62
세입예산사업명세서 2017년도 본예산 일반회계 : 500 보조금 : 510 국고보조금등 : 511 국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 39,207,435 37,176,355 2,031,080 500 보조금 39,207,435 37,176,355 2,031,080 510 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234 511 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234 511-01 국고보조금 32,580,796 31,876,290 704,506 [ 일반회계 ] 32,580,796 31,876,290 704,506 < 주민복지과 > 32,580,796 31,876,290 704,506 ○자활근로사업 457,627 ○우수지역아동센터 지원 17,187 ○지역자활센터 운영 140,659 ○희망키움통장I(수급자) 24,988 ○내일키움통장 14,614 ○긴급복지 지원 175,784 ○수급자 생계급여 4,546,425 ○교육급여 69,489 ○수급자 주거급여 639,505 ○주거급여 사업시행 465,352 ○수급자 해산장제급여 40,494 ○차상위계층 양곡할인지원 17,472 ○기초수급자 정부양곡 할인지원 65,379 ○노인일자리 사업(국비) 946,477 ○기초연금 지급 18,844,269 ○노인돌봄 기본서비스 지원 299,090 ○노인돌봄 종합서비스 지원 173,612 ○단기가사 서비스 지원 1,084

세입예산사업명세서 - GOESAN · 2016. 12. 26. · 세입예산사업명세서 2017년도본예산일반회계 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등

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세 입 예 산 사 업 명 세 서2017년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 39,207,435 37,176,355 2,031,080

500 보조금 39,207,435 37,176,355 2,031,080

510 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234

511 국고보조금등 33,155,821 32,376,587 779,234

511-01 국고보조금 32,580,796 31,876,290 704,506

[ 일반회계 ] 32,580,796 31,876,290 704,506

< 주민복지과 > 32,580,796 31,876,290 704,506

○자활근로사업

457,627

○우수지역아동센터 지원 17,187

○지역자활센터 운영

140,659

○희망키움통장I(수급자)

24,988

○내일키움통장

14,614

○긴급복지 지원

175,784

○수급자 생계급여

4,546,425

○교육급여 69,489

○수급자 주거급여

639,505

○주거급여 사업시행 465,352

○수급자 해산장제급여

40,494

○차상위계층 양곡할인지원

17,472

○기초수급자 정부양곡 할인지원

65,379

○노인일자리 사업(국비)

946,477

○기초연금 지급

18,844,269

○노인돌봄 기본서비스 지원

299,090

○노인돌봄 종합서비스 지원

173,612

○단기가사 서비스 지원

1,084

Page 2: 세입예산사업명세서 - GOESAN · 2016. 12. 26. · 세입예산사업명세서 2017년도본예산일반회계 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○독거노인응급안전시스템 운영

15,590

○경로당 난방비

123,750

○경로당 양곡비 지원

28,875

○경로당 냉방비 지원

8,250

○청소년동아리 활동지원

1,000

○통합사례관리사지원

45,486

○시군 통합사례관리 지원 5,500

○읍면동맞춤형통합서비스 지원 41,160

○찾아가는복지서비스 차량지원 44,800

○장애수당(기초)지원

123,984

○장애수당(차상위등)지원

116,582

○장애연금 지원

958,166

○장애인 의료비 지원

26,775

○장애인자녀 학비 지원

113

○장애인 보조기구 지원

2,400

○장애인등록 진단비

1,375

○여성장애인 출산비용 지원

2,100

○발달장애인 부모심리상담지원

1,329

○농어촌 장애인 주택개조사업 9,500

○장애인 일반형일자리사업 지원

67,231

○장애인 활동지원

314,647

○발달재활서비스사업

52,920

Page 3: 세입예산사업명세서 - GOESAN · 2016. 12. 26. · 세입예산사업명세서 2017년도본예산일반회계 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○언어발달 바우처 사업

1,524

○장애인 복지일자리 지원

24,948

○장애인 거주시설 운영지원

901,394

○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원

1,953

○활동보조 가산급여 346

○장애인 시간제일자리 지원 14,406

○아동발달 지원금

10,585

○취약계층아동 등 사례관리(드림스타트)

140,000

○지역아동센터 운영지원

251,100

○특수목적형 지원 3,888

○토요운영 지원 2,580

○아동복지교사(인건비)

67,200

○차량운영비

10,680

○교재교구비

2,258

○영유아보육료 지원 701,796

○보육교직원 인건비 지원 940,605

○가정양육수당 지원

366,617

○교사근무환경개선비 지원 51,177

○농촌보육교사 특별근무수당 지원 44,592

○보조교사 지원 3,151

○농어촌 소재 법인어린이집 지원

6,403

○공공형어린이집 지원

9,760

○어린이집 기능보강

1,000

○아이돌봄 지원 87,258

○아동여성안전 지역연대 운영 3,620

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○아동안전지도 제작

915

511-02 지역발전특별회계보조금 179,000 201,000 △22,000

[ 일반회계 ] 179,000 201,000 △22,000

< 주민복지과 > 179,000 201,000 △22,000

○가사·간병 방문도우미 지원

17,000

○지역사회서비스 투자사업

162,000

511-03 기금 396,025 299,297 96,728

[ 일반회계 ] 396,025 299,297 96,728

< 주민복지과 > 396,025 299,297 96,728

○청소년수련시설 운영위원회 운영

1,000

○청소년 수련시설 지도자 지원

21,360

○청소년 통합지원체계구축

45,050

○청소년특별지원

3,920

○학교 밖 청소년 지원

54,600

○청소년 수련 프로그램 운영 및 활성화 1,000

○입양아동 가족지원 16,380

○아동양육비 69,120

○중고생 학용품비 지원 1,600

○추가 아동양육비 지원 1,440

○결혼이민자 통번역서비스 지원 12,062

○다문화가족 언어 및 교육등 지원

20,619

○한국어교육 운영 15,514

○다문화가족지원센터 운영지원

65,023

○방문교육서비스 지원 46,467

○다문화가족 사례관리 지원 19,950

○가정폭력 피해자 지원 920

520 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846

521 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

521-01 시ㆍ도비보조금등 6,051,614 4,799,768 1,251,846

[ 일반회계 ] 6,051,614 4,799,768 1,251,846

< 주민복지과 > 6,051,614 4,799,768 1,251,846

○자활근로사업

34,322

○우수지역아동센터 지원 5,156

○수급자 생계급여

568,303

○가정폭력 피해자 지원 197

○다문화가족지원센터 운영지원 2,565

○방문교육서비스 지원 5,974

○한국어교육 운영 1,994

○결혼이민자 통번역서비스 지원 2,585

○추가 아동양육비 지원 180

○중고생 학용품비 지원 200

○아동양육비 8,640

○입양아동 가족지원 2,106

○보육교직원 인건비 지원 470,303

○특수목적형 지원 1,166

○장애인 시간제일자리 지원 4,322

○활동보조 가산급여 30

○농어촌 장애인 주택개조사업 6,650

○찾아가는복지서비스 차량지원 13,440

○시군 통합사례관리 지원 1,100

○읍면동맞춤형통합서비스 지원 1,764

○수급자 해산장제급여 3,037

○교육급여 4,937

○수급자 주거급여 79,938

○주거급여 사업시행 58,169

○노인일자리 사업(국비)

128,056

○기초연금 지급

418,762

○노인돌봄 기본서비스 지원

38,460

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○노인돌봄 종합서비스 지원

22,321

○단기가사 서비스 지원

139

○독거노인응급안전시스템 운영 3,118

○경로당 난방비

111,375

○경로당 양곡비 지원

25,987

○경로당 냉방비 지원

7,426

○청소년동아리 활동지원

450

○통합사례관리사지원

13,646

○장애수당(기초)지원

37,195

○장애수당(차상위등)지원

34,975

○장애연금 지원

123,193

○장애인 의료비 지원

4,686

○장애인자녀 학비 지원

20

○장애인 보조기구 지원

420

○장애인등록 진단비

963

○여성장애인 출산비용 지원

270

○발달장애인 부모심리상담지원

171

○장애인 일반형일자리사업 지원

20,170

○장애인 활동지원

26,970

○발달재활서비스사업

6,790

○언어발달 바우처 사업

196

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인 복지일자리 지원

7,484

○장애인 거주시설 운영지원

115,893

○발달장애인 공공후견 심판절차비용 지원

146

○아동발달 지원금

1,361

○지역아동센터 운영지원

75,330

○지역아동센터운영지원 추가지원

2,280

○토요운영 지원 774

○아동복지교사(인건비)

20,160

○차량운영비

5,340

○교재교구비

1,129

○영유아보육료 지원

188,945

○가정양육수당 지원

98,705

○농어촌 소재 법인어린이집 지원

3,202

○공공형어린이집 지원

4,880

○어린이집 기능보강

500

○아이돌봄 지원 11,219

○아동안전지도 제작

275

○가사·간병 방문도우미 지원

1,275

○지역사회서비스 투자사업

12,150

○다문화가족 언어 및 교육등 지원

2,651

○다문화가족지원센터 운영지원

19,507

Page 8: 세입예산사업명세서 - GOESAN · 2016. 12. 26. · 세입예산사업명세서 2017년도본예산일반회계 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○노인일자리 사업(도비)

36,195

○결식우려노인 무료급식

8,398

○재가노인서비스 지원

55,254

○노인요양시설 지원

1,246,560

○경로당 운영비

8,910

○경로당순회프로그램 관리인력지원

5,905

○9988행복나누미 사업

133,358

○대한노인회 사무국 운영지원

5,305

○사회복지시설 종사자 대우수당

68,000

○장애인 공동생활가정 지원

17,200

○장애인복지관 위탁운영

79,922

○수화통역센터 운영

11,588

○시각장애인가정 가스자동차단기 설치

300

○지체장애인편의시설 기초지원센터 운영

1,980

○재가복지봉사센터 운영

8,119

○장애인일감만들어주기 지원센터 운영

23,280

○장애인건강증진활동사업

4,000

○여성장애인 가사도우미사업

704

○소년·소녀가정 및 시설퇴소아동 자립정착

1,700

○결함가정 아동보호

10,080

○아동급식지원(학기중)

178,600

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○아동급식 지원(방학중)

9,362

○저소득가정아동 급식지원

6,308

○가정위탁 양육지원

374

○지역아동센터이용 아동급식 지원

15,840

○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원

9,600

○독립유공자 의료비 지원

1,050

○취업지원센터 운영

14,646

○여성인턴제 활동비

9,774

○교사근무환경개선비 지원 25,589

○농촌보육교사 특별근무수당 지원 22,296

○보조교사 지원 1,576

○노인자율봉사대 활동지원 500

○어린이집안전공제회 공제료 지원

610

○누리과정 교육비 지원 1,085,760

○보육교직원 장기근속수당 지원

3,318

○한부모 가족 고등학생 자녀 교육비 지원

3,120

○한부모 가족 난방비 지원

3,600

○다문화가족지원센터 종사자 처우개선(대우수당2종) 1,440

○다문화가족지원센터 종사자 처우개선(명절휴가비) 560

○행복가족상담 원스톱 서비스 10,000

○야간 임시보호소 운영지원 450

○보육교직원 처우개선비 지원 36,840

○지역자활센터 활성화 지원 7,600

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 주민복지과

주민복지과 54,951,845 54,051,489 900,356

국 32,580,796

지 179,000

기 396,025

도 6,051,614

군 15,744,410

저소득층 생활안정 지원 8,716,101 8,422,446 293,655

국 6,657,788

지 17,000

도 757,581

군 1,283,732

자활사업 지원 867,263 964,156 △96,893

국 637,888

지 17,000

도 43,197

군 169,178

자활근로사업 572,034 670,000 △97,966

국 457,627

도 34,322

군 80,085

101 인건비 89,000 86,000 3,000

국 71,200

도 5,340

군 12,460

04 기간제근로자등보수 89,000 86,000 3,000

○자활근로사업 89,000

-근로유지형 85,000

국 68,000

도 5,100

군 11,900

-사회보험(산재,고용) 4,000

국 3,200

도 240

군 560

307 민간이전 483,034 584,000 △100,966

국 386,427

도 28,982

군 67,625

05 민간위탁금 483,034 584,000 △100,966

○자활근로사업 지원 483,034

국 386,427

도 28,982

군 67,625

지역자활센터 운영 200,941 209,860 △8,919

국 140,659

군 60,282

307 민간이전 200,941 209,860 △8,919

국 140,659

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 60,282

10 사회복지시설법정운영비보조 200,941 0 200,941

○지역자활센터 운영 200,941

국 140,659

군 60,282

지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문관리

사 지원 사업)

21,250 26,250 △5,000

지 17,000

도 1,275

군 2,975

307 민간이전 21,250 26,250 △5,000

지 17,000

도 1,275

군 2,975

05 민간위탁금 21,250 26,250 △5,000

○가사간병 방문관리사 지원사업 21,250

지 17,000

도 1,275

군 2,975

희망키움통장 31,235 34,211 △2,976

국 24,988

군 6,247

301 일반보상금 31,235 34,211 △2,976

국 24,988

군 6,247

01 사회보장적수혜금 31,235 34,211 △2,976

○희망키움통장I(수급자) 31,235

국 24,988

군 6,247

내일키움통장 18,267 19,623 △1,356

국 14,614

군 3,653

301 일반보상금 18,267 19,623 △1,356

국 14,614

군 3,653

01 사회보장적수혜금 18,267 19,623 △1,356

○내일키움통장 18,267

국 14,614

군 3,653

자활사업 추진 4,536 4,212 324

202 여비 4,536 4,212 324

01 국내여비 4,536 4,212 324

○자활사업 및 희망복지지원단 업무 추진 4,536

자활사업활성화 추진 사업 19,000 0 19,000

도 7,600

군 11,400

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 19,000 0 19,000

도 7,600

군 11,400

10 사회복지시설법정운영비보조 19,000 0 19,000

○지역자활센터 활성화 지원 19,000

도 7,600

군 11,400

국민기초생활보장 지원 7,746,603 7,433,290 313,313

국 5,937,049

도 714,384

군 1,095,170

긴급복지 219,730 219,730 0

국 175,784

군 43,946

301 일반보상금 219,730 219,730 0

국 175,784

군 43,946

01 사회보장적수혜금 219,730 219,730 0

○긴급복지 지원 219,730

국 175,784

군 43,946

기초생활보장 홍보 및 생활보장위원회 운영 2,040 2,230 △190

201 일반운영비 2,040 2,230 △190

01 사무관리비 2,040 2,230 △190

○기초생활보장 홍보물(현수막 등) 제작

1,200

○생활보장위원회 참석수당

840

50,000원 * 24개

70,000원 * 6명 * 2회

생계급여 5,683,031 5,323,750 359,281

국 4,546,425

도 568,303

군 568,303

301 일반보상금 5,683,031 5,323,750 359,281

국 4,546,425

도 568,303

군 568,303

01 사회보장적수혜금 5,683,031 5,323,750 359,281

○수급자 생계급여(2,000명) 5,683,031

국 4,546,425

도 568,303

군 568,303

교육급여 85,946 35,750 50,196

국 69,489

도 4,937

군 11,520

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 85,946 35,750 50,196

국 69,489

도 4,937

군 11,520

08 교육기관에대한보조 85,946 35,750 50,196

○교육급여 지원 85,946

국 69,489

도 4,937

군 11,520

주거급여 1,381,071 1,316,402 64,669

국 1,104,857

도 138,107

군 138,107

301 일반보상금 799,381 761,313 38,068

국 639,505

도 79,938

군 79,938

01 사회보장적수혜금 799,381 761,313 38,068

○맞춤형 국민기초생활보장 수급자 주거급여 지

급(800명) 799,381

국 639,505

도 79,938

군 79,938

403 자치단체등자본이전 581,690 0 581,690

국 465,352

도 58,169

군 58,169

02 공기관등에대한자본적대행사업비 581,690 0 581,690

○주거급여(수선유지급여)사업 시행(120가구) 581,690

국 465,352

도 58,169

군 58,169

해산·장제급여 50,617 50,000 617

국 40,494

도 3,037

군 7,086

301 일반보상금 50,617 50,000 617

국 40,494

도 3,037

군 7,086

01 사회보장적수혜금 50,617 50,000 617

○수급자 해산장제급여 지급(80명) 50,617

국 40,494

도 3,037

군 7,086

의료급여 자치단체간 부담금 312,504 339,014 △26,510

308 자치단체등이전 312,504 339,014 △26,510

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부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

07 자치단체간부담금 312,504 339,014 △26,510

○의료급여 자치단체 경상보조 312,504

신규수급자 조사 및 상담 11,664 11,664 0

202 여비 11,664 11,664 0

01 국내여비 11,664 11,664 0

○통합조사 및 국민기초생활수급자 업무 추진 11,664

국민건강보험공단 지역가입자 지원 15,000 25,000 △10,000

건강보험료 및 장기요양보험료 지원 15,000 25,000 △10,000

301 일반보상금 15,000 25,000 △10,000

01 사회보장적수혜금 15,000 25,000 △10,000

○저소득층 건강·장기요양 보험료 15,000

정부양곡 할인지원 87,235 0 87,235

국 82,851

군 4,384

차상위계층 양곡할인 지원 21,856 0 21,856

국 17,472

군 4,384

301 일반보상금 21,856 0 21,856

국 17,472

군 4,384

01 사회보장적수혜금 21,856 0 21,856

○차상위계층 양곡할인지원 21,856

국 17,472

군 4,384

기초수급자 정부양곡할인 지원 65,379 0 65,379

국 65,379

301 일반보상금 65,379 0 65,379

국 65,379

01 사회보장적수혜금 65,379 0 65,379

○기초수급자 정부양곡 할인지원 65,379

국 65,379

노인복지증진 29,906,935 29,425,176 481,759

국 20,440,997

도 2,256,029

군 7,209,909

노인행사 지원 27,750 27,750 0

경로행사 지원 23,000 23,000 0

307 민간이전 23,000 23,000 0

04 민간행사사업보조 23,000 23,000 0

○노인의 날 기념 행사 23,000

게이트볼대회 지원 4,750 4,750 0

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 4,750 4,750 0

04 민간행사사업보조 4,750 4,750 0

○군체육회장기 게이트볼대회 지원 4,750

노후생활보장 강화 22,916,021 22,796,513 119,508

국 19,790,746

도 583,513

군 2,541,762

노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 1,892,954 1,906,926 △13,972

국 946,477

도 128,056

군 818,421

307 민간이전 1,892,954 1,906,926 △13,972

국 946,477

도 128,056

군 818,421

11 사회복지사업보조 1,892,954 1,906,926 △13,972

○노인사회활동지원사업 1,809,728

-사회공헌형(전국형-9988행복지키미)

668,1602,560,000원 * 261명

국 334,080

도 66,816

군 267,264

-공익활동(9개월-9988행복지키미)

351,1401,940,000원 * 181명

국 175,570

도 17,557

군 158,013

-공익활동(지역형 9개월) 540,930

국 270,465

도 27,047

군 243,418

-시장진입형(창업형-공동작업형) 249,498

국 124,749

도 12,475

군 112,274

○노인사회활동지원사업 전담인력지원

83,2261,261,000원 * 6명 * 11개월

국 41,613

도 4,161

군 37,452

노인자율봉사대 활동지원 12,600 12,600 0

도 500

군 12,100

301 일반보상금 12,600 12,600 0

도 500

군 12,100

11 기타보상금 12,600 12,600 0

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노후생활보장 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○노인자율 봉사활동 12,60042,000원 * 25명 * 12월

도 500

군 12,100

기초연금 지급(지자체 보조) 20,938,077 20,804,597 133,480

국 18,844,269

도 418,762

군 1,675,046

301 일반보상금 20,938,077 20,804,597 133,480

국 18,844,269

도 418,762

군 1,675,046

01 사회보장적수혜금 20,938,077 20,804,597 133,480

○기초연금 지급 20,938,077

국 18,844,269

도 418,762

군 1,675,046

노인일자리 사업(도비) 72,390 72,390 0

도 36,195

군 36,195

307 민간이전 72,390 72,390 0

도 36,195

군 36,195

11 사회복지사업보조 72,390 72,390 0

○노인사회활동지원사업 72,390

도 36,195

군 36,195

노인여가시설 기능보강 297,500 249,000 48,500

게이트볼장 설치ㆍ보수 35,000 12,000 23,000

401 시설비및부대비 16,000 12,000 4,000

01 시설비 16,000 12,000 4,000

○게이트볼장 보수 16,000

402 민간자본이전 19,000 0 19,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 19,000 0 19,000

○게이트볼장 보수 19,000

경로당 신축ㆍ보수 215,000 221,000 △6,000

402 민간자본이전 215,000 221,000 △6,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 215,000 221,000 △6,000

○경로당 보수 200,000

○국책사업관련 지원 15,000

-광덕2 경로당 보수공사 14,000

-광덕3 경로당 보수공사 1,000

경로당 장비지원(자체) 47,000 0 47,000

402 민간자본이전 47,000 0 47,000

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인여가시설 기능보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 민간자본사업보조(자체재원) 47,000 0 47,000

○국책사업관련 47,000

-광덕1 경로당 편의시설 구입 6,000

-광덕2 경로당 편의시설 구입 7,000

-광덕5 경로당 건강기구 구입 3,000

-원터 경로당 편의시설 구입 3,000

-양곡1 경로당 편의시설 구입 3,000

-양곡2 경로당 편의시설 구입 10,000

-광덕5 경로당 편의시설 구입 5,000

-신기2 경로당 건강기구 구입 10,000

게이트볼장 유지관리 500 0 500

201 일반운영비 500 0 500

01 사무관리비 500 0 500

○게이트볼장 소방시설 관리 500

재가노인 복지증진 1,153,215 1,014,501 138,714

국 489,376

도 72,436

군 591,403

노인 위생용품 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○노인위생용품 지원 20,000200,000원 * 100명

결식우려노인 무료급식 168,000 168,000 0

도 8,398

군 159,602

307 민간이전 168,000 168,000 0

도 8,398

군 159,602

11 사회복지사업보조 168,000 168,000 0

○저소득 재가결식노인 식사배달

126,0003,500원 * 120명 * 300일

도 6,299

군 119,701

○경로식당 무료급식 42,0003,500원 * 40명 * 300일

도 2,099

군 39,901

노인돌봄 기본서비스 사업지원 474,754 346,647 128,107

국 299,090

도 38,460

군 137,204

307 민간이전 474,754 346,647 128,107

국 299,090

도 38,460

군 137,204

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 474,754 346,647 128,107

○노인돌봄 기본서비스 지원 474,754

국 299,090

도 38,460

군 137,204

노인돌봄 종합서비스 단가보조 248,017 262,882 △14,865

국 173,612

도 22,321

군 52,084

307 민간이전 248,017 262,882 △14,865

국 173,612

도 22,321

군 52,084

05 민간위탁금 248,017 262,882 △14,865

○노인돌봄 종합서비스 지원 248,017

국 173,612

도 22,321

군 52,084

경로식당 무료급식 홍보 210 150 60

201 일반운영비 210 150 60

01 사무관리비 210 150 60

○경로식당 무료급식 홍보 현수막

21070,000원 * 3개

화장 장려금 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

11 기타보상금 20,000 20,000 0

○화장장려금 지원 20,000200,000원 * 100명

장례식장 이용 장려금 지원 150,000 120,000 30,000

301 일반보상금 150,000 120,000 30,000

11 기타보상금 150,000 120,000 30,000

○장례식장이용 장려금 지원 150,000

단기가사서비스 단가 보조 1,548 8,982 △7,434

국 1,084

도 139

군 325

307 민간이전 1,548 8,982 △7,434

국 1,084

도 139

군 325

05 민간위탁금 1,548 8,982 △7,434

○단기가사 서비스 지원 1,548

국 1,084

도 139

군 325

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

독거노인응급안전돌보미 지원사업 32,620 33,600 △980

국 15,590

도 3,118

군 13,912

307 민간이전 32,620 33,600 △980

국 15,590

도 3,118

군 13,912

11 사회복지사업보조 32,620 33,600 △980

○독거노인응급안전시스템 운영(148명) 31,180

국 15,590

도 3,118

군 12,472

○독거노인응급안전시스템 운영 추가지원 1,440

노인단체 지원 38,066 34,240 3,826

307 민간이전 38,066 34,240 3,826

03 민간단체법정운영비보조 38,066 34,240 3,826

○대한노인회 괴산군지회 인건비 17,426

○4대 보험료 2,640

○대한노인회 괴산군지회 운영비 18,000

노인복지시설 지원 3,272,900 3,101,950 170,950

도 1,301,814

군 1,971,086

재가장기요양기관 지역사회 자원연계사업 920,900 916,750 4,150

도 55,254

군 865,646

301 일반보상금 920,900 916,750 4,150

도 55,254

군 865,646

01 사회보장적수혜금 920,900 916,750 4,150

○재가노인서비스 지원 920,900

도 55,254

군 865,646

노인요양시설 운영 2,352,000 2,184,000 168,000

도 1,246,560

군 1,105,440

301 일반보상금 2,352,000 2,184,000 168,000

도 1,246,560

군 1,105,440

01 사회보장적수혜금 2,352,000 2,184,000 168,000

○노인요양시설 지원 2,352,000

도 1,246,560

군 1,105,440

노인여가시설 운영지원 2,239,549 2,235,462 4,087

국 160,875

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 298,266

군 1,780,408

노인복지사업 조사 8,100 8,100 0

202 여비 8,100 8,100 0

01 국내여비 8,100 8,100 0

○노인복지시설 조사업무 추진 8,100

노인사회참여 지원 49,690 39,390 10,300

301 일반보상금 10,200 10,200 0

11 기타보상금 10,200 10,200 0

○분회장 활동비 지원 10,200

-지회장 3,600

-분회장 6,600

300,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 11명 * 12월

307 민간이전 39,490 29,190 10,300

10 사회복지시설법정운영비보조 26,190 26,190 0

○노인학교 운영지원 14,150

○할머니경로당 육성 8,440

○분회경로당 운영비 차등지원 3,600

11 사회복지사업보조 13,300 3,000 10,300

○경로당활성화 프로그램 운영 5,000

○경로당 회장 교육비 지원 8,300100,000원 * 83명

경로당 운영비 지원 452,280 450,600 1,680

도 8,910

군 443,370

307 민간이전 452,280 0 452,280

도 8,910

군 443,370

10 사회복지시설법정운영비보조 452,280 0 452,280

○경로당 운영비 297,00075,000원 * 330개소 * 12개월

도 8,910

군 288,090

○경로당 운영비 추가 155,280

-신축분회 21,060

-기존분회 2,520

-일반경로당(50인 미만)

80,100

-일반경로당(50인 이상)

39,600

-일반경로당(100인 이상)

12,000

195,000원 * 9개소 * 12개월

105,000원 * 2개소 *12개월

25,000원 * 267개소 *12개월

75,000원 * 44개소 *12개월

125,000원 * 8개소 *12개월

경로당 난방비 지원 632,400 630,500 1,900

국 123,750

도 111,375

군 397,275

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 632,400 0 632,400

국 123,750

도 111,375

군 397,275

10 사회복지시설법정운영비보조 632,400 0 632,400

○경로당 난방비 추가지원 137,400

-신축분회 9,000

-일반경로당 128,400

○경로당 난방비 지원

495,000

1,000,000원 * 9개소

400,000원 * 321개소

300,000원 * 330개소 * 5개월

국 123,750

도 111,375

군 259,875

경로당 양곡비 지원 115,500 115,150 350

국 28,875

도 25,987

군 60,638

301 일반보상금 115,500 115,150 350

국 28,875

도 25,987

군 60,638

01 사회보장적수혜금 115,500 115,150 350

○경로당 양곡비 지원 115,500

국 28,875

도 25,987

군 60,638

경로당 냉방비 지원 33,000 32,900 100

국 8,250

도 7,426

군 17,324

301 일반보상금 33,000 32,900 100

국 8,250

도 7,426

군 17,324

01 사회보장적수혜금 33,000 32,900 100

○경로당 냉방비 지원 33,000

국 8,250

도 7,426

군 17,324

노인복지관 운영 448,000 410,000 38,000

307 민간이전 440,000 410,000 30,000

05 민간위탁금 440,000 410,000 30,000

○노인복지관 위탁운영 440,000

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○주방기구 소독기 3,000

○주방전용 세탁기 1,000

○장기,바둑실 테이블 및 의자교체 4,000

경로당순회프로그램 관리인력지원 29,527 29,527 0

도 5,905

군 23,622

307 민간이전 29,527 29,527 0

도 5,905

군 23,622

11 사회복지사업보조 29,527 29,527 0

○ 경로당순회프로그램관리 인력지원 29,527

도 5,905

군 23,622

9988 행복나누미사업 444,525 492,768 △48,243

도 133,358

군 311,167

307 민간이전 444,525 492,768 △48,243

도 133,358

군 311,167

11 사회복지사업보조 444,525 492,768 △48,243

○9988행복나누미 사업 444,525

도 133,358

군 311,167

대한노인회 사무국 운영지원 26,527 26,527 0

도 5,305

군 21,222

307 민간이전 26,527 26,527 0

도 5,305

군 21,222

11 사회복지사업보조 26,527 26,527 0

○대한노인회 사무국 운영지원 26,527

도 5,305

군 21,222

청소년 보호 및 육성 520,179 288,949 231,230

국 1,000

기 126,930

도 450

군 391,799

진취적인 청소년 육성 475,405 240,567 234,838

국 1,000

기 125,930

도 450

군 348,025

청소년 행사 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○청소년 한마음 축제 지원 5,000

청소년시설 운영위원회 운영 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○청소년수련시설 운영위원회 운영 2,000

기 1,000

군 1,000

청소년 보호육성 9,560 9,365 195

201 일반운영비 2,130 1,915 215

01 사무관리비 2,130 1,915 215

○청소년증 제작 780

○청소년복지기금심의위원회 참석수당

350

○청소년 유해환경 홍보비 1,000

5,200원 * 150개

70,000원 * 5명 * 1회

202 여비 3,500 3,500 0

01 국내여비 3,500 3,500 0

○청소년 업무추진 3,500

301 일반보상금 930 950 △20

09 행사실비보상금 630 650 △20

○청소년지도위원 교육 및 청소년활동

63045,000원 * 2명 * 7일

11 기타보상금 300 300 0

○청소년 유해환경 신고보상 30050,000원 * 6명

307 민간이전 3,000 3,000 0

11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0

○괴산군 청소년 육성위원회 3,000

청소년지도사 배치지원 87,106 53,722 33,384

기 21,360

군 65,746

101 인건비 65,746 33,082 32,664

기 10,680

군 55,066

03 무기계약근로자보수 35,677 33,082 2,595

○청소년지도사 무기계약직 인건비(1명) 35,677

-기본급 18,615

-기말수당 6,205

-명절휴가비 1,400

1,551,250원 * 12월

1,551,250원 * 4월

700,000원 * 2회

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

-정액급식비 1,200

-교통보조비 1,200

-시간외근무수당 2,672

-휴일근무수당 612

-연차수당 765

-가족수당(배우자,자녀2) 960

-근속가산금 2,048

100,000원 * 12월

100,000원 * 12월

222,600원 * 12월

51,000원 * 12월

51,000원 * 15일

80,000원 * 12월

170,630원 * 12월

04 기간제근로자등보수 30,069 0 30,069

○청소년지도사 기간제근로자 인건비(1명) 30,069

-기본급 21,3601,780,000원 * 12월

기 10,680

군 10,680

-명절휴가비 1,400

-시간외근무수당 3,063

-4대보험료 4,246

700,000원 * 2회

255,200원 * 12월

25,823,000원 * 16.44%

307 민간이전 21,360 20,640 720

기 10,680

군 10,680

11 사회복지사업보조 21,360 20,640 720

○청소년수련원 지도사 배치지원

21,3601,780,000원 * 12월

기 10,680

군 10,680

지역사회 청소년통합지원체계 구축 90,100 87,670 2,430

기 45,050

군 45,050

307 민간이전 90,100 0 90,100

기 45,050

군 45,050

05 민간위탁금 90,100 0 90,100

○지역사회 청소년통합지원체계 구축 90,100

기 45,050

군 45,050

학교 밖 청소년 지원 85,965 69,000 16,965

기 54,600

군 31,365

307 민간이전 85,965 0 85,965

기 54,600

군 31,365

05 민간위탁금 85,965 0 85,965

○학교 밖 청소년 지원 85,965

기 54,600

군 31,365

청소년 상담복지센터 187,574 6,560 181,014

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 진취적인 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 187,574 0 187,574

05 민간위탁금 187,574 0 187,574

○청소년상담복지센터 운영 187,574

청소년 특별지원 5,600 6,000 △400

기 3,920

군 1,680

301 일반보상금 5,600 6,000 △400

기 3,920

군 1,680

01 사회보장적수혜금 5,600 6,000 △400

○청소년특별지원 5,600

기 3,920

군 1,680

청소년동아리 지원 2,500 1,250 1,250

국 1,000

도 450

군 1,050

201 일반운영비 2,500 0 2,500

국 1,000

도 450

군 1,050

01 사무관리비 740 0 740

○청소년동아리 지원 740370,000원 * 2개

국 296

도 133

군 311

03 행사운영비 1,760 0 1,760

○청소년동아리 지원 1,760880,000원 * 2개

국 704

도 317

군 739

청소년 문화의집 운영 44,774 48,382 △3,608

기 1,000

군 43,774

청소년 문화의집 유지ㆍ관리 25,574 31,182 △5,608

201 일반운영비 25,574 24,074 1,500

01 사무관리비 9,794 9,794 0

○청소년문화의 집 7,070

-운영비 2,500

-일간지 구독 540

-비디오테이프 1,350

-도서구입 960

-CD 음반구입 720

-프린터 토너 1,000

15,000원 * 3종 * 12월

30,000원 * 9개 * 5회

16,000원 * 5권 * 12월

15,000원 * 4개 * 12월

250,000원 * 4개

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부서: 주민복지과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 문화의집 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○청소년문화의집 전기안전점검 수수료

876

○청소년문화의집 무인경비시스템 유지비

1,848

73,000원 * 12월

154,000원 * 12월

02 공공운영비 15,780 14,280 1,500

○청소년문화의 집 15,780

-방화관리자 협회비 100

-청소년수련시설 협회비 100

-수도료 600

-환경개선부담금 30

-전기료 7,200

-건물유지비 4,500

-영상·음향장비 유지비 1,300

-냉난방기 유지비 1,950

50,000원 * 12월

600,000원 * 12월

150,000원 * 13대

청소년 프로그램운영 지원 13,200 13,200 0

201 일반운영비 13,200 13,200 0

01 사무관리비 13,200 13,200 0

○청소년문화의집 프로그램 강사수당

13,20030,000원 * 8과목 * 55회

청소년 수련 프로그램 운영 및 활성화 6,000 4,000 2,000

기 1,000

군 5,000

201 일반운영비 6,000 4,000 2,000

기 1,000

군 5,000

03 행사운영비 6,000 4,000 2,000

○청소년 문화의 집 체험 프로그램 운영 6,000

기 1,000

군 5,000

지역사회복지 증진 625,499 458,978 166,521

국 136,946

지 162,000

도 42,100

군 284,453

복지전달체계 확립 49,608 33,508 16,100

지역사회보장협의체 운영 32,008 33,508 △1,500

201 일반운영비 1,960 1,960 0

01 사무관리비 1,960 1,960 0

○대표협의체위원회 참석수당

1,120

○실무협의체위원회 참석수당

840

70,000원 * 16명 * 1회

70,000원 * 12명 * 1회

307 민간이전 30,048 31,548 △1,500

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부서: 주민복지과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 민간단체법정운영비보조 30,048 30,048 0

○인건비 27,793

-기본급 24,393

-명절휴가비 2,440

-가족수당 960

○운영비 2,255

-회의참석 및 자문수당 1,960

-회의비 295

읍면지역사회보장협의체운영 17,600 0 17,600

201 일반운영비 17,600 0 17,600

01 사무관리비 17,600 0 17,600

○읍면 지역사회보장협의체 운영비 지원(11개읍

면) 17,6001,600,000원 * 11개소

사회취약계층 지원 21,010 16,740 4,270

부랑인 보호 및 행려자 지원 11,100 15,900 △4,800

307 민간이전 11,100 15,900 △4,800

01 의료및구료비 11,100 15,900 △4,800

○부랑인 및 행려자 9,600

-사망장제비 7,200

-여비 2,400

○이재민 재해구호 물품 1,500

1,800,000원 * 4명

20,000원 * 10명 * 12월

30,000원 * 50개

이재민 재해구호 지원 360 840 △480

201 일반운영비 360 840 △480

02 공공운영비 360 840 △480

○현장단말기 통신료 36030,000원 * 12월

공영장례 지원 9,550 0 9,550

307 민간이전 9,550 0 9,550

01 의료및구료비 9,550 0 9,550

○기초생활보장수급자 2,250

○기초생활보장수급자 외 7,300

1,125,000원 * 2명

1,825,000원 * 4명

지역사회서비스 554,881 408,730 146,151

국 136,946

지 162,000

도 42,100

군 213,835

지역 자율형사회서비스 투자사업(지역사회서비스) 202,500 225,000 △22,500

지 162,000

도 12,150

군 28,350

307 민간이전 202,500 225,000 △22,500

지 162,000

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부서: 주민복지과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 지역사회서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,150

군 28,350

05 민간위탁금 202,500 225,000 △22,500

○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서

비스) 202,500

지 162,000

도 12,150

군 28,350

사회복지 지원 37,000 32,000 5,000

307 민간이전 37,000 32,000 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 4,000 1,000

○사회복지의 날 기념행사 5,000

10 사회복지시설법정운영비보조 32,000 28,000 4,000

○사회복지협의회 운영비 지원 32,000

푸드뱅크 지원 46,400 30,000 16,400

307 민간이전 46,400 30,000 16,400

10 사회복지시설법정운영비보조 46,400 30,000 16,400

○괴산군사회복지협의회(괴산푸드뱅크, 마켓) 33,000

○괴산나눔과기쁨 푸드뱅크 13,400

통합사례관리업무추진 3,240 1,620 1,620

202 여비 3,240 1,620 1,620

01 국내여비 3,240 1,620 1,620

○통합사례관리 및 긴급복지 업무추진 3,240

통합사례관리사인건비지원 106,341 100,110 6,231

국 45,486

도 13,646

군 47,209

101 인건비 106,341 100,110 6,231

국 45,486

도 13,646

군 47,209

03 무기계약근로자보수 106,341 100,110 6,231

○통합사례관리사 무기계약직 인건비(3명) 106,341

-기본급 55,8451,551,250원 * 3명 * 12개월

국 27,922

도 8,376

군 19,547

-기말수당 18,6151,551,250원 * 3명 * 4개월

국 9,307

도 2,792

군 6,516

-근속가산금 4,840

국 2,420

도 726

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부서: 주민복지과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 지역사회서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,694

-가족수당 3,120260,000원 * 12개월

국 1,560

도 468

군 1,092

-정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12개월

국 1,800

도 540

군 1,260

-교통보조비 3,600100,000원 * 3명 * 12개월

국 1,800

도 540

군 1,260

-명절휴가비 4,2001,400,000원 * 3명

국 677

도 204

군 3,319

-자녀학비 1,200

-시간외근무수당 6,884

-휴일근무수당 1,836

-연가보상비 2,601

300,000원 * 1명 * 4개월

191,200원 * 3명 * 12개월

51,000원 * 3명 *12개월

51,000원 * 51일

읍면동맞춤형통합서비스지원 58,800 0 58,800

국 41,160

도 1,764

군 15,876

201 일반운영비 11,760 0 11,760

국 8,232

도 353

군 3,175

01 사무관리비 11,760 0 11,760

○읍면사례관리 운영비 11,760

국 8,232

도 353

군 3,175

301 일반보상금 47,040 0 47,040

국 32,928

도 1,411

군 12,701

01 사회보장적수혜금 47,040 0 47,040

○읍면사례관리 사업비 47,040

국 32,928

도 1,411

군 12,701

시군 통합사례관리 지원 11,000 0 11,000

국 5,500

도 1,100

군 4,400

201 일반운영비 1,500 0 1,500

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부서: 주민복지과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 지역사회서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 750

도 150

군 600

01 사무관리비 1,500 0 1,500

○사례관리사업 홍보 및 회의경비 1,500

국 750

도 150

군 600

301 일반보상금 9,500 0 9,500

국 4,750

도 950

군 3,800

01 사회보장적수혜금 7,000 0 7,000

○읍면사례관리지원 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

09 행사실비보상금 2,500 0 2,500

○통합사례관리사 교육참석 2,500

국 1,250

도 250

군 1,000

찾아가는복지서비스 차량지원 89,600 0 89,600

국 44,800

도 13,440

군 31,360

405 자산취득비 89,600 0 89,600

국 44,800

도 13,440

군 31,360

01 자산및물품취득비 89,600 0 89,600

○찾아가는복지서비스 읍면 차량지원

89,60012,800,000원 * 7대

국 44,800

도 13,440

군 31,360

취약계층 복지증진 7,104,050 7,104,512 △462

국 3,114,233

기 16,380

도 945,834

군 3,027,603

사회복지시설 활성화 지원 170,000 199,800 △29,800

도 68,000

군 102,000

사회복지시설 종사자 대우수당 170,000 199,800 △29,800

도 68,000

군 102,000

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 사회복지시설 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 170,000 199,800 △29,800

도 68,000

군 102,000

02 민간경상사업보조 170,000 199,800 △29,800

○사회복지시설 종사자 대우수당 170,000

도 68,000

군 102,000

재가장애인 생활안정 지원 1,756,734 1,662,741 93,993

국 1,232,824

도 201,893

군 322,017

장애수당(기초) 지급 177,120 174,073 3,047

국 123,984

도 37,195

군 15,941

301 일반보상금 177,120 174,073 3,047

국 123,984

도 37,195

군 15,941

01 사회보장적수혜금 177,120 174,073 3,047

○장애수당(기초) 지급(389명) 177,120

국 123,984

도 37,195

군 15,941

장애수당(차상위 등) 지급 166,546 139,334 27,212

국 116,582

도 34,975

군 14,989

301 일반보상금 166,546 139,334 27,212

국 116,582

도 34,975

군 14,989

01 사회보장적수혜금 166,546 139,334 27,212

○장애수당(차상위 등) 지급(252명) 166,546

국 116,582

도 34,975

군 14,989

장애인연금 급여 지급 1,368,809 1,303,580 65,229

국 958,166

도 123,193

군 287,450

301 일반보상금 1,368,809 1,303,580 65,229

국 958,166

도 123,193

군 287,450

01 사회보장적수혜금 1,368,809 1,303,580 65,229

○장애인연금 급여 지급(603명) 1,368,809

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 재가장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 958,166

도 123,193

군 287,450

장애인 의료비 지원 33,469 35,659 △2,190

국 26,775

도 4,686

군 2,008

307 민간이전 33,469 35,659 △2,190

국 26,775

도 4,686

군 2,008

01 의료및구료비 33,469 35,659 △2,190

○장애인 의료비(107명) 33,469

국 26,775

도 4,686

군 2,008

장애인자녀 학비 지원 141 141 0

국 113

도 20

군 8

301 일반보상금 141 141 0

국 113

도 20

군 8

01 사회보장적수혜금 141 141 0

○장애인자녀 학비(3명) 141

국 113

도 20

군 8

보조기구교부 3,000 3,000 0

국 2,400

도 420

군 180

307 민간이전 3,000 3,000 0

국 2,400

도 420

군 180

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

○장애인 보조기구 지원(11명) 3,000

국 2,400

도 420

군 180

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,750 2,050 700

국 1,375

도 963

군 412

307 민간이전 2,750 2,050 700

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 재가장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,375

도 963

군 412

01 의료및구료비 2,750 2,050 700

○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,750

국 1,375

도 963

군 412

여성장애인 출산비용 지원 3,000 3,000 0

국 2,100

도 270

군 630

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 2,100

도 270

군 630

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○여성장애인 출산비용 지원 3,000

국 2,100

도 270

군 630

발달장애인 부모상담지원 1,899 1,904 △5

국 1,329

도 171

군 399

307 민간이전 1,899 1,904 △5

국 1,329

도 171

군 399

05 민간위탁금 1,899 1,904 △5

○발달장애인 부모상담지원(2명) 1,899

국 1,329

도 171

군 399

장애인 지역사회복지 지원 3,471,421 3,352,824 118,597

국 1,388,869

도 335,744

군 1,746,808

장애인 공동생활가정 지원 171,996 154,426 17,570

도 17,200

군 154,796

307 민간이전 171,996 154,426 17,570

도 17,200

군 154,796

10 사회복지시설법정운영비보조 171,996 154,426 17,570

○장애인 공동생활가정 지원(3개소) 171,996

도 17,200

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 154,796

장애인복지관 운영 799,220 775,360 23,860

도 79,922

군 719,298

307 민간이전 799,220 775,360 23,860

도 79,922

군 719,298

05 민간위탁금 799,220 775,360 23,860

○장애인복지관 위탁운영 799,220

도 79,922

군 719,298

농어촌 장애인 주택개조사업 19,000 0 19,000

국 9,500

도 6,650

군 2,850

307 민간이전 19,000 0 19,000

국 9,500

도 6,650

군 2,850

05 민간위탁금 19,000 0 19,000

○농어촌 장애인주택 개조사업(5가구) 19,000

국 9,500

도 6,650

군 2,850

장애인일자리지원(일반형일자리) 134,463 216,156 △81,693

국 67,231

도 20,170

군 47,062

101 인건비 134,463 216,156 △81,693

국 67,231

도 20,170

군 47,062

04 기간제근로자등보수 134,463 216,156 △81,693

○장애인일자리지원(일반형일자리) 134,463

국 67,231

도 20,170

군 47,062

장애인 일반 29,940 29,940 0

201 일반운영비 13,320 13,320 0

01 사무관리비 13,320 13,320 0

○괴산·증평장애인신문 구독료

10,800

○장애인활동지원사업 심의위원회 참석수당

2,520

1,500원 * 600명 * 12월

70,000원 * 3명 * 12회

202 여비 1,620 1,620 0

01 국내여비 1,620 1,620 0

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인복지증진사업 조사 1,620

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○장애인의 날 행사 지원 12,000

○농아인의 날 행사 지원 3,000

장애인 활동지원급여 지원 449,496 582,140 △132,644

국 314,647

도 26,970

군 107,879

307 민간이전 449,496 582,140 △132,644

국 314,647

도 26,970

군 107,879

05 민간위탁금 449,496 582,140 △132,644

○장애인 활동지원급여 지원(40명) 449,496

국 314,647

도 26,970

군 107,879

발달재활서비스 바우처 지원 75,600 71,364 4,236

국 52,920

도 6,790

군 15,890

307 민간이전 75,600 71,364 4,236

국 52,920

도 6,790

군 15,890

05 민간위탁금 75,600 71,364 4,236

○발달재활서비스 바우처 지원(35명) 75,600

국 52,920

도 6,790

군 15,890

언어발달지원 바우처 지원 2,177 2,044 133

국 1,524

도 196

군 457

307 민간이전 2,177 2,044 133

국 1,524

도 196

군 457

05 민간위탁금 2,177 2,044 133

○언어발달지원 바우처 지원(1명) 2,177

국 1,524

도 196

군 457

장애인일자리지원(복지일자리) 49,896 50,832 △936

국 24,948

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 7,484

군 17,464

307 민간이전 49,896 50,832 △936

국 24,948

도 7,484

군 17,464

05 민간위탁금 49,896 50,832 △936

○장애인일자리지원(복지일자리) 49,896

국 24,948

도 7,484

군 17,464

장애인 교통편의 지원 4,900 4,200 700

201 일반운영비 2,200 1,500 700

01 사무관리비 2,200 1,500 700

○장애인자동차 표지 구입 2,2001,100원 * 2,000매

301 일반보상금 2,700 2,700 0

01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0

○장애인통합복지카드 발급수수료 지원

1,440

○장애인등록증 우편배송료 지원

1,260

4,000원 * 30명 * 12월

3,500원 * 30명 * 12월

장애인거주시설 운영 지원 1,287,705 1,055,531 232,174

국 901,394

도 115,893

군 270,418

307 민간이전 1,287,705 1,055,531 232,174

국 901,394

도 115,893

군 270,418

10 사회복지시설법정운영비보조 1,287,705 1,055,531 232,174

○장애인 거주시설 운영지원 1,287,705

국 901,394

도 115,893

군 270,418

수화통역센터 운영 115,876 110,423 5,453

도 11,588

군 104,288

307 민간이전 115,876 110,423 5,453

도 11,588

군 104,288

10 사회복지시설법정운영비보조 115,876 110,423 5,453

○수화통역센터 운영 115,876

도 11,588

군 104,288

시각장애인가정 가스자동차단기 설치 600 600 0

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300

군 300

402 민간자본이전 600 600 0

도 300

군 300

02 민간자본사업보조(이전재원) 600 0 600

○시각장애인가정 가스자동차단기 설치 지원 600

도 300

군 300

지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영 33,000 33,000 0

도 1,980

군 31,020

307 민간이전 33,000 33,000 0

도 1,980

군 31,020

10 사회복지시설법정운영비보조 33,000 33,000 0

○지체장애인편의시설 기초지원센터 운영 33,000

도 1,980

군 31,020

중증장애인 위생용품 지원 7,000 7,000 0

301 일반보상금 7,000 7,000 0

01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0

○중증장애인 위생용품 지원 7,000

공공후견 활동비용지원 2,441 0 2,441

국 1,953

도 146

군 342

301 일반보상금 2,441 0 2,441

국 1,953

도 146

군 342

11 기타보상금 2,441 0 2,441

○공공후견 활동비용지원(2명) 2,441

국 1,953

도 146

군 342

재가복지봉사센터 135,316 126,508 8,808

도 8,119

군 127,197

307 민간이전 135,316 126,508 8,808

도 8,119

군 127,197

10 사회복지시설법정운영비보조 135,316 126,508 8,808

○재가복지봉사센터 운영 135,316

도 8,119

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 127,197

장애인일감만들어주기 지원센터 운영 58,200 58,200 0

도 23,280

군 34,920

307 민간이전 58,200 58,200 0

도 23,280

군 34,920

10 사회복지시설법정운영비보조 58,200 58,200 0

○장애인일감만들어주기 지원센터 운영 58,200

도 23,280

군 34,920

장애인건강증진활동사업 10,000 10,000 0

도 4,000

군 6,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 4,000

군 6,000

10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0

○장애인건강증진활동사업 10,000

도 4,000

군 6,000

여성장애인 가사도우미사업 8,800 8,800 0

도 704

군 8,096

307 민간이전 8,800 8,800 0

도 704

군 8,096

05 민간위탁금 8,800 8,800 0

○여성장애인가사도우미사업 8,800

도 704

군 8,096

장애인단체 지원 46,488 28,000 18,488

307 민간이전 46,488 28,000 18,488

03 민간단체법정운영비보조 46,488 28,000 18,488

○장애인연합회 지원 46,488

활동보조 가산급여 495 0 495

국 346

도 30

군 119

307 민간이전 495 0 495

국 346

도 30

군 119

05 민간위탁금 495 0 495

○활동보조 가산급여(1명) 495

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 장애인 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 346

도 30

군 119

장애인일자리지원(시간제일자리) 28,812 0 28,812

국 14,406

도 4,322

군 10,084

101 인건비 28,812 0 28,812

국 14,406

도 4,322

군 10,084

04 기간제근로자등보수 28,812 0 28,812

○장애인일자리지원(시간제일자리) 28,812

국 14,406

도 4,322

군 10,084

아동가정보호 사업 715,457 805,977 △90,520

국 150,585

기 16,380

도 209,891

군 338,601

소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 17,000 17,000 0

도 1,700

군 15,300

301 일반보상금 17,000 17,000 0

도 1,700

군 15,300

01 사회보장적수혜금 17,000 17,000 0

○소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원금

(4명) 17,000

도 1,700

군 15,300

입양아동 가족지원 23,400 27,000 △3,600

기 16,380

도 2,106

군 4,914

301 일반보상금 23,400 27,000 △3,600

기 16,380

도 2,106

군 4,914

01 사회보장적수혜금 23,400 27,000 △3,600

○입양아동양육수당지원 23,400

기 16,380

도 2,106

군 4,914

결함가정아동 보호지원 33,600 46,200 △12,600

도 10,080

군 23,520

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 33,600 46,200 △12,600

도 10,080

군 23,520

01 사회보장적수혜금 33,600 46,200 △12,600

○결함가정 아동보호 33,60070,000원 * 40명 * 12월

도 10,080

군 23,520

아동급식 확대지원(학기중) 178,600 205,200 △26,600

도 178,600

301 일반보상금 178,600 205,200 △26,600

도 178,600

01 사회보장적수혜금 178,600 205,200 △26,600

○아동급식지원(학기중)

178,6004,000원 * 470명 * 95일

도 178,600

아동급식 확대지원(방학중) 156,040 179,280 △23,240

도 9,362

군 146,678

301 일반보상금 156,040 179,280 △23,240

도 9,362

군 146,678

01 사회보장적수혜금 156,040 179,280 △23,240

○아동급식 지원(방학중)

156,0404,000원 * 470명 * 83일

도 9,362

군 146,678

아동발달지원계좌 지원 15,122 14,682 440

국 10,585

도 1,361

군 3,176

301 일반보상금 15,122 14,682 440

국 10,585

도 1,361

군 3,176

01 사회보장적수혜금 15,122 14,682 440

○아동발달지원계좌 15,122

국 10,585

도 1,361

군 3,176

저소득 가정아동 급식지원 105,120 109,500 △4,380

도 6,308

군 98,812

301 일반보상금 105,120 109,500 △4,380

도 6,308

군 98,812

01 사회보장적수혜금 105,120 109,500 △4,380

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○저소득가정아동 급식지원

105,1204,000원 * 72명 * 365일

도 6,308

군 98,812

가정위탁 양육지원 18,720 33,120 △14,400

도 374

군 18,346

301 일반보상금 18,720 33,120 △14,400

도 374

군 18,346

01 사회보장적수혜금 18,720 33,120 △14,400

○가정위탁 양육지원(13명)

18,720120,000원 * 13명 * 12월

도 374

군 18,346

지역 드림스타트 통합사례관리 지원 167,855 173,995 △6,140

국 140,000

군 27,855

101 인건비 82,116 100,006 △17,890

국 54,261

군 27,855

03 무기계약근로자보수 82,116 100,006 △17,890

○아동통합서비스전문요원 무기계약직 인건비(3

명) 82,116

-기본급 37,2301,551,250원 * 3명 *8월

국 37,230

-기말수당 18,615

-명절휴가비 4,200

-정액급식비 2,400

1,551,250원 * 3명 * 4월

700,000원 * 3명 * 2회

100,000원 * 3명 * 8월

국 2,400

-교통보조비 2,400100,000원 * 3명 * 8월

국 2,400

-시간외수당 4,080170,000원 * 3명 * 8월

국 4,080

-휴일근무수당 1,22451,000원 * 3명 * 8월

국 1,224

-연차수당 1,440

-가족수당 960

480,000원 * 3명 * 1회

국 960

-근속가산금 2,607108,590원 * 3명 * 8월

국 2,607

-여비 3,360140,000원 * 3명 * 8월

국 3,360

-자녀학비 3,600300,000원 * 3명 * 4회

201 일반운영비 22,660 18,520 4,140

국 22,660

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 14,960 12,920 2,040

○슈퍼비전 참석수당 28070,000원 * 1명 * 4회

국 280

○드림스타트 센터운영비 5,000

국 5,000

○드림스타트 청소및방역프로그램 사업운영비 3,000

국 3,000

○드림스타트센터 프로그램 강사수당 5,000

국 5,000

○급량비(민간인력)

1,6807,000원 * 3명 * 8월 * 10일

국 1,680

02 공공운영비 2,200 2,600 △400

○공공요금 등 300

-우편요금 300500원 * 600부

국 300

○차량보험료 600300,000원 * 2대

국 600

○차량유류대 차량관리비 1,300

국 1,300

03 행사운영비 5,500 3,000 2,500

○프로그램 행사운영비 5,500

국 5,500

202 여비 2,400 4,320 △1,920

국 2,400

01 국내여비 2,400 4,320 △1,920

○드림스타트 업무추진여비 2,400

국 2,400

301 일반보상금 57,679 51,149 6,530

국 57,679

01 사회보장적수혜금 54,679 48,649 6,030

○건강프로그램 5,000

국 5,000

○보육(교육)프로그램 25,000

국 25,000

○복지프로그램 24,679

국 24,679

09 행사실비보상금 3,000 2,500 500

○수행인력 워크숍 및 교육참석 1,000

국 1,000

○자원봉사실비보상 2,000

국 2,000

307 민간이전 3,000 0 3,000

국 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동가정보호 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치료비,의료물품 및 기타 3,000

국 3,000

아동센터 운영지원 982,610 1,083,170 △100,560

국 341,955

도 130,306

군 510,349

지역아동센터 운영비지원 502,200 518,666 △16,466

국 251,100

도 75,330

군 175,770

307 민간이전 502,200 518,666 △16,466

국 251,100

도 75,330

군 175,770

10 사회복지시설법정운영비보조 502,200 518,666 △16,466

○지역아동센터 운영지원기본운영 502,200

국 251,100

도 75,330

군 175,770

특수목적형지원 7,776 23,256 △15,480

국 3,888

도 1,166

군 2,722

307 민간이전 7,776 23,256 △15,480

국 3,888

도 1,166

군 2,722

10 사회복지시설법정운영비보조 7,776 23,256 △15,480

○특수목적형지원 7,776

국 3,888

도 1,166

군 2,722

토요운영지원 5,160 32,400 △27,240

국 2,580

도 774

군 1,806

307 민간이전 5,160 32,400 △27,240

국 2,580

도 774

군 1,806

10 사회복지시설법정운영비보조 5,160 32,400 △27,240

○지역아동센터 운영지원 토요운영비 5,160

국 2,580

도 774

군 1,806

지역아동센터이용 아동급식 지원 264,000 335,808 △71,808

도 15,840

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부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동센터 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 248,160

307 민간이전 264,000 335,808 △71,808

도 15,840

군 248,160

10 사회복지시설법정운영비보조 264,000 335,808 △71,808

○지역아동센터이용 아동급식 264,000

도 15,840

군 248,160

지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000 25,200 △1,200

도 9,600

군 14,400

301 일반보상금 24,000 25,200 △1,200

도 9,600

군 14,400

01 사회보장적수혜금 24,000 25,200 △1,200

○지역아동센터종사자처우개선비 24,000

도 9,600

군 14,400

아동복지교사(인건비) 134,400 147,840 △13,440

국 67,200

도 20,160

군 47,040

101 인건비 134,400 147,840 △13,440

국 67,200

도 20,160

군 47,040

04 기간제근로자등보수 134,400 147,840 △13,440

○아동복지교사 134,400

국 67,200

도 20,160

군 47,040

지역아동센터 연합체육대회 행사지원 5,000 0 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

○지역아동센터 연합체육대회 행사지원 5,000

지역아동센터운영지원(운영비추가지원) 5,700 0 5,700

도 2,280

군 3,420

307 민간이전 5,700 0 5,700

도 2,280

군 3,420

10 사회복지시설법정운영비보조 5,700 0 5,700

○지역아동센터운영지원(운영비추가지원) 5,700

도 2,280

군 3,420

Page 45: 세입예산사업명세서 - GOESAN · 2016. 12. 26. · 세입예산사업명세서 2017년도본예산일반회계 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등

부서: 주민복지과

정책: 취약계층 복지증진

단위: 아동센터 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

우수 지역아동센터 지원 34,374 0 34,374

국 17,187

도 5,156

군 12,031

307 민간이전 34,374 0 34,374

국 17,187

도 5,156

군 12,031

10 사회복지시설법정운영비보조 34,374 0 34,374

○우수지역아동센터 지원 34,374

국 17,187

도 5,156

군 12,031

아동보호전문기관 및 가정위탁지원센터 운영 7,828 0 7,828

지역아동보호전문기관 운영 3,673 0 3,673

308 자치단체등이전 3,673 0 3,673

07 자치단체간부담금 3,673 0 3,673

○아동보호전문기관운영 3,673

가정위탁지원센터운영 3,661 0 3,661

308 자치단체등이전 3,661 0 3,661

07 자치단체간부담금 3,661 0 3,661

○가정위탁지원센터운영 3,661

아동보호전문기관 대우수당 349 0 349

308 자치단체등이전 349 0 349

07 자치단체간부담금 349 0 349

○아동보호전문기관 대우수당 349

가정위탁지원센터 대우수당 145 0 145

308 자치단체등이전 145 0 145

07 자치단체간부담금 145 0 145

○가정위탁지원센터 대우수당 145

보훈관리 1,199,140 2,823,867 △1,624,727

도 1,050

군 1,198,090

보훈 단체·시설 지원 891,884 1,040,867 △148,983

도 1,050

군 890,834

애국선열 추모사업 3,800 3,800 0

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

○신년 충혼탑 참배 헌화 150

○3.1절 충열탑 참배 헌화 150

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부서: 주민복지과

정책: 보훈관리

단위: 보훈 단체·시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 3,500 3,500 0

01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0

○불우 보훈가족 위문 3,50050,000원 * 70명

보훈단체 행사지원 33,500 33,000 500

301 일반보상금 3,000 2,500 500

09 행사실비보상금 3,000 2,500 500

○현충일 행사 참가유족 보상 3,000

307 민간이전 30,500 30,500 0

04 민간행사사업보조 30,500 30,500 0

○나라사랑 행사(6.25행사 및 나라사랑교육) 21,000

○보훈단체 국립묘지 참배 6,500

○현충일 행사 지원 3,000

보훈관련 시설정비(자체) 15,595 312,807 △297,212

101 인건비 11,595 10,807 788

04 기간제근로자등보수 11,595 10,807 788

○보훈공원 관리 인부임

8,696

○현충시설 관리 인부임

2,899

51,760원 * 2명 * 84일

51,760원 * 7개소 * 1명 * 2일 * 4회

201 일반운영비 4,000 2,000 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○보훈공원 및 시설 관리 2,000

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○보훈시설 관리 2,000

보훈대상자 지원 702,400 597,960 104,440

301 일반보상금 702,400 597,960 104,440

01 사회보장적수혜금 702,400 597,960 104,440

○참전유공자 명예수당

537,600

○참전유공자 미망인 수당

144,000

○참전유공자 사망위로금 15,000

○독립유공자 명예수당 4,800

○독립유공자 명절위로비

1,000

80,000원 * 560명 * 12월

50,000원 * 240명 *12월

300,000원 * 50명

80,000원 * 5명 * 12월

100,000원 * 5명 * 2회

독립유공자 의료비 지원 3,500 4,000 △500

도 1,050

군 2,450

301 일반보상금 3,500 4,000 △500

도 1,050

군 2,450

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부서: 주민복지과

정책: 보훈관리

단위: 보훈 단체·시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 3,500 4,000 △500

○독립유공자 의료비 지원 3,500500,000원 * 7명

도 1,050

군 2,450

보훈단체 지원 133,089 89,300 43,789

307 민간이전 133,089 89,300 43,789

02 민간경상사업보조 40,100 35,680 4,420

○상이군경회 5,000

○전몰군경유족회 5,000

○전몰군경미망인회 5,000

○무공수훈자회 4,400

○6.25참전유공자회 5,000

○고엽제전우회 7,000

○광복회 2,000

○월남참전자회 5,200

○재향군인회 1,500

03 민간단체법정운영비보조 92,989 53,620 39,369

○보훈회관관리협의회 지원 39,789

-운영비지원 18,250

-관리협의회 인건비 지원 21,539

○상이군경회 6,000

○전몰군경유족회 6,000

○전몰군경미망인회 6,000

○무공수훈자회 6,600

○6.25참전유공자회 9,000

○고엽제전우회 7,000

○광복회 1,800

○월남참전자회 5,800

○재향군인회 5,000

국책사업추진 268,000 1,753,000 △1,485,000

주요현안사업추진(자체) 268,000 1,753,000 △1,485,000

402 민간자본이전 268,000 1,753,000 △1,485,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 268,000 1,753,000 △1,485,000

○국책사업관련 지원 268,000

-주택개량 268,0004,000,000원 * 67동

보훈시설 기능보강 39,256 30,000 9,256

보훈회관 지원 39,256 30,000 9,256

405 자산취득비 39,256 30,000 9,256

01 자산및물품취득비 39,256 30,000 9,256

○보훈회관 물품구입 39,256

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부서: 주민복지과

정책: 여성복지증진

단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

여성복지증진 220,057 212,856 7,201

도 24,420

군 195,637

여성 사회참여 확대 218,317 211,156 7,161

도 24,420

군 193,897

취업지원센터 운영 48,800 47,600 1,200

도 14,646

군 34,154

307 민간이전 48,800 47,600 1,200

도 14,646

군 34,154

11 사회복지사업보조 48,800 47,600 1,200

○직업교육 매니저 19,00019,000,000원 * 1명

도 5,700

군 13,300

○지역맞춤형 직업교육훈련 10,000

도 3,000

군 7,000

○취업준비교육 및 취업한마당행사

15,00015,000,000원 * 1개소

도 4,506

군 10,494

○차량유지비 및 기관운영비 3,600

도 1,080

군 2,520

○여성취업지원센터 종사자 처우개선비 1,200

도 360

군 840

여성교육 및 사회참여활동 지원 10,436 11,200 △764

202 여비 3,736 4,500 △764

01 국내여비 3,736 4,500 △764

○여성복지증진사업 조사 3,736

301 일반보상금 1,700 1,700 0

09 행사실비보상금 1,700 1,700 0

○여성대회(중앙,도) 및 교육 참가보상

750

○여성단체임원 교육 참가보상

950

25,000원 * 30명

5,000원 * 190명

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○여성지도자 역량강화 워크숍 개최 5,000

여성인턴제 활동비 32,580 33,570 △990

도 9,774

군 22,806

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부서: 주민복지과

정책: 여성복지증진

단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 32,580 33,570 △990

도 9,774

군 22,806

04 기간제근로자등보수 32,580 33,570 △990

○여성인턴 인부임(3명) 32,580

도 9,774

군 22,806

여성회관 운영 98,041 90,778 7,263

101 인건비 6,212 5,789 423

04 기간제근로자등보수 6,212 5,789 423

○여성회관 청소 인부임 6,21251,760원 * 120일

201 일반운영비 87,829 84,989 2,840

01 사무관리비 67,097 64,157 2,940

○여성회관 무인경비시스템 유지비

2,112

○방화관리 대행 2,100

-정밀소방점검 120

-소방안전관리 1,980

○여성회관 4,085

-일반수용비 2,800

-쓰레기봉투(50L) 305

-전기안전검사 수수료 980

○외래강사수당 58,800

-에어로빅(1,2부)

17,430

-댄스스포츠 13,860

ㆍ주간 6,860

ㆍ야간 7,000

-요가 6,860

-합창 6,720

-풍물 7,000

ㆍ초급 3,500

ㆍ중급 3,500

-한국무용 6,930

176,000원 * 12월

165,000원 * 12회

660원 * 462매

81,600원 * 12월

35,000원 * 1명 * 2시간 * 249회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 98회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 100회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 98회

35,000원 * 2명 * 2시간 * 48회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 50회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 50회

35,000원 * 1명 * 2시간 * 99회

02 공공운영비 20,732 20,832 △100

○여성회관 관리 16,332

-유선방송 수신료 132

-전기료 14,400

-수도료 1,680

-전화료 120

○건물유지비 4,400

11,000원 * 12월

1,200,000원 * 12월

140,000원 * 12월

10,000원 * 12월

405 자산취득비 4,000 0 4,000

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부서: 주민복지과

정책: 여성복지증진

단위: 여성 사회참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○여성회관 물품 구입 4,000

가족상담실 운영 22,960 22,508 452

307 민간이전 22,960 0 22,960

11 사회복지사업보조 22,960 0 22,960

○가족상담실 운영지원 22,960

성인문해교육 지원 5,500 5,500 0

307 민간이전 5,500 5,500 0

03 민간단체법정운영비보조 5,500 5,500 0

○성인문해교육 5,500

여성행사지원 1,740 1,700 40

남녀평등문화 조성 440 400 40

201 일반운영비 440 400 40

01 사무관리비 440 400 40

○4대폭력예방교육 강사수당

440220,000원 * 1회 * 2시간

양성평등주간행사 지원 1,300 1,300 0

201 일반운영비 1,300 1,300 0

03 행사운영비 1,300 1,300 0

○양성평등주간행사(여직원 문화특강) 1,300

-운영수용비 1,000

-강사수당 300

10,000원 * 100명

150,000원 * 2시간

보육ㆍ가족 지원 6,088,745 4,748,417 1,340,328

국 2,229,832

기 252,715

도 2,024,150

군 1,582,048

보육서비스 제공 5,196,490 3,905,585 1,290,905

국 2,137,039

도 1,948,493

군 1,110,958

어린이집 운영지원(차량운영비 지원) 21,360 20,987 373

국 10,680

도 5,340

군 5,340

307 민간이전 21,360 20,987 373

국 10,680

도 5,340

군 5,340

10 사회복지시설법정운영비보조 21,360 20,987 373

○차량운영비 지원 21,360

국 10,680

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,340

군 5,340

어린이집 운영지원(교재교구비 지원) 4,516 4,471 45

국 2,258

도 1,129

군 1,129

307 민간이전 4,516 4,471 45

국 2,258

도 1,129

군 1,129

10 사회복지시설법정운영비보조 4,516 4,471 45

○교재교구비 지원 4,516

국 2,258

도 1,129

군 1,129

영유아보육료 지원 1,079,686 1,072,383 7,303

국 701,796

도 188,945

군 188,945

301 일반보상금 1,079,686 1,072,383 7,303

국 701,796

도 188,945

군 188,945

01 사회보장적수혜금 1,079,686 1,072,383 7,303

○영유아보육료 지원 1,079,686

국 701,796

도 188,945

군 188,945

보육교직원 처우개선비 지원 221,100 231,300 △10,200

도 36,840

군 184,260

301 일반보상금 221,100 231,300 △10,200

도 36,840

군 184,260

11 기타보상금 221,100 231,300 △10,200

○보육교직원 처우개선비 지원 221,100

도 36,840

군 184,260

보육교직원 인건비 지원 1,881,211 1,604,092 277,119

국 940,605

도 470,303

군 470,303

301 일반보상금 1,881,211 1,604,092 277,119

국 940,605

도 470,303

군 470,303

01 사회보장적수혜금 1,881,211 1,604,092 277,119

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 1,881,211

국 940,605

도 470,303

군 470,303

보육정책위원회 운영 700 700 0

201 일반운영비 700 700 0

01 사무관리비 700 700 0

○보육정책위원회 참석수당

70070,000원 * 10명 * 1회

보육시설 입소아동 간식 지원 72,000 76,800 △4,800

307 민간이전 72,000 76,800 △4,800

10 사회복지시설법정운영비보조 72,000 76,800 △4,800

○보육시설 입소아동 간식비

72,000500원 * 600명 * 20일 * 12월

보육시설종사자 지원 1,500 1,500 0

307 민간이전 1,500 1,500 0

10 사회복지시설법정운영비보조 1,500 1,500 0

○어린이집 보육교사 연수 1,500

어린이 큰잔치 지원 15,000 14,000 1,000

307 민간이전 15,000 14,000 1,000

04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000

○괴산군 어린이집 새싹들의 큰잔치 10,000

○괴산군 어린이날 큰잔치 5,000

보육서비스 사업조사 6,876 5,068 1,808

202 여비 6,876 5,068 1,808

01 국내여비 6,876 5,068 1,808

○아동복지증진사업 조사 및 보육서비스 지도·

점검 6,876

가정양육수당 지원 564,027 635,932 △71,905

국 366,617

도 98,705

군 98,705

301 일반보상금 564,027 635,932 △71,905

국 366,617

도 98,705

군 98,705

01 사회보장적수혜금 564,027 635,932 △71,905

○가정양육수당 지원 564,027

국 366,617

도 98,705

군 98,705

보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 102,355 95,656 6,699

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 51,177

도 25,589

군 25,589

301 일반보상금 102,355 95,656 6,699

국 51,177

도 25,589

군 25,589

11 기타보상금 102,355 95,656 6,699

○교사근무환경개선비 지원 102,355

국 51,177

도 25,589

군 25,589

누리과정 교육비 지원 1,085,760 0 1,085,760

도 1,085,760

301 일반보상금 1,085,760 0 1,085,760

도 1,085,760

01 사회보장적수혜금 1,085,760 0 1,085,760

○누리과정 교육비 지원 1,085,760

도 1,085,760

어린이집안전공제회 공제료 지원 1,525 1,600 △75

도 610

군 915

307 민간이전 1,525 1,600 △75

도 610

군 915

11 사회복지사업보조 1,525 1,600 △75

○어린이집안전공제회 공제료 지원 1,525

도 610

군 915

어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집 지원) 12,807 13,392 △585

국 6,403

도 3,202

군 3,202

307 민간이전 12,807 13,392 △585

국 6,403

도 3,202

군 3,202

10 사회복지시설법정운영비보조 12,807 13,392 △585

○농어촌소재법인어린이집 지원 12,807

국 6,403

도 3,202

군 3,202

보육교직원 장기근속수당 지원 11,060 9,840 1,220

도 3,318

군 7,742

301 일반보상금 11,060 9,840 1,220

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 보육서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,318

군 7,742

11 기타보상금 11,060 9,840 1,220

○보육교직원 장기근속수당 지원(34명) 11,060

도 3,318

군 7,742

공공형 어린이집 운영 19,520 13,676 5,844

국 9,760

도 4,880

군 4,880

307 민간이전 19,520 13,676 5,844

국 9,760

도 4,880

군 4,880

10 사회복지시설법정운영비보조 19,520 13,676 5,844

○공공형 어린이집 운영 19,520

국 9,760

도 4,880

군 4,880

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수

당)

89,184 91,460 △2,276

국 44,592

도 22,296

군 22,296

301 일반보상금 89,184 91,460 △2,276

국 44,592

도 22,296

군 22,296

11 기타보상금 89,184 91,460 △2,276

○농촌보육교사 특별근무수당 89,184

국 44,592

도 22,296

군 22,296

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원) 6,303 0 6,303

국 3,151

도 1,576

군 1,576

307 민간이전 6,303 0 6,303

국 3,151

도 1,576

군 1,576

10 사회복지시설법정운영비보조 6,303 0 6,303

○보조교사 지원 6,303

국 3,151

도 1,576

군 1,576

어린이집 환경개선 2,000 32,000 △30,000

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 어린이집 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,000

도 500

군 500

어린이집 기능보강 2,000 32,000 △30,000

국 1,000

도 500

군 500

402 민간자본이전 2,000 32,000 △30,000

국 1,000

도 500

군 500

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,000 0 2,000

○어린이집 기능보강(장비비)

2,0002,000,000원 * 1개소

국 1,000

도 500

군 500

건강가정육성 및 가족지원 890,255 810,832 79,423

국 91,793

기 252,715

도 75,157

군 470,590

아동양육비 86,400 0 86,400

기 69,120

도 8,640

군 8,640

301 일반보상금 86,400 0 86,400

기 69,120

도 8,640

군 8,640

01 사회보장적수혜금 86,400 0 86,400

○한부모가족자녀 아동양육비 86,400

기 69,120

도 8,640

군 8,640

아동교육비(중고생 학용품비) 지원 2,000 0 2,000

기 1,600

도 200

군 200

301 일반보상금 2,000 0 2,000

기 1,600

도 200

군 200

01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000

○한부모가족자녀 중고등학생 학용품비 지원 2,000

기 1,600

도 200

군 200

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

추가 아동양육비 지원 1,800 0 1,800

기 1,440

도 180

군 180

301 일반보상금 1,800 0 1,800

기 1,440

도 180

군 180

01 사회보장적수혜금 1,800 0 1,800

○한부모가족자녀 추가 아동양육비 지원 1,800

기 1,440

도 180

군 180

한부모 가족 고등학생 자녀 교육비 지원 6,240 5,940 300

도 3,120

군 3,120

301 일반보상금 6,240 5,940 300

도 3,120

군 3,120

01 사회보장적수혜금 6,240 5,940 300

○한부모가족자녀 고등학생 교육비 지원 6,240

도 3,120

군 3,120

한부모 가족 난방비 지원 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

301 일반보상금 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

○한부모가족 난방비 지원 12,000

도 3,600

군 8,400

한부모 가족자녀 학용품비 지원 2,500 2,500 0

301 일반보상금 2,500 2,500 0

01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

○초등학생 학용품비 2,50050,000원 * 50명

농촌총각 행복한가정이루기 58,000 44,000 14,000

301 일반보상금 35,000 25,000 10,000

01 사회보장적수혜금 35,000 25,000 10,000

○농촌총각 국제결혼비용 지원

35,0005,000,000원 * 7명

307 민간이전 23,000 19,000 4,000

04 민간행사사업보조 23,000 19,000 4,000

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○농촌총각 행복한가정 이루기 23,000

-다문화 축제 10,000

-합동결혼식 13,000

다문화가족 언어 및 교육등 지원 120,000 188,850 △68,850

307 민간이전 120,000 188,850 △68,850

05 민간위탁금 120,000 188,850 △68,850

○다문화가족 원어민 영어교실 120,000

결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232 0 17,232

기 12,062

도 2,585

군 2,585

307 민간이전 17,232 0 17,232

기 12,062

도 2,585

군 2,585

05 민간위탁금 17,232 0 17,232

○다문화가족 결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232

기 12,062

도 2,585

군 2,585

다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456 0 29,456

기 20,619

도 2,651

군 6,186

307 민간이전 29,456 0 29,456

기 20,619

도 2,651

군 6,186

05 민간위탁금 29,456 0 29,456

○다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456

기 20,619

도 2,651

군 6,186

한국어교육 운영 22,162 0 22,162

기 15,514

도 1,994

군 4,654

307 민간이전 22,162 0 22,162

기 15,514

도 1,994

군 4,654

05 민간위탁금 22,162 0 22,162

○다문화가족 한국어교육 운영 22,162

기 15,514

도 1,994

군 4,654

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 130,046 0 130,046

기 65,023

도 19,507

군 45,516

307 민간이전 130,046 0 130,046

기 65,023

도 19,507

군 45,516

05 민간위탁금 130,046 0 130,046

○다문화가족지원센터 운영 130,046

기 65,023

도 19,507

군 45,516

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 66,381 0 66,381

기 46,467

도 5,974

군 13,940

307 민간이전 66,381 0 66,381

기 46,467

도 5,974

군 13,940

05 민간위탁금 66,381 0 66,381

○다문화가족 방문교육서비스 지원 66,381

기 46,467

도 5,974

군 13,940

다문화가족 사례관리 지원 28,500 0 28,500

기 19,950

도 2,565

군 5,985

307 민간이전 28,500 0 28,500

기 19,950

도 2,565

군 5,985

05 민간위탁금 28,500 0 28,500

○다문화가족 사례관리 지원 28,500

기 19,950

도 2,565

군 5,985

다문화가족지원센터 종사자 처우개선(대우수당2종) 3,600 0 3,600

도 1,440

군 2,160

307 민간이전 3,600 0 3,600

도 1,440

군 2,160

05 민간위탁금 3,600 0 3,600

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(대우

수당2종) 3,600

도 1,440

군 2,160

다문화가족지원센터 종사자 처우개선(명절휴가비) 1,400 0 1,400

도 560

군 840

307 민간이전 1,400 0 1,400

도 560

군 840

05 민간위탁금 1,400 0 1,400

○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(명절

휴가비) 1,400

도 560

군 840

행복가족상담 원스톱 서비스 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

05 민간위탁금 20,000 0 20,000

○행복가족상담 원스톱 서비스 20,000

도 10,000

군 10,000

다문화가족 친정보내주기 사업 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0

○다문화가족 친정보내주기 사업 8,000

아이돌봄지원 124,654 101,640 23,014

국 87,258

도 11,219

군 26,177

307 민간이전 124,654 101,640 23,014

국 87,258

도 11,219

군 26,177

05 민간위탁금 124,654 101,640 23,014

○아이돌봄 지원사업 124,654

국 87,258

도 11,219

군 26,177

다자녀가구 지원 63,000 66,000 △3,000

301 일반보상금 63,000 66,000 △3,000

01 사회보장적수혜금 63,000 66,000 △3,000

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○둘째아 이상 출생아 건강보험료 지원

51,000

○셋째아 이상 자녀 초등학교 입학축하금 지원

12,000

25,000원 * 170명 * 12월

300,000원 * 40명

아동여성안전 지역연대 운영 7,240 7,240 0

국 3,620

군 3,620

201 일반운영비 7,240 7,240 0

국 3,620

군 3,620

01 사무관리비 7,240 7,240 0

○아동여성안전 지역연대 운영 7,240

국 3,620

군 3,620

아동 안전지도 제작지원 1,830 1,844 △14

국 915

도 275

군 640

201 일반운영비 1,830 1,844 △14

국 915

도 275

군 640

01 사무관리비 1,830 1,844 △14

○아동안전지도 제작 1,830

국 915

도 275

군 640

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 1,314 1,714 △400

기 920

도 197

군 197

307 민간이전 1,314 1,714 △400

기 920

도 197

군 197

01 의료및구료비 1,314 1,714 △400

○가정폭력 피해자 의료비 1,314

기 920

도 197

군 197

야간 임시보호소 출동상담사 운영 지원 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

11 기타보상금 1,500 1,500 0

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부서: 주민복지과

정책: 보육ㆍ가족 지원

단위: 건강가정육성 및 가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○출동상담사 운영 지원 1,500

도 450

군 1,050

결혼예식장 이용 장려금 지원 70,000 70,000 0

301 일반보상금 70,000 70,000 0

11 기타보상금 70,000 70,000 0

○결혼예식장 이용 장려금 지원

70,0001,000,000원 * 70명

다문화가정 맞춤형 육아 지원 5,000 0 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000

○다문화가정 맞춤형 육아 지원 5,000

주민복지서비스 지원 11,020 9,976 1,044

사회복지 서비스 11,020 9,976 1,044

주민생활서비스 실시 11,020 9,976 1,044

202 여비 8,820 7,776 1,044

01 국내여비 8,820 7,776 1,044

○주민생활서비스업무 추진 8,820

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

○주민복지지원시책 추진 2,200

행정운영경비(주민복지과) 110,119 106,312 3,807

인력운영비(주민복지과) 78,280 74,920 3,360

인건비(주민복지과) 78,280 74,920 3,360

101 인건비 78,280 74,920 3,360

01 보수 68,865 68,196 669

○주민복지과 시간외근무수당(21시간) 64,831

○주민복지과 휴일근무수당

4,03477,563원 * 1명 * 52일

02 기타직보수 4,264 4,124 140

○주민복지과 청원경찰 시간외근무수당(40시간) 4,264

03 무기계약근로자보수 5,151 2,600 2,551

○의료급여 사례관리사 인건비 5,151

기본경비(주민복지과) 31,839 31,392 447

기본경비(주민복지과) 31,839 31,392 447

201 일반운영비 23,664 24,480 △816

01 사무관리비 23,664 24,480 △816

○기본수용비 13,224

○기본급량비 10,440

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부서: 주민복지과

정책: 행정운영경비(주민복지과)

단위: 기본경비(주민복지과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 2,484 3,024 △540

01 국내여비 2,484 3,024 △540

○주민복지과 기본업무추진 2,484

203 업무추진비 3,780 3,888 △108

04 부서운영업무추진비 3,780 3,888 △108

○주민복지과 부서운영업무추진비

3,780350,000원 * 12월 * 90/100

405 자산취득비 1,911 0 1,911

01 자산및물품취득비 1,911 0 1,911

○사무용의자 구입 1,911191,100원 * 10개

재무활동(주민복지과) 450,000 450,000 0

내부거래지출(주민복지과) 450,000 450,000 0

내부거래지출 450,000 450,000 0

702 기금전출금 450,000 450,000 0

01 기금전출금 450,000 450,000 0

○장애인복지기금 전출금 100,000

○자활기금 전출금 100,000

○여성복지기금 전출금 100,000

○노인복지기금 전출금 100,000

○청소년복지기금 전출금 50,000