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세 입 예 산 사 업 명 세 서2017년도 본예산 일반회계
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
총 계 39,207,435 37,176,355 2,031,080
500 보조금 39,207,435 37,176,355 2,031,080
510 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234
511 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234
511-01 국고보조금 32,580,796 31,876,290 704,506
[ 일반회계 ] 32,580,796 31,876,290 704,506
< 주민복지과 > 32,580,796 31,876,290 704,506
○자활근로사업
457,627
○우수지역아동센터 지원 17,187
○지역자활센터 운영
140,659
○희망키움통장I(수급자)
24,988
○내일키움통장
14,614
○긴급복지 지원
175,784
○수급자 생계급여
4,546,425
○교육급여 69,489
○수급자 주거급여
639,505
○주거급여 사업시행 465,352
○수급자 해산장제급여
40,494
○차상위계층 양곡할인지원
17,472
○기초수급자 정부양곡 할인지원
65,379
○노인일자리 사업(국비)
946,477
○기초연금 지급
18,844,269
○노인돌봄 기본서비스 지원
299,090
○노인돌봄 종합서비스 지원
173,612
○단기가사 서비스 지원
1,084
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○독거노인응급안전시스템 운영
15,590
○경로당 난방비
123,750
○경로당 양곡비 지원
28,875
○경로당 냉방비 지원
8,250
○청소년동아리 활동지원
1,000
○통합사례관리사지원
45,486
○시군 통합사례관리 지원 5,500
○읍면동맞춤형통합서비스 지원 41,160
○찾아가는복지서비스 차량지원 44,800
○장애수당(기초)지원
123,984
○장애수당(차상위등)지원
116,582
○장애연금 지원
958,166
○장애인 의료비 지원
26,775
○장애인자녀 학비 지원
113
○장애인 보조기구 지원
2,400
○장애인등록 진단비
1,375
○여성장애인 출산비용 지원
2,100
○발달장애인 부모심리상담지원
1,329
○농어촌 장애인 주택개조사업 9,500
○장애인 일반형일자리사업 지원
67,231
○장애인 활동지원
314,647
○발달재활서비스사업
52,920
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○언어발달 바우처 사업
1,524
○장애인 복지일자리 지원
24,948
○장애인 거주시설 운영지원
901,394
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원
1,953
○활동보조 가산급여 346
○장애인 시간제일자리 지원 14,406
○아동발달 지원금
10,585
○취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)
140,000
○지역아동센터 운영지원
251,100
○특수목적형 지원 3,888
○토요운영 지원 2,580
○아동복지교사(인건비)
67,200
○차량운영비
10,680
○교재교구비
2,258
○영유아보육료 지원 701,796
○보육교직원 인건비 지원 940,605
○가정양육수당 지원
366,617
○교사근무환경개선비 지원 51,177
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 44,592
○보조교사 지원 3,151
○농어촌 소재 법인어린이집 지원
6,403
○공공형어린이집 지원
9,760
○어린이집 기능보강
1,000
○아이돌봄 지원 87,258
○아동여성안전 지역연대 운영 3,620
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○아동안전지도 제작
915
511-02 지역발전특별회계보조금 179,000 201,000 △22,000
[ 일반회계 ] 179,000 201,000 △22,000
< 주민복지과 > 179,000 201,000 △22,000
○가사·간병 방문도우미 지원
17,000
○지역사회서비스 투자사업
162,000
511-03 기금 396,025 299,297 96,728
[ 일반회계 ] 396,025 299,297 96,728
< 주민복지과 > 396,025 299,297 96,728
○청소년수련시설 운영위원회 운영
1,000
○청소년 수련시설 지도자 지원
21,360
○청소년 통합지원체계구축
45,050
○청소년특별지원
3,920
○학교 밖 청소년 지원
54,600
○청소년 수련 프로그램 운영 및 활성화 1,000
○입양아동 가족지원 16,380
○아동양육비 69,120
○중고생 학용품비 지원 1,600
○추가 아동양육비 지원 1,440
○결혼이민자 통번역서비스 지원 12,062
○다문화가족 언어 및 교육등 지원
20,619
○한국어교육 운영 15,514
○다문화가족지원센터 운영지원
65,023
○방문교육서비스 지원 46,467
○다문화가족 사례관리 지원 19,950
○가정폭력 피해자 지원 920
520 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846
521 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
521-01 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846
[ 일반회계 ] 6,051,614 4,799,768 1,251,846
< 주민복지과 > 6,051,614 4,799,768 1,251,846
○자활근로사업
34,322
○우수지역아동센터 지원 5,156
○수급자 생계급여
568,303
○가정폭력 피해자 지원 197
○다문화가족지원센터 운영지원 2,565
○방문교육서비스 지원 5,974
○한국어교육 운영 1,994
○결혼이민자 통번역서비스 지원 2,585
○추가 아동양육비 지원 180
○중고생 학용품비 지원 200
○아동양육비 8,640
○입양아동 가족지원 2,106
○보육교직원 인건비 지원 470,303
○특수목적형 지원 1,166
○장애인 시간제일자리 지원 4,322
○활동보조 가산급여 30
○농어촌 장애인 주택개조사업 6,650
○찾아가는복지서비스 차량지원 13,440
○시군 통합사례관리 지원 1,100
○읍면동맞춤형통합서비스 지원 1,764
○수급자 해산장제급여 3,037
○교육급여 4,937
○수급자 주거급여 79,938
○주거급여 사업시행 58,169
○노인일자리 사업(국비)
128,056
○기초연금 지급
418,762
○노인돌봄 기본서비스 지원
38,460
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○노인돌봄 종합서비스 지원
22,321
○단기가사 서비스 지원
139
○독거노인응급안전시스템 운영 3,118
○경로당 난방비
111,375
○경로당 양곡비 지원
25,987
○경로당 냉방비 지원
7,426
○청소년동아리 활동지원
450
○통합사례관리사지원
13,646
○장애수당(기초)지원
37,195
○장애수당(차상위등)지원
34,975
○장애연금 지원
123,193
○장애인 의료비 지원
4,686
○장애인자녀 학비 지원
20
○장애인 보조기구 지원
420
○장애인등록 진단비
963
○여성장애인 출산비용 지원
270
○발달장애인 부모심리상담지원
171
○장애인 일반형일자리사업 지원
20,170
○장애인 활동지원
26,970
○발달재활서비스사업
6,790
○언어발달 바우처 사업
196
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○장애인 복지일자리 지원
7,484
○장애인 거주시설 운영지원
115,893
○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원
146
○아동발달 지원금
1,361
○지역아동센터 운영지원
75,330
○지역아동센터운영지원 추가지원
2,280
○토요운영 지원 774
○아동복지교사(인건비)
20,160
○차량운영비
5,340
○교재교구비
1,129
○영유아보육료 지원
188,945
○가정양육수당 지원
98,705
○농어촌 소재 법인어린이집 지원
3,202
○공공형어린이집 지원
4,880
○어린이집 기능보강
500
○아이돌봄 지원 11,219
○아동안전지도 제작
275
○가사·간병 방문도우미 지원
1,275
○지역사회서비스 투자사업
12,150
○다문화가족 언어 및 교육등 지원
2,651
○다문화가족지원센터 운영지원
19,507
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○노인일자리 사업(도비)
36,195
○결식우려노인 무료급식
8,398
○재가노인서비스 지원
55,254
○노인요양시설 지원
1,246,560
○경로당 운영비
8,910
○경로당순회프로그램 관리인력지원
5,905
○9988행복나누미 사업
133,358
○대한노인회 사무국 운영지원
5,305
○사회복지시설 종사자 대우수당
68,000
○장애인 공동생활가정 지원
17,200
○장애인복지관 위탁운영
79,922
○수화통역센터 운영
11,588
○시각장애인가정 가스자동차단기 설치
300
○지체장애인편의시설 기초지원센터 운영
1,980
○재가복지봉사센터 운영
8,119
○장애인일감만들어주기 지원센터 운영
23,280
○장애인건강증진활동사업
4,000
○여성장애인 가사도우미사업
704
○소년·소녀가정 및 시설퇴소아동 자립정착
1,700
○결함가정 아동보호
10,080
○아동급식지원(학기중)
178,600
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○아동급식 지원(방학중)
9,362
○저소득가정아동 급식지원
6,308
○가정위탁 양육지원
374
○지역아동센터이용 아동급식 지원
15,840
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원
9,600
○독립유공자 의료비 지원
1,050
○취업지원센터 운영
14,646
○여성인턴제 활동비
9,774
○교사근무환경개선비 지원 25,589
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 22,296
○보조교사 지원 1,576
○노인자율봉사대 활동지원 500
○어린이집안전공제회 공제료 지원
610
○누리과정 교육비 지원 1,085,760
○보육교직원 장기근속수당 지원
3,318
○한부모 가족 고등학생 자녀 교육비 지원
3,120
○한부모 가족 난방비 지원
3,600
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선(대우수당2종) 1,440
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선(명절휴가비) 560
○행복가족상담 원스톱 서비스 10,000
○야간 임시보호소 운영지원 450
○보육교직원 처우개선비 지원 36,840
○지역자활센터 활성화 지원 7,600
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 주민복지과
주민복지과 54,951,845 54,051,489 900,356
국 32,580,796
지 179,000
기 396,025
도 6,051,614
군 15,744,410
저소득층 생활안정 지원 8,716,101 8,422,446 293,655
국 6,657,788
지 17,000
도 757,581
군 1,283,732
자활사업 지원 867,263 964,156 △96,893
국 637,888
지 17,000
도 43,197
군 169,178
자활근로사업 572,034 670,000 △97,966
국 457,627
도 34,322
군 80,085
101 인건비 89,000 86,000 3,000
국 71,200
도 5,340
군 12,460
04 기간제근로자등보수 89,000 86,000 3,000
○자활근로사업 89,000
-근로유지형 85,000
국 68,000
도 5,100
군 11,900
-사회보험(산재,고용) 4,000
국 3,200
도 240
군 560
307 민간이전 483,034 584,000 △100,966
국 386,427
도 28,982
군 67,625
05 민간위탁금 483,034 584,000 △100,966
○자활근로사업 지원 483,034
국 386,427
도 28,982
군 67,625
지역자활센터 운영 200,941 209,860 △8,919
국 140,659
군 60,282
307 민간이전 200,941 209,860 △8,919
국 140,659
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 60,282
10 사회복지시설법정운영비보조 200,941 0 200,941
○지역자활센터 운영 200,941
국 140,659
군 60,282
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문관리
사 지원 사업)
21,250 26,250 △5,000
지 17,000
도 1,275
군 2,975
307 민간이전 21,250 26,250 △5,000
지 17,000
도 1,275
군 2,975
05 민간위탁금 21,250 26,250 △5,000
○가사간병 방문관리사 지원사업 21,250
지 17,000
도 1,275
군 2,975
희망키움통장 31,235 34,211 △2,976
국 24,988
군 6,247
301 일반보상금 31,235 34,211 △2,976
국 24,988
군 6,247
01 사회보장적수혜금 31,235 34,211 △2,976
○희망키움통장I(수급자) 31,235
국 24,988
군 6,247
내일키움통장 18,267 19,623 △1,356
국 14,614
군 3,653
301 일반보상금 18,267 19,623 △1,356
국 14,614
군 3,653
01 사회보장적수혜금 18,267 19,623 △1,356
○내일키움통장 18,267
국 14,614
군 3,653
자활사업 추진 4,536 4,212 324
202 여비 4,536 4,212 324
01 국내여비 4,536 4,212 324
○자활사업 및 희망복지지원단 업무 추진 4,536
자활사업활성화 추진 사업 19,000 0 19,000
도 7,600
군 11,400
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활사업 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 19,000 0 19,000
도 7,600
군 11,400
10 사회복지시설법정운영비보조 19,000 0 19,000
○지역자활센터 활성화 지원 19,000
도 7,600
군 11,400
국민기초생활보장 지원 7,746,603 7,433,290 313,313
국 5,937,049
도 714,384
군 1,095,170
긴급복지 219,730 219,730 0
국 175,784
군 43,946
301 일반보상금 219,730 219,730 0
국 175,784
군 43,946
01 사회보장적수혜금 219,730 219,730 0
○긴급복지 지원 219,730
국 175,784
군 43,946
기초생활보장 홍보 및 생활보장위원회 운영 2,040 2,230 △190
201 일반운영비 2,040 2,230 △190
01 사무관리비 2,040 2,230 △190
○기초생활보장 홍보물(현수막 등) 제작
1,200
○생활보장위원회 참석수당
840
50,000원 * 24개
70,000원 * 6명 * 2회
생계급여 5,683,031 5,323,750 359,281
국 4,546,425
도 568,303
군 568,303
301 일반보상금 5,683,031 5,323,750 359,281
국 4,546,425
도 568,303
군 568,303
01 사회보장적수혜금 5,683,031 5,323,750 359,281
○수급자 생계급여(2,000명) 5,683,031
국 4,546,425
도 568,303
군 568,303
교육급여 85,946 35,750 50,196
국 69,489
도 4,937
군 11,520
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 85,946 35,750 50,196
국 69,489
도 4,937
군 11,520
08 교육기관에대한보조 85,946 35,750 50,196
○교육급여 지원 85,946
국 69,489
도 4,937
군 11,520
주거급여 1,381,071 1,316,402 64,669
국 1,104,857
도 138,107
군 138,107
301 일반보상금 799,381 761,313 38,068
국 639,505
도 79,938
군 79,938
01 사회보장적수혜금 799,381 761,313 38,068
○맞춤형 국민기초생활보장 수급자 주거급여 지
급(800명) 799,381
국 639,505
도 79,938
군 79,938
403 자치단체등자본이전 581,690 0 581,690
국 465,352
도 58,169
군 58,169
02 공기관등에대한자본적대행사업비 581,690 0 581,690
○주거급여(수선유지급여)사업 시행(120가구) 581,690
국 465,352
도 58,169
군 58,169
해산·장제급여 50,617 50,000 617
국 40,494
도 3,037
군 7,086
301 일반보상금 50,617 50,000 617
국 40,494
도 3,037
군 7,086
01 사회보장적수혜금 50,617 50,000 617
○수급자 해산장제급여 지급(80명) 50,617
국 40,494
도 3,037
군 7,086
의료급여 자치단체간 부담금 312,504 339,014 △26,510
308 자치단체등이전 312,504 339,014 △26,510
부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
07 자치단체간부담금 312,504 339,014 △26,510
○의료급여 자치단체 경상보조 312,504
신규수급자 조사 및 상담 11,664 11,664 0
202 여비 11,664 11,664 0
01 국내여비 11,664 11,664 0
○통합조사 및 국민기초생활수급자 업무 추진 11,664
국민건강보험공단 지역가입자 지원 15,000 25,000 △10,000
건강보험료 및 장기요양보험료 지원 15,000 25,000 △10,000
301 일반보상금 15,000 25,000 △10,000
01 사회보장적수혜금 15,000 25,000 △10,000
○저소득층 건강·장기요양 보험료 15,000
정부양곡 할인지원 87,235 0 87,235
국 82,851
군 4,384
차상위계층 양곡할인 지원 21,856 0 21,856
국 17,472
군 4,384
301 일반보상금 21,856 0 21,856
국 17,472
군 4,384
01 사회보장적수혜금 21,856 0 21,856
○차상위계층 양곡할인지원 21,856
국 17,472
군 4,384
기초수급자 정부양곡할인 지원 65,379 0 65,379
국 65,379
301 일반보상금 65,379 0 65,379
국 65,379
01 사회보장적수혜금 65,379 0 65,379
○기초수급자 정부양곡 할인지원 65,379
국 65,379
노인복지증진 29,906,935 29,425,176 481,759
국 20,440,997
도 2,256,029
군 7,209,909
노인행사 지원 27,750 27,750 0
경로행사 지원 23,000 23,000 0
307 민간이전 23,000 23,000 0
04 민간행사사업보조 23,000 23,000 0
○노인의 날 기념 행사 23,000
게이트볼대회 지원 4,750 4,750 0
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인행사 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 4,750 4,750 0
04 민간행사사업보조 4,750 4,750 0
○군체육회장기 게이트볼대회 지원 4,750
노후생활보장 강화 22,916,021 22,796,513 119,508
국 19,790,746
도 583,513
군 2,541,762
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 1,892,954 1,906,926 △13,972
국 946,477
도 128,056
군 818,421
307 민간이전 1,892,954 1,906,926 △13,972
국 946,477
도 128,056
군 818,421
11 사회복지사업보조 1,892,954 1,906,926 △13,972
○노인사회활동지원사업 1,809,728
-사회공헌형(전국형-9988행복지키미)
668,1602,560,000원 * 261명
국 334,080
도 66,816
군 267,264
-공익활동(9개월-9988행복지키미)
351,1401,940,000원 * 181명
국 175,570
도 17,557
군 158,013
-공익활동(지역형 9개월) 540,930
국 270,465
도 27,047
군 243,418
-시장진입형(창업형-공동작업형) 249,498
국 124,749
도 12,475
군 112,274
○노인사회활동지원사업 전담인력지원
83,2261,261,000원 * 6명 * 11개월
국 41,613
도 4,161
군 37,452
노인자율봉사대 활동지원 12,600 12,600 0
도 500
군 12,100
301 일반보상금 12,600 12,600 0
도 500
군 12,100
11 기타보상금 12,600 12,600 0
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활보장 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노인자율 봉사활동 12,60042,000원 * 25명 * 12월
도 500
군 12,100
기초연금 지급(지자체 보조) 20,938,077 20,804,597 133,480
국 18,844,269
도 418,762
군 1,675,046
301 일반보상금 20,938,077 20,804,597 133,480
국 18,844,269
도 418,762
군 1,675,046
01 사회보장적수혜금 20,938,077 20,804,597 133,480
○기초연금 지급 20,938,077
국 18,844,269
도 418,762
군 1,675,046
노인일자리 사업(도비) 72,390 72,390 0
도 36,195
군 36,195
307 민간이전 72,390 72,390 0
도 36,195
군 36,195
11 사회복지사업보조 72,390 72,390 0
○노인사회활동지원사업 72,390
도 36,195
군 36,195
노인여가시설 기능보강 297,500 249,000 48,500
게이트볼장 설치ㆍ보수 35,000 12,000 23,000
401 시설비및부대비 16,000 12,000 4,000
01 시설비 16,000 12,000 4,000
○게이트볼장 보수 16,000
402 민간자본이전 19,000 0 19,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 19,000 0 19,000
○게이트볼장 보수 19,000
경로당 신축ㆍ보수 215,000 221,000 △6,000
402 민간자본이전 215,000 221,000 △6,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 215,000 221,000 △6,000
○경로당 보수 200,000
○국책사업관련 지원 15,000
-광덕2 경로당 보수공사 14,000
-광덕3 경로당 보수공사 1,000
경로당 장비지원(자체) 47,000 0 47,000
402 민간자본이전 47,000 0 47,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가시설 기능보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원) 47,000 0 47,000
○국책사업관련 47,000
-광덕1 경로당 편의시설 구입 6,000
-광덕2 경로당 편의시설 구입 7,000
-광덕5 경로당 건강기구 구입 3,000
-원터 경로당 편의시설 구입 3,000
-양곡1 경로당 편의시설 구입 3,000
-양곡2 경로당 편의시설 구입 10,000
-광덕5 경로당 편의시설 구입 5,000
-신기2 경로당 건강기구 구입 10,000
게이트볼장 유지관리 500 0 500
201 일반운영비 500 0 500
01 사무관리비 500 0 500
○게이트볼장 소방시설 관리 500
재가노인 복지증진 1,153,215 1,014,501 138,714
국 489,376
도 72,436
군 591,403
노인 위생용품 지원 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○노인위생용품 지원 20,000200,000원 * 100명
결식우려노인 무료급식 168,000 168,000 0
도 8,398
군 159,602
307 민간이전 168,000 168,000 0
도 8,398
군 159,602
11 사회복지사업보조 168,000 168,000 0
○저소득 재가결식노인 식사배달
126,0003,500원 * 120명 * 300일
도 6,299
군 119,701
○경로식당 무료급식 42,0003,500원 * 40명 * 300일
도 2,099
군 39,901
노인돌봄 기본서비스 사업지원 474,754 346,647 128,107
국 299,090
도 38,460
군 137,204
307 민간이전 474,754 346,647 128,107
국 299,090
도 38,460
군 137,204
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 474,754 346,647 128,107
○노인돌봄 기본서비스 지원 474,754
국 299,090
도 38,460
군 137,204
노인돌봄 종합서비스 단가보조 248,017 262,882 △14,865
국 173,612
도 22,321
군 52,084
307 민간이전 248,017 262,882 △14,865
국 173,612
도 22,321
군 52,084
05 민간위탁금 248,017 262,882 △14,865
○노인돌봄 종합서비스 지원 248,017
국 173,612
도 22,321
군 52,084
경로식당 무료급식 홍보 210 150 60
201 일반운영비 210 150 60
01 사무관리비 210 150 60
○경로식당 무료급식 홍보 현수막
21070,000원 * 3개
화장 장려금 지원 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
11 기타보상금 20,000 20,000 0
○화장장려금 지원 20,000200,000원 * 100명
장례식장 이용 장려금 지원 150,000 120,000 30,000
301 일반보상금 150,000 120,000 30,000
11 기타보상금 150,000 120,000 30,000
○장례식장이용 장려금 지원 150,000
단기가사서비스 단가 보조 1,548 8,982 △7,434
국 1,084
도 139
군 325
307 민간이전 1,548 8,982 △7,434
국 1,084
도 139
군 325
05 민간위탁금 1,548 8,982 △7,434
○단기가사 서비스 지원 1,548
국 1,084
도 139
군 325
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
독거노인응급안전돌보미 지원사업 32,620 33,600 △980
국 15,590
도 3,118
군 13,912
307 민간이전 32,620 33,600 △980
국 15,590
도 3,118
군 13,912
11 사회복지사업보조 32,620 33,600 △980
○독거노인응급안전시스템 운영(148명) 31,180
국 15,590
도 3,118
군 12,472
○독거노인응급안전시스템 운영 추가지원 1,440
노인단체 지원 38,066 34,240 3,826
307 민간이전 38,066 34,240 3,826
03 민간단체법정운영비보조 38,066 34,240 3,826
○대한노인회 괴산군지회 인건비 17,426
○4대 보험료 2,640
○대한노인회 괴산군지회 운영비 18,000
노인복지시설 지원 3,272,900 3,101,950 170,950
도 1,301,814
군 1,971,086
재가장기요양기관 지역사회 자원연계사업 920,900 916,750 4,150
도 55,254
군 865,646
301 일반보상금 920,900 916,750 4,150
도 55,254
군 865,646
01 사회보장적수혜금 920,900 916,750 4,150
○재가노인서비스 지원 920,900
도 55,254
군 865,646
노인요양시설 운영 2,352,000 2,184,000 168,000
도 1,246,560
군 1,105,440
301 일반보상금 2,352,000 2,184,000 168,000
도 1,246,560
군 1,105,440
01 사회보장적수혜금 2,352,000 2,184,000 168,000
○노인요양시설 지원 2,352,000
도 1,246,560
군 1,105,440
노인여가시설 운영지원 2,239,549 2,235,462 4,087
국 160,875
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 298,266
군 1,780,408
노인복지사업 조사 8,100 8,100 0
202 여비 8,100 8,100 0
01 국내여비 8,100 8,100 0
○노인복지시설 조사업무 추진 8,100
노인사회참여 지원 49,690 39,390 10,300
301 일반보상금 10,200 10,200 0
11 기타보상금 10,200 10,200 0
○분회장 활동비 지원 10,200
-지회장 3,600
-분회장 6,600
300,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 11명 * 12월
307 민간이전 39,490 29,190 10,300
10 사회복지시설법정운영비보조 26,190 26,190 0
○노인학교 운영지원 14,150
○할머니경로당 육성 8,440
○분회경로당 운영비 차등지원 3,600
11 사회복지사업보조 13,300 3,000 10,300
○경로당활성화 프로그램 운영 5,000
○경로당 회장 교육비 지원 8,300100,000원 * 83명
경로당 운영비 지원 452,280 450,600 1,680
도 8,910
군 443,370
307 민간이전 452,280 0 452,280
도 8,910
군 443,370
10 사회복지시설법정운영비보조 452,280 0 452,280
○경로당 운영비 297,00075,000원 * 330개소 * 12개월
도 8,910
군 288,090
○경로당 운영비 추가 155,280
-신축분회 21,060
-기존분회 2,520
-일반경로당(50인 미만)
80,100
-일반경로당(50인 이상)
39,600
-일반경로당(100인 이상)
12,000
195,000원 * 9개소 * 12개월
105,000원 * 2개소 *12개월
25,000원 * 267개소 *12개월
75,000원 * 44개소 *12개월
125,000원 * 8개소 *12개월
경로당 난방비 지원 632,400 630,500 1,900
국 123,750
도 111,375
군 397,275
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 632,400 0 632,400
국 123,750
도 111,375
군 397,275
10 사회복지시설법정운영비보조 632,400 0 632,400
○경로당 난방비 추가지원 137,400
-신축분회 9,000
-일반경로당 128,400
○경로당 난방비 지원
495,000
1,000,000원 * 9개소
400,000원 * 321개소
300,000원 * 330개소 * 5개월
국 123,750
도 111,375
군 259,875
경로당 양곡비 지원 115,500 115,150 350
국 28,875
도 25,987
군 60,638
301 일반보상금 115,500 115,150 350
국 28,875
도 25,987
군 60,638
01 사회보장적수혜금 115,500 115,150 350
○경로당 양곡비 지원 115,500
국 28,875
도 25,987
군 60,638
경로당 냉방비 지원 33,000 32,900 100
국 8,250
도 7,426
군 17,324
301 일반보상금 33,000 32,900 100
국 8,250
도 7,426
군 17,324
01 사회보장적수혜금 33,000 32,900 100
○경로당 냉방비 지원 33,000
국 8,250
도 7,426
군 17,324
노인복지관 운영 448,000 410,000 38,000
307 민간이전 440,000 410,000 30,000
05 민간위탁금 440,000 410,000 30,000
○노인복지관 위탁운영 440,000
405 자산취득비 8,000 0 8,000
01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○주방기구 소독기 3,000
○주방전용 세탁기 1,000
○장기,바둑실 테이블 및 의자교체 4,000
경로당순회프로그램 관리인력지원 29,527 29,527 0
도 5,905
군 23,622
307 민간이전 29,527 29,527 0
도 5,905
군 23,622
11 사회복지사업보조 29,527 29,527 0
○ 경로당순회프로그램관리 인력지원 29,527
도 5,905
군 23,622
9988 행복나누미사업 444,525 492,768 △48,243
도 133,358
군 311,167
307 민간이전 444,525 492,768 △48,243
도 133,358
군 311,167
11 사회복지사업보조 444,525 492,768 △48,243
○9988행복나누미 사업 444,525
도 133,358
군 311,167
대한노인회 사무국 운영지원 26,527 26,527 0
도 5,305
군 21,222
307 민간이전 26,527 26,527 0
도 5,305
군 21,222
11 사회복지사업보조 26,527 26,527 0
○대한노인회 사무국 운영지원 26,527
도 5,305
군 21,222
청소년 보호 및 육성 520,179 288,949 231,230
국 1,000
기 126,930
도 450
군 391,799
진취적인 청소년 육성 475,405 240,567 234,838
국 1,000
기 125,930
도 450
군 348,025
청소년 행사 지원 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○청소년 한마음 축제 지원 5,000
청소년시설 운영위원회 운영 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0
○청소년수련시설 운영위원회 운영 2,000
기 1,000
군 1,000
청소년 보호육성 9,560 9,365 195
201 일반운영비 2,130 1,915 215
01 사무관리비 2,130 1,915 215
○청소년증 제작 780
○청소년복지기금심의위원회 참석수당
350
○청소년 유해환경 홍보비 1,000
5,200원 * 150개
70,000원 * 5명 * 1회
202 여비 3,500 3,500 0
01 국내여비 3,500 3,500 0
○청소년 업무추진 3,500
301 일반보상금 930 950 △20
09 행사실비보상금 630 650 △20
○청소년지도위원 교육 및 청소년활동
63045,000원 * 2명 * 7일
11 기타보상금 300 300 0
○청소년 유해환경 신고보상 30050,000원 * 6명
307 민간이전 3,000 3,000 0
11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0
○괴산군 청소년 육성위원회 3,000
청소년지도사 배치지원 87,106 53,722 33,384
기 21,360
군 65,746
101 인건비 65,746 33,082 32,664
기 10,680
군 55,066
03 무기계약근로자보수 35,677 33,082 2,595
○청소년지도사 무기계약직 인건비(1명) 35,677
-기본급 18,615
-기말수당 6,205
-명절휴가비 1,400
1,551,250원 * 12월
1,551,250원 * 4월
700,000원 * 2회
부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-정액급식비 1,200
-교통보조비 1,200
-시간외근무수당 2,672
-휴일근무수당 612
-연차수당 765
-가족수당(배우자,자녀2) 960
-근속가산금 2,048
100,000원 * 12월
100,000원 * 12월
222,600원 * 12월
51,000원 * 12월
51,000원 * 15일
80,000원 * 12월
170,630원 * 12월
04 기간제근로자등보수 30,069 0 30,069
○청소년지도사 기간제근로자 인건비(1명) 30,069
-기본급 21,3601,780,000원 * 12월
기 10,680
군 10,680
-명절휴가비 1,400
-시간외근무수당 3,063
-4대보험료 4,246
700,000원 * 2회
255,200원 * 12월
25,823,000원 * 16.44%
307 민간이전 21,360 20,640 720
기 10,680
군 10,680
11 사회복지사업보조 21,360 20,640 720
○청소년수련원 지도사 배치지원
21,3601,780,000원 * 12월
기 10,680
군 10,680
지역사회 청소년통합지원체계 구축 90,100 87,670 2,430
기 45,050
군 45,050
307 민간이전 90,100 0 90,100
기 45,050
군 45,050
05 민간위탁금 90,100 0 90,100
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 90,100
기 45,050
군 45,050
학교 밖 청소년 지원 85,965 69,000 16,965
기 54,600
군 31,365
307 민간이전 85,965 0 85,965
기 54,600
군 31,365
05 민간위탁금 85,965 0 85,965
○학교 밖 청소년 지원 85,965
기 54,600
군 31,365
청소년 상담복지센터 187,574 6,560 181,014
부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 187,574 0 187,574
05 민간위탁금 187,574 0 187,574
○청소년상담복지센터 운영 187,574
청소년 특별지원 5,600 6,000 △400
기 3,920
군 1,680
301 일반보상금 5,600 6,000 △400
기 3,920
군 1,680
01 사회보장적수혜금 5,600 6,000 △400
○청소년특별지원 5,600
기 3,920
군 1,680
청소년동아리 지원 2,500 1,250 1,250
국 1,000
도 450
군 1,050
201 일반운영비 2,500 0 2,500
국 1,000
도 450
군 1,050
01 사무관리비 740 0 740
○청소년동아리 지원 740370,000원 * 2개
국 296
도 133
군 311
03 행사운영비 1,760 0 1,760
○청소년동아리 지원 1,760880,000원 * 2개
국 704
도 317
군 739
청소년 문화의집 운영 44,774 48,382 △3,608
기 1,000
군 43,774
청소년 문화의집 유지ㆍ관리 25,574 31,182 △5,608
201 일반운영비 25,574 24,074 1,500
01 사무관리비 9,794 9,794 0
○청소년문화의 집 7,070
-운영비 2,500
-일간지 구독 540
-비디오테이프 1,350
-도서구입 960
-CD 음반구입 720
-프린터 토너 1,000
15,000원 * 3종 * 12월
30,000원 * 9개 * 5회
16,000원 * 5권 * 12월
15,000원 * 4개 * 12월
250,000원 * 4개
부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 문화의집 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청소년문화의집 전기안전점검 수수료
876
○청소년문화의집 무인경비시스템 유지비
1,848
73,000원 * 12월
154,000원 * 12월
02 공공운영비 15,780 14,280 1,500
○청소년문화의 집 15,780
-방화관리자 협회비 100
-청소년수련시설 협회비 100
-수도료 600
-환경개선부담금 30
-전기료 7,200
-건물유지비 4,500
-영상·음향장비 유지비 1,300
-냉난방기 유지비 1,950
50,000원 * 12월
600,000원 * 12월
150,000원 * 13대
청소년 프로그램운영 지원 13,200 13,200 0
201 일반운영비 13,200 13,200 0
01 사무관리비 13,200 13,200 0
○청소년문화의집 프로그램 강사수당
13,20030,000원 * 8과목 * 55회
청소년 수련 프로그램 운영 및 활성화 6,000 4,000 2,000
기 1,000
군 5,000
201 일반운영비 6,000 4,000 2,000
기 1,000
군 5,000
03 행사운영비 6,000 4,000 2,000
○청소년 문화의 집 체험 프로그램 운영 6,000
기 1,000
군 5,000
지역사회복지 증진 625,499 458,978 166,521
국 136,946
지 162,000
도 42,100
군 284,453
복지전달체계 확립 49,608 33,508 16,100
지역사회보장협의체 운영 32,008 33,508 △1,500
201 일반운영비 1,960 1,960 0
01 사무관리비 1,960 1,960 0
○대표협의체위원회 참석수당
1,120
○실무협의체위원회 참석수당
840
70,000원 * 16명 * 1회
70,000원 * 12명 * 1회
307 민간이전 30,048 31,548 △1,500
부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 민간단체법정운영비보조 30,048 30,048 0
○인건비 27,793
-기본급 24,393
-명절휴가비 2,440
-가족수당 960
○운영비 2,255
-회의참석 및 자문수당 1,960
-회의비 295
읍면지역사회보장협의체운영 17,600 0 17,600
201 일반운영비 17,600 0 17,600
01 사무관리비 17,600 0 17,600
○읍면 지역사회보장협의체 운영비 지원(11개읍
면) 17,6001,600,000원 * 11개소
사회취약계층 지원 21,010 16,740 4,270
부랑인 보호 및 행려자 지원 11,100 15,900 △4,800
307 민간이전 11,100 15,900 △4,800
01 의료및구료비 11,100 15,900 △4,800
○부랑인 및 행려자 9,600
-사망장제비 7,200
-여비 2,400
○이재민 재해구호 물품 1,500
1,800,000원 * 4명
20,000원 * 10명 * 12월
30,000원 * 50개
이재민 재해구호 지원 360 840 △480
201 일반운영비 360 840 △480
02 공공운영비 360 840 △480
○현장단말기 통신료 36030,000원 * 12월
공영장례 지원 9,550 0 9,550
307 민간이전 9,550 0 9,550
01 의료및구료비 9,550 0 9,550
○기초생활보장수급자 2,250
○기초생활보장수급자 외 7,300
1,125,000원 * 2명
1,825,000원 * 4명
지역사회서비스 554,881 408,730 146,151
국 136,946
지 162,000
도 42,100
군 213,835
지역 자율형사회서비스 투자사업(지역사회서비스) 202,500 225,000 △22,500
지 162,000
도 12,150
군 28,350
307 민간이전 202,500 225,000 △22,500
지 162,000
부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 12,150
군 28,350
05 민간위탁금 202,500 225,000 △22,500
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서
비스) 202,500
지 162,000
도 12,150
군 28,350
사회복지 지원 37,000 32,000 5,000
307 민간이전 37,000 32,000 5,000
04 민간행사사업보조 5,000 4,000 1,000
○사회복지의 날 기념행사 5,000
10 사회복지시설법정운영비보조 32,000 28,000 4,000
○사회복지협의회 운영비 지원 32,000
푸드뱅크 지원 46,400 30,000 16,400
307 민간이전 46,400 30,000 16,400
10 사회복지시설법정운영비보조 46,400 30,000 16,400
○괴산군사회복지협의회(괴산푸드뱅크, 마켓) 33,000
○괴산나눔과기쁨 푸드뱅크 13,400
통합사례관리업무추진 3,240 1,620 1,620
202 여비 3,240 1,620 1,620
01 국내여비 3,240 1,620 1,620
○통합사례관리 및 긴급복지 업무추진 3,240
통합사례관리사인건비지원 106,341 100,110 6,231
국 45,486
도 13,646
군 47,209
101 인건비 106,341 100,110 6,231
국 45,486
도 13,646
군 47,209
03 무기계약근로자보수 106,341 100,110 6,231
○통합사례관리사 무기계약직 인건비(3명) 106,341
-기본급 55,8451,551,250원 * 3명 * 12개월
국 27,922
도 8,376
군 19,547
-기말수당 18,6151,551,250원 * 3명 * 4개월
국 9,307
도 2,792
군 6,516
-근속가산금 4,840
국 2,420
도 726
부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,694
-가족수당 3,120260,000원 * 12개월
국 1,560
도 468
군 1,092
-정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12개월
국 1,800
도 540
군 1,260
-교통보조비 3,600100,000원 * 3명 * 12개월
국 1,800
도 540
군 1,260
-명절휴가비 4,2001,400,000원 * 3명
국 677
도 204
군 3,319
-자녀학비 1,200
-시간외근무수당 6,884
-휴일근무수당 1,836
-연가보상비 2,601
300,000원 * 1명 * 4개월
191,200원 * 3명 * 12개월
51,000원 * 3명 *12개월
51,000원 * 51일
읍면동맞춤형통합서비스지원 58,800 0 58,800
국 41,160
도 1,764
군 15,876
201 일반운영비 11,760 0 11,760
국 8,232
도 353
군 3,175
01 사무관리비 11,760 0 11,760
○읍면사례관리 운영비 11,760
국 8,232
도 353
군 3,175
301 일반보상금 47,040 0 47,040
국 32,928
도 1,411
군 12,701
01 사회보장적수혜금 47,040 0 47,040
○읍면사례관리 사업비 47,040
국 32,928
도 1,411
군 12,701
시군 통합사례관리 지원 11,000 0 11,000
국 5,500
도 1,100
군 4,400
201 일반운영비 1,500 0 1,500
부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 750
도 150
군 600
01 사무관리비 1,500 0 1,500
○사례관리사업 홍보 및 회의경비 1,500
국 750
도 150
군 600
301 일반보상금 9,500 0 9,500
국 4,750
도 950
군 3,800
01 사회보장적수혜금 7,000 0 7,000
○읍면사례관리지원 7,000
국 3,500
도 700
군 2,800
09 행사실비보상금 2,500 0 2,500
○통합사례관리사 교육참석 2,500
국 1,250
도 250
군 1,000
찾아가는복지서비스 차량지원 89,600 0 89,600
국 44,800
도 13,440
군 31,360
405 자산취득비 89,600 0 89,600
국 44,800
도 13,440
군 31,360
01 자산및물품취득비 89,600 0 89,600
○찾아가는복지서비스 읍면 차량지원
89,60012,800,000원 * 7대
국 44,800
도 13,440
군 31,360
취약계층 복지증진 7,104,050 7,104,512 △462
국 3,114,233
기 16,380
도 945,834
군 3,027,603
사회복지시설 활성화 지원 170,000 199,800 △29,800
도 68,000
군 102,000
사회복지시설 종사자 대우수당 170,000 199,800 △29,800
도 68,000
군 102,000
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 사회복지시설 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 170,000 199,800 △29,800
도 68,000
군 102,000
02 민간경상사업보조 170,000 199,800 △29,800
○사회복지시설 종사자 대우수당 170,000
도 68,000
군 102,000
재가장애인 생활안정 지원 1,756,734 1,662,741 93,993
국 1,232,824
도 201,893
군 322,017
장애수당(기초) 지급 177,120 174,073 3,047
국 123,984
도 37,195
군 15,941
301 일반보상금 177,120 174,073 3,047
국 123,984
도 37,195
군 15,941
01 사회보장적수혜금 177,120 174,073 3,047
○장애수당(기초) 지급(389명) 177,120
국 123,984
도 37,195
군 15,941
장애수당(차상위 등) 지급 166,546 139,334 27,212
국 116,582
도 34,975
군 14,989
301 일반보상금 166,546 139,334 27,212
국 116,582
도 34,975
군 14,989
01 사회보장적수혜금 166,546 139,334 27,212
○장애수당(차상위 등) 지급(252명) 166,546
국 116,582
도 34,975
군 14,989
장애인연금 급여 지급 1,368,809 1,303,580 65,229
국 958,166
도 123,193
군 287,450
301 일반보상금 1,368,809 1,303,580 65,229
국 958,166
도 123,193
군 287,450
01 사회보장적수혜금 1,368,809 1,303,580 65,229
○장애인연금 급여 지급(603명) 1,368,809
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 재가장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 958,166
도 123,193
군 287,450
장애인 의료비 지원 33,469 35,659 △2,190
국 26,775
도 4,686
군 2,008
307 민간이전 33,469 35,659 △2,190
국 26,775
도 4,686
군 2,008
01 의료및구료비 33,469 35,659 △2,190
○장애인 의료비(107명) 33,469
국 26,775
도 4,686
군 2,008
장애인자녀 학비 지원 141 141 0
국 113
도 20
군 8
301 일반보상금 141 141 0
국 113
도 20
군 8
01 사회보장적수혜금 141 141 0
○장애인자녀 학비(3명) 141
국 113
도 20
군 8
보조기구교부 3,000 3,000 0
국 2,400
도 420
군 180
307 민간이전 3,000 3,000 0
국 2,400
도 420
군 180
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○장애인 보조기구 지원(11명) 3,000
국 2,400
도 420
군 180
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,750 2,050 700
국 1,375
도 963
군 412
307 민간이전 2,750 2,050 700
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 재가장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,375
도 963
군 412
01 의료및구료비 2,750 2,050 700
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,750
국 1,375
도 963
군 412
여성장애인 출산비용 지원 3,000 3,000 0
국 2,100
도 270
군 630
301 일반보상금 3,000 3,000 0
국 2,100
도 270
군 630
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○여성장애인 출산비용 지원 3,000
국 2,100
도 270
군 630
발달장애인 부모상담지원 1,899 1,904 △5
국 1,329
도 171
군 399
307 민간이전 1,899 1,904 △5
국 1,329
도 171
군 399
05 민간위탁금 1,899 1,904 △5
○발달장애인 부모상담지원(2명) 1,899
국 1,329
도 171
군 399
장애인 지역사회복지 지원 3,471,421 3,352,824 118,597
국 1,388,869
도 335,744
군 1,746,808
장애인 공동생활가정 지원 171,996 154,426 17,570
도 17,200
군 154,796
307 민간이전 171,996 154,426 17,570
도 17,200
군 154,796
10 사회복지시설법정운영비보조 171,996 154,426 17,570
○장애인 공동생활가정 지원(3개소) 171,996
도 17,200
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 154,796
장애인복지관 운영 799,220 775,360 23,860
도 79,922
군 719,298
307 민간이전 799,220 775,360 23,860
도 79,922
군 719,298
05 민간위탁금 799,220 775,360 23,860
○장애인복지관 위탁운영 799,220
도 79,922
군 719,298
농어촌 장애인 주택개조사업 19,000 0 19,000
국 9,500
도 6,650
군 2,850
307 민간이전 19,000 0 19,000
국 9,500
도 6,650
군 2,850
05 민간위탁금 19,000 0 19,000
○농어촌 장애인주택 개조사업(5가구) 19,000
국 9,500
도 6,650
군 2,850
장애인일자리지원(일반형일자리) 134,463 216,156 △81,693
국 67,231
도 20,170
군 47,062
101 인건비 134,463 216,156 △81,693
국 67,231
도 20,170
군 47,062
04 기간제근로자등보수 134,463 216,156 △81,693
○장애인일자리지원(일반형일자리) 134,463
국 67,231
도 20,170
군 47,062
장애인 일반 29,940 29,940 0
201 일반운영비 13,320 13,320 0
01 사무관리비 13,320 13,320 0
○괴산·증평장애인신문 구독료
10,800
○장애인활동지원사업 심의위원회 참석수당
2,520
1,500원 * 600명 * 12월
70,000원 * 3명 * 12회
202 여비 1,620 1,620 0
01 국내여비 1,620 1,620 0
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인복지증진사업 조사 1,620
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○장애인의 날 행사 지원 12,000
○농아인의 날 행사 지원 3,000
장애인 활동지원급여 지원 449,496 582,140 △132,644
국 314,647
도 26,970
군 107,879
307 민간이전 449,496 582,140 △132,644
국 314,647
도 26,970
군 107,879
05 민간위탁금 449,496 582,140 △132,644
○장애인 활동지원급여 지원(40명) 449,496
국 314,647
도 26,970
군 107,879
발달재활서비스 바우처 지원 75,600 71,364 4,236
국 52,920
도 6,790
군 15,890
307 민간이전 75,600 71,364 4,236
국 52,920
도 6,790
군 15,890
05 민간위탁금 75,600 71,364 4,236
○발달재활서비스 바우처 지원(35명) 75,600
국 52,920
도 6,790
군 15,890
언어발달지원 바우처 지원 2,177 2,044 133
국 1,524
도 196
군 457
307 민간이전 2,177 2,044 133
국 1,524
도 196
군 457
05 민간위탁금 2,177 2,044 133
○언어발달지원 바우처 지원(1명) 2,177
국 1,524
도 196
군 457
장애인일자리지원(복지일자리) 49,896 50,832 △936
국 24,948
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 7,484
군 17,464
307 민간이전 49,896 50,832 △936
국 24,948
도 7,484
군 17,464
05 민간위탁금 49,896 50,832 △936
○장애인일자리지원(복지일자리) 49,896
국 24,948
도 7,484
군 17,464
장애인 교통편의 지원 4,900 4,200 700
201 일반운영비 2,200 1,500 700
01 사무관리비 2,200 1,500 700
○장애인자동차 표지 구입 2,2001,100원 * 2,000매
301 일반보상금 2,700 2,700 0
01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0
○장애인통합복지카드 발급수수료 지원
1,440
○장애인등록증 우편배송료 지원
1,260
4,000원 * 30명 * 12월
3,500원 * 30명 * 12월
장애인거주시설 운영 지원 1,287,705 1,055,531 232,174
국 901,394
도 115,893
군 270,418
307 민간이전 1,287,705 1,055,531 232,174
국 901,394
도 115,893
군 270,418
10 사회복지시설법정운영비보조 1,287,705 1,055,531 232,174
○장애인 거주시설 운영지원 1,287,705
국 901,394
도 115,893
군 270,418
수화통역센터 운영 115,876 110,423 5,453
도 11,588
군 104,288
307 민간이전 115,876 110,423 5,453
도 11,588
군 104,288
10 사회복지시설법정운영비보조 115,876 110,423 5,453
○수화통역센터 운영 115,876
도 11,588
군 104,288
시각장애인가정 가스자동차단기 설치 600 600 0
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 300
군 300
402 민간자본이전 600 600 0
도 300
군 300
02 민간자본사업보조(이전재원) 600 0 600
○시각장애인가정 가스자동차단기 설치 지원 600
도 300
군 300
지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영 33,000 33,000 0
도 1,980
군 31,020
307 민간이전 33,000 33,000 0
도 1,980
군 31,020
10 사회복지시설법정운영비보조 33,000 33,000 0
○지체장애인편의시설 기초지원센터 운영 33,000
도 1,980
군 31,020
중증장애인 위생용품 지원 7,000 7,000 0
301 일반보상금 7,000 7,000 0
01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0
○중증장애인 위생용품 지원 7,000
공공후견 활동비용지원 2,441 0 2,441
국 1,953
도 146
군 342
301 일반보상금 2,441 0 2,441
국 1,953
도 146
군 342
11 기타보상금 2,441 0 2,441
○공공후견 활동비용지원(2명) 2,441
국 1,953
도 146
군 342
재가복지봉사센터 135,316 126,508 8,808
도 8,119
군 127,197
307 민간이전 135,316 126,508 8,808
도 8,119
군 127,197
10 사회복지시설법정운영비보조 135,316 126,508 8,808
○재가복지봉사센터 운영 135,316
도 8,119
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 127,197
장애인일감만들어주기 지원센터 운영 58,200 58,200 0
도 23,280
군 34,920
307 민간이전 58,200 58,200 0
도 23,280
군 34,920
10 사회복지시설법정운영비보조 58,200 58,200 0
○장애인일감만들어주기 지원센터 운영 58,200
도 23,280
군 34,920
장애인건강증진활동사업 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 4,000
군 6,000
10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0
○장애인건강증진활동사업 10,000
도 4,000
군 6,000
여성장애인 가사도우미사업 8,800 8,800 0
도 704
군 8,096
307 민간이전 8,800 8,800 0
도 704
군 8,096
05 민간위탁금 8,800 8,800 0
○여성장애인가사도우미사업 8,800
도 704
군 8,096
장애인단체 지원 46,488 28,000 18,488
307 민간이전 46,488 28,000 18,488
03 민간단체법정운영비보조 46,488 28,000 18,488
○장애인연합회 지원 46,488
활동보조 가산급여 495 0 495
국 346
도 30
군 119
307 민간이전 495 0 495
국 346
도 30
군 119
05 민간위탁금 495 0 495
○활동보조 가산급여(1명) 495
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 346
도 30
군 119
장애인일자리지원(시간제일자리) 28,812 0 28,812
국 14,406
도 4,322
군 10,084
101 인건비 28,812 0 28,812
국 14,406
도 4,322
군 10,084
04 기간제근로자등보수 28,812 0 28,812
○장애인일자리지원(시간제일자리) 28,812
국 14,406
도 4,322
군 10,084
아동가정보호 사업 715,457 805,977 △90,520
국 150,585
기 16,380
도 209,891
군 338,601
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 17,000 17,000 0
도 1,700
군 15,300
301 일반보상금 17,000 17,000 0
도 1,700
군 15,300
01 사회보장적수혜금 17,000 17,000 0
○소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원금
(4명) 17,000
도 1,700
군 15,300
입양아동 가족지원 23,400 27,000 △3,600
기 16,380
도 2,106
군 4,914
301 일반보상금 23,400 27,000 △3,600
기 16,380
도 2,106
군 4,914
01 사회보장적수혜금 23,400 27,000 △3,600
○입양아동양육수당지원 23,400
기 16,380
도 2,106
군 4,914
결함가정아동 보호지원 33,600 46,200 △12,600
도 10,080
군 23,520
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 33,600 46,200 △12,600
도 10,080
군 23,520
01 사회보장적수혜금 33,600 46,200 △12,600
○결함가정 아동보호 33,60070,000원 * 40명 * 12월
도 10,080
군 23,520
아동급식 확대지원(학기중) 178,600 205,200 △26,600
도 178,600
301 일반보상금 178,600 205,200 △26,600
도 178,600
01 사회보장적수혜금 178,600 205,200 △26,600
○아동급식지원(학기중)
178,6004,000원 * 470명 * 95일
도 178,600
아동급식 확대지원(방학중) 156,040 179,280 △23,240
도 9,362
군 146,678
301 일반보상금 156,040 179,280 △23,240
도 9,362
군 146,678
01 사회보장적수혜금 156,040 179,280 △23,240
○아동급식 지원(방학중)
156,0404,000원 * 470명 * 83일
도 9,362
군 146,678
아동발달지원계좌 지원 15,122 14,682 440
국 10,585
도 1,361
군 3,176
301 일반보상금 15,122 14,682 440
국 10,585
도 1,361
군 3,176
01 사회보장적수혜금 15,122 14,682 440
○아동발달지원계좌 15,122
국 10,585
도 1,361
군 3,176
저소득 가정아동 급식지원 105,120 109,500 △4,380
도 6,308
군 98,812
301 일반보상금 105,120 109,500 △4,380
도 6,308
군 98,812
01 사회보장적수혜금 105,120 109,500 △4,380
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득가정아동 급식지원
105,1204,000원 * 72명 * 365일
도 6,308
군 98,812
가정위탁 양육지원 18,720 33,120 △14,400
도 374
군 18,346
301 일반보상금 18,720 33,120 △14,400
도 374
군 18,346
01 사회보장적수혜금 18,720 33,120 △14,400
○가정위탁 양육지원(13명)
18,720120,000원 * 13명 * 12월
도 374
군 18,346
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 167,855 173,995 △6,140
국 140,000
군 27,855
101 인건비 82,116 100,006 △17,890
국 54,261
군 27,855
03 무기계약근로자보수 82,116 100,006 △17,890
○아동통합서비스전문요원 무기계약직 인건비(3
명) 82,116
-기본급 37,2301,551,250원 * 3명 *8월
국 37,230
-기말수당 18,615
-명절휴가비 4,200
-정액급식비 2,400
1,551,250원 * 3명 * 4월
700,000원 * 3명 * 2회
100,000원 * 3명 * 8월
국 2,400
-교통보조비 2,400100,000원 * 3명 * 8월
국 2,400
-시간외수당 4,080170,000원 * 3명 * 8월
국 4,080
-휴일근무수당 1,22451,000원 * 3명 * 8월
국 1,224
-연차수당 1,440
-가족수당 960
480,000원 * 3명 * 1회
국 960
-근속가산금 2,607108,590원 * 3명 * 8월
국 2,607
-여비 3,360140,000원 * 3명 * 8월
국 3,360
-자녀학비 3,600300,000원 * 3명 * 4회
201 일반운영비 22,660 18,520 4,140
국 22,660
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 14,960 12,920 2,040
○슈퍼비전 참석수당 28070,000원 * 1명 * 4회
국 280
○드림스타트 센터운영비 5,000
국 5,000
○드림스타트 청소및방역프로그램 사업운영비 3,000
국 3,000
○드림스타트센터 프로그램 강사수당 5,000
국 5,000
○급량비(민간인력)
1,6807,000원 * 3명 * 8월 * 10일
국 1,680
02 공공운영비 2,200 2,600 △400
○공공요금 등 300
-우편요금 300500원 * 600부
국 300
○차량보험료 600300,000원 * 2대
국 600
○차량유류대 차량관리비 1,300
국 1,300
03 행사운영비 5,500 3,000 2,500
○프로그램 행사운영비 5,500
국 5,500
202 여비 2,400 4,320 △1,920
국 2,400
01 국내여비 2,400 4,320 △1,920
○드림스타트 업무추진여비 2,400
국 2,400
301 일반보상금 57,679 51,149 6,530
국 57,679
01 사회보장적수혜금 54,679 48,649 6,030
○건강프로그램 5,000
국 5,000
○보육(교육)프로그램 25,000
국 25,000
○복지프로그램 24,679
국 24,679
09 행사실비보상금 3,000 2,500 500
○수행인력 워크숍 및 교육참석 1,000
국 1,000
○자원봉사실비보상 2,000
국 2,000
307 민간이전 3,000 0 3,000
국 3,000
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치료비,의료물품 및 기타 3,000
국 3,000
아동센터 운영지원 982,610 1,083,170 △100,560
국 341,955
도 130,306
군 510,349
지역아동센터 운영비지원 502,200 518,666 △16,466
국 251,100
도 75,330
군 175,770
307 민간이전 502,200 518,666 △16,466
국 251,100
도 75,330
군 175,770
10 사회복지시설법정운영비보조 502,200 518,666 △16,466
○지역아동센터 운영지원기본운영 502,200
국 251,100
도 75,330
군 175,770
특수목적형지원 7,776 23,256 △15,480
국 3,888
도 1,166
군 2,722
307 민간이전 7,776 23,256 △15,480
국 3,888
도 1,166
군 2,722
10 사회복지시설법정운영비보조 7,776 23,256 △15,480
○특수목적형지원 7,776
국 3,888
도 1,166
군 2,722
토요운영지원 5,160 32,400 △27,240
국 2,580
도 774
군 1,806
307 민간이전 5,160 32,400 △27,240
국 2,580
도 774
군 1,806
10 사회복지시설법정운영비보조 5,160 32,400 △27,240
○지역아동센터 운영지원 토요운영비 5,160
국 2,580
도 774
군 1,806
지역아동센터이용 아동급식 지원 264,000 335,808 △71,808
도 15,840
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동센터 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 248,160
307 민간이전 264,000 335,808 △71,808
도 15,840
군 248,160
10 사회복지시설법정운영비보조 264,000 335,808 △71,808
○지역아동센터이용 아동급식 264,000
도 15,840
군 248,160
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000 25,200 △1,200
도 9,600
군 14,400
301 일반보상금 24,000 25,200 △1,200
도 9,600
군 14,400
01 사회보장적수혜금 24,000 25,200 △1,200
○지역아동센터종사자처우개선비 24,000
도 9,600
군 14,400
아동복지교사(인건비) 134,400 147,840 △13,440
국 67,200
도 20,160
군 47,040
101 인건비 134,400 147,840 △13,440
국 67,200
도 20,160
군 47,040
04 기간제근로자등보수 134,400 147,840 △13,440
○아동복지교사 134,400
국 67,200
도 20,160
군 47,040
지역아동센터 연합체육대회 행사지원 5,000 0 5,000
307 민간이전 5,000 0 5,000
04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000
○지역아동센터 연합체육대회 행사지원 5,000
지역아동센터운영지원(운영비추가지원) 5,700 0 5,700
도 2,280
군 3,420
307 민간이전 5,700 0 5,700
도 2,280
군 3,420
10 사회복지시설법정운영비보조 5,700 0 5,700
○지역아동센터운영지원(운영비추가지원) 5,700
도 2,280
군 3,420
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 아동센터 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
우수 지역아동센터 지원 34,374 0 34,374
국 17,187
도 5,156
군 12,031
307 민간이전 34,374 0 34,374
국 17,187
도 5,156
군 12,031
10 사회복지시설법정운영비보조 34,374 0 34,374
○우수지역아동센터 지원 34,374
국 17,187
도 5,156
군 12,031
아동보호전문기관 및 가정위탁지원센터 운영 7,828 0 7,828
지역아동보호전문기관 운영 3,673 0 3,673
308 자치단체등이전 3,673 0 3,673
07 자치단체간부담금 3,673 0 3,673
○아동보호전문기관운영 3,673
가정위탁지원센터운영 3,661 0 3,661
308 자치단체등이전 3,661 0 3,661
07 자치단체간부담금 3,661 0 3,661
○가정위탁지원센터운영 3,661
아동보호전문기관 대우수당 349 0 349
308 자치단체등이전 349 0 349
07 자치단체간부담금 349 0 349
○아동보호전문기관 대우수당 349
가정위탁지원센터 대우수당 145 0 145
308 자치단체등이전 145 0 145
07 자치단체간부담금 145 0 145
○가정위탁지원센터 대우수당 145
보훈관리 1,199,140 2,823,867 △1,624,727
도 1,050
군 1,198,090
보훈 단체·시설 지원 891,884 1,040,867 △148,983
도 1,050
군 890,834
애국선열 추모사업 3,800 3,800 0
201 일반운영비 300 300 0
01 사무관리비 300 300 0
○신년 충혼탑 참배 헌화 150
○3.1절 충열탑 참배 헌화 150
부서: 주민복지과
정책: 보훈관리
단위: 보훈 단체·시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 3,500 3,500 0
01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0
○불우 보훈가족 위문 3,50050,000원 * 70명
보훈단체 행사지원 33,500 33,000 500
301 일반보상금 3,000 2,500 500
09 행사실비보상금 3,000 2,500 500
○현충일 행사 참가유족 보상 3,000
307 민간이전 30,500 30,500 0
04 민간행사사업보조 30,500 30,500 0
○나라사랑 행사(6.25행사 및 나라사랑교육) 21,000
○보훈단체 국립묘지 참배 6,500
○현충일 행사 지원 3,000
보훈관련 시설정비(자체) 15,595 312,807 △297,212
101 인건비 11,595 10,807 788
04 기간제근로자등보수 11,595 10,807 788
○보훈공원 관리 인부임
8,696
○현충시설 관리 인부임
2,899
51,760원 * 2명 * 84일
51,760원 * 7개소 * 1명 * 2일 * 4회
201 일반운영비 4,000 2,000 2,000
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○보훈공원 및 시설 관리 2,000
02 공공운영비 2,000 0 2,000
○보훈시설 관리 2,000
보훈대상자 지원 702,400 597,960 104,440
301 일반보상금 702,400 597,960 104,440
01 사회보장적수혜금 702,400 597,960 104,440
○참전유공자 명예수당
537,600
○참전유공자 미망인 수당
144,000
○참전유공자 사망위로금 15,000
○독립유공자 명예수당 4,800
○독립유공자 명절위로비
1,000
80,000원 * 560명 * 12월
50,000원 * 240명 *12월
300,000원 * 50명
80,000원 * 5명 * 12월
100,000원 * 5명 * 2회
독립유공자 의료비 지원 3,500 4,000 △500
도 1,050
군 2,450
301 일반보상금 3,500 4,000 △500
도 1,050
군 2,450
부서: 주민복지과
정책: 보훈관리
단위: 보훈 단체·시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 3,500 4,000 △500
○독립유공자 의료비 지원 3,500500,000원 * 7명
도 1,050
군 2,450
보훈단체 지원 133,089 89,300 43,789
307 민간이전 133,089 89,300 43,789
02 민간경상사업보조 40,100 35,680 4,420
○상이군경회 5,000
○전몰군경유족회 5,000
○전몰군경미망인회 5,000
○무공수훈자회 4,400
○6.25참전유공자회 5,000
○고엽제전우회 7,000
○광복회 2,000
○월남참전자회 5,200
○재향군인회 1,500
03 민간단체법정운영비보조 92,989 53,620 39,369
○보훈회관관리협의회 지원 39,789
-운영비지원 18,250
-관리협의회 인건비 지원 21,539
○상이군경회 6,000
○전몰군경유족회 6,000
○전몰군경미망인회 6,000
○무공수훈자회 6,600
○6.25참전유공자회 9,000
○고엽제전우회 7,000
○광복회 1,800
○월남참전자회 5,800
○재향군인회 5,000
국책사업추진 268,000 1,753,000 △1,485,000
주요현안사업추진(자체) 268,000 1,753,000 △1,485,000
402 민간자본이전 268,000 1,753,000 △1,485,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 268,000 1,753,000 △1,485,000
○국책사업관련 지원 268,000
-주택개량 268,0004,000,000원 * 67동
보훈시설 기능보강 39,256 30,000 9,256
보훈회관 지원 39,256 30,000 9,256
405 자산취득비 39,256 30,000 9,256
01 자산및물품취득비 39,256 30,000 9,256
○보훈회관 물품구입 39,256
부서: 주민복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
여성복지증진 220,057 212,856 7,201
도 24,420
군 195,637
여성 사회참여 확대 218,317 211,156 7,161
도 24,420
군 193,897
취업지원센터 운영 48,800 47,600 1,200
도 14,646
군 34,154
307 민간이전 48,800 47,600 1,200
도 14,646
군 34,154
11 사회복지사업보조 48,800 47,600 1,200
○직업교육 매니저 19,00019,000,000원 * 1명
도 5,700
군 13,300
○지역맞춤형 직업교육훈련 10,000
도 3,000
군 7,000
○취업준비교육 및 취업한마당행사
15,00015,000,000원 * 1개소
도 4,506
군 10,494
○차량유지비 및 기관운영비 3,600
도 1,080
군 2,520
○여성취업지원센터 종사자 처우개선비 1,200
도 360
군 840
여성교육 및 사회참여활동 지원 10,436 11,200 △764
202 여비 3,736 4,500 △764
01 국내여비 3,736 4,500 △764
○여성복지증진사업 조사 3,736
301 일반보상금 1,700 1,700 0
09 행사실비보상금 1,700 1,700 0
○여성대회(중앙,도) 및 교육 참가보상
750
○여성단체임원 교육 참가보상
950
25,000원 * 30명
5,000원 * 190명
307 민간이전 5,000 5,000 0
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○여성지도자 역량강화 워크숍 개최 5,000
여성인턴제 활동비 32,580 33,570 △990
도 9,774
군 22,806
부서: 주민복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 32,580 33,570 △990
도 9,774
군 22,806
04 기간제근로자등보수 32,580 33,570 △990
○여성인턴 인부임(3명) 32,580
도 9,774
군 22,806
여성회관 운영 98,041 90,778 7,263
101 인건비 6,212 5,789 423
04 기간제근로자등보수 6,212 5,789 423
○여성회관 청소 인부임 6,21251,760원 * 120일
201 일반운영비 87,829 84,989 2,840
01 사무관리비 67,097 64,157 2,940
○여성회관 무인경비시스템 유지비
2,112
○방화관리 대행 2,100
-정밀소방점검 120
-소방안전관리 1,980
○여성회관 4,085
-일반수용비 2,800
-쓰레기봉투(50L) 305
-전기안전검사 수수료 980
○외래강사수당 58,800
-에어로빅(1,2부)
17,430
-댄스스포츠 13,860
ㆍ주간 6,860
ㆍ야간 7,000
-요가 6,860
-합창 6,720
-풍물 7,000
ㆍ초급 3,500
ㆍ중급 3,500
-한국무용 6,930
176,000원 * 12월
165,000원 * 12회
660원 * 462매
81,600원 * 12월
35,000원 * 1명 * 2시간 * 249회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 98회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 100회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 98회
35,000원 * 2명 * 2시간 * 48회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 50회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 50회
35,000원 * 1명 * 2시간 * 99회
02 공공운영비 20,732 20,832 △100
○여성회관 관리 16,332
-유선방송 수신료 132
-전기료 14,400
-수도료 1,680
-전화료 120
○건물유지비 4,400
11,000원 * 12월
1,200,000원 * 12월
140,000원 * 12월
10,000원 * 12월
405 자산취득비 4,000 0 4,000
부서: 주민복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000
○여성회관 물품 구입 4,000
가족상담실 운영 22,960 22,508 452
307 민간이전 22,960 0 22,960
11 사회복지사업보조 22,960 0 22,960
○가족상담실 운영지원 22,960
성인문해교육 지원 5,500 5,500 0
307 민간이전 5,500 5,500 0
03 민간단체법정운영비보조 5,500 5,500 0
○성인문해교육 5,500
여성행사지원 1,740 1,700 40
남녀평등문화 조성 440 400 40
201 일반운영비 440 400 40
01 사무관리비 440 400 40
○4대폭력예방교육 강사수당
440220,000원 * 1회 * 2시간
양성평등주간행사 지원 1,300 1,300 0
201 일반운영비 1,300 1,300 0
03 행사운영비 1,300 1,300 0
○양성평등주간행사(여직원 문화특강) 1,300
-운영수용비 1,000
-강사수당 300
10,000원 * 100명
150,000원 * 2시간
보육ㆍ가족 지원 6,088,745 4,748,417 1,340,328
국 2,229,832
기 252,715
도 2,024,150
군 1,582,048
보육서비스 제공 5,196,490 3,905,585 1,290,905
국 2,137,039
도 1,948,493
군 1,110,958
어린이집 운영지원(차량운영비 지원) 21,360 20,987 373
국 10,680
도 5,340
군 5,340
307 민간이전 21,360 20,987 373
국 10,680
도 5,340
군 5,340
10 사회복지시설법정운영비보조 21,360 20,987 373
○차량운영비 지원 21,360
국 10,680
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,340
군 5,340
어린이집 운영지원(교재교구비 지원) 4,516 4,471 45
국 2,258
도 1,129
군 1,129
307 민간이전 4,516 4,471 45
국 2,258
도 1,129
군 1,129
10 사회복지시설법정운영비보조 4,516 4,471 45
○교재교구비 지원 4,516
국 2,258
도 1,129
군 1,129
영유아보육료 지원 1,079,686 1,072,383 7,303
국 701,796
도 188,945
군 188,945
301 일반보상금 1,079,686 1,072,383 7,303
국 701,796
도 188,945
군 188,945
01 사회보장적수혜금 1,079,686 1,072,383 7,303
○영유아보육료 지원 1,079,686
국 701,796
도 188,945
군 188,945
보육교직원 처우개선비 지원 221,100 231,300 △10,200
도 36,840
군 184,260
301 일반보상금 221,100 231,300 △10,200
도 36,840
군 184,260
11 기타보상금 221,100 231,300 △10,200
○보육교직원 처우개선비 지원 221,100
도 36,840
군 184,260
보육교직원 인건비 지원 1,881,211 1,604,092 277,119
국 940,605
도 470,303
군 470,303
301 일반보상금 1,881,211 1,604,092 277,119
국 940,605
도 470,303
군 470,303
01 사회보장적수혜금 1,881,211 1,604,092 277,119
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 1,881,211
국 940,605
도 470,303
군 470,303
보육정책위원회 운영 700 700 0
201 일반운영비 700 700 0
01 사무관리비 700 700 0
○보육정책위원회 참석수당
70070,000원 * 10명 * 1회
보육시설 입소아동 간식 지원 72,000 76,800 △4,800
307 민간이전 72,000 76,800 △4,800
10 사회복지시설법정운영비보조 72,000 76,800 △4,800
○보육시설 입소아동 간식비
72,000500원 * 600명 * 20일 * 12월
보육시설종사자 지원 1,500 1,500 0
307 민간이전 1,500 1,500 0
10 사회복지시설법정운영비보조 1,500 1,500 0
○어린이집 보육교사 연수 1,500
어린이 큰잔치 지원 15,000 14,000 1,000
307 민간이전 15,000 14,000 1,000
04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000
○괴산군 어린이집 새싹들의 큰잔치 10,000
○괴산군 어린이날 큰잔치 5,000
보육서비스 사업조사 6,876 5,068 1,808
202 여비 6,876 5,068 1,808
01 국내여비 6,876 5,068 1,808
○아동복지증진사업 조사 및 보육서비스 지도·
점검 6,876
가정양육수당 지원 564,027 635,932 △71,905
국 366,617
도 98,705
군 98,705
301 일반보상금 564,027 635,932 △71,905
국 366,617
도 98,705
군 98,705
01 사회보장적수혜금 564,027 635,932 △71,905
○가정양육수당 지원 564,027
국 366,617
도 98,705
군 98,705
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 102,355 95,656 6,699
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 51,177
도 25,589
군 25,589
301 일반보상금 102,355 95,656 6,699
국 51,177
도 25,589
군 25,589
11 기타보상금 102,355 95,656 6,699
○교사근무환경개선비 지원 102,355
국 51,177
도 25,589
군 25,589
누리과정 교육비 지원 1,085,760 0 1,085,760
도 1,085,760
301 일반보상금 1,085,760 0 1,085,760
도 1,085,760
01 사회보장적수혜금 1,085,760 0 1,085,760
○누리과정 교육비 지원 1,085,760
도 1,085,760
어린이집안전공제회 공제료 지원 1,525 1,600 △75
도 610
군 915
307 민간이전 1,525 1,600 △75
도 610
군 915
11 사회복지사업보조 1,525 1,600 △75
○어린이집안전공제회 공제료 지원 1,525
도 610
군 915
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집 지원) 12,807 13,392 △585
국 6,403
도 3,202
군 3,202
307 민간이전 12,807 13,392 △585
국 6,403
도 3,202
군 3,202
10 사회복지시설법정운영비보조 12,807 13,392 △585
○농어촌소재법인어린이집 지원 12,807
국 6,403
도 3,202
군 3,202
보육교직원 장기근속수당 지원 11,060 9,840 1,220
도 3,318
군 7,742
301 일반보상금 11,060 9,840 1,220
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,318
군 7,742
11 기타보상금 11,060 9,840 1,220
○보육교직원 장기근속수당 지원(34명) 11,060
도 3,318
군 7,742
공공형 어린이집 운영 19,520 13,676 5,844
국 9,760
도 4,880
군 4,880
307 민간이전 19,520 13,676 5,844
국 9,760
도 4,880
군 4,880
10 사회복지시설법정운영비보조 19,520 13,676 5,844
○공공형 어린이집 운영 19,520
국 9,760
도 4,880
군 4,880
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수
당)
89,184 91,460 △2,276
국 44,592
도 22,296
군 22,296
301 일반보상금 89,184 91,460 △2,276
국 44,592
도 22,296
군 22,296
11 기타보상금 89,184 91,460 △2,276
○농촌보육교사 특별근무수당 89,184
국 44,592
도 22,296
군 22,296
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원) 6,303 0 6,303
국 3,151
도 1,576
군 1,576
307 민간이전 6,303 0 6,303
국 3,151
도 1,576
군 1,576
10 사회복지시설법정운영비보조 6,303 0 6,303
○보조교사 지원 6,303
국 3,151
도 1,576
군 1,576
어린이집 환경개선 2,000 32,000 △30,000
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 어린이집 환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,000
도 500
군 500
어린이집 기능보강 2,000 32,000 △30,000
국 1,000
도 500
군 500
402 민간자본이전 2,000 32,000 △30,000
국 1,000
도 500
군 500
02 민간자본사업보조(이전재원) 2,000 0 2,000
○어린이집 기능보강(장비비)
2,0002,000,000원 * 1개소
국 1,000
도 500
군 500
건강가정육성 및 가족지원 890,255 810,832 79,423
국 91,793
기 252,715
도 75,157
군 470,590
아동양육비 86,400 0 86,400
기 69,120
도 8,640
군 8,640
301 일반보상금 86,400 0 86,400
기 69,120
도 8,640
군 8,640
01 사회보장적수혜금 86,400 0 86,400
○한부모가족자녀 아동양육비 86,400
기 69,120
도 8,640
군 8,640
아동교육비(중고생 학용품비) 지원 2,000 0 2,000
기 1,600
도 200
군 200
301 일반보상금 2,000 0 2,000
기 1,600
도 200
군 200
01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000
○한부모가족자녀 중고등학생 학용품비 지원 2,000
기 1,600
도 200
군 200
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
추가 아동양육비 지원 1,800 0 1,800
기 1,440
도 180
군 180
301 일반보상금 1,800 0 1,800
기 1,440
도 180
군 180
01 사회보장적수혜금 1,800 0 1,800
○한부모가족자녀 추가 아동양육비 지원 1,800
기 1,440
도 180
군 180
한부모 가족 고등학생 자녀 교육비 지원 6,240 5,940 300
도 3,120
군 3,120
301 일반보상금 6,240 5,940 300
도 3,120
군 3,120
01 사회보장적수혜금 6,240 5,940 300
○한부모가족자녀 고등학생 교육비 지원 6,240
도 3,120
군 3,120
한부모 가족 난방비 지원 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
301 일반보상금 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0
○한부모가족 난방비 지원 12,000
도 3,600
군 8,400
한부모 가족자녀 학용품비 지원 2,500 2,500 0
301 일반보상금 2,500 2,500 0
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
○초등학생 학용품비 2,50050,000원 * 50명
농촌총각 행복한가정이루기 58,000 44,000 14,000
301 일반보상금 35,000 25,000 10,000
01 사회보장적수혜금 35,000 25,000 10,000
○농촌총각 국제결혼비용 지원
35,0005,000,000원 * 7명
307 민간이전 23,000 19,000 4,000
04 민간행사사업보조 23,000 19,000 4,000
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○농촌총각 행복한가정 이루기 23,000
-다문화 축제 10,000
-합동결혼식 13,000
다문화가족 언어 및 교육등 지원 120,000 188,850 △68,850
307 민간이전 120,000 188,850 △68,850
05 민간위탁금 120,000 188,850 △68,850
○다문화가족 원어민 영어교실 120,000
결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232 0 17,232
기 12,062
도 2,585
군 2,585
307 민간이전 17,232 0 17,232
기 12,062
도 2,585
군 2,585
05 민간위탁금 17,232 0 17,232
○다문화가족 결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232
기 12,062
도 2,585
군 2,585
다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456 0 29,456
기 20,619
도 2,651
군 6,186
307 민간이전 29,456 0 29,456
기 20,619
도 2,651
군 6,186
05 민간위탁금 29,456 0 29,456
○다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456
기 20,619
도 2,651
군 6,186
한국어교육 운영 22,162 0 22,162
기 15,514
도 1,994
군 4,654
307 민간이전 22,162 0 22,162
기 15,514
도 1,994
군 4,654
05 민간위탁금 22,162 0 22,162
○다문화가족 한국어교육 운영 22,162
기 15,514
도 1,994
군 4,654
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 130,046 0 130,046
기 65,023
도 19,507
군 45,516
307 민간이전 130,046 0 130,046
기 65,023
도 19,507
군 45,516
05 민간위탁금 130,046 0 130,046
○다문화가족지원센터 운영 130,046
기 65,023
도 19,507
군 45,516
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 66,381 0 66,381
기 46,467
도 5,974
군 13,940
307 민간이전 66,381 0 66,381
기 46,467
도 5,974
군 13,940
05 민간위탁금 66,381 0 66,381
○다문화가족 방문교육서비스 지원 66,381
기 46,467
도 5,974
군 13,940
다문화가족 사례관리 지원 28,500 0 28,500
기 19,950
도 2,565
군 5,985
307 민간이전 28,500 0 28,500
기 19,950
도 2,565
군 5,985
05 민간위탁금 28,500 0 28,500
○다문화가족 사례관리 지원 28,500
기 19,950
도 2,565
군 5,985
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(대우수당2종) 3,600 0 3,600
도 1,440
군 2,160
307 민간이전 3,600 0 3,600
도 1,440
군 2,160
05 민간위탁금 3,600 0 3,600
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(대우
수당2종) 3,600
도 1,440
군 2,160
다문화가족지원센터 종사자 처우개선(명절휴가비) 1,400 0 1,400
도 560
군 840
307 민간이전 1,400 0 1,400
도 560
군 840
05 민간위탁금 1,400 0 1,400
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(명절
휴가비) 1,400
도 560
군 840
행복가족상담 원스톱 서비스 20,000 0 20,000
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
도 10,000
군 10,000
05 민간위탁금 20,000 0 20,000
○행복가족상담 원스톱 서비스 20,000
도 10,000
군 10,000
다문화가족 친정보내주기 사업 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0
○다문화가족 친정보내주기 사업 8,000
아이돌봄지원 124,654 101,640 23,014
국 87,258
도 11,219
군 26,177
307 민간이전 124,654 101,640 23,014
국 87,258
도 11,219
군 26,177
05 민간위탁금 124,654 101,640 23,014
○아이돌봄 지원사업 124,654
국 87,258
도 11,219
군 26,177
다자녀가구 지원 63,000 66,000 △3,000
301 일반보상금 63,000 66,000 △3,000
01 사회보장적수혜금 63,000 66,000 △3,000
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○둘째아 이상 출생아 건강보험료 지원
51,000
○셋째아 이상 자녀 초등학교 입학축하금 지원
12,000
25,000원 * 170명 * 12월
300,000원 * 40명
아동여성안전 지역연대 운영 7,240 7,240 0
국 3,620
군 3,620
201 일반운영비 7,240 7,240 0
국 3,620
군 3,620
01 사무관리비 7,240 7,240 0
○아동여성안전 지역연대 운영 7,240
국 3,620
군 3,620
아동 안전지도 제작지원 1,830 1,844 △14
국 915
도 275
군 640
201 일반운영비 1,830 1,844 △14
국 915
도 275
군 640
01 사무관리비 1,830 1,844 △14
○아동안전지도 제작 1,830
국 915
도 275
군 640
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 1,314 1,714 △400
기 920
도 197
군 197
307 민간이전 1,314 1,714 △400
기 920
도 197
군 197
01 의료및구료비 1,314 1,714 △400
○가정폭력 피해자 의료비 1,314
기 920
도 197
군 197
야간 임시보호소 출동상담사 운영 지원 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
301 일반보상금 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
11 기타보상금 1,500 1,500 0
부서: 주민복지과
정책: 보육ㆍ가족 지원
단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○출동상담사 운영 지원 1,500
도 450
군 1,050
결혼예식장 이용 장려금 지원 70,000 70,000 0
301 일반보상금 70,000 70,000 0
11 기타보상금 70,000 70,000 0
○결혼예식장 이용 장려금 지원
70,0001,000,000원 * 70명
다문화가정 맞춤형 육아 지원 5,000 0 5,000
307 민간이전 5,000 0 5,000
02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000
○다문화가정 맞춤형 육아 지원 5,000
주민복지서비스 지원 11,020 9,976 1,044
사회복지 서비스 11,020 9,976 1,044
주민생활서비스 실시 11,020 9,976 1,044
202 여비 8,820 7,776 1,044
01 국내여비 8,820 7,776 1,044
○주민생활서비스업무 추진 8,820
203 업무추진비 2,200 2,200 0
03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0
○주민복지지원시책 추진 2,200
행정운영경비(주민복지과) 110,119 106,312 3,807
인력운영비(주민복지과) 78,280 74,920 3,360
인건비(주민복지과) 78,280 74,920 3,360
101 인건비 78,280 74,920 3,360
01 보수 68,865 68,196 669
○주민복지과 시간외근무수당(21시간) 64,831
○주민복지과 휴일근무수당
4,03477,563원 * 1명 * 52일
02 기타직보수 4,264 4,124 140
○주민복지과 청원경찰 시간외근무수당(40시간) 4,264
03 무기계약근로자보수 5,151 2,600 2,551
○의료급여 사례관리사 인건비 5,151
기본경비(주민복지과) 31,839 31,392 447
기본경비(주민복지과) 31,839 31,392 447
201 일반운영비 23,664 24,480 △816
01 사무관리비 23,664 24,480 △816
○기본수용비 13,224
○기본급량비 10,440
부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비(주민복지과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 2,484 3,024 △540
01 국내여비 2,484 3,024 △540
○주민복지과 기본업무추진 2,484
203 업무추진비 3,780 3,888 △108
04 부서운영업무추진비 3,780 3,888 △108
○주민복지과 부서운영업무추진비
3,780350,000원 * 12월 * 90/100
405 자산취득비 1,911 0 1,911
01 자산및물품취득비 1,911 0 1,911
○사무용의자 구입 1,911191,100원 * 10개
재무활동(주민복지과) 450,000 450,000 0
내부거래지출(주민복지과) 450,000 450,000 0
내부거래지출 450,000 450,000 0
702 기금전출금 450,000 450,000 0
01 기금전출금 450,000 450,000 0
○장애인복지기금 전출금 100,000
○자활기금 전출금 100,000
○여성복지기금 전출금 100,000
○노인복지기금 전출금 100,000
○청소년복지기금 전출금 50,000