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세입예산사업명세서 2014년도 본예산 일반회계 : 100 지방세수입 : 110 지방세 : 111 보통세 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 2,894,183,176 2,780,056,361 114,126,815 100 지방세수입 1,043,081,000 1,016,503,000 26,578,000 110 지방세 1,043,081,000 1,016,503,000 26,578,000 111 보통세 899,120,000 868,863,000 30,257,000 111-01 취득세 277,800,000 315,890,000 38,090,000 [ 일반회계 ] 277,800,000 315,890,000 38,090,000 < 세정담당관 > 277,800,000 315,890,000 38,090,000 2014년목표액 277,800,000 111-03 주민세 5,077,000 4,850,000 227,000 [ 일반회계 ] 5,077,000 4,850,000 227,000 < 세정담당관 > 5,077,000 4,850,000 227,000 2014년목표액 5,077,000 111-05 자동차세 205,363,000 199,273,000 6,090,000 [ 일반회계 ] 205,363,000 199,273,000 6,090,000 < 세정담당관 > 205,363,000 199,273,000 6,090,000 2014년목표액 205,363,000 111-06 레저세 17,456,000 15,750,000 1,706,000 [ 일반회계 ] 17,456,000 15,750,000 1,706,000 < 세정담당관 > 17,456,000 15,750,000 1,706,000 2014년목표액 17,456,000 111-07 담배소비세 72,008,000 72,871,000 863,000 [ 일반회계 ] 72,008,000 72,871,000 863,000 < 세정담당관 > 72,008,000 72,871,000 863,000 2014년목표액 72,008,000 111-08 지방소비세 162,821,000 103,677,000 59,144,000 [ 일반회계 ] 162,821,000 103,677,000 59,144,000 < 세정담당관 > 162,821,000 103,677,000 59,144,000 2014년목표액 162,821,000 111-09 지방소득세 158,595,000 156,552,000 2,043,000 [ 일반회계 ] 158,595,000 156,552,000 2,043,000 < 세정담당관 > 158,595,000 156,552,000 2,043,000 2014년목표액 158,595,000 112 목적세 128,675,000 131,369,000 2,694,000 112-01 지역자원시설세 21,901,000 21,747,000 154,000 -1-

세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

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Page 1: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

세 입 예 산 사 업 명 세 서2014년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 2,894,183,176 2,780,056,361 114,126,815

100 지방세수입 1,043,081,000 1,016,503,000 26,578,000

110 지방세 1,043,081,000 1,016,503,000 26,578,000

111 보통세 899,120,000 868,863,000 30,257,000

111-01 취득세 277,800,000 315,890,000 △38,090,000

[ 일반회계 ] 277,800,000 315,890,000 △38,090,000

< 세정담당관 > 277,800,000 315,890,000 △38,090,000

○2014년목표액 277,800,000

111-03 주민세 5,077,000 4,850,000 227,000

[ 일반회계 ] 5,077,000 4,850,000 227,000

< 세정담당관 > 5,077,000 4,850,000 227,000

○2014년목표액 5,077,000

111-05 자동차세 205,363,000 199,273,000 6,090,000

[ 일반회계 ] 205,363,000 199,273,000 6,090,000

< 세정담당관 > 205,363,000 199,273,000 6,090,000

○2014년목표액 205,363,000

111-06 레저세 17,456,000 15,750,000 1,706,000

[ 일반회계 ] 17,456,000 15,750,000 1,706,000

< 세정담당관 > 17,456,000 15,750,000 1,706,000

○2014년목표액 17,456,000

111-07 담배소비세 72,008,000 72,871,000 △863,000

[ 일반회계 ] 72,008,000 72,871,000 △863,000

< 세정담당관 > 72,008,000 72,871,000 △863,000

○2014년목표액 72,008,000

111-08 지방소비세 162,821,000 103,677,000 59,144,000

[ 일반회계 ] 162,821,000 103,677,000 59,144,000

< 세정담당관 > 162,821,000 103,677,000 59,144,000

○2014년목표액 162,821,000

111-09 지방소득세 158,595,000 156,552,000 2,043,000

[ 일반회계 ] 158,595,000 156,552,000 2,043,000

< 세정담당관 > 158,595,000 156,552,000 2,043,000

○2014년목표액 158,595,000

112 목적세 128,675,000 131,369,000 △2,694,000

112-01 지역자원시설세 21,901,000 21,747,000 154,000

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Page 2: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 112 목적세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 21,901,000 21,747,000 154,000

< 세정담당관 > 21,901,000 21,747,000 154,000

○2014년목표액 21,901,000

112-02 지방교육세 106,774,000 109,622,000 △2,848,000

[ 일반회계 ] 106,774,000 109,622,000 △2,848,000

< 세정담당관 > 106,774,000 109,622,000 △2,848,000

○2014년목표액 106,774,000

113 지난년도수입 15,286,000 16,271,000 △985,000

113-01 지난년도수입 15,286,000 16,271,000 △985,000

[ 일반회계 ] 15,286,000 16,271,000 △985,000

< 세정담당관 > 15,286,000 16,271,000 △985,000

○2014년목표액 15,286,000

200 세외수입 88,719,287 103,213,883 △14,494,596

210 경상적세외수입 41,036,645 41,083,056 △46,411

211 재산임대수입 7,106,380 7,419,309 △312,929

211-02 공유재산임대료 7,106,380 7,419,309 △312,929

[ 일반회계 ] 7,106,380 7,419,309 △312,929

< 여성발전센터 > 30,361 31,451 △1,090

○수영장 26,361

○구내식당 4,000

< 5ㆍ18기념문화센터 > 13,894 11,926 1,968

○5·18기념재단사무실 10,419

○5·18단체사무실 3,215

○자동판매기설치 260

< 문화예술진흥과 > 1,767 1,767 0

○포충사휴게소(토지,건물) 1,660

○공유재산(토지) 107

< 시립도서관 > 37,045 37,227 △182

○무등도서관 21,497

ㆍ식당및매점(618㎡) 17,778

ㆍ컴퓨터교실(164㎡) 1,007

ㆍ자판기(35㎡) 1,474

ㆍ커피전문점(36㎡) 1,238

○사직도서관 8,528

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Page 3: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㆍ식당및매점(325㎡) 4,800

ㆍ노인지원센터(112㎡) 3,055

ㆍ자판기(21㎡) 673

○산수도서관 4,875

ㆍ식당및매점(431㎡) 4,100

ㆍ자판기(25㎡) 775

○유료사물함 1,984

○화장지자판기사용료(3관) 161

< 시립미술관 > 41,300 36,092 5,208

○본관커피숍및아트샵 17,000

○중외공원유희시설 7,300

○상록전시관카페테리아 17,000

< 문화예술회관 > 37,565 37,565 0

○구내식당 20,000

○대극장내간이매점 10,100

○예총시지회등사무실 6,000

○자동판매기 1,400

○이동전화중계기 65

< 시립민속박물관 > 19,908 19,500 408

○민속식당 10,443

○매점 6,021

○기념품판매점 3,444

< 사회복지과 > 32,913 32,727 186

○자활근로대유휴부지(주차장)임대료 32,913

< 노인장애인복지과 > 22,640 20,545 2,095

○빛고을노인건강타운임대(매점,광주은행등) 22,640

< 기후변화대응과 > 30,000 30,306 △306

○민간음식물사료화시설부지 30,000

< 무등산생태문화관리사무소 > 3,548 4,200 △652

○MBC송신소(964㎡) 177

○KBC송신소(789㎡) 145

○KBS송신소(4,113㎡) 1,033

○KT통신관로(6,315㎡) 1,210

○한전전력관로(3,696㎡) 502

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Page 4: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○충장사매점(45.1㎡) 304

○자동판매기(15㎡) 177

< 광주공원관리사무소 > 2,210 2,357 △147

○광주공원매점 1,010

○광주공원내사무실(4.19) 1,200

< 교통안전과 > 25,151 25,151 0

○어린이교통공원매점 25,151

< 대중교통과 > 135,287 127,065 8,222

○월남동공영차고지 16,790

○장등동공영차고지 16,624

○풍암지구공영차고지 13,897

○일곡지구공영차고지 16,053

○첨단지구공영차고지 32,631

○세하지구공영차고지 19,174

○용산공영차고지 20,118

< 회계과 > 246,977 230,884 16,093

○구내시설물 141,977

ㆍ식당 12,210

ㆍ이발관 5,094

ㆍ구두수선소 2,006

ㆍ여행사 16,410

ㆍ국민은행 14,726

ㆍ시금고및OCR센터 69,145

ㆍ새마을금고및매점 7,485

ㆍ자원봉사센터 5,659

ㆍ자동판매기설치 388

ㆍ커피전문점 4,487

ㆍ남북교류협의회 4,367

○시유잡종재산 105,000

ㆍ동구 15,000

ㆍ서구 20,000

ㆍ남구 25,000

ㆍ북구 25,000

ㆍ광산구 20,000

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Page 5: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 체육진흥과 > 5,390,819 5,705,940 △315,121

○월드컵경기장 50,609

ㆍ사무실임대 32,309

ㆍ매점임대 3,000

ㆍ통신장비운용실 1,800

ㆍ야외휴게소임대 13,500

○무등경기장 26,700

ㆍ매점임대 26,700

○대형할인점 4,580,000

○골프연습장 733,510

< 경제산업정책관 > 5,760 5,760 0

○테크노파크연구원숙소임대 5,760

< 전략산업과 > 420,574 418,824 1,750

○광산업집적화단지임대 336,947

○광관련연구원숙소임대 11,520

○디지털컨버젼스부품센터부지임대 72,107

< 투자유치서울사무소 > 13,792 12,671 1,121

○사무실임대 13,792

< 서부농수산물도매시장관리사무소 > 354,490 399,182 △44,692

○편의및부대시설(저온저장고등83개소) 354,490

< 각화동농산물도매시장관리사무소 > 185,379 183,169 2,210

○편의및부대시설(저온창고등298개소) 185,379

< 김치타운관리사무소 > 55,000 45,000 10,000

○김치가공공장등임대 55,000

212 사용료수입 14,750,085 15,720,741 △970,656

212-01 도로사용료 5,691,622 5,361,541 330,081

[ 일반회계 ] 5,691,622 5,361,541 330,081

< 도로과 > 5,691,622 5,361,541 330,081

○도로사용료 5,691,622

212-02 하천사용료 115,000 115,000 0

[ 일반회계 ] 115,000 115,000 0

< 생태하천수질과 > 115,000 115,000 0

○하천사용료 115,000

212-05 시장사용료 3,142,990 3,099,502 43,488

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Page 6: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 3,142,990 3,099,502 43,488

< 서부농수산물도매시장관리사무소 > 1,492,990 1,449,502 43,488

○시장사용료 1,492,990

< 각화동농산물도매시장관리사무소 > 1,650,000 1,650,000 0

○시장사용료 1,650,000

212-07 입장료수입 578,034 906,303 △328,269

[ 일반회계 ] 578,034 906,303 △328,269

< 시립도서관 > 14,924 14,953 △29

○무등도서관(개인연구실) 9,512

○사직도서관(개인연구실) 5,412

< 시립미술관 > 23,300 21,500 1,800

○개인 17,000

ㆍ어른 15,000

ㆍ청소년 800

ㆍ어린이 1,200

○단체 2,800

ㆍ어른 500

ㆍ청소년 2,000

ㆍ어린이 300

○중외공원유희시설 3,500

< 문화예술회관 > 245,000 245,000 0

○정기회원회비 35,000

○시립예술단체공연 195,000

○회관기획공연 15,000

< 시립민속박물관 > 13,810 13,850 △40

○개인 11,310

ㆍ어른 9,500

ㆍ청소년ㆍ군인 570

ㆍ어린이 1,240

○단체 2,500

ㆍ어른 520

ㆍ청소년ㆍ군인 680

ㆍ어린이 1,300

< 우치공원관리사무소 > 280,000 280,000 0

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Page 7: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○동물원입장료 280,000

ㆍ개인(169,000명) 230,000

ㆍ단체(92,000명) 50,000

< 체육진흥과 > 1,000 331,000 △330,000

○무등경기장야구장각종행사입장료 1,000

212-08 기타사용료 5,222,439 6,238,395 △1,015,956

[ 일반회계 ] 5,222,439 6,238,395 △1,015,956

< 여성발전센터 > 135,000 140,000 △5,000

○대강당,다목적실 30,000

○공공요금분담금 105,000

< 5ㆍ18기념문화센터 > 133,338 132,143 1,195

○민주홀 105,670

○대동홀 11,268

○리셉션홀 300

○5.18교육관대관수입 1,000

○임대사무실공공요금 15,100

< 시립도서관 > 10,440 8,200 2,240

○임대시설공공요금 10,440

ㆍ무등도서관 6,720

ㆍ사직도서관 2,160

ㆍ산수도서관 1,560

< 시립미술관 > 51,685 58,304 △6,619

○강당 830

○비엔날레관 14,924

○야외공연장 750

○갤러리GMA 28,181

○시설사용에따른공공요금 7,000

< 문화예술회관 > 322,680 322,680 0

○공연장사용료 300,000

ㆍ대극장 200,000

ㆍ소극장 100,000

○공공요금분담금 22,680

ㆍ전기요금 18,000

ㆍ상하수도요금 1,800

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Page 8: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㆍ폐기물수수료 2,880

< 시립민속박물관 > 8,967 6,410 2,557

○기획전시실대관료 6,667

○전기요금 2,300

< 사회복지과 > 133,178 233,162 △99,984

○영락공원묘지사용료 133,000

○공설묘지선하지사용료(한전) 178

< 노인장애인복지과 > 1,536,069 1,480,100 55,969

○빛고을노인건강타운ㆍ효령노인복지타운사용료 1,536,069

< 무등산생태문화관리사무소 > 2,520 0 2,520

○공공요금분담금 2,520

ㆍ전기요금 432

ㆍ수도요금 48

ㆍ폐기물처리수수료 2,040

< 광주공원관리사무소 > 840 840 0

○시설사용자분담금(전기,상하수도료) 840

< 우치공원관리사무소 > 783,230 456,437 326,793

○유희시설지구관리위탁료 660,000

○주차장 98,530

○주차장(야외극장) 21,100

○공공요금 3,600

< 토지정보과 > 3,000 3,000 0

○공간정보제공사용료 3,000

< 교통안전과 > 6,000 6,000 0

○자동차재산조회사용료 6,000

< 회계과 > 52,800 60,000 △7,200

○임대매장공공요금(광주은행등16개소) 52,800

< 체육진흥과 > 77,000 1,581,000 △1,504,000

○무등경기장야구장 27,000

○월드컵경기장 50,000

< 서부농수산물도매시장관리사무소 > 1,208,592 1,024,000 184,592

○공공요금분담금 1,208,592

< 각화동농산물도매시장관리사무소 > 625,000 625,000 0

○공공요금분담금 625,000

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Page 9: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 김치타운관리사무소 > 40,000 10,000 30,000

○공공요금분담금 40,000

< 공무원교육원 > 55,100 54,119 981

○운동장사용료 11,000

○자판기전기요금 1,100

○임대기관(광발연)공공요금 43,000

< 보건환경연구원 > 22,000 22,000 0

○청사관리공공요금 22,000

< 농업기술센터 > 15,000 15,000 0

○농기계임대사용료 15,000

213 수수료수입 8,765,342 7,991,486 773,856

213-01 증지수입 727,118 708,530 18,588

[ 일반회계 ] 727,118 708,530 18,588

< 노인장애인복지과 > 30,000 30,000 0

○요양보호사자격증 30,000

< 시민협력관 > 27,000 27,000 0

○각종민원발급수수료 27,000

< 총무과 > 44,120 45,360 △1,240

○임용시험(지방직등) 42,120

○자격시험(수렵면허) 2,000

< 동부소방서 > 2,000 2,000 0

○소방관계제증명 2,000

< 서부소방서 > 6,000 6,000 0

○소방관계제증명 6,000

< 남부소방서 > 3,000 3,000 0

○소방관계제증명 3,000

< 북부소방서 > 7,000 7,000 0

○소방관계제증명 7,000

< 광산소방서 > 9,600 9,600 0

○소방관계제증명 9,600

< 보건환경연구원 > 447,398 425,470 21,928

○감염병세균검사 4,000

○학교급식기자재검사 34,500

○식품등검사 19,500

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Page 10: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○잔류농약검사 1,155

○의약품등검사 4,170

○악취검사 12,270

○하천수검사 1,600

○먹는물및지하수검사 110,880

○저수조및옥내급수관검사 10,360

○목욕장·수영장수검사 5,960

○수처리제검사 2,192

○폐·하수및농업용수검사 20,440

○폐기물검사 16,371

○도축검사 180,000

○축산물가공품검사 24,000

< 종합건설본부 > 151,000 151,000 0

○건설공사품질시험수수료 133,000

○제한차량운행허가수수료 18,000

213-04 기타수수료 8,038,224 7,282,956 755,268

[ 일반회계 ] 8,038,224 7,282,956 755,268

< 대변인 > 88,000 88,000 0

○시보광고료 88,000

< 여성발전센터 > 65,000 70,000 △5,000

○교육수강료 65,000

< 문화예술회관 > 19,200 19,200 0

○문화예술교실수강료 19,200

< 기후변화대응과 > 7,356,024 6,505,756 850,268

○상무소각장폐기물반입수수료 1,565,760

○상무소각장타자치구폐기물반입수수료가산금 95,064

○동곡음식물자원화시설반입수수료 1,893,600

○제2음식물자원화시설반입수수료 3,801,600

< 생태하천수질과 > 280,000 300,000 △20,000

○분뇨처리수수료 280,000

< 시민협력관 > 230,000 300,000 △70,000

○여권사무대행기관수입 230,000

214 사업수입 3,161,438 2,598,120 563,318

214-01 사업장생산수입 40,655 46,655 △6,000

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Page 11: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 40,655 46,655 △6,000

< 기후변화대응과 > 40,000 46,000 △6,000

○광역위생매립장자원화시설매립가스사용료 40,000

< 농업기술센터 > 655 655 0

○벼예찰답생산벼 655

214-09 기타사업수입 3,120,783 2,551,465 569,318

[ 일반회계 ] 3,120,783 2,551,465 569,318

< 교통정책과 > 490,000 0 490,000

○진곡산단화물자동차공영차고지운영수입 490,000

< 도로과 > 2,630,783 2,551,465 79,318

○지하상가위탁관리수입(임대료등) 2,448,429

○지하상가주차장요금수입 122,039

○지하상가위약금 60,315

215 징수교부금수입 2,453,400 2,053,400 400,000

215-01 징수교부금수입 2,453,400 2,053,400 400,000

[ 일반회계 ] 2,453,400 2,053,400 400,000

< 환경정책과 > 2,453,400 2,053,400 400,000

○환경개선부담금징수비용 2,050,000

○대기수질배출부과금징수비용 3,400

ㆍ본청 3,000

ㆍ자치구 400

○생태계보전협력금징수비용 400,000

216 이자수입 4,800,000 5,300,000 △500,000

216-01 공공예금이자수입 4,800,000 5,300,000 △500,000

[ 일반회계 ] 4,800,000 5,300,000 △500,000

< 세정담당관 > 4,800,000 5,300,000 △500,000

○2014년목표액 4,800,000

220 임시적세외수입 47,682,642 62,130,827 △14,448,185

221 재산매각수입 1,200,000 1,210,000 △10,000

221-03 공유재산매각수입금 1,200,000 1,200,000 0

[ 일반회계 ] 1,200,000 1,200,000 0

< 도로과 > 200,000 200,000 0

○공유재산환매수입 200,000

< 회계과 > 1,000,000 1,000,000 0

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Page 12: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○공유재산매각수입 1,000,000

222 부담금 8,956,648 25,579,355 △16,622,707

222-01 자치단체간부담금 1,420,881 883,395 537,486

[ 일반회계 ] 1,420,881 883,395 537,486

< 소방학교 > 426,259 339,825 86,434

○위탁교육부담금 426,259

ㆍ신임교육과정(소방사반) 180,111

ㆍ전문교육과정(소방법령반등18개반) 234,533

ㆍ특별교육과정(응급구조사보수반등2개반) 7,709

ㆍ수탁교육과정(의용소방대간부반등2개반) 3,906

< 공무원교육원 > 994,622 543,570 451,052

○교육위탁부담금 994,622

222-02 일반부담금 7,535,767 24,695,960 △17,160,193

[ 일반회계 ] 7,535,767 24,695,960 △17,160,193

< 공원녹지과 > 2,051,900 2,853,000 △801,100

○녹색복지공간조성 551,900

○한전배전선로근접가로수전지 1,500,000

< 건축주택과 > 1,643,000 1,500,000 143,000

○학교용지부담금 1,643,000

< 도로과 > 3,050,057 9,470,000 △6,419,943

○하남산단외곽도로개설(한국철도시설공단) 2,940,600

○소촌건널목입체화(한국철도시설공단) 109,457

< 종합건설본부 > 790,810 872,960 △82,150

○상무공동구관리 790,810

223 기타수입 37,424,109 35,201,930 2,222,179

223-01 불용품매각대 4,800 4,800 0

[ 일반회계 ] 4,800 4,800 0

< 회계과 > 4,800 4,800 0

○청내재활용품매각대금 4,800

223-03 과태료 89,000 92,000 △3,000

[ 일반회계 ] 89,000 92,000 △3,000

< 정보화담당관 > 1,000 1,000 0

○정보통신공사업민원업무관련과태료부과금 1,000

< 환경정책과 > 5,000 5,000 0

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Page 13: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○환경관계법위반과태료 5,000

< 동부소방서 > 7,000 7,000 0

○소방법위반과태료 7,000

< 서부소방서 > 12,000 12,000 0

○소방법위반과태료 12,000

< 남부소방서 > 11,000 11,000 0

○소방법위반과태료 11,000

< 북부소방서 > 20,000 20,000 0

○소방법위반과태료 20,000

< 광산소방서 > 13,000 13,000 0

○소방법위반과태료 13,000

< 종합건설본부 > 20,000 23,000 △3,000

○운행제한(과적)차량위반과태료 20,000

223-09 그외수입 37,330,309 35,105,130 2,225,179

[ 일반회계 ] 37,330,309 35,105,130 2,225,179

< 예산담당관 > 33,900,000 33,900,000 0

○지역상생발전기금 33,900,000

< 세정담당관 > 3,000,000 0 3,000,000

○시금고약정수입 3,000,000

< 시립도서관 > 2,000 3,500 △1,500

○장서화재보험환급(무등도서관) 2,000

< 문화예술회관 > 26,000 24,000 2,000

○지방문예회관특별프로그램개발지원 26,000

< 시립민속박물관 > 571 760 △189

○전시도록 400

○남도의민속문화책자 57

○무등산분청사기책자 114

< 사회복지과 > 50,000 0 50,000

○무공수훈자회광주시지부전세금반환 50,000

< 무등산생태문화관리사무소 > 400 400 0

○사우분향료 400

< 회계과 > 47,338 40,470 6,868

○상수도사업본부시설관리부담금 45,338

○임대매장폐기물처리비(광주은행등6개소) 2,000

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Page 14: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 국제협력과 > 100,000 0 100,000

○국제관계대사숙소임대보증금 100,000

< 공무원교육원 > 189,000 210,000 △21,000

○교육생급식비 189,000

< 보건환경연구원 > 15,000 15,000 0

○청사관리부담금 15,000

224 지난연도수입 101,885 139,542 △37,657

224-01 지난연도수입 101,885 139,542 △37,657

[ 일반회계 ] 101,885 139,542 △37,657

< 생태하천수질과 > 5,000 10,000 △5,000

○하천사용료 5,000

< 도로과 > 96,885 129,542 △32,657

○도로사용료 96,885

300 지방교부세 600,000,000 613,127,000 △13,127,000

310 지방교부세 600,000,000 613,127,000 △13,127,000

311 지방교부세 600,000,000 613,127,000 △13,127,000

311-01 보통교부세 550,500,000 566,600,000 △16,100,000

[ 일반회계 ] 550,500,000 566,600,000 △16,100,000

< 예산담당관 > 550,500,000 566,600,000 △16,100,000

○보통교부세 550,500,000

311-03 분권교부세 49,500,000 46,527,000 2,973,000

[ 일반회계 ] 49,500,000 46,527,000 2,973,000

< 예산담당관 > 49,500,000 46,527,000 2,973,000

○분권교부세 49,500,000

500 보조금 954,694,044 878,807,420 75,886,624

510 국고보조금등 954,694,044 878,807,420 75,886,624

511 국고보조금등 954,694,044 878,807,420 75,886,624

511-01 국고보조금 744,159,107 661,972,210 82,186,897

[ 일반회계 ] 744,159,107 661,972,210 82,186,897

< 여성청소년가족정책관 > 208,467,883 163,504,262 44,963,621

○여성장애인역량강화 61,610

○한부모가족복지시설지원 99,800

○가족역량강화지원 186,500

○청소년한부모자립지원 107,527

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Page 15: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○아이돌보미지원 2,337,840

○건강가정지원센터운영 346,500

○가족품앗이및공동육아나눔터운영 28,000

○가정폭력성폭력방지및피해자지원 573,505

○어린이안전영상정보(CCTV)설치 704,000

○가정폭력.성폭력피해회복재발방지 79,533

○성매매피해자지원 431,700

○성폭력방지및피해자지원 1,294,949

○청소년유해환경감시단활동지원 17,000

○청소년유해환경감시단지역협의회운영 5,000

○청소년유해환경감시단전문인력지원 14,514

○청소년방과후아카데미운영 473,500

○보육돌봄서비스 21,496,503

○영유아보육 124,931,000

○가정양육수당 37,344,000

○어린이집기능보강 207,000

○어린이집종사자보수교육 54,000

○보육정보센터운영 173,000

○공공형어린이집지원 1,125,000

○부모모니터링단운영지원 18,921

○어린이집지원 4,605,499

○가정위탁아동상해보험료 18,963

○드림스타트 1,500,000

○지역아동센터운영 6,665,802

○아동복지교사지원센터운영 125,000

○지역아동센터평가단운영 25,000

○아동복지교사지원 2,032,632

○공동생활가정운영 276,115

○아동발달지원계좌지원 417,789

○가정입양지원 635,072

○입양,가정위탁아동심리치료지원 7,840

○아이낳기좋은세상운동본부지원 30,000

○폭력피해여성주거지원임대보증금(추가) 3,310

○성폭력피해자돌봄비용지원 13,959

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Page 16: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 여성발전센터 > 599,690 473,393 126,297

○가정폭력·성폭력방지및피해자지원(1366) 190,889

○여성새로일하기센터운영 313,801

○사후관리지원 20,000

○집단상담프로그램운영 75,000

< 인권담당관 > 11,026,707 4,377,222 6,649,485

○광주민주·인권·평화지원 2,300,000

○5·18기록관구축 8,700,000

○6.25납북피해자신고사실조사등지원 26,707

< 정보화담당관 > 467,158 545,589 △78,431

○정보화마을운영활성화 21,120

○중고PC및정보통신보조기기보급 111,070

○소외계층정보화집합교육 58,545

○인터넷중독예방상담 192,160

○시도행정정보시스템장비임차료 16,789

○시군구행정정보재해복구시스템장비임차료(시도설치) 47,830

○시군구행정정보재해복구시스템장비임차료(시군구설치) 19,644

< 문화수도정책관 > 2,595,620 2,684,620 △89,000

○2014동아시아문화도시 900,000

○아시아문화포럼 100,000

○아시아문화예술특화지구구축프로그램운영 400,000

○사회문화예술교육 217,000

○사직국제문화교류타운프로그램 150,000

○광역형문화예술교육지원센터운영 150,000

○국악분야예술강사지원 177,620

○문화복지전문인력양성 51,000

○작은도서관조성 210,000

○토요문화학교운영 240,000

< 문화예술진흥과 > 2,046,580 1,439,742 606,838

○문화재돌봄사업 170,000

○약사암석조여래좌상누각건립 420,000

○자운사목조아미타불좌상및복장유물보존처리 266,000

○충효동왕버들군종합정비계획수립 35,000

○신창동유적지발굴조사 210,000

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Page 17: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○한국민속예술축제및청소년민속예술제 8,000

○원각사극락전단청보수 80,000

○증심사방재시스템구축 157,000

○전통예술상설프로그램개발(세계아리랑축전) 500,000

○생생문화제 105,000

○서원향교활용 35,000

○칠석고싸움놀이전수지원활성화 24,120

○문화재관리사회복무요원인건비 36,460

< 문화산업과 > 2,800,000 3,612,000 △812,000

○국제문화창의산업전(ACE Fair) 800,000

○CG활용프로젝트제작지원 700,000

○문화콘텐츠기획·창작스튜디오운영 700,000

○문화콘텐츠창작인발굴및마케팅지원 150,000

○문화콘텐츠전문인력양성및취업지원 350,000

○산테마아시아문화스토리텔링구축 100,000

< 시립도서관 > 268,000 154,850 113,150

○야간연장개관 98,000

○지역에너지절약사업(단열창호교체) 170,000

< 사회복지과 > 214,346,669 216,781,133 △2,434,464

○영락공원화장로개보수 330,000

○망월묘지공원개장분묘자연장지조성 700,000

○기초생활보장급여 153,246,000

○정부양곡할인지원 4,069,000

○긴급복지지원 3,693,367

○지역자활센터등지원 1,631,973

○자활장려금(근로소득공제) 2,306,000

○자활근로 27,839,000

○자활사례관리 121,903

○가사간병방문도우미 800,039

○수급자탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 3,430,000

○차상위탈빈곤지원(희망키움통장Ⅱ) 288,000

○성과중심자활(희망리본) 1,193,000

○광역자활센터운영 315,875

○노숙인재활시설(구부랑인시설운영) 627,687

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Page 18: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역사회서비스지원단운영 168,000

○지역사회서비스투자 8,422,080

○통합사례관리사지원 318,300

○공공복지전달체계개선 3,509,250

○다문화가족지원센터운영 863,121

○다문화거점센터운영 21,213

○결혼이민자통번역서비스 109,711

○자녀언어발달지원 198,975

○언어영재교실운영 45,478

○이주여성보호시설운영 93,241

○이주여성보호시설기능보강 5,456

< 노인장애인복지과 > 179,377,487 122,205,232 57,172,255

○경로당광역지원센터운영 140,000

○노인보호전문기관운영 141,566

○학대피해노인전용쉼터운영 107,127

○노인일자리확충 7,280,995

○기초노령연금 122,262,004

○노인돌봄종합서비스 4,607,862

○노인돌봄기본서비스 1,134,707

○독거노인응급안전시스템 41,250

○단기가사서비스지원 49,390

○독거노인응급안전시스템운영 75,455

○장애인생활시설실비입소료 34,020

○장애인생활시설기능보강 175,014

○장애인직업재활시설기능보강 788,394

○장애인생산품판매시설운영 59,060

○농어촌장애인주택개보수 9,500

○경로당시각장애인안마사파견 327,684

○장애인복지일자리 379,046

○특수교육연계형장애인복지일자리 245,775

○장애인행정도우미 889,022

○장애수당(차상위) 2,470,000

○장애수당(기초) 1,776,600

○장애인연금 11,137,541

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Page 19: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인자녀교육비 74,796

○장애인의료비 1,539,000

○장애인보조기구사례관리시범 100,000

○장애인재활보조기구 65,000

○장애인등급심사제도 17,590

○장애아가족양육지원 294,420

○발달재활서비스바우처 3,032,389

○언어발달지원바우처 128,533

○장애인활동지원 19,555,196

○중증장애인자립생활센터 240,000

○여성장애인출산비용 29,000

○발달장애인성년후견심판절차비용 11,600

○발달장애인부모심리상담지원 42,631

○발달장애인성년후견서비스지원 16,320

○공공재활프로그램운영(장애인재활전문병원) 99,000

< 건강정책과 > 3,411,967 5,362,667 △1,950,700

○정신요양시설기능보강 20,000

○마약중독자치료 1,500

○외국인근로자무료진료 21,000

○산모신생아도우미지원 935,174

○의료급여수급권자건겅검진 245,539

○급성감염병관리 6,000

○주요감염병표본감시 14,644

○감염질환역학조사 4,625

○감염병전문가교육 9,885

○어린이전문병원건립 2,000,000

○장애인구강진료센터설치운영 150,000

○한센인피해사건피해자생활지원 3,600

< 식품안전과 > 899,072 337,572 561,500

○어린이먹을거리안전관리강화 856,000

○식품안전감시및대응 43,072

< 환경정책과 > 414,380 95,500 318,880

○환경문화예술보급 49,000

○체험환경교육프로그램운영 30,000

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Page 20: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○굴뚝자동측정기설치운영 12,000

○민간자율환경감시단활동지원 4,500

○석면슬레이트처리지원 218,880

○도시온실가스진단예측시스템구축 100,000

< 기후변화대응과 > 22,912,885 15,129,140 7,783,745

○천연가스자동차연료비보조 150,000

○탄소중립도시조성 300,000

○천연가스자동차보급 450,000

○배출가스저감장치및저공해엔진개조 507,505

○녹스저감시설설치지원(노후버너교체) 678,000

○자동차공회전제한장치보급 25,000

○친환경운전안내장치 10,000

○클린로드시스템구축 200,000

○폐기물전처리시설설치(RDF) 20,000,000

○그린스타트네트워크지원 140,000

○탄소포인트제운영 200,000

○음식물쓰레기종량제기반시설(RFID)구축 102,000

○광역생활자원회수센터기본및실시설계용역비 119,000

○농촌폐비닐수거보상 1,380

○기후변화교육센터운영지원 30,000

< 공원녹지과 > 4,625,525 2,653,326 1,972,199

○국제행사대비경관개선 2,300,000

○시원한도시만들기학교숲조성 240,000

○사방 680,619

○사방댐조성관리 182,645

○숲가꾸기 305,100

○조림 129,969

○산림바이오매스확충 10,810

○국가산림통계 15,715

○목재생산기반조성 8,000

○산림서비스증진 84,018

○산림병해충방제 126,570

○산불방지대책 431,259

○사회서비스분야인력 55,820

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Page 21: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○무궁화동산조성및관리 55,000

< 생태하천수질과 > 33,146,100 28,960,000 4,186,100

○지방하천정비 11,500,000

○광주천수질직접정화시설 2,200,000

○국가하천관리 3,500,000

○비점오염원집중관리 5,121,000

○극락천이송관로비점오염저감시설설치 3,364,000

○비점오염홍보·교육 30,100

○농어촌마을하수도정비 7,431,000

< 도시계획과 > 600,000 2,000,000 △1,400,000

○송정시가지우회도로개설 600,000

< 도시디자인과 > 1,000,000 0 1,000,000

○명품거리조성 1,000,000

< 도시재생과 > 23,648,000 49,959,000 △26,311,000

○2012영구임대주택공급(1,200호) 22,965,000

○민·관합동형저층공동주택건설 683,000

< 건축주택과 > 200,000 200,000 0

○간판개선시범거리조성 200,000

< 토지정보과 > 315,000 529,000 △214,000

○도로명및건물번호홍보 42,000

○도로명주소정비개선(지원) 10,000

○도시공간입지분석지원체계(KOPSS)구축 63,000

○지적재조사 200,000

< 대중교통과 > 25,000 3,537,400 △3,512,400

○제3차택시총량제연구용역 25,000

< 도로과 > 790,000 2,476,750 △1,686,750

○전력효율향상 140,000

○지역에너지절약 650,000

< 시민협력관 > 504,000 540,385 △36,385

○북한이탈주민지역적응센터지원 200,000

○북한이탈주민지역(실무)협의회운영 17,000

○여권발급지원 101,602

○자원봉사자상해보험가입 67,480

○자원봉사자코디네이터 117,918

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Page 22: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 안전총괄과 > 11,000 0 11,000

○국가재난대응안전한국훈련 11,000

< 회계과 > 1,400,000 1,984,000 △584,000

○그린빗물인프라조성 1,400,000

< 소방행정과 > 299,088 350,182 △51,094

○소방보조인력양성및운영 246,573

○생화학테러등대응장비확충 30,000

○119시민수상구조대운영 22,515

< 재해예방과 > 1,740,351 4,618,791 △2,878,440

○재난피해심리관리 7,500

○재해위험지구정비 762,000

○재해위험저수지정비 500,000

○급경사지정비 200,000

○서민밀집위험지역정비 200,000

○민방위교육훈련 3,000

○민방위교육훈련지원 44,751

○민방위시설장비확충 11,100

○민방위경보시설관리 12,000

< 경제산업정책관 > 2,422,291 1,430,573 991,718

○소비생활센터파견근무자인건비지원 14,250

○서민층가스시설개선지원 172,941

○주부물가모니터요원현장활동지원 8,100

○지역에너지절약 407,000

○지역전력효율향상 1,820,000

< 전략산업과 > 699,000 5,691,600 △4,992,600

○신재생에너지지역지원 699,000

< 생명농업과 > 7,799,394 7,138,503 660,891

○쌀소득등보전직접지불제 3,618,127

○경관보전직접지불제 119,722

○시설원예에너지이용효율화 53,400

○농어촌보육여건개선 72,600

○밭농업직접지불제 3,000

○토양개량제지원 397,191

○친환경농업직접지불제 96,000

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Page 23: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○유기질비료지원 900,000

○녹비작물종자대지원 18,100

○가축방역 33,012

○가축방역지원(꿀벌질병예방) 43,493

○가축방역지원(돼지써코예방) 7,800

○가축방역지원(구제역예방) 41,300

○가축방역지원(축산차량등록) 19,899

○가축방역지원(애완견생산농가구제) 9,450

○축산물검사 2,000

○축산물검사지원 3,500

○살처분보상금 300,000

○소비자단체협력 9,000

○양곡관리 10,800

○산막지구배수개선 1,000,000

○화장지구배수개선 1,000,000

○식생활교육지원 41,000

< 일자리창출과 > 14,404,001 12,028,629 2,375,372

○지역공동체일자리(마을기업) 1,277,190

○사회적기업육성지원 10,060,000

○여성새로일하기센터운영 1,344,526

○여대생커리어개발센터지원 25,000

○지역맞춤형일자리창출지원 1,617,285

○지역노사민정협력활성화 80,000

< 보건환경연구원 > 486,034 283,494 202,540

○주요감염병표본감시 32,356

○환경분야시험검사의국제적적합성기반구축 110,000

○가축방역 80,178

○축산물검사(농림부) 163,000

○방사능측정기 70,000

○축산물검사(식의약처) 30,500

< 농업기술센터 > 410,225 319,905 90,320

○농가경영기술현장실용화 1,500

○농산물소득조사분석 5,400

○선도농가경영(강소농)육성 32,000

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Page 24: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○과학영농현장기술지원 99,000

○병해충종합진단기술지원 9,650

○쌀소득보전직불제사업관리비(재료비) 3,325

○농업전문인력양성 62,150

○농업인교육훈련(후계농업인교육) 5,000

○농기계훈련 4,700

○농업인대학운영 10,000

○신기술보급 172,500

○총액인건비보조 5,000

511-02 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 116,288,482 115,208,475 1,080,007

[ 일반회계 ] 116,288,482 115,208,475 1,080,007

< 여성청소년가족정책관 > 5,162,000 1,400,000 3,762,000

○청소년복합문화센터조성 1,400,000

○광산구청소년문화의집건립 700,000

○광산구청소년수련관기능보강 790,000

○동구청소년수련관기능보강 520,000

○북구청소년수련관기능보강 1,752,000

< 여성발전센터 > 75,000 0 75,000

○수영장리모델링 75,000

< 문화수도정책관 > 4,100,000 2,000,000 2,100,000

○광산구선운도서관건립 2,300,000

○남구구민도서관건립 1,400,000

○동구지원도서관리모델링 400,000

< 문화예술진흥과 > 3,600,000 2,119,000 1,481,000

○광주비엔날레지원 2,100,000

○대구-광주특화공연공동제작순회공연 100,000

○시립민속박물관교육센터설치 1,000,000

○서구문화센터공연장리모델링 120,000

○빛고을국악전수관리모델링 280,000

< 문화산업과 > 2,448,000 1,661,000 787,000

○지역S/W기업성장지원 448,000

○지역S/W융합지원 450,000

○호남권품질역량센터지원 270,000

○동구영상미디어센터건립 400,000

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Page 25: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○빛고을공예창작촌시설확충 480,000

○공예산업육성 400,000

< 관광진흥과 > 500,000 1,000,000 △500,000

○역사문화마을관광자원화 500,000

< 노인장애인복지과 > 160,000 160,000 0

○국제실버박람회개최지원 160,000

< 건강정책과 > 8,000 8,000 0

○식의약안전감시및대응 8,000

< 식품안전과 > 15,627 25,984 △10,357

○식품중유해물질집중관리 15,627

< 공원녹지과 > 8,002,830 2,585,685 5,417,145

○탄소저감생활환경숲조성 1,000,000

○도심경관숲조성및정비 1,500,000

○담장허물어나무심기 300,000

○광산IC주변(31호광장)도시숲조성 1,000,000

○광주시민의숲조성 500,000

○아시아전통역사문화공원 600,000

○일곡근린공원 670,000

○도시공원시설개선 720,000

○상무시민공원도시숲조성 180,000

○보호수주변소공원조성 300,000

○빛고을산들길조성 500,000

○등산로정비 700,000

○임도시설 32,830

< 생태하천수질과 > 42,000 42,000 0

○소규모수도시설개량 42,000

< 도시계획과 > 121,000 121,000 0

○개발제한구역관리 121,000

< 도시재생과 > 2,669,000 6,437,000 △3,768,000

○주거환경개선 864,000

○천지인문화소통길조성 200,000

○푸른길주변도시재생 854,000

○추억이깃든경양마을만들기 75,000

○한새봉두레마을만들기 150,000

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Page 26: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○도심공동화해소프로젝트 250,000

○주민참여형문화복지도시조성 276,000

< 교통정책과 > 7,640,000 7,100,000 540,000

○권역별화물자동차공영차고지조성 7,640,000

< 교통안전과 > 280,000 140,000 140,000

○회전교차로설치 280,000

< 건설행정과 > 100,000 100,000 0

○혁신도시비즈니스센터지원 100,000

< 도로과 > 50,811,000 35,758,000 15,053,000

○하남산단외곽도로개설 15,000,000

○일곡~용전간도로확장 4,089,000

○북부순환도로개설 20,000,000

○광주송정~나주시계간도로확장 10,000,000

○농장다리경사완화 850,000

○남구청앞대남로선형개량 872,000

< 체육진흥과 > 3,400,000 6,900,000 △3,500,000

○종합체육회관건립 2,400,000

○운동장생활체육시설조성(대성여고,송정동초) 700,000

○용산생활체육공원정비 300,000

< 경제산업정책관 > 6,747,000 9,000,000 △2,253,000

○전통시장시설현대화 6,325,000

○강-남문화공예클러스터연계활성화 422,000

< 전략산업과 > 1,179,000 630,000 549,000

○국제지열연구센터실험동건립지원 500,000

○2014하늘바람땅에너지전 150,000

○광산업해외마케팅지원 529,000

< 기업지원과 > 7,000,000 16,000,000 △9,000,000

○광주이노비즈센터건립 7,000,000

< 생명농업과 > 4,740,000 3,410,500 1,329,500

○광주국제식품산업전 150,000

○광주국제차문화전시회 120,000

○광주봄꽃박람회 216,000

○기초생활기반확충(농촌생활환경정비) 628,000

○기초생활기반확충(지표수보강개발) 326,000

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Page 27: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○기초생활기반확충(기계화경작로확포장) 240,000

○기초생활기반확충(농촌농업생활용수개발) 240,000

○농산물산지유통센터건립 900,000

○농어촌테마공원조성 1,700,000

○우수농식품마케팅지원 220,000

< 투자유치지원관 > 6,000,000 6,024,000 △24,000

○지방투자촉진보조금(국내기업) 6,000,000

< 국제협력과 > 1,000,000 12,458,000 △11,458,000

○지역산업마케팅지원(중소기업해외마케팅활동지원) 1,000,000

< 보건환경연구원 > 53,025 53,306 △281

○의약품품질규격관리 6,392

○유해물질집중관리 46,633

< 농업기술센터 > 435,000 75,000 360,000

○지역농촌지도사업활성화지원 435,000

511-03 기금 94,246,455 101,626,735 △7,380,280

[ 일반회계 ] 94,246,455 101,626,735 △7,380,280

< 여성청소년가족정책관 > 4,094,431 3,842,699 251,732

○저소득한부모가족자녀양육비 2,315,200

○청소년동반자프로그램운영 216,236

○건전성가치관교육및체험시설운영 140,000

○청소년통합지원체계구축 338,050

○청소년쉼터운영 459,210

○특별지원청소년서비스제공 54,000

○취약계층청소년자립지원 109,200

○수련프로그램운영및활성화지원 18,900

○청소년수련시설청소년지도사배치지원 68,040

○청소년참여지원 14,250

○청소년문화존 120,000

○지방청소년활동진흥센터활동지원 184,145

○청소년동아리활동 27,200

○청소년체험활동지역사회운영모델 30,000

< 여성발전센터 > 16,800 16,800 0

○결혼이민여성인턴제운영 16,800

< 문화수도정책관 > 3,039,000 2,424,000 615,000

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Page 28: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○통합문화이용권지원 1,959,000

○공연장상주단체육성지원 522,000

○레지던스프로그램지원 80,000

○시도기획지원 100,000

○지역문화예술육성지원 278,000

○우리가락우리마당지원 20,000

○사랑의티켓지원 80,000

< 문화예술진흥과 > 369,000 269,000 100,000

○한중전통문화교류 89,000

○국제아트페어지원 90,000

○공공미술2.0 100,000

○임방울국악제 90,000

< 문화산업과 > 30,000 110,000 △80,000

○제17회관광기념품공모전시공모전 30,000

< 관광진흥과 > 264,000 552,000 △288,000

○문화관광해설사육성 150,000

○관광안내체계구축지원 46,000

○시티투어버스홍보 50,000

○전통한옥관광자원화 18,000

< 노인장애인복지과 > 5,229,000 0 5,229,000

○노인복지타운운영지원(자치복권수입) 5,229,000

< 건강정책과 > 21,189,963 19,702,124 1,487,839

○정신보건시범사업 4,650,000

○치매치료관리 354,000

○노인의치보철 372,415

○구조및응급처치교육 71,000

○재난응급의료지원 56,445

○응급의료기관지원발전프로그램운영 1,544,000

○국가격리지정병원확충 90,000

○에이즈및성병예방 78,778

○에이즈및성병실험실진단 6,600

○생물테러비축물자관리 6,890

○SARS등신종감염병대책 2,250

○신종재출현감염병위기관리대응훈련 3,500

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Page 29: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○의료관련감염표본감시 55,000

○국가결핵예방 798,000

○국가예방접종실시 4,544,630

○희귀난치성질환자의료비지원 1,571,400

○심뇌혈관질환예방관리 653,384

○국가만성병예방 10,400

○생애전환기건강진단 40,683

○영유아건강검진 64,130

○지역사회건강조사 121,665

○응급의료정보센터운영지원 85,280

○지역사회통합건강증진사업 2,442,192

○국가암조기검진 1,705,725

○모성아동건강지원 1,297,616

○영유아사전예방적건강관리 525,230

○금연단속요원활동비 38,750

< 식품안전과 > 40,000 0 40,000

○식품안전관리사업추진 40,000

< 체육진흥과 > 1,389,597 23,661,680 △22,272,083

○생활체육회운영 65,647

○생활체육지도자 522,192

○어르신체육활동지원 277,546

○스포츠바우처시범 499,212

○장애인생활체육대축전 25,000

< 경기시설과 > 56,175,000 48,665,000 7,510,000

○수영장건립 10,624,000

○다목적체육관건립 12,000,000

○국제테니스장건립(2차) 3,758,000

○양궁장건립 5,405,000

○경기장개보수 18,710,000

○훈련시설개보수 4,594,000

○하프마라톤경보코스정비 827,000

○방송보도시설 257,000

< 소방행정과 > 1,067,237 1,074,216 △6,979

○구급차량등구입 385,000

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Page 30: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○119구조장비확충 467,000

○구급상황관리사운영 169,820

○의료지도의사보상금 30,417

○구급지도의사운영 15,000

< 생명농업과 > 1,103,964 1,067,453 36,511

○공동방제단운영 20,098

○가축방역사운영지원 23,400

○도축검사원운영지원 74,358

○축산분뇨처리시설지원 12,500

○조사료생산기반확충 58,000

○학교우유급식 861,977

○쇠고기이력제 10,276

○축산물HACCP컨설팅 16,000

○농지관리위원회운영및농지관리(농지이용관리) 27,355

< 일자리창출과 > 55,200 72,000 △16,800

○결혼이주여성인턴지원 55,200

< 보건환경연구원 > 183,263 169,763 13,500

○질병관리조사연구 18,500

○노로바이러스대응국가유전자감시망운영 8,588

○노로바이러스검사체계확립 5,500

○식중독균추적관리체계확립 43,125

○에이즈및성병실험실진단 25,000

○지역거점진단인프라구축 62,000

○국가결핵예방 7,050

○생물테러대비실험실정도관리 13,500

600 지방채 59,300,000 51,600,000 7,700,000

610 국내차입금 59,300,000 51,600,000 7,700,000

611 차입금 11,800,000 51,600,000 △39,800,000

611-03 지방공공자금채 11,800,000 13,500,000 △1,700,000

[ 일반회계 ] 11,800,000 13,500,000 △1,700,000

< 체육진흥과 > 5,000,000 0 5,000,000

○종합체육회관건립 5,000,000

< 경기시설과 > 6,800,000 13,000,000 △6,200,000

○양궁장건립 6,800,000

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Page 31: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 600 지방채

관: 610 국내차입금

항: 612 지방채증권 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

612 지방채증권 47,500,000 0 47,500,000

612-01 모집공채 47,500,000 0 47,500,000

[ 일반회계 ] 47,500,000 0 47,500,000

< 공원녹지과 > 4,000,000 0 4,000,000

○국제행사대비경관개선 2,000,000

○아시아전통문화역사공원조성 1,000,000

○대단위산소생산수목원조성 1,000,000

< 생태하천수질과 > 6,000,000 0 6,000,000

○비점오염원집중관리 2,000,000

○광주천수질직접정화시설 1,000,000

○극락천이송관로비점오염저감시설설치 1,000,000

○광주천물순환형수변도시조성 2,000,000

< 대중교통과 > 10,000,000 0 10,000,000

○교통문화연수회관건립 10,000,000

< 도로과 > 19,000,000 0 19,000,000

○하남산단외곽도로개설 5,000,000

○일곡~용전간도로확장 2,500,000

○신청사~유촌마을간도로개설 1,000,000

○농장다리경사완화 2,500,000

○문흥~보촌간도로확장 2,000,000

○소촌산단간외곽도로확장 1,000,000

○북부순환도로개설 5,000,000

< 회계과 > 3,000,000 0 3,000,000

○국·공유재산매입 3,000,000

< 체육진흥과 > 2,000,000 0 2,000,000

○장애인체육센터건립 2,000,000

< 전략산업과 > 3,500,000 0 3,500,000

○하이테크몰드허브구축 3,500,000

700 보전수입등및내부거래 148,388,845 116,805,058 31,583,787

710 보전수입등 35,000,000 35,000,000 0

711 잉여금 35,000,000 35,000,000 0

711-01 순세계잉여금 35,000,000 35,000,000 0

[ 일반회계 ] 35,000,000 35,000,000 0

< 예산담당관 > 35,000,000 35,000,000 0

- 31 -

Page 32: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○순세계잉여금 35,000,000

720 내부거래 113,388,845 81,805,058 31,583,787

721 전입금 70,688,845 24,805,058 45,883,787

721-02 공사ㆍ공단전입금 533,600 669,200 △135,600

[ 일반회계 ] 533,600 669,200 △135,600

< 정보화담당관 > 35,000 35,000 0

○주요정보통신기반시설취약점검컨설팅분담금(도시철도공사) 35,000

< 노인장애인복지과 > 498,600 634,200 △135,600

○도시공사골프장수입 498,600

721-03 기타회계전입금 5,234,000 500,000 4,734,000

[ 일반회계 ] 5,234,000 500,000 4,734,000

< 도로과 > 2,000,000 500,000 1,500,000

○송정~나주시계간도로확장 2,000,000

< 투자유치지원관 > 3,234,000 0 3,234,000

○평동외국인투자지역해지에따른부지대금반환 3,234,000

721-05 교육비특별회계전입금 64,921,245 23,635,858 41,285,387

[ 일반회계 ] 64,921,245 23,635,858 41,285,387

< 여성청소년가족정책관 > 63,620,744 22,860,216 40,760,528

○누리과정 60,476,544

○인성교육우수어린이집지원 39,000

○토·일·공휴일결식아동급식지원 2,990,000

○비장애아방과후보육료 115,200

< 정보화담당관 > 1,300,501 775,642 524,859

○CCTV유지보수분담금 129,994

○CCTV관제전문인력용역민간위탁금 718,117

○CCTV전용회선요금 452,390

722 예탁금및예수금 42,700,000 57,000,000 △14,300,000

722-02 시도지역개발기금예수금수입 42,700,000 57,000,000 △14,300,000

[ 일반회계 ] 42,700,000 57,000,000 △14,300,000

< 문화예술진흥과 > 1,000,000 0 1,000,000

○빛고을문학관건립 1,000,000

< 생태하천수질과 > 3,000,000 5,000,000 △2,000,000

○석곡천생태하천조성 3,000,000

< 도시계획과 > 3,000,000 0 3,000,000

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Page 33: 세입예산사업명세서장: 200세외수입 관: 210경상적세외수입 항: 211재산임대수입 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○송정시가지우회도로개설 3,000,000

< 도로과 > 6,000,000 16,000,000 △10,000,000

○광주송정~나주시계간도로확장 3,000,000

○소촌건널목입체화 3,000,000

< 경기시설과 > 2,700,000 25,000,000 △22,300,000

○양궁장건립 2,700,000

< 경제산업정책관 > 14,000,000 0 14,000,000

○첨단1단계부지매입 10,000,000

○3D융합산업육성 4,000,000

< 전략산업과 > 10,000,000 5,000,000 5,000,000

○클린디젤자동차핵심부품산업육성 10,000,000

< 기업지원과 > 3,000,000 0 3,000,000

○광주이노비즈센터건립 3,000,000

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