑ งบอื่นๆ ๗๖,๐๐๐ - - ๗๖,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟ��นฟูศักยภาพทีมวิทยากร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระดับอําเภอ/ CUP
๑ งบอื่นๆ ๖๔,๘๐๐ - - ๖๔,๘๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ป/องกันโรคหนอนพยาธิ จังหวัดบุรีรัมย. ป9
2559๑ ๑ งบประมาณ ๒๗,๙๒๐ - - ๒๗,๙๒๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสํารวจภาวะสุขภาพประชาชน จังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๐๕,๑๒๐ - - ๔๐๕,๑๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการดูแลสุขภาพ พัฒนาการ และโภชนาการเด็กนักเรียนและ"เด็กไทยทําได%"ในโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ - - ๑๒๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาทีม SRRT ด%านการสอบสวนโรคและเฝ/าระวังทางระบาดวิทยาสนับสนุนการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ - - ๑๑๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาทีมเฝ/าระวังโรคและภัยสุขภาพระดับตําบล ตามแนวทางพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๖๐๐ - - ๔๖,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 689 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%งานควบคุมโรคติดต�อสู�แนวปฏิบัติที่ดี ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานวัณโรคตามแนวทางพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาอําเภออนามัยการเจริญพันธุ. ๑ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ - - ๑๙,๕๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพ
แก�ประชาชน ทางสื่อวิทยุคลื่นหลักและวิทยุชุมชน๑ ๑ งบประมาณ ๒๙๖,๖๐๐ - - ๒๙๖,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชนทางสื่อสิ่งพิมพ.และป/ายประชาสัมพันธ.
๑ งบประมาณ ๑๐๔,๒๖๐ - - ๑๐๔,๒๖๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการผลิต พัฒนาสื่อ และโสตทัศนูปกรณ. เพื่อเปBนสื่อต%นแบบในการผลิตสื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชน
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการรณรงค.ให%ความรู%แก�ประชาชนในงานประจําป9และงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย.
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการสัมมนาเครือข�ายนักสื่อสารสาธารณะด%านสุขภาพเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการเผยแพร�ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชน
๑ งบประมาณ ๘๕,๓๐๐ - - ๘๕,๓๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการศึกษาความรู%และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย.
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๐,๐๖๐ - - ๔๐,๐๖๐
5.2 ๔ ๑๕ โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานทางระบาดวิทยา จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการขับเคลื่อนงานคุ%มครองผู%บริโภคระดับอําเภอตามเกณฑ.
๑ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ - - ๗๒,๐๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการประเมินการดําเนินงานตําบลพัฒนาการดี เริ่มที่นมแม� และจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๔๐๐ - - ๓๐,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 690 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมการดูแลผู%ปwวยระยะท%ายแบบประคับประคอง(Palliative care) ป92559 จังหวัดบุรีรัมย.
๑ งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ - - ๓๘,๕๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการดูแลต�อเนื่องที่บ%าน (Long Term Care) เครือข�ายบริการสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย.
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๘,๘๘๐ - - ๑๖๘,๘๘๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู�ชุมชน บริการส�งเสริมสุขภาพ ป/องกันโรค ดูแลรักษา และฟ��นฟูที่มีประสิทธิภาพ (คลินิกผู%สูงอายุ)
๑ งบประมาณ ๙๐,๖๐๐ - - ๙๐,๖๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย. ๑ งบประมาณ ๔๐,๕๒๐ - - ๔๐,๕๒๐ 5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฟ��นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย. ๑ งบประมาณ ๗๓,๗๐๐ - - ๗๓,๗๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการจังหวัดบุรีรัมย. ๑ งบประมาณ ๒๓,๒๐๐ - - ๒๓,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม� จังหวัดบุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สัมพันธ.ต�อการติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการ พัฒนาแนวทางการแก%ป7ญหาโรคในช�องปาก ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔,๘๘๐ - - ๒๔,๘๘๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังดัชนีลูกน้ํายุงลายเพื่อการป/องกันโรค
ไข%เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559๑ งบประมาณ ๒๒,๔๐๐ - - ๒๒,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมซ%อมแผนตอบโต%ภาวะฉุกเฉินด%านสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคลินิกไร%พุงคุณภาพ (DPAC Quality)จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘,๔๐๐ - - ๘,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพกลุ�มเด็กวัยเรียนเพื่อการพัฒนาไปสู�การเปBนโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม น้ําหวาน และขนมกรุบกรอบประจําปx 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๖,๓๘๐ - - ๑๕๖,๓๘๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 691 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการแก%ป7ญหาทันตสุขภาพกลุ�มวัยเพื่อประชาชนฟ7นดี ภาคีร�วมใจป92559
๑ งบประมาณ ๑๒๔,๙๐๐ - - ๑๒๔,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ป/องกันเด็กจมน้ํา จังหวัดบุรีรัมย. ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๘๐ - - ๖๐,๐๘๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต�อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV risk score)
๑ ๑ งบประมาณ - ๔๔,๒๐๐ - ๔๔,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการทบทวนแนวทางการรักษาเพื่อลดป7ญหาการเสียชีวิตของโรคที่เปBนป7ญหาในพื้นที่ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู%ปwวยไข%เลือดออกและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมถูกต%อง จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (กลุ�มเสี่ยง)
๑ งบประมาณ ๔๒,๕๐๐ - - ๔๒,๕๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559 ๑ งบประมาณ - - - 5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันการติดเชื้อรายใหม�และส�งเสริมการเข%าถึง
บริการปรึกษาในกลุ�มเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานเฝ/าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่ชายแดน จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๙,๔๐๐ - - ๑๒๙,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการป/องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ ๕๗,๔๐๐ - ๑๓๑,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการบุคคลต%นแบบด%านสุขภาพ (Health Model) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ - - ๑๙,๓๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประเมินประสิทธิผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู%ปwวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต%นแบบ
๑ ๑ งบประมาณ ๕๙,๑๐๐ - - ๕๙,๑๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพระดับตําบล ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ - - ๑๓๒,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการ การรณรงค.วันเอดส.โลก จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 692 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบการติดตามโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ.จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔,๘๐๐ - - ๔,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรกร ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ - - ๓๑,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนามาตรฐานเครื่องพ�นเคมีเพื่อเตรียมความ
พร%อมในการป/องกันและควบคุมโรคไข%เลือดออก ในเครือข�ายองค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน Focus group ป7จจัยสุขภาพแข็งแรง จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
8.6 ๓ ๒ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ(กีฬาสาธารณสุขระดับเขตและกระทรวง) ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ๑,๒๐๐,๐๐๐
โรงพยาบาลนางรอง4.4 ๓ ๒ โครงการพ�อแม�คุณภาพ คลอดปลอดภัย เด็กเจริญเติบโต
สมวัย ป9 2559๑ งบ UC ๔๔,๔๐๐ - - ๔๔,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ พัฒนาศักยภาพ ร.พ.ส.ต.ในการจัดตั้งคลินิกวัยรุ�น งานอนามัยเจริญพันธ.และศูนย.พึ่งได%
๑ งบ UC ๒๖,๔๕๐ - - ๒๖,๔๕๐
4.4 ๓ ๑๒ แข�งขันกระโดดเชือก 30 เพื่อนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย ๑ งบ UC ๓๔,๔๕๐ - - ๓๔,๔๕๐ 4.4 ๓ ๑๒ การพัฒนาระบบเพื่อลดอัตราปwวยเอดส. และโรคติดต�อทาง
เพศสัมพันธ.๑ งบ UC ๓๓,๓๐๐ - - ๓๓,๓๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล. ในประชาชนอายุ 15-19 ป9
๑ งบ UC ๗,๙๗๐ - - ๗,๙๗๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมโยงในคลินิกผู%สูงอายุ
๑ งบ UC ๖,๖๒๕ - - ๖,๖๒๕
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ๑ งบ UC ๑๓๕,๕๒๐ - - ๑๓๕,๕๒๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียน(3-5)ป9 ใน
สถาบัน๑ งบ UC ๓๑,๖๘๐ - - ๓๑,๖๘๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ. ๑ งบ UC ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 693 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ การประชุมเครือข�ายโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ/การดําเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียนระดับอําเภอ(ผู%บริหารและครูอนามัยโรงเรียน/เจ%าหน%าที่รพ.สต. /รพช./เทศบาล/อบต.)
๑ งบ UC ๒๔,๙๐๐ - - ๒๔,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียน ( 0-3 ป9) ๑ งบ UC ๖๒,๖๐๐ - - ๖๒,๖๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ๑ งบอื่นๆ ๓๒,๕๐๐ - - ๓๒,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมทักษะชีวิต ฝwาวิกฤตวัยรุ�น ๑ งบอื่นๆ ๒๓,๔๐๐ - - ๒๓,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการเด็กไทยไร%พุง ลดอ%วน ลดโรค ๑ งบอื่นๆ ๓๒,๑๐๐ - - ๓๒,๑๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังภาวะสุขภาพในบุคลากร ๑ งบ UC ๕๗๓,๑๕๐ - - ๕๗๓,๑๕๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู%ปwวยเด็กไข%เลือดออก
เครือข�าย โซน 3๑ งบ UC ๓,๙๐๐ - - ๓,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเตรียมความพร%อมรับมือในการระบาดของโรคอุบัติใหม�อุบัติซ้ํา
๑ งบ UC ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐
5.4 ๓ ๒ การพัฒนาระบบบริการการแพทย.ฉุกเฉิน (EMS) ๑ งบ UC ๕๒,๕๐๐ - - ๕๒,๕๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร.4.4 ๓ ๒ แผนงานพัฒนาส�งเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางาน (กลุ�มงาน
ส�งเสริมสุขภาพ)๑ งบประมาณ ๑๑๐,๑๐๐ - - ๑๑๐,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส�งเสริมทัตสุขภาพตามวัยสําหรับเจ%าพนักงานทันตฯในรพ.สต.
๑ งบประมาณ ๔๐,๓๐๐ - - ๔๐,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพบริการเด็กปฐมวัยแบบองค.รวม (กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๑๓,๕๐๐ - - ๕๑๓,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการแผนงานส�งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ�มวัย (ทันตฯ) ๑ งบประมาณ ๓,๔๐๐ - - ๓,๔๐๐ 5.6 ๓ ๒ แผนงานการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพอนามัยเจริญ
พันธ.สําหรับวัยรุ�นและเยาวชน(กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ)๑ งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ - - ๕๓,๐๐๐
โรงพยาบาลสุรินทร.4.4 ๓ ๒ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและการใช%ทักษะชีวิตแบบ
บูรณาการ” ศูนย.พึ่งได% (OSCC) โรงพยาบาลสุรินทร.๑ งบประมาณ ๑๗๗,๘๖๐ - - ๑๗๗,๘๖๐
๙๓ ๓๐ ๙ ๒๙ ๔ - - ๑๗,๔๔๑,๒๐๕ ๑๐๑,๖๐๐ - ๑๗,๕๔๒,๘๐๕
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 694 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5.7 ๖ ๗ โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู%ผลงานด%านวิชาการ
ด%านสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ป9งปบระมาณ พ.ศ. 2559๑ ๑ งบประมาณ ๕๓๗,๖๕๐ - - ๕๓๗,๖๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.5.7 ๖ ๗ โครงการส�งเสริมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย. ๑ งบประมาณ ๔๒,๖๐๐ - - ๔๒,๖๐๐ 5.7 ๖ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด%านสุขภาพ ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๓๖๒,๙๕๐ - - ๓๖๒,๙๕๐
5.7 ๖ ๗ โครงการจัดการความรู%เพื่อจัดเก็บความรู%ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๖๗,๖๒๐ - - ๗๖๗,๖๒๐
๔ - - ๑ - - - ๑,๗๑๐,๘๒๐ - - ๑,๗๑๐,๘๒๐
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.5.3 ๓ ๙ โครงการพัฒนาศักยภาพหน�วยบริการดําเนินงานประกัน
สุขภาพคนต�างด%าว และบุคคลที่มีป7ญหาสถานะและสิทธิ ป9 2559
๑ งบประมาณ - ๑๗,๒๔๐ - ๑๗,๒๔๐
๑ - - - - - - - ๑๗,๒๔๐ - ๑๗,๒๔๐
รวมเขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 695 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา2.1 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ�มประชากรต�างด%าว
เพื่อรับรองการเปBนเมือศูนย.กลางบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน จังหวัดนครราชสีมา
๑ ๑ งบ UC ๗๐๔,๖๘๐ - - ๗๐๔,๖๘๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.2.1 ๘ ๔ พัฒนาระบบการจัดการองค.ความรู%และพัฒนาศักยภาพ
ผู%บริโภค๑ งบประมาณ ๔๖,๕๖๐ - - ๔๖,๕๖๐
2.1 ๘ ๔ โครงการสํารวจสภาพป7ญหาผลิตภัณฑ.สุขภาพ ณ ด�านอาหารและยา (ช�องเชื่อมต�อระหว�างประเทศ)
๑ งบประมาณ ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐
๑ ๒ - ๑ - - - ๗๕๙,๒๔๐ - - ๗๕๙,๒๔๐
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรมผู%ปฏิบัติงานด%านพัสดุและระบบการจัดซื้อ
จัดจ%างภาครัฐด%วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส. (E -GP ระยะที่ 3 ตกลงราคา)
๑ งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ - - ๑๑๓,๐๐๐
10.5 ๗ ๕ โครงการพัฒนาความรู%ทักษะการสอบข%อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด การสืบสวน สอบสวน การดําเนินการทางวินัยของผู%ได%รับการแต�งตั้งให%เปBนกรรมการ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
10.5 ๗ ๕ โครงการพัฒนาระบบจัดการองค.ความรู%ต�อต%านการทุจริต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 10.5 ๗ ๕ โครงการจัดทํากระบวนการปฏิบัติงานระดับบุคคล เพื่อ
เสริมสร%างการปฏิบัติงานด%านกฏหมาย ให%เปBนไปตามกฏ ระเบียบ ข%อบังคับ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 696 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการเฝ/าระวังป7ญหา
ไอคิวเด็กปฐมวัยและเด็กในวัยเรียน๑ งบประมาณ ๓๓,๘๐๐ - - ๓๓,๘๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการช�วยเหลือเยียวยา และฟ��นฟูผู%ประสบป7ญหาความรุนแรงและผู%กระทําความรุนแรง
๑ งบอื่นๆ ๒๘,๔๐๐ - - ๒๘,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสร%างความเข%มแข็งเครือข�ายคนพิการ และสนับสนุนให%คนพิการได%รับการดูแลสุขภาพ
๑ งบอื่นๆ ๑๑๑,๔๘๐ - - ๑๑๑,๔๘๐
4.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันการจมน้ําเสียชีวิตในเด็กอายุต่ํากว�า 15 ป9จังหวัดนครราชสีมา ประจําป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๑๙๖,๘๐๐ - - ๑๙๖,๘๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการจิตอาสา ๑ งบอื่นๆ ๑๖๙,๐๐๐ - - ๑๖๙,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการอบรมผู%รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน๑ งบอื่นๆ ๗๙,๒๐๐ - - ๗๙,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมการพัฒนาการดุแลผู%ปwวยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชน
๑ งบอื่นๆ ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจิตแพทย.สัญจรและการให%ความรู%/แลกเปลี่ยนการทํางานสุขภาพจิต
๑ งบอื่นๆ ๓๗,๕๖๐ - - ๓๗,๕๖๐
10.5 ๕ ๕ โครงการอบรมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑ งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ - - ๓๒,๔๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.10.5 ๕ ๕ โครงการเสริมสร%างความรู%ความเข%าใจในกฎหมายเกี่ยวกับ
การตรวจรับพัสดุ ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕,๔๐๐ - - ๓๕,๔๐๐
10.5 ๕ ๕ โครงการให%ความรู%ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู�ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๘,๖๔๐ - - ๘,๖๔๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 697 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 ๕ ๕ โครงการเสริมสร%างความรู%ด%านการรักษาวินัยและความรับผิดทางละเมิดแก�ข%าราชการและเจ%าหน%าที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2558
๑ งบประมาณ ๗๑,๘๐๐ - - ๗๑,๘๐๐
10.5 ๕ ๕ โครงการนิเทศงานและการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๓๑,๘๘๐ - - ๑๓๑,๘๘๐
10.5 ๕ ๕ โครงการเสริมสร%างความรู%ความเข%าใจในการดําเนินการทางวินัยไม�ร%ายแรงให%แก�หัวหน%าฝwายการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย. โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๐,๘๔๐ - - ๒๐,๘๔๐
10.5 ๕ ๕ โครงการเสริมสร%างความรู%ความเข%าใจในการดําเนินการทางวินัยไม�ร%ายแรงให%แก�ผู%รับผิดชอบงานนิติการในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๒๐๐ - - ๒๗,๒๐๐
10.5 ๕ ๕ โครงการพิ่มพูนความรู%ในการบังคับใช%กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๒๐๐ - - ๒๗,๒๐๐
10.5 ๕ ๑๕ โครงการนิติกรสัญจร ๑ งบประมาณ ๒๘,๒๐๐ - - ๒๘,๒๐๐ ๑๗ ๑ - - - - - ๑,๒๔๘,๘๐๐ - - ๑,๒๔๘,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 698 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 95.2 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ�านจอผ�าน (VDO
Conference) ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ - - ๑๓๕,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการสนับสนุนพัฒนาการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 9 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ - - ๙๕๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อประเมินผลงานวิชาการทุก 3 เดือน
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการประชุมเพื่อสรุปประเมินผลแผนป9 2559 และจัดทําแผน 2560
๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปประเมินผลงานวิชาการฯ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๗,๕๐๐ - - ๑๒๗,๕๐๐
5.2 ๒ ๑๒ โครงการสรุปผลตรวจราชการรอบที่ 1 และ 2 (และจัดงานมุทิตาจิตให%แก� จนท.สธ.เขต 9)
๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู%ปฏิบัติงานด%านพัสดุเขตนครชัยบุรินทร.
๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๒ 12,15 โครงการตามนโยบายผู%บริหาร (ผตร.) เพื่อแก%ไขป7ญหาในเขต ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ - - ๑,๕๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ด%านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 9
๑ งบประมาณ ๓๖๐,๘๐๐ - - ๓๖๐,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเพื่อติดตามความก%าวหน%าคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 (Chief Financial Office : CFO)
๑ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ - - ๒๐๘,๐๐๐
5.2 ๔ 12,15,16
โครงการอบรมเสริมสร%างศักยภาพผู%รับผิดชอบการจัดทําต%นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร. ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๐๖,๔๐๐ - - ๔๐๖,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 699 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ - - ๒๑,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ การสํารวจป7จจัยในการยังคงอยู�ทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลเพื่อวิเคราะห.และพัฒนากําลังคนของหน�วยงาน ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ - - ๑๒๗,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชาสัมพันธ.สถานที่ปฏิบัติงานแพทย.เพิ่มพูนทักษะ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานรับเรื่องร%องเรียน งบประมาณ ๒๑,๓๕๐ - - ๒๑,๓๕๐ 5.2 ๔ ๑๕ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลด%านการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ - - ๑๙๒,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาการขอรับค�าใช%จ�ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ของหน�วยบริการ๑ งบประมาณ ๙๓,๒๐๐ - - ๙๓,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการจัดทําต%นทุนบริการของหน�วยบริการ งบประมาณ ๑๕,๒๐๐ - - ๑๕,๒๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการสนับสนุนการบริหารการเงินการคลังของหน�วย
บริการจังหวัดชัยภูมิงบประมาณ ๒๒๑,๗๖๐ - - ๒๒๑,๗๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาข%าราชการใหม�หลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดี ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ - - ๗๒๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผุ%บริหารสาธารณสุขด%านการบริหารจัดการองค.กร ป9 งบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMS)
๑ งบประมาณ ๗๘๘,๐๐๐ - - ๗๘๘,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรในองค.กร : องค.กรคุณธรรมภายใต%ระบบครอบครัวแสนสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ งบประมาณ ๑,๑๘๕,๕๒๐ - - ๑,๑๘๕,๕๒๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรผู%บริหารสาธารณสุข (ผบต,ผบก,นบส)ประจําป9 พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ - - ๔๕๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 700 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขสําเร็จใหม� จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๑๙๑,๕๕๐ - - ๑๙๑,๕๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาเครือข�ายการจัดการความรู%ด%านสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๑๓๕,๒๐๐ - - ๑๓๕,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย.และการสาธารณสุขดีเด�น ประจําป9 พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๓๖,๖๐๐ - - ๓๖,๖๐๐
5.2 ๗ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด%านสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ - - ๕๕๓,๖๐๐
5.2 ๗ ๑๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑ งบประมาณ ๖๘,๖๐๐ - - ๖๘,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนงานบริการสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร.
๑ ๑ งบประมาณ ๗๒๑,๐๐๐ - - ๗๒๑,๐๐๐
8.2 ๕ ๑๕ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด%านการบริหารงานบุคคลและการคัดเลือกบุคคล สรรหาบุคคล ประจําป9 งบประมาณ พ.ศ. 2559 สสจ.ชัยภูมิ
๑ งบประมาณ ๖๘,๑๐๐ - - ๖๘,๑๐๐
8.6 ๓ ๑๒ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด%านสุขภาพ และแนวทางการใช%จ�ายงบประมาณ ประจป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ - - ๒๐๕,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
๑ งบประมาณ ๓๕๙,๔๘๐ - - ๓๕๙,๔๘๐
8.6 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ ป9 งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ งบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - ๕,๖๐๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ ๔๑,๖๐๐ - - ๔๑,๖๐๐
8.6 ๘ ๑๕ โครงการส�งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ในหน�วยงาน งบประมาณ ๑๑๕,๗๐๐ - - ๑๑๕,๗๐๐ 10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรมผู%ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีหน�วยบริการ
ทุกแห�ง๑ งบประมาณ ๖๙,๘๐๐ - - ๖๙,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 701 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ๑ งบประมาณ ๑๐๕,๔๒๐ - - ๑๐๕,๔๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา4.4 ๓ ๑๑ โครงการเผยแพร�ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพผ�านวิทยุและ
เครือข�ายสื่อมวลชน ศิลปxนพื้นบ%าน จ.นครราชสีมา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๑,๙๒๐ - - ๑๘๑,๙๒๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมแพทย.ผู%ปฏิบัติหน%าที่ผู%อํานวยการ โรงพยาบาลชุมชนและ สสอ.ที่เข%ารับตําแหน�งใหม� ป92559
๑ งบประมาณ ๑๖,๖๐๐ - - ๑๖,๖๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการการเปBนข%าราชการที่ดี 120 ชั่วโมง ๑ งบประมาณ ๖๔๒,๔๐๐ - - ๖๔๒,๔๐๐ 4.4 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศแพทย.ใช%ทุน ป9 2 ๑ งบประมาณ ๒๐๑,๘๕๐ - - ๒๐๑,๘๕๐ 4.4 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๑๑๑,๘๐๐ - - ๑๑๑,๘๐๐ 4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการศึกษาต�อของข%าราชการและ
ลูกจ%างประจําของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙,๒๐๐ - - ๙,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด%านสาธารณสุข(CHR) จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๓,๙๐๐ - - ๓,๙๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสรรหาบุคคลเข%าศึกษาหลักสูตรแพทย.ชนบทโควตาจังหวัดนครราชสีมา ป9 งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘,๒๗๐ - - ๘,๒๗๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนศักยภาพผู%บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๕,๒๐๐ - - ๑๗๕,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างเครือข�ายสาธารณสุข คุณธรรมจังหวัดนครราชสีมาประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๑,๖๐๐ - - ๙๑,๖๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมและพัฒนาความรู%เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในจังหวัดนครราชสีมาป9งบ ประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ - - ๙๓,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 702 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๕ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู%รับผิดชอบงานบุคลากร ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๐,๒๐๐ - - ๒๐,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานด%านสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๗,๓๖๐ - - ๓๗,๓๖๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการฝzกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรต�างๆที่มาฝzกปฏิบัติงานใน จ.นครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๓๖๐ - - ๒๗,๓๖๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%บริหารระดับตําบล ๑ งบประมาณ ๗๒,๓๖๐ - - ๗๒,๓๖๐ 5.1 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนของหน�วย ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๒๗๐ - - ๑๕๑,๒๗๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๕,๑๔๐ - - ๑๓๕,๑๔๐ 5.1 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๒,๙๒๐ - - ๑๔๒,๙๒๐ 5.1 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด�น จังหวัดนครราชสีมา ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๐,๒๘๐ - - ๓๘๐,๒๘๐
5.1 ๕ ๑๕ โครงการประชุมประจําเดือนหัวหน%ากลุ�มงานการจัดการโรงพยาบาลชุมชนประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายงานคุ%มครองผู%บริโภคจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการใช%ยาในชุมชนประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๓,๒๐๐ - - ๓๓,๒๐๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายร%านยาและคุ%มครองผู%บริโภคด%านยาจังหวัดนครราชสีมาประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๖,๓๖๐ - - ๑๒๖,๓๖๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการส�งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๔๒,๓๐๐ - - ๔๒,๓๐๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการตรวจประเมินตู%น้ําดื่มอัตโนมัติจังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๓,๒๒๐ - - ๗๓,๒๒๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ.วิสาหกิจชุมชน (OTOP)
๑ งบประมาณ ๒๔,๒๐๐ - - ๒๔,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 703 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาศูนย.บริการผลิตภัณฑ.สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ - - ๑๗,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการอบรมพนักงานเจ%าหน%าที่เครือข�ายคุ%มครองผู%บริโภคและอาหารปลอดภัยระดับอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๙,๒๐๐ - - ๓๙,๒๐๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร%อมจําหน�ายสู�มาตรฐาน Primary GMP จังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๐,๘๐๐ - - ๖๐,๘๐๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ.สุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๑,๒๐๐ - - ๑๕๑,๒๐๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการพัฒนาร%านอาหาร 5 ดาว ในอําเภอท�องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๐,๔๗๐ - - ๑๙๐,๔๗๐
5.2 ๘ ๑๔ โครงการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ.นมโรงเรียน ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๖,๔๐๐ - - ๓๖,๔๐๐
5.3 ๓ ๘ โครงการวัดส�งเสริมสุขภาพ ป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕,๖๐๐ - - ๓๕,๖๐๐ 8.6 ๔ ๑๖ โครงการพิจารณาค�าตอบแทน จังหวัดนครราชสีมา ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 8.6 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบัญชีของหน�วยงานในสังกัด ๑ งบประมาณ ๔๖,๖๐๐ - - ๔๖,๖๐๐ 8.6 ๔ ๑๖ โครงการหาพัสดุด%วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส. e-market
e-bidding๑ งบประมาณ ๑๒๓,๒๐๐ - - ๑๒๓,๒๐๐
8.6 ๔ ๑๖ โครางการพัฒนาความรู%งานการเงินให%แก�เจ%าหน%าที่การเงินของ รพช./สสอ.
๑ งบประมาณ ๓๗,๔๐๐ - - ๓๗,๔๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการสรรหาบุคลากรด%านสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๗๓,๘๗๕ - - ๗๓,๘๗๕
8.6 ๕ ๑๕ โครงการพิจารณาการโยกย%ายและจัดสรรนักเรียนทุน ๑ งบประมาณ ๕,๓๗๕ - - ๕,๓๗๕ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการอบรมการใช%โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ๑ งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ - - ๖๘,๐๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 704 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๗ ๑๔ โครงการลดและขจัดป7ญหาการกระทําฝwาฝ�นพระราชบัญญัติสถานพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๙๐๐ - - ๑๒๕,๙๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.1.0 ๑ ๑ โครงการหน�วยแพทย.อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร.ทราบรม
ราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียกเก็บค�าบริการทางการแพทย. จังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๖๐๐,๙๐๐ - - ๖๐๐,๙๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีเกณฑ.คงค%าง ๑ งบประมาณ ๑๑,๕๒๐ ๙๙,๓๖๐ - ๑๑๐,๘๘๐ 5.1 ๔ ๑๖ โครงการทบทวนบทเรียนกรณีเกิดเหตุไม�พึงประสงค. จาก
การให%บริการ (มาตรา 41)๑ งบประมาณ ๓๓,๑๑๐ - - ๓๓,๑๑๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๔๐๐ - - ๒๐๐,๔๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการวิเคราะห.ต%นทุนโรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียกเก็บค�าบริการทางการแพทย.
๑ งบประมาณ ๑๑๐,๗๖๐ - - ๑๑๐,๗๖๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู%ดูแลระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข%อมูลด%วย MySQL
๑ งบประมาณ ๑๖๑,๒๐๐ - - ๑๖๑,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข%อมูลด%านสุขภาพของประชาชน ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ - - ๑๕๕,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟ��นฟูการบันทึกข%อมูลบริการสุขภาพประชาชน ให%มีคุณภาพ และสะท%อนการเข%าถึงบริการของประชาชน ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๘๙,๘๘๐ - - ๓๘๙,๘๘๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 705 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด%านสาธารณสุข และสะท%อนการเข%าถึงบริการของประชาชน ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๔,๕๐๐ - - ๓๘๔,๕๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
๑ งบประมาณ ๒๕,๖๔๐ - - ๒๕,๖๔๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ - ๖๑๖,๙๐๐ - ๖๑๖,๙๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการมหกรรมการแพทย.แผนไทยและการแพทย.พื้นบ%าน ป9 2559
๑ งบประมาณ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบรับ-ส�งต�อผู%ปwวยและระบบงานที่เกี่ยวข%องกับระบบส�งต�อ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๙,๖๐๐ - - ๒๙,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประเมินมาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
๑ งบประมาณ ๕๒,๘๐๐ - - ๕๒,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการอบรมเจ%าหน%าที่แพทย.แผนไทยและแพทย.แผนป7จจุบันเรื่องการใช%ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ
๑ งบประมาณ ๑๒,๖๐๐ - - ๑๒,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐๖,๑๙๐ - - ๕๐๖,๑๙๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการอบรมผู%ช�วยแพทย.แผนไทย 372 ชั่วโมง จังหวัด
บุรีรัมย.๑ งบประมาณ - ๑,๐๓๖,๐๐๐ - ๑,๐๓๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด�น และคนดีสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๑๔๘,๔๐๐ - - ๑๔๘,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมผู%รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย.๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนทุนนักศึกษาพยาบาล ๑ งบประมาณ ๑๘,๒๔๐ - - ๑๘,๒๔๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู%ในองค.กร ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมหลักสูตรทางการบริหารสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 9
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 706 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาหน�วยงานสู�องค.กรคุณธรรม และโรงพยาบาลคุณธรรม
๑ งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ - - ๕๑,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ๑ งบประมาณ ๖๙,๒๐๐ - - ๖๙,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการดําเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกเข%ารับ
ราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ%างชั่วคราว
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการประจําป9ชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย. (วิจัย CQI นวัตกรรม) ระดับจังหวัด
๑ งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ - - ๑๗๙,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม� และอบรมหลักสูตร "การเปBนข%าราชการที่ดี"
๑ งบประมาณ ๕๑๔,๖๕๐ ๑,๑๐๙,๙๐๐ - ๑,๖๒๔,๕๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการในการสรรหา การแต�งตั้ง การย%าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนระดับสูงขึ้น การธํารงรักษาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร
๑ งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ - - ๒๐,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมติดตามงานชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย. ๑ งบประมาณ ๙,๑๐๐ - - ๙,๑๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการวันพยาบาลแห�งชาติและเชิดชูเกียรติหน�วยงาน
และพยาบาลดีเด�น๑ ๑ งบประมาณ ๘๖,๔๖๐ - - ๘๖,๔๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขประจําป9 ๑ งบประมาณ ๒๕๐,๒๕๐ - - ๒๕๐,๒๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินผล
งานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และขอรับเงินประจําตําแหน�ง
๑ ๑ งบประมาณ ๕๒,๒๐๐ - - ๕๒,๒๐๐
5.2 ๕ 2,5 โครงการประชุมแก%ไขป7ญหาด%านสาธารณสุขประจําเดือนและประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๗,๘๗๕ - - ๑๗,๘๗๕
5.3 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด%านการดูแลรักษาผู%ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส.ผู%ใหญ�และเด็ก จังหวัดบุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘,๒๔๐ - - ๑๘,๒๔๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 707 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังและส�งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดบุรีรัมย.แรกเกิดถึง 5 ป9 ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ - - ๒๗๖,๐๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียนอายุ5-14 ป9มีส�วนสูงระดับดีและรูปร�างสมส�วน จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๗,๖๐๐ - - ๑๕๗,๖๐๐
5.3 ๓ ๒ โครงการพัฒนาบุคลากรในงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ - - ๑๗๗,๐๐๐
5.3 ๓ ๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช%กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๙,๖๘๐ - - ๑๐๙,๖๘๐ 5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ%าหน%าที่งานอาหาร ๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐ 5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาการเฝ/าระวังผลิตภัณฑ. บริการทาง
การแพทย.และสาธารณสุข๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔,๔๒๐ ๓๐,๐๐๐ - ๖๔,๔๒๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน ๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๔๒,๖๐๐ 5.3 ๓ ๑๔ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล. ใน
ประชาชนอายุ 15-19 ป9๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๑๗๐ - - ๒๕,๑๗๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการติดตามพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ. Primary GMP ป92559
๑ งบประมาณ - ๙๒,๐๐๐ - ๙๒,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ประกอบการด%านอาหาร ๑ งบประมาณ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๔ โครงการตรวจสอบเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.และสถาน
ประกอบการอาหาร๑ งบประมาณ ๔๘๗,๐๖๐ - - ๔๘๗,๐๖๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการวางแผน ควบคุมกํากับ และติดตามผลการดําเนินงานของหน�วยบริการต�างๆ
๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ - - ๔๖,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการจัดการเรื่องร%องเรียนและเฝ/าระวังการโฆษณาอวดอ%างเกินจริงด%านการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย.บริการผลิตภัณฑ.สุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. เพื่อรองรับระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 708 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ.สุขภาพชุมชน SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
๑ งบประมาณ - ๑๔,๘๐๐ - ๑๔,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย.
๑ งบประมาณ ๔๓,๒๐๐ - - ๔๓,๒๐๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังสื่อวิทยุกระจายเสียงและร%านขายยา ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕,๕๒๐ - - ๓๕,๕๒๐ 5.6 ๓ ๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพที่เปBนมิตร
สําหรับวัยรุ�นและเยาวชน๑ งบประมาณ ๔๗,๓๐๐ - - ๔๗,๓๐๐
8.6 ๔ ๑๖ โครงการตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๒๓๖,๘๐๐ - - ๒๓๖,๘๐๐
8.6 ๕ ๕ โครงการอบรมปฏิบัติงานด%านงานสารบรรณและการพิมพ.หนังสือราชการ
๑ งบประมาณ ๒๗,๘๖๐ - - ๒๗,๘๖๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.
๑ ๑ งบประมาณ ๒,๗๘๐,๐๐๐ - - ๒,๗๘๐,๐๐๐
10.5 ๕ ๕ โครงการนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching) ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๓๙,๖๘๐ - - ๑๓๙,๖๘๐
10.5 ๕ ๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ.บุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ - - ๔๙,๕๐๐
10.5 ๕ ๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการควบคุมภายใน จ.บุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๙๕,๗๕๐ - - ๑๙๕,๗๕๐
10.5 ๕ ๕ โครงการออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๑ งบประมาณ ๓๘,๔๐๐ - - ๓๘,๔๐๐ 10.5 ๕ ๕ โครงการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาระบบสุขภาพ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๓,๙๘๐ - - ๓๒๓,๙๘๐
10.5 ๕ ๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร.ด%านสาธารณสุขและชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการด%านสาธารณสุข ป9 2559 "
๑ งบประมาณ ๑๔๔,๖๗๐ - - ๑๔๔,๖๗๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 709 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โรงพยาบาลนางรอง5.2 ๔ ๑๖ โครงการกีฬาสร%างเสริมสุขภาพ คป.สอ.นางรอง ๑ งบ UC ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด%านการ
บันทึก ข%อมูลค�ารักษาพยาบาลเพื่อการจัดหารายได%๑ งบ UC ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดบุรีรัมย.
๑ งบ UC ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการอบรมบุคลากรด%านคุณธรรม จริยธรรม ๑ งบ UC ๘,๖๐๐ - - ๘,๖๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด%านการ
สื่อสารและพฤติกรรมบริการ๑ งบ UC ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานเปBนทีมด%านการให%บริการรุ�น 2
๑ งบอื่นๆ ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานเปBนทีมด%านการให%บริการ รุ�น 1
๑ งบอื่นๆ ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานเปBนทีมด%านการให%บริการรุ�น 3
๑ งบอื่นๆ ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร.5.2 ๒ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏืบัติการพัฒนาศักยภาพเจ%า
พนักงานทันตสาธารณสุขในรพ.สตจังหวัดสุรินทร.ป92559๑ งบประมาณ ๘๒,๘๒๐ - - ๘๒,๘๒๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการรณรงค."คนไทยฟ7นดี สดุดีสมเด็จย�า" ป9 2559 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห�งชาติ 21 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุรินทร.
๑ งบประมาณ ๔,๒๐๐ - - ๔,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการรากฟ7นเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา 7 รอบ 5 ธันวาคม
๑ งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ - - ๕๔,๖๐๐
5.4 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอุบัติเหตุทางถนน (งานการแพทย.ฉุกเฉิน)
๑ งบประมาณ ๘๒,๗๐๕ - - ๘๒,๗๐๕
๑๑๗ ๒๗ ๙ ๑๖ ๕ ๒ - ๓๗,๘๑๘,๗๔๐ ๓,๐๗๘,๙๖๐ - ๔๐,๘๙๗,๗๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 710 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑,๑๖๒,๒๐๐ - - ๑,๑๖๒,๒๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๓,๓๖๐ - - ๙๓,๓๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจัดการเรียนรู%โดยใช%บริบทเปBนฐาน (CBL) ๑ งบประมาณ ๒๔๒,๔๐๐ - - ๒๔๒,๔๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล ๑ งบประมาณ ๒๖๐,๖๐๐ - - ๒๖๐,๖๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักาะทีมเยี่ยมเสริม
พลัง๑ งบประมาณ ๑๒๕,๙๘๐ - - ๑๒๕,๙๘๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลต�อเนื่อง ๑ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทยื งานวินิจฉัยและงานกายภาพบําบัด๑ งบประมาณ ๑๑๘,๔๐๐ - - ๑๑๘,๔๐๐
5.2 ๗ ๑๓ โครงการพัฒนาส%วมสาธารณะไทยใส�ใจสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๑,๓๐๐ - - ๓๑,๓๐๐
โรงพยาบาลชัยภูมิ5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนางาน Clean Food Good Taste
โรงพยาบาลชัยภูมิ ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๙๘,๐๔๐ - - ๙๘,๐๔๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการ
และสนับสนุนให%คนพิการได%รับการดูแลสุขภาพ๑ งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ - - ๒๘,๖๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล�าช%า
๑ งบอื่นๆ ๕๑,๒๐๐ - - ๕๑,๒๐๐
4.4 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๓,๗๕๐ - - ๑๗๓,๗๕๐ 5.1 ๒ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู%รับผิดชอบงาน CMI ของ
หน�วยบริการจังหวัดนครราชสีมา๑ งบประมาณ ๒๓,๙๐๐ - - ๒๓,๙๐๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานประกันสุขภาพ กลุ�มบุคคลที่มีป7ญหาสถานะ
๑ งบประมาณ ๑๗,๗๓๖ - - ๑๗,๗๓๖
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 711 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.1 ๒ ๑๒ โครงการประชุมการดําเนินงานระบบประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๕๓,๗๖๐ - - ๕๓,๗๖๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคําร%องขอรับเงินช�วยเหลือเบื้องต%น
๑ งบประมาณ ๑๓๓,๐๘๐ - - ๑๓๓,๐๘๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู%งานคุ%มครองสิทธิ จังหวัดนครราชสีมา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๘,๕๘๐ - - ๔๘,๕๘๐
5.1 ๒ ๑๖ โครงการพัฒนาการจัดทําและใช%ข%อมูลต%นทุนผลผลิต (Unit Cost) ของหน�วยบริการ
๑ งบประมาณ ๑๓๔,๖๐๐ - - ๑๓๔,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมการจัดตั้งศูนย.ยืมกายอุปกรณ.ในโรงพยาบาลชุมชน
๑ งบประมาณ ๑๒,๘๐๐ - - ๑๒,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อเวชภัณฑ.ร�วมระดับจังหวัดนครราชสีมา
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๗,๘๐๐ - - ๑๖๗,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเครือข�ายวิชาชีพเภสัชกรรม จังหวัดนครราชสีมา
๑ งบประมาณ ๑๐๓,๔๕๐ - - ๑๐๓,๔๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการส�งต�อผู%ปwวย จังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๙๐,๐๕๐ - - ๕๙๐,๐๕๐
5.2 ๓ ๑๒ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดเชื้อ ๑ งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ - - ๒๒,๕๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมเภสัชกรเรื่องระบบยาผุ%ปwวย Palliative ๑ งบอื่นๆ ๑๒,๘๐๐ - - ๑๒,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ(QA/CQA/LA/X-ray)ด%าน
ป/องกัน ส�งเสริม รักษา ฟ��นฟูสุขภาพสู�ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๘๖,๕๒๐ - - ๒๘๖,๕๒๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาบริการด%านส�งเสริม รักษา ฟ��นฟูสภาพแก�ประชาชนและผู%ปwวยในพระราชานุเคราะห.จ.นครราชสีมา ประจําป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๒๒๐,๐๐๐ - - ๒๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาบริการด%านป/องกันรักษา ส�งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเร�งด�วน งานพัฒนารูปแบบบริการจ.นครราชสีมา
๑ งบอื่นๆ ๑๒,๕๐๐ - - ๑๒,๕๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 712 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมการดูแลผู%ปwวยPalliative สําหรับ Care give (ครู ก)
๑ งบอื่นๆ ๑๒๐,๔๘๐ - - ๑๒๐,๔๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการถอดบทเรียนการดูแลผู%ปwวย ๑ งบอื่นๆ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการนิเทศติดตามการดูแลผู%ปwวยแบบประคับคองใน
ชุมชน๑ งบอื่นๆ ๓๙,๔๐๐ - - ๓๙,๔๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการการแพทย.แผนไทย ๑ งบประมาณ ๓๖,๑๐๐ - - ๓๖,๑๐๐ 5.2 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการเยี่ยมบ%านผู%ปwวยอัมพฤกษ.
อัมพาต๑ งบประมาณ ๘,๒๕๐ - - ๘,๒๕๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการส�งเสริมการใช%ยาแผนไทยในหน�วยบริการ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๑,๒๕๐ - - ๕๑,๒๕๐ 5.4 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๘,๓๘๐ - - ๓๓๘,๓๘๐
5.4 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมา
๑ ๑ งบอื่นๆ ๓๐,๓๗๒,๗๘๔ - - ๓๐,๓๗๒,๗๘๔
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.1.0 ๑ ๑ โครงการฟ7นเทียมพระราชทานและรากฟ7นเทียม
พระราชทาน๑ ๑ งบประมาณ ๒๒,๘๘๐ - - ๒๒,๘๘๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการสนับสนุนพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอและเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ - - ๑๗๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพและขวัญกําลังใจ อสม. ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๐,๗๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - ๓๔๐,๗๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการแก%ไขป7ญหายาเสพติด ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ - ๒,๔๗๘,๖๐๐ - ๒,๔๗๘,๖๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สําหรับ
รพศ./รพช./รพ.สต. จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559๑ งบประมาณ ๓๔,๙๐๐ - - ๓๔,๙๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรแพทย.แผนไทย จังหวัดบุรีรัมย.
๑ งบประมาณ ๖๕,๗๐๐ - - ๖๕,๗๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการให%บริการสุขภาพช�องปากอย�างมีคุณภาพ
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๓๖๐ - - ๑๐๐,๓๖๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการเฝ/าระวัง ป/องกัน ควบคุมโรคไต ๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 713 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนตามเกณฑ. Service Plan 5 สาขาหลัก ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพ�อแม�คุณภาพ คลอดปลอดภัย เด็กเจริญเติบโต สมวัย จังหวัดบุรีรัมย. ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๓,๕๒๐ ๑๑๖,๒๐๐ - ๒๓๙,๗๒๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการคลินิกสุขภาพเด็กดี ประจําป9งบประมาณ 2559 ๑ งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ - - ๒๖,๔๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการจัดเตรียมความพร%อมในสถานบริการสําหรับทันต
บุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลประชาชน๑ งบประมาณ ๒๒,๓๒๐ - - ๒๒,๓๒๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการอนุรักษ. คุ%มครองสิทธิภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทยและสมุนไพร ของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัด ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ - ๖๑๕,๔๑๐ - ๖๑๕,๔๑๐
5.2 ๔ ๑๒ โครการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๑,๕๓๐ - - ๘๑,๕๓๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการฉุกเฉิน (ERคุณภาพ) ๑ ๑ งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ - - ๒๖,๔๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการการพัฒนาเครือข�ายการดูแลผู%ปwวยโรคหลอดเลือดสมอง
๑ งบประมาณ ๔๙,๒๐๐ - - ๔๙,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการการพัฒนาเครือข�ายการดูแลผู%ปwวยโรคหัวใจ ๑ งบประมาณ ๔๙,๒๐๐ - - ๔๙,๒๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายคลินิกอดบุหรี่ จังหวัด
บุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๗,๘๐๐ - - ๑๗,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการเตรียมความพร%อมรองรับอุบัติภัยและและสาธารณภัย (Mini MERT+ MERT) จังหวัดบุรีรัมย. ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ - ๒๙๔,๘๐๐ - ๒๙๔,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการการพัฒนาเครือข�ายการดูแลผู%ปwวยโรคมะเร็ง ๑ งบประมาณ ๗๑,๘๐๐ - - ๗๑,๘๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการเตรียมความพร%อมชุมชนในการดูแลผู%ปwวยจิตเวช ๑ งบประมาณ ๔๑,๙๐๐ - - ๔๑,๙๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานป/องกัน ควบคุม
โรคไม�ติดต�อเรื้อรัง: NCD Boardจังหวัดบุรีรัมย. ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริม พัฒนาการดําเนินงาน NCD คุณภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๒,๘๐๐ - - ๑๐๒,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 714 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๕ โครงการ อสม.เชิงรุก ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๑,๘๑๖,๐๐๐ - ๒๐๑,๘๓๖,๐๐๐ 5.4 ๔ ๑๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การดําเนินงานโรคไม�ติดต�อ
เรื้อรัง NCDs๑ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ - - ๕๖,๐๐๐
โรงพยาบาลนางรอง5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาการเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.สุขภาพและบริการ
สาธารณสุข๑ งบ UC ๒,๑๓๐ - - ๒,๑๓๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําป9
๑ งบ UC ๑๐,๐๘๐ - - ๑๐,๐๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย.
๑ งบ UC ๒๘๗,๗๖๐ - - ๒๘๗,๗๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการตรวจคุณภาพยาน้ําชนิดรับประทาน ๑ งบ UC ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมป/องกันโรคในช�องปากในชมรมผู%สูงอายุ ๑ งบ UC ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค.ส�งเสริมสุขภาพช�องปากผู%สูงอายุโดยการ
ใส�ฟ7นเทียม๑ งบ UC ๒๐,๙๑๐ - - ๒๐,๙๑๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ.สุขภาพชุมชนตามมาตรฐาน Primary GMP
๑ งบ UC ๑๓,๖๘๐ - - ๑๓,๖๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการเฝ/าระวังสื่อวิทยุกระจายเสียงและร%านขายยา ๑ งบ UC ๑,๙๖๐ - - ๑,๙๖๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู%ของผู%บริโภคเพื่อ
รองรับ AEC๑ งบ UC ๒,๘๐๐ - - ๒,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังการใช% steriod ที่ไม�ถูกต%องในอาหารและยา
๑ งบ UC ๑,๑๐๐ - - ๑,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการการจัดการเรื่องร%องเรียนและเฝ/าระวังการโฆษณาอวดอ%างเกินจริงด%านการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ
๑ งบ UC ๖,๔๒๐ - - ๖,๔๒๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศูนย.บริการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลนางรอง
๑ งบประมาณ ๓๔,๓๘๕ - - ๓๔,๓๘๕
5.2 ๕ ๑๒ จัดอบรมการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก�อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ครอบคลุม 100%
๑ งบ UC ๖๖,๕๔๐ - - ๖๖,๕๔๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 715 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ กิจกรรมการส�งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห�งชาติ ๑ งบ UC ๓๔,๙๐๐ - - ๓๔,๙๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ อบรมพ�อแม� ตามหลักสูตร 2 ก 2 ล (กิน เล�น เล�า กอด) ๑ งบ UC ๓๑,๗๐๐ - - ๓๑,๗๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ ประกวดศูนย.เด็กเล็กคุณภาพระดับอําเภอ(แบ�งตามสังกัด
เปBน 2 แห�ง คือ เทศบาลและ อบต.)๑ งบ UC ๑๗,๐๐๐ - - ๑๗,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ การประเมินมาตรฐานศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ ระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการระดับอําเภอ
๑ งบ UC ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ กิจกรรมการป/องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ๑ งบ UC ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการอสม.เชิงรุก ๑ งบ UC ๔๙,๐๐๐ - - ๔๙,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ จัดกิจกรรมวันอสม.แห�งชาติ ๑ งบ UC ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ จัดกิจกรรม ศสมช.เปBนโรงเรียน อสม. พัฒนา ศสมช.เปBน
แหล�งเรียนรู% ศสมช. ผ�านเกณฑ.ระดับ 1๑ งบ UC ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ DHS - PCA และ ปฐมภูมิ
๑ งบ UC ๑๖๒,๓๐๐ - - ๑๖๒,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ การส�งเสริมสุขภาพและการป/องกัน โรคเอดส. ในกลุ�มพนักงานบริการ
๑ งบ UC ๑๑,๗๐๐ - - ๑๑,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนย.พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพในระดับอําเภอ
๑ งบ UC ๓๐,๙๐๐ - - ๓๐,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการสัมนาเครือข�ายนักสื่อสาธารณะด%านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร�ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชน
๑ งบ UC ๓,๔๘๐ - - ๓,๔๘๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมการป/องกันเรื่องร%องเรียน และการขอรับความช�วยเหลือเบื้องต%นและสิทธิประโยชน.
๑ งบ UC ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาเว็บไซด.กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง
๑ งบ UC ๒๑,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการเยี่ยมบ%านผู%ปwวยโรคไตเรื้อรัง ๑ งบ UC ๒๕,๙๒๐ - - ๒๕,๙๒๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการทางห%องปฏิบัติการ ๑ งบ UC ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการฟ��นฟูความรู%แก�บุคลากร เรื่อง
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน๑ งบ UC ๑๑,๙๖๐ - - ๑๑,๙๖๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 716 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุม "ชี้แจงนโยบายและ แผนการดําเนินงานกลุ�มงานการพยาบาล ป9 2559"
๑ งบ UC ๑๙,๑๕๐ - - ๑๙,๑๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ป9 2559
๑ งบ UC ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพการเข%าถึงบริการสุขภาพที่เปBนมิตรสําหรับวัยรุ�นและเยาวชนเชิงรุกในชุมชน ป9 2559
๑ งบ UC ๘๓,๖๐๐ - - ๘๓,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ ประชุมผู%บริหาร เพื่อพัฒนาความร�วมมือในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนและ โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
๑ งบ UC ๘,๖๐๐ - - ๘,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ และองค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลระยะท%ายของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�าย ป9 2559
๑ งบ UC ๒๒๐,๕๐๐ - - ๒๒๐,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โรงเรียนพ�อ แม� ปูw ย�า ตา ยาย ระดับอําเภอ ๑ งบ UC ๑๔,๙๐๐ - - ๑๔,๙๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณอํานวยเพื่อเอื้อต�อการทํางานด%วย
ความสุข โรงพยาบาลนางรอง ประจําป9งบประมาณ 2559๑ งบ UC ๑๔๕,๑๕๐ - - ๑๔๕,๑๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการชาวนางรองร�วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู%บริจาคโลหิตโลก
๑ งบ UC ๑๔,๕๐๐ - - ๑๔,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการระบบจัดการความรู% ๑ งบ UC ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู% (HA Forum 2014)๑ งบ UC ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ การตรวจติดตามคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานระบบ HA. HPH
๑ งบ UC ๘๖,๐๐๐ - - ๘๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบ HA,HPH
๑ งบ UC ๙,๗๕๐ - - ๙,๗๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู%ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ๑ งบ UC ๑๑๖,๐๐๐ - - ๑๑๖,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 717 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (HA,HPH) ให%ต�อเนื่องและยั่งยืน
๑ งบ UC ๑๑๒,๔๐๐ - - ๑๑๒,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
๑ งบ UC ๒,๒๐๐ - - ๒,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "..........................." ๑ งบ UC ๓๘,๑๐๐ - - ๓๘,๑๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการการดําเนินการประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. นางรอง ประจําป9 2559
๑ งบ UC ๒๘,๖๐๐ - - ๒๘,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ และองค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลระยะท%ายของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�าย ป9 2559
๑ งบ UC ๔๘,๔๐๐ - - ๔๘,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร.สุขภาพอําเภอนางรอง ป9 2559
๑ งบ UC ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดการความรู% เพื่อจัดเก็บความรู%ในการดูแลผู%ปwวยระยะท%ายของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�าย ป9 2559
๑ งบ UC ๓๖,๓๐๐ - - ๓๖,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ และองค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลระยะท%ายของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�าย ป9 2559
๑ งบ UC ๔๘,๔๐๐ - - ๔๘,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู%และพัฒนาศักยภาพแก�บุคลากร ที่แผนกตรวจโรคหัวใจ โรงพยาบาลบุรีรัมย.
๑ งบ UC ๑,๒๐๐ - - ๑,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการวันเทคนิคการแพทย.ไทย ๑ งบ UC ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย. 2555๑ งบ UC ๔๗,๓๐๐ - - ๔๗,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการทางห%องปฏิบัติการ หน�วยบริการปฐมภูมิ
๑ งบ UC ๕,๒๐๐ - - ๕,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 718 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดการความรู% เพื่อจัดเก็บความรู%ในการดูแลผู%ปwวยระยะท%ายของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�าย ป9 2559
๑ งบ UC ๓๖,๓๐๐ - - ๓๖,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ การพัฒนาคุณภาพห%องฉุกเฉิน (ER) คุณภาพ ๑ งบ UC ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ และ
องค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลผู%ปwวย Severe sepsis /Septic shock ที่ต%องใช%เครื่องช�วยหายใจ ของโรงพยาบาลนางรอง ป9 2559
๑ งบ UC ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาการคุณภาพการดูแลผู%ปwวย Severe sepsis /Septic shock
๑ งบ UC ๑๗,๒๐๐ - - ๑๗,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและองค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลผู%ปwวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�ายป9 2559
๑ งบ UC ๑๗,๒๐๐ - - ๑๗,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและองค.ความรู%ของบุคลากรเพื่อให%การดูแลผู%ปwวยโรคหัวใจของโรงพยาบาลนางรองและเครือข�ายป9 2559
๑ งบ UC ๑๗,๒๐๐ - - ๑๗,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ป92559
๑ งบ UC ๑๖๐,๐๐๐ - - ๑๖๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการตรวจประเมินมาตรฐานารขึ้นทะเบียน หน�วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ%วนหน%า
๑ งบ UC ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการป/องกัน รณรงค.และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต%านม/มะเร็งลําไส%ใหญ�/มะเร็งตับและท�อน้ําดี
๑ งบ UC ๒๔,๙๐๐ - - ๒๔,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการรณรงค.สื่อความรู%ด%านสุขภาพตามปฏิทินสาธารณสุข
๑ งบ UC ๔๓,๕๐๐ - - ๔๓,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการผลิตและเผยแพร�สื่อด%านสุขภาพ เพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชน
๑ งบ UC ๓๐,๗๕๐ - - ๓๐,๗๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสุขภาพแก�ประชาชนทางสื่อวิทยุชุมชน
๑ งบ UC ๖๐๐ - - ๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 719 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการช�วยฟ��นคืนชีพ ๑ งบ UC ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาหน�วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ. PCA ๑ งบ UC ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการฟ��นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด%วยศาสตร.
การแพทย.แผนไทย๑ งบ UC ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการศึกษาความพึงพอใจในระบบหลักประกัน สุขภาพถ%วนหน%าของผู%รับบริการและผู%ให%บริการ
๑ งบ UC ๓๒,๒๕๐ - - ๓๒,๒๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย. ในการบันทึกข%อมูลการให%บริการเพื่อการขอรับ การชดเชยค�าบริการทางการแพทย. ผู%ปwวยนอก/ผู%ปwวยใน
๑ งบ UC ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนางานดูแลทารกแรกเกิดที่มีคุณภาพมาตรฐาน ป9งบประมาณ 2559
๑ งบ UC ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู%ปwวยก�อนและระหว�างส�งต�อ
๑ งบ UC ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ งบ UC ๗,๒๐๐ - - ๗,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครผู%ป/วยโรคไต ๑ งบ UC ๔๕,๘๐๐ - - ๔๕,๘๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%เพื่อพัฒนาการดูแลผู%ปwวยโรคไต
เรื้อรังในเครือข�ายโรงพยาบาลนางรอง๑ งบ UC ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการรับการประเมินผลและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจาก สสจ.บุรีรัมย.ดําเนินการรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑ งบ UC ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู%ของหมอพื้นบ%าน ๑ งบ UC ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการวันไตโลก ๑ งบ UC ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการบูรณาการเพื่อการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ๑ งบอื่นๆ ๙,๙๐๐ - - ๙,๙๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ DHS - PCA และ
ปฐมภูมิ๑ งบอื่นๆ ๑๔,๘๕๐ - - ๑๔,๘๕๐
5.2 ๕ ๑๓ โครงการฟ��นฟูความรู%และทักษะของบุคลากรด%านการป/องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๑ งบ UC ๘๗,๓๖๐ - - ๘๗,๓๖๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 720 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด%านการวิจัยและคิดค%นนวัตกรรม ด%านสุขภาพที่มีคุณภาพ
๑ งบ UC ๖๙,๘๐๐ - - ๖๙,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปลูกต%นไม% "จิตอาสา" เพื่อการบริการเปBนเลิศผู%มารับบริการมีความสุข
๑ งบ UC ๙๕๕,๘๐๐ - - ๙๕๕,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการเพิ่มศักยภาพหัวหน%างานสู�การเปBนคุณอํานวยเพื่อการทํางานเปBนทีมด%วยความสุข โรงพยาบาลนางรอง ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบ UC ๑๔๕,๑๕๐ - - ๑๔๕,๑๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการจัดอบรมพี่เลี้ยง วิพากษ. และให%คําปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม
๑ งบ UC ๒๓,๑๐๐ - - ๒๓,๑๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติและการเลือกใช%สถิติที่เหมาะสมในการวิจัย
๑ งบ UC ๕๙,๙๐๐ - - ๕๙,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๕ การจัดบรรณาธิการ เผยแพร�ผลงานวิจัย นวัตกรรม ของบุคลากรและหน�วยงาน ประจําป9 2559
๑ งบ UC ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศเจ%าหน%าที่บรรจุใหม� ป9งบประมาณ 2559
๑ งบ UC ๒๙,๐๐๐ - - ๒๙,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการหน�วยงานยุคใหม�วงจรของการเรียนรู% ๑ งบ UC ๓๐๗,๓๐๐ - - ๓๐๗,๓๐๐ 5.2 ๖ ๑๒ เสริมสร%างศักยภาพอนุกรรมการการป/องกันและแก%ไข
ป7ญหาเอดส. ระดับอําเภอป9 2559๑ งบ UC ๖๓,๖๐๐ - - ๖๓,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการจัดหาวัสดุเคมีภัณฑ.ในการป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก
๑ งบ UC ๓๗๖,๐๐๐ - - ๓๗๖,๐๐๐
5.4 ๕ ๑๕ การพัฒนาระบบส�งต�อ ๑ งบ UC ๑๙,๓๐๐ - - ๑๙,๓๐๐ ๑๓๖ ๓๐ ๓ ๕ ๓ - - ๔๑,๗๖๐,๖๙๕ ๒๐๕,๔๕๑,๐๑๐ - ๒๔๗,๒๑๑,๗๐๕
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 721 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ๑ งบประมาณ - ๙๕๗,๐๐๐ - ๙๕๗,๐๐๐ 2.2 ๘ ๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรู% และเร�งรัดพัฒนาระบบงานคุณภาพ
ด%านยาเสพติด (HA ยาเสพติด/พบ.ยส.)๑ ๑ งบประมาณ - ๒๖๕,๐๐๐ - ๒๖๕,๐๐๐
โรงพยาบาลนางรอง5.2 ๕ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพทางเลือกเชิงสร%างสรรค.ในการ
ป/องกันแก%ไขป7ญหายาเสพติด อําเภอนางรอง (TO BE NUMBER ONE)
๑ งบ UC ๒๘,๕๐๐ - - ๒๘,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด ๑ งบ UC ๑๙๙,๓๔๐ - - ๑๙๙,๓๔๐ ๔ ๑ - - - - - ๒๒๗,๘๔๐ ๑,๒๒๒,๐๐๐ - ๑,๔๔๙,๘๔๐
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ4.4 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมวัยทํางานในสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปBนสุข จังหวัดชัยภูมิ ป9 2559๑ งบประมาณ ๕๔,๑๐๐ - - ๕๔,๑๐๐
5.2 ๗ ๘ โครงการส�งเสริมการจัดบริการมาตรฐานงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล%อมในโรงพยาบาล๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๗,๕๐๐ - - ๔๗,๕๐๐ 5.2 ๗ ๘ โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล%อมของ
องค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น (EHA)๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๙,๘๔๐ - - ๓๓๙,๘๔๐
5.3 ๗ ๘ โครงการเฝ/าระวังคุณภาพสิ่งแวดล%อมจังหวัดชัยภูมิ ป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ - - ๓๓,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลสถานการณ.และระบบเฝ/า
ระวังสิ่งแวดล%อมและสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๑,๕๘๐ - - ๒๑,๕๘๐
รวมเขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 722 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๘ โครงการรณรงค.เพื่อพัฒนาบุคลากรและ สถานที่ทํางานน�าอยู�น�าทํางาน ตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๘๕,๕๕๐ - - ๒๘๕,๕๕๐
5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ การควบคุม กํากับ เก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได%มาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๒๓,๒๐๐ - - ๒๓,๒๐๐
5.3 ๓ ๘ โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อม เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๑,๔๔๐ - - ๑๖๑,๔๔๐
5.3 ๓ ๘ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)
๑ งบประมาณ ๖๕,๖๒๕ - - ๖๕,๖๒๕
5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๓๖๐ - - ๑๕,๓๖๐
5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาส%วมสาธารณะไทยผ�านเกณฑ.มาตรฐาน HAS จังหวัดนครราชสีมา ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๗,๖๐๐ - - ๕๗,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปBนสุข ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๗,๘๐๐ - - ๙๗,๘๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.5.3 ๓ ๘ โครงการสาธารณสุขรวมใจลดภัยโลกร%อน ๑ ๑ งบประมาณ ๔๔,๓๐๐ - - ๔๔,๓๐๐ 5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล%อมของ
หน�วยบริการสุขภาพ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖,๒๔๐ - - ๓๖,๒๔๐
5.3 ๓ ๘ โครงการจัดทําระบบเฝ/าระวังป7จจัยเสี่ยงด%านสุขภาพและสิ่งแวดล%อม
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙,๘๐๐ - - ๑๙,๘๐๐
5.3 ๓ ๘ โครงการพัฒนาส%วมสาธารณะ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๘๐๐ - - ๔๖,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเปBนสุข๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๕๔๐ - - ๓๒,๕๔๐
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 723 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โรงพยาบาลนางรอง5.2 ๓ ๘ ส�งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของกลุ�ม
เสี่ยงจากพิษตะกั่ว๑ งบ UC ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๘ โครงการสร%างเสริมสุขภาพเกษตรกรให%ปลอดภัยจากการใช%สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
๑ งบ UC ๑,๖๐๕ - - ๑,๖๐๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร. - 5.2 ๘ ๘ โครงการละ ลด เลิกการใช%ภาชนะโฟมบรรจุอาหารsurin
say No to Foam (งานอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัย)
๑ งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๐ - - ๒๐๖,๖๐๐
11.0 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการดําเนินงานอาชีวอนามัย (งานอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัย)
๑ ๑ งบประมาณ ๘,๘๐๐ - - ๘,๘๐๐
๑๗ ๙ ๒ ๖ ๑ - - ๑,๖๐๕,๒๘๐ - - ๑,๖๐๕,๒๘๐รวมทั้งสิ้น 390 100 23 58 13 2 - 102,572,620 209,870,810 - 312,443,430
เขตสุขภาพที่ 9
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 724 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 105.2 ๓ ๑๕ โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ. เขตสุขภาพที่ 10
ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)๑ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๙๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพื่อลดแม�ตายจากสาเหตุที่ป/องกันได% (PPH และ PIH) 1.1 ประชุมผู%เชี่ยวชาญสูติฯ จัดทําCPG PPH และ PIH
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ - - ๙๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการมหกรรมต%านภัยมะเร็งท�อน้ําดี ๑ งบประมาณ ๘๙,๘๐๐ - - ๘๙,๘๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ ป9 ๒๕๕๙ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๗,๙๐๐ - - ๒๗,๙๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับเพชร ป9
๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการออกําลังกายและลดโรคลดพุงจังหวัดมุกดาหาร ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๖๑,๐๘๐ - - ๕๖๑,๐๘๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม�และเด็กจังหวัดมุกดาหาร
๑ ๑ งบอื่นๆ ๔๘,๙๖๐ - - ๔๘,๙๖๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพผู%สูงอายุระยะยาว ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบอื่นๆ ๑๙๘,๒๐๐ - - ๑๙๘,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๐ โครงการเฝ/าระวังและส�งเสริมสุขภาพเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๓๐ - - ๓๑,๒๓๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันแก%ไขป7ญหาความรุนแรงในเด%กและสตรีจังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตร.สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๗,๗๔๐ - - ๘๗,๗๔๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรคและโรคที่ป/องกันได%ด%วยวัคซีน
๑ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ - - ๔๑,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 725 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบเฝ/าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และระบาดวิทยาจังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเร�งรัดการป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๘๓,๔๐๐ - - ๘๓,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานอําเภอป/องกันควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน
๑ งบประมาณ ๗๕,๘๐๐ - - ๗๕,๘๐๐
5.4 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ต%นแบบด%านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูง โดยการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�าย
๑ ๑ ๑ งบ UC ๖๙๒,๑๐๐ - - ๖๙๒,๑๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร4.4 ๓ ๒ โครงการประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอและระดับตําบล จังหวัดยโสธร ป9 2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๙,๐๙๐ - - ๓๘๙,๐๙๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห�งชาติ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๑,๕๐๐ - - ๑๑,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหาสุขภาพจิตวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๑๐,๙๘๐ - - ๑๐,๙๘๐ 4.4 ๕ ๒ โครงการพัฒนางานอนามัยแม�และเด็กจังหวัดยโสธร ป9
2559๑ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐ - - ๔๙,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการมาตรฐานแม�และเด็กจังหวัดยโสธร ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข�ายทันตสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ - - ๗๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ�มผู%สูงอายุจังหวัดยโสธร ๑ ๑ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ - - ๗๘,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพสู�โรงเรียนส�งเสริม
สุขภาพระดับเพชร จังหวัดยโสธร 2559๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๘,๓๐๐ - - ๑๐๘,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันและช�วยเหลือป7ญหาวัยรุ�น ตั้งครรภ.ไม�พร%อม จังหวัดยโสธร
๑ งบประมาณ ๑๐,๘๖๐ - - ๑๐,๘๖๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 726 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ ลดความรุนแรงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จังหวัดยโสธร ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๖,๒๐๐ - - ๒๗๖,๒๐๐
5.2 ๓ 2,12,13 โครงการพัฒนาระบบการดูแลป/องกันป7ญหาสุขภาพจิตวัยทํางาน จังหวัดยโสธร
๑ งบประมาณ ๓๗,๙๘๐ - - ๓๗,๙๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการการพัฒนาเครือข�ายบริการสุขภาพคนพิการจังหวัดยโสธร ป9 งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕,๙๖๐ - - ๑๕,๙๖๐
8.6 ๓ ๑๗ โครงการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ
๑ งบประมาณ ๓๖,๔๐๐ - - ๓๖,๔๐๐
8.6 ๓ ๑๗ โครงการตรวจเตือนเฝ/าระวังและดําเนินการตามกฎหมายโดยบูรณาการร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข%อง
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ4.4 ๓ ๒ โครงการสํานักงานสาธารณสุขศรีสะเกษไร%พุง มุ�งสู�สุขภาพดี ๑ งบ UC ๒๗,๖๐๐ - - ๒๗,๖๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม� กลุ�มแพทย./ทันตแพทย. และเภสัชกร พยาบาล/นวก และ สหวิชาชีพ
๑ งบ UC ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการพัฒนาอนามัยแม�และเด็กตามมาตรฐาน
๑ งบ UC ๘๔,๖๐๐ - - ๘๔,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมป/องกันป7ญหาสุขภาพจิตวัยเรียน ๑ งบ UC ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ
เนื่องในวันผู%สูงอายุแห�งชาติ๑ งบ UC ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมการดําเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ๑ งบ UC ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรควัณโรค ๑ งบ UC ๒๗๑,๗๕๐ - - ๒๗๑,๗๕๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายการจัดการเรื่องร%องเรียน
การไกล�เกลี่ยและการบริการจัดการความขัดแย%งในระบบการแพทย.และสาธารณสุข
๑ งบ UC ๘๐,๔๐๐ - - ๘๐,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 727 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ1.0 ๑ ๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ:
หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๙,๒๕๐ - - ๕๙,๒๕๐
1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ปวงประชารวมใจ ป7�นจักรยานสู�สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ. ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๔,๐๒๐ - - ๓๔,๐๒๐
2.2 ๓ 13,14 โครงการส�งเสริมป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐๕,๑๐๐ - - ๓๐๕,๑๐๐
4.4 ๓ 2,12,13 การพัมนารูปแบบการมีส�วนร�วมการทํางานเชิงระบบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานป/องกันSTIเอดส.และการตั้งครรภ.ไม�พร%อมในวัยรุ�น
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๕,๘๔๐ - - ๑๐๕,๘๔๐
4.4 ๓ 2,13 โครงการรณรงค.เผยแพร�ประชาสัมพันธ.ป/องกันเอดส. โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. และการตั้งครรภ.ไม�พร%อม ป9 59
๑ งบประมาณ ๖๗,๕๐๐ - - ๖๗,๕๐๐
4.4 ๓ 2,17 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายด%านยาสูบจังหวัดอํานาจจเริญปลอดบุหรี่
๑ งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐
4.4 ๓ 12,13 โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังประชาสัมพันธ. และบังคับใช%กฎหมายที่เกี่ยวข%องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และบุหรี่
๑ งบประมาณ ๒๗,๓๕๐ - - ๒๗,๓๕๐
4.4 ๓ 13,14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การดําเนินงานป/องกันและลดการเสียชีวิตจากเด็กจมน้ํา
๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๐๘๐ - - ๔๖,๐๘๐
5.2 ๓ ๒ โครงการลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๒๕๐ - - ๑๒๕,๒๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด%านสาธารณสุขในการเฝ/าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต%านม ภายใต%โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าต%านภัยมะเร็งเต%านม จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๗,๓๕๐ - - ๑๐๗,๓๕๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 728 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพ (Healthy Workplace) เพื่อมุ�งสู�องค.กรไร%พุงจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๗,๒๙๕ - - ๓๗,๒๙๕
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขสู�การเปBนคลินิกไร%พุงคุณภาพ DPAC Quality จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕,๖๕๐ - - ๓๕,๖๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการรักและใส�ใจผู%สูงวัยสุขภาพดี จังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ - - ๑๕๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการหนูน%อยสดใส พัฒนาการสมวัย ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๙๖๕ - - ๙๕,๙๖๕
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ จังหวัดอํานาจเจริญ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๙๕,๕๕๐ - - ๙๕,๕๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการอําเภออนามัยการเจริญพันธุ.สัญจร จังหวัดอํานาจเจริญ ป92559
๑ งบประมาณ ๑๐๒,๑๒๕ - - ๑๐๒,๑๒๕
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมสรุปผลงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอํานาจเจริญ
๑ งบประมาณ ๒๔,๐๕๐ - - ๒๔,๐๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%การดําเนินงานศูนย.พึ่งได% OSCC ๑ งบประมาณ ๗๕,๖๗๕ - - ๗๕,๖๗๕
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพช�องปากแม�และเด็ก ๑ งบประมาณ ๑๖,๗๖๐ - - ๑๖,๗๖๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรค หืดและCOPD ๑ งบประมาณ ๕๓,๔๐๐ - - ๕๓,๔๐๐ 5.2 ๓ 1,12 โครงการส�งเสริมสุขภาพช�องปากผู%สูงอายุ ประจําป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐
5.2 ๓ 2,13,15 โครงการพัฒนาทักษะผู%ให%คําปรึกษาและแกนนําผู%ติดเชื้อเอชไอวีในการส�งเสริมให%ผู%ที่อยู�กับเชื้อเอชไอวีที่ทุกระดับCD4เริ่มกินยาต%านไวรัสโดยเร็ว
๑ งบประมาณ ๒๕,๙๗๕ - - ๒๕,๙๗๕
5.2 ๓ 12,13 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบ UC ๗๗,๔๐๐ - - ๗๗,๔๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 729 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ 13,14 โครงการพัฒนาระบบบริการงานคลินิก CKD คุณภาพ จังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ 13,14 โครงการส�งเสริมป/องกันตาบอด จากโรคตาต%อกระจก (Blinding Cataract) จังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐,๖๕๐ - - ๓๐,๖๕๐
5.3 ๓ 12,13 โครงการส�งเสริมป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออกป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐
5.3 ๓ 12,13 โครงการพัฒนางานป/องกันควบคุมโรคติดต�อที่ป/องกันได%ด%วยวัคซีน ป9งบประมาณ
๑ งบประมาณ ๘๒,๒๕๐ - - ๘๒,๒๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี1.0 ๑ ๑ งานแพทย.อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)๑ ๑ งบประมาณ ๕๗,๑๐๐ - - ๕๗,๑๐๐
4.4 ๓ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู%การดําเนินงานสมัชชาสุขภาพแห�งชาติ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๐ - - ๒๐๖,๖๐๐ 4.4 ๓ ๒ ประชุมผู%รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม�ติดต�อระดับอําเภอ ๑ งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ - - ๖๑,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ สร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๔๐ - - ๑๐๐,๘๔๐ 4.4 ๓ ๒ รณรงค.ประชาสัมพันธ.โรคในฤดูหนาว ๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ - - ๒๒๐,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ.งานสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ - - ๒๙๐,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ จัดทําป/ายเขตปลอดบุหรี่ ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการออกกําลังกายและเล�นกีฬาเพื่อสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑,๒๒๗,๑๐๐ - - ๑,๒๒๗,๑๐๐
4.4 ๓ ๒ รณรงค.วันเบาหวานโลก สัปดาห.แห�งการตรวจสุขภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ รณรงค.การส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กในงานวัน
เด็กแห�งชาติ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๕ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด%านคุณธรรมจริยธรรม ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๓๐๐ - - ๑๕๑,๓๐๐ 5.2 ๓ ๑ การดําเนินงานด%านมะเร็งตับและท�อน้ําดี ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับเกษตรกรและ
แรงงานในชุมชน๑ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐ - - ๑๙,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 730 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ พระภิกษุ สามเณรในการดูแลสุขภาพและพัฒนาวัดส�งเสริมสุขภาพ (อสม.พระ)
๑ งบประมาณ ๘๕,๖๐๐ - - ๘๕,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการประชุมสาขาสมาคมสภาผู%สูงอายุแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๓๖๐ - - ๑๕,๓๖๐
5.2 ๓ ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข�ายงานอนามัยแม�และเด็ก ๑ งบประมาณ ๗๑,๘๐๐ - - ๗๑,๘๐๐ 5.2 ๓ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู% การดําเนินงานเพื่อคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด พื้นที่ อ.เขื่องใน๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดอุบลราชธานีป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๔,๒๐๐ - - ๓๔,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๓ รณรงค.วันเอดส.โลก ๑ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ - - ๗๕,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ มหกรรมแพทย.แผนไทยในงานเกษตรอีสานใต% ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบงานคุ%มครองผู%บริโภค ๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวัง สอบสวน ป/องกันและควบคุมโรคติดต�อ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐
๗๖ ๒๖ ๗ ๗ ๑ - - ๑๑,๓๑๙,๓๑๕ - - ๑๑,๓๑๙,๓๑๕
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 731 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5.7 ๖ ๗ โครงการพัฒนางานวิชาการวิจัย จังหวัดมุกดาหาร
ป9งบประมาณ ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๗๖,๒๐๐ - - ๗๖,๒๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร5.7 ๖ ๗ โครงการพัฒนางานวิจัยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๒๓๒,๖๐๐ - - ๒๓๒,๖๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี5.2 ๖ ๗ โครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย.สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๒๒,๔๐๐ - - ๒๒,๔๐๐
5.7 ๖ ๗ สัมมนาวิชาการงานสาธารณสุขอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ - - ๒๔๕,๐๐๐ ๔ - ๑ - - - - ๕๗๖,๒๐๐ - - ๕๗๖,๒๐๐
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย.และ
สาธารณสุขสู�การเปBนข%าราชการที่ดี ป9งบประมาณ 2559 จังหวัดมุกดาหาร
๑ งบประมาณ ๒๖๐,๕๙๐ - - ๒๖๐,๕๙๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ7.6 ๘ 12,13 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ป9งบประมาณ
2559๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ - - ๑๐๐,๘๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี5.2 ๓ ๑๒ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานป9งบประมาณ 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔๒,๗๐๐ - - ๓๔๒,๗๐๐
๓ ๑ - - - - - ๗๐๔,๐๙๐ - - ๗๐๔,๐๙๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 732 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร2.1 ๘ ๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส�งเสริมสุขภาพแรงงาน
ต�างด%าว จังหวัดมุกดาหาร๑ ๑ งบประมาณ ๔๒๓,๘๐๐ - - ๔๒๓,๘๐๐
5.2 ๘ ๑๐ โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย.ประสานงานเครือข�ายประชาคมอาเซียนด%านการสาธารณสุข (ศคอส) ระดับอําเภอจังหวัดมุกดาหาร ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสร%างความตระหนักและเตรียมความพร%อมสําหรับโรคติดต�อและโรคอุบัติใหม�ตามแนวชายแดน ระหว�างประเทศ ไทย-ลาว –เวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต - แขวงกวางตรี ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๑๔๓,๔๔๐ - - ๒,๑๔๓,๔๔๐
5.3 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังและพัฒนาร%านอาหาร แผงลอย จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๗,๒๐๐ - - ๖๗,๒๐๐
7.2 ๓ ๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพด�านอาหารและยามุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
8.6 ๓ ๒ โครงการติดตามพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพสู�ระดับดีมากและตําบลต%นแบบ จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๖๑,๐๒๐ - - ๖๑,๐๒๐
8.6 ๓ ๑๗ โครงการส�งเสริมการใช%มาตรการด%านกฎหมายว�าด%วยการสาธารณสุขระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๘,๒๒๕ - - ๑๐๘,๒๒๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ5.2 ๓ ๑๔ โครงอาหารปลอดภัยเพื่อคุ%มครองสุขภาพจังหวัด
อํานาจเจริญ๑ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐
๗ ๔ ๒ ๓ ๑ - - ๒,๘๒๓,๑๘๕ - ๖๐,๐๐๐ ๒,๘๘๓,๑๘๕
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 733 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม ป9งบประมาณ ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๒๒,๐๙๐ - - ๒๒,๐๙๐
10.5 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างและพัฒนาบุคลากรสาธารรสุขให%มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป/องกันการทุจริต สํานักงานสาธารณสุขจัหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรมการจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ.
คงค%าง ป9 2559๑ งบ UC ๕๕,๕๐๐ - - ๕๕,๕๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และเจ%าหน%าที่อื่นที่เกี่ยวข%องในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ป92559
๑ งบ UC ๔๐,๗๐๐ - - ๔๐,๗๐๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรมการจัดทําต%นทุนบริการ Unit Cost ป9 2558
๑ งบ UC ๒๗,๙๗๐ - - ๒๗,๙๗๐
10.5 ๔ ๑๖ โครงการอบรมการจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ.คงค%าง รพ.สต. ป9 2559
๑ งบ UC ๒๖,๗๕๐ - - ๒๖,๗๕๐
10.5 ๗ ๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่สาธารณสุขด%านธรรมาภิบาล
๑ งบประมาณ ๓๒,๑๐๐ - - ๓๒,๑๐๐
10.5 ๗ ๕ โครงการส�งเสริมความรู%ในการป/องกันการทุจริต ๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี4.4 ๘ ๕ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทําความดีเพื่อประเทศไทย ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๒,๙๒๐ - - ๑๑๒,๙๒๐
๙ ๑ - ๑ - - - ๕๐๐,๐๓๐ - - ๕๐๐,๐๓๐ รวม
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 734 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 105.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมรับนโยบายลงนามข%อตกลงและถ�ายทอด
ตัวชี้วัด ประจําป9งบป9ะมาณ 2559๑ งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ - - ๒๑๑,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4.4 ๓ ๑๓ โครงการประเมินพฤติกรรมด%านสุขภาพประชาชนจังหวัด
มุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนายุทธศาสตร.ระบบบริหารจัดการ การส�งเสริมสุขภาพช�องปากประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๖๓,๘๐๐ - - ๒๖๓,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๖,๖๘๐ - - ๒๑๖,๖๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขสาขาหลัก ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ - - ๑๐,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๗๐,๔๐๐ - - ๗๐,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข%อมูลสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สานฝ7นสู�เส%นทางแห�งความสําเร็จ จังหวัดมุกดาหาร ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๑๐,๒๗๐ - - ๔๑๐,๒๗๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8.6 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร๑ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๘,๐๗๖ - - ๑๑๘,๐๗๖
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 735 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๔ ๑๖ โครงการบริหารการเงินการคลังหน�วยบริการ จังหวัดยโสธร ๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๙,๒๔๐ - - ๒๘๙,๒๔๐
8.6 ๕ ๑๒ โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และตรวจราชการราชการแบบบูรณาการ ประจําป9 2559
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๓๙๖,๐๐๐ - - ๓๙๖,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๔ โครงการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ยโสธร ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๑๒๐ - - ๙๘,๑๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาบุคลากร หลังเกษียณและก�อนเกษียณ ๑ งบ UC ๕๓๐,๐๐๐ - - ๕๓๐,๐๐๐ 4.4 ๕ ๒ โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะทางการ บริหาร
ได%แก� รอง นพ.สสจ ผอ.รพช/สสอ. ใหม� ทีมบริหาร สสจ/รพช/สสอ นบส/ผบก/ผบต/ผองรพ.สต
๑ งบ UC ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการซ�อมบํารุงครุภัณฑ.คอมพิวเตอร. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๑ งบ UC ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการบริการระบบ Online ๑ งบ UC ๑๙๘,๒๐๐ - - ๑๙๘,๒๐๐ 5.2 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบฐานข%อมูล 43 แฟ/ม ๑ งบ UC ๖๗,๕๐๐ - - ๖๗,๕๐๐ 5.2 ๓ ๑๑ โครงการปรับปรุงห%อง server ๑ งบ UC ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ๑ งบ UC ๔,๐๙๗,๓๖๐ - - ๔,๐๙๗,๓๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมผู%รับผิดชอบงานบริหาร ๑ งบ UC ๓๓๒,๘๐๐ - - ๓๓๒,๘๐๐ 5.2 ๔ ๑๒ โครงการตรวจสอบภายในหน�วยงานสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ๑ งบ UC ๑๒๗,๒๐๐ - - ๑๒๗,๒๐๐
5.2 ๔ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพ จ.ศรีสะเกษ ป9 2559
๑ งบ UC ๑๖๐,๐๐๐ - - ๑๖๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายด%านยาและบริหารเวชภัณฑ.และส�งเสริมการใช%ยาอย�างสมเหตุผล
๑ งบ UC ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินหน�วยบริการ ป9 2559
๑ งบ UC ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 736 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพข%อมูลด%านการให%รหัส ICD-10 ๑ ๑ งบประมาณ ๔๑,๕๒๕ - - ๔๑,๕๒๕ 5.2 ๒ ๑๔ โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานด%านการคุ%มครอง
ผู%บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ป9 2559๑ งบประมาณ ๘,๖๐๐ - - ๘,๖๐๐
5.2 ๒ 11,12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกและส�งออกข%อมูล43แฟ/มจังหวัดอํานาจเจริญ
๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐
5.2 ๒ 11,12 โครงการพัฒนาป/องกันระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร.และระบบเชื่อมต�ออินเตอร.เน็ต ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
๑ ๑ งบประมาณ ๒๖๙,๒๔๐ - - ๒๖๙,๒๔๐
5.2 ๒ 11,12 โครงการ Ranking ผลการดําเนินงานของCUP ในเขตพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ ตาม KPI ของเขตสุขภาพที่ 10 ในประเด็น 1.KPIตามCockpit 2.Refer link 3.ICD -10
๑ งบประมาณ ๑๒,๓๒๕ - - ๑๒,๓๒๕
5.2 ๓ ๒ โครงการคุ%มครองภูมิป7ญญาแพทย.แผนไทยและพัฒนาระบบบริการแพทย.แผนไทย ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๔,๕๘๐ - - ๘๔,๕๘๐
5.2 ๓ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านวิชาการงานส�งเสริมสุขภาพ ป/องกัน ควบคุมโรค จังหวัดอํานาจเจริญ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๔๘,๔๐๐ - - ๔๔๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการกํากับ ติดตาม การพัฒนาระบบข%อมูลด%านสาธารณสุข จังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๑,๘๐๐ - - ๙๑,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนา สสอ./รพ.สต. ดีเด�น ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ - - ๓๐๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร.ด%านสุขภาพสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
๑ งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ - - ๑๑๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมประเมินผลการดําเนินงานสร%างเสริมสุขภาพและป/องกันโรคระดับพื้นที่
๑ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบส�งต�อจังหวัดอํานาจเจริญ ๑ งบประมาณ ๔๐,๒๖๐ - - ๔๐,๒๖๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
ยุทธศาสตร.ระดับพื้นที่ ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร ๑ งบประมาณ ๒๙,๙๙๐ - - ๒๙,๙๙๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 737 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสร%างเสริมสุขภาพและป/องกันโรคระดับพื้นที่
๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.สุขภาพด%านคุณภาพ/สารปนเป��อนในอาหารร�วมกับหน�วยเคลื่อนที่เพี่อความปลอดภัยด%านอาหาร
๑ งบประมาณ ๑๓๗,๓๐๐ - - ๑๓๗,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการยกระดับหน�วยบริการสุขภาพประเภทคลินิก สถานพยาบาล ร%านขายยาและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอํานาจเจริญ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาผู%ประกอบการที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปxดสนิทและน้ําแข็งเพื่อให%ได%มาตรฐานตามเกณฑ. GMP รายใหม�
๑ งบประมาณ ๒๗,๒๐๐ - - ๒๗,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการพัฒนาการวัด IQ เด็กในโรงเรียนแก�บุคลากรที่เกี่ยวข%อง
๑ งบประมาณ ๓๖,๔๕๐ - - ๓๖,๔๕๐
5.2 ๓ 11,12 โครงการพัฒนาระบบสารสนสนเทศด%านสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ - - ๒๐,๔๐๐
5.2 ๓ 11,12,15 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ - - ๙๕,๐๐๐
5.2 ๓ 12,13,14,15,16 โครงการสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๒๖,๗๙๐ - - ๕๒๖,๗๙๐
5.2 ๓ 12,13,14,16 โครงการนิเทศกํากับและติดตามนโยบายและยุทธศาสตร.กระทรวง/บูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี/กรณีพิเศษ ประจําป9 25
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๗,๙๕๐ - - ๑๖๗,๙๕๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๘,๔๕๐ - - ๑๘,๔๕๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ.ข%อมูลข�าวสารด%านสาธารณสุขประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๗,๘๘๐ - - ๔๗,๘๘๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 738 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศข%าราชการใหม�(แพทย. ทันตแพทย.และเภสัชกร)ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๓,๘๒๐ - - ๒๕๓,๘๒๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนากําลังคนด%านสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๓๔,๔๐๐ - - ๓๔,๔๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๗๑,๖๐๐ - - ๗๑,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA และคุณภาพบริการพยาบาล QA
๑ งบประมาณ ๓๔,๘๕๐ - - ๓๔,๘๕๐
5.3 ๓ 13,14 โครงการเตรียมพร%อมตอบโต%ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
10.5 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ๑ งบประมาณ ๖๗,๖๐๐ - - ๖๗,๖๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี1.0 ๑ ๑ รณรงค. 21 ตุลาคม ๑ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ - - ๑๑๐,๐๐๐ 4.4 ๕ ๑๕ พัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป ๑ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ - - ๓๓๐,๐๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมติดตามการเงินการคลังป9 2559 ๑ งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ - - ๘๘,๕๐๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชี ๑ งบประมาณ ๔๖,๙๐๐ - - ๔๖,๙๐๐ 5.2 ๕ ๑๑ โครงการตรวจประเมินสถานที่ทํางานน�าอยู� น�าทํางานและ
โรงพยาบาลลดโลกร%อน จังหวัดอุบลราชธานี ป9 2559๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติป9 2559 ๑ งบประมาณ ๑๓๗,๕๐๐ - - ๑๓๗,๕๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ การประชุมผู%รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ ประชุมวิชาการกลุ�มผู%บริหาร จนท.บริหารงานทั่วไป ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ ประชุมผู%บริหารและหัวหน%ากลุ�มงาน/งาน ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู%ปฏิบัติงานด%าน
บริหาร (ประชุม กวป.)๑ งบประมาณ ๑๗๖,๔๐๐ - - ๑๗๖,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการเปBนข%าราชการที่ดีประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขเขตเมือง ๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 739 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศจังหวัด ประจําป9งบประมาณ 2559 ๑ งบประมาณ ๖๖,๕๐๐ - - ๖๖,๕๐๐ 5.2 ๗ ๑๔ ตรวจเตือน เฝ/าระวังบังคับใช%กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ๑ ๑ งบประมาณ ๕๙,๖๒๕ - - ๕๙,๖๒๕
8.6 ๑ ๑ โครงการป7�นจักรยานเพื่อพ�อ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 8.6 ๔ ๑๖ โครงการตรวจสอบภายใน ๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐ 10.5 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารตามกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล๑ งบประมาณ ๖๒,๒๐๐ - - ๖๒,๒๐๐
๕๙ ๑๗ ๘ ๑๕ ๘ - - ๑๓,๖๕๑,๔๘๑ - - ๑๓,๖๕๑,๔๘๑
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 105.2 ๓ ๗ โครงการประเมินการเตรียมความพร%อมก�อนให%บริการ
ผู%ปwวยอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 10๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การส�งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู%)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข%าถึงบริการแม�และเด็กเพื่อลดอัตราการคลอดทารกLBW
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๑ งบประมาณ ๑๖๙,๗๐๐ - - ๑๖๙,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๕ ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพแพทย.ในโรงพยาบาล
ชุมชนในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท�อน้ําดี โดยอัลตร%าซาวด. แบ�งเปBน 2 รุ�น
๑ งบประมาณ ๒๑๙,๘๐๐ - - ๒๑๙,๘๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการคลังสําหรับหัวหน%าฝwายบริหารและกรรมการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๙,๔๐๐ - - ๑๔๙,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 740 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพและตรวจสอบข%อมูลทางการเงินและบัญชีหน�วยบริการ เขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๒,๓๐๐ - - ๑๙๒,๓๐๐
5.2 ๕ ๗ โครงการประชุมวิชาการครึ่งป9 เขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๗ การประชุมเชิงวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด%านสุขภาพ (HTA) เขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบศูนย.ข%อมูลด%านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559 (CIO)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๔,๘๐๐ - - ๒๓๔,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทํายุทธศาสตร.กําลังคนเขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๓๓๖,๕๐๐ - - ๓๓๖,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือหุ%นส�วนทางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเครือข�ายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ DHS เขตสุขภาพที่ 10 ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ สรุปผลการพัฒนาหน�วยบริการตาม Service planป9งบประมาณ พ.ศ.255
๑ งบประมาณ ๑๓๘,๕๐๐ - - ๑๓๘,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ ประชุมคณะกรรมการ Service plan 17 รายสาขา ๑ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ - - ๘๑,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ จัดประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่เป/าหมายการพัฒนา
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๘๒,๕๐๐ - - ๘๒,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเครือข�าย DHS ด%านการจัดทําแผน และแลกเปลี่ยน เรียนรู%พื้นที่ต%นแบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข%อมูลทีมหมอครอบครัวและเครือข�ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ เขตสุขภาพ ที่ 10 ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ - - ๑๔๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมการขับเคลื่อนงานวิจัยและการจัดการความรู% เขตสุขภาพที่ 10
๑ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ - - ๖๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 741 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศ แพทย. ทันตแพทย. เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 10 ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๖๔๖,๒๓๘ - - ๖๔๖,๒๓๘
5.2 ๕ ๑๕ ประชาสัมพันธ.แพทย. ทันตแพทย. เภสัชกรได%เลือกสถานที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 10 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๙๔,๘๐๐ - - ๑๙๔,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๕ ประชุมคณะกรรมการ Service plan ๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจ
ประเมิน ITA. ระดับเขต ระดับจังหวัด (หลักสูตร 2 วัน )๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมตรวจประเมิน องค.กรคุณธรรม ระดับเขต ระดับจังหวัด (หลักสูตร 2 วัน )
๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
5.3 ๕ ๑๕ โครงการประชุมสรุปผลงานประจําป9 และมุทิตาจิตผู%เกษียณอายุราชการ ป9งบประมาณ 2559 (CHRO)
๑ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4.4 ๓ ๒ โครงการมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป/องกัน
โรคไม�ติดต�อเรื้อรังในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๒,๒๐๐ - - ๒๘๒,๒๐๐
5.2 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ส�งเสริมสุขภาพช�องปากเพื่อชาวมุกดาหารฟ7นดี จังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ - - ๑๒๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสื่อสารและตอบโต%ความเสี่ยงด%านสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาการดําเนินงานระบบสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดมุกดาหาร
๑ งบประมาณ ๑๑๒,๗๐๐ - - ๑๑๒,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศูนย.ดูแลต�อเนื่อง COC สนับสนุนการดําเนินงาน FCT จังหวัดมุกดาหาร
๑ งบประมาณ ๖๗,๓๐๐ - - ๖๗,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด%านยาจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ - - ๑๕,๑๐๐ ๑๕,๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 742 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๔ โครงการสถานบริการสุขภาพได%มาตรฐานตามกฎหมายจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ - - ๘๒,๖๐๐ ๘๒,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗,๗๐๐ - ๒๖๘,๑๐๐ ๒๗๕,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๕ การพัฒนาคุณภาพข%อมูลและเวชระเบียนเพื่อให%การบริการที่เหมาะสมกับขนาดและระดับหน�วยบริการโดยใช%ผลวิเคราะห.ดัชนีผู%ปwวยใน (CMI)
๑ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ - - ๔๓,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ.โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๓๑,๕๐๐ - - ๓๑,๕๐๐
5.2 ๕ ๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๔๗๑,๕๐๐ - - ๑,๔๗๑,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการตรวจประเมินห%องปฏิบัติการทางการแพทย.และรังสีวินิจฉัย จังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ตามเกณฑ.คุณภาพหน�วยบริการปฐมภูมิ (PCA) ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๖๓,๘๐๐ - - ๖๓,๘๐๐
5.2 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนาภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ทางเลือกจังหวัดมุกดาหารป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๒,๔๕๐ - ๓๔๕,๗๗๐ ๔๓๘,๒๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร1.0 ๑ ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(สอ.บ%านแดง)และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
๑ งบประมาณ ๒๙,๔๐๐ - - ๒๙,๔๐๐
1.0 ๑ ๑ โครงการหน�วยแพทย.เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ยโสธร ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรสาธารณสุขก�อนประจําการ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๗๒,๕๖๐ - - ๓๗๒,๕๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข ป9งบประมาณ 2559 ๑ งบประมาณ ๔๔๔,๐๗๐ - - ๔๔๔,๐๗๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 743 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมศักยภาพการดําเนินงานการพัฒนาระบบเครือข�ายสุขภาพอําเภอ District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิและท%องถิ่นอย�างมีคุณภาพ
๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๖๐๐ - - ๙๘,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด%านการบริหาร ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๘,๔๐๐ - - ๑๑๘,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT จังหวัดยโสธร ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๐,๘๐๐ - - ๑๑๐,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๗ โครงการพัฒนากลไกการป/องกันควบคุมโรคและตอบโต%ภาวะฉุกเฉินโรคไข%เลือดออก
๑ ๑ งบประมาณ ๕๑๐,๑๐๐ - - ๕๑๐,๑๐๐
8.6 ๓ ๑๒ โครงการออกหน�วยรณรงค.รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ในชุมชนห�างไกลทุรกันดาร จังหวัดยโสธร ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๙๗,๙๕๐ - - ๙๗,๙๕๐
8.6 ๔ ๑๔ โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ. จ.ยโสธร ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๗๖,๖๔๐ - - ๗๖,๖๔๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ4.4 ๓ ๒ โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ.เพื่อการสื่อสารองค.กร ๑ งบ UC ๖๖,๐๐๐ - - ๖๖,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการอบรมพัฒนา ฟ��นฟูศักยภาพ อสม. ดีเด�น ระดับ
จังหวัด ประจําป9 ๒๕๕๙ ( อสม.ดีเด�นจังหวัด เขต /ภาค/ชาติ )
๑ งบ UC ๓๘,๕๐๐ - - ๓๘,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%และพัฒนาศักยภาพตําบลจัดการสุขภาพดี ภาคีเครือข�ายเข%มแข็ง วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนดีเด�นระดับจังหวัด
๑ งบ UC ๑๓๕,๖๐๐ - - ๑๓๕,๖๐๐
4.4 ๓ ๑๒ โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด�น ระดับจังหวัด ๑ งบ UC ๑๗๘,๖๕๐ - - ๑๗๘,๖๕๐ 4.4 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๑ งบ UC ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.)๑ งบ UC ๒๔๕,๑๐๐ - - ๒๔๕,๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 744 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสรุปผลการดําเนินงานสาธารณสุข ประจําป9 2558
๑ งบ UC ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน มอบโล�รางวัลแก�หน�วยงาน สสอ. รพสต.ระดับจังหวัด เขต ประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุข ประจําป9 2559
๑ งบ UC ๖๙๐,๐๐๐ - - ๖๙๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร.สุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบ UC ๘๖๑,๘๐๐ - - ๘๖๑,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ๑ งบ UC ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการบริหารผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข ป9
2559 (Ranking)๑ งบ UC ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการรับการตรวจราชการสาธารณสุข ป9 2559 ๑ งบ UC ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด%านการ
นิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข๑ งบ UC ๒๕๓,๙๕๘ - - ๒๕๓,๙๕๘
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านระบบบริการปฐมภูมิรองรับการเข%าสู�อาเซียน
๑ งบ UC ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพและเครือข�าย"ทีมหมอครอบครัว"(FCT)ภายใต%การดําเนินงานในระบบสุขภาพระดับอําเภอ(DHS)ป9งบประมาณ2559
๑ งบ UC ๕๘,๐๐๐ - - ๕๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการบริหารจัดการด%านยาและเวชภัณฑ.ที่มิใช�ยา(ทันตกรรม) จังหวัดศรีสะเกษ 2559
๑ งบ UC ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการสุ�มวิเคราะห.คุณภาพยาที่เสี่ยงต�อความไม�ปลอดภัยต�อผู%บริโภค
๑ งบ UC ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการประชุมผู%ประกอบการร%านยาและพนักงานเจ%าหน%าที่ตามพรบ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
๑ งบ UC ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๖ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สนง.สาธารณสุขอําเภอ
๑ งบ UC ๗,๗๐๐,๐๐๐ - - ๗,๗๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 745 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประชุมถ�ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด%านสาธารณสุขระดับจังหวัดประจําป9งบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๙๒,๕๐๐ - - ๙๒,๕๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังจังหวัด ศรีสะเกษป92559
๑ งบ UC ๑๒๕,๐๐๐ - - ๑๒๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด�น สสจ.ศก.มูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ป9 2559
๑ งบ UC ๗๖,๘๕๐ - - ๗๖,๘๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ประจําป9งบประมาณ2559
๑ งบ UC ๖๔๖,๐๐๐ - - ๖๔๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลด%านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ป9 2559
๑ งบ UC ๙๗,๒๐๐ - - ๙๗,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานเรื่องร%องเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
๑ งบ UC ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ5.1 ๘ ๔ โครงการพัฒนาและจัดระบบบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชากรทุกสิทธิ สามารถเข%าถึงบริการด%วยความมั่นใจ
๑ งบประมาณ ๑๖,๔๕๐ - - ๑๖,๔๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๘,๔๐๐ - - ๕๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ ประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.สุขภาพจิต พศ. 2551 ๑ งบประมาณ ๑๙,๗๗๕ - - ๑๙,๗๗๕ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการสัปดาห.คัดกรองผู%ปwวยโรคซึมเศร%า ๑ งบประมาณ ๒,๗๗๕ - - ๒,๗๗๕ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ(District
Health System;DHS) จังหวัดอํานาจเจริญ ป9 2559๑ งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ - - ๑๑๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการดําเนินงานพื้นที่ต%นแบบด%านคบส.ในองค.กรปกครองส�วนท%องถิ่น ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 746 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ 2,12,13,14,15
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan)
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๒๔๐ - - ๑๓๐,๒๔๐
5.2 ๓ 11,12,13
โครงการพัฒนาระบบสารสนสนเทศส�งต�อผู%ปwวย ReferLink Data Center ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ 13,15 โครงการพัฒนางานป/องกันควบคุมวัณโรคและดูแลผู%ปwวยวัณโรคด%วยระบบDOT
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙,๙๐๕ - - ๑๙,๙๐๕
5.2 ๔ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบริหารยาและเวชภัณฑ. จังหวัดอํานาจเจริญ
๑ ๑ งบประมาณ ๙๒,๒๐๐ - - ๙๒,๒๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว(Family Care Team;FCT) จ.อํานาจเจริญ
๑ งบประมาณ ๘๓,๒๕๐ - - ๘๓,๒๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๑,๙๔๐ - - ๒๒๑,๙๔๐
5.3 ๓ 12,13 โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังและพัฒนาหน�วยปฏิบัติการควบคุมโรค (SRRT)ให%มีคุณภาพในการเฝ/าระวังสอบสวนควบคุมโรคที่สําคัญของพื้นที่
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๙,๑๑๐ - - ๑๖๙,๑๑๐
5.3 ๓ 12,13 โครงการชาวอํานาจเจริญปลอดโรค ปลอดภัย ด%วยระบบควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืนภายใต%ระบบสุขภาพอําเภอ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๙,๙๕๐ - - ๖๙,๙๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนามาตรฐานงานฟ��นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย.จังหวัดอุบลราชธานี (การประชุมเครือข�ายนัดกายภาพบําบัด)
๑ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ - - ๓๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ พัฒนา CKD Clinic ๑ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ - - ๒๘,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๑,๙๐๐ - - ๖๑,๙๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 747 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ใหม� ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ - - ๗๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ๑ งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ - - ๑๖,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ มหกรรมแพทย.แผนไทยกับการกีฬากันเกราเกมส. ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาองค.กรด%วย 5 ส.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี๑ งบประมาณ ๑๖,๒๕๐ - - ๑๖,๒๕๐
5.2 ๓ ๑๒ ประชุมพัฒนาระบบฐานข%อมูลสุขภาพภาคประชาชน ๑ งบประมาณ ๒๒,๘๐๐ - - ๒๒,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๗ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
ประสานงาน เพื่อการบังคับใช% พ.ร.บ.สุขภาพจิต๑ งบประมาณ ๑๖,๗๕๐ - - ๑๖,๗๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service plan) จังหวัดอุบลราชธานี
๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ พัฒนาศักยภาพผู%รับผิดชอบงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิชาการประจําเดือนผู%รับผิดชอบงาน
ยุทธศาสตร.๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ ประชุมฝwายแผนไทยอําเภอ ๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ๑ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการการพัฒนาคุณภาพงานเทคนิคการแพทย. ๑ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการตุ%มโฮม พี่น%อง สสจ. ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
๘๑ ๒๘ ๓ ๑๕ ๔ ๑ - ๒๖,๖๔๖,๒๖๑ - ๗๑๑,๕๗๐ ๒๗,๓๕๗,๘๓๑
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 748 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๕,๓๐๐ - - ๑๗๕,๓๐๐
5.2 ๓ ๖ โครงการเสริมสร%างระบบเฝ/าระวัง ควบคุม ป/องกันบําบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพประชาชนผู%เสพผู%ติดยาและสารเสพติด จังหวัดมุกดาหาร ป9งบประมาณ 2559
๑ งบอื่นๆ ๑,๕๑๐,๙๖๐ - - ๑,๕๑๐,๙๖๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ5.2 ๓ ๖ โครงการ To Be No 1 ๑ งบ UC ๓๔๔,๘๐๐ - - ๓๔๔,๘๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติดฯ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๖๓,๒๐๐ - - ๕๖๓,๒๐๐ 1.0 ๘ ๖ โครงการแก%ไขป7ญหาผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดจังหวัด
อํานาจเจริญ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๙๔๕,๖๔๐ - - ๑,๙๔๕,๖๔๐
5.2 ๘ ๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการเพื่อป/องกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด ให%ประชาชนได%รับบริการบําบัดยาเสพติดที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๑,๕๗๓,๐๐๐ - - ๑,๕๗๓,๐๐๐
๔ - ๒ ๔ ๑ ๑ - ๖,๑๑๒,๙๐๐ - - ๖,๑๑๒,๙๐๐
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4.4 ๓ ๑๔ โครงการรณรงค.สาธารณสุขรวมใจ ลด ละ เลิก การใช%โฟม
บรรจุอาหาร จังหวัดมุกดาหาร ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาสสจ.ยโสธร สู� HWP Pius ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๘ โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร�อยจังหวัดยโสธร ป9
2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๒,๒๘๐ - - ๕๒,๒๘๐
รวมเขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 749 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อม องค.กร
ปกครองส�วนท%องถิ่น๑ งบ UC ๘,๕๐๐ - - ๘,๕๐๐
5.2 ๗ ๘ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามมาตรา ๑๕ แห�ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๑ งบ UC ๙๑,๐๐๐ - - ๙๑,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ5.2 ๓ ๘ โครงการชาวอํานาจเจริญ อนามัยดี้ดี...ชีวีเปBนสุข ๑ ๑ งบประมาณ ๖๕,๘๗๐ - - ๖๕,๘๗๐ 5.2 ๓ ๘ โครงการสิ่งแวดล%อมดี มีกฎหมายคุ%มครอง ๑ งบประมาณ ๒๗,๔๕๐ - - ๒๗,๔๕๐ 5.2 ๕ ๘ โครงการตลาดสดน�าซื้อ ถนนอาหารปลอดภัย ท�องเที่ยววิถี
ไทย๑ ๑ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ - - ๑๔,๐๐๐
5.3 ๓ 8,13 โครงการพัฒนาระบบเฝ/าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล%อม จังหวัดอํานาจเจริญ
๑ งบประมาณ ๑๑,๓๙๐ - - ๑๑,๓๙๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี4.4 ๓ ๘ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปBนสุข ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔,๒๐๐ - - ๓๔,๒๐๐ 4.4 ๓ ๘ ประชุมวิชาการงานอนามัยสิ่งแวดล%อม ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการตรวจมาตรฐานสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล๑ งบประมาณ ๖๖,๖๖๐ - - ๖๖,๖๖๐
5.2 ๓ ๘ จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล%อมในสถานบริการ
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓,๒๖๐ - - ๑๓,๒๖๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อมองค.กร
ปกครองส�วนท%องถิ่น๑ ๑ งบประมาณ ๘๔,๐๕๐ - - ๘๔,๐๕๐
5.2 ๓ ๘ พัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล%อมจังหวัดอุบลราชธานี ๑ งบประมาณ ๘๙,๐๐๐ - - ๘๙,๐๐๐ 5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 750 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๘ จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับเกษตรกรและแรงงานในชุมชน
๑ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐ - - ๑๙,๖๐๐
๑๓ ๘ ๑ ๔ ๑ - - ๗๘๕,๒๖๐ - - ๗๘๕,๒๖๐รวมทั้งสิ้น 256 85 24 49 16 2 - 63,118,722 - 771,570 63,890,292
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่1.0 ๑ ๑ โครงการคัดกรองมะเร็งเต%านมโดยเครื่องเอกซ.เรย.เต%านม
เคลื่อนที่(Memmogram)ในสตรีกลุ�มเสี่ยงและด%อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารครบรอบ 59 พรรษา จังหวัดกระบี่
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๙,๙๕๐ - - ๗๙,๙๕๐
1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค. "ฟ7นสะอาด เหงือกแข็งแรง" จังหวัดกระบี่ (งบ มูลนิธิ พอ.สว.)
๑ งบอื่นๆ ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการนมฟลูออไรด.เพื่อเด็กกระบี่สุขภาพดี ปราศจากฟ7นผุ ประจําป9 2559 (งบ มูลนิธิ The Borrow Foundationโครงการนมฟลูออไรด.แห�งประเทศไทย)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๖๓,๙๒๕ - - ๒๖๓,๙๒๕
4.4 ๓ ๒ โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู% แกนนํานักเรียนด%านสุขภาพ(อสม.น%อย)ระดับจังหวัดกระบี่ ป9งบฯ59
๑ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ - - ๘๒,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุเพื่อก%าวสู�สุขภาพดี ๘๐ ป9ยังแจ�ว และพัฒนาคุณภาพงานเวชศาสตร.ครอบครัว จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๖,๕๓๐ - - ๒๒๖,๕๓๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเด็กนักเรียนจังหวัดกระบี่สุขภาพดี เติบโตสมวัย เต็มศักยภาพ ป9งบประมาณ 2559(งบ อย.น%อย)
๑ งบประมาณ ๒๘,๔๐๐ - - ๒๘,๔๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเด็กนักเรียนจังหวัดกระบี่สุขภาพดี เติบโตสมวัย เต็มศักยภาพ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๐,๗๕๐ - - ๑๗๐,๗๕๐
เขตสุขภาพที่ 10
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 751 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทันตสุขภาพระดับจังหวัด ภายใต%ระบบหลักประกันสุขภาพถ%วนหน%า จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕9
๑ งบประมาณ ๒๑๐,๓๐๐ - - ๒๑๐,๓๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการออกกําลังกายและเล�นกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ระดับจังหวัด
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมความรู%ด%านสุขภาพแก�ประชาชน และภาคีสุขภาพผ�านกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ ๒๕๕๙ (งบ โครงการ อย.น%อย)
๑ งบอื่นๆ ๒๕,๖๐๐ - - ๒๕,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ.และเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป9 อย�างมีคุณภาพ จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๘,๙๔๐ - - ๖๘,๙๔๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ป9 จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ จังหวัดกระบี่ (กองทุนฟ��นฟูผู%พิการ/ อบจ.กระบี่)
๑ งบอื่นๆ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการเครือข�ายโรงเรียนเด็กไทยฟ7นดี ๑ งบประมาณ ๑๐๘,๘๐๐ - - ๑๐๘,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางานและควบคุมโรค
ไม�ติดต�อ โรคจากการประกอบอาชีพและอาชีวอนามัย จังหวัดกระบี่
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๗,๘๔๐ - - ๑๕๗,๘๔๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ งบอื่นๆ ๖๖,๑๓๐ - - ๖๖,๑๓๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการป/องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาในพื้นที่จังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๖๖๐ - - ๖๐,๖๖๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักภาพผู%รับผิดชอบงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๑,๒๕๐ - - ๗๑,๒๕๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 752 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการให%บริการวัคซีนและความรู%การป/องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง กับผู%ไปประกอบพิธีฮัจญ. จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ - - ๑๑๒,๐๐๐
5.4 ๘ ๑๒ โครงการ พัฒนาเครือข�ายการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ (งบสถาบันการแพทย.ฉุกเฉินแห�งชาติ)
๑ ๑ งบอื่นๆ ๒๔๘,๖๔๐ - - ๒๔๘,๖๔๐
5.6 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาวะทางเพศในกลุ�มวัยรุ�น จังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๗๘,๖๐๐ - - ๗๘,๖๐๐
5.6 ๓ ๒ โครงการป/องกันและแก%ป7ญหาการตั้งครรภ.วัยรุ�น จังหวัดกระบี่ ตามภารกิจ 9 ด%าน ป9งบประมาณ 2559 (งบ สสส.)
๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐
โรงพยาบาลกระบี่5.2 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมป/องกันสุขภาพช�องปากและบริการทันตก
รรมตามกลุ�มวัย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ป9 2559๑ ๑ งบอื่นๆ ๗๘๐,๓๘๑ - - ๗๘๐,๓๘๑
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ออกกําลังกายป7�นสองล%อเพื่อสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๖๐๐ - - ๙๘,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขา ๑ งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ - - ๒๙,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพช�องปากตามกลุ�มวัย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๘๔๐ - - ๔๕,๘๔๐ 5.2 ๓ ๒ เฝ/าระวังและควบคุมโรคมะเร็งเต%านมและมะเร็งปากมดลูก
/นิเทศ ติดตาม๑ งบประมาณ ๓๒,๕๖๐ - - ๓๒,๕๖๐
5.2 ๓ ๒ โครงการอบรมวิทยากรครู ก.การสื่อสารอย�างสร%างสรรค.เพื่อพัฒนาองค.กร
๑ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ - - ๑๑๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 753 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ ตรวจคัดกรองเต%านมโดยเครื่องเอกซเรย. เต%านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ�มเสี่ยงและด%อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
๑ งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ - - ๑๖,๔๐๐
5.2 ๓ ๒ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดําเนินงานหมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๕๙,๑๐๐ - - ๕๙,๑๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังป/องกันและพัฒนาคุณภาพระบบการ
ควบคุม ป/องกัน รักษาโรคไม�ติดต�อเรื้อรังป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ - - ๓๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการซ%อมแผนเตรียมความพร%อมรับอุบัติเหตุหมู�ระดับจังหวัด
๑ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ - - ๒๓,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อออกกําลังกายและเล�นกีฬาสําหรับบุคลากรสาธารณสุข ระดับอําเภอ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ - - ๑๒๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิกการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา ในเด็กวัยเรียนจังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๔,๙๐๐ - - ๖๔,๙๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม�และเด็กจังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๖๕,๒๐๐ - - ๓๖๕,๒๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๐,๔๒๐ - - ๓๓๐,๔๒๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการรณรงค.วันล%างมือโลก ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ผู%รับผิดชอบงานคลินิก
วัยรุ�นและพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการจัดตั้งคลินิกวัยรุ�น
๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู%ผลการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพและป/องกันโรคระดับอําเภอ/จังหวัด
๑ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ - - ๗๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับเพชรจังหวัดชุมพร ป9 2558
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๙,๓๖๐ - - ๖๙,๓๖๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 754 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู%เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาและขยายเครือข�ายในชุมชน
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๒๗๐ - - ๓๒,๒๗๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการจ%างเหมาดูแลระบบโปรแกรมเตือนภัยทางระบาดวิทยา (VEP-Alert) จังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๒๐๐ - - ๒๕,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เพื่อตอบโต%ภาวะฉุกเฉินทางด%านสาธารณสุข จังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๙,๓๖๐ - - ๑๔๙,๓๖๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
๑ งบประมาณ ๗๔,๗๐๐ - - ๗๔,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.ให%วัคซีนโปลิโอป959 ๑ งบประมาณ ๑๓,๒๐๐ - - ๑๓,๒๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ เกษตรกรปลอดโรค ผู%บริโภคปลอดภัย ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.และบริการ
สุขภาพ จังหวัดชุมพร ป9 2559๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๗ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ จ.ชุมพร
๑ งบประมาณ ๙๓,๓๐๐ - - ๙๓,๓๐๐
5.2 ๖ ๒ โครงการมหกรรม แพทย.แผนไทยแห�งชาติ เขตสุขภาพที่ 11-12 จังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช4.4 ๑ ๒ โครงการรณรงค.ชาวนครร�วมใจป7�นจักรยานสู�สุขภาพดี
เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัว๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานป/องกันเด็กจมน้ํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๘,๐๕๐ - - ๘๘,๐๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศูนย.เด็กเล็กสู�ศูนย.พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ - - ๑๐๗,๐๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 755 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย.และสาธารณสุขในงานอนามัยแม�และเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๑๑๗,๘๕๐ - - ๑๑๗,๘๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสร%างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ.และมารดาหลังคลอดวัยรุ�น เพื่อป/องกัน "การตั้งครรภ.ซ้ําในสตรีตั้งครรภ.วัยรุ�น" จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ - - ๒๓๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข%อมูลและการกํากับติดตามงานส�งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด-5 ป9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการจัดงานส�งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห�งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ - - ๓๕,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรณรงค.การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๔,๕๐๐ - - ๒๓๔,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ/าระวังติดตามและพัฒนาบริหารจัดการงานอนามัยแม�และเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๑๓๒,๗๙๐ - - ๑๓๒,๗๙๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการดูแลผู%สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ - - ๕๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุ�นและขับเคลื่อนอําเภออนามัยเจริญพันธุ. จังหวัดนครศรีธรรมราชป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๘๓,๔๐๐ - - ๘๓,๔๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการติดตามการได%รับบริการด%านสุขภาพที่พึงประสงค.ของคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๗,๕๐๐ - - ๗๗,๕๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายโรงเรียนเด็กไทยฟ7นดี ๑ งบประมาณ ๖๘,๔๐๐ - - ๖๘,๔๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต ใส�ใจ วัยใส จังหวัด
นครศรีธรรมราช ป9 ๒๕๕๙๑ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ - - ๖๓,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 756 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข�ายและพัฒนากระบวนการจัดทําโครงการด%านสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ - - ๔๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๘๔,๘๓๐ - - ๘๔,๘๓๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙๓,๖๙๐ - - ๓๙๓,๖๙๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข�ายผู%รับผิดชอบ
งานงานป/องกัน และควบคุมโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง๑ งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ - - ๘๑,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู%ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู%ปwวยเอดส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๘,๗๖๐ - - ๘๘,๗๖๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการตรวจคัดกรองต%อกระจกในผู%สูงอายุ ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค.ป/องกันควบคุมโรคเอดส.และโรคติดต�อทาง
เพศสัมพันธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ - - ๗๙,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรควัณโรค ๑ งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ - - ๔๘,๖๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เครือข�าย
ผู%รับผิดชอบงานป/องกันควบคุมโรคติดต�อ๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาเครือข�ายบุคลากร ด%านการรักษาพยาบาลผู%ปwวยไข%เลือดออก
๑ งบประมาณ ๗๓,๗๕๐ - - ๗๓,๗๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเทคนิคการพ�นเคมีในการควบคุมโรคไข%เลือดออก
๑ งบประมาณ ๔๒,๑๐๐ - - ๔๒,๑๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รณรงค.ให%บริการวัคซีนไข%หวัดใหญ� ตามฤดูกาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๒๐๐ - - ๒๕,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 757 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.ป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ - - ๑๙๔,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมเฝ/าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ระดับตําบล/อําเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๒๒๘,๖๐๐ - - ๒๒๘,๖๐๐
5.4 ๑ ๒ โครงการรณรงค.ส�งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ.กลุ�มเสี่ยง เพื่อป/องกันภาวะคลอดก�อนกําหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ - - ๕๗,๐๐๐
5.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๗,๔๐๐ - - ๔๗,๔๐๐
5.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานการดําเนินงานป/องกันการบาดเจ็บในเด็ก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บจากความรุนแรง และการพลัดตกหกล%มในผู%สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ - - ๒๓,๘๐๐
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช4.4 ๓ ๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลส�งเสริมสุขภาพกลุ�ม
วัยแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 11๑ ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ - - ๗๕๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา4.4 ๓ ๒ โครงการตําบลพัฒนาเด็กดีเริ่มที่นมแม� ๑ งบประมาณ ๔๓,๒๐๐ - - ๔๓,๒๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการหมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดี วิถีคน
พังงา ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๘๐๐ - - ๖๐,๘๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนางานแม�และเด็กแบบมีส�วนร�วม ๑ ๑ งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ - - ๕๙,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส�วนร�วม จังหวัดพังงา ๑ งบประมาณ ๑๒๒,๔๑๐ - - ๑๒๒,๔๑๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส�วนร�วม ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๓,๑๐๐ - - ๒๗๓,๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 758 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพวัยรุ�นและเยาวชนแบบบูรณาการ
๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ - - ๒๗,๖๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาชีวิตมอร.แกน หมู�เกาะสุรินทร. ๑ งบประมาณ ๖๐,๔๐๐ - - ๖๐,๔๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการวัดส�งเสริมสุขภาพกิจกรรมมอบตู%ยาพระราชทาน
กิจกรรมประเมินวัดส�งเสริมสุขภาพ๑ ๑ งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ - - ๔๓,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสร%างการมีส�วนร�วมในการฟ��นฟูงานพัฒนางานกลุ�มวัย
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ป9 2559
งบอื่นๆ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบอื่นๆ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการอบรมการให%คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ งบประมาณ ๒๖,๗๐๐ - - ๒๖,๗๐๐ 4.4 ๓ ๑๔ โครงการอย.น%อย จังหวัดพังงา ป9 2559 งบอื่นๆ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพิเศษ :มหกรรมตรวจ คัดกรองมะเร็งเต%านม โดย
เครื่องเอ็กซเรย.เต%านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
งบประมาณ ๙๑,๓๐๐ - - ๙๑,๓๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%เพื่อพัฒนาศักยภาพข%าราชการบําเหน็จบํานาญ ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ - - ๕๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาภาคีเครือข�ายอําเภอสุขภาพดี 80 ป9ยังแจ�ว จังหวัดพังงา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัณโรคและการ ประเมินผลการดําเนินงานวัณโรค(Dot Meetting)/ Meetting)
งบประมาณ ๓๙,๙๐๐ - - ๓๙,๙๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการบูรณาการป/องกันและแก%ไขป7ญหา เอดส. งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ - - ๘๒,๐๐๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 759 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง1.0 ๑ ๑ ชุดโครงการหน�วยแพทย.เคลื่อนที่ตามพระราชดําริและใน
พระบรมวงศานุวงศ. ประจําจังหวัดระนอง ประจําป9 ๒๕๕๙๑ ๑ งบประมาณ ๒๑,๔๑๐ - - ๒๑,๔๑๐
4.4 ๓ ๒ โครงการท%องถิ่นร�วมใจ ส�งสัญญาณเปxดมุมมอง เสริมทักษะเพศวิถี เพื่อเยาวชนชาวระนองเข%มแข็งปลอดภัยป9 2559
๑ งบอปท. - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหาโรคเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ.จังหวัดระนอง ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบอปท. - - ๓๒๙,๔๙๑ ๓๒๙,๔๙๑
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับบุคลากรสาธารณสุขป9งบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ - - ๗๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ ชุดโครงการพัฒนาสุขภาพกลุ�มสตรีและเด็กปฐมวัยจังหวัดระนอง ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๒,๘๕๐ - - ๒๔๒,๘๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ�มวัยทํางาน ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๑๘,๑๗๘ - - ๓๑๘,๑๗๘
5.2 ๓ ๒ พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนจังหวัดระนองป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๔,๘๒๒ - - ๒๓๔,๘๒๒
5.2 ๓ ๒ ชุดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู%สูงอายุและส�งเสริมตําบลต%นแบบด%านการดูแลผู%สูงอายุระยะยาว ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๙๕,๒๓๐ - - ๒๙๕,๒๓๐
5.2 ๓ ๑๓ ชุดโครงการพัฒนาการตอบโต%ภาวะฉุกเฉินทางด%านการแพทย.และสาธารณสุข(PHER)สสจ.ระนอง
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๘,๒๕๐ - - ๑๗๘,๒๕๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ District Health System (DHS),อําเภอควบคุมโรคเข%มแข็ง,11/7 Family Model,IHR 2005
๑ ๑ งบประมาณ ๖๓,๖๖๐ - - ๖๓,๖๖๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 760 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ.กับการติดเชื้อเอชไอวีและการเฝ/าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดระนอง ป92559
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการดําเนินงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐
5.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จังหวัดระนอง ประจําป9 2559
งบอื่นๆ ๑,๓๑๕,๗๘๐ - - ๑,๓๑๕,๗๘๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี4.4 ๑ 1,2,12,15 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและส�งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (ส�งเสริมสุขภาพ)๑ งบประมาณ ๑๐๗,๕๐๐ - - ๑๐๗,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ.สําหรับวัยรุ�น (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพมุ�งสู�ระดับเพชร (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐
4.4 ๓ 2,6 โครงการควบคุมและเฝ/าระวังการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ จังหวัดสุราษฎร.ธานีป9งบประมาณ 2559 (งานบุหรี– สุรา) (ทูบี)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๙๕,๐๐๐ - - ๕๙๕,๐๐๐
5.2 ๑ ๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู%และติดตามผลการดําเนินงานป/องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร.ธานี (โรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑ โครงการพัฒนาคลินิกผู%สูงอายุใน รพศ. รพท. และ รพช. (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๖๙,๖๐๐ - - ๖๙,๖๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการติดตามประเมินผลการดูแลคนพิการ / ผู%สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร.ธานี (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการออกกําลังกายในสํานักงาน (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 761 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสุราษฎร.ธานี (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการมหกรรมสุขภาพผู%สูงอายุ (ทันตสาธารณสุข) ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาโรงเรียน อสม. สู�ตําบลจัดการสุขภาพอย�าง
ยั่งยืน (ภาคประชาชน)๑ ๑ งบประมาณ ๑,๒๙๕,๐๐๐ - - ๑,๒๙๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 (งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - ๑,๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการดําเนินงานทันตสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อแก%ป7ญหาสุขภาพช�องปากทุกกลุ�มวัย (ทันตสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๒๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมและบริการสุขภาพช�องปากแก�ผู%พิการ ผู%ด%อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห�างไกล (ทันตสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค.จังหวัดสุราษฎร.ธานี (สุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๒๑๙,๔๖๐ - - ๒๑๙,๔๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการป7�นเช%าป7�นเย็นเยี่ยมผู%ปwวยติดเตียงและบําเพ็ญสาธารณประโยชน.โดยทีมหมอครอบครัวจังหวัดสุราษฎร.ธานี (สุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพและป/องกันโรคในช�องปากกลุ�มเด็กอายุ 0-5 ป9 (ทันตสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานทันตสาธารณสุข เครือข�ายบริการจังหวัดสุราษฎร.ธานี (ทันตสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ - - ๙๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการหมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (สุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู%เครือข�ายโรงเรียนเด็กไทยฟ7นดี ป9 2559 (ทันตสาธารณสุข)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 762 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาสถานบริการเป/าหมายทุกสถานบริการผ�านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษาซ้ํา (สุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการประชุมพัฒนางานโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง(NCD) และการบาดเจ็บ ป9 2559 (โรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนพัฒนาการดําเนินงานโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ จังหวัดสุราษฎร.ธานี ป9งบประมาณ 2559 (โรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ - - ๑๐๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการคัดกรองมะเร็งเต%านมโดยเครื่องเอ็กซเรย.เต%านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ�มเสี่ยง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชมมายุครบ 5 รอบ (รอบ 2) (โรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการฝzกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําสําหรับเจ%าหน%าที่และอาสาสมัคร (ครู ก.) (ควบคุมโรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๓๓,๖๐๐ - - ๑๓๓,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.การตรวจเต%านมด%วยตนเองและการตรวจคัดกรองผู%มีภาวะผิดปกติด%วยวิธีอัลตร%าซาวด. (Kick off BSE) ภายใต%โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย�าต%านภัยมะเร็งเต%านม (โรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืนภายใต%ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ( �ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ - - ๑๕๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ คุ%มครองผู%บริโภค ( งบ อย )(คบส) ๑ งบประมาณ ๖๔๘,๔๗๐ - - ๖๔๘,๔๗๐ 5.2 ๓ ๑๕ โครงการการดูแลผู%สูงอายุระยะยาวครบวงจร (ส�งเสริม
สุขภาพ)๑ งบประมาณ ๙๑,๔๐๐ - - ๙๑,๔๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 763 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเพื่อให%ความรู%เจ%าหน%าที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายเพื่อกําจัดโรคเรื้อน (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนามาตรฐานทีมเฝ/าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ - - ๑๕๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนามาตรฐานงานระบาดวิทยา (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคอาหารเปBนพิษในโรงเรียนประถมศึกษา (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคมือ เท%า ปาก (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก (ควบคุมโรคติดต�อ) ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมวัณโรค (ควบคุมโรคติดต�อ) ๑ ๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนตามโครงการ
พระราชดําริฯ (ควบคุมโรคติดต�อ)๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันควบคุมโรคติดต�อที่ป/องกันได%ด%วยวัคซีน (ควบคุมโรคติดต�อ)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สู�ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 11
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐
7.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.และบริการสุขภาพจังหวัดสุราษฎร.ธานี (คบส)
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๔๐๗,๕๗๐ - - ๑,๔๐๗,๕๗๐
๑๒๕ ๔๒ ๕ ๔๙ ๕ - - ๒๗,๗๑๐,๐๑๖ - ๗๒๙,๔๙๑ ๒๘,๔๓๙,๕๐๗
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 764 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่5.7 ๖ ๗ โครงการส�งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู%จังหวัด
กระบี่ ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๙,๗๐๕ - - ๙๙,๗๐๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๖ ๑๕ โครงการประกวดผลงานสาธารณสุข ป9 59 ๑ งบประมาณ ๑๔๖,๒๐๐ - - ๑๔๖,๒๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช5.2 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพข%อมูลมาตรฐาน เครือข�าย
บริการสุขภาพสํานักงานสาธาณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช๑ งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ - - ๙๔,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา4.4 ๓ ๑๔ ประกวดเครือข�ายคุ%มครองผู%บริโภคระดับจังหวัด งบประมาณ ๓๓,๙๕๐ - - ๓๓,๙๕๐ 4.4 ๖ ๗ โครงการส�งเสริม/พัฒนางานวิชาการสาธารณสุขจังหวัด
พังงา ป9 2558๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังสถานที่ผลิต/นําเข%าอาหารตามหลักเกณฑ. การผลิตที่ดี (มาตรฐาน GMP และ Primary GMP)
งบอื่นๆ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
๔ ๑ - ๑ - - - ๗๑๓,๘๕๕ - - ๗๑๓,๘๕๕
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง5.2 ๘ ๑๔ ชุดโครงการอาหารปลอดภัย ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๕,๕๑๐ - - ๒,๐๐๕,๕๑๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการยับยั้งการแพร�เชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาผสมพันธุ.อาร.
ติมิซินินระดับภูมิภาค (RAI) ป9ที่ 2 จังหวัดระนอง๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๓๒๕,๗๐๑ - - ๓๒๕,๗๐๑
๒ ๒ - ๑ ๒ ๑ - ๒,๓๓๑,๒๑๑ - - ๒,๓๓๑,๒๑๑
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 765 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่2.1 ๘ ๔ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานประชาคมอาเซียนและ
การสาธารณสุขท�องเที่ยว จังหวัดกระบี่๑ งบประมาณ ๘,๗๐๐ - - ๘,๗๐๐
โรงพยาบาลกระบี่5.2 ๓ ๙ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ในกลุ�มแรงงาน
นอกระบบอําเภอเมืองกระบี่ ป9 2559๑ ๑ งบอื่นๆ ๑๔,๖๐๐ - - ๑๔,๖๐๐
โรงพยาบาลสิชล5.2 ๓ ๑๓ โครงการผ�าตัดต%อกระจกประจําป9งบประมาณ 2559 งบอื่นๆ - ๖๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันตาบอดจากต%อหิน ประจําป9งบประมาณ
2559งบอื่นๆ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา5.2 ๒ ๑๕ โครงการประกวด สสอ/รพ.สต.ดีเด�นจังหวัดพังงา
ป9งบประมาณ 2559๑ งบประมาณ ๓๓,๘๐๐ - - ๓๓,๘๐๐
5.2 ๓ ๔ การส�งเสริมธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพสู�ระดับสากล (SPA GRADING)
งบประมาณ ๒๙,๒๐๐ - - ๒๙,๒๐๐
5.2 ๓ ๔ การขยายเครือข�ายเฝ/าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) ระดับรพ.สต. โรงพยาบาลตะกั่วทุ�ง
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๔ ขยายเครือข�ายเฝ/าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพระดับรพ.สต. เน%นด%านความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน.
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ - - ๑๗,๐๐๐
5.2 ๓ ๔ โครงการพัฒนาเครือข�ายเฝ/าระวังความปลอดภัย จากการใช%ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห�งชาติ จังหวัดพังงา ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๔ การพัฒนาเครือข�ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
งบประมาณ ๓๓,๖๐๐ - - ๓๓,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 766 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๔ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและองค.กรปกครองส�วนท%องถิ่นที่เกี่ยวกับงานธุรกิจบริการสุขภาพ
งบประมาณ ๕๒,๓๐๐ - - ๕๒,๓๐๐
5.2 ๓ ๔ การส�งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพต%นแบบ
งบประมาณ ๓๕,๒๐๐ - - ๓๕,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพหน�วยบริการและเครือข�ายบริการ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบอื่นๆ ๑๗๕,๙๘๐ - - ๑๗๕,๙๘๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๒๕,๐๕๐ - - ๔๒๕,๐๕๐
7.2 ๗ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปxดสนิทและน้ําแข็งในจังหวัดพังงา
๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๒๒๐ - - ๓๙,๒๒๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการความปลอดภัยด%านเครื่องสําอาง(Cosmetic Safety) จังหวัดพังงา ป9 2559
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังมาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดพังงา ป9 2559
งบอื่นๆ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพป9งบประมาณ 2559
(ยุทธศาสตร.ฯ)๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
๖ ๔ - ๑ - - - ๑,๐๔๙,๖๕๐ ๖๕๐,๐๐๐ - ๑,๖๙๙,๖๕๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 767 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๕ ๑๕ โครงการคัดเลือกข%าราชการและลูกจ%างประจําดีเด�น
ประจําป9 2559๑ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ - - ๓๒,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๗ โครงการส�งเสริมคุณธรรม สสจ.ชุมพร ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ 10.5 ๗ ๑๗ โครงการพัฒนาบุคลากรด%านคุณธรรม จริยธรรม จังหวัด
ชุมพร ป9 2559๑ งบประมาณ ๔๖,๖๐๐ - - ๔๖,๖๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช10.5 ๗ ๕ โครงการอบรมเจ%าหน%าที่สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อส�งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและป/องกันการกระทําผิดทางวินัยและพัสดุ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา10.5 ๕ ๒ โครงการส�งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/วัฒนธรรม องค.กร
สาธารณสุข๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี10.5 ๗ ๑๗ โครงการให%ความรู%ด%านวินัยและผลประโยชน.ทับซ%อนเพื่อ
ป/องกันและปราบปรามการทุจริตทุจริต (นิติกร)๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
๕ ๑ - - - - - ๓๙๒,๒๐๐ - - ๓๙๒,๒๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 768 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่5.2 ๓ ๑๔ โครงการติดตามการใช%ศาสตร.แพทย.แผนไทยในการดูแล
กลุ�มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน ในหน�วยบริการ จังหวัดกระบี่ ประจําป9 ๒๕๕๙ (งบ UC PPD )
๑ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ - - ๖๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาเครือข�ายเฝ/าระวังความปลอดภัยจากการใช%ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห�งชาติ จังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๖,๗๐๐ - - ๕๖,๗๐๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบและบุคลากรด%านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๔๕๐ - - ๙๘,๔๕๐
5.2 ๔ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบฐานข%อมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๔,๑๐๐ - - ๘๔,๑๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560
๑ งบประมาณ ๓๗,๖๐๐ - - ๓๗,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการด%านบริหารจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่
๑ งบประมาณ ๑๐๖,๓๐๐ - - ๑๐๖,๓๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ถอดบทเรียนการจัดทําแผนยุทธศาสตร. การกํากับ ติดตามและประเมินผล การพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๓๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมประจําป9สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๒๑,๐๐๐ - - ๗๒๑,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๑,๓๕๐ - - ๑๒๑,๓๕๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๓,๔๘๐ - - ๓๐๓,๔๘๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 769 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรด%านงานสารบรรณ "การใช%งานโปรแกรม saraban asa a service สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ งบประมาณ ๕๖,๖๓๒ - - ๕๖,๖๓๒
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง และทรัพยากรสุขภาพจังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๘,๖๔๐ - - ๑๙๘,๖๔๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ.จังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบอื่นๆ ๔๔,๑๖๐ - - ๔๔,๑๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ - - ๑๗,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข ภาพรวม(นพ.สสจ.) ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย�างต�อเนื่องตามประเด็น
นโยบาย(ไปราชการ)๑ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรด%านการแพทย.และสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษาป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๔,๖๖๐ - - ๒๐๔,๖๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการสนับสนุนการทํางานสาธารณสุขภาพรวมเขตสุขภาพที่๑๑
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการส�งเสริมความรู%ด%านสุขภาพแก�ประชาชน และภาคีสุขภาพผ�านกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๕๘๒,๒๕๐ - - ๕๘๒,๒๕๐
10.5 ๗ ๕ โครงการอบรมให%ความรู%วินัยราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ - - ๘๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๒ ๑๒ โครงการส�งเสริมความเข%มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ และ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน�วยบริการ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 770 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๒ ๑๒ โครงการจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข%อข%อมูลตามแฟ/มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ป92559
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดชุมพร
๑ ๑ งบประมาณ ๔๙,๑๖๐ - - ๔๙,๑๖๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการห%องปฏิบัติการทางการแพทย.และสาธารณสุขหน�วยบริการปฐมภูมิจังหวัดชุมพร
๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๘๖๐ - - ๗๐,๘๖๐
5.2 ๓ ๒ โครงการเยียวยาจิตใจผู%ประสบภาวะวิกฤต : สรุปผลการดําเนินงานเยียวยาจิตใจผู%ประสบภาวะวิกฤต ระดับจังหวัด
๑ งบประมาณ ๓๑,๘๐๐ - - ๓๑,๘๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช�องปาก ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๖๙,๑๗๕ - - ๖๙,๑๗๕ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ
(District Health System : DHS) จังหวัดชุมพร ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๘,๕๒๐ - - ๑๓๘,๕๒๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานระบบข%อมูล Data Center
๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลตามเกณฑ.มาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐาน HPHNQC จังหวัดชุมพร
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ - - ๑๓๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการทางการแพทย.จังหวัดชุมพร
๑ ๑ งบประมาณ ๕๑,๗๘๐ - - ๕๑,๗๘๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมชี้แจงการเข%าถึงข%อมูล Data Center สําหรับผู%บริหาร
๑ งบประมาณ ๔,๘๐๐ - - ๔,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพดี/หมู�บ%านจัดการสุขภาพ จังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๘,๙๕๐ - - ๔๘,๙๕๐
5.2 ๓ ๑๕ จัดสัมมนาสื่อมวลชน ๑ งบประมาณ ๕๒,๒๐๐ - - ๕๒,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดชุมพร ๑ ๑ งบประมาณ ๔๑,๔๘๐ - - ๔๑,๔๘๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 771 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด�น จังหวัดชุมพร ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๑๑,๘๔๐ - - ๒๑๑,๘๔๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศข%าราชการและผู%สําเร็จการศึกษาใหม�ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๘,๗๐๐ - - ๑๕๘,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการเตรียมความพร%อมสอบบรรจุตําแหน�ง กพ. สําหรับเจ%าหน%าที่สาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ - - ๙๖,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประจําป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒๓,๘๐๐ - - ๓๒๓,๘๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข�าย
ในงานพัฒนายุทธศาสตร.สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการบูรณาการถ�ายทอดนโยบายและติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ - - ๑๑๕,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด%านการบริการด%วยใจ
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมพิจารณาอ�านและตรวจแบบประเมินผลงานวิชาการของข%าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๒,๑๖๐ - - ๓๒,๑๖๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผู%ปฏิบัติงานด%านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๑,๐๔๐ - - ๑๒๑,๐๔๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร%างบุคลากรมืออาชีพด%านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๔๖,๘๐๐ - - ๔๖,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 772 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรม/สัมมนาด%านการแพทย.และสาธารณสุขก�อนประจําการ ป9 2559 สําหรับบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาใหม�
๑ งบประมาณ ๗๕๔,๖๐๐ - - ๗๕๔,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการขับเคลื่อนหน�วยงานคุณธรรม จริยธรรมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๓๓,๙๐๐ - - ๓๓,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ - - ๒๘๔,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร.กระทรวงสาธารณสุข ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐
5.7 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลด%วยเรื่องเล�าเร%าพลัง "การส�งเสริมทันตสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๓,๖๐๐ - - ๑๐๓,๖๐๐
5.7 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากรในการพัฒนางานทันตสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ - - ๗๘,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาคณะกรรมการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ - - ๒๗,๕๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการตรวจเฝ/าระวังสถานประกอบการด%านยาและวัตถุเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ - - ๑๔๕,๐๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๕,๓๐๐ - - ๖๕,๓๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๐,๗๙๕ - - ๘๐,๗๙๕
8.6 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 773 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ%าหน%าที่ระดับอําเภอในการปฏิบัติงานคุ%มครองผู%บริโภค
๑ งบประมาณ ๔๙,๗๐๐ - - ๔๙,๗๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาเครือข�ายงานเภสัชกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๒,๔๐๐ - - ๕๒,๔๐๐
8.6 ๓ ๑๔ โครงการกํากับดูแลและพัฒนาสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปxดสนิทหลังออกสู�ท%องตลาด ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐
8.6 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบัญชีจังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๑๐,๖๐๐ - - ๒๑๐,๖๐๐
8.6 ๔ ๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานบัญชีเกณฑ.คงค%าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2559
๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการอบรมผู%ปฏิบัติการงานสารบรรณ ๑ งบประมาณ ๑๒๖,๔๕๐ - - ๑๒๖,๔๕๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานพัสดุ ๑ งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ - - ๑๙,๙๐๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ๑ งบประมาณ ๑๐,๖๑๐ - - ๑๐,๖๑๐ 10.5 ๔ ๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ๑ งบประมาณ ๘๗,๐๔๐ - - ๘๗,๐๔๐
10.5 ๔ ๕ โครงการเสริมสร%างและพัฒนาศักยภาพด%านการเงินและบัญชี
๑ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ - - ๑๙๙,๐๐๐
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมวิเคราะห.กรอบอัตรากําลังคนของ
โรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 11๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร.การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารกําลังคนเขตสุขภาพที่ 11
๑ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 774 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา4.4 ๖ ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการแพทย.แผนไทย ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.1 ๘ ๑๒ โครงการบริหารงานและการจัดการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) จังหวัดพังงา ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ - - ๙๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนและติดตามงบประมาณ งบลงทุน จังหวัดพังงา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ - - ๔๓,๕๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการด%านการเงินการคลัง
๑ งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ - - ๑๓๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และเสริมพลังเครือข�ายสุขภาพ สู�ตําบลจัดการสุภาพดี วีถีคนพังงา
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๐,๒๕๐ - - ๒๕๐,๒๕๐
8.6 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลสุขภาพจังหวัดพังงา ป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๔,๖๐๐ - - ๒๑๔,๖๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการจังหวะก%าวสุ�วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจังหวัดพังงา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร%างความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต5.7 ๕ ๑๕ พัฒนาคุณภาพ/วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง5.2 ๓ ๕ ชุดโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข สสจ.ระนอง ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๒๘,๘๑๐ - - ๖๒๘,๘๑๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลังของหน�วยบริการจังหวัดระนอง ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
งบประมาณ ๗๗,๔๕๕ - - ๗๗,๔๕๕
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 775 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๒ ชุดโครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลากรให%รองรับระบบคลังข%อมูลสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๕,๘๐๐ - - ๙๕,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการป/องกันและควบคุมโรคอหิวาตกโรคจังหวัดระนอง ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๕,๕๐๐ - - ๘๕,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี5.2 ๒ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝzกซ%อมแผนตอบโต%ภาวะ
ฉุกเฉิน ด%านการแพทย.และสาธารณสุข แบบบูรณาการ (ยุทธศาสตร.ฯ)
๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด�น (ภาคประชาชน) ๑ งบประมาณ ๗๖๔,๕๐๐ - - ๗๖๔,๕๐๐ 5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.จังหวัดสุราษฎร.ธานี
(ภาคประชาชน)๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๘,๒๐๐ - - ๒๔๘,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๑ จัดอบรมการจัดเก็บข%อมูลตามโครงสร%าง มาตรฐานด%านการแพทย.และสาธารณสุขและการใช%งาน คลังข%อมูลระดับจังหวัด HDC และ PDC (ยุทธศาสตร.ฯ)
๑ งบประมาณ ๕๓๐,๔๐๐ - - ๕๓๐,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการนิเทศงานป9งบประมาณ 2559 (ยุทธศาสตร.ฯ) ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๙๘๐ - - ๑๕๑,๙๘๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมหัวหน%างานทันตสาธารณสุข (ทันต
สาธารณสุข)๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเจ%าพนักงานท%องถิ่นออกข%อกําหนดท%องถิ่นจังหวัดสุราษฎร.ธานี (อวล)
๑ งบประมาณ ๔๗,๙๐๐ - - ๔๗,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าพนักงานด%านกฎหมายการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี (อวล)
๑ งบประมาณ ๙๗,๔๙๐ - - ๙๗,๔๙๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี (อวล)
๑ งบประมาณ ๘๖,๘๐๐ - - ๘๖,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประเมินรับรองมาตรฐานและประกวดสุดยอดส%วมแห�งป9 (อวล)
๑ งบประมาณ ๘๒,๐๘๐ - - ๘๒,๐๘๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 776 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรกรเพื่อการเฝ/าระวังป/องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (อวล)
๑ งบประมาณ ๖๑,๓๐๐ - - ๖๑,๓๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการประเมินมาตรฐานร%านอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร(Clean Food Good Taste : CFGT)และตลาดสดน�าซื้อ (อวล)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๖,๖๐๐ - - ๑๗๖,๖๐๐
5.2 ๔ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11(เวชภัณฑ.มิใช�ยา)(คบส)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการปฐมนิเทศก�อนประจําการข%าราชการใหม� (พัฒนาทรัพยากร)
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๕๐๐ - - ๓๐๐,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมนําเสนอโครงร�างวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาด%านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย. (พัฒนาทรัพยากร)
๑ งบประมาณ ๒๘,๕๐๐ - - ๒๘,๕๐๐
8.6 ๒ ๑๑ โครงการพัฒนาคลังข%อมูลระดับจังหวัด (ยุทธศาสตร.ฯ) ๑ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๒๔๐,๐๐๐ 8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการวางแผนและ
ประเมินผล(กวป.) ป9 2559 (ยุทธศาสตร.ฯ)๑ งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ - - ๘๓,๐๐๐
8.6 ๕ ๑๕ โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร.ธานี ป9งบประมาณ2559 (ยุทธศาสตร.ฯ)
๑ งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ - - ๒๕๖,๐๐๐
๙๒ ๒๒ ๔ ๑๒ ๒ - - ๑๘,๐๕๔,๔๔๗ - - ๑๘,๐๕๔,๔๔๗
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่1.0 ๑ ๑ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.และสาธารณสุขใน
พื้นที่ห�างไกลตามแนวพระราชดําริ จังหวัดกระบี่ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ มูลนิธิ พอ.สว)
๑ งบประมาณ ๑๒๘,๒๖๐ - - ๑๒๘,๒๖๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
รวมเขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 777 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
1.0 ๑ ๑ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.และสาธารณสุขในพื้นที่ห�างไกลตามแนวพระราชดําริ จังหวัดกระบี่ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๗,๘๐๐ - - ๑๒๗,๘๐๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการประชุมเพื่อการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติจังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔,๒๕๐ - - ๑๔,๒๕๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ%วนหน%าจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๔,๒๕๐ - - ๑๔,๒๕๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคําร%องขอรับเงินช�วยเหลือเบื้องต%น (มาตรา 41) และผู%เกี่ยวข%องในการตรวจสอบข%อเท็จจริงเรื่องร%องเรียนในการบริการสาธารณสุข ป9 2559 (งบUC)
๑ งบ UC ๑๗๖,๕๒๐ - - ๑๗๖,๕๒๐
5.1 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาการเข%าถึงสิทธิบริการสุขภาพสําหรับบุคคลที่มีป7ญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดกระบี่ (งบบริหารจัดการบุคคลที่มีป7ญหาสถานะและสิทธิ)
๑ งบอื่นๆ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๘๓,๗๐๐ - - ๘๓,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการควบคุมคุณภาพการบริการตามเกณฑ.มาตรฐานและคุณภาพระบบส�งต�อ ทั้งก�อนส�ง ขณะนําส�งต�อผู%ปwวยของหน�วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการตรวจสอบ เฝ/าระวังสารปนเป��อนในอาหารสด จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ งบอื่นๆ ๓๗,๖๐๐ - - ๓๗,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการและผลิตภัณฑ.สุขภาพก�อนออกสู�ตลาด จังหวัดกระบี่ (Pre-Marketing Control)
๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๑๐๖,๑๔๐ - - ๑๐๖,๑๔๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการควบคุม กํากับ และเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.สุขภาพ, สถานประกอบการ ด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพ และสถานพยาบาล จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๔๔๕,๓๒๐ - - ๔๔๕,๓๒๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 778 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายผู%บริโภคจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๘๔,๗๕๐ - - ๘๔,๗๕๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการตรวจสอบ เฝ/าระวัง ณ ด�านอาหารและยา จังหวัดกระบี่ (งบ อย.)
๑ งบอื่นๆ ๑๕๖,๖๖๐ - - ๑๕๖,๖๖๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการด%านอาหาร จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๓๒,๖๒๐ - - ๓๒,๖๒๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการควบคุม กํากับ และเฝ/าระวังสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ.สุขภาพ จังหวัดกระบี่ (งบ อย.,primary, SME, cosmatic)
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๗๙,๒๐๐ - - ๗๙,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาในชุมชน (งบ อย) ๑ งบอื่นๆ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๔ โครงการพัฒนาเครือข�ายงานคุ%มครองผู%บริโภคด%าน
ผลิตภัณฑ.สุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต% ป9 2559 (งบ อย.)๑ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ - - ๑๕๔,๐๐๐
5.2 ๖ ๑๔ โครงการควบคุมกํากับและเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.สุขภาพด%านสมุนไพรจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ - - ๑๔๕,๐๐๐
5.2 ๘ ๒ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๓๓,๔๐๐ - - ๑๓๓,๔๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการ ส�งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ป9๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๓๒,๒๐๐ - - ๓๒,๒๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเครือข�ายบริการปฐมภูมิจังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ - - ๖๒,๐๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาครัฐให%ผ�านเกณฑ.มาตรฐาน จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๘๕,๖๐๐ - - ๑๘๕,๖๐๐
5.2 ๘ ๑๒ โครงการ บริหารจัดการด%านการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัดกระบี่ (สถาบันการแพทย.ฉุกเฉินแห�งชาติ,งบจัดสรรระบบการแพทย.ฉุกเฉิน)
๑ งบประมาณ ๙๕,๙๐๐ - - ๙๕,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๒ โครงการสร%างเสริมแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพ อสม.และองค.กร อสม.จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๕๗,๑๔๐ - - ๓๕๗,๑๔๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 779 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๒ โครงการกระบี่ เมืองสุขภาพ : ส�งเสริมสุขภาวะ สร%างองค.กรต%นแบบ ขยายผลสู� "ตําบลจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน มุ�งสู�กระบี่ เมืองสุขภาพ " (งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๗๘๒,๖๐๐ - - ๑,๗๘๒,๖๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข�ายโรคไข%เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๙,๘๕๐ - - ๒๐๙,๘๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๗,๐๕๐ - - ๒๔๗,๐๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการ เตรียมความพร%อมและการบริหารจัดการการตอบโต%ภาวะฉุกเฉินด%านโรคและภัยสุขภาพ แบบบูรณาการ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๖,๗๓๐ - - ๘๖,๗๓๐
5.7 ๕ ๑๒ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร. Service Plan ด%านการแพทย.แผนไทยจังหวัดกระบี่ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๓,๑๕๐ - - ๘๓,๑๕๐
5.7 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย.แผนไทย และการคุ%มครอง ส�งเสริมภูมิป7ญญาด%านการแพทย.แผนไทย จังหวัดกระบี่ (กองทุนภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทยฯ)
๑ งบอื่นๆ ๕๗,๘๐๐ - - ๕๗,๘๐๐
5.7 ๖ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย.แผนไทยและการคุ%มครองส�งเสริมภูมิป7ญญาด%านการแพทย.แผนไทย ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๖๘,๖๐๐ - - ๖๘,๖๐๐
โรงพยาบาลกระบี่5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานป/องกันและควบคุมโรคด%านการ
สาธารณสุขเพื่อการท�องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปลอดภัยจากแมงกะพรุนกล�อง ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบ UC ๗๓,๑๐๐ - - ๗๓,๑๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง
จังหวัดชุมพร ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๒๖๐ - - ๙๘,๒๖๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 780 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพและสร%างความรู%ความเข%าใจการเข%าถึงบริการของประชาชนทุกสิทธิสําหรับหน�วยบริการจังหวัดชุมพร
๑ งบประมาณ ๒๓,๐๔๐ - - ๒๓,๐๔๐
5.2 ๒ ๑๖ โครงการพัฒนาระบบบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน�วยบริการ ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๙๘๗ - - ๑๒๕,๙๘๗
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการงาน
ส�งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 5 ป9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๔,๒๐๐ - - ๓๔,๒๐๐
5.1 ๒ ๑๒ โครงการบริหารเครือข�ายประกันสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๔๔,๖๐๐ - - ๔๔,๖๐๐
5.1 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย.แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
๑ งบประมาณ ๒๔๔,๒๕๐ - - ๒๔๔,๒๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข�ายและพัฒนาทีมช�วยเหลือเยียวยาจิตใจผู%ประสบภาวะวิกฤต(MCATT) จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๒,๓๐๐ - - ๒๒,๓๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู%ปwวยจิตเวชเด็ก4โรค (ADHD,Autistic,MR,LD)
๑ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ - - ๔๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ/าระวังโรคซึมเศร%าและการดูแลผู%พยายามฆ�าตัวตาย
๑ งบประมาณ ๓๑,๕๐๐ - - ๓๑,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๓,๑๐๐ - - ๔๓,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๗๖,๔๗๐ - - ๗๖,๔๗๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสื่อสารความรู%ประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ - - ๗๘,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 781 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๒ โครงการจัดการระบบงานส�งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
๑ งบประมาณ ๘๖,๓๐๐ - - ๘๖,๓๐๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการประชุมกรรมการ บริหารการเงินการคลัง ๑ งบประมาณ ๑๗,๕๘๐ - - ๑๗,๕๘๐ 5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับ
เครือข�าย หน�วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ - - ๑๗,๐๐๐
5.2 ๕ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพศ./รพช./รพ.สต. (service plan )สาขาจิตเวช
๑ งบประมาณ ๒๗,๑๐๐ - - ๒๗,๑๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู�มาตรฐานคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๑๔,๔๐๐ - - ๓๑๔,๔๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๔,๕๐๐ - - ๑๔๔,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพห%องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๗๐,๙๐๐ - - ๗๐,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๕๓,๖๐๐ - - ๑๕๓,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวิทยาของโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๔๕,๓๐๐ - - ๔๕,๓๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข�ายระบบส�งต�อผู%ปwวย จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๗๒,๖๐๐ - - ๗๒,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการประชุมผู%รับผิดชอบงานสุขศึกษา ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๗,๒๕๐ - - ๑๗,๒๕๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู%ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗๔,๖๐๐ - - ๗๔,๖๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 782 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ - - ๕๖,๐๐๐
8.1 ๖ ๗ โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ(การวิจัยและการจัดการความรู%) ก%าวสู�มาตรฐานสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
8.6 ๔ ๑๒ โครงการประชุมพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑ งบประมาณ ๒๖,๔๐๐ - - ๒๖,๔๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา5.2 ๒ ๑๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๐,๘๐๐ - - ๑๐,๘๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑ. งบประมาณ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐ 5.2 ๓ ๒ พัฒนางานฟ��นฟูคนพิการ ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ 5.2 ๓ ๙ โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสาธารณสุข
สาธารณสุขในแรงงานต�างด%าว๑ ๑ งบอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการสื่อสารสาธารณสุข และสานพลังเครือข�ายประชาสัมพันธ. ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สู�การปกิบัติ
๑ งบประมาณ ๑๙๙,๘๐๐ - - ๑๙๙,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการส�งเสริมการใช%ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดพังงา ป92559
งบประมาณ ๔๕,๖๐๐ - - ๔๕,๖๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ.สุขภาพชุมชนให%ได%มาตรฐานป9 2559
งบอื่นๆ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลจังหวัดพังงา ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๔,๘๐๐ - - ๙๔,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 783 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานคุ%มครองภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทยและการจัดงานมหกรรมการแพทย.แผนไทยระดับเขตสุขภาพ
๑ งบอื่นๆ ๑๖๐,๐๐๐ - - ๑๖๐,๐๐๐
5.2 ๗ ๑๔ โครงการตรวจสอบและเฝ/าระวังสารปนเป��อนในอาหาร ๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ 5.2 ๗ ๑๔ โครงการเฝ/าระวังความปลอดภัยด%านยาจังหวัดพังงา ป9
2559งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ - - ๖๓,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต5.2 ๓ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบข%อมูลสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ป9 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๗,๔๐๐ - - ๑๐๗,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาองค.กรสู�ความเปBนเลิศ ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาเครือข�ายการดูแลรักษาป/องกันโรคไม�ติดต�อจังหวัดภูเก็ต
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการควบคุมการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปxดสนิทและน้ําแข็งบริโภค จังหวัดภูเก็ต ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ - - ๒๐๗,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง5.2 ๒ ๑๒ ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการ
ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดระนอง๑ ๑ งบประมาณ ๑,๘๘๓,๗๙๘ - - ๑,๘๘๓,๗๙๘
5.2 ๓ ๑๓ โครงการขจัดภัยวัณโรคจังหวัดระนอง ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๗,๐๘๐ - - ๒๗,๐๘๐
5.2 ๓ ๑๔ ชุดโครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพและบริการสุขภาพ
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๖๗,๐๔๕ - - ๒๖๗,๐๔๕
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 784 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๔ ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข�ายคุ%มครองผู%บรโภค
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๕,๒๔๐ - - ๘๕,๒๔๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการตรวจสอบเฝ/าระวังผลิตภัณฑ.สุขภาพที่นําหรือสั่งเข%ามาในราชอาณาจักร ณ ด�านอาหารและยา จังหวัดระนอง
๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑๒๓,๐๐๐ - - ๑๒๓,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมโรคไข%เลือดออกจังหวัดระนองป9 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๒๒,๒๓๓ - - ๙๒๒,๒๓๓
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการป/องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม�จังหวัดระนอง ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนการป/องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม�จังหวัดระนอง ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป/องกันโรคติดต�อตามแนวชายแดน จังหวัดระนอง ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๗๔,๗๐๐ - - ๑๗๔,๗๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังและดูแลสุขภาพผู%แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย.จังหวัดระนอง ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๔๑,๖๕๐ - - ๔๑,๖๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี4.4 ๓ ๑๒ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ.เขตสุขภาพที่ 11 (สุขศึกษา) ๑ ๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการประเมินมาตรฐานศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๘๖,๒๐๐ - - ๘๖,๒๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาทักษะการทํา ULTRASOUND (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพความรู%เรื่องการช�วยฟ��นคืนชีพในทารกแรกเกิด (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๗๖,๕๐๐ - - ๗๖,๕๐๐
4.4 ๕ ๑๕ โครงการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม�และเด็ก (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ - - ๑๐๕,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ พัฒนาคุณภาพ CAPD/HD ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 785 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๒ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสถานบริการ ระบบบริการส�งต�อ รับกลับ อย�างมีประสิทธิภาพ (ประกัน)
๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บข%อมูล ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ พัฒนาระบบข%อมูลและการเชื่อมโยงโปรแกรมส�งต�อ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ คัดกรองผู%ปwวยเบาหวานเข%าจอประสาทตาตา ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ โครงการจัดทําแนวปฎิบัติในการเรียกเก็บ ตามจ�าย
ค�าบริการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี (ประกัน)๑ งบประมาณ ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ พัฒนา CKD Clinic ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ พัฒนาศักยภาพเครือข�ายในการคัดกรองโรคไตจากกลุ�ม
เสี่ยง๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๒ เยี่ยมนิเทศรพ.ในเครือข�าย จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่โดยกุมารแพทย.และพยาบาลสาขาทารกแรกเกิด
๑ งบประมาณ ๑๗,๙๒๐ - - ๑๗,๙๒๐
5.2 ๒ ๑๕ พัฒนาระบบ Telemedicine ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ จัดทํา CPG การดูแลทารกปwวยเฉพาะโรคและจัดประชุม
วิชาการการใช% CPG เฉพาะโรค๑ งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ - - ๗๖,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๕ พัฒนาศักยภาพของ Cancer Nurse Coordinator ให%มีประสิทธิภาพ
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๕ โครงการคัดกรองและตรวจมะเร็งเต%านมโดย อสม. ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู%ปwวยทารกแรกเกิด
น้ําหนักน%อยหรือวิกฤตระยะเวลา1เดือน๑ งบประมาณ ๘๓,๒๘๐ - - ๘๓,๒๘๐
5.2 ๒ ๑๕ คัดกรองผู%ปwวยโรคต%อกระจกเชิงรุกใน รพ.สต/รพ.ชุมชน และเขต 11
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๕ เยี่ยมนิเทศ รพ.ในเครือข�าย จ.สุราษฎร.ธานี จ.ชุมพร จ.ระนอง โดยกุมารแพทย.และพยาบาลสาขาทารกแรกเกิด
๑ งบประมาณ ๓๔,๒๘๐ - - ๓๔,๒๘๐
5.2 ๒ ๑๕ เยี่ยมนิเทศ รพ.ใน เครือข�าย จ.พังงา โดยกุมารแพทย.และพยาบาลสาขาทารกแรกเกิด
๑ งบประมาณ ๑๑,๒๘๐ - - ๑๑,๒๘๐
5.2 ๒ ๑๕ พัฒนามาตรฐานศูนย.ส�งต�อ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 786 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไร%รอยต�อ (งานคุณภาพ)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๓๕,๐๐๐ - - ๖๓๕,๐๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน การคลังของหน�วยบริการในพื้นที่ (ประกัน)
๑ งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ - - ๒๑๒,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๒ พัฒนางานรับบริจาคอวัยวะ และปลูกถ�ายไต ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๕ ๑๕ อบรมความรู%เวชกรรมพัฒนาศักยภาพแพทย.แผนไทยเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ (แพทย.แผนไทย)๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการนิเทศและประเมินมาตรฐานบริการแพทย.แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐป9 2559 (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๕๑,๙๗๐ - - ๕๑,๙๗๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะทํางานพัฒนางานแพทย.แผนไทยจังหวัดสุราษฎร.ธานี ประจําป9งบประมาณ 2559 (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมปรับพื้นฐานการเวชกรรมแผนไทยเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสตรี เขตสุขภาพที่ 11 (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๗๗,๑๐๐ - - ๗๗,๑๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทย.แผนไทย เขตสุขภาพที่ 11 (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๓๒๒,๙๐๐ - - ๓๒๒,๙๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการอบรมผู%ช�วยแพทย.แผนไทย 330 ชม.รุ�นที่ 9 (อบรมภาคทฤษฎีและฝzกปฏิบัติ) (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐
5.2 ๕ 2,15 โครงการประชุมMCH Board และ Perinatal Conference (ส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๖ ๗ ประชุมบูรณาการดูแลผู%ปwวยเบาหวานระยะเริ่มแรกด%วยศาสตร.การแพทย.แผนไทย (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
5.2 ๖ ๗ พัฒนาการดูแลผู%ปwวยอัมพฤกษ.อัมพาต (แพทย.แผนไทย) ๑ งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ - - ๑๖,๒๐๐ 5.2 ๖ ๗ โครงการประกวดสถานบริการดีเด�นด%านการแพทย.แผน
ไทย เขตสุขภาพที่ 11 (แพทย.แผนไทย)๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 787 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๗ โครงการกระเป©ายาและการปลูกสมุนไพรริมรั้วเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (แพทย.แผนไทย)
๑ งบประมาณ ๑๗,๓๐๐ - - ๑๗,๓๐๐
5.4 ๓ ๑๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนโดยทีมสหสาขาระดับอําเภอ ป9 2559 (ควบคุมโรคไม�ติดต�อ)
๑ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ - - ๑๐๕,๐๐๐
โรงพยาบาลสุราษฎร.ธานี5.2 ๒ ๑๒ โครงการHeart Failure Clinic ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๒ โครงการ Warfarin clinic ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
มะเร็ง และส�วนที่เกี่ยวข%อง ทุก 6 เดือน๑ งบประมาณ - - -
5.2 ๒ ๑๕ จัดทําระบบข%อมูลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง และส�วนที่เกี่ยวข%อง พร%อมวิเคราะห.ผล รายไตรมาส
๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๒ ๑๕ โครงการNSTE-ACS ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ โครงการ STEMI ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ โครงการนิเทศติดตามการทําทะเบียนมะเร็งในเครือข�าย ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.2 ๒ ๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก โดยวิธี Siriraj liquid base๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
๑๑๒ ๓๗ ๓ ๒๓ ๙ ๒ - ๑๙,๒๗๗,๐๐๓ - - ๑๙,๒๗๗,๐๐๓
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 788 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่1.0 ๑ ๑ โครงการส�งเสริมบทบาทภาคีเครือข�าย เพื่อการป/องกัน
และแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจําป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙๙,๒๕๐ - - ๙๙,๒๕๐
1.0 ๑ ๑ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2559(งบท%องถิ่น)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ - - ๘๖๐,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐
1.0 ๑ ๒ โครงการลดความเสี่ยงเพื่อการแก%ไขป7ญหาและพัฒนาสังคม กิจกรรม เสริมสร%างทักษะชีวิตวัยรุ�นและเยาวชน(วัยรุ�นยุคใหม� ปลอดภัย ห�างไกลยาเสพติด) จังหวัดกระบี่ ประจําป9 2559(งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๓๗๒,๐๐๐ - - ๑,๓๗๒,๐๐๐
2.1 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย.เพื่อการคัดกรองผู%เข%ารับการบําบัดฟ��นฟูจังหวัดกระบี่ ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๑,๒๐๐ - - ๘๑,๒๐๐
2.2 ๘ ๖ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด จังหวัดกระบี่ (งบ Non UC ยาเสพติด)
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๙๐๕,๐๐๐ - - ๑,๙๐๕,๐๐๐
โรงพยาบาลกระบี่5.2 ๓ ๖ โครงการส�งเสริมการบําบัดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพป9
๒๕๕๙๑ ๑ งบอื่นๆ ๖,๔๐๐ - - ๖,๔๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช1.0 ๓ ๑ โครงการประชุมคณะกรรมการและเครือข�ายรณรงค.
ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด๑ ๑ งบประมาณ ๗๒,๙๐๐ - - ๗๒,๙๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา5.2 ๓ ๖ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติดป9 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๘๕๒,๐๐๐ - - ๘๕๒,๐๐๐ 5.6 ๓ ๖ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE) ป9 2259๑ งบประมาณ - - - -
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 789 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง2.1 ๘ ๖ ชุดโครงการรณรงค.ป/องกันและบําบัดรักษาผู%ติดยาเสพติด
จังหวัดระนอง๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๐,๐๖๔ - - ๒๓๐,๐๖๔
2.1 ๘ ๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู%เสพยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐานใหม� (ค�ายศูนย.ขวัญแผ�นดิน) จังหวัดระนอง
๑ งบประมาณ ๑๘๖,๗๗๕ - - ๑๘๖,๗๗๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี4.4 ๑ 1,2,6 โครงการรณรงค.ป/องกันแก%ไขป7ญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONEจังหวัดสุราษฎร.ธานี (ทูบี)๑ ๑ งบประมาณ ๒,๔๙๔,๕๐๐ - - ๒,๔๙๔,๕๐๐
4.4 ๓ 2,6 โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด : บําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร.ธานี (ทูบี)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๙๑๐,๕๐๐ - - ๒,๙๑๐,๕๐๐
๑๓ ๕ ๓ ๑๐ ๒ ๑ - ๑๐,๒๑๐,๕๘๙ - ๘๖๐,๐๐๐ ๑๑,๐๗๐,๕๘๙
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่5.3 ๓ ๘ ส�งเสริมและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล%อมเพื่อลดโลกร%อน
จังหวัดกระบี่ ป9 ๒๕๕๙๑ ๑ งบประมาณ ๔๙,๖๐๐ - - ๔๙,๖๐๐
5.3 ๓ ๘ โครงการส�งเสริมการมีและใช%กฏหมายสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 :พัฒนาศักยภาพการบังคับใช%กฎหมายสาธารณสุข เพื่อลดผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๘๙,๔๖๐ - - ๘๙,๔๖๐
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 790 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร5.2 ๓ ๘ โครงการจัดประชุมอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ)
กิจกรรม 1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๑๘,๖๐๐ - - ๑๘,๖๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนามาตรฐานตลาด ร%านอาหารและแผงลอย
จําหน�ายอาหาร๑ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ - - ๓๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล%อมเพื่อป/องกันผลกระทบและภัยสุขภาพ
๑ งบประมาณ ๔๓,๗๕๐ - - ๔๓,๗๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาระบบจัดการป7จจัยเสี่ยงด%านสิ่งแวดล%อม
และสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ป9งบประมาณ 2559๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๓,๗๐๐ - - ๑๘๓,๗๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง5.2 ๓ ๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช%กฏหมาย
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อมให%ได%มาตรฐาน
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๑,๘๒๐ - - ๑๓๑,๘๒๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร.ธานี5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาเครื่อข�ายการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
(อวล)๑ งบประมาณ ๕๒,๑๐๐ - - ๕๒,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล%อม (อวล)
๑ งบประมาณ ๕๐,๗๐๐ - - ๕๐,๗๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการรณรงค.การลด ละ เลิก การใช%ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (อวล)
๑ งบประมาณ ๒๙๖,๕๐๐ - - ๒๙๖,๕๐๐
๑๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ - ๑,๐๐๕,๒๓๐ - - ๑,๐๐๕,๒๓๐รวมทั้งสิ้น 370 116 16 99 21 5 - 80,744,201 650,000 1,589,491 82,983,692
เขตสุขภาพที่ 11
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 791 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส5.2 ๓ ๑๒ โครงการบูรณาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอ
นามัยในภาคีเครือข�ายและประชาชน จังหวัดนราธิวาส๑ ๑ งบประมาณ ๔๗๘,๘๕๐ - - ๔๗๘,๘๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค.ป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ป9งบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๓๓,๕๔๖ - - ๗๓๓,๕๔๖
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาทีมช�วยเหลือผู%ประสบภาวะวิกฤตด%านสุขภาพจิตและจิตเวช ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๘๗,๖๕๐ - - ๑๘๗,๖๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการและเฝ/าระวังควบคุมป/องกันโรคมะเร็งเต%านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลําไส%ใหญ� ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๕๖,๓๕๐ - - ๕๕๖,๓๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให%มีสุขภาพดี ภายใต%การดําเนินงานโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ - - ๒๔๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการเสริมสร%างความร�วมมือของภาคีเครือข�ายด%านสุขภาพและพัฒนาระบบบริการดูแลผู%สูงอายุระยะยาว
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๕๐ - - ๑๙,๒๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให%โภชนศึกษาและสาธิตการทําอาหารในถิ่นทุรกันดาร
๑ งบประมาณ ๑๑๘,๕๙๕ - - ๑๑๘,๕๙๕
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยภาคีมีส�วนร�วม ๑ งบประมาณ ๑๔๐,๗๐๐ - - ๑๔๐,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบการจัดการภัยสุขภาพโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง
จังหวัดนราธิวาส ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๕๕๔,๐๕๐ - - ๕๕๔,๐๕๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริหาร บริการ และการจัดการข%อมูลด%านทันตสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๓๒,๘๐๐ - - ๓๒,๘๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาการดําเนินงานทันตสาธารณสุขตามกลุ�มวัย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๓,๒๒๐ - - ๒๕๓,๒๒๐ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ๑ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ - - ๔๘๘,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการแก%ไขป7ญหาอนามัยแม�และเด็ก ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๔๙,๘๐๐ - - ๓๔๙,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 792 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาวะด%านอนามัยการเจริญพันธ.สําหรับวัยร�นและเยาวชน
๑ งบประมาณ ๑๒,๑๕๐ - - ๑๒,๑๕๐
5.3 ๓ ๑๒ โครงการควบคุมโรคไข%เลือดออกจังหวัดนราธิวาส ป9 2559 ๑ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ - - ๑๔๙,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๒ โครงการป/องกันควบคุมโรคเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. จังหวัดนราธิวาส ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๙๓,๕๐๐ - - ๙๓,๕๐๐
5.3 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนางานส�งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยผู%ประสงค.เดินทางไป-กลับประกอบพิธีฮัจย. จังหวัดนราธิวาส ป92559
๑ งบประมาณ ๓๖๙,๘๐๐ - - ๓๖๙,๘๐๐
5.3 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ๑ งบประมาณ ๒๐,๘๐๐ - - ๒๐,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๒ โครงการควบคุมโรคเรื้อนจังหวัดนราธิวาส 2559 ๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๒ โครงการแก%ไขป7ญหาโรคพยาธิในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนราธิวาส๑ งบประมาณ ๒๒๓,๕๐๐ - - ๒๒๓,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดป7ตตานี5.2 ๓ ๑๒ แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข�าย
ผู%สูงอายุและคนพิการ๑ ๑ งบประมาณ ๔๙,๗๓๕ - - ๔๙,๗๓๕
5.2 ๓ ๑๒ แผนงานการเสริมสร%างอนามัยสิ่งแวดล%อมดีเพื่อสุขอนามัยที่ดีอย�างยั่งยืน
๑ ๑ งบประมาณ ๕๑,๕๒๕ - - ๕๑,๕๒๕
5.2 ๓ ๑๒ แผนงานสุขภาพจิต ๑ งบประมาณ ๑๗๙,๑๕๐ - - ๑๗๙,๑๕๐ 5.2 ๓ ๑๒ ประชุมติดตามงานกลุ�มวัยและป7ญหาเร�งด�วน ๑ งบประมาณ ๑๕,๘๐๐ - - ๑๕,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ แผนงานการส�งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ๑ ๑ งบประมาณ ๗๐,๕๐๐ - - ๗๐,๕๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานระบาดวิทยา ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๘๐๐ - - ๑๔๘,๘๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ เเผนงานระบาดวิทยา ๑ งบประมาณ ๔๐,๕๐๐ - - ๔๐,๕๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคลินิกบริการสุขภาพเด็ก/สตรีผ�านเกณฑ.
มาตรฐาน จังหวัดพัทลุง ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๗๕๐ - - ๔๕,๗๕๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการจังหวัดต%นแบบผู%สูงอายุจังหวัดพัทลุง ป9 ๒๕๕๙ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๙๐๐ - - ๒๕,๙๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 793 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ โครงการฟ7นเทียมพระราชทานและการส�งเสริมสุขภาพช�องปากผู%สูงอายุจังหวัดพัทลุง ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๒,๑๐๐ - - ๑๒,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการเครือข�ายเด็กไทยฟ7นดีต%นแบบ4อําเภอ ๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทันตสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง๑ งบประมาณ ๙,๙๐๐ - - ๙,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองตาต%อกระจกผู%สูงอายุ 60 ป9ขึ้นไป
๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนา Care giver ในเด็กปฐมวัย ๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมราชการงานทันตสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ - - ๒๗,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการการดําเนินงานควบคุมป/องกันวัณโรค ประจําป9
2559๑ ๑ งบประมาณ ๕๒,๒๐๐ - - ๕๒,๒๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต ๑ งบประมาณ ๔๗,๒๐๐ - - ๔๗,๒๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ ป/องกันแก%ไขป7ญหาเอดส.จังหวัดพัทลุง ๑ งบประมาณ ๓๙,๖๐๐ - - ๓๙,๖๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา4.4 ๓ ๑ โครงการแก%ป7ญหาภาวะทุพโภชนาการเด็ก ๐-๗๒ เดือน
(งบพัฒนาจังหวัด)๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�าย DHS ในการป/องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ.และคัดกรองสุขภาพช�องปาก เด็ก 0-5 ป9
๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๗,๗๐๐ - - ๒๒๗,๗๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการมาตราฐานงานอนามัยแม�และเด็กแบบบูรณาการอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ป92559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๗,๑๕๐ - - ๓๓๗,๑๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการคืนสุขภาพที่ดี แก�ผู%นําศาสนา เพื่อเปBนแบบอย�างที่ดีแก�ชุมชน จังหวัดยะลา ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๖,๒๕๐ - - ๑๔๖,๒๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เชิงรุกโรงเรียนปอเนาะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (งบจชต.)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๕,๔๔๐ - - ๑๘๕,๔๔๐
4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ไขป7ญหาทันตสาธารณสุขจังหวัดยะลา ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙๖,๒๔๐ - - ๓๙๖,๒๔๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 794 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายสุขภาพจิตระดับอําเภอในการดูแลผู%ได%รับผลกระทบฯ ผู%ใหญ�และเด็ก
๑ งบประมาณ ๖๓,๒๐๐ - - ๖๓,๒๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม�และเด็ก จังหวัดยะลา ป9 2559 (งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครือข�ายการพัฒนาโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๔,๔๖๐ - - ๓๓๔,๔๖๐
4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ไขป7ญหางานอนามัยแม�และเด็กในเครือข�ายอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๗,๓๗๐ - - ๒๐๗,๓๗๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบการส�งต�อและการบริการการแพทย.ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๐๔๖,๓๖๐ - - ๑,๐๔๖,๓๖๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครื่อข�ายภาคประชาชนและสนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชน จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๙๗๗,๓๐๐ - - ๙๗๗,๓๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการผู%สูงอายุฟ7นดีชีวีมีสุข ป9 2559 อําเภอเมืองยะลา ๑ งบประมาณ ๓๘๕,๒๐๐ - - ๓๘๕,๒๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการลดเสี่ยง ลดโรคไม�ติดต�อเรื้อรังในวัยทํางาน จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๒๘๖,๒๐๐ - - ๒๘๖,๒๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการประกวดคู�แม�ลูก สุขภาพดี ฟ7นดี (เครือข�ายอําเภอกรงปxนัง งบจชต.)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดยะลา ป9 2559 ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๑๔,๑๔๐ - - ๘๑๔,๑๔๐
4.4 ๓ ๒ โครงการชุมชนต%นแบบการดูแลผู%สูงอายุระยะยาว อําเภอยะหา
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการการดูแลสุขภาพที่บ%านกลุ�มผู%สูงอายุ ผู%พิการ ผู%ปwวยโรคเรื้อรังและผู%ปwวยติดเตียง โดยทีมสหวิชาชีพ อําเภอกรงปxนัง
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ป7�นลดโรค) ๑ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ - - ๕๖,๐๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 795 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 ๓ ๒ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ�มเสี่ยงโรคความดันเบาหวาน : ผู%นําศาสนาและผู%นําชุมชน อ.เบตง
๑ งบประมาณ ๘๕,๙๘๐ - - ๘๕,๙๘๐
4.4 ๓ ๒ โครงการกิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต%านมเชิงรุก อําเภอบันนังสตา
๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๖๕๐ - - ๘๐,๖๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเปลี่ยนชีวิต...ชุมชนพิชิตโรคเรื้อรัง (Change your life)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการสุขภาพดีวิถีชาวยะลา ป9 2559 (งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - ๒,๗๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคติดต�อ อําภอรามัน
๑ งบประมาณ ๒๘๘,๘๒๕ - - ๒๘๘,๘๒๕
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการและแก%ป7ญหาสุขภาพแม�และเด็ก ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๘๕,๕๐๐ - - ๔๘๕,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ป7ญหาภาวะโลหิตจางและภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ. จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒,๐๗๙,๕๔๔ - - ๒,๐๗๙,๕๔๔
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กกลุ�มวัย 0-2 เดือน ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการป/องกันและแก%ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ. ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรในการ
ใช%เครื่องมือตรวจพัฒนาการคัดกรองภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๔,๑๕๐ - - ๕๔,๑๕๐
4.4 ๓ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย.ควบคุมโรคชุมชนเข%มแข็ง จังหวัดยะลา ป9 2559 (งบพัฒนาจังหวัด)
๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๒,๐๓๘,๒๐๐ - - ๒,๐๓๘,๒๐๐
4.4 ๓ ๖ โครงการกิจกรรมเฝ/าระวังและควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข�ายอําเภอกรงปxนัง
๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐
5.2 ๑ ๑ โครงการเฝ/าระวังควบคุมป/องกันโรคและพัฒนาระบบบริการมะเร็ง ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๒,๕๐๐ - - ๒๕๒,๕๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุและผู%พิการ จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๑,๑๐๐ - - ๑๙๑,๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 796 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๒ โครงการป/องกันการตั้งครรภ.ในวัยรุ�นจังหวัดยะลา (งบพัฒนาจังหวัด)
๑ งบพัฒนาจังหวัด ๑,๐๔๐,๐๐๐ - - ๑,๐๔๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ.การป/องกันควบคุมโรคและส�งเสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๑๑๘,๐๙๖ - - ๑,๑๑๘,๐๙๖
5.3 ๓ ๒ โครงการด%านการป/องกันควบคุมโรคติดต�อ ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๒๑๗,๒๖๐ - - ๔,๒๑๗,๒๖๐
5.4 ๓ ๒ โครงการด%านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ - - ๑๗๘,๐๐๐
5.4 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค.ป/องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช�วงเทศกาล ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๘,๕๐๐ - - ๒๘๘,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา4.4 ๓ ๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถภาพทาง
ร�างกายสําหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ป9 2558
๑ งบประมาณ ๓๖,๕๐๐ - - ๓๖,๕๐๐
4.4 ๓ ๒ เครือข�ายร�วมใจดูแลสุขภาพกลุ�มวัย อําเภอสิงหนคร ๑ ๑ ๑ งบ UC ๑๒๗,๒๗๕ - - ๑๒๗,๒๗๕ 5.2 ๓ ๖ เยาวชนต%านภัยยาเสพติด ๑ ๑ งบ UC ๔๐,๕๐๐ - - ๔๐,๕๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ เพื่อนช�วยเพื่อนลดภาวะแทรกซ%อนผู%ปwวยเบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง๑ งบ UC ๑๗,๕๐๐ - - ๑๗,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแม�และเด็กป9 2559 ๑ ๑ งบ UC ๔๖,๗๐๐ - - ๔๖,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ อย.น%อยรวมพลังสร%างสุขภาพดี ตําบลบางเขียด ๑ งบ UC ๒๔,๗๐๐ - - ๒๔,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ สรุปป7ญหาและประชาคมสุขภาพป9 ๒๕๕๙ ตําบลวัดขนุน
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา๑ งบ UC ๖,๙๕๐ - - ๖,๙๕๐
5.2 ๓ ๑๒ อบรมอย.น%อยในโรงเรียน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๑ งบ UC ๓๗,๐๐๐ - - ๓๗,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคซึมเศร%า ๑ งบ UC ๑๔,๐๐๐ - - ๑๔,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ ศูนย.เด็กเล็กคุณภาพ ๑ งบ UC ๒๒,๓๐๐ - - ๒๒,๓๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 797 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ คัดกรอง ส�งเสริม กระตุ%นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชิงรุก ตําบลวัดขนุน
๑ งบ UC ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ เสริมสร%างความเข%มแข็งการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการดูแลผู%มีป7ญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
๑ ๑ งบ UC ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการวัยทํางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปBนสุข ๑ งบ UC ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการเตรียมความพร%อมรับอุบัติภัยสารเคมี ๑ งบ UC ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมความรู%เชิงปฏิบัติการ การดูแลเด็กวัยเรียน ๑ งบ UC ๗,๖๐๐ - - ๗,๖๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการอบรมความรู%เชิงปฏิบัติการ การดูแลเด็กปฐมวัย ๑ งบ UC ๓,๓๕๐ - - ๓,๓๕๐ 5.2 ๓ ๑๒ มหกรรมสุขภาพ "เมืองสิงหนครสุขภาพดี วิถีชุมชน" ๑ งบ UC ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค.ยุติความรุนแรงต�อเด็กและสตรี ๑ งบ UC ๒,๗๐๐ - - ๒,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ ชมรมผู%สูงอายุคุณภาพตําบลชิงโค ป9 2559 ๑ งบ UC ๒๔,๘๕๕ - - ๒๔,๘๕๕ 5.2 ๓ ๑๓ ส�งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ%อนใน
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง๑ งบ UC ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๓ ป/องกันควบคุมโรคติดต�อและพัฒนาศักยภาพทีมเฝ/าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ระดับตําบล(SRRT) สนับสนุนการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบ
๑ งบ UC ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ พัฒนาระบบบริการและเฝ/าระวังโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ๑ ๑ ๑ งบ UC ๑๕๐,๗๐๐ - - ๑๕๐,๗๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๑ ๑ งบ UC ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๓ เพื่อนช�วยเพื่อนดูแลใส�ใจโรคเรื้อรัง ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC ๑๙,๕๕๐ - - ๑๙,๕๕๐ 5.2 ๓ ๑๓ มาตรวจภายใน เพื่อป/องกันภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก...
กันเถอะชาวรําแดง๑ งบ UC ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการส�งเสริมการออกกําลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางร�างกายสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ - - ๖๔๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ รําแดงปลอดโรคไข%เลือดออก ป9 2559 ๑ งบ UC ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ อสม.แกนนําสุขภาพต%านภัยโรคไข%เลือดออก ๑ งบ UC ๒๓,๔๔๐ - - ๒๓,๔๔๐ 5.3 ๓ ๑๓ แกนนําเครือข�ายแพทย.แผนไทย ต%านภัยไข%เลือดออก ๑ งบ UC ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 798 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ นักสังเกตุตัวน%อยคอยกําจัดลูกน้ํา รพ.สต.ปwาขาด ป9 ๒๕๕๙ ๑ ๑ งบ UC ๒๑,๙๐๐ - - ๒๑,๙๐๐
5.3 ๓ ๑๓ เยาวชนยุคใหม�ร�วมใจกําจัดลูกน้ํายุงลาย ๑ งบ UC ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ อบรมให%ความรู%เรื่องภูมิคุ%มกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ป9 ๑ งบ UC ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐ 5.3 ๓ ๑๔ ควบคุมและป/องกันโรคอุจจาระร�วง ๑ งบ UC ๖๔,๖๕๐ - - ๖๔,๖๕๐ 5.3 ๓ ๑๔ ภาคีเครือข�ายสุขภาพ ร�วมใจ ต%านภัยไข%เลือดออก อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา๑ ๑ งบ UC ๗๐,๖๕๐ - - ๗๐,๖๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล5.2 ๓ ๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๖๑๕,๐๐๐ - - ๖๑๕,๐๐๐ 5.2 ๓ ๓ โครงการป/องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อ และอุบัติเหตุจราจร
ทางบก๑ งบประมาณ ๖๑๙,๐๐๐ - - ๖๑๙,๐๐๐
5.2 ๓ ๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพกลุ�มมารดาและเด็กปฐมวัย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๓,๘๒๐ - - ๓๖๓,๘๒๐ 5.2 ๓ ๓ โครงการพัฒนาการแพทย.แผนไทย ๑ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ - - ๖๘๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๓ โครงการพัฒนายุทธศาสตร.ด%านสุขภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐ - - ๒,๑๔๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพกลุ�มผู%สูงอายุและผู%พิการ ๑ งบประมาณ ๔๔๖,๘๖๐ - - ๔๔๖,๘๖๐ 5.3 ๓ ๓ โครงการเฝ/าระวัง ป/องกัน และควบคุมโรคติดต�อ ๑ งบประมาณ ๗๙๕,๐๐๐ - - ๗๙๕,๐๐๐ 5.6 ๓ ๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพกลุ�มวัยรุ�น ๑ งบประมาณ ๖๑,๖๐๐ - - ๖๑,๖๐๐
๙๙ ๒๙ ๒๒ ๔๖ ๑๒ - - ๓๗,๒๘๓,๐๓๖ - - ๓๗,๒๘๓,๐๓๖
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา5.2 ๓ ๑๑ พัฒนาสมรรถนะด%านการจัดการความรู% ข%อมูล และระบบ
สารสนเทศ๑ ๑ ๑ งบ UC ๑๔๘,๔๕๐ - - ๑๔๘,๔๕๐
๑ ๑ - ๑ - - - ๑๔๘,๔๕๐ - - ๑๔๘,๔๕๐
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 12
รวม
รวมเขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 799 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา2.2 ๓ ๓ โครงการส�งเสริมสุขภาพสุขภาพและเยียวยาผู%ได%รับ
ผลกระทบจากสถานการณ.ความไม�สงบพื้นที่อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
2.2 ๓ ๓ โครงการสร%างเสริมสุขภาพในผู%ปwวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อําเภอเมืองยะลา
๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๘,๓๐๐ - - ๑๖๘,๓๐๐
2.2 ๓ ๓ โครงการแก%ไขป7ญหาสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจ ๑ งบประมาณ ๙๕,๙๒๐ - - ๙๕,๙๒๐ 4.4 ๓ ๒ โครงการแก%ไข%ป7ญหาสาธารณสุขในพื้นที่อําเภอรามัน ป9
2559๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๖๗๕ - - ๓๐๐,๖๗๕
4.4 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู%ปwวยติดเตียง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๘๗,๑๑๐ - - ๒๘๗,๑๑๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเฝ/าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต%านมเชิงรุก เครือข�ายสุขภาพอําเภอกาบัง
๑ งบประมาณ ๗๕,๓๗๕ - - ๗๕,๓๗๕
4.4 ๓ ๒ โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเฝ/าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เครือข�ายสุขภาพอําเภอกาบัง
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๒ โครงการเตือนภัยเด็กจมน้ํา อําเภอกาบัง ๑ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ - - ๓๒,๖๐๐ 5.2 ๓ ๓ โครงการออกหน�วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกใน
พื้นที่อําเภอเมืองยะลา๑ งบประมาณ ๔๘,๔๐๐ - - ๔๘,๔๐๐
5.2 ๓ ๓ โครงการออกหน�วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก ในพื้นที่อําเภอยะหา
๑ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ - - ๑๘๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๓ โครงการเตรียมความพร%อมรับสถานการณ.ฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู�
๑ งบประมาณ ๑๑๐,๘๕๐ - - ๑๑๐,๘๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการชาวกรงปxนังร�วมใจห�างไกลวัณโรค ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการอําเภอกรงปxนังเข%มแข็งควบคุมโรคยั่งยืน ป9 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการการแก%ไขป7ญหาโรคติดต�ออําเภอธารโต ป9 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๒๔๐,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 800 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๓ โครงการเตรียมรับสถานการณ.อุทกภัย วาตภัยและดินถล�ม ด%านการแพทย.และสาธารณสุข จังหวัดยะลา ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการอําเภอเมืองยะลาเข%มแข็ง ป/องกันควบคุมโรคไข%เลือดออก ป9 2559
๑ งบประมาณ ๓๑๔,๔๐๐ - - ๓๑๔,๔๐๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการป/องกันและควบคุมโรคติดต�อนําโดยแมลง (ไข%เลือดออก/มาลาเรีย) อ.เบตง
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๐๖,๖๕๐ - - ๔๐๖,๖๕๐
5.3 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมป/องกันโรคติดต�อ อ.ยะหา ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ 5.3 ๓ ๑๓ โครงการการพัฒนาระบบการจัดการโรคติดต�อและภัย
คุกคามทางสุขภาพที่เปBนป7ญหาในพื้นที่ อําเภอบันนังสตา๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๕๐๐ - - ๑๕๑,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา2.2 ๘ ๓ กิจกรรมเสริมสร%างสุขภาพควบคุมภัยสุขภาพและ
รักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต%๑ งบประมาณ ๘,๗๐๐,๐๐๐ - - ๘,๗๐๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล5.2 ๓ ๓ โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต%จังหวัดสตูล ๑ งบประมาณ ๑,๒๖๐,๐๐๐ - - ๑,๒๖๐,๐๐๐
๑๗ ๕ ๑๒ ๑ ๗ - - ๑๒,๗๐๘,๗๘๐ - - ๑๒,๗๐๘,๗๘๐
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา5.2 ๓ ๔ โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสู�ประชาคมอาเซียน ป9
2559๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๓๑,๖๗๕ - - ๒๓๑,๖๗๕
๑ - ๑ - ๑ - - ๒๓๑,๖๗๕ - - ๒๓๑,๖๗๕
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 801 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง5.2 ๕ ๑๕ โครงการประกวดนําเสนอผลการดําเนินงานส�งเสริม
สุขภาพและป/องกันโรค เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด�น จังหวัดตรัง ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๐,๓๐๐ - - ๑๘๐,๓๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย.ฉุกเฉิน จังหวัด
นราธิวาส๑ ๑ งบประมาณ ๒๒๘,๗๖๐ - - ๒๒๘,๗๖๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนางานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพจังหวัดนราธิวาส ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๙๐๐ - - ๓๐๐,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาเครือข�ายคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพจังหวัดนราธิวาส ป9 ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๒๔,๑๐๐ - - ๑๒๔,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗๑,๑๐๐ - - ๗๑,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา จังหวัดนราธิวาส ป9 2559
๑ งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ - - ๑๑๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ๑๒ สาขา จังหวัดนราธิวาส
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘๘,๖๐๐ - - ๑๘๘,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการข%อมูลสารสนเทศสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๗๒๕,๗๐๐ - - ๑,๗๒๕,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๕ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๗๓๙,๕๐๐ - - ๓,๗๓๙,๕๐๐
5.2 ๕ ๑๕ บริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประจําป9 2559
๑ งบประมาณ ๑,๔๕๓,๘๐๐ - - ๑,๔๕๓,๘๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและคุณภาพองค.กรตามพระราชกฤษฎีกาว�าด%วยหลักเกณฑ.และวิธีการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑ ๑ งบประมาณ ๓๗๖,๓๐๐ - - ๓๗๖,๓๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 802 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพงานระบาดวิทยาและทีมเฝ/าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และระบบเฝ/าระวังโรค จังหวัดนราธิวาส ประจําป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๗๗,๗๐๐ - - ๗๗,๗๐๐
5.4 ๓ ๑๒ โครงการดําเนินงานป/องกันแก%ไขป7ญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัยทางด%านการแพทย.และการสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๒๘๒,๓๐๐ - - ๑,๒๘๒,๓๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดป7ตตานี5.1 ๓ ๑๒ แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๖๓,๗๕๐ - - ๖๓,๗๕๐ 5.1 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๗๖,๔๐๐ - - ๗๖,๔๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ แผนงานพัฒนานโยบายยุทธศาสตร.การพัฒนาสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๒๗๕,๗๕๐ - - ๒๗๕,๗๕๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง5.2 ๓ ๑๒ โครงการรณรงค. “คนไทยฟ7นดี สดุดีสมเด็จย�า” ในวันทันต
สาธารณสุขแห�งชาติ ๒๑ ตุลาคม จังหวัดพัทลุง ป9 ๒๕๕๘๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพ จ.พัทลุง ป9งบประมาณ 2559(งบ สป.)
๑ งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๐ - - ๑๘๘,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑ.สุขภาพ จ.พัทลุง ป9งบประมาณ 2559 (งบอย.)
๑ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ - - ๑๕๔,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการรณรงค.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต%านมโดยเครื่องตรวจแมมโมแกรมเคลื่อนที่
๑ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ - - ๘๑,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.พัทลุง ป9งบประมาณ 2559 (งบ สป.)
๑ งบประมาณ ๘,๙๐๐ - - ๘,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.พัทลุง ป9งบประมาณ 2559 (งบอย.)
๑ งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ - - ๑๗๓,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๓ สร%างความร�วมมือด%านการวางแผนและประเมินผล แก�ภาคีเครือข�ายการป/องกันควบคุมโรคติดต�อ
๑ งบประมาณ ๒๕,๘๕๐ - - ๒๕,๘๕๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการสนับสนุนอําเภอควบคุมโรคเข%มแข็งแบบยั่งยืน ป9 2559
๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 803 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๓ โครงการควบคุมป/องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล.และยาสูบ จังหวัดพัทลุง
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๑,๗๘๐ - - ๗๑,๗๘๐
5.2 ๓ ๑๕ โครงการ : พัฒนาระบบการประเมินผล การวิจัย และการรายงานผลการดําเนินงานด%านสุขภาพ ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐๔,๖๐๐ - - ๓๐๔,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการ เผยแพร�งานสาธารณสุขในกิจกรรมต�าง ๆ ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร. ๑ งบอื่นๆ ๓๓๘,๑๙๘ - - ๓๓๘,๑๙๘ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการส�งเสริมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
งานสุขศึกษา ประจําป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๖,๗๐๐ - - ๓๐๖,๗๐๐
5.2 ๕ ๑๖ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู%เรื่องแนวทางการวิเคราะห.การเงินการคลังของผู%บริหารเครือข�ายสุขภาพ (CFO)
๑ งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ - - ๑๕๕,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานคุ%มครองสิทธิ ตามมาตรา 41
๑ งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ - - ๑๙,๐๐๐
5.4 ๓ ๑๓ โครงการเฝ/าระวังอุบัติเหตุจราจรทางบกช�วงเทศกาล ๑ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 10.5 ๕ ๑๕ ประชุมเจ%าหน%าที่ผู%รับผิดชอบการจัดการทรัพยากร
ทางการบริหารของหน�วยงาน๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา5.1 ๓ ๑๒ กิจกรรมให%บริการสุขภาพแก�กลุ�มเป/าหมายเฉพาะนอก
ระบบหลักประกันสุขภาพ๑ งบประมาณ ๑๓,๐๔๘,๒๙๔ - - ๑๓,๐๔๘,๒๙๔
5.1 ๓ ๑๖ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด%านสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑,๔๒๓,๐๙๙ - - ๑,๔๒๓,๐๙๙ 5.2 ๓ ๑๑ โครงการ อบรมพื้นฟู โปรแกรม JHCIS เครือข�ายสุขภาพ
บางกล่ํา๑ งบ UC ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานด%วย MYSQL และ Navicat
๑ งบ UC ๘,๑๐๐ - - ๘,๑๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร.เพื่อการป/องกัน SEVER เสียหายจากไฟฟ/าดับใน รพ.สต./PCU
๑ งบ UC ๓,๙๐๐ - - ๓,๙๐๐
5.2 ๓ ๑๑ โครงการสํารวจพิกัดบ%านเพิ่มเติมเครือข�ายบางกล่ํา ๑ งบ UC ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 804 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๑ โครงการเขียนและดูแลเวปไซด.ของหน�วยบริการ ๑ งบ UC ๑,๘๐๐ - - ๑,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุม นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร. เครือข�ายบริการสุขภาพอําเภอบางกล่ํา ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ งบ UC ๕๒,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ๑ งบประมาณ - - - - 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพ ๑ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ การพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เทพา๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของหน�วยบริการปฐมภูมิ ๑ ๑ งบ UC ๑๑,๘๐๐ - - ๑๑,๘๐๐ 5.2 ๓ ๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ%อมแผนวิกฤษสุขภาพจิต
ฉุกเฉินสําหรับทีม Mcatt ระดับอําเภอบางกล่ํา๑ งบ UC ๖,๙๕๐ - - ๖,๙๕๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล%อม เครือข�ายบริการสุขภาพอําเภอบางกล่ํา ป9 ๒๕๕๙
๑ งบ UC ๓,๕๐๐ - - ๓,๕๐๐
5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรังแบบ One stop service ๑ งบ UC ๑๕,๒๓๐ - - ๑๕,๒๓๐ 5.2 ๓ ๑๓ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู%ปwวยโรคเรื้อรัง ๑ งบ UC ๗๕,๒๐๐ - - ๗๕,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๑ สนับสนุนการดําเนินงานสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ 5.2 ๕ ๑๒ พัฒนาศักยภาพมาตรฐานสถานบริการและพัฒนาบุคลากร ๑ งบ UC ๓๗,๗๗๐ - - ๓๗,๗๗๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการเสริมสร%างศักยภาพบุคลากร ๑ งบประมาณ - - - - 10.5 ๔ ๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน๑ งบประมาณ ๒๐๔,๕๐๐ - - ๒๐๔,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน (รพท.
สตูล)๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน (สอ.เฉลิมพระเกียรติ์)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๓ - - ๑๗๙,๓๘๓
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 805 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป7องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน (สอ.ควนโดน)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๓ - - ๑๗๙,๓๘๓ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน ๑ งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๒ - - ๑๗๙,๓๘๒ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๓ - - ๑๗๙,๓๘๓ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๒ - - ๑๗๙,๓๘๒ 5.2 ๓ ๑๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให%มีคุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๓ - - ๑๗๙,๓๘๓
๓๔ ๑๐ ๓ ๑๘ ๕ ๓ - ๒๙,๑๒๙,๗๒๗ - - ๒๙,๑๒๙,๗๒๗
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง5.2 ๔ ๑๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ.แบบเครือข�าย ป9
2559 (งบสป.)๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา5.2 ๓ ๑๒ โครงการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลระบบ
สุขภาพ จ.ยะลา๑ ๑ งบประมาณ ๖๘๕,๒๗๐ - - ๖๘๕,๒๗๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการกํากับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริการในโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑ งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ - - ๕๒,๕๐๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลังของหน�วยบริการในจังหวัดยะลา ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๙,๑๕๐ - - ๑๔๙,๑๕๐
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินการคลังสุขภาพตามเกณฑ. (Financial Administration Index :FAI) ป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๑,๘๐๐ - - ๖๑,๘๐๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมเขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 806 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๔ ๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู%อํานวยการ รพ.สต. ด%านการบริหารการเงินการคลัง
๑ งบประมาณ ๒๐,๑๐๐ - - ๒๐,๑๐๐
5.2 ๕ ๑๒ โครงการกลไกการขับเคลื่อน งานตามนโยบาย และยุทธศาสตร.การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา ป9 งบประมาณ 2558
๑ ๑ งบประมาณ ๙๕๔,๖๗๐ - - ๙๕๔,๖๗๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด%านสาธารณสุขจังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๕๒๓,๖๐๐ - - ๑,๕๒๓,๖๐๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาระบบบริหาร(ด%านบริหารทรัพยากรบุคคล)เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
๑ ๑ งบประมาณ ๒,๓๖๕,๐๕๐ - - ๒,๓๖๕,๐๕๐
5.2 ๕ ๑๖ โครงการพัฒนาคุณภาพข%อมูลด%านการแพทย.และสุขภาพ (Health Data Center) และการจัดการฐานข%อมูลฯ ๔๓/๕๐ แฟ/มมาตรฐาน ป9 ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๕๐,๕๐๐ - - ๖๕๐,๕๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา5.2 ๓ ๑๒ ส�งเสริมสุขภาพฟ7นตามกลุ�มอายุ โดยครอบครัวและภาคี
เครือข�าย๑ ๑ งบ UC ๒๒๕,๑๓๐ - - ๒๒๕,๑๓๐
5.2 ๔ ๑๒ โครงการจัดทําแผนและการควบคุมกํากับงานตามแผนยุทธศาสตร.สุขภาพ จังหวัดสงขลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๘๖,๙๐๐ - - ๘๖,๙๐๐
5.2 ๔ ๑๗ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด%านยาและเวชภัณฑ. เครือข�ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิงหนคร ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ งบ UC ๑๘,๐๕๐ - - ๑๘,๐๕๐
5.2 ๕ ๑๕ โครงการองค.กรต%นแบบ Green @ Clean ๑ งบ UC ๑๕,๕๐๐ - - ๑๕,๕๐๐ 10.5 ๔ ๑๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๑ งบ UC ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล5.2 ๔ ๓ โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๒๔๓,๕๒๐ - - ๑,๒๔๓,๕๒๐ 5.2 ๕ ๑๕ โครงการงานตามภารกิจเฉพาะ (งานนิติเวช) ๑ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐
๑๔ ๖ ๑ ๖ ๑ - - ๘,๐๘๖,๒๔๐ - - ๘,๐๘๖,๒๔๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 807 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส5.2 ๕ ๑๕ โครงการออกชันสูตรพลิกศพและค�าวัสดุการดําเนินงาน
นิติเวช๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา1.0 ๑ ๑ โครงการสนองและสนับสนุนอันเกี่ยวกับพระราชดําริของ
พระบรมวงศานุวงศ.ทุกพระองค.ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ประจําป9งบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๓,๓๕๐ - - ๒๓,๓๕๐
5.1 ๕ ๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู%รับผิดชอบงานประกัน สุขภาพระดับเครือข�ายจังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๙๘,๔๐๐ - - ๙๘,๔๐๐
5.2 ๒ ๒ การพัฒนาการเข%าถึงบริการสาธารณสุขสําหรับบุคคลที่มีป7ญหาสถานะและสิทธิและการพัฒนาศักยภาพการให%รหัสโรคและหัตถการ จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบประมาณ ๘๕,๓๕๐ - - ๘๕,๓๕๐
5.2 ๓ ๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข�ายบริการสุขภาพระดับอําเภอและเครือข�ายบริการปฐมภูมิ ( DHS – PCA ) ป9 2559 จังหวัดยะลา
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๖,๗๐๐ - - ๑๙๖,๗๐๐
5.2 ๓ ๒ โครงการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสู�มาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๗๙,๔๐๐ - - ๖๗๙,๔๐๐
5.2 ๓ ๙ โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานต�างด%าวและ การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนของหน�วยบริการ จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๓๖๐,๔๐๐ - - ๓๖๐,๔๐๐
5.2 ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการให%บริการสุขภาพประชาชนแบบองค.รวม โดยทีมหมอครอบครัว ประจําป9งบประมาณ 2559 เครือข�ายอําเภอกาบัง
๑ ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐
5.2 ๓ ๑๔ โครงการคุ%มครองผู%บริโภค จังหวัดยะลา ป9 2559 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘๕๔,๐๖๐ - - ๘๕๔,๐๖๐ 5.2 ๕ ๑๒ โครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพการให%บริการด%าน
การรักษาพยาบาลโดยใช%ดัชนี CMI ป9 2559๑ ๑ งบประมาณ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐
5.2 ๖ ๗ โครงการพัฒนางานการแพทย.แผนไทย การแพทย.ทางเลือก และการแพทย.พื้นบ%าน จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๔๑๐ - - ๕๐๐,๔๑๐
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 808 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 ๖ ๗ โครงการส�งเสริมและคุ%มครองภูมิป7ญญาการแพทย.แผนไทย จังหวัดยะลา ป9 2559
๑ งบอื่นๆ ๒๑๐,๐๐๐ - - ๒๑๐,๐๐๐
๑๑ ๕ ๑ - ๔ - - ๓,๐๔๓,๕๗๐ - - ๓,๐๔๓,๕๗๐
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ7าระวังควบคุม ป7องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา4.4 ๑ ๖ โครงการสนับสนุนการเข%าร�วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO
BE NUMBER ONE๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐
4.4 ๓ ๖ โครงการกิจกรรมป/องกันและบําบัดรักษายาเสพติด เครือข�ายอําเภอกาบัง
๑ ๑ งบประมาณ ๒๙,๐๒๕ - - ๒๙,๐๒๕
4.4 ๓ ๖ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ๑ ๑ งบประมาณ ๓๓๓,๔๐๐ - - ๓๓๓,๔๐๐ 5.2 ๓ ๖ โครงการพัฒนาเครือข�ายป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด
( TO BE NUMBER ONE) คปสอ.ยะหา๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ - - ๑๐๒,๐๐๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา5.2 ๓ ๖ ภาคีเครือข�ายสุขภาพมีส�วนร�วมแก%ไขป7ญหายาเสพติด อ.
สิงหนคร๑ งบ UC ๑๕,๘๕๐ - - ๑๕,๘๕๐
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล5.2 ๓ ๓ โครงการป/องกันและแก%ไขป7ญหายาเสพติด ๑ ๑ งบประมาณ ๑,๗๗๕,๒๐๐ - - ๑,๗๗๕,๒๐๐
๖ - ๑ ๓ ๒ - - ๒,๕๕๕,๔๗๕ - - ๒,๕๕๕,๔๗๕
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
รวมเขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 809 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป/ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา4.4 ๓ ๘ โครงการรณรงค.ลดโลกร%อนด%วยหลักสุขาภิบาลที่ยังยืน
อําเภอรามัน๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๙,๖๕๐ - - ๑๕๙,๖๕๐
5.2 ๓ ๘ โครงการลด ละ เลิก ใช%โฟมบรรจุอาหาร “Yala Say No To Foam” จังหวัดยะลา ป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๓,๗๖๐ - - ๓๖๓,๗๖๐
5.2 ๓ ๘ โครงการแก%ป7ญหาอาชีวอนามัยและการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในการทํางาน ป9งบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐,๔๐๐ - - ๓๐,๔๐๐
5.2 ๓ ๘ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ จังหวัดยะลาป9งบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๒๕,๒๘๐ - - ๕๒๕,๒๘๐
5.2 ๓ ๘ โครงการหน�วยงานสาธารณสุขร�วมใจรณรงค.ลดโลกร%อนด%วยการสุขาภิบาลอย�างยั่งยืนและเปBนมิตรกับสิ่งแวดล%อม (Green & Clean)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๗,๑๖๐ - - ๑๒๗,๑๖๐
๕ ๔ ๓ - ๓ - - ๑,๒๐๖,๒๕๐ - - ๑,๒๐๖,๒๕๐รวมทั้งสิ้น 188 60 44 75 35 3 - 94,393,203 - - 94,393,203
เขตสุขภาพที่ 12
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 810 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยบริหารในสสจ.เชียงราย
1 1 1 งบประมาณ 5,209,431 - - 5,209,431 สสจ.เชียงราย
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000 สสจ.เชียงรายโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1 งบประมาณ 10,500 - - 10,500 สสจ.เชียงรายโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (ค�าเช�าบ าน) 1 งบประมาณ 349,200 - - 349,200 สสจ.เชียงรายโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (สมทบประกันสังคม) 1 งบประมาณ 174,060 - - 174,060 สสจ.เชียงรายค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ 1 งบประมาณ 155,000 - - 155,000 สสจ.เชียงรายค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ(ค.ต.ส.)และเงินประกันสังคมในส�วนของนายจ าง
1 งบประมาณ 144,000 - - 144,000 สสจ.เชียงราย
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เงินเพิ่ม ของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.)
1 งบประมาณ 1,196,800 - - 1,196,800 สสจ.เชียงราย
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เงินเพิ่ม พ.ต.ส. 1 งบประมาณ 10,976,000 - - 10,976,000 สสจ.เชียงรายโครงการจัดสรรงบดําเนินงานขั้นต่ําของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1 1 1 1 งบประมาณ 9,320,800 - - 9,320,800 สสจ.เชียงราย
คุ มครองผู บริโภคด านสาธารณสุข 1 1 1 งบประมาณ 380,025 - - 380,025 สสจ.เชียงใหม�โครงการทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปBงบประมาณ 2559 (สสอ.เชียงดาว จ.เขียงใหม�)
1 1 1 1 1 งบประมาณ 368,340 - - 368,340 สสจ.เชียงใหม�
โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปB 2559 (สสอ.แม�แตง จังหวัดเชียงใหม�)
1 1 งบประมาณ 337,750 - - 337,750 สสจ.เชียงใหม�
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ประจําปB 2559 (สสอ.อมกCอย จ.เชียงใหม�)
1 1 1 1 งบประมาณ 410,870 - - 410,870 สสจ.เชียงใหม�
โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ประจําปB 2559 (สสอ.ดอยหล�อ จ.เชียงใหม�)
1 1 งบประมาณ 317,620 - - 317,620 สสจ.เชียงใหม�
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�
1 งบประมาณ 3,500,000 - - 3,500,000 สสจ.เชียงใหม�
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 งบประมาณ 5,358,000 - - 5,358,000 สสจ.เชียงใหม�โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปB 2559 (สสอ.สารภี จังหวัดเชียงใหม�)
1 1 1 1 1 งบประมาณ 327,940 - - 327,940 สสจ.เชียงใหม�
เขตสุขภาพที่ 1
หน�วยงานชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 811 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
ค�าเช�าบ าน(รพ.นครพิงคD) 1 งบประมาณ 36,000 - - 36,000 รพ.นครพิงคDการดําเนินงานนิติเวช(รพ.นครพิงคD) 1 งบประมาณ 440,000 - - 440,000 รพ.นครพิงคDเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านสาธารณสุข(พตส. รพ.นครพิงคD)
1 งบประมาณ 10,246,500 - - 10,246,500 รพ.นครพิงคD
โครงการชันสูตรพลิกศพ 1 งบประมาณ 15,000 - - 15,000 รพ.จอมทองงบตอบแทน พตส. 1 งบประมาณ 6,545,901 - - 6,545,901 รพ.ฝางโครงการสนับสนุนด านการบริหารจัดการ สสจ. 1 1 งบประมาณ 5,938,448 - - 5,938,448 สสจ.น�านโครงการติดตามเหตุไม�พึงประสงคDจากการใช ยา Linagliptin, Normetec,Caduet
1 งบประมาณ 16,000 - - 16,000 รพ.เชียงคํา
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ�ายประจําปB 2559 โรงพยาบาลพะเยา( ค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ)
1 งบประมาณ 225,000 - - 225,000 รพ.พะเยา
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ�ายประจําปB 2559 โรงพยาบาลพะเยา( เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข:พตส)
1 งบประมาณ 4449804 - - 4,449,804 รพ.พะเยา
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการ สสจ.แพร� (งบพื้นฐาน และงบกลาง สสจ.แพร�)
1 1 1 1 1 งบประมาณ 12,452,785 - - 12,452,785 สสจ.แพร�
การบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน 1 งบประมาณ 7,164,750 - - 7,164,750 รพ.แพร�บริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน 1 งบประมาณ 13,230,740 - - 13,230,740 รพ.ลําปางโครงการปZองกันโรคไข เลือดออก 1 1 งบประมาณ 60,000 - - 60,000 สสจ.ลําพูนโครงการพัฒนาระบบข อมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอรD 1 1 งบประมาณ 216,800 - - 216,800 สสจ.ลําพูนโครงการส�งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองคDรวมของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1 งบประมาณ 6,000 - - 6,000 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมและการบริหารเวชภัณฑDของจังหวัดลําพูน
1 งบประมาณ 95,000 - - 95,000 สสจ.ลําพูน
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศงานทันตสาธารณสุข
1 งบประมาณ 31,800 - - 31,800 สสจ.ลําพูน
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 1
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 812 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการนิเทศติดตามการดําเนินงานทันคสาธารณสุขรายอําเภอ 1 งบประมาณ 21,200 - - 21,200 สสจ.ลําพูน
โครงการประชุมบริหารงานทนตสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 1 งบประมาณ 27,600 - - 27,600 สสจ.ลําพูนโครงการประชุมแนวทางการนํานโยบายสู�การปฏิบัติงานสาธารณสุข ระดับอําเภอ ตําบล ประจําปBงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 63,000 - - 63,000 สสจ.ลําพูน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานดีเด�นด านทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด
1 งบประมาณ 55,350 - - 55,350 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง
1 งบประมาณ 156,650 - - 156,650 สสจ.ลําพูน
โครงการประชุมสัญจรเพื่อชี้แจงผู รับผิดชอบงานทันตสุขภาพในกลุ�มเด็กวัยเรียน
1 งบประมาณ 69,610 - - 69,610 สสจ.ลําพูน
โครงการติดตามและตรวจประเมินการยึดติดเคลือบหลุ�มร�องฟ_นในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
1 งบประมาณ 11,000 - - 11,000 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนาต นแบบ ตําบลฟ_นดี เด็ก 0-3 ปB ไม�มีฟ_นผุ 1 งบประมาณ 8,250 - - 8,250 สสจ.ลําพูนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 1 1 1 1 1 งบประมาณ 8,082,930 - - 8,082,930 สสจ.ลําพูน
โครงการประเมินมาตรฐานทีมเฝZาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จังหวัดลําพูน ปB 2559
1 1 งบประมาณ 86,300 - - 86,300 สสจ.ลําพูน
โครงการบูรณาการจัดการป_ญหาเอกจังหวัด 1 1 งบประมาณ 56,350 - - 56,350 สสจ.ลําพูนโครงการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเข มแข็งแบบยั่งยืน ปB 2559 1 งบประมาณ 10,000 - - 10,000 สสจ.ลําพูน
โครงการเตรียมความพร อม ปZองกัน และแก ไขป_ญหาโรคติดต�ออุบัติใหม�และอุบัติซ้ํา
1 1 งบประมาณ 9,000 - - 9,000 สสจ.ลําพูน
โครงการสนับสนุนสร างเสริมภูมิคุ มกันโรค จังหวัดลําพูน ปB พ.ศ. 2559
1 งบประมาณ 41,300 - - 41,300 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนา D-PAC คุณภาพ 1 งบประมาณ 10,000 - - 10,000 สสจ.ลําพูนโครงการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ 1 งบประมาณ 10,000 - - 10,000 สสจ.ลําพูน
เขตสุขภาพที่ 1
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 813 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาระบบเฝZาระวังทาง ระบาดวิทยาโรคเอดสD ให เปhน ไปตามมาตรฐานการเฝZาระวัง ทางระบาดวิทยา ๕ มิติ
1 1 งบประมาณ 22,500 - - 22,500 สสจ.ลําพูน
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลDและยาสูบ จังหวัดลําพูน
1 งบประมาณ 117,950 - - 117,950 สสจ.ลําพูน
โครงการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร างเสริมภูมิคุ มกันโรคจังหวัด
1 งบประมาณ 1,000 - - 1,000 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานโรคไม�ติดต�อ ครอบคลุมทุกกิจกรรม การคัดกรอง รักษาตาม CPG การประเมิน CVD risk
1 งบประมาณ 20,000 - - 20,000 สสจ.ลําพูน
โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานปZองกันควบคุมโรคไม�ติดต�อ( System manager case manager)
1 งบประมาณ 30,000 - - 30,000 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก 1 1 งบประมาณ 68,000 - - 68,000 สสจ.ลําพูนโครงการปZองกันและควบคุมโรคติดต�อทางเดินอาหารและน้ําล�วงหน า จังหวัดลําพูน ปB 2559
1 งบประมาณ 20,000 - - 20,000 สสจ.ลําพูน
โครงการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 1 1 งบประมาณ 5,609,750 - - 5,609,750 รพ.ลําพูน รวม 26 21 9 11 22 8 - 114,364,604 - - 114,364,604
งานบริหารจัดการ
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาระบบการสื่อสาร เตรียมความพร อมตอบโต ภาวะฉุกเฉินด านการแพทยDและสาธารณสุข จังหวัดตาก ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรม ๕ ส. ๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการประเมินมาตรฐานการคัดกรองพัฒนาการเด็กจังหวัดตาก ๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการส�งเสริมการดําเนินงานตําบลพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม� ๑ ๑ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ - - ๗๒,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน MCH Boardระดับจังหวัด ๑ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ - - ๔๔,๐๐๐ สสจ.ตาก
เขตสุขภาพที่ 2
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
ชื่อโครงการ
เขตสุขภาพที่ 1
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 814 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการถ�ายโอนภารกิจสาธารณสุขให แก�องคDกรปกครองส�วนท องถิ่นตาม พรบ.กระจายอํานาจปB 2559
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
แผนงานแสงส�องใจน อมเกล าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําปB 2558
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการฝ|กซ อมแผนปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ สสจ.ตาก
โครงการการปZองกันการบรรเทาอัคคีภัย และช�วยเหลือผู ประสบภัย ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการเตรียมความพร อมตอบโต ภาวะฉุกเฉินด านการแพทยDและสาธารณสุข จังหวัดตาก ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการพัฒนาศูนยDข อมูลสาธารณสุขจังหวัดตาก ๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการติดตามประเมินผลงานส�งเสริมปZองกันโรคสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก ประจําปBงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
๑ งบประมาณ - ๓๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการพัฒนาและให ความรู เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมของหน�วยยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปB 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการพัฒนาและฟ~�นฟูความรู เรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของเจ าหน าที่หน�วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปB 2559
๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข�ายปZองกันเด็กอายุต่ํากว�า ๑๕ปB เสียชีวิตจากการจมน้ํา จังหวัดตาก
๑ งบ UC ๒๓๐,๐๐๐ - - ๒๓๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการติดตามประเมินผลงานส�งเสริมปZองกันโรคสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก ประจําปBงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
๑ งบ UC - ๓๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ สสจ.ตาก
โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนางานหน�วยปฏิบัติการการแพทยDฉุกเฉิน จังหวัดตาก ปB 2559
๑ งบอื่นๆ - ๑๐๐,๕๖๐ - ๑๐๐,๕๖๐ สสจ.ตาก
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน�วยบริการ (CFO จังหวัด)
๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการพัฒนาระบบการร องเรียนหน�วยบริการ ๑ งบประมาณ ๓,๙๐๐ - - ๓,๙๐๐ สสจ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 2
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 815 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาการให รหัสโรคและรหัสหัตถการ ๑ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ - - ๖๖,๐๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลลากรในการจัดทําแผนธุรกิจของหน�วยบริการ
๑ งบประมาณ ๓๙,๙๐๐ - - ๓๙,๙๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการตรวจเยี่ยมหน�วยบริการ ที่ต องเฝZาระวังสถานการณDการเงินการคลัง
๑ งบประมาณ ๑๐,๔๐๐ - - ๑๐,๔๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการพัฒนาการเรียกเก็บค�าบริการทางการแพทยDหน�วยบริการ ๑ งบประมาณ ๑๐,๔๐๐ - - ๑๐,๔๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการจัดทําและใช ข อมูลต นทุนหน�วยบริการ ๑ งบประมาณ ๔๓,๔๐๐ - - ๔๓,๔๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการบริหารจัดการซื้อเวชภัณฑDมิใช�ยาและวัสดุวิทยาศาสตรDร�วม ๑ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ - - ๑๙,๕๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการจัดประชุมผู รับผิดชอบผู ประกันตน ๑ งบอื่นๆ ๒๕,๘๐๐ - - ๒๕,๘๐๐ สสจ.พิษณุโลก
โครงการงบบริหารจัดการ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๖,๑๒๗,๕๔๐ - - ๔๖,๑๒๗,๕๔๐ รพ.พุทธชินราช
ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ - - ๖๕,๐๐๐ สสจ.สุโขทัย
งานบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๗,๖๖๐,๗๗๒ - - ๗,๖๖๐,๗๗๒ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
โครงการสนับสนุนค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ(คตส.) ๑ งบประมาณ ๓๑,๕๐๐ - - ๓๑,๕๐๐ รพ.สุโขทัย
โครงการสนับสนุนค�าตอบแทนพิเศษสําหรับผู ปฏิบัติงานด าสาธารณสุข(พตส)
๑ งบประมาณ ๓,๐๕๙,๑๓๒ - - ๓,๐๕๙,๑๓๒ รพ.สุโขทัย
โครงการพัฒนาระบบส�งต�อ จังหวัดอุตรดิตถD ปB ๒๕๕๙ ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
โครงการเตรียมความพร อมด านสาธารณภัย ด านการแพทยDและสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถD ปB ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานบริการสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถD ปB 2559 จ.อุตรดิตถD
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๙๐๐ - - ๕๕,๙๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
การพัฒนางาน service plan สาขาองคDรวมมาตรฐานห องปฏิบัติการระดับปฐมภูมิ ปB 2559 จังหวัดอุตรดิตถD
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
แผนงาน การพัฒนาระบบข อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดอุตรดิตถD ปB ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๓,๑๐๐ - - ๑๑๓,๑๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
โครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและ สุขศึกษาประชาสัมพันธD จังหวัดอุตรดิตถD ปB 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ - - ๒๑๕,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 2
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 816 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
ประชุมติดตาม กํากับงาน เพื่อบริหารงานของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถD (กวป.) ปB 2559
๑ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ - - ๓๓,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
โครงการประชุมเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถD ประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ - - ๘๔,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
โครงการพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และนิเทศงาน การจัดบริการของเครือข�ายหน�วยบริการสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถD ประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๙๘,๘๕๐ - - ๙๘,๘๕๐ สสจ.อุตรดิตถD
การบริหารจัดการภายในหน�วยงาน-ค�า คตส. ๑ งบประมาณ ๑๒๓,๕๐๐ - - ๑๒๓,๕๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
การบริหารจัดการภายในหน�วยงาน-ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ - - ๑๙๘,๐๐๐ สสจ.อุตรดิตถD
การบริหารจัดการภายในหน�วยงาน-ค�า พตส. ๑ งบประมาณ ๒๕,๓๖๓,๗๙๐ - - ๒๕,๓๖๓,๗๙๐ สสจ.อุตรดิตถD
รวม ๓๓ ๑๑ ๑ ๘ ๙ - ๘๕,๔๒๕,๘๘๔ ๘๐๐,๕๖๐ - ๘๖,๒๒๖,๔๔๔
เขตสุขภาพที่ 2
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 817 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สํารองฉุกเฉินและโครงการพิเศษระหว�างปB ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
โครงการประชุมคณะกรรมการฯ ๑ งบประมาณ ๒๒๓,๖๐๐ - - ๒๒๓,๖๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
ค�าบริหารจัดการสํานักงานเขตฯ 3 ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๗๗๖,๔๐๐ - - ๒,๗๗๖,๔๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
แผนการใช งบดําเนินงาน ๑ งบประมาณ ๗,๒๘๓,๐๐๐ - - ๗,๒๘๓,๐๐๐ สสจ.กําแพงเพชร การบริหารจัดการ รพ.กําแพงเพชร (งบประมาณ) ๑ งบประมาณ ๑๕,๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๕,๑๒๐,๐๐๐ รพ.กําแพงเพชร การบริหารจัดการ รพ.กําแพงเพชร (เงินบํารุง) ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๔,๐๕๔,๕๐๐ - - ๑๓๔,๐๕๔,๕๐๐ รพ.กําแพงเพชร โครงการงบบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๕๙๑,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐ - ๓,๙๑๐,๐๐๐ สสจ.ชัยนาท
งบดําเนินงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ สสจ.ชัยนาท พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๓,๘๓๓,๓๓๒ - - ๓,๘๓๓,๓๓๒ รพ.ชัยนาทนเรนทร พัฒนาระบบบริการงานนิติเวช ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ - - ๖๒,๐๐๐ รพ.ชัยนาทนเรนทร งบประมาณรายจ�ายประจําขั้นต่ํา ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ รพ.ชัยนาทนเรนทร พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๗๔,๒๕๐ - - ๗๔,๒๕๐ รพ.ชัยนาทนเรนทร พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๓๔,๕๐๐ - - ๓๔,๕๐๐ รพ.ชัยนาทนเรนทร โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู สุขภาพผ�านสื่อวารสารสาธารณสุขนครสวรรคDปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ - - ๑๒๖,๐๐๐ สสจ.นครสวรรคD
โครงการ"งานบริหารจัดการ" ๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.นครสวรรคD โครงการเสวนากฎหมายกับงานบริหารเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาล
๑ งบ UC ๘๘,๐๐๐ - - ๘๘,๐๐๐ สสจ.นครสวรรคD
บริหารจัดการ (ค�าตอบแทนกําลังคน(พตส.) ๑ งบประมาณ ๙,๑๕๐,๐๐๐ - - ๙,๑๕๐,๐๐๐ รพ.สวรรคDประชารักษD บริหารจัดการ (ค�าเช�าบ าน) ๑ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ - - ๙๙,๐๐๐ รพ.สวรรคDประชารักษD บริหารจัดการ (ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ) ๑ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ - - ๗๕,๐๐๐ รพ.สวรรคDประชารักษD บริหารจัดการ(เงินสมทบประกันสังคม(พ.ราชการ) ๑ งบประมาณ ๑๑๙,๒๕๐ - - ๑๑๙,๒๕๐ รพ.สวรรคDประชารักษD บริหารจัดการ ( ค�าตอบแทนกําลังคน (คตส)) ๑ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ - - ๑๐,๕๐๐ รพ.สวรรคDประชารักษD บริหารจัดการ_004_ชันสุ�ตรพลิกศพ_รพช. 11 แห�ง ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ สสจ.พิจิตร บริหารจัดการ_003_ค�าสื่อสารโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑,๓๑๘,๕๖๐ - - ๑,๓๑๘,๕๖๐ สสจ.พิจิตร บริหารจัดการ_006_ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ ค.ต.ส
๑ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ - - ๖๓,๐๐๐ สสจ.พิจิตร
ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 3
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 818 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
บริหารจัดการ_007_เงินสมทบประกันสังคม พรก. ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ สสจ.พิจิตร บริหารจัดการ_005_เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษฯ_พ.ต.ส.
๑ งบประมาณ ๕,๐๔๙,๘๐๘ - - ๕,๐๔๙,๘๐๘ สสจ.พิจิตร
การพัฒนาสุขภาพประชาชนตามกลุ�มวัย ๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ - - ๒๑๓,๐๐๐ สสจ.พิจิตร บริหารจัดการ_001_บริหารจัดการทรัพยากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑ งบประมาณ ๗,๓๐๐,๐๐๐ - - ๗,๓๐๐,๐๐๐ สสจ.พิจิตร
บริหารจัดการ_002_บริหารจัดการทรัพยากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๑ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ - - ๔,๒๕๐,๐๐๐ สสจ.พิจิตร
ค�าใช จ�ายของพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๖๔,๙๒๐ - - ๖๔,๙๒๐ รพ.พิจิตร รายการเงินเพิ่ม พ ต ส ๑ งบประมาณ ๙,๐๙๐,๐๐๐ - - ๙,๐๙๐,๐๐๐ รพ.พิจิตร ชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ - - ๖๘,๐๐๐ รพ.พิจิตร ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ รพ.พิจิตร
โครงการบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๗๐๐,๐๐๐ - - ๖,๗๐๐,๐๐๐ สสจ.อุทัยธานี ค�าตอบแทนกําลังคนด านสาธารณสุข ปBงบประมาณ 2559 (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๓,๔๔๐,๓๑๒ - - ๓,๔๔๐,๓๑๒ สสจ.อุทัยธานี
โครงการจ�ายค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ - - ๒๗,๐๐๐ รพ.อุทัยธานี โครงการค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐ รพ.อุทัยธานี การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลอุทัยธานี-เงิน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๑๒,๕๖๔,๓๗๓ - - ๑๒,๕๖๔,๓๗๓ รพ.อุทัยธานี โครงการจ�ายเงินสมทบเข ากองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ - - ๓๐๕,๐๐๐ รพ.อุทัยธานี
รวม ๖ ๓ ๔ ๑๓ ๒๒ ๕ ๒๓๕,๘๓๖,๘๐๕ ๓๑๙,๐๐๐ - ๒๓๖,๑๕๕,๘๐๕
หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 3
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 819 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ - - ๖๒,๐๐๐ สสจ.นครนายก โครงการการบริหารจ ดการ(สาธารณูปโภค) ๑ งบประมาณ ๒๗๔,๙๒๑ - - ๒๗๔,๙๒๑ สสจ.นครนายก โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประจําปBงบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๓,๓๕๐,๘๐๐ - - ๓,๓๕๐,๘๐๐ สสจ.นครนายก
ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ - - ๓๗,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ รพ.นครนายก ค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ - - ๔,๙๖๒,๐๐๐ ๔,๙๖๒,๐๐๐ รพ.นครนายก ค�าเช�าบ าน ค�าตอบแทนไม�ทําเวชปฏิบัติ ๑ งบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐ - - ๕๕๒,๐๐๐ สสจ.นนทบุรี พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด านสุขภาพ เงินสมทบประกันสังคม
๑ งบประมาณ ๕๕,๘๙๐ - - ๕๕,๘๙๐ สสจ.นนทบุรี
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให มีคุณภาพมาตรฐาน ๑ งบประมาณ ๒,๗๙๔,๘๐๐ - - ๒,๗๙๔,๘๐๐ สสจ.นนทบุรี พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด านสุขภาพ ค�าสาธารณูปโภค
๑ งบประมาณ ๕๒๔,๙๑๐ - - ๕๒๔,๙๑๐ สสจ.นนทบุรี
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๘,๕๙๑,๘๐๐ - - ๘,๕๙๑,๘๐๐ สสจ.นนทบุรี
จัดซื้อวัสดุในการปZองกันควบคุมโรคไข เลือดออก ๑ งบประมาณ ๔๙๒,๘๓๐ - - ๔๙๒,๘๓๐ สสจ.นนทบุรี ดําเนินการตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ - - ๒,๑๐๐,๐๐๐ สสจ.นนทบุรี
งานบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๘,๘๘๗,๑๘๖ - - ๘,๘๘๗,๑๘๖ รพ.พระนั่งเกล า บริหารจัดการ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ปทุมธานี งบค�าบริหารจัดการ(สสอ.) ๑ งบประมาณ ๑,๗๑๐,๐๐๐ - - ๑,๗๑๐,๐๐๐ สสจ.ปทุมธานี ค�าตอบแทน(พ.ต.ส.) ๑ งบประมาณ ๕,๔๗๒,๐๐๐ - - ๕,๔๗๒,๐๐๐ สสจ.ปทุมธานี บริหารจัดการ(กันฉุกเฉิน) ๑ งบประมาณ ๒,๔๘๒,๒๙๐ - - ๒,๔๘๒,๒๙๐ สสจ.ปทุมธานี ค�าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑๙,๖๘๐ - - ๑๙,๖๘๐ สสจ.ปทุมธานี งบค�าบริหารจัดการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๘๔๑,๖๕๐ - - ๔,๘๔๑,๖๕๐ สสจ.ปทุมธานี โครงการจ�ายค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๕,๓๑๔,๐๐๐ - - ๕,๓๑๔,๐๐๐ รพ.ปทุมธานี โครงการจ�ายค�าค.ต.ส.(พนักงานราชการ) ๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ รพ.ปทุมธานี โครงการค�าเช�าบ าน ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ - - ๑๔๑,๐๐๐ รพ.ปทุมธานี
เขตสุขภาพที่ 4
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 820 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจ�ายเงินสมทบเข ากองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)
๑ งบประมาณ ๕๘,๙๕๐ - - ๕๘,๙๕๐ รพ.ปทุมธานี
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ค�าใช จ�ายดําเนินงานพื้นฐาน Fixcost ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ปฏิบัติงานพ สดุ ของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑ งบประมาณ ๒๙๑,๖๐๐ - - ๒๙๑,๖๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมพิจารณาการจ างลูกจ างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ
๑ งบประมาณ ๖,๘๔๐ - - ๖,๘๔๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการติดตาม กํากับ และประเมินผลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓,๓๖๐ - - ๓,๓๖๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการค�าตอบแทนสําหรับข าราชการ ๑ งบประมาณ ๖,๗๑๙,๕๐๐ - - ๖,๗๑๙,๕๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมพิจารณาค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๙๐๐ - - ๙๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เครือข�ายนักสันติวิธีสาธารณสุขหน�วยบริการสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปBงบประมาณ 2559 (Ayutthaya Peace in Health)
๑ ๑ งบประมาณ ๓๑๐,๕๓๐ - - ๓๑๐,๕๓๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ค�าใช จ�ายพื้นฐานที่จําเปhนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - ๕,๖๐๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
อบรมผู บริหาร (ผบต. /ผบก. /นบส.) ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรD ๑ งบประมาณ ๔๕๗,๘๑๖ - - ๔๕๗,๘๑๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมนําเสนอร�างแผนยุทธศาสตรD๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๑ งบประมาณ ๗๕๐ - - ๗๕๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
แผนงานประชุมผู บริหารเพื่อบริหารจัดการ กํากับประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๘๐๐ - - ๑๓๐,๘๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
เขตสุขภาพที่ 4
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 821 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ�ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตรDและการจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประจําปB2559
๑ งบประมาณ ๓๒๙,๒๐๐ - - ๓๒๙,๒๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมวางแผนอัตรากําลัง (FTE) ๑ งบประมาณ ๙,๒๘๐ - - ๙,๒๘๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิทธิผู รับบริการ ๑ งบประมาณ ๓,๖๓๐ - - ๓,๖๓๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ค�าใช จ�ายพื้นฐานที่ทางกระทรวงโอนตรงให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑ งบประมาณ ๙๑๗,๖๓๖ - - ๙๑๗,๖๓๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกข าราชการระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ /เชี่ยวชาญ และค�าตอบแทนคณะกรรมการอ�าน อวช. ตาม ว.10 ตาม ว.34 และอื่นๆ
๑ งบประมาณ ๔๙,๖๘๐ - - ๔๙,๖๘๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ค�าตอบแทน พตส. ๑ งบประมาณ ๖,๗๑๙,๕๓๒ - - ๖,๗๑๙,๕๓๒ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมราชการของกลุ�มงานบริหาร ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๑๖๐ - - ๑๔๘,๑๖๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑDคงค าง ๑ ๑ งบประมาณ ๑๕๖,๖๘๐ - - ๑๕๖,๖๘๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาความรู ระเบียบการเบิกจ�ายเงินต�าง ๆ ๑ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ - - ๑๑๘,๐๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข าราชการ/ลูกจ างประจํา ๑ งบประมาณ ๓,๒๐๐ - - ๓,๒๐๐ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนายุทธศาสตรDเขตสุขภาพและการติดตามประเมินผล ปB 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - - ๒๕๐,๐๐๐ รพ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการตอบแทนเค�าชันสูตรพลิกศพสําหรับบุคลากรทางการแพทยD
๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ รพ.พระนครศรีอยุธยา
แผนงานจ�านค�าตอบแทนงานประกันสังคม 2559 ๑ งบประมาณ ๗๓,๔๔๐ - - ๗๓,๔๔๐ รพ.พระนครศรีอยุธยา แผนการจ�ายเงินค�าตอบแทน คตส. ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐ รพ.พระนครศรีอยุธยา โครงการค�าเช�าบ านสําหรับบุคลากร ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ รพ.พระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๔,๖๘๔,๗๙๖ - - ๔,๖๘๔,๗๙๖ รพ.เสนา โครงการเร�งรัดพัฒนาคุณภาพระบบข อมูลข�าวสาร ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖๑๙,๔๙๕ - - ๖๑๙,๔๙๕ สสจ.ลพบุรี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพให มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
๑ งบประมาณ ๕,๓๗๙,๖๗๐ - - ๕,๓๗๙,๖๗๐ สสจ.ลพบุรี
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พตส.)
๑ งบประมาณ ๒,๖๐๓,๓๕๖ - - ๒,๖๐๓,๓๕๖ รพ.บ านหมี่
เขตสุขภาพที่ 4
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 822 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
ค�าเช�าบ าน ๑ ๑ งบประมาณ ๖๕,๔๐๐ - - ๖๕,๔๐๐ รพ.บ านหมี่ ค�าตอบแทนกําลังคนด านสาธารณสุข ปB 2559 ๑ งบประมาณ ๔,๙๗๒,๐๐๐ - - ๔,๙๗๒,๐๐๐ รพ.พระนารายณDมหาราช
การบริหารจัดการภายในของหน�วยงานระดับจังหวัด ( สสจ.) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๙๗๙,๖๔๐ - - ๔,๙๗๙,๖๔๐ สสจ.สระบุรี สนับสนุนค�าตอบแทนออกชันสูตรพลิกศพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุรี
๑ งบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ - - ๑๖๓,๐๐๐ สสจ.สระบุรี
บริหารจัดการของหน�วยงานระดับอําเภอ (สสอ.) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ - - ๔,๕๕๐,๐๐๐ สสจ.สระบุรี โครงการ"งานบริหารจัดการ"(ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)
๑ งบประมาณ ๙,๘๔๐ - - ๙,๘๔๐ รพ.สระบุรี
โครงการ"งานบริหารจัดการ"(ค�าจ างและเงินประกันสังคมส�วนของนายจ าง)
๑ งบประมาณ ๑๒๕,๗๙๘ - - ๑๒๕,๗๙๘ รพ.สระบุรี
โครงการ"งานบริหารจัดการ" (ค�าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพ) ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ รพ.สระบุรี
โครงการ "งานบริหารจัดการ"(ค�าเช�าบ าน) ๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐ รพ.สระบุรี โครงการ"งานบริหารจัดการ"( พตส.) ๑ งบประมาณ ๓,๓๙๘,๐๐๐ - - ๓,๓๙๘,๐๐๐ รพ.สระบุรี พัฒนาระบบประกันสุขภาพ-ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ รพ.พระพุทธบาท พัฒนาระบบประกันสุขภาพ-เงินประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๑๒๐,๑๘๐ - - ๑๒๐,๑๘๐ รพ.พระพุทธบาท พัฒนาระบบประกันสุขภาพ-เงิน พตส. ๑ งบประมาณ ๓,๔๖๒,๐๐๐ - - ๓,๔๖๒,๐๐๐ รพ.พระพุทธบาท พัฒนาระบบประกันสุขภาพ-เงิน คตส. ๑ งบประมาณ ๓๗,๕๐๐ - - ๓๗,๕๐๐ รพ.พระพุทธบาท พัฒนาระบบประกันสุขภาพ-ค�าชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ รพ.พระพุทธบาท การบริหารจัดการภายในรพ.สิงหDบุรี ๑ งบประมาณ ๘๑,๔๕๐ - - ๘๑,๔๕๐ รพ.สิงหDบุรี โครงการเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๖,๖๐๐,๐๐๐ - - ๖,๖๐๐,๐๐๐ รพ.อินทรDบุรี
โครงการเงินค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.ส.) ๑ งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ - - ๑๔๔,๐๐๐ รพ.อินทรDบุรี
โครงการเงินประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ - - ๒๖๑,๐๐๐ รพ.อินทรDบุรี โครงการเงินค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพและค�าวัสดุการดําเนินงานนิติเวช
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ รพ.อินทรDบุรี
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. ๑ งบประมาณ ๑,๒๗๕,๐๐๐ - - ๑,๒๗๕,๐๐๐ สสจ.อ�างทอง
เขตสุขภาพที่ 4
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 823 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสจ. ๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.อ�างทอง งานบริหารจัดการภายใน รพ.อ�างทอง ๑ งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๕๒ - - ๖,๔๐๐,๐๕๒ รพ.อ�างทอง รวม ๒๓ ๘ ๑ ๑๓ ๔๒ ๑๓ ๑๒๘,๓๔๓,๔๑๘ - ๔,๙๙๙,๐๐๐ ๑๓๓,๓๔๒,๔๑๘
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจัดทํากาญจนบุรีเวชสาร ๑ งบประมาณ ๗๙,๔๐๐ - - ๗๙,๔๐๐ สสจ.กาญจนบุรี การติดตามควบคุมกํากับระบบข อมูล ปB 2559 ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.กาญจนบุรี โครงการบูรณาการ การนิเทศงาน การกํากับ ติดตาม และการประเมินผล การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ สสจ.กาญจนบุรี
การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ปB 2559
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.กาญจนบุรี
ค�าบริหารจัดการ ๑ งบประมาณ ๓,๕๑๐,๙๓๐ - - ๓,๕๑๐,๙๓๐ สสจ.กาญจนบุรี ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ - - ๑๒๐,๐๐๐ รพ.พหลพลพยุหเสนา พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๑๖,๗๖๔,๔๐๐ - - ๑๖,๗๖๔,๔๐๐ รพ.พหลพลพยุหเสนา เงินประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๒๔๐,๑๒๐ - - ๒๔๐,๑๒๐ รพ.พหลพลพยุหเสนา ค�าบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๒,๘๙๓,๐๘๔ - - ๒,๘๙๓,๐๘๔ รพ.มะการักษD บริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ - - ๔,๒๕๐,๐๐๐ สสจ.นครปฐม โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจังหวัดครปฐม
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐ - - ๒,๔๕๐,๐๐๐ สสจ.นครปฐม
การบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๑๐,๑๓๐,๘๖๐ - - ๑๐,๑๓๐,๘๖๐ รพ.นครปฐม โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทับสะแก
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางสะพาน
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
หน�วยงาน
เขตสุขภาพที่ 5
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 4
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 824 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธD
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
โครงการงานบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑ งบประมาณ ๕,๑๙๖,๐๐๐ - - ๕,๑๙๖,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD โครงการงานบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวหิน ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
โครงการงานบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราณบุรี
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางสะพานน อย
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
โครงการงานบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสามร อยยอด
๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - - ๔๐๐,๐๐๐ สสจ.ประจวบคีรีขันธD
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ประจําปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ - - ๒๑๖,๐๐๐ สสจ.เพชรบุรี
ประชุมวิชาการทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู ป�วยโรคไต
๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ สสจ.เพชรบุรี
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑๘,๘๐๐ - - ๑๑๘,๘๐๐ สสจ.เพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗,๕๐๐ - - ๗,๕๐๐ สสจ.เพชรบุรี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจําปB ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ สสจ.เพชรบุรี
ค�าบริหารจัดการ สสจ.เพชรบุรี ๑ งบประมาณ ๒,๑๖๘,๓๙๐ - - ๒,๑๖๘,๓๙๐ สสจ.เพชรบุรี ค�าบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ สสจ.เพชรบุรี ค�า พตส. ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ - - ๔,๙๐๐,๐๐๐ สสจ.เพชรบุรี โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําโตรงการแก ป_ญหาสาธารณสุข ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๒,๘๐๐ - - ๒๒,๘๐๐ สสจ.เพชรบุรี
พัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพและค�าวัสดุงานนิติเวช ๑ ๑ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ - - ๒๗๖,๐๐๐ รพ.พระจอมเกล า พัฒนาระบบริหารจัดการงบประมาณให มีประสิทธิภาพ ๑ งบประมาณ ๓๖๓,๘๙๐ - - ๓๖๓,๘๙๐ รพ.พระจอมเกล า
เขตสุขภาพที่ 5
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 825 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สร างเสริมสุขภาพและปZองกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ของประชาชนกลุ�มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๑ งบ UC ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ รพ.พระจอมเกล า
แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง จังหวัดราชบุรี
๑ งบประมาณ ๑๐,๔๐๐ - - ๑๐,๔๐๐ สสจ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ สสจ.ราชบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรด านระบบงานสารสนเทศ จังหวัดราชบุรี ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ - - ๒๕๗,๐๐๐ สสจ.ราชบุรี
แผนงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุสัญจร จังหวัดราชบุรี
๑ งบประมาณ ๑๕,๖๐๐ - - ๑๕,๖๐๐ สสจ.ราชบุรี
แผนงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดราชบุรี
๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ - - ๒๖,๐๐๐ สสจ.ราชบุรี
แผนงานกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดราชบุรี
๑ งบประมาณ ๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐ สสจ.ราชบุรี
บริหารค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๔๓,๗๔๐ - - ๔๓,๗๔๐ สสจ.ราชบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช โปรแกรม JHCIS และ HOSxP/HOSxP for PCU จังหวัดราชบุรี ปB 2559
๑ งบประมาณ ๑๔๓,๙๐๐ - - ๑๔๓,๙๐๐ สสจ.ราชบุรี
ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๗๗๒,๐๐๐ - - ๗๗๒,๐๐๐ รพ.ราชบุรี เงินสมทบประกันสังคม (พนง.ราชการ) ๑ งบประมาณ ๘๒,๘๓๐ - - ๘๒,๘๓๐ รพ.ราชบุรี ค�าตอบแทน ค.ต.ส.(พนง.ราชการ) ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ รพ.ราชบุรี ค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๓,๗๕๒,๙๐๐ - - ๓,๗๕๒,๙๐๐ รพ.ราชบุรี ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ - - ๑๑๗,๐๐๐ รพ.ราชบุรี งานบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๒,๔๙๕,๐๐๐ - - ๒,๔๙๕,๐๐๐ รพ.ดําเนินสะดวก โครงการบริการจัดการงบดําเนิน รพ.โพธาราม ๑ งบประมาณ ๔๑๒,๔๘๐ - - ๔๑๒,๔๘๐ รพ.โพธาราม โครงการค�าใช จ�ายประจําด วยงบดําเนินงาน ปB 2559 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๑ งบประมาณ ๓,๑๓๙,๕๔๐ - - ๓,๑๓๙,๕๔๐ สสจ.สมุทรสงคราม
เขตสุขภาพที่ 5
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 826 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ - - ๗๙,๐๐๐ สสจ.สมุทรสงคราม
แผนงาน-พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๕๒๖,๐๑๒ - - ๓,๕๒๖,๐๑๒ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล า
สาธารณูปโภค ส�วน สสอ. งวดที่ 1 ๑ งบประมาณ ๙๒,๕๐๓ - - ๙๒,๕๐๓ สสจ.สมุทรสาคร ค�า พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๖๐๘ - - ๙,๐๐๐,๖๐๘ สสจ.สมุทรสาคร ค�าใช จ�ายขั้นพื้นฐาน สสอ.บ านแพ ว งวดที่ 1 ๑ งบประมาณ ๙๘,๐๔๖ - - ๙๘,๐๔๖ สสจ.สมุทรสาคร ค�าใช จ�ายขั้นพื้นฐาน สสอ.กระทุ�มแบน งวดที่ 1 ๑ งบประมาณ ๙๓,๒๙๗ - - ๙๓,๒๙๗ สสจ.สมุทรสาคร ค�าสาธารณูปโภค สสจ.สมุทรสาคร งวด1 ๑ งบประมาณ ๒๗๗,๕๑๐ - - ๒๗๗,๕๑๐ สสจ.สมุทรสาคร ค�าตอบแทนไม�ทําเวชปฎิบัติ ๑ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ - - ๒๑๐,๐๐๐ สสจ.สมุทรสาคร ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๒๙,๕๒๐ - - ๒๙,๕๒๐ สสจ.สมุทรสาคร งบดําเนินงานขั้นพื้นฐาน สสจ. งวดที่ 1 ๑ งบประมาณ ๖๗๙,๗๒๓ - - ๖๗๙,๗๒๓ สสจ.สมุทรสาคร ค�าใช จ�ายขั้นพื้นฐาน สสอ.เมือง งวดที่ 1 ๑ งบประมาณ ๑๐๙,๑๙๓ - - ๑๐๙,๑๙๓ สสจ.สมุทรสาคร บริหารจัดการ -ภายในหน�วยงาน ๑ งบประมาณ ๒๑๘,๕๐๘ - - ๒๑๘,๕๐๘ รพ.สมุทรสาคร งานบริหารจัดการภายใน-ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๕๑๘,๔๐๐ - - ๕๑๘,๔๐๐ รพ.สมุทรสาคร งานบริหารจัดการทั่วไป - ค�าตอบแทน พตส ๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ รพ.สมุทรสาคร บริหารจัดการ-ภายในหน�วยงาน ๑ งบประมาณ ๕,๕๔๖,๗๐๙ - - ๕,๕๔๖,๗๐๙ รพ.สมุทรสาคร โครงการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขในบุคลากรโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล อ.สองพี่น อง จ.สุพรรณบุรี
๑ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ - - ๔๖๐,๐๐๐ สสจ.สุพรรณบุรี
โครงการการบริหารจัดการงานสาธารณสุขและสนับสนุนการดําเนินงานส�งแสริมสุขภาพ ปZองกันโรค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีประจันตD ปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐ สสจ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข�ายสาธารณสุขอําเภอสามชุก ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ - - ๓๕๐,๐๐๐ สสจ.สุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณสุข อําเภอบางปลาม า จังหวัดสุพรรณบุรี ปB 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ - - ๓๘๐,๐๐๐ สสจ.สุพรรณบุรี
เขตสุขภาพที่ 5
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 827 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรรณบุรี ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ - - ๔๘๐,๐๐๐ สสจ.สุพรรณบุรี
ค�าตอบแทน พตส. ๑ งบประมาณ ๒๒,๗๔๒,๑๐๐ - - ๒๒,๗๔๒,๑๐๐ รพ.เจ าพระยายมราช สนับสนุนค�าตอบแทนออกชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเจ าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ งบประมาณ ๙๘,๐๐๔ - - ๙๘,๐๐๔ รพ.เจ าพระยายมราช
งบประมาณรายจ�ายขั้นต่ํา (ค�าเช�าบ าน) ๑ งบประมาณ ๒๑๔,๘๐๐ - - ๒๑๔,๘๐๐ รพ.เจ าพระยายมราช งบประมาณรายจ�ายเงินสมทบประกันสังคมส�วนของนายจ าง ๑ งบประมาณ ๔๐๒,๗๓๒ - - ๔๐๒,๗๓๒ รพ.เจ าพระยายมราช รวม ๒๓ ๘ ๙ ๒๑ ๒๕ ๕ ๑๓๘,๘๙๕,๗๒๙ - - ๑๓๘,๘๙๕,๗๒๙
เขตสุขภาพที่ 5
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 828 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 (โครงการสนับสนุนเครือข�ายขับเคลื่อนงานบุคลากร เขตสุขภาพที่ 6)
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ - - ๑๓๙,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โครางการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 (โครงการส�งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6)
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 (โครงการสนับสนุนและบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนงานส�งเสริมปZองกันโรคตามกลุ�มวัยและการจัดการภัยสุขภาพและสิ่งแวดล อม เขตสุขภาพที่ 6)
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 (โครงการสนับสนุนและบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนงานส�งเสริมสุขภาพปZองกันดรคตามกลุ�มวัยและการจัดการภัยสุขภาพและสิ่งแวดล อม เขตสุขภาพที่ 6)
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๕๕๗,๒๐๐ - - ๑,๕๕๗,๒๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
ค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ - - ๔๑๒,๐๐๐ รพ.พระปกเกล า เงินสบทบประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๑๒๓,๓๙๐ - - ๑๒๓,๓๙๐ รพ.พระปกเกล า ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ - - ๔๒,๐๐๐ รพ.พระปกเกล า เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๙,๑๙๘,๐๐๐ - - ๙,๑๙๘,๐๐๐ รพ.พระปกเกล า
โครงการส�งเสริมและพัฒนาหน�วยงานคุณธรรม(พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู�องคDกรคุณธรรมฯ)
๑ งบประมาณ ๑๓๙,๑๐๐ - - ๑๓๙,๑๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(ภาระกิจพื้นฐาน สสจ.) ๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(ค�าใช จ�ายในการเดินทางไปราชการ)
๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป(สนับสนุนค�าใช จ�าย ของ สสอ)
๑ งบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐ - - ๓,๘๕๐,๐๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 829 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาระบบข อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธDเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ(เผยแพร�ประชาสัมพันธDร�วมกับสื่อมวลชนท องถิ่น)
๑ งบประมาณ ๑๗๔,๕๐๐ - - ๑๗๔,๕๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
โครงการเตรียมความพร อม/สร างเสริมศักยภาพบุคลากร(อบรมปฐมนิเทศข าราชการใหม�)
๑ งบประมาณ ๓๕๐,๕๖๐ - - ๓๕๐,๕๖๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรDด านสุขภาพ(ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล)
๑ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ - - ๑๕๒,๐๐๐ สสจ.ฉะเชิงเทรา
งานบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๗,๒๘๕,๒๑๐ - - ๗,๒๘๕,๒๑๐ รพ.พุทธโสธร โครงการเสริมสร างความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการร�วมกับประชาชน โดยการบูรณาการจัดการสุขภาพอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชน(ประกวดอสม.ดีเด�นปB 2559)
๑ งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ - - ๑๔,๔๐๐ สสจ.ชลบุรี
โครงการสร างเสริมสุขภาพกลุ�มวัยทํางาน(โครงการรณรงคDสร างกระแสการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขประจําปB 2559 จัวหวัดชลบุรี)
๑ งบประมาณ ๑๓๗,๐๕๐ - - ๑๓๗,๐๕๐ สสจ.ชลบุรี
โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุ มครองผู บริโภคด านสุขภาพ(โครงการหน�วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เขตสุขภาพที่ 6 )
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ สสจ.ชลบุรี
โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ รพ.ชลบุรี บริหารจัดการสร างเสริมสุขภาพ เฝZาระวัง ปZองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขต 6
๑ ๑ งบประมาณ ๑,๗๕๓,๘๐๐ - - ๑,๗๕๓,๘๐๐ รพ.ชลบุรี
ค�า พตส. ๑ งบประมาณ ๗,๗๑๐,๐๐๐ - - ๗,๗๑๐,๐๐๐ รพ.บางละมุง ค�าชันสูตร พลิกศพ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ รพ.บางละมุง พัฒนาระบบช�องทางการเข าถึงบริการสื่อสารสาธารณะทุกแขนง
๑ ๑ งบประมาณ ๒๕,๑๑๕ - - ๒๕,๑๑๕ สสจ.ตราด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปและจัดทําแผนการดําเนินงานทรัพยากรบุคคลจังหวัดตราด ปB 2560
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๑๕ - - ๑๕๐,๐๑๕ สสจ.ตราด
โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ สสจ.ตราด
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 830 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยD ๑ งบประมาณ ๗๕,๑๖๐ - - ๗๕,๑๖๐ สสจ.ตราด
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช งานวิจัย(R2R) พัฒนา ฺBest Practic และนวัตกรรม
๑ งบประมาณ ๔๑,๕๘๔ - - ๔๑,๕๘๔ สสจ.ตราด
การประเมินความพึงพอใจผู รับบริการทางคลินิค ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๖๓,๕๑๕ - - ๑๖๓,๕๑๕ สสจ.ตราด โครงการบริหารจัดการเพื่อให สํานักงานระบบ EMS มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
๑ งบประมาณ - ๑๘๕,๒๗๒ - ๑๘๕,๒๗๒ สสจ.ตราด
แผนงานกํากับดูแลผลิตภัณฑDสุขภาพและบริการสุขภาพก�อนออกสู�ท องตลาด(Pre-marketing)
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕๕,๑๐๐ - - ๕๕,๑๐๐ สสจ.ตราด
โครงการประชุมคณะกรรมการPMS (ชุด 2) ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ สสจ.ตราด เผยแพร�ข อมูลข�าวสารผ�านช�องทางสื่อสาธารณะ ๑ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ - - ๘๔,๐๐๐ สสจ.ตราด พัฒนาคุณภาพทีมหมอครอบครัว ๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.ตราด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร างความเข าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบงานสาธารณสุขแก�บุคลากรจบใหม� (เดือนมิถุนายน 2559)
๑ งบประมาณ ๑๕๐,๗๔๐ - - ๑๕๐,๗๔๐ สสจ.ตราด
การสํารวจความคิดเห็นของภาคีเครือข�ายต�อคุณภาพการบริการของรพ.และรพ.สต.ในจ.ตราด
๑ ๑ งบประมาณ ๑๓,๒๕๐ - - ๑๓,๒๕๐ สสจ.ตราด
โครงการพัฒนาความรู ความเข าใจการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุ และวิเคราะหDต นทุนด านบุคลากรจังหวัดตราด ปB2559
๑ งบประมาณ ๓๗๘,๒๘๐ - - ๓๗๘,๒๘๐ สสจ.ตราด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเอกสารวิชาการเพื่อความก าวหน าในตําแหน�งงาน ปB 2559
๑ งบประมาณ ๗๑,๑๐๐ - - ๗๑,๑๐๐ สสจ.ตราด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา KPI template สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ปB2559 (2 วัน)
๑ งบประมาณ ๕๗,๓๒๐ - - ๕๗,๓๒๐ สสจ.ตราด
อบรมการจัดทํา KPI template สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ปB ๒๕๕๙ ( ๒ วัน)
๑ งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ - - ๒๑๓,๐๐๐ สสจ.ตราด
กิจกรรมวันรวมพลคนมีสุข สสจ.ตราด ๑ งบประมาณ ๑๐๕,๙๐๐ - - ๑๐๕,๙๐๐ สสจ.ตราด
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 831 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการประชุม นิเทศ ติดตามเฉพาะกิจการดําเนินงานด านทรัพยากรบุคคล
๑ งบประมาณ ๒๐,๗๗๐ - - ๒๐,๗๗๐ สสจ.ตราด
โครงการประชุมคณะกรรมการสรรหา บรรจุ แต�งตั้ง โยกย าย บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ สสจ.ตราด
พัฒนาระบบส�งต�อเครือข�ายบริการ ๑ งบประมาณ ๑,๒๐๐ - - ๑,๒๐๐ สสจ.ตราด พัฒนาคุณภาพเครือข�ายห องห องปฏิบัติการด านการแพทยD ๑ งบประมาณ ๗๕๐ - - ๗๕๐ สสจ.ตราด โครงการเสริมสร างทัศนคติ เจตคติและสมรรถนะการปฏิบัตงานผู ดํารงคDตําแหน�งทางการบริหารสาธารณสุข จังหวัดตราดปB ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๔๙๑,๘๐๐ - - ๔๙๑,๘๐๐ สสจ.ตราด
การประเมินความพึงพอใจผู รับบริการนักท�องเที่ยว ๑ ๑ งบประมาณ ๓๙,๗๐๐ - - ๓๙,๗๐๐ สสจ.ตราด โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายทะเล ๑ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ สสจ.ตราด ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/ทํางาน ติดตามการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)จังหวัดตราด
๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ สสจ.ตราด
พัฒนากลไกในการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO)และพัฒนาระบบการจัดทําต นทุนหน�วยบริการ(Cost Management)
๑ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ - - ๒๗,๐๐๐ สสจ.ตราด
การพัฒนาคุณภาพข อมูล ๑ ๑ งบประมาณ ๑๒๑,๙๙๐ - - ๑๒๑,๙๙๐ สสจ.ตราด ร�วมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานกองทุนฯ กับทีม สปสช. เขต ๖ ระยอง
๑ งบประมาณ ๗๒๐ - - ๗๒๐ สสจ.ตราด
สร างเครือข�ายและความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ/องคDกรเอกชนและภาคประชาชน
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขไทยและต�างชาติ เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวบ านบางเบ า อําเภอเกาะช าง จังหวัดตราด
๑ งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ - - ๑๖๙,๐๐๐ สสจ.ตราด
สร างเครือข�ายและความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ/องคDกรเอกชนและภาคประชาชน
๑ ๑ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ - - ๘๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 832 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
การแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราดกับอําเภอสัมโรด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
สร างเครือข�ายและความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐ/องคDกรเอกชนและภาคประชาชน
๑ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ - - ๓๗,๐๐๐ สสจ.ตราด
ส�งเสริมการเข าถึงบริการสุขภาพของกลุ�มเปZาหมายให มีความครอบคลุมและทั่วถึง
๑ งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ - - ๑๔๖,๐๐๐ สสจ.ตราด
โครงสร างพื้นฐานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด านสารสนเทศ
๑ งบประมาณ ๔๘๘,๖๐๐ - - ๔๘๘,๖๐๐ สสจ.ตราด
เพิ่มศักยภาพในการรักษาของหน�วยปฐมภูมิ (Early Detection) ทั้งด านแพทยDแผนป_จจุบันและแพทยDแผนไทย
๑ งบประมาณ ๘๘,๑๕๐ - - ๘๘,๑๕๐ สสจ.ตราด
พัฒนาศักยภาพงานด านบริการ บริหาร และวิชาการเพื่อการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตราด
๑ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ - - ๑๖๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป�ดบัญชีและตรวจสอบข อมูล ปBงบฯ2559
๑ งบประมาณ ๘,๔๐๐ - - ๘,๔๐๐ สสจ.ตราด
โครงการการพัฒนาระบบและกระบวนการที่สําคัญแบบบูรณาการ
๑ งบอื่นๆ - ๖๑๔,๕๕๐ - ๖๑๔,๕๕๐ สสจ.ตราด
พัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการจัดบริการการแพทยDฉุกเฉิน
๑ งบอื่นๆ - ๓,๖๐๐ - ๓,๖๐๐ สสจ.ตราด
เพิ่มศักยภาพในการรักษาของหน�วยปฐมภูมิ (Early Detection) ทั้งด านแพทยDแผนป_จจุบันและแพทยDแผนไทย
๑ งบอื่นๆ - ๑๙๙,๓๐๗ - ๑๙๙,๓๐๗ สสจ.ตราด
พัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการจัดบริการการแพทยDฉุกเฉิน
๑ งบอื่นๆ - ๑๑๐,๙๕๐ - ๑๑๐,๙๕๐ สสจ.ตราด
พัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการจัดบริการการแพทยDฉุกเฉิน
๑ งบอื่นๆ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
บริหารจัดการเพื่อให สํานักงานระบบ EMS มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
๑ งบอื่นๆ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 833 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
บริหารจัดการเพื่อให สํานักงานระบบ EMS มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
๑ งบอื่นๆ - ๓๓๐,๐๐๐ - ๓๓๐,๐๐๐ สสจ.ตราด
สร างกระบวนการเรียนรู และถอดบทเรียนตําบลสุขภาพดีวิถีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.ปราจีนบุรี
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสจ.ปจ.
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙,๘๑๗,๙๙๗ - - ๙,๘๑๗,๙๙๗ สสจ.ปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนยDคอมพิวเตอรD)
๑ งบประมาณ ๒๙,๕๒๐ - - ๒๙,๕๒๐ สสจ.ปราจีนบุรี
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลและส�งเสริมสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
๑ งบประมาณ ๙๒,๓๐๐ - - ๙๒,๓๐๐ สสจ.ปราจีนบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณD อสม.ร�วมทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพตามกลุ�มวัย จังหวัดปราจีนบุรี
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ สสจ.ปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลเจ าพระยาอภัยภูเบศร
๑ งบประมาณ ๖,๑๒๗,๘๐๘ - - ๖,๑๒๗,๘๐๘ รพ.เจ าพระยาอภัยภูเบศร
กํากับติดตามการใช งบประมาณปB 2559 ๑ งบประมาณ ๒๘๔,๔๓๙,๖๑๗ - - ๒๘๔,๔๓๙,๖๑๗ รพ.กบินทรDบุรี โครงการสนับสนุนการดําเนินงานชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ - - ๑๒๗,๐๐๐ รพ.กบินทรDบุรี โครงการจัดสรรค�าสาธารณูปโภค ๑ งบ UC ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ - - ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ รพ.กบินทรDบุรี โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ๑ งบประมาณ ๕๙,๔๐๐ - - ๕๙,๔๐๐ รพ.ระยอง โครงการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 6 ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ รพ.ระยอง สนับสนุนการดําเนินตามภารกิจเฉพาะ (งานนิติเวช) ๑ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ - - ๑๔,๐๐๐ รพ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สนับสนุนค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๙,๘๔๐ - - ๙,๘๔๐ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 834 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการอบรมพัฒนาการให รหัสโรค/รหัสหัตถการ/การบันทึกเวชระเบียนของหน�วยบริการ
๑ งบ UC ๑๔๒,๒๐๐ - - ๑๔๒,๒๐๐ สสจ.สมุทรปราการ
งานบริหารจัดการงบค�าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ
๑ งบ UC ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ สสจ.สมุทรปราการ
งานติดตามการดําเนินงานการใช โปรแกรมการส�งต�อ ThaiRefer
๑ งบ UC ๒๒,๕๐๐ - - ๒๒,๕๐๐ สสจ.สมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ
๑ งบ UC ๒๐,๒๕๐ - - ๒๐,๒๕๐ สสจ.สมุทรปราการ
งานติดตามการดําเนินงาน Service Plan 5 สาขาหลัก (สูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรมและศัลยกรรมกระดูก)
๑ งบ UC ๒๒,๕๐๐ - - ๒๒,๕๐๐ สสจ.สมุทรปราการ
การบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๔,๙๗๒,๙๐๑ - - ๔,๙๗๒,๙๐๑ รพ.บางพลี งานบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๗,๑๘๔,๖๔๐ - - ๗,๑๘๔,๖๔๐ รพ.สมุทรปราการ งบค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๒,๔๐๕,๐๐๐ - - ๒,๔๐๕,๐๐๐ สสจ.สระแก ว โครงการบริหารจัดการ สสอ. ๑ งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐ - - ๓,๑๕๐,๐๐๐ สสจ.สระแก ว ค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ - - ๖๔,๐๐๐ สสจ.สระแก ว ค�าสื่อสารโทรคมนาคม ๑ ๑ งบประมาณ ๑๙,๖๘๐ - - ๑๙,๖๘๐ สสจ.สระแก ว ค�าชันสูตร ๑ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ - - ๕๔,๐๐๐ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก ว
ค�า พตส. ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก ว
ค�าสื่อสารโทรคมนาคม ๑ ๑ งบประมาณ ๙,๘๔๐ - - ๙,๘๔๐ รพ.อรัญประเทศ ค�าตอบแทน พตส. ๑ งบประมาณ ๙๓๓,๐๐๐ - - ๙๓๓,๐๐๐ รพ.อรัญประเทศรวม ๔๕ ๒๑ ๖ ๑๙ ๑๙ ๗ - ๓๘๘,๘๑๖,๕๖๒ ๑,๙๙๓,๖๗๙ - ๓๙๐,๘๑๐,๒๔๑
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 835 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไปและนิติการ ๑ ๑ งบประมาณ ๗๖๘,๒๘๐ - - ๗๖๘,๒๘๐ สสจ.กาฬสินธุD โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน�วยงานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.กาฬสินธุD
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2559
๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการกําลังคนด าน สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒,๒๐๖,๑๕๐ - - ๒,๒๐๖,๑๕๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาระบบการบริหารระเบียบค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่
๑ งบประมาณ ๙,๘๐๐ - - ๙,๘๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด านสาธารณสุข ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2559
๑ งบประมาณ ๘๘,๔๐๐ - - ๘๘,๔๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมผู บริหารงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๙๔,๔๐๐ - - ๑๙๔,๔๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการนิเทศงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข�ายบริการสุขภาพ(CUP) จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐๙,๒๐๐ - - ๑๐๙,๒๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข�ายบริการสุขภาพ(CUP) จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๑๑,๘๐๐ - - ๕๑๑,๘๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบของงานบริการทางการแพทยD ประจําปB2559
๑ งบประมาณ ๑๓,๖๘๐ - - ๑๓,๖๘๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการติดตามควบคุมกํากับและประเมินผลการดําเนินงานกลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตรDสาธารณสุข ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๒๕,๖๕๐ - - ๒๕,๖๕๐ สสจ.ขอนแก�น
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 836 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในองคDกรของบุคลากรสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�นปBงบประมาณ2559
๑ งบประมาณ ๙๓,๖๐๐ - - ๙๓,๖๐๐ สสจ.ขอนแก�น
จัดหาวัสดุอุปกรณDคอมพิวเตอรDและวัสดุสํานักงาน ๑ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ - - ๔๔,๐๐๐ สสจ.ขอนแก�น แผนปฏิบัติการงานพัฒนาบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น
๑ งบประมาณ ๒๓,๐๕๐ - - ๒๓,๐๕๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาทักษะการใช งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกสDและเครื่อง Scanner
๑ งบประมาณ ๑๔๒,๘๐๐ - - ๑๔๒,๘๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาการบริหารงบลงทุน จังหวัดขอนแก�นปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๗๓,๑๐๐ - - ๗๓,๑๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๕๒๑,๔๐๐ - - ๕๒๑,๔๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ปB 2559
๑ งบประมาณ ๑๓,๐๗๔,๗๔๔ - - ๑๓,๐๗๔,๗๔๔ สสจ.ขอนแก�น
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๑ งบประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐ - - ๙,๑๐๐,๐๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น ๑ งบประมาณ ๖๒,๘๕๐ - - ๖๒,๘๕๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการติดตามควบคุมกํากับ และประเมินผลการดําเนินงาน กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก�น ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐ สสจ.ขอนแก�น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การช�วยเหลือและการคุ มครองผู ถูกกระทํารุนแรงตามกฎหมาย (Case Conference) โรงพยาบาลขอนแก�น
๑ งบอื่นๆ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการบูรณาการทํางานช�วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและการตั้งครรภDไม�พร อมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลขอนแก�น ปB 2558
๑ งบอื่นๆ - ๒๗๔,๒๔๐ - ๒๗๔,๒๔๐ รพ.ขอนแก�น
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 837 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.) เพื่อช�วยคัดกรองและช�วยเหลือผู ป�วยในเขตรับผิดชอบ รองรับในระบบทางด�วนพิเศษ ประจําปB 2558 รุ�นที่ 1 ของเทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น
๑ งบอื่นๆ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ าน (อสม.) เพื่อช�วยคัดกรองและช�วยเหลือผู ป�วยในเขตรับผิดชอบ รองรับในระบบทางด�วนพิเศษ ประจําปB 2558 รุนที่ 1 ของเทศบาลนครขอนแ�กน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น (โครงการนําร�อง)
๑ งบอื่นๆ - ๙๐,๑๐๐ - ๙๐,๑๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการของแพทยDผู เชี่ยวชาญด านการดูแลผู ป�วยแบบประคับประคอง 21st Hospice New Sealand Palliative Care Conference 2014
๑ งบอื่นๆ - ๑๑๖,๔๐๐ - ๑๑๖,๔๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับผู ป�วยเด็ก ประจําปB 2558
๑ งบอื่นๆ - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการนําเสนอผลงานและประชุมวิชาการของแพทยDผู เชี่ยวชาญด านศัลยกรรมระบบประสาท The European Association of Neurosurgical Society 2014 ณ ประเทศสาธารณรัฐเชค
๑ งบอื่นๆ - ๑๓๙,๗๗๐ - ๑๓๙,๗๗๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการสาธารณสุขฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 7 เตรียมพร อมตอบโต ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด านการแพทยDและสาธารณภัย ประจําปB 2558
๑ งบอื่นๆ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการป�ดช�องว�างระบบปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดขอนแก�น ๑ งบอื่นๆ - ๑,๕๙๙,๓๘๐ - ๑,๕๙๙,๓๘๐ รพ.ขอนแก�น โครงการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานฝ|กอบรมวิสัญญีพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปBงบประมาณ 2558
๑ งบอื่นๆ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 838 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจัดตั้งศูนยDประสานงานขับเคลื่อนงานวิจัยศูนยDแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เครือข�ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๑ งบอื่นๆ - ๑,๒๗๙,๔๙๗ - ๑,๒๗๙,๔๙๗ รพ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาเครือข�ายการจัดการข อมูลเหตุการณDไม�พึงประสงคDจากการใช ผลิตภัณฑDสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตที่ 7, เขตที่ 8, เขตที่ 9 และเขตที่ 10)
๑ งบอื่นๆ - ๑๖๐,๐๐๐ - ๑๖๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาศูนยDบริการหลักประกันสุขภาพในหน�วยบริการ ๑ งบอื่นๆ - ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู สูงอายุระยะยาวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในผู สูงอายุกล��มติดบ านติดเตียง โดยอาสาสมัครผู ดูแลผู สูงอายุและ Care manager
๑ งบอื่นๆ - ๘๑,๕๕๐ - ๘๑,๕๕๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข อมูลเหตุการณDไม�พึงประสงคDจากการใช ผลิตภัณฑDสุขภาพบน Website
๑ งบอื่นๆ - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น
โครงการสร างเสริมสุขภาพวัยทํางาน โรงพยาบาลขอนแก�น ๑ งบอื่นๆ - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ รพ.ขอนแก�น โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ 12th Asia Pacific Medical Education Conference ประเทศสิงคโปรD
๑ งบอื่นๆ - ๔๘๑,๒๗๐ - ๔๘๑,๒๗๐ รพ.ขอนแก�น
งานบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๖,๓๒๔,๐๐๐ - - ๖,๓๒๔,๐๐๐ รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สนับสนุนค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ และการเก็บหลักฐานทางนิติเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม
๑ งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ - - ๔๑,๐๐๐ รพ.มหาสารคาม
โครงการค�าตอบแทน พตส. ๑ งบประมาณ ๙,๕๑๖,๐๐๐ - - ๙,๕๑๖,๐๐๐ รพ.ร อยเอ็ด โครงการประกันสังคมพนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๘๖,๓๗๐ - - ๘๖,๓๗๐ รพ.ร อยเอ็ด โครงการคตส. พนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ รพ.ร อยเอ็ด โครงการสวัสดิการค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ - - ๑๐๒,๐๐๐ รพ.ร อยเอ็ด โครงการตอบแทนแพทยDชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ - - ๑๗๙,๐๐๐ รพ.ร อยเอ็ดรวม ๓๕ ๓ - ๔ ๖ ๑ - ๕๓,๔๓๖,๒๗๔ ๕,๓๔๗,๒๐๗ - ๕๘,๗๘๓,๔๘๑
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 839 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
งบดําเนินงาน/ใช สอย งบประมาณ ๑,๓๙๖,๐๐๐ - - ๑,๓๙๖,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข อมูลสารสนเทศสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๓๖๑,๕๒๐ - - ๓๖๑,๕๒๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๒๓,๔๐๐ - - ๒๓,๔๐๐ สสจ.บึงกาฬ
โครงการอบรมผู ปฏิบัติหน าที่ด านสารบรรณ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ
๑ งบประมาณ ๒๒,๖๕๐ - - ๒๒,๖๕๐ สสจ.บึงกาฬ
โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน งบประมาณ ๙,๓๖๐ - - ๙,๓๖๐ สสจ.บึงกาฬ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๒,๗๙๐,๕๐๐ - - ๒,๗๙๐,๕๐๐ สสจ.บึงกาฬ โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจําปB 2559 ๑ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ - - ๓๑๐,๐๐๐ สสจ.บึงกาฬ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในองคDกร เพื่อประสิทธิภาพการทํางานและภาพลักษณDที่ดีขององคDกรและขับเคลื่อน การดําเนินงานสาธารณสุข
๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ สสจ.บึงกาฬ
โครงการเฝZาระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.บึงกาฬ การบริหารจัดการ-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ - - - - รพ.บึงกาฬ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขระดับอําเภอ ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.เลย โครงการพัฒนาระบบอินเตอรDเน็ตและเผยแพร�ข อมูลผ�านระบบอินเตอรDเน�ต สสจ.
๑ งบประมาณ ๓๘,๑๗๒ - - ๓๘,๑๗๒ สสจ.เลย
โครงการบริหารจัดการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๗,๔๕๓,๙๕๑ - - ๗,๔๕๓,๙๕๑ สสจ.เลย โครงการสนับสนุนภารกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครปB 2559 (คท.25/2559)
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔,๙๕๓,๐๙๖ - - ๑๔,๙๕๓,๐๙๖ สสจ.สกลนคร
ค�าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ - - ๑๖,๐๐๐ สสจ.หนองคาย ค�าใช จ�าย สสจ.หนองคาย ๑ งบประมาณ ๕,๗๖๘,๔๒๕ - - ๕,๗๖๘,๔๒๕ สสจ.หนองคาย ค�าใช จ�าย สสอ. 9 แห�ง ๑ งบประมาณ ๓,๑๓๙,๔๐๐ - - ๓,๑๓๙,๔๐๐ สสจ.หนองคาย งบดําเนินงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ - - - - รพ.หนองคาย โครงการภาระกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ - - ๒,๑๐๐,๐๐๐ สสจ.หนองบัวลําภู โครงการรับการตรวจเยี่ยมหน�วยราชการ จังหวัดหนองบัวลําภู ปB 2559
๑ งบประมาณ ๔๐,๔๗๐ - - ๔๐,๔๗๐ สสจ.หนองบัวลําภู
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 840 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธD ๑ ๑ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ - - ๑๔๙,๐๐๐ สสจ.หนองบัวลําภู โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๘๙๑,๒๐๐ - - ๓,๘๙๑,๒๐๐ สสจ.หนองบัวลําภู
โครงการพัฒนางานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ สสจ.หนองบัวลําภู
การบริหารจัดการภายใน-ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ - - - - รพ.หนองบัวลําภู ค�าจ างเหมา ๑ งบประมาณ ๑,๗๘๔,๐๐๐ - - ๑,๗๘๔,๐๐๐ สสจ.อุดรธานี ค�าเบี้ยเลี้ยง ๑ งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐ - - ๑,๙๕๐,๐๐๐ สสจ.อุดรธานี ค�าวัสดุ ๑ งบประมาณ ๑,๖๑๐,๐๐๐ - - ๑,๖๑๐,๐๐๐ สสจ.อุดรธานี ค�าตอบแทน ๑ งบประมาณ ๘๒๘,๘๘๐ - - ๘๒๘,๘๘๐ สสจ.อุดรธานี ค�าสาธารณูปโภค ๑ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ สสจ.อุดรธานี โครงการพัฒนาระบบการดูแลต�อเนื่องระยะยาวจากโรงพยาบาลถึงบ าน (Continuity of Long Term Care) จังหวัดอุดรธานี ปBงบประมาณ 2559
๑ ๑ งบประมาณ ๑๙๓,๕๐๐ - - ๑๙๓,๕๐๐ สสจ.อุดรธานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประมวลจริยธรรมและผลประโยชนDทับซ อน เพื่อปZองกันปราบปรามการทุจริตและการประเมิณคุณธรรมและความโปร�งใส(ITA) โดยบูรณาการตามมาตรฐานองคDกรคุณธรรมและเกณฑDคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐ สสจ.อุดรธานี
โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)และคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๑๐๓,๘๐๐ - - ๑๐๓,๘๐๐ สสจ.อุดรธานี
งานบริหารจัดการภายใน รพ.กุมภวาปB ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ รพ.กุมภวาปBรวม ๑๔ ๓ ๕ ๘ ๘ ๗ - ๕๘,๑๗๐,๓๒๔ - - ๕๘,๑๗๐,๓๒๔
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 841 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ.บุรีรัมยD
๑ ๑ งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ - - ๙,๕๐๐,๐๐๐ สสจ.บุรีรัมยD
โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานระดับอําเภอ
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘,๐๕๐,๐๐๐ - - ๘,๐๕๐,๐๐๐ สสจ.บุรีรัมยD
โครงการบริหารจัดการภายใน - ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ - - ๒๐,๔๐๐ รพ.บุรีรัมยD โครงการบริหาจัดการภายใน - ค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ
๑ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ - - ๖๖,๐๐๐ รพ.บุรีรัมยD
โครงการบริหารจัดการภายใน - เงินสมทบประกันสังคม (ส�วนของนายจ าง)
๑ งบประมาณ ๙๖,๕๗๐ - - ๙๖,๕๗๐ รพ.บุรีรัมยD
โครงการบริหารจัดการภายใน - เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙,๓๙๖ - - ๑๑,๒๐๙,๓๙๖ รพ.บุรีรัมยD
โครงการบริหารจัดการภายใน - ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งทีมีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ - - ๑๙,๕๐๐ รพ.บุรีรัมยD
การบริหารจัดการภายใน ๑ งบประมาณ ๑๑๙,๘๘๖,๖๔๕ - - ๑๑๙,๘๘๖,๖๔๕ รพ.นางรอง โครงการเผยแพร�ข อมูลข�าวสารด านสุขภาพสู�ประชาชน(งานสุขศึกษา)
๑ ๑ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ - - ๒๙๐,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให ได มาตรฐานตามเกณฑDสุขศึกษา(งานสุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๓๗,๘๐๐ - - ๓๗,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาคีเครือข�ายควบคุมและปZองกันโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง จังหวัดสุรินทรD 2559(NCD)
๑ งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ - - ๓๒,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจริยธรรมวิจัยในมนุษยD(งานอํานวยการ)
๑ งบประมาณ ๔๘,๙๐๐ - - ๔๘,๙๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัย งานวิจัยและการพัฒนางานประจําสู�งานวิจัย Routine to Research (R2R) (งานอํานวยการ)
๑ งบประมาณ ๑๙๙,๗๐๐ - - ๑๙๙,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการเฝZาระวังความปลอดภัยด านอาหาร เพื่อสนับสนุน งานช างประจําปB (2558) จังหวัดสุรินทรD (งานอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีวอนามัย)
๑ ๑ งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ - - ๖๑,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 842 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการประชุมทันตบุคลากรในหน�วยบริการ รพศ.,รพท.,รพช.,รพ.สต. จังหวัดสุรินทรD (ทันตฯ)
๑ งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ - - ๑๒๘,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
งานโครงการพระราชดําริ(เตรียมความพร อมรับเสด็จ) (งานอํานวยการ)
๑ งบประมาณ ๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
ส�งเสริม สนับสนุนองคDกรในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน(งานสุขภาพภาคประชาชน)
๑ งบประมาณ ๖๒,๕๖๐ - - ๖๒,๕๖๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการเฝZาระวัง ปZองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล อม (งานอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีวอนามัย)
๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข�าย(งานสุขศึกษา) ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร�ประชาสัมพันธD(งานสุขศึกษา)
๑ งบประมาณ ๒๑๙,๕๐๐ - - ๒๑๙,๕๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปB 2559 (งานยุทธD)
๑ งบประมาณ ๙๘๓,๖๘๐ - - ๙๘๓,๖๘๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.(งานสร างสุขภาพภาคประชาชน)
๑ งบประมาณ ๒๔,๔๐๐ - - ๒๔,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD
การพัฒนาตามเกณฑDคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาคลินิคกระต �นพัฒนาการให ได มาตรฐาน (งานสุขภาพจิต)
๑ งบประมาณ ๑๔๘,๔๐๐ - - ๑๔๘,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต (งานสุขภาพจิต) ๑ งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ - - ๔๘,๖๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการพัฒนาระบบการส�งต�อ - รับกลับอย�างมีประสิทธิภาพ (งานรักษาพยาบาลเฉพาะกิจและจิตอาสา)
๑ งบประมาณ ๑๙๖,๖๐๐ - - ๑๙๖,๖๐๐ สสจ.สุรินทรD
การพัฒนา Data Center อําเภอ (งานICT) ๑ งบประมาณ ๓๕,๔๘๐ - - ๓๕,๔๘๐ สสจ.สุรินทรD โครงการประชุมวิชาการและคัดเลือก อสม.ดีเด�น ประจําปB 2559(งานสุขภาพภาคประชาชน)
๑ งบประมาณ ๑๒๔,๕๐๐ - - ๑๒๔,๕๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย(งานคุณภาพ) ๑ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ - - ๓๙,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการจัดสรรหาพนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๑๙,๑๒๕ - - ๑๙,๑๒๕ สสจ.สุรินทรD
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 843 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรพนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๒,๔๐๐ - - ๒,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD นโยบายเร�งด�วน(งานยุทธD) ๑ งบประมาณ ๒,๑๓๖,๓๙๐ - - ๒,๑๓๖,๓๙๐ สสจ.สุรินทรD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข�ายทันตบุคลากร จังหวัดสุรินทรD ปB 2559
๑ งบประมาณ ๘๒,๑๔๐ - - ๘๒,๑๔๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาการดําเนินส�งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน ๑ งบประมาณ ๓๓,๔๐๐ - - ๓๓,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการทันตบุคลากรต นแบบจังหวัดสุรินทรD ปB2559 ๑ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ - - ๑๑,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการคัดกรองไข ผู เฝZารับเสด็จฯ(งานคร.) ๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการปZองกันโรคติดต�อที่ปZองกันได ด วยวัคซีน(งานคร.) ๑ งบประมาณ ๔๗,๘๕๐ - - ๔๗,๘๕๐ สสจ.สุรินทรD พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพ(เขต) ๑ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ - - ๒๒๐,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน HA(งานคุณภาพ) ๑ งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ - - ๕๐,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD แผนงานเพื่อรอบรับตอบโต ภาวะฉุกเฉิน ปB 2559 (งานยุทธD) ๑ งบประมาณ ๔๐,๘๐๐ - - ๔๐,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานห องปฏิบัติการและชันสูตร(งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๓,๘๐๐ - - ๕๓,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานการปZองกันและควบคุมการติดเชื้อIC (งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๘,๒๐๐ - - ๕๘,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเวชปฏิบัติครอบครัว(งานคุณภาพ) ๑ งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ - - ๖๑,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสาธารณสุขชุมชน(งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๕๕,๒๐๐ - - ๕๕,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการทางการพยาบาล(งานคุณภาพ)
๑ งบประมาณ ๗๙,๒๐๐ - - ๗๙,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานการบริหารกองทุนและการควบคุมกํากับหน�วยบริการ (งานประกันสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๑๒,๗๐๐ - - ๑๒,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาศักยภาพเครือข�ายตรวจสอบภายใน (เขต) ๑ งบประมาณ ๑๐๗,๖๐๐ - - ๑๐๗,๖๐๐ สสจ.สุรินทรD งานพัฒนาเครือข�าย (งานประกันสุขภาพ) ๑ งบประมาณ ๖๔,๘๐๐ - - ๖๔,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD พัฒนาศักยภาพแนวคิดการบริหารจัดการกําลังคนสําหรับผอก.(เขต)
๑ งบประมาณ ๑๖๐,๓๐๐ - - ๑๖๐,๓๐๐ สสจ.สุรินทรD
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 844 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการพัฒนางานระบาดวิทยา(งานคร) ๑ งบประมาณ ๔๖,๐๕๐ - - ๔๖,๐๕๐ สสจ.สุรินทรD โครงการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรลุและแต�งตั้งบุคคลเข ารับราชการฯ
๑ งบประมาณ ๑,๖๘๐ - - ๑,๖๘๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการธรงรักษาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล) ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ - - ๑๒,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD แผนการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจําปB 2559(งานพัฒนD)
๑ งบประมาณ ๙๖๖,๗๐๐ - - ๙๖๖,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานประชุม/อบรมพนักงานเจ าหน าที่/ประชุมคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค(งานคบ.)
๑ งบประมาณ ๑๑๑,๑๗๕ - - ๑๑๑,๑๗๕ สสจ.สุรินทรD
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก(งานทรัพยากรบุคคล)
๑ งบประมาณ ๑๓,๒๖๐ - - ๑๓,๒๖๐ สสจ.สุรินทรD
แผนตรวจสถานประกอบการและบริการสุขภาพหลังอนุญาต(Post marketting)(งานคบ)
๑ งบประมาณ ๗,๒๐๐ - - ๗,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการจัดประชุมโยกย ายข าราชการ ลูกจ างชั่วคราว นักเรียนทุน
๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการจัดประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาเลือนเงินเดือนข าราชการและการเลื่อนค�าจ างลูกจ างประจํา
๑ งบประมาณ ๒,๘๐๐ - - ๒,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการการจัดประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาค�าตอบแทนพนักงาน
๑ งบประมาณ ๑,๘๐๐ - - ๑,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานเฝZาระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑDสุขภาพหลังออกสู�ท องตลาด(งบคบ.)
๑ งบประมาณ ๗๐,๗๐๐ - - ๗๐,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการส�งเสริมให เทศบาลมีระบบบริการด านอนามัยสิ่งแวดล อมได มาตรฐาน(งานอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีว)
๑ งบประมาณ ๓๙,๙๐๐ - - ๓๙,๙๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานพัฒนาศักยภาพผู ประกอบการ (งานคบ) ๑ ๑ งบประมาณ ๓๘,๘๒๐ - - ๓๘,๘๒๐ สสจ.สุรินทรD โครงการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพประชาชน (HIA) ๑ งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ - - ๑๒,๕๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการจัดประชุมผู ส�งประเมินพบพี่เลี้ยงในการทําผลงานวิชาการแก�ข าราชการสายงานนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ
๑ งบประมาณ ๖,๗๐๐ - - ๖,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 845 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
แผนงานพัฒนาสถานประกอบการและธุรกิจบริการสุขภาพ(งานคบ)
๑ งบประมาณ ๓๗,๘๐๐ - - ๓๗,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
งานพัฒนาระบบยาและมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม(งานคบ) ๑ งบประมาณ ๖๘,๒๐๐ - - ๖๘,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD แผนงานบริหารเวชภัณฑD (งานคบ.) ๑ งบประมาณ ๔๓,๗๐๐ - - ๔๓,๗๐๐ สสจ.สุรินทรD แผนพัฒนามาตรฐานการบริการแพทยDแผนไทย ๑ งบประมาณ ๑๐๖,๕๕๐ - - ๑๐๖,๕๕๐ สสจ.สุรินทรD ค�าบริหารจัดการสสอ.17แห�ง ๑ งบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ - - ๕,๙๕๐,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD เฝZาระวังผลิตภัณฑDสุขภาพชายแดนไทยกัมพูชา ปB 2559 ๑ งบประมาณ ๓๘,๔๐๐ - - ๓๘,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส�งเสริมการใช ยาปลอดภัยในชุมชน ปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ - - ๓๒,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD
การเข าร�วมกิจกรรมปฐมนิเทศทันตแพทยDจบใหม�ใช ทุนจังหวัดสุรินทรD ปB2559(ทันต)
๑ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ - - ๒๓,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการประชุมจัดสรรนักเรียนทุน(งานทรัพยากรบุคคล) ๑ งบประมาณ ๑,๒๕๐ - - ๑,๒๕๐ สสจ.สุรินทรD โครงการพัฒนาระบบข อมูลเฝZาระวังโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง จังหวัดสุรินทรD ปB 2559(NCD)
๑ งบประมาณ ๘๕,๘๐๐ - - ๘๕,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานส�งเสริมสุขภาพผู สูงอายุ(งานส�งเสริมสุขภาพ) ๑ งบประมาณ ๒๒๓,๖๕๐ - - ๒๒๓,๖๕๐ สสจ.สุรินทรD งานด านการเงินการคลัง (งานประกันสุขภาพ) ๑ งบประมาณ ๑๒๒,๓๐๐ - - ๑๒๒,๓๐๐ สสจ.สุรินทรD งานด านบัญชี (งานประกันสุขภาพ) ๑ ๑ งบประมาณ ๗๓,๖๐๐ - - ๗๓,๖๐๐ สสจ.สุรินทรD แผนงานการส�งเสริมสุขภาพคนพิการจังหวัดสุรินทรD (กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ)
๑ งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ - - ๔๘,๖๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน (งานประกันสุขภาพ) ๑ งบประมาณ ๘๗,๓๐๐ - - ๘๗,๓๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน (งานนิติการ)
๑ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ - - ๓๗,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลD (งานนิติการ)
๑ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ - - ๓๖,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานการส�งเสริมสุขภาพกลุ�มสตรี (กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ) ๑ งบประมาณ ๑๙๖,๑๐๐ - - ๑๙๖,๑๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการการประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ(งานทรัพยากรบุคคล)
๑ งบประมาณ ๖๒,๘๒๐ - - ๖๒,๘๒๐ สสจ.สุรินทรD
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 846 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลDและยาสูบ (งานยาเสพติด)
๑ ๑ งบประมาณ ๕๐,๘๐๐ - - ๕๐,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบ Service plan(งานยุทธD)
๑ งบประมาณ ๔๕๑,๔๐๐ - - ๔๕๑,๔๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาระบบบริการโรคไม�ติดต�อจังหวัดสุรินทรDปB 2559(NCD)
๑ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
ควบคุมติดตาม กํากับคุณภาพระบบข อมูล (งานICT) ๑ งบประมาณ ๑๑๒,๘๐๐ - - ๑๑๒,๘๐๐ สสจ.สุรินทรD การพัฒนาระบบรายงาน(งานICT) ๑ งบประมาณ ๓๕๐,๑๐๐ - - ๓๕๐,๑๐๐ สสจ.สุรินทรD พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะหDข อมูลเบื้องต น(งานICT)
๑ งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ - - ๑๙,๒๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานงานด านสาธารณสุข(งานบริหาร)
๑ งบประมาณ ๓,๑๐๗,๙๔๕ - - ๓,๑๐๗,๙๔๕ สสจ.สุรินทรD
แผนงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนปฏิบัติการด านสุขภาพ ปB 2559(งานยุทธD)
๑ งบประมาณ ๓๒๘,๐๕๐ - - ๓๒๘,๐๕๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการเสริมพลังกลไก คปถ.อ.ผ�านระบบ DHS(งานการแพทยDฉุกเฉิน)
๑ งบประมาณ ๕๖๗,๐๐๐ - - ๕๖๗,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยDฉุกเฉินจังหวัดสุรินทรD (งานการแพทยDฉุกเฉิน)
๑ ๑ งบประมาณ ๗๕๔,๕๐๐ - - ๗๕๔,๕๐๐ สสจ.สุรินทรD
แผนงานเพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขในทุกระดับ(งานยุทธD)
๑ งบประมาณ ๒๖,๑๐๐ - - ๒๖,๑๐๐ สสจ.สุรินทรD
โครงการสถานที่ทํางานน�าอยู�น�าทํางาน (Healthty workplace ) (งานอนามัยสิ่งแวดล อมและอาชีวอนามัย)
๑ งบประมาณ ๔๘,๓๕๐ - - ๔๘,๓๕๐ สสจ.สุรินทรD
ประชุมคณะอนุกรรมการ/กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮลD (งานนิติการ)
๑ งบประมาณ ๒๒,๒๕๐ - - ๒๒,๒๕๐ สสจ.สุรินทรD
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานกายภาพบําบัด ๑ งบพัฒนาจังหวัด ๒๘,๐๐๐ - - ๒๘,๐๐๐ สสจ.สุรินทรD โครงการพัฒนาระบบบริการงานนิติเวช โรงพยาบาลสุรินทรD ๑ ๑ งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ - - ๔๓๐,๐๐๐ รพ.สุรินทรD โครงการเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๑๒,๓๕๐,๕๐๐ - - ๑๒,๓๕๐,๕๐๐ รพ.สุรินทรD
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 847 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
สนับสนุนค�าตอบแทนออกชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทรD
๑ งบประมาณ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ รพ.ปราสาท
๘๕ ๑ ๒ ๑๓ ๘ ๒ - ๑๘๒,๒๕๕,๘๘๖ ๑๐,๐๐๐ - ๑๘๒,๒๖๕,๘๘๖เขตสุขภาพที่ 10งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการบริหารจัดการเขต เขตสุขภาพที่ 10 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๐๑๕,๐๐๐ - - ๓,๐๑๕,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
๑ งบประมาณ ๔๘๗,๕๕๐ - - ๔๘๗,๕๕๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
โครงการตามนโยบาย ๑ งบประมาณ ๑,๑๘๕,๐๐๐ - - ๑,๑๘๕,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่ 10
๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10
โครงการสนับสนุนงานบริหารจัดการ สสจ.มุกดาหารปB 2559 ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.มุกดาหาร
โครงการส�งเสริมและพัฒนาระบบบริการการแพทยDฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ ๑,๗๕๕,๘๔๖ - - ๑,๗๕๕,๘๔๖ สสจ.มุกดาหาร
โครงการสนับสนุนงานบริหารจัดการ รพ.มุกดาหาร ปB 2559 ๑ ๑ งบประมาณ ๔,๘๙๖,๐๘๐ - - ๔,๘๙๖,๐๘๐ รพ.มุกดาหาร โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๑ ๑ งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐ - - ๓,๑๕๐,๐๐๐ สสจ.ยโสธร
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘,๓๙๑,๗๘๓ - - ๘,๓๙๑,๗๘๓ สสจ.ยโสธร
ค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๑๐,๔๙๐,๐๐๐ - - ๑๐,๔๙๐,๐๐๐ รพ.ยโสธร ค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลยโสธร ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ รพ.ยโสธร โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให ประชาชนได รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๓,๐๙๑,๐๔๐ - - ๓,๐๙๑,๐๔๐ สสจ.อํานาจเจริญ
ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
หน�วยงาน ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 848 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให ประชาชนได รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
๑ งบประมาณ ๔๕๗,๑๖๔ - - ๔๕๗,๑๖๔ สสจ.อํานาจเจริญ
โครงการสนับสนุนระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่
๑ งบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐ - - ๒,๔๕๐,๐๐๐ สสจ.อํานาจเจริญ
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตประชาชนได รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต อง
๑ งบประมาณ ๑,๕๗๓,๘๘๐ - - ๑,๕๗๓,๘๘๐ สสจ.อํานาจเจริญ
ประชุมรับนโยบายผู บริหารระดับสูง ๑ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ - - ๒๖๔,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี ภารกิจพื้นฐาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี ภารกิจพื้นฐาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๘,๗๕๐,๐๐๐ - - ๘,๗๕๐,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี ออกหน�วยปฐมพยาบาลในงาน เสด็จอุบลครบ 60 ปB ๑ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ - - ๖๕,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธDงานสาธารณสุข ๑ งบประมาณ ๘๒๙,๔๐๐ - - ๘๒๙,๔๐๐ สสจ.อุบลราชธานี โครงการแถลงข�าวสื่อมวลชน ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี โครงการสัมมนาสื่อมวลชนและศิลป�นท องถิ่นเพื่องานสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.อุบลราชธานี
จัดทํายุทธศาสตรDการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ๑ งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ - - ๘๒,๔๐๐ สสจ.อุบลราชธานีรวม ๑๐ ๒ ๕ ๑๒ ๗ ๔ - ๗๑,๐๕๘,๑๔๓ - - ๗๑,๐๕๘,๑๔๓
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 849 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
บริหารงานสํานักงานเขตสุขภาพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 11
โครงการงาน "งานบริหารจัดการ" สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
๑ ๑ งบประมาณ ๒,๔๔๔,๙๘๘ - - ๒,๔๔๔,๙๘๘ สสจ.กระบี่
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ ๑ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ - - ๑๗๔,๐๐๐ สสจ.กระบี่
โครงการพัฒนาบุคลากรด านงานสารบรรณ “การใช งานโปรแกรม saraban as a service” สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปBงบประมาณ ๒๕๕๙
๑ งบประมาณ ๕๖,๙๖๐ - - ๕๖,๙๖๐ สสจ.กระบี่
สนับสนุนตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. จังหวัดชุมพร ๑ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ สสจ.ชุมพร สนับสนุนภารกิจ โรงพยาบาล ๑ งบประมาณ ๒,๗๗๑,๘๒๕ - - ๒,๗๗๑,๘๒๕ สสจ.ชุมพร สนับสนุนตามภารกิจ สสจ.ชุมพร ๑ งบประมาณ ๓,๖๘๙,๓๑๓ - - ๓,๖๘๙,๓๑๓ สสจ.ชุมพร เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๑ งบประมาณ ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ - - ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ - - ๑๓๒,๐๐๐ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน (ค.ต.ส.) ๑ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ - - ๓๓,๐๐๐ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ) ๑ งบประมาณ ๗๓,๑๔๐ - - ๗๓,๑๔๐ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ปB 2559
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๙๑๓,๖๘๕ - - ๖,๙๑๓,๖๘๕
โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ปB 2559 ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๘,๐๕๐,๐๐๐ - - ๘,๐๕๐,๐๐๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนฐานข อมูลระบาดวิทยาโรคติดต�อ 5 มิติ
๑ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการสตรีพังงาห�างไกลจากโรคมะเร็งเต านม และมะเร็งปากมดลูก
งบประมาณ ๕๒,๗๐๐ - - ๕๒,๗๐๐ สสจ.พังงา
โครงการบริหารพัฒนางานสาธารณสุข ปB 2559 ๑ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ - - ๒๗๓,๐๐๐ สสจ.พังงา
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 850 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรDสาธารณสุขและแผนบูรณาการ ปB 2560
๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการทศวรรษแห�งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สสจ.พังงา
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการเพื่อการสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ การรับรองและประเมินผลสําเร็จ จังหวัดพังงา ปB 2559
๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ - - ๗๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการบูรณาการโรคไม�ติดต�อเรื้อรังกลุ�มวัย ทํางานจังหวัดพังงา ปB 2559
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให เกิดการพัฒนา"อําเภอควบคุมโรคเข มแข็งแบบยั่งยืน"
๑ ๑ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการพัฒนาระบบการเฝZาระวังโรค 5 มิติ และการป_องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขรองรับ AEC
๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการเตรียมความพร อมเพื่อตอบโต ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)
๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๓๐,๐๐๐ สสจ.พังงา
โครงการกองทุนโลกด านมาลาเรีย รอบที่ 10 ระยะที่ 2 ปBที่ 5 จังหวัดพังงา "การยับยั้งการแพร�เชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาอนุพันธุDอารDติมิซินิน" (SSF-M)
๑ งบอื่นๆ - ๙๑๑,๗๒๗ - ๙๑๑,๗๒๗ สสจ.พังงา
จ�ายค�าตอบแทน คตส. ๑ งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ - - ๔๗,๐๐๐ สสจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาคุณภาพผลงานสาขาพยาบาล สาขานักวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ สสจ.ภูเก็ต
จ�ายเงินค�าตอบแทน พตส. ๑ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ - - ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.ภูเก็ต จ�ายเงินประกันสังคมพนักงานราชการ ๑ งบประมาณ ๓๒๔,๑๘๐ - - ๓๒๔,๑๘๐ สสจ.ภูเก็ต เบิกจ�ายค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ - - ๒๐๔,๐๐๐ สสจ.ภูเก็ต สนับสนุนค�าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๑ งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ - - ๒๓๔,๐๐๐ สสจ.ภูเก็ต
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 851 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
โครงการบริหารจัดการสนับสนุนด านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานภาพรวมจังหวัดภูเก็ต ปBงบประมาณ 2559 (ระยะที่ 1)
๑ ๑ งบประมาณ ๒,๕๓๖,๙๐๐ - - ๒,๕๓๖,๙๐๐ สสจ.ภูเก็ต
การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๕๐๖,๗๘๐ - - ๓,๕๐๖,๗๘๐ สสจ.ระนอง แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๑ งบประมาณ ๕,๙๐๐,๖๗๐ - - ๕,๙๐๐,๖๗๐ สสจ.ระนอง โครงการพัฒนาคุณภาพบริการที่เปhนมิตรแก�กลุ�มประชากรต�างด าวจังหวัดระนอง
งบอื่นๆ ๑,๐๔๗,๙๐๐ - - ๑,๐๔๗,๙๐๐ สสจ.ระนอง
โครงการการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี ค�าสาธารณูปโภค ปBงบประมาณ 2559 (บริหารงานทั่วไป) ๑ งบประมาณ ๓,๗๗๔,๐๐๐ - - ๓,๗๗๔,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี โครงการบูรณาการอื่นๆ ตามนโยบายสําคัญ เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี
โครงการควบคุมภายใน เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี ค�าใช จ�ายเดินทางไปราชการ (บริหารงานทั่วไป) ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี โครงการงานพัสดุ (บริหารงานทั่วไป) ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๕,๔๙๑,๐๐๐ - - ๕,๔๙๑,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี โครงการติดตามและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 11 ๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - - ๘๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี ค�าเช�าบ าน(บริหารงานทั่วไป) ๑ งบประมาณ ๕๓๓,๓๕๐ - - ๕๓๓,๓๕๐ สสจ.สุราษฎรDธานี โครงการงานบริหาร (บริหารงานทั่วไป) ๑ งบประมาณ ๒,๖๗๒,๑๒๐ - - ๒,๖๗๒,๑๒๐ สสจ.สุราษฎรDธานี ค�าตอบแทน พ.ต.ส (ทรัพยากรบุคคล) ๑ งบประมาณ ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ - - ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี ค�าชันสูตรพลิกศพ (บริหารงานทั่วไป) ๑ งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ - - ๑๕๘,๐๐๐ สสจ.สุราษฎรDธานี สนับสนุนค�าตอบแทน พ.ต.ส. รพ.เกาะสมุยจ.สุราษฎรDธานี ๑ งบประมาณ ๑,๖๙๒,๐๐๐ - - ๑,๖๙๒,๐๐๐ รพ.เกาะสมุยรวม ๒๐ ๓ ๖ ๑๓ ๒๑ ๔ - ๑๗๐,๒๑๓,๕๑๑ ๙๑๑,๗๒๗ - ๑๗๑,๑๒๕,๒๓๘
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 852 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
งบดําเนินงาน ๑ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ - - ๑๗๕,๐๐๐ สสจ.ตรังสื่อประชาสมัพันธD ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ สสจ.ตรังพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ ๙๐,๖๖๙ - - ๙๐,๖๖๙ สสจ.ตรัง
โครงการบริหารจัดการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ - - ๑๗๕,๐๐๐ สสจ.ตรัง พัฒนาระบบข อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ ๗๔,๐๘๖ - - ๗๔,๐๘๖ สสจ.ตรัง การดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสําหรับ สสอ.สิเกา ๑ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ - - ๑๗๕,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๓๒,๐๙๖ - - ๓๒,๐๙๖ สสจ.ตรังค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ สสจ.ตรังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ สสจ.ตรัง
ค�าใช จ�ายสาธารณูปโภค(อินเตอรDเน็ต) สําหรับโรงพยาบาล ๑ งบประมาณ ๙๙,๙๙๖ - - ๙๙,๙๙๖ สสจ.ตรังค�าบริการอินเตอรDเน็ต ๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ - - ๙๐,๐๐๐ สสจ.ตรัง
ค�าตอบแทนผู ปฎิบัติงานด านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ๑ งบประมาณ ๘,๑๘๖,๘๐๐ - - ๘,๑๘๖,๘๐๐ สสจ.ตรังค�าสาธารณูปโภค (internet) ๑ งบประมาณ ๓๒,๓๑๑ - - ๓๒,๓๑๑ สสจ.ตรังค�าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ - - ๑๒๓,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าวัสดุเชือเพลิง ๑ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ - - ๔๘๐,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าตอบแทนไม�ทําเวชปฎิบัติส�วนตัว ๑ งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ - - ๒๑๐,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าใช จ�ายงบกลาง ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ สสจ.ตรังค�าตอบแทน (ค.ต.ส.) ๑ งบประมาณ ๔,๕๐๐ - - ๔,๕๐๐ สสจ.ตรังเงินสมทบประกันสังคม (ส�วนของนายจ าง) ๑ งบประมาณ ๗๘,๗๕๐ - - ๗๘,๗๕๐ สสจ.ตรังค�าซ�อมยานพาหนะ ๑ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สสจ.ตรัง
โครงการจัดการป_ญหาน้ํามันทอดซ้ําเพื่อการคุ มครองผู บริโภค เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปBงบประมาณ 2558
๑ งบ UC ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ สสจ.ตรัง
งานบริหารจัดการ - ชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ สสจ.นราธิวาส พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพจังหวัดนราธิวาส ๑ งบประมาณ ๑๕,๖๑๙,๗๘๐ - - ๑๕,๖๑๙,๗๘๐ สสจ.นราธิวาสโครงการจ�ายค�าตอบแทน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๓,๐๒๘,๓๒๐ - - ๓,๐๒๘,๓๒๐ สสจ.นราธิวาสงานบริหารจัดการ พตส. ๑ ๑ งบประมาณ ๓,๐๒๘,๓๒๐ - - ๓,๐๒๘,๓๒๐ สสจ.นราธิวาส
การประชุมเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งบประมาณ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ สสจ.พัทลุง
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 853 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
บริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ๑ งบประมาณ ๕,๕๗๙,๘๐๐ - - ๕,๕๗๙,๘๐๐ สสจ.พัทลุงสนับสนุนการดําเนินงานภาระกิจพื้นฐาน ๑ งบประมาณ ๒๗๙,๗๔๐ - - ๒๗๙,๗๔๐ สสจ.พัทลุงสนับสนุนการดําเนินงานภาระกิจพื้นฐาน ๑ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ สสจ.พัทลุงงบการสื่�อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑๖๗,๒๘๐ - - ๑๖๗,๒๘๐ สสจ.พัทลุง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ ๙,๘๔๐ - - ๙,๘๔๐ สสจ.พัทลุงค�าเช�าสํานักงาน ๑ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ สสจ.พัทลุงค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ - - ๖๓,๐๐๐ สสจ.พัทลุงค�าบริหารจัดการ ๑ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ สสจ.พัทลุงค�าตอบแทนพิเศษไม�ทําเวชปฏิบัติ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ สสจ.พัทลุงค�าสาธารณูปโภค ๑ งบประมาณ ๕๗๐,๖๓๔ - - ๕๗๐,๖๓๔ สสจ.พัทลุงค�าเช�าบ าน ๑ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐ สสจ.ยะลาค�าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ ๑ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐ สสจ.ยะลาเงิน พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๗,๗๙๙,๖๐๐ - - ๗,๗๙๙,๖๐๐ สสจ.ยะลาเงิน สปพ.ข าราชการ ๑ งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ สสจ.ยะลาค�าอินเตอรDเน็ต ๑ งบประมาณ ๑,๓๘๑,๖๘๐ - - ๑,๓๘๑,๖๘๐ สสจ.ยะลาเงินสมทบประกันสังคมส�วนนายจ าง UC ๑ งบประมาณ ๗๘,๗๕๐ - - ๗๘,๗๕๐ สสจ.ยะลาค�าสาธารณูปโภค ๑ งบประมาณ ๔๕๔,๕๓๔ - - ๔๕๔,๕๓๔ สสจ.ยะลาเงิน สปพ.พนักงานราชการ NON UC ๑ งบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐ - - ๑๑๒,๕๐๐ สสจ.ยะลาเงิน สปพ.พนักงานราชการ UC ๑ งบประมาณ ๒๖๒,๕๐๐ - - ๒๖๒,๕๐๐ สสจ.ยะลาเงินสมทบประกันสังคมส�วนนายจ าง NON UC ๑ งบประมาณ ๓๕,๘๒๐ - - ๓๕,๘๒๐ สสจ.ยะลาเงิน ค.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ สสจ.ยะลาเงินสมทบประกันสังคมส�วนนายจ าง ๑ งบประมาณ ๗๘,๗๕๐ - - ๗๘,๗๕๐ สสจ.ยะลาเงินไม�ทําเวชส�วนตัว ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สสจ.ยะลาค�าตอบแทน : พ.ต.ส. ๑ งบประมาณ ๓,๓๒๓,๖๖๔ - - ๓,๓๒๓,๖๖๔ รพ.เบตงพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
กิจกรรม สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑ งบประมาณ ๔,๘๘๘,๖๒๕ - - ๔,๘๘๘,๖๒๕ สสจ.สงขลา
ค�าเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 854 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน�วยบริการ
๑ งบประมาณ ๒๑๔,๒๐๐ - - ๒๑๔,๒๐๐ สสจ.สงขลา
พัฒนาสารสนเทศ ๑ งบประมาณ ๗๑,๔๐๐ - - ๗๑,๔๐๐ สสจ.สงขลาค�าสาธารณูปโภค ๑ งบประมาณ ๓๓๓,๔๐๐ - - ๓๓๓,๔๐๐ สสจ.สงขลากิจกรรมพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ ๑๙๓,๘๐๐ - - ๑๙๓,๘๐๐ สสจ.สงขลากิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน ๑ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ - - ๓๓๐,๐๐๐ สสจ.สงขลาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร(สสอ) ๑ งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ - - ๑๒๒,๔๐๐ สสจ.สงขลาค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ - - ๕๑,๐๐๐ สสจ.สงขลา
สนับสนุนการดําเนินงานสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ - - ๑๓๒,๖๐๐ สสจ.สงขลา จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ - - ๑๒๕,๐๐๐ สสจ.สงขลาโครงการพัฒนาการดําเนินงานของ สสอ.จะนะ ๑ งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ - - ๑๖๕,๐๐๐ สสจ.สงขลา
สนันสนุนงบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ - - ๑๓๒,๖๐๐ สสจ.สงขลา
สนับสนุนการดําเนินงานของสสอ. ๑ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ สสจ.สงขลา กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน (สาธารณูปโภค) ๑ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ สสจ.สงขลา แผนงานการบริหารจัดการ สสอ.บางกล่ํา ๑ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ - - ๑๒๕,๐๐๐ สสจ.สงขลา แผนสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสาร สสอ.บางกล่ําและ รพ.สต.ในเครือข�ายบางกล่ํา ปBงบ ๕๙
๑ งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ - - ๖๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
แผนสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลบางกล่ําปBงบ ๕๙
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
สนับสนุนภาริกิจของ สสอ.สะบ าย อบ ๑ งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ - - ๑๖๕,๐๐๐ สสจ.สงขลา จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 855 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ - - ๑๒๒,๔๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 856 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ - - ๓๑,๒๐๐ สสจ.สงขลา
จัดสรรเงินค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมประจําปBงบประมาณ 2559
๑ งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ - - ๑๐,๒๐๐ สสจ.สงขลา
พัฒนาบุคลากรสู�มาตรฐานการปฏิบัติงานของรพ.เทพา ปB ๒๕๕๙
๑ งบอื่นๆ ๗๕๐ - - ๗๕๐ สสจ.สงขลา
งบประมาณเบิกแทนกันของ อย ๑ งบประมาณ ๓๖๕,๓๐๐ - - ๓๖๕,๓๐๐ สสจ.สตูล สนับสนุนภารกิจพื้นฐาน สสอ ๑ งบประมาณ ๑๗๙,๓๘๓ - - ๑๗๙,๓๘๓ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๗๐,๕๖๐ - - ๗๐,๕๖๐ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑๐๕,๘๔๐ - - ๑๐๕,๘๔๐ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๘๒,๓๒๐ - - ๘๒,๓๒๐ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑๔๑,๑๒๐ - - ๑๔๑,๑๒๐ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๑๐๕,๘๔๐ - - ๑๐๕,๘๔๐ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๗๐,๕๖๐ - - ๗๐,๕๖๐ สสจ.สตูล ค�าใช จ�ายพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม ๑ งบประมาณ ๑๕,๗๕๐ - - ๑๕,๗๕๐ สสจ.สตูล ค�าตอบแทนเหตุพิเศษ คตส. และเงินประกันสังคมในส�วนนายจ าง
๑ งบประมาณ ๔๒,๗๕๐ - - ๔๒,๗๕๐ สสจ.สตูล
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านสาธารณสุข พตส.
๑ งบประมาณ ๓,๓๙๓,๔๖๔ - - ๓,๓๙๓,๔๖๔ สสจ.สตูล
สนับสนุนภารกิจพื้นฐาน สสจ ๑ งบประมาณ ๒,๔๔๑,๓๖๗ - - ๒,๔๔๑,๓๖๗ สสจ.สตูล พัฒนาระบบระบบอินเตอรDสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตุล ๑ งบประมาณ ๕๙,๗๖๐ - - ๕๙,๗๖๐ สสจ.สตูล ปฐมนิเทศพัฒนาบคลากร สธ ๑ งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ - - ๑๘,๕๐๐ สสจ.สตูล โครงการงานบริหารจัดการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ ๑๑,๗๒๔,๔๗๓ - - ๑๑,๗๒๔,๔๗๓ สสจ.สตูล ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑ งบประมาณ ๒๓๕,๒๐๐ - - ๒๓๕,๒๐๐ สสจ.สตูล
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 857 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12งานบริหารจัดการ หน�วย:บาท
แหล�งที่มาประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
ประชาชนได รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน (ชันสูตรพลิกศพ)
๑ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ - - ๑๑,๐๐๐ สสจ.สตูล
๓ - ๒ ๖ ๓๐ ๗๒ ๙๕,๘๔๕,๓๘๒ - - ๙๕,๘๔๕,๓๘๒
ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ หน�วยงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD 858 กระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ป�งบประมาณ
การจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ได�รับความร!วมมือเป%นอย!างดีจากหน!วยงาน
ระดับกรมต!างๆ ในกระทรวงสาธารสุข ระดับสํานักสุขภาพท่ีได�จัดทําแผนปฏิบัติการของหน!วยงาน และบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการผ!านระบบติดตาม กําโครงการสําคัญกระทรวงสาธารณสุข ป1งบประมาณ พโปรแกรมดังกล!าวได�รับการพัฒนาข้ึนและปรับปรุงรูปแบบจากป3ญหาแผนงาน/โครงการ เป%น 2 ประเภทคือ โครงการและแผนงาน หมายถึง โครงการตามยุทธศาสตร8กระทสาธารณสุข และงานบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในของหน!วยงาน ซ่ึงจะมีค!าใช�จ!ายในหมวดค!าตอบแทน/ค!าใช�สอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานและการใช�งบประมาณให�มีประสิทธิภาพ
ท้ังนี้ เนื่องจากมีการบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขลงในโปรแกรมฯ ยังมีข�อจํากัดบางประการ อาทิ เช!น ความเข�าใจในการใช�โปรแกรม เทคนิค วิธีการการบันทึกข�อมูล ซ่ึงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร8 ได�อํานวยความสะดวกในการให�คําปรึกษาและติดตาม ท้ังทาง โทรศัพท8 02-590-2390 โดยมีเจ�าหน�าท่ีให�คําชี้แจงและติดตามตรวจสอบอย!างต!อเนื่อง ซ่ึงแต!ละหน!วยงานมีความเข�าใจและสามารถบันทึกได�อย!างมีประสิทธิภาพ แต!ยังมีข�อจํากัดเรื่องการเชื่อมต!อโปรแกรมของพ้ืนท่ี ท่ีมีโปรแกรมในการบันทึกข�อมูลเป%นของตนเอง ซ่ึงยังไม!สามพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก�ไขป3ญหาร!วมกัน โดยจัดต้ังเป%นคณะทํางานเพ่ือแก�ไขป3ญหาต!อไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบันทึกเพ่ิมเติม ในป1งบประมาณ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช�งานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ท้ังนี้ทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร8จะจัดประชุมชี้แจงความเข�าใจเนื้อหารายละเอียดโครงสร�างองค8ประกอบและวิธีการบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วน ถูกต�อง เพ่ือเป%นประโยชน8สําหรับส!วนกลางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในป1งบประมาณ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู�บริหารและหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องและกรม สํานักหน!วยงานต!างๆ สามารถใช�ข�อมูลประกอบการเร!งรัดการดําเนินงานของหน!วยงานต!อไป
ข�อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ป�งบประมาณ 2559
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร$ สํานักงานปลัดกระท
การจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ได�รับความร!วมมือเป%นอย!างดีจากหน!วยงานระดับกรมต!างๆ ในกระทรวงสาธารสุข ระดับสํานัก/กองในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ีได�จัดทําแผนปฏิบัติการของหน!วยงาน และบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการผ!านระบบติดตาม กําโครงการสําคัญกระทรวงสาธารณสุข ป1งบประมาณ พ.ศ.2559 ทาง web http//164.115.23.235 โปรแกรมดังกล!าวได�รับการพัฒนาข้ึนและปรับปรุงรูปแบบจากป3ญหา/ความต�องการของพ้ืนท่ี โดยจําแนก
ประเภทคือ โครงการและแผนงาน หมายถึง โครงการตามยุทธศาสตร8กระทสาธารณสุข และงานบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในของหน!วยงาน ซ่ึงจะมีค!าใช�จ!ายในหมวด
ค!าใช�สอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานและการใช�งบประมาณให�มีประสิทธิภาพ
องจากมีการบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขลงในโปรแกรมฯ ยังมีข�อจํากัดบางประการ อาทิ เช!น ความเข�าใจในการใช�โปรแกรม เทคนิค วิธีการการบันทึกข�อมูล ซ่ึงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร8 ได�อํานวยความสะดวกในการให�คําปรึกษาและติดตาม ท้ังทาง line นักยุทธศาสตร8 แล
โดยมีเจ�าหน�าท่ีให�คําชี้แจงและติดตามตรวจสอบอย!างต!อเนื่อง ซ่ึงแต!ละหน!วยงานมีความเข�าใจและสามารถบันทึกได�อย!างมีประสิทธิภาพ แต!ยังมีข�อจํากัดเรื่องการเชื่อมต!อโปรแกรมของพ้ืนท่ี ท่ีมีโปรแกรมในการบันทึกข�อมูลเป%นของตนเอง ซ่ึงยังไม!สามารถเชื่อมต!อกันได� ท้ังนี้ในป1 พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก�ไขป3ญหาร!วมกัน โดยจัดต้ังเป%นคณะทํางานเพ่ือแก�ไขป3ญหาต!อไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบันทึกเพ่ิมเติม ในป1งบประมาณ 2560 โดยจะปรับปรุงโปรแกรมอย!างต!อเนื่อง
ใช�งานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ท้ังนี้ทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร8จะจัดประชุมชี้แจงความเข�าใจเนื้อหารายละเอียดโครงสร�างองค8ประกอบและวิธีการบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วน ถูกต�อง เพ่ือเป%นประโยชน8สําหรับส!วนกลางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในป1งบประมาณ
งรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู�บริหารและหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องและกรม สํานักหน!วยงานต!างๆ สามารถใช�ข�อมูลประกอบการเร!งรัดการดําเนินงานของหน!วยงานต!อไป
กระทรวงสาธารณสุข
หน�า
859
การจัดทําแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ได�รับความร!วมมือเป%นอย!างดีจากหน!วยงานกองในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขต
สุขภาพท่ีได�จัดทําแผนปฏิบัติการของหน!วยงาน และบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการผ!านระบบติดตาม กํากับweb http//164.115.23.235 ซ่ึง
ความต�องการของพ้ืนท่ี โดยจําแนกประเภทคือ โครงการและแผนงาน หมายถึง โครงการตามยุทธศาสตร8กระทรวง
สาธารณสุข และงานบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในของหน!วยงาน ซ่ึงจะมีค!าใช�จ!ายในหมวดค!าใช�สอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง กํากับ
องจากมีการบันทึกข�อมูลแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขลงในโปรแกรมฯ ยังมีข�อจํากัดบางประการ อาทิ เช!น ความเข�าใจในการใช�โปรแกรม เทคนิค วิธีการการบันทึกข�อมูล ซ่ึงสํานักนโยบายและ
นักยุทธศาสตร8 และทางโดยมีเจ�าหน�าท่ีให�คําชี้แจงและติดตามตรวจสอบอย!างต!อเนื่อง ซ่ึงแต!ละหน!วยงาน
มีความเข�าใจและสามารถบันทึกได�อย!างมีประสิทธิภาพ แต!ยังมีข�อจํากัดเรื่องการเชื่อมต!อโปรแกรมของพ้ืนท่ี ารถเชื่อมต!อกันได� ท้ังนี้ในป1 2560 ได�มีการ
พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก�ไขป3ญหาร!วมกัน โดยจัดต้ังเป%นคณะทํางานเพ่ือแก�ไขป3ญหาต!อไป และโดยจะปรับปรุงโปรแกรมอย!างต!อเนื่อง
ใช�งานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ท้ังนี้ทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร8จะจัดประชุมชี้แจงความเข�าใจเนื้อหารายละเอียดโครงสร�างองค8ประกอบและวิธีการบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วน ถูกต�อง เพ่ือเป%นประโยชน8สําหรับส!วนกลางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในป1งบประมาณ 2560
งรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู�บริหารและหน!วยงานท่ีเก่ียวข�องและกรม สํานัก/กอง เขตสุขภาพ และ
หน�า
860
สภาปฏิรูปแห�งชาติ. เจตนารมณ�/นโยบาย หน.คสช. เข�าถึงได�จาก http://library2.parliament.go.th/ giventake/content_ncpo/ncpo-policy.pdf
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2558,
กุมภาพันธ�). นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงสาธารณสุข. (หน�า 7-10). เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร� ประจําปS 2559, ณ โรงแรม
ริชมอนด�, นนทบุรี.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 เข�าถึงได�จาก http://www.nesdb.go.th/ Portals/0/news/plan/p11/Summaryplan11_thai.pdf
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2558, กุมภาพันธ�). แผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559). (หน�า 17-18). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร� ประจําปS 2559, ณ โรงแรมริชมอนด�, นนทบุรี.
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงาน ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ.ป̂ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://bps.ops.moph.go.th/moph2/index.html
กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงาน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://www.moph.go.th/index.php
กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงานกลุ�มภารกิจด�านบริหาร นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลปb รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://www.moph.go.th/index.php
กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงานกลุ�มภารกิจด�านบริการทางการแพทย� พญ.ประนอม คําเท่ียง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://www.moph.go.th/index.php
กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงานกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://www.moph.go.th/index.php
กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายการดําเนินงานกลุ�มภารกิจด�านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ นพ.วิศิษฎ� ต้ังนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เข�าถึงได�จาก http://www.moph.go.th/index.php
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2558, กุมภาพันธ�). การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร�างกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุง
บรรณานุกรม
หน�า
861
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545. (หน�า 31-34). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร� ประจําปS 2559, ณ โรงแรมริชมอนด�, นนทบุรี.
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ระบบกํากับติดตามโครงการสําคัญ เข�าถึงได�จาก http://164.115.23.235/#!/auth/login
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2559, กุมภาพันธ� ) . ยุทธศาสตร� ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข�อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปSงบประมาณ พ.ศ.2559. เข�าถึงได�จาก http://bps.ops.moph.go.th/moph2/index.html
สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง. เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส� ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เข�าถึงได�จาก http://www.bb.go.th/bbweb/
หน�า
862
เขต ชื่อ-สกุล งาน/กลุ�ม หมายเลข
โทรศัพท�มือถือ
หมายเลข โทรศัพท�ท่ี
ทํางาน
หมายเลข โทรสาร
1 น.ส.พินทุสร เหมพิสุทธ์ิ กลุ�มภารกจิงบประมาณด�านสุขภาพ
089 887 6188 02 590 2393 02 590 2393 [email protected]
นางวีรวรรณ เสถียรกาล กลุ�มภารกจิงบประมาณด�านสุขภาพ
084 165 2549 02 590 2393 02 590 2393 [email protected]
2 ว�าท่ีร*อยเอก สายชล สู�สุข
กลุ�มภารกจิงบประมาณด�านสุขภาพ
089 500 9971 02 590 1868 02 590 2393 [email protected]
นายพีรวัส คลับคล�าย กลุ�มภารกจิงบประมาณ
ด�านสุขภาพ 086 885 4202 02 590 2393 02 590 2393 [email protected]
3 นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ กลุ�มภารกจิงบประมาณด�านสุขภาพ
083 786 2317 02 590 1868 02 590 2393 [email protected]
นางสาวหทัยรัตน? คงสืบ กลุ�มภารกจิงบประมาณ
ด�านสุขภาพ 089 960 5521 02 590 1868 02 590 2393 [email protected]
4 น.ส.นิลุบล คุณวฒัน� กลุ�มภารกจิด�านประสานสนับสนุนนโยบายผู�บริหารระดับสูง
081 352 6595 02 590 1377, 02 590 1391
02 590 1391 [email protected]
นางมาลาศร ี เปาอินทร? กลุ�มภารกจิด�านประสานสนับสนุนนโยบายผู�บริหารระดับสูง
081 362 3355 02 590 1377, 02 590 1391
02 590 1391 [email protected]
5 นางลําพูน อิงคภากร กลุ�มภารกจิด�านประสานสนับสนุนนโยบายผู�บริหารระดับสูง
089 919 5905 081 914 4676
02 590 1377, 02 590 1391
02 590 1391 [email protected]
น.ส.ปนัสยา จนัเทศ กลุ�มภารกจิด�านประสานสนับสนุนนโยบายผู�บริหารระดับสูง
092 2654149 02 590 1377, 02 590 1391
02 590 1391 [email protected]
6 นายทองดี มุ�งดี กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
090 505 8052 02 590 2351 02 590 2352 [email protected]
นายสมบูรณ? ทรพัย?พุ�ม กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 771 8086 02 590 2351 02 590 2352 [email protected]
7 นางธิติภัทร คูหา กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
084 018 8211 02 590 2405 02 590 2348 [email protected]
น.ส.อญัชลี คติอนุรกัษ? กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 792 5339 02 590 1378 02 965 9818 [email protected]
8 นางจิราภรณ� สิงหเสน ี กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081-802-6805 02 590 2348 02 590 2348 [email protected]
นางสาวศุภราภรณ? ธรรมชาติ
กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 256 6636 02 590 1390 02 590 2348 [email protected]
รายชื่อผู�ประสานงานเขตสุขภาพของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร% ป&งบประมาณ พ.ศ.2559
หน�า
863
เขต ชื่อ-สกุล งาน/กลุ�ม หมายเลข
โทรศัพท�มือถือ
หมายเลข โทรศัพท�ท่ี
ทํางาน
หมายเลข โทรสาร
9 นางสาวสุมาภรณ� แซ�ลิ่ม
กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
087 591 0223 02 590 2458 02 590 2348 [email protected]
นางรําไพ แก�ววิเชียร กลุ�มภารกจิด�านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
089 077 4025 02 590 1378 02 590 2348 [email protected]
10 นางวิไลลกัษณ� เรืองรัตนตรัย
กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
089 761 8897 02 590 1379 02 590 2390
02 590 1380 [email protected]
นายเกษมศานต? ชัยศิลปT กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 762 0424 02 590 1379 02 590 2390
02 590 1380 [email protected]
11 น.ส.ดารณี คัมภีระ รองผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสต?
086 885 8522 02 590 2348 02 590 2348 [email protected]
นางสาวบุญกอง ธูปน้ําคํา กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
083 884 0711 02 590 1379 02 590 1380 [email protected]
12 นางณิชากร ศิริกนกวิไล กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 830 2844 02 590 1384 - 5
02 590 1384 [email protected]
นางธนนิ ี ทวีวกิยการ กลุ�มภารกจิด�านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร?ด�านสุขภาพ
081 790 9870 02 590 1384 - 5
02 590 1384 [email protected]
13 นางชูจิตร นาชีวะ กลุ�มภารกจิด�านข�อมลูข�าวสารและสุขภาพ
086 881 4151 02 590 1497 02 591 8194 [email protected]
นางศศิภา จันทรา กลุ�มภารกจิด�านข�อมลูข�าวสารและสุขภาพ
081 136 3559 02 590 1491 02 591 2444 [email protected]
หน�า
864
ช่ือ-สกุล โทรศัพท� โทรสาร E-mail กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 02-590-1861-2 02-5901860 นายนภดล ครุธน�อย 02-591-8586 02-591-8586 [email protected] นางสุรัสษา พรหมทอง [email protected] นายประวิทย% เกตุทอง 02-591-9536 [email protected] นายอดิศร บัวตมู [email protected] นายธานี บุญประสม 02-591-8586 [email protected] กรมการแพทย% 02-5906350,6338 02-5918279 น.ส.น่ิมนวล สืบวงศ% 02-590-6348 [email protected] น.ส.ดวงฤทัย จันทะบุตร [email protected] กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยฯ 02-9659490
02-1495638 02-9659490
น.ส.สําเนียง ซินโซ 02-9659490 [email protected] น.ส.ศรสิา โชตึก [email protected] กรมควบคุมโรค 02-590-3081 02-9659588 นายตุลวัฒน% เพ่ิมสุขสมบัต ิ 02-3897-3264 [email protected] น.ส.กุลภัสสรณ% ศิรินัสสกุล น.ส.โสพัศ ศรีพันธุ% 3258 [email protected] นายอัครพล บุญประเสริฐ 086-0173100 [email protected] กรมอนามัย 02-590-4282 02-5918177-8 นางกุลนันท% เสนคํา 086-9029312 [email protected] น.ส.วราภรณ% ถนัดกิจ 087-1757389 [email protected] น.ส.วราภรณ% บุญช[วย 091-5519711 [email protected] กรมสุขภาพจิต 02-1495537 02-1495539 นายเศรษฐา ขุมทอง 02-590-8133 [email protected] น.ส.อาภรส ี 02-590-8178 กรมวิทยาศาสตร%การแพทย% 02-5910433,
99014 02-5899868
น.ส.มนทิรา รัชตะสมบูรณ% 02-5899868 [email protected] นายปุญญกิต ถายา [email protected] เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 02-5907281 02-5918457 น.ส.ทศพร เวศนานนท% 7260 02-591-8459 [email protected] น.ส.สุนิภา เดชขจร 7260 02-591-8459 titlety@ homail.com นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาย 7285/088-
2924279 [email protected]
รายชื่อผู�ร[วมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการในระบบกํากับติดตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข