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議案第11号 令和元年度東久留米市一般会計補正予算

議案第11号 - Higashikurume...01 予 4地方 算 道路譲与税 0 1 1 補正前の額 補 正 額 計 千円 千円 千円 - 4 ... 83 17,872 0 0 66,292 源 0 0 0 0 11,2 内 40

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  • 議案第11号

    令 和 元 年 度 東 久 留 米 市 一 般 会 計 補 正 予 算

  • - 2 -

    令和元年度東久留米市一般会計補正予算(第7号)

    令和元年度東久留米市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところ

    による。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ57,892千円を減額し、

    歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,624,674千円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

    歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    (繰越明許費の補正)

    第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

    (地方債の補正)

    第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

    令和2年2月27日提出

    東久留米市長

    並 木 克 巳

  • 第1 補正

    12 分担金及び負担金 493,222 △1,793 491,429

    1 負担金 493,222 △1,793 491,429

    14 国庫支出金 7,

    802,047 41,

     

    777 7,843,8

    24

    1 国庫負担

    金 6,979,374

    △10,563 6,9

    68,811

    2

    国庫補助金 787,3

    09 51,640 83

     

    8,949

     

    3 委

    託金 35,364 70

     

    0 36,064

    額 計

    15 都支出金 6,56

    5,355 △111,

    682 6,453,6

    73

    1 都負担金

    2,525,583 △

    25,954 2,49

    -

    9,629

    2 都

    3

    補助金 3,712,0

    93 △85,728 3

    -

    ,626,365

    18 繰入金 1,981,860 △309,

    165 1,672,695

    1 基金繰入

    2

    金 1,968,438

    △309,165 1,

    659,273

    譲与

    20 諸収入 375,5

    71 △15,030 3

    1

    60,541

    8

    5

    8

    雑入 323,433 △

    ,

    15,030 308,

    0

    403

    0

    21 市債

    0

    2,274,600 3

    1

    38,000 2,61

    1

    2,600

    8

    1 市

    8

    債 2,274,600

    ,

    338,000 2,6

    0

    12,600

    01

    4 地方

    道路譲与税 0 1 1

  • 補正前の額 補 正 額 計

    千円 千円 千円

    - 4 -

    歳      入      合      計 44,682,566 △57,892 44

    ,624,674

  • 18

    2 総務費 5

    ,831,343 △9

    0,380 5,740

    ,963

    1 総務

    管理費 4,775,3

    21 △95,891 4

    ,679,430

     正

    3 戸籍住民基本台帳

     

    費 290,734 16

    ,521 307,25

    5

    4 選挙費 16

    3,805 △11,0

    10 152,795

    円 千

    3 民生費 23,7

    21,892 △88,

    -

    947 23,632,

    945

    5

    1 社会福

    祉費 9,303,38

    -

    7 △40,388 9,262,999

    2 児童福祉費 10,344,452 △48,559 10,295,893

    1

    4 衛生費

    3,273,426 △

    11,240 3,26

    2,186

    3

    1 保

    3

    健衛生費 1,233,

    0

    655 △11,240

    ,

    1,222,415

    76

    6 農林業費 88,

    6

    830 1,132 89

    ,962

    7

    1 農業

    ,

    費 88,830 1,1

    9

    32 89,962

    48

    8 土木費 3,131

    3

    ,469 △394,2

    2

    22 2,737,24

    2

    7

    ,

    1 土木管理費

    8

    373,328 △15

    1

    0,572 222,7

    8

    56

    2 道路橋梁費 998,245 △28,297 969,948

    4 都市計画費 834,767 △117,523 717,244

    5 下水道事業費 891,228 △97,830 793,398

    10 教

    1

    育費 4,349,83

    3 533,713 4,

    883,546

    費 330,766 △

     

    7,948 322,8

  • ,726

    3 中学

    校費 1,366,44

    9 496,673 1,

    863,122

    補 

    4 社会教育費 684,

    863 △10,947

     

    673,916

    額 計

    5 保健体育費 416,

    143 △1,050 4

    15,093

    千円

    歳      出  

        合     

    計 44,682,5

    -

    66 △57,892 4

    4,624,674

    6 -

    1 教育総務費 440,632 △943 439,689

    2 小学校費

    1,441,746 4

    9,980 1,491

  • 第2表 繰越明許費補正( 追 加 ) (単位:千円)

    第3表 地方債補正( 追 加 ) (単位:千円)

    第十小学校トイレ改修事業

    下里中学校校舎棟大規模改造事業

    ( 変 更 ) (単位:千円)

    起債の方法 利率 償還の方法

    証書借入

    又は

    証券発行

    5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    政府、東京都、その他金融機関については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

    6 農林業費 1 農業費 強い農業・担い手づくり総合支援補助事業

    10 教育費 3 中学校費

    償還の方法限度額

    2 小学校費 第十小学校トイレ改修事業 101,187

    375,100

    証書借入

    又は

    証券発行

    起債の方法 利率

    5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    政府、東京都、その他金融機関については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

    56,400

    1,132

    款 項 事 業 名 金   額

    10 教育費

    98,700

    同左

    都市計画道路東3・4・5号線整備事業

    第五小学校給食配膳室棟改築事業

    下里中学校北校舎棟大規模改造事業 676,866

    同左

    利率 償還の方法

    西部地域センター改修事業

    123,400

    大門中学校校舎棟大規模改造事業

    250,900 199,300

    起債の目的

    補 正 前

    16,000

    43,800

    28,700

    48,300

    起債の目的

    同左

    限度額 限度額 起債の方法

    補 正 後

    - 7 -

  • 令和元年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

  • 歳入 別

    12 分担金及び負担金

    493,222 △1,

    793 491,429

    1

    14 国庫支出金 7,

    802,047 41,

    777 7,843,8

     

    24

    15 都支出金 6,565,355 △1

    11,682 6,453,673

    18 繰入金 1,981,860 △309,165 1,672,695

    20

    諸収入 375,571

     

    △15,030 360

    ,541

    21 市債 2

    ,274,600 33

    8,000 2,612

    ,600

    歳  

        入     

     合      計 4

    4,682,566 △

     

    57,892 44,6

    24,674

     額 計

    千円 千円 千

    - 1

    1 -

    2 地

    方譲与税 188,00

    0 1 188,001

  • ,380 5,740,

    963

    3 民生費 23

    ,721,892 △8

    8,947 23,63

    2,945

    4 衛生費

    3,273,426 △

    11,240 3,26

     

    2,186

    6 農林業

     

    費 88,830 1,1

    32 89,962

    8

    土木費 3,131,4

    69 △394,222

    2,737,247

    千円

    10 教育費 4,349

    ,833 533,71

    3 4,883,546

    歳      出      合      計 44,682,566 △57,892 44,624,674

    - 12 -

    1 議会費 330,766 △7,948 322,

    818

    2 総務費 5,

     

    831,343 △90

  • 補 

    0 0 0 0 △7,9

    48

     

    18,67

    8 0 △24,700 △

     

    15,022 △69,

    336

     

    △4,7

    83 △17,872 0

     

    0 △66,292

    源 

    0 0 0 0 △11,2

    40

     

    0 849 0

    0 283

    △10

     

    1,987 △91,7

     

    58 △12,700 △

     

    1,793 △185,

     

    984

     

    129,

     

    869 △2,901 3

    75,400 △530

     

    31,875

      

    41,777 △11

     

    1,682 338,0

     

    00 △17,345 △

     

    308,642

    - 1

    3 -

          源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地  方  債 そ  の  他

    千円 千円 千円 千円 千円

  • 12款 分担金及び負担金

    1項 負担金

    3 土

    木費負担金 4,579

    △1,793 2,78

    6

    方譲

    計 493,22

    2 △1,793 491

    ,429

    14款 国庫支出金

    項 国庫負担金

    1 民生費負担金 6

    ,976,574 △1

    0,563 6,966

    ,011

    譲与税

    計 6,9

     

    79,374 △10,

    563 6,968,8

    11

    4款 国庫支出金

    2項 国

    庫補助金

    1 総務費補助金 255

     

    ,977 16,521

    272,498

     額

    2 民生費補助

    金 250,729 3,

    548 254,277

    3 衛生

    費補助金 13,734

    712 14,446

    千円

    - 14 -

    1 地方道路譲与税 0 1 1

    計 0 1 1

  •  

    新座都市計画道路整備

     

    負担金 △1,793

     

    費負担金

       

    1 社会福祉費負 1,

     

    360 国民健康保険

     

    基盤安定負担金 559

    担金 低所得

    者保険料軽減負担金 8

     

    01

     

    2 児童福祉費負 △

     

    11,923 母子生

    活支援施設措置費負担

    金 △3,214

     

    担金 児童扶養手当

     

    負担金 △13,471

     

    幼稚園給付

    費負担金 4,762

    千円

    1 戸籍住民基本

    16,521 個人番

    号カード交付事業費補

    助金 16,521

    台帳費補助金

    2 児童福祉費補 3,548 子ども・子育て支援

    交付金 3,548

    1

    助金

    1 保健衛生費

    補 712 母子保健衛

    生費国庫補助金 712

    助金

    - 15 -

    2款 

    地方譲与税 ~ 14

    1

    款 国庫支出金

    地方道路譲与税 1

    節説

    1 都市計

     

    画事業 △1,793

  • 款 国庫

    5 教育費補助金 107

    ,464 129,86

    9 237,333

    2項 国庫

    計 787,

    309 51,640 8

    38,949

    14款 国庫支出

    3項 委託金

    2 民生費委託金 3

    4,868 700 35

    ,568

    の額

    計 35,

    364 700 36,0

     

    64

    5款 都支出金

    1項 都負

     

    担金

    1 民

    生費負担金 2,506

    ,183 △25,95

    4 2,480,229

    円 千円

    計 2,

    525,583 △25

    ,954 2,499,

    629

    - 16 -

    4 土木費補助金 157,755 △99,010 58,

    745

  •  

    2 道

     

    路橋梁費補 △4,79

     

    5 社会資本整備総合

     

    交付金(道路事業) △

     

    4,795

     

     

    3 都市計画費補 △3

     

    6,500 社会資本

    整備総合交付金(道路

    事業) △36,500

     

    助金

     

    1 小学校

     

    費補助 20,957

    学校施設環境改善交付

    金 20,957

     

     

    2 中学校費補助 1

     

    08,912 学校施

    設環境改善交付金 10

    8,912

    円 千

    1 社会福祉費

    委 700 年金生活者

    支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 700

    託金

    1 社会福祉費負 △

    1

    8,380 国民健康

    保険基盤安定負担金 △

    13,023

    担金 後期高齢者医療

    保険基盤安定負担金 4

    ,242

    所得者保険料軽減負担

    金 401

    5

    2 児童福祉費

    7

    負 △17,574 児

    ,

    童育成手当負担金 △2

    7

    0,073

    1

    金 母子生活支援施設

    5

    措置費負担金 △1,6

    07

    幼稚園

    給付費負担金 4,10

    6

    - 17

    -

    14款 国庫支出金

     ~ 15款 都支出

    総合交付金(住宅・

    建築物安全ストック形

    成事 △57,715

     

    助金 業)

  • 款 都支

    4 農林業費補助金 3

    0,860 849 31

    ,709

    2項

    6 土木費補助金 19

    2,253 △91,7

    58 100,495

    助金

    目 補正

    7 教育費

    補助金 163,637

    △1,304 162,

    333

    補 正 

    計 3,712,093

    △85,728 3,6

    26,365

    18款 繰入金

    項 基金繰入金

    1 財政調整基金繰

    入金 1,698,51

    1 △309,165 1

    ,389,346

    千円

    計 1,968,438

    -

    △309,165 1,

    659,273

    18 -

    2 民生費補助金 1,780,571 6,485 1,787

    ,056

  •  

    り緊急推進事業補助金

     

    △1,597

     

    2 児童福

     

    祉費補 9,031 子

     

    ども家庭支援区市町村

     

    包括補助事業補助金 △

     

    2,168

     

    金 ひとり親家庭ホー

    ムヘルプサービス事業

    費補助金 △979

     

    子ども・子育て

     

    支援交付金 12,17

     

    8

    2 都市農業費補 84

    9 強い農業・担い手

     

    づくり総合支援交付金

     

    (被災農業者支援型 8

     

    49

    助金 )

    1 道路橋梁費補 △12

    ,995 市道改修工

    事補助金(土木補助)

    △12,995

    助金

    2 都市計画費補 △19,350 無電柱化事業補助金 △1,100

    助金 市道改修工事補助金(

    土木補助) △18,2

    1

    50

    3 土木管理費補 △

    59,413 東京都

    緊急輸送道路沿道建築

    物耐震化促進事業補助

    金 △58,363

    助金 東京都戸建

    住宅等耐震化促進事業

    2

    補助金 △1,050

    ,

    1

    5

    教育総務費補 △472

    4

    学校における働き方

    6

    改革推進事業補助金 △

    472

    助金

    2

    小学校費補助 △832

    防犯カメラ設置等補

    助金 △832

    護人

    1 財政調整

    基金 △309,165

    財政調整基金繰入金

    △309,165

    繰入金

    -

    19 -

    15款 都

    支出金 ~ 18款 

    繰入金

    費補助金 △949

    助金 ユニバーサ

     

    ルデザインのまちづく

  • 4 雑入 240

    ,390 △15,52

    3 224,867

    5項 雑

    計 323,433 △1

    5,030 308,4

    03

    1款 市債

    1項 市債

    1 総務債 12

    3,400 △24,7

    00 98,700

    額 補

     

    2 土木債 209,40

    0 △12,700 19

     

    6,700

    額 計

    3 教育債 418,

    800 375,400

    794,200

    千円

    2,274,600 3

    38,000 2,61

    2,600

    - 20 -

    3 過年度収入 80,921 493 81,414

    20

  •  

    472

    度収入

     

     

    3 返還金及び還 59

     

    認証保育所運営費補助

     

    金過年度返還金 59

     

    付金

     

    5 雑入 △1

     

    5,582 カーボン

    ・マネジメント強化事

    業助成金 △15,58

     

    2

      

    1 西部地域

    セン △24,700

    西部地域センター改修

     

    事業債 △24,700

     

    ター改修事業

     

    2 都市計画

    道路 △12,700

    都市計画道路東3・4

    ・5号線整備事業債 △

    12,700

    整備事業債

    1 校舎等増 375,400 第五小学校給食配膳室棟改築事業債 △4,500

    改築事業債

    大門中学校校舎棟大規

    1

    模改造事業債 △51,

    600

    第十

    小学校トイレ改修事業

    債 56,400

    下里中学校校舎棟

    大規模改造事業債 37

    5,100

    2

    -

    1

    21 -

    20款 諸

    収入 ~ 21款 市

    庫支出金過年度収入 21

    年度収入

    2 都支出金過年 472

     

    都支出金過年度収入

  • -

    1 議会費 330,766 △7,948 322,818 △7,948

    △7,948

     1

    計 330,766 △7

    ,948 322,81

    8 0 0 0 0 △7,94

    8

     2款 総

     

    務費  1項 総務管理費

    補 正 額 の 財 

    源 内 訳

    目 補正前の

    額 補 正 額 計 特  

     

     定   財   源

    一般財源国庫支出金 都

    支出金 地 方 債 そ 

     

    の 他

    5 財産管理費 4

     

    29,725 △36,

    500 393,225

     

    △15,052 △21

    ,448

     

    △15,05

    2 △21,448

     源 内 訳

    目 補正

    9 行政管理費 405,

    143 △22,945

    382,198 712

    △23,657

    △2,

     

    063

    正 

    712 △15

    ,798

    計 特

    △5,79

     

    6

      定   財   源一般財源

    国庫支

    11 研修福利費

    196,319 △1,

    117 195,202

    △1,117

    △1,1

    17

    金 地 方 債 そ の 他

    - 22

  • 託 △1,117

    払事

    - 23 -

     1款 議会費 ~ 

     2款 総務費

    議会事務局

    ) △7,948

       

    職員手当等 △7,94

    8

    円)

    (単位:

    千円)

    節説    

         明

    区   

     

    分 金   額

     

    11 需 用 費 △7,50

     

    0

     

    15 工事請負費 △29

     

    ,000

       

    3 庁

     

    舎維持管理事務(管財

    課) △36,500

     

      需用費 △7,50

     

    0

        光熱水費 △

     

    7,500

       工事

     

    請負費 △29,000

        庁舎省エネ設

    備等導入工事(照明L

     

    ED化) △29,00

     

    0

     額

    13 委 託 料 △18,137

    14 使 用 料 及 △4,808

    び 賃 借 料

    3 職員手

    2 行財

    政改革推進事業(行政

    管理課) △2,063

       委託料 △2,0

    7

    63

        AI-O

    ,

    CR導入支援等委託 △

    9

    2,063

    48

    4 庁内業務系システム運用保守事務(情報管理課) △15,086

       委託料 △14,503

        システム修正等委託 △13,553

        データエントリー処理委託 △950

       使用料及び賃借料 △583

        電子計算機借り上げ料 △583

    5 庁内情報系システム運用保守事務(情報管理課) △5,796

       委託料 △1,571

        東京電子自治体共同運営委託 △852

       

     システム修正等委託 △719

       使用料及び賃借料 △4,225

        電子計算機借り上げ料 △4,225

    13 委 託 料 △1,

    117

    2 議

    4 職員

    健康診断事務(職員課

    ) △1,117

       

    委託料 △1,117

     

       定期健康診断委

  • 15 コミュニテ 440,284 △48,564 391,720 1,445 △24,700 △2

     

    5,309

    ィ振興費

    1

    ,445 △24,70

    0 △25,309

    費  1項 総務管

    17 諸費 278,69

    4 13,235 291

    ,929 30 13,2

    05

     

    30 13,205

    正 額 の 財 源 内 訳

    計 4,775,

    321 △95,891

    4,679,430 2

    ,157 0 △24,7

    00 △15,022 △

    58,326

    補 

     2款 総務費  3項

    戸籍住民基本台帳費

     

     正 額 の 財 源

     内 訳

    目 補正前の額

    補 正 額 計 特   

    定   財   源一

     

    般財源国庫支出金 都支

     

    出金 地 方 債 そ の

     

     他

    1 戸籍住民基 28

     

    9,521 16,52

     

    1 306,042 16

     

    ,521 0

    本台帳費

     

    1

     

    6,521 0

     源一般財源

    290,734 16,

    521 307,255

    16,521 0 0 0 0

    出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

    - 24 -

  • 域センター管理事業(

    生活文化課) △48,

    564

       工事請負

    費 △48,564

      

      西部地域センター

    2階等改修工事 △45

    ,633

        西部

    地域センターエレベー

     

    ター改修工事 △2,9

     

    31

      

    23 償

     

    還金、利子 13,23

     

    5

    及び割引料

       

    1 過年度

    過誤納償還金 13,2

    35

       (福祉総務

     

    課) 13,038

      

     

     償還金、利子及び割

     

    引料 13,038

      

      都支出金過年度返

    還金 13,038

      

     

    (健康課) 167

     

     

      償還金、利子及び

     

    割引料 167

        

    都支出金過年度返還金 167

       (子育て支援課) 30

       償還金、利子及び割引料 30

        都支出金

    1

    過年度返還金 30

    5 工事請負費

    (単位: 千円)

    説         

    4

    区   分 金   

    8

    19 負担金

    ,

    、補助 16,521

    5

    及び交付金

    64

    6 個人番号通知カード及び個人番号カード関連事務(市民 16,521

    課)

       負担金、補助及び交付金 16,521

        通知カード・個人番号カード関連事務に係る交付金 16,521

    - 25 -

     2款 総務費

    (単

    6 地

  • 4 東久留米市 61,976 △11,010 50,966 △11,010

    議会

     

    議員選

    挙費

    △11,0

    10

    務費  4項 選挙費

    計 163,

     

    805 △11,010

    152,795 0 0 0

     

    0 △11,010

    額 

     3款 民生費  

    1項 社会福祉費

    補 正

     

     額 の 財 源 内

     訳

    目 補正前の額 補 

     

    正 額 計 特   定 

      財   源一般財

     

    源国庫支出金 都支出金

    地 方 債 そ の 他

     訳

    2 老人福祉費 206,

    358 △8,021 1

    98,337 △949

    △7,072

    △6,7

    57

    額 補

    △949 △31

     

    5

    正 額 計 特   定

    3 心身障害者 4

     

    ,129,256 0 4

     

    ,129,256 1,

     

    532 △1,532

     

    祉費

     

    1,532 △1,

     

    532

    源一般財

    4 地区セン

    タ 73,735 △1,

    020 72,715 △

    1,020

    ー費

    △1,

    020

    都支出金 地

    5 国民年金

     

    費 55,152 0 55

    ,152 700 △70

     

    0

    700 △700

    そ の 他

    6 国民健康保 1,32

    -

    7,147 △51,1

    40 1,276,00

    2

    7 559 △13,02

    6

    3 △38,676

    険事

    -

    業費 559 △13,023 △4,153

  • 交付金

    : 千

    1 東久留米市議会議

    員選挙執行事業 △11

    ,010

       (選挙

    管理委員会事務局) △

     

    11,010

       賃

     

    金 △1,126

       

     

     臨時職員賃金 △1,

     

    126

       役務費 △

     

    1,162

        通

     

    信運搬費 △1,162

     

       負担金、補助及

     

    び交付金 △8,722

     

        選挙運動用公

    費負担金 △8,722

    区   

    (単位: 千円

    節説       

      明

    区   分 金 

     

      額

    13 委

     

    託 料 △8,021

     額

    8 養護老人ホーム措置事業(介護福祉課

    7

    ) △6,757

       

    委託料 △6,757

     

       老人福祉措置費

    △6,757

    1,12

    26 介

    6

    護人材育成研修事業(介護福祉課) △1,264

       委託料 △1,264

        介護人材育成研修事業委託 △1,264

    財源更正

    1

    15

    2

    工事請負費 △1,02

    0

    務 費 △1

    1 地区

    ,

    センター管理運営事業

    1

    (福祉総務課) △1,

    6

    020

       工事請負

    2

    費 △1,020

        地区センター諸工事 △1,020

    財源更正

    28 繰 出 金 △51,140

    19 負担

    1 国民健康保

    険特別会計保険基盤安

    定繰出金(財政課) △

    16,617

       繰

    出金 △16,617

     

       特別会計繰出金

    8

    △16,617

    ,7

    - 27 -

    2

     2款 総務費 ~ 

    2

     3款 民生費

    及び

  • △34,523

     3款 民

    7 後期

    高齢者 1,569,0

    64 25,607 1,

     

    594,671 4,2

    42 21,365

    医療

    事業費

    4,242 1,

    416

    祉費

    19,949

    補 正 額 の 財

    8 介護保険事 1,

     

    594,773 △5,

    814 1,588,9

     

    59 801 401 △7

    ,016

     

    業費

    △7,4

    15

    補正

    801 401 3

    99

    の額 補 正 額 計

    計 9,30

    3,387 △40,3

     

    88 9,262,99

     

    9 3,592 △9,3

     

    29 0 0 △34,65

    1

     

     3款 民

     

    生費  2項 児童福祉費

     

    補 正 額 の 財 

    源 内 訳

    目 補正前の

     

    額 補 正 額 計 特  

     

     定   財   源

     

    一般財源国庫支出金 都

    支出金 地 方 債 そ 

    の 他

    1 児童福祉総 5

    ,060,908 △3

    1,148 5,029

    ,760 △5,161

    △3,789 △22,

    198

    務費

    4,762

    4,106 4,106

    支出金

    3,548 12,1

    78 638

     方

    △13,

     

    471 △26,942

    債 そ の 他

    - 28 -

  • 課) △40,413

     

      扶助費 △40,4

    3

    13

        児童扶養

    4

    手当 △40,413

    ,523

    - 29

     

    -

     3款 民生費

     

     繰出金 △34,52

    3

        特別会計繰

    出金 △34,523

    円)

    28 繰 出 金 2

    5,607

          

    1 後期高齢者医

     

    療特別会計保険基盤安

     

    定繰出金(財政課) 5

     

    ,658

       繰出金

    5,658

        特

    別会計繰出金 5,65

     

    8

      分 金

    2 後期

     

    高齢者医療特別会計繰

     

    出金(財政課) 19,

     

    949

       繰出金 1

    9,949

        特別会計繰出金 19,949

    28 繰 出 金 △5,814

    1 介護保険特別会計繰出金(財政課) △7,415

       繰出金 △7,415

        特別会計繰出金 △7,415

    2 低所得者保険料軽減繰出金(財政課) 1,601

       繰出金 1,601

        特別会計繰出金 1,601

    (単位: 千円)

    節説         明

    区   分 金   額

    13 委 託 料 16,364

    20 扶 助 費 △47,512

    5 認定こども園

    ・幼稚園運営支援事業

    (子育て支援課) 12

    2

    ,974

       扶助費

    12,974

        

    幼稚園給付費 12,9

    74

    健康保

    14

    一時預かり事業(子

    育て支援課) 16,3

    64

       委託料 16

    ,364

        一時

    預かり事業委託(幼稚

    園型) 16,364

    出金(財政

    24 児童扶養手当

    支給事業(児童青少年

  • △20,073 0

     3款 民

    4 学

    童保育費 370,24

    4 △6,126 364

     

    ,118 △6,126

    2項

    △6,126

    児童福祉費

    補 正

    5 母

     

    子・父子 67,659

    △11,285 56,

     

    374 △3,214 △

    4,754 △3,31

     

    7

    福祉費

     

    △3,214

    △1,607 △1,6

     

    06

    内 

    △3,147 △

    1,711

    目 補正前の額 補 

    計 1

    0,344,452 △

     

    48,559 10,2

    95,893 △8,3

    75 △8,543 0 0

    △31,641

      

     4款 衛生費  1

     

    項 保健衛生費

    補 正 

    額 の 財 源 内 

     

    目 補正前の額 補 正

     

     額 計 特   定  

     

     財   源一般財源

    国庫支出金 都支出金 地

     

     方 債 そ の 他

     

    2

     

    予防費 442,348

    △11,240 431

    ,108 △11,24

    0

    △1,500

    源国

    △4

    ,740

    支出

    △5,00

    0

    都支出金 地 方 債 そ の

    計 1,233

     

    ,655 △11,24

    0 1,222,415

    -

    0 0 0 0 △11,24

    0

    30 -

  • - 3

    1 -

     3款 民生費

    2

     ~  4款 衛生費

    0,073

      

     扶助費 △20,07

    3

        児童育成手

    当 △20,073

    円)

    1 報 酬 △3,6

    86

     

    7 賃 金 △2,440

         

    2 学童保

     

    育所管理運営事業(児

     

    童青少年課) △6,1

     

    26

       報酬 △3,

    686

        嘱託指

    導員報酬 △3,686

     

       賃金 △2,44

     

    0

        臨時職員賃

     

    金 △2,440

    分 金 

    13 委 託 料 △4,

     

    858

     

    20 扶 助 費 △6,

    427

    3 母子保護の実施事業(児童青少年課) △6,427

       扶助費 △6,427

        母子生活支援施設入所措置費 △6,427

    4 ひとり親ホームヘルプサービス事業(児童青少年課) △4,858

       委託料 △4,858

        ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業委託 △4,858

    (単位: 千円)

    節説         明

    区   分 金   額

    13 委 託 料 △11,240

    4 胃がん検診事業(健康課) △1,500

       委託料 △1,500

        胃がん検診委託 △1,500

    5 乳

    2

    がん検診事業(健康課

    5

    ) △4,740

       

    委託料 △4,740

     

       乳がん検診委託

    △4,740

    育成手当支

    10 特

    定健康診査に伴う追加

    項目健診事業(健康課

    ) △5,000

       

    委託料 △5,000

     

       健康診査委託(

    追加項目) △5,00

    0

    少年課

  • 3 都市農業対 38,782 1,132 39,914 849 283

    策費

     

    84

    9 283

    款 農林業費  1

    計 88

    ,830 1,132 8

    9,962 0 849 0

    0 283

     

    8款 土木費  1項 土木

     

    管理費

    補 正 額 の

     財 源 内 訳

    目 補

     

    正前の額 補 正 額 計

    特   定   財 

     

      源一般財源

    国庫支

    出金 都支出金 地 方 

     

    債 そ の 他

    1 土木総

     

    務費 373,328 △

    150,572 222

     

    ,756 △60,69

    2 △59,413 △3

     

    0,467

    △58,3

    63 △58,363 △

    29,188

    正前

    △2,

    329 △1,050 △

    1,279

    補 正 額 計 特   定

    計 3

     

    73,328 △150

     

    ,572 222,75

     

    6 △60,692 △5

    9,413 0 0 △30

     

    ,467

     

     

     

    8款 土木費  2項 道路

    橋梁費

    補 正 額 の

     財 源 内 訳

    目 補

    正前の額 補 正 額 計

    特   定   財 

      源一般財源

    国庫支

    出金 都支出金 地 方 

    債 そ の 他

    2 道路維

    持費 601,260 △

    18,979 582,

    281 △4,795 △

    10,434 △3,7

    50

    △4,795 △1

    0,434 △3,75

     

    0

    方 債 そ の 他

    - 32 -

  • 位:

    12 強い農業・担い

    手づくり総合支援補助

    事業(被災農業者 1,

    132

    節説 

    支援型)(産

     

    業政策課)

       負担

     

    金、補助及び交付金 1

     

    ,132

        強い

     

    農業・担い手づくり総

     

    合支援補助金(被災農

     

    業者支 1,132

     

    援型)

     明

    区 

    (単位: 千円)

     

    節説        

     

     明

    区   分 金  

     額

    19 負担

    金、補助 △150,5

     

    72

    及び交付

     

     額

    5 特定緊急輸送道路沿道

    1

    建築物耐震化促進助成

    9

    事業(施設 △145,

    914

    建設課)

       負担金

    、補助及び交付金 △1

    45,914

        

    緊急輸送道路沿道建築

    1

    物耐震化促進事業助成

    ,

    金 △145,914

    132

    6 木造住宅耐震助成事業(施設建設課) △4,658

       負担

    金、補助及び交付金 △

    4,658

        木

    造住宅耐震診断助成金

    △458

        木造

    住宅耐震改修助成金 △4,200

    (単位: 千円)

    節説         明

    区   分 金   額

    13 委 託 料 △7,017

    15 工事請負費 △11,962

    1 道路維持管理事

    業(管理課) △18,979

       委託料 △7,017

        市道路面下空洞調査委託 △2,017

        道路補修に伴う設計委託 △2,900

        橋梁長寿命化修繕設計業務委託 △2,100

       工事請負費 △

    11,962

    - 33 -

     6款 農林業費 ~  8款 土木費

  • 3 道路新設改 16,34

     

    0 △5,230 11,

    110 △1,695 △

    3,535

    良費

    △4,

    072

     2

    △1,695

    537

    道路橋梁費

    補 正 額 の 財

    4 交通安全

     

    対 246,120 △4

    ,088 242,03

     

    2 △866 △3,22

    2

     

    策費

    △866 △63

    4

    補正

    △1,290

    前の

    1,298

    補 正 額 計 特   定

    計 9

     

    98,245 △28,

     

    297 969,948

     

    △4,795 △12,

    995 0 0 △10,5

     

    07

     

     8款

     

    土木費  4項 都市計画

    補 正 額 の 財

     源 内 訳

    目 補正前

    の額 補 正 額 計 特 

      定   財   

    源一般財源

    国庫支出金

    都支出金 地 方 債 そ

     の 他

    1 都市計画総

    364,748 △2,

    094 362,654

    △1,100 △109

    △885

    務費

    金 地 方 債 そ の 他

    - 34 -

  • 費 △1,134

    : 千円

    1 市

    道207号線整備事業

    (道路計画課) △4,

    072

       委託料 △

     

    3,572

        市

     

    道整備に伴う測量等委

     

    託 △1,372

       

     

     市道整備に伴う不動

     

    産鑑定委託 △550

     

     

       市道整備に伴う

     

    物件補償調査 △1,6

     

    50

       工事請負費

     

    △500

        市道

    改修工事 △500

    区   

    2

    市道210号線整備事

    業(道路計画課) △1

     

    ,158

       委託料

     

    △524

        市道

     

    整備に伴う測量等委託

    △524

       工事請

     

    負費 △634

        

     

    市道改修工事 △634

      道路舗装

    13 委 託 料 △1

    ,298

    14 使 用 料 及 △

    1,290

    賃 借 料

    15 工事請負費 △

    1

    1,500

    1,96

    4 交通安全施設

    2

    整備事業(管理課) △1,500

       工事請負費 △1,500

        交通安全施設改修工事 △1,500

    7 年間登録自転車等駐車場管理運営事業(管理課) △1,290

       使用料及び賃借料 △1,290

        土地借り上げ料 △1,290

    13 委

    11 自転車等駐

    車場整備事業(管理課

    ) △1,298

       

    委託料 △1,298

     

    4

       事業手法選定支

    ,

    援業務委託 △1,29

    0

    8

    96

    (単位: 千円)

    節説         明

    区   分 金   額

    11 需 用 費 △40

    0

    13 委 託 料 △1,100

    - 35 -

     8款 

    1

    土木費

    5 工事請負

  • △109 109

    △400

     8

    △594

    款 土

    △1,1

    00 0

    費  4項 都市計画費

    補 正 額

    2 街路事業

     

    費 384,828 △1

    15,429 269,

     

    399 △36,500

    △18,250 △12

     

    ,700 △1,684

    △46,295

     

    △12

    ,700 △863

     訳

    1,684 △12,0

    59

    正前

    △36,500

    △18,250 △33

    ,373

    補 正 額 計 特   定   財   源一般財源

    計 83

    4,767 △117,

    523 717,244

    △36,500 △19

    ,350 △12,70

    0 △1,793 △47

    ,180

    支出金 地 方 債 そ の 他

    - 36 -

  • 地購入費 △23,000

       補償、補填及び賠償金 △56,600

        補償金 △5

    6,600

    6 公的

    - 3

    7 -

     8款 土木費

    関連事業(都市計

    画課) △400

       

    需用費 △400

       

     印刷製本費 △400

    節説 

    8 壁

     

    面後退支援事業(都市

     

    計画課) △594

      

     

     負担金、補助及び交

     

    付金 △594

        

     

    壁面後退整備事業費補

     

    助金 △594

      明

    13 無電柱化推

     

    進事業(道路計画課)

     

    △1,100

       委

     

    託料 △1,100

      

      無電柱化チャレン

    ジ路線基礎調査委託 △

     

    1,100

      額

    13 委 託 料 △3,838

    15 工事請負費 △31

    1

    ,991

    9

    17 公 有 財 産 △

    23,000

    購 入 費

    22 補償、補填 △

    56,600

    及び賠償金

    助 △59

    4

    1 東3・4・5号線整備事業(道路計画課) △13,563

       工事請負費 △13,563

        都市計

    画道路築造工事 △13

    ,563

    交付金

    2 東3・4・20

    号線整備事業(道路計

    画課) △13,743

       委託料 △1,6

    46

        都市計画道路整備に伴う測量等委託 △1,646

       工事請負費 △12,097

        都市計画道路築造工事 △12,097

    3 東3・4・13号線及び東3・4・21号線整備事業( △88,123

    道路計画課)

       委託料 △2,192

        都市計画道路整備に伴う測量等委託 △1,709

        都市計画道路整備に伴う設計委託 △87

        都市計画道路用地清掃委託 △396

       工事請負費 △6,331

        都市計画道路用地管理工事 △6,331

       公有財産購入費 △23,000

        土

  • 1 下水道整備 891,228 △97,830 793,398 △97,830

     

    △97,83

    0

    土木費  5

    計 891,2

    28 △97,830 7

    93,398 0 0 0 0

    △97,830

    道事

    10款 教育費  1

    項 教育総務費

    補 正 

    額 の 財 源 内 

    目 補正前の額 補 正

     

     額 計 特   定  

     財   源一般財源

     

    国庫支出金 都支出金 地

     方 債 そ の 他

     

    3

    指導費 83,418 △

     

    943 82,475 △

    472 △471

     

    △47

    2 △471

     内 訳

    目 補正

    計 4

    40,632 △943

    439,689 0 △4

    72 0 0 △471

    補 

    10款 教育費  

    2項 小学校費

    補 正 

     

    額 の 財 源 内 

    目 補正前の額 補 正

     額 計 特   定  

     財   源一般財源

     

    国庫支出金 都支出金 地

     

     方 債 そ の 他

     

    1

    学校管理費 495,3

     

    00 △19,289 4

     

    76,011 △832

     

    △18,457

    △7,

     

    173

      

    △8,454

    源一般財源

    国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

    - 38 -

  • 事業特別会計繰出金(

    財政課) △97,83

    0

       繰出金 △97

    ,830

        特別

    会計繰出金 △97,8

    30

    節説 

    (単位: 千円)

     

    説         

     

    区   分 金   

     

    18 備品購

     

    入費 △943

      

    1 一

     

    般管理事務費 △943

     

       (指導室) △9

    43

       備品購入費

    △943

        出退

     

    勤管理機器 △943

      分 金

    (単位: 千円)

     

    節説        

     

     明

    区   分 金  

     

     額

    11 需 用

    費 △5,889

    13 委 託 料 △10,854

    14 使 用 料 及 △547

    2

    び 賃 借 料

    8

    22 補償、補

    填 △1,999

    及び賠償金

    金 △9

    7

    1 小学校運営事務

    ,

    (教育総務課) △7,

    8

    173

       需用費 △

    3

    5,889

        消

    0

    耗品費 △1,519

        光熱水費 △4,370

       委託料 △737

        校務用システム設定作業等委託 △737

       使用料及び賃借料 △547

        電子計算機借り上げ料 △547

    2 小学校施設維持管理事業(教育総務課) △8,454

       委託料 △8,454

        冷暖房機保守点検委託 △2,834

        空気清浄機保守点検委託 △648

    - 39 -

     8款 土木費 ~ 10款 教育費

    (単

    1 下水道

  • △832 △831

    △1,999

    10款 教育費  2項 小学校費

    補 

    2 教育振興費

    309,746 △6,

     

    027 303,719

    △6,027

     

    △3,2

    77

     財

    △2,750

     源 内 訳

    目 補正前

    5 学校建設費 160

    ,663 75,296

    235,959 20,

    957 △904 51,

     

    900 3,343

    20

     

    ,957 △904 51

    ,900 3,343

    計 特   定   財   源一般財

    計 1,441,7

    46 49,980 1,

    491,726 20,

    957 △1,736 5

    1,900 0 △21,

    141

    金 都支出金 地 方 債 そ の 他

    - 40 -

  •   防火設備定期点検

    ・報告業務委託 △2,

    164

    千円)

    5 通学路防

    犯カメラ設置事業(学

     

    務課) △1,663

     

     

      委託料 △1,66

     

    3

        通学路防犯

     

    カメラ設置委託 △1,

     

    663

      

    6 学校再編

     

    成事業 △1,999

     

     

      (教育総務課) △

    1,999

       補償

    、補填及び賠償金 △1

     

    ,999

        賃借

     

    物件解約費用 △1,9

     

    99

    分 金   

    1

    4 使 用 料 及 △2,75

     

    0

    び 賃 借 料

     

    20

     

    扶 助 費 △3,277

     建築物

    2 小学校就

    学援助事業(学務課)

    △3,277

       扶

    助費 △3,277

      

      就学援助費 △3,

    277

    調査委託

    11 小学

    校特別支援学級支援事

    7

    業(指導室) △2,7

    2

    50

       使用料及び

    9

    賃借料 △2,750

     

     

       自動車借り上げ

     

    料 △2,750

      給

    1 報 酬 △2,39

    6

    13 委 託 料 △14,5

    40

    15 工事請負費 92

    ,601

    18 備品購入費

    △369

    点検委

    1

    小学校改修事業(教

    育総務課) 75,29

    5

    6

       報酬 △2,3

    0

    96

        嘱託職員

    1

    報酬 △2,396

      

     

     委託料 △14,54

     

    0

        大規模改造

     

    設計委託 △8,229

     

        工事監理委託

    △3,113

        

    設計積算業務委託 △3

    ,198

       工事請

    負費 92,601

      

      改修・補修工事 △

    2,576

        大

    規模改造工事 △6,0

    10

        トイレ改

    修工事 101,187

       備品購入費 △3

    69

        備品購入

    1

    費 △369

    ,578

    - 4

     

    1 -

    10款 教育費

     

  • 1 学校管理費 222,653 △19,277 203,376 △19,277

    △15,993

    0款

    3,284

    育費  3項 中学校費

    補 正 額

    2 教育

     

    振興費 176,205

    △14,326 161

     

    ,879 △14,32

    6

     

    △11,262

    源 

    3,064

     訳

    目 補正前の額 補 正

    5 学校

     

    建設費 690,075

    530,276 1,2

    20,351 108,

    912 △693 323

     

    ,500 98,557

      

    108,912 △69

    3 323,500 98

     

    ,557

      財   源一般財源

    計 1,

    366,449 496

    ,673 1,863,

    122 108,912

    △693 323,50

    0 0 64,954

    支出金 地 方 債 そ の 他

    - 42 -

  • 1

    中学校運営事務(教

    育総務課) △15,9

    93

       需用費 △1

    4,128

        消

    耗品費 △1,036

     

       光熱水費 △13

    ,092

       委託料

     

    △1,865

        

     

    校務用システム設定作

     

    業等委託 △1,865

         

    2 中学校施設

     

    維持管理事業(教育総

    務課) △3,284

     

      委託料 △3,28

     

    4

        冷暖房機保

     

    守点検委託 △1,08

     

    3

        消防設備保

    守点検委託 △887

     

       防火設備定期点

     

    検・報告業務委託 △1

     

    ,314

     額

    7 賃 金 △2,992

    1

    9 旅 費 △72

    1

    20 扶 助

    費 △11,262

    用 費 △1

    2 中学校就学

    4

    援助事業(学務課) △

    ,

    11,262

       扶

    1

    助費 △11,262

     

    2

       就学援助費 △1

    8

    1,262

    11 中学校特別支援学級支援事業(指導室) △3,064

       賃金 △2,992

        臨時職員賃金 △2,99

    1

    2

       旅費 △72

     

    3

       職員特別旅費 △

    72

    託 料 △

    13 委 託 料 △20,

    5

    565

    ,

    15 工事請負費 5

    1

    50,841

    49

    1 中学校改修事業(教育総務課) 530,276

       委託料 △20,565

        備品移動委託 △44

    3

        大規模改造実施設計委託 △15,073

        工事監理委託 △5,049

       工事請負費 550,841

        改修・補修工事 △1,040

        大規模改造工事 562,154

        改修・解体工事

    △10,273

    - 43 -

    10款 教育費

  • 2 図書館費 391,630 △10,947 380,683 △530 △10,417

    △530 △

    10,417

    款 教育費  4

    684,863 △10

    ,947 673,91

    6 0 0 0 △530 △1

    0,417

    育費

    10款 教育費  5項 保

    健体育費

    補 正 額 

     

    の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正 額

     

    計 特   定   財

       源一般財源

    国庫

     

    支出金 都支出金 地 方

     債 そ の 他

     

    3 保健

    体育施 230,732

     

    △1,050 229,

    682 △1,050

     

     

    △1,050

    目 補正前の

    計 416,143 △1

    ,050 415,09

    3 0 0 0 0 △1,05

     

    0

    正 額 計 特   定   財   源一般財源

    国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

    - 44 -

  • 維持管理事業(図書館

    ) △10,947

      

     委託料 △10,94

    7

        中央図書館

    大規模改修設計委託 △

    10,947

    節説 

    (単位:

     

    千円)

    節説     

     

        明

    区   分

     

    金   額

    1

     

    4 使 用 料 及 △1,05

     

    0

    び 賃 借 料

       明

    2 体育施設維持管理

     

    事業(生涯学習課) △

     

    1,050

       使用

     

    料及び賃借料 △1,0

    50

        土地借り

    上げ料 △1,050

      

    - 4

     

    5 -

    10款 教育費

    13 委 託 料 △10,947

    (単

    3 図書館施設

  • -

    支給率( 月分)

    長 等人 千円 千円 千円 千円

    3 30,840 13,724( 4.60月分)

    議 員 22 126,953 54,640

    補 正 後 ( 4.65月分)

    その他の特別職 1,220 615,480

    計 1,245 742,433 3

    4

    0,840 68,364

    長 等 3 30,840 13,724( 4.60月分)

    議 員 22 126,953 62,588

    補 正 前 ( 5.00月分)

    その他の特別職 1,227 621,562

    計 1,252 748,515 30,840

    6

    76,312

    長 等

    議 員 △7,948

    比 較

    その他の特別職 △7 △6,082

    計 △7 △6,082 △7,948

    給 

    -

    与  費

    1 特 別 職

    給       与

    区    分 職 員 数 期 末 手 当報 酬 給 料 地 域 手 当

    年間

  • -

    665

    181,593 41,148 222,741

    615,480 87,140 702,620

    8,279 849,916 136,110 986,026

    8,279 52,843 7,822 60,665

    189,541 41

    4

    ,148 230,689

    621,562 87,140 708,702

    8,279 863,946 136,110 1,000,056

    △7,948 △7,948

    △6,082 △6,082

    △14,030 △14,030

    7

    明  細  書

    -

    済 費 合 計 備 考退職負担金 その他の手当 計

    千円 千円 千円 千円 千円

    8,279 52,843 7,822 60,

  • 当該年度中増減見込額

    起債見込額 元金償還見込額

    1.普通債 6,451,111 6,477,856 904,100 859,722 6,522,234

     (1) 総務債 838,239 724,786 98,700 202,863 620,623

     (2) 民生債 602,114 597,834       - 54,218 543,616

     (3) 衛生債 336,521 297,858       - 39,095 258,763

     (4) 土木債 2,343,492 2,335,534 196,700 313,466 2,218,768

     (5) 消防債 323,359 289,693       - 32,537 257,156

     (6) 教育債 2,007,386 2,232,151 608,700 217,543 2,623,308

    2.その他 17,908,674 18,253,458 1,522,000 1,262,882 18,512,576

     (1) 住民税等減税補てん債 655,808 491,279       - 114,497 376,782

     (2) 臨時財政対策債 17,252,866 17,762,179 1,522,000 1,148,385 18,135,794

    計 24,359,785 24,731,314 2,426,100 2,122,604 25,034,810

    (注)「当該年度中増減見込額」の「起債見込額」は、平成30年度繰越明許費に係る収入見込額を含む。

    当該年度末現在高見込額

    区 分前々年度末

    現在高前年度末現在高

    (単位:千円)

    地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高

    並 び に 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

    - 48 -