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Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17 Gobierno de la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas Secretaría de Administración Financiera Contaduría General de la Provincia

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Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17

Gobierno de la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas

Secretaría de Administración Financiera Contaduría General de la Provincia

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Presupuesto

Del Presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

El Ejercicio Financiero se rige por la Ley de Presupuesto Nº 10410 sancionada por la Honorable Asamblea Legislativa.

Dicha suma se discriminó por Finalidades de la siguiente manera:

FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 37.184.854.00001.01 - Legislativa 649.659.00001.02 - Judicial 7.925.968.00001.03 - Administración General 4.013.534.00001.04 - Relaciones Interiores 18.114.819.00001.05 - Administración Fiscal 6.092.899.00001.06 - Control De La Gestión Pública 327.766.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 60.209.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 13.799.031.00002.01 - Seguridad Interior 11.314.218.00002.02 - Sistema Penal 2.118.059.00002.03 - Administración De La Seguridad 221.668.00002.04 - Justicia 145.086.000

03 - Servicios Sociales 59.468.375.00003.01 - Salud 12.011.522.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 4.435.288.00003.04 - Educación Y Cultura 40.371.631.00003.05 - Ciencia Y Técnica 223.564.00003.06 - Trabajo 205.194.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 2.221.176.000

04 - Servicios Económicos 15.215.873.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 566.501.00004.03 - Transporte 9.441.757.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 2.041.740.00004.06 - Industria 213.560.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 440.377.00004.08 - Seguros y Finanzas 370.405.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.141.533.000

05 - Deuda Pública 569.887.00006 - A Clasificar (844.986.000)Total general 125.393.034.000

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 2

El Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente se estimó según se indica:

PresupuestadoIngresos Corrientes 119.206.796.000

1 - Ingresos Impositivos 105.722.850.0001 - Impuestos Provinciales 40.772.000.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 54.507.812.000

3 - Impuestos Nacionales 10.443.038.000

2 - Ingresos No Impositivos 9.699.980.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 1.031.145.000

99 - Fondos No Tributarios 8.668.835.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 279.628.0001 - Venta De Servicios 272.503.0002 - Venta De Bienes 7.125.000

5 - Rentas De La Propiedad 490.000.0002 - Rentas Por Inversiones Financieras 490.000.000

6 - Transferencias Corrientes 3.014.338.0001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 450.000.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 2.454.466.000

99 - Otras Transferencias Corrientes 109.872.000

Ingresos de Capital 6.580.963.00011 - Recupero De Prestamos 359.068.00012 - Transferencias de Capital 6.221.895.000

Total General 125.787.759.000

El Balance Financiero Preventivo, resultante de comparar las Erogaciones y Recursos estimados, arrojó una necesidad de Fuentes Financieras Netas de:

PresupuestoFuentes Financieras 6.511.312.000

Uso del Crédito 3.000.000.000Remanente de Ejercicios Anteriores 3.011.312.000Variaciones Patrimoniales 500.000.000

Aplicaciones Financieras 6.906.037.000Amortización de la deuda 1.098.502.000Variaciones Patrimoniales 5.807.535.000

(394.725.000)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

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Presupuesto

3

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo, quedó estimado como sigue:

Ingresos 125.787.759.000Erogaciones Netas de Economías 125.393.034.000Subtotal 394.725.000Fuentes Financieras Brutas 6.511.312.000Aplicaciones Financieras 6.906.037.000

BALANCE PREVENTIVO 0

BALANCE PREVENTIVO

De las Rectificaciones al Presupuesto

A la fecha, no se realizaron rectificaciones al presupuesto original.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 4

Del Presupuesto al 31/03/17

Después de las compensaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por Finalidad de la siguiente manera:

FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 37.186.611.00001.01 - Legislativa 649.169.00001.02 - Judicial 7.925.968.00001.03 - Administración General 4.015.781.00001.04 - Relaciones Interiores 18.114.819.00001.05 - Administración Fiscal 6.092.899.00001.06 - Control De La Gestión Pública 327.766.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 60.209.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 13.801.141.00002.01 - Seguridad Interior 11.320.124.00002.02 - Sistema Penal 2.118.059.00002.03 - Administración De La Seguridad 217.252.00002.04 - Justicia 145.706.000

03 - Servicios Sociales 59.468.365.00003.01 - Salud 12.007.919.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 4.437.751.00003.04 - Educación Y Cultura 40.372.761.00003.05 - Ciencia Y Técnica 223.564.00003.06 - Trabajo 205.194.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 2.221.176.000

04 - Servicios Económicos 15.212.016.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 563.201.00004.03 - Transporte 9.441.757.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 2.041.740.00004.06 - Industria 213.560.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 440.377.00004.08 - Seguros y Finanzas 370.405.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.140.976.000

05 - Deuda Pública 569.887.00006 - A Clasificar (844.986.000)Total general 125.393.034.000

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Presupuesto

5

El cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

PresupuestadoIngresos Corrientes 119.206.796.000

1 - Ingresos Impositivos 105.722.850.0001 - Impuestos Provinciales 40.772.000.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 54.507.812.0003 - Impuestos Nacionales 10.443.038.000

2 - Ingresos No Impositivos 9.699.980.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 1.031.145.000

99 - Fondos No Tributarios 8.668.835.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 279.628.0001 - Venta De Servicios 272.503.000

2 - Venta De Bienes 7.125.000

5 - Rentas De La Propiedad 490.000.0002 - Rentas Por Inversiones Financieras 490.000.000

6 - Transferencias Corrientes 3.014.338.0001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 450.000.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 2.454.466.000

99 - Otras Tranferencias Corrientes 109.872.000

Ingresos de Capital 6.580.963.00011 - Recupero De Prestamos 359.068.00012 - Transferencias de Capital 6.221.895.000

Total General 125.787.759.000

Las Fuentes Financieras Netas de la Administración Provincial en el período fueron las siguientes:

PresupuestoFuentes Financieras 6.588.718.000

Uso del Crédito 3.000.000.000Remanente de Ejercicios Anteriores 3.011.312.000Variaciones Patrimoniales 577.406.000

Aplicaciones Financieras 6.983.443.000Amortización de la deuda 1.098.502.000Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000

(394.725.000)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo quedó estimado como sigue:

Ingresos 125.787.759.000Erogaciones Netas de Economías 125.393.034.000Subtotal 394.725.000

Fuentes Financieras Brutas 6.588.718.000Aplicaciones Financieras 6.983.443.000

0Balance Preventivo

Balance Financiero Preventivo

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 6

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Resultado Financiero

Del Resultado Financiero General

Síntesis de ingresos y gastos de la provincia

Ingresos de la provincia(1) 28.637.899.600Distribucion automática de recursos a Municipios y Comunas (2)

3.786.540.033

Ingresos Netos (3) 24.851.359.567Gastos corrientes netos (4)

17.694.622.982Ahorro corriente Disponible 7.156.736.585

Ahorro Corriente Disponible/Ingresos Netos (en %) 28,80%

Ingresos de capital disponibles(5) 82.837.537Gastos en obras y bienes de capital (6)

2.559.137.409

Otros Gastos de Capital (7)1.226.420.868

Resultado financiero 3.454.015.845

Notas:

El presente cuadro se expone bajo la metodología de restar de los Ingresos Totales que registra la Contabilidad de la Provincia, aquellos que se distribuyen de manera automática a los Municipios y Comunas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. (Régimen de Coparticipación Provincial Ley N° 8.663 y Fondo Federal Solidario).

(1) Incluye los ingresos automáticos de origen nacional (Régimen de Coparticipación, Leyes Especiales y Fondo Federal Solidario), recursos tributarios provinciales, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios y transferencias corrientes. (2) Incluye las transferencias corrientes (Régimen de Coparticipación Provincial Ley N° 8.663) y de capital (Fondo Federal Solidario) hacia los Municipios y Comunas. (3) Son los recursos a disposición de la provincia una vez descontados los recursos distribuidos automáticamente a los Municipios y Comunas. (4) Neto de las transferencias corrientes a Municipios y Comunas en concepto de coparticipación (Régimen de Coparticipación Provincial Ley N° 8.663). (5) No incluye los recursos recibidos en concepto de Fondo Federal Solidario. (6) Contempla las partidas de transferencias de capital, trabajos públicos, bienes de capital y bienes preexistentes. Excluye las transferencias de recursos hacía Municipios y Comunas en concepto de Fondo Federal Solidario. (7) Contempla la partida de activos financieros.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 8

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Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

Hasta el fin del período se recaudó el 22,83% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 98,55% a Ingresos Corrientes y el 1,45% a Ingresos de Capital.

Ingresos Totales

Presupuestado RecaudadoIngresos Corrientes 119.206.796.000 28.304.527.292

1 - Ingresos Impositivos 105.722.850.000 24.351.216.2251 - Impuestos Provinciales 40.772.000.000 10.437.441.2662 - Participacion Federal De Impuestos 54.507.812.000 11.796.603.0063 - Impuestos Nacionales 10.443.038.000 2.117.171.953

2 - Ingresos No Impositivos 9.699.980.000 2.799.529.4011 - Tasas Retributivas de Servicios 1.031.145.000 227.544.93099 - Fondos No Tributarios 8.668.835.000 2.571.984.471

4 - Venta De Bienes Y Servicios 279.628.000 62.003.8901 - Venta De Servicios 272.503.000 59.995.4352 - Venta De Bienes 7.125.000 2.008.454

5 - Rentas De La Propiedad 490.000.000 234.036.0462 - Rentas Por Inversiones Financieras 490.000.000 234.036.046

6 - Transferencias Corrientes 3.014.338.000 857.741.7311 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 450.000.000 91.735.0002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 2.454.466.000 753.212.85899 - Otras Tranferencias Corrientes 109.872.000 12.793.873

Ingresos de Capital 6.580.963.000 416.209.84511 - Recupero De Prestamos 359.068.000 57.303.09312 - Transferencias de Capital 6.221.895.000 358.906.752

Total General 125.787.759.000 28.720.737.137 Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Impositivos Presupuestado Recaudado

01 - Ingresos Impositivos 105.722.850.000 24.351.216.22501 - Impuestos Provinciales 40.772.000.000 10.437.441.266

01- Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos 30.036.000.000 7.028.036.47802- Impuesto Inmobiliario 3.831.000.000 1.665.203.04803- Impuesto De Sellos 5.211.000.000 1.129.600.10004- Impuesto Propiedad Automotor 1.694.000.000 614.601.640

02 - Participacion Federal De Impuestos 54.507.812.000 11.796.603.00601- Coparticipacion Federal De Impuestos 46.665.812.000 9.812.022.85202- Financiamiento Educativo 7.842.000.000 1.984.580.154

03 - Impuestos Nacionales 10.443.038.000 2.117.171.95301- Impuesto A Las Ganancias-Excedente Fondo Conurbano 6.017.185.000 1.178.470.92503- Ley Nº 24699 - Ganancias (Suma Fija) 38.658.000 9.664.50004- Ley Nº 24699 - Bs. Personales Distribuidos Segun Ley 23548 533.435.000 102.056.03405- Regimen Simplif.P/Pequeños Contribuyentes - Ley Nº 24977 225.994.000 57.775.65506- Imp.A Las Ganancias - Necesidades Basicas Insatisfechas 2.044.041.000 420.019.63207- Servicios Nacionales Transferidos 125.300.000 31.325.00110- Fondo Educativo 66.000 5.77311- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Vialidad Provincial 443.601.000 93.284.17012- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Infraestructura 245.771.000 54.348.14613- Impuesto A Los Combustibles - Fo.Na.Vi. 762.987.000 168.722.11816- Denuncia-Pacto Fiscal-rec a cta x dif de Copart Ley Nº: 10077 6.000.000 1.500.000

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 10

2 - Ingresos No Impositivos Presupuestado Recaudado

02 - Ingresos No Impositivos 9.699.980.000 2.799.529.40101 - Tasas Retributivas de Servicios 1.031.145.000 227.544.930

01- Poder Judicial -Ley N° 8002- 357.000.000 56.347.594 02- De Transporte -Artículo 11 Y 47 Ley N° 8669- 24.500.000 7.479.732 03- Actividad Nautica -Artículo 9 Ley N° 5040- 5.760.000 1.230.127 04- Registro General De La Provincia -Ley N° 9342- 175.000.000 40.448.906 06- Fondo Agropecuario -Leyes 8116 Y 9138 25.000.000 2.956.099 07- Prestadores Privados De Seguridad -Artículo 30 Ley N° 9236- 1.685.000 287.427 08- Oficina Móvil Del Registro Civil Y Capacidad De Las Personas -Artículo 3 Ley 9138- 7.500.000 4.019.792 09- Departamento De Protección De Alimentos 1.400.000 438.845 10- Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario - Ley Nº 9164 Art 48 3.700.000 357.265 11-Policía de la Provincia de Cba- Art. 3 Ley 7386 y modif. 260.000.000 74.735.751 12- Minería -Ley N° 7059- 2.500.000 1.550.767 15- Ambiente 12.500.000 3.935.880 17- Tasa Vial Provincia 0 6.102.393 18- Tasa Sifcos Ley N° 9693 6.000.000 1.190.850 19- Trabajo 18.000.000 5.426.652 20 - Registro Industrial - Ley 10.240 3.600.000 347.800 99- Otras Tasas Retributivas De Servicios Nc 127.000.000 20.689.050

99 - Fondos No Tributarios 8.668.835.000 2.571.984.471 01- Fondos Caducos De Quiebras - Ley Nº 9268 Art 6 2.900.000 94.916 02- Fondo Mantenimiento de la Red Firme Natural 587.000.000 260.625.235 03- Fondo Recursos Para Ablación E Implantes - Ley Nº 9146 Art 1 3.000.000 300.000 06- Fondo de Consorcios Canaleros 180.000.000 87.668.162 07 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 0 54.531 08 - Fondo Infraestructura Para Municipios y Comunas 216.000.000 97.083.941 09- Fondo Para el Financiamiento de Obras De Infraestructura 3.304.000.000 835.676.554 11- Convenios Del Ministerio De Salud Con Organismos Varios 378.000.000 78.899.512 15- Recursos Ley Organica Del Tribunal De Cuentas. - Ley Nº 7630 Art 21,22 2.060.000 217.739 17- Fondo Para La Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Ley Nº 9147 Art 17 82.078.000 15.814.292 19- Fondo Rural Para Infraestructura Y Gasoductos 889.000.000 386.503.331 21- Recursos Por Utilización De Aguas, Canon De Riego Y Otras -Ley Nº 8548 136.389.000 16.066.766 23- Fondo Para La Asistencia E Inclusión Social - Ley 9505 Art 15 670.000.000 179.753.374 24- Fondo Para La Prevención De La Violencia Familiar - Ley 9505 Art 23 2.000.000 21.425 26- Defensa Del Consumidor 1.000.000 152.943 30- Multas En Materia Laboral - Secretaria De Trabajo - Ley Nº 8015 Art 5 7.800.000 1.454.489 31- Multas De Transito - Ley Nº 8560 Art 7,8 - Ley Nº 8169 385.466.000 142.013.366 33- Otras Multas Nc 26.402.000 6.573.921 37- Fondo Ley 9870 Art. 109 1.438.000.000 351.224.817 98- Devoluc.Ejerc.Anteriores, Ingresos Eventuales Y Varios 185.609.000 49.820.623 99- Otros Fondos No Tributarios Nc 172.131.000 61.964.534

as

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Recursos

11

4 - Venta de Bienes y Servicios

Presupuestado Recaudado04 - Venta De Bienes Y Servicios 279.628.000 62.003.890

01 - Venta De Servicios 272.503.000 59.995.435 03- Restitucion Servicios Policlinico Policial -Dto.1677/73 24.000.000 4.745.446 04- Prestación De Servicios Delegación Oficial En C.A.B.A. - Dto.4262/90 123.000 23.265 23- Prima por Seguro De Vida E Incapacidad Laboral 248.380.000 55.226.725

02 - Venta De Bienes 7.125.000 2.008.454 01- Venta De Pliegos, Planos, Etc. 2.084.000 289.869 02- Producido Establecimientos Penitenciarios 4.441.000 1.637.086 99- Venta De Otros Bienes 600.000 81.500

5 - Rentas de la propiedad

Presupuestado Recaudado

05 - Rentas De La Propiedad 490.000.000 234.036.046 02 - Rentas Por Inversiones Financieras 490.000.000 234.036.046

6 - Transferencias Corrientes

Presupuestado Recaudado

06 - Transferencias Corrientes 3.014.338.000 857.741.73101 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 450.000.000 91.735.000

02- Utilidades Lotería De Córdoba S.E. - Ley Nº 8665 450.000.000 91.735.00002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 2.454.466.000 753.212.858

05- Convenios Con El Gobierno Nacional Para PoliticasSociales 239.101.000 10.644.44307- Aporte Ministerio De Salud De La Nacion-Promin 184.271.000 52.925.44408- Fondo Cooperativo-Ley 7734 Y Ley 23427 8.000.000 1.980.49109- Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos 4.050.000 1.477.36212- Reintegro Penitenciarios Federales Y Otros 41.300.000 014- Aporte Nacion Programa Federal - Profe 168.436.000 125.652.49117- Ap.Nacional Para Recuperacion, Fomento, DesarrolloA Programas Agropecuarios Y Alimentos 20.000.000 018- Fondo Incentivo Docente 1.302.000.000 367.494.05199- Otras Transferencias De Organismos Nacionales 487.308.000 193.038.576

99 - Otras Tranferencias Corrientes 109.872.000 12.793.87399- Otras Tranferencias Corrientes 109.872.000 12.793.873

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 12

Ingresos de Capital

11 - Recupero de Préstamos

Presupuestado Recaudado

11 - Recupero De Prestamos 359.068.000 57.303.09301 - Recupero De Prestamos Personas Fisicas 191.648.000 32.310.363

01 - De Prestamos Fo.Na.Vi. 151.708.000 32.038.67099- Otros Recuperos de Prestamos 39.940.000 271.694

02 - Recupero De Prestamos Municipios Y Comunas 151.920.000 11.909.83505- Por refinanciación Ley 9802 29.701.000 6.992.34706- Acuerdo Global 104.000 25.71099- Otros Recuperos De Prestamos Municipios Y comunas 122.115.000 4.891.779

99- Otros Recuperos de Prestamos 15.500.000 13.082.89599- Otros Recuperos de Prestamos 15.500.000 13.082.895

12 – Transferencias de Capital

Presupuestado Recaudado

12 - Transferencias de Capital 6.221.895.000 358.906.75201 - Transferencias de Capital de Origen Provincial 10.000.000 0

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Provincial 10.000.000 002 - Transferencias de Capital de Origen Nacional 6.211.895.000 358.906.752

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Nacional 2.606.224.000 333.372.30899 - Otros Aportes Nacionales de Capital 3.605.671.000 25.534.444

De las Fuentes Financieras

Presupuesto AdministraciónGeneral

05 - Fuentes Financieras 6.588.718.000 811.540.30520 - Uso del Crédito 3.000.000.000 021 - Remanente de Ejercicios Anteriores 3.011.312.000 811.540.30522 - Variaciones Patrimoniales 577.406.000 0

14 - Aplicaciones Financieras 6.983.443.000 256.983.94522 - Amortización de la deuda 1.098.502.000 158.582.82123 - Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 98.401.124

(394.725.000) 554.556.360

Concepto

Fuentes Financieras Netas

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Gastos

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

La utilización del crédito autorizado en el período fue:

Credito Disponible 126.617.020.000Total Devengado / Ordenado a Pagar 25.266.721.292Porcentaje de utilización 19,96%

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Devengado/Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

Por Finalidad Por Función Por Objeto del Gasto Por Finalidad y Objeto del Gasto Institucional Por Jurisdicción y Objeto del Gasto Económica

A sus efectos se presentan los gastos de la Administración General, distribuidos en Rentas Generales y Recursos Afectados.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 14

Clasificación del Gasto por Finalidad Tomando en consideración los grandes agregados resulta:

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar PagadoTotal general 126.617.020.000 32.791.297.878 25.266.721.292 17.893.390.706

Rentas Generales 76.958.476.000 18.854.932.469 16.808.247.039 12.034.502.909Recursos Afectados 49.658.544.000 13.936.365.409 8.458.474.253 5.858.887.797

Erogaciones Figurativas 13.037.108.000 4.247.519.634 4.229.272.184 1.326.864.38720 - Erogaciones Figurativas 3.213.585.000 2.818.583.841 2.816.767.000 103.459.54521 - Distribución De Fondos PorCuenta De Terceros 9.823.523.000 1.428.935.793 1.412.505.184 1.223.404.843

Total 139.654.128.000 37.038.817.513 29.495.993.475 19.220.255.094

Administración General

Finalidad y Función Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 - Administración Gubernamental 37.186.611.000 9.686.837.249 8.740.691.457 7.249.308.95802 - Servicios De Seguridad Y Justicia 13.801.141.000 3.370.018.269 2.969.531.327 2.201.523.87203 - Servicios Sociales 59.468.365.000 13.613.800.894 10.590.167.739 7.219.080.83404 - Servicios Económicos 15.212.016.000 6.056.696.699 2.902.430.180 1.159.576.45605 - Deuda Pública 569.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.58706 - A Clasificar 379.000.000 0 0 0Total general 126.617.020.000 32.791.297.878 25.266.721.292 17.893.390.706 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Finalidad y Función% de Comprometido

s/Presupuesto% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

01 - Administración Gubernamental 26,05% 90,23% 82,94%02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 24,42% 88,12% 74,14%03 - Servicios Sociales 22,89% 77,79% 68,17%04 - Servicios Económicos 39,82% 47,92% 39,95%05 - Deuda Pública 11,22% 99,93% 100,00%Total 25,90% 77,05% 70,82%

Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad.

34,59%

11,75%

41,91%

11,49%

0,25%

01 -

Adm

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traci

ón

Gub

erna

men

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02 -

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03 -

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Gastos

15

Rentas generales

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 - Administración Gubernamental 17.334.137.000 5.131.239.574 4.694.594.588 3.749.580.74802 - Servicios De Seguridad Y Justicia 12.504.447.000 2.908.675.621 2.874.554.492 2.155.353.43803 - Servicios Sociales 43.317.101.000 9.422.650.284 7.866.711.191 5.206.181.19304 - Servicios Económicos 2.853.904.000 1.328.422.221 1.308.486.181 859.486.94305 - Deuda Pública 569.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.58706 - A Clasificar 379.000.000 0 0 0Total general 76.958.476.000 18.854.932.469 16.808.247.039 12.034.502.909

Recursos afectados

Finalidad y Función Presupuestado Comprometido

DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 - Administración Gubernamental 19.852.474.000 4.555.597.675 4.046.096.869 3.499.728.21002 - Servicios De Seguridad Y Justicia 1.296.694.000 461.342.647 94.976.836 46.170.43403 - Servicios Sociales 16.151.264.000 4.191.150.610 2.723.456.549 2.012.899.64104 - Servicios Económicos 12.358.112.000 4.728.274.478 1.593.943.999 300.089.513Total general 49.658.544.000 13.936.365.409 8.458.474.253 5.858.887.797

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 16

Clasificación del Gasto por Función

1- Administración Gubernamental

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01.01 - Legislativa 649.169.000 139.969.692 137.559.095 106.979.83101.02 - Judicial 7.925.968.000 2.165.829.652 1.772.918.816 1.359.558.02701.03 - Administración General 4.015.781.000 1.100.397.617 718.840.192 248.811.61101.04 - Relaciones Interiores 18.114.819.000 3.895.811.106 3.814.002.338 3.329.120.90701.05 - Administración Fiscal 6.092.899.000 2.307.804.573 2.222.181.431 2.147.217.64901.06 - Control De La Gestión Pública 327.766.000 67.605.703 66.032.679 50.323.48001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 60.209.000 9.418.906 9.156.906 7.297.452Total general 37.186.611.000 9.686.837.249 8.740.691.457 7.249.308.958

2 – Servicios de Seguridad y Justicia

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

02.01 - Seguridad Interior 11.320.124.000 2.790.452.484 2.397.515.010 1.802.068.77902.02 - Sistema Penal 2.118.059.000 510.789.365 506.480.575 352.164.87102.03 - Administración De La Seguridad 217.252.000 37.530.960 36.708.822 26.823.46702.04 - Justicia 145.706.000 31.245.460 28.826.920 20.466.754Total general 13.801.141.000 3.370.018.269 2.969.531.327 2.201.523.872

3 – Servicios Sociales

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

03.01 - Salud 12.007.919.000 2.689.193.958 2.042.908.526 1.359.891.45103.02 - Promoción Y Asistencia Social 4.437.751.000 1.381.573.009 597.814.698 345.329.27403.04 - Educación Y Cultura 40.372.761.000 9.054.318.596 7.693.840.960 5.315.868.19203.05 - Ciencia Y Técnica 223.564.000 48.412.203 46.644.242 23.346.74703.06 - Trabajo 205.194.000 37.497.714 36.367.264 27.354.58103.07 - Vivienda Y Urbanismo 2.221.176.000 402.805.414 172.592.048 147.290.589Total general 59.468.365.000 13.613.800.894 10.590.167.739 7.219.080.834

4 – Servicios Económicos

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

04.01 - Energía, Combustibles Y Minería 563.201.000 238.002.783 35.307.411 7.563.79304.03 - Transporte 9.441.757.000 4.177.202.329 1.467.190.074 249.899.46904.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables2.041.740.000 368.271.608 135.895.901 71.911.60004.06 - Industria 213.560.000 40.954.545 37.212.132 19.314.43104.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 440.377.000 198.785.433 198.328.268 78.353.07004.08 - Seguros y Finanzas 370.405.000 24.859.553 24.859.553 23.060.26804.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.140.976.000 1.008.620.448 1.003.636.842 709.473.826Total general 15.212.016.000 6.056.696.699 2.902.430.180 1.159.576.456

5 – Deuda Pública

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

05.00 - Deuda Pública 569.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.587Total 569.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.587

6 – A clasificar

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

06.02 - Previsión Presupuestaria 379.000.000 0 0 0Total 379.000.000 0 0 0

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Gastos

17

Por Objeto del gasto

Administración General

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 56.102.316.000 12.059.587.300 12.059.587.300 9.098.989.87302 . Bienes De Consumo 3.139.549.000 679.140.759 434.377.707 149.656.79703 . Servicios No Personales 9.448.206.000 3.460.912.457 1.888.003.714 1.047.182.93804 . Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 665.268.000 130.685.382 130.641.201 128.551.52706 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 32.962.232.000 8.145.277.973 6.868.541.400 5.372.681.41010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 6.729.357.000 1.732.968.271 1.495.864.801 460.243.71211 . Bienes De Capital 1.274.179.000 248.643.102 51.697.068 26.978.66612 . Trabajos Públicos 11.617.682.000 5.065.028.771 1.110.468.997 393.007.03313 . Bienes Preexistentes 409.472.000 1.560.462 1.118.236 1.118.23614 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 0 0 015 . Activos Financieros 2.889.759.000 1.267.493.401 1.226.420.868 1.214.980.514Total general 126.617.020.000 32.791.297.878 25.266.721.292 17.893.390.706 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal % de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

01 - Personal 21,50% 100,00% 75,45%02 - Bienes De Consumo 21,63% 63,96% 34,45%03 - Servicios No Personales 36,63% 54,55% 55,47%05 - Intereses Y Gastos Financieros 19,64% 99,97% 98,40%06 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 24,71% 84,33% 78,22%10 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 25,75% 86,32% 30,77%11 - Bienes De Capital 19,51% 20,79% 52,19%12 - Trabajos Públicos 43,60% 21,92% 35,39%13 - Bienes Preexistentes 0,38% 71,66% 100,00%15 - Activos Financieros 43,86% 96,76% 99,07%Total 25,90% 77,05% 70,82%

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto.

47,73%

1,72%

7,47%

0,52%

27,18%

5,92%

0,20%

4,39%

0,00%

4,85%

01 .

Per

sona

l

02 .

Bien

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03 .

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05 .

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06 .

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10 .

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11 .

Bien

es D

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l

12 .

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13 .

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es

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ente

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15 .

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Fina

ncie

ros

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 18

Rentas Generales

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 48.070.884.000 9.931.861.166 9.931.861.166 7.480.314.88002 . Bienes De Consumo 2.018.879.000 592.051.872 370.650.537 102.994.94003 . Servicios No Personales 6.698.168.000 2.399.927.976 1.486.911.537 809.634.55304 . Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 665.213.000 130.661.238 130.617.057 128.528.62706 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 13.870.277.000 3.766.815.531 2.969.948.284 1.993.034.89210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.300.279.000 637.216.702 636.885.452 272.813.94711 . Bienes De Capital 499.189.000 50.366.311 24.627.767 11.636.25612 . Trabajos Públicos 595.035.000 145.288.625 56.444.417 35.243.99013 . Bienes Preexistentes 27.713.000 1.560.462 1.118.236 1.118.23614 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 0 0 015 . Activos Financieros 1.833.839.000 1.199.182.588 1.199.182.588 1.199.182.588Total 76.958.476.000 18.854.932.469 16.808.247.039 12.034.502.909 Recursos afectados

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 8.031.432.000 2.127.726.135 2.127.726.135 1.618.674.99302 . Bienes De Consumo 1.120.670.000 87.088.887 63.727.171 46.661.85803 . Servicios No Personales 2.750.038.000 1.060.984.482 401.092.177 237.548.38505 . Intereses Y Gastos Financieros 55.000 24.144 24.144 22.90006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 19.091.955.000 4.378.462.442 3.898.593.116 3.379.646.51810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 5.429.078.000 1.095.751.569 858.979.349 187.429.76511 . Bienes De Capital 774.990.000 198.276.791 27.069.301 15.342.41012 . Trabajos Públicos 11.022.647.000 4.919.740.146 1.054.024.580 357.763.04313 . Bienes Preexistentes 381.759.000 0 0 015 . Activos Financieros 1.055.920.000 68.310.813 27.238.280 15.797.926Total general 49.658.544.000 13.936.365.409 8.458.474.253 5.858.887.797

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Gastos

19

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal Permanente 38.724.147.000 8.497.415.208 8.497.415.208 6.511.201.72002 . Personal No Permanente 13.432.647.927 2.839.866.401 2.839.866.401 2.086.700.95803 . Régimen De Pasividad Anticipada Ley 8836 158.777.000 633.878 633.878 493.36504 . Asignaciones Familiares 657.171.000 66.341.352 66.341.352 51.856.01205 . Servicios Extraordinarios 50.719.000 2.969.637 2.969.637 1.868.65706 . Asistencia Social Al Personal 491.297.000 57.245.585 57.245.585 49.159.90807 . Retroactividades 1.643.515.073 342.025.001 342.025.001 193.619.54008 . Fondo Incentivo Docente 944.042.000 253.090.239 253.090.239 204.089.713Total general 56.102.316.000 12.059.587.300 12.059.587.300 9.098.989.873

Partida 02 - Bienes De Consumo

Partida Parcial Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Alimentos Para Personas 752.703.000 155.276.515 150.562.676 53.645.77102 . Combustibles Y Lubricantes 320.835.000 75.064.670 59.371.346 40.655.34703 . Textiles Y Vestuario 113.303.000 13.673.717 4.345.418 1.856.61204 . Productos Agropecuarios Y Forestales 11.892.000 1.970.250 1.605.082 977.03405 . Productos Impresos 32.664.000 4.303.805 2.859.214 1.690.29306 . Productos Farmacéuticos Y Medicinales 1.436.528.000 374.533.057 180.395.767 30.157.43407 . Material Para Seguridad 39.421.000 503.716 116.716 61.90808 . Productos Para Limpieza E Higiene 34.476.000 4.382.026 4.030.478 1.224.53809 . Útiles E Insumos De Escritorio, Enseñanza E Informáticos 108.930.000 11.086.408 9.183.776 5.842.94010 . Repuestos, Accesorios Y Herramientas Menores 174.027.000 24.162.967 15.997.212 9.721.73811 . Productos Químicos 34.246.000 6.263.719 2.872.591 2.074.34812 . Productos De Cuero, Caucho, Piel Y Plástico. 31.002.000 3.095.183 1.896.356 1.041.09113 . Minerales 22.273.000 3.831.884 445.939 263.92414 . Productos Metálicos 9.411.000 776.047 478.341 347.01297 . Bienes De Consumo P.I. 0 0 0 0Total general 3.139.549.000 679.140.759 434.377.707 149.656.797

Partida 03- Servicios No Personales

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Servicios Básicos 348.980.000 115.074.324 58.365.107 22.467.10702 . Alquileres Y Derechos 147.043.000 49.869.425 24.929.519 14.183.94003 . Servicio De Mantenimiento Y Reparación 619.520.000 182.154.700 73.907.694 38.231.74604 . Servicios Comerciales, De Seguros Y Bancarios 2.414.225.000 552.742.802 465.374.169 451.786.42205 . Servicios Técnicos, Profesionales Y De Terceros 929.695.000 332.836.246 126.698.991 68.591.78206 . Impuestos, Derechos, Tasas 13.850.000 2.601.407 2.601.407 1.581.65007 . Acciones Judiciales 226.714.000 80.986.264 80.732.289 18.599.02208 . Pasajes, Viáticos, Movilidad Y Compensaciones 132.099.000 15.541.150 15.541.150 12.402.44509 . Publicidad Y Propaganda 660.695.000 473.661.676 281.261.865 4.312.84710 . Reposición Gastos Mantenimiento De Uniformes Y Otros 213.701.000 46.277.065 46.277.065 28.766.35411 . Servicio De Vigilancia 232.845.000 53.742.007 53.702.008 36.358.35912 . Servicios De Limpieza, Lavado Y Desinfecciones 1.202.955.000 665.498.939 225.143.694 86.212.54213 . Servicio De Racionamiento En Cocido 1.595.223.000 604.782.349 181.197.257 38.133.73114 . Art Para Personal De La Administración Pública 62.500.000 24.742.184 23.112.224 1.949.33415 . Perfeccionamiento Y Capacitación 15.424.000 545.177 361.837 268.50316 . Cortesía Y Homenaje 28.837.000 4.346.355 4.346.355 2.179.61817 . Gastos Reservados 7.700.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00018 . Prestaciones Por Siniestro De Muerte E Incapacidad Laboral 370.405.000 24.859.553 24.859.553 23.060.26819 . Medidas Cautelares 88.329.000 2.839.032 2.839.032 2.839.03297 . Servicios No Personales P.I. 0 191.210.387 191.210.387 191.210.387Total general 9.448.206.000 3.460.912.457 1.888.003.714 1.047.182.938

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 20

Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 0 0 0Total Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 0 0 0

Partida 05 - Intereses De Deudas

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . De Deuda Pública En Moneda Nacional 251.607.000 53.148.589 53.148.589 53.148.58902 . De Deuda Pública En Moneda Extranjera 12.963.000 2.072.040 2.072.040 2.072.04003 . De Títulos Y Bonos Emitidos Por El EstadoProvincial 295.054.000 5.793.478 5.749.297 5.749.29705 . De Deudas Con Proveedores Y Contratistas 1.118.000 148.455 148.455 897 . Intereses Y Gastos Financieros P.I. 0 67.447.076 67.447.076 67.447.076Total general 665.268.000 130.685.382 130.641.201 128.551.527

Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . A Municipios Y Otros Entes Comunales 17.795.881.000 3.745.315.092 3.741.183.190 3.288.602.95702 . A Organismos Que Integran La Apnf. 2.848.325.000 447.416.789 447.416.789 257.889.12703 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 362.952.000 72.361.647 72.361.647 37.727.93905 . A Entidades No Provinciales Del Sector Público 512.223.000 52.429.662 50.023.662 50.023.66206 . Transferencias Al Sector Privado 11.442.821.000 3.410.126.213 2.139.927.542 1.321.492.49897 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes P.I 0 417.628.570 417.628.570 416.945.22799 . Otras Transferencias Para Erogaciones Corrientes N.C. 30.000 0 0 0Total general 32.962.232.000 8.145.277.973 6.868.541.400 5.372.681.410

Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital

Partida Parcial Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . A Municipios Y Entes Comunales 1.549.493.000 209.522.995 71.348.077 54.953.16102 . A Organismos Que Integran La Apnf 3.626.942.000 1.118.756.068 1.118.756.068 151.663.37103 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 709.084.000 18.917.309 5.510.616 004 . A Entidades No Provinciales Del Sector Público 1.214.000 0 0 005 . Transferencias Al Sector Privado 814.797.000 216.312.791 130.790.934 99.957.77997 . Transferencias Para Erogaciones De Capital P.I. 0 169.459.108 169.459.108 153.669.40199 . Otras Transferencias Para Erogaciones De Capital N.C. 27.827.000 0 0 0Total general 6.729.357.000 1.732.968.271 1.495.864.801 460.243.712

Partida 11 - Bienes De Capital

Partida Parcial Presupuestado Comprom etido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos 662.618.000 116.723.816 40.046.935 20.232.67502 . Medios De Transporte 314.616.000 116.280.414 4.420.297 1.503.20503 . Elementos De Seguridad 206.189.000 3.193.949 1.433.029 324.36204 . Colecciones, Elementos De Museos Y Bibliotecas, Piezas DeCarácter Histórico 7.659.000 183.246 149.346 141.55105 . Instalaciones 17.402.000 6.006.128 714.132 375.02606 . Semovientes 349.000 0 0 007 . Activos Intangibles 64.420.000 6.163.070 4.840.848 4.380.56897 . Bienes De Capital P.I. 0 0 0 099 . Otros Bienes De Capital N.C 926.000 92.480 92.480 21.280

Total general 1.274.179.000 248.643.102 51.697.068 26.978.666

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Gastos

21

Partida 12 - Trabajos Públicos

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal Permanente 125.655.000 32.847.413 32.847.413 21.060.70802 . Personal No Permanente 48.718.000 6.055.400 6.055.400 5.462.48203 . Bienes Para Obras - Equipamientos 10.607.000 1.264.942 919.354 887.89304 . Materias Primas Y Materiales 43.747.000 7.327.573 7.301.003 5.227.50705 . Servicios 95.115.000 7.415.621 7.287.766 6.855.65806 . Obras - Ejecución Por Terceros 11.283.715.000 5.010.117.823 1.056.058.061 353.512.78407 . Actualización E Intereses Por Pagos En Mora 8.000.000 0 0 099 . Otros Trabajos Públicos N.C. 2.125.000 0 0 0Total general 11.617.682.000 5.065.028.771 1.110.468.997 393.007.033

Partida 13 - Bienes Preexistentes

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Terrenos 407.239.000 442.226 0 002 . Edificios, Obras E Instalaciones 2.233.000 327.236 327.236 327.23697 . Bienes Preexistentes P.I. 0 791.000 791.000 791.000Total general 409.472.000 1.560.462 1.118.236 1.118.236

Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital Partida Parcial Presupuestado Comprometido Devengado

Ordenado a PagarPagado

01 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 0 0 0Total Previsión Presupuestaria de Capital 129.000.000 0 0 0

Partida 15 - Activos Financieros

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 . Préstamos A Largo Plazo 2.879.813.000 1.263.145.032 1.222.072.499 1.210.632.14503 . Aportes De Capital 9.946.000 1.457.767 1.457.767 1.457.76797 . Activos Financieros P.I. 0 2.890.603 2.890.603 2.890.603Total general 2.889.759.000 1.267.493.401 1.226.420.868 1.214.980.514

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 22

Por Finalidad y Objeto del Gasto

1 – Administración Gubernamental

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 10.693.971.000 2.304.022.966 2.304.022.966 1.769.373.88302 . Bienes De Consumo 170.662.000 34.358.480 18.407.887 13.693.43703 . Servicios No Personales 4.151.019.000 1.655.067.252 1.143.864.589 731.607.69205 . Intereses Y Gastos Financieros 102.116.000 66.551.994 66.551.994 64.618.66806 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 17.293.887.000 3.789.887.867 3.787.381.867 3.319.240.31210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.302.759.000 199.243.480 117.553.553 87.721.98611 . Bienes De Capital 205.859.000 29.169.133 16.014.785 11.868.40512 . Trabajos Públicos 732.643.000 396.844.918 76.337.638 50.883.75213 . Bienes Preexistentes 27.713.000 1.560.462 1.118.236 1.118.23615 . Activos Financieros 2.505.982.000 1.210.130.697 1.209.437.942 1.199.182.588Total general 37.186.611.000 9.686.837.249 8.740.691.457 7.249.308.958 2 – Servicios de Seguridad y Justicia

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 11.288.843.000 2.636.602.902 2.636.602.902 2.039.085.99602 . Bienes De Consumo 643.409.000 140.692.960 112.292.535 41.247.00803 . Servicios No Personales 1.058.892.000 369.426.138 187.026.872 111.937.50505 . Intereses Y Gastos Financieros 700.000 64.906 64.906 9.37206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 86.157.000 46.388.959 23.784.159 2.768.49510 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 41.092.000 0 0 011 . Bienes De Capital 523.609.000 162.928.925 4.654.401 3.400.38412 . Trabajos Públicos 158.439.000 13.913.478 5.105.553 3.075.111Total general 13.801.141.000 3.370.018.269 2.969.531.327 2.201.523.872 3 – Servicios Sociales

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 33.653.165.000 6.993.462.971 6.993.462.971 5.199.534.96502 . Bienes De Consumo 2.271.850.000 493.982.761 296.858.288 89.639.48803 . Servicios No Personales 3.662.696.000 1.336.917.569 510.141.094 167.370.56005 . Intereses Y Gastos Financieros 560.000 123.713 123.713 22.90006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 13.867.336.000 3.704.448.622 2.471.131.867 1.538.625.99210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 915.602.000 250.233.837 135.476.717 102.938.21411 . Bienes De Capital 456.473.000 35.236.397 18.584.032 6.274.65412 . Trabajos Públicos 2.875.247.000 742.032.321 147.406.132 98.876.13413 . Bienes Preexistentes 381.659.000 0 0 015 . Activos Financieros 383.777.000 57.362.704 16.982.926 15.797.926Total general 59.468.365.000 13.613.800.894 10.590.167.739 7.219.080.834 4 – Servicios Económicos

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 466.337.000 125.498.461 125.498.461 90.995.03002 . Bienes De Consumo 53.628.000 10.106.559 6.818.998 5.076.86503 . Servicios No Personales 575.599.000 99.501.499 46.971.159 36.267.18005 . Intereses Y Gastos Financieros 5.000 0 0 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.714.852.000 604.552.525 586.243.507 512.046.61010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 4.469.904.000 1.283.490.954 1.242.834.531 269.583.51211 . Bienes De Capital 88.238.000 21.308.648 12.443.850 5.435.22312 . Trabajos Públicos 7.843.353.000 3.912.238.054 881.619.674 240.172.03613 . Bienes Preexistentes 100.000 0 0 0Total general 15.212.016.000 6.056.696.699 2.902.430.180 1.159.576.456

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Gastos

23

5 – Deuda Pública

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

05 . Intereses Y Gastos Financieros 561.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.58712 . Trabajos Públicos 8.000.000 0 0 0Total general 569.887.000 63.944.769 63.900.587 63.900.587 6 – A clasificar

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

04 . Previsión Presupuestaria Corriente 250.000.000 0 0 014 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 0 0 0Total general 379.000.000 0 0 0

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 24

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

Jurisdicción Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.705.319.000 376.492.475 368.110.581 238.161.747105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 1.966.303.000 875.290.564 274.315.428 60.477.847108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 2.133.418.000 1.004.738.688 1.003.285.750 707.402.545110 - Ministerio De Gobierno 12.657.845.000 2.900.844.704 2.430.621.642 1.806.301.884115 - Ministerio De Finanzas 1.607.204.000 303.347.005 246.215.850 185.654.507120 - Secretaría General De La Gobernación 4.625.344.000 1.310.060.370 824.637.321 358.310.334125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 355.968.000 74.934.471 45.327.717 30.929.804130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 173.564.000 37.920.104 36.152.143 18.509.350135 - Ministerio De Educación 32.587.360.000 7.196.576.212 6.716.690.788 4.876.116.241140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 3.500.342.000 791.797.940 745.816.054 517.728.136145 - Ministerio De Salud 11.716.166.000 2.603.777.208 1.998.673.614 1.328.934.455150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 12.326.975.000 4.734.727.156 1.703.693.000 431.394.848155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 3.470.507.000 1.164.364.649 280.635.341 126.187.337165 - Ministerio De Desarrollo Social 2.171.375.000 562.484.031 327.213.003 148.250.091170 - Gastos Generales De La Administración 25.752.935.000 6.195.287.085 6.010.427.423 5.413.771.109180 - Ministerio De Trabajo 205.194.000 37.497.714 36.367.264 27.354.581185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 762.300.000 248.211.279 242.785.432 103.080.212200 - Poder Legislativo 654.659.000 140.492.527 138.081.930 107.447.436300 - Poder Judicial 7.925.968.000 2.165.829.652 1.772.918.816 1.359.558.027400 - Defensoría Del Pueblo 95.400.000 21.559.447 20.443.295 14.287.039450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 16.950.000 3.855.112 3.790.612 2.932.686500 - Tribunal De Cuentas 205.924.000 41.209.487 40.518.287 30.600.491Total general 126.617.020.000 32.791.297.878 25.266.721.292 17.893.390.706

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

Jurisdicción % de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 22,08% 97,77% 64,70%105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 44,51% 31,34% 22,05%108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 47,10% 99,86% 70,51%110 - Ministerio De Gobierno 22,92% 83,79% 74,31%115 - Ministerio De Finanzas 18,87% 81,17% 75,40%120 - Secretaría General De La Gobernación 28,32% 62,95% 43,45%125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 21,05% 60,49% 68,24%130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 21,85% 95,34% 51,20%135 - Ministerio De Educación 22,08% 93,33% 72,60%140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 22,62% 94,19% 69,42%145 - Ministerio De Salud 22,22% 76,76% 66,49%150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 38,41% 35,98% 25,32%155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 33,55% 24,10% 44,96%165 - Ministerio De Desarrollo Social 25,90% 58,17% 45,31%170 - Gastos Generales De La Administración 24,06% 97,02% 90,07%180 - Ministerio De Trabajo 18,27% 96,99% 75,22%185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 32,56% 97,81% 42,46%200 - Poder Legislativo 21,46% 98,28% 77,81%300 - Poder Judicial 27,33% 81,86% 76,68%400 - Defensoría Del Pueblo 22,60% 94,82% 69,89%450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 22,74% 98,33% 77,37%500 - Tribunal De Cuentas 20,01% 98,32% 75,52%Total 25,90% 77,05% 70,82%

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Gastos

25

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional.

1,46%

1,09%

3,97%

9,62%

0,97%

3,26%

0,18%

0,14%

26,58%

2,95%

7,91%

6,74%

1,11%

1,30%

23,79%

0,14%

0,96%

0,55%

7,02%

0,08%

0,02%

0,16%

0% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

110 - Ministerio De Gobierno

115 - Ministerio De Finanzas

120 - Secretaría General De La Gobernación

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

130 - Min isterio De Ciencia Y Tecnología

135 - Ministerio De Educación

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

145 - Min isterio De Salud

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

165 - Ministerio De Desarrollo Social

170 - Gastos Generales De La Administración

180 - Ministerio De Trabajo

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

200 - Poder Legislativo

300 - Poder Jud icial

400 - Defensoría Del Pueblo

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

500 - Tribunal De Cuentas

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 26

Rentas Generales

Jurisdicción Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.703.869.000 376.492.475 368.110.581 238.161.747105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 1.504.760.000 790.159.285 253.597.436 48.589.617108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 1.843.018.000 1.004.738.688 1.003.285.750 707.402.545110 - Ministerio De Gobierno 10.309.404.000 2.332.092.845 2.311.739.213 1.758.145.049115 - Ministerio De Finanzas 1.372.204.000 255.405.601 203.826.990 149.893.254120 - Secretaría General De La Gobernación 3.891.690.000 949.987.113 759.498.258 298.587.720125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 232.268.000 43.930.890 29.595.302 21.976.694130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 173.564.000 37.920.104 36.152.143 18.509.350135 - Ministerio De Educación 23.434.433.000 4.637.562.647 4.507.381.912 3.237.261.322140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 3.365.842.000 770.334.998 732.870.286 511.747.683145 - Ministerio De Salud 10.360.843.000 2.493.120.280 1.910.078.184 1.260.893.789155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 633.796.000 277.380.128 126.268.359 65.748.406165 - Ministerio De Desarrollo Social 1.593.566.000 377.189.944 258.399.738 116.303.103170 - Gastos Generales De La Administración 7.572.427.000 2.383.887.499 2.199.027.837 2.065.089.933180 - Ministerio De Trabajo 152.701.000 31.202.588 30.742.638 23.611.201185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 723.030.000 245.645.642 240.644.795 101.782.672200 - Poder Legislativo 654.659.000 140.492.527 138.081.930 107.447.436300 - Poder Judicial 7.139.968.000 1.644.625.365 1.637.989.188 1.258.463.857400 - Defensoría Del Pueblo 95.400.000 21.559.447 20.443.295 14.287.039500 - Tribunal De Cuentas 201.034.000 41.204.404 40.513.204 30.600.491Total general 76.958.476.000 18.854.932.469 16.808.247.039 12.034.502.909

Recursos Afectados

Jurisdicción Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.450.000 0 0 0105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 461.543.000 85.131.278 20.717.992 11.888.230108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 290.400.000 0 0 0110 - Ministerio De Gobierno 2.348.441.000 568.751.859 118.882.429 48.156.835115 - Ministerio De Finanzas 235.000.000 47.941.404 42.388.860 35.761.253120 - Secretaría General De La Gobernación 733.654.000 360.073.256 65.139.063 59.722.614125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 123.700.000 31.003.582 15.732.414 8.953.110135 - Ministerio De Educación 9.152.927.000 2.559.013.565 2.209.308.876 1.638.854.920140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 134.500.000 21.462.942 12.945.768 5.980.452145 - Ministerio De Salud 1.355.323.000 110.656.928 88.595.430 68.040.666150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 12.326.975.000 4.734.727.156 1.703.693.000 431.394.848155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 2.836.711.000 886.984.521 154.366.983 60.438.932165 - Ministerio De Desarrollo Social 577.809.000 185.294.086 68.813.265 31.946.987170 - Gastos Generales De La Administración 18.180.508.000 3.811.399.586 3.811.399.586 3.348.681.175180 - Ministerio De Trabajo 52.493.000 6.295.127 5.624.627 3.743.379185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 39.270.000 2.565.637 2.140.637 1.297.540300 - Poder Judicial 786.000.000 521.204.287 134.929.628 101.094.170450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 16.950.000 3.855.112 3.790.612 2.932.686500 - Tribunal De Cuentas 4.890.000 5.083 5.083 0Total general 49.658.544.000 13.936.365.409 8.458.474.253 5.858.887.797

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Gastos

27

Por Jurisdicción

Detalle de Partidas 20, 21, 22, y 25 por Jurisdicción:

Presupuestado Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 265.618.000 265.618.000 265.618.000 34.500.00020 . Erogaciones Figurativas 265.618.000 265.618.000 265.618.000 34.500.000

110 - Ministerio De Gobierno 1.063.447.000 677.013.450 669.268.000 5.000.00020 . Erogaciones Figurativas 862.493.000 671.084.841 669.268.000 5.000.00021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 200.954.000 5.928.609 0 0

120 - Secretaría General De La Gobernación 22.500.000 22.500.000 22.500.000 020 . Erogaciones Figurativas 22.500.000 22.500.000 22.500.000 0

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 25.000.000 0 0 020 . Erogaciones Figurativas 25.000.000 0 0 0

145 - Ministerio De Salud 9.251.000 9.251.000 9.251.000 020 . Erogaciones Figurativas 9.251.000 9.251.000 9.251.000 0

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 1.073.540.000 2.000 0 020 . Erogaciones Figurativas 750.000 0 0 021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 1.072.790.000 2.000 0 0

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 3.662.348.000 918.876.640 918.876.640 419.130.86420 . Erogaciones Figurativas 356.286.000 320.562.000 320.562.000 912.65621 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 3.306.062.000 598.314.640 598.314.640 418.218.208

165 - Ministerio De Desarrollo Social 171.570.000 10.500.000 0 020 . Erogaciones Figurativas 37.020.000 0 0 021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 134.550.000 10.500.000 0 0

170 - Gastos Generales De La Administración 7.514.336.000 2.175.298.559 2.174.341.364 980.816.34420 . Erogaciones Figurativas 1.306.667.000 1.201.568.000 1.201.568.000 17.046.88921 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 5.109.167.000 814.190.543 814.190.543 805.186.63522 . Amortización De La Deuda 1.098.502.000 159.540.016 158.582.821 158.582.821

300 - Poder Judicial 328.000.000 328.000.000 328.000.000 46.000.00020 . Erogaciones Figurativas 328.000.000 328.000.000 328.000.000 46.000.000

Total general 14.135.610.000 4.407.059.650 4.387.855.005 1.485.447.208

Jurisdicción

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 28

Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 370.852.000 97.884.937 97.884.937 75.959.42302 . Bienes De Consumo 27.924.000 4.807.910 3.543.101 2.526.25403 . Servicios No Personales 26.971.000 7.372.846 4.698.209 3.782.32106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.157.516.000 245.255.410 245.255.410 151.195.79610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 73.729.000 14.964.133 14.964.133 2.980.43611 . Bienes De Capital 29.910.000 6.207.238 1.764.791 1.717.51712 . Trabajos Públicos 18.417.000 0 0 0Total 1.705.319.000 376.492.475 368.110.581 238.161.747

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 97.885 3.543 4.698 245.255 14.964 1.765 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

001 - Fiscalía De Estado 121.842.000 26.396.216 25.514.392 19.722.989002 - Fuerza Policial Antinarcotráfico 263.133.000 74.640.677 67.140.608 52.082.893005 - Aportes Agencia Córdoba Cultura - S.E. 817.482.000 155.617.208 155.617.208 88.692.036007 - Aportes Agencia Córdoba Joven 40.608.000 13.768.717 13.768.717 7.013.648009 - Audiencia Y Ceremonial 64.051.000 12.653.120 12.653.120 10.152.134010 - Aportes Universidad Provincial De Córdoba 322.975.000 80.341.520 80.341.520 53.633.152011 - (C.E) - Fuerza Policial Antinarcotráfico - Cuenta Especial Ley 10.067

1.300.000 0 0 0

012 - Funcionamiento Del Consejo Provincial De Las Mujeres - Actividades Centrales

22.720.000 2.543.779 2.543.779 1.988.360

013 - Fortalecimiento Institucional 150.000 0 0 0014 - Programa De Empoderamiento Territorial De Las Mujeres

254.000 0 0 0

015 - Programa De Capacitación Y Promoción Social 387.000 39.139 39.139 39.139016 - Programa De Información, Investigación Y Análisis "Laboratorio De Políticas Públicas"

217.000 0 0 0

017 - Programa De Comunicación, Difusión Y Promoción De Las Mujeres

138.000 0 0 0

018 - Foro Provincial De Planificación De Políticas De Género

62.000 0 0 0

019 - Agencia Córdoba Innovar Y Emprender S.E.M 50.000.000 10.492.098 10.492.098 4.837.397Total general 1.705.319.000 376.492.475 368.110.581 238.161.747

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Gastos

29

Jurisdicción 1.05 – Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 174.111.000 40.220.274 40.220.274 30.550.10102 . Bienes De Consumo 24.572.000 2.781.750 1.477.006 689.95403 . Servicios No Personales 52.117.000 17.749.116 6.552.025 3.082.40206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.646.038.000 808.504.428 222.439.112 23.556.35010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 3.650.000 3.304.616 982.991 011 . Bienes De Capital 9.300.000 272.380 186.020 141.04112 . Trabajos Públicos 2.015.000 0 0 015 . Activos Financieros 54.500.000 2.458.000 2.458.000 2.458.000Total 1.966.303.000 875.290.564 274.315.428 60.477.847

01 02 03 06 10 11 12 15Ordenado 40.220 1.477 6.552 222.439 983 186 0 2.458

(en miles de pesos)

Por programas

ProgramaPresupuesto Compromiso Devengado

Ordenado a PagarPagado

640 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 232.401.000 46.631.811 44.063.312 32.779.355642 - (C.E.) Fortalecimiento Institucional Para Centros Vecinales, De Jubilados Y Ong - Cuenta Especial Ley 8665 35.000.000 842.671 822.671 425.554646 - Programa De Formación Profesional Y Capacitación Laboral 22.825.000 4.179.253 3.698.653 2.873.676647 - Programas De Empleo Y Becas Académicas 1.124.393.000 719.507.240 186.357.849 157.095649 - Salas Cunas 321.243.000 79.736.275 17.141.954 8.745.553656 - Banco De La Gente 55.400.000 2.892.996 2.719.336 2.717.122657 - Formación Profesional Y Desarrollo Regional 49.900.000 1.659.336 34.031 0666 - Córdoba Con Ellas 125.141.000 19.840.981 19.477.622 12.779.491Total general 1.966.303.000 875.290.564 274.315.428 60.477.847

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 30

Jurisdicción 1.08: Ministerio de Inversión y Financiamiento

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 13.132.000 3.031.903 3.031.903 2.318.66502 . Bienes De Consumo 540.000 28.688 28.688 28.68803 . Servicios No Personales 7.699.000 3.852.197 2.399.260 147.90106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.199.044.000 469.715.801 469.715.801 463.921.43610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 912.783.000 528.023.711 528.023.711 240.899.46811 . Bienes De Capital 200.000 86.387 86.387 86.38712 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total 2.133.418.000 1.004.738.688 1.003.285.750 707.402.545

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 3.032 29 2.399 469.716 528.024 86 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

081 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 21.591.000 6.999.176 5.546.238 2.581.641084 - Aportes A Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento S.E.M.

1.821.427.000 997.739.512 997.739.512 704.820.904

085 - Aportes A Agencia Cordoba Inversion Y Financiamiento Recursos Afectados

290.400.000 0 0 0

Total general 2.133.418.000 1.004.738.688 1.003.285.750 707.402.545

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Gastos

31

Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 9.523.107.000 2.161.884.205 2.161.884.205 1.665.428.53802 . Bienes De Consumo 411.650.000 76.236.347 52.675.157 34.556.75703 . Servicios No Personales 941.043.000 340.848.523 160.125.748 98.679.63205 . Intereses Y Gastos Financieros 300.000 12.532 12.532 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 127.450.000 48.889.659 26.382.059 2.768.49510 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 457.523.000 97.883.464 16.953.451 3.500.00011 . Bienes De Capital 481.287.000 157.002.460 2.333.136 1.368.46212 . Trabajos Públicos 43.342.000 7.139.405 0 015 . Activos Financieros 672.143.000 10.948.109 10.255.354 0Total 12.657.845.000 2.900.844.704 2.430.621.642 1.806.301.884

01 02 03 05 06 10 11 12 15Ordenado 2.161.884 52.675 160.126 13 26.382 16.953 2.333 0 10.255

en miles de pesos

Por programas

ProgramaPresupuesto Compromiso Devengado

Ordenado a PagarPagado

060 - Integración Y Relaciones Internacionales, Desarrollo Regional Y Vinculación Internacional 17.445.000 3.107.796 3.052.121 1.918.442100 - Ministerio De Gobierno 288.903.000 31.904.733 31.594.407 21.876.012103 - Comunidades Regionales 1.380.000 0 0 0104 - Relación Y Apoyo Con O.N.G. Y Municipios 1.571.000 0 0 0106 - (I.P.C.M) Inst. Pcial De Capacitación Municipal 826.000 0 0 0110 - (C.E) Partidos Políticos- Ley 9572 28.173.000 0 0 0111 - Acuerdo Provincia Y Municipios - Ley 10347 907.991.000 15.036.979 13.927.305 0112 - Fondo Complementario Acuerdo Federal 200.000.000 94.234.094 13.535.000 3.500.000113 - Automotor Seguro 74.368.000 70.722.786 2.315.215 2.250.330

116 - Gobierno - Plan De Seguridad Ciudadana Decreto 677/2016 66.600.000 0 0 0750 - Políticas De Seguridad Pública 204.905.000 35.367.904 34.545.766 25.329.688751 - Defensa Civil 6.217.000 243.988 243.988 152.227753 - (C.E.) Seguridad Náutica - Cuenta Especial Ley 5040 9.737.000 1.907.428 497.368 329.097754 - (C.E.) Agencias Privadas De Seguridad - Cuenta Especial Ley 9236 4.823.000 367.068 226.744 58.123755 - (C.E.) Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560 340.826.000 116.511.488 2.594.067 526.566756 - Mantenimiento De La Seguridad Ciudadana Y El Orden Y Lucha Contra Siniestros 9.768.183.000 2.256.980.077 2.237.814.584 1.706.882.427757 - (C.E.) Servicios Policiales - Cuenta Especial Ley 7386 260.000.000 148.518.938 56.381.043 33.914.945758 - (C.E.) Policía De La Provincia - Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560 193.225.000 52.451.753 5.723.640 4.343.370

759 - (C.E.) Policlínico Policial - Cuenta Especial Decreto 1677/73 24.000.000 6.414.770 2.957.498 2.367.153760 - Tribunal De Conducta Policial 12.347.000 2.163.056 2.163.056 1.493.780761 - (C.E) Comisión Provincial De Tránsito Y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley 8560 38.645.000 0 0 0762 - Consejo De Seguridad Deportiva Provincial (Co.Se.De.Pro.) 318.000 49.095 49.095 8.915763 - Fondo Para La Descentralizacion Del Mantenimiento De Móviles Y Edificios Policiales 108.360.000 19.302.505 927.255 0764 - (C.E.) Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Cuenta Especial Ley 8751 91.693.000 43.284.051 19.797.294 867.252766 - Participación Ciudadana En Políticas De Seguridad 7.309.000 2.276.197 2.276.197 483.559Total general 12.657.845.000 2.900.844.704 2.430.621.642 1.806.301.884

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 32

Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 1.070.280.000 223.893.845 223.893.845 175.205.94202 . Bienes De Consumo 24.488.000 11.424.900 2.551.326 1.688.94403 . Servicios No Personales 123.762.000 59.516.790 12.738.667 4.554.48905 . Intereses Y Gastos Financieros 2.071.000 2.056.320 2.056.320 122.99306 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 288.593.000 0 0 011 . Bienes De Capital 31.210.000 6.400.113 4.975.692 4.082.14012 . Trabajos Públicos 66.800.000 55.038 0 0Total 1.607.204.000 303.347.005 246.215.850 185.654.507

01 02 03 05 06 11 12Ordenado 223.894 2.551 12.739 2.056 0 4.976 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

150 - Ministerio De Finanzas 98.013.000 22.027.857 14.151.129 9.793.360151 - Ingresos Públicos 23.496.000 3.808.519 3.760.480 2.868.467152 - Rentas De La Provincia 250.025.000 70.996.708 59.976.798 43.445.957153 - Catastro Territorial 152.037.000 35.558.988 30.068.898 22.626.601154 - Registro General De La Provincia 146.486.000 32.474.951 32.474.951 24.858.190155 - (C.E) Ingresos De La Dirección General Del Registro De LaPropiedad - Cuenta Especial - Ley 9342 235.000.000 47.941.404 42.388.860 35.761.253156 - Policía Fiscal 204.612.000 28.508.723 28.034.435 20.993.404157 - Fiscalía Tributaría Adjunta 9.132.000 949.177 949.177 858.906159 - Administración Financiera 13.526.000 3.038.497 2.590.707 1.986.767160 - Contaduría General 39.315.000 7.092.074 7.092.074 5.471.101161 - Tesorería General 17.689.000 3.160.355 3.160.355 2.461.873162 - Presupuesto General E Inversión Pública 13.572.000 2.480.383 2.480.383 1.871.721166 - Secretaría Legal Y Técnica 26.404.000 2.451.467 2.451.467 1.814.681167 - Dirección General De Compras Y Contrataciones 6.073.000 4.651 4.651 3.491205 - Innovación Y Monitoreo De La Gestión 371.824.000 42.853.248 16.631.483 10.838.734Total general 1.607.204.000 303.347.005 246.215.850 185.654.507

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Gastos

33

Jurisdicción 1.20: Secretaría General de la Gobernación

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 1.492.081.000 283.080.267 283.080.267 219.029.51502 . Bienes De Consumo 463.051.000 103.845.722 101.890.433 51.758.16003 . Servicios No Personales 1.533.815.000 534.818.453 352.386.787 10.201.99806 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 540.362.000 93.298.604 48.971.215 48.396.93310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 54.245.000 11.900.000 2.397.400 747.40011 . Bienes De Capital 60.109.000 2.677.237 2.677.237 242.82012 . Trabajos Públicos 481.681.000 280.440.086 33.233.982 27.933.508Total 4.625.344.000 1.310.060.370 824.637.321 358.310.334

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 283.080 101.890 352.387 48.971 2.397 2.677 33.234

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

020 - Información Pública 600.000.000 434.393.591 267.877.365 3.649.015082 - Estadística Provincial 48.100.000 8.440.408 8.178.408 6.353.936086 - I.N.D.E.C. Córdoba 5.050.000 977.862 977.862 942.881108 - Ayuda Directa A La Comunidad 50.000.000 1.990.000 1.990.000 340.000163 - Consejo De Tasación 10.405.000 2.817.238 2.817.238 2.105.860201 - (C.E.) Fondo De Emergencia Por Inundaciones Ley Nº10267 22.500.000 2.305.086 351.246 16.691202 - Secretaría General De La Gobernación 378.873.000 52.424.821 45.409.956 32.307.633203 - Capital Humano 151.177.000 34.395.034 34.395.034 26.541.349204 - Desarrollo De Operaciones Aéreas 101.564.000 14.877.469 11.330.637 8.722.816206 - Secretaria De Fortalecimiento Institucional 23.748.000 13.007.806 13.007.806 10.081.988207 - Innovación Tecnológica 71.366.000 9.704.047 9.704.047 7.434.694208 - Fondo Permanente Para La Atención De Situaciones De Desastres 600.000.000 348.135.000 55.154.647 50.107.735212 - Programas Sociales Financiados Con Recursos Nacionales - Paicor 105.976.000 8.640.308 8.640.308 8.640.308213 - (P.A.I.Cor.) Programa Asistencia Integral Córdoba 2.386.273.000 356.430.768 350.365.936 192.910.940215 - Casa De La Provincia De Córdoba En Buenos Aires 22.974.000 4.246.824 3.835.824 3.013.250216 - (C.E.) Delegación En Buenos Aires - Cuenta Especial Dto. 4262/90 128.000 14.999 14.999 14.999217 - Actividades Región Sur 40.531.000 15.607.583 8.934.484 3.846.299218 - Descentralización San Francisco 6.679.000 1.651.524 1.651.524 1.279.940Total general 4.625.344.000 1.310.060.370 824.637.321 358.310.334

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 34

Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura y Ganadería

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 120.397.000 25.126.483 25.126.483 19.216.39302 . Bienes De Consumo 9.438.000 643.606 643.606 471.10003 . Servicios No Personales 34.180.000 8.145.893 3.936.152 2.083.29106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 123.471.000 16.609.411 3.224.737 1.908.99210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 37.471.000 0 0 011 . Bienes De Capital 19.391.000 14.666.825 10.230.106 5.083.39612 . Trabajos Públicos 11.620.000 9.742.254 2.166.632 2.166.632Total 355.968.000 74.934.471 45.327.717 30.929.804

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 25.126 644 3.936 3.225 0 10.230 2.167

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

250 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 97.124.000 33.879.756 19.544.169 14.786.817251 - Actividad Agrícola 22.307.000 4.421.918 4.421.918 3.359.647252 - Actividad Pecuaria 26.823.000 4.180.612 4.180.612 3.153.869255 - (C.E.) Fondo Agropecuario - Cuenta Especial - Ley 9138 25.000.000 2.142.933 1.192.008 856.805256 - (C.E.) Productos Químicos O Biológicos De Uso Agrop. -Cta Esp- Ley 9164 5.700.000 209.335 209.335 84.835257 - Programas Agropecuarios Financiados Con Recursos Nacionales 38.000.000 14.332.925 3.552.180 2.939.211258 - Politicas Activas Para El Desarrollo Agropecuario 20.000.000 0 0 0260 - Programa De Participación Y Difusión En Ferias Y Exposiciones Agropecuarias Y Agroindustriales 9.765.000 584.203 584.203 83.753261 - Producción Agropecuaria Familiar 4.378.000 766.126 766.126 494.333262 - Fiscalización 927.000 1.873 1.873 1.873263 - Conservacion De Suelos Y Manejo De Aguas 35.000.000 14.318.389 10.778.892 5.072.259264 - Mejoramiento De Agencias Zonales En El Interior De La Provincia 944.000 96.401 96.401 96.401265 - Promoción De Buenas Prácticas Agropecuarias 70.000.000 0 0 0Total general 355.968.000 74.934.471 45.327.717 30.929.804

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Gastos

35

Jurisdicción 1.30: Ministerio De Ciencia Y Tecnología

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 47.183.000 8.726.202 8.726.202 6.735.74902 . Bienes De Consumo 1.289.000 123.358 123.358 70.74903 . Servicios No Personales 13.598.000 1.158.939 462.544 229.04606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 106.412.000 26.110.705 25.715.650 10.686.68711 . Bienes De Capital 5.082.000 1.800.900 1.124.389 787.119Total 173.564.000 37.920.104 36.152.143 18.509.350

01 02 03 06 11Ordenado 8.726 123 463 25.716 1.124

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

300 - Ciencia Y Tecnología 51.083.000 10.776.893 10.080.498 7.756.123310 - Planificación Y Políticas Científico -Tecnológicas 4.250.000 0 0 0311 - Gestión Territorial De Ciencia Y Tecnología 3.250.000 0 0 0313 - Divulgación Y Enseñanza De La Ciencia Y LaTecnología 7.287.000 1.036.920 360.409 66.540314 - Innovación Científico-Tecnológica 10.000.000 565.244 170.189 0315 - Vinculación Institucional Y Sectorial 6.425.000 0 0 0316 - Promoción Científica 11.612.000 0 0 0317 - Aportes Al Centro De Excelencia En Productos Y Procesos (Ceprocor) 79.657.000 25.541.046 25.541.046 10.686.687Total general 173.564.000 37.920.104 36.152.143 18.509.350

Page 38: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17 - cba.gov.ar€¦ · Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 (394.725.000) Concepto Fuentes Financieras Netas En virtud de lo expuesto el Balance

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 36

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 23.427.940.000 4.915.597.200 4.915.597.200 3.608.301.55202 . Bienes De Consumo 25.351.000 2.816.080 2.637.962 1.222.09003 . Servicios No Personales 991.137.000 534.292.278 216.335.360 104.049.81405 . Intereses Y Gastos Financieros 5.000 1.244 1.244 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 6.965.536.000 1.509.337.254 1.509.337.254 1.112.411.60611 . Bienes De Capital 148.940.000 1.605.618 1.605.572 836.16112 . Trabajos Públicos 1.028.451.000 232.926.540 71.176.197 49.295.017Total 32.587.360.000 7.196.576.212 6.716.690.788 4.876.116.241

01 02 03 05 06 11 12Ordenado 4.915.597 2.638 216.335 1 1.509.337 1.606 71.176

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

350 - Ministerio De Educación 313.534.000 100.726.175 53.288.980 32.013.038351 - (C.E.) Fondos Caducos De Quiebras - Cuenta Especial Ley Nº 9268

3.000.000 628.470 628.470 375.936

352 - Fondo Para El Financiamiento Del Sistema Educativo De La Provincia De Cordoba - Ley Nº 9870

8.022.301.000 2.416.492.255 2.145.132.444 1.588.152.588

353 - Infraestructura Escuelas 182.500.000 12.662.922 8.532.802 8.531.338356 - Educación Secundaria 3.496.199.000 683.785.561 683.785.561 502.757.517357 - Educación Superior 1.206.597.000 244.345.697 244.345.697 182.872.778358 - Regímenes Especiales 790.304.000 154.815.633 154.815.633 118.368.556359 - Escuelas De Oficiales Y Suboficiales De Policía De La Provincia

52.985.000 7.335.174 7.335.174 5.842.277

361 - (D.I.P.E.) Institutos Privados De Enseñanza 60.774.000 8.593.357 8.593.357 5.489.293362 - Aportes Educación Inicial Y Primaria Privada 2.152.595.000 433.850.807 433.850.807 320.559.459363 - Aportes Educación Media, Especial Y Superior Privada

4.807.398.000 1.073.825.460 1.073.825.460 791.744.733

364 - Programación, Apoyo Interdisciplinario Y Calidad De La Educación

148.496.000 20.069.442 20.069.442 14.260.215

365 - Educación Técnica Y Formación Profesional 3.066.229.000 668.337.722 668.337.722 501.690.140366 - Educación Para Jóvenes Y Adultos 798.306.000 107.893.084 107.893.084 70.143.541367 - Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

209.144.000 32.988.505 32.672.994 27.000.905

368 - Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet)

226.687.000 15.419.348 9.482.669 6.195.562

369 - Proyecto De Mejoramiento De La Educación Rural (Promer)

30.000.000 380.680 380.680 365.680

371 - Programa Provincial De Formación Docente (Infod) 7.540.000 363.585 363.585 288.685

372 - Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos (Fines)

18.000.000 0 0 0

376 - Programa Para La Construcción De Aulas Nuevas En Establecimientos Educativos

305.070.000 125.545.116 42.801.575 27.219.561

378 - Programa De Reparación Y Construcción De Escuelas 2Da Etapa-Fondo Federal Solidario Ley Nº 9610

417.631.000 80.077.800 12.115.233 7.944.226

379 - Inclusion Y Terminalidad De La Educacion Secundaria (14 A 17)

215.488.000 28.878.240 28.878.240 21.931.818

382 - Plan De Mejora Institucional 36.124.000 0 0 0383 - Educación Inicial 1.583.079.000 278.838.614 278.838.614 192.007.454

384 - Educación Primaria 4.437.379.000 700.722.566 700.722.566 450.360.941

Total general 32.587.360.000 7.196.576.212 6.716.690.788 4.876.116.241

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Gastos

37

Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 2.838.475.000 618.840.263 618.840.263 483.050.83002 . Bienes De Consumo 239.543.000 66.125.753 62.620.442 7.790.65303 . Servicios No Personales 221.866.000 78.250.473 45.839.636 16.275.57805 . Intereses Y Gastos Financieros 445.000 52.375 52.375 9.37206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 82.405.000 18.731.400 11.448.200 6.959.47310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 9.313.000 0 0 011 . Bienes De Capital 36.173.000 4.972.036 3.259.498 736.19512 . Trabajos Públicos 72.122.000 4.825.640 3.755.640 2.906.036Total 3.500.342.000 791.797.940 745.816.054 517.728.136

01 02 03 05 06 10 11 12Ordenado 618.840 62.620 45.840 52 11.448 0 3.259 3.756

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

070 - Prevención, Detección Y Erradicación De La Violencia Familiar, De Género Y Trata De Personas. 93.756.000 30.931.982 25.159.771 15.846.658400 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 128.352.000 19.596.173 17.034.260 12.523.257401 - Consejo De La Magistratura 6.697.000 1.358.235 1.228.719 949.351402 - Org., Coord.Y Prom. Del Saneamiento De Tít. Y La Inscr.De Parcelas Urbanas, Rurales Y Semirurales 19.514.000 5.184.287 4.584.681 3.370.583403 - Política Judicial Y Reforma Procesal 11.007.000 2.963.608 2.963.608 2.274.109404 - Asistencia A La Víctima Del Delito 23.034.000 2.868.696 2.650.081 1.978.015405 - Registro Civil 35.824.000 6.364.672 6.364.672 4.931.126406 - (C.E.) Tasas Oficina Móvil Del Registro Civil - Cuenta Especial Ley 9138 23.100.000 600.939 600.939 315.415407 - Fortalecimiento Institucional De La Dir. Inspección De Personas Jurídicas 42.931.000 9.223.143 8.396.921 6.267.151408 - Actividades Centrales Del Servicio Penitenciario 2.064.253.000 500.865.710 498.202.525 346.713.748

409 - Laborterapia En El Servicio Penitenciario 19.326.000 3.313.643 3.230.958 1.499.331412 - (C.E.) Trabajos Penitenciarios - Cuenta Especial 4.480.000 1.225.085 1.195.685 778.989413 - (C.E) Convenio Con El Registro Nacional De Las Personas 18.900.000 1.501.354 1.104.359 355.322414 - Métodos Alternativos De Resolución De Conflictos 563.000 178.910 49.394 2.318416 - Reinserción Del Liberado 2.081.000 1.155.570 306.230 19.362417 - Junta De Calificación Y Selección De Jueces De Paz 472.000 174.578 45.062 1.890422 - Mantenimiento E Inversion En Infraestructura Penitenciaria 30.000.000 5.384.927 3.851.407 3.172.802423 - Educación Formal Para Los Internos 1.000.000 15.700 15.700 15.700424 - Asistencia Y Reinsercion Social Del Liberado 300.000 0 0 0425 - Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos, Igualdad De Oportunidades Y Lucha Contra La Discriminación 69.804.000 7.954.733 7.954.733 6.152.693426 - Aportes Al Archivo Provincial De La Memoria 12.236.000 0 0 0427 - Promoción Y Protección De Niños, Niñas Y Adolecentes - Ley 10.326 2.000.000 0 0 0671 - (C.E.) Políticas De Asistencia A Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 21.134.000 6.160.940 5.097.662 3.178.752672 - (C.E.) El Niño Y El Adolescente En Conflicto Con La Ley Penal - Cuenta Especial Ley 8665 30.200.000 2.501.257 2.501.257 980.175

673 - Niñez, Adolescencia Y Familia - Actividades Comunes 804.992.000 172.800.432 150.831.564 106.029.588675 - (C.E.) Fortalecimiento Familiar Y Comunitario - Cuenta Especial Ley 8665 1.145.000 859.321 859.321 3.961676 - (C.E.) Organismos De Gestión Asistida (Ogas) - Cuenta Especial Ley 8665 28.464.000 7.325.000 325.000 325.000677 - (C.E.) Descentralización Territorial/Nueva Institucionalidad - Cuenta Especial Ley 8665 1.003.000 115.211 87.711 42.838684 - (C.E.) Fondo Para La Prevención De La Violencia Familiar - Cuenta Especial Ley 9505 2.000.000 0 0 0687 - (C.E.) Clínicas - Cuenta Especial Ley 8665 1.774.000 1.173.834 1.173.834 0Total general 3.500.342.000 791.797.940 745.816.054 517.728.136

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 38

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 7.719.161.000 1.551.493.987 1.551.493.987 1.189.883.77002 . Bienes De Consumo 1.693.792.000 379.886.283 184.977.663 32.781.32203 . Servicios No Personales 1.430.426.000 552.129.633 165.140.216 46.499.20805 . Intereses Y Gastos Financieros 498.000 99.569 99.569 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 320.737.000 78.380.597 78.370.378 54.240.73710 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 5.450.000 68.558 68.558 011 . Bienes De Capital 248.007.000 26.345.564 12.407.620 3.516.66712 . Trabajos Públicos 298.095.000 15.373.018 6.115.623 2.012.750Total 11.716.166.000 2.603.777.208 1.998.673.614 1.328.934.455

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 1.551.494 184.978 165.140 100 78.370 69 12.408 6.116

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

450 - Actividades Centrales Del Ministerio De Salud 576.000.000 171.888.301 171.392.287 121.443.798451 - (C.E.) Actividades De Fiscalización, Evaluación Y Registro- Ley 6222 Y Modificatorias 24.800.000 647.183 647.183 322.183453 - (C.E.) Incluir Salud Programa Federal 184.041.000 35.538.932 26.461.646 22.702.084454 - (C.E.) Recurso Solidario Para Ablación E Implantes - Cuenta Especial- Ley Provincial Nº 9146 3.500.000 828.398 560.648 336.333455 - (C.E.) Programa De Lucha Contra El Vih-Sida E Its-Ley 9161 9.251.000 2.105.000 2.105.000 0456 - Actividades Comunes De La Secretaría De Servicios Asistenciales 924.015.000 251.251.654 135.768.106 45.220.906457 - Hospitales De Capital 4.211.574.000 1.014.410.554 793.666.277 544.917.113458 - Hospitales Del Interior 3.077.313.000 741.937.876 606.670.002 424.417.194461 - Salud Mental En Hospitales Provinciales 1.127.443.000 242.795.583 141.291.619 94.574.620462 - (C.E) Programa Sumar - Ex-Plan Nacer Resolucion Nº 00425/05 257.000.000 16.614.279 16.614.279 16.211.032463 - (C.E) Programas Nacionales Varios 252.731.000 21.420.785 20.189.207 17.039.444464 - (C.E.) Conv. Con Organismos De Seg.Soc. Y Otros -Cta Esp-Recup Del Gto Hosp-Ley 8373 421.000.000 26.613.239 19.587.279 10.393.362467 - Actividades Comunes De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud 160.296.000 28.666.939 27.059.067 18.175.927468 - Asistencia Sanitaria 81.218.000 11.237.906 11.237.906 7.397.440470 - Arquitectura Y Mantenimiento Hospitalario 136.919.000 21.593.782 13.916.852 2.494.898471 - Integración Sanitaria 10.817.000 0 0 0475 - Promoción, Prevención Y Atención En Zonas Rurales 1.733.000 35.765 35.765 33.765

477 - Programa De Obras Ministerio De Salud- Fondo Federal Solidario- Ley 9610- 200.000.000 6.889.111 2.430.186 1.036.229658 - Protección Integral De Personas Con Discapacidad 5.487.000 469.533 218.133 141.345681 - Asistencia Y Prevención De La Adicción 30.814.000 465.674 465.674 254.791688 - Programa De Servicios A Las Personas Con Discapacidad (Prosad) 17.214.000 8.366.713 8.356.494 1.821.991690 - (Ce) Contención Y Protección De Víctimas DelNarcotráfico. Cuenta Especial Ley 10.067 3.000.000 0 0 0Total general 11.716.166.000 2.603.777.208 1.998.673.614 1.328.934.455

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Gastos

39

Jurisdicción 1.50: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 421.465.000 87.479.313 87.479.313 51.188.09902 . Bienes De Consumo 18.859.000 2.128.865 1.538.754 1.326.42403 . Servicios No Personales 73.595.000 23.757.585 10.095.619 7.236.72506 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 96.050.000 8.019.953 8.019.953 8.019.95310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 3.910.114.000 827.313.005 720.273.263 95.381.52611 . Bienes De Capital 59.723.000 397.768 397.768 323.91112 . Trabajos Públicos 7.036.233.000 3.730.725.963 861.363.404 254.578.28513 . Bienes Preexistentes 381.659.000 0 0 015 . Activos Financieros 329.277.000 54.904.704 14.524.926 13.339.926Total general 12.326.975.000 4.734.727.156 1.703.693.000 431.394.848

01 02 03 06 10 11 12 13 15Ordenado 87.479 1.539 10.096 8.020 720.273 398 861.363 0 14.525

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

500 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 91.395.000 21.693.425 19.269.766 12.293.619501 - Coordinación 866.000 14.691 14.691 14.691502 - Vivienda 117.599.000 23.095.075 22.118.320 13.216.223503 - Viviendas, Infraestructura Y EquipamientoComunitario 1.446.327.000 281.356.600 54.073.829 42.923.052

504 - (C.E.) Vialidad - Cuenta Especial Ley 8555 6.544.185.000 2.596.410.858 1.109.464.417 160.555.962

506 - Arquitectura 605.290.000 138.000.879 47.194.528 22.309.310509 - Plan Estratégico Territorial Y Sistema De Información Geográfico Provincial 60.000 5.533 5.533 5.533

510 - Mantenimiento De Bienes Del Estado 1.933.000 71.409 71.409 66.380512 - Coordinación De Obras Públicas 11.845.000 1.062.461 588.410 0

516 - Reparaciones De Establecimientos Educacionales -Córdoba 7.030.000 3.593.503 3.593.503 31.062517 - Escrituración De Viviendas 2.500.000 468.700 468.700 414.670523 - Vida Digna "Plan Provincial De Infraestructura VialBásica" 1.000.000 0 0 0524 - Mejoramiento De Viviendas 547.750.000 87.560.000 87.560.000 82.700.000525 - Crédito Tu Casa - Diferencial De Interés 96.000.000 8.019.953 8.019.953 8.019.953528 - Fondo Para El Mantenimiento, Conservacion, Modificacion Y/O Mejoramiento Red De Caminos Primarios Y Secundarios Pavimentados De La Provincia De Cordoba 2.803.295.000 1.572.374.070 351.249.942 88.844.393529 - Vialidad - Plan De Seguridad Ciudadana Decreto 677/2016 49.900.000 1.000.000 0 0Total general 12.326.975.000 4.734.727.156 1.703.693.000 431.394.848

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 40

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 327.466.000 84.630.456 84.630.456 65.359.58802 . Bienes De Consumo 59.433.000 9.069.906 5.692.542 4.196.41403 . Servicios No Personales 160.925.000 60.157.367 14.659.433 8.001.11605 . Intereses Y Gastos Financieros 25.000 22.900 22.900 22.90006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 881.491.000 578.846.441 103.126.589 43.071.16210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 164.541.000 11.757.781 10.823.571 011 . Bienes De Capital 16.283.000 5.960.957 1.957.877 345.87912 . Trabajos Públicos 1.860.243.000 413.918.841 59.721.973 5.190.27713 . Bienes Preexistentes 100.000 0 0 0Total general 3.470.507.000 1.164.364.649 280.635.341 126.187.337

01 02 03 05 06 10 11 12 13

Ordenado 84.630 5.693 14.659 23 103.127 10.824 1.958 59.722 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

526 - Instituto De Planificación Metropolitana (Iplam) 1.351.000 31.680 31.680 0550 - Recursos Hídricos 425.783.000 165.933.103 33.786.218 10.896.788551 - Recursos Hídricos - Actividades Centrales 39.266.000 29.211.364 29.211.364 22.538.795552 - Fondo De Consorcios Canaleros 595.793.000 69.738.073 15.783.480 1.721.066553 - Desarrollo Energético - Actividades Centrales 26.991.000 6.007.732 6.007.732 4.674.737554 - Agua Potable Y Servicios Sanitarios 581.979.000 21.853.461 5.610.987 988.999555 - Ambiente 151.943.000 35.117.364 35.117.364 27.154.315556 - Ambiente- Recursos Afectados 12.500.000 2.342.447 2.330.447 1.208.419560 - (C.E) Fondo Para La Gestion De Residuos SólidosUrbanos Ley N° 9088 30.000.000 1.120.837 0 0561 - Ordenamiento De Bosques Nativos 24.000.000 671.420 306.442 306.442565 - Desarrollo Energético 488.965.000 235.905.257 29.627.153 3.757.018568 - Policía Ambiental 12.600.000 708.411 708.411 322.558569 - Fondo De Protección Ambiental Provincial (Fopap) - Ley 10208 9.500.000 0 0 0573 - Administración Provincial De Recursos Hídricos - Gastos Generales 124.030.000 0 0 0600 - Transporte - Actividades Comunes 81.250.000 14.293.996 14.293.996 10.991.741601 - (C.E.) Transporte - Ley 8669 - Cuenta Especial 33.597.000 7.282.403 6.475.715 499.114602 - Boleto Educativo Gratuito - Ley 10031 453.044.000 380.998.666 59.442.685 40.420.193603 - Boleto Obrero Social (B.O.S.) - Decreto N° 272/2015 46.980.000 11.164.831 3.938.725 30.808604 - Transporte- Recursos Afectados 35.724.000 40.224 40.224 32.808605 - Servicios Públicos 20.516.000 963.632 963.632 608.085606 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 1.280.000 134.998 0 0608 - Boleto Gratuito Al Adulto Mayor (Bam) - Decreto N° 1990/2015 256.160.000 180.844.751 36.959.087 35.452609 - Secretaria De Servicios Públicos 17.255.000 0 0 0Total general 3.470.507.000 1.164.364.649 280.635.341 126.187.337

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Gastos

41

Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 263.595.000 69.931.479 69.931.479 54.043.64602 . Bienes De Consumo 17.900.000 3.689.570 3.630.714 2.115.38203 . Servicios No Personales 135.706.000 95.103.627 21.016.739 4.555.94506 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.398.850.000 348.012.848 222.975.760 83.485.05910 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 111.376.000 45.481.011 9.436.981 3.828.85311 . Bienes De Capital 7.458.000 265.496 221.330 221.20612 . Trabajos Públicos 236.490.000 0 0 0Total general 2.171.375.000 562.484.031 327.213.003 148.250.091

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 69.931 3.631 21.017 222.976 9.437 221 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

004 - Aportes A Agencia Córdoba Deportes - S.E.M. 278.139.000 44.849.251 44.849.251 16.415.077

651 - Desarrollo Social 481.857.000 116.270.203 115.124.646 62.190.872652 - (C.E.) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley8665 126.260.000 44.409.708 31.547.814 12.185.505659 - (C.E.) Atención Integral Para Las Personas Mayores - Cuenta Especial Ley 8665 85.410.000 67.563.698 9.814.391 1.217.711661 - Tarifa Solidaria 8.420.000 4.162.735 4.000.000 0662 - Hábitat 33.740.000 213.217 213.217 213.217663 - Consejo Politicas Sociales 1.650.000 0 0 0664 - Regularización Dominial 15.000.000 79.807 0 0667 - Veteranos De Malvinas 114.964.000 114.767.979 32.261.553 18.039.970668 - (C.E.) Turismo Social - Cuenta Especial Ley 8665 48.710.000 25.742.307 16.177.827 12.889.778669 - (C.E) Erradicación Del Chagas - Cuenta EspecialLey 8665 16.000.000 73.194 73.194 73.194670 - (C.E.) Complemento Nutricional Para GruposVulnerables- Cuenta Especial Ley 8665 45.950.000 14.733.239 10.940.039 5.580.800682 - Programas Sociales Financiados Con RecursosNacionales 255.479.000 32.771.941 260.000 0683 - Tarjeta Social - Programa Alimentario Provincial 379.200.000 65.524.261 43.378.800 16.685.400686 - Reparacion Provincial A Ex Presos Politicos De LaDictadura 19.339.000 4.048.303 4.048.303 2.698.869691 - Asistencia A La Familia 261.257.000 27.274.188 14.523.968 59.699Total general 2.171.375.000 562.484.031 327.213.003 148.250.091

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 42

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 35.153.000 2.481.631 2.481.631 2.079.23802 . Bienes De Consumo 962.000 625.621 190.186 94.33103 . Servicios No Personales 3.324.664.000 978.984.793 795.066.725 679.919.05704 . Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 661.902.000 128.440.443 128.396.262 128.396.26206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 17.647.048.000 3.783.668.179 3.783.668.179 3.318.759.41210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 809.444.000 100.011.692 100.011.692 84.221.98611 . Bienes De Capital 25.210.000 331.676 311.924 012 . Trabajos Públicos 8.000.000 0 0 013 . Bienes Preexistentes 27.713.000 1.560.462 1.118.236 1.118.23614 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 0 0 015 . Activos Financieros 1.833.839.000 1.199.182.588 1.199.182.588 1.199.182.588

Total general 25.752.935.000 6.195.287.085 6.010.427.423 5.413.771.109

01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15Ordenado 2.482 190 795.067 0 128.396 3.783.66 100.012 312 0 1.118 0 1.199.18

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

700 - Coparticipación Impositiva Y Apoyo Financiero A Municipios 17.005.448.000 3.786.540.033 3.786.540.033 3.325.620.907701 - Participación En Organismos Interprovinciales 209.996.000 50.023.662 50.023.662 50.023.662702 - Deuda Pública 559.599.000 63.944.769 63.900.587 63.900.587705 - Crédito Adicional 1.379.000.000 0 0 0707 - Servicios A Instituciones Bancarias 368.920.000 113.324.911 113.324.911 113.324.911708 - Gastos Generales De La Administración 4.294.602.000 1.883.596.473 1.828.882.721 1.808.762.125710 - Abastecimientos Comunes 750.022.000 272.997.684 142.895.956 29.078.648711 - Seguro De Vida E Incapacidad Y Resguardo Del Automotor 370.405.000 24.859.553 24.859.553 23.060.268712 - Actualización E Intereses Por Mora - Administración Central 10.288.000 0 0 0717 - Financiamiento Municipios Y Comunas 804.655.000 0 0 0Total general 25.752.935.000 6.195.287.085 6.010.427.423 5.413.771.109

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Gastos

43

Jurisdicción 1.80 - Ministerio De Trabajo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 159.600.000 33.154.315 33.154.315 25.602.28602 . Bienes De Consumo 13.064.000 765.629 765.629 403.24303 . Servicios No Personales 23.589.000 3.472.721 2.342.271 1.298.25305 . Intereses Y Gastos Financieros 2.000 0 0 011 . Bienes De Capital 8.900.000 105.049 105.049 50.79912 . Trabajos Públicos 39.000 0 0 0Total general 205.194.000 37.497.714 36.367.264 27.354.581

01 02 03 05 11 12Ordenado 33.154 766 2.342 0 105 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

800 - Trabajo 152.701.000 31.202.588 30.742.638 23.611.201801 - Convenio Con Superintendencia De Riesgos Del Trabajo 12.500.000 3.042.617 3.042.617 2.360.440802 - (C.E.) Multas Ley 8015 Y Tasas Retributivas 39.993.000 3.252.510 2.582.010 1.382.940Total general 205.194.000 37.497.714 36.367.264 27.354.581

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 44

Jurisdicción 1.85 - Ministerio De Industria, Comercio y Minería

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 158.296.000 35.020.782 35.020.782 27.132.43202 . Bienes De Consumo 7.924.000 716.008 652.672 507.42003 . Servicios No Personales 37.921.000 7.470.735 4.855.654 3.329.76206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 373.493.000 111.882.284 109.891.105 43.299.31810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 179.718.000 92.260.300 91.929.050 28.684.04411 . Bienes De Capital 4.898.000 861.169 436.169 127.23712 . Trabajos Públicos 50.000 0 0 0Total general 762.300.000 248.211.279 242.785.432 103.080.212

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 35.021 653 4.856 109.891 91.929 436 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

003 - Aportes A Agencia Córdoba Turismo - S.E.M. 363.007.000 180.960.281 180.960.281 65.613.750

253 - Promoción De La Calidad De Los Alimentos De Córdoba 10.560.000 202 202 0254 - Aumento De La Calidad De Los Alimentos De Córdoba 3.900.000 593.201 168.201 161.411653 - Cooperativas Y Mutuales 21.192.000 5.616 5.616 0654 - (C.E.) Cooperativas Y Mutuales - Cuenta Especial Ley 7734 12.000.000 792.050 792.050 490.277850 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 53.314.000 18.398.629 17.147.396 12.950.235851 - Industria 129.102.000 14.601.255 12.278.825 3.988.678852 - Pyme Y Desarrollo Emprendedor 35.173.000 7.800.633 7.300.633 2.093.303853 - Registro, Fiscalización Y Prevención Industrial 770.000 24.403 24.403 22.077854 - Comercio 31.317.000 8.061.193 8.061.193 6.233.774855 - Defensa Del Consumidor Y Lealtad Comercial 1.100.000 264.670 264.670 84.490856 - Tribunal Minero Provincial 2.911.000 426.750 426.750 323.429857 - Minería 31.498.000 5.891.793 5.421.775 4.158.448858 - (C.E.) Fondo Minero Provincial - Cuenta Especial Leyes7059 Y 7071 3.000.000 311.988 311.988 279.146859 - Fundación Córdoba Tics 1.000 0 0 0860 - Seguimiento De La Exploración De Hidrocarburos 2.000 0 0 0861 - Consumidor Informado 1.260.000 628.365 171.200 51.444862 - (C.E.) Registro Comercial Sifcos (Sistema De Información Para El Fortalecimiento De La Actividad Comercial Y De Servicios) Cuenta Especial Ley 9693 12.000.000 412.015 412.015 144.522863 - Programa De Desarrollo Territorial En El ÁreaMetropolitana De Córdoba (Remeco) 1.500.000 0 0 0865 - Aportes A Agencia Procórdoba S.E.M 43.693.000 8.870.924 8.870.924 6.369.612870 - (C.E.) Registro Industrial - Siic (Sistema De Inform. Industrial De La Pcia De Cba) - Ley 10.240 5.000.000 167.310 167.310 115.616871 - Asistencia A Empresas Por Cambios En La Tarifa Electrica 0 0 0 0Total general 762.300.000 248.211.279 242.785.432 103.080.212

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Gastos

45

Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 569.459.000 128.006.989 128.006.989 98.985.83002 . Bienes De Consumo 16.347.000 2.360.566 2.360.566 2.249.10003 . Servicios No Personales 56.142.000 9.267.881 6.872.283 5.597.96405 . Intereses Y Gastos Financieros 20.000 0 0 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 7.436.000 15.000 0 011 . Bienes De Capital 5.231.000 842.091 842.091 614.54212 . Trabajos Públicos 24.000 0 0 0Total general 654.659.000 140.492.527 138.081.930 107.447.436

01 02 03 05 06 11 12Ordenado 128.007 2.361 6.872 0 0 842 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

900 - Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales 621.331.000 138.116.779 135.727.161 105.472.485901 - Programa De Apoyo A Los Sistemas Educativos 2.063.000 0 0 0902 - Recursos Económicos Para Organismos De Derechos Humanos 1.053.000 0 0 0903 - Foro Social Por La Inclusión Ciudadana 2.101.000 0 0 0905 - Jurado De Enjuiciamiento Magistrados Y Funcionarios 4.218.000 575.352 554.373 399.080906 - Comisiones No Permanentes Del Poder Legislativo Y Comisiones Especiales 8.790.000 104.000 104.000 61.000907 - Programa De Fortalecimiento Institucional 1.018.000 66.470 66.470 61.820908 - Programa De Técnica Parlamentaria Y Digesto Provincial 320.000 59.430 59.430 57.430910 - Programa De Financiamiento De Las Comisiones Permanentes Del Poder Legislativo 10.338.000 1.047.662 1.047.662 928.016911 - Programa De Estímulo A Las Ediciones Literarias Cordobesas Y De Fomento A La Lectura 2.347.000 522.835 522.835 467.605912 - Programa De Capacitación Legislativa 1.080.000 0 0 0Total general 654.659.000 140.492.527 138.081.930 107.447.436

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 46

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 7.108.968.000 1.628.861.024 1.628.861.024 1.253.156.79602 . Bienes De Consumo 74.359.000 10.310.032 5.623.737 4.692.88403 . Servicios No Personales 229.135.000 139.011.660 58.801.288 46.153.68711 . Bienes De Capital 59.506.000 17.764.950 6.697.221 6.630.13212 . Trabajos Públicos 454.000.000 369.881.986 72.935.545 48.924.529Total general 7.925.968.000 2.165.829.652 1.772.918.816 1.359.558.027

01 02 03 11 12Ordenado 1.628.861 5.624 58.801 6.697 72.936

en miles de pesos

Por programas

Program a Presupuesto Com promiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

920 - Administración De Justicia - Actividades Centrales 5.549.569.000 1.257.347.916 1.257.347.916 967.165.440

921 - Ministerio Público 1.560.552.000 376.509.434 371.513.108 285.991.356

922 - Programa De Apoyo Al Servicio De Justicia 23.717.000 10.768.015 9.128.164 5.307.061

923 - (C.E.) Administración De Justicia - Cuenta Especial Ley 8002 785.000.000 521.204.287 134.929.628 101.094.170

924 - Funcionamiento Del Fuero Electoral De La Provincia 6.130.000 0 0 0925 - (C.E.) Descontaminación Y Compactación De Vehículos- Ley 10207 1.000.000 0 0 0Total general 7.925.968.000 2.165.829.652 1.772.918.816 1.359.558.027

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Gastos

47

Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 67.540.000 17.080.546 17.080.546 13.236.50902 . Bienes De Consumo 5.934.000 489.639 489.639 265.55403 . Servicios No Personales 20.619.000 3.974.231 2.858.079 780.08011 . Bienes De Capital 1.287.000 15.031 15.031 4.89612 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total general 95.400.000 21.559.447 20.443.295 14.287.039

01 02 03 11 12

Ordenado 17.081 490 2.858 15 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

940 - Defensoría Del Pueblo - Actividades Centrales 86.144.000 19.607.383 18.635.178 13.815.151941 - Defensor Del Pueblo Con El Interior 1.710.000 171.010 171.010 42.938942 - Centro De Mediación Comunitaria 1.922.000 144.560 144.560 56.250946 - Instituto De Estadística (Inedep) 1.716.000 540.516 447.716 10.713947 - Instituto De Género Y Promoción De La Igualdad 2.912.000 824.787 773.640 291.768948 - Navegación Segura Por Internet 151.000 38.681 38.681 11.331950 - Educación Para La Seguridad Vial 394.000 42.116 42.116 9.016951 - Instituto De Ambiente Del Defensor Del Pueblo (Inadep) 90.000 89.681 89.681 24.466952 - Instituto De Prevención De Adicciones Del Defensor Del Pueblo (Ipadep) 361.000 100.714 100.714 25.407Total general 95.400.000 21.559.447 20.443.295 14.287.039

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 48

Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 12.714.000 3.344.352 3.344.352 2.559.74502 . Bienes De Consumo 1.017.000 57.916 57.916 38.05503 . Servicios No Personales 3.219.000 452.844 388.344 334.886Total 16.950.000 3.855.112 3.790.612 2.932.686

01 02 03Ordenado 3.344 58 388

en miles de pesos

Por programas

Program aPresupuesto Compromiso

DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

960 - (C.E.) Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 15.300.000 3.816.288 3.751.788 2.904.046961 - (C.E.) Espacios Participativos De Niños, Niñas Y Adolescentes- Cuenta Especial Ley 8665 300.000 38.825 38.825 28.640962 - (C.E.) Capacitaciones - Cuenta Especial Ley 8665 200.000 0 0 0963 - (C.E.) Difusión - Cuenta Especial Ley 8665 1.000.000 0 0 0964 - (C.E.) Acciones Intersectoriales- Cuenta Especial Ley 8665- 50.000 0 0 0965 - (C.E.) Monitoreo De Derechos- Cuenta Especial Ley 8665- 100.000 0 0 0Total general 16.950.000 3.855.112 3.790.612 2.932.686

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Gastos

49

Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 181.341.000 39.816.845 39.816.845 29.965.22902 . Bienes De Consumo 2.112.000 206.611 206.611 183.31803 . Servicios No Personales 6.077.000 1.123.872 432.672 389.78506 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 300.000 0 0 011 . Bienes De Capital 16.074.000 62.159 62.159 62.15912 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total general 205.924.000 41.209.487 40.518.287 30.600.491

01 02 03 06 11 12Ordenado 39.817 207 433 0 62 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

980 - Control Externo De La Administración Pública - Actividades Centrales 201.034.000 41.204.404 40.513.204 30.600.491981 - (C.E.) Fondo De Perfeccionamiento Institucional Y De Convenios Especiales- Cuenta Especial 4.890.000 5.083 5.083 0Total general 205.924.000 41.209.487 40.518.287 30.600.491

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 50

Clasificación Económica del Gasto

Administración General

Clasificador Económico Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 103.567.571.000 24.475.603.872 21.381.151.322 15.797.062.54503 - Erogaciones de Capital 23.049.449.000 8.315.694.007 3.885.569.969 2.096.328.161

Total general 126.617.020.000 32.791.297.878 25.266.721.292 17.893.390.706 Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

% de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/Comprometido

% de Pagados/Ordenado

Erogaciones Corrientes 23,63% 87,36% 73,88%Erogaciones de Capital 36,08% 46,73% 53,95%

Total general 25,90% 77,05% 70,82%

Rentas Generales

Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 72.573.421.000 16.821.317.781 14.889.988.580 10.514.507.89203 - Erogaciones de Capital 4.385.055.000 2.033.614.688 1.918.258.459 1.519.995.017

Total general 76.958.476.000 18.854.932.469 16.808.247.039 12.034.502.909

Recursos Afectados

Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 30.994.150.000 7.654.286.090 6.491.162.743 5.282.554.65403 - Erogaciones de Capital 18.664.394.000 6.282.079.319 1.967.311.510 576.333.143

Total general 49.658.544.000 13.936.365.409 8.458.474.253 5.858.887.797

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Situación del Tesoro

De la Situación del Tesoro

Situación del Tesoro del Ejercicio

Concepto ImporteValores Activos

Saldo en Bancos 11.025.144.590Otros Activos 17.334.933.929

Total 28.360.078.519

Valores Pasivos

Obligaciones del Tesoro del Ejercicio 7.373.330.585Obligaciones del Tesoro de Ej. anteriores 1.781.049.713Otros Pasivos 15.016.270.569Total 24.170.650.867Diferencia 4.189.427.652

Los saldos bancarios se conforman con los saldos en las cuentas, el Fondo Unificado Córdoba (FUCOR), netos del Fondo Unificado (FUCO), el que al final del período asciende a $ 9.780.251.255. En Valores Activos se incluyen los saldos bancarios e inversiones financieras de las colocaciones de los Títulos Internacionales con vencimiento en el 2021, vencimiento en el 2024 y Títulos Locales con vencimiento en el 2026 que al 31 de Marzo de 2017 ascienden a $ 14.762.291.734.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 52

De las Obligaciones del Tesoro

Obligaciones del Tesoro del Ejercicio

En este rubro se incluyen exclusivamente, el Ordenado a Pagar no librado durante el período.

Partida Importe01 - Personal 2.960.597.42702 - Bienes De Consumo 284.720.91003 - Servicios No Personales 840.820.77604 - Erogaciones Corrientes Sin Discriminar 005 - Intereses Y Gastos Financieros 2.089.67406 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.495.859.99010 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.035.621.08911 - Bienes De Capital 24.718.40212 - Trabajos Públicos 717.461.96313 - Bienes Preexistentes 015 - Activos Financieros 11.440.35422 - Amortización De La Deuda 0Total Administración General 7.373.330.585

Obligaciones del Tesoro de Ejercicios Anteriores

Partida Importe01 - Personal 215.311.55102 - Bienes De Consumo 141.661.26503 - Servicios No Personales 513.295.19604 - Erogaciones Corrientes Sin Discriminar 005 - Intereses Y Gastos Financieros 4.694.09506 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 544.922.14410 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 97.225.45611 - Bienes De Capital 65.560.06712 - Trabajos Públicos 34.594.26113 - Bienes Preexistentes 115.971.011

15 - Activos Financieros 47.148.44722 - Amortización De La Deuda 666.220Total Administración General 1.781.049.713

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Deuda Pública

Estado de la Deuda Pública

Deuda Pública Consolidada

Operaciones en Pesos Valores

Históricosal 01/01/2017

$

ValoresHistóricos

al 31/03/2017$

Variación realde la deudaal 31/03/2017

$

ValoresCorrientes

al 31/03/2017$

Instituciones Financieras Nacionales 10.194.361 6.706.815 (3.487.547) 15.140.367Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 2.209.042.876 2.144.071.027 (64.971.849) 2.144.071.027Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Pasivo Consolidado 920.521 920.522 0 920.522

2.229.727.278 2.161.267.882 (68.459.396) 2.169.701.435

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN $

Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses Valores

Históricosal 01/01/2017

U$S

ValoresHistóricos

al 31/03/2017U$S

Variación realde la deudaal 31/03/2017

U$S

ValoresCorrientes

al 31/03/2017$

Instituciones Financieras Extranjeras 39.090.856 38.956.636 (134.220) 629.983.237Organismos Internacionales 3.842.777 3.708.557 (134.220) 87.515.301Otros Bancos Extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 542.467.936

Títulos Públicos 228.521.719 224.152.404 (4.369.316) 3.449.705.491Otros 2.101.862 1.063.413 (1.038.449) 16.365.931

269.714.437 264.172.453 (5.541.984) 4.096.054.659

6.265.756.094

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN U$S

TOTAL DEUDA EN PESOS

En virtud de las disposiciones legales vigentes no se incluye en el referido capítulo la Deuda de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento SEM (ACIF), cuyo monto a valores corrientes al 31 de Marzo de 2017 asciende a $ 29.094.261.999 (Pesos veintinueve mil noventa y cuatro millones doscientos sesenta y un mil novecientos noventa y nueve).Los valores de la deuda se exponen a Valores Corrientes. Para determinar dicho valor, se consideró el mecanismo de actualización correspondiente al encuadramiento legal de cada operación. Al cierre del primer trimestre del 2017 el stock de deuda consolidado ascendió a $ 35.360.018.093. La variación respecto a Diciembre de 2016 se explica fundamentalmente por la emisión de deuda por U$S 510.000.000 en Febrero de 2017 con destino mayoritario al refinanciamiento del vencimiento del Título Boncor 2017 Serie Internacional previsto para el mes de agosto del corriente. Operaciones en Moneda Extranjera-Dólares Estadounidenses: Se aplicó el tipo de cambio vendedor BNA al 31 de Marzo de 2017 de$15,39 sobre los saldos de deuda. Organismos Multilaterales: BID 857/OC Con respecto a esta operatoria cabe informar que se ha procedido a exponer en la Cuenta de Inversión, en forma individual, las tres (3) obras que se encuentran incluidas en el Programa de Ejecución de Agua Potable y Saneamiento – VI Etapa.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 54

Ellas son: 1) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho LTDA., 2) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Electricidad, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina LTD. (Holmberg) y, 3) Acueducto San Francisco – Morteros y redes de distribución. Cabe precisar que la referida a ésta última obra, considerando las características y condiciones particulares del desembolso efectuado, originalmente se expuso en unidad de cuenta de la Canasta de Monedas equivalente a dólares estadounidenses, conforme a la unidad que a tal efecto el BID prestó a la Nación Argentina. Posteriormente, la Nación aceptó una oferta de conversión de deuda efectuada por ese organismo, lo que trajo aparejado su conversión a dólares. En consecuencia, atento a lo informado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) se fijó la Unidad de Canasta de Moneda de Cuenta en 1,75376638355. BONCOR 2017 Por Ley Provincial N° 9.489 se crea el Programa para la Emisión de Títulos de Deuda Provinciales por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Quinientos Millones (U$S500.000.000). Por Decreto Provincial N°866/2009 se aprobó la emisión de la Primera Serie por la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones (U$S150.000.000) que se concretó con fecha 27 de Noviembre de 2009. Los “BONCOR 2017” están denominados en Dólares Estadounidenses y se encuentran representados por un único certificado global depositado por la Provincia en la Caja de Valores. Los mismos se componen de noventa y seis (96) cupones mensuales de intereses y amortización de capital, siendo el vencimiento de cada cupón los días 07 de cada mes, devengando intereses sobre saldo a una tasa fija del 12 % anual. Se concretó un Fideicomiso Financiero con Fines de Garantía con el DEUTSCHE BANK S.A. por medio del cual los títulos se garantizan con la cesión fiduciaria en pago de los derechos de la Provincia sobre los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos recibidos por la misma en virtud del Régimen de Coparticipación. BONCOR 2017-Segunda Serie Con fecha 17 de Agosto de 2010 se efectuó la segunda emisión de los BONCOR 2017 por el monto de U$S400.000.000 (Dólares Cuatrocientos Millones) en el marco de las Leyes Provinciales N°9.489 y N°9.740, y Decretos Provinciales N°2004/09, 625/10 y 1170/10. Estos títulos amortizarán en un único pago el 17 de agosto de 2017, devengarán intereses semestrales a partir del 17 de febrero de 2011 auna tasa del 12.375% TNA; condiciones estás, establecidas en el artículo 1 de la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 245/10. Por Resolución 181/2016del Ministerio de Finanzasde fecha 08 de Junio de 2016, en el marco de la Ley 10.340, se instrumentó la realización de la oferta de canje en efectivo de los Títulos Boncor 2017 por la suma deU$S 199.995.000 de capital nominal.

Títulos Internacionales al 7,125% con Vencimiento en 2021 En el marco de lo autorizado por Ley 10.340, Decreto 140/2016 y Decreto 519/2016, mediante Resolución 181/2016 del Ministerio de Finanzas se aprobaron las condiciones definitivas de la emisión de Títulos Públicos Internacionales por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Setecientos Veinticinco Millones (U$S725.000.000), y se instrumentó la realización de la oferta de canje en efectivo de los Boncor 2017 emitidos en el marco de las leyes N° 9489, 9740, 9702, 9833 y 9843, sus complementarias y modificatorias, por la suma de U$S199.995.000 de capital en valor nominal. La Administración General registra un total de Uso del Crédito de U$S312.500.000 y registra el rescate de U$S100.000.000 de capital en valor nominal en concepto del canje por efectivo de los Títulos Boncor 2017. Los títulos de deuda devengarán una tasa anual del 7,125 % pagaderos en forma semestral con una única cuota de amortización al vencimiento en 2021. Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Decreto PE N° 165/2010-Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. Por Decreto N°165/2010 se ratifica el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos de fecha 3 de Febrero de 2010 celebrado entre la Provincia de Córdoba (Comprador), Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. (Vendedor), Iglys S.A. y Caminos de las Sierras S.A. (CASISA). A través de este convenio la Provincia compra las Acciones de CASISA al Vendedor. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 926/2010-Empresa Constructora Delta S.A. Con fecha 07 de Junio de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y Empresa Constructora Delta S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia adquiere las acciones que la empresa DELTA posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el monto de U$S 546.812 (DOLARES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE). Este convenio es ratificado por Decreto N° 926/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

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Deuda

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Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 587/2010-Empresa Constructora Codi S.A. Con fecha 29 de Marzo de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y CODI S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia compra las acciones que la empresa CODI posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el importe de U$S1.382.452 (DOLARES UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS). Este convenio es ratificado por Decreto N° 587/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Operaciones en Pesos: Se actualizaron con aplicación del CER los montos correspondientes al stock de la deuda por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank. Convenio de Asunción por la Provincia y Reestructuración de Deudas de Municipios y Comunas (Ley 9079). Delegación de Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Luego de celebrarse el Convenio marco de Refinanciación y Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y Municipios y/o Comunas, el cual determinaba la asunción de la deuda consolidada de los antes mencionados con diferentes organismos y entidades provinciales, la que fuera ratificada por Ley Nº 9079, y a fin de desobligar a los mismos frente al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en cumplimiento de los compromisos referidos, se instrumentó la sustitución de deudores, resultando una deuda trasladable a la Provincia al 31 de Julio de 2004 por un monto de $ 120.732.375,99. En parte de pago de la deuda referida ut supra, la Provincia de Córdoba asumió Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. con el Banco de la Nación Argentina, Banco BICE y Banco Galicia. Los datos imputados corresponden a lo informado en el referido convenio por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. según su contabilidad, sujeto a ajuste. Con motivo de la discusión judicial con el Banco de Galicia generada por la Provincia de Córdoba, en virtud de que la referida institución retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos sumas que excedían los servicios de deuda a su vencimiento en una magnitud tal que la diferencia en exceso de la retención superaba el stock de deuda que se exponía en la Cuenta de Inversión, por un criterio de prudencia y razonabilidad, hasta tanto se diriman las cuestiones judiciales, la Provincia no expone importe alguno como adeudado al Banco de Galicia, toda vez que de acuerdo a nuestras imputaciones contables la misma se encuentra extinguida. Convenio Modificatorio entre la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Con fecha 28 de Septiembre del 2006 se celebró el Convenio N°22 por medio del cual se modifica el Convenio de Asunción por la Provincia de Córdoba y Reestructuración de deuda de Municipios y Comunas (Ley N° 9079). Delegación de Pasivos del Banco Provincia de Córdoba S.A. Se establece que el saldo adeudado al 31/08/2006 asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($53.168.511.40) el cual incluye la capitalización de los intereses entre el 24/08/2006 (vencimiento original) y el 31/08/2006 por la suma de $45.048,35. Con posterioridad y a los fines de reflejar los lineamientos que establece el Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia y el Banco Provincia de Córdoba, han celebrado con fecha 31 de Agosto del 2007 el Convenio de Readecuación de Deuda Provincial. A través de dicho convenio se deja sin efecto el “Ajuste del Capital” establecido por el Convenio N° 22. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank: Conforme al convenio suscripto dicha deuda quedó consolidada por aplicación de la Ley de Emergencia Económica N°25.561, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°214/02 y 471/02, la comunicación del BCRA “A” 3507 y sus modificatorias y la Ley N°25.713. Cabe aclarar que se ha reemplazado dentro de las Entidades Financieras Nacionales al Bank Boston por el Standard Bank con motivo de la transferencia de fondo de comercio celebrada el 1° de Abril del 2007 por dichas entidades en términos de la Ley 11.867. Actualmente el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ha adquirido la mayoría accionaria del Banco por lo cual se modifica su denominación. Pagarés Vivienda. En virtud del Decreto Nº588/05 aprobado por Ley Nº9245, se establece que cada certificado de obra referido a la operatoria “DE INQUILINO A PROPIETARIO” lleva una retención del 20% en concepto de Aporte al Financiamiento de la Construcción. Este aporte será restituido a cada contratista en tres pagarés que vencen a los 12, 24 y 36 meses a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 56

Consecuentemente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Subsecretaría de Vivienda ha dictado las Resoluciones correspondientes a fin de reflejar en la Ejecución de Presupuesto y en este Apéndice referido a la deuda de la Provincia, los pagarés emitidos de acuerdo a lo establecido en la mencionada operatoria.

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Deuda

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Refinanciación Nación- Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas Por medio del Decreto Nacional N°660/2010 se crea el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” con el objeto de reducir las deudas que las Provincias mantienen con el Gobierno Nacional y reprogramar la deuda resultante de cada Provincia. Las deudas de la Provincia que ingresan a este Programa son: Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN, Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN-Municipal, Programa de Ayuda Financiera 2005, Programa de Ayuda Financiera 2006, Programa de Ayuda Financiera 2007, Programa de Ayuda Financiera 2008, Programa de Ayuda Financiera 2009, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007, Programa de Unificación Monetaria-BODEN 2011. El saldo a refinanciar por estos conceptos al 31 de Mayo de 2010 asciende a la suma de $6.253.525.695,70. A través del Decreto Provincial N°1.227/10 se aprueban los Acuerdos celebrados entre la Provincia y el Estado Nacional, de donde surgen los importes a deducir del saldo a refinanciar que ascienden a $1.584.438.258,05. Asimismo, por medio de la Resolución N°136 de fecha 11 de abril de 2011 perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación se informó una redistribución realizada por el Ministerio del Interior del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional correspondiéndole a la Provincia una suma de $9.176.556,03. Resultando, por lo tanto, un saldo a refinanciar de $4.659.910.881,62. Luego atento a lo establecido en el Inciso c) del artículo 6 del Convenio Bilateral celebrado entre la Provincia y el Gobierno Nacional se adicionó al saldo los intereses capitalizados durante todo el período de gracia. Con fecha 26 de Octubre de 2016 la Provincia firma un Convenio con el Anses de Reconocimiento de Deuda ( Convenio N° 84), donde se establece que el remanente de la suma de $ 3.029.344.763 que se utilice para cancelar el total de la Deuda por el Convenio de préstamo con motivo de las inundaciones en las sierras chicas aprobado por el Decreto 261/2015, se utilizará exclusivamente para la cancelación parcial de la deuda por el Programa Federal de Desendeudamiento de la Provincia, quedando un saldo de deuda de $ 2.209.042.876,19. Banco Provincia de Buenos Aires Con fecha 30 de Noviembre de 2011 se suscribe el Convenio de Refinanciación de Deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto total que asciende a la suma de $3.833.805,98; en el marco del Convenio de Compensación y Extinción de Créditos entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ente Peaje Ruta Provincial N° 13 de fecha 7 de abril de 2008.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 58

Operaciones en Pesos Valores

Históricosal 01/01/2017

$

ValoresHistóricos

al 31/03/2017$

Variación rea lde la deuda

al 31/03/2017$

ValoresCorrientes

al 31/03/2017$

Instituciones Financieras Nacionales 10.194.361 6.706.815 (3.487.547) 15.140.367Otros Bancos Nacionales y Privados (no conforman el Canje) 10.194.361 6.706.815 (3.487.547) 15.140.367

Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) 6.835.760 4.382.475 (2.453.285) 4.382.475ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank 2.948.973 2.324.334 (624.638) 10.757.887Banco Provincia de Buenos Aires 409.629 5 (409.624) 5

Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Organismos Internacionales 528.163 528.163 0 528.163

BID - Ley Nº 7940 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946

Pagarés Vivienda 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 2.209.042.876 2.144.071.027 (64.971.849) 2.144.071.027

Programa Federal de Desendeudamiento 2.209.042.876 2.144.071.027 (64.971.849) 2.144.071.027Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410

Emisión CECOR - Ley Nº 8482 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Pasivo Consolidado 920.521 920.522 0,4 920.522

2.229.727.278 2.161.267.882 (68.459.396) 2.169.701.435

Acreedor - Operación

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL EN $

Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses Valores

Históricosal 01/01/2017

U$S

ValoresHistóricos

al 31/03 /2017U$S

Variación realde la deuda

al 31/03/2017U$S

ValoresCorrientes

al 31/03/2017$

Instituciones Financieras Extranjeras 39.090.856 38.956.636 (134.220) 629.983.237Organismos internacionales 3.842.777 3.708.557 (134.220) 87.515.301

BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. 278.047 278.047 0 4.279.143Programa con Financiamiento Externo 3.564.730 3.430.510 (134.220) 83.236.158

BID 857/OC - SAMPACHO 510.348 486.384 (23.964) 7.485.452BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS 2.724.640 2.624.085 (100.555) 70.825.274BID 857/OC - SANTA CATALINA 329.743 320.041 (9.702) 4.925.432

Otros Bancos extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 542.467.936ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 9.811.200 9.811.200 0 150.994.368BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 669.319 669.319 0 10.300.819ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 15.758.524 15.758.524 0 242.523.684BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 9.009.036 9.009.036 0 138.649.064

Títulos Públicos 228.521.719 224.152.404 (4.369.316) 3.449.705.491BONCOR 2017 16.021.719 11.652.404 (4.369.316) 179.330.491Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 212.500.000 212.500.000 0 3.270.375.000

Otros Conceptos 2.101.862 1.063.413 (1.038.449) 16.365.931Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010 1.916.946 969.860 (947.086) 14.926.145Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 132.501 67.036 (65.466) 1.031.680Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 52.414 26.518 (25.897) 408.106

269.714.437 264.172.453 (5.541.984) 4.096.054.659

Acreedor - Operación

Total Administración Central en U$S

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Deuda

59

Pasivo Consolidado

Ley Nº 9078

Opción Pago en Efectivo

OPCION PAGO EFECTIVO Monto Intereses Ordenado Deuda NetaOrden de Prelación Original Pagar al 31/03/2017

Concepto (1) Art.8 inc.a) Causa Laboral 0 0 0 0Concepto (4) Art.8 inc.d) Excedente sobre $20.000 0 0 0 0

TOTAL OPCION EFECTIVO 0 0 0 0

Opción Pago en TICOP

A VALORES A VALORES DEUDA AL 31/12/02 31/12/2008 31/03/2017

(fecha de corte)

TOTAL BONOS ó TITULOS EMITIDOS 0 0 0TOTAL EN TRAMITE EMISION 872.200 918.938 918.938

En trámite de emisión con Decreto 872.200 918.938 918.938En trámite de emisión sin Decreto 0 0 0

Fracciones a pagar en efectivo 1.550 1.584 1.584TOTAL 873.750 920.522 920.522

C O N C E P T O S

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 60

Ley de Responsabilidad Fiscal

Anexo II, Art. 7º de la Reglamentación

* EN MILES DE PESOS CORRIENTESEtapa MARZO 2017

2.220.919 71.748 53.934 - TESORO NACIONAL 2.144.071 64.978 52.745 -

Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud) $ - 6 - - Programa Federal de Desendeudamiento $ 2.144.071 64.972 52.745 -

OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 76.848 6.770 1.189 - FFFIR - X-00013-06 $ 10.734 2.875 196 - FFFIR - X-0022-08 A $ 9.301 548 140 - FFFIR - X-0019-08 A $ 5.825 343 87 - FFFIR - X-0030-13 $ 4.237 250 64 - FFFIR - X-0031-13 $ 13.284 783 199 - FFFIR -X-000026-08 A $ 3.016 178 45 - FFFIR - X-0029-13 $ 4.027 237 60 - FFFIR - X-0032-13 $ 5.808 342 87 - FFFIR X-0033-13 S.Javier $ 6.027 355 90 - FFFIR - X-0036-13 $ 3.808 224 57 - FFFIR X-0020-08 Morrison $ 3.075 181 46 - FFFIR - X-0038-14 $ 7.706 454 116 -

2.056.409 25.994 7.573 249 BID 285.362 25.513 5.361 249

BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. U$S 4.279 - - - BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO U$S 7.485 372 79 20 BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS U$S 115.856 2.739 1.460 213 BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA U$S 6.128 151 63 16 BID 1193/OC-AR (PROAPS) U$S 84.315 14.199 2.824 - BID - Ley Nº 7940 $ 528 - - - BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA U$S 35.206 1.410 460 - BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces U$S 25.622 6.643 474 - FIDA 713-AR PRODEAR U$S 5.942 - - -

BIRF 1.422.249 480 115 - BIRF 7398 - PMCP U$S 461.933 - - - BIRF 7301 U$S 197.384 - - - BIRF 7833 U$S 190.831 - - - BIRF 7425- PROSAP U$S 5.144 480 115 - Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera U$S 566.956 - - -

OTROS 348.798 - 2.098 - CAF - Canal Los Molinos Córdoba U$S 348.798 - 2.098 -

60 - - - Pagarés de Vivienda $ 60 - - -

542.468 - - - Instituto de Crédito Oficial de España - ICO 393.518 - - -

ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) U$S 150.994 - - - ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) U$S 242.524 - - -

Banco Central Hispanoamericano - BCH 148.950 - - - BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) U$S 10.301 - - - BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) U$S 138.649 - - -

16.366 16.313 640 241 Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010 U$S 14.926 14.878 582 207 Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 U$S 1.032 1.028 42 33 Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 U$S 408 407 16 -

15.140 5.666 397 7 ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank $ 10.758 2.803 61 3 Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) $ 4.382 2.453 318 3 Banco Provincia de Buenos Aires - Ente Peaje $ 0 410 17 1

2.909.756 105.285 30.363 - BID 2.909.756 105.285 30.363 -

BID 1287/OC-AR U$S 930.687 105.285 30.363 - BID 1765 U$S 1.979.069 - - -

BIRF - - - - OTROS - - - -

921 - - - Ley 9078 - TICOP $ 921 - - -

27.597.979 68.370 429.695 2.787 TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES 2.496.812 68.370 49.422 1.860 -Bonos Colocación Voluntaria 2.487.830 68.370 49.422 1.860

BONCOR 2017 U$S 179.330 68.370 6.843 1.860 Título al 7,125% con ventimiento 2026 U$S 2.308.500 - 42.579 -

-Bonos Colocación No Voluntaria 8.981 - - - CECOR $ 8.981 - - -

TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) 25.101.167 - 380.273 927 BONCOR 2017 2° Serie U$S 3.078.077 - 192.060 468 BONCOR 2017 3° Serie U$S 3.016.440 - 188.214 459 Título Internacional al 7,125% con ventimiento 2021 U$S 11.157.750 - - - Título al 7,45% con ventimiento 2024 (*) U$S 7.848.900 - - -

PESOS 35.360.018 293.376 522.602 3.283

PERSONAL $PROVEEDORES Y CONTRATISTAS $TRANSFERENCIAS $OTROS $(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Marzo 2017(4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en $ (pesos).

(*) De esta emisión por U$S 510.000.000, el importe de U$S 396.005.000 se aplicará a cancelar el Boncor 2017 Serie Internacional en el mes agosto de 2017.

(5) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes. 31/03/2017 $15,39

GOBIERNO NACIONALPRESTAMISTA

FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO

GASTOS Y COMISIONESMONEDA MONTO AMORTIZACIÓN INTERESES

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES

DEUDA FLOTANTE

GARANTÍA Y/O AVALESOTROSTOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL

FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES

DEUDA CONSOLIDADA

PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.

OTROS

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Deuda

61

Características De Los Avales Y/O Garantías Otorgados

PLA

ZO

GR

AC

IA

TAS

A

CA

NTI

DA

D D

E C

UO

TAS

PE

RIO

DIC

IDAD

Fideicomiso ACIF Convenio N° 35 del 31/08/2007Addenda al Contrato de Fideicomiso (06/06/2008)

316.105.796 $ 26.231.422 10 años No BADLAR 120 mensual

Lotería-Cpra. Vta. Inmuebles Decreto 1287/08-Convenio de fecha 17/06/2008 18.016.217 $ 4.175.693 10 años No BADLAR 120 mensual

Decreto 165/2010 - Convenio fecha 03/02/2010 50.000.000 U$D 6.068.362 7 años y medio

No 9,5% 89 mensual

Decreto 314/2011-Contrato de Fideicomiso en Garantía 288.200.000 U$D 143.389.385 8 años Si 12,5% 96 mensual

672.322.013 179.864.861(*) El importe incluye intereses capitalizados desde la fecha de emisión hasta el 1° vto.

Convenio de Compra de Acciones y Reestructuración de Pasivos a Impregilo S.A. Dto 165/2010

Títulos de Deuda EPEC(*)

BENEFICIARIO MARCO LEGAL

PR

OY

EC

TO

PR

OG

RAM

A

MO

NTO

DE

L C

ON

TRA

TO

MO

NED

A

GA

RAN

TIA

DE

CON

TRA

PAR

TE

SA

LDO

AD

EUD

AD

O

CONDICIONES FINANCIERAS

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Municipios

De la Distribución a Municipios y Comunas

Cuadro Resumen por Departamento

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N.Fd o. Emerg. Y

Deseq . P.A.M.Fondo Federa l

Solidario Fasamu Tota l

CALAMUCHITA 68.288.642 9.776.455 5.960.000 545.000 - 2.218.683 2.453.484 89.242.264 CAPITAL 966.748.424 104.486.766 50.000.000 - - 31.409.440 34.733.476 1.187.378.106 COLON 202.971.009 27.414.312 23.625.000 1.595.000 - 6.594.483 7.292.372 269.492.175 CRUZ DEL EJE 58.559.679 10.208.889 4.950.000 350.000 - 1.902.591 2.103.941 78.075.100 GENERAL ROCA 46.682.088 6.761.741 2.460.000 660.000 - 1.516.691 1.677.201 59.757.720 GENERAL SAN MARTIN 128.395.683 15.022.242 6.830.000 5.000 - 4.171.547 4.613.019 159.037.491 ISCHILIN 29.817.260 6.849.442 2.420.000 145.000 - 968.756 1.071.279 41.271.737 JUAREZ CELMAN 76.806.822 11.078.115 3.125.000 100.000 - 2.495.436 2.759.527 96.364.900 MARCOS JUAREZ 119.716.768 16.851.988 10.825.000 3.040.000 - 3.889.571 4.301.201 158.624.529 MINAS 8.137.630 2.268.750 500.000 40.000 - 264.390 292.370 11.503.140 POCHO 8.280.159 2.148.781 2.175.000 70.000 - 269.020 297.491 13.240.451 PTE.ROQUE SAENZ PEÑA 44.086.431 6.400.487 4.420.000 - - 1.432.358 1.583.944 57.923.220 PUNILLA 170.708.363 28.251.505 13.120.000 215.000 - 5.546.277 6.133.235 223.974.380 RIO CUARTO 231.663.768 29.534.455 17.260.000 410.000 - 7.526.704 8.323.249 294.718.176 RIO PRIMERO 58.648.105 10.001.400 6.455.000 230.000 - 1.905.464 2.107.118 79.347.086 RIO SECO 17.701.185 5.125.089 2.940.000 60.000 - 575.107 635.971 27.037.352 RIO SEGUNDO 117.296.416 16.855.243 9.375.000 560.000 - 3.810.934 4.214.243 152.111.835 SAN ALBERTO 41.458.032 7.096.427 6.120.000 2.370.000 - 1.346.962 1.489.510 59.880.932 SAN JAVIER 56.912.677 9.316.858 4.300.000 1.190.000 - 1.849.080 2.044.767 75.613.382 SAN JUSTO 224.188.262 34.934.860 15.915.000 1.070.000 - 7.283.827 8.023.102 291.415.051 SANTA MARIA 97.729.175 13.903.596 7.250.000 1.190.000 - 3.175.199 3.511.228 126.759.198 SOBREMONTE 6.716.957 2.347.384 800.000 - - 218.232 241.328 10.323.901 TERCERO ARRIBA 111.941.901 16.023.439 9.500.000 180.000 - 3.636.967 4.021.865 145.304.171 TOTORAL 27.093.852 3.975.675 2.625.000 150.000 - 880.273 973.432 35.698.232 TULUMBA 24.565.469 3.766.530 3.375.000 210.000 - 798.127 882.592 33.597.718 UNION 133.136.410 17.546.631 9.970.000 340.000 - 4.325.572 4.783.344 170.101.957

TOTAL GENERAL 3.078.251.165 417.947.062 226.295.000 14.725.000 0 100.011.692 110.564.284 3.947.794.203

Departamento Calamuchita

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO EMBALSE 9.219.467 1.270.236 1.000.000 - - 299.538 331.238 12.120.480 LA CRUZ 3.558.885 514.455 275.000 - - 115.627 127.864 4.591.832 LOS CONDORES 4.617.435 552.176 390.000 - - 150.019 165.896 5.875.526 RIO DE LOS SAUCES 3.390.326 354.682 275.000 - - 110.151 121.808 4.251.968 SAN AGUSTIN 5.192.783 998.721 - - - 168.712 186.567 6.546.783 SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 12.008.555 1.420.255 1.500.000 - - 390.155 431.445 15.750.410 VILLA DEL DIQUE 4.871.397 555.350 600.000 320.000 - 158.271 175.020 6.680.038 VILLA GRAL. BELGRANO 8.582.689 1.061.876 520.000 - - 278.850 308.360 10.751.775 VILLA RUMIPAL 4.391.941 587.483 - - - 142.693 157.794 5.279.911 VILLA YACANTO 3.621.065 338.200 - - - 117.648 130.098 4.207.010 COMUNA AMBOY 501.450 130.599 - - - 16.292 18.016 666.356 CALMAYO 386.406 92.535 - 20.000 - 12.554 13.883 525.378 CAÑADA DEL SAUCE 387.153 103.505 150.000 - - 12.579 13.910 667.146 LA CUMBRECITA 910.826 192.395 600.000 105.000 - 29.593 32.724 1.870.538 LAS BAJADAS 436.457 130.375 150.000 - - 14.180 15.681 746.694 LAS CALERAS 531.331 133.682 - - - 17.263 19.090 701.366 LOS MOLINOS 583.624 100.598 - 20.000 - 18.962 20.969 744.152 LOS REARTES 1.396.400 332.120 200.000 - - 45.369 50.170 2.024.058 LUTTI 467.833 115.452 150.000 - - 15.200 16.808 765.293 SAN IGNACIO 515.643 150.553 150.000 - - 16.753 18.526 851.476 SEGUNDA USINA 458.122 115.546 - - - 14.884 16.459 605.011 VILLA AMANCAY 667.292 170.433 - - - 21.680 23.975 883.379 VILLA C.PAR. LOS REARTES 1.201.423 248.943 - 50.000 - 39.034 43.165 1.582.565 VILLA QUILLINZO 390.141 106.286 - 30.000 - 12.676 14.017 553.119

TOTAL GENERAL 68.288.642 9.776.455 5.960.000 545.000 0 2.218.683 2.453.484 89.242.264

Page 66: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17 - cba.gov.ar€¦ · Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 (394.725.000) Concepto Fuentes Financieras Netas En virtud de lo expuesto el Balance

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 64

Departamento Colón

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO AGUA DE ORO 3.928.942 429.482 390.000 315.000 127.650 141.160 5.332.235 COLONIA CAROYA 17.507.121 1.826.988 1.000.000 - 568.802 628.998 21.531.910 COLONIA TIROLESA 6.273.736 931.372 520.000 - 203.832 225.404 8.154.345 ESTACION GENERAL PAZ 4.031.994 479.002 - - 130.999 144.862 4.786.857 ESTACION JUAREZ CELMAN 11.199.183 2.204.065 655.000 - 363.859 402.366 14.824.472 JESUS MARIA 25.521.222 2.978.184 5.000.000 - 829.179 916.930 35.245.514 LA CALERA 25.784.657 2.732.308 2.500.000 - 837.738 926.395 32.781.097 LA GRANJA 4.743.923 663.800 500.000 - 154.129 170.440 6.232.293 MALVINAS ARGENTINAS 11.527.207 2.329.787 655.000 - 374.516 414.151 15.300.661 MENDIOLAZA 9.884.182 1.267.253 805.000 - 321.135 355.120 12.632.690 MI GRANJA 3.956.520 505.048 - - 128.546 142.150 4.732.265 RIO CEBALLOS 17.086.930 2.134.725 850.000 330.000 555.151 613.902 21.570.708 SALDAN 10.093.914 1.071.948 2.000.000 - 327.949 362.656 13.856.467 SALSIPUEDES 9.539.466 1.252.325 2.000.000 - 309.935 342.735 13.444.462 UNQUILLO 15.810.393 2.018.932 1.400.000 800.000 513.676 568.038 21.111.039 VILLA ALLENDE 22.988.467 3.880.348 5.000.000 - 746.890 825.933 33.441.638 COMUNA COLONIA VICENTE AGUERO 585.857 139.716 150.000 - 19.034 21.049 915.657 EL MANZANO 1.270.449 340.925 200.000 - 41.277 45.645 1.898.295 TINOCO 703.092 137.385 - - 22.843 25.261 888.580 VILLA CERRO AZUL 533.753 90.719 - 150.000 17.342 19.177 810.990

TOTAL GENERAL 202.971.009 27.414.312 23.625.000 1.595.000 0 6.594.483 7.292.372 269.492.175

Departamento Cruz del Eje Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CRUZ DEL EJE 26.143.543 2.692.101 1.400.000 - - 849.398 939.289 32.024.331 EL BRETE 4.188.494 536.620 390.000 245.000 - 136.083 150.485 5.646.683 SAN MARCOS SIERRAS 4.089.948 487.767 300.000 - - 132.881 146.944 5.157.540 SERREZUELA 4.458.727 956.345 390.000 - - 144.863 160.194 6.110.129 VILLA DE SOTO 10.039.684 3.026.205 520.000 - - 326.187 360.707 14.272.783 COMUNA ALTO DE LOS QUEBRACHOS 536.874 105.733 150.000 - - 17.443 19.289 829.339 BAÑADO DE SOTO 1.053.551 195.985 250.000 - - 34.230 37.852 1.571.617 CRUZ DE CAÑA 601.363 129.797 150.000 - - 19.538 21.606 922.304 GUANACO MUERTO 756.443 198.607 - - - 24.577 27.178 1.006.804 LA BATEA 469.315 138.187 150.000 - - 15.248 16.862 789.612 LA HIGUERA 646.659 250.297 150.000 - - 21.010 23.233 1.091.199 LAS CAÑADAS 539.945 126.299 150.000 - - 17.543 19.399 853.186 LAS PLAYAS 1.069.673 297.735 500.000 - - 34.753 38.431 1.940.593 LOS CHAÑARITOS (C.D.EJE) 764.120 217.892 200.000 - - 24.826 27.453 1.234.291 MEDIA NARANJA 1.049.712 297.534 - - - 34.105 37.714 1.419.065 PASO VIEJO 1.124.181 304.522 250.000 15.000 - 36.524 40.390 1.770.617 TUCLAME 1.027.448 247.264 - 90.000 - 33.382 36.914 1.435.008

TOTAL GENERAL 58.559.679 10.208.889 4.950.000 350.000 0 1.902.591 2.103.941 78.075.100

Departamento General Roca

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO BUCHARDO 3.837.871 589.424 300.000 - - 124.692 137.888 4.989.874 DEL CAMPILLO 5.212.964 800.261 390.000 - - 169.368 187.292 6.759.885 HUINCA RENANCO 10.012.546 1.021.355 520.000 300.000 - 325.305 359.732 12.538.939 ITALO 3.296.021 483.927 275.000 - - 107.087 118.420 4.280.455 JOVITA 6.268.567 986.658 - 300.000 - 203.664 225.218 7.984.107 MATTALDI 3.875.599 541.817 275.000 - - 125.917 139.243 4.957.577 VILLA HUIDOBRO 6.938.855 1.130.599 500.000 - - 225.442 249.300 9.044.196 VILLA VALERIA 4.806.778 615.270 200.000 - - 156.171 172.699 5.950.918 COMUNA NICOLAS BRUZZONE 502.427 148.429 - 60.000 - 16.324 18.051 745.231 ONAGOITY 381.555 82.781 - - - 12.397 13.709 490.442 PINCEN 534.446 145.790 - - - 17.364 19.202 716.801 RANQUELES 384.757 84.547 - - - 12.501 13.824 495.628 VILLA SARMIENTO 629.702 130.882 - - - 20.459 22.624 803.667

TOTAL GENERAL 46.682.088 6.761.741 2.460.000 660.000 0 1.516.691 1.677.201 59.757.720

Page 67: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17 - cba.gov.ar€¦ · Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 (394.725.000) Concepto Fuentes Financieras Netas En virtud de lo expuesto el Balance

65

Municipios

Departamento General San Martín

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ARROYO ALGODON 2.925.752 258.608 - - - 95.057 105.117 3.384.534 ARROYO CABRAL 4.531.256 691.196 390.000 - - 147.219 162.800 5.922.471 AUSONIA 3.262.748 322.587 400.000 5.000 - 106.006 117.224 4.213.564 CHAZON 3.222.247 436.790 275.000 - - 104.690 115.769 4.154.497 ETRURIA 5.552.940 829.168 450.000 - - 180.414 199.507 7.212.029 LA LAGUNA 3.561.535 450.219 275.000 - - 115.713 127.959 4.530.426 LA PALESTINA 2.780.562 241.860 275.000 - - 90.340 99.900 3.487.661 LA PLAYOSA 4.503.746 644.999 200.000 - - 146.326 161.811 5.656.882 LUCA 2.827.175 242.651 - - - 91.854 101.575 3.263.255 PASCO 3.314.711 312.110 - - - 107.694 119.091 3.853.606 SILVIO PELLICO 2.706.438 357.133 275.000 - - 87.932 97.237 3.523.739 TICINO 4.083.457 424.766 390.000 - - 132.671 146.711 5.177.605 TIO PUJIO 4.441.849 450.631 400.000 - - 144.315 159.587 5.596.382 VILLA MARIA 63.488.619 7.180.696 2.500.000 - - 2.062.731 2.281.028 77.513.074 VILLA NUEVA 17.192.650 2.178.828 1.000.000 - - 558.585 617.700 21.547.764

TOTAL GENERAL 128.395.683 15.022.242 6.830.000 5.000 0 4.171.547 4.613.019 159.037.491

Departamento Ischilín

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO DEAN FUNES 19.257.335 2.947.343 1.400.000 - - 625.667 691.880 24.922.224 QUILINO 6.519.981 2.584.833 520.000 - - 211.833 234.251 10.070.898 COMUNA AVELLANEDA 583.497 176.361 - - - 18.958 20.964 799.780 CAÑADA DE RIO PINTO 481.923 156.113 150.000 - - 15.658 17.315 821.009 CHUÑA 771.018 206.889 - - - 25.050 27.701 1.030.659 COPACABANA 388.944 205.523 - 40.000 - 12.637 13.974 661.078 LOS POZOS 405.352 106.197 150.000 - - 13.170 14.564 689.283 OLIVARES DE SAN NICOLAS 811.647 263.346 200.000 90.000 - 26.370 29.161 1.420.525 VILLA GUTIERREZ 597.561 202.836 - 15.000 - 19.415 21.469 856.281

TOTAL GENERAL 29.817.260 6.849.442 2.420.000 145.000 0 968.756 1.071.279 41.271.737

Departamento Juarez Celman

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALEJANDRO 6.592.522 1.027.384 200.000 - - 214.190 236.857 8.270.953 BENGOLEA 3.110.215 301.195 - - - 101.050 111.744 3.624.204 CARNERILLO 3.896.592 407.782 200.000 - - 126.599 139.997 4.770.971 CHARRAS 3.265.779 325.692 - - - 106.104 117.333 3.814.909 GENERAL CABRERA 11.604.027 2.162.414 655.000 100.000 - 377.012 416.911 15.315.364 GENERAL DEHEZA 11.017.549 1.742.591 200.000 - - 357.958 395.840 13.713.938 HUANCHILLAS 3.289.114 436.516 - - - 106.863 118.172 3.950.664 LA CARLOTA 12.292.399 1.400.787 800.000 - - 399.377 441.643 15.334.206 LOS CISNES 2.834.866 246.404 - - - 92.104 101.851 3.275.226 OLAETA 2.897.869 265.276 - - - 94.151 104.115 3.361.411 REDUCCION 3.751.918 691.048 200.000 - - 121.899 134.799 4.899.664 SANTA EUFEMIA 4.276.947 516.102 200.000 - - 138.957 153.663 5.285.669 UCACHA 6.415.957 1.203.435 520.000 - - 208.453 230.513 8.578.358 COMUNA ASSUNTA 387.746 91.857 - - - 12.598 13.931 506.132 EL RASTREADOR 397.054 107.462 150.000 - - 12.900 14.265 681.681 PACHECO DE MELO 377.663 74.990 - - - 12.270 13.569 478.492 PASO DEL DURAZNO 398.605 77.182 - - - 12.951 14.321 503.059

TOTAL GENERAL 76.806.822 11.078.115 3.125.000 100.000 0 2.495.436 2.759.527 96.364.900

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 66

Departamento Marcos Juarez

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALEJO LEDESMA 4.965.398 649.512 300.000 - - 161.325 178.398 6.254.632 ARIAS 7.897.296 1.702.040 520.000 380.000 - 256.581 283.735 11.039.653 CAMILO ALDAO 6.349.400 1.044.045 520.000 - - 206.291 228.122 8.347.857 CAP. GRAL. B. O'HIGGINS 2.774.062 247.471 - - - 90.129 99.667 3.211.329 CAVANAGH 3.337.831 505.848 250.000 - - 108.445 119.922 4.322.046 COLONIA ITALIANA 2.968.308 262.852 - - - 96.440 106.646 3.434.246 CORRAL DE BUSTOS 10.307.917 1.043.723 700.000 510.000 - 334.902 370.344 13.266.887 CRUZ ALTA 7.860.116 1.196.350 2.000.000 - - 255.373 282.399 11.594.239 GENERAL BALDISSERA 4.215.731 827.585 200.000 - - 136.968 151.463 5.531.747 GENERAL ROCA 4.510.135 846.548 200.000 - - 146.533 162.041 5.865.257 GUATIMOZIN 4.274.915 485.008 390.000 - - 138.891 153.590 5.442.404 INRIVILLE 5.221.105 866.728 - - - 169.633 187.585 6.445.050 ISLA VERDE 5.727.965 960.881 500.000 1.450.000 - 186.100 205.795 9.030.742 LEONES 10.386.071 1.563.606 300.000 700.000 - 337.441 373.152 13.660.270 LOS SURGENTES 4.517.722 636.873 - - - 146.780 162.313 5.463.688 MARCOS JUAREZ 22.937.690 2.303.270 4.000.000 - - 745.240 824.109 30.810.309 MONTE BUEY 7.165.839 1.075.420 520.000 - - 232.817 257.455 9.251.530 SAIRA 3.013.076 277.059 275.000 - - 97.894 108.254 3.771.283 COMUNA COLONIA BARGE 463.536 140.130 - - - 15.060 16.654 635.380 SALADILLO 471.859 120.884 - - - 15.331 16.953 625.027 VILLA ELISA 350.798 96.154 150.000 - - 11.397 12.604 620.953

TOTAL GENERAL 119.716.768 16.851.988 10.825.000 3.040.000 0 3.889.571 4.301.201 158.624.529

Departamento Minas

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M.

Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SAN CARLOS MINAS 3.821.042 969.648 500.000 - - 124.145 137.283 5.552.118 COMUNA CIENAGA DEL CORO 926.345 422.711 - - - 30.097 33.282 1.412.434 EL CHACHO 663.553 165.618 - - - 21.559 23.840 874.569 ESTANCIA DE GUADALUPE 763.862 184.271 - - - 24.818 27.444 1.000.394 GUASAPAMPA 530.913 136.210 - - - 17.249 19.075 703.448 LA PLAYA 513.505 134.114 - - - 16.684 18.449 682.751 TALAINI 433.092 133.962 - - - 14.071 15.560 596.685 TOSNO 485.319 122.217 - 40.000 - 15.768 17.437 680.740

TOTAL GENERAL 8.137.630 2.268.750 500.000 40.000 0 264.390 292.370 11.503.140

Departamento Pocho Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SALSACATE 4.308.171 878.758 275.000 - - 139.972 154.785 5.756.686 COMUNA CHANCANI 841.772 339.466 500.000 70.000 - 27.349 30.243 1.808.830 LAS PALMAS 466.783 167.514 - - - 15.166 16.771 666.234 LOS TALARES 504.282 80.455 500.000 - - 16.384 18.118 1.119.239 SAN GERONIMO 995.076 169.891 200.000 - - 32.330 35.751 1.433.048 TALA CAÑADA 611.264 225.946 500.000 - - 19.860 21.962 1.379.031 VILLA DE POCHO 552.810 286.751 200.000 - - 17.961 19.861 1.077.383

TOTAL GENERAL 8.280.159 2.148.781 2.175.000 70.000 0 269.020 297.491 13.240.451

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67

Municipios

Departamento Pte. Roque Sáenz Peña Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO GENERAL LEVALLE 6.887.640 1.452.790 520.000 - - 223.778 247.460 9.331.668 LA CESIRA 3.432.057 355.430 1.000.000 - - 111.507 123.307 5.022.301 LABOULAYE 18.620.917 2.472.652 1.000.000 - - 604.989 669.015 23.367.573 MELO 3.381.794 421.040 300.000 - - 109.874 121.502 4.334.209 ROSALES 2.817.120 244.105 750.000 - - 91.528 101.214 4.003.966 SERRANO 4.917.172 871.758 600.000 - - 159.758 176.665 6.725.353 VILLA ROSSI 2.801.413 259.207 250.000 - - 91.017 100.650 3.502.286 COMUNA LEGUIZAMON 374.198 80.640 - - - 12.158 13.444 480.440 RIO BAMBA 413.355 127.853 - - - 13.430 14.851 569.489 SAN JOAQUIN 440.765 115.012 - - - 14.320 15.836 585.933

TOTAL GENERAL 44.086.431 6.400.487 4.420.000 0 0 1.432.358 1.583.944 57.923.220 Departamento Punilla

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO BIALET MASSE 6.378.530 362.255 800.000 - - 207.237 229.169 7.977.191 CAPILLA DEL MONTE 10.639.965 2.352.697 655.000 - - 345.690 382.274 14.375.626 COSQUIN 16.875.748 2.618.980 3.000.000 215.000 - 548.289 606.314 23.864.331 HUERTA GRANDE 6.732.188 794.339 800.000 - - 218.727 241.875 8.787.129 LA CUMBRE 8.067.905 1.758.259 800.000 - - 262.124 289.865 11.178.153 LA FALDA 14.365.067 3.041.769 655.000 - - 466.718 516.110 19.044.664 LOS COCOS 3.306.672 362.589 275.000 - - 107.433 118.803 4.170.497 SAN ANTONIO DE ARREDONDO 5.268.598 924.042 390.000 - - 171.176 189.291 6.943.106 SAN ESTEBAN 3.023.161 283.576 - - - 98.222 108.617 3.513.575 SANTA MARIA 9.478.154 1.086.550 520.000 - - 307.943 340.532 11.733.179 TANTI 7.395.662 920.627 520.000 - - 240.283 265.712 9.342.285 VALLE HERMOSO 6.965.281 996.943 520.000 - - 226.300 250.250 8.958.774 VILLA CARLOS PAZ 48.248.298 8.787.254 1.500.000 - - 1.567.576 1.733.472 61.836.600 VILLA GIARDINO 7.373.011 1.051.934 1.020.000 - - 239.547 264.899 9.949.391 VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO 4.203.240 450.390 390.000 - - 136.562 151.015 5.331.207 YCHO CRUZ 3.800.625 368.691 275.000 - - 123.481 136.549 4.704.346 COMUNA CABALANGO 677.228 145.360 - - - 22.003 24.332 868.922 CASA GRANDE 841.900 201.491 200.000 - - 27.353 30.248 1.300.992 CHARBONIER 734.061 215.090 - - - 23.849 26.373 999.375 CUESTA BLANCA 702.730 162.619 - - - 22.832 25.248 913.428 ESTANCIA VIEJA 993.456 194.928 200.000 - - 32.277 35.693 1.456.354 MAYU SUMAJ 1.338.830 528.841 200.000 - - 43.498 48.102 2.159.271 SAN ROQUE 1.153.028 214.042 200.000 - - 37.462 41.426 1.645.957 TALA HUASI 438.235 84.478 - - - 14.238 15.745 552.696 VILLA PARQUE SIQUIMAN 1.706.792 343.762 200.000 - - 55.453 61.322 2.367.329

TOTAL GENERAL 170.708.363 28.251.505 13.120.000 215.000 0 5.546.277 6.133.235 223.974.380

Departamento Río Cuarto Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ACHIRAS 4.208.140 524.070 350.000 - - 136.722 151.191 5.370.122 ADELIA MARIA 8.242.149 1.566.416 520.000 - - 267.786 296.125 10.892.476 ALCIRA 6.871.296 1.035.747 520.000 80.000 - 223.247 246.873 8.977.163 ALPA CORRAL 3.126.563 271.102 275.000 70.000 - 101.581 112.332 3.956.578 BERROTARAN 7.597.886 1.351.136 520.000 150.000 - 246.854 272.978 10.138.854 BULNES 3.190.763 322.821 300.000 - - 103.667 114.638 4.031.890 CHAJAN 2.976.261 276.913 - - - 96.698 106.932 3.456.803 CORONEL BAIGORRIA 3.554.058 387.003 250.000 - - 115.471 127.691 4.434.222 CORONEL MOLDES 9.202.124 1.870.340 500.000 - - 298.975 330.615 12.202.054 ELENA 4.668.112 675.149 350.000 - - 151.666 167.717 6.012.644 LA CAUTIVA 3.162.817 417.418 275.000 - - 102.759 113.634 4.071.629 LAS ACEQUIAS 4.242.128 632.554 250.000 - - 137.826 152.412 5.414.919 LAS HIGUERAS 7.081.267 851.965 - - - 230.069 254.417 8.417.718 LAS VERTIENTES 2.975.505 280.770 275.000 - - 96.673 106.904 3.734.853 MONTE DE LOS GAUCHOS 2.921.124 289.372 275.000 - - 94.907 104.951 3.685.354 RIO CUARTO 121.958.007 13.679.856 10.000.000 - - 3.962.388 4.381.725 153.981.976 SAMPACHO 8.322.966 1.115.202 520.000 - - 270.411 299.029 10.527.607 SAN BASILIO 4.832.766 551.450 200.000 - - 157.015 173.632 5.914.864 SANTA CATALINA 5.341.077 617.114 250.000 50.000 - 173.530 191.895 6.623.616 TOSQUITAS 2.709.643 238.320 275.000 - - 88.036 97.352 3.408.351 VICUÑA MACKENNA 10.078.262 1.465.457 655.000 - - 327.440 362.093 12.888.252 COMUNA CHUCUL 560.086 135.869 150.000 - - 18.197 20.123 884.275 LA CAROLINA "EL POTOSI" 455.397 130.531 - - - 14.796 16.362 617.085 LAS ALBAHACAS 588.706 155.172 - 20.000 - 19.127 21.151 804.156 LAS PEÑAS SUD 442.593 116.826 - 40.000 - 14.380 15.902 629.700 MALENA 608.288 134.199 - - - 19.763 21.855 784.105 SUCO 562.345 155.473 200.000 - - 18.270 20.204 956.293 VILLA EL CHACAY 394.391 86.146 150.000 - - 12.814 14.170 657.520 WASHINGTON 789.046 200.062 200.000 - - 25.636 28.349 1.243.094

TOTAL GENERAL 231.663.768 29.534.455 17.260.000 410.000 0 7.526.704 8.323.249 294.718.176

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 68

Departamento Río Primero Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LA PARA 5.346.095 1.080.045 700.000 - - 173.693 192.075 7.491.909 LA PUERTA 4.243.865 484.516 390.000 - - 137.882 152.474 5.408.737 MONTE CRISTO 11.130.270 1.618.212 655.000 - - 361.620 399.890 14.164.992 OBISPO TREJO 4.507.589 1.774.171 390.000 - - 146.451 161.949 6.980.160 PIQUILLIN 3.549.899 378.751 275.000 - - 115.335 127.541 4.446.527 RIO PRIMERO 8.642.644 936.979 1.000.000 - - 280.798 310.514 11.170.934 SANTA ROSA DE RIO PRIMERO 8.994.275 1.053.258 520.000 - - 292.222 323.148 11.182.903 VILLA FONTANA 3.190.660 305.208 275.000 - - 103.664 114.634 3.989.166 COMUNA ATAHONA 423.842 115.561 500.000 20.000 - 13.771 15.228 1.088.402 CAÑADA DE MACHADO 502.231 156.073 150.000 - - 16.317 18.044 842.665 CAPILLA DE LOS REMEDIOS 1.013.018 275.951 - - - 32.913 36.396 1.358.278 CHALACEA 482.844 125.758 - - - 15.688 17.348 641.637 COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS 428.057 118.540 150.000 - - 13.907 15.379 725.884 COMECHINGONES 573.033 161.066 150.000 - - 18.618 20.588 923.305 DIEGO DE ROJAS 760.153 189.557 200.000 - - 24.697 27.311 1.201.718 EL CRISPIN 516.560 141.659 500.000 - - 16.783 18.559 1.193.561 ESQUINA 561.233 138.873 - 160.000 - 18.234 20.164 898.504 KILOMETRO 658 638.778 161.894 - - - 20.754 22.950 844.376 LA POSTA 534.260 148.667 - 50.000 - 17.358 19.195 769.480 LA QUINTA 506.445 119.079 - - - 16.454 18.196 660.174 LAS GRAMILLAS 423.000 123.086 150.000 - - 13.743 15.198 725.026 LAS SALADAS 444.072 105.649 150.000 - - 14.428 15.955 730.104 MAQUINISTA GALLINI 389.284 120.120 150.000 - - 12.648 13.986 686.038 PLAZA DE MERCEDES 387.599 87.416 - - - 12.593 13.926 501.533 SAGRADA FAMILIA 458.401 81.310 150.000 - - 14.893 16.469 721.073

TOTAL GENERAL 58.648.105 10.001.400 6.455.000 230.000 0 1.905.464 2.107.118 79.347.086

Departamento Río Seco Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SEBASTIAN EL CANO 4.634.143 1.241.387 390.000 - - 150.562 166.496 6.582.589 VILLA DE MARIA 6.825.345 2.198.297 1.000.000 - - 221.754 245.222 10.490.618 COMUNA CERRO COLORADO 587.393 156.654 150.000 - - 19.084 21.104 934.235 CHAÑAR VIEJO 498.374 131.295 - - - 16.192 17.906 663.766 EUFRASIO LOZA 480.390 105.616 500.000 - - 15.608 17.260 1.118.874 GUTEMBERG 952.462 233.215 600.000 - - 30.945 34.220 1.850.843 LA RINCONADA 526.248 141.621 - 60.000 - 17.098 18.907 763.874 LOS HOYOS 581.998 153.157 - - - 18.909 20.910 774.974 PUESTO DE CASTRO 485.785 137.159 - - - 15.783 17.453 656.180 RAYO CORTADO 952.462 219.819 - - - 30.945 34.220 1.237.446 SANTA ELENA 597.284 157.980 150.000 - - 19.406 21.459 946.129 VILLA CANDELARIA NORTE 579.300 248.889 150.000 - - 18.821 20.813 1.017.824

TOTAL GENERAL 17.701.185 5.125.089 2.940.000 60.000 0 575.107 635.971 27.037.352

Departamento Río Segundo Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CALCHIN 4.250.034 458.877 390.000 - - 138.083 152.696 5.389.689 CALCHIN OESTE 2.976.277 366.779 275.000 - - 96.699 106.932 3.821.687 CAPILLA DEL CARMEN 2.655.945 227.456 275.000 - - 86.291 95.423 3.340.115 CARRILOBO 3.738.865 378.925 275.000 - - 121.475 134.330 4.648.596 COLAZO 3.634.359 378.114 1.000.000 - - 118.080 130.576 5.261.129 COSTASACATE 3.521.524 356.988 1.000.000 - - 114.413 126.522 5.119.447 LAGUNA LARGA 8.066.760 1.487.138 900.000 - - 262.087 289.824 11.005.809 LAS JUNTURAS 3.720.690 382.623 275.000 50.000 - 120.884 133.677 4.682.875 LUQUE 7.153.472 790.161 520.000 - - 232.415 257.011 8.953.059 MANFREDI 3.126.977 475.146 300.000 - - 101.595 112.346 4.116.065 MATORRALES 3.139.851 300.070 500.000 - - 102.013 112.809 4.154.743 ONCATIVO 12.465.083 2.497.602 700.000 - - 404.988 447.847 16.515.520 PILAR 13.611.616 1.941.391 - - - 442.238 489.040 16.484.285 POZO DEL MOLLE 6.727.119 1.340.195 520.000 - - 218.563 241.693 9.047.570 RIO SEGUNDO 17.866.054 3.039.329 1.250.000 300.000 - 580.464 641.894 23.677.741 SANTIAGO TEMPLE 4.507.511 499.718 390.000 - - 146.448 161.947 5.705.624 VILLA DEL ROSARIO 14.054.628 1.415.331 655.000 80.000 - 456.632 504.957 17.166.548 COMUNA COLONIA VIDELA 390.027 96.223 - - - 12.672 14.013 512.935 IMPIRA 454.215 139.671 - - - 14.757 16.319 624.962 LOS CHAÑARITOS 496.503 107.908 150.000 30.000 - 16.131 17.838 818.381 RINCON 738.906 175.595 - 100.000 - 24.007 26.548 1.065.056

TOTAL GENERAL 117.296.416 16.855.243 9.375.000 560.000 0 3.810.934 4.214.243 152.111.835

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69

Municipios

Departamento San Alberto Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO MINA CLAVERO 9.693.679 2.068.645 2.000.000 2.240.000 - 314.945 348.276 16.665.546 NONO 4.259.420 488.316 400.000 100.000 - 138.388 153.033 5.539.156 SAN PEDRO 5.973.385 880.525 200.000 - - 194.074 214.613 7.462.597 VILLA CURA BROCHERO 7.309.133 797.020 2.000.000 - - 237.472 262.604 10.606.229 VILLA SARMIENTO 6.468.393 746.202 520.000 - - 210.157 232.397 8.177.149 COMUNA AMBUL 895.693 250.268 - 30.000 - 29.101 32.181 1.237.242 ARROYO LOS PATOS 820.109 126.153 - - - 26.645 29.465 1.002.372 LAS CALLES 871.013 202.869 - - - 28.299 31.294 1.133.475 LAS RABONAS 873.326 242.678 200.000 - - 28.374 31.377 1.375.756 PANAHOLMA 541.681 193.443 300.000 - - 17.599 19.462 1.072.185 SAN LORENZO 1.137.100 288.583 200.000 - - 36.944 40.854 1.703.481 SAN VICENTE 1.706.295 657.418 300.000 - - 55.437 61.304 2.780.454 SAUCE ARRIBA 908.805 154.308 - - - 29.527 32.652 1.125.291

TOTAL GENERAL 41.458.032 7.096.427 6.120.000 2.370.000 0 1.346.962 1.489.510 59.880.932

Departamento San Javier Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LA PAZ 5.065.651 1.421.624 300.000 110.000 - 164.582 181.999 7.243.856 LAS TAPIAS 3.840.137 666.407 - - - 124.765 137.969 4.769.278 LOS CERRILLOS 4.115.952 670.467 - - - 133.726 147.879 5.068.024 SAN JAVIER Y YACANTO 3.757.392 471.080 400.000 - - 122.077 134.996 4.885.546 SAN JOSE 4.328.405 803.635 500.000 80.000 - 140.629 155.512 6.008.180 VILLA DE LAS ROSAS 5.465.211 1.121.023 600.000 - - 177.563 196.355 7.560.152 VILLA DOLORES 26.141.663 3.042.709 2.500.000 - - 849.337 939.221 33.472.930 COMUNA CONLARA 708.744 138.434 - - - 23.027 25.464 895.668 LA POBLACION 728.814 197.728 - - - 23.679 26.185 976.405 LOS HORNILLOS 1.243.951 384.012 - 1.000.000 - 40.416 44.693 2.713.071 LUYABA 1.516.758 399.740 - - - 49.279 54.494 2.020.271

TOTAL GENERAL 56.912.677 9.316.858 4.300.000 1.190.000 0 1.849.080 2.044.767 75.613.382

Departamento San Justo Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALICIA 4.995.531 527.690 300.000 - - 162.304 179.480 6.165.005 ALTOS DE CHIPION 3.801.187 386.758 - - - 123.500 136.570 4.448.014 ARROYITO 20.195.415 4.430.232 950.000 - - 656.145 725.584 26.957.376 BALNEARIA 7.229.933 2.020.275 520.000 - - 234.899 259.758 10.264.865 BRINCKMAN 10.199.737 1.271.034 500.000 - - 331.387 366.458 12.668.616 COLONIA MARINA 3.299.955 349.769 - 80.000 - 107.215 118.561 3.955.500 COLONIA PROSPERIDAD 2.692.210 235.397 275.000 - - 87.469 96.726 3.386.803 COLONIA SAN BARTOLOME 3.408.033 341.294 - - - 110.726 122.444 3.982.498 COLONIA VIGNAUD 2.966.321 268.656 - - - 96.375 106.574 3.437.927 DEVOTO 7.200.172 2.252.445 500.000 - - 233.932 258.689 10.445.238 EL ARAÑADO 3.787.873 526.293 200.000 230.000 - 123.067 136.091 5.003.325 EL FORTIN 3.687.627 344.936 200.000 - - 119.810 132.490 4.484.863 EL TIO 3.900.651 433.174 400.000 - - 126.731 140.143 5.000.699 FREYRE 7.818.098 799.235 300.000 - - 254.008 280.890 9.452.231 LA FRANCIA 5.376.155 1.425.964 300.000 430.000 - 174.670 193.155 7.899.944 LA PAQUITA 3.151.934 299.873 - - - 102.406 113.243 3.667.456 LA TORDILLA 3.381.405 333.747 200.000 - - 109.861 121.488 4.146.500 LAS VARAS 3.430.745 399.002 300.000 150.000 - 111.464 123.260 4.514.472 LAS VARILLAS 15.175.256 2.876.970 1.000.000 - - 493.041 545.219 20.090.485 LASPIUR 4.351.760 488.347 200.000 180.000 - 141.388 156.351 5.517.845 MARULL 3.805.886 400.273 275.000 - - 123.652 136.738 4.741.551 MIRAMAR 4.129.338 466.455 400.000 - - 134.161 148.359 5.278.314 MORTEROS 15.808.062 5.417.416 655.000 - - 513.600 567.954 22.962.033 PORTEÑA 6.656.648 771.101 800.000 - - 216.273 239.161 8.683.183 QUEBRACHO HERRADO 2.700.825 233.382 - - - 87.749 97.036 3.118.991 SACANTA 4.851.427 631.577 390.000 - - 157.622 174.303 6.204.928 SAN FRANCISCO 51.119.129 4.888.639 6.000.000 - - 1.660.849 1.836.615 65.505.232 SEEBER 2.882.522 255.461 200.000 - - 93.652 103.564 3.535.199 TRANSITO 4.891.369 541.714 - - - 158.919 175.738 5.767.740 VILLA CONCEPCION DEL TIO 3.874.023 450.383 300.000 - - 125.866 139.186 4.889.459 COMUNA COLONIA ANITA 337.373 88.760 150.000 - - 10.961 12.121 599.215 COLONIA ITURRASPE 335.811 91.100 - - - 10.910 12.065 449.887 COLONIA LAS PICHANAS 472.480 124.427 150.000 - - 15.351 16.975 779.233 COLONIA SAN PEDRO 449.051 108.308 150.000 - - 14.590 16.134 738.082 COLONIA VALTELINA 479.509 124.529 150.000 - - 15.579 17.228 786.845 PLAZA LUXARDO 483.414 121.455 - - - 15.706 - 620.574 TORO PUJIO 466.232 123.795 150.000 - - 15.148 16.751 771.926 VILLA SAN ESTEBAN 395.165 84.996 - - - 12.839 - 492.999

TOTAL GENERAL 224.188.262 34.934.860 15.915.000 1.070.000 0 7.283.827 8.023.102 291.415.051

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 70

Departamento Santa María Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALTA GRACIA 39.553.734 4.351.396 2.900.000 - - 1.285.092 1.421.092 49.511.315 ANISACATE 4.963.134 705.825 400.000 150.000 - 161.251 178.316 6.558.526 BOWER 3.765.072 263.807 - - - 122.326 135.272 4.286.477 DESPEÑADEROS 6.983.907 1.232.291 700.000 425.000 - 226.906 250.919 9.819.022 LOZADA 3.194.384 323.965 - - - 103.785 114.768 3.736.902 MALAGUEÑO 12.433.405 2.545.603 600.000 - - 403.959 446.709 16.429.675 MONTE RALO 2.806.775 249.617 - - - 91.192 100.842 3.248.426 TOLEDO 5.543.015 707.316 - - - 180.091 199.150 6.629.573 VILLA PARQUE SANTA ANA 4.588.548 581.051 - - - 149.081 164.858 5.483.538 COMUNA DIQUE CHICO 528.966 109.492 - - - 17.186 19.005 674.649 FALDA DEL CARMEN 797.082 240.995 - 210.000 - 25.897 28.638 1.302.611 LA PAISANITA 449.524 120.849 500.000 50.000 - 14.605 16.151 1.151.129 LA RANCHERITA 429.664 98.618 - 60.000 - 13.960 15.437 617.679 LA SERRANITA 664.170 154.849 - - - 21.579 23.862 864.459 LOS CEDROS 1.165.264 151.660 1.000.000 50.000 - 37.859 41.866 2.446.648 POTRERO DE GARAY 1.341.716 251.006 - 40.000 - 43.592 48.205 1.724.519 RAFAEL GARCIA 762.708 203.469 - 55.000 - 24.780 27.403 1.073.359 SAN CLEMENTE 514.452 130.667 - - - 16.714 18.483 680.318 VALLE DE ANISACATE 703.127 149.327 - 150.000 - 22.844 25.262 1.050.560 VILLA CIUDAD DE AMERICA 913.189 230.460 - - - 29.669 32.809 1.206.127 VILLA DEL PRADO 1.867.254 408.651 200.000 - - 60.667 67.087 2.603.658 VILLA LA BOLSA 1.091.169 211.216 750.000 - - 35.452 39.204 2.127.041 VILLA LOS AROMOS 1.383.728 242.371 - - - 44.957 49.715 1.720.772 VILLA SAN ISIDRO 1.285.190 239.096 200.000 - - 41.756 46.174 1.812.216

TOTAL GENERAL 97.729.175 13.903.596 7.250.000 1.190.000 0 3.175.199 3.511.228 126.759.198 Departamento Sobremonte

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR 4.596.931 1.807.675 500.000 - - 149.353 165.159 7.219.119 COMUNA CAMINIAGA 648.023 187.808 150.000 - - 21.054 23.282 1.030.167 CHUÑA HUASI 731.187 161.840 - - - 23.756 26.270 943.053 POZO NUEVO 740.816 190.061 150.000 - - 24.069 26.616 1.131.562

TOTAL GENERAL 6.716.957 2.347.384 800.000 0 0 218.232 241.328 10.323.901

Departamento Tercero Arriba Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALMAFUERTE 11.347.349 1.468.385 1.000.000 - - 368.673 407.689 14.592.096 COLONIA ALMADA 2.805.746 469.552 500.000 - - 91.158 100.805 3.967.261 CORRALITO 3.724.588 608.243 750.000 - - 121.011 133.818 5.337.660 DALMACIO VELEZ 3.579.508 246.977 300.000 - - 116.297 128.605 4.371.387 HERNANDO 10.167.816 2.156.894 655.000 - - 330.350 365.311 13.675.371 JAMES CRAIK 6.363.992 1.326.752 1.000.000 - - 206.765 228.646 9.126.155 LAS PERDICES 6.283.895 601.364 520.000 - - 204.162 225.769 7.835.190 LOS ZORROS 2.783.833 250.913 275.000 - - 90.446 100.018 3.500.210 OLIVA 11.320.146 1.409.363 2.200.000 - - 367.789 406.712 15.704.011 PAMPAYASTA SUD 3.312.772 351.052 750.000 - - 107.631 119.022 4.640.477 RIO TERCERO 37.760.275 4.275.360 850.000 40.000 - 1.226.823 1.356.657 45.509.115 TANCACHA 6.408.574 1.008.967 400.000 - - 208.213 230.248 8.256.002 VILLA ASCASUBI 4.176.453 1.147.999 300.000 - - 135.692 150.052 5.910.196 COMUNA GENERAL FOTHERINGHAM 566.969 219.048 - - - 18.421 20.370 824.808 LAS ISLETILLAS 474.289 130.449 - - - 15.410 17.040 637.188 PAMPAYASTA NORTE 402.707 152.746 - - - 13.084 14.469 583.006 PUNTA DEL AGUA 462.987 199.376 - 140.000 - 15.042 16.634 834.039

TOTAL GENERAL 111.941.901 16.023.439 9.500.000 180.000 0 3.636.967 4.021.865 145.304.171

Departamento Totoral Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CAÑADA DE LUQUE 3.402.479 367.349 275.000 50.000 - 110.546 122.245 4.327.619 LAS PEÑAS 3.771.805 394.518 700.000 - - 122.545 135.514 5.124.382 SARMIENTO 3.599.123 348.086 275.000 50.000 - 116.935 129.310 4.518.453 SINSACATE 3.507.411 343.317 275.000 - - 113.955 126.015 4.365.697 VILLA DEL TOTORAL 9.369.540 1.632.285 950.000 - - 304.414 336.630 12.592.869 COMUNA CANDELARIA SUD 434.113 134.158 150.000 - - 14.104 15.597 747.972 CAPILLA DE SITON 789.215 238.269 - - - 25.641 28.355 1.081.480 LA PAMPA 1.115.480 238.669 - 50.000 - 36.242 40.077 1.480.469 LOS MISTOLES 485.195 126.025 - - - 15.764 17.432 644.416 SIMBOLAR 619.491 153.000 - - - 20.127 22.257 814.875

TOTAL GENERAL 27.093.852 3.975.675 2.625.000 150.000 0 880.273 973.432 35.698.232

Page 73: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/17 - cba.gov.ar€¦ · Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 (394.725.000) Concepto Fuentes Financieras Netas En virtud de lo expuesto el Balance

71

Municipios

Departamento Tulumba Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LAS ARRIAS 3.503.326 792.297 300.000 - - 113.822 125.868 4.835.313 LUCIO V. MANSILLA 3.223.683 524.231 - - - 104.737 115.821 3.968.472 SAN JOSE DE LA DORMIDA 6.629.137 600.256 275.000 - - 215.379 238.173 7.957.945 SAN JOSE DE LAS SALINAS 3.126.089 287.808 750.000 - - 101.566 112.315 4.377.778 SAN PEDRO NORTE 2.752.606 316.357 750.000 100.000 - 89.432 98.896 4.107.290 VILLA TULUMBA 3.895.577 853.873 1.000.000 - - 126.566 139.961 6.015.977 COMUNA CHURQUI CAÑADA 385.399 102.256 - 110.000 - 12.522 13.847 624.024 EL RODEO 551.963 124.965 300.000 - - 17.933 19.831 1.014.692 ROSARIO DEL SALADILLO 497.689 164.487 - - - 16.170 17.881 696.227

TOTAL GENERAL 24.565.469 3.766.530 3.375.000 210.000 0 798.127 882.592 33.597.718

Departamento Unión Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg.

Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALTO ALEGRE 3.031.858 275.710 - - - 98.504 108.929 3.515.002 BALLESTEROS 5.449.475 700.082 1.000.000 - - 177.052 195.790 7.522.398 BALLESTEROS SUR 2.815.042 258.975 750.000 - - 91.460 101.139 4.016.616 BELL VILLE 29.160.146 2.923.161 850.000 - - 947.407 1.047.670 34.928.384 BENJAMIN GOULD 2.944.044 286.578 - - - 95.651 105.774 3.432.047 CANALS 9.139.235 1.943.155 500.000 - - 296.932 328.356 12.207.678 CHILIBROSTE 2.874.103 267.035 200.000 - - 93.379 103.261 3.537.779 CINTRA 3.333.381 348.745 - 90.000 - 108.301 119.762 4.000.188 COLONIA BISMARCK 2.686.818 236.460 - - - 87.294 96.532 3.107.104 IDIAZABAL 3.606.149 356.285 300.000 - - 117.163 129.562 4.509.159 JUSTINIANO POSSE 9.056.083 1.242.971 520.000 - - 294.230 325.368 11.438.652 LABORDE 7.026.249 1.349.402 520.000 - - 228.281 252.440 9.376.372 MONTE LEÑA 2.735.776 239.794 750.000 - - 88.885 98.291 3.912.746 MONTE MAIZ 8.208.247 1.303.072 520.000 - - 266.684 294.907 10.592.910 MORRISON 5.036.825 611.607 300.000 - - 163.645 180.964 6.293.041 NOETINGER 6.222.708 963.824 500.000 - - 202.174 223.570 8.112.277 ORDOÑEZ 4.427.564 724.809 600.000 - - 143.851 159.074 6.055.298 PASCANAS 4.556.565 554.537 300.000 - - 148.042 163.709 5.722.853 PUEBLO ITALIANO 3.688.524 471.693 275.000 - - 119.839 132.522 4.687.578 SAN ANTONIO DE LITIN 3.418.086 349.773 200.000 - - 111.053 122.806 4.201.718 SAN MARCOS SUD 4.840.991 844.362 1.250.000 250.000 - 157.283 173.928 7.516.564 VIAMONTE 3.635.680 405.050 200.000 - - 118.122 130.623 4.489.475 WENCESLAO ESCALANTE 3.575.842 465.939 - - - 116.178 128.473 4.286.432 COMUNA ALDEA SANTA MARIA 486.885 116.871 - - - 15.819 17.493 637.069 ANA ZUMARAN 407.068 94.916 135.000 - - 13.226 14.625 664.834 COLONIA BREMEN 421.792 119.345 150.000 - - 13.704 15.154 719.995 VILLA LOS PATOS 351.273 92.479 150.000 - - 11.413 12.621 617.786

TOTAL GENERAL 133.136.410 17.546.631 9.970.000 340.000 0 4.325.572 4.783.344 170.101.957

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 72

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Esquema

Esquema AIF

Administración Central

Presupuesto Importe

Ingresos Corrientes 119.206.796.000 28.304.527.2921 - Ingresos Impositivos 105.722.850.000 24.351.216.225

1 - Impuestos Provinciales 40.772.000.000 10.437.441.2662 - Participacion Federal De Impuestos 54.507.812.000 11.796.603.0063 - Impuestos Nacionales 10.443.038.000 2.117.171.953

2 - Ingresos No Impositivos 9.699.980.000 2.799.529.4014 - Venta De Bienes Y Servicios 279.628.000 62.003.8905 - Rentas De La Propiedad 490.000.000 234.036.0466 - Transferencias Corrientes 3.014.338.000 857.741.731

Erogaciones Corrientes 103.135.971.000 21.381.151.32201 - Personal 56.102.316.000 12.059.587.30002 - Bienes De Consumo 3.139.549.000 434.377.70703 - Servicios No Personales 9.448.206.000 1.888.003.714

04 - Previsión Presupuestaria Corriente 1.250.000.000 005 - Intereses Y Gastos Financieros 665.268.000 130.641.20106 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 32.962.232.000 6.868.541.40007 - Economías De Gestión. (431.600.000) 0

Ahorro Corriente 16.070.825.000 6.923.375.970Ingresos de Capital 6.580.963.000 416.209.845

11 - Recupero De Prestamos 359.068.000 57.303.09312 - Transferencias de Capital 6.221.895.000 358.906.752

Erogaciones de Capital 22.257.063.000 3.885.569.96910 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 6.729.357.000 1.495.864.80111 - Bienes De Capital 1.274.179.000 51.697.06812 - Trabajos Públicos 11.617.682.000 1.110.468.997

13 - Bienes Preexistentes 409.472.000 1.118.236

14 . Previsión Presupuestaria De Capital 129.000.000 015 - Activos Financieros 2.889.759.000 1.226.420.86817 - Economías De Gestión (792.386.000) 0

125.787.759.000 28.720.737.137 125.393.034.000 25.266.721.292 1.059.993.000 3.584.657.046

394.725.000 3.454.015.845 Fuentes Financieras Netas (394.725.000) 1.117.407.533

Fuentes Financieras 6.588.718.000 1.374.391.47820 . Uso del Crédito 3.000.000.000 021 . Remanentes Ejercicios Anteriores 3.011.312.000 1.374.391.47822 - Variaciones Patrimoniales 577.406.000 0

Aplicaciones Financieras 6.983.443.000 256.983.94522 . Amortización De La Deuda 1.098.502.000 158.582.82123 - Variaciones Patrimoniales 5.884.941.000 98.401.12425-Otras Aplicaciones Financieras 0 0

- 4.571.423.378 Resultado

Concepto

Resultado Primario

Ingresos TotalesErogaciones Totales

Resultado Financiero

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 74

Esquema AIF consolidado - Administración Pública no Financiera

I - INGRESOS CORRIENTES 29.717.032.476 49.027.887 0 5.445.184.140 35.211.244.503 Tributarios 24.538.489.721 0 0 24.538.489.721 - De Origen Provincial 10.437.441.266 0 0 10.437.441.266 -De Origen Nacional 14.101.048.455 0 0 14.101.048.455Contribuciones a la Seguridad Social 5.441.202.849 5.441.202.849No Tributarios 2.799.529.401 34.470.981 3.981.291 2.837.981.673 -Regalías 0 -Otros No Tributarios 2.799.529.401 34.470.981 3.981.291 2.837.981.673Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Publica 62.003.890 3.852.377 0 65.856.267Rentas de la Propiedad 234.036.046 1.066.017 0 235.102.063Transferencias Corrientes 2.082.973.418 9.638.512 0 2.092.611.930II - GASTOS CORRIENTES 21.393.341.943 848.512.776 6.857.374.914 29.099.229.633Gastos de Consumo 14.381.968.722 373.068.637 59.432.941 14.814.470.300 -Personal 12.059.587.300 267.979.938 50.419.675 12.377.986.913 -Bienes y Servicios 2.322.381.421 105.088.699 9.013.266 2.436.483.386 -Otros Gastos 0 0 0 0Rentas de la Propiedad 130.641.201 461.984.749 0 592.625.950Prestaciones de la Seguridad Social 0 0 6.796.101.073 6.796.101.073Transferencias Corrientes 6.880.732.021 13.459.390 1.840.900 6.896.032.311 -Al Sector Privado 2.139.927.542 13.447.390 1.840.900 2.155.215.832 -Al Sector Publico 4.740.804.479 12.000 0 4.740.816.479 A Municipios 3.741.183.190 12.000 0 3.741.195.190 Otros del Sector Publico 999.621.289 0 0 999.621.289 -Al Sector Externo 0 0 0 0Otros Gastos 0 0 0 0III - RESULTADO ECONÓMICO (I,II) 8.323.690.533 -799.484.889 0 -1.412.190.774 6.112.014.870IV - INGRESOS DE CAPITAL 416.209.845 1.305.694 0 0 417.515.539Recursos Propios de Capital 0 0 0 0Transferencias de Capital 358.906.752 322.014 0 359.228.766Disminución de la Inversión Financiera 57.303.093 983.680 0 58.286.773

V - GASTOS DE CAPITAL 1.451.079.107 809.251.811 0 2.118.938 2.262.449.856Inversión Real Directa 1.163.284.300 645.956.133 2.118.938 1.811.359.371Transferencias de Capital 256.208.157 94.095 0 256.302.252 -Al Sector Privado 130.790.934 94.095 0 130.885.029 -Al Sector Publico 125.417.224 0 0 125.417.224 A Municipios 119.906.608 0 0 119.906.608 Otros del Sector Publico 5.510.616 0 0 5.510.616 -Al Sector Externo 0Inversión Financiera 31.586.649 163.201.583 0 194.788.232Otros Gastos 0 0 0 0VI - INGRESOS TOTALES (I+IV) 30.133.242.320 50.333.581 5.445.184.140 35.628.760.041VII - GASTOS TOTALES (II+V) 22.844.421.050 1.657.764.587 6.859.493.852 31.361.679.489VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII+Rentas de la Propiedad) 22.713.779.849 1.195.779.838 6.859.493.852 30.769.053.539IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII) 7.288.821.271 -1.607.431.006 -1.414.309.712 4.267.080.553X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 2.104.697.711 535.273.496 2.639.971.207XI- GASTOS FIGURATIVOS 2.639.971.207 0 0 2.639.971.207XII - RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 7.419.462.471 -1.145.446.257 -1.414.309.712 4.859.706.502XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 4.648.850.064 497.266.705 -879.036.216 4.267.080.553XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.374.391.478 16.043.820.195 1.194.834.219 18.613.045.892Disminución de la Inversión Financiera 1.374.391.478 7.966.604.640 0 9.340.996.118 -Uso del Fondo Anticíclico 0 -Otros 1.374.391.478 7.966.604.640 0 9.340.996.118Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos 0 8.077.215.555 1.194.834.219 9.272.049.774 -Colocación de Títulos Públicos 0 8.077.215.555 0 8.077.215.555 -Obtención de Prestamos de Organismos Internacionales 0 0 0 0 -Obtención de Otros Prestamos 0 0 0 0 -Incremento de Otros Pasivos 0 0 1.194.834.219 1.194.834.219XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.451.818.163 134.793.287 0 79.412.312 1.666.023.762Inversión Financiera 1.293.235.343 0 0 1.293.235.343 -Integración del Fondo Anticíclico 0 0 0 0 -Otros 1.293.235.343 0 0 1.293.235.343Amortización de Deuda y Disminución de Otros Pasivos 158.582.821 134.793.287 79.412.312 372.788.420 -Amortización de Títulos Públicos 45.836.307 0 79.412.312 125.248.619 -Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 19.574.812 128.017.516 0 147.592.328 -Devolución de Otros Prestamos 93.171.702 6.775.771 0 99.947.473 -Disminución de Otros Pasivos 0 0 0 0

(2) Corresponde a organismos que no tengan carácter empresarial

SUBTOTAL (5)=(1)+(2)+(3)+(4)

(*) Para la consolidación de los distintos organismos con la Adminsitración Central se aplicaron los conversores del Artículo 4° de la Ley de Responsabilidad Fiscal (25.917), aprobados oportunamente por el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

CONCEPTO

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO FINANCIERA

ADMINIST. CENTRAL (1) ORG. DESCEN. (2)

FDOS. FID. Y CTAS ESP. (3)

INST.DE SEG. SOCIAL (4)

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75

Esquema AIF

Detalle AIF Organismos descentralizados e Instituto de Seguridad Social.

605 - Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento S.E.M.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 76

615 - Agencia Córdoba Deportes - S.E.M.

620 - Agencia Córdoba Joven

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77

Esquema AIF

625 - Agencia Córdoba Cultura S.E.

630 - Agencia Córdoba Turismo - S.E.M.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 78

635 - Agencia ProCórdoba S.E.M.

645 - Ente Regulador de Servicios Públicos

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79

Esquema AIF

705 - Caja De Jubilaciones, Pensiones Y Retiros De Córdoba

820 - Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

Marzo 2017 - 80

866 - Universidad Provincial de Córdoba

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Indice

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES .............................................. 1

DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE ............................................... 1 DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO ............................................................. 3 DEL PRESUPUESTO AL 31/03/17 ............................................................................... 4

DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL ..................................................... 7

SÍNTESIS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PROVINCIA .................................................. 7

DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO .......................... 9

INGRESOS TOTALES .................................................................................................. 9 Ingresos Corrientes ............................................................................................. 9

1 - Ingresos Impositivos .................................................................................. 9 2 - Ingresos No Impositivos........................................................................... 10 4 - Venta de Bienes y Servicios ..................................................................... 11 5 - Rentas de la propiedad ............................................................................. 11

6 - Transferencias Corrientes ............................................................................ 11 Ingresos de Capital ........................................................................................... 12

11 - Recupero de Préstamos .......................................................................... 12 12 – Transferencias de Capital ....................................................................... 12

DE LAS FUENTES FINANCIERAS .............................................................................. 12

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ................................... 13

ANÁLISIS GLOBAL .................................................................................................. 13 Administración General .................................................................................... 14

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ........................... 14 Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad. .......................................... 14

Rentas generales ............................................................................................... 15 Recursos afectados ............................................................................................ 15

CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN .............................................................. 16 1- Administración Gubernamental .................................................................... 16 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................ 16 3 – Servicios Sociales ........................................................................................ 16 4 – Servicios Económicos .................................................................................. 16 5 – Deuda Pública ............................................................................................. 16 6 – A clasificar .................................................................................................. 16

POR OBJETO DEL GASTO ......................................................................................... 17 Administración General .................................................................................... 17

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ........................... 17 Composición del Gasto Ejecutado por Objeto. .............................................. 17

Rentas Generales ............................................................................................... 18 Recursos afectados ............................................................................................ 18

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

PARTIDAS PARCIALES ............................................................................................ 19 Partida 01 – Personal ....................................................................................... 19 Partida 02 - Bienes De Consumo ...................................................................... 19 Partida 03- Servicios No Personales ................................................................. 19 Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente ............................................. 20 Partida 05 - Intereses De Deudas ..................................................................... 20 Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes ............... 20 Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital ............... 20 Partida 11 - Bienes De Capital ......................................................................... 20 Partida 12 - Trabajos Públicos ......................................................................... 21 Partida 13 - Bienes Preexistentes ...................................................................... 21 Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital ............................................ 21 Partida 15 - Activos Financieros ....................................................................... 21

POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ................................................................... 22 1 – Administración Gubernamental .................................................................. 22 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................ 22 3 – Servicios Sociales ........................................................................................ 22 4 – Servicios Económicos .................................................................................. 22 5 – Deuda Pública............................................................................................. 23 6 – A clasificar .................................................................................................. 23

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO ........................................................... 24 Administración General .................................................................................... 24

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................ 24 Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional. ................................ 25

Rentas Generales............................................................................................... 26 Recursos Afectados ........................................................................................... 26

POR JURISDICCIÓN ................................................................................................. 27 Detalle de Partidas 20, 21, 22, y 25 por Jurisdicción: ...................................... 27 Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo ....................... 28

Por partida principal ...................................................................................... 28 Por programas ............................................................................................... 28

Jurisdicción 1.05 – Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo ................ 29 Por partida principal ...................................................................................... 29 Por programas ............................................................................................... 29

Jurisdicción 1.08: Ministerio de Inversión y Financiamiento ........................... 30 Por partida principal ...................................................................................... 30 Por programas ............................................................................................... 30

Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno ....................................................... 31 Por partida principal ...................................................................................... 31 Por programas ............................................................................................... 31

Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas ....................................................... 32 Por partida principal ...................................................................................... 32 Por programas ............................................................................................... 32

Jurisdicción 1.20: Secretaría General de la Gobernación ................................ 33 Por partida principal ...................................................................................... 33

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Indice

Por programas ............................................................................................... 33 Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura y Ganadería ............................... 34

Por partida principal ...................................................................................... 34 Por programas ............................................................................................... 34

Jurisdicción 1.30: Ministerio De Ciencia Y Tecnología .................................... 35 Por partida principal ...................................................................................... 35 Por programas ............................................................................................... 35

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación ...................................................... 36 Por partida principal ...................................................................................... 36 Por programas ............................................................................................... 36

Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ........................ 37 Por partida principal ...................................................................................... 37 Por programas ............................................................................................... 37

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud .............................................................. 38 Por partida principal ...................................................................................... 38 Por programas ............................................................................................... 38

Jurisdicción 1.50: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales ........... 39 Por partida principal ...................................................................................... 39 Por programas ............................................................................................... 39

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos ............ 40 Por partida principal ...................................................................................... 40 Por programas ............................................................................................... 40

Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social .......................................... 41 Por partida principal ...................................................................................... 41 Por programas ............................................................................................... 41

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración ............................... 42 Por partida principal ...................................................................................... 42 Por programas ............................................................................................... 42

Jurisdicción 1.80 - Ministerio De Trabajo ........................................................ 43 Por partida principal ...................................................................................... 43 Por programas ............................................................................................... 43

Jurisdicción 1.85 - Ministerio De Industria, Comercio y Minería ..................... 44 Por partida principal ...................................................................................... 44 Por programas ............................................................................................... 44

Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo ................................................................... 45 Por partida principal ...................................................................................... 45 Por programas ............................................................................................... 45

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial ....................................................................... 46 Por partida principal ...................................................................................... 46 Por programas ............................................................................................... 46

Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo ........................................................... 47 Por partida principal ...................................................................................... 47 Por programas ............................................................................................... 47

Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes .......................................................................................................................... 48

Por partida principal ...................................................................................... 48

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Por programas ............................................................................................... 48 Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas .............................................................. 49

Por partida principal ...................................................................................... 49 Por programas ............................................................................................... 49

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ................................................................ 50 Administración General .................................................................................... 50

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................ 50 Rentas Generales............................................................................................... 50 Recursos Afectados ........................................................................................... 50

DE LA SITUACIÓN DEL TESORO ..................................................................... 51

SITUACIÓN DEL TESORO DEL EJERCICIO ................................................................. 51 De las Obligaciones del Tesoro......................................................................... 52

Obligaciones del Tesoro del Ejercicio ........................................................... 52 Obligaciones del Tesoro de Ejercicios Anteriores ......................................... 52

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA .................................................................... 53

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA............................................................................. 53 Operaciones en Pesos ....................................................................................... 53 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses ...................... 53 Operaciones en Pesos ....................................................................................... 58 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses ...................... 58

PASIVO CONSOLIDADO ........................................................................................... 59 Ley Nº 9078 ....................................................................................................... 59

Opción Pago en Efectivo ............................................................................... 59 Opción Pago en TICOP ................................................................................. 59

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL ......................................................................... 60 Anexo II, Art. 7º de la Reglamentación ............................................................. 60 Características De Los Avales Y/O Garantías Otorgados ................................. 61

DE LA DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS .................................. 63

Cuadro Resumen por Departamento ................................................................. 63 Departamento Calamuchita .............................................................................. 63 Departamento Colón ......................................................................................... 64 Departamento Cruz del Eje ............................................................................... 64 Departamento General Roca ............................................................................. 64 Departamento General San Martín ................................................................... 65 Departamento Ischilín ....................................................................................... 65 Departamento Juarez Celman ........................................................................... 65 Departamento Marcos Juarez ........................................................................... 66 Departamento Minas ......................................................................................... 66 Departamento Pocho......................................................................................... 66 Departamento Punilla ....................................................................................... 67 Departamento Río Cuarto ................................................................................. 67 Departamento Río Primero ............................................................................... 68 Departamento Río Seco ..................................................................................... 68

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Departamento Río Segundo .............................................................................. 68 Departamento San Alberto ................................................................................ 69 Departamento San Javier .................................................................................. 69 Departamento San Justo ................................................................................... 69 Departamento Santa María ............................................................................... 70 Departamento Sobremonte ................................................................................ 70 Departamento Tercero Arriba ........................................................................... 70 Departamento Totoral ....................................................................................... 70 Departamento Tulumba ..................................................................................... 71 Departamento Unión ......................................................................................... 71

ESQUEMA AIF ....................................................................................................... 73

ADMINISTRACIÓN CENTRAL ................................................................................... 73 ESQUEMA AIF CONSOLIDADO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA .......... 74 DETALLE AIF ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. .................................................................................................................. 75

605 - Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento S.E.M. ....................... 75 615 - Agencia Córdoba Deportes - S.E.M. ........................................................ 76 620 - Agencia Córdoba Joven ........................................................................... 76 625 - Agencia Córdoba Cultura S.E. ................................................................ 77 630 - Agencia Córdoba Turismo - S.E.M. ......................................................... 77 635 - Agencia ProCórdoba S.E.M. .................................................................... 78 645 - Ente Regulador de Servicios Públicos...................................................... 78 705 - Caja De Jubilaciones, Pensiones Y Retiros De Córdoba ......................... 79 820 - Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M ........................................ 79 866 - Universidad Provincial de Córdoba ........................................................ 80

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