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苏州市吴江区妇女联合会 2017 年部门决算公开 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成情况 三、 2017 年度主要工作完成情况 第二部分 苏州市吴江区妇女联合会 2017 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 苏州市吴江区妇女联合会 2017 年度部门决算情况说 第四部分 名词解释

苏州市吴江区妇女联合会 2017 年部门决算公开 · 6、指导各镇(区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇 女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并指导其工作;

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苏州市吴江区妇女联合会 2017年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 苏州市吴江区妇女联合会 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 苏州市吴江区妇女联合会 2017年度部门决算情况说

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

吴江区妇联是在区委和苏州市妇联领导下的全区各界妇女的团

体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、教育、带

领广大妇女建设中国特色社会主义的重要力量。

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区广大妇女以及各类妇

女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织

广大妇女积极投身两个文明建设,促进经济发展和社会进步,为维护

改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导广大妇

女树立正确的世界观、人生观、价值观, 弘扬“自尊、自信、自立、

自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多

层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进

妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时

向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策、

法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,

协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发

展。

6、指导各镇(区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇

女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并指导其工作;

加强与各界妇女的联系,发展与国外妇女和妇女组织的友好交往,增

进了解和友谊,加强合作。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;协助政府制

定妇女儿童发展规划,组织协调《规划》的实施。

8、承办区委、区政府交办的事项。

二、部门决算单位构成情况

区妇联机关内设 3个职能部门,均为正股级建制。吴江区妇女儿

童工作委员会办公室设在区妇联。

1、组宣部

宣传妇女和妇联工作;指导各级妇联的宣传教育工作;指导和推

动家庭文明建设;做好“三八”红旗手(集体)、妇联系统先进集体、

先进个人和各行业、各类先进的推荐、评选和表彰工作;负责妇联条

线组织建设工作,承担妇联系统干部的协管工作;协助区委组织部做

好了解、推荐、培养选拔女干部的工作,建立健全女性人才档案;组

织基层妇联干部参加各级各类岗位业务培训。拟定全会的工作计划、

总做总结;协调组织开展妇女工作的调查研究;承担妇联系统信息工

作;负责机关和直属单位干部管理、编制、人员调动等人事工作;承

办办公室文书、后勤等服务;负责机关内外联系。

2、妇女发展部(区妇女儿童工作委员会办公室)

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展;开展农村妇女“双学

双比”及城镇妇女“巾帼建功”活动,促进农村妇女依靠科技致富,

帮助下岗女工寻岗创业;宣传推广竞赛活动中的先进经验和先进典

型,推荐、评选和表彰先进集体和先进个人;承担区农村妇女“双学

双比”及城镇妇女“巾帼建功”两项活动领导小组办公室的日常工作,

协调配合有关单位加强对妇女的职业技术培训,组织开展社区妇女工

作;参与妇女健康教育,推动妇女卫生保健工作;为女厂长、女经理

联谊会组织做好会员间的联络、沟通工作、操办、筹备会议和各项活

动等具体事务。

区妇女儿童工作委员会办公室承担市政府妇女儿童工作委员会

日常工作事务,包括与省、市妇儿工委的联系、沟通,做到上情下达、

下情上报,负责拟定吴江区妇女儿童发展规划;组织、协调《规划》

的实施工作和中期、终期评估工作;调查和解决妇女儿童事业发展中

的突出问题。

3、权益部

做好来信来访接待调处工作;配合政府部门对严重侵权妇女儿童

合法权益、迫害妇女儿童的重大案件进行调查研究,为受害妇女提供

法律援助和社会服务;面向广大妇女宣传普及法律知识;参与研究、

制定有关维护妇女儿童权益方面的政策、规定,并进行宣传、推动和

监督执行等;负责家庭教育工作的协调、指导与服务,开展家庭教育

理论研究;维护儿童少年合法权利,组织开展有益儿童身心健康发展

的社会活动;管理春蕾助学基金,做好“春蕾助学”工作;参与未成

年人思想道德建设工作,协调、推动社会各界为儿童的健康成长创造

良好的社会环境。

苏州市吴江区妇女联合会预算单位 1个(其中包括下属非独立核

算事业单位,为苏州市吴江区妇女儿童活动中心)。

三、2017年度主要工作完成情况

一、旗帜鲜明讲政治,持续加强妇女思想引领

学习贯彻党的十九大精神,用习近平总书记系列重要讲话精神武

装头脑、推动工作。全面加强十九大精神学习。结合区委和上级妇联

部署,将党的十九大精神作为学习宣传的重要内容,通过专题学习、

培训、宣讲等形式把妇联全体党员干部的思想和行动迅速统一到党的

十九大精神上来。深入开展十九大主题宣传。在全区妇女群众中开展

“巾帼心向党 喜迎十九大”诗歌朗诵比赛,来自各区镇、各条线 75

组选手参加比赛,用诗歌形式歌颂党,激发了妇女群众爱党爱国热情。

持续扩大十九大精神宣传覆盖。发挥新媒体的传播优势,以“吴江女

性”微信公众号为平台,积极宣传党的十九大精神,持续推送“巾帼

心向党 建功新时代”主题信息,用接地气正能量的故事,把十九大

的精神传播到妇女群众身边。

二、聚力创新谋发展,全力推动女性创新创业

围绕区委区政府“两聚一高”中心工作,引导服务女性创新创业。

启动女性技能培训工程。 重点组织开展育婴、养老、社工、家政等

女性优势的技能培训,首批举办育婴师班四期,共计培训 200余人次,

形成了教育、人社、财政等多部门合作的长效机制。助力女企协合作

发展。对接政务办与女企业家的政策答疑,为企业转型发展提供政策

咨询、创业辅导和技术支持。召开女企业家协会第七次换届大会,吸

纳 21名女银行行长、女律师加入协会,充实了队伍,扩大了服务内

容。深化巾帼文明岗创建。结合省市巾帼文明岗“回头看”工作,开

展争创岗互学互看,不断提升创建水平。2017年,吴江地方税务局第

一税务分局获评全国巾帼文明岗,平望镇人口和计划生育服务站等 5

家单位获评江苏省级巾帼文明岗,吴江区劳动就业管理中心获评省级

巾帼建功先进集体,另有苏州市级巾帼文明岗 8个,苏州市巾帼建功

集体 1个,吴江区级巾帼文明岗 23个。

三、强化举措聚合力,切实保障妇女儿童合法权益

整合社会资源,构建起妇联牵头协调、有关部门重视支持、社会

各界积极参与的社会化维权工作格局。积极构建社会化维权网络。联

合公检法司等部门,发挥 12338维权热线、婚姻家庭纠纷调解室、妇

女儿童之家维权站等维权网络作用,建立起齐抓共管的维权机制。组

织 40名公益律师与各村、社区“妇女儿童之家”结对,同时招募心

理咨询师、社会工作者、教师等组成巾帼志愿维权队伍,建立起“专

职+专业+志愿”的维权模式。组织专业律师编印《反家暴案例口袋书》,

以案例形式对反家暴法进行解读,首批共印制发放 3万余册。组织律

师、妇联干部、志愿者等在全区开展维权巡回宣讲 17余场,涉及 1000

多人次。联合检察院、教育局启动女童保护项目,开展《爱护我们的

身体》课程 50次,听课学生 4000余人,发放防性侵手册 3000本。

进一步跟踪推进母乳哺育室建设,现已在公共场所建成母乳哺育室 5

家。多举措开展扶贫帮困工作。与苏州儿少基金会合作,推出“日捐

一元天天向善”365爱心储蓄罐公益活动,发动女企业家慈善募捐,

共筹集爱心储蓄罐 506个,资金 18万余元。开展贫困儿童“温暖 1+1

成长手拉手”活动,共走访慰问贫困儿童家庭 40户,送去助学金 4

万元。持续开展春蕾助学,全年累计发放助学款 9万 5千余元。常态

化开展适龄妇女两癌筛查和救助工作,共计获得 3万元 “贫困母亲

两癌救助”专项资金。扎实开展“阳光扶贫”工作,对结对困难群众

走访慰问,使扶贫工作落细落实。稳步推动“十三五”规化出台。充

分发挥区妇儿工委办公室组织协调职能,召开妇女儿童工作会议、重

点部门工作座谈会、相关部门现场调研会等专题会议,科学编制我区

妇女儿童“十三五”规划。

四、立足家庭促和谐,大力弘扬社会主义核心价值观

认真贯彻落实习近平总书记关于“三个注重”的指示精神,动员

社会涵养好家教,培育好家风,建设好家庭。常态化开展家庭文明创

建活动。开展“家和万事兴”再访孝儿女活动,共寻访到孝儿女 101

位,并评选出冯利秀等吴江十大孝儿女和十大孝儿女提名。联合区文

明办,启动吴江区“最美家庭(文明家庭)”寻访,通过“感恩,与

最美同行”签名倡议等群众性活动,把寻访工作做进家庭、走进群众。

盛泽罗兴和家庭获评江苏省最美家庭,震泽徐峰家庭,平望盛文娟家

庭等 10户家庭获评苏州市最美家庭。推广普及科学家教理念。树立

优秀家教典型,评选出“十大最美家教人物”及 14名优秀奖获得者,

通过电视、微信等媒体传播科学家教经验做法。2017年共开展亲子关

系、心理发展等科学家教讲座 16次。结合文明城市创建工作,对全

区村(社区)家长学校进行督查指导,通过不定期抽查进一步完善村

(社区)家长学校的创建工作。长效化开展巾帼志愿服务活动。开展

2017年度吴江区优秀巾帼志愿者、志愿服务团队和志愿服务项目申报

评选,引导各级妇联组织和相关社会组织开展丰富多彩的志愿活动。

完成第二届妇女儿童家庭公益微创投活动,“爱的阳光”、“玫瑰加油

站”等 5个项目顺利结项,累计开展活动 200余次,服务基层群众 4000

余人。

五、深化改革强基础,积极构建妇联组织新格局

认真领会群团改革精神,以扩大妇联组织和工作的有效覆盖为着

力点,积极推进基层组织创新,推动改革向纵深发展。基层组织网络

不断完善。全面完成区镇妇联换届改建和村“会改联”工作,广泛吸

纳女教师、女医生、女律师等专业人才和热心妇女工作的志愿者加入

妇联工作队伍。着力推进机关妇委会改建妇联工作,按照“两年三步

走”工作思路,机关妇委会于 2017年底全部改建为妇联。组织覆盖

领域有效拓展。探索在两新组织、行业商会、商务楼宇等女性相对集

中的地方建立更灵活多样的妇女组织。建成第一家行业妇联——金融

系统妇联,率先在苏州建成城市商业综合体妇联——万宝财富商业广

场妇联。以平望镇为试点,在各镇区全面推行乡镇妇联组织区域化建

设,通过组织联建、人员联管、活动联办等方式,让乡镇妇联组织走

出机关,形成“广泛性覆盖、紧密型联系、区域化服务”的乡镇妇联

工作新格局。

六、聚焦队伍提素质,扎实推进妇联干部队伍建设

用改革精神、专业素养、群众视野发现培育基层妇联干部队伍。

切实转变工作作风。认真开展“四个融入”大走访,共走访结对家庭

300户、企业 20家,收集意见建议 20条,流转办结 18条,答复满意

度 100%,做到了下基层、访妇情、办实事。加强廉政教育,严格落实

党风廉政责任制,树立起“风清气正、党政信任、群众拥护”的妇联

形象。组织专题教育培训。根据换届改建后妇联队伍实际,分级分类

组织培训。举办全区基层妇联干部任职培训班,315名基层妇联干部

参加培训,对改革发展形势下妇联工作的职能进行重新定位。举办第

九期青年干部培训班暨妇联干部能力提升班,全区 60多名女干部与

妇联干部赴对外经贸大学参加学习。组织多场反家暴知识、女童保护

和科学家教培训,不断提升妇联干部的业务水平。鼓励妇联干部参加

各类社工培训、互联网培训和职业资格考试,将社会工作方法、网络

技术知识运用到妇女工作中去。组织赴上海、安吉等地考察,开拓视

野,促进工作。

第二部分 苏州市吴江区妇女联合会 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表 金额单位:万元

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数

一、财政拨款收入 594.92 一、一般公共服务支出 519.30 一、基本支出 427.55

其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、项目支出 167.37

二、上级补助收入 三、国防支出 三、上缴上级支出

三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营支出

四、经营收入 五、教育支出 五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出

六、其他收入 七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数

十九、住房保障支出 75.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计 594.92 本年支出合计 594.92

用事业基金弥补收支差额 结余分配

年初结转和结余 年末结转和结余

总 计 594.92 总 计 594.92

收入决算表

公开 02表 金额单位:万元

项 目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位

上缴收入其他收入

功能分类

科目编码科目名称

合 计 594.92 594.92

201 一般公共服务支出 519.30 519.30

20129 群众团体事务 519.30 519.30

2012901 行政运行 351.93 351.93

2012999 其他群众团体事

务支出167.37 167.37

221 住房保障支出 75.62 75.62

22102 住房改革支出 75.62 75.62

2210201 住房公积金 23.18 23.18

2210202 提租补贴 22.73 22.73

2210203 购房补贴 29.71 29.71

支出决算表

公开 03表 金额单位:万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位

补助支出功能分类

科目编码科目名称

合 计 594.92 427.55 167.37

201 一般公共服务支出 519.30 351.93 167.37

20129 群众团体事务 519.30 351.93 167.37

2012901 行政运行 351.93 351.93

2012999其他群众团体事

务支出167.37 167.37

221 住房保障支出 75.62 75.62

22102 住房改革支出 75.62 75.62

2210201 住房公积金 23.18 23.18

2210202 提租补贴 22.73 22.73

2210203 购房补贴 29.71 29.71

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表 金额单位:万元

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类决算数

小计一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 594.92 一、一般公共服务支出 519.30 519.30

二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类决算数

小计一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

十九、住房保障支出 75.62 75.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计 594.92 本年支出合计 594.92 594.92

年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总 计 594.92 总 计 594.92 594.92

财政拨款支出决算表

公开 05表 金额单位:万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类

科目编码科目名称

栏 次 1 2 3

合 计 594.92 427.55 167.37

201 一般公共服务支出 519.30 351.93 167.37

20129 群众团体事务 519.30 351.93 167.37

2012901 行政运行 351.93 351.93

2012999 其他群众团体事务

支出167.37 167.37

221 住房保障支出 75.62 75.62

22102 住房改革支出 75.62 75.62

2210201 住房公积金 23.18 23.18

2210202 提租补贴 22.73 22.73

2210203 购房补贴 29.71 29.71

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06表 金额单位:万元

项 目

本年支出合计 人员经费 日常公用经费经济分类

科目编码科目名称

合 计 427.55 381.34 46.21

301 工资福利支出 245.67 245.67

30101 基本工资 36.17 36.1730102 津贴补贴 98.63 98.63

30103 奖金 82.21 82.21

30104 其他社会保障缴费 22.10 22.10

30107 绩效工资 6.41 6.4130199 其他工资福利支出 0.15 0.15

302 商品和服务支出 44.20 44.20

30201 办公费 6.58 6.58

30202 印刷费 2.80 2.8030207 邮电费 0.85 0.85

30211 差旅费 14.48 14.48

30215 会议费 0.42 0.42

30216 培训费 0.17 0.1730228 工会经费 4.89 4.89

30229 福利费 0.96 0.96

30239 其他交通费用 10.80 10.80

30299 其他商品和服务支出 2.25 2.25303 对个人和家庭的补助 135.67 135.67

30302 退休费 43.97 43.97

30307 医疗费 0.72 0.72

30311 住房公积金 23.18 23.1830312 提租补贴 22.73 22.73

30313 购房补贴 29.71 29.71

30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.36 15.36

310 其他资本性支出 2.01 2.0131002 办公设备购置 2.01 2.01

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开 07表 金额单位:万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类

科目编码科目名称

栏 次 1 2 3

合 计 594.92 427.55 167.37

201 一般公共服务支出 519.30 351.93 167.37

20129 群众团体事务 519.30 351.93 167.37

2012901 行政运行 351.93 351.93

2012999其他群众团体事务

支出167.37 167.37

221 住房保障支出 75.62 75.62

22102 住房改革支出 75.62 75.62

2210201 住房公积金 23.18 23.18

2210202 提租补贴 22.73 22.73

2210203 购房补贴 29.71 29.71

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 08表 金额单位:万元

项 目

本年支出合计 人员经费 日常公用经费经济分类

科目编码科目名称

合 计 427.55 381.34 46.21

301 工资福利支出 245.67 245.67

30101 基本工资 36.17 36.17

30102 津贴补贴 98.63 98.6330103 奖金 82.21 82.21

30104 其他社会保障缴费 22.10 22.10

30107 绩效工资 6.41 6.41

30199 其他工资福利支出 0.15 0.15302 商品和服务支出 44.20 44.20

30201 办公费 6.58 6.58

30202 印刷费 2.80 2.80

30207 邮电费 0.85 0.8530211 差旅费 14.48 14.48

30215 会议费 0.42 0.42

30216 培训费 0.17 0.17

30228 工会经费 4.89 4.8930229 福利费 0.96 0.96

30239 其他交通费用 10.80 10.80

30299 其他商品和服务支出 2.25 2.25

303 对个人和家庭的补助 135.67 135.6730302 退休费 43.97 43.97

30307 医疗费 0.72 0.72

30311 住房公积金 23.18 23.18

30312 提租补贴 22.73 22.7330313 购房补贴 29.71 29.71

30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.36 15.36

310 其他资本性支出 2.01 2.01

31002 办公设备购置 2.01 2.01

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表公开 09表 金额单位:万元

“三公”经费

会议费 培训费“三公”经费

合 计因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计 公务用车购置费公务用车

运行维护费

3.97 3.24 0 0 0 0.73 2.53 38.01

相关统计数

项 目 统计数 项 目 统计数

因公出国(境)团组数(个) 1 因公出国(境)人次数(人) 1

公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0

国内公务接待批次(个) 6 国内公务接待人次(人) 56

国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0

召开会议次数(个) 16 参加会议人次(人) 533

组织培训次数(个) 7 参加培训人次(人) 1358

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 10表 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称 小 计 基本支出 项目支出

栏 次 1 2 3

合 计 0 0 0 0 0 0

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表无数据

机关运行经费支出决算表公开 11表 金额单位:万元

项 目

机关运行经费支出决算

科目编码 科目名称

合 计 46.21

302 商品和服务支出 44.20

30201 办公费 6.58

30202 印刷费 2.80

30207 邮电费 0.85

30211 差旅费 14.48

30215 会议费 0.42

30216 培训费 0.17

30228 工会经费 4.89

30229 福利费 0.96

30239 其他交通费用 10.80

30299 其他商品和服务支出 2.25

310 其他资本支出 2.01

31002 办公设备购置 2.01

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表公开 12表 金额单位:万元

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 采购金额

合 计 0 0 0 0 0一、货物 A 0

二、工程 B 0

三、服务 C 0

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品目名称填写。3.“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入。本表无数据。

第三部分 苏州市吴江区妇女联合会

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度收入、支出总计 594.92万元,

与上年 504.04万元相比收、支总计各增加 90.88万元,增长 18.03%。

主要原因是工资结构及公积金基数调整导致人员经费增加,住房保障

支出增长 23万;因实际开展工作需要公用增加支出,其中人员差旅

费增长 14万等;新增网络妇联建设、女性技能培训、反家暴口袋书、

母乳哺育室建设项目经费 49万。其中:

(一)收入总计 594.92万元。包括:

1.财政拨款收入 594.92万元,为当年从区级财政取得的一般公

共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 90.88万元,增

长 18.03 %。主要原因是工资结构及公积金基数调整导致人员经费增

加,住房保障支出增长 23万;因实际开展工作需要公用增加支出,

其中人员差旅费增长 14万等;新增网络妇联建设、女性技能培训、

反家暴口袋书、母乳哺育室建设项目经费 49万。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.年初结转和结余 0万元。

(二)支出总计 594.92万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 519.30万元,主要用于人员经费、

日常办公经费和单位职能范围内项目方面的支出。与上年 447.10万

元相比增加 72.20万元,增长 16.15 %。主要原因是:工资结构及公

积金基数调整导致人员经费增加;因实际开展工作需要公用增加支

出,其中人员差旅费增长 14万;新增网络妇联建设、女性技能培训、

反家暴口袋书、母乳哺育室建设项目经费 49万。

2. 教育支出(类)支出 0万元,与上年度支出 4.17万元,减少

4.17万元,减少 100% 主要原因是:减少镇(区)奖励、补助经费。

3.住房保障支出(类)支出 75.62万元,主要用于住房公积金

等支出。与上年相比,增加 22.84万元,增长 43.27 %。主要原因是:

住房公积金计算基数调整导致住房保障支出增长 22.84万。

3.结余分配 0万元。

4.年末结转和结余 0万元。

二、收入决算情况说明

苏州市吴江区妇女联合会本年收入合计 594.92万元,其中:财

政拨款收入 594.92万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

苏州市吴江区妇女联合会本年支出合计 594.92万元,其中:基

本支出 427.55万元,占 71.87%;项目支出 167.37万元,占 28.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏州市吴江区妇女联合会2017年度财政拨款收、支总决算594.92

万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 90.88万元,增长

18.03 %。主要原因是工资结构及公积金基数调整导致人员经费增加,

其中住房保障支出增长 23万;因实际开展工作需要公用增加支出,

其中人员差旅费增长 14万等;新增网络妇联建设、女性技能培训、

反家暴口袋书、母乳哺育室建设项目经费 49万。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财

政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生

的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏

州市吴江区妇女联合会 2017年财政拨款支出 594.92万元,占本年支

出合计的 100%。与上年相比,增加 90.88万元,增长 18.03 %。主要

原因是工资结构及公积金基数调整导致人员经费增加,其中住房保障

支出增长 23万;因实际开展工作需要公用增加支出,其中人员差旅

费增长 14万等;新增网络妇联建设、女性技能培训、反家暴口袋书、

母乳哺育室建设项目经费 49万。

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度财政拨款支出年初预算为

517.67万元,支出决算为 594.92万元,完成年初预算的 114.92%。

其中基本支出增加 88万元,项目支出减少 10万元,决算数大于年初

预算的主要原因是:工资结构及公积金基数调整导致人员经费增加,

因实际开展工作需要增加公用支出。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 286.87万元,

支出决算为 351.93万元,完成年初预算的 122.68%。决算数大于预算

数的主要原因:工资调整追加人员经费,公用经费追加上下班交通补

贴。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算

178万元,支出决算为 167.37万元,完成年初预算的 94.03%。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.10万

元,支出决算为 23.18万元,完成年初预算的 104.89%。决算数大于

预算数主要原因:住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.40万元,

支出决算为 22.73万元,完成年初预算的 183.31%。决算数大于预算

数主要原因:提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 18.30万元,

支出决算为 29.71万元,完成年初预算的 162.35%。决算数大于预算

数主要原因:购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度财政拨款基本支出 427.55万

元,其中:

(一)人员经费 381.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗

费、住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴、其他对个人和家庭的

补助支出。

(二)公用经费 46.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨

款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算

财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转

和结余资金发生的支出。

苏州市吴江区妇女联合会 2017年一般公共预算财政拨款支出

594.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 90.88万元,

增长 18.03 %。主要原因是工资结构及公积金基数调整导致人员经费

增加,其中住房保障支出增长 23万;因实际开展工作需要公用增加

支出,其中人员差旅费增长 14万等;新增网络妇联建设、女性技能

培训、反家暴口袋书、母乳哺育室建设项目经费 49万。

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 517.67万元,支出决算为 594.92万元,完成年初预算的

114.92%。决算数大于年初预算的主要原因是:工资结构及公积金基

数调整导致人员经费增加,因实际开展工作需要增加公用支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度一般公共预算财政拨款基本

支出万元,其中:

(一)人员经费 381.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗

费、住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴、其他对个人和家庭的

补助支出。

(二)公用经费 46.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

情况说明

苏州市吴江区妇女联合会 2017年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 3.24万元,占“三公”

经费的 81.61%;公务接待费支出 0.73万元,占“三公”经费的 18.39%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 3.24万元,比上年决算增加 3.24

万元,主要原因是本年度蔡薇主席赴拉脱维亚、瑞典友好访问;决算

数大于预算数的主要原因是年初未有领导出国考察计划,年中参加区

级出国考察团。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团

组 1个,1人次。开支内容主要为:蔡薇主席赴拉脱维亚、瑞典友好

访问费用。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。预算数与上年数均无

公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费 0.73万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元,本单位无外事接待安排。

(2)国内公务接待支出 0.73万元,完成预算的 12.17 %,比上

年决算增加 0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,

减少公务接待次数,降低公务接待标准。国内公务接待主要为接待各

级妇联组织对妇联相关工作考察,2017年使用一般公共预算拨款开支

的国内公务接待 6批次,56人次,主要为接待各级妇联组织对妇联相

关工作考察。

4.苏州市吴江区妇女联合会 2017年度一般公共预算拨款安排的

会议费决算支出 2.53万元,完成预算的 126.50%,比上年决算减少

15.91万元,主要原因为 2016年召开吴江区妇女第十二次代表大会。

2017年度全年召开会议 16个,参加会议 533人次。主要为召开全区

性妇女儿童工作相关会议等。

5.苏州市吴江区妇女联合会 2017年度一般公共预算拨款安排的

培训费决算支出 38.01万元,完成预算的 190.05%,比上年决算增加

36.40万元,主要原因为比上年新增反家暴知识培训、全区女性四项

技能培训和在对外经贸大学举办的第九期青年女干部培训班暨妇联

干部能力提升班。第九期青年女干部培训班为区委组织部与区妇联联

合举办的两年一次的主体培训班,本次联合妇联干部培训一起组织,

费用包含组织部划拨的 7万干教经费,决算数大于预算数。2017年度

全年组织培训 7个,参加培训 1358人次。主要为反家暴知识培训、

全区女性四项技能培训和在对外经贸大学举办的第九期青年女干部

培训班暨妇联干部能力提升班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表无数据

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 46.21万元,比 2016年增加

17.93万元,增长 63.40%。主要原因是:办公费、印刷费、差旅费、

工会拨缴经费基数增加、其他交通费用增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其

中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017年 12月 31日,本部门共有车辆 0辆,其中,省部级

领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特

种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 200万元以上大型设

备 0套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):

指群众团体事务机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。如人员支出、办公费、差旅费、公务接待支出、资产购置等日常

办公支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如:住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映

按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放

的租金补贴。如:不享受新职工住房补贴的人员发放的提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) :反

映按房改政协规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、

军队(武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。如:

新职工住房补贴。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而

发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷

费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。在财

政部有明确规定前,“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支

出中的“商品和服务支出”和“其他资本支出”经费。