Upload
wishvai
View
88
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Contoh Analisis Proyeksi Infrastruktur
Citation preview
Wagir LorDesa Wagir Lor Linier
47.01% 52.99%No. Tahun Pn
No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,887 2,127 4,014 14 1 2008 P02 2009 1,894 2,134 4,028 26 2 2009 P13 2010 1,906 2,148 4,054 8 3 2010 P24 2011 1,910 2,152 4,062 7 4 2011 P35 2012 1,913 2,156 4,069 5 2012 P4
Sumber : Monografi Desa Wagir Lor, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 1,017 Sumber : Hasil Analisa
Bunga Berganda
No. Tahun Pn
1 2008 P02 2009 P13 2010 P24 2011 P35 2012 P4Pertumbuhan Rata - Rata
Sumber : Hasil Analisa
NgebelDesa Ngebel Linier
50.20% 49.80%No. Tahun Pn
No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,776 1,763 3,539 1 2008 P02 2009 1,774 1,761 3,535 2 2009 P13 2010 1,777 1,764 3,541 3 2010 P24 2011 1,781 1,768 3,549 4 2011 P35 2012 1,786 1,772 3,558 5 2012 P4
Sumber : Monografi Desa Ngebel, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 890 Sumber : Hasil Analisa
Bunga Berganda
No. Tahun Pn
1 2008 P02 2009 P13 2010 P24 2011 P35 2012 P4Pertumbuhan Rata - Rata
Sumber : Hasil Analisa
NgrogungDesa Ngrogung Linier
49.64% 50.36%No. Tahun Pn
No. Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2008 1,567 1,589 3,156 1 2008 P02 2009 1,574 1,596 3,170 2 2009 P13 2010 1,572 1,594 3,166 3 2010 P24 2011 1,578 1,601 3,179 4 2011 P35 2012 1,606 1,629 3,235 5 2012 P4
Sumber : Monografi Desa Ngrogung, Tahun 2012 Pertumbuhan Rata - Ratajumlah KK 809 Sumber : Hasil Analisa
Bunga Berganda
No. Tahun Pn
1 2008 P02 2009 P13 2010 P24 2011 P35 2012 P4Pertumbuhan Rata - Rata
Sumber : Hasil Analisa
Regresi Linear
Pertumbuhan P(n+t) P(n+t) - Pn No.
4,014 4,014 0 0 14,028 14 4,028 0 0 24,054 26 4,042 -12 152 34,062 8 4,055 -7 44 44,069 7 4,069 0 0 5
Pertumbuhan Rata - Rata 14 -19 197 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa
P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn
4,014 1.0000 4,014 0 04,028 34.04% 1.3389 5,375 1,347 1,813,8274,054 64.55% 1.7926 7,196 3,142 9,873,982 64,062 19.73% 2.4002 9,635 5,573 31,059,439 74,069 17.23% 3.2136 12,900 8,831 77,993,954 8
Pertumbuhan Rata - Rata 33.89% 18,894 120,741,203 9Sumber : Hasil Analisa 10
Regresi Linear
Pertumbuhan P(n+t) P(n+t) - Pn No.
3,539 3,539 0 0 13,535 -4 3,544 9 77 23,541 6 3,549 8 56 33,549 8 3,553 4 18 43,558 9 3,558 0 0 5
Pertumbuhan Rata - Rata 5 21 151 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa
P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn
3,539 1.0000 3,539 0 03,535 -11.30% 1.1341 4,013 478 228,8883,541 16.97% 1.2861 4,551 1,010 1,020,998 63,549 22.59% 1.4585 5,162 1,613 2,600,451 73,558 25.36% 1.6540 5,854 2,296 5,269,465 8
Pertumbuhan Rata - Rata 13.41% 5,397 9,119,802 9Sumber : Hasil Analisa 10
Regresi Linear
Pertumbuhan P(n+t) P(n+t) - Pn No.
3,156 3,156 0 0 13,170 14 3,176 6 33 23,166 -4 3,196 30 870 33,179 13 3,215 36 1,314 43,235 56 3,235 0 0 5
Jumlah Penduduk
(P(n+t) - Pn)²
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²
Jumlah Penduduk
(P(n+t) - Pn)²
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²
Jumlah Penduduk
(P(n+t) - Pn)²
Pertumbuhan Rata - Rata 20 72 2,217 JumlahSumber : Hasil Analisa Sumber : Hasil Analisa
P0(1+r)ⁿ P0(1+r)ⁿ - Pn
3,156 1.0000 3,156 0 03,170 44.36% 1.6224 5,120 1,950 3,803,6163,166 -12.62% 2.6322 8,307 5,141 26,431,308 63,179 41.06% 4.2704 13,477 10,298 106,058,696 73,235 176.16% 6.9283 21,866 18,631 347,107,779 8
Pertumbuhan Rata - Rata 62.24% 36,021 483,401,399 9Sumber : Hasil Analisa 10
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
(1+r)ⁿ (P0(1+r)ⁿ - Pn)²
Regresi Linear
Tahun Pn P x x² Px a b P(t+x) P(t+x) - P (P(t+x) - P)²
2008 P0 4,014 -2 4 -8,029 4,045.5 14.3 4,017 2 62009 P1 4,028 -1 1 -4,028 4,031 3 102010 P2 4,054 0 0 0 4,045 -9 732011 P3 4,062 1 1 4,062 4,060 -2 52012 P4 4,069 2 4 8,138 4,074 5 26
Jumlah 20,227 0 10 143 0 120Sumber : Hasil Analisa
a 202,2734045.4667
50b 5 14.333333
716.66667 14.33333350
2013 P5 3 4,0882014 P6 4 4,1032015 P7 5 4,1172016 P8 6 4,1312017 P9 7 4,146
Regresi Linear
Tahun Pn P x x² Px a b P(t+x) P(t+x) - P (P(t+x) - P)²
2008 P0 3,539 -2 4 -7,078 3,544.4 5.2 3,534 -5 252009 P1 3,535 -1 1 -3,535 3,539 4 182010 P2 3,541 0 0 0 3,544 3 122011 P3 3,549 1 1 3,549 3,550 1 02012 P4 3,558 2 4 7,116 3,555 -3 10
Jumlah 17,722 0 10 52 0 65Sumber : Hasil Analisa
a 177,2203544.4
50b 5 5.2
260 5.250
2013 P5 3 3,5602014 P6 4 3,5652015 P7 5 3,5702016 P8 6 3,5762017 P9 7 3,581
Regresi Linear
Tahun Pn P x x² Px a b P(t+x) P(t+x) - P (P(t+x) - P)²
2008 P0 3,156 -2 4 -6,312 3,181.2 16.7 3,148 -8 672009 P1 3,170 -1 1 -3,170 3,165 -6 302010 P2 3,166 0 0 0 3,181 15 2312011 P3 3,179 1 1 3,179 3,198 19 3572012 P4 3,235 2 4 6,470 3,215 -20 416
Jumlah 15,906 0 10 167 0 1,102Sumber : Hasil Analisa
a 159,0603181.2
50b 5 16.7
835 16.750
2013 P5 3 3,2312014 P6 4 3,2482015 P7 5 3,2652016 P8 6 3,2812017 P9 7 3,298
No. Model Analisis Kependudukan
1. Model Linier 1972. Model Bunga Berganda 120,741,2033. Model Regresi Linier 120
Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013
No. Model Analisis Kependudukan
1. Model Linier 1512. Model Bunga Berganda 9,119,8023. Model Regresi Linier 65
Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013
No. Model Analisis Kependudukan
1. Model Linier 2,2172. Model Bunga Berganda 483,401,3993. Model Regresi Linier 1,102
Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013
Nilai Kuadrat Simpangan
Nilai Kuadrat Simpangan
Nilai Kuadrat Simpangan
No. Model Analisis Kependudukan
1. Model Linier 197 151 2,2172. Model Bunga Berganda 120,741,203 9,119,802 483,401,3993. Model Regresi Linier 120 65 1,102
Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013
Nilai Kuadrat Simpangan Desa
Wagir Lor
Nilai Kuadrat Simpangan Desa
Ngebel
Nilai Kuadrat Simpangan Desa
Ngrogung
No. 2013 2014 2015 2016
1. Desa Wagir Lor 4,088 4,103 4,117 4,1312. Desa Ngebel 3,560 3,565 3,570 3,5763. Desa Ngrogung 3,231 3,248 3,265 3,281
Sumber : Hasil Analisa
Jumlah KK 2016 1,033894820
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Desa Model Analisis Kependudukan
Linier Bunga Berganda Regresi LinierWagir Lor 197 120,741,203 120Ngebel 151 9,119,802 65Ngrogung 2,217 483,401,399 1,102Sumber : Hasil Komparasi Analisa, 2013
2016 2016
No. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah KK
1. Desa Wagir Lor 4,131 1,0332. Desa Ngebel 3,576 8943. Desa Ngrogung 3,281 820
Jumlah 10,988 2,747Sumber : Hasil Analisa* = Sumber data dari profil desa dan aparat desa
No. Wilayah Strategis dan Cepat TumbuhJenis Perkerasan Jalan (M)
Aspal Rabat Beton1. Desa Wagir Lor 21,000 2,0002. Desa Ngebel 15,000 2,5003. Desa Ngrogung 16,000 1,500
Jumlah 52,000 6,000Sumber : Profil Desa Tahun 2012
Kebutuhan Sarana Jalan Untuk Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh di Kecamatan Ngebel Kabupaten PonorogoLokasi Desa Wagir Lor NgebelJumlah Penduduk Tahun 2016 (Jiwa) 4,131 3,576Luas Wilayah (Ha) 529.64 866.63Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 8 4Luas Lahan Terbangun (Ha) 231.09 515.51
Kebutuhan Jalan Tahun 2016 (M) 11,554 25,776Panjang Jalan Eksisting (M) :Aspal 21,000 15,000Rabat Beton 2,000 2,500PavingMakadam 4,000 5,000Tanah 2,000 3,500Total Panjang Jalan Eksisting * 29,000 26,000Kebutuhan Penambahan Ruas Jalan (M) (17.466) (224)Sumber : Hasil Perhitungan, 2013* = Profil Desa dan Survey lapangan ( ) = tidak ada penambahan ruas jalankebutuhan jalan = 50 m / Ha dari Lahan Terbangun
Aspal MakadamWagir Lor :Baik 20,200 2,900Rusak 7,300 1,800
Jumlah Penduduk
Bangunan Rumah *
987 598 389 46716 648 68 178750 683 67 70
2,453 1,929 524 294
Jenis Perkerasan Jalan (M)Total
Makadam Tanah4,000 2,000 29,0005,000 3,500 26,000
16,000 6,000 39,50025,000 11,500 94,500
Kebutuhan Sarana Jalan Untuk Kawasan Strategis dan cepat Tumbuh di Kecamatan Ngebel Kabupaten PonorogoNgrogung
3,281503.09
7311.54
15,577
16,0001,500
16,0006,000
39,500(23.923)
Paving Tanah
3,500 3,600
Backlog Kebutuhan
Rumah (Unit)
Jumlah Bangunan
Rumah (Unit)
Rumah Sehat / Layak Huni
(Unit)
Rumah Tidak Sehat / Tidak Layak Huni
(Unit)
RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih WAGIR LOR
Kecamatan Ngebel Uraian Eksisting Th. 2014 Th. 2015
Jumlah KK 1,017 1,026 1,029 Tingkat Pelayanan KK
PDAM - 0.00% 0.00% 0.00%HIPAM 595 58.49% 59.57% 60.65%SWADAYA 321 31.56% 32.14% 32.72%SUNGAI - 0.00% 0.00% 0.00%Total 916 90.05% 91.71% 93.36%
RencanaKran Umum unit 5 9 10 Saluran Pipa Distribusi meter - 1,702 3,415
Tingkat Pelayanan Hidran Umum 100 KK / KU
Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru 100 m / KK
Kebutuhan Air Bersih WAGIR LOR
Uraian MDGs Uraian
Tahun Perencanaan 2016 95.02% Tahun PerencanaanEksisting 2013 90.05% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 4.98% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.66% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 91.71% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 93.36% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 95.02% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil Perhitungan
MDGs SPM2013 90.05% 90.05%2014 91.71% 86.70%2015 93.36% 83.35%2016 95.02% 80.00%
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGEBEL
Kecamatan Ngebel Th. 2016 Uraian
1,033 Jumlah KKTingkat Pelayanan
0.00% PDAM61.72% HIPAM33.30% SWADAYA
0.00% SUNGAI95.02% Total
Rencana 10 Kran Umum 5,140 10,257 Saluran Pipa Distribusi
Tingkat Pelayanan Kran Umum
Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru
Kebutuhan Air Bersih NGEBEL
Uraian SPM Uraian
2016 80.00% Tahun Perencanaan2013 90.05% Eksisting
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -10.05% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun -3.35% Peningkatan Pelayanan per Tahun
2014 86.70% Target Pelayanan Th2015 83.35% Target Pelayanan Th2016 80.00% Target Pelayanan Th
Sumber : Hasil Perhitungan
MDGs2013 91.06%2014 92.55%2015 94.04%2016 95.53%
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGEBEL
Eksisting Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016890 891 893 894
KK - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 810 91.06% 9.82% 10.86% 11.89% - 0.00% 32.74% 36.19% 39.64% - 0.00% 3.27% 3.62% 3.96% 810 91.06% 65.48% 72.38% 79.29%
unit - 19 21 23 meter - 20,327 40,654 60,961
100 KK / KU
Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru 100 m / KK
Uraian MDGs Uraian SPM
2016 95.53% Tahun Perencanaan 2016 80.00%2013 91.06% Eksisting 2013 91.06%
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 4.47% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -11.06%Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.49% Peningkatan Pelayanan per Tahun -3.69%
2014 92.55% Target Pelayanan Th 2014 87.37%2015 94.04% Target Pelayanan Th 2015 83.69%2016 95.53% Target Pelayanan Th 2016 80.00%
Sumber : Hasil Perhitungan
SPM91.06%87.37%83.69%80.00%
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
MDGsSPM
RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH TAHUN S/D 2016Kebutuhan Air Bersih NGROGUNG
Kecamatan Ngebel Uraian Eksisting Th. 2014
Jumlah KK 809 812 Tingkat Pelayanan KK
PDAM - 0.00% 0.00%HIPAM 767 94.84% 9.82%SWADAYA - 0.00% 32.74%SUNGAI - 0.00% 3.27%Total 767 94.84% 65.48%
RencanaKran Umum unit - 19 Saluran Pipa Distribusi meter - 20,327
Tingkat Pelayanan Kran Umum 100 KK / KU
Panjang Saluran Pipanisasi PDAM Baru 100 m / KK
Kebutuhan Air Bersih NGROGUNG
Uraian MDGs Uraian
Tahun Perencanaan 2016 97.42% Tahun PerencanaanEksisting 2013 94.84% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 2.58% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 0.86% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 95.70% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 96.56% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 97.42% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil Perhitungan
MDGs SPM2013 94.84% 94.84%2014 95.70% 89.89%2015 96.56% 84.95%2016 97.42% 80.00%
2013 2014 2015 20160.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 20160.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
MDGsSPM
Th. 2015 Th. 2016 816 820
0.00% 0.00%10.86% 11.89%36.19% 39.64%
3.62% 3.96%72.38% 79.29%
21 23 40,654 60,961
Uraian SPM
Tahun Perencanaan 2016 80.00%2013 94.84%
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 -14.84%Peningkatan Pelayanan per Tahun -4.95%Target Pelayanan Th 2014 89.89%Target Pelayanan Th 2015 84.95%Target Pelayanan Th 2016 80.00%Sumber : Hasil Perhitungan
2013 2014 2015 20160.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 20160.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
MDGsSPM
No DesaKebutuhan Saluran DrainaseDrainase Primer Sekunder
(M) 10 201 WAGIR LOR 231.09 987 16,176 2,311 4,622 2 NGEBEL 515.51 716 36,086 5,155 10,310 3 NGROGUNG 311.54 750 21,807 3,115 6,231
Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan Pendekatan Perhitungan DrainaseKeterangan :
1 Ha Luas Genangan =10 m panjang saluran primer20 m panjang saluran sekunder40 m panjang saluran tersier
Drainase Rusak Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Wagir Lor 17700 5600 6700 5400
Luas Lahan Permukiman
(Ha)
Jumlah Rumah (unit)
Saluran DrainaseTersier
40 9,243 20,620 12,461
Kebutuhan Prasarana Sanitasi Untuk Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
Kecamatan NGEBEL Kabupaten PONOROGO
Lokasi Desa Luas
Jiwa Ha Jiwa/Ha KK Unit WAGIR LOR 4,131 529.64 8 1,033 1,033 NGEBEL 3,576 866.63 4 894 894 NGROGUNG 3,281 503.09 7 820 820 Sumber : Hasil Perhitungan, 2012Berdasarkan : Pedoman Penentuan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan UmumTingkat Pelayanan Sanitasi Untuk Pedesaan 50 - 80%Rencana Cakupan Pelayanan Sanitasi = 80%
Perbandingan Peningkatan Pelayanan Pertahun Berdasarkan MDGs dan SPM
Desa WAGIR LOR Kecamatan NGEBEL
Uraian MDGs Uraian
Tahun Perencanaan 2016 87.23% Tahun PerencanaanEksisting 2013 74.45% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 12.77% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 4.26% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 78.71% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 82.97% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 87.23% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil PerhitunganTotal jamban 2016 827Kekurangan jamban 58
Perbandingan Peningkatan Pelayanan Pertahun Berdasarkan MDGs dan SPM
Desa NGEBEL Kecamatan NGEBEL
Uraian MDGs Uraian
Tahun Perencanaan 2016 86.58% Tahun PerencanaanEksisting 2013 73.16% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 13.42% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 4.47% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 77.64% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 82.11% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 86.58% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil PerhitunganTotal jamban 2016 716Kekurangan jamban 62
Perbandingan Peningkatan Pelayanan Pertahun Berdasarkan MDGs dan SPM
Desa NGROGUNG Kecamatan NGEBEL
Uraian MDGs Uraian
Jumlah Penduduk
(2016)
Kepadatan Penduduk
(2016)
Jumlah KK (2016)
Kebutuhan Total Jamban Keluarga s/d
2016
Tahun Perencanaan 2016 88.09% Tahun PerencanaanEksisting 2013 76.19% EksistingKebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 11.91% Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016Peningkatan Pelayanan per Tahun 3.97% Peningkatan Pelayanan per TahunTarget Pelayanan Th 2014 80.16% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2015 84.12% Target Pelayanan ThTarget Pelayanan Th 2016 88.09% Target Pelayanan ThSumber : Hasil Perhitungan Sumber : Hasil PerhitunganTotal jamban 2016 656Kekurangan jamban 31
%
Unit Unit Unit 769 264 3 74.45% 654 240 3 73.16% 625 195 2 76.19%
Berdasarkan : Pedoman Penentuan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Penataan Ruang,
Uraian SPMMDGs SPM
2016 80.00% 2013 74.45% 74.45%2013 74.45% 2014 78.71% 76.30%
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 5.55% 2015 82.97% 78.15%Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.85% 2016 87.23% 80.00%
2014 76.30%2015 78.15%2016 80.00%
Uraian SPMMDGs SPM
2016 80.00% 2013 73.16% 73.16%2013 73.16% 2014 77.64% 75.44%
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 6.84% 2015 82.11% 77.72%Peningkatan Pelayanan per Tahun 2.28% 2016 86.58% 80.00%
2014 75.44%2015 77.72%2016 80.00%
Uraian SPMMDGs SPM
Jumlah Jamban Keluarga
Eksisting*
Kebutuhan Jamban
Keluarga
Kebutuhan Total
Sanitasi Masyarakat
s/d 2016
2013 2014 2015 201665.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201665.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
MDGsSPM
2016 80.00% 2013 76.19% 76.19%2013 76.19% 2014 80.16% 77.46%
Kebutuhan Peningkatan Pelayanan s/d th 2016 3.81% 2015 84.12% 78.73%Peningkatan Pelayanan per Tahun 1.27% 2016 88.09% 80.00%
2014 77.46%2015 78.73%2016 80.00%
2013 2014 2015 201670.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201665.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201665.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
MDGsSPM
2013 2014 2015 201670.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
MDGsSPM
Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan NGEBEL
No DesaPrediksi VOLUME
JUMLAH GEROBAK ( Unit per Rit )Penduduk SAMPAH
Tahun 2016 (lt/hari) 1-rit 2-rit1 WAGIR LOR 4,131 10,329 10 52 NGEBEL 3,576 8,939 8 43 NGROGUNG 3,281 8,204 8 4
Sumber : Hasil analisaKeterangan :
- Produksi sampah rumah tangga 2,5 liter/orang/hari - Tingkat pelayanan prasarana untuk 12.000 jiwa/unit- Luas Transfer Depo 100 m2- Kapasitas Gerobak sampah = 1000 liter- Kapasitas Bak/ Tong sampah 12,5 Liter
Kebutuhan Prasarana Pengelolaan Sampah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kecamatan NGEBEL
No Desa
2016 Ha KK Jiwa/Ha1 WAGIR LOR 4,131 231.09 1,033 18 2 NGEBEL 3,576 515.51 894 7 3 NGROGUNG 3,281 311.54 820 11
Sumber : Hasil Perhitungan
Laju timbunan Sampah 2.5 lt/org/hari
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Luas Permukiman
Jumlah KK (2016)
Kepadatan Penduduk
JUMLAH GEROBAK ( Unit per Rit )Rencana
Tong/Bak Sampah3-rit Tahun 2016 ( Unit )
3 8262 7152 656
Mᶟ/Hari 10 9 8
Timbulan Sampah
No. Program / KegiatanPRIORITAS PROGRAM
WAGIR LOR NGEBELI II III IV V VI I II III IV
1. Perumahan2. Jalan Lingkungan3. Air Bersih4. Sanitasi5. Drainase6. Persampahan
PRIORITAS PROGRAMNGEBEL NGROGUNG
V VI I II III IV V VI
DESA WAGIR LOR
No Sektor
1 Jalan
2 Air Bersih
3 Perumahan
4 Drainase
5 Sanitasi
6 Persampahan
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
DESA NGEBEL
No Sektor
1 Jalan
2 Drainase
3 Air Bersih
4 Persampahan
5 Perumahan
6 Sanitasi
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
DESA NGROGUNG
No Sektor
1 Jalan
2 Drainase
3 Perumahan
4 Air Bersih
5 Sanitasi
6 Persampahan
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
DESA WAGIR LOR
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 7,300 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 1,800 meter
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 9,000 meter
1 unit
7,500 meter
4. Pembuatan Kran Umum 10 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 5 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 389 unit
46 unit
1. Rehabilitasi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 17,700 meter
(dimensi lebar 0,5 m, kedalaman 0,5 m)
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 58 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 3 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 5 kegiatan
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 826 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 5 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5, Transfer Depo 5 Unit
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
2. Reservoar (Tandon) 50 Mᶟ
3. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 600 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 7,000 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 650 meter
1. Rehabilitasi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 8,600 meter
(dimensi lebar 0,5 m, kedalaman 0,5 m)
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 10,100 meter
9,000 meter
3. Pembuatan Kran Umum 23 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 715 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 6 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5, Transfer Depo 6 Unit
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 6 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 68 unit
178 unit
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 62 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 3 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 6 kegiatan
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
DESA NGROGUNG
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 1,770 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 3,450 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 2,200 meter
1. Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Poros 1,000 meter
(dimensi lebar 2,5 m, kedalaman 2 m)
2. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 2,700 meter
(dimensi lebar 0,3 m, kedalaman 0,5 m)
2. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
3. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase Jalan Poros 4,000 meter
(dimensi lebar 2,5 m, kedalaman 2 m)
4. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 4,700 meter
(dimensi lebar 0,3 m, kedalaman 0,5 m)
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 4 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 67 unit
70 unit
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 10,500 meter
1 unit
6,000 meter
4. Pembuatan Kran Umum 23 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 31 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 2 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 4 kegiatan
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 656 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 4 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5, Transfer Depo 4 Unit
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
2. Reservoar (Tandon) 50 Mᶟ
3. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
40% 35% 25%Tahapan Pelaksanaan Pembangunan 2014 2015
2014 2015 2016 Jumlah/volume Jumlah/volume
meter 4,200 meter 3,100 meter meter
1,800 meter meter meter meter
9,000 meter meter meter meter
1 unit
meter meter 7,500 meter 0 meter 0
3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 3
2 kawasan 2 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 2
156 unit 136 unit 97 unit 156 unit 136
18 unit 16 unit 12 unit 18 unit 16
5,600 meter 6,700 meter 5,400 meter 5,600 meter 6,700
23 unit 20 unit 15 unit 23 unit 20
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1
1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2
330 unit 289 unit 207 unit 330 unit 289
2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2
unit unit 1 unit 0 unit 0
kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0
2 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 2
1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
40% 35% 25%Tahapan Pelaksanaan Pembangunan 2014 2015
2014 2015 2016 Jumlah/volume Jumlah/volume
600 meter meter meter 600 meter 0
3,400 meter 2,600 meter 1,000 meter 3,400 meter 2,600
meter meter 650 meter 0 meter 0
0 0 0
3,000 meter 4,600 meter 1,000 meter 3,000 meter 4,600
10,100 meter meter meter 10,100 meter 0
3,600 meter 3,150 meter 2,250 meter 3,600 meter 3,150
9 unit 8 unit 6 unit 9 unit 8
286 unit 250 unit 179 unit 286 unit 250
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2
unit unit 1 unit 0 unit 0
kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2
2 kawasan 2 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 2
27 unit 24 unit 17 unit 27 unit 24
71 unit 62 unit 45 unit 71 unit 62
25 unit 22 unit 16 unit 25 unit 22
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2
1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
40% 35% 25%Tahapan Pelaksanaan Pembangunan 2014 2015
2014 2015 2016 Jumlah/volume Jumlah/volume
1,200 meter meter 570 meter 1,200 meter 0
1,150 meter 2,300 meter meter 1,150 meter 2,300
400 meter meter 1,800 meter 400 meter 0
meter 1,000 meter meter 0 meter 1,000
900 meter meter 1,800 meter 900 meter 0
4,000 meter meter meter meter
1,300 meter 1,300 meter 2,100 meter meter
2 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 1
27 unit 23 unit 17 unit 27 unit 23
28 unit 25 unit 17 unit 28 unit 25
10,500 meter meter meter meter
1 unit
meter meter 6,000 meter 0 meter 0
9 unit 8 unit 6 unit 9 unit 8
12 unit 11 unit 8 unit 12 unit 11
1 unit 1 unit 0 unit 1 unit 1
1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2
262 unit 230 unit 164 unit 262 unit 230
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1
unit unit 1 unit 0 unit 0
kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0
2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1
1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
2015 2016
Jumlah/volume Jumlah/volume
meter meter
meter meter
meter 0 meter
meter 7,500 meter
unit 4 unit
kawasan 1 kawasan
unit 97 unit
unit 12 unit
meter 5,400 meter
unit 15 unit
unit 1 unit
kegiatan 2 kegiatan
unit 207 unit
kegiatan 1 kegiatan
unit 1 unit
kegiatan 1 kegiatan
Unit 1 Unit
2015 2016
Jumlah/volume Jumlah/volume
meter 0 meter
meter 1,000 meter
meter 650 meter
0 0 0
meter 1,000 meter
meter 0 meter
meter 2,250 meter
unit 6 unit
unit 179 unit
kegiatan 2 kegiatan
unit 1 unit
kegiatan 1 kegiatan
Unit 2 Unit
kawasan 1 kawasan
unit 17 unit
unit 45 unit
unit 16 unit
unit 1 unit
kegiatan 2 kegiatan
2015 2016
Jumlah/volume Jumlah/volume
meter 570 meter
meter 0 meter
meter 1,800 meter
meter 0 meter
meter 1,800 meter
meter meter
meter meter
kawasan 1 kawasan
unit 17 unit
unit 17 unit
meter 0 meter
meter 6,000 meter
unit 6 unit
unit 8 unit
unit 0 unit
kegiatan 1 kegiatan
unit 164 unit
kegiatan 1 kegiatan
unit 1 unit
kegiatan 1 kegiatan
Unit 1 Unit
DESA WAGIR LOR
No Sektor
1 Jalan
2 Air Bersih
3 Perumahan
4 Drainase
5 Sanitasi
6 Persampahan
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
DESA NGEBEL
No Sektor
1 Jalan
2 Drainase
3 Air Bersih
4 Persampahan
5 Perumahan
6 Sanitasi
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
DESA NGROGUNG
No Sektor
1 Jalan
2 Drainase
3 Perumahan
4 Air Bersih
5 Sanitasi
6 Persampahan
7 Pemberdayaan
Masyarakat
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
DESA WAGIR LOR
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 7,300 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 1,800 meter
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 9,000 meter
1 unit
7,500 meter
4. Pembuatan Hidran Umum 3 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 5 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 389 unit
46 unit
1. Rehabilitasi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 17,700 meter
(dimensi lebar 0,5 m, kedalaman 0,5 m)
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 58 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 3 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 5 kegiatan
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 826 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 5 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5, Transfer Depo 5 Unit
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
2. Reservoar (Tandon) 50 Mᶟ
3. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 600 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 7,000 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 650 meter
1. Rehabilitasi Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 8,600 meter
(dimensi lebar 0,5 m, kedalaman 0,5 m)
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 10,100 meter
9,000 meter
3. Pembuatan Hidran Umum 2 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 715 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 6 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5, Transfer Depo 6 Unit
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 6 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 68 unit
178 unit
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 62 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 3 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 6 kegiatan
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
DESA NGROGUNG
Program Prioritas Jumlah/Volume
1. Peningkatan Jalan
- Perbaikan Kualitas Jalan Aspal 1,770 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Makadam Menjadi Rabat Beton 3,450 meter
- Peningkatan Kualitas Jalan Tanah menjadi Makadam 2,200 meter
1. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Poros 1,000 meter
(dimensi lebar 2,5 m, kedalaman 2 m)
2. Pembangunan Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 2,700 meter
(dimensi lebar 0,3 m, kedalaman 0,5 m)
2. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
3. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase Jalan Poros 4,000 meter
(dimensi lebar 2,5 m, kedalaman 2 m)
4. Rehabilitasi/Pembangunan Talut Jaringan Drainase di Jalan Lingkungan 4,700 meter
(dimensi lebar 0,3 m, kedalaman 0,5 m)
1. Perbaikan Lingkungan Perumahan 4 kawasan
2. Renovasi rumah Tidak Layak Huni 67 unit
70 unit
1. Pipa GI 4" (Untuk Transmisi dan Pemasangan) 10,500 meter
1 unit
6,000 meter
4. Pembuatan Hidran Umum 2 unit
* NB : perlu dilakukan DED di daerah untuk pembangunan penyediaan air bersih
1. KM/WC+Septic Tank+Sumur Resapan Ukuran (1,5 x 2 M) 31 unit
2. Sanimas (8 Sel) bangunan 8 KM/WC+1 Cuci 2 unit
(Septic Tank+Sumur Resapan (Tanpa Sumur)
* 1 sel KM/WC melayani 5 - 10 KK
3. Sosialisasi Tentang PHBS 4 kegiatan
1. Untuk Perwadahan Kapasitas 20 liter 656 unit
2. Sosialisasi Tentang Penanganan Persampahan 3R di Setiap Dusun 4 kegiatan
3. Pembangunan TPST 3R Terpadu 1 unit
4. Pengembangan Administrasi Pengelolaan 1 kegiatan
5. Transfer Depo 4 Unit
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Formal Desa 1 kegiatan
b. Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat Desa 2 kegiatan
Catatan : Ekskalasi = 5 % per tahunnya (Berdasarkan Kesepakatan Konsultan)
Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, 2013
3. Pembuatan Rumah Baru Berdasarkan Backlog
2. Reservoar (Tandon) 50 Mᶟ
3. Perbaikan dan Pembangunan Pipa Distribusi (PVC RR Ø 2")
Harga Satuan 2014 Harga Satuan 2015
(Rp) Jumlah/volume Biaya (Rp) Jumlah/volume
300,000 0 meter 0 315,000 4,200 meter
283,000 1,800 meter 509,400,000 297,150 0 meter
350,000 9,000 meter 3,150,000,000 367,500 0 meter
130,000,000 0 0 0 136,500,000 1 unit
90,000 0 meter 0 94,500 0 meter
9,000,000 3 unit 27,000,000 9,450,000 3 unit
50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 2 kawasan
21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit
50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit
350,000 5,600 meter 1,960,000,000 367,500 6,700 meter
5,000,000 23 unit 116,000,000 5,250,000 20 unit
400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit
10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 2 kegiatan
300,000 330 unit 99,120,000 315,000 289 unit
10,000,000 2 kegiatan 20,000,000 10,500,000 2 kegiatan
1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit
5,000,000 0 kegiatan 0 5,250,000 0 kegiatan
25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 2 Unit
5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0
10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 1 kegiatan
Rp. 6,456,520,000 Rp.
Harga Satuan 2014 Harga Satuan 2015
(Rp) Jumlah/volume Biaya (Rp) Jumlah/volume
300,000 600 meter 180,000,000 315,000 0 meter
283,000 3,400 meter 962,200,000 297,150 2,600 meter
1,243,000 0 meter 0 1,305,150 0 meter
350,000 3,000 meter 1,050,000,000 367,500 4,600 meter
350,000 10,100 meter 3,535,000,000 367,500 0 meter
90,000 0 meter 0 94,500 0 meter
9,000,000 0 unit 0 9,450,000 0 unit
300,000 286 unit 85,800,000 315,000 250 unit
10,000,000 2 kegiatan 20,000,000 10,500,000 2 kegiatan
1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit
5,000,000 0 kegiatan 0 5,250,000 0 kegiatan
25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 2 Unit
50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 2 kawasan
21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit
50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit
5,000,000 25 unit 124,000,000 5,250,000 22 unit
400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,000,000 2 kegiatan 20,000,000 10,500,000 2 kegiatan
5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0
10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 1 kegiatan
Rp. 6,542,000,000 Rp.
Harga Satuan 2014 Harga Satuan 2015
(Rp) Jumlah/volume Biaya (Rp) Jumlah/volume
300,000 1,200 meter 360,000,000 315,000 0 meter
283,000 1,150 meter 325,450,000 297,150 2,300 meter
1,243,000 400 meter 497,200,000 1,305,150 0 meter
0 0 0 0 0 0
1,250,000 0 meter 0 1,312,500 1,000 meter
0 0 0 0 0 0
350,000 900 meter 315,000,000 367,500 0 meter
0 0 0 0 0 0
750,000 4,000 meter 3,000,000,000 787,500 0 meter
0 0 0 0 0 0
250,000 1,300 meter 325,000,000 262,500 1,300 meter
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
50,000,000 2 kawasan 100,000,000 52,500,000 1 kawasan
21,000,000 0 unit 0 22,050,000 0 unit
50,000,000 0 unit 0 52,500,000 0 unit
0 0 0 0 0 0
350,000 10,500 meter 3,675,000,000 367,500 0 meter
130,000,000 0 0 0 136,500,000 1 unit
90,000 0 meter 0 94,500 0 meter
9,000,000 1 unit 7,200,000 9,450,000 1 unit
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,000,000 12 unit 62,000,000 5,250,000 11 unit
400,000,000 1 unit 400,000,000 420,000,000 1 unit
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 2 kegiatan
0 0 0 0 0 0
300,000 262 unit 78,720,000 315,000 230 unit
10,000,000 2 kegiatan 20,000,000 10,500,000 1 kegiatan
1,300,000,000 0 unit 0 1,365,000,000 0 unit
5,000,000 0 kegiatan 0 5,250,000 0 kegiatan
25,000,000 2 Unit 50,000,000 26,250,000 1 Unit
0 0 0 0 0 0
5,000,000 1 kegiatan 5,000,000 5,250,000 0 0
10,000,000 1 kegiatan 10,000,000 10,500,000 1 kegiatan
Rp. 9,240,570,000 Rp.
2015 Harga Satuan 2016
Biaya (Rp) Jumlah/volume Biaya
1,323,000,000 330,750 3,100 meter 1,025,325,000
0 312,008 0 meter 0
0 385,875 0 meter 0
136,500,000 143,325,000 0 0 0
0 99,225 7,500 meter 744,187,500
28,350,000 9,922,500 4 unit 39,690,000
105,000,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000
0 23,152,500 0 unit 0
0 55,125,000 0 unit 0
2,462,250,000 385,875 5,400 meter 2,083,725,000
106,575,000 5,512,500 15 unit 79,931,250
420,000,000 441,000,000 1 unit 441,000,000
21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000
91,066,500 330,750 207 unit 68,299,875
21,000,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000
0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000
0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500
52,500,000 27,562,500 1 Unit 27,562,500
0 5,512,500 0 0 0
10,500,000 11,025,000 0 0 0
4,777,741,500 Rp. 6,036,683,625
2015 Harga Satuan 2016
Biaya (Rp) Jumlah/volume Biaya
0 330,750 0 meter 0
772,590,000 312,008 1,000 meter 312,007,500
0 1,370,408 650 meter 890,764,875
1,690,500,000 385,875 1,000 meter 385,875,000
0 385,875 0 meter 0
0 99,225 0 meter 0
0 9,922,500 0 unit 0
78,828,750 330,750 179 unit 59,121,563
21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000
0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000
0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500
52,500,000 27,562,500 2 Unit 55,125,000
105,000,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000
0 23,152,500 0 unit 0
0 55,125,000 0 unit 0
113,925,000 5,512,500 16 unit 85,443,750
420,000,000 441,000,000 1 unit 441,000,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21,000,000 11,025,000 2 kegiatan 22,050,000
0 5,512,500 0 0 0
10,500,000 11,025,000 0 0 0
3,285,843,750 Rp. 3,767,325,188
2015 Harga Satuan 2016
Biaya (Rp) Jumlah/volume Biaya
0 330,750 570 meter 188,527,500
683,445,000 312,008 0 meter 0
0 1,370,408 1,800 meter 2,466,733,500
0 0 0 0 0
1,312,500,000 1,378,125 0 meter 0
0 0 0 0 0
0 385,875 1,800 meter 694,575,000
0 0 0 0 0
0 826,875 0 meter 0
0 0 0 0 0
341,250,000 275,625 2,100 meter 578,812,500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
52,500,000 55,125,000 1 kawasan 55,125,000
0 23,152,500 0 unit 0
0 55,125,000 17 unit 937,125,000
0 0 0 0 0
0 385,875 0 meter 0
136,500,000 143,325,000 0 0 0
0 99,225 6,000 meter 595,350,000
6,615,000 9,922,500 1 unit 4,961,250
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
56,962,500 5,512,500 8 unit 42,721,875
420,000,000 441,000,000 0 unit 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21,000,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000
0 0 0 0 0
72,324,000 330,750 164 unit 54,243,000
10,500,000 11,025,000 1 kegiatan 11,025,000
0 1,433,250,000 1 unit 1,433,250,000
0 5,512,500 1 kegiatan 5,512,500
26,250,000 27,562,500 1 Unit 27,562,500
0 0 0 0 0
0 5,512,500 0 0 0
10,500,000 11,025,000 0 0 0
3,150,346,500 Rp. 7,106,549,625