38
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도 예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원) 1,184,774,870 1,081,568,714 103,206,156 9.54% 359,828,059 20,912,607 17,442,015 115,633,195 670,958,994 정책사업 1,013,848,184 929,890,226 83,957,958 9.03% 358,702,321 20,912,607 16,632,559 115,208,362 502,392,335 재무활동 30,388,174 23,801,135 6,587,039 27.68% 행정운영경비 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90% 1,125,738 809,456 424,833 138,178,485 일반공공행정 46,550,192 49,675,056 3,124,864 6.29% 267,399 177,120 46,105,673 입법및선거관리 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83% 지방의회 운영 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83% 의정활동 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83% 지방행정ㆍ재정지원 1,528,376 1,309,037 219,339 16.76% 192,276 1,336,100 재정 지원 1,052,050 959,498 92,552 9.65% 192,276 859,774 자진납부 풍토조성 293,772 163,366 130,406 79.82% 지방세수 확충 758,278 796,132 37,854 4.75% 192,276 566,002 재정운영 476,326 349,539 126,787 36.27% 체납세 징수 312,874 238,404 74,470 31.24% 세외수입 확충 163,452 111,135 52,317 47.08% 일반행정 42,007,601 46,354,230 4,346,629 9.38% 75,123 177,120 41,755,358 시정홍보 행정구현 2,215,082 1,831,944 383,138 20.91% -1-

세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 1,184,774,870 1,081,568,714 103,206,156 9.54%

국 359,828,059

균 20,912,607

기 17,442,015

도 115,633,195

시 670,958,994

정책사업 1,013,848,184 929,890,226 83,957,958 9.03%

국 358,702,321

균 20,912,607

기 16,632,559

도 115,208,362

시 502,392,335

재무활동 30,388,174 23,801,135 6,587,039 27.68%

행정운영경비 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%

국 1,125,738

기 809,456

도 424,833

시 138,178,485

일반공공행정 46,550,192 49,675,056 △3,124,864 △6.29%

국 267,399

도 177,120

시 46,105,673

입법및선거관리 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%

지방의회 운영 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%

의정활동 지원 3,014,215 2,011,789 1,002,426 49.83%

지방행정ㆍ재정지원 1,528,376 1,309,037 219,339 16.76%

국 192,276

시 1,336,100

재정 지원 1,052,050 959,498 92,552 9.65%

국 192,276

시 859,774

자진납부 풍토조성 293,772 163,366 130,406 79.82%

지방세수 확충 758,278 796,132 △37,854 △4.75%

국 192,276

시 566,002

재정운영 476,326 349,539 126,787 36.27%

체납세 징수 312,874 238,404 74,470 31.24%

세외수입 확충 163,452 111,135 52,317 47.08%

일반행정 42,007,601 46,354,230 △4,346,629 △9.38%

국 75,123

도 177,120

시 41,755,358

시정홍보 행정구현 2,215,082 1,831,944 383,138 20.91%

- 1 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시정홍보 2,215,082 1,831,944 383,138 20.91%

깨끗하고 공정한 공직사회구현 94,110 90,892 3,218 3.54%

자체행정감사 87,490 84,572 2,918 3.45%

소통민원실운영 6,620 6,320 300 4.75%

정보화역량강화 479,319 418,833 60,486 14.44%

정보통신인프라구축 479,319 418,833 60,486 14.44%

정책발굴 및 역량 강화 231,080 134,600 96,480 71.68%

체계적 정책개발 및 지원 231,080 134,600 96,480 71.68%

지방행정 역량강화 2,485,376 1,585,814 899,562 56.73%

도 21,269

시 2,464,107

시 행정 종합기획 649,141 509,797 139,344 27.33%

인구정책 개발 1,300,749 521,750 778,999 149.31%

법률서비스 370,200 389,200 △19,000 △4.88%

규제개혁추진 4,000 4,000 0 0.00%

고품질통계행정실현 161,286 161,067 219 0.14%

도 21,269

시 140,017

예산운영 267,324 245,626 21,698 8.83%

효율적 재원관리 267,324 245,626 21,698 8.83%

고객만족과 성과중심의 행정문화 조성 133,368 90,491 42,877 47.38%

도 61,000

시 72,368

합리적인 성과관리체계 구축 128,168 85,031 43,137 50.73%

도 61,000

시 67,168

고객만족 친절 서비스 체계 구축 5,200 5,460 △260 △4.76%

복식부기 회계제도 운영 1,244,475 922,003 322,472 34.98%

회계처리 및 물품관리 1,244,475 922,003 322,472 34.98%

국공유재산 및 공공청사 관리 3,916,414 5,051,833 △1,135,419 △22.48%

국공유재산 취득 및 관리 361,613 343,875 17,738 5.16%

공공청사 관리 3,554,801 4,707,958 △1,153,157 △24.49%

주민자치센터 운영 772,540 719,970 52,570 7.30%

주민자치센터 지원 772,540 719,970 52,570 7.30%

정보화역량강화 2,174,212 2,608,165 △433,953 △16.64%

도 16,856

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시 2,157,356

정보통신인프라구축 1,415,424 1,451,789 △36,365 △2.50%

시민정보서비스제공 284,213 196,213 88,000 44.85%

도 16,856

시 267,357

행정정보화운영강화 474,575 960,163 △485,588 △50.57%

열린시정구현 3,654,090 3,233,012 421,078 13.02%

국 4,000

도 44,256

시 3,605,834

시민화합 분위기 조성 35,800 20,300 15,500 76.35%

행정서비스 제공 3,601,790 3,212,712 389,078 12.11%

국 4,000

도 44,256

시 3,553,534

선거관리지원반 운영 16,500 0 16,500 순증

일하는 분위기 조성 6,373,322 6,006,382 366,940 6.11%

직원후생복지 및 사기진작 6,373,322 6,006,382 366,940 6.11%

여성친화 감성도시 실현 181,190 104,700 76,490 73.06%

도 1,000

시 180,190

여성친화도시 조성 181,190 104,700 76,490 73.06%

도 1,000

시 180,190

자원봉사 747,382 550,312 197,070 35.81%

국 37,898

도 32,739

시 676,745

자원봉사 지원 및 운영 747,382 550,312 197,070 35.81%

국 37,898

도 32,739

시 676,745

고객감동민원서비스혁신 456,175 573,173 △116,998 △20.41%

국 33,225

시 422,950

시민을위한민원실운영 248,968 283,202 △34,234 △12.09%

신속,정확한 민원 발급 207,207 289,971 △82,764 △28.54%

국 33,225

시 173,982

시민친화 청사건립 4,800 144,200 △139,400 △96.67%

신청사건립추진 4,800 144,200 △139,400 △96.67%

주민 행정 편의 도모 53,982 53,930 52 0.10%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

민원행정 서비스 기반 조성 53,982 53,930 52 0.10%

주민 편익증진(함열읍) 304,600 262,231 42,369 16.16%

주민 편익증진 304,600 262,231 42,369 16.16%

주민 편익증진(오산면) 270,343 198,047 72,296 36.50%

주민 편익증진 270,343 198,047 72,296 36.50%

주민 편익증진(황등면) 329,765 258,434 71,331 27.60%

주민 편익증진 329,765 258,434 71,331 27.60%

주민 편익증진(함라면) 158,323 119,627 38,696 32.35%

주민 편익증진 158,323 119,627 38,696 32.35%

주민 편익증진(웅포면) 134,623 107,427 27,196 25.32%

주민 편익증진 134,623 107,427 27,196 25.32%

주민 편익증진(성당면) 129,943 101,647 28,296 27.84%

주민 편익증진 129,943 101,647 28,296 27.84%

주민 편익증진(용안면) 173,883 125,887 47,996 38.13%

주민 편익증진 173,883 125,887 47,996 38.13%

주민 편익증진(낭산면) 220,633 168,287 52,346 31.11%

주민 편익증진 220,633 168,287 52,346 31.11%

주민 편익증진(망성면) 239,059 165,747 73,312 44.23%

주민 편익증진 239,059 165,747 73,312 44.23%

주민 편익증진(여산면) 241,740 190,571 51,169 26.85%

주민 편익증진 241,740 190,571 51,169 26.85%

주민 편익증진(금마면) 237,651 185,397 52,254 28.18%

주민 편익증진 237,651 185,397 52,254 28.18%

주민 편익증진(왕궁면) 287,183 211,037 76,146 36.08%

주민 편익증진 287,183 211,037 76,146 36.08%

주민 편익증진(춘포면) 207,795 155,068 52,727 34.00%

주민 편익증진 207,795 155,068 52,727 34.00%

주민 편익증진(삼기면) 153,343 118,547 34,796 29.35%

주민 편익증진 153,343 118,547 34,796 29.35%

주민 편익증진(용동면) 143,813 109,893 33,920 30.87%

주민 편익증진 143,813 109,893 33,920 30.87%

주민 편익증진(중앙동) 125,912 102,260 23,652 23.13%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

주민 편익증진 125,912 102,260 23,652 23.13%

주민 편익증진(평화동) 126,232 119,980 6,252 5.21%

주민 편익증진 126,232 119,980 6,252 5.21%

주민 편익증진(인화동) 170,680 139,355 31,325 22.48%

주민 편익증진 170,680 139,355 31,325 22.48%

주민 편익증진(동산동) 301,720 226,195 75,525 33.39%

주민 편익증진 301,720 226,195 75,525 33.39%

주민 편익증진(마동) 169,356 133,068 36,288 27.27%

주민 편익증진 169,356 133,068 36,288 27.27%

주민 편익증진(남중동) 246,500 181,875 64,625 35.53%

주민 편익증진 246,500 181,875 64,625 35.53%

주민 편익증진(모현동) 341,808 258,512 83,296 32.22%

주민 편익증진(모현동) 341,808 258,512 83,296 32.22%

주민 편익증진(송학동) 146,776 108,828 37,948 34.87%

주민 편익증진 146,776 108,828 37,948 34.87%

주민 편익증진(신동) 277,660 198,535 79,125 39.85%

주민 편익증진 277,660 198,535 79,125 39.85%

주민 편익증진(영등1동) 230,196 175,708 54,488 31.01%

주민 편익증진 230,196 175,708 54,488 31.01%

주민 편익증진(영등2동) 146,856 120,268 26,588 22.11%

주민 편익증진 146,856 120,268 26,588 22.11%

주민 편익증진(어양동) 247,720 180,095 67,625 37.55%

주민 편익증진 247,720 180,095 67,625 37.55%

주민 편익증진(팔봉동) 193,318 147,772 45,546 30.82%

주민 편익증진 193,318 147,772 45,546 30.82%

주민 편익증진(삼성동) 369,888 274,692 95,196 34.66%

주민 편익증진 369,888 274,692 95,196 34.66%

재무활동(기획예산과) 10,191,109 17,143,360 △6,952,251 △40.55%

내부거래지출 10,191,109 17,143,360 △6,952,251 △40.55%

재무활동(종합민원과) 4,932 0 4,932 순증

보전지출 4,932 0 4,932 순증

공공질서및안전 15,394,283 19,369,859 △3,975,576 △20.52%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

국 3,207,779

도 1,438,678

시 10,747,826

재난방재ㆍ민방위 15,394,283 19,369,859 △3,975,576 △20.52%

국 3,207,779

도 1,438,678

시 10,747,826

재해 및 재난 예방 9,648,680 13,784,709 △4,136,029 △30.00%

국 3,202,895

도 1,323,248

시 5,122,537

인적재난 예방사업운영 166,052 165,572 480 0.29%

국 2,895

도 25,098

시 138,059

자연재난예방사업운영 692,271 977,107 △284,836 △29.15%

도 137,400

시 554,871

재해재난대비사업운영 305,357 192,030 113,327 59.02%

도 750

시 304,607

재해위험·취약지역정비 8,485,000 12,440,000 △3,955,000 △31.79%

국 3,200,000

도 1,160,000

시 4,125,000

안전총괄관리 3,484,350 2,957,129 527,221 17.83%

도 103,000

시 3,381,350

안전관리 3,484,350 2,957,129 527,221 17.83%

도 103,000

시 3,381,350

민방위운영 883,936 1,315,063 △431,127 △32.78%

국 4,884

도 12,430

시 866,622

민방위대 관리 883,936 1,315,063 △431,127 △32.78%

국 4,884

도 12,430

시 866,622

재무활동(시민안전과) 1,377,317 1,312,958 64,359 4.90%

내부거래지출 1,377,317 1,312,958 64,359 4.90%

교육 14,838,245 16,320,330 △1,482,085 △9.08%

도 4,808,895

시 10,029,350

유아및초중등교육 14,269,825 15,503,068 △1,233,243 △7.95%

도 4,748,395

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시 9,521,430

유아·초 중등 교육복지 확충 3,189,400 4,419,712 △1,230,312 △27.84%

도 160,280

시 3,029,120

글로벌 인재양성 249,000 249,000 0 0.00%

교육 재정지원 2,940,400 4,170,712 △1,230,312 △29.50%

도 160,280

시 2,780,120

유아·초 중등 교육복지 실현 11,080,425 11,083,356 △2,931 △0.03%

도 4,588,115

시 6,492,310

교육 재정확충 11,080,425 11,083,356 △2,931 △0.03%

도 4,588,115

시 6,492,310

고등교육 30,000 330,000 △300,000 △90.91%

도 15,000

시 15,000

인재양성 30,000 330,000 △300,000 △90.91%

도 15,000

시 15,000

지역인재양성 30,000 330,000 △300,000 △90.91%

도 15,000

시 15,000

평생ㆍ직업교육 538,420 487,262 51,158 10.50%

도 45,500

시 492,920

평생교육체제구축 538,420 487,262 51,158 10.50%

도 45,500

시 492,920

평생교육 기반 강화 538,420 487,262 51,158 10.50%

도 45,500

시 492,920

문화및관광 98,148,429 75,448,100 22,700,329 30.09%

국 13,628,406

균 5,462,000

기 2,670,974

도 9,066,777

시 67,320,272

문화예술 32,007,422 29,259,073 2,748,349 9.39%

국 81,022

균 2,340,000

기 1,027,822

도 2,124,046

시 26,434,532

문화예술 진흥 7,560,787 6,403,162 1,157,625 18.08%

기 1,027,822

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 302,412

시 6,230,553

지방 문화예술 기반조성 3,684,048 3,038,680 645,368 21.24%

도 15,840

시 3,668,208

시민에게 문화예술 향수기회 제공 3,876,739 3,364,482 512,257 15.23%

기 1,027,822

도 286,572

시 2,562,345

왕도역사관 운영 775,350 860,964 △85,614 △9.94%

특성화된 전시관 운영 262,129 200,581 61,548 30.68%

전시관 시설물 관리 513,221 660,383 △147,162 △22.28%

시립도서관 운영 11,387,895 7,571,734 3,816,161 50.40%

국 81,022

균 2,340,000

도 510,634

시 8,456,239

도서관 자료 확충 527,960 415,960 112,000 26.93%

책읽는 문화도시 익산 414,905 596,756 △181,851 △30.47%

국 13,722

시 401,183

시민문화활동 활성화 지원 153,786 140,000 13,786 9.85%

국 2,300

시 151,486

도서관 환경 개선 8,743,344 4,717,232 4,026,112 85.35%

국 65,000

균 2,340,000

시 6,338,344

독서 문화공간 확충 1,547,900 1,701,786 △153,886 △9.04%

도 510,634

시 1,037,266

보석박물관운영 857,064 991,434 △134,370 △13.55%

보석박물관활성화 197,939 213,615 △15,676 △7.34%

보석박물관시설관리 659,125 777,819 △118,694 △15.26%

예술의전당 관리·운영 11,426,326 13,431,779 △2,005,453 △14.93%

도 1,311,000

시 10,115,326

예술의 전당 관리 9,639,792 9,488,090 151,702 1.60%

도 611,000

시 9,028,792

솜리문화예술회관 운영 1,786,534 3,943,689 △2,157,155 △54.70%

도 700,000

시 1,086,534

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

관광 15,866,504 6,229,884 9,636,620 154.68%

균 1,602,000

기 188,900

도 1,105,240

시 12,970,364

관광산업 활성화 961,777 1,517,218 △555,441 △36.61%

기 188,900

도 43,240

시 729,637

관광홍보마케팅 활성화 172,700 112,700 60,000 53.24%

도 10,000

시 162,700

관광객 유치 활성화 353,866 882,039 △528,173 △59.88%

기 115,000

시 238,866

관광안내 전문인력 양성 및 운영 435,211 522,479 △87,268 △16.70%

기 73,900

도 33,240

시 328,071

관광 기반 확충 및 관리 14,904,727 4,712,666 10,192,061 216.27%

균 1,602,000

도 1,062,000

시 12,240,727

관광자원의 조성 및 관광지 정비 14,904,727 4,712,666 10,192,061 216.27%

균 1,602,000

도 1,062,000

시 12,240,727

체육 22,169,757 22,177,738 △7,981 △0.04%

균 1,520,000

기 1,454,252

도 198,193

시 18,997,312

체육산업 육성 16,727,257 16,252,308 474,949 2.92%

균 1,520,000

기 1,454,252

도 198,193

시 13,554,812

체육문화 활성화 및 체육인 육성 5,609,732 5,061,702 548,030 10.83%

기 454,252

도 198,193

시 4,957,287

체육시설 확충 10,439,698 11,190,606 △750,908 △6.71%

균 1,520,000

기 1,000,000

시 7,919,698

2020 전국생활체육대축전 개최 677,827 0 677,827 순증

체육시설의 효율적 운영 2,847,967 2,953,518 △105,551 △3.57%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

체육시설 유지관리 2,847,967 2,953,518 △105,551 △3.57%

국민생활관 운영 2,594,533 2,235,837 358,696 16.04%

국민생활관 운영·관리 1,583,594 1,457,976 125,618 8.62%

함열시설 운영 1,010,939 777,861 233,078 29.96%

문화재 28,104,746 17,781,405 10,323,341 58.06%

국 13,547,384

도 5,639,298

시 8,918,064

전통문화 보존 및 전승 28,104,746 17,781,405 10,323,341 58.06%

국 13,547,384

도 5,639,298

시 8,918,064

문화재 보존 및 전승 22,015,690 13,904,926 8,110,764 58.33%

국 11,788,716

도 4,768,577

시 5,458,397

역사문화도시 조성 3,437,443 2,565,545 871,898 33.98%

국 827,668

도 742,450

시 1,867,325

고도보존 육성 2,651,613 1,310,934 1,340,679 102.27%

국 931,000

도 128,271

시 1,592,342

환경 69,805,751 56,861,958 12,943,793 22.76%

국 9,450,312

도 3,461,800

시 56,893,639

상하수도ㆍ수질 8,550,700 9,121,892 △571,192 △6.26%

도 237,000

시 8,313,700

수질오염관리 8,052,300 8,844,592 △792,292 △8.96%

도 140,000

시 7,912,300

비점오염원관리 255,300 222,140 33,160 14.93%

왕궁축산폐수처리기능보강 7,797,000 8,622,452 △825,452 △9.57%

도 140,000

시 7,657,000

왕궁지역 오염원 해소 469,000 250,000 219,000 87.60%

도 97,000

시 372,000

왕궁지역 현대화 사업 469,000 250,000 219,000 87.60%

도 97,000

시 372,000

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Page 11: 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

재무활동(위생과) 29,400 27,300 2,100 7.69%

내부거래지출 29,400 27,300 2,100 7.69%

폐기물 41,233,417 41,538,109 △304,692 △0.73%

국 939,713

도 274,412

시 40,019,292

깨끗한 도시환경 조성 24,334,581 24,857,186 △522,605 △2.10%

국 909,675

도 227,093

시 23,197,813

쓰레기 종량제 사업 2,810,402 1,630,202 1,180,200 72.40%

국 909,675

도 165,250

시 1,735,477

생활폐기물 관리 21,524,179 23,226,984 △1,702,805 △7.33%

도 61,843

시 21,462,336

자원재활용 촉진 9,257,011 9,123,727 133,284 1.46%

국 30,038

도 47,319

시 9,179,654

자원재활용 분리배출 촉진 5,787,710 5,676,987 110,723 1.95%

국 30,038

도 47,319

시 5,710,353

음식물류폐기물 감량 및 자원화 3,469,301 3,446,740 22,561 0.65%

폐기물 자원화 7,260,825 7,267,196 △6,371 △0.09%

신재생자원센터(매립시설) 설치운영 799,404 1,101,561 △302,157 △27.43%

신재생자원센터(소각시설) 설치운영 6,461,421 6,165,635 295,786 4.80%

재무활동(청소자원과) 381,000 290,000 91,000 31.38%

내부거래지출 381,000 290,000 91,000 31.38%

대기 18,204,966 4,796,968 13,407,998 279.51%

국 8,465,599

도 2,501,121

시 7,238,246

대기오염 관리 18,204,966 4,796,968 13,407,998 279.51%

국 8,465,599

도 2,501,121

시 7,238,246

대기오염방지 17,385,266 4,321,968 13,063,298 302.25%

국 8,352,774

도 2,443,121

시 6,589,371

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Page 12: 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기후변화대응활동 819,700 475,000 344,700 72.57%

국 112,825

도 58,000

시 648,875

자연 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%

국 45,000

도 437,267

시 657,066

생태계 보호 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%

국 45,000

도 437,267

시 657,066

자연·생태계 보호 1,139,333 1,020,332 119,001 11.66%

국 45,000

도 437,267

시 657,066

환경보호일반 677,335 384,657 292,678 76.09%

도 12,000

시 665,335

환경관련 종합지원 677,335 384,657 292,678 76.09%

도 12,000

시 665,335

환경정책 677,335 384,657 292,678 76.09%

도 12,000

시 665,335

사회복지 476,627,213 417,237,984 59,389,229 14.23%

국 287,642,369

균 3,618,607

기 4,523,822

도 60,227,464

시 120,614,951

기초생활보장 83,089,281 75,651,563 7,437,718 9.83%

국 68,310,972

도 5,362,958

시 9,415,351

국민기초생활보장 55,461,983 47,196,639 8,265,344 17.51%

국 49,224,006

도 4,047,797

시 2,190,180

저소득층 기초생활보장 55,461,983 47,196,639 8,265,344 17.51%

국 49,224,006

도 4,047,797

시 2,190,180

저소득층생활안정지원 33,500 30,000 3,500 11.67%

도 33,500

저소득층지원 33,500 30,000 3,500 11.67%

도 33,500

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

저소득층생활지원 7,746,360 6,418,989 1,327,371 20.68%

국 6,742,492

도 265,024

시 738,844

자활근로 7,693,560 6,365,829 1,327,731 20.86%

국 6,742,492

도 265,024

시 686,044

저소득층 지원 운영 52,800 53,160 △360 △0.68%

주거문화 정착 14,477,417 17,020,557 △2,543,140 △14.94%

국 12,344,474

도 1,016,637

시 1,116,306

저소득층 주거환경개선 14,477,417 17,020,557 △2,543,140 △14.94%

국 12,344,474

도 1,016,637

시 1,116,306

재무활동(복지정책과) 5,370,021 4,985,378 384,643 7.72%

내부거래지출 5,370,021 4,985,378 384,643 7.72%

취약계층지원 92,484,391 82,838,574 9,645,817 11.64%

국 50,142,202

균 2,055,988

기 299,072

도 11,495,024

시 28,492,105

지역사회복지증진 9,539,758 7,953,825 1,585,933 19.94%

국 3,866,117

균 1,539,788

도 772,685

시 3,361,168

저소득주민 생활안정 2,119,403 1,924,589 194,814 10.12%

국 1,652,553

도 147,258

시 319,592

사회복지서비스 향상 6,186,904 5,009,893 1,177,011 23.49%

국 1,491,659

균 1,539,788

도 285,624

시 2,869,833

노숙인등 시설운영 지원 1,121,261 920,553 200,708 21.80%

국 721,905

도 324,453

시 74,903

기부식품 등 제공사업 운영 112,190 98,790 13,400 13.56%

도 15,350

시 96,840

- 13 -

Page 14: 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

저소득 주민생활보장 91,000 171,600 △80,600 △46.97%

저소득 주민돌봄 91,000 171,600 △80,600 △46.97%

지역사회복지사업 737,429 711,257 26,172 3.68%

균 516,200

도 73,743

시 147,486

사회복지서비스향상증진 737,429 711,257 26,172 3.68%

균 516,200

도 73,743

시 147,486

사회복지증진 54,726,332 47,725,280 7,001,052 14.67%

국 32,358,860

도 6,380,470

시 15,987,002

장애인단체 운영지원 321,600 310,682 10,918 3.51%

도 23,356

시 298,244

사회복지시설운영지원 25,414,551 23,719,433 1,695,118 7.15%

국 13,715,979

도 2,855,022

시 8,843,550

사회복지시설종사자지원 818,840 810,920 7,920 0.98%

도 231,012

시 587,828

사회복지시설 기능보강사업 514,232 1,396,880 △882,648 △63.19%

국 257,116

도 77,135

시 179,981

장애인 생활안정 27,615,909 21,056,819 6,559,090 31.15%

국 18,377,665

도 3,191,515

시 6,046,729

장애인직업재활시설 기능보강 41,200 430,546 △389,346 △90.43%

국 8,100

도 2,430

시 30,670

아동의 복지 증진 27,389,872 26,276,612 1,113,260 4.24%

국 13,917,225

기 299,072

도 4,268,126

시 8,905,449

아동복지사업 지원 24,236,714 23,285,108 951,606 4.09%

국 13,674,398

기 175,360

도 3,259,079

시 7,127,877

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

요보호아동 지원 3,153,158 2,991,504 161,654 5.40%

국 242,827

기 123,712

도 1,009,047

시 1,777,572

보육ㆍ가족및여성 78,900,242 78,550,285 349,957 0.45%

국 39,233,182

기 3,629,145

도 19,571,094

시 16,466,821

보육·가족 지원 67,404,795 67,175,818 228,977 0.34%

국 36,679,157

도 17,852,308

시 12,873,330

보육사업 기능보강 236,424 450,000 △213,576 △47.46%

국 118,212

도 35,463

시 82,749

어린이집 시설지원 65,570,261 64,921,370 648,891 1.00%

국 36,260,571

도 17,730,616

시 11,579,074

보육사업지원 1,598,110 1,804,448 △206,338 △11.43%

국 300,374

도 86,229

시 1,211,507

여성복지 증진 5,399,256 5,335,366 63,890 1.20%

기 2,903,506

도 829,802

시 1,665,948

여성의 권익증진 964,614 918,773 45,841 4.99%

기 441,270

도 165,125

시 358,219

한부모가족 복지사업 4,434,642 4,416,593 18,049 0.41%

기 2,462,236

도 664,677

시 1,307,729

여성의 취미활동 및 능력개발 1,180,148 1,107,785 72,363 6.53%

국 580,725

도 146,947

시 452,476

여성능력개발 및 사회참여확대 1,180,148 1,107,785 72,363 6.53%

국 580,725

도 146,947

시 452,476

가족기능 강화 4,916,043 4,931,316 △15,273 △0.31%

국 1,973,300

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기 725,639

도 742,037

시 1,475,067

건강가정 및 다문화가족 지원 4,916,043 4,931,316 △15,273 △0.31%

국 1,973,300

기 725,639

도 742,037

시 1,475,067

노인ㆍ청소년 209,826,177 169,604,510 40,221,667 23.71%

국 127,227,360

기 595,605

도 22,452,831

시 59,550,381

노인 복지 증진 203,944,223 164,535,827 39,408,396 23.95%

국 126,889,399

기 66,674

도 22,131,456

시 54,856,694

노인복지시설 운영지원 28,887,993 26,826,102 2,061,891 7.69%

국 2,115,422

도 9,004,923

시 17,767,648

노인복지시설기능보강 5,710,120 2,098,917 3,611,203 172.05%

국 2,451,380

도 732,086

시 2,526,654

노인복지향상 33,151,514 16,840,950 16,310,564 96.85%

국 16,095,496

도 6,536,598

시 10,519,420

경로우대 및 경제적 지원 133,320,881 118,078,954 15,241,927 12.91%

국 105,219,101

기 66,674

도 5,641,849

시 22,393,257

건전한장묘문화정착 2,873,715 690,904 2,182,811 315.94%

국 1,008,000

도 216,000

시 1,649,715

청소년 보호 및 육성 2,762,118 2,614,056 148,062 5.66%

국 100,070

기 528,931

도 258,535

시 1,874,582

청소년 보호 210,590 225,090 △14,500 △6.44%

국 83,970

도 28,888

시 97,732

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

청소년 시설운영 지원 1,421,047 1,403,915 17,132 1.22%

기 250,770

도 78,831

시 1,091,446

청소년시설확충 120,000 0 120,000 순증

도 60,000

시 60,000

청소년 육성 및 활동 지원 1,010,481 985,051 25,430 2.58%

국 16,100

기 278,161

도 90,816

시 625,404

출산정책지원 3,085,441 2,412,488 672,953 27.89%

국 237,891

도 62,840

시 2,784,710

출산장려사업 3,085,441 2,412,488 672,953 27.89%

국 237,891

도 62,840

시 2,784,710

재무활동(경로장애인과) 34,395 42,139 △7,744 △18.38%

내부거래지출 34,395 42,139 △7,744 △18.38%

노동 10,338,225 8,462,701 1,875,524 22.16%

국 2,728,653

균 1,562,619

도 961,557

시 5,085,396

근로복지증진및 고용촉진 10,189,480 8,321,156 1,868,324 22.45%

국 2,728,653

균 1,562,619

도 961,557

시 4,936,651

일자리 창출 9,209,098 7,349,316 1,859,782 25.31%

국 2,728,653

균 1,562,619

도 939,957

시 3,977,869

청년정책 추진 980,382 971,840 8,542 0.88%

도 21,600

시 958,782

노사안정 148,745 141,545 7,200 5.09%

선진노사문화 정착 148,745 141,545 7,200 5.09%

보훈 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%

도 384,000

시 1,604,897

국가보훈관리 및 지원 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 384,000

시 1,604,897

호국정신함양 선양사업 1,988,897 2,130,351 △141,454 △6.64%

도 384,000

시 1,604,897

보건 18,913,852 18,300,450 613,402 3.35%

국 2,642,810

균 536,000

기 4,013,502

도 2,448,577

시 9,272,963

보건의료 18,753,024 18,186,822 566,202 3.11%

국 2,626,146

균 536,000

기 4,013,502

도 2,403,607

시 9,173,769

공중위생관리 678,320 590,200 88,120 14.93%

국 260,300

도 81,750

시 336,270

공중위생관리 678,320 590,200 88,120 14.93%

국 260,300

도 81,750

시 336,270

시민건강증진 12,648,305 10,317,948 2,330,357 22.59%

국 2,355,783

균 536,000

기 2,302,523

도 1,574,388

시 5,879,611

보건진료 및 현대화사업 3,491,677 1,469,120 2,022,557 137.67%

국 542,242

기 6,550

도 136,762

시 2,806,123

모성과 영유아 건강증진 2,148,871 1,913,890 234,981 12.28%

국 144,000

균 536,000

기 175,066

도 231,532

시 1,062,273

급.만성전염병 질병관리 7,007,757 6,934,938 72,819 1.05%

국 1,669,541

기 2,120,907

도 1,206,094

시 2,011,215

지역사회건강증진 5,203,118 7,002,981 △1,799,863 △25.70%

국 10,063

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기 1,695,479

도 744,369

시 2,753,207

방문보건사업 325,667 273,320 52,347 19.15%

기 54,909

도 13,986

시 256,772

건강증진사업 531,028 666,054 △135,026 △20.27%

기 238,789

도 63,058

시 229,181

건강지원사업 3,018,188 3,214,394 △196,206 △6.10%

국 10,063

기 767,423

도 523,932

시 1,716,770

한방사업 338,600 362,930 △24,330 △6.70%

기 20,000

도 62,800

시 255,800

구강보건사업 75,295 100,560 △25,265 △25.12%

기 16,440

도 13,818

시 45,037

치매상담사업 914,340 2,385,723 △1,471,383 △61.67%

기 597,918

도 66,775

시 249,647

백세건강증진 223,281 275,693 △52,412 △19.01%

기 15,500

도 3,100

시 204,681

건강생활지원센터사업 223,281 275,693 △52,412 △19.01%

기 15,500

도 3,100

시 204,681

식품의약안전 160,828 113,628 47,200 41.54%

국 16,664

도 44,970

시 99,194

식품·위생 관리 160,828 113,628 47,200 41.54%

국 16,664

도 44,970

시 99,194

식품위생관리 55,300 8,100 47,200 582.72%

도 22,170

시 33,130

식품안전관리 105,528 105,528 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

국 16,664

도 22,800

시 66,064

농림해양수산 150,566,353 146,969,414 3,596,939 2.45%

국 37,968,147

균 3,923,000

기 5,167,261

도 18,870,622

시 84,637,323

농업ㆍ농촌 128,664,522 120,811,499 7,853,023 6.50%

국 35,970,066

균 3,923,000

기 5,167,261

도 16,387,740

시 67,216,455

국가식품클러스터 8,216,769 2,611,480 5,605,289 214.64%

기 298,000

도 863,000

시 7,055,769

국가식품클러스터사업 8,216,769 2,611,480 5,605,289 214.64%

기 298,000

도 863,000

시 7,055,769

농업 경쟁력 강화 27,026,234 21,929,816 5,096,418 23.24%

국 8,276,209

기 488,977

도 5,773,184

시 12,487,864

농업인복지지원 10,075,380 1,679,685 8,395,695 499.84%

기 390,250

도 3,699,069

시 5,986,061

미래농정 혁신과제 발굴지원 72,050 49,000 23,050 47.04%

농림사업추진 347,330 210,420 136,910 65.07%

농업정보 제공 및 농민단체 활성화 323,056 377,606 △54,550 △14.45%

국 6,000

도 30,271

시 286,785

쌀경쟁력제고사업 3,440,796 7,686,956 △4,246,160 △55.24%

국 1,208,454

도 1,073,699

시 1,158,643

친환경농업육성 12,667,541 11,849,707 817,834 6.90%

국 7,061,755

기 30,919

도 970,145

시 4,604,722

농지관리 100,081 76,442 23,639 30.92%

- 20 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기 67,808

시 32,273

농촌환경 및 기반시설정비 13,162,002 15,190,981 △2,028,979 △13.36%

국 25,000

도 1,983,656

시 11,153,346

농촌환경 정비 1,143,000 1,143,000 0 0.00%

농업기반시설정비 12,019,002 14,047,981 △2,028,979 △14.44%

국 25,000

도 1,983,656

시 10,010,346

농촌활력강화 1,341,007 976,744 364,263 37.29%

국 138,006

도 315,678

시 887,323

도농교류 활성화 지원 1,341,007 976,744 364,263 37.29%

국 138,006

도 315,678

시 887,323

농촌마을환경 및 기반시설정비 6,615,780 8,687,914 △2,072,134 △23.85%

균 3,473,000

도 455,840

시 2,686,940

농촌마을환경정비 235,200 8,687,914 △8,452,714 △97.29%

균 137,000

시 98,200

농촌 신활력 플러스 2,100,000 0 2,100,000 순증

균 1,470,000

도 189,000

시 441,000

농촌중심지활성화사업 628,900 0 628,900 순증

균 440,000

도 57,000

시 131,900

기초생활거점육성사업 2,037,000 0 2,037,000 순증

균 1,426,000

도 183,000

시 428,000

마을종합개발사업 748,000 0 748,000 순증

마을만들기사업(자율개발) 733,000 0 733,000 순증

일반농산어촌개발사업지구 사후관리 133,680 0 133,680 순증

도 26,840

시 106,840

농산물 생산시설 및 농업경쟁력 강화 2,483,761 2,378,953 104,808 4.41%

국 207,135

기 401,505

- 21 -

Page 22: 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 486,159

시 1,388,962

고품질과실생산현대화 385,104 319,820 65,284 20.41%

국 68,913

기 41,911

도 39,534

시 234,746

농가소득향상 613,483 423,740 189,743 44.78%

기 103,633

도 6,480

시 503,370

고품질 채소 생산시설 현대화 1,485,174 1,635,393 △150,219 △9.19%

국 138,222

기 255,961

도 440,145

시 650,846

서동농촌테마공원 운영 255,034 588,412 △333,378 △56.66%

서동농촌테마공원 관리 255,034 588,412 △333,378 △56.66%

고품질 농산물 생산.유통 강화 36,973,005 40,546,831 △3,573,826 △8.81%

국 20,792,713

기 62,785

도 2,522,392

시 13,595,115

농산물 유통 현대화 3,166,166 1,896,499 1,269,667 66.95%

국 1,761,888

도 575,292

시 828,986

농식품유통사업지원 462,380 1,906,380 △1,444,000 △75.75%

도 177,000

시 285,380

쌀 유통기반조성 31,184,932 35,095,057 △3,910,125 △11.14%

국 19,030,825

기 62,785

도 1,770,100

시 10,321,222

브랜드 개발 지원 1,502,735 1,219,547 283,188 23.22%

도매시장환경개선 656,792 429,348 227,444 52.97%

지역농업활성화 164,765 243,184 △78,419 △32.25%

도 33,102

시 131,663

로컬푸드 활성화 109,085 173,184 △64,099 △37.01%

도 16,622

시 92,463

농산물 유통 지원 55,680 70,000 △14,320 △20.46%

도 16,480

시 39,200

- 22 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

축산 경쟁력 강화 10,930,084 9,716,371 1,213,713 12.49%

국 12,000

기 3,684,032

도 1,551,522

시 5,682,530

고품질 축산물 생산기반 구축 2,629,535 2,660,991 △31,456 △1.18%

국 12,000

기 1,184,828

도 416,613

시 1,016,094

축산기자재 지원 616,450 382,000 234,450 61.37%

도 317,675

시 298,775

조사료 생산지원 4,775,985 4,839,692 △63,707 △1.32%

기 1,943,814

도 507,519

시 2,324,652

축산분뇨 효율적 처리 818,190 1,467,992 △649,802 △44.26%

기 280,600

도 177,857

시 359,733

축산악취 효율적 관리 1,814,244 0 1,814,244 순증

기 157,600

도 98,460

시 1,558,184

말산업특구기반구축 275,680 365,696 △90,016 △24.61%

기 117,190

도 33,398

시 125,092

축산물 안전.방역 관리 10,264,859 8,670,475 1,594,384 18.39%

국 4,837,741

기 210,262

도 1,283,401

시 3,933,455

가축전염병 예방관리 8,470,826 8,503,370 △32,544 △0.38%

국 4,362,741

기 210,262

도 1,165,415

시 2,732,408

악성 가축전염병 차단방역 강화 1,794,033 167,105 1,626,928 973.60%

국 475,000

도 117,986

시 1,201,047

농촌 인력육성 5,193,640 3,762,509 1,431,131 38.04%

국 1,000,917

균 450,000

도 510,596

시 3,232,127

- 23 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

농촌지도기반 구축 1,275,834 339,992 935,842 275.25%

균 450,000

도 15,600

시 810,234

농업인단체 지원 170,050 169,450 600 0.35%

도 28,850

시 141,200

농업인 능력향상 지원 2,082,148 1,846,741 235,407 12.75%

국 787,917

도 247,800

시 1,046,431

농기계이용기술지원 1,665,608 1,406,326 259,282 18.44%

국 213,000

도 218,346

시 1,234,262

농업 기술개발 845,358 531,418 313,940 59.08%

국 55,000

도 320,500

시 469,858

농촌자원개발 및 쾌적한 생활환경조성 845,358 531,418 313,940 59.08%

국 55,000

도 320,500

시 469,858

농업기술 보급 및 연구 5,182,424 4,863,911 318,513 6.55%

국 625,345

기 21,700

도 288,710

시 4,246,669

농업기술향상지원 3,155,344 2,682,891 472,453 17.61%

국 66,865

기 21,700

도 38,310

시 3,028,469

농가소득향상지원 1,997,400 2,147,900 △150,500 △7.01%

국 539,000

도 250,400

시 1,208,000

농업기술 정보화 기반조성 29,680 33,120 △3,440 △10.39%

국 19,480

시 10,200

농산물생산 및 생산시설 지원 9,800 112,500 △102,700 △91.29%

고품질채소생산시설지원 9,800 112,500 △102,700 △91.29%

임업ㆍ산촌 21,572,047 25,845,490 △4,273,443 △16.53%

국 1,918,081

도 2,407,947

시 17,246,019

- 24 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

산림 자원화 6,390,304 4,345,894 2,044,410 47.04%

국 1,738,653

도 739,097

시 3,912,554

조림사업 2,147,453 1,594,823 552,630 34.65%

국 806,292

도 311,354

시 1,029,807

임업후계자 육성 5,040 0 5,040 순증

도 1,008

시 4,032

청정임산물이용증진 351,860 425,028 △73,168 △17.21%

국 110,238

도 44,737

시 196,885

목재이용 및 산업육성 160,200 34,600 125,600 363.01%

국 97,800

도 18,720

시 43,680

도시림 조성 219,571 161,736 57,835 35.76%

국 51,000

도 25,025

시 143,546

산불방지 대책 2,999,235 1,446,593 1,552,642 107.33%

국 490,573

도 296,165

시 2,212,497

임도 및 등산로 관리 453,645 683,114 △229,469 △33.59%

국 156,100

도 34,098

시 263,447

산림보호 및 생태환경보전 53,300 0 53,300 순증

국 26,650

도 7,990

시 18,660

녹색도시조성 261,871 200,317 61,554 30.73%

국 155,471

도 31,920

시 74,480

산림병해충 261,871 200,317 61,554 30.73%

국 155,471

도 31,920

시 74,480

녹색환경도시조성 8,905,372 6,277,279 2,628,093 41.87%

국 23,957

도 1,636,930

시 7,244,485

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도시림등 조성 6,289,512 3,628,507 2,661,005 73.34%

국 23,957

도 1,552,130

시 4,713,425

공원계획 및 조성 760,119 1,069,760 △309,641 △28.94%

근린공원녹지관리 1,855,741 1,579,012 276,729 17.53%

도 84,800

시 1,770,941

민자개발추진 4,500 0 4,500 순증

민간공원 4,500 0 4,500 순증

장기미집행 공원조성 6,010,000 15,022,000 △9,012,000 △59.99%

장기미집행 도시공원 조성 6,010,000 15,022,000 △9,012,000 △59.99%

해양수산ㆍ어촌 329,784 312,425 17,359 5.56%

국 80,000

도 74,935

시 174,849

내수면어업기반조성 329,784 312,425 17,359 5.56%

국 80,000

도 74,935

시 174,849

내수면수산자원증강 329,784 312,425 17,359 5.56%

국 80,000

도 74,935

시 174,849

산업ㆍ중소기업및에너지 17,434,687 18,194,371 △759,684 △4.18%

국 1,559,726

도 3,349,673

시 12,525,288

산업금융지원 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%

도 130,756

시 1,233,331

기업활동 촉진 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%

도 130,756

시 1,233,331

중소기업 지원 1,364,087 1,100,180 263,907 23.99%

도 130,756

시 1,233,331

산업진흥ㆍ고도화 7,751,894 11,847,256 △4,095,362 △34.57%

국 108,742

도 1,315,000

시 6,328,152

지역산업진흥 및 투자유치 5,760,291 5,448,914 311,377 5.71%

도 1,180,000

시 4,580,291

- 26 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

전통산업(석재, 섬유) 육성 893,511 691,814 201,697 29.15%

기업유치 182,780 4,241,100 △4,058,320 △95.69%

신성장 동력 지식산업 육성 4,684,000 516,000 4,168,000 807.75%

도 1,180,000

시 3,504,000

한류패션산업조성 1,991,603 6,398,342 △4,406,739 △68.87%

국 108,742

도 135,000

시 1,747,861

국내복귀기업지원 1,740,896 5,658,682 △3,917,786 △69.23%

국 108,742

도 135,000

시 1,497,154

보석산업도약과발전 250,707 739,660 △488,953 △66.11%

에너지및자원개발 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%

국 1,350,984

도 860,194

시 2,398,675

에너지 수급 안정 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%

국 1,350,984

도 860,194

시 2,398,675

효율적 에너지이용의 증진 4,609,853 1,966,925 2,642,928 134.37%

국 1,350,984

도 860,194

시 2,398,675

산업ㆍ중소기업일반 3,708,853 3,280,010 428,843 13.07%

국 100,000

도 1,043,723

시 2,565,130

민생경제 활성화 3,708,853 3,280,010 428,843 13.07%

국 100,000

도 1,043,723

시 2,565,130

전통시장 활성화 지원 1,535,617 1,853,810 △318,193 △17.16%

도 478,503

시 1,057,114

서민경제 활성화 지원 2,173,236 1,426,200 747,036 52.38%

국 100,000

도 565,220

시 1,508,016

교통및물류 62,582,417 61,510,269 1,072,148 1.74%

국 630,884

균 300,000

기 257,000

도 2,369,799

- 27 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시 59,024,734

도로 14,470,307 19,259,779 △4,789,472 △24.87%

국 393,000

도 159,040

시 13,918,267

도로시설관리 7,709,950 12,500,177 △4,790,227 △38.32%

국 393,000

도 60,800

시 7,256,150

시군농어촌도로확포장 2,660,000 9,659,000 △6,999,000 △72.46%

지방도 도로확포장 1,500,000 0 1,500,000 순증

주민숙원사업 34,600 38,960 △4,360 △11.19%

교통관리개선사업 786,000 280,000 506,000 180.71%

국 393,000

시 393,000

도로조명시설관리 2,729,350 2,522,217 207,133 8.21%

도 60,800

시 2,668,550

도로환경개선 6,760,357 6,759,602 755 0.01%

도 98,240

시 6,662,117

사설안내표지판 관리 16,400 16,400 0 0.00%

포장도로 유지관리 3,859,087 5,307,650 △1,448,563 △27.29%

시설물 유지관리 2,520,287 1,298,984 1,221,303 94.02%

도 38,240

시 2,482,047

불법광고물 정비 364,583 132,968 231,615 174.19%

도 60,000

시 304,583

대중교통ㆍ물류등기타 48,112,110 42,250,490 5,861,620 13.87%

국 237,884

균 300,000

기 257,000

도 2,210,759

시 45,106,467

대중교통 육성 지원 37,526,876 34,984,088 2,542,788 7.27%

국 12,606

균 300,000

도 1,448,120

시 35,766,150

철도 경쟁력 강화 53,400 0 53,400 순증

대중교통시설 개선 1,233,398 925,546 307,852 33.26%

도 43,000

시 1,190,398

- 28 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

운수업계 운영 지원 36,240,078 34,058,542 2,181,536 6.41%

국 12,606

균 300,000

도 1,405,120

시 34,522,352

교통행정 개선 2,712,767 2,352,568 360,199 15.31%

국 225,278

기 257,000

도 168,139

시 2,062,350

지능형 교통체계 구축 348,254 429,041 △80,787 △18.83%

교통약자 이동권 보장 1,570,784 1,099,794 470,990 42.83%

국 225,278

기 257,000

도 168,139

시 920,367

깨끗한 거리 질서 확립 793,729 823,733 △30,004 △3.64%

교통 안전 확보 및 편의 시설 제공 4,208,622 4,781,974 △573,352 △11.99%

도 594,500

시 3,614,122

교통안전시설물 관리 4,208,622 4,781,974 △573,352 △11.99%

도 594,500

시 3,614,122

역세권정책 추진 507,500 0 507,500 순증

광역복합환승체계 수립 507,500 0 507,500 순증

차량등록사업소 운영 156,345 131,860 24,485 18.57%

차량등록 156,345 131,860 24,485 18.57%

재무활동(교통행정과) 3,000,000 0 3,000,000 순증

내부거래지출 3,000,000 0 3,000,000 순증

국토및지역개발 55,226,520 38,519,398 16,707,122 43.37%

국 1,704,489

균 7,073,000

도 8,988,957

시 37,460,074

수자원 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%

도 7,559,000

시 6,499,975

하천정비 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%

도 7,559,000

시 6,499,975

하천 정비 및 유지관리 14,058,975 12,406,247 1,652,728 13.32%

도 7,559,000

시 6,499,975

- 29 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지역및도시 37,469,221 25,455,951 12,013,270 47.19%

국 404,489

균 7,073,000

도 1,429,957

시 28,561,775

공공시설지원 95,950 148,350 △52,400 △35.32%

공공시설 업무추진 95,950 148,350 △52,400 △35.32%

지적 행정 구현 1,178,183 888,251 289,932 32.64%

국 404,489

도 47,745

시 725,949

지적정보화 및 전산화 861,803 544,842 316,961 58.17%

국 404,489

도 15,345

시 441,969

도로명 부여 사업 316,380 343,409 △27,029 △7.87%

도 32,400

시 283,980

도시개발관리 5,405,166 7,562,803 △2,157,637 △28.53%

도시계획 119,666 918,803 △799,137 △86.98%

도시계획도로개설(대로) 1,389,000 852,000 537,000 63.03%

도시계획도로개설(중로) 110,000 1,100,000 △990,000 △90.00%

도시계획도로개설(소로) 1,442,000 1,831,000 △389,000 △21.25%

신규 도시개발 사업 2,344,500 2,861,000 △516,500 △18.05%

도시재생관리 12,897,840 10,353,451 2,544,389 24.58%

균 6,780,000

도 1,261,100

시 4,856,740

도시재생 12,240,380 10,077,951 2,162,429 21.46%

균 6,780,000

도 1,113,100

시 4,347,280

도시경관디자인 조성 657,460 275,500 381,960 138.64%

도 148,000

시 509,460

도시전략사업 37,520 0 37,520 순증

도시전략 37,520 0 37,520 순증

서민주거안정 3,608,031 995,700 2,612,331 262.36%

도 24,000

시 3,584,031

주거환경개선 2,817,500 357,536 2,459,964 688.03%

도 24,000

- 30 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시 2,793,500

주택관리 790,531 638,164 152,367 23.88%

도로기반관리 4,246,531 5,507,396 △1,260,865 △22.89%

균 293,000

도 97,112

시 3,856,419

소규모주민숙원사업 3,324,775 4,779,719 △1,454,944 △30.44%

도 97,112

시 3,227,663

위험도로개선 586,000 200,000 386,000 193.00%

균 293,000

시 293,000

자전거도로 이용시설 활성화사업 335,756 527,677 △191,921 △36.37%

재무활동(도시개발과) 10,000,000 0 10,000,000 순증

내부거래지출 10,000,000 0 10,000,000 순증

산업단지 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%

국 1,300,000

시 2,398,324

산업단지 운영 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%

국 1,300,000

시 2,398,324

산업단지 관리 3,698,324 657,200 3,041,124 462.74%

국 1,300,000

시 2,398,324

예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%

예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%

예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%

예비비 18,148,416 35,284,172 △17,135,756 △48.56%

기타 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%

국 1,125,738

기 809,456

도 424,833

시 138,178,485

기타 140,538,512 127,877,353 12,661,159 9.90%

국 1,125,738

기 809,456

도 424,833

시 138,178,485

행정운영경비(의회사무국) 41,860 42,390 △530 △1.25%

기본경비 41,860 42,390 △530 △1.25%

행정운영경비(홍보담당관) 28,100 27,236 864 3.17%

기본경비 28,100 27,236 864 3.17%

- 31 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(감사담당관) 28,711 27,211 1,500 5.51%

기본경비 28,711 27,211 1,500 5.51%

행정운영경비(국가식품클러스터담당관) 27,714 26,714 1,000 3.74%

기본경비 27,714 26,714 1,000 3.74%

행정운영경비(정책개발담당관) 17,080 0 17,080 순증

기본경비 17,080 0 17,080 순증

행정운영경비(기획예산과) 4,689,094 4,518,054 171,040 3.79%

인력운영비 4,601,104 4,422,338 178,766 4.04%

기본경비 87,990 95,716 △7,726 △8.07%

행정운영경비(세무과) 36,795 35,949 846 2.35%

기본경비 36,795 35,949 846 2.35%

행정운영경비(징수과) 24,419 24,419 0 0.00%

기본경비 24,419 24,419 0 0.00%

행정운영경비(회계과) 86,607,167 79,801,519 6,805,648 8.53%

국 193,878

시 86,413,289

인력운영비(총괄) 86,397,842 79,599,202 6,798,640 8.54%

국 193,878

시 86,203,964

기본경비(총괄) 180,600 175,560 5,040 2.87%

기본경비 28,725 26,757 1,968 7.36%

행정운영경비(교육정보과) 114,214 109,446 4,768 4.36%

인력운영비 91,451 81,215 10,236 12.60%

기본경비 22,763 28,231 △5,468 △19.37%

행정운영경비(행정지원과) 38,057,622 35,873,288 2,184,334 6.09%

인력운영비(총괄) 37,821,483 35,662,926 2,158,557 6.05%

기본경비 236,139 210,362 25,777 12.25%

행정운영경비(일자리정책과) 209,227 143,957 65,270 45.34%

인력운영비 174,419 118,772 55,647 46.85%

기본경비 34,808 25,185 9,623 38.21%

행정운영경비(투자유치과) 128,928 81,984 46,944 57.26%

인력운영비 48,560 45,940 2,620 5.70%

기본경비 80,368 36,044 44,324 122.97%

행정운영경비(문화관광산업과) 72,187 66,707 5,480 8.22%

- 32 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 44,093 41,601 2,492 5.99%

기본경비 28,094 25,106 2,988 11.90%

행정운영경비(역사문화재과) 27,591 26,786 805 3.01%

기본경비 27,591 26,786 805 3.01%

행정운영경비(체육진흥과) 107,696 48,868 58,828 120.38%

기본경비 107,696 48,868 58,828 120.38%

행정운영경비(한류패션과) 12,724 12,724 0 0.00%

기본경비 12,724 12,724 0 0.00%

행정운영경비(복지정책과) 349,807 321,410 28,397 8.84%

국 146,550

시 203,257

인력운영비 293,100 285,008 8,092 2.84%

국 146,550

시 146,550

기본경비 56,707 36,402 20,305 55.78%

행정운영경비(경로장애인과) 134,035 120,940 13,095 10.83%

인력운영비 86,352 83,950 2,402 2.86%

기본경비 47,683 36,990 10,693 28.91%

행정운영경비(아동복지과) 817,779 66,200 751,579 1135.32%

국 401,308

도 141,586

시 274,885

인력운영비 817,779 66,200 751,579 1135.32%

국 401,308

도 141,586

시 274,885

행정운영경비(아동복지과) 31,382 35,280 △3,898 △11.05%

기본경비 31,382 35,280 △3,898 △11.05%

행정운영경비(여성청소년과) 374,475 345,576 28,899 8.36%

기 105,353

시 269,122

인력운영비 349,193 319,138 30,055 9.42%

기 105,353

시 243,840

기본경비 25,282 26,438 △1,156 △4.37%

행정운영경비(종합민원과) 113,539 58,799 54,740 93.10%

국 63,655

시 49,884

인력운영비 74,655 25,655 49,000 191.00%

- 33 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

국 63,655

시 11,000

기본경비 38,884 33,144 5,740 17.32%

행정운영경비(미래농업과) 42,516 42,066 450 1.07%

기본경비 42,516 42,066 450 1.07%

행정운영경비(농촌활력과) 212,379 25,445 186,934 734.66%

인력운영비 187,317 0 187,317 순증

기본경비 25,062 25,445 △383 △1.51%

행정운영경비(농식품유통과) 30,792 94,001 △63,209 △67.24%

기본경비 30,792 62,676 △31,884 △50.87%

행정운영경비(축산과) 130,234 30,877 99,357 321.78%

기 22,300

시 107,934

인력운영비 86,008 0 86,008 순증

기 22,300

시 63,708

기본경비 44,226 30,877 13,349 43.23%

행정운영경비(산림과) 30,318 25,884 4,434 17.13%

기본경비 30,318 25,884 4,434 17.13%

행정운영경비(시민안전과) 36,900 26,740 10,160 38.00%

기본경비 36,900 26,740 10,160 38.00%

행정운영경비(교통행정과) 50,393 32,702 17,691 54.10%

기본경비 50,393 32,702 17,691 54.10%

행정운영경비(녹색환경과) 211,765 37,988 173,777 457.45%

인력운영비 166,927 0 166,927 순증

기본경비 44,838 37,988 6,850 18.03%

행정운영경비(청소자원과) 25,448 22,148 3,300 14.90%

기본경비 25,448 22,148 3,300 14.90%

행정운영경비(위생과) 31,385 63,693 △32,308 △50.72%

기본경비 31,385 63,693 △32,308 △50.72%

행정운영경비(늘푸른공원과) 41,135 22,436 18,699 83.34%

기본경비 41,135 22,436 18,699 83.34%

행정운영경비(도시개발과) 31,487 33,447 △1,960 △5.86%

기본경비 31,487 33,447 △1,960 △5.86%

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Page 35: 세출예산서 - Iksan · 2019-12-24 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2020년도본예산일반회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(도시재생과) 565,124 76,766 488,358 636.16%

인력운영비 546,560 76,766 469,794 611.98%

기본경비 18,564 0 18,564 순증

행정운영경비(도시전략사업과) 22,626 10,028 12,598 125.63%

기본경비 22,626 10,028 12,598 125.63%

행정운영경비(건설과) 75,534 35,542 39,992 112.52%

인력운영비 41,492 0 41,492 순증

기본경비 34,042 35,542 △1,500 △4.22%

행정운영경비(주택과) 230,583 231,256 △673 △0.29%

인력운영비 196,469 198,166 △1,697 △0.86%

기본경비 34,114 33,090 1,024 3.09%

행정운영경비(도로과) 1,590,033 1,350,748 239,285 17.71%

도 208,406

시 1,381,627

인력운영비 1,550,257 1,310,100 240,157 18.33%

도 208,406

시 1,341,851

기본경비 39,776 40,648 △872 △2.15%

행정운영경비(보건지원과) 211,059 111,570 99,489 89.17%

기 30,304

시 180,755

인력운영비 60,609 0 60,609 순증

기 30,304

시 30,305

기본경비 150,450 111,570 38,880 34.85%

행정운영경비(보건사업과) 1,360,331 670,532 689,799 102.87%

국 196,849

기 651,499

도 74,841

시 437,142

인력운영비 1,337,703 649,504 688,199 105.96%

국 196,849

기 651,499

도 74,841

시 414,514

기본경비 22,628 21,028 1,600 7.61%

행정운영경비(건강생활지원센터) 13,480 9,791 3,689 37.68%

기본경비 13,480 9,791 3,689 37.68%

행정운영경비(농촌지원과) 169,052 157,367 11,685 7.43%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 80,960 72,244 8,716 12.06%

기본경비 88,092 85,123 2,969 3.49%

행정운영경비(기술보급과) 111,048 25,327 85,721 338.46%

인력운영비 85,721 0 85,721 순증

기본경비 25,327 25,327 0 0.00%

행정운영경비(국민생활관) 62,677 58,997 3,680 6.24%

기본경비 62,677 58,997 3,680 6.24%

행정운영경비(왕도역사관) 25,826 27,426 △1,600 △5.83%

기본경비 25,826 27,426 △1,600 △5.83%

행정운영경비(시립도서관) 510,767 248,949 261,818 105.17%

국 123,498

시 387,269

인력운영비 470,071 209,773 260,298 124.09%

국 123,498

시 346,573

기본경비 40,696 39,176 1,520 3.88%

행정운영경비(차량등록사업소) 58,447 58,517 △70 △0.12%

기본경비 58,447 58,517 △70 △0.12%

행정운영경비(보석박물관) 23,314 28,600 △5,286 △18.48%

기본경비 23,314 28,600 △5,286 △18.48%

행정운영경비(예술의전당) 247,221 269,977 △22,756 △8.43%

인력운영비 227,171 248,567 △21,396 △8.61%

기본경비 20,050 21,410 △1,360 △6.35%

행정운영경비(함열출장소) 21,810 21,310 500 2.35%

기본경비 21,810 21,310 500 2.35%

행정운영경비(함열읍) 68,400 79,170 △10,770 △13.60%

기본경비 68,400 79,170 △10,770 △13.60%

행정운영경비(오산면) 80,300 77,720 2,580 3.32%

기본경비 80,300 77,720 2,580 3.32%

행정운영경비(황등면) 90,230 90,150 80 0.09%

기본경비 90,230 90,150 80 0.09%

행정운영경비(함라면) 60,250 61,790 △1,540 △2.49%

기본경비 60,250 61,790 △1,540 △2.49%

행정운영경비(웅포면) 52,910 50,010 2,900 5.80%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 52,910 50,010 2,900 5.80%

행정운영경비(성당면) 52,750 53,210 △460 △0.86%

기본경비 52,750 53,210 △460 △0.86%

행정운영경비(용안면) 66,420 64,690 1,730 2.67%

기본경비 66,420 64,690 1,730 2.67%

행정운영경비(낭산면) 77,580 68,920 8,660 12.57%

기본경비 77,580 68,920 8,660 12.57%

행정운영경비(망성면) 73,210 73,250 △40 △0.05%

기본경비 73,210 73,250 △40 △0.05%

행정운영경비(여산면) 70,290 61,720 8,570 13.89%

기본경비 70,290 61,720 8,570 13.89%

행정운영경비(금마면) 74,040 73,050 990 1.36%

기본경비 74,040 73,050 990 1.36%

행정운영경비(왕궁면) 78,550 74,960 3,590 4.79%

기본경비 78,550 74,960 3,590 4.79%

행정운영경비(춘포면) 75,650 76,290 △640 △0.84%

기본경비 75,650 76,290 △640 △0.84%

행정운영경비(삼기면) 62,314 59,794 2,520 4.21%

기본경비 62,314 59,794 2,520 4.21%

행정운영경비(용동면) 53,756 52,210 1,546 2.96%

기본경비 53,756 52,210 1,546 2.96%

행정운영경비(중앙동) 62,290 63,240 △950 △1.50%

기본경비 62,290 63,240 △950 △1.50%

행정운영경비(평화동) 57,580 55,040 2,540 4.61%

기본경비 57,580 55,040 2,540 4.61%

행정운영경비(인화동) 62,020 59,550 2,470 4.15%

기본경비 62,020 59,550 2,470 4.15%

행정운영경비(동산동) 106,970 114,870 △7,900 △6.88%

기본경비 106,970 114,870 △7,900 △6.88%

행정운영경비(마동) 82,280 81,588 692 0.85%

기본경비 82,280 81,588 692 0.85%

행정운영경비(남중동) 69,990 68,100 1,890 2.78%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 69,990 68,100 1,890 2.78%

행정운영경비(모현동) 128,600 107,240 21,360 19.92%

기본경비 128,600 107,240 21,360 19.92%

행정운영경비(송학동) 69,502 69,022 480 0.70%

기본경비 69,502 69,022 480 0.70%

행정운영경비(신동) 92,220 89,180 3,040 3.41%

기본경비 92,220 89,180 3,040 3.41%

행정운영경비(영등1동) 122,890 101,140 21,750 21.50%

기본경비 122,890 101,140 21,750 21.50%

행정운영경비(영등2동) 89,665 87,925 1,740 1.98%

기본경비 89,665 87,925 1,740 1.98%

행정운영경비(어양동) 92,516 98,658 △6,142 △6.23%

기본경비 92,516 98,658 △6,142 △6.23%

행정운영경비(팔봉동) 98,148 72,148 26,000 36.04%

기본경비 98,148 72,148 26,000 36.04%

행정운영경비(삼성동) 141,361 127,131 14,230 11.19%

기본경비 141,361 127,131 14,230 11.19%

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