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세입예산사업명세서 2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 : 100 지방세수입 : 110 지방세 : 111 보통세 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 616,800,000 527,535,945 89,264,055 100 지방세수입 35,417,000 29,300,000 6,117,000 110 지방세 35,417,000 29,300,000 6,117,000 111 보통세 34,817,000 28,750,000 6,067,000 111-03 주민세 1,177,000 1,157,000 20,000 [ 일반회계 ] 1,177,000 1,157,000 20,000 < 재무과 > 1,177,000 1,157,000 20,000 ○균등분 417,000 ― 개인 275,000 ― 사업장 71,000 ― 법인 71,000 ○재산분 200,000 ○종업원분 560,000 275,000,00071,000,00071,000,000200,000,000560,000,000111-04 재산세 5,821,000 5,663,000 158,000 [ 일반회계 ] 5,821,000 5,663,000 158,000 < 재무과 > 5,821,000 5,663,000 158,000 ○재산세 5,821,000 ― 건축물 1,010,000 ― 주택 1,043,000 ― 토지 3,768,000 1,010,000,0001,043,000,0003,768,000,000111-05 자동차세 8,599,000 11,080,000 2,481,000 [ 일반회계 ] 8,599,000 11,080,000 2,481,000 < 재무과 > 8,599,000 11,080,000 2,481,000 ○자동차세 8,599,000 ― 차량분 4,499,000 ㆍ자동차등록대수 34,8004,499,000 ― 주행분 4,100,000 ㆍ자동차세 보전분 1,100,000 ㆍ운수업체 유가보전분 3,000,000 4,499,000,0001,100,000,0003,000,000,000111-07 담배소비세 4,200,000 4,200,000 0 [ 일반회계 ] 4,200,000 4,200,000 0 < 재무과 > 4,200,000 4,200,000 0 ○담배소비세 4,200,000 4,200,000,000111-08 지방소비세 8,270,000 0 8,270,000 -1-

세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

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Page 1: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

세 입 예 산 사 업 명 세 서2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 616,800,000 527,535,945 89,264,055

100 지방세수입 35,417,000 29,300,000 6,117,000

110 지방세 35,417,000 29,300,000 6,117,000

111 보통세 34,817,000 28,750,000 6,067,000

111-03 주민세 1,177,000 1,157,000 20,000

[ 일반회계 ] 1,177,000 1,157,000 20,000

< 재무과 > 1,177,000 1,157,000 20,000

○균등분 417,000

― 개인 275,000

― 사업장 71,000

― 법인 71,000

○재산분 200,000

○종업원분 560,000

275,000,000원

71,000,000원

71,000,000원

200,000,000원

560,000,000원

111-04 재산세 5,821,000 5,663,000 158,000

[ 일반회계 ] 5,821,000 5,663,000 158,000

< 재무과 > 5,821,000 5,663,000 158,000

○재산세 5,821,000

― 건축물 1,010,000

― 주택 1,043,000

― 토지 3,768,000

1,010,000,000원

1,043,000,000원

3,768,000,000원

111-05 자동차세 8,599,000 11,080,000 △2,481,000

[ 일반회계 ] 8,599,000 11,080,000 △2,481,000

< 재무과 > 8,599,000 11,080,000 △2,481,000

○자동차세 8,599,000

― 차량분 4,499,000

ㆍ자동차등록대수 34,800대 4,499,000

― 주행분 4,100,000

ㆍ자동차세 보전분 1,100,000

ㆍ운수업체 유가보전분 3,000,000

4,499,000,000원

1,100,000,000원

3,000,000,000원

111-07 담배소비세 4,200,000 4,200,000 0

[ 일반회계 ] 4,200,000 4,200,000 0

< 재무과 > 4,200,000 4,200,000 0

○담배소비세 4,200,0004,200,000,000원

111-08 지방소비세 8,270,000 0 8,270,000

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Page 2: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 8,270,000 0 8,270,000

< 기획조정실 > 8,270,000 0 8,270,000

○조정교부금 보전분 2,634,000

○지방소비세(시군 자율편성 이양분) 5,636,000

2,634,000,000원

5,636,000,000원

111-09 지방소득세 6,750,000 6,650,000 100,000

[ 일반회계 ] 6,750,000 6,650,000 100,000

< 재무과 > 6,750,000 6,650,000 100,000

○소득분 6,750,000

― 종합소득분 500,000

― 양도소득분 550,000

― 특별징수분 2,200,000

― 법인세분 3,500,000

500,000,000원

550,000,000원

2,200,000,000원

3,500,000,000원

113 지난년도수입 600,000 550,000 50,000

113-01 지난년도수입 600,000 550,000 50,000

[ 일반회계 ] 600,000 550,000 50,000

< 재무과 > 600,000 550,000 50,000

○지난년도수입 600,000

― 과년도분 체납 600,000600,000,000원

200 세외수입 24,141,070 23,018,183 1,122,887

210 경상적세외수입 17,467,745 16,480,247 987,498

211 재산임대수입 120,350 115,000 5,350

211-01 국유재산임대료 25,350 27,000 △1,650

[ 일반회계 ] 25,350 27,000 △1,650

< 재무과 > 25,350 27,000 △1,650

○국유재산임대료 25,350

― 농림,국토부소관 23,000

― 문화재청소관 2,350

23,000,000원

2,350,000원

211-02 공유재산임대료 95,000 88,000 7,000

[ 일반회계 ] 95,000 88,000 7,000

< 재무과 > 95,000 88,000 7,000

○공유재산임대료 95,000

― 도유재산대부료 10,000

― 군유재산대부료 85,000

10,000,000원

85,000,000원

212 사용료수입 7,530,500 7,100,680 429,820

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Page 3: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

212-01 도로사용료 80,000 80,000 0

[ 일반회계 ] 80,000 80,000 0

< 재무과 > 80,000 80,000 0

○도로사용료 80,000

― 도로점용료 80,00080,000,000원

212-03 하수도사용료 1,326,660 1,240,680 85,980

[ 하수도공기업특별회계 ] 1,326,660 1,240,680 85,980

< 상하수도사업소 > 1,326,660 1,240,680 85,980

○하수도 사용료(상수도) 986,280

― 가정용 432,960

― 일반용 529,200

― 대중탕용 24,120

○하수도 사용료(지하수) 340,380

― 가정용 34,320

― 일반용 283,500

― 대중탕용 22,560

36,080,000원*12월

44,100,000원*12월

2,010,000원*12월

2,860,000원*12월

23,625,000원*12월

1,880,000원*12월

212-04 상수도사용료 4,266,840 3,972,000 294,840

[ 상수도공기업특별회계 ] 4,266,840 3,972,000 294,840

< 상하수도사업소 > 4,266,840 3,972,000 294,840

○상수도 사용료 4,266,840

― 가정용 2,147,640

― 일반용 2,041,200

― 대중탕용 78,000

178,970,000원*12월

170,100,000원*12월

6,500,000원*12월

212-05 시장사용료 83,000 79,000 4,000

[ 일반회계 ] 83,000 79,000 4,000

< 재무과 > 83,000 79,000 4,000

○시장사용료 83,000

― 부여시장 74,000

― 은산시장 1,500

― 외산시장 1,500

― 홍산시장 6,000

74,000,000원

1,500,000원

1,500,000원

6,000,000원

212-07 입장료수입 476,000 540,000 △64,000

[ 일반회계 ] 476,000 540,000 △64,000

< 재무과 > 476,000 540,000 △64,000

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Page 4: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○만수산자연휴양림 1,000

○서동요세트장 20,000

○정림사지박물관 100,000

○물놀이장 35,000

○부소산성입장료 300,000

○능산리고분군입장료 20,000

1,000,000원

20,000,000원

100,000,000원

35,000,000원

300,000,000원

20,000,000원

212-08 기타사용료 1,298,000 1,189,000 109,000

[ 일반회계 ] 1,298,000 1,189,000 109,000

< 재무과 > 1,298,000 1,189,000 109,000

○기타사용료 1,298,000

― 여성문화회관사용료 1,500

― 종합운동장사용료 5,000

― 군민체육관사용료 5,000

― 군민회관사용료 1,500

― 숙박료 60,000

― 백제관사용료 25,000

― 부여문화원사용료 10,000

― 부여군유스호스텔사용료 200,000

― 만수산자연휴양림사용료 190,000

― 기타사용료 100,000

― 청소년수련관사용료(충화) 700,000

1,500,000원

5,000,000원

5,000,000원

1,500,000원

60,000,000원

25,000,000원

10,000,000원

200,000,000원

190,000,000원

100,000,000원

700,000,000원

213 수수료수입 4,196,300 4,217,200 △20,900

213-01 증지수입 239,000 262,000 △23,000

[ 일반회계 ] 239,000 262,000 △23,000

< 재무과 > 239,000 262,000 △23,000

○증지수입 239,000

― 인증기용증지 220,000

― 지적민원 16,000

― 무인민원발급기수입 3,000

220,000,000원

16,000,000원

3,000,000원

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 300,000 300,000 0

[ 일반회계 ] 300,000 300,000 0

< 재무과 > 300,000 300,000 0

○쓰레기처리봉투판매 300,000300,000,000원

213-03 재활용품수거판매수입 60,000 50,000 10,000

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 60,000 50,000 10,000

< 재무과 > 60,000 50,000 10,000

○재활용품수거판매 60,00060,000,000원

213-04 기타수수료 3,597,300 3,605,200 △7,900

[ 일반회계 ] 3,597,300 3,605,200 △7,900

< 재무과 > 3,597,300 3,605,200 △7,900

○기타수수료 3,597,300

― 대형생활폐기물 44,000

― 전자정부민원증명수수료 16,000

― 대체산림자원조성비 30,000

― 진료비중공단부담금 13,000

― 청구진료비 2,400,000

― 예방접종 55,000

― 보건지소진료수입 115,000

― 철도승차권수수료 200

― 여권발급수수료 25,000

― 보건진료소 진료비 19,000

― 보건진료소 청구비 850,000

― 정보공개수수료 100

― 기타수수료 30,000

44,000,000원

16,000,000원

30,000,000원

13,000,000원

2,400,000,000원

55,000,000원

115,000,000원

200,000원

25,000,000원

19,000,000원

850,000,000원

100,000원

30,000,000원

214 사업수입 1,302,078 1,231,550 70,528

214-01 사업장생산수입 70,000 0 70,000

[ 일반회계 ] 70,000 0 70,000

< 재무과 > 70,000 0 70,000

○미생물판매수입 70,00070,000,000원

214-05 분담금수입 1,220,990 1,220,990 0

[ 상수도공기업특별회계 ] 1,220,990 1,220,990 0

< 상하수도사업소 > 1,220,990 1,220,990 0

○시설분담금 355,890

― 15㎜ 150,000

― 20㎜ 60,000

― 25㎜ 54,600

― 50mm 48,640

― 75㎜ 31,650

200,000원*750전

400,000원*150전

700,000원*78전

3,040,000원*16전

6,330,000원*5전

- 5 -

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 100㎜ 11,000

○수탁공사비 865,100

― 15㎜ 600,000

― 20㎜ 136,000

― 25㎜ 74,100

― 40㎜ 24,000

― 50㎜ 12,000

― 75㎜ 8,000

― 100㎜ 11,000

11,000,000원*1전

800,000원*750전

850,000원*160전

950,000원*78전

1,500,000원*16전

1,500,000원*8전

2,000,000원*4전

11,000,000원*1전

214-09 기타사업수입 11,088 10,560 528

[ 상수도공기업특별회계 ] 11,088 10,560 528

< 상하수도사업소 > 11,088 10,560 528

○물이용 부담 교부금(금강환경청) 11,088924,000원*12월

215 징수교부금수입 611,000 717,160 △106,160

215-01 징수교부금수입 611,000 717,160 △106,160

[ 일반회계 ] 611,000 717,160 △106,160

< 재무과 > 611,000 717,160 △106,160

○시도세징수교부금 510,000

○도로점용료징수교부금 5,000

○환경개선부담금징수교부금 70,000

○자동차운수사업법과징금징수교부금 500

○배출부과금 500

○하천점용료징수교부금 25,000

510,000,000원

5,000,000원

70,000,000원

500,000원

500,000원

25,000,000원

216 이자수입 3,707,517 3,098,657 608,860

216-01 공공예금이자수입 3,501,000 3,000,000 501,000

[ 일반회계 ] 3,501,000 3,000,000 501,000

< 재무과 > 3,501,000 3,000,000 501,000

○공공예금이자수입 3,501,0003,501,000,000원

216-02 민간융자금회수이자수입 6,417 18,657 △12,240

[ 주택사업특별회계 ] 6,417 18,657 △12,240

< 도시건축과 > 6,417 18,657 △12,240

○1987년 수해주택 이자 회수 6,4176,417,490원

216-06 기타이자수입 200,100 80,000 120,100

[ 일반회계 ] 200,100 80,000 120,100

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Page 7: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 재무과 > 200,100 80,000 120,100

○일상경비등 이자수입 200,100200,100,000원

220 임시적세외수입 6,673,325 6,537,936 135,389

221 재산매각수입 100,000 150,000 △50,000

221-03 공유재산매각수입금 100,000 150,000 △50,000

[ 일반회계 ] 100,000 150,000 △50,000

< 재무과 > 100,000 150,000 △50,000

○군유재산매각수입 100,000100,000,000원

222 부담금 5,000 5,000 0

222-02 일반부담금 5,000 5,000 0

[ 일반회계 ] 5,000 5,000 0

< 재무과 > 5,000 5,000 0

○개발부담금 5,0005,000,000원

223 과징금및과태료등 576,325 694,136 △117,811

223-01 과징금 50,000 140,000 △90,000

[ 일반회계 ] 50,000 140,000 △90,000

< 재무과 > 50,000 140,000 △90,000

○기타과징금 50,00050,000,000원

223-02 이행강제금 200,000 0 200,000

[ 일반회계 ] 200,000 0 200,000

< 재무과 > 200,000 0 200,000

○이행강제금 200,000200,000,000원

223-03 변상금 14,000 6,800 7,200

[ 일반회계 ] 14,000 6,800 7,200

< 재무과 > 14,000 6,800 7,200

○군유재산변상금 14,00014,000,000원

223-04 위약금 3,000 0 3,000

[ 일반회계 ] 3,000 0 3,000

< 재무과 > 3,000 0 3,000

○위약금 3,0003,000,000원

223-05 과태료 309,325 547,336 △238,011

[ 일반회계 ] 135,500 125,000 10,500

< 재무과 > 135,500 125,000 10,500

○건설기계관리법위반과태료 2,0002,000,000원

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Page 8: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○대기환경보전법 5,000

○부동산등기특별조치법 1,000

○산림보호법 1,000

○석유및석유대체연료사업법위반과태료 1,000

○식품위생법 6,000

○가축분뇨의관리및이용에관한법률 3,000

○자동차등록위반과태료 7,000

○주민등록법 3,000

○폐기물관리법 5,000

○자동차검사지연과태료 50,000

○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 1,000

○기타과태료수입 50,000

○축산물위생관리법 500

[ 주차장특별회계 ] 173,825 422,336 △248,511

< 경제교통과 > 173,825 422,336 △248,511

○주정차위반 과태료 수입 173,825

5,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

1,000,000원

6,000,000원

3,000,000원

7,000,000원

3,000,000원

5,000,000원

50,000,000원

1,000,000원

50,000,000원

500,000원

173,825,000

224 기타수입 5,664,000 5,370,000 294,000

224-01 불용품매각대 15,000 30,000 △15,000

[ 일반회계 ] 15,000 30,000 △15,000

< 재무과 > 15,000 30,000 △15,000

○불용품매각대 15,00015,000,000원

224-06 그외수입 5,649,000 5,340,000 309,000

[ 일반회계 ] 5,649,000 5,340,000 309,000

< 재무과 > 5,649,000 5,340,000 309,000

○지적재조사적립금 40,000

○농기계순회수리부품대 5,000

○농기계대여수입 50,000

○수자원공사보령권관리단전입금 94,000

○금동대향로등 관광상품판매 20,000

○부여군충남국악단공연수입 3,000

○그외수입(지방소비세) 3,700,000

○바씨카드제휴상품 제휴기금 적립금 7,000

○부여사랑카드사용적립금 50,000

○농지부전부담금부과수납수수료 100,000

40,000,000원

5,000,000원

50,000,000원

94,000,000원

20,000,000원

3,000,000원

3,700,000,000원

7,000,000원

50,000,000원

100,000,000원

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Page 9: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○부여군금고협력사업비 80,000

○기타그외수입 1,500,000

80,000,000원

1,500,000,000원

225 지난년도수입 328,000 318,800 9,200

225-01 지난년도수입 328,000 318,800 9,200

[ 일반회계 ] 250,000 250,000 0

< 재무과 > 250,000 250,000 0

○지난년도수입 250,000

[ 상수도공기업특별회계 ] 10,000 800 9,200

< 상하수도사업소 > 10,000 800 9,200

○지난연도 수입(체납이월액) 10,000

[ 하수도공기업특별회계 ] 68,000 68,000 0

< 상하수도사업소 > 68,000 68,000 0

○지난연도수입 68,000

250,000,000원

10,000,000원

68,000,000원

300 지방교부세 263,369,000 201,613,057 61,755,943

310 지방교부세 263,369,000 201,613,057 61,755,943

311 지방교부세 263,369,000 201,613,057 61,755,943

311-01 보통교부세 247,114,000 201,613,057 45,500,943

[ 일반회계 ] 247,114,000 201,613,057 45,500,943

< 기획조정실 > 247,114,000 201,613,057 45,500,943

○보통교부세 247,114,000247,114,000,000원

311-03 부동산교부세 16,255,000 0 16,255,000

[ 일반회계 ] 16,255,000 0 16,255,000

< 기획조정실 > 16,255,000 0 16,255,000

○부동산교부세 16,255,00016,255,000,000원

400 조정교부금등 8,000,000 8,000,000 0

420 시ㆍ군조정교부금등 8,000,000 8,000,000 0

421 시ㆍ군조정교부금등 8,000,000 8,000,000 0

421-01 시ㆍ군일반조정교부금 8,000,000 8,000,000 0

[ 일반회계 ] 8,000,000 8,000,000 0

< 기획조정실 > 8,000,000 8,000,000 0

○조정교부금 8,000,0008,000,000,000원

500 보조금 233,839,786 224,547,342 9,292,444

510 국고보조금등 170,777,826 174,100,297 △3,322,471

511 국고보조금등 170,777,826 174,100,297 △3,322,471

511-01 국고보조금 147,447,801 131,923,789 15,524,012

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Page 10: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 146,868,003 131,587,568 15,280,435

< 시민봉사실 > 366,951 307,000 59,951

○여권발급관리 10,060

○2020년 지적재조사사업 측량비 273,891

○개별공시지가 조사 83,000

< 재무과 > 101,144 101,144 0

○개별주택가격조사 지원 101,144

< 농정과 > 20,670,476 21,995,640 △1,325,164

○농기계등화장치 부착지원 12,000

○가축전염병 살처분 보상금 지원 240,000

○계란냉장차량지원 15,000

○가금농가질병관리 6,000

○돼지 써코바이러스 백신 90,000

○구제역 예방접종 시술비 지원 75,000

○구제역 예방백신 지원 327,075

○차량용 GPS 장착 통신비 지원 13,276

○차량용 GPS상시전원체계 구축 4,440

○소브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 31,500

○구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 15,015

○초등돌봄교실 과일간식지원사업 18,600

○밭작물 공동경영체 육성사업 700,000

○친환경농업 직접지불사업 400,000

○토양개량제 지원 963,000

○유기질비료 지원 1,178,624

○유기농업자재 지원 15,000

○시설원예 에너지절감시설 설치지원 290,000

○경관보전직접지불사업 10,000

○논타작물 재배지원 872,800

○RPC 집진시설 개보수 지원 150,000

○밭농업직접지불제사업 1,430,000

○쌀소득보전직접지불제사업 13,585,000

○양곡관리여비 3,300

○농어업경영컨설팅 지원 18,000

○통제초소운영 및 소독비용 지원 40,000

10,060,000원

273,891,000원

83,000,000원

101,144,000

12,000,000원

240,000,000원

15,000,000원

6,000,000원

90,000,000원

75,000,000원

327,075,000원

13,276,000원

4,440,000원

31,500,000원

15,015,000원

18,600,000원

700,000,000원

400,000,000원

963,000,000원

1,178,624,000원

15,000,000원

290,000,000원

10,000,000원

872,800,000원

150,000,000원

1,430,000,000원

13,585,000,000원

3,300,000원

18,000,000원

40,000,000원

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Page 11: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○가축방역사업 162,926

○유해야생동물 포획시설 설치지원 3,920

< 안전총괄과 > 20,276 31,632 △11,356

○지진안전 시설물 인증 지원사업 9,600

○승강기 사고대응 합동훈련 5,000

○재난대응 안전한국훈련 2,895

○민방위교육운영비 1,707

○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570

○민방위대 화생방 방독면 보급 504

< 경제교통과 > 2,382,690 709,994 1,672,696

○지역주도형청년일자리사업 556,381

○ 벽오지 미운행 지역 벽지노선 지원 20,000

○택시감차보상지원 117,000

○서민층 가스시설 개선 17,750

○2020 원도심 쌈지주차장 조성사업 1,560,000

○사회적기업 사업개발비 지원 21,000

○사회적경제 청년도제육성사업 90,559

< 문화재과 > 24,194,226 20,160,980 4,033,246

○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업

9,744,200

○세계유산 활용프로그램 운영 200,000

○백제역사유적지구 보존관리사업 13,057,600

○국가문화재 지역 국유재산 위탁관리 27,500

○전통산사 문화재 활용사업 21,000

○향교서원 문화재 활용사업 32,000

○문화재 야행사업 192,000

○생생문화재 사업 48,000

○지역 무형유산 보호지원 100,000

○고택종갓집 활용사업 71,000

○전통사찰 방재시스템 유지보수 14,760

○전통사찰 보수정비 70,000

○국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업

80,000

○문화재 안내판 정비사업 183,500

162,926,000원

3,920,000원

9,600,000원

5,000,000원

2,895,000원

1,707,000원

570,000원

504,000원

556,381,000원

20,000,000원

117,000,000원

17,750,000원

1,560,000,000

21,000,000원

90,559,000원

9,744,200,000원

200,000,000원*1식

13,057,600,000원

27,500,000원

21,000,000원*1식

32,000,000원*1식

192,000,000원*1식

48,000,000원*1식

100,000,000원*1식

71,000,000원*1식

14,760,000원*1식

70,000,000원*1식

80,000,000원*1식

183,500,000*1식

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Page 12: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○전수교육관 문화예술사 배치 사업 36,000

○고도주민활동지원사업 50,000

○백제역사유적지구 세계유산 홍보사업운영

238,666

○지역문화유산 교육사업 28,000

< 사회복지과 > 17,906,138 15,376,067 2,530,071

○장애인연금 2,542,260

○장애수당(기초) 210,700

○장애인의료비 87,649

○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,703

○장애인 활동지원급여 지원 2,994,541

○장애인일자리지원(복지일자리) 150,510

○장애인일자리지원(일반형일자리) 344,280

○장애인보조기기 지원 3,051

○해산장제급여 80,294

○장애수당(차상위등) 196,700

○발달재활서비스 바우처 지원 114,846

○발달장애인 부모상담지원 1,430

○생계급여 8,054,222

○정부양곡 택배비 지원사업 64,230

○저소득층 미세먼지 마스크 보급 154,309

○긴급복지 368,184

○통합사례관리사 인건비 지원 48,845

○읍면동 사례관리 사업비 지원 94,080

○여성장애인 출산비용지원 1,400

○시군 사례관리사업 지원 7,322

○장애인일자리지원(시간제일자리) 31,894

○활동보조 가산급여 925

○사회복무요원 지원 191,455

○자활근로 1,171,680

○장애인거주시설 운영 지원 280,024

○자활장려금 39,917

○지역자활센터 운영 198,230

○희망키움통장Ⅰ 43,208

12,000,000원*3개소

50,000,000원*1식

238,666,670원*1식

28,000,000원*1식

2,542,260,000원

210,700,000원

87,649,000원

1,703,000원

2,994,541,000원

150,510,000원

344,280,000원

3,051,000원

80,294,000원

196,700,000원

114,846,000원

1,430,000원

8,054,222,000원

64,230,000원

154,309,000원

368,184,000원

48,845,000원

94,080,000원

1,400,000원

7,322,000원

31,894,000원

925,000원

191,455,000원

1,171,680,000원

280,024,000원

39,917,000원

198,230,000원

43,208,000원

- 12 -

Page 13: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○희망키움통장Ⅱ 99,952

○내일키움통장 10,645

○청년희망키움통장 35,695

○청년저축계좌 19,106

○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 74,012

○발달장애인 주간활동서비스 지원 98,683

○발달장애인 요양보호사 보조사업 90,156

< 가족행복과 > 67,074,106 59,054,778 8,019,328

○노인요양시설확충기능보강사업 14,095

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 247,863

○기초연금 지급 50,796,164

○노인맞춤돌봄서비스사업 2,192,730

○노인일자리 및 사회활동 지원 5,872,722

○아이돌봄지원 613,915

○다함께 돌봄사업 26,800

○새일센터 지정운영 127,710

○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 263,180

○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)

9,933

○입양아동 양육수당 지원 33,390

○아동수당 급여지급 1,563,640

○아동발달지원계좌 지원 63,840

○보호종료아동 자립수당 지원 54,874

○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 지원

71,860

○지역아동센터 운영비 지원 300,240

○토요운영 지역아동센터 추가지원 3,648

○우수지역아동센터 지원 9,084

○지역아동센터 환경개선 지원 21,765

○청소년어울림마당 지원 9,600

○청소년유해환경감시단 활동 지원 900

○청소년동아리 지원 3,322

○가정양육수당 지원 553,832

○영유아보육료 지원 1,786,431

99,952,000원

10,645,000원

35,695,000원

19,106,000원

74,012,000원

98,683,000원

90,156,000원

14,095,000원

247,863,000원

50,796,164,000원

2,192,730,000원

5,872,722,000원

613,915,000원

26,800,000

127,710,000원

263,180,000원

9,933,000원

33,390,000원

1,563,640,000원

63,840,000원

54,874,000원

71,860,000원

300,240,000원

3,648,000원

9,084,000원

21,765,000원

9,600,000원

900,000원

3,322,000원

553,832,000원

1,786,431,000원

- 13 -

Page 14: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○보육교직원 인건비 지원 1,610,558

○보육교직원처우개선지원(근무환경개선,농어촌수당,보조교

사지원) 549,768

○어린이집 운영지원(교재교구,차량,법인지원) 49,597

○부모모니터링단 운영 지원 1,301

○시간제보육 사업 지원 48,669

○어린이집 전자출결시스템 지원 5,950

○아동복지교사 파견지원 53,021

○지자체 사업비 지원(아동수당) 500

○어린이급식관리지원센터 설치 운영 108,000

○식품안전감시 및 대응 사업 2,504

○어린이 기호식품 전담관리원 운영 2,700

< 환경과 > 1,878,704 1,839,013 39,691

○야생동물 피해예방 사업 15,000

○탄소포인트제 운영지원 8,700

○자동차 탄소포인트제 운영 135

○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 4,950

○전기자동차 구매 지원 400,000

○전기이륜차 보급사업 11,500

○운행경유차 배출가스 저감사업 393,920

○수소연료전지차 보급사업 112,500

○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 25,000

○도로 재비산먼지 저감사업 120,000

○전기화물차 보급사업 72,000

○가정용 저녹스 보일러 보급사업 4,200

○주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 15,300

○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 131,000

○미세먼지 불법 배출원 감시 지원 60,000

○미세먼지 불법 배출원 감시장비 구입 12,000

○농촌폐비닐 수거보상금 지원 14,000

○하천하구 쓰레기 정화사업 96,999

○영농폐비닐공동집하장 지원 설치 6,000

○재활용 동네마당 설치지원 67,500

1,610,558,000원

549,768,000원

49,597,000원

1,301,000원

48,669,000원

5,950,000원

53,021,000원

500,000원

108,000,000원

2,504,000원

2,700,000원

15,000,000원

8,700,000원

135,000원

4,950,000원

400,000,000원

11,500,000원

393,920,000원

112,500,000원

25,000,000원

120,000,000원

72,000,000원

4,200,000원

15,300,000원

131,000,000원

60,000,000원

12,000,000원

14,000,000원

96,999,000원

6,000,000원

67,500,000원

- 14 -

Page 15: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○생활자원회수센터 확충 308,000

< 산림녹지과 > 6,577,081 6,608,357 △31,276

○무궁화 동산 조성 50,000

○도시녹지관리단 8,300

○조림사업 584,620

○사방사업 834,572

○산사태 현장예방단 21,461

○산림경영계획 작성비 지원 5,111

○ 정책숲가꾸기 사업 865,162

○공공산림가꾸기 사업 174,204

○목재제품 품질단속 600

○목재산업시설 현대화 80,000

○공공산림가꾸기 교육지원 5,400

○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 203,400

○산림복지전문업위탁지원(숲해설) 12,750

○숲길체험지도사 9,375

○산촌생태마을 유지관리 10,363

○산불방지대책 354,030

○주택용 목재펠릿보일러 보급 12,000

○산림병해충 방제사업 82,523

○산림병해충 방제장비 구입 770

○생활권 수목진료 지원 1,250

○감염목무단이동단속 초소 운영 20,737

○산림병해충예찰방제단 22,157

○ 임산물 생산단지 규모화 146,737

○임산물 생산기반 조성 1,753,204

○임산물 유통기반 조성 702,700

○ 친환경임산물재배관리 258,917

○ 임산물상품화지원 356,738

< 도시건축과 > 3,168,427 2,796,673 371,754

○주거(현금)급여 1,818,287

○주거(수선유지)급여 800,000

○농어촌 장애인 주택 개조지원사업 11,400

○슬레이트 처리지원사업(주택) 433,440

308,000,000원

50,000,000원

8,300,000원

584,620,000원

834,572,000원

21,461,000원

5,111,000원

865,162,000원

174,204,000원

600,000원

80,000,000원

5,400,000원

203,400,000원

12,750,000원

9,375,000원

10,363,000원

354,030,000원

12,000,000원

82,523,000원

770,000원

1,250,000원

20,737,000원

22,157,000원

146,737,000원

1,753,204,000원

702,700,000원

258,917,000원

356,738,000원

1,818,287,000원

800,000,000원

11,400,000원

433,440,000원

- 15 -

Page 16: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○슬레이트 처리지원사업(지붕개량) 68,320

○슬레이트 처리지원사업(소규모 비주택) 36,980

< 자치행정과 > 97,125 140,102 △42,977

○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 2,521

○공공사회복지전달체계 개선(사회복지인력 인건비 지원)

10,500

○자원봉사코디네이터 지원·육성 29,063

○가족관계등록사무지원 보조금 54,581

○생활공감정책추진사업 460

< 보건소 > 1,332,216 1,359,935 △27,719

○농어촌 보건등 이전신축(농특)등 78,600

○정신요양시설 운영지원 1,000,195

○정신질환자 치료비 지원 3,750

○방문건강관리 114,934

○모자보건사업(분만취약지 지원) 100,000

○모자보건사업(저소득층기저귀조제분유지원) 23,828

○감염병예방관리(주요감염병표본감시) 2,080

○한센병환자관리지원(재가한센인생계비) 8,829

< 농업기술센터 > 513,160 665,660 △152,500

○신기술보급사업 220,000

○과학영농현장기술지원 26,000

○농작물병해충예찰방제사업 17,950

○농가경영개선지원 28,400

○농업전문인력양성 77,250

○농작업재해예방 25,000

○농업기계안전교육사업 4,000

○지역농업기술정보화지원 4,000

○농산물소득조사 분석 10,560

○도시민 농촌유치 지원 100,000

< 굿뜨래경영사업소 > 585,283 440,593 144,690

○농촌체험휴양마을 역량강화 1,368

○GAP 안전성 분석지원 사무추진 여비 1,000

○주산지 GAP 안전성 분석사업 20,000

○GAP 안전성 분석지원 사업관리비 700

68,320,000원

36,980,000

2,521,000원

10,500,000원

29,063,000원

54,581,000

460,000원

78,600,000원

1,000,195,000원

3,750,000원

114,934,000원

100,000,000원

23,828,000원

2,080,000원

8,829,000원

220,000,000원*1개소

26,000,000원*1개소

17,950,000원*1개소

28,400,000원*1개소

77,250,000원*1개소

25,000,000원*1개소

4,000,000원*1개소

4,000,000원*1개소

10,560,000원*1개소

100,000,000원*1개소

1,368,000원

1,000,000원

20,000,000원

700,000원

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Page 17: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○GAP 안전성 분석지원(검사비) 15,000

○농촌체험휴양마을 사무장 지원 45,150

○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,960

○농어촌민박 서비스안전교육 105

○GAP 시설보완사업 180,000

○공동출하 확대(공동선별비) 지원 319,000

[ 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ] 51,380 50,780 600

< 경제교통과 > 51,380 50,780 600

○ 발전소주변지역지원사업(백제보소수력) 12,000

○ 발전소주변지역지원사업(부여에너지) 20,000

○ 발전소주변지역지원사업(K-water보령댐) 1,600

○ 발전소주변지역지원사업(고라햇빛발전소) 8,890

○ 발전소주변지역지원사업(제이파워발전소) 8,890

[ 의료급여기금특별회계 ] 361,418 285,441 75,977

< 사회복지과 > 361,418 285,441 75,977

○현금급여 및 행정관리 306,995

○시군 의료급여관리사 인건비 54,423

[ 상수도공기업특별회계 ] 167,000 0 167,000

< 상하수도사업소 > 167,000 0 167,000

○부여군 노후상수관로 정밀조사 지원 167,000

15,000,000원

45,150,000원

2,960,000원

105,000원

180,000,000원

319,000,000원

12,000,000원

20,000,000원

1,600,000원

8,890,000원

8,890,000원

306,995,000원

54,423,000원

167,000,000원

511-02 국가균형발전특별회계보조금 15,456,707 35,841,721 △20,385,014

[ 일반회계 ] 11,604,707 26,581,721 △14,977,014

< 문화관광과 > 3,116,000 2,474,000 642,000

○균특 보조사업 3,116,000

― 백제역사 너울옛길(부여) 1,500,000

― 반산저수지 수변공원(지역지원계정) 1,000,000

― 신동엽 시인의 길 조성(가로경관) 616,000

< 경제교통과 > 855,804 1,113,808 △258,004

○농촌형 교통모델사업(택시) 50,000

○농촌형 교통모델사업(버스) 300,000

○지역공동체일자리사업 89,704

○2020 원도심 쌈지주차장 조성사업 300,000

○사회적기업 일자리창출사업 110,100

○사회적기업 사회보험료 지원 6,000

1,500,000,000원

1,000,000,000원

616,000,000원

50,000,000원

300,000,000원

89,704,000원

300,000,000원

110,100,000원

6,000,000원

- 17 -

Page 18: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 문화재과 > 600,000 1,630,000 △1,030,000

○백제역사문화도시 조성사업 600,000

< 사회복지과 > 586,163 329,252 256,911

○지역사회서비스투자사업 419,200

○가사간병방문 지원 166,963

< 산림녹지과 > 463,740 777,837 △314,097

○ 자연휴양림 조성(보완) 150,000

○ 임도사업 지원 313,740

< 건설과 > 5,108,000 11,895,600 △6,787,600

○시군역량강화 168,000

○농촌중심지활성화(일반지구) 2,942,000

○농촌중심지활성화(선도지구) 261,000

○기초생활거점육성 868,000

○농촌중심지활성화(일반지구2) 869,000

< 도시건축과 > 200,000 5,680,000 △5,480,000

○홍산 보부상 시간여행길 조성사업 200,000

< 보건소 > 80,000 79,424 576

○신모신생아건강관리지원사업 80,000

< 농업기술센터 > 595,000 380,000 215,000

○지역농촌지도사업활성화지원(생활) 570,000

○농식품가공체험기술보급 25,000

[ 상수도공기업특별회계 ] 3,852,000 9,260,000 △5,408,000

< 상하수도사업소 > 3,852,000 9,260,000 △5,408,000

○지방상수도 현대화 사업 3,852,000

600,000,000원*1식

419,200,000원

166,963,000원

150,000,000원

313,740,000원

168,000,000원*1식

2,942,000,000원*1식

261,000,000원*1식

868,000,000원*1식

869,000,000원*1식

200,000,000원

80,000,000원

570,000,000원*1개소

25,000,000원*1개소

3,852,000,000원

511-03 기금 7,873,318 6,334,787 1,538,531

[ 일반회계 ] 7,212,507 5,671,284 1,541,223

< 문화관광과 > 829,266 786,445 42,821

○기금 보조사업 829,266

― 핵심관광지 육성사업(시군자본) 200,000

― 핵심관광지 육성사업(시군경상) 115,000

― 생활체육지도자 활동지원 136,440

― 스포츠강좌 이용권 지원 53,200

― 장애인 스포츠강좌 이용권 지원 4,928

― 장애인 생활체육 지도자사업 14,484

200,000,000

115,000,000

136,440,000원

53,200,000원

4,928,000원

14,484,000원

- 18 -

Page 19: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 통합문화이용권사업 237,936

― 문화관광해설사 육성 67,278

< 농정과 > 1,403,985 1,896,966 △492,981

○농지이용관리지원 50,200

○스마트 ICT융복합 확산사업 158,386

○화훼류 신수출 전략품목 육성사업 3,000

○특용작물 시설현대화 지원 114,800

○고추비가림 재배시설 지원 56,000

○가축분뇨 퇴액비화 지원 10,000

○액비유통전문조직 60,000

○액비살포비 지원 62,000

○축산물이력관리 지원(귀표부착) 36,000

○가축분뇨 정화시설 지원 25,800

○공동퇴비장 80,000

○퇴비살포비 지원 60,000

○퇴액비 성분분석기 지원 18,500

○부숙도 판정기 지원 15,000

○밭농업직접지불제 행정비 19,200

○쌀소득보전직접지불제 행정비 지원 50,064

○과수 고품질 시설현대화 사업 44,000

○특용작물 시설현대화 지원(인삼) 9,720

○조사료 품질관리 사업 10,500

○조사료 생산 경영체장비지원 15,000

○청보리 등 사일리지 제조비 지원 216,000

○사료작물(춘,추파)종자대 지원 75,200

○학교우유급식 지원 74,175

○공동방제단 운영 지원 130,840

○축산물HACCP컨설팅지원 9,600

< 경제교통과 > 543,000 0 543,000

○버스비무료화 손실지원(75세이상,장애인,국가유공자)

543,000

< 문화재과 > 99,900 108,454 △8,554

○자연유산 민속행사 재현경비 1,400

237,936,000원

67,278,000원

50,200,000원

158,386,000원

3,000,000원

114,800,000원

56,000,000원

10,000,000원

60,000,000원

62,000,000원

36,000,000원

25,800,000원

80,000,000원

60,000,000원

18,500,000원

15,000,000원

19,200,000원

50,064,000원

44,000,000원

9,720,000

10,500,000원

15,000,000원

216,000,000원

75,200,000원

74,175,000원

130,840,000원

9,600,000원

543,000,000원

1,400,000원

- 19 -

Page 20: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○중요목조문화재 안전경비원 배치 53,000

○중요목조문화재 방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리

45,500

< 가족행복과 > 1,191,993 919,258 272,735

○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센

터) 162,518

○공동육아나눔터 운영 43,420

○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 125,650

○한부모가족 자녀양육비 등 지원 443,288

○청소년한부모 자립 지원 4,320

○다문화가족 특성화 사업 120,989

○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 1,495

○경력단절여성취업지원사업(집단상담프로그램운영)

41,897

○지역사회 청소년통합지원체계 구축 51,160

○청소년 동반자프로그램 운영 22,070

○생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원 8,400

○학교밖 청소년지원센터 지원 62,465

○지역청소년참여기구 운영 1,400

○지역청소년참여기구 운영(수련시설) 1,000

○청소년수련시설 운영지원(배치지도사 지원) 12,670

○청소년방과후아카데미 운영 89,251

< 환경과 > 15,300 19,206 △3,906

○ 석면피해자 구제 지원사업 15,300

< 보건소 > 2,070,063 1,923,005 147,058

○기초정신건강증진센터지원(표준형정신건강센터)

109,210

○자동심장충격기 보급 지원 5,500

○신속대응반 운영 지원 1,400

○지역사회통합건강증진사업 197,842

○국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원) 134,574

○모바일헬스케어사업 17,700

○지역사회 건강조사 34,164

○암환자지원사업(재가암관리) 2,789

○국가암관리(암검진) 28,225

53,000,000원*1식

45,500,000원*1식

162,518,000원

43,420,000원

125,650,000원

443,288,000원

4,320,000원

120,989,000원

1,495,000원

41,897,000원

51,160,000원

22,070,000원

8,400,000원

62,465,000원

1,400,000원

1,000,000원

12,670,000원

89,251,000원

15,300,000원

109,210,000원

5,500,000원

1,400,000원

197,842,000원

134,574,000원

17,700,000원

34,164,000원

2,789,000원

28,225,000원

- 20 -

Page 21: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○암환자지원사업(의료비) 22,342

○희귀질환자 의료비 지원 60,500

○국가건강검진사업운영(의료급여수급권자) 14,540

○표준모자보건 수첩제작 150

○영유아사전예방적건강관리(선천성대사이상검사)

1,490

○영유아사전예방적건강관리(미숙아 및 선천성이상아의료비)

3,200

○영유아사전예방적건강관리(신생아청각선별검사) 518

○모자보건사업(청소년산모 임신출산의료비) 600

○모자보건사업(고위험임산부의료비) 3,662

○국가예방접종실시(어린이예방접종) 124,620

○국가예방접종실시(성인예방접종) 204,557

○국가예방접종실시(예방접종등록센터) 13,272

○국가예방접종실시(B형 주산기감염) 501

○국가예방접종실시(어린이인플루엔자예방접종) 32,111

○국가예방접종실시(임신부인플루엔자) 874

○국가예방접종실시(고위험군 A형간염) 3,796

○국가건강검진사업운영(영유아 검진비 지원) 1,245

○영유아발달장애 정밀검사비 지원 1,055

○영유아 건강검진 안내 및 홍보 937

○응급의료 전용헬기 인계점 운영비 2,240

○모자보건사업(저소득층 난임시술비지원) 12,655

○발열성질환 예방관리(집중관리) 3,600

○국가결핵예방(결핵관리사업-경상) 18,520

○국가결핵예방(결핵관리사업-여비,인건비) 25,071

○에이즈 및 성병예방 3,935

○치매치료관리비 지원 134,780

○취약지역 응급의료센터기관 운영비 지원 135,000

○치매안심센터 운영 665,040

○중증치매노인 공공후견 2,163

○자살예방 및 정신건강증진사업(센터 자살예방)

45,685

< 굿뜨래경영사업소 > 1,059,000 12,000 1,047,000

○농산물 마케팅 지원 9,000

22,342,000원

60,500,000원

14,540,000원

150,000원

1,490,000원

3,200,000원

518,000원

600,000원

3,662,000원

124,620,000원

204,557,000원

13,272,000원

501,000원

32,111,000원

874,000원

3,796,000원

1,245,000원

1,055,000원

937,000원

2,240,000원

12,655,000원

3,600,000원

18,520,000원

25,071,000원

3,935,000원

134,780,000원

135,000,000원

665,040,000원

2,163,000원

45,685,000원

9,000,000원

- 21 -

Page 22: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○농산물 산지유통시설(일반APC) 지원사업(세도농협)

1,050,000

[ 수질개선특별회계 ] 660,811 663,503 △2,692

< 환경과 > 660,811 663,503 △2,692

○금강수계관리기금(하수처리시설) 413,000

○금강수계관리기금(하수관거) 110,000

○금강수계관리기금(2019년 이행평가비) 50,000

○금강수계관리기금(2020년 배출삭감시설 모니터링)

32,811

○금강수계관리기금(제4단계 시행계획) 55,000

1,050,000,000원

413,000,000원

110,000,000원

50,000,000원

32,811,000원

55,000,000원

520 시ㆍ도비보조금등 63,061,960 50,447,045 12,614,915

521 시ㆍ도비보조금등 63,061,960 50,447,045 12,614,915

521-01 시ㆍ도비보조금등 63,061,960 50,447,045 12,614,915

[ 일반회계 ] 57,068,904 46,875,518 10,193,386

< 기획조정실 > 39,448 34,857 4,591

○저출산 극복 인식개선 사업 3,300

○사업체조사 7,280

○충청남도 사회지표조사 28,868

< 시민봉사실 > 45,396 75,196 △29,800

○임야도 내 공유지 도로 등록전환 측량수수료 4,796

○도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비 11,000

○도로명주소 생활화 촉진사업 4,000

○광역도로명판 제작 설치 10,000

○지적기준점 세계측지계 성과 구축 5,000

○국가지점번호판 제작 설치 10,600

< 재무과 > 35,401 40,888 △5,487

○납세지원콜센터 인건비 지원 35,401

< 문화관광과 > 3,926,637 2,988,525 938,112

○도비 보조사업 3,926,637

― 가림 어울림 음악회 8,000

― 전국 락밴드 페스티벌 40,000

― 2020 충청의 어울림 전 20,000

― 충청현대한국화회 한국화전시 등 활성화 사업 12,000

― 산사음악회 개최 지원 60,000

― 계백무예문화행사지원 12,000

3,300,000원

7,280,000원

28,868,000원

4,796,000원

11,000,000원

4,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

10,600,000원

35,401,000원

8,000,000원

40,000,000원*1식

20,000,000원*1식

- 22 -

Page 23: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 포토클럽 사진전시회 15,000

― 미마지 보존회 활성화 사업 15,000

― 작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업 12,000

― 공립예술단운영(충남국악단운영) 2,079,000

― 지역문화사업운영(근현대 구술채록 사업) 10,000

― 지방문화원 보이스피싱 예방교육 1,000

― 제6회 세계작가대회 100,000

― 생활체육지도자 활동지원 68,220

― 생활체육지도자 처우개선비 31,915

― 스포츠강좌 이용권 지원 6,840

― 장애인 스포츠강좌 이용권 지원 634

― 생활체육프로그램 운영 17,748

― 장애인 생활체육 지도자사업 7,242

― 장애인 체육지도자 처우개선비 3,390

― 전국 생활체조 경연대회 개최지원 20,000

― 굿뜨래배 전국 유소년 축구대회 개최지원 50,000

― 충남종합관광안내소 운영(부여) 69,000

― KTX 공주역 활성화 지원 40,000

― 통합문화이용권사업 29,282

― 문화관광해설사 상해보험 가입비 1,666

― 핵심관광지 육성사업(시군자본) 60,000

― 핵심관광지 육성사업(시군경상) 34,500

― 부여백제전국국악경연대회 40,000

― 신동엽 시인의 길 조성 100,000

― 수리바위 관광자원화사업 495,000

― 123사비 청년공예인 창작클러스터 구축 430,000

― 걷는길 관리운영 사업 12,000

― 템플스테이 플러스원 투어 4,200

― 지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성사업

21,000

< 농정과 > 8,469,415 5,831,903 2,637,512

○국비보조 도비부담 659,833

― 스마트팜 ICT융복합 확산사업 71,274

― 초등돌봄교실 과일간식지원사업 5,580

2,079,000,000원*1식

1,000,000원*1식

100,000,000원*1식

68,220,000원*1식

31,915,000원*1식

6,840,000원

634,000원

17,748,000원

7,242,000원

3,390,000원

20,000,000원

50,000,000원

69,000,000원

40,000,000원

29,282,000원

1,666,000원

60,000,000원

34,500,000원

100,000,000원

495,000,000원

430,000,000원

12,000,000원

4,200,000원

21,000,000원

71,274,000원

5,580,000원

- 23 -

Page 24: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 밭작물 공동경영체 육성사업 168,000

― 가축전염병 살처분 보상금 지원 30,000

― 가금농가질병관리 1,800

― 구제역 예방접종 시술비 지원 22,500

― 돼지 써코바이러스 백신 18,000

― 구제역 예방백신 지원 28,035

― 가축방역사업 22,765

― 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 4,504

― 소브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 21,000

― 축산차량 GPS 통신비 지원 3,983

― 축산차량 GPS상시전원체계 구축 1,332

― 시설원예 에너지절감시설 설치지원 130,500

― 논타작물 재배지원 65,460

― RPC 집진시설 개보수 지원 45,000

― 농업경영컨설팅 지원 3,600

― 계란냉장차량지원 4,500

― 통제초소운영 및 소독비용 지원 12,000

○순도비 보조사업 583,927

― 원예시설 스마트폰 자동제어시스템 구축사업

21,000

― 통합 및 노후RPC(DSC) 시설장비 지원 72,150

― 충남쌀 우수브랜드 마케팅 지원 27,000

― 충남쌀 유전자 분석비 지원 1,875

― 농기계등화장치 부착지원 5,400

― 토양개량제 지원 243,000

― 유기질비료 지원 202,576

― 유기농업자재 지원 6,750

― 경관보전직접지불사업 3,000

― 유해 야생동물 포획시설 설치지원 1,176

○기금보조 도비부담 341,809

― 특용작물 시설현대화 지원 51,660

― 축산물이력관리 지원(귀표부착) 10,800

― 액비살포비 지원 18,600

― 가축분뇨 퇴액비화 지원 3,000

30,000,000원

1,800,000원

22,500,000원

18,000,000원

28,035,000원

22,765,000원

4,504,000원

21,000,000원

3,983,000원

1,332,000원

130,500,000원

65,460,000원

45,000,000원

3,600,000원

4,500,000원

12,000,000원

21,000,000원

72,150,000

27,000,000

1,875,000

5,400,000원

243,000,000원

202,576,000원

6,750,000원

3,000,000원

1,176,000원

51,660,000원

10,800,000원

18,600,000원

3,000,000원

- 24 -

Page 25: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 액비유통 전문조직 30,000

― 가축분뇨 정화시설 지원 7,740

― 공동퇴비장 18,000

― 퇴비살포비 지원 18,000

― 퇴액비 성분분석기 지원 5,550

― 부숙도 판정기 지원 4,500

― 공동방제단 운영지원 39,252

― 축산물HACCP컨설팅지원 2,160

― 과수 고품질 시설현대화 사업 19,800

― 특용작물 시설현대화 지원(인삼) 4,374

― 고추비가림 재배시설 지원 25,200

― 화훼류 신수출 전략품목 육성사업 1,350

― 조사료 품질관리 사업 3,570

― 조사료 생산 경영체장비지원 15,000

― 청보리 등 사일리지 제조비 지원 43,200

― 사료작물(춘.추파)종자대 지원 20,053

○순도비보조 사업 6,883,846

― 학교우유급식 지원 14,835

― 인삼농협조직 역량강화 4,200

― 친환경인삼 생산자재 지원 12,320

― 과수 명품화 육성사업 45,000

― 원예특용작물 생산시설 보완사업 124,500

― 과수원용 생력화기계 지원사업 60,000

― 원예작물 소형저온저장고 설치사업 51,000

― 중소원예농가 노후하우스 교체사업 145,200

― 원예특작 지역맞춤형 사업 355,000

― 식량산업 보완사업 250,000

― 농업인안전공제보험료지원 75,000

― 농작업지원단 육성운영 105,000

― 쌀전업농 신문보급 지원 4,320

― 논에 타작물 생산장비 지원 20,250

― 우리밀재배 생산지원 336

― 식량작물 생산비 절감지원 24,075

30,000,000원

7,740,000원

18,000,000원

18,000,000원

5,550,000원

4,500,000원

39,252,000원

2,160,000원

19,800,000원

4,374,000

25,200,000원

1,350,000원

3,570,000원

15,000,000원

43,200,000원

20,053,000원

14,835,000원

4,200,000원

12,320,000원

45,000,000원

124,500,000원

60,000,000원

51,000,000원

145,200,000원

355,000,000원

250,000,000원

75,000,000원

105,000,000원

4,320,000원

20,250,000원

24,075,000원

- 25 -

Page 26: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 식량작물 생산비 생산비 절감지원(시설장비)

34,500

― 밭작물 가뭄(폭염)재해 예방사업 10,500

― 농업용 드론(무인항공기)지원사업 18,000

― 농작물재해 보험료 지원 702,000

― 여성농업인 행복카드(바우처)지원 423,300

― 여성농업인센터 운영 36,000

― 미래농정 현장포럼 10,000

― 농어업회의소 설치운영 지원 12,600

― 원예작물 생력화장비 지원 65,400

― 원예작물 신소재-신농법 영농지원사업 60,000

― 원예작물 공동경영체 육성사업 24,000

― 마늘 건조보관시설 지원사업 8,400

― 유산균 토양발효농법 지원사업 84,750

― 충남인삼 해외 마케팅 강화 15,000

― 농지보전 관리를 위한 지원 1,900

― 농기계종합보험 지원 37,800

― 학교친환경농업 실천 지원 18,000

― 친환경농산물 홍보 마케팅 지원 10,800

― 친환경농산물 인증비 55,890

― 친환경농업자재 지원 40,500

― 친환경청년농부시설지원 19,200

― 친환경농업정보지 보급 2,763

― 친환경농업 조직 활성화 8,000

― 농약 안전사용 장비 8,100

― 친환경청년농부 교육훈련비 지원 5,100

― 화훼 생산기반 경쟁력강화사업 12,000

― 농업정보지 구독지원 62,194

― 간이 냉동냉장 시설지원 9,000

― 내수면양식어장 기반시설 30,000

― 한국수산경제신문 구독지원 1,008

― 수산종자매입방류 90,000

― 내수면 토산어종 생산시설 현대화 72,000

― 내수면 어장환경개선 11,800

34,500,000원

10,500,000원

18,000,000원

702,000,000원

423,300,000원

36,000,000원

10,000,000원

12,600,000원

65,400,000원

60,000,000원

24,000,000원

8,400,000원

84,750,000원

15,000,000원

1,900,000원

37,800,000원

18,000,000원

10,800,000원

55,890,000원

40,500,000원

19,200,000원

2,763,000원

8,000,000원

8,100,000원

5,100,000원

12,000,000원

62,194,000원

9,000,000원

30,000,000원

1,008,000원

90,000,000원

72,000,000원

11,800,000

- 26 -

Page 27: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 가축재해보험가입지 지원 75,000

― 아동복지시설우유지원 4,295

― 조사료생산장비 지원 21,000

― TMR 사료배합기 지원 15,000

― 고품질 안전축산물 생산 10,110

― 낙농시설 현대화 29,850

― 양계농가 육성사업 45,270

― 양돈농가 모돈갱신사업 15,000

― 한우 고급육 생산성 향상 사업 7,500

― 친환경축산물 인증비지원사업 1,800

― 한우개량 극대화 지원 37,350

― 동물사체 처리시설 지원 15,000

― 한우 핵군우 농가육성 36,420

― 양돈농가 육성사업 28,950

― 곤충산업 육성사업 3,000

― 한우 광역브랜드 육성 61,484

― 염소산업 육성지원 6,750

― 한우 육성률 향상지원 64,214

― 축산농가 악취저감 사업지원 49,000

― 한우브랜드 참여농가 육성지원 50,000

― 양계농가 폭염피해 예방지원 22,500

― 가축분뇨 처리시설 지원 76,500

― 양봉농가 육성지원사업 26,500

― 축산농가 헬퍼지원사업 8,400

― 축사전기 안전점검 2,400

― 사슴농가 육성지원사업 7,125

― 축사 낙뢰피해 방지시설 지원 10,500

― 축사 화재예방 지원 30,000

― 양봉농가 기자재 지원 40,000

― 가금농가질병예방약품지원 20,880

― 악성전염병예방소독약품지원 3,460

― 가축방역위생 우수농가 활성화지원 6,000

― 야생동물 기피제 지원 3,774

― 공수의배치 16,800

75,000,000원

4,295,000원

21,000,000원

15,000,000원

10,110,000원

29,850,000원

45,270,000원

15,000,000원

7,500,000원

1,800,000원

37,350,000원

15,000,000원

36,420,000원

28,950,000원

3,000,000원

61,484,000원

6,750,000원

64,214,000원

49,000,000원

50,000,000원

22,500,000원

76,500,000원

26,500,000원

8,400,000원

2,400,000원

7,125,000원

10,500,000원

30,000,000원

40,000,000원

20,880,000원

3,460,000원

6,000,000원

3,774,000원

16,800,000원

- 27 -

Page 28: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 폐사축 처리비용 지원 3,800

― 축산농가 무인감시 시스템 구축 1,800

― 축산물판매업소 위생개선장비 지원 1,500

― 대가축 주요질병 예방백신 지원 11,215

― 신규 HACCP농가 등 시설장비 지원사업 6,000

― 중가축 주요질병 예방백신 지원 12,764

― 소가축 주요질병 예방백신 지원 20,740

― 송아지 설사병 신속진단키트 지원 1,914

― 소 사육농가 진료비 지원 35,700

― AI발생위험시기오리사육농가휴업보상 2,520

― 특수가축 구제역 백신접종 포획 접종지원 4,320

― 유기동물처리사업 13,500

― 축산농가 소독시설 지원 6,000

― 아름다운 축산환경 조성 18,000

― TMR 공장 자동화 시설 등 지원 150,000

― 조사료 생산장비 등 보관창고 지원 90,000

― 충청남도 농어민수당 지원 2,360,700

< 안전총괄과 > 284,370 219,197 65,173

○지진안전 시설물 인증 지원사업 1,440

○호스릴소화전 설치 15,000

○전술헬기장 노후시설 보강 2,290

○민방위교육운영비 738

○민방위 실기실습용품 구입 2,250

○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 399

○민방위대 화생방 방독면 보급(국도비보조) 353

○민방위대 화생방 방독면 보급(도비보조) 3,633

○유람선 선령만기 대체 건조사업 52,800

○민방위경보시설 확충사업 100,000

○의용소방대 기능강화 20,000

○민방위 사이버교육 지원 1,560

○부여 내산면 의용소방대 청사 리모델링 17,500

○재난대응 안전한국훈련 869

○도민 안전보험 27,499

○영유아 교통안전용품 지원 9,650

3,800,000원

1,800,000원

1,500,000원

11,215,000원

6,000,000원

12,764,000원

20,740,000원

1,914,000원

35,700,000원

2,520,000원

4,320,000원

13,500,000원

6,000,000원

18,000,000원

150,000,000원

90,000,000원

2,360,700,000원

1,440,000원

15,000,000원

2,290,000원

738,000원

2,250,000원

399,000원

353,000원

3,633,000원

52,800,000원

100,000,000원

20,000,000원

1,560,000원

17,500,000원

869,000원

27,499,000원

9,650,000원

- 28 -

Page 29: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○안전취약계층 맞춤형 교육 등 지원 4,389

○재난대비 종합대응훈련 3,000

○자율방재단 물품 및 활동지원금 18,000

○승강기 사고대응 합동훈련 3,000

< 경제교통과 > 4,940,546 1,638,048 3,302,498

○착한가격업소 활성화 사업 2,160

○지역주도형청년일자리사업 262,415

○지역공동체일자리사업 26,911

○도시가스 미공급지역 배관망 지원 94,740

○마을단위LPG 소형저장탱크 보급사업 150,000

○단독주택 등 신재생에너지 보급 42,000

○경로당 태양광 설치사업 84,000

○광고지제작 및 택시측면광고료 12,222

○브랜드택시 운영지원(카드수수료 및 통신료) 11,640

○농어촌버스 재정지원 409,660

○농어촌버스 대폐차비 10,000

○택시 대폐차 지원 6,000

○소상공인 사회보험료 지원 사업 320,491

○사회적기업 일자리창출사업 11,010

○사회적기업 사회보험료 지원 600

○사회적기업 사업개발비 지원 2,700

○사회적경제 청년도제육성사업 17,395

○농촌형 교통모델사업(택시) 10,000

○무인교통단속장비 설치 지원 50,000

○교통안전용품 구입 지원 18,000

○버스비무료화 손실지원(75세이상,장애인,국가유공자)

72,000

○소상공인 살맛나는 활력있는 상권 조성 375,000

○충남 지역화폐 활성화 200,500

○만남 소통 문화가 있는 전통시장 육성 2,536,000

○사회적경제 네트워크 조직 육성사업 12,000

○상생산업단지 조성사업 지원 20,000

○지역 마을창고 활용 청년 창업가 양성 사업 142,000

○택시 차량 영상기록장치 교체사업 8,370

4,389,000원

3,000,000원

18,000,000원

3,000,000원

2,160,000원

262,415,000원

26,911,000원

94,740,000원

150,000,000원

42,000,000원

84,000,000원

12,222,000원

11,640,000원

409,660,000원

10,000,000원

6,000,000원

320,491,000원

11,010,000원

600,000원

2,700,000원

17,395,000원

10,000,000원

50,000,000원

18,000,000원

72,000,000원

375,000,000원

200,500,000원

2,536,000,000원

12,000,000원

20,000,000원

142,000,000원

8,370,000원

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Page 30: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○브랜드택시 콜센터 노후장비 교체 7,916

○ 벽오지 미운행 지역 벽지노선 지원 24,000

○ 시내버스 음주측정 관리스스템 도입 816

< 문화재과 > 6,475,440 6,067,840 407,600

○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업 2,088,043

○백제역사유적지구 보존관리사업 2,798,057

○도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비 6,300

○중요목조문화재 안전경비원 배치 26,500

○중요목조문화재 방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리

9,750

○전통사찰 방재시스템 유지보수 7,380

○전통사찰 보수정비 35,000

○국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업

40,000

○고도주민활동지원사업 25,000

○자연유산 민속행사 재현경비 180

○문화재 야행사업 144,000

○지역 무형유산 보호지원 30,000

○전통산사 문화재 활용사업 15,750

○향교서원 문화재 활용사업 24,000

○생생문화재 사업 36,000

○고택종갓집 활용사업 35,500

○문화재 안내판 정비사업 40,750

○전수교육관 문화예술교육사 배치 사업 16,200

○도지정문화재 보수정비 270,500

○충효열시설물 보수정비 333,000

○무형문화재 전승지원금(보유자, 조교) 68,400

○무형문화재 전승지원금(보유단체) 24,000

○무형문화재 공개행사 등 지원 16,530

○지역문화유산 활용 자원화 9,000

○지역문화유산 전승지원 사업(보부상공문제, 은산별신제)

120,000

○도지정문화재 방재시설 구축 70,000

○매월당 김시습 다례제등 40,000

○백제역사유적지구 세계유산 홍보사업운영 71,600

7,916,000원

24,000,000원

816,000원

2,088,043,000

2,798,057,000원

6,300,000원*1식

26,500,000원*1식

9,750,000원*1식

7,380,000원*1식

35,000,000원*1식

40,000,000원*1식

25,000,000원*1식

180,000원

144,000,000원*1식

30,000,000원*1식

15,750,000원*1식

24,000,000원*1식

36,000,000원*1식

35,500,000원*1식

40,750,000*1식

5,400,000원*3개소

270,500,000원*1식

333,000,000원*1식

68,400,000원*1식

24,000,000원*1식

16,530,000원*1식

9,000,000원*1식

120,000,000원*1식

70,000,000원*1식

40,000,000원*1식

71,600,000원*1식

- 30 -

Page 31: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○세계유산 활용프로그램 운영 60,000

○지역문화유산 교육사업 14,000

< 사회복지과 > 2,702,130 2,325,543 376,587

○생계급여 1,006,778

○해산장제급여 10,037

○저소득층 미세먼지 마스크 보급 46,293

○장애인연금 326,862

○장애수당(기초)지원 27,090

○장애수당(차상위등)지원 25,290

○장애인의료비지원 6,574

○장애인보조기기 지원 229

○장애인 활동지원급여 지원 385,012

○장애인일자리지원(복지일자리) 45,152

○발달재활서비스 바우처 지원 14,766

○발달장애인 부모상담지원 184

○장애인보장구 수리지원 3,243

○긴급복지 46,023

○통합사례관리사 인건비 지원 14,654

○여성장애인 출산비용지원 180

○행복키움지원단 운영지원 7,456

○활동보조 가산급여 119

○장애인일자리지원(시간제일자리) 9,568

○장애인일자리지원(일반형일자리) 103,284

○장애인거주시설 중증장애인 보호자수당 1,200

○장애인시설종사자 처우개선 13,572

○지역사회서비스투자사업 31,440

○사회복지사 보수교육비 지원 1,848

○가사간병방문 지원 20,870

○자활근로 146,460

○지역사회보장협의체 활성화 지원 5,000

○장애인거주시설 운영 지원 36,003

○장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 950

○장애인거주시설 종사자 인건비 부족분(연장근로수당)

3,699

60,000,000원*1식

14,000,000원*1식

1,006,778,000원

10,037,000원

46,293,000원

326,862,000원

27,090,000원

25,290,000원

6,574,000원

229,000원

385,012,000원

45,152,000원

14,766,000원

184,000원

3,243,000원

46,023,000원

14,654,000원

180,000원

7,456,000원

119,000원

9,568,000원

103,284,000원

1,200,000원

13,572,000

31,440,000원

1,848,000원

20,870,000원

146,460,000원

5,000,000원

36,003,000원

950,000원

3,699,000원

- 31 -

Page 32: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○시군 장애인복지사업 지원(기능조정) 33,400

○장애인 편의시설 설치 지원 11,000

○지역자활센터 종사자 처우개선비 2,850

○자활장려금 4,990

○지역자활센터 운영 42,478

○희망키움통장Ⅰ 3,241

○희망키움통장Ⅱ 7,496

○내일키움통장 798

○청년희망키움통장 2,677

○청년저축계좌 1,433

○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 9,516

○발달장애인 주간활동서비스 지원 12,688

○발달장애인요양보호사 보조사업 27,047

○장애인 생활안정사업 106,371

○희망나눔결연사업 3,200

○장애인보장구 안전보호기 설치 지원 377

○중증장애인 활동보조 도 추가지원 77,109

○장애인생활안정지원(의료재활) 3,812

○장애인 건강교실 운영 3,000

○발달장애인 주간활동서비스 도 추가지원 8,811

< 가족행복과 > 10,390,832 10,705,899 △315,067

○재가노인지원서비스 운영 79,800

○재가노인장기요양보험 지원(재가급여) 391,471

○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 8,943

○노인생활시설 종사자 처우개선비 35,763

○노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)

1,520,808

○노인요양시설확충기능보강사업 7,047

○경로당통합운영지원(프로그램운영비,일반경로당)

53,520

○모범경로당운영(프로그램운영비) 17,850

○경로당 프로그램 관리사 운영 28,320

○노인여가프로그램 교구보급 3,600

○노인인권교육 및 웰다잉 교육 2,765

33,400,000

11,000,000원

2,850,000원

4,990,000원

42,478,000원

3,241,000원

7,496,000원

798,000원

2,677,000원

1,433,000원

9,516,000원

12,688,000원

27,047,000원

106,371,000원

3,200,000원

377,000원

77,109,000원

3,812,000원

3,000,000원

8,811,000원

79,800,000

391,471,000원

8,943,000원

35,763,000원

1,520,808,000원

7,047,000원

53,520,000원

17,850,000원

28,320,000원

3,600,000원

2,765,000원

- 32 -

Page 33: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○노인지도자 양성 1,389

○노인지도자 전문교육비 3,480

○노년시대신문보급 8,334

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 247,863

○경로당 화장실 안전시설설비 기능보강 46,341

○충화면분회 경로당 신축공사 120,000

○세도면 청포4리 경로당 기능보강공사 60,000

○부여노인대학 기능보강 및 기자재구입 20,000

○기초연금 지급 1,128,804

○노인맞춤돌봄서비스사업 469,875

○노인맞춤돌봄서비스사업(도비보조) 46,440

○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(도비보

조) 2,160

○독거노인 지원(공동생활제 운영) 7,650

○결식우려노인 무료급식사업(무료경로식당 운영)

17,420

○결식우려노인 무료급식사업(저소득재가노인 식사배달)

34,269

○시니어클럽 운영비 지원 75,000

○시니어클럽 종사자 처우개선 2,052

○노인일자리 및 사회활동 지원 1,761,817

○노인일자리 고용장려금 지원 7,500

○대한노인회 사업지원 3,600

○대한노인회 노인대학 활성화 지원 17,100

○취업지원센터 활동비 720

○아이돌봄지원 78,932

○공동육아나눔터 운영 13,026

○다함께 돌봄사업 8,040

○한부모가족 자녀양육비 등 지원 55,786

○청소년한부모 자립 지원 324

○한부모가족 생활안정 지원 30,525

○한부모가족 자녀교육비 지원 1,650

○세대공감 희망나누기 1,950

○한부모가족자녀 대학입학금 지원 3,223

1,389,000원

3,480,000원

8,334,000원

247,863,000원

46,341,000원

120,000,000원

60,000,000원

20,000,000원

1,128,804,000원

469,875,000원

46,440,000원

2,160,000원

7,650,000원

17,420,000원

34,269,000원

75,000,000원

2,052,000원

1,761,817,000원

7,500,000원

3,600,000원

17,100,000원

720,000원

78,932,000원

13,026,000원

8,040,000원

55,786,000원

324,000원

30,525,000원

1,650,000원

1,950,000원

3,223,000원

- 33 -

Page 34: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 37,695

○다문화 특성화사업 36,297

○다문화 어울림사업 29,000

○다문화가족지원센터종사자 처우개선비 3,132

○건강가정,다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원

2,160

○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 448

○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 324

○새일센터 지정운영 32,433

○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 19,738

○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)

745

○입양아동 양육수당 지원 7,155

○충청남도 입양축하금 지원 900

○아동수당 급여지급 335,066

○지자체 사업비 지원(아동수당) 107

○충남아기수당 지원 271,750

○아동발달지원계좌 지원 13,680

○결식아동 급식비 지원 420,273

○학기중 토일공휴일 급식비 지원 425,270

○아동 건강증진 및 정서함양 지원 10,215

○보호종료아동 자립수당 지원 4,116

○아동양육시설 운영비 지원 277,500

○아동 생활안정 지원 26,589

○아동 학습환경 지원 26,415

○퇴소종결아동 자립정착금 지원 15,000

○아동복지시설(생활 및 이용)종사자 처우개선 및 지원

30,708

○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 53,895

○경계선지능아동 사례관리 전문인력지원 10,500

○아동복지시설(그룹홈 및 지역아동센터)종사자 인건비 추가

지원 15,135

○지역아동센터 운영비 지원 90,072

○지역아동센터 지원 7,032

○토요운영 지역아동센터 추가지원 1,094

37,695,000원

36,297,000원

29,000,000원

3,132,000원

2,160,000원

448,000원

324,000원

32,433,000원

19,738,000원

745,000원

7,155,000원

900,000원

335,066,000원

107,000원

271,750,000원

13,680,000원

420,273,000원

425,270,000원

10,215,000원

4,116,000원

277,500,000원

26,589,000원

26,415,000원

15,000,000원

30,708,000원

53,895,000원

10,500,000원

15,135,000원

90,072,000원

7,032,000원

1,094,000원

- 34 -

Page 35: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○우수지역아동센터 지원 2,725

○지역아동센터 환경개선 지원 6,530

○아동복지교사 파견지원 15,906

○위기 청소년 지원(청소년상담복지센터 사업추진)

6,000

○위기 청소년 지원(청소년상담복지센터 종사자 처우개선비)

2,214

○청소년 동반자 프로그램 운영 22,070

○지역청소년 참여기구 운영(수련시설) 1,000

○청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선 1,620

○청소년 육성보호 시군지원(청소년 수련활동지원)

2,000

○공공 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원 14,472

○보육특수시책사업지원(어린이집 교직원근무수당 등5개사업

) 337,227

○가정양육수당지원 149,108

○영유아보육료지원 480,962

○보육교직원 인건비 지원 483,167

○어린이집 운영지원(교재교구,차량,법인지원) 14,879

○부모모니터링단 운영지원 390

○시간제보육 사업 지원 14,601

○보육교직원처우개선지원(근무환경개선비등 5개사업)

164,930

○어린이집 전자출결시스템 지원 2,975

○향토음식육성 및 음식점 수준향상 5,650

○어린이급식관리지원센터 설치 운영 32,400

○어린이 급식관리센터 종사자 처우개선 405

< 환경과 > 672,548 704,542 △31,994

○국고보조사업 도비부담 482,645

― 야생동물 피해예방 사업 7,500

― 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 2,610

― 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 1,485

― 전기자동차 구매지원 150,000

― 운행경유차 배출가스 저감사업 102,480

― 전기화물차 보급사업 10,800

― 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 3,060

2,725,000원

6,530,000원

15,906,000

6,000,000원

2,214,000원

22,070,000원

1,000,000원

1,620,000원

2,000,000원

14,472,000원

337,227,000원

149,108,000원

480,962,000원

483,167,000원

14,879,000원

390,000원

14,601,000원

164,930,000원

2,975,000원

5,650,000원

32,400,000원

405,000원

7,500,000원

2,610,000원

1,485,000원

150,000,000원

102,480,000원

10,800,000원

3,060,000원

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Page 36: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 31,440

― 미세먼지 불법 배출원 감시 지원 18,000

― 미세먼지 불법 배출원 감시장비 구입 3,600

― 석면피해자 구제지원사업 850

― 농촌폐비닐 수거보상금 지원 42,000

― 하천하구 쓰레기 정화사업 12,470

― 영농폐비닐 공동집하장 설치 4,200

― 재활용동네마당 설치지원 20,250

― 생활자원회수센터 확충 71,900

○순도비 보조사업 189,903

― 야생동물 보호사업 지원 3,200

― 유해야생동물 피해경감제 지원 3,000

― 생태계교란식물 퇴치사업 6,300

― 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원 5,225

― 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 5,000

― 미세먼지 알림판 설치 6,000

― 공기정화용 녹색필터 시설지원 7,700

― 비산먼지 저감사업(살수차 임대) 50,000

― 공중화장실 설치 및 개선지원 41,978

― 폐의약품 수거 처리비 1,000

― 쓰레기 불법투기 감시단 운영 13,500

― 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업 27,000

― 쓰레기 무단투기감시용 CCTV설치 20,000

< 산림녹지과 > 4,921,356 2,936,528 1,984,828

○무궁화 출품관리 810

○백제문화 상징조형물 조성 600,000

○맞춤형 주민녹지환경 조성사업 18,000

○명상숲조성 36,000

○산림공원조성 240,000

○무궁화 동산 조성 10,000

○도시녹지관리단 운영 1,660

○도시숲관리원 16,590

○무궁화 가로수 관리 28,800

○명품가로숲 관리 65,400

31,440,000원

18,000,000원

3,600,000원

850,000원

42,000,000원

12,470,000원

4,200,000원

20,250,000원

71,900,000원

3,200,000원

3,000,000원

6,300,000원

5,225,000원

5,000,000원

6,000,000원

7,700,000원

50,000,000원

41,978,000원

1,000,000원

13,500,000원

27,000,000원

20,000,000원

810,000원

600,000,000원

18,000,000원

36,000,000원

240,000,000원

10,000,000원

1,660,000원

16,590,000

28,800,000원

65,400,000원

- 36 -

Page 37: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○조림사업 206,603

○사방사업(도비) 250,372

○산사태 현장예방단 22,533

○산림경영계획 작성 용역비 2,557

○정책숲 가꾸기 259,549

○공공산림가꾸기 52,260

○보호수 정비 19,800

○목재산업시설 현대화 12,000

○고향 마을숲 가꾸기 34,800

○미이용 산림바이오매스수집단 55,393

○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 61,020

○ 자연휴양림 조성(보완) 75,000

○산림복지전문업위탁지원 2,550

○숲길체험지도사 1,875

○ 산촌생태마을 유지관리 2,072

○ 도시생활권 등산로 정비 102,000

○ 소규모 등산로 정비 12,000

○ 향토숲관리 3,000

○산불방지대책 280,842

○주택용 목재펠릿보일러 보급 4,800

○ 임도사업 지원 321,140

○산림병해충 방제 사업 14,548

○산림병해충 방제장비 구입 231

○ 한국임업신문구독지원 12,722

○소나무재선충병 예방나무주사 사업 132,459

○생활권 수목진료 지원 375

○감염목무단이동단속 초소 운영 6,605

○산림병해충예찰방제단 6,647

○ 임산물 생산단지 규모화 36,271

○임산물 생산기반 조성 525,948

○임산물 유통기반 조성 527,025

○ 친환경임산물재배관리 33,120

○FTA대비 임산물 생산유통지원 402,239

○임산물 수출촉진 156,187

206,603,000원

250,372,000원

22,533,000원

2,557,000원

259,549,000원

52,260,000원

19,800,000원

12,000,000원

34,800,000원

55,393,000원

61,020,000원

75,000,000원

2,550,000원

1,875,000원

2,072,000원

102,000,000원

12,000,000원

3,000,000원

280,842,000원

4,800,000원

321,140,000원

14,548,000원

231,000원

12,722,000원

132,459,000원

375,000원

6,605,000원

6,647,000원

36,271,000원

525,948,000원

527,025,000원

33,120,000원

402,239,000원

156,187,000원

- 37 -

Page 38: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○ 임산물상품화지원 267,553

< 건설과 > 6,434,400 6,798,570 △364,170

○기계화경작로확포장(지원) 230,000

○편안한물길조성 1,760,000

○정주환경개선 2,420,000

○군도4호선(안서~가덕)도로확포장공사 200,000

○구룡면 군도14호 아스콘포장공사 170,000

○지방도 교통량조사 지원 8,200

○소규모수리시설 보수보강사업 370,000

○시군역량강화 21,600

○희망마을 선행사업 45,000

○농촌중심지활성화(일반지구) 170,000

○농촌중심지활성화(선도지구) 27,000

○농촌중심지활성화(일반지구2) 112,600

○하천시설 보수보강사업 900,000

< 도시건축과 > 514,888 1,259,279 △744,391

○고령자 주택 주거환경 개선사업 16,800

○농어촌 장애인 주택 개조지원사업 9,180

○주거(현금)급여 227,286

○주거(수선유지)급여 100,000

○슬레이트 처리지원사업(주택) 130,032

○슬레이트 처리지원사업(지붕개량) 20,496

○슬레이트 처리지원사업(소규모 비주택) 11,094

< 자치행정과 > 223,270 360,795 △137,525

○평생교육 특성화프로그램 운영비 지원 15,000

○교육격차 해소를 위한 스마트스쿨 운영 60,000

○자유학년제 진로체험 운영 지원 14,700

○다문화 이주여성 참여 외국어 교육 2,400

○충남행복 교육지구 사업 40,000

○1+3 사랑나눔자원봉사 활동 2,470

○도의새마을 위탁교육 7,190

○읍면동 자원봉사 거점캠프 설치 운영 15,120

○생활공감정책추진사업 790

○주민자치아카데미 운영지원 3,500

267,553,000원

230,000,000원*1식

1,760,000,000원

2,420,000,000원

200,000,000원*1식

170,000,000원*1식

8,200,000원*1식

370,000,000원*1식

21,600,000원*1식

45,000,000원*1식

170,000,000원*1식

27,000,000원*1식

112,600,000원*1식

900,000,000원*1식

16,800,000원

9,180,000원

227,286,000원

100,000,000원

130,032,000천원

20,496,000원

11,094,000원

15,000,000원

60,000,000원

14,700,000원

2,400,000원

40,000,000원

2,470,000원

7,190,000원

15,120,000원

790,000원

3,500,000원

- 38 -

Page 39: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○충남형 주민자치회 시범사업 발굴 및 후속지원

30,000

○북한이탈주민 정착지원사업 1,500

○충남인성교육사업 3,600

○도민인권교육 7,000

○세도면 주민자치센터 기능보강 20,000

< 보건소 > 1,183,926 1,136,003 47,923

○국고보조사업 도비부담 549,096

― 농어촌보건등 이전신축(농특)등 19,650

― 정신요양시설 운영지원 428,655

― 정신질환자 치료비 지원 1,125

― 방문건강관리 34,480

― 모자보건사업(분만취약지 지원) 50,000

― 모자보건사업(저소득층기저귀조제분유지원) 11,914

― 감염병예방관리(주요감염병표본감시) 624

― 한센병환자관리지원(재가한센인생계비) 2,648

○지역발전특별회계 도비보조 6,000

― 산모신생아건강관리지원사업 6,000

○기금보조사업 도비부담 416,003

― 기초정신건강증진센터지원(표준형정신건강센터)

32,763

― 자살예방 및 정신건강증진사업(센터 자살예방)

13,706

― 취약지역 응급의료센터기관 운영비 지원 40,500

― 신속대응반 운영 지원 600

― 지역사회통합건강증진사업 59,353

― 응급의료 전용헬기 인계점 운영비 960

― 국가금연지원서비스(지역사회중심 금연지원)

40,372

― 모바일헬스케어사업 5,310

― 암환자지원사업(재가암관리) 837

― 국가암관리(암검진) 8,468

― 암환자지원사업(의료비) 6,702

― 희귀질환자 의료비 지원 12,100

― 국가건강검진사업운영(의료급여수급권자) 1,091

30,000,000원

1,500,000원

3,600,000원

7,000,000원

20,000,000원

19,650,000원

428,655,000원

1,125,000원

34,480,000원

50,000,000원

11,914,000원

624,000원

2,648,000원

6,000,000원

32,763,000원

13,706,000원

40,500,000원

600,000원

59,353,000원

960,000원

40,372,000원

5,310,000원

837,000원

8,468,000원

6,702,000원

12,100,000원

1,091,000원

- 39 -

Page 40: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 표준모자보건 수첩제작 75

― 국가예방접종실시(어린이예방접종) 37,386

― 국가예방접종실시(성인예방접종) 61,367

― 국가예방접종실시(B형 주산기감염) 151

― 국가예방접종실시(어린이인플루엔자예방접종)

9,633

― 국가예방접종실시(임신부인플루엔자) 262

― 국가예방접종실시(고위험군 A형간염) 1,139

― 국가건강검진사업운영(영유아 검진비 지원) 93

― 영유아발달장애 정밀검사비 지원 79

― 영유아 건강검진 안내 및 홍보 70

― 영유아사전예방적건강관리(선천성대사이상검사)

745

― 영유아사전예방적건강관리(미숙아 및 선천성이상아의료

비) 1,600

― 영유아사전예방적건강관리(신생아청각선별검사)

259

― 모자보건사업(청소년산모임신출산 의료비) 300

― 모자보건사업(고위험임산부의료비) 1,831

― 모자보건사업(저소득층 난임시술비지원) 5,062

― 발열성질환 예방관리(집중관리) 1,080

― 국가결핵예방(결핵관리사업-경상) 5,556

― 에이즈 및 성병예방 1,180

― 치매안심센터 운영 24,939

― 치매치료관리비 지원 40,434

○순도비보조사업 212,827

― 진료사업운영관리 1,200

― 보호자 없는 병원사업 34,950

― 표준형정신건강 증진센터 운영 1,500

― 자살예방 사업지원 47,522

― 지역정신보건사업 24,225

― 심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 5,100

― 우리마을 주치의제 운영 7,393

― 전립선암 검진지원 2,088

― 성인병질환 검진지원 2,400

75,000원

37,386,000원

61,367,000원

151,000원

9,633,000원

262,000원

1,139,000원

93,000원

79,000원

70,000원

745,000원

1,600,000원

259,000원

300,000원

1,831,000원

5,062,000원

1,080,000원

5,556,000원

1,180,000원

24,939,000원

40,434,000원

1,200,000원

34,950,000원

1,500,000원

47,522,000원

24,225,000원

5,100,000원

7,393,000원

2,088,000원

2,400,000원

- 40 -

Page 41: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

― 대상포진 예방접종 지원사업 8,100

― 난임부부 한방치료비 지원 1,800

― 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 9,000

― 정신재활시설 운영지원 18,740

― 정신건강증진시설 지원 15,264

― 아동청소년 심리치료프로그램 2,850

― 발열성질환예방관리(시군경상) 1,764

― 결핵관리지원사업 2,643

― 산업재해환자지원 5,100

― 한센병환자진료지원 540

― 치매환자관리 16,598

― 청소년 월경곤란증 한의약치료지원 2,250

― 웰다잉 문화조성을 위한 교육 및 홍보 1,800

< 농업기술센터 > 1,319,950 728,860 591,090

○기술정책 분야 291,185

○농촌자원 분야 130,300

○역량개발 분야 59,625

○기술보급 분야 623,840

○도시민 농촌유치 지원 15,000

○부여도심상권활성화사업 200,000

< 상하수도사업소 > 1,178,000 15,600 1,162,400

○소규모 수도시설 개량사업(전환사업) 978,000

○마을 및 지방상수도 설치지원 200,000

< 굿뜨래경영사업소 > 3,310,951 2,957,445 353,506

○농산물 마케팅 지원 2,700

○농산물 산지유통시설(일반APC) 지원사업(세도농협)

315,000

○충남오감 품목별 주관농협 지원 7,800

○충남오감 포장재 지원 75,600

○공동출하 확대(공동선별비) 지원 95,700

○수확 및 운송작업단 운영 16,800

○통합마케팅조직 육성 67,200

○농촌마을 공동급식시설 도우미 지원 110,700

○농촌마을 공동급식 개선 75,000

8,100,000원

1,800,000원

9,000,000원

18,740,000원

15,264,000원

2,850,000원

1,764,000원

2,643,000원

5,100,000원

540,000원

16,598,000원

2,250,000원

1,800,000원

291,185,000원*1개소

130,300,000원*1개소

59,625,000원*1개소

623,840,000원*1개소

15,000,000원

200,000,000원*1식

978,000,000원

200,000,000원

2,700,000원

315,000,000원

7,800,000원

75,600,000원

95,700,000원

16,800,000원

67,200,000원

110,700,000원

75,000,000원

- 41 -

Page 42: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○농산물 수출선도조직 육성 18,000

○농촌체험휴양마을 홍보행사 지원 1,275

○농촌체험휴양마을 역량강화 246

○농촌체험휴양마을 사무장 지원 13,545

○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 533

○농어촌민박 서비스안전교육 32

○GAP 시설보완사업 36,000

○농산물 수출물류비 지원 60,000

○수출농산물 포장재 지원 12,000

○농산물 공선출하 생산자조직 육성 104,640

○농산물 유통시설 현대화 지원 84,525

○농특산물 TV홈쇼핑 지원 6,750

○소규모 제조가공 업체 HACCP인증 자문 8,400

○농촌산업화 기획평가 체계구축 4,800

○GAP 안전성 분석지원 사무추진 여비 300

○주산지 GAP 안전성 분석사업 6,000

○GAP 안전성 분석지원 사업관리비 210

○GAP 안전성 분석지원(검사비) 4,500

○로컬푸드 직매장 활성화 사업 5,000

○굿뜨래 푸드인증센터 운영자 인건비 15,000

○농산물 공동가공시설역량제고 사무운영 7,500

○굿뜨래 푸드인증 육성 22,500

○농식품산업화 업무추진 여비 3,750

○농산물 공동가공 상품개발 원재료 구입 7,500

○모니터링 및 사업평가 자료화 구축 15,000

○굿뜨래 브랜드홍보 마케팅 75,000

○굿뜨래 농상물(수박)품질관리사 운영 26,250

○굿뜨래 농산물(토마토)품질관리사 운영 7,500

○굿뜨래 농산물 통합마케팅 시스템 보완 24,000

○농산물 가공창업 기초반 인력육성 15,000

○굿뜨래 농식품 국내시장개척 75,000

○굿뜨래 농식품 해외시장개척 75,000

○굿뜨래 농식품 글로벌홍보 30,000

○농산물 가공창업 심화반 인력육성 15,000

18,000,000원

1,275,000원

246,000원

13,545,000원

533,000원

32,000원

36,000,000원

60,000,000원

12,000,000원

104,640,000원

84,525,000원

6,750,000원

8,400,000원

4,800,000원

300,000원

6,000,000원

210,000원

4,500,000원

5,000,000원

15,000,000원

7,500,000원

22,500,000원

3,750,000원

7,500,000원

15,000,000원

75,000,000원

26,250,000원

7,500,000원

24,000,000원

15,000,000원

75,000,000원

75,000,000원

30,000,000원

15,000,000원

- 42 -

Page 43: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○굿뜨래 농산물 프리미업 포장화지원 75,000

○로컬푸드 정례직거래장터 운영 물류비 지원 10,500

○로컬푸드 작부체계 구축 지도관리 인건비 15,000

○로컬푸드 주말 농장조성 관리 인건비 3,750

○로컬푸드 직거래장터 행사운영 37,500

○로컬푸드업무 추진 여비 3,750

○로컬푸드 주말 농장조성 운영 3,750

○모니터링 및 사업평가 자료화 구축 15,000

○로컬푸드 소비확대 지원 22,500

○로컬푸드 소비판촉 15,000

○로컬푸드 조직화 육성 18,000

○로컬푸드 소비확대 소비자 팸투어 지원 30,000

○로컬푸드 꾸러미 상품화 지원 60,000

○종합유통센터 역량강화 15,000

○유통형 자조금 조성지원 28,000

○친환경 비닐포장재 공급 차액지원 25,000

○유치원 무상급식 식품비 지원 39,141

○초중고 특수학교 무상급식 식품비 지원 1,143,344

○친환경급식 식재료 현물 지원 173,010

○학교급식지원센터 운영 활성화 지원 15,000

○생산자 소비자 신뢰구축 학교급식day 운동 15,450

[ 의료급여기금특별회계 ] 72,285 57,098 15,187

< 사회복지과 > 72,285 57,098 15,187

○현금급여 및 행정관리 61,400

○시군 의료급여관리사 인건비 10,885

[ 상수도공기업특별회계 ] 5,920,771 3,514,429 2,406,342

< 상하수도사업소 > 5,920,771 3,514,429 2,406,342

○지방상수도 현대화 사업 1,027,200

○홍산 옥산 농촌지방상수도 확충사업 1,967,142

○부여농촌지방상수도 시설사업(초촌) 549,464

○부여농촌지방상수도 시설사업(충화) 1,648,393

○부여농촌지방상수도사업(임천 장암) 364,286

○부여농촌지방상수도사업(외산) 364,286

75,000,000원

10,500,000원

15,000,000원

3,750,000원

37,500,000원

3,750,000원

3,750,000원

15,000,000원

22,500,000원

15,000,000원

18,000,000원

30,000,000원

60,000,000원

15,000,000원

28,000,000원

25,000,000원

39,141,000원

1,143,344,000원

173,010,000원

15,000,000원

15,450,000원

61,400,000원

10,885,000원

1,027,200,000원

1,967,142,000원

549,464,000원

1,648,393,000원

364,286,000원

364,286,000원

700 보전수입등및내부거래 52,033,144 41,057,363 10,975,781

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Page 44: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

710 보전수입등 30,066,084 25,065,065 5,001,019

711 잉여금 30,031,782 24,630,000 5,401,782

711-01 순세계잉여금 30,031,782 24,630,000 5,401,782

[ 일반회계 ] 28,961,910 24,500,000 4,461,910

< 기획조정실 > 28,961,910 24,500,000 4,461,910

○순세계잉여금 28,961,910

[ 농공단지조성및관리사업특별회계 ] 420,224 0 420,224

< 경제교통과 > 420,224 0 420,224

○순세계잉여금 420,224

[ 주차장특별회계 ] 289,648 0 289,648

< 경제교통과 > 289,648 0 289,648

○순세계잉여금 289,648

[ 상수도공기업특별회계 ] 60,000 60,000 0

< 상하수도사업소 > 60,000 60,000 0

○순세계잉여금 60,000

[ 하수도공기업특별회계 ] 300,000 70,000 230,000

< 상하수도사업소 > 300,000 70,000 230,000

○순세계잉여금 300,000

28,961,910,000원

420,224,000원*1식

289,648,000원

60,000,000원

300,000,000원

713 융자금원금수입 34,302 435,065 △400,763

713-01 민간융자금회수수입 34,302 435,065 △400,763

[ 주택사업특별회계 ] 34,302 435,065 △400,763

< 도시건축과 > 34,302 435,065 △400,763

○1987년 수해주택 원금 회수 34,30234,302,240원

720 내부거래 21,967,060 15,992,298 5,974,762

721 전입금 21,967,060 15,992,298 5,974,762

721-03 기타회계전입금 21,367,060 15,992,298 5,374,762

[ 일반회계 ] 40,719 453,722 △413,003

< 도시건축과 > 40,719 0 40,719

○주택사업특별회계 전입금 40,719

[ 부여아름마을조성관리사업특별회계 ] 1,164,000 1,082,000 82,000

< 전략사업과 > 1,164,000 1,082,000 82,000

○일반회계 전입금 1,064,000

○일반회계 전입금(부여 아름마을 실시설계용역비)

100,000

[ 의료급여기금특별회계 ] 888,106 755,490 132,616

40,719,000원

1,064,000,000원 * 1식

100,000,000 * 1식

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Page 45: 세입예산사업명세서 세입예산사업명세서 2020년도본예산일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 장: 100지방세수입 관: 110지방세 항: 111보통세

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 사회복지과 > 888,106 755,490 132,616

○일반회계 전입금 888,106

[ 상수도공기업특별회계 ] 8,477,651 8,321,253 156,398

< 상하수도사업소 > 8,477,651 8,321,253 156,398

○일반회계 전입금 8,477,651

[ 하수도공기업특별회계 ] 10,796,584 4,053,281 6,743,303

< 상하수도사업소 > 10,796,584 4,053,281 6,743,303

○일반회계 전입금 10,273,584

○금강수계관리기금 523,000

888,106,000원

8,477,651,000원

10,273,584,000원

523,000,000원

721-04 기금전입금 600,000 0 600,000

[ 일반회계 ] 600,000 0 600,000

< 가족행복과 > 600,000 0 600,000

○노인복지기금 전입금 600,000600,000,000원

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