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ricardo-a-cotrina-alberca
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calculo evaluación económica pip
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DATOS DE POBLACIÓN
Distrito Provincia Departam. Población (habitantes) Año
Censo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habana Moyobamba San Martín 1,726 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191584 971 986 1,001 1,016 1,031 1,047 1,062 1,078 1,094 1,111 1,127 353.55
Total 1,726 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191 353.55La Tasa de crecimiento intercensal distrital 1.50%
Superficie cultivada
(ha)
POBLACION BENEFICIARIA POR POBLADOS
POBLADOSN° VIVIENDAS SEGÚNPOBLACION SEGÚN
CENSO 1993 CENSO 1993#REF! 584 1,726TOTAL 584 1726
POBLACION REFERENCIALAÑO FAMILIAS POBLACION
2009 971 1,8872010 986 1,9162011 1,001 1,9452012 1,016 1,9742013 1,031 2,0042014 1,047 2,0342015 1,062 2,0642016 1,078 2,0952017 1,094 2,1272018 1,111 2,1582019 1,127 2,191
HECTAREAS DE PRODUCCION
Tenencia de Tierras Has %
Superf. Agrícolas en labranza 370.00 18.5
Superf. Agricola en descanzo 1,630.00 81.5
Total 2,000.00 100.0
Potencial de Tierras con Aptitud Agricola(Has) 370.0
Superf. Agrícolas en labranza 370.0
Saldo a Incorporar(Has) 1630.0
Superf. Agrícolas a incorporar 1630.0
Total para Produccion(Has) 2,000.00
TIERRAS DE LABRANZA
Producto Has %
Arroz 2,000 100.00%
Total 2,000.00 100.00%
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Tn/Ha
PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
Arroz 6.00 6.70
COSTOS Y PRECIOS DE CHACRA POR CULTIVO
(En nuevos soles por Kg.)
CULTIVO PRECIO
Arroz 0.67 0.60 1.10
0.00 0.00 0.00
COSTO SIN
PROY
COSTO CON PROY
TABLA DE CONSUMO
PRODUCTO Kg / hab/Año Gr / diaSEMILLAS
(Kg./Ha)
Platano 18.30 50.00 6.00Café 2.00 5.60 4.00
Cacao 1.50 4.00 1.00Maiz 7.30 19.90 25.00Arroz 52.20 142.90 80.00
Papaya 18.30 50.00 5.00Yuca 60.00 164.40 5.00
Fuente : Ministerio de Agricultura - Agencia Agraria Rioja
CULTIVO ÁREA %Platano 15 #DIV/0!
PRODUCTOS CONSUMO Café 50 #DIV/0!(Tn/año) Cacao 15 #DIV/0!
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maíz 20 #DIV/0!Población 1,887 1,916 1,945 1,974 2,004 2,034 2,064 2,095 2,127 2,158 2,191 Arroz 200 #DIV/0!
Platano 34.54 35.07 35.6 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.5 40.1 Papaya 50 #DIV/0!Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26 4.32 4.39 Yuca 20 #DIV/0!
Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.1 3.15 3.2 3.24 3.29 ÁREA TOTAL 370 #DIV/0!Maíz 13.78 13.99 14.2 14.42 14.63 14.85 15.07 15.3 15.53 15.76 16Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03 112.65 114.38
Papaya 34.54 35.07 35.6 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.5 40.1Yuca 113.24 114.96 116.7 118.44 120.24 122.04 123.84 125.7 127.62 129.48 131.46
Volumen Consumido 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50 344.45 349.72
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
CULTIVOS Superficie Ha Producción Tn Superficie Ha
Arroz 13,047.00 81,733.00 6.26 12,060.00 66,641.00 5.53Yuca 927.00 12,612.00 13.61 1,197.00 15,891.00 13.28Frijol 646.00 612.00 0.95 1,249.00 1,845.00 1.48
Plátano 1,304.00 15,061.00 11.55 2,183.00 25,417.00 11.64Maíz 25,527.00 55,804.00 2.19 9,672.00 20,949.00 2.17Café 200.00 224.00 1.12 8,263.00 6,718.00 0.81
TOTAL 41,651.00 166,046.00 34,624.00 137,461.00Fuente: INEI Compendio Estadistico Departamental 1996-97 San Martín
ZONA AFECTADA: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
CULTIVOS EN LA ZONA - SIN PROYECTO
CULTIVOS Ha Tn Tn/HaArroz 2,000.00 12,000.00 6.00
TOTAL 2,000.00 12,000.00
DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA ZONA - SIN PROYECTOCULTIVOS Tn Semilla Autoconsumo Venta
Arroz 12,000.00 160.00 98.52 11,741.48
TOTAL 12,000.00 160.00 98.52 11,741.48
Rendimiento Tn/Ha
Producción Tn
Rendimiento Tn/Ha
CULTIVOS EN LA ZONA - CON PROYECTOCULTIVOS Ha Tn Tn/Ha
Arroz 690.00 4,623.00 6.70TOTAL 690.00 4,623.00
DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA ZONA - CON PROYECTOCULTIVOS Tn Semilla Autoconsumo Venta
Arroz 4,623.00 55.20 100.02 4,467.78TOTAL 4,623.00 55.200 100.02 4,467.78
COSTOS Y PRECIOS DE CHACRA POR CULTIVO(En nuevos soles por Kg.)
CULTIVO PRECIO
Arroz 0.67 0.6 1.10
COSTO SIN PROY
COSTO CON PROY
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO(S/Ha)
DESCRIPCION Arroz
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4,000.00
A.- COSTOS DIRECTOS : 3,600.00
B.- COSTOS INDIRECTOS : 400.00 Asistencia Técnica Gastos Administrativos Gastos Financieros 400.00
Fuente : Agencia Agraria Rioja
ANALISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
SIN PROYECTO
Precio promedio de venta (S/. X Kg) 1.10 Rendimiento Probable (Kg/Ha) 6,000Valor Bruto de la Producción (S/Ha.) 6,600 Costo Total de la Producción S/Ha : 4,000Utilidad Bruta de la Producción : 2,600Costo de Producción (Kg) : 0.67Margen de Utilidad Unitario : 0.43Indice de Rentabilidad (%) : 65.00
CON PROYECTO
Precio promedio de venta (S/. X Kg) 1.20 Rendimiento Probable (Kg/Ha) 6,700Valor Bruto de la Producción (S/.) 8,040 Costo Total de la Producción Ha : 4,000Utilidad Bruta de la Producción : 4,040Costo de Producción (Kg) : 0.60Margen de Utilidad Unitario : 0.60Indice de Rentabilidad (%) : 101.00
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOHectareas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Platano 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 25.50 27.00Café 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00Cacao 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 25.50 27.00Maíz 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00Arroz 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00Papaya 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00Yuca 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00
Superficie Cultivada 370.00 407.00 444.00 481.00 518.00 555.00 592.00 629.00 666.00
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Platano 45.00 49.50 54.00 58.50 63.00 67.50 72.00 76.50 81.00Café 40.65 44.72 48.78 52.85 56.91 60.98 65.04 69.11 73.17Cacao 57.00 62.70 68.40 74.10 79.80 85.50 91.20 96.90 102.60Maíz 43.32 47.65 51.98 56.31 60.65 64.98 69.31 73.64 77.97Arroz 2,210.32 2,431.35 2,652.38 2,873.41 3,094.44 3,315.47 3,536.50 3,757.54 3,978.57Papaya 28.00 30.80 33.60 36.40 39.20 42.00 44.80 47.60 50.40Yuca 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00
Volumen Producido 2,464.29 2,710.71 2,957.14 3,203.57 3,450.00 3,696.43 3,942.86 4,189.28 4,435.71
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Toneladas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Platano 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.10 3.15 3.20Maíz 13.78 13.99 14.20 14.42 14.63 14.85 15.07 15.30 15.53Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03Papaya 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93Yuca 113.24 114.96 116.70 118.44 120.24 122.04 123.84 125.70 127.62
Volumen Consumido 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO
En Miles de SolesPRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Platano 49.50 54.45 59.40 64.35 69.30 74.25 79.20 84.15 89.10Café 44.72 49.19 53.66 58.13 62.60 67.07 71.55 76.02 80.49Cacao 62.70 68.97 75.24 81.51 87.78 94.05 100.32 106.59 112.86Maíz 47.65 52.42 57.18 61.95 66.71 71.48 76.24 81.01 85.77Arroz 2,431.35 2,674.48 2,917.62 3,160.75 3,403.89 3,647.02 3,890.15 4,133.29 4,376.42Papaya 30.80 33.88 36.96 40.04 43.12 46.20 49.28 52.36 55.44Yuca 44.00 48.40 52.80 57.20 61.60 66.00 70.40 74.80 79.20
TOTAL S/. 2,710.71 2,981.78 3,252.86 3,523.93 3,795.00 4,066.07 4,337.14 4,608.21 4,879.28
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Platano 30.15 33.17 36.18 39.20 42.21 45.23 48.24 51.26 54.27Café 27.24 29.96 32.68 35.41 38.13 40.85 43.58 46.30 49.03Cacao 38.19 42.01 45.83 49.65 53.47 57.29 61.10 64.92 68.74Maíz 29.02 31.93 34.83 37.73 40.63 43.54 46.44 49.34 52.24Arroz 1,480.91 1,629.00 1,777.09 1,925.18 2,073.28 2,221.37 2,369.46 2,517.55 2,665.64Papaya 18.76 20.64 22.51 24.39 26.26 28.14 30.02 31.89 33.77Yuca 26.80 29.48 32.16 34.84 37.52 40.20 42.88 45.56 48.24
TOTAL S/. 1,651.07 1,816.18 1,981.29 2,146.39 2,311.50 2,476.61 2,641.71 2,806.82 2,971.93
INGRESO POR TARIFA DEL AGUAEn Miles de Soles
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarifa dela gua 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00
TOTAL S/. 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOHectareas
9 10
28.50 30.0095.00 100.0028.50 30.0038.00 40.00
380.00 400.0095.00 100.0038.00 40.00
703.00 740.00
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
9 10
85.50 90.0077.24 81.30
108.30 114.0082.31 86.64
4,199.60 4,420.6353.20 56.0076.00 80.00
4,682.14 4,928.57
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Toneladas
9 10
39.50 40.104.32 4.393.24 3.2915.76 16.00
112.65 114.3839.50 40.10
129.48 131.46344.45 349.72
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
9 10
94.05 99.0084.96 89.43
119.13 125.4090.54 95.30
4,619.56 4,862.6958.52 61.6083.60 88.00
5,150.36 5,421.43
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
9 10
57.29 60.3051.75 54.4772.56 76.3855.14 58.05
2,813.73 2,961.8235.64 37.5250.92 53.60
3,137.03 3,302.14
PAÑAS = 2En Miles de Soles
9 10
18,500.00 18,500.00
18,500.00 18,500.00
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOHectareas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platano 500.00 575.00 650.00 725.00 800.00 875.00 950.00 1,025.00 1,100.00 1,175.00Café 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Cacao 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Maíz 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Arroz 600.00 690.00 780.00 870.00 960.00 1,050.00 1,140.00 1,230.00 1,320.00 1,410.00Papaya 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00Yuca 100.00 115.00 130.00 145.00 160.00 175.00 190.00 205.00 220.00 235.00TOTAL 2,000.00 2,300.00 2,600.00 2,900.00 3,200.00 3,500.00 3,800.00 4,100.00 4,400.00 4,700.00
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platano 1,500.00 1,725.00 1,950.00 2,175.00 2,400.00 2,625.00 2,850.00 3,075.00 3,300.00 3,525.00Café 162.60 187.00 211.39 235.78 260.17 284.56 308.95 333.34 357.73 382.12Cacao 760.00 874.00 988.00 1,102.00 1,216.00 1,330.00 1,444.00 1,558.00 1,672.00 1,786.00Maíz 433.19 498.17 563.15 628.12 693.10 758.08 823.06 888.04 953.01 1,017.99Arroz 6,630.95 7,625.59 8,620.23 9,614.87 10,609.51 11,604.15 12,598.80 13,593.44 14,588.08 15,582.72Papaya 112.00 128.80 145.60 162.40 179.20 196.00 212.80 229.60 246.40 263.20Yuca 200.00 230.00 260.00 290.00 320.00 350.00 380.00 410.00 440.00 470.00TOTAL 9,798.74 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Toneladas
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platano 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.50Café 3.78 3.84 3.89 3.95 4.01 4.07 4.13 4.19 4.26 4.32Cacao 2.84 2.88 2.92 2.97 3.01 3.06 3.10 3.15 3.20 3.24Maíz 13.78 13.99 14.20 14.42 14.63 14.85 15.07 15.30 15.53 15.76Arroz 98.52 100.02 101.53 103.05 104.61 106.18 107.75 109.36 111.03 112.65Papaya 34.54 35.07 35.60 36.13 36.68 37.23 37.78 38.34 38.93 39.50Yuca 113.24 114.96 116.70 118.44 120.24 122.04 123.84 125.70 127.62 129.48TOTAL 301.24 305.83 310.44 315.09 319.86 324.66 329.45 334.38 339.50 344.45
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO
En Miles de SolesPRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platano 1,650.00 1,897.50 2,145.00 2,392.50 2,640.00 2,887.50 3,135.00 3,382.50 3,630.00 3,877.50Café 178.86 205.69 232.52 259.35 286.18 313.01 339.84 366.67 393.50 420.33Cacao 836.00 961.40 1,086.80 1,212.20 1,337.60 1,463.00 1,588.40 1,713.80 1,839.20 1,964.60Maíz 476.51 547.98 619.46 690.94 762.41 833.89 905.36 976.84 1,048.32 1,119.79Arroz 7,294.04 8,388.15 9,482.25 10,576.36 11,670.46 12,764.57 13,858.68 14,952.78 16,046.89 17,140.99Papaya 123.20 141.68 160.16 178.64 197.12 215.60 234.08 252.56 271.04 289.52Yuca 220.00 253.00 286.00 319.00 352.00 385.00 418.00 451.00 484.00 517.00
TOTAL S/. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platano 1,005.00 1,155.75 1,306.50 1,457.25 1,608.00 1,758.75 1,909.50 2,060.25 2,211.00 2,361.75Café 108.94 125.29 141.63 157.97 174.31 190.65 207.00 223.34 239.68 256.02Cacao 509.20 585.58 661.96 738.34 814.72 891.10 967.48 1,043.86 1,120.24 1,196.62Maíz 290.24 333.77 377.31 420.84 464.38 507.91 551.45 594.98 638.52 682.06Arroz 4,442.73 5,109.14 5,775.55 6,441.96 7,108.37 7,774.78 8,441.19 9,107.60 9,774.01 10,440.42Papaya 75.04 86.30 97.55 108.81 120.06 131.32 142.58 153.83 165.09 176.34Yuca 134.00 154.10 174.20 194.30 214.40 234.50 254.60 274.70 294.80 314.90
TOTAL S/. 6,565.15 7,549.93 8,534.70 9,519.47 ### ### ### ### ### ###
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOHectareas
10
1,250.00500.00500.00500.00
1,500.00500.00250.00
5,000.00
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas
10
3,750.00406.51
1,900.001,082.9716,577.36 375.0
280.00500.00###
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Toneladas
10
40.104.393.2916.00
114.3840.10
131.46349.72
162.16216216
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles
10
4,125.00447.16
2,090.001,191.2718,235.10
308.00550.00###
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles
10
2,512.50272.36
1,273.00725.59
11,106.83 375.0187.60335.00###
BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA 12,395.40 14,012.20 15,628.99 17,245.78 18,862.57 20,479.36 22,096.15 23,712.95 25,329.74 26,946.53
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA 7,549.93 8,534.70 9,519.47 10,504.25 11,489.02 12,473.79 13,458.57 14,443.34 15,428.11 16,412.89
BENEFICIOS 4,845.48 5,477.49 6,109.51 6,741.53 7,373.55 8,005.57 8,637.59 9,269.61 9,901.62 10,533.64
SIN PROYECTO
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA 2,981.78 3,252.86 3,523.93 3,795.00 4,066.07 4,337.14 4,608.21 4,879.28 5,150.36 5,421.43
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA 1,816.18 1,981.29 2,146.39 2,311.50 2,476.61 2,641.71 2,806.82 2,971.93 3,137.03 3,302.14
BENEFICIOS 1,165.61 1,271.57 1,377.54 1,483.50 1,589.46 1,695.43 1,801.39 1,907.36 2,013.32 2,119.29
PRODUCCION AGRÍCOLA 3,679.87 4,205.92 4,731.98 5,258.03 5,784.09 6,310.14 6,836.20 7,362.25 7,888.30 8,414.36
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios de Mercado
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO 4,845.48 5,477.49 6,109.51 6,741.53 7,373.55 8,005.57 8,637.59 9,269.61 9,901.62 10,533.64
SIN PROYECTO 1,165.61 1,271.57 1,377.54 1,483.50 1,589.46 1,695.43 1,801.39 1,907.36 2,013.32 2,119.29
COSTOS INCREMENTALES 3,679.87 4,205.92 4,731.98 5,258.03 5,784.09 6,310.14 6,836.20 7,362.25 7,888.30 8,414.36
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios de Sociales
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA 9,528.97 10,771.88 12,014.78 13,257.69 14,500.60 15,743.51 16,986.42 18,229.33 19,472.24 20,715.15
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA 5,662.45 6,401.03 7,139.61 7,878.19 8,616.77 9,355.35 10,093.93 10,832.51 11,571.09 12,309.66
BENEFICIOS 3,866.52 4,370.85 4,875.18 5,379.51 5,883.84 6,388.16 6,892.49 7,396.82 7,901.15 8,405.48
SIN PROYECTO
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA 2,236.34 2,439.64 2,642.95 2,846.25 3,049.55 3,252.86 3,456.16 3,659.46 3,862.77 4,066.07
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA 1,362.13 1,485.96 1,609.79 1,733.62 1,857.45 1,981.29 2,105.12 2,228.95 2,352.78 2,476.61
BENEFICIOS 874.21 953.68 1,033.15 1,112.62 1,192.10 1,271.57 1,351.04 1,430.52 1,509.99 1,589.46
PRODUCCION AGRÍCOLA 2,992.32 3,417.17 3,842.03 4,266.88 4,691.74 5,116.59 5,541.45 5,966.31 6,391.16 6,816.02
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios de Sociales
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO 3,866.52 4,370.85 4,875.18 5,379.51 5,883.84 6,388.16 6,892.49 7,396.82 7,901.15 8,405.48
SIN PROYECTO 874.21 953.68 1,033.15 1,112.62 1,192.10 1,271.57 1,351.04 1,430.52 1,509.99 1,589.46
COSTOS INCREMENTALES 2,992.32 3,417.17 3,842.03 4,266.88 4,691.74 5,116.59 5,541.45 5,966.31 6,391.16 6,816.02
INGRESO POR TARIFA DEL AGUA
En Miles de Soles
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tarifa dela gua 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00
TOTAL S/. 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00
COSTO - SIN PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO
OFERTA ACTUAL OPTIMIZADAEl Canal Principal del Sistema actual, cuenta con un Comité de Regantes Tres Amigos de Habana, quienes en forma conjunta realizan trabajos comunitarios
financiando los gastos de operación y mantenimiento, con sus propios recursos y con el pago de tarifa de agua por hectárea de cultivo
de arroz, además del pago a un Tomero o Aforador a quien cancelan una mensualidad de S/. 600.0 nuevos soles, y el pago por tarifa del
agua es de S/. 35.00 nuevos soles por hectárea cada 6 meses, recursos administrados por el comité de regantes;
considerando el precio del jornal de S/. 30.00 nuevos soles para realizar las labores de descolmatación del canal principal y laterales, por
los 56 usuarios, para el cual se emplean dos días.
Costo de Inversion para dar transitabilidad.
DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.
OperaciónTomero mes 12.00 600.00 7,200.00 7,200.00
Gastos Administrativos mes 12.00 80.00 960.00 960.00
Imprevistos Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento 0.00
Limpieza Km 10.00 3,360.00 33,600.00 33,600.00
Obras menores 0.00
Est. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
0.00
COSTO TOTAL 0.00 61,760.00
Construcción de Obras menores (mejoramiento de bocatoma, etc.)
COSTO - CON PROYECTO
A.) COSTO DE INVERSIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO
PROYECTO ALTERNATIVA I:
DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.1.00 Obras Provisionales Glb. 1.00 214,315.81 214,315.81 214,315.812.00 Trabajos Preliminares Glb. 1.00 124,707.53 124,707.53 124,707.533.00 Desarenador Glb. 1.00 17,890.69 17,890.69 17,890.694.00 Bocatoma c/barrajes fijo y movil Glb. 1.00 ### ### 1,919,355.695.00 Canal Principal Km 17.18 393,996.96 ### 6,768,867.736.00 Obras de Arte Glb. 1.00 ### ### 4,325,092.737.00 Obras de Mitigación de Impacto Ambiental Glb. 1.00 491,907.56 491,907.56 491,907.568.00 Capacitación en Mantenimiento y Operativid Glb. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Costo Directo 13,880,137.74Gastos Generales 10% 1,388,013.77Utilidad 7% 971,609.64Sub Total 16,239,761.15IGV 18% 2,923,157.01TOTAL PRESUPUESTO 19,162,918.16Supervisión 4% 555,205.51Estudio Definitivo 2.5% 347,003.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ###
INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION COSTO
INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 2.5% 347,003.441. Supervisión (4% del Costo Directo) 4.0% 555,205.51ACTIVOS FIJOS
19,162,918.16
TOTAL S/. 20,065,127.11
PARTIDA
INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho
COSTO - CON PROYECTO
A.) COSTO DE INVERSIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO
PROYECTO ALTERNATIVA II:
PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL MONTO S/.1.00 Obras Provisionales Glb. 1.00 214,315.81 214,315.81 214,315.812.00 Trabajos Preliminares Glb. 1.00 124,707.53 124,707.53 124,707.533.00 Desarenador Glb. 1.00 17,890.69 17,890.69 17,890.694.00 Bocatoma tipo tirolesa Glb. 1.00 ### ### 2,119,355.695.00 Canal Principal Km 17.18 393,996.96 ### 6,768,867.736.00 Obras de Arte Glb. 1.00 ### ### 4,325,092.737.00 Obras de Mitigación de Impacto Ambiental Glb. 1.00 491,907.56 491,907.56 491,907.568.00 Capacitación en Mantenimiento y Operativi Glb. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Costo Directo 14,080,137.74Gastos Generales 10% 1,408,013.77Utilidad 7% 985,609.64Sub Total 16,473,761.15IGV 18% 2,965,277.01TOTAL PRESUPUESTO 19,439,038.16Supervisión 4% 563,205.51Estudio Definitivo 2.5% 352,003.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ###
INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION COSTO
INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 2.5% 352,003.441. Supervisión (4% del Costo Directo) 4.0% 563,205.51ACTIVOS FIJOS
19,439,038.16
TOTAL S/. 20,354,247.11
INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
Campañas OperaciónTomero mes 12.00 600.00 7,200.00Jonales Jr 112.00 30.00 3,360.00Gastos Administrativos mes 12.00 80.00 960.00Imprevistos Glb 1.00 2,200.00 2,200.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento
COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA I
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
Campañas OperaciónTomero mes 6.00 600.00 3,600.00Jonales Jr 350.00 30.00 10,500.00Gastos Administrativos mes 6.00 300.00 1,800.00Imprevistos Glb 1.00 5,000.00 5,000.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 6,000.00 6,000.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento
COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA II
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
Campañas OperaciónTomero mes 6.00 600.00 3,600.00Jonales Jr 350.00 30.00 10,500.00Gastos Administrativos mes 6.00 300.00 1,800.00Imprevistos Glb 1.00 8,000.00 8,000.00MantenimientoLimpieza Glb 1.00 8,000.00 8,000.00
Costo Total de Mantenimiento Periodico
COSTO DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MONTO S/.
2.00S/. 13,720.00
7,200.003,360.00960.00
2,200.002,000.002,000.00
S/. 31,440.00
COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA I
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MONTO S/.
2.00S/. 20,900.00
3,600.0010,500.001,800.005,000.006,000.006,000.00
S/. 53,800.00
COSTO DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTOPRESUPUESTO ALTERNATIVA II
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MONTO S/.
2.00S/. 23,900.00
3,600.0010,500.001,800.008,000.008,000.008,000.00
S/. 63,800.00
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
A Precios Privados
Año
Situacion Optimizada Alternativa 1
Inversion
0 61,760.00 347,003.44 19,718,123.67
1 31,440.00 53,800.00
2 31,440.00 53,800.00
3 31,440.00 53,800.00
4 31,440.00 53,800.00
5 31,440.00 53,800.00
6 31,440.00 53,800.00
7 31,440.00 53,800.00
8 31,440.00 53,800.00
9 31,440.00 53,800.00
10 31,440.00 53,800.00
Año
Situacion Optimizada Alternativa 2
Inversion
0 61,760.00 352,003.44 20,002,243.67
1 31,440.00 63,800.00
2 31,440.00 63,800.00
3 31,440.00 63,800.00
4 31,440.00 63,800.00
5 31,440.00 63,800.00
6 31,440.00 63,800.00
7 31,440.00 63,800.00
8 31,440.00 63,800.00
9 31,440.00 63,800.00
10 31,440.00 63,800.00
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES
A Precios Privados
Año Alternativa Alternativa
1 2
Año 0 20,003,367.11 20,292,487.11
1.00 22,360.00 32,360.00
2.00 22,360.00 32,360.00
3.00 22,360.00 32,360.00
4.00 22,360.00 32,360.00
5.00 22,360.00 32,360.00
6.00 22,360.00 32,360.00
7.00 22,360.00 32,360.00
8.00 22,360.00 32,360.00
9.00 22,360.00 32,360.00
10.00 22,360.00 32,360.00
Mantenimiento
Inversion Estudios
Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental +
Capacitación+supervisión)Mantenimiento
Mantenimiento
Inversion Estudios
Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental +
Capacitación+supervisión)Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Para el cálculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento se aplicará una correción al precio de
mercado, tomando los siguientes factores:
Factor de Conversión
Inversión Mantenimiento
0.85 0.85
Año
Situacion Optimizada Alternativa 1
Inversion
0 52,496.00 294,952.93 16,760,405.12
1 26,724.00 45,730.00
2 26,724.00 45,730.00
3 26,724.00 45,730.00
4 26,724.00 45,730.00
5 26,724.00 45,730.00
6 26,724.00 45,730.00
7 26,724.00 45,730.00
8 26,724.00 45,730.00
9 26,724.00 45,730.00
10 26,724.00 45,730.00
AñoSituacion Optimizada Alternativa 2
Inversion
0 52,496.00 299,202.93 17,001,907.12
1 26,724.00 54,230.00
2 26,724.00 54,230.00
3 26,724.00 54,230.00
4 26,724.00 54,230.00
5 26,724.00 54,230.00
6 26,724.00 54,230.00
7 26,724.00 54,230.00
8 26,724.00 54,230.00
9 26,724.00 54,230.00
10 26,724.00 54,230.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa Alternativa
1 2
Año 0 17,002,862.05 17,248,614.05
1 19,006.00 27,506.00
2 19,006.00 27,506.00
3 19,006.00 27,506.00
4 19,006.00 27,506.00
5 19,006.00 27,506.00
6 19,006.00 27,506.00
7 19,006.00 27,506.00
8 19,006.00 27,506.00
9 19,006.00 27,506.00
Mantenimiento
Inversion Estudios
Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental +
Capacitación+supervisión)Mantenimiento
Mantenimiento
Inversion Estudios
Inversion (Infraestructura + Impacto Ambiental + Capacitación) Mantenimiento
RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
A Precios Privados
Año Situacion Optimizada Alternativa I Alternativa II
Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento
0 61,760.00 20,065,127.11 20,354,247.11
1 31,440.00 53,800.00 63,800.00
2 31,440.00 53,800.00 63,800.00
3 31,440.00 53,800.00 63,800.00
4 31,440.00 53,800.00 63,800.00
5 31,440.00 53,800.00 63,800.00
6 31,440.00 53,800.00 63,800.00
7 31,440.00 53,800.00 63,800.00
8 31,440.00 53,800.00 63,800.00
9 31,440.00 53,800.00 63,800.00
10 31,440.00 53,800.00 63,800.00
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES
A Precios Privados
AñoAlternativa Alternativa
I II
Año 0 20,003,367.11 20,292,487.11
1 22,360.00 32,360.00
2 22,360.00 32,360.00
3 22,360.00 32,360.00
4 22,360.00 32,360.00
5 22,360.00 32,360.00
6 22,360.00 32,360.00
7 22,360.00 32,360.00
8 22,360.00 32,360.00
9 22,360.00 32,360.00
10 22,360.00 32,360.00
RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
A Precios Sociales
Para el cálculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento se aplicará una correción al precio de mercado,
tomando los siguientes factores:
Factor de Conversión
Inversión Mantenimiento
0.85 0.85
Año Situacion Optimizada Alternativa I Alternativa II
Inversion MantenimientoInversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento
0 52,496.00 0.00 17,055,358.05 0.00 17,301,110.05 0.00
1 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
2 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
3 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
4 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
5 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
6 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
7 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
8 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
9 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
10 26,724.00 0.00 45,730.00 0.00 54,230.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
a Precios Sociales
AñoAlternativa Alternativa
I II
Año 0 17,002,862.05 17,248,614.05
1 19,006.00 27,506.00
2 19,006.00 27,506.00
3 19,006.00 27,506.00
4 19,006.00 27,506.00
5 19,006.00 27,506.00
6 19,006.00 27,506.00
7 19,006.00 27,506.00
8 19,006.00 27,506.00
9 19,006.00 27,506.00
10 19,006.00 27,506.00
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
A precios privados
Año COSTOS BENEFICIOS Flujo
INCREMENTALES INCREMENTALES Neto
0 20,003,367.11 -20,003,367.11
1 22,360.00 3,679,869.23 3,657,509.23
2 22,360.00 4,205,923.59 4,183,563.59
3 22,360.00 4,731,977.95 4,709,617.95
4 22,360.00 5,258,032.31 5,235,672.31
5 22,360.00 5,784,086.67 5,761,726.67
6 22,360.00 6,310,141.03 6,287,781.03
7 22,360.00 6,836,195.39 6,813,835.39
8 22,360.00 7,362,249.75 7,339,889.75
9 22,360.00 7,888,304.11 7,865,944.11
10 22,360.00 8,414,358.47 8,391,998.47
VA 20,146,865.94 36,437,544.98 16,290,679.04
TASA 9% VAN 16,290,679.04
TIR 22.59%
B/C 1.81
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II
A precios privados
Año COSTOS BENEFICIOS Flujo
INCREMENTALES INCREMENTALES Neto
0 20,292,487.11 -20,292,487.11
1 32,360.00 3,679,869.23 3,647,509.23
2 32,360.00 4,205,923.59 4,173,563.59
3 32,360.00 4,731,977.95 4,699,617.95
4 32,360.00 5,258,032.31 5,225,672.31
5 32,360.00 5,784,086.67 5,751,726.67
6 32,360.00 6,310,141.03 6,277,781.03
7 32,360.00 6,836,195.39 6,803,835.39
8 32,360.00 7,362,249.75 7,329,889.75
9 32,360.00 7,888,304.11 7,855,944.11
10 32,360.00 8,414,358.47 8,381,998.47
VA 20,500,162.52 36,437,544.98 15,937,382.46
TASA 9% VAN 15,937,382.46
TIR 22.16%
B/C 1.78
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
A precios privados
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II
A precios privados
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNO
A precios sociales (en Miles de Soles)
Año COSTOS BENEFICIOS Flujo
INCREMENTALES INCREMENTALES Neto
0 17,002,862.05 -17,002,862.05
1 19,006.00 2,992,315.75 2,973,309.75
2 19,006.00 3,417,171.36 3,398,165.36
3 19,006.00 3,842,026.98 3,823,020.98
4 19,006.00 4,266,882.60 4,247,876.60
5 19,006.00 4,691,738.21 4,672,732.21
6 19,006.00 5,116,593.83 5,097,587.83
7 19,006.00 5,542,449.44 5,523,443.44
8 19,006.00 5,966,305.06 5,947,299.06
9 19,006.00 6,391,160.68 6,372,154.68
10 19,006.00 6,816,016.29 6,797,010.29
VA 17,124,836.05 29,559,115.02 12,434,278.97
TASA 9% VAN 12,434,278.97
TIR 21.37%
B/C 1.73
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA DOS
A precios sociales (en Miles de Soles)
Año COSTOS BENEFICIOS Flujo
INCREMENTALES INCREMENTALES Neto
0 17,248,614.05 -17,248,614.05
1 27,506.00 2,992,315.75 2,964,809.75
2 27,506.00 3,417,171.36 3,389,665.36
3 27,506.00 3,842,026.98 3,814,520.98
4 27,506.00 4,266,882.60 4,239,376.60
5 27,506.00 4,691,738.21 4,664,232.21
6 27,506.00 5,116,593.83 5,089,087.83
7 27,506.00 5,541,449.44 5,513,943.44
8 27,506.00 5,966,305.06 5,938,799.06
9 27,506.00 6,391,160.68 6,363,654.68
10 27,506.00 6,816,016.29 6,788,510.29
VA 17,425,138.14 29,558,567.99 12,133,429.85
TASA 9% VAN 12,133,429.85
TIR 20.95%
B/C 1.70
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ECONOMICOS ALTERN 1 ALTERN 2 ALTERN 1 ALTERN 2
VAN 16,290,679.04 15,937,382.46 12,434,278.97 12,133,429.85
TIR 22.59% 22.16% 21.37% 20.95%
B/C 1.81 1.78 1.73 1.70
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
DATOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
RUBRO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
COSTOS 1.20 0.90 1.05 0.85
BENEFICIO 0.80 1.10 0.95 1.15
Tasa de descuento 9.00%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
20,403,434.45 0.00 -20,403,434.45 15,302,575.84 0.00 -15,302,575.84 17,853,005.15 0.00 -17,853,005.15 14,452,432.74 0.00
22,807.20 2,393,852.60 2,371,045.40 17,105.40 3,291,547.32 3,274,441.92 19,956.30 2,842,699.96 2,822,743.66 16,155.10 3,441,163.11
22,807.20 2,733,737.09 2,710,929.89 17,105.40 3,758,888.50 3,741,783.10 19,956.30 3,246,312.80 3,226,356.50 16,155.10 3,929,747.07
22,807.20 3,073,621.58 3,050,814.38 17,105.40 4,226,229.68 4,209,124.28 19,956.30 3,649,925.63 3,629,969.33 16,155.10 4,418,331.03
22,807.20 3,413,506.08 3,390,698.88 17,105.40 4,693,570.86 4,676,465.46 19,956.30 4,053,538.47 4,033,582.17 16,155.10 4,906,914.99
22,807.20 3,753,390.57 3,730,583.37 17,105.40 5,160,912.03 5,143,806.63 19,956.30 4,457,151.30 4,437,195.00 16,155.10 5,395,498.94
22,807.20 4,093,275.06 4,070,467.86 17,105.40 5,628,253.21 5,611,147.81 19,956.30 4,860,764.14 4,840,807.84 16,155.10 5,884,082.90
22,807.20 4,433,959.56 4,411,152.36 17,105.40 6,096,694.39 6,079,588.99 19,956.30 5,265,326.97 5,245,370.67 16,155.10 6,373,816.86
22,807.20 4,773,044.05 4,750,236.85 17,105.40 6,562,935.57 6,545,830.17 19,956.30 5,667,989.81 5,648,033.51 16,155.10 6,861,250.82
22,807.20 5,112,928.54 5,090,121.34 17,105.40 7,030,276.74 7,013,171.34 19,956.30 6,071,602.64 6,051,646.34 16,155.10 7,349,834.78
22,807.20 5,452,813.03 5,430,005.83 17,105.40 7,497,617.92 7,480,512.52 19,956.30 6,475,215.48 6,455,259.18 16,155.10 7,838,418.74
20,549,803.26 23,647,292.02 3,097,488.76 15,412,352.44 32,515,026.52 17,102,674.08 17,981,077.85 28,081,159.27 10,100,081.42 14,556,110.64 33,992,982.27
VAN 3,097,488.76 VAN 17,102,674.08 VAN 10,100,081.42 VAN
TIR 11.87% TIR 26.91% TIR 18.84% TIR
B/C 1.15 B/C 2.11 B/C 1.56 B/C
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
20,698,336.85 0.00 -20,698,336.85 15,523,752.64 0.00 -15,523,752.64 18,111,044.75 0.00 -18,111,044.75 14,661,321.94 0.00
33,007.20 2,393,852.60 2,360,845.40 24,755.40 3,291,547.32 3,266,791.92 28,881.30 2,842,699.96 2,813,818.66 23,380.10 3,441,163.11
33,007.20 2,733,737.09 2,700,729.89 24,755.40 3,758,888.50 3,734,133.10 28,881.30 3,246,312.80 3,217,431.50 23,380.10 3,929,747.07
33,007.20 3,073,621.58 3,040,614.38 24,755.40 4,226,229.68 4,201,474.28 28,881.30 3,649,925.63 3,621,044.33 23,380.10 4,418,331.03
33,007.20 3,413,506.08 3,380,498.88 24,755.40 4,693,570.86 4,668,815.46 28,881.30 4,053,538.47 4,024,657.17 23,380.10 4,906,914.99
33,007.20 3,753,390.57 3,720,383.37 24,755.40 5,160,912.03 5,136,156.63 28,881.30 4,457,151.30 4,428,270.00 23,380.10 5,395,498.94
33,007.20 4,093,275.06 4,060,267.86 24,755.40 5,628,253.21 5,603,497.81 28,881.30 4,860,764.14 4,831,882.84 23,380.10 5,884,082.90
33,007.20 4,433,159.56 4,400,152.36 24,755.40 6,095,594.39 6,070,838.99 28,881.30 5,264,376.97 5,235,495.67 23,380.10 6,372,666.86
33,007.20 4,773,044.05 4,740,036.85 24,755.40 6,562,935.57 6,538,180.17 28,881.30 5,667,989.81 5,639,108.51 23,380.10 6,861,250.82
33,007.20 5,112,928.54 5,079,921.34 24,755.40 7,030,276.74 7,005,521.34 28,881.30 6,071,602.64 6,042,721.34 23,380.10 7,349,834.78
33,007.20 5,452,813.03 5,419,805.83 24,755.40 7,497,617.92 7,472,862.52 28,881.30 6,475,215.48 6,446,334.18 23,380.10 7,838,418.74
20,910,165.77 23,646,854.39 2,736,688.62 15,682,624.32 32,514,424.78 16,831,800.46 18,296,395.05 28,080,639.59 9,784,244.54 14,811,367.42 33,992,353.18
VAN 2,736,688.62 VAN 16,831,800.46 VAN 9,784,244.54 VAN
TIR 11.51% TIR 26.44% TIR 18.43% TIR
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I
CASO 4
-14,452,432.74
3,425,008.01
3,913,591.97
4,402,175.93
4,890,759.89
5,379,343.84
5,867,927.80
6,357,661.76
6,845,095.72
7,333,679.68
7,822,263.64
19,436,871.63
19,436,871.63
29.98%
2.34
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II
CASO 4
-14,661,321.94
3,417,783.01
3,906,366.97
4,394,950.93
4,883,534.89
5,372,118.84
5,860,702.80
6,349,286.76
6,837,870.72
7,326,454.68
7,815,038.64
19,180,985.77
19,180,985.77
29.49%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
CASOS1 2 3 4
ALTERNATIVA 1 VAN (Miles S/) 3,097,488.76 17,102,674.08 10,100,081.42 19,436,871.63 TIR (%) 11.87% 26.91% 18.84% 29.98%
B/C 1.15 2.11 1.56 2.34 ALTERNATIVA 2 VAN (Miles S/) 2,736,688.62 16,831,800.46 9,784,244.54 19,180,985.77 TIR (%) 11.51% 26.44% 18.43% 29.49%
B/C 1.13 2.07 1.53 2.30
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./m3)
Ítem
INVERSION( + 5 % )
COSTOS ( - 4%)BENEFICOS ( +
4%)
COSTOS ( + 3%)BENEFICOS (-
3%)
COSTOS ( + 20%)BENEFICOS (-
20%)
1 2 3 40.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2
CASO
B/C
Ítem
1
22.12.2
33.1
4
5
2732861 Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)1366430.5
Ítem
1
22.12.2
33.1
4
5
RubroAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Tarifa (S/./m3) 0.0394
Ingreso por la venta de Agua 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Metros cúbicos vendidos 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50 1,366,430.50Costo por metro cúbico 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394
Egresos de la Junta de Regantes 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Costo de Operación y Mantenimiento 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00
Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.65 0.50Valor actual por el uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)
RubroProgramación Anual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8Tarifa (S/./ha) 26.90
Ingreso por la venta de Agua 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Hectáreas cultivadas 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00Costo por hectárea 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90
Egresos de la Junta de Regantes 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00Costo de Operación y Mantenimiento 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00
Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Factor de actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.65 0.50Valor actual por el uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 9 Año 10
53,800.00 53,800.001,366,430.50 1,366,430.50
0.0394 0.0394
53,800.00 53,800.0053,800.00 53,800.00
0.00 0.000.46 0.420.00 0.00
Cálculo de la tarifa por el uso de agua para riego (S/./Ha)
Programación AnualAño 9 Año 10
53,800.00 53,800.002,000.00 2,000.00
26.90 26.90
53,800.00 53,800.0053,800.00 53,800.00
0.00 0.000.46 0.420.00 0.00
Nº DESCRIPCION CODIGO SNIP MONTO
01 29659 466,738.00
02 29654 398,891.00
03 REHABILITACION CANAL YORONGOS 7953 97,464.80
04 12,000,000.00
05 14,000,000.00
MEJORAMIENTO DEL CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION
CONSTRUCCIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO BAJO
PLANTANAYACU
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PROGRESO - NUEVA CAJAMARCA
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EL AVISADO LA CONQUISTA
TramoProgresivas (Km)
Longitud Situación RequerimientoDE AL
1ero 00+000.00 01+155.45 1,155.45 De tierra Deficiente Revestir
2do 01+155.45 02+785.45 1,630.00 Regular
3ero 02+785.45 06+805.30 4,019.85 De tierra Deficiente Revestir
TOTAL 6,805.30
Infraestructura de riego
Revestido con concreto
Rehabilitación en juntas
Área de Influencia
ANEXOS AREA (Ha)Capellanía 750.00San José 350.00Tufo 200.00Cantorcillo 150.00Misho 550.00TOTAL AREA(Ha) 2,000.00Fuente: Elaboración del Trabajo de campo del equipo Consultor.
PARTIDA1.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.007.007.007.00
7.00
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : MOYOBAMBA
LUGAR :
PROPIETARIO :
PLAZO :
FECHA :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
DESCRIPCION UNDObras Provisionales Glb.Trabajos Preliminares Glb.Desarenador Glb.Bocatoma c/barrajes fijo y Glb.Canal Principal KmObras de Arte Glb.Obras de Mitigación de Im Glb.Capacitación en Mantenimi Glb.Gastos Generales 10%Utilidad 7%IGV 18%Supervisión 4%Estudio Definitivo 2.5%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : MOYOBAMBA
DISTRITO DE HABANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
DOCE (12) MESES
FEBRERO 2013
P A R T I D A C O S T O (S/.)T I E M P O D E E J E C U C I O N
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
Obras Provisionales 214,315.81 171,452.65 42,863.16
Trabajos Preliminares 124,707.53 62,353.77 62,353.77
Desarenador 17,890.69 5,367.21 7,156.28 5,367.21
Bocatoma c/barrajes fijo y movil 1,919,355.69 575,806.71 767,742.28 575,806.71
Canal Principal 6,768,867.73 338,443.39 541,509.42 541,509.42 541,509.42
Obras de Arte 4,325,092.73 216,254.64 346,007.42 346,007.42 346,007.42
491,907.56 24,595.38 39,352.60 39,352.60 39,352.60
18,000.00
Obras de Mitigación de Impacto Ambiental
Capacitación en Mantenimiento y Operatividad
A. COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 13,880,137.74 1,394,273.73 1,806,984.92 1,508,043.36 926,869.44 B. COSTOS INDIRECTOS S/. 6,184,989.37 621,288.37 805,192.48 671,984.12 413,013.02
C. PRESUPUESTO TOTAL (A + B) S/. 20,065,127.11 2,015,562.10 2,612,177.40 2,180,027.47 1,339,882.46
% 10.05 13.02 10.86 6.68
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
T I E M P O D E E J E C U C I O N
5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES
541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42 541,509.42
346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42 346,007.42
39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60 39,352.60
9,000.00
926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 926,869.44 935,869.44413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 413,013.02 417,023.42
1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,339,882.46 1,352,892.86
6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.74
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANÍA – SAN JOSÉ – MISHO, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
T I E M P O D E E J E C U C I O NT O T A L (S/.)
12° MES
214,315.81
124,707.53
17,890.69
1,919,355.69
1,015,330.16 6,768,867.73
648,763.91 4,325,092.73
73,786.13 491,907.56
9,000.00 18,000.00
Causas I II
I.1 II.1
I.2 Pérdida del recurso hídrico II.2
I.3 II.3
I.4 II.4
I.5 II.5
a) Predominio de la agricultura de subsistenciab) Predominio de minifundios c) Falta de capacitación de agricultoresd) Falta de apoyo del gobierno central e) Falta de organización empresarial de los productores
I II
I.1 II.1
I.2 II.2
a) Retraso socioeconómico de la localidad de Habana
Limitada disponibilidad de agua para riego
Causas Directas
Insuficiente disponibilidad de agua para riego
Tecnología de riego atrasada
Insuficiente dotación del recurso hídrico
Deficiente infraestructura de riego
Causas no relevantes
EFECTOS DIRECTOS
Bajos ingreso de la población dedicada al agro
EFECTOS INDIRECTOS
Baja oferta de productos agrícolas
Vulnerabilidad alimentaría de la Región
EFECTO FINAL
III
III.1
Predominio de la agricultura de subsistenciaPredominio de minifundios Falta de capacitación de agricultoresFalta de apoyo del gobierno central Falta de organización empresarial de los productores
Retraso socioeconómico de la localidad de Habana
Débil organización de los agricultores
Reducción de la capacidad productiva
de los recursos de producción agrícola
Cultivos de baja rentabilidad Tecnología de riego atrasada o prácticas culturales inadecuadas.
Bajo nivel de tecnología agrícola
Deficiente manejo administrativo
Desconocimiento de técnicas modernas agrícolas
Desconocimiento de gestión moderna
Abandono de la actividad agropecuaria / Migración de población rural a ciudades
Baja oferta de puestos de trabajo
Pérdida de la vocación agropecuaria de población rural
Horizonte de evaluación del proyecto
ETAPA DURACION
PERIODO 0
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FASE DE PRE INVERSION 4 MES
ELAB. PERFIL TECNICO 3 MES
EVALUACION Y VIABILIBAD 1 MES
FASE DE INVERSION 20 MESES
EXPEDIENTE TECNICO 5 MESES
LICITACION YCONTRATACION 2 MESES
EJECUCION DE OBRA 12 MESES
LIQUIDACION DE OBRA 1 MES
10 MESES
1 MES
10 AÑOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS
Fuente: Elaboración del equipo consultor
CAPACITACION EN GESTION HIDRICA Y ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE USUARIOS
INFORME EVALUACION CULMINACION DEL PIP
FASE DE OPERACIÓN O POST INVERSION
Horizonte de evaluación del proyecto
PERIODO 0 AÑO
MESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ítem Descripción Und
01 PROTECCION AMBIENTAL
01.01 PROGRAMA PREVENTIVO
01.01.01 CAMPAMENTO, ALMACEN Y PATIO DE MAQUINA
01.01.01.01 RESTAURACION EN AREA DE CAMPAMENTO m2
01.01.01.02 RESTAURACION EN AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2
01.01.01.03 RESTAURACION EN PATIO DE MAQUINAS m2
01.01.02 BOCATOMA, CANAL PRINCIPAL Y LATERALES
01.01.02.01 PERMISO DE DESBOSQUE GLB
01.01.02.02 PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL GLB
01.01.03 AREA DE DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS m2
01.01.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m2
01.02 PROGRAMA DE MONITOREO
01.02.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto
01.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
01.03.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB
01.03.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS GLB
01.03.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GLB
01.04 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
01.04.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB
01.04.02 REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA ml
01.04.03 REPOSICION DE AFIRMADO EN CALLES m3
01.05 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
01.05.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL GLB
Costo Total MitigaciónAmbiental
MetradoCosto S/.
Unitario Total
423.00 2.40 1,015.20
147.00 2.08 305.76
300.00 1.53 459.00
1.00 6,800.00 6,800.00
1.00 300.00 300.00
40,000.00 1.84 73,600.00
166,000.00 1.84 305,440.00
3.00 2,500.00 7,500.00
1.00 5,500.00 5,500.00
1.00 10,000.00 10,000.00
1.00 8,500.00 8,500.00
1.00 6,800.00 6,800.00
1,800.00 16.68 30,024.00
1,080.00 31.17 33,663.60
1.00 2,000.00 2,000.00
Costo Total MitigaciónAmbiental 491,907.56
RESUMEN NARRATIVO
FIN
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
SDESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SISTEMA DE RIEGO CAPELLANIA – SAN JOSE – MISHO
COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO COMPONENTE 2: ADECUADA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y EFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO COMPONENTE 3: ADECUADO CRITERIO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
AC
CIO
NE
S
COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON UNA BOCATOMA CON SISTEMA DE BARRAJES FIJO Y MÓVIL CON MUROS DE ENCAUZAMIENTO, SEDIMENTADOR, 17,18 KM DE CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO ARMADO F’C=175KG/CM2 DE LOS CUALES 10.32 KM ES CANAL NUEVO Y 6,86 KM ES MEJORAMIENTO DE CANAL EXISTENTE (VARIANDO TRAZO ORIGINAL), E INSTALACIÓN DE OBRAS DE ARTE (06 PUENTES CANALES, 23 TOMAS LATERALES Y OTRAS OBRAS MENORES). COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y COMITÉ DE RIEGO; TÉCNICAS MODERNAS DE RIEGO; Y MANEJO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS PARA LOS PRODUCTORES EN UN PROMEDIO DEL 25% AL FINAL DEL HORIZONTE DEL PROYECTO. INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN 20% PROMEDIO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
ESTADISTICAS POR PARTE DEL MINAG Y EL INEI.
MEJORAR EL RENDIMIENTO EN UN PROMEDIO DE 55 % DE LOS CULTIVOS INSTALADOS EN 2,000 HA BAJO RIEGO
ESTADÍSTICAS AGRARIAS DE LA AGENCIA AGRARIA MOYOBAMBAESTADÍSTICAS AGRARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA – SAN MARTIN. PADRÓN DE SIEMBRAS DE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS POR LAS COMISIONES DE REGANTES.
• CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON UNA BOCATOMA CON SISTEMA DE BARRAJES FIJO Y MÓVIL CON MUROS DE ENCAUZAMIENTO, SEDIMENTADOR, 17,18 KM DE CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO ARMADO F’C=175KG/CM2 Y OBRAS DE ARTE.• DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y COMITÉ DE RIEGO. • DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN CON ASESORES ESPECIALISTAS EN DEARROLLO AGRICOLA
INFORMES Y REPORTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORME DE CURSOS EJECUTADOS, DE LA UNIDAD EJECUTORA. INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ACERCA DE LA EVALUACIÓN EX POST DEL PROYECTO.
INVERSION TOTAL - ALTERNATIVA 01DESCRIPCION
INTANGIBLES1. Estudio definitivo (2.5% del Costo Directo) 0.0251. Supervisión (4% del Costo Directo) 0.04ACTIVOS FIJOSINFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho
TOTAL S/.
ESTUDIO DEFINITIVO ELABORADO POR UN MONTO DE S/. 347,003.44 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO POR UN MONTO DE S/. 13’880,137.74 NUEVOS SOLES. COSTOS INDIRECTO POR UN MONTO DE S/. 6'184,989.37 NUEVOS SOLES SUPERVISIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 555,205.51 NUEVOS SOLES. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO: S/. S/. 20’065,127.11 NUEVOS SOLES
RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FÍSICO, FINANCIERO. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA A LOS BENEFICIARIOS Y/O SECTOR. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE CURSOS LLEVADOS A CABO. ACTA DE REUNIONES E INFORMACIONES POR PARTE DE LA COMITÉ DE REGANTES.
SUPUESTOS
CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
INTERÉS DE LOS AGRICULTORES EN ELEVAR SU PRODUCCIÓN LOS PRECIOS DE MERCADO SE MANTIENEN ESTABLES
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUSENCIA DE ALTERACIONES CLIMATOLÓGICAS Y ATMOSFÉRICAS LA COMUNIDAD SE MANTIENE ORGANIZADA A LO LARGO DEL TIEMPO Y MANEJA ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA. LA COMUNIDAD ES CAPAZ DE ADECUAR SU PRODUCCIÓN A LOS CAMBIOS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
6184989.372
COSTO
347003.4435555205.5096
INFRAESTRUCTURA: Mejoramiento del Sistema de Riego Capellanía - San José - Misho 19162918.16
20065127.11
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PROFESIONAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS