24
30,516 7 3,521 2 7 施設 3,892,42 4 5,891,579 △1,999,155 0 1,190,570 2,701,854 本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減 千円 千円 千円 3款 区民費 3,1 55,262 3,24 5,025 △89,763 1項 区民行政費 6 32,959 612,787 20,172 庫支出金 使用料及び 1 区民行政総務費 6 28,805 608,071 20,734 5 55,254 ( ) 手数料 30 39 ,845 財産収入 3,160 諸収入 158

本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

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Page 1: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

30,516

9 旅費 742  ( 2

)事務費

18千円

円 千

11 需用費 18,43

0 3 臨時運行許可

事務

30千円計

7

3,521 12 役務費

1,151 4 自衛

隊員募集事務

10,8

41千円13 委託料 68,928 5 区設ポスター掲示板維持

1,054千円14 使用料及び賃借料 2,247 6 区民交通傷害保険

      (外に債務負担行為 117,440千円)

64,523千円26 勤労福祉会館外壁改修その他工事

4,

2

815千円

27 

勤労福祉会館排風機改

修工事

450,861

千円

7

28 青柳保

育園建設工事

  

    工 期 平

成29年度~平成31

年度

      

(債務負担行為議決済

 

29 本駒込保

 

育園・児童館空調設備

改修その他工事実施設

2,793千円

 年

45,891千円

 度

30 子育てひろば汐

見トイレ改修その他工

 

 

31 播磨坂清

掃事業所空調設備改修

工事実施設計

4,60

 

2千円

22,59

 

0千円

32 小日

 

向台町児童館断熱改修

その他工事

節目 一

計 3,892,42

4 5,891,579

△1,999,155

0 1,190,570

2,701,854

   

本年度

 

予算額 前年度予算額 比

 

較増(△)減千円 千円

 

千円

3款 区民費 3,1

55,262 3,24

5,025 △89,7

 

631項 区民行政費 6

32,959 612,

 

787 20,172

庫支出金 使用料及び

予 

1 区民行政総務費 6

28,805 608,

 

071 20,734 5

55,254 1 報酬 1

0,440      

(

 [職員課、区民課所

管]

412,815千

)

円手数料

30 2 給

料 182,704 1

 職員給与費

39

,845 3 職員手当等

155,105    

   職員数 37人

財産収入

4 共済費

78,187     

  [区民課所管]

5

 

,707千円

 

3,

 

160 7 賃金 715

2 成人式開催

5,4

46千円諸収入

 

8

報償費 1,065  (

1)式典経費

261

千円

158

Page 2: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

30,516

9 旅費 742  ( 2

)事務費

18千円

円 千

11 需用費 18,43

0 3 臨時運行許可

事務

30千円計

7

3,521 12 役務費

1,151 4 自衛

隊員募集事務

10,8

41千円13 委託料 68,928 5 区設ポスター掲示板維持

1,054千円14 使用料及び賃借料 2,247 6 区民交通傷害保険

      (外に債務負担行為 117,440千円)

64,523千円26 勤労福祉会館外壁改修その他工事

4,

2

815千円

27 

勤労福祉会館排風機改

修工事

450,861

千円

7

28 青柳保

育園建設工事

  

    工 期 平

成29年度~平成31

年度

      

(債務負担行為議決済

 

29 本駒込保

 

育園・児童館空調設備

改修その他工事実施設

2,793千円

 年

45,891千円

 度

30 子育てひろば汐

見トイレ改修その他工

 

 

31 播磨坂清

掃事業所空調設備改修

工事実施設計

4,60

 

2千円

22,59

 

0千円

32 小日

 

向台町児童館断熱改修

その他工事

節目 一

計 3,892,42

4 5,891,579

△1,999,155

0 1,190,570

2,701,854

   

本年度

 

予算額 前年度予算額 比

 

較増(△)減千円 千円

 

千円

3款 区民費 3,1

55,262 3,24

5,025 △89,7

 

631項 区民行政費 6

32,959 612,

 

787 20,172

庫支出金 使用料及び

予 

1 区民行政総務費 6

28,805 608,

 

071 20,734 5

55,254 1 報酬 1

0,440      

(

 [職員課、区民課所

管]

412,815千

)

円手数料

30 2 給

料 182,704 1

 職員給与費

39

,845 3 職員手当等

155,105    

   職員数 37人

財産収入

4 共済費

78,187     

  [区民課所管]

5

 

,707千円

 

3,

 

160 7 賃金 715

2 成人式開催

5,4

46千円諸収入

 

8

報償費 1,065  (

1)式典経費

261

千円

159

Page 3: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,433千円15 工事請負費 7,256 7 町会連合会事業補助

2,463千円18 備品購入費 551 8 地区町

3

会連合会事業補助

35

,350千円

19

負担金補助及び交付金

101,264 9 

1

町会・自治会事業補助

779千円

23 償

還金利子及び割引料 2

0 10 地域振興関係

経費

523千円

1

1 地域連携の推進

1

 

7,731千円

1

 

2 シビックセンター

区民会議室運営

66,

278千円

 

13 

区民センター管理運営

 

66,258千円

度 比

 ( 1)管理運営

 

20千円

 

 (

2)還付金

14,26

2千円

 

14 山村

体験宿泊施設事業経費

 

6,217千円

 

 

( 1)宿泊施設利用

補助

8,045千円

節目

 ( 2)事業運営

291千円

15

 協定宿泊施設事業

5

7,002千円

1

 

6 コミュニティバス

 

運行

 

      

 

2路線

1,228千円

  

17 庶務関係経

使用料及び

予 算

2 住居表示費 4,

 

154 4,716 △5

62 0 4,153 7 賃

金 77       [

 

区民課所管]

3,12

2千円手数料

 

9 旅

費 18 1 住居表示

維持管理

1,032千

(

1 11 需用費 3

)

02 2 旧町名保存

減 国

13 委託料 3,0

40

14 使用料及

び賃借料 133

1

5 工事請負費 584

その他

計 632,

959 612,787

 

20,172 30 73

 

,522 559,40

 

7

分 金 額

千円

160

Page 4: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,433千円15 工事請負費 7,256 7 町会連合会事業補助

2,463千円18 備品購入費 551 8 地区町

3

会連合会事業補助

35

,350千円

19

負担金補助及び交付金

101,264 9 

1

町会・自治会事業補助

779千円

23 償

還金利子及び割引料 2

0 10 地域振興関係

経費

523千円

1

1 地域連携の推進

1

 

7,731千円

1

 

2 シビックセンター

区民会議室運営

66,

278千円

 

13 

区民センター管理運営

 

66,258千円

度 比

 ( 1)管理運営

 

20千円

 

 (

2)還付金

14,26

2千円

 

14 山村

体験宿泊施設事業経費

 

6,217千円

 

 

( 1)宿泊施設利用

補助

8,045千円

節目

 ( 2)事業運営

291千円

15

 協定宿泊施設事業

5

7,002千円

1

 

6 コミュニティバス

 

運行

 

      

 

2路線

1,228千円

  

17 庶務関係経

使用料及び

予 算

2 住居表示費 4,

 

154 4,716 △5

62 0 4,153 7 賃

金 77       [

 

区民課所管]

3,12

2千円手数料

 

9 旅

費 18 1 住居表示

維持管理

1,032千

(

1 11 需用費 3

)

02 2 旧町名保存

減 国

13 委託料 3,0

40

14 使用料及

び賃借料 133

1

5 工事請負費 584

その他

計 632,

959 612,787

 

20,172 30 73

 

,522 559,40

 

7

分 金 額

千円

161

Page 5: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

 

1 2 印鑑登録証明

事務

1,295千円

節目

18 備品購入費 17

5 3 区民サービス

コーナー経費

19

負担金補助及び交付金

25,078

 

  

計 771,174

 

801,169 △29

 

,995 38,997

 

129,587 602

,590

予 算

本年度予算額 前年

 

度予算額 比較増(△)

減千円 千円 千円

3款 区

民費3項 統計調査費 6

 

0,265 57,47

4 2,791

都支出金

 

諸収入

1 統計調査

総務費 47,070 4

(

1,818 5,252

46,987 2 給料 2

)

0,591      

 [職員課、区民課所

管]

・都支出金 その他

区   分 金 額

千円

(

千円 千円 千円 千円 千円

千円

使用料及び

)

1

戸籍総務費 680,9

55 710,056 △

度円

29,101 0 554

,550 2 給料 212

,721       

[職員課、戸籍住民課

所管]

485,496千円手数料 3 職員手当等 187,634 1 職員給与費

125,110 4 共済費 85,141       職員数 56人

諸収入 8 報償費 100       [戸籍住民課所管]

28,794千円1,295 9 旅費 92 2 

戸籍事務

2,160千円11 需用費 6,293  ( 1)一般

3

戸籍事務

20,213

千円計

126,4

05 12 役務費 2,1

81  ( 2)戸籍情

2

報システム経費

6,4

21千円

13 委託

料 166,390  (

3)総合窓口システ

ム経費

164,890

千円

14 使用料及

び賃借料 14,323

3 証明事務

1,7

75千円

7

18 備品

7

購入費 1,255 4

1

 庶務関係経費

,

1

1

9 負担金補助及び交付

7

金 4,825

国庫支出

4

金 使用料及び

801

2 住民基本台帳費

,

90,219 91,1

1

13 △894 48,0

6

40 1 報酬 2,429

9

      [戸籍住

民課所管]

87,51

2

6千円手数料

9

38

,

,997 4 共済費 74

9

9 1 住民基本台帳

9

事務

10,243千円

5

2,600 9 旅費

 

120  ( 1)住民

基本台帳経費

98千円

 

諸収入

11 需用費

6,561  ( 2)

 

住民実態調査

75,5

95千円

 

582 1

2 役務費 3,698  

( 3)個人番号カー

 

ド交付

1,580千円

 較

13 委託料 49,

938  ( 4)事務

 

1,408千円計

定 

3,182 14 使用

料及び賃借料 1,47

162

Page 6: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

 

1 2 印鑑登録証明

事務

1,295千円

節目

18 備品購入費 17

5 3 区民サービス

コーナー経費

19

負担金補助及び交付金

25,078

 

  

計 771,174

 

801,169 △29

 

,995 38,997

 

129,587 602

,590

予 算

本年度予算額 前年

 

度予算額 比較増(△)

減千円 千円 千円

3款 区

民費3項 統計調査費 6

 

0,265 57,47

4 2,791

都支出金

 

諸収入

1 統計調査

総務費 47,070 4

(

1,818 5,252

46,987 2 給料 2

)

0,591      

 [職員課、区民課所

管]

・都支出金 その他

区   分 金 額

千円

(

千円 千円 千円 千円 千円

千円

使用料及び

)

1

戸籍総務費 680,9

55 710,056 △

度円

29,101 0 554

,550 2 給料 212

,721       

[職員課、戸籍住民課

所管]

485,496千円手数料 3 職員手当等 187,634 1 職員給与費

125,110 4 共済費 85,141       職員数 56人

諸収入 8 報償費 100       [戸籍住民課所管]

28,794千円1,295 9 旅費 92 2 

戸籍事務

2,160千円11 需用費 6,293  ( 1)一般

3

戸籍事務

20,213

千円計

126,4

05 12 役務費 2,1

81  ( 2)戸籍情

2

報システム経費

6,4

21千円

13 委託

料 166,390  (

3)総合窓口システ

ム経費

164,890

千円

14 使用料及

び賃借料 14,323

3 証明事務

1,7

75千円

7

18 備品

7

購入費 1,255 4

1

 庶務関係経費

,

1

1

9 負担金補助及び交付

7

金 4,825

国庫支出

4

金 使用料及び

801

2 住民基本台帳費

,

90,219 91,1

1

13 △894 48,0

6

40 1 報酬 2,429

9

      [戸籍住

民課所管]

87,51

2

6千円手数料

9

38

,

,997 4 共済費 74

9

9 1 住民基本台帳

9

事務

10,243千円

5

2,600 9 旅費

 

120  ( 1)住民

基本台帳経費

98千円

 

諸収入

11 需用費

6,561  ( 2)

 

住民実態調査

75,5

95千円

 

582 1

2 役務費 3,698  

( 3)個人番号カー

 

ド交付

1,580千円

 較

13 委託料 49,

938  ( 4)事務

 

1,408千円計

定 

3,182 14 使用

料及び賃借料 1,47

163

Page 7: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円

計 60,265 5

7,474 2,791

13,277 1 46,

987

円 千円 千円 千円

44,714千円82 1 3 職員手当等 16,512 1 職員給与費

4 共済費 7,614       職員数 5人

3款

7 賃金 307     

  [区民課所管]

8

2千円

9 旅費 22

3

2 統計調査員経費

316千円

11 需

用費 169 3 区統

調

計資料作成

1,958

千円

12 役務費 2

7 4 統計事務費

 年

13 委託料 1,24

 

1

14 使用料及び

賃借料 573

 

19

負担金補助及び交付金

 

14

都支出金

度 比 

2 基幹統計費 12

 

,776 15,237

△2,461 0 0 1 報

酬 7,776     

 

  [区民課所管]

4

35千円

 

12,7

76 3 職員手当等 89

 

4 1 商業動態統計

調査

1,240千円

節目

7 賃金 917 2 

工業統計調査

261千

9 旅費 484

3 建設工事統計調査

54千円

 

11 需用

 

費 1,365 4 学

 

校基本調査

40千円

  

12 役務費 637

 

5 経済センサス調査

区管理

5,294千円

予 

13 委託料 343

6 経済センサス基

 

礎調査

1,289千円

額 予

14 使用料及び賃

 

借料 360 7 全国

消費実態調査

322千

 

8 農林業セ

ンサス

1,253千円

(△

9 国勢調査調

)

査区設定

2,326千

10 国勢調査

第3次試験調査

 

     [戸籍住民

課所管]

262千円

金 そ

11 人口動態調査

都支出金

他 区 

3 委任統計費 419 4

 

19 0 0 0 3 職員手当

 

等 101       

[戸籍住民課所管]

4

19千円

 

419 1

1 需用費 318 1 

人口統計調査

164

Page 8: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円

計 60,265 5

7,474 2,791

13,277 1 46,

987

円 千円 千円 千円

44,714千円82 1 3 職員手当等 16,512 1 職員給与費

4 共済費 7,614       職員数 5人

3款

7 賃金 307     

  [区民課所管]

8

2千円

9 旅費 22

3

2 統計調査員経費

316千円

11 需

用費 169 3 区統

調

計資料作成

1,958

千円

12 役務費 2

7 4 統計事務費

 年

13 委託料 1,24

 

1

14 使用料及び

賃借料 573

 

19

負担金補助及び交付金

 

14

都支出金

度 比 

2 基幹統計費 12

 

,776 15,237

△2,461 0 0 1 報

酬 7,776     

 

  [区民課所管]

4

35千円

 

12,7

76 3 職員手当等 89

 

4 1 商業動態統計

調査

1,240千円

節目

7 賃金 917 2 

工業統計調査

261千

9 旅費 484

3 建設工事統計調査

54千円

 

11 需用

 

費 1,365 4 学

 

校基本調査

40千円

  

12 役務費 637

 

5 経済センサス調査

区管理

5,294千円

予 

13 委託料 343

6 経済センサス基

 

礎調査

1,289千円

額 予

14 使用料及び賃

 

借料 360 7 全国

消費実態調査

322千

 

8 農林業セ

ンサス

1,253千円

(△

9 国勢調査調

)

査区設定

2,326千

10 国勢調査

第3次試験調査

 

     [戸籍住民

課所管]

262千円

金 そ

11 人口動態調査

都支出金

他 区 

3 委任統計費 419 4

 

19 0 0 0 3 職員手当

 

等 101       

[戸籍住民課所管]

4

19千円

 

419 1

1 需用費 318 1 

人口統計調査

165

Page 9: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

6,117      

 [職員課、アカデミ

ー推進課、スポーツ振

4 3 職員手当等

 

125,316

 

 

課所管]

300,1

 

60千円諸収入

 

4

 

共済費 48,727

1 職員給与費

9

 

48 8 報償費 1,30

5       職員数

 

 30人

寄付金

9

旅費 219      

 

 [アカデミー推進課

所管]

4,945千円

 額

3 11 需用費 1,

157 2 アカデミ

(

ー推進計画改定

866

千円

)

12 役務費 2

55 3 生涯学習の

推進

8,555千円計

・都

955 13 委託料

12,803 4 大

学連携推進事業

金 その他 区   

分 金 額

千円 千円 千円

(

千円 千円 千円 千円

使用

料及び

)

1 コミュニ

ティ施設 282,39

3 309,684 △2

度円

7,291 0 243,

921 8 報償費 3,4

76       [区

民課所管]

57,38

4千円手数料管理費 9 旅費 358 1 交流館関係経費

31,311 11 需用費

36,473       4館

45,801千円財産収入 12 役務費 4,802 2 区民会館維持管理

1,621 13 委託料 189,275       6館

54,2

94千円諸収入 14 使用料及び賃借料 20,630 3 不忍

3

通りふれあい館関係経

39,091千円

区民

5,540 15 工事

請負費 1,606  (

4

1)施設管理経費

1

5,203千円

1

8 備品購入費 988  

( 2)施設設備保守

経費

124,849千

円計

2

38,472

8

19 負担金補助及び交

2

付金 24,720 4

,

 地域活動センター管

3

理運営費

9,118千

9

3

23 償還金利子

3

及び割引料 65  (

0

1)ふれあいサロン事

9

115,731千円

,6

 ( 2)維持管

8

理費

65千円

4

5

 還付金

15千円

27

 ( 1)交流館

20

,

千円

2

 ( 2)不

9

忍通りふれあい館

30

1

千円

 ( 3)地

 

域活動センター

 度

計 282,39

3 309,684 △2

 

7,291 0 38,4

72 243,921

 度 比

本年度

 

予算額 前年度予算額 比

 

較増(△)減千円 千円

千円

3款 区民費5項 ア

カデミー費 1,408

 

,471 1,463,

911 △55,440

 

財産収入

1 アカデ

 

ミー総務費 316,0

32 435,245 △

119,213 0 31

5,077 2 給料 12

166

Page 10: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

6,117      

 [職員課、アカデミ

ー推進課、スポーツ振

4 3 職員手当等

 

125,316

 

 

課所管]

300,1

 

60千円諸収入

 

4

 

共済費 48,727

1 職員給与費

9

 

48 8 報償費 1,30

5       職員数

 

 30人

寄付金

9

旅費 219      

 

 [アカデミー推進課

所管]

4,945千円

 額

3 11 需用費 1,

157 2 アカデミ

(

ー推進計画改定

866

千円

)

12 役務費 2

55 3 生涯学習の

推進

8,555千円計

・都

955 13 委託料

12,803 4 大

学連携推進事業

金 その他 区   

分 金 額

千円 千円 千円

(

千円 千円 千円 千円

使用

料及び

)

1 コミュニ

ティ施設 282,39

3 309,684 △2

度円

7,291 0 243,

921 8 報償費 3,4

76       [区

民課所管]

57,38

4千円手数料管理費 9 旅費 358 1 交流館関係経費

31,311 11 需用費

36,473       4館

45,801千円財産収入 12 役務費 4,802 2 区民会館維持管理

1,621 13 委託料 189,275       6館

54,2

94千円諸収入 14 使用料及び賃借料 20,630 3 不忍

3

通りふれあい館関係経

39,091千円

区民

5,540 15 工事

請負費 1,606  (

4

1)施設管理経費

1

5,203千円

1

8 備品購入費 988  

( 2)施設設備保守

経費

124,849千

円計

2

38,472

8

19 負担金補助及び交

2

付金 24,720 4

,

 地域活動センター管

3

理運営費

9,118千

9

3

23 償還金利子

3

及び割引料 65  (

0

1)ふれあいサロン事

9

115,731千円

,6

 ( 2)維持管

8

理費

65千円

4

5

 還付金

15千円

27

 ( 1)交流館

20

,

千円

2

 ( 2)不

9

忍通りふれあい館

30

1

千円

 ( 3)地

 

域活動センター

 度

計 282,39

3 309,684 △2

 

7,291 0 38,4

72 243,921

 度 比

本年度

 

予算額 前年度予算額 比

 

較増(△)減千円 千円

千円

3款 区民費5項 ア

カデミー費 1,408

 

,471 1,463,

911 △55,440

 

財産収入

1 アカデ

 

ミー総務費 316,0

32 435,245 △

119,213 0 31

5,077 2 給料 12

167

Page 11: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

51,

412 15 工事請負費

3,030 3 スポ

ーツ施設管理運営費

3

26,758千円

千円

18 備品購入費 5,7

33  ( 1)体育館

75,848千円

千円

19 負担金補助及び交

付金 94,157  (

2)屋外運動場等

35

23 償還金利子及び

6

割引料 10      

 [アカデミー推進課

所管]

93,078千円 4 森鴎外記念館管理運営費

10千円 5 還付金

都支出金 財産収入3 アカデミー事業費 277,073 204,678 72,395 256,631 1

1

報酬 10,840   

9

    [アカデミー

推進課所管]

31,5

01千円

11,9

70 37 4 共済費 2,

020 1 文化事業

17,684千円諸

収入

8 報償費 10

,955  ( 1)文

化育成事業

8,101

1

千円

2

8,235 9

6

旅費 3,378  (

 

2)企画展

3,262

千円寄付金

11 需

1

用費 31,388  (

3)文の京文化発信

プロジェクト

域連携会議等運営

8,199千円25 積立金 7  ( 2)大

3

学生等ボランティア活

動促進事業

395千円

区民

5 施設予約シ

ステム経費

2千円

5項

6 森鴎外基金積立

1千円

 ( 1)

新規積立

1千円

 

( 2)利子積立

      (31年

 

度末見込      

509千円)

2千円

 度

7 石川啄木基金

積立

1千円

 

 (

1)新規積立

1千円

 度

 ( 2)利子積立

比 

      (3

 

1年度末見込    

3,309千円)

3千

 

8 樋口一葉

基金積立

1千円

 

 

( 1)新規積立

2千

 

 ( 2)利子

積立

      

(31年度末見込  

  5,291千円)

財源

      [ア

カデミー推進課、スポ

 

ーツ振興課所管]

1,

 

104千円

 

9 

 

庶務関係経費

使用料及

 

 明

2 アカ

デミー施設運 772,

 

184 778,070

△5,886 0 720

 

,772 8 報償費 13

1       [アカ

デミー推進課所管]

9

 

4,157千円手数料

算 

営費 9 旅費 67

1 文京アカデミー事

業補助

182,333

(

千円

30,938

)

11 需用費 5,759

2 生涯学習・文化

芸術施設管理運営費

6

4,455千円諸収入

都支

12 役務費 399

 ( 1)響きの森文

京公会堂・スカイホー

117,878千円

の他

20,474 13

委託料 650,524

 

 ( 2)アカデミー

 

文京・地域アカデミー

 分

14 使用料及び賃

借料 12,374   

 

    [スポーツ振

興課所管]

402,6

06千円計

168

Page 12: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

51,

412 15 工事請負費

3,030 3 スポ

ーツ施設管理運営費

3

26,758千円

千円

18 備品購入費 5,7

33  ( 1)体育館

75,848千円

千円

19 負担金補助及び交

付金 94,157  (

2)屋外運動場等

35

23 償還金利子及び

6

割引料 10      

 [アカデミー推進課

所管]

93,078千円 4 森鴎外記念館管理運営費

10千円 5 還付金

都支出金 財産収入3 アカデミー事業費 277,073 204,678 72,395 256,631 1

1

報酬 10,840   

9

    [アカデミー

推進課所管]

31,5

01千円

11,9

70 37 4 共済費 2,

020 1 文化事業

17,684千円諸

収入

8 報償費 10

,955  ( 1)文

化育成事業

8,101

1

千円

2

8,235 9

6

旅費 3,378  (

 

2)企画展

3,262

千円寄付金

11 需

1

用費 31,388  (

3)文の京文化発信

プロジェクト

域連携会議等運営

8,199千円25 積立金 7  ( 2)大

3

学生等ボランティア活

動促進事業

395千円

区民

5 施設予約シ

ステム経費

2千円

5項

6 森鴎外基金積立

1千円

 ( 1)

新規積立

1千円

 

( 2)利子積立

      (31年

 

度末見込      

509千円)

2千円

 度

7 石川啄木基金

積立

1千円

 

 (

1)新規積立

1千円

 度

 ( 2)利子積立

比 

      (3

 

1年度末見込    

3,309千円)

3千

 

8 樋口一葉

基金積立

1千円

 

 

( 1)新規積立

2千

 

 ( 2)利子

積立

      

(31年度末見込  

  5,291千円)

財源

      [ア

カデミー推進課、スポ

 

ーツ振興課所管]

1,

 

104千円

 

9 

 

庶務関係経費

使用料及

 

 明

2 アカ

デミー施設運 772,

 

184 778,070

△5,886 0 720

 

,772 8 報償費 13

1       [アカ

デミー推進課所管]

9

 

4,157千円手数料

算 

営費 9 旅費 67

1 文京アカデミー事

業補助

182,333

(

千円

30,938

)

11 需用費 5,759

2 生涯学習・文化

芸術施設管理運営費

6

4,455千円諸収入

都支

12 役務費 399

 ( 1)響きの森文

京公会堂・スカイホー

117,878千円

の他

20,474 13

委託料 650,524

 

 ( 2)アカデミー

 

文京・地域アカデミー

 分

14 使用料及び賃

借料 12,374   

 

    [スポーツ振

興課所管]

402,6

06千円計

169

Page 13: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

2千円

 ( 3)

ホームステイ事業

1,

385千円

 (

4)多言語化サポート

事業

37千円

7

 国際交流基金積立

千円

      (31

年度末見込   95

,711千円)

83,

2

420千円

,

8 

2

観光事業費

5,100

8

千円

0

 ( 1)五

大まつり助成

1,02

0千円 ( 2)文京朝顔・ほおずき市助成

4,250千円 ( 3)下町まつり助成

8,208千円 ( 4)観光まつり振興

14,125千円 ( 5)観光リーフレット作成助

2

467千円

0

 (

0

6)観光案内標識維

1

11,776千円

2 役

 ( 7)観光協会

観光振興助成

14,5

04千円

7

 ( 8

,

)観光インフォメーシ

9

ョン運営

35  ( 4)文の京ゆかりの文化人顕彰事業

13 委託料 144,913  (

3

5)森鴎外没後10

0周年記念事業実行委

員会運営

174千円計

民費

8,472 14 使

5

用料及び賃借料 4,1

81

1,020千円

アカ

15 工事請負費 7,

219 2 石川啄木

歌碑・顕彰室管理運営

18 備品購入費

3,119      

 

 [スポーツ振興課所

管]

45,502千円

 度

19 負担金補助及

び交付金 50,688

 

3 スポーツ事業費

4,764千円

 

2

5 積立金 37  ( 1

)スポーツ推進委員

3

 

,341千円

 

26

寄附金 400  ( 2

)体育協会事業補助

9

 

,713千円

 (

 

3)各種大会

2,7

18千円

 

 ( 4

)各種教室等

685千

 ( 5)地域

スポーツ振興

13,8

75千円

 ( 6

)スポーツ交流ひろば

5,685千円

 

 

 

( 7)スポーツ団体

 

等協働事業

2,562

 

千円

 

 ( 8)ス

 

ポーツボランティア事

2,159千円

予 

 ( 9)障害者スポ

ーツ事業

 

4 東

京2020オリンピッ

ク・パラリンピック推

 

進事業

92,252千

 額

 ( 1)

東京2020オリンピ

(

ック・パラリンピック

事業

74,702千円

)減

17,550千円

国・

 ( 2)スポー

ツ推進事業

   

   [アカデミー推

進課所管]

1,895

千円

5 国内交

流事業

20,294千

 

6 国際化推

 

進経費

2,551千円

 分

 ( 1)国際交

流事業

15,206千

 

 ( 2)姉妹

都市交流事業

1,15

170

Page 14: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

2千円

 ( 3)

ホームステイ事業

1,

385千円

 (

4)多言語化サポート

事業

37千円

7

 国際交流基金積立

千円

      (31

年度末見込   95

,711千円)

83,

2

420千円

,

8 

2

観光事業費

5,100

8

千円

0

 ( 1)五

大まつり助成

1,02

0千円 ( 2)文京朝顔・ほおずき市助成

4,250千円 ( 3)下町まつり助成

8,208千円 ( 4)観光まつり振興

14,125千円 ( 5)観光リーフレット作成助

2

467千円

0

 (

0

6)観光案内標識維

1

11,776千円

2 役

 ( 7)観光協会

観光振興助成

14,5

04千円

7

 ( 8

,

)観光インフォメーシ

9

ョン運営

35  ( 4)文の京ゆかりの文化人顕彰事業

13 委託料 144,913  (

3

5)森鴎外没後10

0周年記念事業実行委

員会運営

174千円計

民費

8,472 14 使

5

用料及び賃借料 4,1

81

1,020千円

アカ

15 工事請負費 7,

219 2 石川啄木

歌碑・顕彰室管理運営

18 備品購入費

3,119      

 

 [スポーツ振興課所

管]

45,502千円

 度

19 負担金補助及

び交付金 50,688

 

3 スポーツ事業費

4,764千円

 

2

5 積立金 37  ( 1

)スポーツ推進委員

3

 

,341千円

 

26

寄附金 400  ( 2

)体育協会事業補助

9

 

,713千円

 (

 

3)各種大会

2,7

18千円

 

 ( 4

)各種教室等

685千

 ( 5)地域

スポーツ振興

13,8

75千円

 ( 6

)スポーツ交流ひろば

5,685千円

 

 

 

( 7)スポーツ団体

 

等協働事業

2,562

 

千円

 

 ( 8)ス

 

ポーツボランティア事

2,159千円

予 

 ( 9)障害者スポ

ーツ事業

 

4 東

京2020オリンピッ

ク・パラリンピック推

 

進事業

92,252千

 額

 ( 1)

東京2020オリンピ

(

ック・パラリンピック

事業

74,702千円

)減

17,550千円

国・

 ( 2)スポー

ツ推進事業

   

   [アカデミー推

進課所管]

1,895

千円

5 国内交

流事業

20,294千

 

6 国際化推

 

進経費

2,551千円

 分

 ( 1)国際交

流事業

15,206千

 

 ( 2)姉妹

都市交流事業

1,15

171

Page 15: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

5,440 11,97

0 63,325 1,3

33,176

千円 千円 千円 千円 千円

23千円 ( 9)フィルムコミッション事業

122千円 (10)文の京外国人おもてなし隊育成事業

2,650千

3

 (11)歴史

的建造物活用事業

3,

396千円

 (1

5

2)展望ラウンジ観光

拠点化事業

 (1

3)多言語観光アプリ

ケーション整備事業

8

68千円

2,94

7千円

 (14)

 

インバウンド対策事業

70千円

 

 (15

)住宅宿泊事業

 

 

(16)春日局・細川

ガラシャ顕彰プロジェ

 

クト

13,894千円

度 比

1,121千円

  

9 いだてんプロ

ジェクト

10 響

 

きの森文京公会堂20

周年記念事業実行委員

 

会運営

31千円

使

 

用料及び

源 節目

4 ふるさと歴史館費 4

3,182 45,91

8 △2,736 0 40

,696 1 報酬 5,9

64       [ア

カデミー推進課所管]

 

3,618千円手数料

  

4 共済費 1,87

 

0 1 資料収集保存

 

1,607千円

 

6

59 8 報償費 1,96

7 2 調査研究

4,

 

874千円諸収入

算 

9 旅費 193 3 特

別展

4,478千円

予 

1,827 11 需用

費 9,188 4 普

 

及事業

28,605千

12 役務費 1,

(

180 5 管理運営

5,897千円計

)減

2,486 13 委託

料 18,212  (

1)展示保守

14,7

01千円

14 使用

料及び賃借料 3,46

9  ( 2)施設維持

管理

8,007千円

の他

18 備品購入費 1,

072  ( 3)歴史

 

館専門員報酬等

 

1

 

9 負担金補助及び交付

金 67

金 

1,408,471 1

,463,911 △5

172

Page 16: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

5,440 11,97

0 63,325 1,3

33,176

千円 千円 千円 千円 千円

23千円 ( 9)フィルムコミッション事業

122千円 (10)文の京外国人おもてなし隊育成事業

2,650千

3

 (11)歴史

的建造物活用事業

3,

396千円

 (1

5

2)展望ラウンジ観光

拠点化事業

 (1

3)多言語観光アプリ

ケーション整備事業

8

68千円

2,94

7千円

 (14)

 

インバウンド対策事業

70千円

 

 (15

)住宅宿泊事業

 

 

(16)春日局・細川

ガラシャ顕彰プロジェ

 

クト

13,894千円

度 比

1,121千円

  

9 いだてんプロ

ジェクト

10 響

 

きの森文京公会堂20

周年記念事業実行委員

 

会運営

31千円

使

 

用料及び

源 節目

4 ふるさと歴史館費 4

3,182 45,91

8 △2,736 0 40

,696 1 報酬 5,9

64       [ア

カデミー推進課所管]

 

3,618千円手数料

  

4 共済費 1,87

 

0 1 資料収集保存

 

1,607千円

 

6

59 8 報償費 1,96

7 2 調査研究

4,

 

874千円諸収入

算 

9 旅費 193 3 特

別展

4,478千円

予 

1,827 11 需用

費 9,188 4 普

 

及事業

28,605千

12 役務費 1,

(

180 5 管理運営

5,897千円計

)減

2,486 13 委託

料 18,212  (

1)展示保守

14,7

01千円

14 使用

料及び賃借料 3,46

9  ( 2)施設維持

管理

8,007千円

の他

18 備品購入費 1,

072  ( 3)歴史

 

館専門員報酬等

 

1

 

9 負担金補助及び交付

金 67

金 

1,408,471 1

,463,911 △5

173

Page 17: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

11 中小企業

ワークライフバランス

 

推奨事業

48,473

千円

 

12 商店街

振興対策

47,410

千円

 

 ( 1)商

 

店街振興対策事業

63

千円

 ( 2)商

 

店会加入促進支援事業

1,000千円

 

 

( 3)商店街宅配事

 

業補助

52,939千

13 商店街事

業補助

38,474千

 ( 1)商店

街販売促進事業補助

1

0,724千円

 

 

( 2)商店街環境整

 

備事業補助

3,741

 

千円

 

 ( 3)装

 

飾灯等電力費補助

26

 

千円

14 商店街

振興組合等設立指導及

 

び補助

372千円

算 

15 商店街ポイント

カード事業補助

3,7

47千円

 

16 ウ

ェルカム商店街事業

6

 

,583千円

17

 チャレンジショップ

(

支援事業

3,113千

)

18 創業支援

事業

6,161千円

国・

19 産学連携支援

事業

3,343千円

(

20 文京区技能名

匠者支援事業

21,0

14千円

21 文

京区勤労者共済会事業

補助

   分

金 額

千円 千円 千円 千

)

円 千円 千円 千円

1

商工総務費 123,7

度円

69 121,356 2

,413 0 0 123,

769 2 給料 51,6

15       [職

員課、経済課所管]

122,158千円3 職員手当等 50,283 1 職員給与費

4 共済費 20,260       職員数 15人

8 報償費 100       [経済課所管]

9千円9 旅費 78 2 家庭用品等調査・指導

1,200千円

11 需用費 233 3 内職あっせん相談

402千円

4

13 委託料

1,200 4 庶務

関係経費

都支出金 使用

料及び

経済

2

商工振興費 238,8

6

03 219,660 1

0

9,143 181,1

7

58 1 報酬 6,434

,

      [経済課

5

所管]

8,305千円

6

手数料

0

50,59

6

8 8 報償費 266 1

1

 経営相談

6,661

0

千円

,

5,759 9

5

旅費 300 2 中小

2

企業支援員

1,266

2

千円諸収入

11 需

2

用費 3,971 3 

,

産業情報発信事業

1,

9

528千円

6

1,2

2

88 12 役務費 1,0

1

93 4 中小企業景

況調査

13 委託料

59,004     

  年4回

10,74

6

6千円計

0

7,04

7

7 14 使用料及び賃借

,

料 11,072 5 

5

異業種交流事業

1,7

6

29千円

0

19 負担

6

金補助及び交付金 15

1

6,663 6 医療

0

関連産業支援事業

3,

,

617千円

5

7 

2

産業物販展

259千円

2

8 中小企業セ

2

ミナー

4,171千円

,9

9 新製品・新

6

技術開発費補助

13,

2

495千円

10 

 

中小企業の企業力向上

支援事業

1,808千

 

174

Page 18: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

本年 算

11 中小企業

ワークライフバランス

 

推奨事業

48,473

千円

 

12 商店街

振興対策

47,410

千円

 

 ( 1)商

 

店街振興対策事業

63

千円

 ( 2)商

 

店会加入促進支援事業

1,000千円

 

 

( 3)商店街宅配事

 

業補助

52,939千

13 商店街事

業補助

38,474千

 ( 1)商店

街販売促進事業補助

1

0,724千円

 

 

( 2)商店街環境整

 

備事業補助

3,741

 

千円

 

 ( 3)装

 

飾灯等電力費補助

26

 

千円

14 商店街

振興組合等設立指導及

 

び補助

372千円

算 

15 商店街ポイント

カード事業補助

3,7

47千円

 

16 ウ

ェルカム商店街事業

6

 

,583千円

17

 チャレンジショップ

(

支援事業

3,113千

)

18 創業支援

事業

6,161千円

国・

19 産学連携支援

事業

3,343千円

(

20 文京区技能名

匠者支援事業

21,0

14千円

21 文

京区勤労者共済会事業

補助

   分

金 額

千円 千円 千円 千

)

円 千円 千円 千円

1

商工総務費 123,7

度円

69 121,356 2

,413 0 0 123,

769 2 給料 51,6

15       [職

員課、経済課所管]

122,158千円3 職員手当等 50,283 1 職員給与費

4 共済費 20,260       職員数 15人

8 報償費 100       [経済課所管]

9千円9 旅費 78 2 家庭用品等調査・指導

1,200千円

11 需用費 233 3 内職あっせん相談

402千円

4

13 委託料

1,200 4 庶務

関係経費

都支出金 使用

料及び

経済

2

商工振興費 238,8

6

03 219,660 1

0

9,143 181,1

7

58 1 報酬 6,434

,

      [経済課

5

所管]

8,305千円

6

手数料

0

50,59

6

8 8 報償費 266 1

1

 経営相談

6,661

0

千円

,

5,759 9

5

旅費 300 2 中小

2

企業支援員

1,266

2

千円諸収入

11 需

2

用費 3,971 3 

,

産業情報発信事業

1,

9

528千円

6

1,2

2

88 12 役務費 1,0

1

93 4 中小企業景

況調査

13 委託料

59,004     

  年4回

10,74

6

6千円計

0

7,04

7

7 14 使用料及び賃借

,

料 11,072 5 

5

異業種交流事業

1,7

6

29千円

0

19 負担

6

金補助及び交付金 15

1

6,663 6 医療

0

関連産業支援事業

3,

,

617千円

5

7 

2

産業物販展

259千円

2

8 中小企業セ

2

ミナー

4,171千円

,9

9 新製品・新

6

技術開発費補助

13,

2

495千円

10 

 

中小企業の企業力向上

支援事業

1,808千

 

175

Page 19: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円

       地球

温暖化等環境対策資金

円 千

        

限度額 18,000

千円

      

  期間 7年、利子

補給 1.4%

 

      緊急事業

2

資金

8

      

,

 (非常災害)

5

 

3

       限度額

6

  5,000千円

千円

        期間 6年、利子補給 1.3%

       (不況業種等)

        限度額 12,000千円

        期間 8年、利子補給 1.5%

22 就労支援対策事業

10,911千円23 産業とくらしプラザ管理運営

4款

3 融資事業

費 170,306 19

4,360 △24,0

54 0 0 170,30

6 9 旅費 4      

 [経済課所管]

17

1

0,306千円

1

1 需用費 711 1 

中小企業等資金融資あ

っせん

167,822

千円

 

14 使用料及

び賃借料 1,769  

 

( 1)利子補給

2,

484千円

19 負

 

担金補助及び交付金 1

67,822  ( 2

 

)事務費

    

  [一般融資]

  

       一般運

転資金

     

 

   限度額 15,

000千円

 

   

     期間 7年

 

、利子補給 0.2%

源 節

       一

般設備資金

   

     限度額 2

0,000千円

 

       期間 

 

8年、利子補給 0.

 

2%

 

      

 

 小規模企業資金

  

        限度

額  7,500千円

予 

        

期間 5年、利子補給

 

 1.0%

   

    創業支援資金

 算

        

 

限度額 10,000

千円

      

(

  期間 6年、利子

補給 1.5%

)

 

     [特別融資

       

経営環境変化対策資金

支出

        

限度額 12,000

千円

      

  期間 8年、利子

補給 1.5%

 

 

 

      短期運転

 

資金

      

  限度額  3,0

 

00千円

    

    期間 1年、

利子補給 1.0%

176

Page 20: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

千円

       地球

温暖化等環境対策資金

円 千

        

限度額 18,000

千円

      

  期間 7年、利子

補給 1.4%

 

      緊急事業

2

資金

8

      

,

 (非常災害)

5

 

3

       限度額

6

  5,000千円

千円

        期間 6年、利子補給 1.3%

       (不況業種等)

        限度額 12,000千円

        期間 8年、利子補給 1.5%

22 就労支援対策事業

10,911千円23 産業とくらしプラザ管理運営

4款

3 融資事業

費 170,306 19

4,360 △24,0

54 0 0 170,30

6 9 旅費 4      

 [経済課所管]

17

1

0,306千円

1

1 需用費 711 1 

中小企業等資金融資あ

っせん

167,822

千円

 

14 使用料及

び賃借料 1,769  

 

( 1)利子補給

2,

484千円

19 負

 

担金補助及び交付金 1

67,822  ( 2

 

)事務費

    

  [一般融資]

  

       一般運

転資金

     

 

   限度額 15,

000千円

 

   

     期間 7年

 

、利子補給 0.2%

源 節

       一

般設備資金

   

     限度額 2

0,000千円

 

       期間 

 

8年、利子補給 0.

 

2%

 

      

 

 小規模企業資金

  

        限度

額  7,500千円

予 

        

期間 5年、利子補給

 

 1.0%

   

    創業支援資金

 算

        

 

限度額 10,000

千円

      

(

  期間 6年、利子

補給 1.5%

)

 

     [特別融資

       

経営環境変化対策資金

支出

        

限度額 12,000

千円

      

  期間 8年、利子

補給 1.5%

 

 

 

      短期運転

 

資金

      

  限度額  3,0

 

00千円

    

    期間 1年、

利子補給 1.0%

177

Page 21: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

給 1.3%

  

     (加入1年

以上)

     

   限度額 10,

000千円

   

     期間 6年

、利子補給 1.5%

千円

       小口零細企業保証制度対応特別資金

        限度額 20,000千円

        期間 7年、利子補給 0.2%

       借換資金

   

 

     限度額 2

 

4,000千円

     団体運転資金

       (法人)

        限度額 30,000

4

千円

      

  期間 5年6か月

、利子補給 0.8%

経済

       (

任意団体)

1

   

     限度額 1

0,000千円

 

       期間 

4年、利子補給 0.

 

8%

      

 

 団体設備資金

 

      (法人)

 年

        

 

限度額 50,000

千円

      

 

  期間 7年、利子

 

補給 0.8%

 

      (任意団

 

体)

      

 

  限度額 20,0

00千円

 

    

    期間 5年6

か月、利子補給 0.

8%

      

 事業活性化資金

財源

       (運転

資金)

 

     

 

   限度額 12,

 

000千円

 

   

 

     期間 6年

 明

        

利子補給 1.5%・

 

1.7%

    

 

   (設備資金)

額 予

        限

 

度額 18,000千

 

       

 期間 7年

  

(

      利子補給

 1.5%・1.7%

)減

       地

域産業振興資金

 

       限度額

 30,000千円

出金

        期

間 8年、利子補給 

1.2%

    

   商店会加入奨励

 

資金

 

      

 

 (加入1年未満)

分 金

        限

 

度額  8,000千

       

 期間 6年、利子補

178

Page 22: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

給 1.3%

  

     (加入1年

以上)

     

   限度額 10,

000千円

   

     期間 6年

、利子補給 1.5%

千円

       小口零細企業保証制度対応特別資金

        限度額 20,000千円

        期間 7年、利子補給 0.2%

       借換資金

   

 

     限度額 2

 

4,000千円

     団体運転資金

       (法人)

        限度額 30,000

4

千円

      

  期間 5年6か月

、利子補給 0.8%

経済

       (

任意団体)

1

   

     限度額 1

0,000千円

 

       期間 

4年、利子補給 0.

 

8%

      

 

 団体設備資金

 

      (法人)

 年

        

 

限度額 50,000

千円

      

 

  期間 7年、利子

 

補給 0.8%

 

      (任意団

 

体)

      

 

  限度額 20,0

00千円

 

    

    期間 5年6

か月、利子補給 0.

8%

      

 事業活性化資金

財源

       (運転

資金)

 

     

 

   限度額 12,

 

000千円

 

   

 

     期間 6年

 明

        

利子補給 1.5%・

 

1.7%

    

 

   (設備資金)

額 予

        限

 

度額 18,000千

 

       

 期間 7年

  

(

      利子補給

 1.5%・1.7%

)減

       地

域産業振興資金

 

       限度額

 30,000千円

出金

        期

間 8年、利子補給 

1.2%

    

   商店会加入奨励

 

資金

 

      

 

 (加入1年未満)

分 金

        限

 

度額  8,000千

       

 期間 6年、利子補

179

Page 23: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

9,716 545,6

69

千円 千円 千円 千円 千円

        期間 10年、利子補給 0.2%

       女性のエンパワーメント原則推進支援資金

4

  

      限度額 

 5,000千円

業経

        期間

 5年、利子補給 1

.5%

1

     

  先端設備等導入支

援資金

     

   限度額 30,

000千円

 

   

     期間 8年

 

、利子補給 1.7%

都支出金 諸収入

前 年

4 消費者行政費

 

26,995 26,6

40 355 23,15

6 1 報酬 14,608

 

      [経済課

 

所管]

6,617千円

較 特

1,577 2,2

 

62 4 共済費 4,41

3 1 消費者啓発

1

 

,884千円

8 報

 

償費 575  ( 1)

消費者研修

1,372

千円

9 旅費 164

 ( 2)消費生活展

2,700千円

1

1 需用費 3,929  

( 3)一般消費者啓

 

661千円

 

12

 

役務費 190  ( 4

 

)消費生活推進員

20

 

,207千円

 

13

委託料 2,528 2

 消費者相談室運営

2

 

1千円

14 使用料

 

及び賃借料 259 3

 消費者団体連絡会運

150千円

 

18

備品購入費 34 4 

 

グリーンコンシューマ

ー普及等事業補助

増(

19 負担金補助及び交

付金 295

諸収入

)減 国

5 勤労福祉会

館管理 47,687 4

8,506 △819 0

47,280 8 報償費

4       [経済

課所管]

47,687

千円

費 407 9 旅

費 18 1 管理運営

 

11 需用費 19

 

,031

 

13 委託

料 28,634

金 額

計 607,56

0 610,522 △2

,962 52,175

180

Page 24: 本年度 予算額 前年度予算額 比 較増( )減...千 30,516 円 9旅費 742 ( 2 千 )事務費 18千円 円 千 11需用費 18,43 円 0 3 臨時運行許可 千 事務

9,716 545,6

69

千円 千円 千円 千円 千円

        期間 10年、利子補給 0.2%

       女性のエンパワーメント原則推進支援資金

4

  

      限度額 

 5,000千円

業経

        期間

 5年、利子補給 1

.5%

1

     

  先端設備等導入支

援資金

     

   限度額 30,

000千円

 

   

     期間 8年

 

、利子補給 1.7%

都支出金 諸収入

前 年

4 消費者行政費

 

26,995 26,6

40 355 23,15

6 1 報酬 14,608

 

      [経済課

 

所管]

6,617千円

較 特

1,577 2,2

 

62 4 共済費 4,41

3 1 消費者啓発

1

 

,884千円

8 報

 

償費 575  ( 1)

消費者研修

1,372

千円

9 旅費 164

 ( 2)消費生活展

2,700千円

1

1 需用費 3,929  

( 3)一般消費者啓

 

661千円

 

12

 

役務費 190  ( 4

 

)消費生活推進員

20

 

,207千円

 

13

委託料 2,528 2

 消費者相談室運営

2

 

1千円

14 使用料

 

及び賃借料 259 3

 消費者団体連絡会運

150千円

 

18

備品購入費 34 4 

 

グリーンコンシューマ

ー普及等事業補助

増(

19 負担金補助及び交

付金 295

諸収入

)減 国

5 勤労福祉会

館管理 47,687 4

8,506 △819 0

47,280 8 報償費

4       [経済

課所管]

47,687

千円

費 407 9 旅

費 18 1 管理運営

 

11 需用費 19

 

,031

 

13 委託

料 28,634

金 額

計 607,56

0 610,522 △2

,962 52,175

181