940
(21) 성인지 결산서 ○ 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 ○ 마을공동체, 찾동 등 시민참여(협치)사업의 성인지성 강화 ○ 성평등 인식확산 및 젠더 폭력 근절에 역량 강화 Ⅰ. 성평등 목표 ○ 서울특별시 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 373개 사업에 2,995,962백만원으로, 이 중 2,901,809 백만원을 집행함(집행률 96.86%) ○ 이를 회계별로 살펴보면, 일반회계가 321개 사업에 2,695,022백만원을 집행하였고, 기타특별회계가 37 개 사업에 283,599백만원, 기금이 15개 사업에 17,341백만원을 집행하였음. ○ 분야별로는 '양성평등정책 추진사업'은 누리과정 보육료 지원, 어린이집 보육교직원 인건비 지원 등 1 97개 사업에 1,902,306백만원을 집행하고, '성별영향분석 평가사업'은 걷기편한 행복거리 만들기, 찾동 방문건강관리 등 88개 사업에 172,532백만원을, '자치단체 특화사업'은 아동수당 지원, 장애인콜택시 운 영 등 88개 사업에 826,970백만원을 집행하였음. Ⅱ. 성인지예산 집행결과 Ⅲ. 성과목표 달성현황 □ '19년 성과목표 달성 현황 (단위 : 개, %) 성과목표 수(A) 목표달성 지표수(B) 목표 미달성 지표 목표달성률(B/A) 406 308 98 75.86 % Ⅳ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모 회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률 □ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %) 373 2,995,961,512,473 2,901,808,818,016 96.86 % 321 2,695,022,417,543 2,641,527,608,761 98.02 % 37 283,598,560,570 247,481,092,915 87.26 % 15 17,340,534,360 12,800,116,340 73.82 %

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Page 1: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

(21) 성인지 결산서

○ 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상

○ 마을공동체, 찾동 등 시민참여(협치)사업의 성인지성 강화

○ 성평등 인식확산 및 젠더 폭력 근절에 역량 강화

Ⅰ. 성평등 목표

○ 서울특별시 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 373개 사업에 2,995,962백만원으로, 이 중 2,901,809

백만원을 집행함(집행률 96.86%)

○ 이를 회계별로 살펴보면, 일반회계가 321개 사업에 2,695,022백만원을 집행하였고, 기타특별회계가 37

개 사업에 283,599백만원, 기금이 15개 사업에 17,341백만원을 집행하였음.

○ 분야별로는 '양성평등정책 추진사업'은 누리과정 보육료 지원, 어린이집 보육교직원 인건비 지원 등 1

97개 사업에 1,902,306백만원을 집행하고, '성별영향분석 평가사업'은 걷기편한 행복거리 만들기, 찾동

방문건강관리 등 88개 사업에 172,532백만원을, '자치단체 특화사업'은 아동수당 지원, 장애인콜택시 운

영 등 88개 사업에 826,970백만원을 집행하였음.

Ⅱ. 성인지예산 집행결과

Ⅲ. 성과목표 달성현황

□ '19년 성과목표 달성 현황 (단위 : 개, %)

성과목표 수(A) 목표달성 지표수(B) 목표 미달성 지표 목표달성률(B/A)

406 308 98 75.86 %

Ⅳ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 373 2,995,961,512,473 2,901,808,818,016 96.86 %

일 반 회 계 321 2,695,022,417,543 2,641,527,608,761 98.02 %

기 타 특 별 회 계 37 283,598,560,570 247,481,092,915 87.26 %

기 금 15 17,340,534,360 12,800,116,340 73.82 %

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사업별 총괄표

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 373 2,995,961,512,473 2,901,808,818,016 96.86 %

양성평등정책추진사업

소계 197 1,938,362,498,406 1,902,306,355,099 98.14 %

일반회계 185 1,885,363,977,046 1,851,295,394,365 98.19 %

기타특별회계 11 44,998,521,360 44,195,110,734 98.21 %

기금 1 8,000,000,000 6,815,850,000 85.20 %

성별영향분석평가사업

소계 88 180,977,145,257 172,532,436,171 95.33 %

일반회계 75 106,246,013,817 102,214,179,311 96.21 %

기타특별회계 13 74,731,131,440 70,318,256,860 94.09 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 88 876,621,868,810 826,970,026,746 94.34 %

일반회계 61 703,412,426,680 688,018,035,085 97.81 %

기타특별회계 13 163,868,907,770 132,967,725,321 81.14 %

기금 14 9,340,534,360 5,984,266,340 64.07 %

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기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 ·부 문 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

총 계 373 2,995,961,512,473 100.00 % 2,901,808,818,016 100.00 % 96.86 %

010 일반공공행정 44 85,828,644,000 2.86 % 83,233,857,507 2.87 % 96.98 %

014 재정ㆍ금융 1 672,692,000 0.02 % 665,922,350 0.02 % 98.99 %

016 일반행정 43 85,155,952,000 2.84 % 82,567,935,157 2.85 % 96.96 %

020 공공질서및안전 17 13,377,783,000 0.45 % 12,571,077,657 0.43 % 93.97 %

025 재난방재ㆍ민방위 10 4,670,878,000 0.16 % 4,039,894,346 0.14 % 86.49 %

026 소방 7 8,706,905,000 0.29 % 8,531,183,311 0.29 % 97.98 %

050 교육 3 861,924,000 0.03 % 848,315,311 0.03 % 98.42 %

051 유아및초중등교육 1 123,300,000 0.00 % 123,299,990 0.00 % 100.00 %

053 평생ㆍ직업교육 2 738,624,000 0.02 % 725,015,321 0.02 % 98.16 %

060 문화및관광 44 93,531,459,000 3.12 % 92,464,736,390 3.19 % 98.86 %

061 문화예술 15 16,651,016,000 0.56 % 16,535,220,064 0.57 % 99.30 %

062 관광 4 9,817,017,000 0.33 % 9,591,664,570 0.33 % 97.70 %

063 체육 15 63,098,778,000 2.11 % 62,618,335,390 2.16 % 99.24 %

064 문화재 5 771,010,000 0.03 % 751,821,586 0.03 % 97.51 %

065 문화및관광일반 5 3,193,638,000 0.11 % 2,967,694,780 0.10 % 92.93 %

070 환경보호 12 5,793,156,000 0.19 % 5,429,637,054 0.19 % 93.73 %

071 상하수도ㆍ수질 1 525,100,000 0.02 % 477,168,500 0.02 % 90.87 %

073 대기 1 62,600,000 0.00 % 61,884,800 0.00 % 98.86 %

074 자연 1 1,250,000,000 0.04 % 1,036,305,590 0.04 % 82.90 %

076 환경보호일반 9 3,955,456,000 0.13 % 3,854,278,164 0.13 % 97.44 %

080 사회복지 157 2,388,038,179,433 79.71 % 2,350,785,032,631 81.01 % 98.44 %

082 취약계층지원 23 108,281,726,970 3.61 % 107,611,978,759 3.71 % 99.38 %

084 보육ㆍ가족및여성 83 1,788,082,736,000 59.68 % 1,772,872,065,146 61.10 % 99.15 %

085 노인ㆍ청소년 23 253,229,095,000 8.45 % 251,310,597,219 8.66 % 99.24 %

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기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 ·부 문 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

086 노동 18 198,218,422,463 6.62 % 185,748,143,897 6.40 % 93.71 %

088 주택 4 14,688,516,000 0.49 % 13,336,307,200 0.46 % 90.79 %

089 사회복지일반 6 25,537,683,000 0.85 % 19,905,940,410 0.69 % 77.95 %

090 보건 23 36,775,548,000 1.23 % 36,156,334,730 1.25 % 98.32 %

091 보건의료 17 34,381,388,000 1.15 % 34,077,837,600 1.17 % 99.12 %

093 식품의약안전 6 2,394,160,000 0.08 % 2,078,497,130 0.07 % 86.82 %

100 농림해양수산 4 2,975,888,000 0.10 % 2,906,645,690 0.10 % 97.67 %

101 농업ㆍ농촌 4 2,975,888,000 0.10 % 2,906,645,690 0.10 % 97.67 %

110 산업ㆍ중소기업 16 76,625,784,410 2.56 % 66,480,629,292 2.29 % 86.76 %

113 무역및투자유치 1 497,565,000 0.02 % 485,150,850 0.02 % 97.51 %

114 산업진흥ㆍ고도화 14 75,548,255,410 2.52 % 65,519,212,632 2.26 % 86.72 %

116 산업ㆍ중소기업일반 1 579,964,000 0.02 % 476,265,810 0.02 % 82.12 %

120 수송및교통 21 180,334,404,000 6.02 % 174,163,053,334 6.00 % 96.58 %

121 도로 5 32,961,802,880 1.10 % 31,134,376,604 1.07 % 94.46 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 16 147,372,601,120 4.92 % 143,028,676,730 4.93 % 97.05 %

140 국토및지역개발 31 111,127,662,630 3.71 % 76,136,943,930 2.62 % 68.51 %

141 수자원 1 338,800,000 0.01 % 325,259,710 0.01 % 96.00 %

142 지역및도시 29 107,245,433,630 3.58 % 72,496,931,290 2.50 % 67.60 %

143 산업단지 1 3,543,429,000 0.12 % 3,314,752,930 0.11 % 93.55 %

150 과학기술 1 691,080,000 0.02 % 632,554,490 0.02 % 91.53 %

153 과학기술일반 1 691,080,000 0.02 % 632,554,490 0.02 % 91.53 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

총 계 373 2,995,961,512,473 100.00 % 2,901,808,818,016 100.00 % 96.86 %

본청 336 2,970,820,957,073 99.16 % 2,877,447,171,378 99.16 % 96.86 %

서울혁신기획관 1 246,100,000 0.01 % 228,009,400 0.01 % 92.65 %

서울혁신기획관 갈등조정담당관 1 246,100,000 0.01 % 228,009,400 0.01 % 92.65 %

시민소통기획관 3 5,581,026,000 0.19 % 5,415,434,106 0.19 % 97.03 %

시민소통기획관 시민소통담당관 1 4,401,726,000 0.15 % 4,296,283,002 0.15 % 97.60 %

시민소통기획관 뉴미디어담당관 1 283,000,000 0.01 % 275,608,100 0.01 % 97.39 %

시민소통기획관 도시브랜드담당관 1 896,300,000 0.03 % 843,543,004 0.03 % 94.11 %

청년청 2 22,201,658,000 0.74 % 21,954,063,820 0.76 % 98.88 %

청년청 2 22,201,658,000 0.74 % 21,954,063,820 0.76 % 98.88 %

여성가족정책실 83 1,788,082,736,000 59.68 % 1,772,872,065,146 61.10 % 99.15 %

여성가족정책실 여성정책담당관 18 53,552,744,000 1.79 % 52,927,253,019 1.82 % 98.83 %

여성가족정책실 여성권익담당관 26 29,815,510,000 1.00 % 28,625,164,804 0.99 % 96.01 %

여성가족정책실 보육담당관 14 1,126,712,161,000 37.61 % 1,118,531,760,390 38.55 % 99.27 %

여성가족정책실 가족담당관 15 572,269,852,000 19.10 % 567,435,114,203 19.55 % 99.16 %

여성가족정책실 아이돌봄담당관 2 4,075,169,000 0.14 % 3,842,808,320 0.13 % 94.30 %

여성가족정책실 외국인다문화담당관 8 1,657,300,000 0.06 % 1,509,964,410 0.05 % 91.11 %

노동민생정책관 19 65,250,063,463 2.18 % 57,625,397,207 1.99 % 88.31 %

노동민생정책관 노동정책담당관 6 18,114,101,463 0.60 % 16,477,327,127 0.57 % 90.96 %

노동민생정책관 소상공인정책담당관 4 20,546,315,000 0.69 % 20,341,290,450 0.70 % 99.00 %

노동민생정책관 공정경제담당관 3 1,051,964,000 0.04 % 900,839,220 0.03 % 85.63 %

노동민생정책관 사회적경제담당관 6 25,537,683,000 0.85 % 19,905,940,410 0.69 % 77.95 %

비상기획관 2 424,890,000 0.01 % 407,534,810 0.01 % 95.92 %

비상기획관 민방위담당관 2 424,890,000 0.01 % 407,534,810 0.01 % 95.92 %

스마트도시정책관 1 1,382,960,000 0.05 % 1,262,956,020 0.04 % 91.32 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

스마트도시정책관 빅데이터담당관 1 1,382,960,000 0.05 % 1,262,956,020 0.04 % 91.32 %

기획조정실 4 1,837,958,000 0.06 % 1,404,434,090 0.05 % 76.41 %

기획조정실 평가협업담당관 2 290,863,000 0.01 % 126,494,910 0.00 % 43.49 %

기획조정실 법률지원담당관 1 1,049,530,000 0.04 % 792,788,330 0.03 % 75.54 %

기획조정실 국제교류담당관 1 497,565,000 0.02 % 485,150,850 0.02 % 97.51 %

경제정책실 27 261,869,733,410 8.74 % 240,342,542,015 8.28 % 91.78 %

경제정책실 경제정책과 4 38,742,939,000 1.29 % 38,102,748,502 1.31 % 98.35 %

경제정책실 일자리정책과 12 180,104,321,000 6.01 % 169,270,816,770 5.83 % 93.98 %

경제정책실 투자창업과 5 24,701,196,000 0.82 % 23,843,446,323 0.82 % 96.53 %

경제정책실 도시농업과 1 2,434,276,000 0.08 % 2,382,157,150 0.08 % 97.86 %

경제정책실 지역상생경제과 1 100,000,000 0.00 % 92,773,000 0.00 % 92.77 %

경제정책실 거점성장추진단 4 15,787,001,410 0.53 % 6,650,600,270 0.23 % 42.13 %

복지정책실 40 351,559,600,970 11.73 % 348,981,354,978 12.03 % 99.27 %

복지정책실 복지정책과 5 37,255,632,000 1.24 % 37,112,836,690 1.28 % 99.62 %

복지정책실 지역돌봄복지과 3 5,677,176,970 0.19 % 5,619,482,310 0.19 % 98.98 %

복지정책실 어르신복지과 11 28,784,589,000 0.96 % 28,603,892,389 0.99 % 99.37 %

복지정책실 인생이모작지원과 6 214,493,285,000 7.16 % 212,765,483,830 7.33 % 99.19 %

복지정책실 장애인복지정책과 10 62,453,104,000 2.08 % 62,158,124,629 2.14 % 99.53 %

복지정책실 장애인자립지원과 4 2,214,714,000 0.07 % 2,081,435,330 0.07 % 93.98 %

복지정책실 자활지원과 1 681,100,000 0.02 % 640,099,800 0.02 % 93.98 %

도시교통실 17 179,870,804,000 6.00 % 173,841,310,574 5.99 % 96.65 %

도시교통실 교통정책과 1 181,000,000 0.01 % 177,773,310 0.01 % 98.22 %

도시교통실 도시철도과 1 31,313,500,000 1.05 % 31,313,500,000 1.08 % 100.00 %

도시교통실 버스정책과 3 24,320,110,120 0.81 % 23,321,037,110 0.80 % 95.89 %

도시교통실 택시물류과 3 49,780,091,000 1.66 % 49,780,077,200 1.72 % 100.00 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

도시교통실 보행정책과 4 32,831,802,880 1.10 % 31,033,026,604 1.07 % 94.52 %

도시교통실 자전거정책과 4 34,191,300,000 1.14 % 32,033,396,940 1.10 % 93.69 %

도시교통실 교통운영과 1 7,253,000,000 0.24 % 6,182,499,410 0.21 % 85.24 %

문화본부 15 14,104,208,000 0.47 % 13,776,450,250 0.47 % 97.68 %

문화본부 문화정책과 3 2,031,410,000 0.07 % 1,987,903,505 0.07 % 97.86 %

문화본부 문화예술과 4 8,515,660,000 0.28 % 8,467,086,709 0.29 % 99.43 %

문화본부 디자인정책과 5 3,193,638,000 0.11 % 2,967,694,780 0.10 % 92.93 %

문화본부 역사문화재과 2 327,600,000 0.01 % 320,231,186 0.01 % 97.75 %

문화본부 한양도성도감 1 35,900,000 0.00 % 33,534,070 0.00 % 93.41 %

기후환경본부 7 2,359,156,000 0.08 % 2,313,020,527 0.08 % 98.04 %

기후환경본부 환경정책과 5 2,224,556,000 0.07 % 2,179,518,057 0.08 % 97.98 %

기후환경본부 대기정책과 1 62,600,000 0.00 % 61,884,800 0.00 % 98.86 %

기후환경본부 에너지시민협력과 1 72,000,000 0.00 % 71,617,670 0.00 % 99.47 %

행정국 9 12,161,216,000 0.41 % 12,013,097,468 0.41 % 98.78 %

행정국 총무과 2 691,538,000 0.02 % 669,646,410 0.02 % 96.83 %

행정국 인사과 1 299,434,000 0.01 % 261,069,580 0.01 % 87.19 %

행정국 인력개발과 4 4,869,267,000 0.16 % 4,832,129,168 0.17 % 99.24 %

행정국 자치행정과 2 6,300,977,000 0.21 % 6,250,252,310 0.22 % 99.19 %

재무국 3 1,201,888,000 0.04 % 1,177,459,745 0.04 % 97.97 %

재무국 재무과 1 1,053,718,000 0.04 % 1,031,575,965 0.04 % 97.90 %

재무국 계약심사과 1 35,870,000 0.00 % 35,870,000 0.00 % 100.00 %

재무국 세제과 1 112,300,000 0.00 % 110,013,780 0.00 % 97.96 %

평생교육국 9 10,813,145,000 0.36 % 10,789,536,311 0.37 % 99.78 %

평생교육국 평생교육과 2 738,624,000 0.02 % 725,015,321 0.02 % 98.16 %

평생교육국 청소년정책과 6 9,951,221,000 0.33 % 9,941,221,000 0.34 % 99.90 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

평생교육국 친환경급식과 1 123,300,000 0.00 % 123,299,990 0.00 % 100.00 %

관광체육국 18 72,768,950,000 2.43 % 72,070,731,460 2.48 % 99.04 %

관광체육국 관광산업과 4 9,817,017,000 0.33 % 9,591,664,570 0.33 % 97.70 %

관광체육국 체육정책과 6 45,178,615,000 1.51 % 45,174,615,000 1.56 % 99.99 %

관광체육국 체육진흥과 8 17,773,318,000 0.59 % 17,304,451,890 0.60 % 97.36 %

시민건강국 22 36,105,212,000 1.21 % 35,529,070,700 1.22 % 98.40 %

시민건강국 보건의료정책과 6 3,824,884,000 0.13 % 3,787,811,550 0.13 % 99.03 %

시민건강국 건강증진과 9 29,736,168,000 0.99 % 29,512,769,860 1.02 % 99.25 %

시민건강국 식품정책과 6 2,394,160,000 0.08 % 2,078,497,130 0.07 % 86.82 %

시민건강국 질병관리과 1 150,000,000 0.01 % 149,992,160 0.01 % 99.99 %

도시공간개선단 4 7,506,159,000 0.25 % 6,996,010,920 0.24 % 93.20 %

도시공간개선단 4 7,506,159,000 0.25 % 6,996,010,920 0.24 % 93.20 %

안전총괄실 7 3,009,685,000 0.10 % 2,430,642,270 0.08 % 80.76 %

안전총괄실 안전총괄과 5 2,727,185,000 0.09 % 2,187,045,350 0.08 % 80.19 %

안전총괄실 상황대응과 1 152,500,000 0.01 % 142,246,920 0.00 % 93.28 %

안전총괄실 도로시설과 1 130,000,000 0.00 % 101,350,000 0.00 % 77.96 %

도시재생실 9 98,603,963,930 3.29 % 66,027,771,703 2.28 % 66.96 %

도시재생실 재생정책과 5 9,354,890,360 0.31 % 5,870,704,303 0.20 % 62.76 %

도시재생실 공공재생과 1 40,061,358,920 1.34 % 37,648,649,340 1.30 % 93.98 %

도시재생실 역사도심재생과 1 42,702,151,650 1.43 % 16,185,157,860 0.56 % 37.90 %

도시재생실 주거재생과 1 6,430,563,000 0.21 % 6,268,260,200 0.22 % 97.48 %

도시재생실 한옥건축자산과 1 55,000,000 0.00 % 55,000,000 0.00 % 100.00 %

도시계획국 5 867,203,000 0.03 % 810,569,760 0.03 % 93.47 %

도시계획국 도시계획과 3 611,011,000 0.02 % 565,196,710 0.02 % 92.50 %

도시계획국 도시관리과 1 176,392,000 0.01 % 165,573,050 0.01 % 93.87 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

도시계획국 토지관리과 1 79,800,000 0.00 % 79,800,000 0.00 % 100.00 %

주택건축본부 7 9,595,585,000 0.32 % 8,231,135,840 0.28 % 85.78 %

주택건축본부 주택정책과 2 8,182,953,000 0.27 % 6,993,904,600 0.24 % 85.47 %

주택건축본부 건축기획과 2 413,000,000 0.01 % 317,031,630 0.01 % 76.76 %

주택건축본부 공동주택과 1 833,548,000 0.03 % 760,626,750 0.03 % 91.25 %

주택건축본부 주거정비과 1 75,000,000 0.00 % 74,142,400 0.00 % 98.86 %

주택건축본부 주거사업과 1 91,084,000 0.00 % 85,430,460 0.00 % 93.79 %

푸른도시국 6 8,509,416,300 0.28 % 6,803,480,193 0.23 % 79.95 %

푸른도시국 공원녹지정책과 2 5,815,813,300 0.19 % 4,392,675,627 0.15 % 75.53 %

푸른도시국 공원조성과 1 77,300,000 0.00 % 71,431,710 0.00 % 92.41 %

푸른도시국 자연생태과 1 1,250,000,000 0.04 % 1,036,305,590 0.04 % 82.90 %

푸른도시국 산지방재과 2 1,366,303,000 0.05 % 1,303,067,266 0.04 % 95.37 %

물순환안전국 2 863,900,000 0.03 % 802,428,210 0.03 % 92.88 %

물순환안전국 물순환정책과 1 525,100,000 0.02 % 477,168,500 0.02 % 90.87 %

물순환안전국 하천관리과 1 338,800,000 0.01 % 325,259,710 0.01 % 96.00 %

지역발전본부 2 1,278,365,000 0.04 % 943,611,680 0.03 % 73.81 %

지역발전본부 동남권사업과 1 290,293,000 0.01 % 277,132,440 0.01 % 95.47 %

지역발전본부 동북권사업과 1 988,072,000 0.03 % 666,479,240 0.02 % 67.45 %

인권담당관 4 682,650,000 0.02 % 606,511,570 0.02 % 88.85 %

인권담당관 4 682,650,000 0.02 % 606,511,570 0.02 % 88.85 %

감사위원회 3 212,030,000 0.01 % 190,603,585 0.01 % 89.89 %

감사위원회 감사담당관 1 105,850,000 0.00 % 88,175,545 0.00 % 83.30 %

감사위원회 안전감사담당관 1 39,940,000 0.00 % 39,940,000 0.00 % 100.00 %

감사위원회 조사담당관 1 66,240,000 0.00 % 62,488,040 0.00 % 94.34 %

서울민주주의위원회 5 11,870,695,000 0.40 % 11,599,937,020 0.40 % 97.72 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

서울민주주의위원회 시민숙의예산담당관 1 672,692,000 0.02 % 665,922,350 0.02 % 98.99 %

서울민주주의위원회 서울협치담당관 1 3,534,197,000 0.12 % 3,341,605,200 0.12 % 94.55 %

서울민주주의위원회 지역공동체담당관 3 7,663,806,000 0.26 % 7,592,409,470 0.26 % 99.07 %

소방재난본부 7 8,706,905,000 0.29 % 8,531,183,311 0.29 % 97.98 %

소방재난본부 7 8,706,905,000 0.29 % 8,531,183,311 0.29 % 97.98 %

소방재난본부 소방행정과 1 737,362,000 0.02 % 736,642,000 0.03 % 99.90 %

소방재난본부 재난대응과 2 3,661,695,000 0.12 % 3,539,131,821 0.12 % 96.65 %

소방재난본부 예방과 1 266,375,000 0.01 % 265,745,030 0.01 % 99.76 %

소방재난본부 안전지원과 2 3,657,553,000 0.12 % 3,605,768,230 0.12 % 98.58 %

소방재난본부 현장대응단 1 383,920,000 0.01 % 383,896,230 0.01 % 99.99 %

한강사업본부 3 1,658,900,000 0.06 % 1,603,142,437 0.06 % 96.64 %

한강사업본부 3 1,658,900,000 0.06 % 1,603,142,437 0.06 % 96.64 %

한강사업본부 기획예산과 3 1,658,900,000 0.06 % 1,603,142,437 0.06 % 96.64 %

인재개발원 3 3,877,384,000 0.13 % 3,654,562,770 0.13 % 94.25 %

인재개발원 3 3,877,384,000 0.13 % 3,654,562,770 0.13 % 94.25 %

인재개발원 인재기획과 3 3,877,384,000 0.13 % 3,654,562,770 0.13 % 94.25 %

데이터센터 2 369,448,000 0.01 % 368,492,440 0.01 % 99.74 %

스마트도시정책관 2 369,448,000 0.01 % 368,492,440 0.01 % 99.74 %

데이터센터 기획관리과 2 369,448,000 0.01 % 368,492,440 0.01 % 99.74 %

보건환경연구원 1 670,336,000 0.02 % 627,264,030 0.02 % 93.57 %

시민건강국 1 670,336,000 0.02 % 627,264,030 0.02 % 93.57 %

보건환경연구원 연구지원부 1 670,336,000 0.02 % 627,264,030 0.02 % 93.57 %

서울시립과학관 1 691,080,000 0.02 % 632,554,490 0.02 % 91.53 %

경제정책실 1 691,080,000 0.02 % 632,554,490 0.02 % 91.53 %

서울시립과학관 총무과 1 691,080,000 0.02 % 632,554,490 0.02 % 91.53 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

농업기술센터 2 441,612,000 0.01 % 431,715,540 0.01 % 97.76 %

경제정책실 2 441,612,000 0.01 % 431,715,540 0.01 % 97.76 %

농업기술센터 2 441,612,000 0.01 % 431,715,540 0.01 % 97.76 %

서울역사박물관 2 455,900,000 0.02 % 452,653,990 0.02 % 99.29 %

서울역사박물관 2 455,900,000 0.02 % 452,653,990 0.02 % 99.29 %

서울역사박물관 총무과 2 455,900,000 0.02 % 452,653,990 0.02 % 99.29 %

한성백제박물관 1 217,000,000 0.01 % 216,955,450 0.01 % 99.98 %

문화본부 1 217,000,000 0.01 % 216,955,450 0.01 % 99.98 %

한성백제박물관 총무과 1 217,000,000 0.01 % 216,955,450 0.01 % 99.98 %

체육시설관리사업소 1 146,845,000 0.00 % 139,268,500 0.00 % 94.84 %

관광체육국 1 146,845,000 0.00 % 139,268,500 0.00 % 94.84 %

체육시설관리사업소 운영기획과 1 146,845,000 0.00 % 139,268,500 0.00 % 94.84 %

서울도서관 4 5,349,596,000 0.18 % 5,331,977,970 0.18 % 99.67 %

문화본부 4 5,349,596,000 0.18 % 5,331,977,970 0.18 % 99.67 %

서울도서관 지식문화과 4 5,349,596,000 0.18 % 5,331,977,970 0.18 % 99.67 %

서울역사편찬원 1 190,510,000 0.01 % 181,100,880 0.01 % 95.06 %

문화본부 1 190,510,000 0.01 % 181,100,880 0.01 % 95.06 %

서울역사편찬원 시사편찬과 1 190,510,000 0.01 % 181,100,880 0.01 % 95.06 %

시립미술관 2 298,450,000 0.01 % 295,597,890 0.01 % 99.04 %

시립미술관 2 298,450,000 0.01 % 295,597,890 0.01 % 99.04 %

시립미술관 총무과 2 298,450,000 0.01 % 295,597,890 0.01 % 99.04 %

서울대공원 2 200,970,000 0.01 % 197,313,860 0.01 % 98.18 %

푸른도시국 2 200,970,000 0.01 % 197,313,860 0.01 % 98.18 %

서울대공원 총무과 2 200,970,000 0.01 % 197,313,860 0.01 % 98.18 %

서울식물원 2 1,532,019,400 0.05 % 1,477,470,320 0.05 % 96.44 %

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조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구 분 개수 예산현액 지출액 집행률구성비 구성비

푸른도시국 2 1,532,019,400 0.05 % 1,477,470,320 0.05 % 96.44 %

서울식물원 기획행정과 2 1,532,019,400 0.05 % 1,477,470,320 0.05 % 96.44 %

교통방송 3 333,600,000 0.01 % 220,392,760 0.01 % 66.06 %

교통방송 3 333,600,000 0.01 % 220,392,760 0.01 % 66.06 %

교통방송 기획조정실 3 333,600,000 0.01 % 220,392,760 0.01 % 66.06 %

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서울혁신기획관

○ 2019년 서울혁신기획관 성인지결산 사업은 총 1개 사업, 갈등관리거버넌스 강화에 246백만원을 편성,

228백만원을 집행하였음(집행률 92%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

일 반 회 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

일반회계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민소통기획관

○ 시민소통기획관의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업, 5,415,434천원임

○ 성인지예산은 소통관리 및 시정정보 제공, 시민참여 프로그램을 통한 시정 공감대 확산, 시민주도형

서울브랜드 확산 사업에

편성되어 홍보물·영상물 및 간행물 심의위원회, 서울브랜드위원회, 서울영상크리에이터 운영 등을

통하여 성평등 인식 제고에 기여함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 5,581,026,000 5,415,434,106 97.03 %

일 반 회 계 3 5,581,026,000 5,415,434,106 97.03 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 5,581,026,000 5,415,434,106 97.03 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 5,581,026,000 5,415,434,106 97.03 %

일반회계 3 5,581,026,000 5,415,434,106 97.03 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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청년청

○ 청년청의 2019년 성인지예산은 총 2개 사업에 22,201,658천원 편성되었으며 총2개 사업에 21,954,064

천원 집행됨

- 청년청의 성인지예산 집행률은 98.9%임

○ 금년도 성인지예산은 장기미취업자의 성별 특성을 고려하여 구직청년의 자기방향성 있는 진로탐색 마

련, 자가진단 실시에 따른 프로그램, 자치구 연계 지원체계 마련 등 실효성 있는 프로그램을 실시하였음

- 특히 청년수당 신청 나이를 34세까지 확대하여, 경력단절 여성도 참여할수 있게 하였고 3,000,000천

원 추경편성으로 집행률은 99%임.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

일 반 회 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

양성평등정책추진사업

소계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

일반회계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실

○ 여성가족정책실의 2019년도 성인지예산은 성평등한 도시 조성, 보육서비스 확대, 건강가정 조성, 돌봄

서비스 강화, 외국인 주민 지원 등을 위해 총 83개 사업에 1,522,359,488천원이 편성되었으며, 1,456,265

,280천원이 집행되어 집행률은 95.66%임

○ 전체적으로 집행실적이 매우 우수하나, 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 78.8%, 아동복지시

설 기능보강 63.7% 등 일부 사업에서 낮은 집행률을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 83 1,788,082,736,000 1,772,872,065,146 99.15 %

일 반 회 계 83 1,788,082,736,000 1,772,872,065,146 99.15 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 83 1,788,082,736,000 1,772,872,065,146 99.15 %

양성평등정책추진사업

소계 77 1,370,557,646,000 1,356,911,074,196 99.00 %

일반회계 77 1,370,557,646,000 1,356,911,074,196 99.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 710,000,000 611,637,750 86.15 %

일반회계 2 710,000,000 611,637,750 86.15 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 4 416,815,090,000 415,349,353,200 99.65 %

일반회계 4 416,815,090,000 415,349,353,200 99.65 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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노동민생정책관

ㅇ 노동민생정책관의 2019년 성인지예산(안)은 총 19개 사업, 65,250,063,463원 편성되었으며, 57,625,39

7,207원이 집행되어 집행률은 88.31%임

ㅇ 2019년 성인지예산은 성별균형적인 노동복지, 소상공인, 공정경제, 사회적경제 분야 사업추진을 중점

지원하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 19 65,250,063,463 57,625,397,207 88.31 %

일 반 회 계 19 65,250,063,463 57,625,397,207 88.31 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 19 65,250,063,463 57,625,397,207 88.31 %

양성평등정책추진사업

소계 10 27,841,156,646 22,317,713,870 80.16 %

일반회계 10 27,841,156,646 22,317,713,870 80.16 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 4 6,395,030,817 6,067,950,527 94.89 %

일반회계 4 6,395,030,817 6,067,950,527 94.89 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 5 31,013,876,000 29,239,732,810 94.28 %

일반회계 5 31,013,876,000 29,239,732,810 94.28 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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비상기획관

2019년도 비상기획관 성인지 예산은 2개 사업 424,890천원임.

○ 통합방위협의회 등 운영 93,480천원이며 84,747천원 집행하였음

- 통합방위협의회 운영 및 안보자문위원회 운영등을 실시하였으며 민관군 협조 통합방위업무로 성별

격차가 발생하고 있음

○ 민방위 교육훈련 준비 및 행사추진 331,410천원이며 322,787천원 집행하였음

- 민방위대원 교육 훈련 및 교육고재보급, 화생방 장비물자 지원사업으로 예산수혜대상 성별격차가

발생하고 있음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

일 반 회 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

일반회계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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스마트도시정책관

○ 스마트도시정책관의 2019년 성인지예산은 데이터 개방과 정보화교육 등을 통한 경제활성화 및 취약계

층 지원을 위한 사업으로

열린데이터 광장 운영, 장애인 정보화교육, 고령인 정보화교육 총 3개 사업에 1,752,408천원이 편성

되었으며, 1,631,448천원이 집행되어 집행률은 93.1%임

○ 열린데이터 광장 운영의 집행률은 91.3%이며, 장애인 정보화교육은 99.8%, 고령인 정보화교육은 99.5%

의 집행률을 달성하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,752,408,000 1,631,448,460 93.10 %

일 반 회 계 3 1,752,408,000 1,631,448,460 93.10 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,752,408,000 1,631,448,460 93.10 %

양성평등정책추진사업

소계 1 30,858,000 30,704,590 99.50 %

일반회계 1 30,858,000 30,704,590 99.50 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,721,550,000 1,600,743,870 92.98 %

일반회계 2 1,721,550,000 1,600,743,870 92.98 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기획조정실

○ 기획조정실의 2019년도 성인지예산은 희망서울생활지표, 지속가능발전위원운영, 시민법률상담실 및

마을변호사 운영 등

총 4개 사업 1,837,958천원으로 집행률은 76.4%임

○ 지속가능발전위원회, 희망서울생활지표, 시민법률상담실 운영의 집행률이 각각 41.8%, 48.6%, 75.5%로

낮은 집행률을 보이나

행복조례 제정을 통해 2020년 행복지표를 개발 중이며, 시민법률상담실 운영을 위한 홍보 예산을 강화함

에 따라 두 사업의 집행률이 개선될 것으로 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 1,837,958,000 1,404,434,090 76.41 %

일 반 회 계 4 1,837,958,000 1,404,434,090 76.41 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 1,837,958,000 1,404,434,090 76.41 %

양성평등정책추진사업

소계 1 217,981,000 91,061,010 41.77 %

일반회계 1 217,981,000 91,061,010 41.77 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 1,619,977,000 1,313,373,080 81.07 %

일반회계 3 1,619,977,000 1,313,373,080 81.07 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실

○ 경제정책실의 2019년 성인지 예산은 총 30개 사업, 263,002,425,410원 편성되었으며, 241,406,812,045

원이 집행되어 집행률은 91.79%임

○ 금년도 성인지 예산은 여성의 경제활동 참여 확대를 위하여 중소기업, 문화콘텐츠, 일자리, 창업, 도

시농업 등 산업경제분야 사업을 중점 지원하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 30 263,002,425,410 241,406,812,045 91.79 %

일 반 회 계 30 263,002,425,410 241,406,812,045 91.79 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 30 263,002,425,410 241,406,812,045 91.79 %

양성평등정책추진사업

소계 19 199,609,762,000 188,358,897,265 94.36 %

일반회계 19 199,609,762,000 188,358,897,265 94.36 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 3,226,000,000 3,187,054,580 98.79 %

일반회계 2 3,226,000,000 3,187,054,580 98.79 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 9 60,166,663,410 49,860,860,200 82.87 %

일반회계 9 60,166,663,410 49,860,860,200 82.87 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실

○ 복지정책실 2019년도 성인지 예산은 총 40개 사업 351,559,601천원이 편성되었으며, 348,981,355천원

이 집행되어 집행률 99.3%임

○ 실질적인 양성평등 실현을 위하여 지역사회서비스 청년사업단 운영, 찾아가는 복지 활성화, 노인보호

전문기관 운영 등 사업 영역과 대상을 확대하여 2018년에 비해 10개 늘어난 성인지예산사업을 추진였으

며 집행실적 또한 우수함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 40 351,559,600,970 348,981,354,978 99.27 %

일 반 회 계 36 351,235,100,970 348,661,854,978 99.27 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 4 324,500,000 319,500,000 98.46 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 40 351,559,600,970 348,981,354,978 99.27 %

양성평등정책추진사업

소계 17 191,880,603,000 190,131,010,449 99.09 %

일반회계 17 191,880,603,000 190,131,010,449 99.09 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 15,854,889,000 15,810,782,320 99.72 %

일반회계 3 15,854,889,000 15,810,782,320 99.72 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 20 143,824,108,970 143,039,562,209 99.45 %

일반회계 16 143,499,608,970 142,720,062,209 99.46 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 4 324,500,000 319,500,000 98.46 %

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도시교통실

○ 2019 회계년도 도시교통실 성인지예산

- 총 17개 사업, 예산현액 172,621백만원 편성 및 집행

○ 성인지예산 집행효과

- 교통위원회 구성 여성비율 확보를 통한 여성 관련 정책 수립 고려

- 지하철 승강편의 시설 설치 확대를 통한 여성, 임산부 등 이동편의 제고

- 마을버스 재정지원, 정류장 개선을 통해 여성 및 교통약자의 수단 접근성 확대 도모

- 여성 운수종사자 특화교육 실시로 우수 여성운전사 양성 추진

- 공공자전거 확대 추진 및 교육, 보행 친화도시 구축을 통한 남녀 모두의 보행 안전 확대

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 17 179,870,804,000 173,841,310,574 96.65 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 17 179,870,804,000 173,841,310,574 96.65 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 17 179,870,804,000 173,841,310,574 96.65 %

양성평등정책추진사업

소계 6 37,234,212,360 36,736,576,674 98.66 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 6 37,234,212,360 36,736,576,674 98.66 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 4 27,684,330,520 26,376,260,760 95.28 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 4 27,684,330,520 26,376,260,760 95.28 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 7 114,952,261,120 110,728,473,140 96.33 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 7 114,952,261,120 110,728,473,140 96.33 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부

○ 문화본부의 2018회계연도 성인지예산 해당사업은 총 21개로, 집행률은 98.2%임

○ 서울거리예술창작센터, 자치구 및 민간축제 지원·육성, 범죄예방디자인, 문화재위원회 운영 등 남성

과 여성이 균등한 문화향유 기회를 누릴 수 있는 여건 조성을 위해 노력함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 21 19,861,314,000 19,506,484,550 98.21 %

일 반 회 계 21 19,861,314,000 19,506,484,550 98.21 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 21 19,861,314,000 19,506,484,550 98.21 %

양성평등정책추진사업

소계 14 11,053,008,000 10,812,287,445 97.82 %

일반회계 14 11,053,008,000 10,812,287,445 97.82 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 1,365,480,000 1,289,510,055 94.44 %

일반회계 3 1,365,480,000 1,289,510,055 94.44 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 4 7,442,826,000 7,404,687,050 99.49 %

일반회계 4 7,442,826,000 7,404,687,050 99.49 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기후환경본부

○ 기후환경본부의 2019년 성인지예산은 총 7개 사업 2,359백만원이 편성되었으며 2,180백만원이 집행됨

(집행률 92.4%)

○ 환경정책과 5건, 녹색에너지과 1건, 에너지시민협력과 1건이며 각 사업명과 집행률은 다음과 같음

- 환경정책과(98.0%) : 녹색서울시민위원회 운영, 서울 환경에너지 정책 홍보, 원전하나줄이기(에너지

정책) 이행 및 위원회 운영, 조기환경교육 활성화 지원, 녹색기술 기능인력 양성 사업

- 대기정책과(98.9%) : 맑은하늘만들기 시민운동본부 운영

- 에너지시민힙력과(99.5%) : 원전하나줄이기 정보센터 운영

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 2,359,156,000 2,313,020,527 98.04 %

일 반 회 계 7 2,359,156,000 2,313,020,527 98.04 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 2,359,156,000 2,313,020,527 98.04 %

양성평등정책추진사업

소계 3 1,659,956,000 1,655,328,977 99.72 %

일반회계 3 1,659,956,000 1,655,328,977 99.72 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 627,200,000 586,073,880 93.44 %

일반회계 3 627,200,000 586,073,880 93.44 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

일반회계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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행정국

○ 행정국의 2019년도 성인지예산은 총 9개 사업에 12,161,216천원이 편성되었으며, 12,013,097천원이

집행되어 집행률은 98.8%임

○ 금년도 성인지예산은 공감과 경청의 문화청사 조성, 퇴직공무원 활동 민원상담관 운영, 출산휴가 등

대체인력 지원, 시청직장어린이집 운영, 직장교육활성화, 직원 건강관리프로그램 운영, 직원 근무환경

개선 추진, 북한이탈주민 정착 지원, 찾아가는 동주민센터 성공적 추진 등 9개 사업으로 실질적인

양성 평등실현을 위해 노력해왔음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 12,161,216,000 12,013,097,468 98.78 %

일 반 회 계 9 12,161,216,000 12,013,097,468 98.78 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 12,161,216,000 12,013,097,468 98.78 %

양성평등정책추진사업

소계 5 6,069,951,000 6,001,215,308 98.87 %

일반회계 5 6,069,951,000 6,001,215,308 98.87 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 1,570,488,000 1,538,781,830 97.98 %

일반회계 3 1,570,488,000 1,538,781,830 97.98 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 4,520,777,000 4,473,100,330 98.95 %

일반회계 1 4,520,777,000 4,473,100,330 98.95 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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재무국

○ 재무국 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 1,201,888천원이 편성되었으며 1,177,459천원이 집행

되어 집행율이 97.9%임

○ 금년도 재무국 성인지예산은 본청 및 사업소 계약담당직원의 전문성 강화를 위한 교육 기회의 성별

균등 제공을 중점적으로 추진하였고, 업무 담당자의 정책 결정 과정에서의 여성 참여를 증진하기 위하여

설계경제성 심사제 활성화 및 운영, 지방세심의위원회 운영의 여성 비율 증가시키려 노력하였으며,

특히 지방세심의위원회는 「양성평등기본법」제21조에서 정하고 있는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10

분의 6을 초과하지 않도록 충분한 고려하에 위촉하였고, 특정 성별에 치우치지 않게 위원회 위촉직 위원

수 지속 관리하고 있음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,201,888,000 1,177,459,745 97.97 %

일 반 회 계 3 1,201,888,000 1,177,459,745 97.97 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,201,888,000 1,177,459,745 97.97 %

양성평등정책추진사업

소계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

일반회계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,089,588,000 1,067,445,965 97.97 %

일반회계 2 1,089,588,000 1,067,445,965 97.97 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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평생교육국

○ 평생교육국의 2019년도 성인지예산은 총9개사업 10,813,145천원이 편성하였으며 집행실적은 10,789,53

6천원임

(집행률 99.8%)

○ 시민제안 평생학습 지원사업 117개 지원, 청소년 시설 40개소 청소년운영위원회 운영, 청소년 동아리

112개 등

을 통해 양성평등한 교육도시 서울 조성을 위해 노력하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 10,813,145,000 10,789,536,311 99.78 %

일 반 회 계 9 10,813,145,000 10,789,536,311 99.78 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 10,813,145,000 10,789,536,311 99.78 %

양성평등정책추진사업

소계 2 715,827,000 715,827,000 100.00 %

일반회계 2 715,827,000 715,827,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 5 8,629,318,000 8,615,709,311 99.84 %

일반회계 5 8,629,318,000 8,615,709,311 99.84 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 1,468,000,000 1,458,000,000 99.32 %

일반회계 2 1,468,000,000 1,458,000,000 99.32 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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관광체육국

○ 관광체육국 2019회계연도 성인지 예산은 총 19개 사업에 72,916백만원이 편성되었으며, 72,210백만원

이 집행되어,

집행률은 99.03%로 집행실적이 양호함

○ 서울관광 편의 제고, 직장운동경기부 여성선수 지원 확대, 체육소외계층 여성 참여율 확대 등 양성평

등한 참여 환경을

조성하고자 노력하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 19 72,915,795,000 72,209,999,960 99.03 %

일 반 회 계 15 70,129,263,000 69,432,963,960 99.01 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 4 2,786,532,000 2,777,036,000 99.66 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 19 72,915,795,000 72,209,999,960 99.03 %

양성평등정책추진사업

소계 10 39,236,409,000 38,821,117,490 98.94 %

일반회계 10 39,236,409,000 38,821,117,490 98.94 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 9,251,494,000 9,161,014,000 99.02 %

일반회계 2 9,251,494,000 9,161,014,000 99.02 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 7 24,427,892,000 24,227,868,470 99.18 %

일반회계 3 21,641,360,000 21,450,832,470 99.12 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 4 2,786,532,000 2,777,036,000 99.66 %

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시민건강국

○ 시민건강국 2019회계연도 성인지예산은 총 23개 사업으로 예산현액 36,776백만원이며 지출액은 36,156

백만원으로 집행됨. (집행률 99.3%)

○ 2019회계연도 성인지예산은 지역보건 의료기능 강화, 정신보건 시설운영, 노인·모자보건 서비스 확충

, 취약계층에 대한 보건의료 지원 등의 사업을 중심적으로 추진하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 23 36,775,548,000 36,156,334,730 98.32 %

일 반 회 계 18 34,750,748,000 34,420,507,270 99.05 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 5 2,024,800,000 1,735,827,460 85.73 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 23 36,775,548,000 36,156,334,730 98.32 %

양성평등정책추진사업

소계 10 8,130,426,000 8,058,816,810 99.12 %

일반회계 10 8,130,426,000 8,058,816,810 99.12 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 4 25,376,322,000 25,118,270,300 98.98 %

일반회계 4 25,376,322,000 25,118,270,300 98.98 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 9 3,268,800,000 2,979,247,620 91.14 %

일반회계 4 1,244,000,000 1,243,420,160 99.95 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 5 2,024,800,000 1,735,827,460 85.73 %

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도시공간개선단

○ 도시공간개선단의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 7,506,159천원이며 지출액은 6,996,010천원으로

집행률은 93.20%임

○ 금년도 성인지예산은 양성의 균형적인 시정 참여를 위해 도시공간개선 관련 위원회 및 시민참여 프로

그램 운영 사업에 중점을 두고 추진하였음

- 건축학교 운영 : 200,000천원 중 198,923천원 집행되어 집행률은 99%임

- 건축정책위원회 운영 : 102,526천원 중 97,581천원 집행되어 집행률은 95%임

- 2019 서울 도시건축 비엔날레 : 6,322,200천원 중 6,251,440천원 집행되어 집행률은 99%임

- 서울 도시건축센터 운영 : 881,433천원 중 센터 내 용업사업의 이월로 인해 448,065천원 집행되어 집

행률 51%로 다소 저조함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

일 반 회 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

양성평등정책추진사업

소계 1 102,526,000 97,581,910 95.18 %

일반회계 1 102,526,000 97,581,910 95.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 7,403,633,000 6,898,429,010 93.18 %

일반회계 3 7,403,633,000 6,898,429,010 93.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업 기금 0 0 0 0.00 %

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안전총괄실

○ 안전총괄실의 2019년도 회계연도 성인지 예산은 서울특별시 안전관리계획 등 총 7개 사업 2,716,973천

원으로 편성되었으며,

○ 예산현액 3,009,685천원 중 집행액은 2,430,642천원, 집행률은 80.7%로, 양호한 편임

○ 재난으로부터 안전한 도시 만들기와 도시 재난대응력 강화에 모든 성별이 균등하게 참여하는 기회를

제공하고 안전증진사업 수혜자에 성평등 효과를 제고하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 3,009,685,000 2,430,642,270 80.76 %

일 반 회 계 6 2,879,685,000 2,329,292,270 80.89 %

기 타 특 별 회 계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 3,009,685,000 2,430,642,270 80.76 %

양성평등정책추진사업

소계 4 2,387,885,000 1,843,647,540 77.21 %

일반회계 3 2,257,885,000 1,742,297,540 77.17 %

기타특별회계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 461,800,000 432,908,430 93.74 %

일반회계 2 461,800,000 432,908,430 93.74 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 160,000,000 154,086,300 96.30 %

일반회계 1 160,000,000 154,086,300 96.30 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시재생실

○ 도시재생실 2019회계연도 성인지예산사업은 총 9개 사업 98,603백만원이며 그 중 66,027백만원이 집행

됨(집행률 66.96%)

○ 금년도 성인지예산은

- 도시재생 정책확산을 위한 홍보강화, 도시재생위원회 운영, 도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생

정책개발, 독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업, 주민역량강화, 노들섬 문화명소 조성사업, 세운상

가군 재생사업, 도시재생지원센터 운영, 건축자산전문위원회 운영 등 9개 사업임

- 도시재생분야는 지역의 불특정 다수를 대상으로 추진하는 사업으로 남여 수혜자를 특정하기 어려우

나 각종 위원회, 조합 참여, 교육 e등을 통해 양성이 모두 관심을 갖고 참여할 수 있도록 홍보

- 노들성 문화명소 조성사업 시 임산부, 장애인들을 위한 엘리베이터, 수유실 등을 설치하고 "여성은

울지 않는다", "세상의 모든 편견 모임" 등 성인지제고를 위한 프로그램을 진행 함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 98,603,963,930 66,027,771,703 66.96 %

일 반 회 계 3 1,286,459,000 1,192,197,093 92.67 %

기 타 특 별 회 계 5 93,112,802,570 63,683,671,730 68.39 %

기 금 1 4,204,702,360 1,151,902,880 27.40 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 98,603,963,930 66,027,771,703 66.96 %

양성평등정책추진사업

소계 3 6,860,863,000 6,590,111,600 96.05 %

일반회계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

기타특별회계 2 6,805,863,000 6,535,111,600 96.02 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 43,686,387,920 41,016,381,460 93.89 %

일반회계 1 81,600,000 52,979,190 64.93 %

기타특별회계 2 43,604,787,920 40,963,402,270 93.94 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 48,056,713,010 18,421,278,643 38.33 %

일반회계 1 1,149,859,000 1,084,217,903 94.29 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

기금 1 4,204,702,360 1,151,902,880 27.40 %

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도시계획국

○ 2019년 도시계획국 성인지예산 사업은 총 5개, 867백만원임(예산현액 기준)

○ 성인지예산은 여성과 남성의 균형적인 지위향상 및 경쟁력 강화를 위한 시민 참여프로그램, 공공장소

의 공익성 제고 등에 목표를 두고 아래와 같이 사업예산을 811백만원을 집행하였음

- 도시계획위원회 운영 : 401백만원 중 374백만원 집행

- 도시계획정책자문단 운영 : 60백만원 중 45백만원 집행

- 서울 도시기본계획 모니터링체계 운영 : 150백만원 중 146백만원 집행

- 도시건축공동위원회 운영 176백만원 중 166백만원 집행

- 지방토지수용위원회 운영 80백만원 중 80백만원 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 867,203,000 810,569,760 93.47 %

일 반 회 계 5 867,203,000 810,569,760 93.47 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 867,203,000 810,569,760 93.47 %

양성평등정책추진사업

소계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

일반회계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 540,811,000 499,496,710 92.36 %

일반회계 3 540,811,000 499,496,710 92.36 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 150,000,000 145,500,000 97.00 %

일반회계 1 150,000,000 145,500,000 97.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부

○ 주택건축본부의 2019년도 성인지예산은 다양한 주택건축 정책수립에 여성의 의견을 청취하고 반영할

수 있도록 여성위원 참여 확대 등총 7개 사업 9,595,585천원이 편성되었으며, 8,231,136천원을 집행하여

집행률은 85.8%임

○ 건축위원회 운영 및 사전재난영향성 검토위원회 운영 사업 집행률이 각각 78.4%, 65.9%로 낮은 집행률

을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 9,595,585,000 8,231,135,840 85.78 %

일 반 회 계 4 1,429,501,000 1,255,712,980 87.84 %

기 타 특 별 회 계 2 166,084,000 159,572,860 96.08 %

기 금 1 8,000,000,000 6,815,850,000 85.20 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 9,595,585,000 8,231,135,840 85.78 %

양성평등정책추진사업

소계 4 8,327,037,000 7,114,253,410 85.44 %

일반회계 2 235,953,000 212,972,950 90.26 %

기타특별회계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

기금 1 8,000,000,000 6,815,850,000 85.20 %

성별영향분석평가사업

소계 3 1,268,548,000 1,116,882,430 88.04 %

일반회계 2 1,193,548,000 1,042,740,030 87.36 %

기타특별회계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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푸른도시국

○ 푸른도시국의 2019년도 성인지예산은 숲과 정원의 도시, 서울을 만들기 위해 무장애 친화공원 조성사

업, 산사태 대응 시민 역량강화, 식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영 등 총 10개 사업에 10,242,

406천원이 편성되었으며 8,478,264천원이 집행되어 집행률은 82.78%임

○ 무장애 친화공원 조성 사업의 대상지 1개소(서울숲)가 2020년도 이월 추진 계획으로 64.5%의 낮은 집

행률을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 10 10,242,405,700 8,478,264,373 82.78 %

일 반 회 계 10 10,242,405,700 8,478,264,373 82.78 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 10 10,242,405,700 8,478,264,373 82.78 %

양성평등정책추진사업

소계 1 931,901,400 897,688,410 96.33 %

일반회계 1 931,901,400 897,688,410 96.33 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 6 3,914,736,000 2,791,649,600 71.31 %

일반회계 6 3,914,736,000 2,791,649,600 71.31 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 5,395,768,300 4,788,926,363 88.75 %

일반회계 3 5,395,768,300 4,788,926,363 88.75 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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물순환안전국

○ 물순환안전국의 2019년도 성인지예산은 시민참여를 통한 물순환 정책반영 및 여름철 호우 및 태풍으로

인한 재난관리 업무 수행을 위해 물순환시민거버넌스 구축, 풍수해 예방대책 총 2개 사업에 863,900천원

이 편성되었으며 802,428천원이 집행되어 집행률은 92.9%임

○ 물순환시민거버넌스 구축 및 풍수해 예방대책의 집행률은 각각 90.9%, 96.0%로 물순환시민거버넌스 구

축이 낮은 집행률을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 863,900,000 802,428,210 92.88 %

일 반 회 계 2 863,900,000 802,428,210 92.88 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 863,900,000 802,428,210 92.88 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 863,900,000 802,428,210 92.88 %

일반회계 2 863,900,000 802,428,210 92.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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지역발전본부

○ 지역발전본부의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업으로 예산현액 1,278백만원 대비 943백만원 집행(

집행률 73.8%)하였음

○ 금년도 성인지예산은 여성과 남성의 균형적인 지위향상과 경쟁력 강화를 위한 교육 및 시민참여프로

그램, 균형적인 사업 참여 등으로 사업 공익성 제고를 목표를 두고, 아래와 같이 예산을 집행함

- 국제교류복합지구 시민참여관 운영 : 290백만원 중 277백만원 집행

- 4.19 사거리 일대 도시재생활성화 사업 : 988백만원 중 667백만원 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,278,365,000 943,611,680 73.81 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 2 1,278,365,000 943,611,680 73.81 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,278,365,000 943,611,680 73.81 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,278,365,000 943,611,680 73.81 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 1,278,365,000 943,611,680 73.81 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부

○ 소방재난본부 2019회계연도 성인지 예산은 도시안전 인프라를 구축하고 시민의 재난초기 대응역량 강

화를 통해 안전한 서울을 만드는데 중점을 두고 총 7개 사업에 8,706,905,000원이 편성되었으며, 8,531,1

83,311원이 집행되어 집행률은97.98%임

○ 전문기관위탁교육훈련사업 집행률 99.9%, 시민안전체험관운영사업 및 시민안전파수꾼양성사업 집행률

99.18%

생활안전및사회적약자보호사업, 의용소방대활동수당 등 사업, 시민안전의식강화사업, 시민안전교육

강화사업 집행률 97.41%을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 8,706,905,000 8,531,183,311 97.98 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 7 8,706,905,000 8,531,183,311 97.98 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 7 8,706,905,000 8,531,183,311 97.98 %

양성평등정책추진사업

소계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,778,348,000 1,763,746,990 99.18 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 1,778,348,000 1,763,746,990 99.18 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 4 6,191,195,000 6,030,794,321 97.41 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 4 6,191,195,000 6,030,794,321 97.41 %

기금 0 0 0 0.00 %

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인권담당관

○ 2019년도 인권담당관의 성인지예산은 4개 사업에 682,650천원(예산 성립 후 9,000천원 감액)이 편성되

어 606,511천원을 집행하였음.(집행률 88.9%)

○ 인권위원회 운영, 인권교육, 실태조사, 인권현장 체험 프로그램 운영 등의 사업을 통하여 성평등 인권

행정구현 노력을 지속하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

일 반 회 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

양성평등정책추진사업

소계 3 528,650,000 474,279,570 89.72 %

일반회계 3 528,650,000 474,279,570 89.72 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 154,000,000 132,232,000 85.86 %

일반회계 1 154,000,000 132,232,000 85.86 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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한강사업본부

○ 한강사업본부의 2019년도 성인지 예산은 한강 행사 참여자의 성별 비율 균형을 구현하기 위해

한강 이색축제, 자원봉사자 운영, 한강몽땅 여름축제 등 총 3개 사업에 1,658,900,000원이 편성

되었으며, 1,603,142,430원이 집행되어 집행률은 96.6%임.

○ 자원봉사자 운영 사업의 경우 여름방학 기간동안의 잦은 우천으로 인해 참여 프로그램이 취소되어

88.3%의 낮은 집행률을 보임.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

일 반 회 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,568,900,000 1,515,845,237 96.62 %

일반회계 2 1,568,900,000 1,515,845,237 96.62 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 90,000,000 87,297,200 97.00 %

일반회계 1 90,000,000 87,297,200 97.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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인재개발원

○ 인재개발원은 신임 공무원과 교육 대상 직급에서 여성 비율이 상승하는 추세를 감안하여 6급 미래양

성과정과 신임자과정, 퇴직 후 인생설계 과정 총3개 사업 3,877,384천원을 성인지 예산으로 편성하였으며

, 이 중 94.25%인 3,654,563천원이 집행되었음

○ 교육과정의 성별 대비 집행률은 교육생 성비에 비례하므로 성평등한 채용 및 교육생 선발이 이뤄질

수 있도록 지속적으로 추진하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

일 반 회 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

양성평등정책추진사업

소계 1 1,758,128,000 1,680,868,925 95.61 %

일반회계 1 1,758,128,000 1,680,868,925 95.61 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 2,119,256,000 1,973,693,845 93.13 %

일반회계 2 2,119,256,000 1,973,693,845 93.13 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울역사박물관

ㅇ 서울역사박물관 2019년 성인지 예산은 총 2개 사업에 455,900천원이 편성되었으며, 이 중 총 452,654

천원을 집행하였음(집행률 99%)

- 2019년 성인지 예산은 남녀가 고르게 만족할 수 있는 박물관 관람 프로그램과 서비스를 개발·제공하

고, 홍보를 하는데 주력하였으며, '시민 관람서비스 운영은'은 95.8%, '박물관 홍보마케팅 강화'는 100%

사업비 집행으로 2개 사업 모두 집행률이 높았음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

일 반 회 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

일반회계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시립미술관

○ 서울시립미술관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업에 298,450천원이 편성되었으며 295,597천원이

집행되었음

- 서울시립미술관의 성인지예산 집행률은 99%임

○ 금년도 성인지예산은 서울시민을 대상으로 시민미술아카데미, 찾아가는 미술감상교실 등 사업을 실시

하였으며 연령별, 대상별, 지역별 특성화 프로그램 운영을 통한 관람객 개발 및 미술교육 서비스를 상시

제공하고 있음

- 2019년도 시민미술아카데미 참가자 수 : 17,226명

- 2019년도 찾아가는 미술감상교실 개최 수 : 104회

- 미술교육 수강자 만족도 : 92%

○ 2020년은 전시 중심에서 다양한 관람객 활동 중심의 미술관이 되도록 프로그램을 개발하여 진행하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

일 반 회 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

일반회계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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교통방송

○ 교통방송의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업임

○ 생활정보센터 운영은 예산현액 대비 99.85% 집행률 달성

○ 통신원 운영은 예산현액 대비 100% 집행률 달성

○ 교통방송 홍보는 재단법인화 지연으로 인한 출범식 미개최로 예산현액 대비 59.19% 집행률 달성

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 310,300,000 197,092,760 63.52 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 310,300,000 197,092,760 63.52 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 23,300,000 23,300,000 100.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 23,300,000 23,300,000 100.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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감사위원회

○ 감사위원회의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 212,030천원으로

- 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산 105,850천원 중 88,176천원 집행

- 명예하도급호민관 운영 39,940천원 중 39,940천원 집행

- 조사(점검) 수행 및 행동강령 운영 66,240천원 중 62,488천원 집행하였음.

○ 하정청백리상 포상금 미집행 및 국외여비 집행잔액으로 인하여 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산 집행

율이 저조하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 212,030,000 190,603,585 89.89 %

일 반 회 계 3 212,030,000 190,603,585 89.89 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 212,030,000 190,603,585 89.89 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 212,030,000 190,603,585 89.89 %

일반회계 3 212,030,000 190,603,585 89.89 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울민주주의위원회

○ 서울민주주의위원회의 2019년도 성인지예산은 시민참여예산제 운영, 지역협치 활성화, 마을공동체 활

동지원 사업 등 총 5개 사업에 11,870,695천원이 편성되었으며 11,599,937천원이 집행되어 집행률은 97.7

%임

○ 지역협치 활성화 사업이 94.6%로 사업들 중 가장 낮은 집행률을 보였으나 전체 평균 집행률이 98%에

육박하여 높은 집행률 달성함.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 11,870,695,000 11,599,937,020 97.72 %

일 반 회 계 5 11,870,695,000 11,599,937,020 97.72 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 11,870,695,000 11,599,937,020 97.72 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

일반회계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 4 8,336,498,000 8,258,331,820 99.06 %

일반회계 4 8,336,498,000 8,258,331,820 99.06 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울혁신기획관 갈등조정담당관

○ 2019년 갈등조정담당관의 성인지예산은 갈등관리거버넌스 강화사업에 246백만원이 편성되어, 228백만

원을 집행하였음.(집행률 92%)

○ 현안토론 학술회의 개최 횟수 증가, 포럼 개최 등을 통해 여성 전문가의 참여 기회를 확대하여, 갈등

분야의 여성 오피니언 리더 양산을 독려하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

일 반 회 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

일반회계 1 246,100,000 228,009,400 92.65 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민소통기획관 시민소통담당관

○ 성인지예산에 해당하는 1개 사업 4,401,726천원 중4,296,283천원(97.6%) 집행

○ 대시민홍보를 위해 제작하는 시정홍보물의 성역할 고정관념이나 성차별적 요소를 담지 않도록

홍보물 등 심의시 홍보물 성별영향분석평가를 시행하여 성평등 실현에 기여

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 4,401,726,000 4,296,283,002 97.60 %

일 반 회 계 1 4,401,726,000 4,296,283,002 97.60 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 4,401,726,000 4,296,283,002 97.60 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 4,401,726,000 4,296,283,002 97.60 %

일반회계 1 4,401,726,000 4,296,283,002 97.60 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민소통기획관 뉴미디어담당관

○ 남녀 고른 분포의 영상크리에이터 구성을 고려해 총 72명을 선발하였고,

그 중 여성 참여자 수가 31명(43%)으로 달성목표인 40%를 초과 달성함

○ 성인지 예산 총 283,000천원 중 275,608천원(집행률 97.39%)을 집행함

- 여성 : 31명, 118,664천원 (43.06%)

- 남성 : 41명, 156,943천원 (56.94%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 283,000,000 275,608,100 97.39 %

일 반 회 계 1 283,000,000 275,608,100 97.39 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 283,000,000 275,608,100 97.39 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 283,000,000 275,608,100 97.39 %

일반회계 1 283,000,000 275,608,100 97.39 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민소통기획관 도시브랜드담당관

○ 성인지예산에 해당하는 1개 사업 896,300천원 중 843,543천원(94%) 집행

○ 서울브랜드위원회의 위촉직 위원 성별 비율을 남성 60%, 여성 40%로 구성함으로써

도시브랜드 분야에 있어 남성과 여성 전문가 모두의 의견을 수렴함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 896,300,000 843,543,004 94.11 %

일 반 회 계 1 896,300,000 843,543,004 94.11 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 896,300,000 843,543,004 94.11 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 896,300,000 843,543,004 94.11 %

일반회계 1 896,300,000 843,543,004 94.11 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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청년청

○ 청년청의 2019년 성인지예산은 총 2개 사업에 22,201,658천원 편성되었으며 총2개 사업에 21,954,064

천원 집행됨

- 청년청의 성인지예산 집행률은 98.9%임

○ 금년도 성인지예산은 장기미취업자의 성별 특성을 고려하여 구직청년의 자기방향성 있는 진로탐색 마

련, 자가진단 실시에 따른 프로그램, 자치구 연계 지원체계 마련 등 실효성 있는 프로그램을 실시하였음

- 특히 청년수당 신청 나이를 34세까지 확대하여, 경력단절 여성도 참여할수 있게 하였고 3,000,000천

원 추경편성으로 집행률은 99%임.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

일 반 회 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

양성평등정책추진사업

소계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

일반회계 2 22,201,658,000 21,954,063,820 98.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실 여성정책담당관

○ 2019년 여성정책담당관 성인지예산 사업은 18개 536억원임

- 여성정책담당관 성인지예산 집행률은 98.83%임

○ 성인지예산은 여성경제활동 활성화, 성평등한 문화 확산, 여성 안심 도시 조성 등에 52,927,253천원을

지출함

○ 전반적인 집행실적은 우수하나 성주류화 정책수립 기반조성 82.2%, 대일항쟁기 강제동원피해여성 근로

자 지원 78.8% 등 일부 사업의 집행이 다소 부진하였음

○ 주요실적으로는 市 공무원 대상 성인지교육 3,595명 참여, 학교내 성평등 교육 36,015명 참여, 안심이

이용건수 48,909건 등을 추진하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 18 53,552,744,000 52,927,253,019 98.83 %

일 반 회 계 18 53,552,744,000 52,927,253,019 98.83 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 18 53,552,744,000 52,927,253,019 98.83 %

양성평등정책추진사업

소계 18 53,552,744,000 52,927,253,019 98.83 %

일반회계 18 53,552,744,000 52,927,253,019 98.83 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실 여성권익담당관

○ 여성권익담당관의 2019년도 성인지예산은 총 26개 사업에 29,815,510,000원이 편성되었으며 총 26개

사업에 28,625,164,804원 집행됨

- 여성권익담당관의 성인지예산 집행률은 96%임

○금년도 성인지예산은 성매매피해자 및 가정폭력 피해여성 지원, 폭력예방교육 운영, 데이트 폭력 예방

등의사업을 실시하였음

- 모든 사업의 집행률이 90% 이상으로 적절히 이행되었음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 26 29,815,510,000 28,625,164,804 96.01 %

일 반 회 계 26 29,815,510,000 28,625,164,804 96.01 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 26 29,815,510,000 28,625,164,804 96.01 %

양성평등정책추진사업

소계 25 29,263,203,000 28,072,920,454 95.93 %

일반회계 25 29,263,203,000 28,072,920,454 95.93 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 552,307,000 552,244,350 99.99 %

일반회계 1 552,307,000 552,244,350 99.99 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실 보육담당관

○ 보육담당관 2019년도 성인지예산은 총 14개 사업 1,126,712,161,000원임(예산현액)

- 성립후 증감 -9,292,628,000원임

○ 보육교직원 인건비, 보육교직원 처우개선, 가정양육수당지원 등 총 14개 사업에 1,136,004,789,000원

을 최초 편성하였으며

성립후 증감을 통해 최종 편성액 1,126,712,161,000원 중 1,118,531,760,390원을 집행하였음

- 보육담당관의 성인지 예산 집행률은 99.3%임

○ 금년도 성인지예산은 안심하고 맡길 수 있는 보육환경조성에 중점적으로 편성하였음

- 가정양육수당 지원사업의 경우 대상아동수 감소 등으로 집행률(97.57%)이 다소 저조하나 대부분 사업

의 집행률이 우수함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 14 1,126,712,161,000 1,118,531,760,390 99.27 %

일 반 회 계 14 1,126,712,161,000 1,118,531,760,390 99.27 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 14 1,126,712,161,000 1,118,531,760,390 99.27 %

양성평등정책추진사업

소계 14 1,126,712,161,000 1,118,531,760,390 99.27 %

일반회계 14 1,126,712,161,000 1,118,531,760,390 99.27 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실 가족담당관

ㅇ 2018회계연도 가족담당관 성인지 예산현액은 총 11개 사업에 182,192,111천원이며, 164,406,903천원

집행함(집행률 90.2%)

ㅇ 분야별로 살펴보면 건강한 가정 조성지원 확대 1,097,592천원, 저출산 대책 추진 128,281,414천원, 아

동복지서비스 증진 716,508천원, 한부모 가족 지원 34,311,389천원을 집행함

- 가족학교 사업을 진행하여 찾아가는 부모교실, 예비부모교육 등 16,402명이 수료자를 배출함

- 아동수당 지원 사업을 추진하여 368,066명의 아동에게 월 10만원의 아동수당을 지급함

- 아동 대상으로 찾아가는 이동안전체험교실을 운영하여 20,003명이 수료함

- 한부모 양육비 145,842명, 한부모 교통비 52,441명 지원 등 한부모가족 지원 사업 추진

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 15 572,269,852,000 567,435,114,203 99.16 %

일 반 회 계 15 572,269,852,000 567,435,114,203 99.16 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 15 572,269,852,000 567,435,114,203 99.16 %

양성평등정책추진사업

소계 13 155,782,069,000 152,487,257,303 97.88 %

일반회계 13 155,782,069,000 152,487,257,303 97.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 570,000,000 477,496,900 83.77 %

일반회계 1 570,000,000 477,496,900 83.77 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 415,917,783,000 414,470,360,000 99.65 %

일반회계 1 415,917,783,000 414,470,360,000 99.65 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

Page 61: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

여성가족정책실 아이돌봄담당관

○ 아이돌봄담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 2개 사업, 4,079백만원임.

○ 공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원, 우리동네보육반장 운영지원 사업으로 3,843백만원 집행되어

집행률은 94.2%임.

○ 주요 실적으로는 공동육아나눔터 및 열린육아방 74개소 설치, 보육반장 140명 배치·운영하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 4,075,169,000 3,842,808,320 94.30 %

일 반 회 계 2 4,075,169,000 3,842,808,320 94.30 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 4,075,169,000 3,842,808,320 94.30 %

양성평등정책추진사업

소계 2 4,075,169,000 3,842,808,320 94.30 %

일반회계 2 4,075,169,000 3,842,808,320 94.30 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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여성가족정책실 외국인다문화담당관

○ 2019년 외국인다문화담당관의 성인지 사업 예산은 8개 사업 1,657백만원 중 1,510백만원이 집행되어 9

1.1%의 집행률을 보임.

○ 양성평등정책추진 사업(5개)의 주요실적은 다문화가족 자조모임 525명 참여, 다보미 27명 양성 및 활

동, 인권보호사업 5개, 민간쉼터 3개소 지원, 대표자회의 24회 및 타운미팅 1회 개최, 살피미 52명이 366

건의 제안 발표임.

○ 성별영행분석평가사업(1개)인 문화다양성 이해교육’은 학생, 일반시민, 공무원 등 총 42,457명이 수

업에 참여함.

○ 자치단체특화사업(2개)은 '중국동포 사회통합 지원’으로 12개 사업 및 외국인주민 자율방범대로 12

개대 413명이 참여함.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 8 1,657,300,000 1,509,964,410 91.11 %

일 반 회 계 8 1,657,300,000 1,509,964,410 91.11 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 8 1,657,300,000 1,509,964,410 91.11 %

양성평등정책추진사업

소계 5 1,172,300,000 1,049,074,710 89.49 %

일반회계 5 1,172,300,000 1,049,074,710 89.49 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 140,000,000 134,140,850 95.81 %

일반회계 1 140,000,000 134,140,850 95.81 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 345,000,000 326,748,850 94.71 %

일반회계 2 345,000,000 326,748,850 94.71 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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노동민생정책관 노동정책담당관

○ 노동정책담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 6개 사업 18,114,101천원이 편성되었으며, 16,477,327천

원 집행하였음

○ 금년도 성인지 예산은 노동존중문화 확산과 각종 노동권익보호 및 복지증진 시설에 중점적으로 투자

하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 18,114,101,463 16,477,327,127 90.96 %

일 반 회 계 6 18,114,101,463 16,477,327,127 90.96 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 18,114,101,463 16,477,327,127 90.96 %

양성평등정책추진사업

소계 3 9,556,589,646 8,138,573,300 85.16 %

일반회계 3 9,556,589,646 8,138,573,300 85.16 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 5,446,030,817 5,274,672,827 96.85 %

일반회계 2 5,446,030,817 5,274,672,827 96.85 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 3,111,481,000 3,064,081,000 98.48 %

일반회계 1 3,111,481,000 3,064,081,000 98.48 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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노동민생정책관 소상공인정책담당관

ㅇ 소상공인정책담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 4개 사업 20,507,515천원이 편성되었으며, 20,546,3

15천원 집행하였음

ㅇ 금년도 성인지 예산은 전통시장 관련 지원 및 중소기업 적합업종 보호 관련 사업에 편성하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 20,546,315,000 20,341,290,450 99.00 %

일 반 회 계 4 20,546,315,000 20,341,290,450 99.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 20,546,315,000 20,341,290,450 99.00 %

양성평등정책추진사업

소계 2 1,099,900,000 1,016,024,850 92.37 %

일반회계 2 1,099,900,000 1,016,024,850 92.37 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 552,000,000 431,895,600 78.24 %

일반회계 1 552,000,000 431,895,600 78.24 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 18,894,415,000 18,893,370,000 99.99 %

일반회계 1 18,894,415,000 18,893,370,000 99.99 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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노동민생정책관 공정경제담당관

○ 공정경제담당관의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 1,051,964천원이 편성되었으며, 900,839천원을

집행하였음

○ 금년도 성인지예산은 공정한 경제환경 조성에 중점을 두고, 민생침해 근절대책 강화, 경제민주화 포

럼 개최 및 위원회 운영, 서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원 사업을 실시하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,051,964,000 900,839,220 85.63 %

일 반 회 계 3 1,051,964,000 900,839,220 85.63 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,051,964,000 900,839,220 85.63 %

양성평등정책추진사업

소계 1 75,000,000 63,191,310 84.26 %

일반회계 1 75,000,000 63,191,310 84.26 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 397,000,000 361,382,100 91.03 %

일반회계 1 397,000,000 361,382,100 91.03 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 579,964,000 476,265,810 82.12 %

일반회계 1 579,964,000 476,265,810 82.12 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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노동민생정책관 사회적경제담당관

○ 사회적경제담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 6개 사업 25,537,683천원이 편성되으며, 19,905,940천

원 집행하였음

○ 사회적경제지원센터 운영, 협동조합 활성화 지원, 마을기업 육성지원, (예비)사회적기업 일자리 창출

등의 사업을 실시하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 25,537,683,000 19,905,940,410 77.95 %

일 반 회 계 6 25,537,683,000 19,905,940,410 77.95 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 25,537,683,000 19,905,940,410 77.95 %

양성평등정책추진사업

소계 4 17,109,667,000 13,099,924,410 76.56 %

일반회계 4 17,109,667,000 13,099,924,410 76.56 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 8,428,016,000 6,806,016,000 80.75 %

일반회계 2 8,428,016,000 6,806,016,000 80.75 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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비상기획관 민방위담당관

○ 민방위담당관 2019년 성인지 예산 2개사업 424,890천원임

○ 성인지예산(안) 사업은 민·관·군·경 통합방위태세 구축, 전시대비 역량 향상과 유사시 민방위대

활용을 위한 예산으로 성별영향분석평가 사업을 편성하였음

- 통합방위협의회 등 운영, 민방위교육훈련 준비 및 행사추진 등 2개 사업 424,890천원임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

일 반 회 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

일반회계 2 424,890,000 407,534,810 95.92 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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스마트도시정책관 빅데이터담당관

○ 빅데이터담당관의 2019년도 성인지예산은 열린데이터 광장 운영 사업으로 총사업비는

1,382,960천원(이월액 포함)으로 1,262,956천원이 집행되었음

- 빅데이터담당관의 성인지예산 집행률은 91.32%임

○ 열린데이터광장 운영 사업은 공공데이터를 시민들에게 개방하여 데이터활용 및 분석의

기회를 제공하여 사회, 경제적 가치를 창출하는 사업임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,382,960,000 1,262,956,020 91.32 %

일 반 회 계 1 1,382,960,000 1,262,956,020 91.32 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,382,960,000 1,262,956,020 91.32 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,382,960,000 1,262,956,020 91.32 %

일반회계 1 1,382,960,000 1,262,956,020 91.32 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기획조정실 평가협업담당관

○ 평가담당관 2019년도 성인지예산은 총2개 사업290,863천원 편성되었으며, 126,495천원 집행함(집행율4

3.49%)

[지속가능발전위원회 운영]

○ 2019년 예산으로 218백만원 편성되었으며, 91백만원 집행됨(집행율: 41.77%)

- 사고이월된 연구용역비 108백만원 '20.2월 집행 시, 91% 집행률 전망

○ 남성위원을 1명 해촉한 후 2명을 신규 위촉('19.5월)함에 따라 전체위원 대비 여성위원 비율이 경미하

게 하향

- 18년 여성위원 비율 40%에서 19년 39%로 하향(목표: 42%)

[희망서울 생활지표 공개 및 활용]

○ 2019년 예산으로 73백만원 편성되었으며, 35백만원 집행됨(집행율: 48.62%)

○ 희망서울 생활지표가 서울행복지표로 통합됨에 따라 2019 희망서울 생활지표 보고서 미발간

- 편성예산 중 30백만원은 행복지표개발 학술용역비로 예산변경하여 집행

- 나머지 37백만원은 불용처리

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 290,863,000 126,494,910 43.49 %

일 반 회 계 2 290,863,000 126,494,910 43.49 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 290,863,000 126,494,910 43.49 %

양성평등정책추진사업

소계 1 217,981,000 91,061,010 41.77 %

일반회계 1 217,981,000 91,061,010 41.77 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 72,882,000 35,433,900 48.62 %

일반회계 1 72,882,000 35,433,900 48.62 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기획조정실 법률지원담당관

ㅇ 2019년 예산현액 1,049백만원 중 793백만원 집행완료(집행률 75.54%)

- 집행잔액 256백만원은 시민법률 상담에 따른 상담료 집행 후 집행 잔액임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,049,530,000 792,788,330 75.54 %

일 반 회 계 1 1,049,530,000 792,788,330 75.54 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,049,530,000 792,788,330 75.54 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,049,530,000 792,788,330 75.54 %

일반회계 1 1,049,530,000 792,788,330 75.54 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기획조정실 국제교류담당관

○ 국제교류담당관의 2019년 성인지 예산은 1개 사업(서울세계도시문화축제)에 497,565천원이 편성되었으

며, 이 중 486,447천원이 지출되었음.(집행률 97.5%)

○ 2019 서울세계도시문화축제는 8.31(토)~9.1(일) 양 일간 개최되어, 약 50만명(외국인 17만명)의 관람

객이 참가하는 서울시 대표 축제로 자리매김하였음.

○ 서울세계도시문화축제는 여성과 남성이 모두 안전하게 즐길 수 있는 축제로 만들기 위해 다음과 같은

안전성, 접근성, 편의성 확보를 위한 시설설치 및 인력확보를 하였음.

- 안전화장실: 안전벨, 안전전화, CCTV, 안전스티커, 안심스크린

- 배려주차장: 교통약자구역 출입구 쪽 배치, 유모차승하차 용이한 주차공간마련

- 남성화장실 돌봄시설: 기저귀갈이대

- 유아동반 남성 수유공간 프라이버시 확보: 수유실 내 가림막이나 커튼 설치

- 야간행사 안전확보: CCTV 설치 및 조도 점검, 안전요원 배치 등

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 497,565,000 485,150,850 97.51 %

일 반 회 계 1 497,565,000 485,150,850 97.51 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 497,565,000 485,150,850 97.51 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 497,565,000 485,150,850 97.51 %

일반회계 1 497,565,000 485,150,850 97.51 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 경제정책과

○ 경제정책과의 2019년도 성인지 예산은 총 4개 사업, 38,742,939,000원 편성되었으며,

38,102,748,502원 집행되어 집행률은 98.35%임

○ 금년도 성인지 예산은 중소기업 단체 협력 강화, 음악창작지원센터 운영 등의 사업을 지원하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 38,742,939,000 38,102,748,502 98.35 %

일 반 회 계 4 38,742,939,000 38,102,748,502 98.35 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 38,742,939,000 38,102,748,502 98.35 %

양성평등정책추진사업

소계 2 4,349,000,000 4,045,837,472 93.03 %

일반회계 2 4,349,000,000 4,045,837,472 93.03 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 34,393,939,000 34,056,911,030 99.02 %

일반회계 2 34,393,939,000 34,056,911,030 99.02 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 일자리정책과

○ 일자리정책과의 2019년도 성인지예산은 총 12개 사업 180,104,321천원 중 169,270,817천원 집행하였음

(93.9%)

○ 2019 성인지 예산은 취약계층을 위한 공공근로 등 직접일자리, 교육훈련 및 취업알선 등 간접일자리

사업추진 시 성별에 따른 차별을 받지 않도록 균형적인 예산집행을 위해 노력하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 12 180,104,321,000 169,270,816,770 93.98 %

일 반 회 계 12 180,104,321,000 169,270,816,770 93.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 12 180,104,321,000 169,270,816,770 93.98 %

양성평등정책추진사업

소계 8 165,680,571,000 156,079,156,650 94.20 %

일반회계 8 165,680,571,000 156,079,156,650 94.20 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 3,126,000,000 3,094,281,580 98.99 %

일반회계 1 3,126,000,000 3,094,281,580 98.99 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 11,297,750,000 10,097,378,540 89.38 %

일반회계 3 11,297,750,000 10,097,378,540 89.38 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 투자창업과

○ 투자창업과의 2019년도 성인지예산은 총 5개 사업 24,701,196천원임

- 서울창업허브 운영, 서울 글로벌창업센터 운영, 서울창업디딤터 운영, 청년창업꿈터 운영, 창업보육

센터 시설 개선

○ 해당 성인지 예산은 창업지원을 통한 경제활력 제고에 중점적으로 편성하였으며, 2019.12월 기준 23,8

43,446천원을 집행하였음(집행률 : 96.5%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 24,701,196,000 23,843,446,323 96.53 %

일 반 회 계 5 24,701,196,000 23,843,446,323 96.53 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 24,701,196,000 23,843,446,323 96.53 %

양성평등정책추진사업

소계 5 24,701,196,000 23,843,446,323 96.53 %

일반회계 5 24,701,196,000 23,843,446,323 96.53 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 도시농업과

○ 도시농업과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 2,434,276,000원이 편성되었으며, 2,382,157,150원

이 집행됨

- 도시농업과의 성인지예산 집행률은 97.86%임

○ 금년도 성인지 예산은 도시농업위원회 운영, 도시농업 박람회, 민간단체 도시농업 공모사업 등 도시

농업 활성화 사업을 지원하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 2,434,276,000 2,382,157,150 97.86 %

일 반 회 계 1 2,434,276,000 2,382,157,150 97.86 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 2,434,276,000 2,382,157,150 97.86 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 2,434,276,000 2,382,157,150 97.86 %

일반회계 1 2,434,276,000 2,382,157,150 97.86 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 지역상생경제과

○ 지역상생경제과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업에 100,000천원이 편성되었으며 총 1개 사업에 9

2,773천원 집행됨

- 지역상생경제과의 성인지예산 집행률은 92.8%임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 100,000,000 92,773,000 92.77 %

일 반 회 계 1 100,000,000 92,773,000 92.77 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 100,000,000 92,773,000 92.77 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 100,000,000 92,773,000 92.77 %

일반회계 1 100,000,000 92,773,000 92.77 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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경제정책실 거점성장추진단

○ 거점성장추진단의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 11,490,400천원임

○ 산업클러스터 조성 및 활성화를 위한 거점성장 주요사업 중심으로 집행하였으며,

당초 편성(안)보다 집행범위를 확대하고자 하였음

- G밸리 문화복지센터 조성, 서울바이오의료산업 활성화, 패션산업 및 상상산업 기반 조성 등

총 4개 사업, 6,650,600천원 집행

- 외부요인으로 인한 이월 발생으로 편성액 대비 집행률이 저조하나,

향후 성인지예산 적용범위를 확대하고 사업별 적시집행을 도모할 예정

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 15,787,001,410 6,650,600,270 42.13 %

일 반 회 계 4 15,787,001,410 6,650,600,270 42.13 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 15,787,001,410 6,650,600,270 42.13 %

양성평등정책추진사업

소계 1 3,746,303,000 3,326,186,790 88.79 %

일반회계 1 3,746,303,000 3,326,186,790 88.79 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 12,040,698,410 3,324,413,480 27.61 %

일반회계 3 12,040,698,410 3,324,413,480 27.61 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 복지정책과

○ 복지정책과의 2019년도 성인지예산사업은 총 5개 사업 37,255,632천원임(예산현액 기준)

○ 예산현액 대비 99.6%를 집행하여 높은 집행률을 보였으며 5개 사업중 4개 사업이 성과목표를 달성함

○ 성과목표를 달성하지 못한 '지역사회서비스 청년사업단' 사업도 중앙부처의 사업규모 감축으로 인해

목표를 달성하지 못한 것으로, 전반적으로 우수한 성과를 낸 것으로 판단됨

○ 성평등효과 측면에서는 대부분의 사업이 취약계층에게 복지서비스를 제공하는 사업으로, 사업담당자

의 노력여하에 따라 서비스 대상의 성별 구성이 변화하기는 어려울 것으로 판단됨

○ 다만 위원회의 균등한 성별 구성을 목표로 하는 '사회보장위원회 운영 사업'의 경우 총 30명의 위원을

남,녀 각각 15명으로 구성하여 성평등 목표를 달성하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 37,255,632,000 37,112,836,690 99.62 %

일 반 회 계 5 37,255,632,000 37,112,836,690 99.62 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 37,255,632,000 37,112,836,690 99.62 %

양성평등정책추진사업

소계 3 2,442,285,000 2,356,195,070 96.48 %

일반회계 3 2,442,285,000 2,356,195,070 96.48 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 34,813,347,000 34,756,641,620 99.84 %

일반회계 2 34,813,347,000 34,756,641,620 99.84 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 지역돌봄복지과

○ 지역돌봄복지과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업, 24,409,900천원임

○ 당초 24,409,900천원을 편성하였으나, 2019.1.1. 조직개편 관련 업무 이관으로(저소득시민부가급여 지

원 삭제, 종합사회복지관 기능보강 추가) 최종 예산은 5,677,176천원이고, 5,619,482천원을 집행하여 98.

98% 집행률을 보임

○ 종합사회복지관 기능보강은 사업 대상 및 수혜자는 여성비율이 높아 향후 성별을 고려한 시설물 유지

보수를 통해 이용자 만족도 향상에 기여하겠음

○ 찾아가는 동주민센터 추진 직원 대부분 여성에 집중되어 있어 사업 수혜자 비율이 여성 비율이 높음

○ 고독사 예방사업은 사업 대상 및 수혜자는 남성 비율이 높아 향후 성별을 고려한 지원 방법을 모색하

겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 5,677,176,970 5,619,482,310 98.98 %

일 반 회 계 3 5,677,176,970 5,619,482,310 98.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 5,677,176,970 5,619,482,310 98.98 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,009,000,000 1,005,895,000 99.69 %

일반회계 1 1,009,000,000 1,005,895,000 99.69 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 4,668,176,970 4,613,587,310 98.83 %

일반회계 2 4,668,176,970 4,613,587,310 98.83 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 어르신복지과

○ 2019년 어르신복지과 성인지 예산은 11개 사업으로 28,784,589천원을 편성, 28,603,892천원을 집행

- 집행률 99.37%로 집행실적 양호

○ 2019년 1월 기준 서울시 주민등록 만65세이상 성별 인구비율은 여성 55.86%, 남성 44.14%로 여성 고령

인구수가 상대적으로 많아 대다수의 사업은 여성 어르신의 참여 비율이 높은 수치를 나타내고 있음

○ 향후 성별에 따른 어르신들의 다양한 욕구와 만족도를 고려하여 실질적인 양성평등 실현을 위해 제도

개선 및 프로그램 발굴 등 다각적으로 노력하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 11 28,784,589,000 28,603,892,389 99.37 %

일 반 회 계 7 28,460,089,000 28,284,392,389 99.38 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 4 324,500,000 319,500,000 98.46 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 11 28,784,589,000 28,603,892,389 99.37 %

양성평등정책추진사업

소계 6 28,274,681,000 28,098,984,389 99.38 %

일반회계 6 28,274,681,000 28,098,984,389 99.38 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 5 509,908,000 504,908,000 99.02 %

일반회계 1 185,408,000 185,408,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 4 324,500,000 319,500,000 98.46 %

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복지정책실 인생이모작지원과

○ 2019년 인생이모작지원과 성인지예산은 6개사업으로 214,493,285천원 편성, 212,765,484천원 집행

- 집행률 99%로 집행실적 양호

○ 2020.1월 기준 서울시 주민등록 만50세이상 성별 인구비율은 여성 53.3%, 남성 46.7%로 여성 중장년층

및 고령 인구수가 상대적으로 많아 대다수 사업은 여성의 참여 비율이 높은 수치를 차지하고 있음

○ 50~67세까지 참여하는 보람일자리의 경우 대부분 장애인시설, 학교, 어린이집 등에 돌봄 및 교육인력

을 지원하는 형태로 운영되어 돌봄은 여성의 영역이라는 인식이 커서 지원자도 여성이 많고 선발시 활동

처에서도 여성을 선호하는 경향이 있어 성별격차 발생함. 어르신 일자리 등 어르신 대상사업은 여성 고

령인구수가 상대적으로 많아 여성의 참여 비율 높음

○ 향후 성별에 따른 중장년층 및 어르신들의 다양한 욕구와 선호도, 만족도를 고려하여 실질적인 양성

평등 실현을 위해 프로그램 발굴과 홍보 다양화 등 다각적으로 노력하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 214,493,285,000 212,765,483,830 99.19 %

일 반 회 계 6 214,493,285,000 212,765,483,830 99.19 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 214,493,285,000 212,765,483,830 99.19 %

양성평등정책추진사업

소계 3 157,295,751,000 155,941,223,660 99.14 %

일반회계 3 157,295,751,000 155,941,223,660 99.14 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 14,164,789,000 14,164,787,520 100.00 %

일반회계 1 14,164,789,000 14,164,787,520 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 43,032,745,000 42,659,472,650 99.13 %

일반회계 2 43,032,745,000 42,659,472,650 99.13 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업 기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 장애인복지정책과

○ 장애인복지정책과의 2019년도 성인지예산은 총10개 사업에 62,453백만원 편성되었으며, 총 62,158백만

원이 집행됨

- 장애인복지정책과의 성인지예산 집행률은 99.5%임

○ 2019년 성인지예산 사업은 장애인의 직업재활과 취업기회 제공을 위해 장애인직업재활시설 운영, 일자

리지원 사업 등을 실시하였음

- 장애인직업재활시설 운영 99.2% 장애인 일자리지원 100.0% 집행률을 보임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 10 62,453,104,000 62,158,124,629 99.53 %

일 반 회 계 10 62,453,104,000 62,158,124,629 99.53 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 10 62,453,104,000 62,158,124,629 99.53 %

양성평등정책추진사업

소계 2 1,799,010,000 1,799,010,000 100.00 %

일반회계 2 1,799,010,000 1,799,010,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 8 60,654,094,000 60,359,114,629 99.51 %

일반회계 8 60,654,094,000 60,359,114,629 99.51 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 장애인자립지원과

○ 2019년 장애인자립과 성인지예산은 총 4개 사업으로 총 2,215백만원이며, 집행액은 2,081백만원임(93.

95%)

○ 교육의 기회와 사회활동 진출의 제약이 많은 여성장애인의 교육기회(운전, 인문 등) 확대와 여성장애

인 임신,출산,자녀양육 및 발달장애 부모 심리상담지원을 통해 안정적인 가족생활지원

- 여성장애인 교육지원 : 여성과 장애라는 이중고로 교육의 기회가 부족한 여성장애인의 다양한 교육프

로그램 지원함

- 여성장애인 홈헬퍼 지원 : 여성장애인이 임신,출산,양육 지원을 위한 홈헬퍼 파견으로 모성권 보장과

안정적인 가족생활을 지원함

- 장애인 운전연습장 운영 : 무료 운전교습으로 장애인 이동권 보장 및 편의증진.(여성장애인 이용율

제고 - 50%)

- 발달장애인부모상담 지원 : 발달장애인 자녀를 양육하는 부모의 심리 상담서비스 지원으로 정서적 안

정 지원

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 2,214,714,000 2,081,435,330 93.98 %

일 반 회 계 4 2,214,714,000 2,081,435,330 93.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 2,214,714,000 2,081,435,330 93.98 %

양성평등정책추진사업

소계 3 2,068,876,000 1,935,597,330 93.56 %

일반회계 3 2,068,876,000 1,935,597,330 93.56 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 1 145,838,000 145,838,000 100.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 1 145,838,000 145,838,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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복지정책실 자활지원과

- 노숙인 프로그램 사업: 예산현액 681,100천원 대비 국비매칭 사업의 561,828천원, 시 자체 공모 사업의

69,000천원 등 집행(집행률 94%)

- 재활프로그램 참여자 1,184명 중 약 31%844 명이 남성 참여자, 69%인 340명이 여성 참여자

- 전체 40개 프로그램 중 8개 프로그램(20%)만이 여성시설 주관 및 여성 참여율이 높은 프로그램이고 나

머지 31개 프로그램(77.5%)은 남성시설 주관 및 남성 참여율이 높은 프로그램(1개는 전담인력 인건비 지

원)

- 노숙인 시설 이용/생활 비중에서 남성 노숙인의 비중이 높고 프로그램 중 특성상 남성에게 적합한 부분

이 더 많음

-향후 여성과 남성의 특성을 반영한 일자리 발굴과 프로그램 개발을 지속 추진하여 성평등 효과가 나타

날 수 있도록 노력하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 681,100,000 640,099,800 93.98 %

일 반 회 계 1 681,100,000 640,099,800 93.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 681,100,000 640,099,800 93.98 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 681,100,000 640,099,800 93.98 %

일반회계 1 681,100,000 640,099,800 93.98 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 교통정책과

○ 교통정책과의 2019년도 성인지예산은 총1개 사업에 181,000,000원 편성되었으며 총1개 사업에 177,773

,310원 집행됨

- 교통정책과의 성인지예산 집행률은 98.2%임

○ 금년도 성인지 예산은 위원회 구성에 있어 여성 위원의 비율을 높이기 위해 편성되었으며, 위촉직 총

20명 중 여성위원 8명 위촉으로 40% 확보 목표를 달성하였음

- 여성 및 기타 교통약자들의 편의와 사회적 요구 증대 등을 고려하여 지속 추진 예정

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 181,000,000 177,773,310 98.22 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 181,000,000 177,773,310 98.22 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 181,000,000 177,773,310 98.22 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 181,000,000 177,773,310 98.22 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 181,000,000 177,773,310 98.22 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 도시철도과

○ 도시철도과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업에 31,313,500천원이 편성되었으며 전액 집행(집행률

100%)

- 임산부, 장애인, 노약자 등 교통약자의 지하철 이동편의 증진을 위한 승강편의시설(E/L, E/S) 설치

사업을 실시하였으며,

엘리베이터(E/L) 6대, 에스컬레이터(E/S) 10대 설치 완료

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 31,313,500,000 31,313,500,000 100.00 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 31,313,500,000 31,313,500,000 100.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 31,313,500,000 31,313,500,000 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 1 31,313,500,000 31,313,500,000 100.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 31,313,500,000 31,313,500,000 100.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 버스정책과

○ 버스정책과의 2019년 성인지 예산(안)은 총 3개 사업 23,300백만원임

○ 금년도 성인지 예산은 여성의 버스 이용편의 제고를 위해 버스 서비스 개선, 가로변 버스정류소

승차대 확대설치, 마을버스 재정지원에 편성하여 버스 이용에 있어서 양성 평등을 강화함

- 유형별로는 성별영향분석평가 1개사업 250백만원, 자치단체특화 2개사업 23,050만원을 편성함

- 회계별로는 교통사업특별회계 3개 사업을 편성함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 24,320,110,120 23,321,037,110 95.89 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 3 24,320,110,120 23,321,037,110 95.89 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 24,320,110,120 23,321,037,110 95.89 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 250,000,000 246,311,320 98.52 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 250,000,000 246,311,320 98.52 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 24,070,110,120 23,074,725,790 95.86 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 24,070,110,120 23,074,725,790 95.86 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 택시물류과

○ 택시물류과의 2019년도 성인지예산은 총3개 사업에 49,780백만원이 편성되었으며, 49,780백만원이 집

행됨

- 택시물류과의 성인지예산 집행률은 100%임

○ 금년도 성인지예산은 택시서비스 개선 및 장애인이동권 편의 증진을 위해 운수종사자 연수기관 운영

및 교육 개선, 택시정책위원회 운영, 장애인콜택시 운영 등의 사업을 실시하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 49,780,091,000 49,780,077,200 100.00 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 3 49,780,091,000 49,780,077,200 100.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 49,780,091,000 49,780,077,200 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 43,240,000 43,226,200 99.97 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 43,240,000 43,226,200 99.97 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 49,736,851,000 49,736,851,000 100.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 49,736,851,000 49,736,851,000 100.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 보행정책과

○ 금년도 성인지 예산은 교통약자 보호구역 정비 등 총 4개 사업, 32,832백만원이 편성(이월포함)되었으

며, 31,033백만원이 집행됨

- 보행정책과 성인지 예산 집행율은 96%임

○ 성인지 사업은 어린이등학교 교통안전지도, 교통약자 보호구역 정비, 걷기편한 행복거리 만들기 등 4

개 사업이며, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 교통약자에 대해 차별을 개선할 수있도록 노

력하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 32,831,802,880 31,033,026,604 94.52 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 4 32,831,802,880 31,033,026,604 94.52 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 32,831,802,880 31,033,026,604 94.52 %

양성평등정책추진사업

소계 3 5,621,712,360 5,124,076,674 91.15 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 3 5,621,712,360 5,124,076,674 91.15 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 27,210,090,520 25,908,949,930 95.22 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 27,210,090,520 25,908,949,930 95.22 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 자전거정책과

○ 자전거정책과의 2019년도 성인지 예산은 총 4개 사업에 34,191,300천원이 편성되었으며(추경 포함) 총

4개 사업에 32,033,397천원 집행(집행률 93.7%)

- 공공자전거 운영 : 32,658,000천원 중 30,567,061천원, 93.6.% 집행

- 자전거 교통안전 체험교육장 설치 및 운영 : 144,000천원 중 144,000천원, 100.0% 집행

- 자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 : 1,234,300천원, 94.6%

- 자전거 안전교육 : 155,000천원 중 155,000천원, 100.0% 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 34,191,300,000 32,033,396,940 93.69 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 4 34,191,300,000 32,033,396,940 93.69 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 34,191,300,000 32,033,396,940 93.69 %

양성평등정책추진사업

소계 2 299,000,000 299,000,000 100.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 299,000,000 299,000,000 100.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 33,892,300,000 31,734,396,940 93.63 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 33,892,300,000 31,734,396,940 93.63 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시교통실 교통운영과

○ 교통운영과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업, 72,530,000천원으로6,182,499천원을 집행(집행율

85.2%)하였음

○ 성별과 연령에 따른 사고원인을 분석하여 구체적인 개선안 마련을 위해 교육교재 개발, 홍보, 시설개

선 등을 통해 성별,

연령에 관계 없이 누구나 안전하고 걷기 좋은 서울만들기 실현

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 7,253,000,000 6,182,499,410 85.24 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 7,253,000,000 6,182,499,410 85.24 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 7,253,000,000 6,182,499,410 85.24 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 7,253,000,000 6,182,499,410 85.24 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 7,253,000,000 6,182,499,410 85.24 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부 문화정책과

○ 문화정책과 성인지예산 사업은 총 3개로 집행률은 97.9%임

- 예산현액 2,031백만원 중 1,988백만원 집행

○ 성인지예산 3개 중 서울거리예술창작센터, 월별 문화예술 프로그램 안내 사업은 성과목표 달성

- 서울거리예술창작센터: 여성예술가 참여기회 제공 45% 달성

- 월별 문화예술 프로그램 안내: 여성단체 및 관련 기관 문화예술 소책자 배부기관 15개소 확대 달성

○ 문화도시 서울 사업은 문화시민도시 정책위원회 여성위원 비율 40% 미만으로 목표 미달성

- 문화시민도시 정책위원회 임기가 2년('18.4월~20.3월)이며 '19년에는 여성위원 2명이 사퇴

(여성 시의원 상임위 변경 1명, 개인 의사에 의한 사퇴 1명)하여 목표 미달성하였으나.

- '20년 4월 재위촉때 분야별 전문성 있는 여성위원 추천받아 위촉 예정

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 2,031,410,000 1,987,903,505 97.86 %

일 반 회 계 3 2,031,410,000 1,987,903,505 97.86 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 2,031,410,000 1,987,903,505 97.86 %

양성평등정책추진사업

소계 1 86,000,000 78,850,000 91.69 %

일반회계 1 86,000,000 78,850,000 91.69 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 902,900,000 866,544,205 95.97 %

일반회계 1 902,900,000 866,544,205 95.97 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 1,042,510,000 1,042,509,300 100.00 %

일반회계 1 1,042,510,000 1,042,509,300 100.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부 문화예술과

○ 2019년도 문화예술과의 성인지예산은 총 4개 사업에 8,516백만원이 편성되었으며,

이 중 8,467백만원이 집행되어 집행률은 99.43% 임.

○ 금년도 성인지예산은 국악분야 예술강사 지원, 서울여성합창 페스티벌, 문학의 집 서울 운영 지원,

자치구 및 민간축제 지원 육성 등의 사업으로 편성·추진하였음.

○ 문화예술 사업의 특성상 남성보다는 여성의 지원비율이 높은 경향이 있으나,

대시민 홍보 및 다양화된 문화예술 프로그램 구성을 통한 남성 참여율 확대에 지속적으로 노력하겠음

.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 8,515,660,000 8,467,086,709 99.43 %

일 반 회 계 4 8,515,660,000 8,467,086,709 99.43 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 8,515,660,000 8,467,086,709 99.43 %

양성평등정책추진사업

소계 3 8,308,660,000 8,260,086,709 99.42 %

일반회계 3 8,308,660,000 8,260,086,709 99.42 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 207,000,000 207,000,000 100.00 %

일반회계 1 207,000,000 207,000,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부 디자인정책과

ㅇ 2019년 디자인정책과 성인지 예산은 총 3,193백만원이며 2,967백만원을 집행하여 집행률 92.9%임

ㅇ 서울 도시디자인위원회 운영

- 총 예산 80백만원 중 75백만원 집행(집행률 93%)

- 심의·자문 22회 개최, 여성위원 40% 이상 위촉

ㅇ 범죄예방디자인

- 총 예산 1,748백만원 중 1,710백만원 집행(집행률 97%)

- 7개소에 범죄예방디자인 신규 개발 및 확대 적용

ㅇ 스트레스 프리 디자인

- 총 예산 400백만원 중 364백만원 집행(집행률 91%)

- 어르신 대상 스트레스 프리 디자인 개발·적용

ㅇ100세시대 인지건강 생활디자인

- 총 예산 460백만원 중 313백만원 집행(집행률 68%)

- 고령화추세에 따른 인지건강 가이드라인 개발 완료, 이용자 만족도 제고를 위한 협의를 거쳐

2020년 상반기 준공

ㅇ디자인거버넌스 운영

- 총 예산 505백만원 중 505백만원 집행(집행률 100%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 3,193,638,000 2,967,694,780 92.93 %

일 반 회 계 5 3,193,638,000 2,967,694,780 92.93 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 3,193,638,000 2,967,694,780 92.93 %

양성평등정책추진사업

소계 3 1,045,338,000 893,483,030 85.47 %

일반회계 3 1,045,338,000 893,483,030 85.47 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 400,000,000 364,050,000 91.01 %

일반회계 1 400,000,000 364,050,000 91.01 %

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성별영향분석평가사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 1,748,300,000 1,710,161,750 97.82 %

일반회계 1 1,748,300,000 1,710,161,750 97.82 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부 역사문화재과

○ 문화재위원회 운영

- 문화재위원 총40명 중 여성 위원 17명(42.5%) 구성, 예산 집행률은 99.49%임

- 양성평등기본법 제21조(정책결정과정 참여) 제2항에 따라 특정 성별이 60%를 초과하지 않도록 신규

구성

- 문화재위원 운영에 적정 성비를 유지함으로써 다양하고 균형잡힌 시각으로 안건 검토

○ 문화재지킴이 운영

- 문화재지킴이 총246명 중 여성 128명(52%) 참여, 예산 집행률은 95.83%임

- 자발적인 참여로 문화재를 가꾸고 지켜가는 자원봉사자 모집 시 성별 차별없는 참여 기회 제공

- 목표치(140명)는 달성하지 못 하였으나 남성 자원봉사자에 비해 여성 자원봉사자의 수를 높이는 등

성별격차 해소

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 327,600,000 320,231,186 97.75 %

일 반 회 계 2 327,600,000 320,231,186 97.75 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 327,600,000 320,231,186 97.75 %

양성평등정책추진사업

소계 2 327,600,000 320,231,186 97.75 %

일반회계 2 327,600,000 320,231,186 97.75 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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문화본부 한양도성도감

○ 한양도성도감 성인지 예산 집행률은 93.4%임

- 예산현액 35,900천원 중 33,534천원 집행

○ 한양도성 자문위원회는 2년에 한번 재위촉되는 위원회로서,

19년 재구성때 전체 위원 12명 중 여성 위원을 5명 위촉하여 위원회 여성비율 30% 이상(42%) 달성함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 35,900,000 33,534,070 93.41 %

일 반 회 계 1 35,900,000 33,534,070 93.41 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 35,900,000 33,534,070 93.41 %

양성평등정책추진사업

소계 1 35,900,000 33,534,070 93.41 %

일반회계 1 35,900,000 33,534,070 93.41 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기후환경본부 환경정책과

○ 환경정책과 2019년도 성인지예산은 총5개 사업 2,224,556천원 편성됨

○ 2,179,518,057천원이 집행되어 집행률 98.0%임

○ 녹색서울시민위원회 운영

- 예산현액 350,600천원 중 332,034천원 집행 (집행률 94.7%), 여성위원비율 53%로 상향

○ 서울 환경에너지 정책 홍보

- 예산현액 1,144,029천원 중 1,141,986천원 집행 (집행률 99.8%)

○ 원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영

- 예산현액 315,927천원 중 313,638천원 집행 (집행률 99.3%)

○ 조기환경교육 활성화 지원

- 예산현액 214,000천원 중 192,155천원 집행 (집행률 89.8%)

○ 녹색기술 기능인력 양성 사업

- 예산현액 200,000천원 중 199,706천원 집행 (집행률 99.8%), 5개 공업고등학교 내 녹색학과 지원

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 2,224,556,000 2,179,518,057 97.98 %

일 반 회 계 5 2,224,556,000 2,179,518,057 97.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 2,224,556,000 2,179,518,057 97.98 %

양성평등정책추진사업

소계 3 1,659,956,000 1,655,328,977 99.72 %

일반회계 3 1,659,956,000 1,655,328,977 99.72 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 564,600,000 524,189,080 92.84 %

일반회계 2 564,600,000 524,189,080 92.84 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기후환경본부 대기정책과

○ 대기정책과의 2019년도 성인지 예산은 1개 사업에 62,600천원 편성되었으며 61,884천원 집행됨

- 대기정책과의 성인지예산 집행률은 98%임

○ 금년도 성인지 예산은 맑은하늘만들기 시민운동본부 위원의 여성 비율을 높이는 것임

- 3기 위원의 여성 비율은 38%로 목표 비율인 40% 근접함, 4기 위원 위촉시 40% 이상이 될 수 있도록

인선하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 62,600,000 61,884,800 98.86 %

일 반 회 계 1 62,600,000 61,884,800 98.86 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 62,600,000 61,884,800 98.86 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 62,600,000 61,884,800 98.86 %

일반회계 1 62,600,000 61,884,800 98.86 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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기후환경본부 에너지시민협력과

○ 에너지시민협력과 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업(원전하나줄이기정보센터운영)에 72,000천원이

편성되어 71,618천원이

집행되었음(99.5%)

○ 추진실적

- 교육실적 : 15,285명 방문, 172회 교육 2,594명 참여

- 교육 및 프로그램 운영실적

ㅁ 에너지절약 등 상시 교육프로그램 : 116회 1,273명 참여

ㅁ 에너지와 환경 진로 연계 청소년 교육 연중 실시(3~11월) : 13회 363명

ㅁ 온실가스, 기후변화 강사양성 프로그램(4월) : 6회 20명 수료

ㅁ 가족대상 에너지체험 캠프 : 1월(15회, 472명), 8월(15회, 440명)

ㅁ 도슨트 교육프로그램 : 5회, 26명 수료

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

일 반 회 계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

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자치단체특화사업

일반회계 1 72,000,000 71,617,670 99.47 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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행정국 총무과

○ 총무과의 2019년 성인지예산은 총2개 사업에 691,538천원이 편성되었으며, 96.8%(669,646천원) 집행됨

○ 2019년 성인지예산은 청사 투어 청소년 해설사 양성 및 퇴직공무원 참여 민원상담관 운영에 있어

양성평등을 실현하고자 함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 691,538,000 669,646,410 96.83 %

일 반 회 계 2 691,538,000 669,646,410 96.83 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 691,538,000 669,646,410 96.83 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 691,538,000 669,646,410 96.83 %

일반회계 2 691,538,000 669,646,410 96.83 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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행정국 인사과

○ 인사과의 2019년 성인지예산은 총1개 사업에 299,434천원이 편성되었으며, 87.2%(261,070천원) 집행됨

○ 2019년 성인지예산은 출산휴가자 등을 위한 대체인력 지원에 편성하여 여성 출산휴가 및 육아휴직자

업무공백 해결에 기여하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 299,434,000 261,069,580 87.19 %

일 반 회 계 1 299,434,000 261,069,580 87.19 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 299,434,000 261,069,580 87.19 %

양성평등정책추진사업

소계 1 299,434,000 261,069,580 87.19 %

일반회계 1 299,434,000 261,069,580 87.19 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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행정국 인력개발과

○ 인력개발과의 2019년 성인지예산은 총4개 사업에 4,869,267천원 편성되었으며, 99.2%(4,832,129천원)

집행됨

○ 2019년 성인지예산은 직원의 직무수행 능력 신장을 위한 직장교육 활성화 사업, 직무스트레스 해소

및 건강관리를 통한 업무효율성 제고를 위한 직원 건강관리프로그램 운영, 직원 근무환경 개선사업 및

시청직장어린이집 운영사업을 실시하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 4,869,267,000 4,832,129,168 99.24 %

일 반 회 계 4 4,869,267,000 4,832,129,168 99.24 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 4,869,267,000 4,832,129,168 99.24 %

양성평등정책추진사업

소계 3 3,990,317,000 3,962,993,748 99.32 %

일반회계 3 3,990,317,000 3,962,993,748 99.32 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 878,950,000 869,135,420 98.88 %

일반회계 1 878,950,000 869,135,420 98.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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행정국 자치행정과

○ 자치행정과의 2019년도 성인지예산은 총2개사업에 6,301,977천원원이 편성되었으며, 99.19%

(6,250,252천원) 집행됨

○ 2019년 성인지예산은 북한이탈주민의 안정적 정착을 지원하고, 찾아가는 동주민센터의 성공적인 추진

으로 복지사각지대를 해소하고 주민중심의 마을 공동체를 조성하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 6,300,977,000 6,250,252,310 99.19 %

일 반 회 계 2 6,300,977,000 6,250,252,310 99.19 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 6,300,977,000 6,250,252,310 99.19 %

양성평등정책추진사업

소계 1 1,780,200,000 1,777,151,980 99.83 %

일반회계 1 1,780,200,000 1,777,151,980 99.83 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 4,520,777,000 4,473,100,330 98.95 %

일반회계 1 4,520,777,000 4,473,100,330 98.95 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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재무국 재무과

○ 재무과 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 1,053,718천원이 편성되었으며 1,031,575천원이 집행

되어 집행율이 95%임

○ 금년도 성인지예산은 본청 및 사업소 계약담당직원의 전문성 강화를 위한 교육 기회의 성별 균등 제

공을 중점적으로 추진하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,053,718,000 1,031,575,965 97.90 %

일 반 회 계 1 1,053,718,000 1,031,575,965 97.90 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,053,718,000 1,031,575,965 97.90 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,053,718,000 1,031,575,965 97.90 %

일반회계 1 1,053,718,000 1,031,575,965 97.90 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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재무국 계약심사과

ㅇ 계약심사과 2019년도 성인지예산사업은 1개 이며, 35,870천원 집행(집행률 100%)

ㅇ 설계경제성 심사 설계대안 반영건수 달성률 128.9%

ㅇ 설계경제성 심사제 운영 : 60회 개최

- 심사요청액 7조 3,807억원, 3,327건 아이디어 채택, 1,050억원 절감

- 2019 건설공사 설계경제성심사 사례집 발간 및 배포 300부

- 설계VE 실무 교육 실시 : 여성 교육자 비율 확대

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 35,870,000 35,870,000 100.00 %

일 반 회 계 1 35,870,000 35,870,000 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 35,870,000 35,870,000 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 35,870,000 35,870,000 100.00 %

일반회계 1 35,870,000 35,870,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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재무국 세제과

○ 금년도 성인지예산은 지방세심의위원회 사업으로 예산현액 112,300천원이며 전액 집행됨

○ 지방세심의위원회는 「양성평등기본법」제21조에서 정하고 있는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분

의 6을 초과하지 않도록 충분한 고려하에 위촉하였고, 특정 성별에 치우치지 않게 위원회 위촉직 위원 수

지속 관리함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

일 반 회 계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

양성평등정책추진사업

소계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

일반회계 1 112,300,000 110,013,780 97.96 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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평생교육국 평생교육과

○ 평생교육과 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업에 738,624천원 편성되었으며 집행실적은 725,015천원

(집행률 98.2%)

○ 금년도 성인지예산은 평생교육 성과 공유대회 운영, 평생학습 프로그램 운영 지원 사업 등을 실시하

였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 738,624,000 725,015,321 98.16 %

일 반 회 계 2 738,624,000 725,015,321 98.16 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 738,624,000 725,015,321 98.16 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 738,624,000 725,015,321 98.16 %

일반회계 2 738,624,000 725,015,321 98.16 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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평생교육국 청소년정책과

○ 2019년도 청소년정책과 성인지 예산은 총 6개 사업 9,941,868천원 편성(추경 203,444천원)

- 집행실적 : 총 9,941,221천원 집행(2019년도 성인지예산 집행률 99,9%)

- 대상사업 : 놀라운 토요일 프로젝트, 청소년 동아리활동 지원, 어린이청소년 참여위원회 운영,

청소년운영위원회 운영, 가출청소년 보호지원, 청소년 건강지원 등 6개 사업을 실시함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 9,951,221,000 9,941,221,000 99.90 %

일 반 회 계 6 9,951,221,000 9,941,221,000 99.90 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 9,951,221,000 9,941,221,000 99.90 %

양성평등정책추진사업

소계 2 715,827,000 715,827,000 100.00 %

일반회계 2 715,827,000 715,827,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 7,767,394,000 7,767,394,000 100.00 %

일반회계 2 7,767,394,000 7,767,394,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 1,468,000,000 1,458,000,000 99.32 %

일반회계 2 1,468,000,000 1,458,000,000 99.32 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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평생교육국 친환경급식과

○ 친환경급식과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 123,300천원이 편성하였으며 집행실적은 123,300

천원임

(집행률 100%)

○ 학교급식 관계자 및 학부모 등을 대상으로 식생활 교육, 안심식재료 지킴이단 운영 등을 운영하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 123,300,000 123,299,990 100.00 %

일 반 회 계 1 123,300,000 123,299,990 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 123,300,000 123,299,990 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 123,300,000 123,299,990 100.00 %

일반회계 1 123,300,000 123,299,990 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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관광체육국 관광산업과

ㅁ 관광산업과의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업에 9,817백만원 편성되었으며, 이 중 9,592백만원이

집행되어 집행률은 97.7%임

ㅇ 관광안내 및 해설에 대한 여성의 선호가 상대적으로 높아 관광안내소 안내인력 및 문화관광해설사

의 여성 비율이 높은 경향이 있으나, 여성의 낮은 경제활동 참여율을 고려하여 인위적으로 남성 수혜자

의 비율을 늘리는 대신, 남녀 성별 격차가 더 이상 확대되지 않도록 인력채용 홍보 시 노력을 더욱 기울

이도록 하겠음

ㅇ 방한 외래관광객 중 여성 비율이 높을 뿐 아니라 이야기 콘텐츠에 대한 여성의 호응도가 상대적으로

높아 안내서비스 및 서울이야기 콘텐츠에 대한 여성 수혜자의 비율이 높게 나타났으나, 향후 서울관광

홍보를 확대하여 성별에 관계없이 관심도를 높일 수 있도록 노력하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 9,817,017,000 9,591,664,570 97.70 %

일 반 회 계 4 9,817,017,000 9,591,664,570 97.70 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 9,817,017,000 9,591,664,570 97.70 %

양성평등정책추진사업

소계 2 2,337,900,000 2,303,075,100 98.51 %

일반회계 2 2,337,900,000 2,303,075,100 98.51 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 7,479,117,000 7,288,589,470 97.45 %

일반회계 2 7,479,117,000 7,288,589,470 97.45 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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관광체육국 체육정책과

○ 체육정책과의 2019년도 성인지예산은 총6개 사업에 45,178,615천원이 편성되었으며, 총6개 사업에 45,

174,615천원 집행됨

- 체육정책과의 성인지예산 집행률은 99.99%임

○ 체육 소외계층 재능나눔 사업, 어르신 체육활동 지원 사업 등은 체육소외계층을 위한 사업의 수혜자

가 남녀 고르게 분포되었음

○ 다만, 전문체육의 경우 전문체육 활동 특성 상 여성보다는 남성의 스포츠 관심도 및 참여도가 높고 전

문체육 등록선수의 격차가 있음. 여성 전문스포츠팀 및 선수 지원 확대 등 보다 많은 여성들이 전문체육

활동에 참여할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이도록 하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 45,178,615,000 45,174,615,000 99.99 %

일 반 회 계 3 44,382,907,000 44,382,907,000 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 3 795,708,000 791,708,000 99.50 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 45,178,615,000 45,174,615,000 99.99 %

양성평등정책추진사업

소계 2 30,220,664,000 30,220,664,000 100.00 %

일반회계 2 30,220,664,000 30,220,664,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 4 14,957,951,000 14,953,951,000 99.97 %

일반회계 1 14,162,243,000 14,162,243,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업 기금 3 795,708,000 791,708,000 99.50 %

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관광체육국 체육진흥과

- 체육진흥과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업에 17,773백만원이 편성되었으며, 이 중 17,304백만원

이 집행되어 집행률은 97.3%임

- 생활체육지도자에 대한 수당 지원 등 지속적으로 지도자 근무여건을 개선하고 있음에도 낮은 급여로

인해 남자지도자의 선호가 여전히 낮음. 자치구에 자체지원 수당 인상 권고 등을 통해 남성지도자의 선

호도를 높힐수 있도록 지속적인 노력을 기울이도록 하겟음.

- 가족스포츠 활성화 및 축구리그 운영 등 여가스포츠 육성 사업은 늘어나는 여가시간과 건강에 대한 관

심이 증가함에 따라 참가자수는 작년대비 200%를 달성하였음. 그러나 생활체육진흥사업의 경우 수요자 맞

춤형 탄력적인 사업운영 및 종목 다양화를 통해 여성 참여율을 제고하고, 국학기공 대회처럼 여성이 쉽

게 참가하고 즐길 수 있는 대회를 확대 지원해야함. 또한 여성 대상 생활체육 참여 유도를 위한 맞춤형

홍보를 강화해야함.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 8 17,773,318,000 17,304,451,890 97.36 %

일 반 회 계 7 15,782,494,000 15,319,123,890 97.06 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 1 1,990,824,000 1,985,328,000 99.72 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 8 17,773,318,000 17,304,451,890 97.36 %

양성평등정책추진사업

소계 5 6,531,000,000 6,158,109,890 94.29 %

일반회계 5 6,531,000,000 6,158,109,890 94.29 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 9,251,494,000 9,161,014,000 99.02 %

일반회계 2 9,251,494,000 9,161,014,000 99.02 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 1,990,824,000 1,985,328,000 99.72 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 1 1,990,824,000 1,985,328,000 99.72 %

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시민건강국 보건의료정책과

○ 2019회계연도 보건의료정책과 성인지 예산은 총6개 사업 3,824,884천원이며, 예산 집행은 3,787,812천

원, 집행잔액은 37,072천원임. (집행률 99.0%)

○ 금년도 성인지 예산은 시민건강위원회 운영, 환자권리옴부즈만 운영, 구조 및 응급처치교육, 정신건

강검진 및 상담지원 사업, 서울시 자살예방센터 운영, 서울형 시민공감응급실 운영 등 6개 사업을 추진하

였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 3,824,884,000 3,787,811,550 99.03 %

일 반 회 계 6 3,824,884,000 3,787,811,550 99.03 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 3,824,884,000 3,787,811,550 99.03 %

양성평등정책추진사업

소계 2 2,579,804,000 2,543,303,550 98.59 %

일반회계 2 2,579,804,000 2,543,303,550 98.59 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 151,080,000 151,080,000 100.00 %

일반회계 1 151,080,000 151,080,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 1,094,000,000 1,093,428,000 99.95 %

일반회계 3 1,094,000,000 1,093,428,000 99.95 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민건강국 건강증진과

○ 2019년도 건강증진과 성인지예산은 총 9개 사업 29,736,168천원으로, 예산집행은 총 29,512,770천원임

(집행률 99.25%)

○ 금년도 성인지 예산은 찾동방문건강관리사업 및 비만예방사업과 광역치매센터 운영, 모자보건사업

등 총 9개 사업을 추진하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 29,736,168,000 29,512,769,860 99.25 %

일 반 회 계 9 29,736,168,000 29,512,769,860 99.25 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 9 29,736,168,000 29,512,769,860 99.25 %

양성평등정책추진사업

소계 8 5,550,622,000 5,515,513,260 99.37 %

일반회계 8 5,550,622,000 5,515,513,260 99.37 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 24,185,546,000 23,997,256,600 99.22 %

일반회계 1 24,185,546,000 23,997,256,600 99.22 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시민건강국 식품정책과

○ 2019년도 식품정책과의 성인지 예산사업은 모두 6개사업으로 예산현액 2,394,160천원 중 2,078,497천

원의 예산집행 완료하여 평균 89%의 집행율을 보임

○ 성인지 예산은 서울시민의 먹거리 기본권을 보장하고 안전한 먹거리를 제공하기위한 각종 교육, 위생

환경개선을 위한 융자, 올바른 식습관문화 정착을 위해 사용됨

○ 먹거리 마스터 플랜 2020를 수립하여 먹거리 기본권을 보장하는 먹거리 마스터 플랜식 거버넌스 플랫

폼 구축 집행율은 93%이며, 먹거리 선택역량을 높이기위한 영양교육 99.7%, 식품안전을 위한 민관협치

사업인 소비자 식품위생 감시원 교육 및 운영과 덜짜고 덜달게 실천 배움터 운영은 각각 99.5%의 집행율

을 보여 정상 추진함

○그러나 식품위생업자 민간융자 지원은 19업체에 1,229백만원을 지원함으로써 82%집행함. 융자대상자로

선정 후 취소하거나 개인 신용상의 문제로 융자지원이 어려운 경우가 많음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 2,394,160,000 2,078,497,130 86.82 %

일 반 회 계 1 369,360,000 342,669,670 92.77 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 5 2,024,800,000 1,735,827,460 85.73 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 6 2,394,160,000 2,078,497,130 86.82 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 369,360,000 342,669,670 92.77 %

일반회계 1 369,360,000 342,669,670 92.77 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 5 2,024,800,000 1,735,827,460 85.73 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업 기금 5 2,024,800,000 1,735,827,460 85.73 %

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시민건강국 질병관리과

○ 2019회계연도 질병관리과 성인지 예산은 총 1개사업 150,000천원이며, 예산 집행은 149,992천원이며,

집행잔액은 8천원임. (집행률 99.9%)

○ 뷰티산업 육성을 위한 우수인력 발굴, 선진기술보급 관련 행사 진행, 소규모 뷰티업소 컨설팅 등의 사

업 내용을 진행하여 뷰티산업 활성화에 기여

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 150,000,000 149,992,160 99.99 %

일 반 회 계 1 150,000,000 149,992,160 99.99 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 150,000,000 149,992,160 99.99 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 150,000,000 149,992,160 99.99 %

일반회계 1 150,000,000 149,992,160 99.99 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시공간개선단

○ 도시공간개선단의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업 7,506,159천원이며 지출액은 6,996,010천원으로

집행률은 93.20%임

○ 금년도 성인지예산은 양성의 균형적인 시정 참여를 위해 도시공간개선 관련 위원회 및 시민참여 프로

그램 운영 사업에 중점을 두고 추진하였음

- 건축학교 운영 : 200,000천원 중 198,923천원 집행되어 집행률은 99%임

- 건축정책위원회 운영 : 102,526천원 중 97,581천원 집행되어 집행률은 95%임

- 2019 서울 도시건축 비엔날레 : 6,322,200천원 중 6,251,440천원 집행되어 집행률은 99%임

- 서울 도시건축센터 운영 : 881,433천원 중 센터 내 용업사업의 이월로 인해 448,065천원 집행되어 집

행률 51%로 다소 저조함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

일 반 회 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 7,506,159,000 6,996,010,920 93.20 %

양성평등정책추진사업

소계 1 102,526,000 97,581,910 95.18 %

일반회계 1 102,526,000 97,581,910 95.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 3 7,403,633,000 6,898,429,010 93.18 %

일반회계 3 7,403,633,000 6,898,429,010 93.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업 기금 0 0 0 0.00 %

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안전총괄실 안전총괄과

○ 안전총괄과의 2019년 성인지 예산은 총 5개 사업, 2,727,185천원으로 편성되었으며,

- 집행액은 2,187,045천원, 이월액은 480,000천원, 집행잔액은 60,140천원임

○ 성인지 예산 집행률은 80.1%로, 시민안전교육 강화 민간자본사업보조 사고이월로 인해 다소 낮아짐

○ 안전총괄과는 안전관리계획 위원 여성 인원 촉탁 비율 증가, 안전보안관 여성 비율 증가 등 성인지 사

업 성과가 있었음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 2,727,185,000 2,187,045,350 80.19 %

일 반 회 계 5 2,727,185,000 2,187,045,350 80.19 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 2,727,185,000 2,187,045,350 80.19 %

양성평등정책추진사업

소계 3 2,257,885,000 1,742,297,540 77.17 %

일반회계 3 2,257,885,000 1,742,297,540 77.17 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 309,300,000 290,661,510 93.97 %

일반회계 1 309,300,000 290,661,510 93.97 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 160,000,000 154,086,300 96.30 %

일반회계 1 160,000,000 154,086,300 96.30 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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안전총괄실 상황대응과

○ 상황대응과의 2019년 성인지예산 총 1개 사업 152,500천원이 편성되었으며,

- 집행액은 142,247천원, 집행잔액 10,253천원임

○ 성인지 예산 집행률은 93.28%로 높은 편임

○ 상황대응과는 폭염, 한파 및 지진에 따른 시민행동요령 홍보에 힘썼으나, 재난 관련 주제 특성상 남성

참가자 비율이 높음.

앞으로 여성 단체 대상 홍보 활동을 강화하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 152,500,000 142,246,920 93.28 %

일 반 회 계 1 152,500,000 142,246,920 93.28 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 152,500,000 142,246,920 93.28 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 152,500,000 142,246,920 93.28 %

일반회계 1 152,500,000 142,246,920 93.28 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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안전총괄실 도로시설과

○ 도로시설과 2019년 성인지 예산은 총 1개 사업 130,000천원으로 편성되었으며,

- 집행액은 101,350천원, 집행잔액은 28,650천원임

○ 성인지 예산 집행률은 77.9%로 양호한 편임

○ 도로시설과는 외부전문가를 통한 도로시설물 안전점검 시 여성전문가의 참여 확대를 목표로 하였으나

,

도로 및 토목 기술분야 전문가의 남성 편중 및 현장 안전점검 등 업무 위험성으로 성별격차 발생

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

양성평등정책추진사업

소계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 130,000,000 101,350,000 77.96 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시재생실 재생정책과

○ 재생정책과 2019년도 성인지예산은 총 5개사업 9,354,890천원 편성되었으며 이중 8,870,704천원 집행

되었음(집행율 62.76%)

○ 도시재생분야는 불특정 다수를 대상으로 추진하는 사업으로 남여 수혜자를 특정하기 어려움

- 각종 위원회 및 협의회 운영 시 여성 위원 비율 증대를 위해 노력

- 주민대상 교육, 홍보시 여성의 자발적 참여를 유도하여 사회적 영향력, 공공에의 기여도 향상을 모

색하고자 함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 9,354,890,360 5,870,704,303 62.76 %

일 반 회 계 2 1,231,459,000 1,137,197,093 92.35 %

기 타 특 별 회 계 2 3,918,729,000 3,581,604,330 91.40 %

기 금 1 4,204,702,360 1,151,902,880 27.40 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 5 9,354,890,360 5,870,704,303 62.76 %

양성평등정책추진사업

소계 1 375,300,000 266,851,400 71.10 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 375,300,000 266,851,400 71.10 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 3,625,029,000 3,367,732,120 92.90 %

일반회계 1 81,600,000 52,979,190 64.93 %

기타특별회계 1 3,543,429,000 3,314,752,930 93.55 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 5,354,561,360 2,236,120,783 41.76 %

일반회계 1 1,149,859,000 1,084,217,903 94.29 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 1 4,204,702,360 1,151,902,880 27.40 %

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도시재생실 공공재생과

○ 공공재생과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 40.061389천원(예산현액) 중 37,648,649천원을

집행하였고

집행율은 93.98%임

※ 2019년 본예산 26,785,796천원임(추경 5,580,796천원 증액 편성)

○ 2019. 9.28. 시민들에게 휴식과 여가를 제공하는 새로운 명소로 재탄생함

- 운영자를 미리 선정하여 시설운영과 연관된 설계로 임산부, 장애인 등 이동약자를 고려한

엘리베이터 6대, 수유실 등 설치, BF(장애물 없는 생활환경 인증) 우수 등급

- 개장이후 260,000명 방문, 공연장, 노들서가, 식물공방 등 각종 공연 등 대관 34회, 기획 프로그램

운영 56회

활성화 사업 운영하였고 "여성은 울지않는다", "세상의 모든 편견 모임" 등 성인지도를 높일 수 있

프로그램을 진행하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 40,061,358,920 37,648,649,340 93.98 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 40,061,358,920 37,648,649,340 93.98 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 40,061,358,920 37,648,649,340 93.98 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 40,061,358,920 37,648,649,340 93.98 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 40,061,358,920 37,648,649,340 93.98 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시재생실 역사도심재생과

○ 역사도심재생과 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 42,702,151천원임(본예산 36,415,857천원+2019년

사고이월액 6,286,294천원)

- 성인지예산 2019년 집행률(16,185,157천원)은 37.9%임

○ 금년도 성인지예산은 주민공모사업의 40건 중 완료 24건, 진행 16건이며, 보행공간 조성공사는 27%의

공정율임

- 금년도 예산 중 공사비 등 잔여금액 25,911,151천원은 사고이월되어 '20.12.까지 집행 예정임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 42,702,151,650 16,185,157,860 37.90 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시재생실 주거재생과

ㅇ 주거지생과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업으로 6,430,563 편성되어 6,280,,260천원 집행

97.48% 달성되었음

ㅇ 양성이 모두 관심을 갖고 참여하고 실행할 수 있는 교육 실시

- 희망돋움 사업 운영으로 주민모임 형성 및 공감대 확산사업 교육포럼 자문 등 진행과

- 희망지사업으로 조민모임 활성화 및 역량강화 사업으로 다양한 시민이 참여하여 원활한 도시재생사

업 추진에 기여했다고 판단됨.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 6,430,563,000 6,268,260,200 97.48 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 6,430,563,000 6,268,260,200 97.48 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 6,430,563,000 6,268,260,200 97.48 %

양성평등정책추진사업

소계 1 6,430,563,000 6,268,260,200 97.48 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 6,430,563,000 6,268,260,200 97.48 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시재생실 한옥건축자산과

○ 한옥건축자산과의 성인지예산은 총 1개 사업으로 55,000천원 편성 100% 집행됨

○ 서울특별시 한옥 보전 및 진흥에 관한 조례 등의 한옥관련 심의 및 자문을 위한 건축자산전문위원회

여성위원의 참여와 의견이 충분히 반영 될수 있도록 하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

일 반 회 계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

일반회계 1 55,000,000 55,000,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시계획국 도시계획과

○ 도시계획과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업에 611백만원(예산현액 기준) 편성되었으며 총 3개

사업에 565백만원 집행됨

- 도시계획과의 성인지예산 집행률은 92.4%임

○ 2019년도 도시계획국 성인지예산사업은 미래변화에 대비한 선제적 도시관리를 추진하기 위하여 여성

및 남성의 균형적인 지위 향상을 위하여 중점적으로 집행하였음

- 도시계획위원회 운영 : 401백만원 중 374백만원 집행

- 도시계획정책자문단 운영 : 60백만원 중 45백만원 집행

- 서울 도시기본계획 모니터링체계 운영 : 150백만원 중 146백만원 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 611,011,000 565,196,710 92.50 %

일 반 회 계 3 611,011,000 565,196,710 92.50 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 611,011,000 565,196,710 92.50 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 461,011,000 419,696,710 91.04 %

일반회계 2 461,011,000 419,696,710 91.04 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 150,000,000 145,500,000 97.00 %

일반회계 1 150,000,000 145,500,000 97.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시계획국 도시관리과

○ 도시관리과 2019년 성인지예산은 총 1개사업에 176백만원이 편성되었으며, 1개 사업에 총 166백만원이

집행됨

- 도시관리과의 성인지예산 집행률은 94%임

○ 금년도 성인지예산은 도시계획 결정 및 방향정립에 양성평등 및 균형있는 성인지 확립차원의 도시건

축공동위원회를 운영함을 목표로 집행하였음

- 도시건축공동위원회 15회 개최, 도시건축공동위원회 소위원회 9회 개최, 청년주택분과위원회 12회 개

- 도시건축공동위원회 심의를 통한 지구단위계획결정고시 40건

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

일 반 회 계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

양성평등정책추진사업

소계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

일반회계 1 176,392,000 165,573,050 93.87 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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도시계획국 토지관리과

ㅇ 토지관리과 2019년 성인지예산은 총 1개사업으로 80백만원이 편성되었으며,

ㅇ 금년도 성인지예산은 공익사업시행지구 내 토지 등의 수용 사용에 따른 손실보상에 관한 다툼을

중립적인 입장에서 공정하게 재결함으로써 공익사업의 원활한 추진과 사유재산권의 정당한

보상으로 공공복리의 조화를 추구함을 목표로 80백만원 집행하였음.

- 토지관리과 성인지예산 집행률은 100%임

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 79,800,000 79,800,000 100.00 %

일 반 회 계 1 79,800,000 79,800,000 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 79,800,000 79,800,000 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 79,800,000 79,800,000 100.00 %

일반회계 1 79,800,000 79,800,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부 주택정책과

○ 2019년도 주택정책과 성인지예산은 총 2개 사업(예산현액 : 8,182,953천원) 편성되었으며, 총 6,993,9

05천원 집행됨(85.4%)

○ 주택정책의 수립 및 방향을 정립하기 위한 서울시 주택정책 최고심의 기구인 주거정책심의위원회 운

영시 여성의 의견이 충분히 반영할 수 있도록 하였으며,

○ 저소득층 주거안정을 위한 '저소득층 주택임대보증금 융자' 기금운영 시 성인지 관점이 충분히 반영

할 수 있도록 하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 8,182,953,000 6,993,904,600 85.47 %

일 반 회 계 1 182,953,000 178,054,600 97.32 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 1 8,000,000,000 6,815,850,000 85.20 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 8,182,953,000 6,993,904,600 85.47 %

양성평등정책추진사업

소계 2 8,182,953,000 6,993,904,600 85.47 %

일반회계 1 182,953,000 178,054,600 97.32 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 1 8,000,000,000 6,815,850,000 85.20 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부 건축기획과

○ 2019년도 건축기획과 성인지예산은 총 2개 사업임.

- 건축위원회 운영을 위하여 360,000천원 편성되었으며, 총 77,886천원 집행 됨(78.36%)

- 사전재난영향성 검토위원회 운영을 위하여 53,000천원 편성되었으며, 총 34,918천원 집행 됨(65.88

%)

○ 해당분야(방재, 환경,토질및기초, 토목구조 등) 여성인력부족으로 단기적으로는 달성은 어려우나, 장

기적으로 여성위원 참여를

독려하여 정책방향이 실현될 수 있도록 개선하고자 함.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 413,000,000 317,031,630 76.76 %

일 반 회 계 2 413,000,000 317,031,630 76.76 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 413,000,000 317,031,630 76.76 %

양성평등정책추진사업

소계 1 53,000,000 34,918,350 65.88 %

일반회계 1 53,000,000 34,918,350 65.88 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 360,000,000 282,113,280 78.36 %

일반회계 1 360,000,000 282,113,280 78.36 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부 공동주택과

ㅇ 2019년 공동주택과 성인지예산은 공동주택 공동체 활성화 사업으로 총 833,548천원 편성, 760,626천원

(91.2%)집행됨

ㅇ 공동주택단지내 공동체 활성화 사업시 단지 내 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 참여기

회 제공 및 적정 예산 집행함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 833,548,000 760,626,750 91.25 %

일 반 회 계 1 833,548,000 760,626,750 91.25 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 833,548,000 760,626,750 91.25 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 833,548,000 760,626,750 91.25 %

일반회계 1 833,548,000 760,626,750 91.25 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부 주거정비과

○ 주거정비과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업으로 75백 만원이 편성되었으며, 그 중 74백 만원을

집행함

- 주거정비과의 성인지 예산 집행률은 약 98%임

○ 금년도 성인지 예산으로 정비사업 아카데미 운영 사업을 실시하였음

- 정비사업 아카데미 운영은 조합임원 교육과정, 일반교육과정, 찾아가는 교육과정, 대학연계형 교육

과정 등 교육과정을 운영하였고,

그 결과 전체 교육생 중 여성의 참여비율이 30%에서 32%으로 상향됨

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 75,000,000 74,142,400 98.86 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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주택건축본부 주거사업과

○ 2019년 도시재정비위원회 예산은 총 91,084천원으로 이 중 85,431천원을 집행함(집행률 93.7%).

○ 도시재정비위원회 위원은 총 25명이며, 외부 위촉위원 16명 대비 여성위원은 8명으로 50%임

○ 위원회 개최 시 위원 참석 수당 지급액 총 45,000천원 중 여성 위원 지급액은 20,000천원으로 총 지급

액의 44.5%에 해당함.

○ 향후 여성 위원의 위원회 참석을 적극 독려하여, 여성위원 위촉 비율 수준 이상으로 수당지급 비율을

제고할 계획임.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

양성평등정책추진사업

소계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 91,084,000 85,430,460 93.79 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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푸른도시국 공원녹지정책과

○ 공원녹지정책과 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 2개 사업에 5,815,813천원으로, 이 중 4,392,676

천원을 집행함(집행률 75.53%)

○ 무장애 친화 공원 1개소(남산) 조성 및 서울로 7017 안전 관리를 통해 보행 약자를 포함한 모든 시민

이 편안하고 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 5,815,813,300 4,392,675,627 75.53 %

일 반 회 계 2 5,815,813,300 4,392,675,627 75.53 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 5,815,813,300 4,392,675,627 75.53 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 2,336,466,000 1,436,766,440 61.49 %

일반회계 1 2,336,466,000 1,436,766,440 61.49 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 3,479,347,300 2,955,909,187 84.96 %

일반회계 1 3,479,347,300 2,955,909,187 84.96 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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푸른도시국 공원조성과

○ 공원조성과 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 1개 사업에 77,300천원으로, 이 중 71,432천원을 집행

함(집행률 92.41%)

○ 도시공원 조성계획에 관한 사항 및 공원의 중요한 사항을 심의하는 도시공원위원회를 운영하는 사업

으로 위원 구성 시 성비 균형을 맞춰 심의 사항에 대해 성별상 균형잡힌 시각이 반영될 수 있도록 함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 77,300,000 71,431,710 92.41 %

일 반 회 계 1 77,300,000 71,431,710 92.41 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 77,300,000 71,431,710 92.41 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 77,300,000 71,431,710 92.41 %

일반회계 1 77,300,000 71,431,710 92.41 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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푸른도시국 자연생태과

○ 자연생태과 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 1개 사업에 1,250,000천원으로, 이 중 1,036,306천원

을 집행함(집행률 82.90%)

○ 산림 내 피해목 등을 정리하여 산림환경을 정비하고 목공재료로 활용하여 시민들에게 목공체험 기회

를 제공하는 사업으로, 성별 고정관념이 반영되지 않는 프로그램을 진행하려고 노력하여 남녀 균등하게

프로그램에 참여함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,250,000,000 1,036,305,590 82.90 %

일 반 회 계 1 1,250,000,000 1,036,305,590 82.90 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 1,250,000,000 1,036,305,590 82.90 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,250,000,000 1,036,305,590 82.90 %

일반회계 1 1,250,000,000 1,036,305,590 82.90 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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푸른도시국 산지방재과

○ 산지방재과 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 2개 사업에 1,366,303천원으로, 이 중 1,303,067천원

을 집행함(집행률 95.37%)

○ 산사태 대응 시민역량강화 사업은 시민 안전교육 운영시 연령, 거주지, 성별에 따른 관심도에 차이가

발생하여, 산사태 발생 대처요령등에 대한 홍보물 제작 및 교육시 누구나 관심을 갖고 참여할 수 있도록

사업을 추진함

○ 산림재해 일자리사업은 산사태 재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 산사태현장예방단을

구성·운영하는 사업으로 기계톱 등 산림장비 활용 능력, 산림분야 자격증 소지 등의 자격 요건으로 인

해 여성 지원자의 비율이 낮음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,366,303,000 1,303,067,266 95.37 %

일 반 회 계 2 1,366,303,000 1,303,067,266 95.37 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,366,303,000 1,303,067,266 95.37 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 50,000,000 49,832,000 99.66 %

일반회계 1 50,000,000 49,832,000 99.66 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 1,316,303,000 1,253,235,266 95.21 %

일반회계 1 1,316,303,000 1,253,235,266 95.21 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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물순환안전국 물순환정책과

○ 물순환정책과의 2019년도 성인지예산은 총 1개사업에 525,100천원이 편성되었으며, 총 1개 사업에 477

,169천원 집행됨

- 물순환정책과의 성인지예산 집행률은 90.9%임

○ 금년도 성인지예산은 시민참여를 통한 물순환 정책반영을 위해 물순환시민위원회 운영. 물순환 시민

문화제 개최, 토론회 등을 실시하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 525,100,000 477,168,500 90.87 %

일 반 회 계 1 525,100,000 477,168,500 90.87 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 525,100,000 477,168,500 90.87 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 525,100,000 477,168,500 90.87 %

일반회계 1 525,100,000 477,168,500 90.87 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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물순환안전국 하천관리과

○ 하천관리과 2019년 성인지예산은 총 1개 사업으로 예산현액 339백만원 대비 325백만원 집행(집행률 96

.0%)하였음

○ 재난안전대책본부 , 하천관리위원회, 사전재해영향성검토위원회, 청계천시민위원회 구성 시 여성위원

의 목표률 40%를 초과한 41%로 구성하였음

○ 풍수해 대책 시민행동요령 등 홍보물 제작 시 성차별적 편견 요인을 제거하여 제작하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 338,800,000 325,259,710 96.00 %

일 반 회 계 1 338,800,000 325,259,710 96.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 338,800,000 325,259,710 96.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 338,800,000 325,259,710 96.00 %

일반회계 1 338,800,000 325,259,710 96.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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지역발전본부 동남권사업과

○ 동남권사업과 2019년 성인지예산은 총 1개 사업으로 예산현액 290백만원 대비 277백만원 집행(집행률

95.47%)하였음

○ 금년도 성인지예산은 여성과 남성의 균형적인 참여로 서울 국제교류복합지구 조성사업의 긍정적 효과

를 골고루 홍보하고 시민의 의견을 수렴하는 것을 목표로 집행하였음

- 국제교류복합지구 시민참여관 운영 : 290백만원 중 277백만원 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 290,293,000 277,132,440 95.47 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 290,293,000 277,132,440 95.47 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 290,293,000 277,132,440 95.47 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 290,293,000 277,132,440 95.47 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 290,293,000 277,132,440 95.47 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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지역발전본부 동북권사업과

○ 동북권사업과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업으로 예산현액 988백만원 대비 666백만원 집행(집

행률 67.45%)하였음

○ 금년도 성인지예산은 여성과 남성의 균형적인 지위향상과 경쟁력 강화를 위한 도시재생 관련 교육 및

시민참여프로그램, 활성화계획 수립 및 사업시행 지원, 이해당사자간 협의 등 공익성 제고를 목표로 두

고 집행하였음

- 4.19 사거리 일대 도시재생활성화 사업 : 예산현액 988백만원 중 667백만원 집행

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 988,072,000 666,479,240 67.45 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 988,072,000 666,479,240 67.45 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 988,072,000 666,479,240 67.45 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 988,072,000 666,479,240 67.45 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 988,072,000 666,479,240 67.45 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부 소방행정과

○ 소방행정과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업 737,362,000원 편성되었으며, 736,642,000원 집행

- 소방행정과의 성인지 예산 집행률은 99.9%임

○ 금년도 성인지 예산은 전문기관에 위탁교육을 실시하여 남성,여성이 동등한 전문 소방인력 양성을

목적으로 실시하였음

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

- 추진근거 : 소방공무원 교육훈련규정(대통령령 제28216호, 2017.7.26.),

「119구조구급에 관한법률」 제25조(구조구급대원의 전문성강화)

재난 및 안전관리기본법 제55조 제3항, 시행령 제66조(긴급구조 교육)

- 사업내용 : 서울시립대학교 소방방재학과, 한국소방산업기술원, 중앙119구조본부 등 전문기관 위탁교

육 실시(위탁교육 수료 여성인원 91명)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

양성평등정책추진사업

소계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 737,362,000 736,642,000 99.90 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부 재난대응과

○ 재난대응과의 2019년도 성인지 예산은 총 2개 사업 3,661,695,000원 편성되었으며, 3,539,131,821원

집행됨

- 재난대응과의 성인지 예산 집행률은 96.6%임

○ 금년도 성인지 예산은 안전한 서울을 만들기 위해 의용소방대를 활용한 생활밀착형 화재예방활동지원

및 장애인 등 사회적 약자 특성을 고려한 재난안전서비스 강화를 중점적으로 실시하였음

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

- 추진근거 : 소방기본법 제16조의 2, 장애인 희망서울 종합대책(시장방침 제126호, 2015.5.1), 서울특

별시 시민수상구조대 설치 및 운영

에 관한 조례(제6386호, 2017.1.5.), 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률(제14809호, 2017.10.19.)

- 사업내용 : 생활안전 장비보강 및 시민수상구조대 운영, 장애인의 날 소방안전체험 부스 운영, 전문

의용소방대 확대에 따른 지원수당 등

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 3,661,695,000 3,539,131,821 96.65 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 2 3,661,695,000 3,539,131,821 96.65 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 3,661,695,000 3,539,131,821 96.65 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 2 3,661,695,000 3,539,131,821 96.65 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

기타특별회계 2 3,661,695,000 3,539,131,821 96.65 %

기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부 예방과

○ 예방과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업 266,375,000원 편성되었으며, 265,745,030원 집행됨

- 예방과 성인지 예산 집행률은 99.8%임

○ 금년도 성인지 예산은 '안전' 중요성에 대한 시민의식을 강화하기 위해 다양한 안전문화 확산 이벤트

및 캠페인 개최 등에 중점을 두고 실시하였음

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

- 추진근거 : 소방기본법 제7조 제2항, 재난 및 안전관리 기본법 제66조의4

- 사업내용 : 서울안전한마당, 몸짱소방관 선발대회 및 달력화보 촬영, 서울119 소방동요경연대회, 불

조심 강조의 달 운영 등

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 266,375,000 265,745,030 99.76 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 266,375,000 265,745,030 99.76 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 266,375,000 265,745,030 99.76 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 266,375,000 265,745,030 99.76 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 266,375,000 265,745,030 99.76 %

기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부 안전지원과

○ 안전지원과의 2019년도 성인지 예산은 총 2개 사업 3,657,553,000원 편성되었으며, 3,605,768,230원

집행됨

- 안전지원과의 성인지 예산 집행률은 98.6%임

○ 금년도 성인지 예산은 시민의 자율대응능력을 향상을 위해 다양한 안전체험교육 기회를 제공 및 성별

균형을 통한 예산효과 극대화에 중점적으로 실시하였음

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

- 추진근거 : 소방기본법 제17조의 제2항, 재난 및 안전관리기본법 제66조의 2,소방기본법 제17조 제2

- 사업내용 : 대시민 소방안전교육(이동안전체험, 찾아가는 소방안전교실 등), 어린이 안전의식 고취를

위한 다양한 체험교육 추진

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 3,657,553,000 3,605,768,230 98.58 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 2 3,657,553,000 3,605,768,230 98.58 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 3,657,553,000 3,605,768,230 98.58 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 1,394,428,000 1,379,850,760 98.95 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 1,394,428,000 1,379,850,760 98.95 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 2,263,125,000 2,225,917,470 98.36 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 2,263,125,000 2,225,917,470 98.36 %

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자치단체특화사업 기금 0 0 0 0.00 %

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소방재난본부 현장대응단

○ 현장대응단의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업 383,920,000원 편성되었으며, 383,896,230원 집행

- 현장대응단의 성인지 예산 집행률은 99.9%임

○ 금년도 성인지 예산은 재난발생 시 초기 자율대응능력을 향상시키기 위한 10만 시민안전파수꾼을 양

성하는 사업을 중점적으로 실시하였음

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월

- 추진근거 : 서울특별시 시민안전파수꾼 양성 및 운영에 관한 조례(제6604호, 2017.7.13.)

- 사업내용 : 11,534명 시민안전파수꾼 양성 (여성 3,611명 31.3%, 남성 7,923명 68.7%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 383,920,000 383,896,230 99.99 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 1 383,920,000 383,896,230 99.99 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 383,920,000 383,896,230 99.99 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 383,920,000 383,896,230 99.99 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 383,920,000 383,896,230 99.99 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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인권담당관

○ 2019년도 인권담당관의 성인지예산은 4개 사업에 682,650천원(예산 성립 후 9,000천원 감액)이 편성되

어 606,511천원을 집행하였음.(집행률 88.9%)

○ 인권위원회 운영, 인권교육, 실태조사, 인권현장 체험 프로그램 운영 등의 사업을 통하여 성평등 인권

행정구현 노력을 지속하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

일 반 회 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 682,650,000 606,511,570 88.85 %

양성평등정책추진사업

소계 3 528,650,000 474,279,570 89.72 %

일반회계 3 528,650,000 474,279,570 89.72 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 154,000,000 132,232,000 85.86 %

일반회계 1 154,000,000 132,232,000 85.86 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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한강사업본부 기획예산과

○ 한강사업본부의 2019년도 성인지 예산은 한강 행사 참여자의 성별 비율 균형을 구현하기 위해

한강 이색축제, 자원봉사자 운영, 한강몽땅 여름축제 등 총 3개 사업에 1,658,900,000원이 편성

되었으며, 1,603,142,430원이 집행되어 집행률은 96.6%임.

○ 자원봉사자 운영 사업의 경우 여름방학 기간동안의 잦은 우천으로 인해 참여 프로그램이 취소되어

88.3%의 낮은 집행률을 보임.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

일 반 회 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 1,658,900,000 1,603,142,437 96.64 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 1,568,900,000 1,515,845,237 96.62 %

일반회계 2 1,568,900,000 1,515,845,237 96.62 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 90,000,000 87,297,200 97.00 %

일반회계 1 90,000,000 87,297,200 97.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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인재개발원 인재기획과

○ 인재개발원은 신임 공무원과 교육 대상 직급에서 여성 비율이 상승하는 추세를 감안하여 6급 미래양

성과정과 신임자과정, 퇴직 후 인생설계 과정 총3개 사업 3,877,384천원을 성인지 예산으로 편성하였으며

, 이 중 94.25%인 3,654,563천원이 집행되었음

○ 교육과정의 성별 대비 집행률은 교육생 성비에 비례하므로 성평등한 채용 및 교육생 선발이 이뤄질

수 있도록 지속적으로 추진하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

일 반 회 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 3,877,384,000 3,654,562,770 94.25 %

양성평등정책추진사업

소계 1 1,758,128,000 1,680,868,925 95.61 %

일반회계 1 1,758,128,000 1,680,868,925 95.61 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 2,119,256,000 1,973,693,845 93.13 %

일반회계 2 2,119,256,000 1,973,693,845 93.13 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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데이터센터 기획관리과

ㅇ 데이터센터의 2019년도 성인지 예산은 총 2개 사업 장애인·고령인 정보화교육에 369,448천원이

편성되었으며, 368,492천원이 지출되었음.

- 데이터센터의 성인지예산의 집행률은 99.7%임

ㅇ 정보취약계층을 대상으로 누구나 성별에 관계없이 정보화교육 수강이 가능한 사업이나

성별격차는 전년도에 비해 장애인 정보화 교육은 23.52%에서 14.62%로, 고령인 정보화 교육은

13.34%에서 3.58%로 감소하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 369,448,000 368,492,440 99.74 %

일 반 회 계 2 369,448,000 368,492,440 99.74 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 369,448,000 368,492,440 99.74 %

양성평등정책추진사업

소계 1 30,858,000 30,704,590 99.50 %

일반회계 1 30,858,000 30,704,590 99.50 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 338,590,000 337,787,850 99.76 %

일반회계 1 338,590,000 337,787,850 99.76 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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보건환경연구원 연구지원부

○ 보건환경연구원 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 670,366천원이 편성되었으며 627,264천원이

집행됨.(집행률 94%)

※ 실질적인 성인지 예산인 '일일과학체험교실'은 예산액 5,520천원 중 4,992천원 집행됨.(집행률 90%)

○ 2019년도 성인지예산은 '효율적인 연구 및 행정지원' 사업으로 국제숙련도 시험참가, 어린이집 위탁운

영, 국제 및 국내 전자저널 이용 등이 포함되어 있으며, 그 중 '일일 과학체험교실'은 어린이들에게 이공

계 진로탐색 기회를 제공하여 창의적 과학인재 양성에 기여함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 670,336,000 627,264,030 93.57 %

일 반 회 계 1 670,336,000 627,264,030 93.57 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 670,336,000 627,264,030 93.57 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 670,336,000 627,264,030 93.57 %

일반회계 1 670,336,000 627,264,030 93.57 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울시립과학관 총무과

○ 서울시립과학관의 2019년도 성인지예산은 1개 사업에 691,080천원이 편성되어 632,554천원이 집행됨.

- 서울시립과학관의 2019년도 성인지예산 집행률은 91.53%임.

○ 2019년도 성인지 예산으로 '과학관 교육프로그램 개발 및 운영' 사업을 실시하였음.

- 사업수혜자 중 여성의 비율은 52.4%로 남성의 비율인 47.6%보다 4.8%포인트 높게 나타남.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 691,080,000 632,554,490 91.53 %

일 반 회 계 1 691,080,000 632,554,490 91.53 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 691,080,000 632,554,490 91.53 %

양성평등정책추진사업

소계 1 691,080,000 632,554,490 91.53 %

일반회계 1 691,080,000 632,554,490 91.53 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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농업기술센터

○ 농업기술센터 성인지 예산은 총 2개사업 441,612,000원으로 예산편성 되었으며, 총 2개사업에 431,715

,540원이 집행되어 집행률은 97.76%임

○ 도시민을 대상으로 다양한 원예교육으로 여가선용의 기회 제공과 전문농업인 단체 육성을 통한 농업

활성화에 기여 하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 441,612,000 431,715,540 97.76 %

일 반 회 계 2 441,612,000 431,715,540 97.76 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 441,612,000 431,715,540 97.76 %

양성평등정책추진사업

소계 2 441,612,000 431,715,540 97.76 %

일반회계 2 441,612,000 431,715,540 97.76 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울역사박물관 총무과

ㅇ 서울역사박물관 2019년 성인지 예산은 총 2개 사업에 455,900천원이 편성되었으며, 이 중 총 452,654

천을 집행 하였음(집행률 99%)

- 최초로 2019년, '시민관람서비스 운영' 과 '박물관 홍보마케팅강화' 2개 사업이 성별영향분석 평가 사

업으로 선정됨

- 이에 특정 성별에 편중됨 없이 박물관의 인지도와 만족도를 향상시키기 위해 노력하였음

- 다만 박물관 홍보는 불특정 다수를 대상으로하기때문에 성별을 구분하여 가시적인 사업수혜자 수치를

산출하기는 어려운 측면이있었음

ㅇ 향후에도 지속적으로 성별 격차 없이 남녀 모두 만족할 수 있는 관람 프로그램과 서비스를 개발·제

공하고, 성인지적 관점에서 박물관 홍보 매체를 제작하도록 노력하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

일 반 회 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

일반회계 2 455,900,000 452,653,990 99.29 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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한성백제박물관 총무과

○ 한성백제박물관 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 217,000천원임

○ 기존대로 교육프로그램 참여자의 남녀 성비의 균형을 유지하고, 주말ㆍ방학프로그램의 가족단위

프로그램에서 부, 모 동반 참여를 유도하여 건강한 가족관계와 성평등 형성을 지원함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 217,000,000 216,955,450 99.98 %

일 반 회 계 1 217,000,000 216,955,450 99.98 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 217,000,000 216,955,450 99.98 %

양성평등정책추진사업

소계 1 217,000,000 216,955,450 99.98 %

일반회계 1 217,000,000 216,955,450 99.98 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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체육시설관리사업소 운영기획과

○ 성인지 예산 편성액은 146,845천원이며, 139,268천원이 집행되어 집행률은 94.8%임

○ 생활체육 참여인원은 전년대비 4.6% 증가( 2018년 : 713,631명에서 2019년 : 747,665명)

○ 여성참여비율은 2018년 대비 0.07% 감소(2018년 : 59.10%, 2019년 : 59.03%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 146,845,000 139,268,500 94.84 %

일 반 회 계 1 146,845,000 139,268,500 94.84 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 146,845,000 139,268,500 94.84 %

양성평등정책추진사업

소계 1 146,845,000 139,268,500 94.84 %

일반회계 1 146,845,000 139,268,500 94.84 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울도서관 지식문화과

○ 서울도서관 2019년도 성인지 예산은 총 4개사업에 5,349,596천원이 편성 되었으며 99.67% 집행 되었음

○ 장애인도서관 육성지원 사업은 양성평등정책 추진사업으로 장애인 도서관 등록 회원수 목표치 48,500

명을 100% 달성하였음

○ 공공도서관 개관시간 연장의 경우 취업 취약계층 중 여성을 우선 선발하여 여성의 경제활동 참여 기

회를 확대 하였음

○ 도서관 정책수립 및 추진을 위한 도서관 거버넌스 운영 위원회의 위원 구성 시 성별 균등비율을 반영

하여 양성 평등 정책의 기반을 마련 하였음

○ 서울도서관 독서문화 프로그램 운영을 통해 독서관련 각종 프로그램을 성별에 관계없이 누릴 수 있도

록 하여 양성 평등한 독서문화 향유 및 인문정신 함양에 기여하였음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 5,349,596,000 5,331,977,970 99.67 %

일 반 회 계 4 5,349,596,000 5,331,977,970 99.67 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 4 5,349,596,000 5,331,977,970 99.67 %

양성평등정책추진사업

소계 2 842,000,000 828,046,120 98.34 %

일반회계 2 842,000,000 828,046,120 98.34 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 62,580,000 58,915,850 94.14 %

일반회계 1 62,580,000 58,915,850 94.14 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 4,445,016,000 4,445,016,000 100.00 %

일반회계 1 4,445,016,000 4,445,016,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울역사편찬원 시사편찬과

○ 서울역사편찬원 2019년도 성인지예산은 서울역사유적답사와 서울역사강좌에 성인지적 관점의 성별 수

혜 차이 없는 시민참여를 위해

1개 사업 190,510천원이 편성되었으며, 이 중 181,098천원이 집행되었음(집행률 95.06%)

○ 2019년 성인지예산 사업의 집행률은 전년대비 상승(2018년도 집행률은 88.8%)하였으며, 지속적으로 양

성평등정책 추진사업에서

95%이상의 집행률을 달성할 수 있도록 노력하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 190,510,000 181,100,880 95.06 %

일 반 회 계 1 190,510,000 181,100,880 95.06 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 190,510,000 181,100,880 95.06 %

양성평등정책추진사업

소계 1 190,510,000 181,100,880 95.06 %

일반회계 1 190,510,000 181,100,880 95.06 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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시립미술관 총무과

○ 서울시립미술관의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업에 298,450천원이 편성되었으며 295,597천원이

집행됨

- 서울시립미술관의 성인지예산 집행률은 99%임

○ 금년도 성인지예산은 서울시민을 대상으로 시민미술아카데미, 찾아가는 미술감상교실 등 사업을 실시

하였으며 연령별, 대상별, 지역별 특성화 프로그램 운영을 통한 관람객 개발 및 미술교육 서비스를 상시

제공하고 있음

- 2019년도 시민미술아카데미 참가자 수 : 17,226명

- 2019년도 찾아가는 미술감상교실 개최 수 : 104회

- 미술교육 수강자 만족도 : 92%

○ 2020년은 전시 중심에서 다양한 관람객 활동 중심의 미술관이 되도록 프로그램을 개발하여 진행하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

일 반 회 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

일반회계 2 298,450,000 295,597,890 99.04 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울식물원 기획행정과

○ 서울식물원 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 2개 사업에 1,532,019천원으로, 이 중 1,477,470천원

을 집행함(집행률 96.44%)

○ 식물원 문화행사 및 교육프로그램 운영, 서울식물원 홍보를 통해 성별, 연령에 관계없이 누구나 참여

하고 즐길 수 있는 공간을 조성함

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,532,019,400 1,477,470,320 96.44 %

일 반 회 계 2 1,532,019,400 1,477,470,320 96.44 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 1,532,019,400 1,477,470,320 96.44 %

양성평등정책추진사업

소계 1 931,901,400 897,688,410 96.33 %

일반회계 1 931,901,400 897,688,410 96.33 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 600,118,000 579,781,910 96.61 %

일반회계 1 600,118,000 579,781,910 96.61 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울대공원 총무과

○ 서울대공원 2019회계연도 성인지 예산현액은 총 2개 사업에 200,970천원으로, 이 중 197,314천원을 집

행함.(집행률 98.18%)

○ 세부사업별로는 공원내 자원봉사자 운영에 36,200천원을 집행하였고, 자연학습교실에 164,770천원을

집행하였음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 200,970,000 197,313,860 98.18 %

일 반 회 계 2 200,970,000 197,313,860 98.18 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 2 200,970,000 197,313,860 98.18 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 200,970,000 197,313,860 98.18 %

일반회계 2 200,970,000 197,313,860 98.18 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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교통방송 기획조정실

○ 교통방송의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업임

○ 생활정보센터 운영은 예산현액 대비 99.85% 집행률 달성

○ 통신원 운영은 예산현액 대비 100% 집행률 달성

○ 교통방송 홍보는 재단법인화 지연으로 인한 출범식 미개최로 예산현액 대비 59.19% 집행률 달성

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

일 반 회 계 0 0 0 0.00 %

기 타 특 별 회 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 333,600,000 220,392,760 66.06 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 2 310,300,000 197,092,760 63.52 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 2 310,300,000 197,092,760 63.52 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 23,300,000 23,300,000 100.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 1 23,300,000 23,300,000 100.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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감사위원회 감사담당관

○ 감사위원회 감사담당관의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업에 105,850천원이 편성되었으며,

88,176천원이 집행되어 집행률은 83.3%임.

○ 종합 청렴도 향상을 위한 분야(외부, 내부, 정책)별 청렴정책을 추진한 결과,

- 설문조사 실시, 청렴 캠페인 전개, 청렴콘서트 등을 추진하면서 남, 여 직원 정보 습득력을 고려

하여 기획 후 집행함.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 105,850,000 88,175,545 83.30 %

일 반 회 계 1 105,850,000 88,175,545 83.30 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 105,850,000 88,175,545 83.30 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 105,850,000 88,175,545 83.30 %

일반회계 1 105,850,000 88,175,545 83.30 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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감사위원회 안전감사담당관

○ 2019년도 성인지예산은 안전한 도시 서울 구현을 위한 명예하도급호민관 운영에 39,940천원을 편성

- 39,940천원 집행, 집행률 100%

○ 불법,불공정 하도급 처분강화로 공정한 건설공사 하도급 문화조성을 통한 하도급자 권익보호 강화

- 명예하도급호민관(16명) 인력풀을 통해 법률상담지원 민원발생 공사현장 조사, 감사 참여

○ 하도급관계자(건설공사장 관계자, 공사 발주 담당자 등) 교육실시를 통한 공정하도급 문화 조성토록

노력

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 39,940,000 39,940,000 100.00 %

일 반 회 계 1 39,940,000 39,940,000 100.00 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 39,940,000 39,940,000 100.00 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 39,940,000 39,940,000 100.00 %

일반회계 1 39,940,000 39,940,000 100.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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감사위원회 조사담당관

○ 조사담당관의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 66,240천원으로 62,448천원을 집행 하여 94.34% 집

행률을 달성함.

○ 성인지예산은 공무원행동강령 숙지 및 준수에 중점을 두고 집행하였음

- 서울특별시 공무원 행동강령 바로 알기 소책자 제작 및 서울시 본청 및 사업소 1,000부 배부 : 조사

담당관-6019(2019.04.08) 공문시행

- 주요내용

가. 1편 : 서울시 공무원 행동강령의 이해

나. 2편 : 서울시 공무원 행동강령의 연혁

다. 3편 : 서울시 공무원 행동강령의 주요내용

▶ 제1장 총칙, 제2장 공정한 직무수행, 제3장 부당이득의 수수 금지, 제4장 건전한 공직풍토 조

성, 제5장 행동강령 운영 및 이행 등

라. 부 록 : 서울특별시 공무원 행동강령 조례

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 66,240,000 62,488,040 94.34 %

일 반 회 계 1 66,240,000 62,488,040 94.34 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 66,240,000 62,488,040 94.34 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 66,240,000 62,488,040 94.34 %

일반회계 1 66,240,000 62,488,040 94.34 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사

업 소계 0 0 0 0.00 %

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자치단체특화사업

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울민주주의위원회 시민숙의예산담당관

○ 시민참여예산제 운영 사업은 예산현액 672,692,000원 중 665,922,350원 집행됨(집행률 98.99%)

○ 정책 기획 및 검토 단계부터 성 평등을 고려할 수 있도록 시민참여예산위원회를 구성함

- 전체위원 295명 중 여성위원 151명(51.19%), 남성위원 144명(48.81%)

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 672,692,000 665,922,350 98.99 %

일 반 회 계 1 672,692,000 665,922,350 98.99 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 672,692,000 665,922,350 98.99 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 1 672,692,000 665,922,350 98.99 %

일반회계 1 672,692,000 665,922,350 98.99 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울민주주의위원회 서울협치담당관

○ 서울협치담당관의 2019년도 성인지예산은 지역협치 활성화 총 1개 사업 3,534백만원이 편성되었으며,

이중 3,341백만원이 집행되어 집행률은 94.55%임.

○ 지역협치 활성화 사업 특성상 남녀 구분없이 불특정다수의 지역 시민으로부터 발굴된 의제를 통한 지

역사회 문제 해결 및 민관협력 기반 마련 및 지역사회 역량강화 및 네트워크 조성에 중점을 두고 있음.

향후에도 사업 참여자 및 수혜집단에 대해 편중이 없도록 사업운영간 세심한 고려를 양성평등정책에 기

여하겠음.

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

일 반 회 계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

일반회계 1 3,534,197,000 3,341,605,200 94.55 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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서울민주주의위원회 지역공동체담당관

○ 지역공동체담당관의 2019년 성인지예산은 총 3개 사업에 7,664백만원 편성되었으며 이 중 총 3개 사업

에 7,592백만원이 집행됨

- 지역공동체담당관의 성인지예산 집행률은 99%임.

○ 금년도 성인지예산은 마을공동체종합지원센터 운영, 마을공동체 활동 지원, 찾아가는 동 주민센터 지

원(마을분야)의 사업을 실시하였음.

- 마을공동체 사업 특성상 남성의 참여가 저조하고 중년여성의 참여가 활발한 경향이 있음. 보다 다양

한 주민들이 마을공동체 사업에 참여할 수있도록 성별 특성을 고려한 사업 설계, 홍보 전략 다양화 등의

지속적 노력을 기울이도록 하겠음

□ 성인지예산 집행결과

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 총 괄 표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 7,663,806,000 7,592,409,470 99.07 %

일 반 회 계 3 7,663,806,000 7,592,409,470 99.07 %

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00 %

기 금 0 0 0 0.00 %

회 계 별 사업개수 예산현액 지출액 집행률

□ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 원, %)

총 계 3 7,663,806,000 7,592,409,470 99.07 %

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

성별영향분석평가사업

소계 0 0 0 0.00 %

일반회계 0 0 0 0.00 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

자치단체특화사업

소계 3 7,663,806,000 7,592,409,470 99.07 %

일반회계 3 7,663,806,000 7,592,409,470 99.07 %

기타특별회계 0 0 0 0.00 %

기금 0 0 0 0.00 %

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갈등관리 거버넌스 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 종합적인 갈등해결절차 및 방법논의가 필요한 업무에 대하여 갈등관리 현안토론·학술회의

(세미나, 토론회, 포럼 등) 개최를 통해 해결방안을 모색하여 갈등을 효율적으로 관리

- 갈등관련 전문기관 및 국내·국외 학계와 연계한 국제 및 국내 포럼 개최를 통해 국내·외

갈등관리 및 해결사례 등을 토론하고 다양한 사례를 공유하여 시정 갈등조정에 적용

○ 사업내용 : - 현안토론 학술회의 : 학술회의(세미나, 토론회 등)를 통해 사안별 접근방법 및 해결방안을

모색하고 갈등관리의 다양한 시각을 연구하여 시정현안 갈등을 효율적으로 관리 및 해결

- 서울갈등포럼 개최: 해외 선진사례 습득과 세계적 갈등전문가, 실무자 간의 네트워크 구축

(국내, 국제포럼으로 격년 개최)

- 갈등관리심의위원회 개최: 시 정책수립 및 추진과정에서 예상 또는 발생하는 공공갈등을

심의, 자문을 통해 완화하고 원만하게 조정

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 246,100,000 0 246,100,000 228,009,400 0 18,090,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 246,100,000 0 246,100,000 228,009,400 0 18,090,600

자 체 재 원 246,100,000 0 246,100,000 228,009,400 0 18,090,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.65 %

- 집행실적 분석 : 낙찰차액 등의 사유로 18,090천원(약 7.35%) 불용되었음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

여성공무원 및 갈등관련 여성

전문가 참여를 높일 수 있는

세미나 등 마련

4 4

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2019

여성공무원 및 갈등관련 여성

전문가 참여를 높일 수 있는

세미나 등 마련

4 6

여성전문가 참여 세미나 횟수 : 포럼 1, 학술회의 5회 개최

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 118,120,000 236,390,000 246,100,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 109,640,500 210,434,050 228,009,400

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업추진에 있어서 여성전문가의 참여률을 높이기 위한 방향으로 사업을 추진하였으나. 포럼, 학술

회의, 갈등관리심의위원회 운영에 따른 사업대상자 및 사업수혜자를 특정하기 어려움이 있음.

○ 향후 개선사항 : 여성전문가들이 참여할 수 있는 환경 조성 및 여성인재 발굴하기 위해 사업방향 설정 및 추진

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소통관리 및 시정정보 제공 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시정홍보물 제작·관리에 있어 사전·전략 홍보 및 다양한 홍보매체를 활용한 정책의 효율적 홍보를 위하

여 시정 홍보물 통합관리

- 새로운 홍보매체 활용 및 유사간행물 통합제작, 우선순위가 낮은 간행물 제작 방지를 위해 간행물 심의 기

능 강화

○ 사업내용 : - 각 부서별 시정홍보의 일관성과 통합적인 시정홍보 체계 구축을 위해 통합편성

- 부서별 연간 홍보물 발행계획 심의·통합예산 관리 및 집행계획 확정

- 간행물 제작시 제작 필요성, 제작규모, 유·무상 판매 등 심의(매월 개최)

- 불요 불급한 간행물의 제작 억제 및 유사 간행물의 통·폐합 조정

- 성역할 고정관념이나 성차별적 요소를 사전에 점검하고자 홍보물 성별영향분석평가 제도 시행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,408,726,000 △7,000,000 4,401,726,000 4,296,283,002 0 105,442,998

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,408,726,000 △7,000,000 4,401,726,000 4,296,283,002 0 105,442,998

자 체 재 원 4,408,726,000 △7,000,000 4,401,726,000 4,296,283,002 0 105,442,998

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 시민과 함께 만드는 시정간행물 운영인 서울시보 발행으로의 예산변경에 의한 감액 등

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.60 %

- 집행실적 분석 : '성별영향평가 자문회의'를 통한 평가 홍보물 건수 273건으로 목표실적 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019'성별영향평가 자문회의'제출

된 홍보물 건수200 273

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 4,401,726,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 4,296,283,002

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 대시민홍보를 위해 제작하는 시정홍보물의 성역할 고정관념이나 성차별적 요소를 담거나 의도하지

않은 실수로 정책의미가 퇴색되지 않도록 홍보물 심의시 점검하여 높은 달성률을 보임

○ 향후 개선사항 : 서울특별시 성별영향평가 조례(19.7.18. 시행) 를 준수하여 심의하겠음.

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시민참여 프로그램을 통한 시정 공감대 확산 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 유튜브를 중심으로 다양한 민간영상매체의 성장세 및 영향력이 확대됨에 따라,

서울영상크리에이터 육성 및 네트워크 구축을 통하여 시정소통채널을 강화하고자 함

○ 사업내용 : 서울영상크리에이터 운영 및 관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 283,000,000 0 283,000,000 275,608,100 0 7,391,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 283,000,000 0 283,000,000 275,608,100 0 7,391,900

자 체 재 원 283,000,000 0 283,000,000 275,608,100 0 7,391,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.39 %

- 집행실적 분석 : ○ 남녀 고른 분포의 영상크리에이터 구성을 고려해 총 72명을 선발하였고,

그 중 여성 참여자 수가 31명(43%)으로 달성목표인 40%를 초과 달성함

○ 성인지 예산 총 283,000천원 중 275,608천원(집행률 97.39%)을 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019영상크리에이터 중 여성 참여

자 비율 향상40% 43%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 27 72

여성(비율) 4 (40.00 %) 10 (37.04 %) 31 (43.06 %)

남성(비율) 6 (60.00 %) 17 (62.96 %) 41 (56.94 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 90,292,000 117,000,000 283,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 89,134,000 105,781 275,608,100

여성(비율) 35,653,600 (40.00 %) 39,178 (37.04 %) 118,664,599 (43.06 %)

남성(비율) 53,480,400 (60.00 %) 66,603 (62.96 %) 156,943,501 (56.94 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 선발시 팀별 다양성 및 성별 분포를 고려함으로써 여성 참여자 비율 달성

○ 향후 개선사항 : 영상크리에이터 여성 참여자 비율의 순차적 상향 검토로 성별 균형 확보

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시민주도형 서울브랜드 확산 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민관 협력 거버넌스 및 시민 참여 프로그램을 통해 시민 주도 브랜드 확산

- 성공적인 도시브랜딩 해외사례 공유, 효과적인 I·SEOUL·U 마케팅 추진

- 상표권 보호, 조형물 보수 등 시 상징물(휘장, 브랜드, 해치) 관리 강화

○ 사업내용 : 서울브랜드위원회 운영

- 4개 분과위원회(도시브랜드, 정책브랜드, 브랜드협치, 브랜드디자인

- 도시브랜딩 전략 제시, 도시마케팅 사업 제안, 시 정책브랜딩 자문 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 896,300,000 0 896,300,000 843,543,004 0 52,756,996

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 896,300,000 0 896,300,000 843,543,004 0 52,756,996

자 체 재 원 896,300,000 0 896,300,000 843,543,004 0 52,756,996

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.11 %

- 집행실적 분석 : 시민 거버넌스 서울브랜드위원회 운영에 있어 목표인 남성 대 여성의 비율 60:40 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

2019서울브랜드 위원 여성 참여

확대40 40

○ 서울브랜드위원회 위원명단

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 서울시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 25 25 25

여성(비율) 10 (40.00 %) 10 (40.00 %) 10 (40.00 %)

남성(비율) 15 (60.00 %) 15 (60.00 %) 15 (60.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 서울브랜드위원회 위원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 626,000,000 0 896,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 443,671,090 0 843,543,004

여성(비율) 177,468,436 (40.00 %) 0 (0.00 %) 337,417,202 (40.00 %)

남성(비율) 266,202,654 (60.00 %) 0 (0.00 %) 506,125,802 (60.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울브랜드위원회는 양성을 두루 위원으로 선발함으로써 남성과 여성 비율이 60% : 40%로 위촉직

위원 중 특정성별의 위원 60%를 초과 금지하는 성평등기본조례 제15조 및 서울시 위원회 설치 운영

지침을 준수함

○ 향후 개선사항 : 향후 위원 성별이 더 균형을 이룰 수 있도록 위원 선발에 만전을 기하겠음

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서울 청년활동 보장 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년들의 사회 진입을 보장할 수 있는 청년활동지원으로 청년의 사회참여 제고 및 역량 강화

○ 사업내용 : - 사업기간 : '19.1~ '19.12.

- 지급대상 : 서울에 거주하는 청년 (만 19-34세), 서울 소재 대학생 등 5,000명

- 지급기준 : 청년이 스스로 수립한 계획을 실행하거나 시의 프로그램에 참여

- 지원금액 : 매월(평균5개월) 500천원의 청년활동 수당을 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 18,030,000,000 0 18,030,000,000 17,852,998,820 0 177,001,180

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 18,030,000,000 0 18,030,000,000 17,852,998,820 0 177,001,180

자 체 재 원 18,030,000,000 0 18,030,000,000 17,852,998,820 0 177,001,180

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.02 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 프로그램 참여 7,000 7,315

2019 프로그램 참여 60 60

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,909 7,317 6,528

여성(비율) 2,582 (52.60 %) 3,970 (54.26 %) 3,227 (49.43 %)

남성(비율) 2,327 (47.40 %) 3,347 (45.74 %) 3,301 (50.57 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 21,010,000,000 18,030,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 20,862,323,180 17,852,998,820

여성(비율) 0 (0.00 %) 11,319,314,340 (54.26 %) 8,825,310,538 (49.43 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 9,543,008,840 (45.74 %) 9,027,688,282 (50.57 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울 청년활동보장(청년수당) 사업은 남녀구분없이, 미취업여부 및 소득 구분에 따라 선정지원하고

있음

○ 향후 개선사항 : 청년 여성의 경우, 청년고용과 여성고용이라는 이중적 특성을 갖고 있어 고용의 질과 양이 남성에 비

해 취약하다는 점을 고려하여 수당 지원 및 프로그램 운영을 실시할 필요 있음

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청년활력 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취업여건이 취약한 미취업 청년들에게 다양한 진로탐색 등 자기주도적 구직 및 사회활동 지원

○ 사업내용 : 사회참여, 직무역량 강화프로그램, 지역별 청년지원 인프라 구성, 청년활동지원사업 성과분석

등 연구 및 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,171,658,000 0 4,171,658,000 4,101,065,000 0 70,593,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,171,658,000 0 4,171,658,000 4,101,065,000 0 70,593,000

자 체 재 원 4,171,658,000 0 4,171,658,000 4,101,065,000 0 70,593,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.31 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

프로그램 참여자 중 여성 비

율 50 54

2019프로그램 참여자 중 여성 비

율50 49.4

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

불특정 다수 지원(청년수당 참여자 및 미취업 일반청년)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,000 7,798 6,527

여성(비율) 2,634 (52.68 %) 4,237 (54.33 %) 3,226 (49.43 %)

남성(비율) 2,366 (47.32 %) 3,561 (45.67 %) 3,301 (50.57 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 3,395,657,000 4,171,658,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 3,270,123,000 4,101,065,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,776,803,174 (54.33 %) 2,026,970,383 (49.43 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,493,319,826 (45.67 %) 2,074,094,617 (50.57 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀를 포함해 미취업 청년에 대한 프로그램 지원을 통해 청년의 활력 제고 성과. 계약심사 과정에

서 일부예산 절감, 인건비 일부 절감

○ 향후 개선사항 : 청년여성의 경우, 청년고용과 여성고용이라는 이중적 특성을 갖고 있어 여성 특화 프로그램 개발 및

지원을 고려할 필요 있음

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성평등주간 기념행사 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민과 함께하는 다양한 기념행사를 개최하여 양성평등주간을 널리 알리고, 여성의 발전에 기여한 공이 큰

시민과 단체를 발굴·시상함으로써 여성발전 촉진 및 남녀평등 사회를 구현하고자 함

○ 사업내용 : 1. 서울특별시 성평등상 시상

- 시상대상 : 여성발전 유공자(단체)에 서울특별시장상 수여

- 시상인원 : 총 6명(대상 1, 최우수상 2, 우수상 3)

- 시상분야 : 성평등 실현, 여성사회 참여 확대, 여성인권 및 안전강화

- 선정방법 : 신문 공고, 안내문 발송, 전광판 등 각종 매체 홍보를 통하여 공개모집 후

공적심사위원회 심사를 거쳐 선정

2. 시민과 함께하는 기념행사

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 40,000,000 0 40,000,000 38,894,630 0 1,105,370

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 40,000,000 0 40,000,000 38,894,630 0 1,105,370

자 체 재 원 40,000,000 0 40,000,000 38,894,630 0 1,105,370

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.24 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 성평등주간행사 참여자수(명) 3,000명 3,000명

2019 성평등주간행사 참여자수(명) 3000 3000

현장집계

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

불특정다수가 참여하는 행사로 참여제한 없음

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 3,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 2,400 (80.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 600 (20.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

정확한 집계가 어려워 예상추정치로 작성

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 60,000,000 40,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 59,527,420 38,894,630

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 31,115,704 (80.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 7,778,926 (20.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시민과 함께하는 기념행사를 주관하여 성평등 문화를 확산하고 여가재단, 성평등활동지원센터 등

유관기관 연계를 통해 시 정책을 홍보하고자 함

○ 향후 개선사항 : 성평등주간 기념행사에 많은 시민과 여성단체가 참석할 수 있도록 홍보 강화

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여성발전센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성취업 확대를 위한 특화된 직업훈련프로그램 개발 및 운영

- 취업 및 창업 정보제공, 알선, 사후관리 등 여성의 취,창업 촉진사업

- 생활 교양 프로그램 다양화로 지역사회의 여성복지 향상

○ 사업내용 : - 여성 취,창업을 위한 직업교육 및 능력발전 교육 → 취업상담 및 연계 → 사후관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,759,188,000 219,075,000 6,978,263,000 6,961,145,580 0 17,117,420

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,759,188,000 219,075,000 6,978,263,000 6,961,145,580 0 17,117,420

자 체 재 원 6,759,188,000 219,075,000 6,978,263,000 6,961,145,580 0 17,117,420

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산 전용 219,075천원(서부여성발전센터 수영장 환경개선 공사 긴급 추진에 따른 예산

부족분)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.75 %

- 집행실적 분석 : 제로페이 할인 보전금 집행잔액(15,912천원)

- 사유: 제로페이 결제 시스템 구축 10월말 완료됨에 따라 12월 한달간 할인 실시

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 직업훈련 교육 29900 24302

2019 직업훈련 교육 29900 25128

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여성(비율) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 30,417 29,967 31,277

여성(비율) 30,417 (100.00 %) 29,967 (100.00 %) 31,277 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 8,353,779,000 6,138,761,000 6,978,263,000

여성(비율) 8,353,779,000 (100.00 %) 6,138,761,000 (100.00 %) 6,978,263,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 8,349,386,350 6,131,630,030 6,961,145,580

여성(비율) 8,349,386,350 (100.00 %) 6,131,630,030 (100.00 %) 6,961,145,580 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육 중 조기 취업 등의 사유로 중도포기자 발생(수료율 80.3%)하여 성과목표 미달성

○ 향후 개선사항 : 지역별 맞춤형 일자리 연계 위한 센터별 특화 교육과정 추진 및 수강생 사후관리 강화

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서울여성가족재단 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울여성의 경쟁력 강화, 사회참여 및 복지증진 나아가 실질적인 성평등 실현을 위한 실효성 있는 현장 중

심의 정책개발 및 실행

- 지역기반 여성의 풀뿌리활동 활성화, 여성단체 상생과 성장기반 조성, 소통과 공유를 통한 성평등 의제 확

산 사업을 통한 동반자형 젠더거버넌스 강화

- 여성시민 공유공간 활성화, 성평등 테마공간 조성 등 여성시민이 주인인 공간 조성

○ 사업내용 : - 여성, 가족, 보육, 저출산 등 연구·개발 및 평가

- 여성의 사회참여 활성화 및 역량강화 사업

- 국내·외 여성교류 및 단체활동 강화사업

- 여성의 문화활동 및 복지 증진 사업

- 여성시민 공유공간 서울여성플라자 운영 및 관리 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 8,901,320,000 0 8,901,320,000 8,901,320,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 8,901,320,000 0 8,901,320,000 8,901,320,000 0 0

자 체 재 원 8,901,320,000 0 8,901,320,000 8,901,320,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성가족시민 맞춤형 정책의

이해 및 확산43개 연구 및 사업 43개 연구 및 사업

2018 정책개발의 실행화 성과 창출 43개 연구 및 사업 43개 연구 및 사업

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2018 정책개발의 현장적용 지원 43개 연구 및 사업 43개 연구 및 사업

2019여성가족시민 맞춤형 정책의

이해 및 확산63 63

2019 정책개발의 실행화 성과 창출 251 251

2019 정책개발의 현장적용 지원 116 116

정책연구보고서 등

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,793,003 10,025,657

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,789,821 (48.91 %) 5,138,589 (51.25 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,887,068 (48.75 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,793,003 10,025,657

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,138,589 (51.25 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,887,068 (48.75 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 7,113,000,000 8,901,320,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 3,479,014,228 (48.91 %) 4,562,316,967 (51.25 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 3,633,985,772 (51.09 %) 4,339,003,033 (48.75 %)

지출액

계 0 7,113,000,000 8,901,320,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 3,633,985,772 (51.09 %) 4,562,316,967 (51.25 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 3,479,014,228 (48.91 %) 4,339,003,033 (48.75 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

○ 향후 개선사항 :

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여성인력개발센터 지정운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성취업 확대를 위한 특화된 직업훈련프로그램 개발

- 취업 및 창업 정보제공, 알선, 사후관리 등 여성의 취·창업 촉진사업

- 사회교양 프로그램 다양화로 지역사회의 여성복지 향상

○ 사업내용 : - 위 치 : 서울시 종로구 등 17개 자치구

- 규 모 : 시설의 총면적 825제곱미터 이상

- 사업내용 : 취·창업을 위한 직업교육 → 취업상담 및 연계 → 사후관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 5,363,676,000 △12,000,000 5,351,676,000 5,248,365,830 0 103,310,170

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 5,363,676,000 △12,000,000 5,351,676,000 5,248,365,830 0 103,310,170

자 체 재 원 5,363,676,000 △12,000,000 5,351,676,000 5,248,365,830 0 103,310,170

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.07 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성의 사회참여 확대

(사회서비스 일자리 지원수 )12797 14215

2019여성의 사회참여 확대

(사회서비스 일자리 지원수 )20000 20000

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여성(비율) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20,000 20,000 20,000

여성(비율) 20,000 (100.00 %) 20,000 (100.00 %) 20,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 5,455,550,000 4,604,046,000 5,351,676,000

여성(비율) 5,455,550,000 (100.00 %) 4,604,046,000 (100.00 %) 5,351,676,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 5,414,582,750 4,543,647,100 5,248,365,830

여성(비율) 5,414,582,750 (100.00 %) 4,543,647,100 (100.00 %) 5,248,365,830 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성인력개발센터는 여성의 취창업 지원을 위한 기관임

○ 향후 개선사항 : 향후 사업대상자 확대 검토

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여성정책평가 및 여성공무원 역량강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자치구 여성가족정책 전반에 대해 진단평가하여 시,구의 유기적 협력체계를 구축하여 정책의 성인지 감수성

을 강화하고자 함

○ 사업내용 : <여성정책평가>

- 평가대상 : 25개 자치구 여성정책

- 평가방법 : 서면·전문가 평가

- 평가분야 : 2개 분야(실질적 성평등 구현, 보편적 돌봄체계 구축)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 165,316,000 0 165,316,000 152,193,770 0 13,122,230

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 165,316,000 0 165,316,000 152,193,770 0 13,122,230

자 체 재 원 165,316,000 0 165,316,000 152,193,770 0 13,122,230

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.06 %

- 집행실적 분석 : 우수(사무관리비 일부 미집행)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성공무원 성인지 역량 강화 300 313

2019 여성정책 평가 대상(자치구) 25 25

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 20,784 20,190 4,954,964

여성(비율) 20,784 (100.00 %) 20,190 (100.00 %) 4,954,964 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계청<인구총조사> 서울시 여성인구수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 350 350 4,954,964

여성(비율) 350 (100.00 %) 350 (100.00 %) 4,954,964 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

여성정책대상자인 여성의 인구수(2018년기준 통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 155,606,000 165,316,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 155,606,000 (100.00 %) 165,316,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 137,813,730 152,193,770

여성(비율) 0 (0.00 %) 137,813,730 (100.00 %) 152,193,770 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성정책평가는 직접적인 대시민 효과를 측정하기 어려움

○ 향후 개선사항 : 자치구 의견 수렴하여 사업추진

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일본군위안부 피해자 지원 및 기념사업 추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일제에 의해 강제 동원된 일본군위안부 피해자로서의 생활을 강요당한 피해자의 노후 보장을

위한 생활안정 및 명예회복 활동 지원

○ 사업내용 : 일제에 의해 강제동원되어 일본군위안부로서의 생활을 강요당한 피해자의 노후를 위한

생활안정지원금 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 731,000,000 0 731,000,000 673,052,900 0 57,947,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 731,000,000 0 731,000,000 673,052,900 0 57,947,100

자 체 재 원 731,000,000 0 731,000,000 673,052,900 0 57,947,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.07 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018일본군 위안부 피해자 생활안

정 지원6명 6명

2019일본군 위안부 피해자 생활안

정 지원6 6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 7 6

여성(비율) 10 (100.00 %) 7 (100.00 %) 6 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 7 6

여성(비율) 10 (100.00 %) 7 (100.00 %) 6 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 438,000,000 731,000,000 731,000,000

여성(비율) 438,000,000 (100.00 %) 731,000,000 (100.00 %) 731,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 414,930,400 685,467,670 673,052,900

여성(비율) 414,930,400 (100.00 %) 685,467,670 (100.00 %) 673,052,900 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일본군 '위안부' 피해자 지원사업 등 실시

○ 향후 개선사항 :

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여성 새로일하기센터 지정운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신, 출산, 육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업상담, 직업교육훈련, 인턴 및 취업 후 사후관리 등의

취업지원 서비스를 종합적으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

○ 사업내용 : 경력이 단절된 여성에게 종합적인 취업지원 서비스 제공

- 구인처 발굴, 일자리 연계 및 사후관리

- 새일여성 인턴, 직업교육 훈련 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,198,602,000 12,000,000 14,210,602,000 14,210,602,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,416,204,000 12,000,000 3,428,204,000 3,428,204,000 0 0

자 체 재 원 3,416,204,000 12,000,000 3,428,204,000 3,428,204,000 0 0

국 고 지 원 10,782,398,000 0 10,782,398,000 10,782,398,000 0 0

국 고 보 조 금 10,782,398,000 0 10,782,398,000 10,782,398,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 새일여성인턴 연계 1700명 1747명

2018 직업교육훈련 수료 4500명 4584명

2018 취업실적 37000명 37638명

2019 새일여성인턴 연계 873 1043

2019 직업교육훈련 수료 3200 40366

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2019 취업실적 26000 32605

센터별 실적 취합 자료

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 351,000 351,000 67,552

여성(비율) 351,000 (100.00 %) 351,000 (100.00 %) 67,552 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

센터별 실적 제출 자료, 구직을 원하는 여성

구 분 2017년 2018년 2019년

계 52,062 52,733 32,605

여성(비율) 52,062 (100.00 %) 52,733 (100.00 %) 32,605 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

취업자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 13,289,810,000 13,713,251,000 14,210,602,000

여성(비율) 13,289,810,000 (100.00 %) 13,713,251,000 (100.00 %) 14,210,602,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 13,259,670,000 13,711,869,000 14,210,602,000

여성(비율) 13,259,670,000 (100.00 %) 13,711,869,000 (100.00 %) 14,210,602,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육프로그램의 적극적 수행

○ 향후 개선사항 : 취업률 제고 필요

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여성능력개발원 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 여성 일자리 창출 및 여성의 능력개발을 위한 정책 추진

- 서울시 여성인력개발기관 대한 총괄·조정·평가 및 지원

○ 사업내용 : - 여성인력개발기관에 대한 총괄·조정·평가

- 여성인력개발기관 종사자 역량강화, 여성일자리 거버넌스 구축 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,837,638,000 0 4,837,638,000 4,837,635,100 0 2,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,837,638,000 0 4,837,638,000 4,837,635,100 0 2,900

자 체 재 원 4,837,638,000 0 4,837,638,000 4,837,635,100 0 2,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울시여성인력개발기관 운영

평가23개소 23개소

2018 여성일자리 아카데미 24회 29회

2019서울시여성인력개발기관 운영

평가23개소 23개소

2019 여성일자리 아카데미 27회 31회

여성능력개발원 2019년도 사업계획안 및 2019년도 사업별 정산보고 참조

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,000,000 5,000,000 5,000,000

여성(비율) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %) 5,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

여성 일자리 구직자 및 재직자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 76,819 59,989 59,989

여성(비율) 76,819 (100.00 %) 59,989 (100.00 %) 59,989 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

여성 일자리 구직자 및 재직자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,949,000,000 5,534,485,000 4,837,638,000

여성(비율) 1,949,000,000 (100.00 %) 5,534,485,000 (100.00 %) 4,837,638,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,948,982,330 5,476,108,950 4,837,635,100

여성(비율) 1,948,982,330 (100.00 %) 5,476,108,950 (100.00 %) 4,837,635,100 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 감사 지적사항 등을 차년도 사업계획시 반영하여 실행 가능한 사업계획 수립으로 효율적인 민간위

탁금 운영이 이루어졌음

○ 향후 개선사항 : 여성능력개발원 운영방식의 전면적인 개선을 통해 여성인력개발기관에 대한 총괄,조정,평가 지원 기능

을 더욱 공고히 하겠음

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직장맘 지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 직장맘지원센터 운영으로 일,가족 양립을 위한 직장맘의 원스톱 고충해결 시스템 마련 및 여성의 근로환경

개선

- 직장맘의 근로 경력유지를 위한 지지체계 마련(서울시경력단절예방지원단 운영) 및 맞벌이 부부의 고충 해

소를 위한 상담, 자조모임지원을 통한 당사자 역량강화 주력

○ 사업내용 : 1. 직장맘 3고충(직장, 가족,개인) 해소 종합지원사업

- 직장맘 3고충 종합상담, 원스톱 연계서비스 / 직장맘 3고충 예방서비스

2. 직장맘 임파워먼트 지원사업

- 직장맘 역량강화 교육사업(기존 사업 확대)

3. 직장맘지원 기반구축사업 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,562,061,000 0 1,562,061,000 1,483,273,350 0 78,787,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,562,061,000 0 1,562,061,000 1,483,273,350 0 78,787,650

자 체 재 원 1,562,061,000 0 1,562,061,000 1,483,273,350 0 78,787,650

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.96 %

- 집행실적 분석 : 신규직원 미충원에 따른 인건비 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성의 사회참여 확대 4000 5034

2019 여성의 사회참여 확대 3900 6123

2019년 추진실적(역량강화교육)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 870,000 870,000 870,000

여성(비율) 870,000 (100.00 %) 870,000 (100.00 %) 870,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,200 4,400 6,000

여성(비율) 3,900 (92.86 %) 4,000 (90.91 %) 5,940 (99.00 %)

남성(비율) 300 (7.14 %) 400 (9.09 %) 60 (1.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 추진실적(역량강화교육)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,235,023,000 1,391,351,000 1,562,061,000

여성(비율) 1,235,023,000 (100.00 %) 1,391,351,000 (100.00 %) 1,562,061,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,155,744,950 1,360,672,250 1,483,273,350

여성(비율) 1,073,191,739 (92.86 %) 1,236,974,773 (90.91 %) 1,468,440,617 (99.00 %)

남성(비율) 82,553,211 (7.14 %) 123,697,477 (9.09 %) 14,832,733 (1.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남성(직장대디)에 대한 사업내용이 상대적으로 부족함

○ 향후 개선사항 : 직장맘 뿐만 아니라 (예비)직장대디에 대한 사업내용 발굴 필요함

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여성가족정책 거버넌스 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 성평등위원회 및 여성정책 거버넌스 운영으로 ‘여성의 삶을 바꾸는 서울’ 비전 내실화

- 다양한 목소리를 들을 수 있는 현장으로 찾아가 생생한 시민들의 이야기를 듣고 의견을 반영해 여성가족정

책 방향 수립시 활용

○ 사업내용 : - 성평등위원회(전체회의 및 3개 분과위원회) 및 복지거버넌스

(시민소통형 여성가족정책 실행체계 구축사업) 운영

- 여성정책 비전 사업 발굴을 위한 청책워크숍 개최

- 타시도 및 UNDP(유엔개발계획) 여성정책 공유

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 192,300,000 0 192,300,000 191,399,280 0 900,720

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 192,300,000 0 192,300,000 191,399,280 0 900,720

자 체 재 원 192,300,000 0 192,300,000 191,399,280 0 900,720

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.53 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018전체회의 및 분과위원회 회의

개최 및 운영30 30

2019전체회의 및 분과위원회 회의

개최 및 운영52 54

사업 결과보고서 건수

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 192,300,000 192,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 191,320,780 191,399,280

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 위원회 운영 상 특성으로 사업대상자 및 사업수헤자에 정의 애매함.

따라서 성인지예산 사업에서 위원회의 경우 사업으로 결정될 경우 표집에 대한 정의를 필요

○ 향후 개선사항 : 위원회 구성 성비로 구성 하고자 함

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성주류화 정책수립 기반조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성주류화 정책 내실화를 통한 서울시정 전반의 성주류화 정착 및 확산 도모

○ 사업내용 : - 성인지역량 강화교육

- 성인지통계 작성

- 성별영향평가 추진

- 성인지 관점 반영 우수사례 공유 및 확산

- 직장내 성평등.성희롱 실태조사 및 캠페인

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 158,000,000 0 158,000,000 129,894,730 0 28,105,270

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 158,000,000 0 158,000,000 129,894,730 0 28,105,270

자 체 재 원 158,000,000 0 158,000,000 129,894,730 0 28,105,270

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.21 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시정전반의 성인지 관점 강화 300 280

2019시정전반의 성인지 관점 강화

(성인지 역량강화 수료인원)1500 3595

성인지 역량강화 교육 결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,158 10,472

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 6,608 (65.05 %) 3,854 (36.80 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 3,550 (34.95 %) 6,618 (63.20 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

※ 서울시 본청 및 사업소 공무원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,173 629 3,595

여성(비율) 587 (50.04 %) 296 (47.06 %) 1,635 (45.48 %)

남성(비율) 586 (49.96 %) 333 (52.94 %) 1,960 (54.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

※ 서울시 공무원 중 성인지 역량강화 교육 이수한 직원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 118,000,000 158,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 76,761,567 (65.05 %) 58,148,587 (36.80 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 41,238,433 (34.95 %) 99,851,413 (63.20 %)

지출액

계 0 114,884,140 129,894,730

여성(비율) 0 (0.00 %) 54,063,125 (47.06 %) 59,075,906 (45.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 60,821,015 (52.94 %) 70,818,824 (54.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 조직 내부 직원의 성인지 감수성이 지속적으로 향상되는 양상이며, 법정의무 교육 실시 등

으로 성인지 역량강화 교육의 필요성을 직원들 스스로 인지하고 있기 때문에 교육 인원이 해마다

증가하고 있음.

또한, 사업대상자 대비 사업수혜자 남성의 교육 이수 비율이 해마다 증가하고 있는 추세임.

○ 향후 개선사항 : 남성공무원의 참여를 지속적으로 높일 수 있도록 적극적인 홍보. 인센티브 부여 등 방안을 강구하겠음

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여성이 안전한 도시환경 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성을 대상으로 한 범죄증가로 사회적 불안감이 증대됨에 따라 여성안전대책 추진을 통해 여성폭력을 사전

에 예방하고 여성이 안전한 지역사회 환경 조성

○ 사업내용 : - 24시간 스마트 원스톱 "안심이"(앱) 전 자치구 확대 시행

- 여성가구 집지역에 무인택배함 설치, 운영

- 지역주민 참여로 여성폭력을 예방하는 여성안심 행복마을 조성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,057,704,000 △189,000,000 1,868,704,000 1,806,315,820 0 62,388,180

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,057,704,000 △189,000,000 1,868,704,000 1,806,315,820 0 62,388,180

자 체 재 원 2,057,704,000 △189,000,000 1,868,704,000 1,806,315,820 0 62,388,180

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.66 %

- 집행실적 분석 : 여성안심택배함 신규설치 및 유지관리, 여성안심 행복마을 운영, 안심이 관제센터 인건비 등 96.66%

집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성에게 희망을 주는 도시조

성(여성안심택배 점유율)57% 57.3%

2018여성종합안심서비스 제공(자

치구)25자치구 25자치구

2019여성에게 희망을 주는 도시

조성(증설택배함수)20 21

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2019여성종합안심서비스 제공(안

심이 다운로드수)50000 110,000

증설택배함수 - 사업수행 보고서

안심이 다운로드수 - 앱스토어별 다운로드 수 합계

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,055,408 5,003,182 5,138,758

여성(비율) 5,055,408 (100.00 %) 5,003,182 (100.00 %) 5,138,758 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,055,408 5,003,182 5,138,758

여성(비율) 5,055,408 (100.00 %) 5,003,182 (100.00 %) 5,138,758 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,067,886,000 3,002,923,000 1,868,704,000

여성(비율) 2,067,886,000 (100.00 %) 3,002,923,000 (100.00 %) 1,868,704,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,279,188,840 2,754,766,150 1,806,315,820

여성(비율) 1,279,188,840 (100.00 %) 2,754,766,150 (100.00 %) 1,806,315,820 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 안심이 앱 현행범 검거로 인한 다운로드 수 2배 이상 증가 등 여성이 안전한 도시환경 조성을 위한

노력 증가

○ 향후 개선사항 :

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대일항쟁기 강제동원피해여성 근로자 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일제에 의해 강제 동원된 피해여성근로자의 노후보장을 위한 생활안정지원

○ 사업내용 : 대일항쟁기 강제동원피해여성근로자 생활보조비 및 진료비

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 100,000,000 0 100,000,000 78,852,770 0 21,147,230

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 78,852,770 0 21,147,230

자 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 78,852,770 0 21,147,230

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 78.85 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018대일항쟁기 강제동원 피해자

지원

피해여성근로자 생활 보조비

등 지피해여성근로자 생활보

조비 지원

피해여성근로자 생활보조비

등 25명 피해여성근로자 생활

보조비 등 25명 피해여성근로

자 25명 지원

2019대일항쟁기 강제동원 피해자

지원20 18

대상자들의 전출 및 사망등의 사유

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 25 20 18

여성(비율) 25 (100.00 %) 20 (100.00 %) 18 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 25 20 18

여성(비율) 25 (100.00 %) 20 (100.00 %) 18 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 115,000,000 100,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 115,000,000 (100.00 %) 100,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 95,538,070 78,852,770

여성(비율) 0 (0.00 %) 95,538,070 (100.00 %) 78,852,770 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 생활안정 지원

○ 향후 개선사항 : 피해자에 대한 전출 및 사망 등의 변동사항 철저히 관리하여, 차질없이 지원

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안심귀가스카우트 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늦은 밤 귀가하는 여성·청소년 등 범죄취약계층의 안전한 귀가지원을 통해 '여성이 안전한 서울' 조성

○ 사업내용 : 여성·청소년 안전귀가 지원, 안전 취약지역 순찰 및 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,866,688,000 0 4,866,688,000 4,728,833,359 0 137,854,641

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,866,688,000 0 4,866,688,000 4,728,833,359 0 137,854,641

자 체 재 원 4,866,688,000 0 4,866,688,000 4,728,833,359 0 137,854,641

* 예산성립후 증감(B) 내역 : - 변경없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.17 %

- 집행실적 분석 : - 집행률 97.17%

- 2019년 안심귀가스카우트 사업비는 4,866,688천원이었으며, 집행액은 4,728,833천원임

- 인건비 등 집행잔액은 137,855천원 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 안심귀가 스카우트 이용 250,000 341,162

2019 안심귀가 스카우트 이용 350000 350955

- 서울시 전 자치구 운영실적 통계(월별 집계 총합산)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,800,000 9,800,000 9,744,888

여성(비율) 5,000,000 (51.02 %) 5,000,000 (51.02 %) 4,989,890 (51.21 %)

남성(비율) 4,800,000 (48.98 %) 4,800,000 (48.98 %) 4,754,998 (48.79 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 인구통계('19년 8월기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 322,704 325,000 350,955

여성(비율) 322,704 (100.00 %) 325,000 (100.00 %) 350,955 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울전역 심야시간 귀가 여성 중 안심귀가 신청자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 3,855,197,000 4,479,033,000 4,866,688,000

여성(비율) 1,966,937,245 (51.02 %) 2,285,220,918 (51.02 %) 2,491,997,628 (51.21 %)

남성(비율) 1,888,259,755 (48.98 %) 2,193,812,082 (48.98 %) 2,374,690,372 (48.79 %)

지출액

계 3,706,495,037 4,095,863,735 4,728,833,359

여성(비율) 3,706,495,037 (100.00 %) 4,095,863,735 (100.00 %) 4,728,833,359 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 여성을 대상으로 추진하는 사업으로 전체 이용자가 모두 여성

○ 향후 개선사항 : - 안심귀가서비스 이용자의 편의를 높이고 보다 많은 여성들이 서비스를 누릴 수 있도록 하고

- 보다 높은 서비스 만족도 향상('19년 만족도 94.9%)을 위해 운영관련 개선 및 보완점 모색 등 노력

제고

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서울여성공예센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울을 대표하는 혁신적인 여성공예창업플랫폼 및 지속가능한 여성공예창업 생태계 구축

- 소통과 협력을 바탕으로 다양한 이해관계자와 상생하는 거버넌스 운영

- 공예문화 확산 등 시민 문화향유 확대 및 지역 경제 활성화

○ 사업내용 : - 위 치 : 서울시 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622)

- 규 모 : 연면적 5,723.56㎡ (지하1층, 지상4층)

- 구성현황 : 점포형창업실, 공예마켓, 공예체험장, 여성편의시설, 교육실, 세미나실 등

- 사업내용 : 공예창업 지원, 공예혁신 지원, 지역재생, 시설관리 및 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,016,350,000 427,645,000 2,443,995,000 2,379,724,110 0 64,270,890

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,016,350,000 427,645,000 2,443,995,000 2,379,724,110 0 64,270,890

자 체 재 원 2,016,350,000 427,645,000 2,443,995,000 2,379,724,110 0 64,270,890

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.37 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성공예인 창업활성화 4,000명 4,230명

2019 여성공예인 창업활성화 5,000명 5,028명

서울여성공예센터 연도별 사업결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 32,901 33,000 34,000

여성(비율) 32,901 (100.00 %) 33,000 (100.00 %) 34,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,037 4,230 5,028

여성(비율) 4,037 (100.00 %) 4,230 (100.00 %) 5,028 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 6,060,507,790 2,699,994,000 2,443,995,000

여성(비율) 6,060,507,790 (100.00 %) 2,699,994,000 (100.00 %) 2,443,995,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 5,689,034,920 2,033,149,000 2,379,724,110

여성(비율) 5,689,034,920 (100.00 %) 2,033,149,000 (100.00 %) 2,379,724,110 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성공예인 창업지원, 생활창작 및 지역커뮤니티 활성화 등 차질없는 운영으로 수혜자 지속 증가

○ 향후 개선사항 :

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성평등활동지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 풀뿌리 여성단체들의 성장기반 지원을 통해 여성단체들의 인프라를 구축하고, 여성 활동가들의 역량을 강화

시키는데 기여

○ 사업내용 : - 여성NGO활동가 및 차세대 여성활동가 대상 인큐베이팅 실시

- 여성 시민사회단체의 성장기반 마련 및 공간 지원으로 역량강화

- 풀뿌리 여성단체와 기존 단체간 네트워크를 위한 워크숍, 포럼 등 개최

- 여성 시민사회단체를 위한 교육 프로그램 운영 및 여성 시민사회단체설립(활동) 컨설팅

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 545,181,000 0 545,181,000 542,040,000 0 3,141,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 545,181,000 0 545,181,000 542,040,000 0 3,141,000

자 체 재 원 545,181,000 0 545,181,000 542,040,000 0 3,141,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.42 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성사회활동단체 지원 100 120

2018시민사회활동가 성평등 및 성

인지 교육3000 4344

2019 여성사회활동단체 지원 1000 1181

2019시민사회활동가 성평등 및 성

인지 교육3000 3547

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 8,969

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 8,789 (97.99 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 180 (2.01 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

교육, 행사, 공간이용자들을 모두 합한 수치

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 8,969

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 8,789 (97.99 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 180 (2.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

교육, 행사, 공간이용자들을 모두 합한 수치

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 674,090,000 545,181,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 534,239,693 (97.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 10,941,307 (2.01 %)

지출액

계 0 652,548,000 542,040,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 531,161,730 (97.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 10,878,270 (2.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육지원, 성평등행사, 젠더아카데미, 시민사회 활동가 지원을 통해 나온 결과임

○ 향후 개선사항 : 지속가능한 활동을 지원하는 성평등 가속화 센터로의 역할 증진

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성평등 문화 확산 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시의 10대 청소년이 성인지 감수성 높은 문화 환경 속에서 성장할 수 있도록 조력하여 성평등 의식을 높

일 수 있는문화 환경 기반을 마련하고자 함.

○ 사업내용 : 1. 양육자용 교안 개발, 교육자용 입문서 개발

2. 성평등 교육활동 프로그램 운영 지원

3. 성평등 교육활동가 역량강화

4. 민관협의체 운영, 중고등 및 마을축제 기획, 공모전 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 500,000,000 0 500,000,000 469,127,400 0 30,872,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 500,000,000 0 500,000,000 469,127,400 0 30,872,600

자 체 재 원 500,000,000 0 500,000,000 469,127,400 0 30,872,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.83 %

- 집행실적 분석 : 인프라 구축을 위한 민관협의체 할동에 중점

학교에서의 성평등 교육 운영을 위한 적합 모델 개발에 집중

성평등 문화확산을 위한 캠페인 사업 등에 집중

--> 성평등 교육 및 캠페인 활동에 대한 콘텐츠 개발에 집중 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 교육참여자의 만족도 4.1 4.3

2019 교육참여자의 만족도 81 88

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 470,885 452,231 50,247

여성(비율) 225,575 (47.90 %) 217,336 (48.06 %) 24,554 (48.87 %)

남성(비율) 245,310 (52.10 %) 234,895 (51.94 %) 25,693 (51.13 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 주민등록 통계(2019)

남녀 인구의 0.5%

구 분 2017년 2018년 2019년

계 470,885 452,231 50,247

여성(비율) 225,575 (47.90 %) 217,336 (48.06 %) 24,554 (48.87 %)

남성(비율) 245,310 (52.10 %) 234,895 (51.94 %) 25,693 (51.13 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

직접 사업의 참여자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 130,000,000 500,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 62,476,212 (48.06 %) 244,332,995 (48.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 67,523,788 (51.94 %) 255,667,005 (51.13 %)

지출액

계 0 129,941,086 469,127,400

여성(비율) 0 (0.00 %) 62,447,899 (48.06 %) 229,246,605 (48.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 67,493,187 (51.94 %) 239,880,795 (51.13 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성평등 문화 확산관련 직접 참여 자 중심으로 집계

○ 향후 개선사항 : 문화화산사업에 대한 구체적인 만족도 조상에 대한 어려움으로 인식개선에 대한 집중적인 연구 필요

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성별임금격차 해소 성평등 노동정책 구현 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성별 임금격차 해소를 위한 성평등노동정책 구현

○ 사업내용 : - 성별임금격차 개선위원회 신설·운영

· 성별임금격차 개선 기본계획 수립, 임금격차 실태조사, 인식개선 및 개선방안 마련

· 서울시 조직, 산하기관 평가지표 반영 및 인센티브 마련 등

- 성평등임금공시제 도입·운영

· 서울시 성평등임금 실천 가이드라인 마련, 공공분야(투자·출연기관) 우선도입 추진

· 민간기업은 공적 계약시 가산점 부여 등을 통한 자율적 개선유도

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 100,000,000 0 100,000,000 94,582,390 0 5,417,610

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 94,582,390 0 5,417,610

자 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 94,582,390 0 5,417,610

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.58 %

- 집행실적 분석 : - 성평등임금공시 및 성평등임금 실천 가이드라인 개발을 위한 용역 실시

- 성별임금격차 개선을 위한 TF 및 위원회 구성 및 운영 등

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 남녀 성평임금격차 해소 65 63.22

서울시 투자출연기관 성평등임금공시(남성에 대한 여성의 임금비율)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 27,051

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 5,974 (22.08 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 21,077 (77.92 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 투자출연기관 직원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 5,974

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 5,974 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 투자출연기관 직원 중 여성

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 100,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 22,084,211 (22.08 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 77,915,789 (77.92 %)

지출액

계 0 0 94,582,390

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 94,582,390 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 최초 성평등임금공시 추진으로 성별임금격차 목표치에 미달

○ 향후 개선사항 : 인식개선 및 개선대책 추진으로 목표치 달성 추진

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불법 성산업 감시 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민 참여 및 민관 공조를 통해 온·오프라인상의 유해 정보를 차단하고 관련자를 신고, 고발함으로써 실질

적인 성매매 방지를 도모하고자 함

○ 사업내용 : - 불법 성산업 감시본부 운영(온·오프라인 증거채집, 관련자 신고·고발)

- 시민 감시망 구축·운영(인터넷 시민 감시단, 지역사회 활동단 ‘왓칭유’) 및 민관 공조

- 가출 청소년 성매매 방지사업 및 종로 3가 등 현장상담 실시

- 反성매매 시민인식제고를 위한 홍보 및 교육, 온·오프라인 캠페인 실시 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 552,307,000 0 552,307,000 552,244,350 0 62,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 552,307,000 0 552,307,000 552,244,350 0 62,650

자 체 재 원 552,307,000 0 552,307,000 552,244,350 0 62,650

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성매매 알선, 광고 등 온라인

불법 유해정보 차단40,000건 46,404건

2019성매매 알선, 광고 등 온라인

불법 유해정보 차단45,000건 48,473건

2019불법 성산업 관련자 신고 고

발120건 150건

인터넷 시민감시단 신고결과로 규제 처리된 유해정보 건수(12.31기준)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

성매매 여성에 대한 규모 추정이 어렵고, 공식 통계 없음.

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,000 2,605 3,197

여성(비율) 2,000 (100.00 %) 2,605 (100.00 %) 3,197 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

성산업 집지역 등 찾아가는 현장상담 지원 인원(12.31기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 393,402,000 433,445,000 552,307,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 393,389,890 430,704,200 552,244,350

여성(비율) 393,389,890 (100.00 %) 430,704,200 (100.00 %) 552,244,350 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 시민 참여형 불법 성산업 감시사업 운영으로 불법 성산업 축소 및 성매매 방지

- 성산업 집지역 등 찾아가는 현장상담으로 삼담소 홍보 및 기관 연계

○ 향후 개선사항 : 성매매에 관대한 성차별적 사회문화에 대한 인식개선, 불법 성산업 관련자 신고·고발, 온·오프라인

상의 성매매 관련 정보 차단 등 실질적 성매매 방지를 위해 구조적인 문제해결을 위한 지원과 접근 필

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여성복지시설 생활여성 추가지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성복지 생활시설 입소자를 위한 명절 위문비, 하계수련비, 춘계부식비 등 지원을 통해

생활인 복지증진 및 사기진작 도모

○ 사업내용 : - 명절위문비(설날, 추석, 연말), 춘계부식비, 김장비 : 여성복지시설 생활인 전부

- 하계수련회비 : 여성복지시설 생활인(여성노숙인시설 제외)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 70,000,000 0 70,000,000 66,129,400 0 3,870,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 70,000,000 0 70,000,000 66,129,400 0 3,870,600

자 체 재 원 70,000,000 0 70,000,000 66,129,400 0 3,870,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.47 %

- 집행실적 분석 : 입소시설 현원기준으로 집행하는 예산으로, 여성복지시설 생활여성 지속적 감소에 따라 집행잔액을 최

소화하도록 감액편성하여 94.47% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018복지시설 입소여성에 대한 특

별지원1000 900

2019복지시설 입소여성에 대한 특

별지원900 900

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,200 1,000 900

여성(비율) 1,200 (100.00 %) 1,000 (100.00 %) 900 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

여성복지시설 생활여성

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,200 1,000 900

여성(비율) 1,200 (100.00 %) 1,000 (100.00 %) 900 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

여성복지시설 생활여성

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 80,000,000 70,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 80,000,000 (100.00 %) 70,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 67,550,000 66,129,400

여성(비율) 0 (0.00 %) 67,550,000 (100.00 %) 66,129,400 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 입소시설 현원기준으로 집행하는 예산으로, 여성복지시설 생활여성 지속적 감소에 따라 집행잔액을

최소화하도록 감액편성하여 94.47% 집행하였으므로 2019 예산은 적정 수준으로 편성되었다고 봄.

○ 향후 개선사항 : 입소자가 지속적으로 감소하는 원인 분석 및 시설 생활환경 개선 필요

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성매매피해자 구조지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해 여성의 구조에서 자활까지 전 과정에 개입하여 피해 여성의 사회복귀 유도 및 성매매로의 재유

입 방지

○ 사업내용 : - 대 상 : 총 16개소 (지원시설 : 10개소, 상담소 : 6개소)

- 의료,법률,직업훈련지원 : 성매매 피해자에 대하여 각종 질병 등 치료비, 선불금

등 법률문제 해결 비용 및 취업창업을 위한 직업훈련비 등 지원

(1인당 지원한도액 : 760만원)

- 치료회복 프로그램 운영 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 738,000,000 0 738,000,000 738,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 369,000,000 0 369,000,000 369,000,000 0 0

자 체 재 원 369,000,000 0 369,000,000 369,000,000 0 0

국 고 지 원 369,000,000 0 369,000,000 369,000,000 0 0

기 금 보 조 금 369,000,000 0 369,000,000 369,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 해당 기관에 필요예산을 배부하여 100% 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018보호필요여성의 복지향상(구

조지원실적)10,000건 20,422건

2019보호필요여성의 복지향상(구

조지원실적)10,200 19,351

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성매매피해자 지원시설 및 상담소 구조지원 건수

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,631 1,596 1,377

여성(비율) 1,631 (100.00 %) 1,596 (100.00 %) 1,377 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

성매매피해자 지원시설 및 상담소 구조지원 인원

(성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준))

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 696,000,000 774,000,000 738,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 696,000,000 774,000,000 738,000,000

여성(비율) 696,000,000 (100.00 %) 774,000,000 (100.00 %) 738,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 의료·법률 지원 및 기관연계, 기술교육 및 취업훈련(진학 교육), 치료회복프로그램 등 지속 지원

○ 향후 개선사항 : 성매매피해여성에 대한 장기적이고 안정적인 지지 체계 필요

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성매매집결지 현장기능 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 집결지 성매매 피해여성의 인권 보호 및 탈성매매 지원

○ 사업내용 : - 성매매집결지 현장사업(열린터) 운영

- 성매매여성 개별 지원

. 의료지원 : 종합건강검진비용, 건강보험에서 제외된 의료비 등 지원

. 법률지원 : 성매매 고용관계에서 발생한 민/형사 등 관련 비용 지원

. 직업훈련 지원 : 취창업, 진학 준비와 관련된 비용 지원

- 지역협의체 구성, 운영

. 구성 : 자치구 유관부서장, 겅찰서, 소방소 세무서 등 유관기관의 장

. 역할 : 집결지 정비기반 조성과 사업의 효율적인 추진을 위하여 지역단위 정보 공유, 세부 추진방안 협

의, 기관별 진행상황 점검 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 398,800,000 0 398,800,000 386,820,000 0 11,980,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 199,400,000 0 199,400,000 193,410,000 0 5,990,000

자 체 재 원 199,400,000 0 199,400,000 193,410,000 0 5,990,000

국 고 지 원 199,400,000 0 199,400,000 193,410,000 0 5,990,000

기 금 보 조 금 199,400,000 0 199,400,000 193,410,000 0 5,990,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.00 %

- 집행실적 분석 : 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2018보호필요여성의 복지향상(의

료법률지원실적)250 851

2019보호필요여성의 복지향상(의

료법률지원실적)330 1355

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준)

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 306 629 569

여성(비율) 306 (100.00 %) 629 (100.00 %) 569 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

성매매 집결지 여성 수(성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31. 기준))

구 분 2017년 2018년 2019년

계 125 186 167

여성(비율) 125 (100.00 %) 186 (100.00 %) 167 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

현장지원사업 참여 인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 235,328,000 344,908,000 398,800,000

여성(비율) 235,328,000 (100.00 %) 344,908,000 (100.00 %) 398,800,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 235,328,000 344,908,000 386,820,000

여성(비율) 235,328,000 (100.00 %) 344,908,000 (100.00 %) 386,820,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성매매집결지(특히, 강동구) 정비사업 등에 따른 지원 요구 증가

○ 향후 개선사항 : 성매매집결지 여성의 탈업소 지원을 위한 안정적인 주거 확보 노력 병행 필요

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성매매위기 십대여성 자립지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 위기 십대여성 늘푸른교육센터 운영을 통해 가출, 성매매 등으로 사각지대에 놓인 십대여성들에게 일시생활

지원에서 학업 및 일자리까지 한 곳에서 지원하는 통합적 자립지원 서비스를 제공하고자 함

○ 사업내용 : - 수준별 맞춤 수업으로 검정고시를 통한 학력취득 지원

- 일자리 프로그램 운영, 진로교육 및 상담, 자립코칭 교육 실시

- 훈련매장 운영, 인턴활동 및 취업연계, 지원기관 연계, 사례관리 등

- 심리정서 프로그램 운영 및 일시생활지원 서비스 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 753,149,000 0 753,149,000 753,149,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 679,610,000 0 679,610,000 679,610,000 0 0

자 체 재 원 679,610,000 0 679,610,000 679,610,000 0 0

국 고 지 원 73,539,000 0 73,539,000 73,539,000 0 0

기 금 보 조 금 73,539,000 0 73,539,000 73,539,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018보호필요여성의 복지향상(자

립학교 입학인원)100 131

2018 2000 13864

2019자립학교 입학인원

110 132

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2019 인턴십 프로그램 참여인원 4000 7749

관악, 강북 늘푸른교육센터 자립학교 인원 및 인턴십 프로그램 등 자립사업 지원 건수(연인원)

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,600 6,000 6,000

여성(비율) 5,600 (100.00 %) 6,000 (100.00 %) 6,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

가출, 성매매 등 위기 십대여성 자립지원사업 참여자 추정치

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,960 13,977 7,881

여성(비율) 7,960 (100.00 %) 13,977 (100.00 %) 7,881 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

관악, 강북 늘푸른교육센터 자립학교 인원 및 인턴십 프로그램 등 자립사업 지원 건수(연인원)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 309,290,000 745,867,000 753,149,000

여성(비율) 309,290,000 (100.00 %) 745,867,000 (100.00 %) 753,149,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 309,290,000 745,867,000 753,149,000

여성(비율) 309,290,000 (100.00 %) 745,867,000 (100.00 %) 753,149,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 위기 십대여성들 중고등학교 중퇴 등 학력이 낮고 남성청소년들에 비해 단기적이고 단순한 근로경

험이 대부분이며 경력이나 기술이 부족해 안정적인 취업이 어려움. 또한 가출 십대여성들은 남성청

소년들과 달리 생계를 위한 성매매에 내몰리기도 함

○ 향후 개선사항 : 가출 등 위기 십대여성의 심리, 사회적 특성을 고련한 학업 및 일자리까지 한 곳에서 자립지원 서비스

를 제공해 성매매 방지 및 실질적 자활을 도모하여 통합적 자립지원체계 마련하고자 함

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성매매위기 십대여성 보호 및 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가출, 성매매 등 위기 십대여성 전용 일시지원센터 운영을 통해 위기 십대여성 조기발견 및 일시보호, 야간

전용쉼터 운영, 여성폭력 전문상담 등 서비스 지원으로 성매매 예방 및 재유입 방지를 강화하고자 함

○ 사업내용 : - 주간보호 및 야간보호(밤11시~오전8시), 숙식제공, 세탁 및 샤워, 위생관리 등

일시생활지원 서비스

- 상담카페 운영, 현장상담, 지원기관 정보제공, 귀가지원 및 보호시설 연계

- 지역사회 자원 개발 및 네트워크, 위기 십대여성 관련 기관 연대회의실시 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 326,689,000 0 326,689,000 323,205,000 0 3,484,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 326,689,000 0 326,689,000 323,205,000 0 3,484,000

자 체 재 원 326,689,000 0 326,689,000 323,205,000 0 3,484,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.93 %

- 집행실적 분석 : 민간위탁금 계약심사에 따른 예산 절감액 3,484천원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보호필요여성의 복지향상 5000 9909

2019 보호필요여성의 복지향상 8500 15643

시립 십대여성일시지원센터 서비스 지원건수(연인원) 및 온오프라인 현장상담 참여자

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 14,000 9,600 10,000

여성(비율) 14,000 (100.00 %) 9,600 (100.00 %) 10,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 가출, 성매매 등 위기 십대여성 추정치

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,605 9,909 15,643

여성(비율) 9,605 (100.00 %) 9,909 (100.00 %) 15,643 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,066,816,000 320,659,000 326,689,000

여성(비율) 1,066,816,000 (100.00 %) 320,659,000 (100.00 %) 326,689,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,066,816,000 320,659,000 323,205,000

여성(비율) 1,066,816,000 (100.00 %) 320,659,000 (100.00 %) 323,205,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가출청소년 중 십대여성이 약 60%를 차지하며 가출 후 성매매 및 성폭력 등 십대남성과는 다른 위

기 경험. 가출 십대여성 중 18.3%가 성매매 경험이 있으며 대부분이 의식주 해결을 위해 성매매에

유입(서울시, 2015). 보호자 연락이나 규칙 때문에 쉼터 입소를 꺼리는 십대여성의 특성을 고려해

자유롭게 드나들며 일시적으로 이용할 수 있는 십대여성 전용 일시쉼터 필요

○ 향후 개선사항 : 가출 등 위기 십대여성 전용 일시지원센터 운영을 통해 위기 상황에 조기개입하여 성매매를 방지하고

지역사회연대를 통해 촘촘한 사회적 안전망을 구축하고자 함

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성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해여성의 심신 회복과 자립 지원

○ 사업내용 : - 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원

- 성매매피해여성 직업훈련수당 및 사회적응훈련비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,221,397,000 △78,039,000 6,143,358,000 5,578,883,000 0 564,475,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,515,949,000 △78,039,000 4,437,910,000 3,873,435,000 0 564,475,000

자 체 재 원 4,515,949,000 △78,039,000 4,437,910,000 3,873,435,000 0 564,475,000

국 고 지 원 1,705,448,000 0 1,705,448,000 1,705,448,000 0 0

기 금 보 조 금 1,705,448,000 0 1,705,448,000 1,705,448,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 성매매피해자 지원시설 공기청정기 지원(전용) : 감 9,548천원

성매매피해자 지원시설 기능보강(전용) : 감 68,491천원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.81 %

- 집행실적 분석 : 시설 종사자 인건비 일부 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018보호필요여성의 복지향상(성

매매피해 상담소 상담인원)550 1165

2019보호필요여성의 복지향상(성

매매피해 상담소 상담인원)850 1170

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준) _상담인원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,154 1,165 1,170

여성(비율) 1,154 (100.00 %) 1,165 (100.00 %) 1,170 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준) _상담소 상담인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,702,010,000 5,272,627,000 6,143,358,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 4,682,908,000 5,085,340,000 5,578,883,000

여성(비율) 4,682,908,000 (100.00 %) 5,085,340,000 (100.00 %) 5,578,883,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성매매피해자지원시설 및 상담소 지속 운영

○ 향후 개선사항 : 성매매피해자 등이 자활에 앞선 일상으로의 복귀를 도울 수 있는 치료 회복 및 사회적응 프로그램 등

확대 필요

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성매매피해자 지원시설 기능보강 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성매매 피해여성의 심신 회복과 자립 지원

○ 사업내용 : 성매매피해자 지원시설 및 상담소 등 개·보수, 기자재 구입, 임차보증금 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 349,242,000 68,491,000 417,733,000 415,582,000 0 2,151,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 174,621,000 68,491,000 243,112,000 240,961,000 0 2,151,000

자 체 재 원 174,621,000 68,491,000 243,112,000 240,961,000 0 2,151,000

국 고 지 원 174,621,000 0 174,621,000 174,621,000 0 0

기 금 보 조 금 174,621,000 0 174,621,000 174,621,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 성매매집결지 열린터 및 지원시설 환경 개선 및 신규 프로그램(사회적응 프로그램 등)

운영을 위한 기자재 등 구매 지원 68,491천원(12개소)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.49 %

- 집행실적 분석 : 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018보호필요여성의 복지향상(성

매매피해상담소 상담인원)550 1165

2019보호필요여성의 복지향상(성

매매피해상담소 상담인원)550 1170

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,154 1,165 1,170

여성(비율) 1,154 (100.00 %) 1,165 (100.00 %) 1,170 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 성매매방지 및 피해자 지원사업 운영실적(12.31.기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 136,668,000 43,662,000 417,733,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 133,482,000 43,662,000 415,582,000

여성(비율) 133,482,000 (100.00 %) 43,662,000 (100.00 %) 415,582,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시설 안전 확보을 위한 시설 개보수, 프로그램 운영에 필요한 기자재 구매

○ 향후 개선사항 : 성매매 피해자 지원 강화

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가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업내용 : - 가정폭력 상담소 운영 지원

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원

- 여성긴급전화 서울1366 운영 지원

- 가정폭력, 성폭력 상담소 및 보호시설 기능보강

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,216,967,000 △208,840,000 3,008,127,000 2,943,943,700 0 64,183,300

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,109,460,000 △208,840,000 1,900,620,000 1,851,293,649 0 49,326,351

자 체 재 원 2,109,460,000 △208,840,000 1,900,620,000 1,851,293,649 0 49,326,351

국 고 지 원 1,107,507,000 0 1,107,507,000 1,092,650,051 0 14,856,949

기 금 보 조 금 1,107,507,000 0 1,107,507,000 1,092,650,051 0 14,856,949

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.87 %

- 집행실적 분석 : 가정폭력 상담소 등에 지원하는 예산으로 97.87% 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 가정폭력 피해자 지원수 15000 19185

2019가정폭력피해자 보호시설 입

소자 지원7100 7711

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 510 523 533

여성(비율) 474 (92.94 %) 481 (91.97 %) 489 (91.74 %)

남성(비율) 36 (7.06 %) 42 (8.03 %) 44 (8.26 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,557,729,000 2,630,242,000 3,008,127,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 2,404,349,400 2,467,905,060 2,943,943,700

여성(비율) 2,234,630,619 (92.94 %) 2,269,717,656 (91.97 %) 2,700,916,453 (91.74 %)

남성(비율) 169,718,781 (7.06 %) 198,187,404 (8.03 %) 243,027,247 (8.26 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 심리정서적지원 수사법적지원 의료적지원 등 자립지원 실

○ 향후 개선사항 : 보호시설 입소자의 다양한 직업훈련 수요에 필요한 예산 증액 필요

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가정폭력피해여성 주거지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업내용 : 가정폭력피해자들에게 주거지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 131,424,000 0 131,424,000 131,424,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 113,693,000 0 113,693,000 113,693,000 0 0

자 체 재 원 113,693,000 0 113,693,000 113,693,000 0 0

국 고 지 원 17,731,000 0 17,731,000 17,731,000 0 0

기 금 보 조 금 17,731,000 0 17,731,000 17,731,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 가정폭력 피해자 주거 지원 예산으로 전액 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 주거지원 주택 호수 6 6

2019 주거지원 주택 호수 6 6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 510 523 533

여성(비율) 412 (80.78 %) 418 (79.92 %) 421 (78.99 %)

남성(비율) 98 (19.22 %) 105 (20.08 %) 112 (21.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,648,000 156,938,000 131,424,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 143,767,000 131,424,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 114,903,644 (79.92 %) 103,807,700 (78.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 28,863,356 (20.08 %) 27,616,300 (21.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년 대비 이주여성주거지원사업 분리로 예산현액 감소

○ 향후 개선사항 : 효과분석 시 해당 사업의 직접적 수혜자만 반영

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가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 피해자 치료회복프로그램 운영 및 의료비지원을 통한 가정폭력 피해여성의 신체적, 정서적 안정 지원

○ 사업내용 : 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영기관 사업비 교부

가정폭력피해자 신청에 따른 의료비 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 670,300,000 0 670,300,000 649,979,400 0 20,320,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 335,150,000 0 335,150,000 324,989,695 0 10,160,305

자 체 재 원 335,150,000 0 335,150,000 324,989,695 0 10,160,305

국 고 지 원 335,150,000 0 335,150,000 324,989,705 0 10,160,295

기 금 보 조 금 335,150,000 0 335,150,000 324,989,705 0 10,160,295

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.97 %

- 집행실적 분석 : 프로그램 및 의료비 지원 예산으로 96.97% 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018치료회복프로그램 운영 시설

수12 12

2019치료회복프로그램 운영 시설

수12 12

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 515 523 531

여성(비율) 515 (100.00 %) 523 (100.00 %) 423 (79.66 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 108 (20.34 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 750,000,000 703,000,000 670,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 578,428,850 626,651,820 649,979,400

여성(비율) 578,428,850 (100.00 %) 626,651,820 (100.00 %) 517,780,200 (79.66 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 132,199,200 (20.34 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지출의 지속적 증가

○ 향후 개선사항 : 여성가족부의 의료비 지원액 증액 필요

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가정폭력, 성폭력 관련시설 종사자 교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 성폭력 관련시설 종사자를 대상으로 피해자 지원을 위한 맞춤형 보수교육 과정 교육비 예산을 지원

하여 종사자의 전문성 및 역량 강화

○ 사업내용 : 경력별 직무 영역별 과정 분류를 통한 맞춤형 교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 26,800,000 0 26,800,000 26,097,000 0 703,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 13,400,000 0 13,400,000 13,048,500 0 351,500

자 체 재 원 13,400,000 0 13,400,000 13,048,500 0 351,500

국 고 지 원 13,400,000 0 13,400,000 13,048,500 0 351,500

기 금 보 조 금 13,400,000 0 13,400,000 13,048,500 0 351,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.38 %

- 집행실적 분석 : 전년 대비 교육생은 3명 감소하였으나 집행액은 1,520천원 증가하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 종사자의 전문성 및 역량강화 73 69

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 72 72 69

여성(비율) 72 (100.00 %) 72 (100.00 %) 69 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 72 72 69

여성(비율) 72 (100.00 %) 72 (100.00 %) 69 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 26,880,000 26,800,000 26,800,000

여성(비율) 26,880,000 (100.00 %) 26,800,000 (100.00 %) 26,800,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 26,220,000 24,577,000 26,097,000

여성(비율) 26,220,000 (100.00 %) 24,577,000 (100.00 %) 26,097,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년 대비 교육생은 3명 감소하였으나 종사자 교육비 증가로 집행액은 1,520천원 증가하였음

○ 향후 개선사항 : 2020년부터 여성가족부에서 직접 사업추진으로 변경

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여성긴급전화1366 서울센터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업내용 : 여성긴급전화 1366센터 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,092,562,000 0 1,092,562,000 1,046,525,570 0 46,036,430

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 754,923,000 0 754,923,000 708,886,570 0 46,036,430

자 체 재 원 754,923,000 0 754,923,000 708,886,570 0 46,036,430

국 고 지 원 337,639,000 0 337,639,000 337,639,000 0 0

기 금 보 조 금 337,639,000 0 337,639,000 337,639,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.79 %

- 집행실적 분석 : 종사자 변경에 따른 처우개선비 등 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 상담, 조치 건수 40000 46958

2019 상담, 조치 건수 28000 39090

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 35,270 35,300 39,090

여성(비율) 35,000 (99.23 %) 35,000 (99.15 %) 38,700 (99.00 %)

남성(비율) 270 (0.77 %) 300 (0.85 %) 390 (1.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 499,470,000 595,694,000 1,092,562,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 499,470,000 595,694,000 1,046,525,570

여성(비율) 495,646,442 (99.23 %) 590,631,445 (99.15 %) 1,036,084,409 (99.00 %)

남성(비율) 3,823,558 (0.77 %) 5,062,555 (0.85 %) 10,441,161 (1.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 총지원 중 폭력피해상담(가정폭력,성폭력,성매매,데이트폭력,스토킹,디지털성범죄)이 56%로 과반수

이상을 차지하고 있음

○ 향후 개선사항 : 365일 24시간 근무하는 1366센터 특성 상 종사자의 잦은 교체로 안정적인 업무수행에 차질이 초래되므

로 보완 및 개선방안에 대해 여성가족부에 건의 요청 필요함

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가정폭력상담소 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 방지 및 피해자 지원으로 여성의 권익증진 및 복지증진

○ 사업내용 : 피해자 보호시설 생계비, 직업훈련비 등 운영지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,740,636,000 0 2,740,636,000 2,678,871,120 0 61,764,880

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,931,796,000 0 1,931,796,000 1,880,183,455 0 51,612,545

자 체 재 원 1,931,796,000 0 1,931,796,000 1,880,183,455 0 51,612,545

국 고 지 원 808,840,000 0 808,840,000 798,687,665 0 10,152,335

기 금 보 조 금 808,840,000 0 808,840,000 798,687,665 0 10,152,335

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.75 %

- 집행실적 분석 : 가정폭력 피해자가 이용하는 상담소 지원예산으로 97.75% 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018가정폭력 피해자 지원시설 이

용인원50000 63358

2019가정폭력 피해자 지원시설 이

용인원17300 32470

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 48,250 50,301 32,470

여성(비율) 35,000 (72.54 %) 35,401 (70.38 %) 13,128 (40.43 %)

남성(비율) 13,250 (27.46 %) 14,900 (29.62 %) 19,342 (59.57 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,238,874,000 1,977,252,000 2,740,636,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,199,456,840 1,417,340,520 2,678,871,120

여성(비율) 870,072,319 (72.54 %) 997,500,482 (70.38 %) 1,083,098,862 (40.43 %)

남성(비율) 329,384,521 (27.46 %) 419,840,038 (29.62 %) 1,595,772,258 (59.57 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 국비 지원 가정폭력상담소가 전년 대비 4개소 증가로 지원총액 증가

○ 향후 개선사항 : 상담인원 중 남성의 비율이 증가하는 원인 파악 및 사전 지원책 검토 필요

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가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력 피해자의 심신 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업내용 : 가정폭력 피해자에 대한 전문가 상담 및 심신회복캄프 운영 등 교정치료 프로그램 운영 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 377,696,000 0 377,696,000 377,203,100 0 492,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 191,348,000 0 191,348,000 191,015,600 0 332,400

자 체 재 원 191,348,000 0 191,348,000 191,015,600 0 332,400

국 고 지 원 186,348,000 0 186,348,000 186,187,500 0 160,500

기 금 보 조 금 186,348,000 0 186,348,000 186,187,500 0 160,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.87 %

- 집행실적 분석 : 프로그램 수행시설 공개 모집과 전문가 심사위원회 심사 결과에 따른 예산 집행으로, 집행 실적은 매

우 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018가정폭력 성폭력 프로그램 참

여2900 2976

2019가정폭력 가해자 교정치료 프

로그램 참여인원2856 2189

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,856 2,856 2,189

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 2,856 (100.00 %) 2,856 (100.00 %) 2,189 (100.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 750,052,000 750,052,000 377,696,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 685,957,100 747,975,800 377,203,100

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 685,957,100 (100.00 %) 747,975,800 (100.00 %) 377,203,100 (100.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가정폭력 행위의 재발 방지를 위한 지역별 수행기관(시설)의 가해자에 대한 다양한 교정치료 프로

그램 실시

○ 향후 개선사항 : 가정폭력 가해자의 성행 교정에 실질적인 도움이 될 수 있도록 가해자 교정치료 프로그램 내용과 수준

의 향상 도모

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성폭력피해상담소 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심리적 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업내용 : 성폭력 피해 상담소 13개소(일반 9, 장애인 4) 운영 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,441,783,000 △58,428,000 3,383,355,000 3,118,287,050 0 265,067,950

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,552,524,000 △58,428,000 2,494,096,000 2,262,665,857 0 231,430,143

자 체 재 원 2,552,524,000 △58,428,000 2,494,096,000 2,262,665,857 0 231,430,143

국 고 지 원 889,259,000 0 889,259,000 855,621,193 0 33,637,807

기 금 보 조 금 889,259,000 0 889,259,000 855,621,193 0 33,637,807

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.17 %

- 집행실적 분석 : 성폭력 피해자 지원시설에 대한 시설 운영비 및 시설 종사자 처우개선비 지원으로, 집행실적은 대체로

양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 성폭력 상담소 지원 인원 20000 20837

2019 성폭력 상담소 지원 인원 16000 21621

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15,795 16,835 21,621

여성(비율) 14,010 (88.70 %) 15,010 (89.16 %) 20,671 (95.61 %)

남성(비율) 1,785 (11.30 %) 1,825 (10.84 %) 950 (4.39 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,946,609,000 2,289,775,000 3,383,355,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,940,825,400 2,221,696,100 3,118,287,050

여성(비율) 1,721,491,855 (88.70 %) 1,980,852,893 (89.16 %) 2,981,273,374 (95.61 %)

남성(비율) 219,333,545 (11.30 %) 240,843,207 (10.84 %) 137,013,676 (4.39 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 신규 국비지원 상담소 개소 수 증가과 기존 상담소의 종사자 신규 채용에 따른 인건비 등

상승분 반영

○ 향후 개선사항 : 성폭력 피해자 지원시설에 대한 관리 및 지도,감독 강화 등을 통한 성폭력 피해자에 대한 지원 서비스

내실화 도모

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성폭력피해자 보호시설 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심리, 정서적 지원을 통한 자립 도모

○ 사업내용 : 성폭력 피해자의 심리, 정서적, 생활 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 336,914,000 1,500,000 338,414,000 319,412,038 0 19,001,962

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 165,035,000 1,500,000 166,535,000 153,288,695 0 13,246,305

자 체 재 원 165,035,000 1,500,000 166,535,000 153,288,695 0 13,246,305

국 고 지 원 171,879,000 0 171,879,000 166,123,343 0 5,755,657

기 금 보 조 금 171,879,000 0 171,879,000 166,123,343 0 5,755,657

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.38 %

- 집행실적 분석 : 성폭력 피해자 보호시설에 대한 시설 운영비 등 지원으로, 집행 실적은 대체로 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성폭력 피해자 중 보호시설

입소자에 대한 지원 건수3500 3710

2019성폭력 피해자 중 보호시설

지원인원3520 3715

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,400 3,500 3,715

여성(비율) 3,400 (100.00 %) 3,500 (100.00 %) 3,715 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 252,484,000 274,008,000 338,414,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 238,407,000 260,651,200 319,412,038

여성(비율) 238,407,000 (100.00 %) 260,651,200 (100.00 %) 319,412,038 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력 피해자 보호시설의 종사자 인건비 등 상승분 반영

○ 향후 개선사항 : 성폭력 피해자 보호시설에 대한 관리 및 지도,감독 강화 등을 통한 성폭력 피해자에 대한 지원 서비스

내실화 도모

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해바라기센터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 정서적, 심리적 안정 지원

○ 사업내용 : 성폭력 피해자의 긴급구호 및 의료,법률, 심리상담 지원 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,880,326,000 0 3,880,326,000 3,879,786,000 0 540,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,069,763,000 0 2,069,763,000 2,069,223,000 0 540,000

자 체 재 원 2,069,763,000 0 2,069,763,000 2,069,223,000 0 540,000

국 고 지 원 1,810,563,000 0 1,810,563,000 1,810,563,000 0 0

기 금 보 조 금 1,810,563,000 0 1,810,563,000 1,810,563,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 성폭력피해자 지원예산으로 집행률은 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성폭력 피해자 중 해바라기센

터 지원인원4600 4594

2019성폭력 피해자 중 해바라기센

터 지원인원4600 5200

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,308 4,457 4,594

여성(비율) 3,908 (90.71 %) 4,053 (90.94 %) 4,205 (91.53 %)

남성(비율) 400 (9.29 %) 404 (9.06 %) 389 (8.47 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,308 4,457 4,594

여성(비율) 3,908 (90.71 %) 4,053 (90.94 %) 4,205 (91.53 %)

남성(비율) 400 (9.29 %) 404 (9.06 %) 389 (8.47 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 3,470,231,000 3,496,232,000 3,880,326,000

여성(비율) 3,148,018,279 (90.71 %) 3,179,319,788 (90.94 %) 3,551,756,820 (91.53 %)

남성(비율) 322,212,721 (9.29 %) 316,912,212 (9.06 %) 328,569,180 (8.47 %)

지출액

계 3,470,231,000 3,496,232,000 3,879,786,000

여성(비율) 3,148,018,279 (90.71 %) 3,179,319,788 (90.94 %) 3,551,262,545 (91.53 %)

남성(비율) 322,212,721 (9.29 %) 316,912,212 (9.06 %) 328,523,455 (8.47 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력 피해자 상담 및 법률 지원 등이 증가하여 성과목표 이상 달성함

○ 향후 개선사항 : 센터 종사자 처우개선 등 검토 필요

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성폭력피해자 치료,회복프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자의 심신 안정 및 건강한 사회복귀 도모

○ 사업내용 : 성폭력 피해자를 위한 전문가 상담, 심신회복캠프 운영 등 치료회복 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 220,220,000 0 220,220,000 219,632,950 0 587,050

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 110,110,000 0 110,110,000 109,824,000 0 286,000

자 체 재 원 110,110,000 0 110,110,000 109,824,000 0 286,000

국 고 지 원 110,110,000 0 110,110,000 109,808,950 0 301,050

기 금 보 조 금 110,110,000 0 110,110,000 109,808,950 0 301,050

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.73 %

- 집행실적 분석 : 프로그램 수행시설 공개 모집과 전문가 심사위원회 심사 결과에 따른 예산 집행으로, 집행 실적은 매

우 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성폭력피해자 치료회복프로그

램 참여300 320

2019성폭력 피해자 치료회복 프로

그램 참여인원300 394

□ 성평등 효과분석

Page 274: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 300 300 394

여성(비율) 300 (100.00 %) 300 (100.00 %) 394 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 300 300 394

여성(비율) 300 (100.00 %) 300 (100.00 %) 394 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 214,664,000 214,664,000 220,220,000

여성(비율) 214,664,000 (100.00 %) 214,664,000 (100.00 %) 220,220,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 214,500,000 213,899,670 219,632,950

여성(비율) 214,500,000 (100.00 %) 213,899,670 (100.00 %) 219,632,950 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력 피해자의 심신 회복과 건강한 사회 복귀를 위한 지역별 수행기관(시설)의 성폭력 피해자에

대한 다양한 치료회복 프로그램 실시

○ 향후 개선사항 : 성폭력 피해자에 대한 실질적인 도움이 될 수 있도록 피해자 치료회복 프로그램 내용과 수준의 향상

도모

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성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력 피해자에 대한 의료비 및 간병비지원을 통한 심신 안정 및 건강 회복 도모

○ 사업내용 : 성폭력 피해자에 대한 의료비 및 간병비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 801,076,000 0 801,076,000 775,840,776 0 25,235,224

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 400,538,000 0 400,538,000 387,920,388 0 12,617,612

자 체 재 원 400,538,000 0 400,538,000 387,920,388 0 12,617,612

국 고 지 원 400,538,000 0 400,538,000 387,920,388 0 12,617,612

기 금 보 조 금 400,538,000 0 400,538,000 387,920,388 0 12,617,612

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.85 %

- 집행실적 분석 : 성폭력 피해자와 피해자 지원기관(해바라기센터, 성폭력피해상담소 등)의 신청에 따른 예산 집행으로,

집행 실적은 대체로 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성폭력 피해자 의료비 및 간

병비 지원800,000천원 801,076천원

2019성폭력 피해자 의료비 및 간

병비 지원1600 2400

□ 성평등 효과분석

Page 276: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,350 2,427 2,650

여성(비율) 1,200 (88.89 %) 2,227 (91.76 %) 2,400 (90.57 %)

남성(비율) 150 (11.11 %) 200 (8.24 %) 250 (9.43 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 801,076,000 801,076,000 801,076,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 777,218,770 786,148,750 775,840,776

여성(비율) 690,861,129 (88.89 %) 721,365,169 (91.76 %) 702,648,250 (90.57 %)

남성(비율) 86,357,641 (11.11 %) 64,783,581 (8.24 %) 73,192,526 (9.43 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력 피해자와 피해자 지원기관(해바라기센터, 상담소, 보호시설 등)의 의료비 실수요에 따른 신

청에 대한 집행

○ 향후 개선사항 : 성폭력 피해자 의료비의 정확한 수요 파악과 의료비 신청기관에 대한 지도,감독 강화를 통한 의료비

예산의 적정한 집행 도모

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폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 폭력피해 이주여성에 대한 긴급 보호, 상담 및 치료, 의료지원, 법률지원, 출국지원, 직업교육훈련, 취창업

전문교육, 동반아동 보육 및 육아 지원 등

○ 사업내용 : 이주여성 보호시설 7개소(쉼터 4, 그룹홈 2, 자활지원센터 1) 운영 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,483,214,000 49,994,000 2,533,208,000 2,434,663,350 0 98,544,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,554,926,000 49,994,000 1,604,920,000 1,546,162,190 0 58,757,810

자 체 재 원 1,554,926,000 49,994,000 1,604,920,000 1,546,162,190 0 58,757,810

국 고 지 원 928,288,000 0 928,288,000 888,501,160 0 39,786,840

기 금 보 조 금 928,288,000 0 928,288,000 888,501,160 0 39,786,840

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.11 %

- 집행실적 분석 : 폭력피해 이주여성 보호시설에 대한 시설 운영비 및 시설 종사자 처우개선비 등 지원으로, 집행 실적

은 대체료 양호함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018폭력피해 이주여성 보호시설

입소자에 대한 지원 건수15000 16114

2019폭력피해 이주여성 보호시설

이용인원125 108

□ 성평등 효과분석

Page 278: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,464 2,051 2,066

여성(비율) 1,464 (100.00 %) 2,051 (100.00 %) 2,066 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,105,764,000 2,244,089,000 2,533,208,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 2,068,417,440 2,191,819,000 2,434,663,350

여성(비율) 2,068,417,440 (100.00 %) 2,191,819,000 (100.00 %) 2,434,663,350 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 기존 보호시설의 종사자 신규 채용에 따른 인건비 등 상승분 반영

○ 향후 개선사항 : 폭력피해 이주여성 보호시설에 대한 관리 및 지도,감독 강화 등을 통한 폭력피해 이주여성과 그 동반

자녀에 대한 지원 서비스 내실화 도모

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찾아가는 폭력예방교육 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 찾아가는 성폭력 예방교육을 통해 젠더폭력예방에 대한 인식 확산 및 건강한 성문화 조성

○ 사업내용 : 시민 대상 찾아가는 젠더폭력(성폭력, 가정폭력 등) 예방교육 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 138,930,000 △12,650,000 126,280,000 126,280,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 63,140,000 0 63,140,000 63,140,000 0 0

자 체 재 원 63,140,000 0 63,140,000 63,140,000 0 0

국 고 지 원 75,790,000 △12,650,000 63,140,000 63,140,000 0 0

국 고 보 조 금 75,790,000 △12,650,000 63,140,000 63,140,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 통합편성되어있던 가정폭력예방교육(국비100%)사업을 별도 예산으로 분리

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성폭력 예방교육 참여자 15900 18763

2019 여성폭력 예방교육 참여자 17000 16533

사업결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,416 19,379 16,533

여성(비율) 6,321 (50.91 %) 9,987 (51.54 %) 8,510 (51.47 %)

남성(비율) 6,095 (49.09 %) 9,392 (48.46 %) 8,023 (48.53 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,416 19,379 16,533

여성(비율) 6,321 (50.91 %) 9,987 (51.54 %) 8,510 (51.47 %)

남성(비율) 6,095 (49.09 %) 9,392 (48.46 %) 8,023 (48.53 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 126,280,000 126,280,000 126,280,000

여성(비율) 64,289,294 (50.91 %) 65,078,609 (51.54 %) 64,999,867 (51.47 %)

남성(비율) 61,990,706 (49.09 %) 61,201,391 (48.46 %) 61,280,133 (48.53 %)

지출액

계 126,280,000 126,280,000 126,280,000

여성(비율) 64,289,294 (50.91 %) 65,078,609 (51.54 %) 64,999,867 (51.47 %)

남성(비율) 61,990,706 (49.09 %) 61,201,391 (48.46 %) 61,280,133 (48.53 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육 신청인원에 맞춰 교육 실시

○ 향후 개선사항 : 소규모 교육 병행하면서 교육 인원 확대

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학교에서의 성 인권교육 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울지역 아동청소년들의 성 인권 의식 향상을 통하여, 안전하고 즐거운 학교 환경을

조성하고, 건강한 성문화 정착

○ 사업내용 : 총 10차~20차시(체험형 3차시 포함)의 학교에서의 성인권교육

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0

자 체 재 원 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0

국 고 지 원 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0

국 고 보 조 금 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019학교에서의 성 인권교육 참여

인원18000 20420

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 17,380 14,226 20,420

여성(비율) 8,581 (49.37 %) 6,998 (49.19 %) 10,506 (51.45 %)

남성(비율) 8,799 (50.63 %) 7,228 (50.81 %) 9,914 (48.55 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 17,380 14,226 20,420

여성(비율) 8,581 (49.37 %) 6,998 (49.19 %) 10,506 (51.45 %)

남성(비율) 8,799 (50.63 %) 7,228 (50.81 %) 9,914 (48.55 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 34,000,000 30,000,000 30,000,000

여성(비율) 16,786,766 (49.37 %) 14,757,486 (49.19 %) 15,434,868 (51.45 %)

남성(비율) 17,213,234 (50.63 %) 15,242,514 (50.81 %) 14,565,132 (48.55 %)

지출액

계 34,000,000 30,000,000 30,000,000

여성(비율) 16,786,766 (49.37 %) 14,757,486 (49.19 %) 15,434,868 (51.45 %)

남성(비율) 17,213,234 (50.63 %) 15,242,514 (50.81 %) 14,565,132 (48.55 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 특정성에 치우치지 않음. 참여학생 성비는 신청학교의 상황에 따른 것으로 수행기관 임의로 조정할

수 없음.

○ 향후 개선사항 : 초등학생때부터 성평등의식을 갖도록 지속적인 교재 업데이트 및 강사관리 필요

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장애아동청소년 성 인권교육 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애아동 청소년 성 인권 교육을 통해 장애인 대상 성폭력 예방

○ 사업내용 : 장애 아동 및 장애 청소년 대상 성 인권 교육 운영(2개 센터 운영: 장애여성공감, 창동성문화센터)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0

자 체 재 원 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0

국 고 지 원 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0

국 고 보 조 금 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애 아동 청소년 성 인권 교

육3282 3258

2019장애 아동 청소년 성 인권 교

육2700 2875

결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 850 2,535 2,875

여성(비율) 411 (48.35 %) 1,508 (59.49 %) 1,267 (44.07 %)

남성(비율) 439 (51.65 %) 1,027 (40.51 %) 1,608 (55.93 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

결과보고서

구 분 2017년 2018년 2019년

계 850 2,535 2,875

여성(비율) 411 (48.35 %) 1,508 (59.49 %) 1,267 (44.07 %)

남성(비율) 439 (51.65 %) 1,027 (40.51 %) 1,608 (55.93 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 60,000,000 60,000,000 60,000,000

여성(비율) 29,011,765 (48.35 %) 35,692,308 (59.49 %) 26,441,739 (44.07 %)

남성(비율) 30,988,235 (51.65 %) 24,307,692 (40.51 %) 33,558,261 (55.93 %)

지출액

계 60,000,000 60,000,000 60,000,000

여성(비율) 29,011,765 (48.35 %) 35,692,308 (59.49 %) 26,441,739 (44.07 %)

남성(비율) 30,988,235 (51.65 %) 24,307,692 (40.51 %) 33,558,261 (55.93 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 참여학생의 성비는 신청학교의 상황에 따라 매년 변동될 수 있으며 수행기관에서 임의로 조정할 수

없음.

○ 향후 개선사항 : 특정 성에 편중되지 않는 이상 기본적으로 학교현장의 수요에 맞추되 유연하게 대응할 수 있도록 강사

역량강화 필요

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데이트폭력,디지털성범죄 예방 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 데이트폭력 및 디지털성범죄 사례관리 및 피해자지원을 통해 위기상황 극복지원

○ 사업내용 : 상담·영상물삭제·법률·의료 등 피해자중심의 지원체계 정립, 폭력예방을 위한 인식개선

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 220,000,000 0 220,000,000 220,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 220,000,000 0 220,000,000 220,000,000 0 0

자 체 재 원 220,000,000 0 220,000,000 220,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 데이트폭력 상담건수 150 435

2019 데이트폭력 상담건수 1700 1710

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,520 1,600 1,710

여성(비율) 1,520 (100.00 %) 1,600 (100.00 %) 1,668 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 42 (2.46 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

Page 286: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,520 1,600 1,710

여성(비율) 1,520 (100.00 %) 1,600 (100.00 %) 1,668 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 42 (2.46 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 120,000,000 220,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 120,000,000 (100.00 %) 214,596,491 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 5,403,509 (2.46 %)

지출액

계 0 120,000,000 220,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 120,000,000 (100.00 %) 214,596,491 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 5,403,509 (2.46 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 데이트폭력 피해여성의 요청에 따라 가해남성이 상담에 참여하는 경우가 있었음.

○ 향후 개선사항 : 피해자처벌, 신고를 희망하는 피해여성도 있지만 일부는 관계회복을 위해 같이 상담받고자 요청하는

경우도 있으므로 다양한 요구에 대응할 수 있는 역량강화 필요

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위기 십대여성 성,건강 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가출 및 빈곤 등 위기 십대여성을 위한 의료, 심리 상담, 교육 등의 서비스 제공을 통해

십대여성의 건강한 성장을 도모하고자 함

○ 사업내용 : - 가출, 성매매 등으로 인한 여성 질환 및 다양한 질병 치료

- 오랜 가출로 인한 스트레스, 불안장애 등 심리치료 및 정서지원

- 사춘기 교육, 찾아가는 성,건강교육(면생리대 교육) 등

- 식사, 생필품 지원 등 취약계층 십대여성을 위한 기초 생활지원서비스 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 775,050,000 0 775,050,000 773,206,000 0 1,844,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 775,050,000 0 775,050,000 773,206,000 0 1,844,000

자 체 재 원 775,050,000 0 775,050,000 773,206,000 0 1,844,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.76 %

- 집행실적 분석 : 민간위탁금 계약심사에 따른 예산 절감액(1,844천원) 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 13000 14532

2019 보호필요여성의 복지향상 10000 14513

십대여성건강센터 이용자 서비스 지원 건수(연인원)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 13,000 13,000 13,000

여성(비율) 13,000 (100.00 %) 13,000 (100.00 %) 13,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

가출 등 건강 취약계층 위기 십대여성 추정치

구 분 2017년 2018년 2019년

계 11,676 14,568 14,513

여성(비율) 11,676 (100.00 %) 14,568 (100.00 %) 14,513 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

십대여성건강센터 이용자 서비스 지원 건수(연인원)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 886,046,000 775,050,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 886,046,000 (100.00 %) 775,050,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 886,046,000 773,206,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 886,046,000 (100.00 %) 773,206,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가출청소년 중 십대여성이 약 60%를 차지하며, 가출 후 성매매 및 성폭력 등 십대남성과 다른 위기

를 경험. 또한 우울감 및 성병 경험율 등 신체적, 정신적 건강상태가 남자 가출청소년보다 취약하

며 건강문제에 대한 대처 및 자원활용도가 더 낮음. 따라서 위기 십대여성의 특성 고려한 건강서비

스 지원 필요

○ 향후 개선사항 : 위기 십대여성을 위한 시립 십대여성건강센터 운영을 통해 통합적인 건강서비스를 제공하여 건강한 성

장을 도모하고자 함

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자치구 육아종합지원센터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정에서 돌보는 아동들의 전인적인 성장발달 도모 및 양질의 보육서비스 충족

자녀출산에서 양육까지 종합적인 보육서비스 제공으로 맞벌이부부의 육아부담 경감

○ 사업내용 : - 정보제공, 육아카페, 체험학습, 장난감대여 등

- 종사자 인건비 : 시설당 73,433천원(시구비 50%)

- 시설운영비 : 개소당 79,500천원(시구비 50%)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,979,777,000 0 3,979,777,000 3,891,275,000 0 88,502,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,854,777,000 0 3,854,777,000 3,768,775,000 0 86,002,000

자 체 재 원 3,854,777,000 0 3,854,777,000 3,768,775,000 0 86,002,000

국 고 지 원 125,000,000 0 125,000,000 122,500,000 0 2,500,000

국 고 보 조 금 125,000,000 0 125,000,000 122,500,000 0 2,500,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.78 %

- 집행실적 분석 : 국비 변경내시(감액)에 따른 매칭예산 불용으로 집행실적 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018자치구 육아종합지원센터 활

성화25,000 25,000

2019자치구 육아종합지원센터 활

성화25000 25000

자치구 육아종합지원센터 이용실적

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 25,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 12,750 (51.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 12,250 (49.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업 대상분류

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 25,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 12,750 (51.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 12,250 (49.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 3,990,258,000 3,979,777,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,029,686,270 (51.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,950,090,730 (49.00 %)

지출액

계 0 3,880,178,000 3,891,275,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,984,550,250 (51.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,906,724,750 (49.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 아빠교실, 아빠육아 등 활성화를 통한 남성참여 확대

○ 향후 개선사항 : 아빠 육아에 대한 인식 제고를 위한 사업 추진

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방과후 어린이집 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 방과후 보호가 필요한 초등학교 저학년 아동을 중심으로 보호서비스를 제공하여 여성이

안심하고 일과 육아를 함께 할 수 있도록 지원

○ 사업내용 : - 방과후반 운영비 지원(정부지원 : 850천원/개반, 기타지정시설 : 1,450천원/개반)

- 방과후 보육교사 처우개선비 지원(월 100천원/인)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,422,600,000 0 1,422,600,000 1,422,600,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,422,600,000 0 1,422,600,000 1,422,600,000 0 0

자 체 재 원 1,422,600,000 0 1,422,600,000 1,422,600,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육환경 개선 115 94

2019 보육환경 개선 115 80

보육통계

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 457,000 454,000 451,000

여성(비율) 236,000 (51.64 %) 234,000 (51.54 %) 232,000 (51.44 %)

남성(비율) 221,000 (48.36 %) 220,000 (48.46 %) 219,000 (48.56 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,516 2,490 2,470

여성(비율) 1,258 (50.00 %) 1,250 (50.20 %) 1,240 (50.20 %)

남성(비율) 1,258 (50.00 %) 1,240 (49.80 %) 1,230 (49.80 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,655,100,000 1,497,000,000 1,422,600,000

여성(비율) 854,712,473 (51.64 %) 771,581,498 (51.54 %) 731,803,104 (51.44 %)

남성(비율) 800,387,527 (48.36 %) 725,418,502 (48.46 %) 690,796,896 (48.56 %)

지출액

계 1,655,100,000 1,400,000,000 1,422,600,000

여성(비율) 827,550,000 (50.00 %) 702,811,245 (50.20 %) 714,179,757 (50.20 %)

남성(비율) 827,550,000 (50.00 %) 697,188,755 (49.80 %) 708,420,243 (49.80 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 방과후어린이집 폐원 등에 따른 대상 감소

○ 향후 개선사항 : 부모의 사회참여 지원을 위하여 지원

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어린이집 운영지원(자체) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보육시설 종사자 인건비, 운영비 및 저소득층 아동의 보육료 지원 등을 통한 영유아 건전육성

및 여성의 경제, 사회적 활동 지원

○ 사업내용 : 인건비 및 운영비 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 159,891,219,000 △11,706,694,000 148,184,525,000 146,981,865,000 0 1,202,660,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 159,891,219,000 △11,706,694,000 148,184,525,000 146,981,865,000 0 1,202,660,000

자 체 재 원 159,891,219,000 △11,706,694,000 148,184,525,000 146,981,865,000 0 1,202,660,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 수요 예측에 따른 예산 조정

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.19 %

- 집행실적 분석 : 99% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018부모가 믿고 맡길 수 있는 어

린이집 지원100 95.8

2019부모가 믿고 맡길 수 있는 어

린이집 지원100 99

보육통합정보시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 216,352

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 104,889 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 111,463 (51.52 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

어린이집 재원 영유아 남,여

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 216,352

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 104,889 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 111,463 (51.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

어린이집 재원 영유아 남,여

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 138,942,280,000 141,595,048,000 148,184,525,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 71,840,919,625 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 76,343,605,375 (51.52 %)

지출액

계 138,939,532,090 135,711,417,660 146,981,865,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 71,257,861,439 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 75,724,003,561 (51.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이집 이용 아동 성별분포 상이

○ 향후 개선사항 : 보육서비스 수혜자 수 확대 및 보육품질 제고

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어린이집 종사자 보수교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최신 보육이론과 기법을 교육하여 보육시설장, 보육교사의 자질 향상 및 보육서비스의 질 제고

○ 사업내용 : 보육시설 종사자 보수교육 시 교육비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 397,069,000 0 397,069,000 379,894,000 0 17,175,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 325,802,000 0 325,802,000 308,627,000 0 17,175,000

자 체 재 원 325,802,000 0 325,802,000 308,627,000 0 17,175,000

국 고 지 원 71,267,000 0 71,267,000 71,267,000 0 0

국 고 보 조 금 71,267,000 0 71,267,000 71,267,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.67 %

- 집행실적 분석 : 예산 편성 당시 계획 인원 수와 실 수료 인원수가 달라 4.33% 불용됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육서비스 지원확대 9000 6823

2019 보육서비스 지원확대 9000 6303

보육교사 교육원 통계

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 11,750 11,000 9,000

여성(비율) 11,750 (100.00 %) 11,000 (100.00 %) 9,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 11,750 10,000 6,303

여성(비율) 11,750 (100.00 %) 10,000 (100.00 %) 6,250 (99.16 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 53 (0.84 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 563,412,000 572,562,000 397,069,000

여성(비율) 563,412,000 (100.00 %) 572,562,000 (100.00 %) 397,069,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 559,793,000 567,771,000 379,894,000

여성(비율) 559,793,000 (100.00 %) 567,771,000 (100.00 %) 376,699,587 (99.16 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,194,413 (0.84 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보육교직원의 직업특수성으로 인해 성비 차이가 극명히 나타나는 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 수료 독려

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시 육아종합지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보육시설 및 일반시민을 대상으로 다양한 보육정보 제공 및 교육, 전문상담을 통해 보육서비스의 질적 수준

향상

○ 사업내용 : - 보육정보홈페이지를 통한 대상별 맞춤형 보육정보 제공

- 보육정보실 운영 및 전문 상담서비스 제공

- 보육시설 종사자 및 일반시민 대상 교육프로그램 운영

- 녹색장난감도서관 운영을 통한 가정양육지원

- 보육시설 평가인증 조력

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,790,659,000 0 1,790,659,000 1,764,818,280 0 25,840,720

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,715,456,000 0 1,715,456,000 1,694,540,280 0 20,915,720

자 체 재 원 1,715,456,000 0 1,715,456,000 1,694,540,280 0 20,915,720

국 고 지 원 75,203,000 0 75,203,000 70,278,000 0 4,925,000

국 고 보 조 금 75,203,000 0 75,203,000 70,278,000 0 4,925,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.56 %

- 집행실적 분석 : 국비 변경내시(감액)에 따른 매칭비 불용으로 실적 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018육아종합지원센터 운영 활성

화27000 27000

2019육아종합지원센터 운영 활성

화27000 27000

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육아종합지원센터 운영실적

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 27,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 13,770 (51.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 13,230 (49.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

홈페이지, 사업대상자 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 27,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 13,770 (51.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 13,230 (49.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

홈페이지 이용자, 사업참여자 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,160,816,000 1,623,741,000 1,790,659,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 913,236,090 (51.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 877,422,910 (49.00 %)

지출액

계 1,160,816,000 1,623,741,000 1,764,818,280

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 900,057,323 (51.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 864,760,957 (49.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 아빠교실, 아빠육아 등 활성화를 통한 남성참여 확대

○ 향후 개선사항 : 참여 확대

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장애아 통합어린이집 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애아 통합보육시설의 운영지원을 통해 장애아동의 건강한 발달을 지원하고 장애아 가정의 경제활동과 삶의

질 향상 도모

○ 사업내용 : - 인건비지원 : 치료사, 특수교사, 장애아전문운전원

- 운영비지원 : 장애아 편의시설 설치 및 개보수비, 교재교구비, 전문어린이집 냉난방비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,577,305,000 0 3,577,305,000 3,574,736,860 0 2,568,140

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,577,305,000 0 3,577,305,000 3,574,736,860 0 2,568,140

자 체 재 원 3,577,305,000 0 3,577,305,000 3,574,736,860 0 2,568,140

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.93 %

- 집행실적 분석 : 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육환경 개선 350 363

2019 보육환경 개선 358 376

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 429,218 429,260 429,290

여성(비율) 209,354 (48.78 %) 209,370 (48.77 %) 209,385 (48.77 %)

남성(비율) 219,864 (51.22 %) 219,890 (51.23 %) 219,905 (51.23 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,801 1,882 1,918

여성(비율) 711 (39.48 %) 602 (31.99 %) 620 (32.33 %)

남성(비율) 1,090 (60.52 %) 1,280 (68.01 %) 1,298 (67.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,559,939,000 2,882,622,000 3,577,305,000

여성(비율) 1,248,627,666 (48.78 %) 1,405,988,371 (48.77 %) 1,744,820,535 (48.77 %)

남성(비율) 1,311,311,334 (51.22 %) 1,476,633,629 (51.23 %) 1,832,484,465 (51.23 %)

지출액

계 2,559,154,900 2,881,982,370 3,574,736,860

여성(비율) 1,010,304,905 (39.48 %) 921,866,837 (31.99 %) 1,155,545,805 (32.33 %)

남성(비율) 1,548,849,995 (60.52 %) 1,960,115,533 (68.01 %) 2,419,191,055 (67.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이집 이용 장애아 수 증가

○ 향후 개선사항 : 국공립어린이집 등 장애아 통합어린이집 확대 추진

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가정양육수당 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시설 미이용 아동에 대한 부모의 양육비용 부담 경감을 통해 시설 이용 아동과의 형평성 문제 해소 및 재가

아동의 건강한 성장·발달 지원

○ 사업내용 : - 지원대상 : 어린이집·유치원 미이용 아동(미취학 86개월 미만)

- 지원금액 : 연령에 따라 양육수당 10~20만원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 212,982,521,000 △4,335,387,000 208,647,134,000 203,574,856,000 0 5,072,278,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 98,201,521,000 △4,335,387,000 93,866,134,000 93,863,856,000 0 2,278,000

자 체 재 원 98,201,521,000 △4,335,387,000 93,866,134,000 93,863,856,000 0 2,278,000

국 고 지 원 114,781,000,000 0 114,781,000,000 109,711,000,000 0 5,070,000,000

국 고 보 조 금 114,781,000,000 0 114,781,000,000 109,711,000,000 0 5,070,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.57 %

- 집행실적 분석 : 2019년 추경 증액 및 예산변경 등 거쳤으며, 예산현액 대비 집행율 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 가정양육수당 지원 140000 146901

2019 가정양육수당 지원 130000 133321

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 170,552 136,643

여성(비율) 불특정다수 82,718 (48.50 %) 66,272 (48.50 %)

남성(비율) 불특정다수 87,834 (51.50 %) 70,371 (51.50 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

출처 : 보건복지부 보육통계

사업대상자 : 어린이집,유치원 등 미이용 0~86개월 미만 아동

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 146,901 133,321

여성(비율) 불특정다수 71,253 (48.50 %) 64,661 (48.50 %)

남성(비율) 불특정다수 75,648 (51.50 %) 68,660 (51.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자 : 대상 아동 중 가정양육수당 신청자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 260,424,719,000 208,647,134,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 126,306,416,262 (48.50 %) 101,194,081,398 (48.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 134,118,302,738 (51.50 %) 107,453,052,602 (51.50 %)

지출액

계 0 224,310,695,000 203,574,856,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 108,799,871,688 (48.50 %) 98,734,286,150 (48.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 115,510,823,312 (51.50 %) 104,840,569,850 (51.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 출생성비 불균형(2018년기준, 여아 100명당 남아 수 105.4명)

○ 향후 개선사항 : 영유아 남녀 성비의 점진적 개선

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어린이집 방문간호사 서비스 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 간호사의 주기적인 방문을 통해 어린이집 영유아의 건강관리 강화

○ 사업내용 : - 어린이집에 간호사가 2개월 3회 주기적 방문

- 영유아 신체계측 및 보유교직원에게 응급상황시 대처법 등 교육

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,340,200,000 0 1,340,200,000 1,313,396,000 0 26,804,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,340,200,000 0 1,340,200,000 1,313,396,000 0 26,804,000

자 체 재 원 1,340,200,000 0 1,340,200,000 1,313,396,000 0 26,804,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.00 %

- 집행실적 분석 : 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 어린이집 개소수 3000 3000

2019 어린이집 개소수 3000 3000

이용 어린이집

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 35,000 35,000 35,000

여성(비율) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %)

남성(비율) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업 실적, 이용 어린이집 교사 부모 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 35,000 35,000 35,000

여성(비율) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %)

남성(비율) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %) 17,500 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

이용 어린이집 교사 부모 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,340,200,000 1,385,654,000 1,340,200,000

여성(비율) 670,100,000 (50.00 %) 692,827,000 (50.00 %) 670,100,000 (50.00 %)

남성(비율) 670,100,000 (50.00 %) 692,827,000 (50.00 %) 670,100,000 (50.00 %)

지출액

계 1,299,994,000 1,358,850,000 1,313,396,000

여성(비율) 649,997,000 (50.00 %) 679,425,000 (50.00 %) 656,698,000 (50.00 %)

남성(비율) 649,997,000 (50.00 %) 679,425,000 (50.00 %) 656,698,000 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 예산 증액이 없어 어린이집 지원 개소수가 변동이 없음

○ 향후 개선사항 : 방문횟수 또는 지원 개소수 증가 필요

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국공립어린이집 확충 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국공립보육시설 확충

○ 사업내용 : 국공립 어린이집 확충

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 18,991,000,000 0 18,991,000,000 18,816,427,250 0 174,572,750

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 15,919,480,000 0 15,919,480,000 15,744,907,250 0 174,572,750

자 체 재 원 15,919,480,000 0 15,919,480,000 15,744,907,250 0 174,572,750

국 고 지 원 3,071,520,000 0 3,071,520,000 3,071,520,000 0 0

국 고 보 조 금 3,071,520,000 0 3,071,520,000 3,071,520,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.08 %

- 집행실적 분석 : 우수

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육환경개선 250 240

2019 보육환경개선 100 103

확충승인 개소수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 234,867 226,740 218,620

여성(비율) 213,729 (91.00 %) 206,333 (91.00 %) 198,945 (91.00 %)

남성(비율) 21,138 (9.00 %) 20,407 (9.00 %) 19,675 (9.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 74,098 79,669 85,240

여성(비율) 67,429 (91.00 %) 72,499 (91.00 %) 77,569 (91.00 %)

남성(비율) 6,669 (9.00 %) 7,170 (9.00 %) 7,671 (9.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 169,551,328,000 139,802,178,000 18,991,000,000

여성(비율) 154,291,730,137 (91.00 %) 127,219,735,350 (91.00 %) 17,281,879,494 (91.00 %)

남성(비율) 15,259,597,863 (9.00 %) 12,582,442,650 (9.00 %) 1,709,120,506 (9.00 %)

지출액

계 155,953,643,270 139,187,089,800 18,816,427,250

여성(비율) 141,917,436,531 (91.00 %) 126,660,618,602 (91.00 %) 17,123,081,245 (91.00 %)

남성(비율) 14,036,206,739 (9.00 %) 12,526,471,198 (9.00 %) 1,693,346,005 (9.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 국공립어린이집 이용률 증대를 위한 양질의 확충대상 적극 발굴

○ 향후 개선사항 : 지속적 확충을 통하여 사업 정상 추진

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누리과정 보육료 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 누리과정 보육료 지원으로 부모의 경제적 부담 경감 및 아동의 건강한 성장 지원

○ 사업내용 : 만3~5세 보육료 월220천원 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 265,671,120,000 △10,464,789,000 255,206,331,000 255,206,331,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 265,671,120,000 △10,464,789,000 255,206,331,000 255,206,331,000 0 0

자 체 재 원 265,671,120,000 △10,464,789,000 255,206,331,000 255,206,331,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 수요 예측에 따른 예산 조정

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 누리과정 보육료 지원 100 100

2019 누리과정 보육료 지원 100 100

집행률

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 94,220

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 45,679 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 48,541 (51.52 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 94,220

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 45,679 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 48,541 (51.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

어린이집 이용 누리과정 아동

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 278,541,120,000 255,206,331,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 123,727,127,932 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 131,479,203,068 (51.52 %)

지출액

계 0 278,541,120,000 255,206,331,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 123,727,127,932 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 131,479,203,068 (51.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이집 이용 아동 성별분포 상이

○ 향후 개선사항 : 보육 수혜자 수 확대 및 보육품질 제고

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어린이집 운영지원(보조) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 교재교구비, 장애아전담시설 차량운영비 등을 지원하여 질 높은 보육서비스 제공

○ 사업내용 : 교재교구비, 차량운영비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,626,730,000 0 1,626,730,000 1,626,730,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,008,985,000 0 1,008,985,000 1,008,985,000 0 0

자 체 재 원 1,008,985,000 0 1,008,985,000 1,008,985,000 0 0

국 고 지 원 617,745,000 0 617,745,000 617,745,000 0 0

국 고 보 조 금 617,745,000 0 617,745,000 617,745,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018어린이집 교재교구, 차량운영

비 지원100 100

2019어린이집 교재교구, 차량운영

비 지원100 100

보육통합정보시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 216,352

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 104,889 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 111,463 (51.52 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

어린이집 이용 영유아 및 보육교직원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 216,352

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 104,889 (48.48 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 111,463 (51.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

어린이집 이용 영유아 및 보육교직원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 2,227,100,000 1,626,730,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 788,650,361 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 838,079,639 (51.52 %)

지출액

계 0 2,227,100,000 1,626,730,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 788,650,361 (48.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 838,079,639 (51.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이집 이용 아동 성별분포 상이

○ 향후 개선사항 : 보육 수혜자 수 확대 및 보육품질 제고

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어린이집 보육교직원 처우개선 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 교사근무환경개선, 누리과정 담임수당 등을 지원하여 질 높은 보육서비스 제공

○ 사업내용 : 교사근무환경개선비, 누리과정 담임수당 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 137,204,354,000 12,878,855,000 150,083,209,000 150,083,209,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 116,285,354,000 12,878,855,000 129,164,209,000 129,164,209,000 0 0

자 체 재 원 116,285,354,000 12,878,855,000 129,164,209,000 129,164,209,000 0 0

국 고 지 원 20,919,000,000 0 20,919,000,000 20,919,000,000 0 0

국 고 보 조 금 20,919,000,000 0 20,919,000,000 20,919,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 교사근무환경개선비 국비변경내시에 따른 예산변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육교사 처우개선비 지원 100 100

2019 보육교사 처우개선비 지원 100 100

예산집행률

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 54,518

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 53,176 (97.54 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,342 (2.46 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

어린이집 종사자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 54,518

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 53,176 (97.54 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,342 (2.46 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

어린이집 종사자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 144,954,040,000 150,083,209,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 146,388,802,263 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,694,406,737 (2.46 %)

지출액

계 0 144,954,040,000 150,083,209,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 146,388,802,263 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,694,406,737 (2.46 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 직업 특성상 성별 선호도 차이

○ 향후 개선사항 : 보육 수혜자 수 확대 및 보육품질 제고

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어린이집 대체교사 및 보조교사 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집에 보육교사 업무 지원인력인 보조교사 및 보육도우미 인건비를 지원하고, 보수교육 및 휴가로 인한

교사의 공백을 대신 할 수 있는 대체교사를 지원하여 교사 처우개선 및 보육서비스질의 향상 도모

○ 사업내용 : - 보육교사의 과도한 업무 경감과 보육서비스 질 향상을 위해 어린이집에 보조교사 및 보육도우미 지원

- 보육공백 지원 인력인 대체교사 지원을 통해 어린이집 채용 부담 경감, 보육교사의 업무 만족도 상승 도모

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 69,601,264,000 0 69,601,264,000 68,031,264,000 0 1,570,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 51,806,264,000 0 51,806,264,000 51,806,264,000 0 0

자 체 재 원 51,806,264,000 0 51,806,264,000 51,806,264,000 0 0

국 고 지 원 17,795,000,000 0 17,795,000,000 16,225,000,000 0 1,570,000,000

국 고 보 조 금 17,795,000,000 0 17,795,000,000 16,225,000,000 0 1,570,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.74 %

- 집행실적 분석 : 하반기 변경내시에 따른 일부금액 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보조교사 보육도우미 6251 6187

2019 보조교사 보육도우미 7544 7613

보조교사 집행실적

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,308 6,308 7,613

여성(비율) 6,245 (99.00 %) 6,245 (99.00 %) 7,537 (99.00 %)

남성(비율) 63 (1.00 %) 63 (1.00 %) 76 (1.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

보조교사 집행실적, 이용 어린이집 교사

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,308 6,308 7,613

여성(비율) 6,245 (99.00 %) 6,245 (99.00 %) 7,537 (99.00 %)

남성(비율) 63 (1.00 %) 63 (1.00 %) 76 (1.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

이용 어린이집 교사

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 40,849,415,000 45,094,507,000 69,601,264,000

여성(비율) 40,441,438,915 (99.00 %) 44,644,133,832 (99.00 %) 68,906,439,875 (99.00 %)

남성(비율) 407,976,085 (1.00 %) 450,373,168 (1.00 %) 694,824,125 (1.00 %)

지출액

계 40,421,920,000 45,094,507,000 68,031,264,000

여성(비율) 40,018,213,443 (99.00 %) 44,644,133,832 (99.00 %) 67,352,113,066 (99.00 %)

남성(비율) 403,706,557 (1.00 %) 450,373,168 (1.00 %) 679,150,934 (1.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보조인력 지원에 대한 실적 증가

○ 향후 개선사항 : 보조인력 증원으로 어린이집 보육교사의 업무부담 완화 및 근무환경 개선에 기여

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어린이집 보육교직원 인건비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집 보육교직원 인건비 지원을 통하여 근로조건을 보장하고 보육공백을 최소화

○ 사업내용 : 국공립 법인, 영아전담, 장애아전담, 방과후, 시간연장형, 장애아 통합 어린이집 보육교직원 인건비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 257,528,971,000 4,335,387,000 261,864,358,000 261,864,358,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 172,834,971,000 4,335,387,000 177,170,358,000 177,170,358,000 0 0

자 체 재 원 172,834,971,000 4,335,387,000 177,170,358,000 177,170,358,000 0 0

국 고 지 원 84,694,000,000 0 84,694,000,000 84,694,000,000 0 0

국 고 보 조 금 84,694,000,000 0 84,694,000,000 84,694,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 수요 예측에 따른 예산 조정

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육교직원 인건비 지원 100 98.9

2019 보육교직원 인건비 지원 100 100

예산집행률

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 54,518

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 53,176 (97.54 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,342 (2.46 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

보육교직원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 54,518

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 53,176 (97.54 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,342 (2.46 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

보육교직원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 199,096,228,000 235,866,337,000 261,864,358,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 255,418,377,435 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,445,980,565 (2.46 %)

지출액

계 194,211,395,000 233,266,337,000 261,864,358,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 255,418,377,435 (97.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,445,980,565 (2.46 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 직업 특성상 성별 선호도 차이

○ 향후 개선사항 : 인건비 지원 대상자 수 확대를 통한 보육서비스 제공

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아동복지시설 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호대상 아동에게 가정과 같이 좋은 성장 환경을 제공하여 건전한 사회구성원으로 육성 도모

○ 사업내용 : - 보호필요아동이 일반가정과 같은 환경속에서 자랄 수 있도록 시설종사자가 부모의 역할을 하면서 아동 양

- 보호필요아동이 건전한 사회인으로 성장할 수 있는 자립기반조성에 필요한 경제적, 사회적 문화적 프로그

램 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 77,294,171,000 △334,495,000 76,959,676,000 76,529,304,300 59,909,000 370,462,700

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 77,294,171,000 △334,495,000 76,959,676,000 76,529,304,300 59,909,000 370,462,700

자 체 재 원 77,294,171,000 △334,495,000 76,959,676,000 76,529,304,300 59,909,000 370,462,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산 전용

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.44 %

- 집행실적 분석 : 집행율은 99.44%이며 집행잔액은 370백만원임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 아동복지시설 운영지원 2500 2581

19.12월말 기준 아동복지시설 현황 조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,962 2,900 2,581

여성(비율) 1,322 (44.63 %) 1,400 (48.28 %) 1,231 (47.69 %)

남성(비율) 1,640 (55.37 %) 1,500 (51.72 %) 1,350 (52.31 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

19.12월말 기준 아동복지시설 현황 조사

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,962 2,900 2,581

여성(비율) 1,322 (44.63 %) 1,400 (48.28 %) 1,231 (47.69 %)

남성(비율) 1,640 (55.37 %) 1,500 (51.72 %) 1,350 (52.31 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 76,959,676,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 36,705,680,417 (47.69 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 40,253,995,583 (52.31 %)

지출액

계 0 0 76,529,304,300

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 36,500,415,960 (47.69 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 40,028,888,340 (52.31 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 매년 남녀의 수혜 인원 변화가 있으나 유의미하지 않음

○ 향후 개선사항 : '21년 예산 편성 시 시설보호아동 감소 인원 반영

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아동복지시설 기능보강 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 안전에 문제가 있는 건물 및 노후화된 아동숙사 등을 개선하고, 필요장비를 구입하여 보호아동에게 안전하고

쾌적한 생활환경 제공

○ 사업내용 : - 노후 및 증개축이 필요한 아동숙사 및 시설 기능보강

- 시설장비에 대한 보강 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,806,746,000 125,780,000 2,932,526,000 1,869,062,000 1,062,464,000 1,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,414,873,000 125,780,000 1,540,653,000 957,939,000 582,464,000 250,000

자 체 재 원 1,414,873,000 125,780,000 1,540,653,000 957,939,000 582,464,000 250,000

국 고 지 원 1,391,873,000 0 1,391,873,000 911,123,000 480,000,000 750,000

기 금 보 조 금 1,391,873,000 0 1,391,873,000 911,123,000 480,000,000 750,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 63.74 %

- 집행실적 분석 : 예산현액 2,932,526,000원, 지출액 1,869,062,000원,이월액 1,062,464,000원, 집행잔액 1,000,000원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019아동복지시설 기능보강 지원

실적5 7

2020년 아동복지시설 기능보강사업 추진계획(가족담당관-2494, 2020.1.31.)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,200 2,200 2,200

여성(비율) 1,000 (45.45 %) 1,000 (45.45 %) 1,000 (45.45 %)

남성(비율) 1,200 (54.55 %) 1,200 (54.55 %) 1,200 (54.55 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 300 300 300

여성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %)

남성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 2,932,526,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,332,966,364 (45.45 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,599,559,636 (54.55 %)

지출액

계 0 0 1,869,062,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 934,531,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 934,531,000 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보건복지부 추가기능보강 선정에 따른 2개소 추가 지원(5개소->7개소)

○ 향후 개선사항 : 보건복지부에 기능보강 신청하여 선정되도록 노력하겠음

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아동복지시설 생활아동지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동복지시설 생활아동의 학교 및 시설 생활비와 사회진출을 위한 자립지원 등에 필요한

비용을 지원하여 건전한 사회 구성원 육성 도모

○ 사업내용 : - 시설아동이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 자립기반 조성 지원

- 시설생활아동에게 필요한 주부식비 및 생활비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,680,790,000 0 4,680,790,000 4,493,571,788 0 187,218,212

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,680,790,000 0 4,680,790,000 4,493,571,788 0 187,218,212

자 체 재 원 4,680,790,000 0 4,680,790,000 4,493,571,788 0 187,218,212

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.00 %

- 집행실적 분석 : 집행율은 96%이며, 집행진액은 187백만원임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 아동복지시설 입소아동 2500 2581

19.12월말 기준 아동복지시설 현황 조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,962 2,900 2,581

여성(비율) 1,322 (44.63 %) 1,400 (48.28 %) 1,231 (47.69 %)

남성(비율) 1,640 (55.37 %) 1,500 (51.72 %) 1,350 (52.31 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,962 2,900 2,581

여성(비율) 1,322 (44.63 %) 1,400 (48.28 %) 1,231 (47.69 %)

남성(비율) 1,640 (55.37 %) 1,500 (51.72 %) 1,350 (52.31 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 4,680,790,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,232,488,373 (47.69 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,448,301,627 (52.31 %)

지출액

계 0 0 4,493,571,788

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,143,195,223 (47.69 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,350,376,565 (52.31 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 매년 남녀의 수혜 인원 변화가 있으나 유의미하지 않음

○ 향후 개선사항 : '21년 예산 편성 시 시설보호아동 감소 인원 반영

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아동안전보호 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 화재·지진 등 재난, 유괴·성폭력·미아 등 각종 안전사고와 사고발생시 대처능력 향상을 위한 안전교육 실

시, 실종아동 예방사업 추진 등으로 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 지원

○ 사업내용 : 찾아가는 이동안전체험교실은 초등학교 및 아동복지시설을 대상으로 교통안전, 신변보호, 생활안전 등 체험

위주의 안전교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 278,222,000 0 278,222,000 278,222,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 278,222,000 0 278,222,000 278,222,000 0 0

자 체 재 원 278,222,000 0 278,222,000 278,222,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018이동안전체험교실 운영을 통

한 아동의 건강한 성장 지원25,000명 20,033명

2019이동안전체험교실 운영을 통

한 아동의 건강한 성장 지원25000 23903

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,686,297 1,686,297 0

여성(비율) 820,054 (48.63 %) 820,054 (48.63 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 866,243 (51.37 %) 866,243 (51.37 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

초등학교 및 보육시설 아동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 45,000 45,000 23,903

여성(비율) 22,500 (50.00 %) 22,500 (50.00 %) 11,902 (49.79 %)

남성(비율) 22,500 (50.00 %) 22,500 (50.00 %) 12,001 (50.21 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 644,582,000 729,726,000 278,222,000

여성(비율) 313,463,196 (48.63 %) 354,869,116 (48.63 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 331,118,804 (51.37 %) 374,856,884 (51.37 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 630,141,620 716,507,890 278,222,000

여성(비율) 315,070,810 (50.00 %) 358,253,945 (50.00 %) 138,534,838 (49.79 %)

남성(비율) 315,070,810 (50.00 %) 358,253,945 (50.00 %) 139,687,162 (50.21 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 매월 이동안전체험교실 운영

○ 향후 개선사항 : 교육 준비시간 등 고려

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한부모가족복지시설 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호를 필요로 하는 저소득 모자가정, 부자가정, 미혼모, 학대받는 모자가정에게 주거 공간

및 자녀양육비 등을 지원함으로써 자립기반 조성과 건강한 사회인으로 복귀할 수 있도록 지원

○ 사업내용 : 한부모가족복지시설 인건비, 관리운영비, 종사자처우수당, 퇴소자 자립정착금,

시설프로그램 지원 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 8,287,000,000 0 8,287,000,000 7,806,039,434 0 480,960,566

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 8,287,000,000 0 8,287,000,000 7,806,039,434 0 480,960,566

자 체 재 원 8,287,000,000 0 8,287,000,000 7,806,039,434 0 480,960,566

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.20 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행(입소자 수 감소에 따라 집행률이 다소 저조)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018한부모시설 입소자의 생활안

정 및 자립기반조성600명 499명

2019한부모시설 입소자의 생활안

정 및 자립기반조성600 499

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 908,290 908,290 908,290

여성(비율) 717,830 (79.03 %) 717,830 (79.03 %) 717,830 (79.03 %)

남성(비율) 190,460 (20.97 %) 190,460 (20.97 %) 190,460 (20.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 511 511 499

여성(비율) 459 (89.82 %) 459 (89.82 %) 448 (89.78 %)

남성(비율) 52 (10.18 %) 52 (10.18 %) 51 (10.22 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 7,478,766,000 7,860,325,000 8,287,000,000

여성(비율) 5,910,538,042 (79.03 %) 6,212,087,653 (79.03 %) 6,549,292,858 (79.03 %)

남성(비율) 1,568,227,958 (20.97 %) 1,648,237,347 (20.97 %) 1,737,707,142 (20.97 %)

지출액

계 6,673,745,352 6,891,378,294 7,806,039,434

여성(비율) 5,994,616,666 (89.82 %) 6,190,103,008 (89.82 %) 7,008,227,788 (89.78 %)

남성(비율) 679,128,686 (10.18 %) 701,275,286 (10.18 %) 797,811,646 (10.22 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한부모가족복지시설 입소자 수 감소

○ 향후 개선사항 : 한부모 권익을 위한 사각지대 적극 발굴 및 한부모 정책 홍보하겠음

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한부모가족복지시설 기능보강 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노후화된 시설의 신축, 개축, 개보수 등을 지원함으로써 시설의 안전유지 및 기능향상으로 시설생활자의 쾌

적한 환경 조성

○ 사업내용 : - 개보수(애란세움터 등 4개 시설) : 38백만원

- 기자재 구입(서울모자의 집 등 6개 시설) : 48백만원

※ 정부 추경으로 공기청정기 구매비 지원 예정 : 21개소 (86대) : 65백만원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 85,988,000 0 85,988,000 85,988,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 42,994,000 0 42,994,000 42,994,000 0 0

자 체 재 원 42,994,000 0 42,994,000 42,994,000 0 0

국 고 지 원 42,994,000 0 42,994,000 42,994,000 0 0

기 금 보 조 금 42,994,000 0 42,994,000 42,994,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018모자시설 및 부자시설 지원실

적5 5

2019모자시설 및 부자시설 지원실

적7 7

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 25 25 25

여성(비율) 23 (92.00 %) 23 (92.00 %) 23 (92.00 %)

남성(비율) 2 (8.00 %) 2 (8.00 %) 2 (8.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 10 7

여성(비율) 9 (90.00 %) 9 (90.00 %) 6 (85.71 %)

남성(비율) 1 (10.00 %) 1 (10.00 %) 1 (14.29 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,366,448,000 85,988,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,257,132,160 (92.00 %) 79,108,960 (92.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 109,315,840 (8.00 %) 6,879,040 (8.00 %)

지출액

계 0 1,349,748,000 85,988,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,214,773,200 (90.00 %) 73,704,000 (85.71 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 134,974,800 (10.00 %) 12,284,000 (14.29 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한부모가족복지시설에 대한 기능보강사업으로 기능보강이 예산편성 대비 원활히 진행되었음

○ 향후 개선사항 : 노후시설에 대한 수요를 통해 적극적으로 기능보강을 지원하겠음

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한부모가족자녀 양육비 등 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 지원

○ 사업내용 : - 아동양육비 지원(만18세미만 아동, 월 20만원)

- 추가 아동양육비 지원(만 5세이하 자녀를 양육하는 저소득 조손가족 및 만25세 이상 미혼모 가족, 월 5만

원)

- 학용품비 지원(중고등학생 자녀, 연 5.41만원)

- 생활보조금 지원(한부모가족 복지시설에 입소한 저소득 한부모가족, 월 5만원)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 42,129,032,000 4,454,968,000 46,584,000,000 45,843,268,400 0 740,731,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 18,837,032,000 4,454,968,000 23,292,000,000 22,921,634,200 0 370,365,800

자 체 재 원 18,837,032,000 4,454,968,000 23,292,000,000 22,921,634,200 0 370,365,800

국 고 지 원 23,292,000,000 0 23,292,000,000 22,921,634,200 0 370,365,800

기 금 보 조 금 23,292,000,000 0 23,292,000,000 22,921,634,200 0 370,365,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 국고보조금 추가교부에 따른 증액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.41 %

- 집행실적 분석 : - 집행율 98.41%

- 집행실적 분석 : '19년 예산은 아동양육비 지원(만18세미만 아동, 월 20만원)대상 확대에 따라 국고

보조금이 추가로 교부 되어 기존 예산보다 4,454,968천원이 증액된 46,584,000천원으로 집행액은 45,8

43,268천원으로 집행율은 98.41%임.

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2018

한부모가족 자녀 양육비 등

지원 향상

(양육비 등 지원인원(명))

120,000명 145,842명

2019

한부모가족 자녀 양육비 등

지원 향상

(양육비 등 지원인원(명))

140000 229976

자치구 양육비 지원실적

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 309,868 306,902 306,902

여성(비율) 244,889 (79.03 %) 242,544 (79.03 %) 242,544 (79.03 %)

남성(비율) 64,979 (20.97 %) 64,358 (20.97 %) 64,358 (20.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

비고 : 사업대상자는 가구수임

출처 : 통계청 인구총조사

사업대상자 : 한부모가족 현황

구 분 2017년 2018년 2019년

계 36,178 34,824 33,114

여성(비율) 28,591 (79.03 %) 27,838 (79.94 %) 26,471 (79.94 %)

남성(비율) 7,587 (20.97 %) 6,986 (20.06 %) 6,643 (20.06 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

소득인정액 기준 중위소득 52% 이하 한부모 및 조손가구

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 20,942,000,000 19,362,000,000 46,584,000,000

여성(비율) 16,550,484,200 (79.03 %) 15,301,747,555 (79.03 %) 36,815,236,447 (79.03 %)

남성(비율) 4,391,515,800 (20.97 %) 4,060,252,445 (20.97 %) 9,768,763,553 (20.97 %)

지출액

계 16,481,879,350 18,777,008,980 45,843,268,400

여성(비율) 13,025,413,580 (79.03 %) 15,010,176,200 (79.94 %) 36,646,649,689 (79.94 %)

남성(비율) 3,456,465,770 (20.97 %) 3,766,832,780 (20.06 %) 9,196,618,711 (20.06 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 19년 지원대상자 확대에 따른 지원대상 확대

○ 향후 개선사항 : 지속적인 저소득한부모가족 지원

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한부모가족자녀 교통비 등 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 지원

○ 사업내용 : - 교통비 : 중·고교생, 분기별 86,400원

- 교육비 : 고교생 입학금 및 수업료, 실비

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,657,540,000 △1,754,968,000 4,902,572,000 4,631,514,870 0 271,057,130

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,657,540,000 △1,754,968,000 4,902,572,000 4,631,514,870 0 271,057,130

자 체 재 원 6,657,540,000 △1,754,968,000 4,902,572,000 4,631,514,870 0 271,057,130

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 당초예산대비 1,754,968천원 타사업 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.47 %

- 집행실적 분석 : 한부모가족 자녀 교육비 지원대상자 감소에 따른 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

한부모가족 자녀 교통비 등

지원 향상

(교통비 등 지원 수혜인원수)

50,000명 52,441명

2019

한부모가족 자녀 교통비 등

지원 향상

(교통비 등 지원 수혜인원수)

40000 45601

자치구 사업집행 실적

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 309,868 306,902 306,902

여성(비율) 244,889 (79.03 %) 242,544 (79.03 %) 242,544 (79.03 %)

남성(비율) 64,979 (20.97 %) 64,358 (20.97 %) 64,358 (20.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

비고 : 사업대상자는 가구수임

출처 : 통계청 인구총조사

사업대상자 : 사회보장정보시스템 저소득한부모지원현황

구 분 2017년 2018년 2019년

계 36,178 34,824 33,114

여성(비율) 28,591 (79.03 %) 27,838 (79.94 %) 26,471 (79.94 %)

남성(비율) 7,587 (20.97 %) 6,986 (20.06 %) 6,643 (20.06 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

소득인정액 기준 중위소득 52% 이하 한부모 및 조손가구

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 8,038,918,000 6,900,000,000 4,902,572,000

여성(비율) 6,353,165,187 (79.03 %) 5,453,055,373 (79.03 %) 3,874,492,259 (79.03 %)

남성(비율) 1,685,752,813 (20.97 %) 1,446,944,627 (20.97 %) 1,028,079,741 (20.97 %)

지출액

계 6,574,634,480 5,496,365,175 4,631,514,870

여성(비율) 5,195,847,598 (79.03 %) 4,393,746,087 (79.94 %) 3,702,386,608 (79.94 %)

남성(비율) 1,378,786,882 (20.97 %) 1,102,619,088 (20.06 %) 929,128,262 (20.06 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한부모가족 자녀 교육비 등 지원대상자 감소에 따른 집행잔액 발생

○ 향후 개선사항 : 지속적인 저소득한부모가족 자녀 지원

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취약계층 아동통합서비스 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 저소득층 아동 및 가정의 문제를 조기 진단하고 아동중심의 건강, 보육, 교육 등 맞춤형 통합서비스를 제

공하여 공평한 출발기회 보장 및 가난 대물림 방지

- 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정의 아동을 대상으로 개인별 맞춤형 종합복지서비스 지원으로 건강

한 아동으로 성장 도모

○ 사업내용 : 취약계층 아동에게 개별 사례관리를 제공하여 맞춤형 서비스 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 7,774,500,000 12,000,000 7,786,500,000 7,783,676,500 0 2,823,500

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,583,500,000 12,000,000 2,595,500,000 2,592,679,033 0 2,820,967

자 체 재 원 2,583,500,000 12,000,000 2,595,500,000 2,592,679,033 0 2,820,967

국 고 지 원 5,191,000,000 0 5,191,000,000 5,190,997,467 0 2,533

국 고 보 조 금 5,191,000,000 0 5,191,000,000 5,190,997,467 0 2,533

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.96 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019취약계층 아동에게 서비스 제

공4600 6525

행복e음 2019년 25개 자치구 사례관리 건수 총합

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 35,970 33,804 30,720

여성(비율) 17,267 (48.00 %) 16,226 (48.00 %) 14,746 (48.00 %)

남성(비율) 18,703 (52.00 %) 17,578 (52.00 %) 15,974 (52.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,437 6,837 6,525

여성(비율) 3,476 (46.74 %) 3,101 (45.36 %) 3,004 (46.04 %)

남성(비율) 3,961 (53.26 %) 3,736 (54.64 %) 3,521 (53.96 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 7,786,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,737,621,387 (48.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,048,878,613 (52.00 %)

지출액

계 0 0 7,783,676,500

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,583,473,442 (46.04 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,200,203,058 (53.96 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 과년도에 비해 사업수혜자 여성비율이 약간 증가함

○ 향후 개선사항 : 사업수혜자 성 비율이 비슷하게 되도록 해야함

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시 한부모가족지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 한부모가족의 생활안정 및 자립역량 강화 등 종합지원으로 한부모 가족기능 강화

- 미혼모 위기상황 극복 및 사회적응을 위한 서비스 제공

○ 사업내용 : - 유형별 맞춤형 서비스 제공

· 초기진입자 매뉴얼및 데이터 구축, 위기및 통합지원,미혼모 대안학교 운영

- 사회환경 조성 및 네트워크 구축

· 한부모가족지원 네트워크 구축, 인식개선 캠페인, 자립지원 취업환경 조성

- 한부모지원서비스 품질향상

· 한부모복지시설 품질 디자인,상담치료지원, 생활문화 지원 서비스

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,204,963,000 0 1,204,963,000 1,202,271,111 0 2,691,889

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,204,963,000 0 1,204,963,000 1,202,271,111 0 2,691,889

자 체 재 원 1,204,963,000 0 1,204,963,000 1,202,271,111 0 2,691,889

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.78 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 한부모가족의 자립지원 강화 30,000명 33,800명

2019 한부모가족의 자립지원 강화 30000 42243

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 908,290 908,290 908,290

여성(비율) 717,830 (79.03 %) 717,830 (79.03 %) 717,830 (79.03 %)

남성(비율) 190,460 (20.97 %) 190,460 (20.97 %) 190,460 (20.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20,243 20,243 42,243

여성(비율) 20,000 (98.80 %) 20,000 (98.80 %) 41,628 (98.54 %)

남성(비율) 243 (1.20 %) 243 (1.20 %) 615 (1.46 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 844,749,000 1,204,732,000 1,204,963,000

여성(비율) 667,612,959 (79.03 %) 952,110,858 (79.03 %) 952,293,420 (79.03 %)

남성(비율) 177,136,041 (20.97 %) 252,621,142 (20.97 %) 252,669,580 (20.97 %)

지출액

계 841,475,110 1,203,760,810 1,202,271,111

여성(비율) 831,373,917 (98.80 %) 1,189,310,685 (98.80 %) 1,184,767,697 (98.54 %)

남성(비율) 10,101,193 (1.20 %) 14,450,125 (1.20 %) 17,503,414 (1.46 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한부모가족을 위한 종합적인 상담, 한부모 생활 코디네이터, 가사지원서비스 등 사업홍보가 원활히

이루어졌음

○ 향후 개선사항 : 향후, 한부모가족 인식개선 등 적극 홍보 예정

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한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한부모가족복지시설 입소자의 가족관계, 심리적 위축 등 복합적인 문제를 해소할 수 있는 상담, 치료 등 정

서지원 서비스 제공

○ 사업내용 : 시설입소자 심리검사 및 진단 치료를 위한 전문 인성검사 및 심리검사

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 90,000,000 0 90,000,000 90,000,000 0 0

자 체 재 원 90,000,000 0 90,000,000 90,000,000 0 0

국 고 지 원 90,000,000 0 90,000,000 90,000,000 0 0

기 금 보 조 금 90,000,000 0 90,000,000 90,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018모자, 부자가정 상담 등 서비

스제공 지원향상230건 777건

2019모자, 부자가정 상담 등 서비

스제공 지원향상1264건 1043건

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,715 5,715 5,715

여성(비율) 4,344 (76.01 %) 4,344 (76.01 %) 4,344 (76.01 %)

남성(비율) 1,371 (23.99 %) 1,371 (23.99 %) 1,371 (23.99 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 314 314 1,497

여성(비율) 283 (90.13 %) 283 (90.13 %) 1,343 (89.71 %)

남성(비율) 31 (9.87 %) 31 (9.87 %) 154 (10.29 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 141,048,000 180,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 107,211,288 (76.01 %) 136,818,898 (76.01 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 33,836,712 (23.99 %) 43,181,102 (23.99 %)

지출액

계 0 141,048,000 180,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 127,122,879 (90.13 %) 161,482,966 (89.71 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 13,925,121 (9.87 %) 18,517,034 (10.29 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 입소자에 대한 상담지원사업으로 시설 자체의 사례관리사, 사회복지사 상담도 이루어지고 있으나

목표치보다 다소 미흡

○ 향후 개선사항 : 서울특별시한부모가족지원센터와 시설 간의 적극적 연계를 통해 시설 요구를 반영하여 한부모에 대한

정서적 지원을 강화하겠음

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청소년한부모 아동양육 및 자립지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년 한부모가 사회의 편견을 극복하고, 자녀를 양육하면서 자립할 수 있도록 사회적 여건 조성 및 자립역

량 강화

○ 사업내용 : - 아동 양육비 : 월 180천원

- 고교생교육비 : 실비

- 검정고시학습비 : 연 1,540천원 이내

- 자립촉진수당 : 월100천원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 788,482,000 0 788,482,000 673,093,000 0 115,389,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 419,241,000 0 419,241,000 361,546,500 0 57,694,500

자 체 재 원 419,241,000 0 419,241,000 361,546,500 0 57,694,500

국 고 지 원 369,241,000 0 369,241,000 311,546,500 0 57,694,500

기 금 보 조 금 369,241,000 0 369,241,000 311,546,500 0 57,694,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 85.37 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

청소년한부모 아동양육비 등

지원 향상

(아동양육비 등 서비스 수혜

인원수)

3,300명 3,522명

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2019

청소년한부모 아동양육비 등

지원 향상

(아동양육비 등 서비스 수혜

인원수)

1100명 2107명

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,715 5,715 5,715

여성(비율) 4,344 (76.01 %) 4,344 (76.01 %) 4,344 (76.01 %)

남성(비율) 1,371 (23.99 %) 1,371 (23.99 %) 1,371 (23.99 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,023 993 2,107

여성(비율) 911 (89.05 %) 870 (87.61 %) 1,843 (87.47 %)

남성(비율) 112 (10.95 %) 123 (12.39 %) 264 (12.53 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 320,000,000 368,000,000 788,482,000

여성(비율) 243,233,596 (76.01 %) 279,718,635 (76.01 %) 599,329,100 (76.01 %)

남성(비율) 76,766,404 (23.99 %) 88,281,365 (23.99 %) 189,152,900 (23.99 %)

지출액

계 298,366,440 302,080,000 673,093,000

여성(비율) 265,700,710 (89.05 %) 264,662,236 (87.61 %) 588,756,715 (87.47 %)

남성(비율) 32,665,730 (10.95 %) 37,417,764 (12.39 %) 84,336,285 (12.53 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 청소년한부모 지원대상 확대에 따른 수혜자 증가

○ 향후 개선사항 : 수혜 대상자 지속적 발굴 추진

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가족학교 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1자치구 1가족학교 운영을 통하여 가족간 세대간 화합을 통한 평생가족과 함께 하는 즐거운 서울을 만들고자

○ 사업내용 : - 서울가족학교 운영

(예비부부교실,신혼부부교실,아동기, 청소년기 부모교실, 찾아가는 아버지교실, 패 리셔프)

- 가족종합 정보지 '희망서울, 행복가족' 발간

- 가족생활 문화운동

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,111,350,000 0 1,111,350,000 1,111,245,900 0 104,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,111,350,000 0 1,111,350,000 1,111,245,900 0 104,100

자 체 재 원 1,111,350,000 0 1,111,350,000 1,111,245,900 0 104,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 집행율은 99.99%이며 집행잔액은 105천원임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 가족교육 참여 활성화 13,500명 16,402명

2018 가족교실 만족도 150건 1,136건

2018 시민의견반영 8건 10건

2019 가족교육 참여 활성화 13500 14301

2019 가족교실 만족도 150 150

2019 시민의견반영 8 8

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 13,220 13,616 14,940

여성(비율) 7,826 (59.20 %) 8,850 (65.00 %) 9,700 (64.93 %)

남성(비율) 5,394 (40.80 %) 4,766 (35.00 %) 5,240 (35.07 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 916,900,000 1,099,200,000 1,111,350,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 915,842,080 1,097,591,500 1,111,245,900

여성(비율) 542,161,885 (59.20 %) 713,402,231 (65.00 %) 721,491,649 (64.93 %)

남성(비율) 373,680,195 (40.80 %) 384,189,269 (35.00 %) 389,754,251 (35.07 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 만족도 조사결과 4.7(만점5점)

○ 향후 개선사항 : 교육 후 지속적인 소통 및 교육방식(참여형) 변화 필요 등

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아동수당 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동 양육에 대한 국가 책임성 강화 및 인구의 질적 수준 제고

○ 사업내용 : 0~5세(최대71개월) 아동 대상 월 10만원씩 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 417,417,783,000 △1,500,000,000 415,917,783,000 414,470,360,000 0 1,447,423,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 133,483,424,000 △1,500,000,000 131,983,424,000 131,886,001,000 0 97,423,000

자 체 재 원 133,483,424,000 △1,500,000,000 131,983,424,000 131,886,001,000 0 97,423,000

국 고 지 원 283,934,359,000 0 283,934,359,000 282,584,359,000 0 1,350,000,000

국 고 보 조 금 283,934,359,000 0 283,934,359,000 282,584,359,000 0 1,350,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 국비 확정내시에 따라 예산 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.65 %

- 집행실적 분석 : 아동수당 신청자에 대한 정확한 수급으로 집행률 99.65% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 아동수당 수급 아동수 403,075명 368,066명

2019 아동수당 수급 아동수 360000 423128

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 360,000 360,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 198,000 (55.00 %) 198,000 (55.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 162,000 (45.00 %) 162,000 (45.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 360,000 360,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 198,000 (55.00 %) 198,000 (55.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 162,000 (45.00 %) 162,000 (45.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 143,010,632,000 415,917,783,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 78,655,847,600 (55.00 %) 228,754,780,650 (55.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 64,354,784,400 (45.00 %) 187,163,002,350 (45.00 %)

지출액

계 0 128,281,414,000 414,470,360,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 70,554,777,700 (55.00 %) 227,958,698,000 (55.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 57,726,636,300 (45.00 %) 186,511,662,000 (45.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 아동수당 수급이 원활히 진행되었음

○ 향후 개선사항 : 아동수당 홍보 등을 통하여 신청자 누락이 없도록 만전을 기할 예정임

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세대별 1인가구 사회적 연결망 구축 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1인가구는 전 연령대에서 지속적으로 증가하는 추세이며 1인가구의 증가와 관련된 사회적 문제는 사회적 고

립과 빈곤으로 사회적 연결망 구축을 통해 공동체적 삶의 양식이 갖는 사회적 안전망으로서의 긍정적 역할

도모

○ 사업내용 : 1인가구 사회적 연결망 구축을 위한 복지사업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 570,000,000 0 570,000,000 477,496,900 0 92,503,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 570,000,000 0 570,000,000 477,496,900 0 92,503,100

자 체 재 원 570,000,000 0 570,000,000 477,496,900 0 92,503,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 83.77 %

- 집행실적 분석 : 2019년 1인가구 프로그램 등 운영을 위해

- 상반기 1인가구 커뮤니티 공간 확보 지원(7개소), 소생활권 맞춤형 특화사업(9개사업), 건강가정지

원센터 11개소에 300백만원을 집행하고

- 하반기 추경을 통해 250백만원을 확보하여 추가사업을 추진하고자 자치구를 대상으로 공모를 실시하

였으나 11개 사업(9개 구청) 170백만원만 집행되어 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

20191인가구 사회적관계망 구축

프로그램 지원 확대1,000명 10,436명

2019년 1인가구 사회적 관계망 구축 지원사업 결과보고

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,180,540 1,229,421 1,229,421

여성(비율) 619,016 (52.43 %) 647,477 (52.67 %) 647,477 (52.67 %)

남성(비율) 561,524 (47.57 %) 581,944 (47.33 %) 581,944 (47.33 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

출처: 서울 열린데이터 광장(서울시 1인가구 연령별 통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 715 10,436

여성(비율) 0 (0.00 %) 357 (49.93 %) 5,531 (53.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 358 (50.07 %) 4,905 (47.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 1인가구 사회적 관계망 구축 지원사업 결과보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 570,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 300,191,627 (52.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 269,808,373 (47.33 %)

지출액

계 0 0 477,496,900

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 253,069,697 (53.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 224,427,203 (47.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 1인가구에 대한 현황 실태조사와 1인가구 관련 정책 인프라 확충 및 프로그램 확대 결과로

1인가구에 대한 실질적 편익 등을 제공

○ 향후 개선사항 : 특화된 1인가구 온라인 플랫폼 구축, 사회성과보상, 근로저소득 1인가구를 위한 임차보증금 지원 등

다양한 사업전개를 통해 1인가구에 대한 행정 및 사회적 편의 제공

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공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 핵가족화로 약화된 가족의 자녀 돌봄기능 보완 및 양육부담 경감을 위하여 이웃 간 열린육아방, 공동육아나

눔터 및 가족품앗이를 운영함으로써 보육의 공공성과 사회적 책임성을 강화하고 지역사회 건강한 육아공동체

활성화에 기여코자 함

○ 사업내용 : 유휴공간을 활용하여 부모·자녀가 이용할 수 있도록 조성

- 장난감, 도서 등을 활용하여 영유아 놀이활동을 위한 공공놀이방으로 활용

- 육아품앗이 공간, 부모 자조모임, 부모교육 장소 및 지역사회에 필요한 용도로 사용

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,612,541,000 △4,100,000 2,608,441,000 2,394,850,720 0 213,590,280

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,262,411,000 △4,100,000 2,258,311,000 2,044,720,720 0 213,590,280

자 체 재 원 2,262,411,000 △4,100,000 2,258,311,000 2,044,720,720 0 213,590,280

국 고 지 원 350,130,000 0 350,130,000 350,130,000 0 0

기 금 보 조 금 350,130,000 0 350,130,000 350,130,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 4,100,000원 감

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.81 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 공동육아 공동체 선정 61 61

2019

공동육아나눔터 및 열린육아

방 설치운영 63 74

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 300,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 200,000 (66.67 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 100,000 (33.33 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 300,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 200,000 (66.67 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 100,000 (33.33 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 581,650,000 494,000,000 2,608,441,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,738,960,667 (66.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 869,480,333 (33.33 %)

지출액

계 436,569,700 439,051,900 2,394,850,720

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,596,567,147 (66.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 798,283,573 (33.33 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 미세먼지 등 영향으로 실내 놀이 공간 선호

○ 향후 개선사항 :

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우리동네 보육반장 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 내 산재한 다양한 육아자원 발굴, 체계화하여 원스톱으로 정보제공 및 연계활동을 통해 각종 육아서비

스가 제대로 실수요자에게 제공될 수 있도록 지원

○ 사업내용 : - 우리동네 보육반장 자치구별 4명~7명씩 배치(132명)

- 육아자원 체계적 관리하여 정보 및 상담서비스 제공(전화 및 현장상담)

- 보육반상회, 부모자조모임, 커뮤니티활동 등 지역의 육아전문 현장활동

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,466,728,000 0 1,466,728,000 1,447,957,600 0 18,770,400

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,466,728,000 0 1,466,728,000 1,447,957,600 0 18,770,400

자 체 재 원 1,466,728,000 0 1,466,728,000 1,447,957,600 0 18,770,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.72 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 따른 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보육환경 개선 140명 140명

2019 보육환경 개선 140 140

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 9,729,107

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 140

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 140 (100.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,230,539,000 1,333,896,000 1,466,728,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 751,529,352 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 715,198,648 (48.76 %)

지출액

계 1,219,261,300 1,320,730,150 1,447,957,600

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,447,957,600 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보육반장 선발에 남녀구분은 없으나 우리동네 보육반장 사업의 특성상 여성이 선호함.

○ 향후 개선사항 : 남녀 구분없이 두루 보육 전문성을 가질 수 있는 방안 마련

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외국인주민 서울생활 살피미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 외국인의 시각에서 일상생활의 불편과 개선 할 사항을 상시적으로 의견 제시할 수 있는 창구를 마련하여 외

국인 생활 편의 증진

○ 사업내용 : 외국인주민 일상생활 불편상항 및 개선·건의사항 의견 제시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 20,000,000 0 20,000,000 17,229,800 0 2,770,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 20,000,000 0 20,000,000 17,229,800 0 2,770,200

자 체 재 원 20,000,000 0 20,000,000 17,229,800 0 2,770,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 86.15 %

- 집행실적 분석 : -'19년 추진실적 : 제안건수 총 366건 (자율과제 111건, 지정과제 255건)

- 예산액 : 20,000천원/집행액 : 17,3000천원 (집행률 86.15%)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019외국인주민 살피미 사업 참여

자50명 52명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 404,037 404,037 446,473

여성(비율) 214,676 (53.13 %) 214,676 (53.13 %) 236,058 (52.87 %)

남성(비율) 189,361 (46.87 %) 189,361 (46.87 %) 210,415 (47.13 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울거주 외국인주민현황 ('18.11.1 기준 행안부 외국인주민통계 자료)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 80 76 52

여성(비율) 49 (61.25 %) 52 (68.42 %) 38 (73.08 %)

남성(비율) 31 (38.75 %) 24 (31.58 %) 14 (26.92 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

연도별 외국인주민 서울생활 살피미 모니터링 요원 및 번역 요원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 20,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 10,574,346 (52.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 9,425,654 (47.13 %)

지출액

계 0 0 17,229,800

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 12,591,008 (73.08 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,638,792 (26.92 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울거주 외국인주민 중 여성이 53.5% 차지하므로 사업대상자 또는 수혜자 중 여성 비율이 높은 편

임.

○ 향후 개선사항 : 향후 외국인주민관련 시책사업 모니터링 시 결혼이주남성, 외국인 여성 노동자 등관련 지원 사업 모니

터링 및 건의.제안 제시로 균형있는 사업 추진

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다문화자녀 학습지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학교생활 적응에 어려움을 겪고 있는 다문화·외국인주민 자녀에게 다양한 학습지원 서비스를 제공함으로써

우리사회 건강한 구성원으로서의 정착에 기여

○ 사업내용 : 생애주기별 자녀지도·교육안내서 시리즈 발간

한국어 및 기초과목 방문학습 지원

자조모임 및 학부모커뮤니티 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 709,000,000 0 709,000,000 596,696,820 0 112,303,180

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 709,000,000 0 709,000,000 596,696,820 0 112,303,180

자 체 재 원 709,000,000 0 709,000,000 596,696,820 0 112,303,180

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 84.16 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액은 서울온드림교육센터의 임차료 및 관리비 잔액으로, 임대차 계약 갱신 시 임대인과의 협상

에 의해 임차료 상승 억제로 인한 비용절감

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019다문화가족의 자조모임 활성

화309명 525명

2019년 다문화가족 자조모임 지원사업 결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 309

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 292 (94.50 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 17 (5.50 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 210 525

여성(비율) 불특정다수 210 (100.00 %) 500 (95.24 %)

남성(비율) 불특정다수 0 (0.00 %) 25 (4.76 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 292,000,000 0 709,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 669,993,528 (94.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 39,006,472 (5.50 %)

지출액

계 291,584,300 0 596,696,820

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 568,282,686 (95.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 28,414,134 (4.76 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성인지 관련 예산사업인 다(多)행복 자조모임은 결혼이주여성 참여를 독려하여 성과가 높게 나옴.

○ 향후 개선사항 : 남편들의 참여를 독려하여 사업 참여율 제고

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중국동포 사회통합 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울거주 중국동포들의 자립역량 강화 및 내국인과의 사회통합 지원

○ 사업내용 : - 서남권 중국동포 집지역을 지원하여 내외국인 상생환경을 조성하고, 중국동포 자립역량 강화를 지원하며

, 중국동포에 대한 부정적 인식 개선 도모

- 서남권 민관협의체 운영, 중국동포 문화 이해, 중국동포 자립역량강화 지원, 중국동포거리 문화프로그램

운영, 외국인주민 자율방범대 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 255,000,000 0 255,000,000 239,748,850 0 15,251,150

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 255,000,000 0 255,000,000 239,748,850 0 15,251,150

자 체 재 원 255,000,000 0 255,000,000 239,748,850 0 15,251,150

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.02 %

- 집행실적 분석 : 자치구별 사업계획 및 신청 보조액에 대한 보조금심의위원회 심의 결과에 따른 교부잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 사업 프로그램 참여자수 1500명 8,861명

2019 사업 프로그램 참여자수 1500명 12,157명

2019서남권민관협의체 회의개최

실적1회 1회

2019외국인주민자율방범대 참여인

원250명 413명

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12 177,339 219,130

여성(비율) 2 (16.67 %) 86,791 (48.94 %) 110,741 (50.54 %)

남성(비율) 10 (83.33 %) 90,548 (51.06 %) 108,389 (49.46 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 외국인주민 현황 자료(행정안전부, 2018.11.1. 통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,662 1,636 8,861

여성(비율) 1,277 (76.84 %) 1,213 (74.14 %) 6,719 (75.83 %)

남성(비율) 385 (23.16 %) 423 (25.86 %) 2,142 (24.17 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

중국동포지원 사업 및 외국인주민 자율방범대 사업 결과보고서(2019년)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 270,000,000 255,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 132,139,969 (48.94 %) 128,868,503 (50.54 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 137,860,031 (51.06 %) 126,131,497 (49.46 %)

지출액

계 0 256,112,410 239,748,850

여성(비율) 0 (0.00 %) 189,892,637 (74.14 %) 181,793,536 (75.83 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 66,219,773 (25.86 %) 57,955,314 (24.17 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 안정적인 정착 및 체류자격(비자)를 가진 결혼이민여성 중심의 사업이 추진되어 여성의 사업 참여

비율이 높게 나타남.

○ 향후 개선사항 : 결혼이민여성 중심의 다문화사업과 차별성이 낮아 중국동포 사회통합 지원사업 효과성이 낮으므로, 중

국동포 집지역 중심의 사업추진 적극 검토

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이주민 인권보호 및 생활지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 외국인주민의 생활안정 및 인권보호

- 인권강화를 통해 다문화에 대한 친화적 환경 조성

○ 사업내용 : - 외국인주민 인권보호사업 프로그램 지원

- 민간 외국인주민 쉼터운영 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

자 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : - 외국인주민 인권보호 사업 지원 : 5개 단체

- 외국인주민대상 쉼터 운영 지원 : 3개 단체

- 예산액 : 200,000천원 /집행액 : 200,000천원 (집행률 100%)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018외국인주민의 생활안전과 인

권보호 사업 7개 7개

2019외국인주민의 생활안정과 인

권보호8개 8개

'19년 외국인주민 인권보호 및 쉼터 운영지원사업 결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 404,037 404,037 446,473

여성(비율) 214,676 (53.13 %) 214,676 (53.13 %) 236,058 (52.87 %)

남성(비율) 189,361 (46.87 %) 189,361 (46.87 %) 210,415 (47.13 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울거주 외국인주민 현황( '18.11.1 기준 행안부 외국인주민 통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 404,037 404,037 446,473

여성(비율) 214,676 (53.13 %) 214,676 (53.13 %) 236,058 (52.87 %)

남성(비율) 189,361 (46.87 %) 189,361 (46.87 %) 210,415 (47.13 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울거주 외국인주민 현황( '18.11.1 기준 행안부 외국인주민 통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 200,000,000 0 200,000,000

여성(비율) 106,265,515 (53.13 %) 0 (0.00 %) 105,743,460 (52.87 %)

남성(비율) 93,734,485 (46.87 %) 0 (0.00 %) 94,256,540 (47.13 %)

지출액

계 153,380,000 0 200,000,000

여성(비율) 81,495,024 (53.13 %) 0 (0.00 %) 105,743,460 (52.87 %)

남성(비율) 71,884,976 (46.87 %) 0 (0.00 %) 94,256,540 (47.13 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울거주 외국인주민 중에 여성이 53.5%임으므로 쉼터 이용자 중 여성 비율이 높은 편임.

○ 향후 개선사항 : - 난민을 포함한 위기 외국인주민 생활 안정 및 자립 지원 강화

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중도입국청소년 또래친구 만들기지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울거주 한국인학생들과 학교밖 중도입국청소년들간 서로의 언어를 배우면서 소통 및 교류하는 기회 마련

○ 사업내용 : 진로탐색 과정 등 분야별 단체 모집을 통한 프로그램 운영으로 글로벌 마인드 함양 및 교우관계 형성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 90,000,000 0 90,000,000 87,000,000 0 3,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 90,000,000 0 90,000,000 87,000,000 0 3,000,000

자 체 재 원 90,000,000 0 90,000,000 87,000,000 0 3,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.67 %

- 집행실적 분석 : 보조금심의위원회 4개 단체 사업비 조정에 따른 교부잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 프로그램 참여자 인원 600명 602명

2019년 중도입국청소년 지원 사업추진 및 결과보고서

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 32,330 32,330 32,330

여성(비율) 16,165 (50.00 %) 16,165 (50.00 %) 16,165 (50.00 %)

남성(비율) 16,165 (50.00 %) 16,165 (50.00 %) 16,165 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 112 570 602

여성(비율) 56 (50.00 %) 285 (50.00 %) 301 (50.00 %)

남성(비율) 56 (50.00 %) 285 (50.00 %) 301 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 90,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 45,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 45,000,000 (50.00 %)

지출액

계 0 0 87,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 43,500,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 43,500,000 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 다양한 프로그램을 통해 중도입국 청소년에게 기존에 경험하지 못한 각종 활동 체험기회를 제공하

기 우해 예산을 편성하여 한국사회의 원활한 적응을 위한 사업 지원으로 목표를 초과하여 달성함

○ 향후 개선사항 : 중도입국청소년의 성인지감수성 제고를 위한 교육프로그램 등 편성이 필요함. 또한 여성가족재단 등

양성평등교육기관과 연계 사업 운영 검토할 필요있음.

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문화 다양성 이해교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이, 청소년, 일반시민의 외국인 및 다문화에 대한 부정적인 인식 개선 및 문화다양성 수용성 제고

○ 사업내용 : 다양한 국가 출신 외국인강사 및 인지도 높은 유명외국인이 직접 찾아가 문화 다양성 및 다문화 이해 교육

수업 진행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 140,000,000 0 140,000,000 134,140,850 0 5,859,150

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 140,000,000 0 140,000,000 134,140,850 0 5,859,150

자 체 재 원 140,000,000 0 140,000,000 134,140,850 0 5,859,150

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.81 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 발생 사유는 사업비(1개월분) 부족으로 인한 사업 조기종료(2019.11월) 및 만족도 조사 등

용역 계약 낙찰차액임.

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 참여인원 50000명 53098명

2019 참여인원 42000명 42457명

어린이 청소년 공무원 일반시민 대상 문화다양성 이해교육 2019년 결과보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 50,900 63,000 953,939

여성(비율) 25,450 (50.00 %) 31,500 (50.00 %) 476,970 (50.00 %)

남성(비율) 25,450 (50.00 %) 31,500 (50.00 %) 476,969 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 50,900 63,000 42,457

여성(비율) 25,450 (50.00 %) 31,500 (50.00 %) 21,228 (50.00 %)

남성(비율) 25,450 (50.00 %) 31,500 (50.00 %) 21,229 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울교육청 - 2019년 교육통계 학교개황

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 120,000,000 140,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 60,000,000 (50.00 %) 70,000,073 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 60,000,000 (50.00 %) 69,999,927 (50.00 %)

지출액

계 0 115,383,200 134,140,850

여성(비율) 0 (0.00 %) 57,691,600 (50.00 %) 67,068,845 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 57,691,600 (50.00 %) 67,072,005 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 문화다양성 이해교육 외국인강사 중 여성 비율이 69% 높은 편임.

○ 향후 개선사항 : 다양한 계층을 대상으로 한 다문화 감수성 제고 및 외국인·다문화에 대한 인식개선 제고

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다문화가족 시간제 아이돌봄서비스 제공 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다문화가족의 사회적응 및 취·창업 교육과정에서의 자녀양육 부담 완화 및 공공·시간제 일자리를 통한 취

업기회 제공

○ 사업내용 : 다문화가족지원센터 등에 돌봄공간을 마련하고, 다문화가족 아이돌봄 전문인력을 교육·훈련하여 시간제 아

이돌봄 서비스 제공

- 지원 대상 : 다문화가족 및 선주민 ※ 자녀 연령 0~7세, 보육시설 미이용 자녀 우선 지원

- 서비스 내용 : 이유식 먹이기, 놀아주기 등 돌봄 서비스 및 특화프로그램 운영

- 서비스 비용 : 무료(전액 시비지원)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

자 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019결혼이민여성의 사회참여 확

대15명 27명

2019년 시간제 아이돌봄 서비스 제공사업 결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 29

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 29 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 13 29

여성(비율) 0 (0.00 %) 13 (100.00 %) 29 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 150,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 150,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 임신,출산, 양육 경험이 있는 결혼이민여성을 시간제 아이돌보미로 양성하여 이들의 취업역량을 강

화하고 돌봄서비스를 제공함으로서 취업에 취약한 결혼이민여성 중심의 일자리 창출과 전문성 개발

, 사업특성상 남성이 참여하기가 어려움

○ 향후 개선사항 : 서울 전지역 시간제 아이돌보미 양성 확대

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외국인주민 정책참여 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 외국인주민이 직접 정책에 참여할 수 있는 창구를 마련하여 실효성 있는 정책 반영

○ 사업내용 : 외국인주민 정책참여 지원(외국인주민 대표자회의, 타운미팅, 외국인주민 실태조사 등 운영)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 93,300,000 0 93,300,000 85,148,090 0 8,151,910

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 93,300,000 0 93,300,000 85,148,090 0 8,151,910

자 체 재 원 93,300,000 0 93,300,000 85,148,090 0 8,151,910

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.26 %

- 집행실적 분석 : 타운홀미팅 개최 횟수 축소 운영 (2회-> 1회)으로 집행 잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 외국인주민 대표자회 회의 24회 21회

2019 서울 타운미팅 2회 1회

2019외국인주민 및 다문화가족 지

원 협의회2회 2회

2019 외국인주민 실태조사 3개 14개

각 사업별 결과보고서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 404,037 446,473

여성(비율) 0 (0.00 %) 214,676 (53.13 %) 236,058 (52.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 189,361 (46.87 %) 210,415 (47.13 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 외국인주민 현황 통계(행정안전부, '18.11.1.기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 404,037 446,473

여성(비율) 0 (0.00 %) 214,676 (53.13 %) 236,058 (52.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 189,361 (46.87 %) 210,415 (47.13 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 93,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 49,329,324 (52.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 43,970,676 (47.13 %)

지출액

계 0 0 85,148,090

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 45,019,268 (52.87 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 40,128,822 (47.13 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 안정적인 비자를 가진 결혼이주여성이 외국인주민 정책참여 지원 사업에 적극 참여하는 경향이 있

음.

○ 향후 개선사항 : 외국인주민 대표자회의 구성에 여성-남성의 비율을 고려해야 하며, 성평효과 제고를 위해 남성 이민자

를 위한 정책제안 적극 발굴

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서울시 근로자복지관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노동자자복지관의 노후된 시설물을 보수하여 쾌적한 복지공간으로의 기능 유지

○ 사업내용 : 시설물 유지·보수비 및 집기비품 교체를 지원하여 노동자복지관의 기능 증대

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 696,742,000 1,780,443,646 2,477,185,646 2,462,673,500 0 14,512,146

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 696,742,000 1,780,443,646 2,477,185,646 2,462,673,500 0 14,512,146

자 체 재 원 696,742,000 1,780,443,646 2,477,185,646 2,462,673,500 0 14,512,146

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사고이월 1,780,443,646원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.41 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산(사고이월포함) 2,477백만원 중 2,463백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 노동자 생활안정 및 복지증진 4,830 5,364

2019 노동자 생활안정 및 복지증진 5,500 5,723

서울지 노동자 복지관 실적 보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동 인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,810 5,364 5,723

여성(비율) 2,164 (44.99 %) 2,402 (44.78 %) 2,595 (45.34 %)

남성(비율) 2,646 (55.01 %) 2,962 (55.22 %) 3,128 (54.66 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 2,122,090,000 2,477,185,646

여성(비율) 0 (0.00 %) 950,395,987 (44.79 %) 1,123,326,147 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,171,694,013 (55.21 %) 1,353,859,499 (54.65 %)

지출액

계 0 295,096,300 2,462,673,500

여성(비율) 0 (0.00 %) 132,144,167 (44.78 %) 1,116,658,699 (45.34 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 162,952,133 (55.22 %) 1,346,014,801 (54.66 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 노동자복지관 이용자는 성별을 불문한 노동자이며, 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성의 비율

이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속추진

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노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취약계층 노동자에 대한 노동복지 종합서비스 체계 구축을 위해 노동자 종합지원센터의 추가 설치 운영을 지

원하고자 함

○ 사업내용 : 서울시 : 시설운영비 지원

자치구 : 시설설치(사무공간은 자치구 유휴시설 활용)

주요기능 : 노동자 노동상담 및 법률구조, 근로자교육, 노동조합 지원, 노사협력 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 5,673,162,000 0 5,673,162,000 4,287,682,800 0 1,385,479,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 5,673,162,000 0 5,673,162,000 4,287,682,800 0 1,385,479,200

자 체 재 원 5,673,162,000 0 5,673,162,000 4,287,682,800 0 1,385,479,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 75.58 %

- 집행실적 분석 : 자치구 노동자종합지원센터 추가 선정 일정 지연으로 일부 사업비, 인건비 미집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018노동자권익향상 및 복지수준

제고62000 91137

2019노동자권익향상 및 복지수준

제고91500 123563

각 노동자종합지원센터 사업실적 보고서

□ 성평등 효과분석

Page 370: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동 인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 60,592 91,137 123,563

여성(비율) 27,266 (45.00 %) 40,820 (44.79 %) 56,036 (45.35 %)

남성(비율) 33,326 (55.00 %) 50,317 (55.21 %) 67,527 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,253,500,000 2,953,000,000 5,673,162,000

여성(비율) 1,018,127,456 (45.18 %) 1,322,526,071 (44.79 %) 2,572,601,381 (45.35 %)

남성(비율) 1,235,372,544 (54.82 %) 1,630,473,929 (55.21 %) 3,100,560,619 (54.65 %)

지출액

계 1,849,932,000 2,830,775,000 4,287,682,800

여성(비율) 832,457,188 (45.00 %) 1,267,895,975 (44.79 %) 1,944,470,379 (45.35 %)

남성(비율) 1,017,474,812 (55.00 %) 1,562,879,025 (55.21 %) 2,343,212,421 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 노동자 종합지원센터 이용자는 성별을 불문한 노동자이며, 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성

의 비율이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속추진

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노동존중문화 확산 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ㅇ 노동권리 및 제도 안내 등을 통해 권익보호 증진 및 사용자의 노동인식 개선 도모로 노동존중 문화 확산

ㅇ 서울형 노동정책의 지속적 발굴, 타 지방자치단체 및 민간기업 확산을 위하여 민관 협력을 통한 노동존중

가치 공유 및 시민의식 제고

○ 사업내용 : ㅇ노동권리 보호를 위한 노동권리안내서 제작 배포(3종)

- 일반성인노동자, 청소년노동자, 외국인노동자 대상 노동권리장전 제작 배포

ㅇ 노동인식개선 홍보

ㅇ 각종 노동현안 회의 및 세미나 개최 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 526,088,000 30,000,000 556,088,000 447,442,720 58,250,000 50,395,280

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 526,088,000 30,000,000 556,088,000 447,442,720 58,250,000 50,395,280

자 체 재 원 526,088,000 30,000,000 556,088,000 447,442,720 58,250,000 50,395,280

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산 변경 30,000,000원 증액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 80.46 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산현액 556백만원 중 447백만원 집행, 58백만원 사고이월하여 집행잔액 50백만원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 노동존중문화 확산 20000 27000

노동권리수첩 발행부수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동 인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 노동정책의 수혜자로, 경제활동인구

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 310,000,000 310,000,000 556,088,000

여성(비율) 140,057,471 (45.18 %) 138,836,127 (44.79 %) 252,168,501 (45.35 %)

남성(비율) 169,942,529 (54.82 %) 171,163,873 (55.21 %) 303,919,499 (54.65 %)

지출액

계 272,398,042 307,343,880 447,442,720

여성(비율) 123,068,971 (45.18 %) 137,646,561 (44.79 %) 202,901,267 (45.35 %)

남성(비율) 149,329,071 (54.82 %) 169,697,319 (55.21 %) 244,541,453 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 노동정책의 수혜자는 서울시 경제활동 노동자이며, 사업대상자 집단의 남성 비율이 높아 성

별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속추진

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서울노동권익센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취약노동자에 대한 실태조사 등을 통해 체계적인 지원 방안 및 사업 발굴 등 자치구 노동자 종합지원센터와

는 차별화된 광역노동복지 서비스 제공

○ 사업내용 : 1. 권익보호와 법률지원

2. 연구조사와 전략사업 발굴

3. 교육훈련과 시민홍보, 건강 및 산업안전 증진 지원

4. 사업지원과 네트워킹

5. 생활임금 및 노동시간단축 컨설팅

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,111,481,000 0 3,111,481,000 3,064,081,000 0 47,400,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,111,481,000 0 3,111,481,000 3,064,081,000 0 47,400,000

자 체 재 원 3,111,481,000 0 3,111,481,000 3,064,081,000 0 47,400,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.48 %

- 집행실적 분석 : 2019년 예산 총 3,111백만원 중 3,064백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울노동권익센터 노동상담

등14,000 14,728

2019서울노동권익센터 노동상담

등17,000 17,194

서울시 통합노동상담 DB

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동 인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 62,830 14,728 17,197

여성(비율) 28,274 (45.00 %) 6,597 (44.79 %) 7,797 (45.34 %)

남성(비율) 34,556 (55.00 %) 8,131 (55.21 %) 9,400 (54.66 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 노동권익센터 상담 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,863,324,000 2,856,157,000 3,111,481,000

여성(비율) 1,293,644,900 (45.18 %) 1,279,154,113 (44.79 %) 1,410,959,235 (45.35 %)

남성(비율) 1,569,679,100 (54.82 %) 1,577,002,887 (55.21 %) 1,700,521,765 (54.65 %)

지출액

계 2,863,324,000 2,806,688,000 3,064,081,000

여성(비율) 1,288,518,586 (45.00 %) 1,257,178,214 (44.79 %) 1,389,232,980 (45.34 %)

남성(비율) 1,574,805,414 (55.00 %) 1,549,509,786 (55.21 %) 1,674,848,020 (54.66 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 노동권익센터 상담이용자는 성별을 불문한 노동자이며, 사업대상자 집단(경제활동인구)에

남성의 비율이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속추진

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노동복합시설 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ㅇ 노동계 차원에서 노동운동의 시작을 연 전태일 열사를 추모하고, 기념할 수 있는 공간 조성 필요성 지속

적 제기

ㅇ 전태일 다리를 중심으로 한 노동운동의 스토리텔링과 봉제박물관, 평화시장 등 관련 자원의 역사문화자원

화를 위한 랜드마크 조성 필요

ㅇ 노동권익 보호를 위한 컨트롤 타워로써의 노동권익센터 기능 강화

○ 사업내용 : 노동복합시설 조성 및 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,656,909,000 3,233,033,817 4,889,942,817 4,827,230,107 0 62,712,710

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,656,909,000 3,233,033,817 4,889,942,817 4,827,230,107 0 62,712,710

자 체 재 원 1,656,909,000 3,233,033,817 4,889,942,817 4,827,230,107 0 62,712,710

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사고이월 3,233,033,817원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.72 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산 1,657백만원 및 사고이월 3,233백만원 총 4,890백만원중 4,827백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 전태일기념관 이용증진 25,000 25,245

노동복합시설 실적 보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동 인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 25,245

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 11,449 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 13,796 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

노동복합시설 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 4,889,942,817

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,217,435,998 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,672,506,819 (54.65 %)

지출액

계 0 0 4,827,230,107

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,189,223,906 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,638,006,201 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 노동복합시설 이용자는 성별을 불문한 노동자이며, 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성의 비율

이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속 추진

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감정노동 종사자 권리보호센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1. 서울지역 감정노동종사자에게 감정의 상처 또는 피해로부터 감정소진 회복을 돕기 위한

심리상담, 치유프로그램운영, 교육 및 프로그램 개발, 강사 양성사업 진행

2. 감정노동종사자의 노동권 침해보호를 위한 노동권리보호관 연계한 법률지원서비스 지원 ,

감정노동 가이드라인 마련 및 기관별 맞춤식 컨설팅을 실시하여 감정노동 보호체계 구축

사업을 수행

3. 필요 사업장의 자조모임 지원과 유관기관과의 네트워크 강화를 통한 캠페인 등 인식 개선사업

○ 사업내용 : 1. 시소속 기관 감정노동종사자 보호

2. 민간부문 감정노동종사자 보호

3. 감정노동 인식개선

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,406,242,000 0 1,406,242,000 1,388,217,000 0 18,025,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,406,242,000 0 1,406,242,000 1,388,217,000 0 18,025,000

자 체 재 원 1,406,242,000 0 1,406,242,000 1,388,217,000 0 18,025,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.72 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산 1,406백만원 중 1,388백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018감정노동보호사업(상담 및 치

유프로그램)1000 1007

2019감정노동보호사업(상담 및 치

유프로그램)2800 2902

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서울시 감정노동 종사자 권리보호센터 실적 보고

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,370,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,405,000 (44.79 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,965,000 (55.21 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 경제활동인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 102 1,908 2,902

여성(비율) 46 (45.10 %) 859 (45.02 %) 1,316 (45.35 %)

남성(비율) 56 (54.90 %) 1,049 (54.98 %) 1,586 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

감정노동종사자 권리보호센터 상담 및 치유프로그램 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,300,000,000 1,406,242,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 582,216,015 (44.79 %) 637,686,728 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 717,783,985 (55.21 %) 768,555,272 (54.65 %)

지출액

계 0 1,196,102,000 1,388,217,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 538,496,655 (45.02 %) 629,529,143 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 657,605,345 (54.98 %) 758,687,857 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 감정노동 종사자 권리보호센터 이용자는 성별을 불문한 노동자이며, 사업대상자 집단(경제활동인구

)에 남성의 비율이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 사업의 지속추진

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전통시장 상인역량강화 및 조직활성화 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민고객의 소비패턴변화와 대형마트 .홈쇼핑 등의 증가로 어려움을 겪고 있는 전통시장에 고객편의시설을

설치하고 경영활성화 사업을 추진하여 서민경제 활성화 제고

○ 사업내용 : - 배송센터 등 고객 편의시설 설치 지원

- 이벤트 행사(명절·지역 특산전) 지원

- 창의공모사업 및 상인아카데미 추진

- Hi-Market 우수시장 지원

- 전국 우수전통시장 박람회 참가 지원

- 쇼핑·관광·문화·레저 복합전통시장 조성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 889,100,000 0 889,100,000 841,443,750 0 47,656,250

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 889,100,000 0 889,100,000 841,443,750 0 47,656,250

자 체 재 원 889,100,000 0 889,100,000 841,443,750 0 47,656,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.64 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산현액 889백만원 중 841백만원 집행, 집행잔액 48백만원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019전통시장 인력지원(남녀비율

균등)50% 70%

2019방문고객 및 매출 향상 관련

상인체감도 제고50% 73%

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- 2019년 전통시장 중기부 매니저 인력지원 현황(소상공인시장진흥공단) : 남8명, 여19명

- 전통시장 방문과 상인매출 극대화 여부는 객관적인 통계자료 미비로 측정하기가 어려움

(전통시장 방문 유도 외에도 근거리 공동배송과 온라인 장보기 서비스 확대 등 다양한 매출 증진 사업을 추진하고 있음)

- 2019년 서울시 전통시장 활성화 지원사업 상인 만족도 조사 결과에 따르면 응답상인 1,592명(남성42.6%, 여성57.4%)의 87.1%가 만족

하고 있으며 시장/점포 매출에 도움이 된다는 의견은 73.6%, 방문객 증가에 도움이 된다는 의견은 73.0% 등으로 나타남으로써 전통시장

활성화 사업에 대한 긍정적인 태도가 형성되어 있음

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 9,729,107

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울 주민등록인구 내국인 통계(출처: 서울시 열린데이터 광장)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 해당사업 내 중기부 매니저 지원(85,113,880원), 놀러가요시장 앱 홍보(110,000,000원), 서울상인연합회 민간경상보조(507,100,000원

), 블로그 카드뉴스 및 전통시장 가이드북 제작(27,560,000원) 등 다양한 사업이 있기 때문에 사업수혜자 특정이 어려움

- 중기부 매니저 지원사업의 경우 남성8명, 여성19명의 인력을 지원함

- 서울상인연합회를 통한 전통시장 간접지원과 다양한 홍보사업 및 마케팅 지원을 하고 있는데, 전통시장 상인의 경우 부부가 점포를

운영하는 경우가 대다수이고, 배달인력 등의 남성 종업원 고용보다 서비스인력 등의 여성 종업원을 고용하는 경우가 많아 성인지 정책

적 효과는 낮지 않을 것으로 추정됨

(2019년 상인 만족도 조사 응답인원도 여성 비율이 57.4%로 더 높음)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 694,170,000 605,560,000 889,100,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 455,561,459 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 433,538,541 (48.76 %)

지출액

계 661,806,690 601,589,710 841,443,750

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 정확하고 객관적인 성평등효과분석을 위한 사전 성인지예산작성이 미흡했음

- 전통시장 및 상점가를 대상하는 정확한 통계자료(매출, 방문객 수 측정 등)가 불충분함

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○ 향후 개선사항 : - 측정 용이한 성평등효과분석을 위한 사업목표 설정(사업대상자, 사업수혜자)

- 남녀 구분이 가능한 상인대상 교육, 매니저 지원, 상인 경영지원 등의 정책 강화

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전통시장 주차환경개선사업(주차장 건립) (일반회계)

※ 변경전 명칭 : 전통시장 주차환경 개선사업

※ 사유 : 중소벤처기업부 3개 사업(주차장 건립, 이용보조, 개보수)로 2

020년 예산편성 시 분리함

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전통시장 쇼핑환경개선을 통한 상권활성화

○ 사업내용 : 주차장 건립 및 이용보조

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 18,894,415,000 0 18,894,415,000 18,893,370,000 0 1,045,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 10,174,608,000 0 10,174,608,000 10,173,563,000 0 1,045,000

자 체 재 원 10,174,608,000 0 10,174,608,000 10,173,563,000 0 1,045,000

국 고 지 원 8,719,807,000 0 8,719,807,000 8,719,807,000 0 0

기 금 보 조 금 8,719,807,000 0 8,719,807,000 8,719,807,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산현액 18,894백만원 중 18,893백만원 집행, 집행잔액 1백만원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 교통사고 예방○2개 시장 주차장 건립 지원

○10개 시장 이용보조 지원

○3개 시장 주차장 건립 지원

○10개 시장 이용보조 지원

2019 주차장 건립 지원 2 5

2019 이용보조 지원 12 11

2019년 전통시장 주차환경 개선사업 지원결과

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업대상자 전통시장 상인 등 이해관계자로 불특정다수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자 시장이용고객으로 특정이 어려움

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 99,101,496,000 3,271,909,000 18,894,415,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 5,799,024,000 1,132,918,000 18,893,370,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 불특정 다수를 대상으로 하는 사업으로 사업수혜자 산출이 어려움

○ 향후 개선사항 : 개별 전통시장 여건을 고려하여 주차장 증설과 주변 가용시설 공유를 추진하고자 함

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전통시장 청년상인 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전통시장에서 영업중인 청년상인이 시장의 리더로 성장할 수 있는 기회 및 환경 제공

○ 사업내용 : - 지원대상 : 전통시장에서 영업중인 청년상인

- 사업기간 :2019.1~2019.12월

- 지원내용 : 창업교육·컨설팅, 마케팅·홍보, 사업 운영비 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 552,000,000 0 552,000,000 431,895,600 52,525,000 67,579,400

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 552,000,000 0 552,000,000 431,895,600 52,525,000 67,579,400

자 체 재 원 552,000,000 0 552,000,000 431,895,600 52,525,000 67,579,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 78.24 %

- 집행실적 분석 : '19년 예산현액 552백만원 중 432백만원 집행, 52백만원 사고이월하여 집행잔액 68백만원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 청년상인 점포 경영안정화 10 10

- 청년상인회 구성 후 실행 지원(10개)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 17 0 10

여성(비율) 9 (52.94 %) 0 (0.00 %) 3 (30.00 %)

남성(비율) 8 (47.06 %) 0 (0.00 %) 7 (70.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- '19년 청년상인 선정 10개 점포

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,360,000,000 473,000,000 552,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,352,281,000 1,392,150 431,895,600

여성(비율) 715,913,471 (52.94 %) 0 (0.00 %) 129,568,680 (30.00 %)

남성(비율) 636,367,529 (47.06 %) 0 (0.00 %) 302,326,920 (70.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기존 전통시장 내 청년상인회 지원 사업으로 기존 청년상인의 남성비중이 큼

○ 향후 개선사항 : 생활상권으로 사업 지역 범위 및 대상 확장

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중소기업 적합업종 보호 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중소기업 적합업종 (재)지정 신청지원 및 적합업종 지정단체 육성을 통해 중소기업·소상공인

경쟁력 강화 및 대·중소기업 간 상생을 도모하고자 함

○ 사업내용 : 중소기업 적합업종 (재)지정 신청 실태조사

중소기업 적합업종 지정단체 컨설팅

자문협의회 운영 및 관련단체 의견조사

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 172,000,000 38,800,000 210,800,000 174,581,100 22,300,000 13,918,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 172,000,000 38,800,000 210,800,000 174,581,100 22,300,000 13,918,900

자 체 재 원 172,000,000 38,800,000 210,800,000 174,581,100 22,300,000 13,918,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사고이월 38,800,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.82 %

- 집행실적 분석 : - '19년 예산 172백만원 및 사고이월 39백만원 총 211백만원 중 175백만원 집행

- 계약기간 연장으로 인한 사고이월 22백만원, 낙찰차액 등 집행잔액 14백만원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018자문협의회 여성위원 참여 확

대50% 50%

2019자문협의회 여성위원 참여 확

대50 50

자문협의회 위원

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 8 8 8

여성(비율) 4 (50.00 %) 4 (50.00 %) 4 (50.00 %)

남성(비율) 4 (50.00 %) 4 (50.00 %) 4 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

자문협의회 위원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 13,899 106,050 89,799

여성(비율) 3,437 (24.73 %) 66,919 (63.10 %) 61,274 (68.23 %)

남성(비율) 10,462 (75.27 %) 39,131 (36.90 %) 28,525 (31.77 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

지원업종 중소기업·소상공인 종사자, 출처: 통계청 전국 사업체 조사

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 145,165,000 172,000,000 210,800,000

여성(비율) 72,582,500 (50.00 %) 86,000,000 (50.00 %) 105,400,000 (50.00 %)

남성(비율) 72,582,500 (50.00 %) 86,000,000 (50.00 %) 105,400,000 (50.00 %)

지출액

계 136,704,420 122,716,900 174,581,100

여성(비율) 33,804,813 (24.73 %) 77,436,042 (63.10 %) 119,124,738 (68.23 %)

남성(비율) 102,899,607 (75.27 %) 45,280,858 (36.90 %) 55,456,362 (31.77 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성종사자 비율이 높은 제과점업, 서적 및 잡지류 소매업이 지원대상으로 선정되면서 여성수혜 비

율이 높아짐.

○ 향후 개선사항 : 성별 수혜율의 균형을 맞추기 위해 컨설팅 지원대상 단체 선정 평가항목에 업종별 남녀 종사자 비율을

반영하는 방안을 고려해볼 수 있음.

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민생침해 근절대책 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민생침해 10대 분야 선정, 집중관리를 통한 서민생활 안정화 도모

- 사전 예방활동, 합동단속, 사후 피해구제의 전방위적 대책 추진

○ 사업내용 : 10대 민생침해 분야( ① 대부업(채무조정상담, 불법사금융) ② 다단계 등 특수판매 ③ 전자상거래 ④ 상조

업 등 할부거래 ⑤ 프랜차이즈 등 불공정거래 ⑥ 수위탁거래불공정 ⑦ 취업사기 ⑧ 상가임대차 등 부동산거

래 ⑨ 전자금융사기 ⑩ 공산품 안전관리)에 대한 종합 근절대책 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 491,614,000 88,350,000 579,964,000 476,265,810 0 103,698,190

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 491,614,000 88,350,000 579,964,000 476,265,810 0 103,698,190

자 체 재 원 491,614,000 88,350,000 579,964,000 476,265,810 0 103,698,190

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 용역사업 사고이월로 인한 증가

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.12 %

- 집행실적 분석 : 104백만원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018민생침해근절 대책의 실효성

강화54 54(잠정)

2019민생침해근절 대책의 실효성

강화55 63

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,041,574

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,142,441 (51.21 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,899,133 (48.79 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 10,943 8,834

여성(비율) 0 (0.00 %) 5,909 (54.00 %) 5,565 (63.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 5,034 (46.00 %) 3,269 (37.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2017년에는 성인지 대상사업이 아니었음

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 768,788,000 579,964,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 393,111,441 (51.13 %) 297,008,283 (51.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 375,676,559 (48.87 %) 282,955,717 (48.79 %)

지출액

계 0 482,101,440 476,265,810

여성(비율) 0 (0.00 %) 260,325,085 (54.00 %) 300,024,817 (63.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 221,776,355 (46.00 %) 176,240,993 (37.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 민생침해 예방 교육이 이루어지는 노인정, 복지센터 등은 여성 비중이 높음

○ 향후 개선사항 : 교육일정을 최소 일주일 전에 시전 공지하여 참석률을 높이고, 교육대상자의

성비를 균형있게 유지할 수 있도록 노력하겠음

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경제민주화포럼 개최 및 위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 경제민주화정책 인식 제고 및 공감 확산

주요사항 자문 및 심의를 통한 경제민주화 정책의 원활한 수행

○ 사업내용 : 경제민주화위원회 운영

언론 기고, 인쇄물 제작 등 경제민주화 정책 홍보

경제민주화 관련 행사 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 75,000,000 0 75,000,000 63,191,310 0 11,808,690

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 75,000,000 0 75,000,000 63,191,310 0 11,808,690

자 체 재 원 75,000,000 0 75,000,000 63,191,310 0 11,808,690

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 84.26 %

- 집행실적 분석 : 12백만원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 위원 시정참여 확대 33 33

2019 여성 위원 시정참여 확대 33 33

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,041,574

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,142,441 (51.21 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,899,133 (48.79 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 15

여성(비율) 6 (40.00 %) 5 (33.33 %) 5 (33.33 %)

남성(비율) 9 (60.00 %) 10 (66.67 %) 10 (66.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 105,000,000 75,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 53,690,616 (51.13 %) 38,408,627 (51.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 51,309,384 (48.87 %) 36,591,373 (48.79 %)

지출액

계 0 93,374,510 63,191,310

여성(비율) 0 (0.00 %) 31,124,837 (33.33 %) 21,063,770 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 62,249,673 (66.67 %) 42,127,540 (66.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경제민주화 사업은 서울시민 및 경제민주화 분야 관련자들에게 서울시 경제민주화정책에 대한 인식

제고 및 공감대를 확산하는 것을 목표로, 각분야의 전문성 및 적임자를 위촉한 결과 총위원 중 33%

가 여성으로 선정됨

○ 향후 개선사항 : 경제민주화위원회 위원들의 여성 비율을 높여 정책의 검토단계에서 성평등을 고려한 정책을 수립할 수

있도록 하겠음

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서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 가치 실현 및 민주적 의사결정시스템을 갖춘 소셜 프랜차이즈 육성·지원을 통해 경제 불평등 해소

및 불공정거래관행 개선

○ 사업내용 : <서울형 소셜 프랜차이즈 육성 및 지원(경영 컨설팅)>

-사업목적 : 불공정거래 관행 개선을 위한 서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원

-수행방법 : 전문 컨설턴트 파견을 통한 경영역량강화 등 지원

-기대효과 : 서울형 소셜프랜차이즈 확산을 통한 상생 경제 실현

<컨설팅 모니터링 등 용역>

-사업목적 : 컨설팅 진행관리를 통한 사업의 원할한 수행 및 적절성 제고

-신청기업 현장 조사, 컨설팅 모니터링

<서울형 소셜프랜차이즈 보조금 지원 사업>

-사업목적 : 불공정거래 관행 개선을 위한 서울형 소셜프랜차이즈 육성 및 지원

-수행방법 : 공모를 통한 업체 선정(보조금 심의위원회) 후 보조금 지원

-기대효과 : 서울형 소셜프랜차이즈 자생력 강화를 통한 공정거래문화 확산

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 397,000,000 0 397,000,000 361,382,100 0 35,617,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 397,000,000 0 397,000,000 361,382,100 0 35,617,900

자 체 재 원 397,000,000 0 397,000,000 361,382,100 0 35,617,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.03 %

- 집행실적 분석 : 36백만원이 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019여성 위원 및 컨설턴트 참여

확대22 27

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 48,704 51,334

여성(비율) 0 (0.00 %) 14,075 (28.90 %) 14,887 (29.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 34,629 (71.10 %) 36,447 (71.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 22 22

여성(비율) 0 (0.00 %) 4 (18.18 %) 6 (27.27 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 18 (81.82 %) 16 (72.73 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 397,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 115,131,083 (29.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 281,868,917 (71.00 %)

지출액

계 0 0 361,382,100

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 98,558,755 (27.27 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 262,823,345 (72.73 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경영컨설팅을 통한 프랜차이즈분야의 갑질을 사전에 예방할 수 있는 협동조합형 프랜차이즈 모델을

육성하여 공정거래문화를 확산하는 사업으로 여성점주(사업자) 분들을 위해 6명의 여성 컨설턴트

및 자문위원이 참여 하였음

○ 향후 개선사항 : 여성 점주의 참여를 유도하고 여성 컨설턴트를 지속적으로 확대하도록 할 계획임

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(예비)사회적기업 지원(일자리창출) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 가치를 실현하는 예비사회적기업과 사회적기업이 일자리를 창출할 수 있도록 신규

채용인력에 대해 인건비를 지원

○ 사업내용 : (예비)사회적기업의 신규 채용인력에 대해 인건비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,009,000,000 0 14,009,000,000 10,422,667,000 0 3,586,333,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,503,000,000 0 3,503,000,000 2,605,668,000 0 897,332,000

자 체 재 원 3,503,000,000 0 3,503,000,000 2,605,668,000 0 897,332,000

국 고 지 원 10,506,000,000 0 10,506,000,000 7,816,999,000 0 2,689,001,000

균 특 보 조 금 10,506,000,000 0 10,506,000,000 7,816,999,000 0 2,689,001,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 74.40 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 일자리 창출 지원수 650 694

사업 참여 자치구 수합 자료

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 900 562 694

여성(비율) 400 (44.44 %) 231 (41.10 %) 279 (40.20 %)

남성(비율) 500 (55.56 %) 331 (58.90 %) 415 (59.80 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

일자리 창출 사업 참여자 현황 (자치구 수합 자료)

: 694명(전문인력 219명 , 일반인력 415명)

일반인력 성별 분류 자료가 없는 관계로 전문인력 구성비를 토대로 사업 대상자 성비 유추

구 분 2017년 2018년 2019년

계 900 562 694

여성(비율) 400 (44.44 %) 231 (41.10 %) 279 (40.20 %)

남성(비율) 500 (55.56 %) 331 (58.90 %) 415 (59.80 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

일자리 창출 사업 참여자 현황 (자치구 수합 자료)

: 694명(전문인력 219명 , 일반인력 415명)

일반인력 성별 분류 자료가 없는 관계로 전문인력 구성비를 토대로 사업 대상자 성비 유추

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 8,390,000,000 7,621,000,000 14,009,000,000

여성(비율) 3,728,888,889 (44.44 %) 3,132,475,089 (41.10 %) 5,631,860,231 (40.20 %)

남성(비율) 4,661,111,111 (55.56 %) 4,488,524,911 (58.90 %) 8,377,139,769 (59.80 %)

지출액

계 0 0 10,422,667,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,190,092,353 (40.20 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,232,574,647 (59.80 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사회적기업이 채용하는 인력에 대한 인건비를 지급하는 사업으로 기업의 입장에서는 여성 고용을

늘릴 다른 인센티브가 결여되어 있으므로 남성 채용이 여성에 비해 높은 비중 차지

○ 향후 개선사항 : 성평등 효과분석의 추이를 파악하기 위해 성별 통계 자료 확보 필요

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협동조합 활성화 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 협동조합기본법 발표('12.12.1)이후 협동조합 활성화 정책 및 생태계 조성을 통해 다양한

협동조합 설립을 원하는 시민요구에 부응하고 '협동조합 도시, 서울'의 기반 마련

○ 사업내용 : 협동조합 경영컨설팅 운영, 협동조합 상담콜센터 개설, 공공시비스 혁신형 비즈니스 모델

발굴 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,172,860,000 0 1,172,860,000 1,127,017,400 41,000,000 4,842,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,172,860,000 0 1,172,860,000 1,127,017,400 41,000,000 4,842,600

자 체 재 원 1,172,860,000 0 1,172,860,000 1,127,017,400 41,000,000 4,842,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.09 %

- 집행실적 분석 : '19년 말 협동조합 수는 3,863개임. 이는 전년도(3,469개) 대비 394개 증가한 수치임.

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 협동조합 수 3000 3469

2019협동조합 활성화 지원(여성대

표 협동조합 설립)90 83

18년 여성대표 협동조합 수 : 876개

19년 여성대표 협동조합 수 : 959개 (83개 증가)

- 사업 담당자 수합 자료

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사회적경제 대상자가 불특정 다수이므로 경제활동 인구비율을 적용

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사회적경제 대상자가 불특정 다수이므로 경제활동 인구비율을 적용

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 998,777,000 1,057,500,000 1,172,860,000

여성(비율) 451,245,745 (45.18 %) 481,568,618 (45.54 %) 531,855,296 (45.35 %)

남성(비율) 547,531,255 (54.82 %) 575,931,382 (54.46 %) 641,004,704 (54.65 %)

지출액

계 965,781,159 977,464,445 1,127,017,400

여성(비율) 436,338,280 (45.18 %) 445,121,704 (45.54 %) 511,067,112 (45.35 %)

남성(비율) 529,442,879 (54.82 %) 532,342,741 (54.46 %) 615,950,288 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경제활동인구 비율을 적용한 결과 여성비율이 낮게 나옴

○ 향후 개선사항 : 양성평등 제고를 위한 사업 추진

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마을기업 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역의 필요와 문제를 주민 스스로 해결하고 창업이후에도 지속가능한 마을기업을 육성

하고자, 주민의 창업 준비정도에 따른 교육·컨설팅·공간지원 등의 단계별 지원 정책과

안행부와의 매칭사업인 사업비 지원사업 추진

○ 사업내용 : 마을기업 공모를 통한 사업비 지원 및 마을기업 컨설팅,교육 등 발굴 및 육성 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 590,000,000 0 590,000,000 471,634,010 0 118,365,990

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 220,000,000 0 220,000,000 176,634,010 0 43,365,990

자 체 재 원 220,000,000 0 220,000,000 176,634,010 0 43,365,990

국 고 지 원 370,000,000 0 370,000,000 295,000,000 0 75,000,000

균 특 보 조 금 370,000,000 0 370,000,000 295,000,000 0 75,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 79.94 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성대표의 마을기업 비중 50 51

2019여성대표의 마을기업 발굴 및

육성93 47

마을기업 통계자료에서 여성대표 마을기업 수를 추출(사업담당자 수합 자료)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,022,181 10,089,517 5,319,000

여성(비율) 5,091,238 (50.80 %) 4,935,944 (48.92 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 4,930,943 (49.20 %) 5,153,573 (51.08 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

마을기업 사업 대상자가 불특정 다수이므로 경제활동인구 비율을 적용(통계청)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,409 1,372 1,108

여성(비율) 856 (60.75 %) 823 (59.99 %) 554 (50.00 %)

남성(비율) 553 (39.25 %) 549 (40.01 %) 554 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

마을기업 직원 수(사업 담당자 수합)

- 직원 성별 통계 자료가 없어서 마을기업 대표 성별을 토대로 유추

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 485,000,000 590,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 237,269,320 (48.92 %) 267,546,531 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 247,730,680 (51.08 %) 322,453,469 (54.65 %)

지출액

계 0 438,023,560 471,634,010

여성(비율) 0 (0.00 %) 262,750,284 (59.99 %) 235,817,005 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 175,273,276 (40.01 %) 235,817,005 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 마을기업 사업 대상자는 성별을 불문하며, 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성의 비율이 높아

성별 격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 성평등 효과분석의 추이를 분석하기 위해 마을 기업 직원 성별 통계 자료 필요

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사회적경제지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적경제 조직의 발굴 및 체계적인 육성, 역량강화를 위한 교육 및 네트워크 구축

○ 사업내용 : 사회적경제 주체의 네트워크 허브로서 사회적경제 전반의 종합적인 생태계 조성을 위한

센터 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,656,016,000 0 4,656,016,000 4,656,016,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,476,016,000 0 4,476,016,000 4,476,016,000 0 0

자 체 재 원 4,476,016,000 0 4,476,016,000 4,476,016,000 0 0

국 고 지 원 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0

균 특 보 조 금 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018사회적경제기업 발굴 및 육성

지원550 786

2019사회적경제기업 발굴 및 육성

지원643 924

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사회적경제지원센터 계획서

○ 판로지원

-공공조달 상담센터 상담등 판로지원 사업 273건(233건)

○ 경영지원

-컨설팅 지원 등 경영지원 사업 167건(159건)

○ 전략사업

-전략모델 사업화 및 규모화 지원 등 전략사업 18건(17건)

○ 지역 및 협동기반 조성

-협동화 지원 공모 등 지역 및 협동기반 조성 사업 452건(221건)

○ 인재양성 및 연구 사업

-교육과정 개설 등 아카데미 사업 7건(6건)

- 전략캠페인등 인식제고 사업 2건(2건)

- 정책개발 기획연구 등 기획연구 사업 5건(5건)

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사회적경제 대상자가 불특정 다수이므로 경제활동 인구비율을 적용(통계청 서울시 경제활동인구)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업 수혜자가 불특정 다수이므로 경제활동 인구비율을 적용(통계청 서울시 경제활동인구)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 4,937,028,000 4,656,016,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 2,248,243,737 (45.54 %) 2,111,357,509 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 2,688,784,263 (54.46 %) 2,544,658,491 (54.65 %)

지출액

계 0 4,922,670,960 4,656,016,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 2,241,705,770 (45.54 %) 2,111,357,509 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 2,680,965,190 (54.46 %) 2,544,658,491 (54.65 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

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□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성의 비율이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 양성평등 제고를 위한 사업 추진

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사회적기업 사회보험료 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적기업의 자립기반 조성을 위해 4대 사회보험료 중 사업주 부담분 일부 지원

○ 사업내용 : 사회적기업을 대상으로 사업주 부담 사회보험료 일부를 지원 함으로서 사업운영의 원활 도모

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,772,000,000 0 3,772,000,000 2,150,000,000 0 1,622,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,132,000,000 0 1,132,000,000 645,000,000 0 487,000,000

자 체 재 원 1,132,000,000 0 1,132,000,000 645,000,000 0 487,000,000

국 고 지 원 2,640,000,000 0 2,640,000,000 1,505,000,000 0 1,135,000,000

균 특 보 조 금 2,640,000,000 0 2,640,000,000 1,505,000,000 0 1,135,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 57.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 사회보험료 지원 975 1092

2019 사회보험료 지원 1000 1060

인증사회적기업 113개 기업 대상 1,060명에게 사회보험료 지원(사업 담당자 수합 자료)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 5,319,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사회적경제 대상자가 불특정 다수이므로 경제활동 인구비율을 적용

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,182 1,092 1,060

여성(비율) 591 (50.00 %) 644 (58.97 %) 481 (45.38 %)

남성(비율) 591 (50.00 %) 448 (41.03 %) 579 (54.62 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사회보험료 지원 대상자에 대한 성별 자료가 없어 경제 활동 인구 비율을 적용

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,254,000,000 3,772,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,710,483,926 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,061,516,074 (54.65 %)

지출액

계 0 1,254,000,000 2,150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 739,538,462 (58.97 %) 975,613,208 (45.38 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 514,461,538 (41.03 %) 1,174,386,792 (54.62 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자 집단(경제활동인구)에 남성의 비율이 높아 성별격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 지원 대상자에 대한 성별 자료 작성을 통해 사업의 정책 효과에 대한 분석 필요

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지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년에게 적합한 지역일자리를 사회적경제 기업을 통해 발굴제공하여 청년의 자산형성을 지원함과 동시에 지

역사회문제 해결을 도모하고자 함

○ 사업내용 : 18~39세 청년을 사회적기업에서 채용 일자리를 제공하는 경우에 인건비를 지원함으로서 일자리를 창출하고

사회적 기업의 자생력 제고

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 891,000,000 446,807,000 1,337,807,000 1,078,606,000 0 259,201,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 594,000,000 297,871,000 891,871,000 719,009,901 0 172,861,099

자 체 재 원 594,000,000 297,871,000 891,871,000 719,009,901 0 172,861,099

국 고 지 원 297,000,000 148,936,000 445,936,000 359,596,099 0 86,339,901

국 고 보 조 금 297,000,000 148,936,000 445,936,000 359,596,099 0 86,339,901

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 80.62 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 사회적경제 일자리 창출 60 55

사회적경제 일자리창출 사업 참여 근무자 수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 53 55

여성(비율) 0 (0.00 %) 38 (71.70 %) 30 (54.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 15 (28.30 %) 25 (45.45 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업 참여자 수(19년 사업 계획서)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 53 55

여성(비율) 0 (0.00 %) 38 (71.70 %) 30 (54.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 15 (28.30 %) 25 (45.45 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업 참여자 수(19년 사업 계획서)

- 실질적으로 사업의 수혜자는 사업 참여 근로자이므로 성인지 예산서 수혜자 변경

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,337,807,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 729,712,909 (54.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 608,094,091 (45.45 %)

지출액

계 0 0 1,078,606,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 588,330,545 (54.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 490,275,455 (45.45 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사회적경제기업을 대상으로 만18세~39세 미취업 청년 인건비를 지급

- 마케팅 및 회계 담당 근무자 비중이 높아 여성 수혜자 비율이 남성보다 높게 나옴

○ 향후 개선사항 : 여성 취업 및 교육 기회 제고를 위한 연계 프로그램 개발

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통합방위협의회 등 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전·평시 우리시의 통합방위사태시 지역 내 국가방위요소의 유기적인 통합으로 효과적인

통합방위 작전을 수행하기 위함

○ 사업내용 : - 통합방위협의회 운영 : 통합방위협의회, 통합방위실무협의회 개최 및 통합방위작전 지원

- 안보정책자문위원회 운영 : 서울시·안보정책 자문 및 국방부 등과의 대외협력 수행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 93,480,000 0 93,480,000 84,747,610 0 8,732,390

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 93,480,000 0 93,480,000 84,747,610 0 8,732,390

자 체 재 원 93,480,000 0 93,480,000 84,747,610 0 8,732,390

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.66 %

- 집행실적 분석 : 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019국가안보업무 여성관계관 확

대25 26

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 266 266 272

여성(비율) 20 (7.52 %) 20 (7.52 %) 26 (9.56 %)

남성(비율) 246 (92.48 %) 246 (92.48 %) 246 (90.44 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 266 266 272

여성(비율) 20 (7.52 %) 20 (7.52 %) 26 (9.56 %)

남성(비율) 246 (92.48 %) 246 (92.48 %) 246 (90.44 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 121,480,000 121,480,000 93,480,000

여성(비율) 9,133,835 (7.52 %) 9,133,835 (7.52 %) 8,935,588 (9.56 %)

남성(비율) 112,346,165 (92.48 %) 112,346,165 (92.48 %) 84,544,412 (90.44 %)

지출액

계 121,480,000 119,261,590 84,747,610

여성(비율) 9,133,835 (7.52 %) 8,967,037 (7.52 %) 8,100,874 (9.56 %)

남성(비율) 112,346,165 (92.48 %) 110,294,553 (92.48 %) 76,646,736 (90.44 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 군·경 합동 통합방위회의 운영으로 특정인원이 참석대상임

○ 향후 개선사항 : 민간 자문위원위원 참여 인원 확충시 성별영향을 분석하여 확보토록 하겠음

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민방위 교육훈련 준비 및 행사추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대도시 특성에 맞는 민방위 교육교재 제작 보급, 화생방 장비 확충

- 민방위대 교육을 위한 강사 선발, 영상교재 제작 추진

○ 사업내용 : - 민방위 교육교재 제작 및 보급, 교육강사 및 담당직원 연수 개최

- 민방위 창설 및 경진대회 등 민방위 관련 행사 추진

- 민방위 교육 강사(소양, 실기강사) 강의평가 심사 및 위촉 등

- 화생방 장비물자 시효 경과품 적기 교체 및 관련장비 유지보수

- 민방위 및 비상분야 자치구 종합평가

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 331,410,000 0 331,410,000 322,787,200 0 8,622,800

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 201,410,000 0 201,410,000 198,113,132 0 3,296,868

자 체 재 원 201,410,000 0 201,410,000 198,113,132 0 3,296,868

국 고 지 원 130,000,000 0 130,000,000 124,674,068 0 5,325,932

기 금 보 조 금 130,000,000 0 130,000,000 124,674,068 0 5,325,932

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.40 %

- 집행실적 분석 : 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성수혜자 250 250

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 659,678 702,476 653,959

여성(비율) 250 (0.04 %) 250 (0.04 %) 250 (0.04 %)

남성(비율) 659,428 (99.96 %) 702,226 (99.96 %) 653,709 (99.96 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 659,678 702,476 653,959

여성(비율) 250 (0.04 %) 250 (0.04 %) 250 (0.04 %)

남성(비율) 659,428 (99.96 %) 702,226 (99.96 %) 653,709 (99.96 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 126,810,000 126,810,000 331,410,000

여성(비율) 48,058 (0.04 %) 45,130 (0.04 %) 126,694 (0.04 %)

남성(비율) 126,761,942 (99.96 %) 126,764,870 (99.96 %) 331,283,306 (99.96 %)

지출액

계 119,146,440 122,281,300 322,787,200

여성(비율) 45,153 (0.04 %) 43,518 (0.04 %) 123,397 (0.04 %)

남성(비율) 119,101,287 (99.96 %) 122,237,782 (99.96 %) 322,663,803 (99.96 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 민방위대원 참여 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 성별영향평가 가능한 교육강사 및 시민 참여확대 방안을 마련 등에 반영토록 하겠음

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열린데이터 광장 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회 경제적 가치가 높은 서울시 공공데이터를 발굴 및 개방하여 시민들이 개방된 데이터를 이용하여 다양한

활용을 통해 부가가치를 창출하도록 환경 조성

○ 사업내용 : 공공데이터 개방 , 이용활성화 추진, 자치구 공공데이터 개방, 시출연기관 공사 공단 데이터 개방

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 999,460,000 383,500,000 1,382,960,000 1,262,956,020 0 120,003,980

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 999,460,000 383,500,000 1,382,960,000 1,262,956,020 0 120,003,980

자 체 재 원 999,460,000 383,500,000 1,382,960,000 1,262,956,020 0 120,003,980

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018 명시이월 예산액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.32 %

- 집행실적 분석 : 데이터 개방 및 이용활성화를 위해 예산 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

여성의 사회참여 확대(사회서

비스 일자리)

(공공데이터개방건수)

5300 5436

자료출처 : 열린데이터광장 시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,740,398

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,988,702 (51.22 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,751,696 (48.78 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

자료출처 : 열린데이터광장 시스템(기존 사업대상자 범위를 구체화 함)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,727 5,237 5,436

여성(비율) 2,406 (50.90 %) 2,676 (51.10 %) 2,777 (51.09 %)

남성(비율) 2,321 (49.10 %) 2,561 (48.90 %) 2,659 (48.91 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자료출처 : 열린데이터광장 시스템(데이터 활용건수에 대한 성별분석이 어려워 사업대상자의 비율을 적용하여 사업수혜자를 구체화 함)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,545,347,000 1,225,387,000 1,382,960,000

여성(비율) 788,116,426 (51.00 %) 626,359,803 (51.12 %) 708,305,278 (51.22 %)

남성(비율) 757,230,574 (49.00 %) 599,027,197 (48.88 %) 674,654,722 (48.78 %)

지출액

계 1,431,917,150 782,061,730 1,262,956,020

여성(비율) 728,832,804 (50.90 %) 399,617,565 (51.10 %) 645,185,590 (51.09 %)

남성(비율) 703,084,346 (49.10 %) 382,444,165 (48.90 %) 617,770,430 (48.91 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공공데이터 개방 확대 및 이용률 제고를 위하여 매년 데이터 개방 수 확대 추진

(데이터 활용에 있어 성별에 따른 불이익이나 제한없음)

○ 향후 개선사항 : 데이터 개방 확대를 통하여 서울시민의 일자리 창출 등 지원

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희망서울 생활지표 공개 및 활용 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울의 생활상을 잘 나타내는 분야별 지표를 개발, 관리하고 연도별 지표 실적을 공개하여

시민의 알권리 증진 및 시정의 투명성 제고

○ 사업내용 : - 서울의 생활상을 나타내는 생활지표 운영 및 연도별 실적 관리

- 생활지표 시민보고서 발간 및 시스템 운영

- 시민 인지도 향상을 위해 정책박람회 등 연계 홍보활동 전개

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 72,882,000 0 72,882,000 35,433,900 0 37,448,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 72,882,000 0 72,882,000 35,433,900 0 37,448,100

자 체 재 원 72,882,000 0 72,882,000 35,433,900 0 37,448,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 48.62 %

- 집행실적 분석 : 당초 '희망서울 생활지표 시민보고서' 발간 65백만원 예산 편성했으나, 기존의 희망서울 생활지표가

금년 개발 중인 행복지표에 통합됨에 따라 보고서 발간 비용 일부 미집행

- 예산 65백만원 중 30백만원은 행복지표개발 용역비로 변경하여 집행

- 나머지 35백만원은 미집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019성별 분리통계를 반영한 생활

지표 보고서 제작·배포2 0

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 10,025,927

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 10,025,927

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울열린데이터광장 주민등록인구 통계 (19년 3분기)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 72,882,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 37,356,179 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 35,525,821 (48.74 %)

지출액

계 0 0 35,433,900

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 18,161,893 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 17,272,007 (48.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 희망서울 생활지표가 행복지표로 통합됨에 따라 보고서 발간 비용 일부 미집행

- 행복지표개발 용역비로 변경하여 집행(30백만원)

○ 향후 개선사항 : 행복지표 개발이 완료시 성인지 예산 재수립 예정

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지속가능발전위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시정운영 전반에 걸쳐 경제발전, 사회 안정과 통합, 환경보전이 균형을 이루는 지속가능한

시정 발전상 구현

○ 사업내용 : - 지속가능발전 기본계획 및 이행계획 수립

- 지속가능발전위원회 운영과 시정 지속가능성 검토 수행

- 지속가능발전 인식확산을 위한 토론회 개최 및 보고서 발간

- 지속가능발전 교육 및 자치구 컨설팅 진행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 181,681,000 36,300,000 217,981,000 91,061,010 107,990,000 18,929,990

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 181,681,000 36,300,000 217,981,000 91,061,010 107,990,000 18,929,990

자 체 재 원 181,681,000 36,300,000 217,981,000 91,061,010 107,990,000 18,929,990

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 36,300천원 증가 (예산전용)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 41.77 %

- 집행실적 분석 : 연구용역비(1억8백만원) 다음연도 사고이월 (해당 용역비 '20.2월 집행 시, 집행률 91% 전망)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 위원 비율 증가 40 40

2019 여성 위원 비율 42 39

지속위 위원 현황표 (2019.12.31.기준)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 28 31 31

여성(비율) 10 (35.71 %) 13 (41.94 %) 12 (38.71 %)

남성(비율) 18 (64.29 %) 18 (58.06 %) 19 (61.29 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계출처 : 지속위 위원 현황표 (2019.12.31.기준)

사업대상자 : 지속위 위원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 10,025,927

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울열린데이터광장 주민등록인구통계(19년 3분기)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 83,100,000 217,981,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 34,848,387 (41.94 %) 84,379,742 (38.71 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 48,251,613 (58.06 %) 133,601,258 (61.29 %)

지출액

계 0 79,584,050 91,061,010

여성(비율) 0 (0.00 %) 40,658,977 (51.09 %) 46,673,958 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 38,925,073 (48.91 %) 44,387,052 (48.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지속가능발전위원 위촉 관련 여성가족정책실 사전협의후 일시적으로 위원회 성비변경(39%)

○ 향후 개선사항 : 4기 지속가능발전위원회 재구성시, 여성위원 우선 위촉하여 목표성비 달성

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시민법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영 등 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 법률서비스 접근의 불평등해소

○ 사업내용 : 시민법률상담실 운영, 사이버법률상담 운영, 마을변호사 제도 운영, 공익법무사단 운영

서울이웃분쟁조정센터 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,049,530,000 0 1,049,530,000 792,788,330 0 256,741,670

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,049,530,000 0 1,049,530,000 792,788,330 0 256,741,670

자 체 재 원 1,049,530,000 0 1,049,530,000 792,788,330 0 256,741,670

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 75.54 %

- 집행실적 분석 : 2019년 예산현액 1,049백만원 중 793백만원 집행(집행률 75.54%)

시민대상 홍보 및 법률상담 후 상담료 집행 잔액임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성수혜자에게 만족도 조사 80점 98.5점

2019 남성 대상 상담 확대 40 39.6

통계출처: 사업수혜자 성별분석

성과목표 변경: 법률상담 장소 및 시간 성격상 여성수혜자가 다수인 사업으로, 남성수혜자의 수를 늘리기 위해 성과목표를 '여성수혜자

만족도 조사'에서 '남성 대상 상담 확대'로 변경함

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 서울시 등록인구 중 불특정 성인여자/성인남자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15,870 18,314 19,934

여성(비율) 9,766 (61.54 %) 11,270 (61.54 %) 12,041 (60.40 %)

남성(비율) 6,104 (38.46 %) 7,044 (38.46 %) 7,893 (39.60 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 법률상담 이용자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 807,870,000 1,049,530,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 705,141,380 792,788,330

여성(비율) 0 (0.00 %) 433,927,233 (61.54 %) 478,878,513 (60.40 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 271,214,147 (38.46 %) 313,909,817 (39.60 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 동 주민센터 중심으로 평일 낮시간대에 주로 상담이 진행되고 있어 주거지 접근성이 높고 평일에

시간적 여유가 있는 여성 전업주부 등이 주로 상담을 받는 것으로 보임.

○ 향후 개선사항 : 홍보 활동 확대, 동 주민센터 및 마을변호사 상담여건을 고려하여 주말, 야간 시간대 상담확대를 통한

남성 수혜자 비율 제고

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서울세계도시문화축제 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 해외 자매우호도시와 각국 대사관이 참여하는 도시문화축제를 개최하여 세계의 다양한 문화

체험과 문화활동 공유를 통해 국제우호교류 증진에 기여

○ 사업내용 : - 참여 : 시민과 서울거주 외국인 및 관광객, 주한외국대사관

- 내용 : 해외공연단 초청공연, 세계관광홍보전 및 음식전, 퍼레이드 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 497,565,000 0 497,565,000 485,150,850 0 12,414,150

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 497,565,000 0 497,565,000 485,150,850 0 12,414,150

자 체 재 원 497,565,000 0 497,565,000 485,150,850 0 12,414,150

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.51 %

- 집행실적 분석 : 성인지 예산 497,565천원 중 485,151천원 지출.(집행율 97.5%)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019문화활동을 통한 성별격차 해

소 문화 조성16 16

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 497,565,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 485,150,850

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 안전화장실, 배려주차장 (교통약자구역 출입구 쪽 배치, 유모차승하차 용이한 주차공간마련),

유아동반 남성 수유공간 프라이버시 확보 및 야간행사 안전확보(조도 점검, 안전요원 배치) 등을

통해 양 성 모두 안전하게 즐길 수 있는 축제 개최

○ 향후 개선사항 : ○ 축제기획 단계에서의 자문회의, 집행계획 수립 시 젠더전문가 참여 후 의견수렴

- 젠더자문관, 양성평등전문관, 지역젠더전문가 등 의뢰

○ 축제 참가자 대상 성별만족도 조사 후 익년도 행사개선에 반영

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서울국제경제자문단(SIBAC) 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 세계 유수의 글로벌 전문가로 구성된 자문단으로 다양한 분아의 정책자문을 통해 서울을 세계적으로 경쟁력

있는 도시로 발전

○ 사업내용 : - 사업내용

회의개최 : 연례회의(9월 중), 수시회의(필요시)

자문내용 : 내년도 시정책 수립에 반영 등

- 자문단 구성 (2019.12월 기준)

위원수 : 27명 (세계적인 비즈니스 리더 및 관련 전문가)

의장(1) : 마조리 양(에스?그룹 회장)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 350,000,000 0 350,000,000 347,042,122 0 2,957,878

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 350,000,000 0 350,000,000 347,042,122 0 2,957,878

자 체 재 원 350,000,000 0 350,000,000 347,042,122 0 2,957,878

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.15 %

- 집행실적 분석 : 2,957,878원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울국제경제자문단 여성위원

수 확대3명 3명

2019서울국제경제자문단 여성위원

수 확대4명 5명

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27 27 27

여성(비율) 3 (11.11 %) 3 (11.11 %) 5 (18.52 %)

남성(비율) 24 (88.89 %) 24 (88.89 %) 22 (81.48 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27 27 27

여성(비율) 3 (11.11 %) 3 (11.11 %) 5 (18.52 %)

남성(비율) 24 (88.89 %) 24 (88.89 %) 22 (81.48 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 350,000,000 350,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 38,888,889 (11.11 %) 64,814,815 (18.52 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 311,111,111 (88.89 %) 285,185,185 (81.48 %)

지출액

계 0 348,517,125 347,042,122

여성(비율) 0 (0.00 %) 38,724,125 (11.11 %) 64,267,060 (18.52 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 309,793,000 (88.89 %) 282,775,062 (81.48 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 주요정책에 자문 가능한 글로벌 CEO 및 관련 분야 전문가로 자문단을 구성하고 있으며, 위

원 위촉 시 전문분야 및 지역분포의 다양성 등을 고려하고 있음에도 남성위원 비율이 높은 편임

○ 향후 개선사항 : 2019년도에 여성위원을 2명 신규위촉 하였으며, 향후에도 여성위원 비율을 고려하여 서울시에 필요한

글로벌 여성 CEO를 확대할 수 있도록 하겠음

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중소기업 단체 협력 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울소재 중소기업인의 경영애로사항 개선 및 직무능력 향상을 위한 각종 교육 지원사업을 통해 중소기업 잠

재역량 제고 및 성장도모

○ 사업내용 : 소기업·소상공인 네트워크 구축 및 경영환경 개선

경영상담지원 : 경영 · 세무 · 회계 · 노사 · 무역 등 전문가 상담 서비스 제공

교육 및 연수사업 : 관련분야 설명회 및 세미나 개최지원, 실무과정 · 경영자 과정 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,999,000,000 0 3,999,000,000 3,698,795,350 265,103,900 35,100,750

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,999,000,000 0 3,999,000,000 3,698,795,350 265,103,900 35,100,750

자 체 재 원 3,999,000,000 0 3,999,000,000 3,698,795,350 265,103,900 35,100,750

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.49 %

- 집행실적 분석 : 35,100,750원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018중소기업 지원사업 여성 수혜

자 확대43,000명 43,000명

2019중소기업 지원사업 여성 수혜

자 확대43,000명 43,045명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,927,736 3,976,350 4,025,460

여성(비율) 1,802,993 (45.90 %) 1,830,350 (46.03 %) 1,852,740 (46.03 %)

남성(비율) 2,124,743 (54.10 %) 2,146,000 (53.97 %) 2,172,720 (53.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 107,886 108,900 109,030

여성(비율) 42,046 (38.97 %) 43,000 (39.49 %) 43,045 (39.48 %)

남성(비율) 65,840 (61.03 %) 65,900 (60.51 %) 65,985 (60.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 3,010,000,000 3,999,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,385,530,323 (46.03 %) 1,840,561,640 (46.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,624,469,677 (53.97 %) 2,158,438,360 (53.97 %)

지출액

계 0 3,009,993,200 3,698,795,350

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,188,518,894 (39.49 %) 1,460,282,911 (39.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,821,474,306 (60.51 %) 2,238,512,439 (60.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 소상공인, 중소기업인을 대상으로 하는 지원사업 특성상 여성 수혜자 비율이 상대적으로 저조

○ 향후 개선사항 : 중소기업, 소상공인 대상 교육, 경영 상담 등 지원사업 여성 수혜비율 증가로 여성 경제활동 참여기회

확대

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음악창작지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대중음악산업 발전을 위한 생태계 조성 및 시민을 위한 문화예술 프로그램 제공

- 우수음악인 양성 및 인디밴드의 창작활동 활성화

○ 사업내용 : - 서울뮤직포럼 개최 : 국내외 음악동향 및 전망을 다루는 음악산업 전문포럼

- 음악산업디렉토리북 제작 : 국내 대중음악산업 관련 정보 수록

- 우수뮤지션 창작지원 : 신인뮤지션의 안정적 창작활동을 위하여 선후배구성팀 제작지원 및 시설 사용지원

- 동아리활동지원 : 동아리의 전문성 향상을 위하여 현역 음악인의 멘토링지도 및 시설 사용 지원 등

- 시민문화프로그램 운영 : 청소년, 가족단위 음악체험 프로그램 운영 및 거리예술존, 시민공연 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 446,329,000 0 446,329,000 444,045,050 0 2,283,950

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 446,329,000 0 446,329,000 444,045,050 0 2,283,950

자 체 재 원 446,329,000 0 446,329,000 444,045,050 0 2,283,950

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.49 %

- 집행실적 분석 : 2,283,950원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시민문화프로그램 운영 60회 80회

2018 음악창작지원 12팀 12팀

2018 동아리활동지원 8팀 8팀

2018 음악창작지원센터 대관 950건 1,063건

2019 시민문화프로그램 운영 60회 20회

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2019 음악창작지원 13팀 13팀

2019 동아리활동지원 8팀 8팀

2019 음악창작지원센터 대관 950건 957건

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,994,433 (51.19 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,762,711 (48.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,152 1,063 957

여성(비율) 592 (51.39 %) 548 (51.55 %) 494 (51.62 %)

남성(비율) 560 (48.61 %) 515 (48.45 %) 463 (48.38 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 423,000,000 446,329,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 216,217,568 (51.12 %) 228,464,424 (51.19 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 206,782,432 (48.88 %) 217,864,576 (48.81 %)

지출액

계 0 422,162,100 444,045,050

여성(비율) 0 (0.00 %) 217,633,895 (51.55 %) 229,214,477 (51.62 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 204,528,205 (48.45 %) 214,830,573 (48.38 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시민문화프로그램이 2018년도 대비 줄어든 사유는 2019년 3.1운동 100주년 기념 노래 제작 등 신규

사업 추진을 위해 사업비 확보가 필요하여 시민문화프로그램 운영 횟수를 조정하였기 때문임

○ 향후 개선사항 : 음악창작지원센터 이용자 수는 남성과 여성 간 이용비율 격차가 적은 편이나 문화행사 등에 여성을 포

함한 서북권 시민들이 보다 활발히 참여할 수 있도록 홈페이지, SNS 등을 통한 홍보를 확대할 예정임

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서울형 R&D 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 연구개발지원을 통한 기업기술애로, 지역사회 문제해결 및 시민 삶의 질 개선

○ 사업내용 : 산학연협력사업심의위원회 구성 및 운영

- 산학연 협력사업의 기획, 평가 및 관리에 관한 사항

- 산학연 협력사업의 정책방향에 관한 사항 등의 심의조정

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 33,947,610,000 0 33,947,610,000 33,612,865,980 0 334,744,020

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 33,947,610,000 0 33,947,610,000 33,612,865,980 0 334,744,020

자 체 재 원 33,947,610,000 0 33,947,610,000 33,612,865,980 0 334,744,020

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.01 %

- 집행실적 분석 : 334,744,020원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018산학연 정책위원회 여성위원

수6명 5명

2019산학연 협력사업심의위원회

여성위원 수5명 5명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 12 14 15

여성(비율) 5 (41.67 %) 5 (35.71 %) 5 (33.33 %)

남성(비율) 7 (58.33 %) 9 (64.29 %) 10 (66.67 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12 14 15

여성(비율) 5 (41.67 %) 5 (35.71 %) 5 (33.33 %)

남성(비율) 7 (58.33 %) 9 (64.29 %) 10 (66.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 22,000,000,000 33,947,610,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 7,857,142,857 (35.71 %) 11,315,870,000 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 14,142,857,143 (64.29 %) 22,631,740,000 (66.67 %)

지출액

계 0 21,991,758,152 33,612,865,980

여성(비율) 0 (0.00 %) 7,854,199,340 (35.71 %) 11,204,288,660 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 14,137,558,812 (64.29 %) 22,408,577,320 (66.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 산학연 협력사업 분야별 전문가로 구성하나, 여성 과학기술 인력이 상대적으로 저조한 상황에서 여

성 위원 위촉 확대에 한계가 있음

○ 향후 개선사항 : 산학연협력사업 심의위원회 남성 위원 사임 등 결원 발생 시 여성 위원 우선 위촉 등을 통해 여성 참

여 기회 확대 추진

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취약계층을 위한 공공근로 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일자리 제공을 통하여 실직자들에게 일시적인 생계지원과 근로의욕을 고취하고, 지역현안과 연계한 생산적

사업추진을 통해 사회서비스의 수요에 대응

○ 사업내용 : 단계별 공공근로 참여자 접수, 선발, 사업 시행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 55,003,000,000 0 55,003,000,000 53,574,114,790 0 1,428,885,210

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 55,003,000,000 0 55,003,000,000 53,574,114,790 0 1,428,885,210

자 체 재 원 55,003,000,000 0 55,003,000,000 53,574,114,790 0 1,428,885,210

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.40 %

- 집행실적 분석 : 저소득 취약계층의 임시적 생계지원을 위해 공공부문 일자리 발굴 및 제공

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 공공근로 참여실적 8,500명 10,898명

2019 공공근로 참여실적 8,500명 11,339명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,351 10,898 11,339

여성(비율) 4,253 (41.09 %) 5,786 (53.09 %) 5,843 (51.53 %)

남성(비율) 6,098 (58.91 %) 5,112 (46.91 %) 5,496 (48.47 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 38,180,863,000 49,907,400,000 55,003,000,000

여성(비율) 17,250,048,782 (45.18 %) 22,727,033,245 (45.54 %) 24,942,138,748 (45.35 %)

남성(비율) 20,930,814,218 (54.82 %) 27,180,366,755 (54.46 %) 30,060,861,252 (54.65 %)

지출액

계 37,838,104,230 49,104,119,271 53,574,114,790

여성(비율) 15,546,851,250 (41.09 %) 26,070,511,479 (53.09 %) 27,606,804,191 (51.53 %)

남성(비율) 22,291,252,980 (58.91 %) 23,033,607,792 (46.91 %) 25,967,310,599 (48.47 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공공근로 사업 추진 시 성비균형 고려

○ 향후 개선사항 : 사업 지속추진

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한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 서남지역 직업훈련 기회 확대를 통한 시민의 고용역량 강화를 위하여 서울시민 훈련생의 식비를 지원

하고, 서울시 소유 건물 및 토지의 사용료를 지원하고자 함

○ 사업내용 : 시설사용료 및 직업훈련생 식비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 652,301,000 0 652,301,000 646,973,100 0 5,327,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 652,301,000 0 652,301,000 646,973,100 0 5,327,900

자 체 재 원 652,301,000 0 652,301,000 646,973,100 0 5,327,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.18 %

- 집행실적 분석 : 한국폴리텍 강서캠퍼스 사용료 및 식비지원(148명)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018폴리텍 대학 입학생 여성비율

(서울시민) 40% 이상40% 38.71%

2019폴리텍 대학 입학생 여성비율

(서울시민) 40% 이상40% 46.62%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 145 155 133

여성(비율) 44 (30.34 %) 60 (38.71 %) 62 (46.62 %)

남성(비율) 101 (69.66 %) 95 (61.29 %) 71 (53.38 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 145 155 133

여성(비율) 44 (30.34 %) 60 (38.71 %) 62 (46.62 %)

남성(비율) 101 (69.66 %) 95 (61.29 %) 71 (53.38 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 316,000,000 652,301,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 122,322,581 (38.71 %) 304,080,165 (46.62 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 193,677,419 (61.29 %) 348,220,835 (53.38 %)

지출액

계 0 292,900,160 646,973,100

여성(비율) 0 (0.00 %) 113,380,707 (38.71 %) 301,596,483 (46.62 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 179,519,453 (61.29 %) 345,376,617 (53.38 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 학생 선발 시 성평등적 시각을 견지하여, 2019년 입학한 서울시민 훈련생 중 여성비율이 전년도

대비 7.91%P 상승

○ 향후 개선사항 : 지속적으로 성별 간 형평성을 고려하여 사업이 추진될 수 있도록 학교 측과 협력하겠음

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지역공동체 일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지속적이고 생산성있는 지역사회의 특화된 사업 추진 등을 통해 취업취약계층에게 한시적

생계유지 보조가 아닌 안정적 일자리를 제공

○ 사업내용 : - 규 모 : 1,300여명 직접일자리 제공

- 지원대상 : 기준중위소득 60%이하이면서, 재산 2억 이하 서울시민

※ 장기실업자, 노숙자 등 우대, 청년(18~34세) 재산기준 미적용

- 사업내용

지역자원 활용형 : 지역특산물 상품화 사업, 시책일자리사업, 자원재생사업 등

지역기업 연계형 : 공동작업장 운영사업, 중소기업 취업지원 사업 등

서민생활 지원형 : 취약계층 집수리사업, 다문화 가정 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,763,416,000 0 6,763,416,000 6,398,523,150 0 364,892,850

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,254,472,000 0 2,254,472,000 2,132,993,325 0 121,478,675

자 체 재 원 2,254,472,000 0 2,254,472,000 2,132,993,325 0 121,478,675

국 고 지 원 4,508,944,000 0 4,508,944,000 4,265,529,825 0 243,414,175

균 특 보 조 금 4,508,944,000 0 4,508,944,000 4,265,529,825 0 243,414,175

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.60 %

- 집행실적 분석 : 지역자원과 특성을 활용한 지역공동체 일자리 제공

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 참여자 여성비율 40% 이상 40% 49%

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2019 참여자 여성비율 40% 이상 50% 47%

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,301 1,475 1,597

여성(비율) 709 (54.50 %) 720 (48.81 %) 751 (47.03 %)

남성(비율) 592 (45.50 %) 755 (51.19 %) 846 (52.97 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,517,750,000 5,144,750,000 6,763,416,000

여성(비율) 2,041,111,745 (45.18 %) 2,342,837,020 (45.54 %) 3,066,997,442 (45.35 %)

남성(비율) 2,476,638,255 (54.82 %) 2,801,912,980 (54.46 %) 3,696,418,558 (54.65 %)

지출액

계 4,517,600,000 5,139,750,000 6,398,523,150

여성(비율) 2,461,935,742 (54.50 %) 2,508,894,915 (48.81 %) 3,008,948,582 (47.03 %)

남성(비율) 2,055,664,258 (45.50 %) 2,630,855,085 (51.19 %) 3,389,574,568 (52.97 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업신청 비율이 남성이 다소 높아, 참여자 비율도 남성이 다소 높음

○ 향후 개선사항 : 여성 참여 신청 비율을 높이기 위해 여성 친화 사업 발굴

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지역맞춤형 일자리 창출 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역의 고용문제 해결을 위해 지자체가 주체가되어 지역주민의 일자리창출, 직업능력개발

노력

○ 사업내용 : - 사업성격 : 고용노동부 공모 통한 사업선정

- 사업관리 : 교육일정 및 훈련생 명단제출, 교육현장 점검

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,538,000,000 0 2,538,000,000 2,470,000,000 0 68,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 873,000,000 0 873,000,000 860,000,000 0 13,000,000

자 체 재 원 873,000,000 0 873,000,000 860,000,000 0 13,000,000

국 고 지 원 1,665,000,000 0 1,665,000,000 1,610,000,000 0 55,000,000

기 금 보 조 금 1,665,000,000 0 1,665,000,000 1,610,000,000 0 55,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.32 %

- 집행실적 분석 : 고용노동부 공모에 선정된 직업훈련 및 인력양성사업 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018전체 참여자 중 여성 목표(45

.1%)45.1% 92.6%

2019전체 참여자 중 여성 목표(45

.3%)45.3% 77.9%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 214 128 136

여성(비율) 96 (44.86 %) 58 (45.31 %) 62 (45.59 %)

남성(비율) 118 (55.14 %) 70 (54.69 %) 74 (54.41 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 209 122 131

여성(비율) 117 (55.98 %) 113 (92.62 %) 102 (77.86 %)

남성(비율) 92 (44.02 %) 9 (7.38 %) 29 (22.14 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,534,396,000 2,142,131,000 2,538,000,000

여성(비율) 2,034,121,570 (44.86 %) 970,653,109 (45.31 %) 1,157,029,412 (45.59 %)

남성(비율) 2,500,274,430 (55.14 %) 1,171,477,891 (54.69 %) 1,380,970,588 (54.41 %)

지출액

계 4,070,396,000 2,142,131,000 2,470,000,000

여성(비율) 2,278,642,737 (55.98 %) 1,984,104,943 (92.62 %) 1,923,206,107 (77.86 %)

남성(비율) 1,791,753,263 (44.02 %) 158,026,057 (7.38 %) 546,793,893 (22.14 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 참여자의 성비가 균형적으로 맞춰질 수 있도록 고려

○ 향후 개선사항 : 지속적으로 성별 형평성을 고려하여 사업 추진

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중소기업 청년채용 확대 및 일자리 질 개선 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우수 중소기업을 발굴지원하고 구인구직에 어려움이 있는 우수 중소기업과 우수 청년 구직자

에게 일자리 지원서비스를 제공하여 일자리 미스매치를 해소하고자 함

○ 사업내용 : - 지원대상 : 서울형 강소기업 및 청년 구직자

- 지원내용 : 근무환경개선금 지원, 강소기업 판로 및 홍보 지원, 청년

채용 지원, 육아휴직대체청년인턴 지원, 유연근무실적

평가 포상, 고용환경개선 우수기업 지원, 서울형 강소기업 전용채용관 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,126,000,000 0 3,126,000,000 3,094,281,580 0 31,718,420

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,126,000,000 0 3,126,000,000 3,094,281,580 0 31,718,420

자 체 재 원 3,126,000,000 0 3,126,000,000 3,094,281,580 0 31,718,420

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.99 %

- 집행실적 분석 : 일생황균형 서울형 강소기업 선정지원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018중소기업 신규 여성 채용 비

율 40% 이상40% 45.79%

2019중소기업 신규 여성 채용 비

율 40% 이상40% 50.12%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 213 273 415

여성(비율) 94 (44.13 %) 125 (45.79 %) 208 (50.12 %)

남성(비율) 119 (55.87 %) 148 (54.21 %) 207 (49.88 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,618,000,000 3,304,000,000 3,126,000,000

여성(비율) 1,182,807,935 (45.18 %) 1,504,588,855 (45.54 %) 1,417,543,147 (45.35 %)

남성(비율) 1,435,192,065 (54.82 %) 1,799,411,145 (54.46 %) 1,708,456,853 (54.65 %)

지출액

계 2,244,880,968 3,245,027,296 3,094,281,580

여성(비율) 990,698,643 (44.13 %) 1,485,818,359 (45.79 %) 1,550,868,840 (50.12 %)

남성(비율) 1,254,182,325 (55.87 %) 1,759,208,937 (54.21 %) 1,543,412,740 (49.88 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 정상적으로 집행됨

○ 향후 개선사항 : 여성 채용에 따른 추가 지원금 지속적 안내

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찾아가는 특성화고 취업지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 특성화고 등 취업준비생에게 맞춤형 취업지원프로그램을 운영하여 취업능력향상 및 취업률 제고에 기여

○ 사업내용 : 서울시 관내 특성화고 재학생에서 취업역량강화 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 101,900,000 0 101,900,000 99,091,500 0 2,808,500

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 101,900,000 0 101,900,000 99,091,500 0 2,808,500

자 체 재 원 101,900,000 0 101,900,000 99,091,500 0 2,808,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.24 %

- 집행실적 분석 : 특성화고 학생 대상 맞춤형 취업프로그램 제공

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018사업 참여자 여성비율 40% 이

상40% 55.94%

2019사업참여자 여성비율 50% 이

상56% 56.36%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 15,802 15,506 15,881

여성(비율) 8,369 (52.96 %) 8,172 (52.70 %) 8,480 (53.40 %)

남성(비율) 7,433 (47.04 %) 7,334 (47.30 %) 7,401 (46.60 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,445 1,507 2,635

여성(비율) 1,325 (54.19 %) 843 (55.94 %) 1,485 (56.36 %)

남성(비율) 1,120 (45.81 %) 664 (44.06 %) 1,150 (43.64 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 101,900,000 101,900,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 53,703,521 (52.70 %) 54,411,687 (53.40 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 48,196,479 (47.30 %) 47,488,313 (46.60 %)

지출액

계 0 93,839,200 99,091,500

여성(비율) 0 (0.00 %) 52,492,665 (55.94 %) 55,844,735 (56.36 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 41,346,535 (44.06 %) 43,246,765 (43.64 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남학교와, 여학교 ,남녀공학으로 분류되며 학교 특성에 맞는 성별에 따라 성별 격차가 발생함

○ 향후 개선사항 : 프로그램 운영 학교 선정시 남,여 학교가 적절하게 균형을 이룰 수 있도록 선정 할 수 있는 방안 검토

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서울형 뉴딜일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 행정력 부족으로 시민들의 불안·불편 해소 및 적극적 돌봄으로 시민생활 편의 제고

- 어려운 고용여건에 있는 실업시민이 안정된 생활기반으로 직업역량 배양하고 체계적인

취업·창업 지원을 통해 안정적 일자리 진입 지원

○ 사업내용 : - 선발인원 : 4,940명

- 사업기간 : 2019.1월~12월

- 대상사업 : 시민시장기획자, 우리가게 전담예술가, 청년인쇄전문가 등 293개

- 주요사업

· 청년, 여성 등 정책대상별 맞춤형 일자리 설계, 적합한 인력 선발, 체계적 관리,지원

· 전문교육, 경력형성, 직업교육, 취업알선 등을 통한 직업역량 강화 및 취업,창업지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 92,173,629,000 0 92,173,629,000 84,812,569,030 0 7,361,059,970

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 92,173,629,000 0 92,173,629,000 84,812,569,030 0 7,361,059,970

자 체 재 원 92,173,629,000 0 92,173,629,000 84,812,569,030 0 7,361,059,970

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.01 %

- 집행실적 분석 : 사업평가와 선정심사 강화를 통해 사업취지와 맞지 않는 사업을 배제하는 등 사업의 내실화를 기함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성의 참여비율 확대 40% 72.62%

2019 여성의 참여비율 확대 70% 71.11%

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,939 5,092 4,940

여성(비율) 3,394 (68.72 %) 3,698 (72.62 %) 3,513 (71.11 %)

남성(비율) 1,545 (31.28 %) 1,394 (27.38 %) 1,427 (28.89 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 67,900,000,000 85,648,000,000 92,173,629,000

여성(비율) 30,677,104,190 (45.18 %) 39,002,731,928 (45.54 %) 41,797,855,452 (45.35 %)

남성(비율) 37,222,895,810 (54.82 %) 46,645,268,072 (54.46 %) 50,375,773,548 (54.65 %)

지출액

계 66,602,054,186 78,207,468,482 84,812,569,030

여성(비율) 45,767,842,055 (68.72 %) 56,797,175,657 (72.62 %) 60,313,067,814 (71.11 %)

남성(비율) 20,834,212,131 (31.28 %) 21,410,292,825 (27.38 %) 24,499,501,216 (28.89 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 목표치를 달성할 수 있도록 성비균형 고려

○ 향후 개선사항 : 사업참여자가 특정성비에 치우치지 않도록 균형적인 사업추진

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일자리 민관협력 체계 구축 및 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 일자리 정책 관련 민간의 전문성을 활용함으로써 효과성 제고

- 다양한 의견수렴을 통한 일자리 정책의 개선방안 모색

○ 사업내용 : - 일자리위원회 운영

- 일자리정책 홍보추진

- 일자리정책과 민관협력 시책추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 80,000,000 0 80,000,000 42,696,080 0 37,303,920

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 80,000,000 0 80,000,000 42,696,080 0 37,303,920

자 체 재 원 80,000,000 0 80,000,000 42,696,080 0 37,303,920

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 53.37 %

- 집행실적 분석 : 일자리 정책방향 설정 등을 위한 회의, 간담회 비용으로 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018민간 위촉직 여성 비율 40%

이상40% 37.5%

2019민간 위촉직 여성 비율 40%

이상40% 37.5%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 24 24 24

여성(비율) 9 (37.50 %) 9 (37.50 %) 9 (37.50 %)

남성(비율) 15 (62.50 %) 15 (62.50 %) 15 (62.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 190,400,000 80,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 86,705,120 (45.54 %) 36,277,496 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 103,694,880 (54.46 %) 43,722,504 (54.65 %)

지출액

계 0 164,506,410 42,696,080

여성(비율) 0 (0.00 %) 61,689,904 (37.50 %) 16,011,030 (37.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 102,816,506 (62.50 %) 26,685,050 (62.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경제일자리분야 전문가 풀 자체가 다수의 남성으로 구성되어, 여성 전문가 위촉에 어려움이 있었음

○ 향후 개선사항 : 민간 여성전문가 적극발굴

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일자리카페 운영 및 서비스 확대 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일자리관련 업체가 집된 지역을 '일자리진흥지구(취업의 거리)'로 지정하고, 특화된 지원센터 운영

○ 사업내용 : - 중소기업 및 특정산업이 집해있는 지역에 특화된 인력 수요공급 창구마련

- 기업이 필요로하는 기술교육 및 교육훈련 프로그램 마련 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,219,750,000 0 1,219,750,000 1,157,402,970 0 62,347,030

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,219,750,000 0 1,219,750,000 1,157,402,970 0 62,347,030

자 체 재 원 1,219,750,000 0 1,219,750,000 1,157,402,970 0 62,347,030

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.89 %

- 집행실적 분석 : 자치구 일자리카페 신규 선정 규모 축소로 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 참여자 특정성비 40% 이상 60% 67%

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,152 5,851 4,808

여성(비율) 3,450 (66.96 %) 3,876 (66.25 %) 3,239 (67.37 %)

남성(비율) 1,702 (33.04 %) 1,975 (33.75 %) 1,569 (32.63 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,219,750,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 553,118,443 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 666,631,557 (54.65 %)

지출액

계 0 0 1,157,402,970

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 779,706,369 (67.37 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 377,696,601 (32.63 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 취업프로그램 참여 경험에 대한 개방성이 여성이 높음

○ 향후 개선사항 : 구직자의 취업 지원을 위한 컨설팅, 프로그램 제공 시 성별균형관점을 강화하여 운영

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일자리 해커톤 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년층 및 기업이 함께 일자리 문제와 관련된 사회적 요구를 해결하기 위한 서울시 일자리 아이디어톤을 개

최하여 시민이 체감하는 실효성 있는 일자리정책을 추진하고자 함

○ 사업내용 : 청년들이 모여 팀을 이루고 일자리문제에 대한 해결책 마련

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 100,000,000 △57,000,000 43,000,000 22,935,000 0 20,065,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 100,000,000 △57,000,000 43,000,000 22,935,000 0 20,065,000

자 체 재 원 100,000,000 △57,000,000 43,000,000 22,935,000 0 20,065,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 취업날개 서비스 사업비 부족액 전용(△57,000천원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 53.34 %

- 집행실적 분석 : 청년의 원활한 취업활동을 지원하기 위한 행사개최

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 참여자 비율 40% 이상 40% 50%

2019 여성 참여자 비율 40% 이상 50% 69.2%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 300 300 587

여성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 406 (69.17 %)

남성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 181 (30.83 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 300 300 587

여성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 406 (69.17 %)

남성(비율) 150 (50.00 %) 150 (50.00 %) 181 (30.83 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 150,000,000 43,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 75,000,000 (50.00 %) 29,741,056 (69.17 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 75,000,000 (50.00 %) 13,258,944 (30.83 %)

지출액

계 0 103,684,000 22,935,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 51,842,000 (50.00 %) 15,863,049 (69.17 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 51,842,000 (50.00 %) 7,071,951 (30.83 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 청년들을 위한 실효성 있는 취업지원을 위하여 일자리카페 성과보고회 개최 및 청년의견을 수렴하

였으며, 청년구직자의 구직비용절감을 위해 취업날개서비스를 확대운영 함.

○ 향후 개선사항 : 2019년 종료 사업임

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시·구 상향적 협력적 일자리 창출 추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 기존 일자리 사업의 방향 전환을 통한 일자리 창출

- '일자리 최우선'이라는 정책 기조가 시민 체감의 결과로 이어질 수 있는 사업 운영

○ 사업내용 : - 서울시- 자치구 간 일자리 창출 협의 및 추진 사업 구체화

- 신규 일자리 발굴을 위한 다양한 민간전문가와 TF팀 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 10,035,000,000 0 10,035,000,000 8,917,040,570 0 1,117,959,430

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 10,035,000,000 0 10,035,000,000 8,917,040,570 0 1,117,959,430

자 체 재 원 10,035,000,000 0 10,035,000,000 8,917,040,570 0 1,117,959,430

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.86 %

- 집행실적 분석 : 사업추진실적을 평가하여 예산교부함에 따라 일부사업 불용 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성일자리 창출 비율 40% 이

상40% 70.54%

2019여성일자리 창출 비율 50% 이

상60% 77.51%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,394,000 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 2,437,000 (45.18 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 2,957,000 (54.82 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,093 1,256 1,107

여성(비율) 1,856 (60.01 %) 886 (70.54 %) 858 (77.51 %)

남성(비율) 1,237 (39.99 %) 370 (29.46 %) 249 (22.49 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 15,000,000,000 10,035,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 6,830,760,542 (45.54 %) 4,550,558,376 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 8,169,239,458 (54.46 %) 5,484,441,624 (54.65 %)

지출액

계 0 12,170,627,700 8,917,040,570

여성(비율) 0 (0.00 %) 8,585,331,323 (70.54 %) 6,911,310,577 (77.51 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 3,585,296,377 (29.46 %) 2,005,729,993 (22.49 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀를 구분하여 선발하지는 않았지만, 돌봄서비스, 어린이집 청소노동자, 방과후 교사 양성 등 주

로 경력단절 여성이 선호하는 일자리가 상대적으로 많아 성별 격차가 발생한 것으로 보임

○ 향후 개선사항 : 여성 일자리 특성이 돌봄, 청소 요리 등에 국한 되지 않고 성역할 고정관념을 변화시킬 수 있는

신직업군을 적극 발굴

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지역주도형 청년일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴?제공하여, 자산형성이 가능한 수준의 소득을 창출하는 지속가능한

경제활동 지원

- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역에 청년 유입을 지원하여 활력제고

- 청년이 지역공동체 발전, 지역사회문제 해결에 기여할 수 있도록 지원하여 지역균형발전, 자치분권의 주체

로서 청년의 역할 정립

○ 사업내용 : <인원/대상>

1,080명, 만 18세~39세 이하 청년

<사업유형>

- 지역정착지원형 : 청년 필요한 지역기업과 단체에 청년 채용 인건비 지원

- 창업투자생태계조성형 : 공간, 교육, 사업화 자금 등 청년창업 지원

- 민간취업연계형 : 공공 및 민간기업에서 직접적인 일경험 및 구직활동 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 8,368,325,000 0 8,368,325,000 8,035,189,000 0 333,136,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,560,995,000 0 3,560,995,000 3,455,273,000 0 105,722,000

자 체 재 원 3,560,995,000 0 3,560,995,000 3,455,273,000 0 105,722,000

국 고 지 원 4,807,330,000 0 4,807,330,000 4,579,916,000 0 227,414,000

국 고 보 조 금 4,807,330,000 0 4,807,330,000 4,579,916,000 0 227,414,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.02 %

- 집행실적 분석 : 지역수요를 반영한 청년일자리사업 추진

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회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 일자리 사업 여성 참여자 40% 46.02%

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 5,312,000 5,319,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 2,419,000 (45.54 %) 2,412,000 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 2,893,000 (54.46 %) 2,907,000 (54.65 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 266 1,080

여성(비율) 0 (0.00 %) 106 (39.85 %) 497 (46.02 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 160 (60.15 %) 583 (53.98 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 8,368,325,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,794,773,435 (45.35 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,573,551,565 (54.65 %)

지출액

계 0 0 8,035,189,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,697,674,938 (46.02 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,337,514,062 (53.98 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성비 균형을 고려한 사업추진

○ 향후 개선사항 : 사업 정상추진

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서울창업디딤터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 동북권 대학, 연구소 등 지역 민간자원과 교류, 협업하는 창업생태계 조성

- 예비 및 초기 우수 벤처창업기업 선발 후 단계적 육성 및 성장 지원

○ 사업내용 : 서울시 동북권지역 창업 거점으로서 초기(예비) 창업기업 및 창업관심자들이 우수 창업

기업으로 성장할 수 있는 기반 제공하고 서울지역 창업인프라와 연계하여 창업 활성화에 기여

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,373,748,000 0 1,373,748,000 1,371,358,000 0 2,390,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,373,748,000 0 1,373,748,000 1,371,358,000 0 2,390,000

자 체 재 원 1,373,748,000 0 1,373,748,000 1,371,358,000 0 2,390,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.83 %

- 집행실적 분석 : 예산집행률 99.8%로 정상집행하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 입주기업 여성 창업자 비율 15% 11%

2019 입주기업 여성 창업자 비율 15% 15%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 29 45 51

여성(비율) 4 (13.79 %) 5 (11.11 %) 8 (15.69 %)

남성(비율) 25 (86.21 %) 40 (88.89 %) 43 (84.31 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울창업디딤터 입주기업

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,410,345,000 1,297,158,000 1,373,748,000

여성(비율) 719,719,856 (51.03 %) 663,287,734 (51.13 %) 704,124,145 (51.26 %)

남성(비율) 690,625,144 (48.97 %) 633,870,266 (48.87 %) 669,623,855 (48.74 %)

지출액

계 1,387,545,000 1,214,152,000 1,371,358,000

여성(비율) 191,385,517 (13.79 %) 134,905,778 (11.11 %) 215,114,980 (15.69 %)

남성(비율) 1,196,159,483 (86.21 %) 1,079,246,222 (88.89 %) 1,156,243,020 (84.31 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기술 창업기업을 우선하여 선발하는 본 센터의 특성과 한국 IT분야 개발 직군에 종사하는 남녀의

성비, 한국 사회에서 창업을 통한 여성의 사회 진출 정도 등이 복합적으로 작용하여 남성 창업가들

이 더 많이 입주하고 있는 상황임

○ 향후 개선사항 : 서울창업디딤터 입주기업 선발시 기존 여성창업 우대(가점)를 포함한, 젠더 관점의 평가 요소 추가하

여 운영(선정 평가 위원 중 여성 투자자나 선배창업자 1인 포함 등), 창업을 통한 여성의 사회진출에

지속적인 기여를 하고자 함

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창업보육센터 시설 개선 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시에서 지원하는 창업보육센터 시설물의 개선을 통하여 입주기업의 불편사항을 해소하고

시설물의 안전성을 확보

○ 사업내용 : 신기술창업센터 A, B동 변압기 교체, 태양광 발전 시스템 설치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 0 0

자 체 재 원 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 예산집행률 100%로 정상집행하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시설 개선공사 공정률 100% 100%

2019 시설 개선공사 공정률 100% 100%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 78,000,000 120,000,000 270,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 78,000,000 120,000,000 270,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 태양광 발전시스템 설치 등 시설물 개선사업으로 사업대상 및 수혜자 규모나 성비를 특정하기가 어

려운 사업임

○ 향후 개선사항 : 여성 안전 및 편의를 고려한 공간조성으로 성평등에 기여하겠음

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서울글로벌창업센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국내거주 외국인, 유학생, 이민자들의 국내 창업을 지원하여 대외적으로 창업하기 좋은

국제도시로서의 위상 제고

○ 사업내용 : - 단계별 창업 컨설팅 : 특허,세무,경영,법률,노무,주한외국인 행정 등

- 입주기업 : 개별 입주공간(2~4인실 위주), 입주기업 선정 후 1년간

- 팀별 1천만원 이내로 차등 지원(정기적으로 중간 점검, 7월·10월)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,198,377,000 0 3,198,377,000 2,892,879,250 0 305,497,750

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,198,377,000 0 3,198,377,000 2,892,879,250 0 305,497,750

자 체 재 원 3,198,377,000 0 3,198,377,000 2,892,879,250 0 305,497,750

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.45 %

- 집행실적 분석 : 예산집행률 90.5%로 정상집행하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 입주기업 여성창업자 비율 25% 15%

2019 입주기업 여성창업자 비율 25% 34%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 42 40 44

여성(비율) 9 (21.43 %) 6 (15.00 %) 15 (34.09 %)

남성(비율) 33 (78.57 %) 34 (85.00 %) 29 (65.91 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울글로벌창업센터 입주기업

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,453,704,000 1,940,000,000 3,198,377,000

여성(비율) 1,252,161,343 (51.03 %) 991,998,047 (51.13 %) 1,639,350,499 (51.26 %)

남성(비율) 1,201,542,657 (48.97 %) 948,001,953 (48.87 %) 1,559,026,501 (48.74 %)

지출액

계 1,934,654,400 1,857,129,000 2,892,879,250

여성(비율) 414,568,800 (21.43 %) 278,569,350 (15.00 %) 986,208,835 (34.09 %)

남성(비율) 1,520,085,600 (78.57 %) 1,578,559,650 (85.00 %) 1,906,670,415 (65.91 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 불특정 다수의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거친 결과 여성 창업자가 제시한 사

업에 대한 채택비율이 전년대비 다소 상승하였음

○ 향후 개선사항 : 입주기업 여성 창업자 비율을 높여 성평등에 기여하고, 여성들이 주로 제시하는 사업 아이템의 사업

성공률, 아이템 편중 경향 여부 등을 분석하여 창업지원 프로그램에 활용하는 운영방안을 검토하겠음

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서울창업허브 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 예비창업단계(Pre-BI), 초기창업기업(BI) 및 성장기업(Post-BI)을 아우르는 성장단계별

창업보육지원 플랫폼 구축

- 창업교육, 멘토링, 투자, 판로확보 등 창업지원과 관련된 민관 전문기관 협업, 시너지효과

등을 제고하여 창업생태계 활성화 추진

○ 사업내용 : 우수 창업기업 (연450팀) 입주·보육, 창업 유관기관(중앙정부, 민간) 적극 유치 협업, 글로벌 창업 전문가

상시적 교류 및 협업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 19,512,821,000 28,750,000 19,541,571,000 18,992,209,073 46,090,000 503,271,927

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 19,512,821,000 28,750,000 19,541,571,000 18,992,209,073 46,090,000 503,271,927

자 체 재 원 19,512,821,000 28,750,000 19,541,571,000 18,992,209,073 46,090,000 503,271,927

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 동북권 창업지원센터 구축 추진 관련 실행계획 수립 비용으로 예산 전용하였음(증28,750

천원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.19 %

- 집행실적 분석 : 예산집행률 97.2%로 정상집행하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 입주기업 여성창업자 비율 25% 27%

2019 입주기업 여성창업자 비율 28% 19%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 424 464 215

여성(비율) 238 (56.13 %) 128 (27.59 %) 40 (18.60 %)

남성(비율) 186 (43.87 %) 336 (72.41 %) 175 (81.40 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울창업허브 입주기업

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 11,836,000,000 16,211,000,000 19,541,571,000

여성(비율) 6,040,085,380 (51.03 %) 8,289,319,765 (51.13 %) 10,016,168,880 (51.26 %)

남성(비율) 5,795,914,620 (48.97 %) 7,921,680,235 (48.87 %) 9,525,402,120 (48.74 %)

지출액

계 11,490,508,360 16,022,089,735 18,992,209,073

여성(비율) 6,449,860,825 (56.13 %) 4,419,886,823 (27.59 %) 3,533,434,246 (18.60 %)

남성(비율) 5,040,647,535 (43.87 %) 11,602,202,912 (72.41 %) 15,458,774,827 (81.40 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 예비 창업자 교육 폐지 등에 따른 전년도 대비 여성 사업 수혜자 수 감소

※ 사업수혜자 대상 변경

2019년 이전 : 연간 예비창업자, 초기·성장기업 중 여성 참여자 수(예비 창업자 교육 참여자

수 포함)

2019년 이후 : 연간 초기 성장기업 중 여성 창업자 수 (입주기업만 포함)

- 서울창업허브 기술창업 분야 입주기업 중 여성 창업가 비율이 낮은 데는 여성의 이공계 대학 진

학률이 낮은 데도 원인이 있을 것으로 판단됨

※ 전문학사 이상 이공계 입학 여학생 규모(비율) : 16년 70,230명(28.7%)

○ 향후 개선사항 : 여성창업 보육센터 등 여성창업지원시설과 협력 체계 강화를 통해 여성 우수기업을 발굴·육성토록 노

력하겠음

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청년창업꿈터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년창업가들에게 창업계획 수립부터 사업화까지 창업단계 전분야를 일괄 지원하는 창업

맞춤형 생활주택을 제공하여 혁신적인 “청년창업 CEO” 양성

○ 사업내용 : - 청년창업오피스텔 내 네트워킹 및 인큐베이팅 프로그램 안정화

- 우수 초기창업기업의 발굴 및 육성, 창업허브와의 연계사업 추진

- 중국 등 해외 연계 엑셀러레이팅 준비 단계

- 국내교육 및 현지교육 진행, 글로벌 진출지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 317,500,000 0 317,500,000 317,000,000 0 500,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 317,500,000 0 317,500,000 317,000,000 0 500,000

자 체 재 원 317,500,000 0 317,500,000 317,000,000 0 500,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.84 %

- 집행실적 분석 : 예산집행률 99.8%로 정상집행하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 창업자 비율 증가 20% 12%

2019 여성 창업자 비율 증가 20% 12%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,564,908 3,518,476 3,479,113

여성(비율) 1,788,298 (50.16 %) 1,772,291 (50.37 %) 1,760,946 (50.61 %)

남성(비율) 1,776,610 (49.84 %) 1,746,185 (49.63 %) 1,718,167 (49.39 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민(15~38세)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 8 8 8

여성(비율) 1 (12.50 %) 1 (12.50 %) 1 (12.50 %)

남성(비율) 7 (87.50 %) 7 (87.50 %) 7 (87.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

청년창업꿈터 입주기업

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 247,500,000 317,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 124,668,187 (50.37 %) 160,701,982 (50.61 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 122,831,813 (49.63 %) 156,798,018 (49.39 %)

지출액

계 0 247,500,000 317,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 30,937,500 (12.50 %) 39,625,000 (12.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 216,562,500 (87.50 %) 277,375,000 (87.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 입주기업 주요 모집분야인 기술기반(IT, IoT 등) 창업분야 특성상 남성 창업자 비율이 높고, 창업

지원 사업은 불특정 다소의 창업 아이템 및 사업계획에 대해 엄격한 심사를 거쳐 성공률이 높은 기

업을 선발 지원하고 있음

○ 향후 개선사항 : 여성들이 주로 제시하는 사업아이템 분석하여 해당 분야를 대상으로 사업계획서 작성, 컨설팅 및 멘토

링 등 창업지원 프로그램 운영 검토 및 유망 여성기업 발굴하여 청년창업꿈터 입주지원할 수 있도록

유도하겠음

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도시농업활성화 추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 도시농업을 통한 지속가능 사회, 녹색경제 인프라 구축

- 녹색공간의 변화를 바라는 시민 욕구 증대 충족

- 도시농업의 다원적 기능을 통한 도시문제 해결

- 도시농업을 통한 고령화 사회 대비

○ 사업내용 : 도시농업위원회 운영, 도시농업 박람회, 워크숍 개최, 민간단체 도시농업 공모사업 시행,

도시농업지원센터 및 전문인력양성기관 지원, 도시가족 농부체험 프로그램 운영,

텃밭 작은 콘서트 개최, 도시농업공동체 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,434,276,000 0 2,434,276,000 2,382,157,150 0 52,118,850

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,434,276,000 0 2,434,276,000 2,382,157,150 0 52,118,850

자 체 재 원 2,434,276,000 0 2,434,276,000 2,382,157,150 0 52,118,850

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.86 %

- 집행실적 분석 : ○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액 분석)

- 집행률 : 97.86%

- 집행실적 : 52,118,850원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울 도시농업위원회 여성위

원 비율40% 40%

2019서울 도시농업위원회 여성위

원 비율40% 40%

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 15

여성(비율) 5 (33.33 %) 6 (40.00 %) 6 (40.00 %)

남성(비율) 10 (66.67 %) 9 (60.00 %) 9 (60.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 15

여성(비율) 5 (33.33 %) 6 (40.00 %) 6 (40.00 %)

남성(비율) 10 (66.67 %) 9 (60.00 %) 9 (60.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,275,276,000 2,434,276,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 510,110,400 (40.00 %) 973,710,400 (40.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 765,165,600 (60.00 %) 1,460,565,600 (60.00 %)

지출액

계 0 1,262,600,708 2,382,157,150

여성(비율) 0 (0.00 %) 505,040,283 (40.00 %) 952,862,860 (40.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 757,560,425 (60.00 %) 1,429,294,290 (60.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 도시농업위원회 여성위원 비율(40%) 확대를 통한 도시농업분야 여성참여 활성화 기회 마련

○ 향후 개선사항 : ○ 도시농업위원회 여성위원 비율 40%이상 지속 유지

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귀농 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 귀농을 희망하는 서울시민의 안정적인 농촌정작을 돕고자 영농체험의 기회를 제공하여

농촌에 대한 이해증진 및 도농상생 도모

○ 사업내용 : 예비 귀농인들이 농촌 정착에 필요한 및 영농기술을 습득하고, 적응하는데 필요한 거주공간

및 교육비 일부 지원(약 60% 내외)

- 예산 : 1억원(임차료 및 교육비 7천, 귀농지원 홍보 3천만원)

- 17년, 18년 예산 동일(서울시 100%)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 100,000,000 0 100,000,000 92,773,000 0 7,227,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 92,773,000 0 7,227,000

자 체 재 원 100,000,000 0 100,000,000 92,773,000 0 7,227,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.77 %

- 집행실적 분석 : 집행률은 92.77%이며, 집행잔액 7,227,000원은 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 귀농지원 시설 입교 세대 수 36세대 41세대

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,939,198 6,829,842 7,257,335

여성(비율) 3,505,584 (50.52 %) 3,460,780 (50.67 %) 3,698,079 (50.96 %)

남성(비율) 3,433,614 (49.48 %) 3,369,062 (49.33 %) 3,559,256 (49.04 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 38 44 41

여성(비율) 14 (36.84 %) 18 (40.91 %) 11 (26.83 %)

남성(비율) 24 (63.16 %) 26 (59.09 %) 30 (73.17 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 100,000,000 100,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 50,671,450 (50.67 %) 50,956,432 (50.96 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 49,328,550 (49.33 %) 49,043,568 (49.04 %)

지출액

계 0 68,150,000 92,773,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 27,879,545 (40.91 %) 24,890,317 (26.83 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 40,270,455 (59.09 %) 67,882,683 (73.17 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 영농기술 습득과 함께 농작물 재배를 해야 하는 사업으로 주로 남성 참여자가 많음

○ 향후 개선사항 : 여성들을 대상으로 귀농을 권장하기 곤란하여 인식개선 홍보 등 필요한 것으로 보임

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상상산업 기반 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 상상산업(만화, 애니메이션 등 상상력을 기반으로 창작·소비되는 콘텐츠 관련 산업)관련 국제행사 개최 등

을 통하여 산업 및 문화 교류 확산 유도

○ 사업내용 : - 해외 만화애니메이션 전문 페스티벌 참가 및 출품지원

- 서울국제만화애니메이션페스티벌 개최

- SPP(산업마켓) 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,205,000,000 0 1,205,000,000 1,195,618,510 0 9,381,490

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,205,000,000 0 1,205,000,000 1,195,618,510 0 9,381,490

자 체 재 원 1,205,000,000 0 1,205,000,000 1,195,618,510 0 9,381,490

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.22 %

- 집행실적 분석 : 편성예산 1,205,000천원 중 1,195,618천원을 집행하여 99.22%의 집행률을 보임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

사업 자문위원 및 지원단체

선정 평가위원의 남여비율 50

:50

40% 48.5%

2019상상산업 자문회의 및 평가위

원회 여성위원 비율40% 40%

2019년도 SICAF 자문·심사위원회 구성

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,041,574

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,142,441 (51.21 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,899,133 (48.79 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민 및 국내외 관광객

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,041,574

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,142,441 (51.21 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,899,133 (48.79 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시민 및 국내외 관광객

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,010,000,000 1,205,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 516,452,592 (51.13 %) 617,098,615 (51.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 493,547,408 (48.87 %) 587,901,385 (48.79 %)

지출액

계 0 950,329,450 1,195,618,510

여성(비율) 0 (0.00 %) 485,940,700 (51.13 %) 612,294,213 (51.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 464,388,750 (48.87 %) 583,324,297 (48.79 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 만화·애니메이션 업계(전문가들)의 남성비율이 높은 상황임

○ 향후 개선사항 : 만화·애니메이션 자문위원회, 애니메이션 영화제 심사위원회 등 구성 시 여성위원 영입에 노력

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패션산업 기반 확충 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 의류제조업체 공동브랜드 육성지원, 청년봉제인력 양성 및 고용지원을 통한 패션·봉제산업

활성화

○ 사업내용 : - 의류제조업체 공동브랜드 육성 지원 사업

ODM, OBM으로 전환을 희망하는 우수 의류제조업체와 디자이너 선정

시제품 제작 지원 및 홍보, 마케팅 지원, 해외 패션박람회(트레이드쇼) 참가 지원

- 청년봉제인력 양성 및 고용지원 사업(양성평등정책추진사업)

의류제조업체 취업한 청년과 채용업체에 각각 취업 장려금, 고용보조금 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,534,400,000 211,903,000 3,746,303,000 3,326,186,790 150,150,000 269,966,210

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,534,400,000 211,903,000 3,746,303,000 3,326,186,790 150,150,000 269,966,210

자 체 재 원 3,534,400,000 211,903,000 3,746,303,000 3,326,186,790 150,150,000 269,966,210

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산변경 100,000천원(도시형제조업작업환경개선 →패션산업기반확충) 및 이월액 111,90

3천원으로 총 211,903천원임

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.79 %

- 집행실적 분석 : 269,966,210원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 청년봉제인력 고용지원 25명(남:9, 여:16) 17명(남:5, 여:12)

2019 청년봉제인력 고용지원 20명 15명(남:3, 여:12)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,146,000 2,146,000 2,194,000

여성(비율) 1,186,000 (55.27 %) 1,186,000 (55.27 %) 1,200,000 (54.69 %)

남성(비율) 960,000 (44.73 %) 960,000 (44.73 %) 994,000 (45.31 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울소재 18~39세 경제활동인구(통계청, 경제활동인구조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 11 17 15

여성(비율) 9 (81.82 %) 12 (70.59 %) 12 (80.00 %)

남성(비율) 2 (18.18 %) 5 (29.41 %) 3 (20.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,310,000,000 2,250,000,000 3,746,303,000

여성(비율) 723,979,497 (55.27 %) 1,243,476,235 (55.27 %) 2,049,026,253 (54.69 %)

남성(비율) 586,020,503 (44.73 %) 1,006,523,765 (44.73 %) 1,697,276,747 (45.31 %)

지출액

계 889,000,000 1,739,061,270 3,326,186,790

여성(비율) 727,363,636 (81.82 %) 1,227,572,661 (70.59 %) 2,660,949,432 (80.00 %)

남성(비율) 161,636,364 (18.18 %) 511,488,609 (29.41 %) 665,237,358 (20.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 봉제산업으로 청년층의 유입이 적고 남성 지원자가 여성에 비해 적음

○ 향후 개선사항 : 사업계획 수립단계에서부터 남성 참여비율을 높일 수 있는 방안을 강구하여 성평등을 고려한 예산집행

추진

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G밸리 문화복지센터 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : G밸리 내 부족한 근로자 복합 지원시설 확충을 통한 G밸리 경쟁력 강화

○ 사업내용 : - 위치 : 금천구 가산동 345-58번지 외 2필지

- 규모 : 대지면적 1,149㎡, 지하2층, 지상10층(6,017㎡)

- 도입시설 : 근로자 기숙사, 청소년쉼터, 문화센터, IoT기술지원센터 등

- 총사업비 : 22,416백만원(시비 20,371, 국비 2,045)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,451,000,000 4,084,698,410 10,535,698,410 1,949,277,870 8,570,790,540 15,630,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,451,000,000 4,084,698,410 10,535,698,410 1,949,277,870 8,570,790,540 15,630,000

자 체 재 원 6,451,000,000 4,084,698,410 10,535,698,410 1,949,277,870 8,570,790,540 15,630,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 18년도 764백만원 사고이월, 3,321백만원 명시이월('18.3월 공사 착공 후 사업부지의 모

양이 장방형(55m×18m)으로 기초공사 건설 장비의 중복 투입이 어려워 기초 터파기 공사

기간이 약 4개월 지연됨에 따라 순차적으로 관련 공사비 이월)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 18.50 %

- 집행실적 분석 : 시공사 주계약자 재정상태 부실, 타 공사현장 하도급 업체 대금 체불 등 각종 소송 진행 및 대표자 구

속 상태로 공사 약 5개월 중단되어 집행률 다소 저조

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018G밸리 근로자 복합공간 조성

공정률25% 26%

2019G밸리 근로자 복합공간 조성

공정률65% 36%

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연도말 공정률

※당초 당해연도 공정률을 100%로 하여 목표치 및 실적치를 산정했으나, 연도별 달성현황 파악에 혼선이 있어 공사기간 전체('17.11월~

'20.12월) 공정률을 100%로 하여 목표치 및 실적치 재산정

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 7,032,935,470 10,535,698,410

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 2,928,690,590 1,949,277,870

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 시설물 건축공사 사업으로, 사업대상 및 수혜자 규모가 불특정한 사업임

○ 향후 개선사항 : 해당 없음

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서울 바이오 의료 산업 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울 미래 혁신성장 프로젝트, 바이오 의료 벤처도시, 서울 조성을 위하여 서울 소재 바이오 의료 기업, 예

비창업자의 현황 및 수요파악을 통한 현장에 맞는 예측 가능한 정책 추진

○ 사업내용 : 서울 미래 혁신성장 프로젝트 ‘바이오 의료 벤처도시, 서울’ 조성을 위한 홍릉 내 대기업, 글로벌 기업 유

치 및 서울 소재 바이오 의료 기업 정책수요 및 현황파악 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 300,000,000 0 300,000,000 179,517,100 18,436,000 102,046,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 300,000,000 0 300,000,000 179,517,100 18,436,000 102,046,900

자 체 재 원 300,000,000 0 300,000,000 179,517,100 18,436,000 102,046,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 59.84 %

- 집행실적 분석 : 수도권(서울, 경기, 인천) 바이오의료 기업 대상으로 4월~10월(6개월) 기간동안 조사 실시, 총 예산액

300백만원 중 179백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 바이오 컨퍼런스 개최횟수 1회 1회

2019

바이오 의료 기업 실태조사

및 기업유치 방안 마련 컨설

팅 용역 실시

1회 1회

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 308,254,550 300,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 299,976,650 179,517,100

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 동 사업은 정책수요 파악을 위해 바이오기업 실태조사를 추진한 사업으로, 성별 사업대상 및 수혜

자 구분이 곤란한 사업임

○ 향후 개선사항 : 해당 없음

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지역사회서비스투자사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 발굴·집행함으로 시민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공

시장형성 가능성이 높은 분야를 발굴, 수요자의 구매력을 보전하여 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일

자리 창출 도모

○ 사업내용 : 지역사회서비스투자사업 운영 : 서비스제공기관 및 이용자 지원 등

서울시지역사회서비스지원단 운영(국비 50%, 시비 50%)

지역사회서비스 지역개발형 사업 운영

·시개발사업(국비 50%, 시비 50%)

·시개발광역화사업(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%),

·구개발사업(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

지역사회서비스 관리운영비 (국비 50%, 시비 50%)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 11,487,447,000 300,000,000 11,787,447,000 11,746,896,000 0 40,551,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,587,447,000 100,000,000 4,687,447,000 4,685,420,500 0 2,026,500

자 체 재 원 4,587,447,000 100,000,000 4,687,447,000 4,685,420,500 0 2,026,500

국 고 지 원 6,900,000,000 200,000,000 7,100,000,000 7,061,475,500 0 38,524,500

균 특 보 조 금 6,900,000,000 200,000,000 7,100,000,000 7,061,475,500 0 38,524,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 이용대기자수 증가에 따른 가사·간병방문지원서비스 ↔지역사회서비스투자사업 사업간

예산 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.66 %

- 집행실적 분석 : 높은 집행률 달성

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회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서비스제공인력 확충 2,000명 2,187명

2018 지역사회서비스 제공 13,000명 14,012명

2019 지역사회서비스 제공 13000 13260

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 255,226 264,088 277,991

여성(비율) 137,769 (53.98 %) 141,002 (53.39 %) 149,533 (53.79 %)

남성(비율) 117,457 (46.02 %) 123,086 (46.61 %) 128,458 (46.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

기초생활수급자 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 13,179 12,434 13,535

여성(비율) 6,709 (50.91 %) 6,204 (49.90 %) 6,812 (50.33 %)

남성(비율) 6,470 (49.09 %) 6,230 (50.10 %) 6,723 (49.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서비스 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 11,166,734,000 11,612,447,000 11,787,447,000

여성(비율) 6,027,715,736 (53.98 %) 6,200,123,640 (53.39 %) 6,340,537,328 (53.79 %)

남성(비율) 5,139,018,264 (46.02 %) 5,412,323,360 (46.61 %) 5,446,909,672 (46.21 %)

지출액

계 11,004,901,500 11,553,043,000 11,746,896,000

여성(비율) 5,602,237,208 (50.91 %) 5,764,442,558 (49.90 %) 5,912,069,121 (50.33 %)

남성(비율) 5,402,664,292 (49.09 %) 5,788,600,442 (50.10 %) 5,834,826,879 (49.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

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□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 서비스이용자 분석을 통한 성별격차가 큰 사업 3개(아동.청소년 심리지원서비스,

시각장애인 안마치료 서비스, 장애인.노인을 위한 서비스)의 경우 사업성격별로

성별격차가 발생하고 있음.

○ 아동.청소년심리지원서비스의 경우는 전국가구 월 평균 소득의 120% 이하 가정의 만 18세

이하의 아동.청소년를 대상으로 문제행동의 조기 발견과 개입을 통하여 문제행동을

감소시키고, 정서행동장애로의 발전을 막아 정상적성장을 지원하기 위한 사업으로

문제행동이 남성에게서 많이 나타남

○ 시각장애인안마치료서비스 및 노인?춤형운동서비스는 대상이 노인의 비중이

높은 사업으로 상대적으로 여성비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 저소득층 일자리 제공 및 시장형성 가능성이 높은 다양한 사회서비스를 지역주민에게 제공하여 시민이

체감하고 만족하는 사회서비스를 제공

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저소득시민 부가급여 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 기초생활보장수급자 등 저소득시민에게 지출소요가 많은 시기에 명절위문품, 교육경비,

월동대책비 등의 부가급여를 지원함으로써 생활안정 도모 및 더불어 사는 사회분위기 조성

○ 사업내용 : 타시도에 비해 상대적으로 생활비가 많이 소요되는 서울시 수급자의 생계 보전 지원

- 교육경비 (중/고등학교 신입생 교복비, 중고등학생 교통비) 지원

- 기초생활보장수급자 명절위문품 및 저소득시민 월동대책비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 22,725,900,000 300,000,000 23,025,900,000 23,009,745,620 0 16,154,380

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 22,725,900,000 300,000,000 23,025,900,000 23,009,745,620 0 16,154,380

자 체 재 원 22,725,900,000 300,000,000 23,025,900,000 23,009,745,620 0 16,154,380

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 명절위문품비 및 월동대책비 지급 대상인 수급자 증가로 예산 변경하여 증액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.93 %

- 집행실적 분석 : 예산변경을 통해 늘어나는 복지수요에 부응

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018중·고등학교 신입생 교복비

지원4,500명 3,727명

2018 중·고등학교 교통비 지원 15,500명 13,551명

2018 명절위문품비 지원 148,000가구 157,697가구

2018 월동대책비 지원 155,000가구 162,752가구

2019중·고등학교 신입생 교복비

지원3598 3599

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2019 중·고등학교 교통비 지원 11706 11851

2019 명절위문품비 지원 159624 164135

2019 월동대책비 지원 164624 169679

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 19,861 17,296 295,917

여성(비율) 9,811 (49.40 %) 8,579 (49.60 %) 159,305 (53.83 %)

남성(비율) 10,050 (50.60 %) 8,717 (50.40 %) 136,612 (46.17 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사회보장시스템 행복e음(기초수급자 수)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 24,226 25,843 15,450

여성(비율) 11,971 (49.41 %) 12,818 (49.60 %) 7,663 (49.60 %)

남성(비율) 12,255 (50.59 %) 13,025 (50.40 %) 7,787 (50.40 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

저소득시민부가급여 사업수혜자 중 중고등학생

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 22,893,070,000 23,025,900,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 11,355,206,263 (49.60 %) 12,395,844,103 (53.83 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 11,537,863,737 (50.40 %) 10,630,055,897 (46.17 %)

지출액

계 0 22,882,701,880 23,009,745,620

여성(비율) 0 (0.00 %) 11,349,706,795 (49.60 %) 11,412,535,967 (49.60 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 11,532,995,085 (50.40 %) 11,597,209,653 (50.40 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 중고등학생에게 지원하는 교통비, 교복비 등 부가급여의 경우 성별 격차가 거의 없음

○ 향후 개선사항 : 중고등학생 교통비 지원금액을 현실에 맞게 상향 조정 필요 (ex. 여성가족정책실 한부모가족 지원 사

업)

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가사·간병 방문관리사 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층에 가사간병 방문 서비스를 지원하여 취약계층의 생활안정을 도모하

고 사회적 일자리 창출

○ 사업내용 : 제공인력 : 「노인복지법」에 따른 요양보호사

서비스대상자 바우처(서비스이용권) 지원

* 신체수발 지원, 가사지원, 일상생활 지원, 간병지원

서비스 단가 : 시간당 11,800원

서비스 제공시간 : 24시간 또는 27시간(1회 방문 시 최소 2시간 이상 원칙)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,202,000,000 △300,000,000 1,902,000,000 1,889,955,000 0 12,045,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 734,000,000 △100,000,000 634,000,000 629,985,000 0 4,015,000

자 체 재 원 734,000,000 △100,000,000 634,000,000 629,985,000 0 4,015,000

국 고 지 원 1,468,000,000 △200,000,000 1,268,000,000 1,259,970,000 0 8,030,000

균 특 보 조 금 1,468,000,000 △200,000,000 1,268,000,000 1,259,970,000 0 8,030,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 이용대기자수 증가에 따른 가사·간병방문지원서비스 ↔지역사회서비스투자사업 사업간

예산 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.37 %

- 집행실적 분석 : 높은 집행률 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 서비스 이용자 수 700 704

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 255,226 264,088 277,991

여성(비율) 137,769 (53.98 %) 141,002 (53.39 %) 149,533 (53.79 %)

남성(비율) 117,457 (46.02 %) 123,086 (46.61 %) 128,458 (46.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

기초생활수급자 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 711 646 704

여성(비율) 329 (46.27 %) 295 (45.67 %) 333 (47.30 %)

남성(비율) 382 (53.73 %) 351 (54.33 %) 371 (52.70 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서비스 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,386,000,000 0 1,902,000,000

여성(비율) 748,151,967 (53.98 %) 0 (0.00 %) 1,023,097,028 (53.79 %)

남성(비율) 637,848,033 (46.02 %) 0 (0.00 %) 878,902,972 (46.21 %)

지출액

계 1,383,591,000 0 1,889,955,000

여성(비율) 640,227,059 (46.27 %) 0 (0.00 %) 893,970,192 (47.30 %)

남성(비율) 743,363,941 (53.73 %) 0 (0.00 %) 995,984,808 (52.70 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일상생활과 사회활동이 어려운 취약계층의 생활안정을 도모하는 사업으로 전체 이용자가 8.2% 증

가하였으나 여성에 비해 상대적으로 일상생활이 어려운 남성 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 향후 서비스 질을 지속적으로 제고하여 이용자 만족도 상승을 위해 노력하겠음

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사회보장위원회 운영 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회보장급여의 이용.제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제40조에 의거 사회복지사업 추진관련 중요사항 및

지역사회복지계획 심의를 위해 설치

서울복지거버넌스 및 시민복지기준선 운영

○ 사업내용 : <사회복지위원회 운영>

- 위원수 : 28명(위원장1 포함)

- 임 기 : 2018. 10월 ~ 2020.10월(위촉일로부터 2년간)

- 주요기능 : 사회복지에 관한 정책방향 시행계획 등 중요사항 연구 및 조정,

지역사회복지계획 심의건의, 서울시 소재 사회복지법인 이사 추천 등

<서울복지거버넌스 및 시민복지기준 추진>

- 서울복지거버넌스 운영

- 서울시민복지기준 운영위원회 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 397,165,000 0 397,165,000 372,224,070 0 24,940,930

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 397,165,000 0 397,165,000 372,224,070 0 24,940,930

자 체 재 원 397,165,000 0 397,165,000 372,224,070 0 24,940,930

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.72 %

- 집행실적 분석 : 국외여행경비 및 기간제근로자보수 항목 미집행액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남녀 위원 구성 균등화 8명 8명

2019 남녀 위원 구성 균등화 13 15

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,089,517 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,153,573 (51.08 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

19년 4분기 기준 서울시 주민등록인구 - 출처 : 서울통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,089,517 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,153,573 (51.08 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

19년 4분기 기준 서울시 주민등록인구 - 출처 : 서울통계

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 367,584,000 397,165,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 187,756,359 (51.08 %) 203,569,698 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 179,827,641 (48.92 %) 193,595,302 (48.74 %)

지출액

계 0 362,851,780 372,224,070

여성(비율) 0 (0.00 %) 185,339,213 (51.08 %) 190,786,050 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 177,512,567 (48.92 %) 181,438,020 (48.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀위원 균등하게 구성하여 목표 달성

○ 향후 개선사항 : 향후에도 냠녀위원 균등하게 위원회 구성 노력

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지역사회서비스 청년사업단 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 청년 일자리 창출 도모

○ 사업내용 : 지역청년의 창의적인 아이디어와 인력을 활용하여 청년층을 대상으로 신체건강·정신건강 개선 사회서비스

개발·제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 143,120,000 0 143,120,000 94,016,000 0 49,104,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 71,560,000 0 71,560,000 47,008,000 0 24,552,000

자 체 재 원 71,560,000 0 71,560,000 47,008,000 0 24,552,000

국 고 지 원 71,560,000 0 71,560,000 47,008,000 0 24,552,000

국 고 보 조 금 71,560,000 0 71,560,000 47,008,000 0 24,552,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 65.69 %

- 집행실적 분석 : 예산 편성 후, 보건복지부 내시 변경*에 따라 국비 실수령액이 예산 편성액보다 적어 집행률이 낮게

나옴.

국비 실수령액 기준 집행률은 100%임.

* 내시 변경액: 71,560,000원(국비 예산 편성액) → 47,008,000원(국비 실수령액)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 청년 일자리 창출 10 7

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 2,294,143

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,162,083 (50.65 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,132,060 (49.35 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 청년(19~34세) 주민등록 인구수('19년 기준, 행정안전부 통계 참고)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 7

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1 (14.29 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6 (85.71 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년도 신규 성인지사업으로 2017년, 2018년 사업수혜자는 해당사항 없음

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 143,120,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 72,496,492 (50.65 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 70,623,508 (49.35 %)

지출액

계 0 0 94,016,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 13,430,857 (14.29 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 80,585,143 (85.71 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 성과 목표치 미달 원인

? 2019년 예산 편성 후, 보건복지부 내시 변경에 따라 제공인력 채용인원 감소(10명→7명)

- 사업수혜자 성별 격차 원인

? 2019년도 청년사회서비스사업단 제공인력은 총 7명*으로 구성되어 있으며, 그 중에서 신체건강

개선 서비스 제공인력의 인원이 가장 많음. 신체건강 개선 서비스의 특성상 체육학 전공자를 우대

채용하기 때문에 여성 지원자보다 남성 지원자 비율이 높았으며, 그에 따라 결과적으로 남성 제공

인력 비율이 높아진 것으로 보임

*신체건강 개선 서비스 인력 4명 / 정신건강 개선 서비스 인력 2명 / 행정 서비스 인력 1명

?「2019년도 청년사회서비스사업단 운영 지침」 및 「2019년 지역사회서비스 청년사업단 운영 계

획」 내 제공인력 성별 균형을 위한 내용 부재로 인해, 제공인력 채용 단계에서 이를 적극적으로

고려하지 못함

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○ 향후 개선사항 : - 성과 목표치 100% 달성 노력

? 2020년 예산 편성액과 보건복지부 확정내시액이 동일하여, 성과 목표치 100% 달성 예상

- 사업수혜자 성별 격차 해소

?「2020년도 지역사회서비스 청년사업단 운영 계획」 내 제공인력 채용 시 일정 비율 이상의 성별

채용 권고 내용 포함 예정

?「2021년도 청년사회서비스사업단 운영 지침」 의견 검토 시, 보건복지부에 제공인력 성별 균형을

위한 지침 마련 요청 예정

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종합사회복지관 기능보강 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역주민의 복지증진을 위한 종합복지센터로서의 역할을 지속적으로 수행할 수 있도록

종합사회복지관 시설 개보수 및 장비보강 지원

○ 사업내용 : 94개소(시립, 구립, 법인직영 등)에 대한 시설 증·개축 및 개보수, 장비보강

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,888,708,000 104,468,970 3,993,176,970 3,938,587,310 0 54,589,660

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,888,708,000 104,468,970 3,993,176,970 3,938,587,310 0 54,589,660

자 체 재 원 3,888,708,000 104,468,970 3,993,176,970 3,938,587,310 0 54,589,660

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사고이월에 따른 성립

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.63 %

- 집행실적 분석 : 사고이월분 정상 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성별을 고려한 기능보강 사업

추진10건 10건

2019성별을 고려한 기능보강 사업

추진6건 6건(잠정)

기능보강사업 추진 사업 중 성별 고려

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,089,517 10,049,607

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 5,153,573 (51.08 %) 5,138,758 (51.13 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,910,849 (48.87 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

※서울시민 [출처: 통계청. 주민등록인구(2019) .등]

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,089,517 10,049,607

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 5,153,573 (51.08 %) 5,138,758 (51.13 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,910,849 (48.87 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

※서울시민 [출처: 통계청. 주민등록인구(2019) .등]

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,145,702 3,217,916,000 3,993,176,970

여성(비율) 1,094,128 (50.99 %) 1,643,662,924 (51.08 %) 2,041,867,916 (51.13 %)

남성(비율) 1,051,574 (49.01 %) 1,574,253,076 (48.92 %) 1,951,309,054 (48.87 %)

지출액

계 2,006,539 2,813,377,000 3,938,587,310

여성(비율) 1,023,167 (50.99 %) 1,437,030,509 (51.08 %) 2,013,954,083 (51.13 %)

남성(비율) 983,372 (49.01 %) 1,376,346,491 (48.92 %) 1,924,633,227 (48.87 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상 및 수혜의 대부분이 남성보다 여성에 집중되어 있음

○ 향후 개선사항 : 성별을 고려한 시설물 유지 보수를 통해 이용자 만족도 향상

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찾아가는 복지 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 찾아가는 동주민센터의 찾아가는 복지상담서비스, 사례관리를 통한 통합복지서비스를 제공하여 시민 복지 증

진 기여

○ 사업내용 : - 복지플래너 도입을 통해 '기다리는 복지'에서 '찾아가는 복지'로 전환

- 찾아가는 동주민센터 업무수행에 필요한 자치구 직원대상 찾동교육 실시

- 방문복지 수행인력인 복지플래너의 안전용품, 홍보물품, 활동용품 구매

- 경찰청과 협력하여 위기가정 통합지원센터 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,009,000,000 0 1,009,000,000 1,005,895,000 0 3,105,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,009,000,000 0 1,009,000,000 1,005,895,000 0 3,105,000

자 체 재 원 1,009,000,000 0 1,009,000,000 1,005,895,000 0 3,105,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.69 %

- 집행실적 분석 : 2019년 성인지 예산은 1,009,000천원이 편성되었으며 1,005,895천원이 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018시주관 찾아가는 동주민센터

교육3600 3600(잠정)

2019시주관 찾아가는 동주민센터

교육3600 3600(잠정)

찾아가는 동주민센터 추진직원 교육 실시 인원

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,544 5,180 3,284

여성(비율) 1,772 (50.00 %) 2,590 (50.00 %) 1,642 (50.00 %)

남성(비율) 1,772 (50.00 %) 2,590 (50.00 %) 1,642 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

찾아가는 동주민센터 추진 직원 교육 실시 대상

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,020 3,538 3,197

여성(비율) 1,360 (45.03 %) 1,911 (54.01 %) 1,936 (60.56 %)

남성(비율) 1,660 (54.97 %) 1,627 (45.99 %) 1,261 (39.44 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

찾아가는 동주민센터 추진 직원 교육 실시 인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,040,250,000 1,412,998,000 1,009,000,000

여성(비율) 520,125,000 (50.00 %) 706,499,000 (50.00 %) 504,500,000 (50.00 %)

남성(비율) 520,125,000 (50.00 %) 706,499,000 (50.00 %) 504,500,000 (50.00 %)

지출액

계 912,965,790 1,405,626,000 1,005,895,000

여성(비율) 411,136,912 (45.03 %) 759,228,741 (54.01 %) 609,137,541 (60.56 %)

남성(비율) 501,828,878 (54.97 %) 646,397,259 (45.99 %) 396,757,459 (39.44 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 찾동 담당자의 대부분이 남성보다 여성에 집중되어 있음

○ 향후 개선사항 : 찾동 교육 주관부서 이관(지역돌봄복지과 → 자치행정과)에 따라 2020년 찾아가는 동주민센터 교육 예

산은 자치행정과에 편성됨

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고독사 예방사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회적 관계 형성, 복지·보건서비스 연계 등 공공과 지역사회가 함께 고독사를 예방하고자 함

○ 사업내용 : - 시민과 지역구성원이 함께하는 새로운 안전망 구축을 통해 사회적 우정 확산

- 고독사 예방을 위한 주민모임 등 사회적 관계형성, 맞춤형 공공서비스 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 675,000,000 0 675,000,000 675,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 675,000,000 0 675,000,000 675,000,000 0 0

자 체 재 원 675,000,000 0 675,000,000 675,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 동 별 고독사 예방 사업 추진 계획에 따른 예산 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 고독사 예방사업 추진 26 26

2019 고독사 예방 사업 추진 80 80

서울시장 공약사업을 근거로 성과목표 선정(고독사 예방사업 추진 둥) 및 달성 추진

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 59 558 4,619

여성(비율) 9 (15.25 %) 84 (15.05 %) 1,821 (39.42 %)

남성(비율) 50 (84.75 %) 474 (84.95 %) 2,798 (60.58 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 고독사 예방사업 관련 고독사 위험군 발굴 현황

구 분 2017년 2018년 2019년

계 59 558 4,619

여성(비율) 9 (15.25 %) 84 (15.05 %) 1,821 (39.42 %)

남성(비율) 50 (84.75 %) 474 (84.95 %) 2,798 (60.58 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 고독사 예방사업 관련 고독사 위험군 발굴 현황

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 15,000,000 130,000,000 675,000,000

여성(비율) 2,288,136 (15.25 %) 19,569,892 (15.05 %) 266,112,795 (39.42 %)

남성(비율) 12,711,864 (84.75 %) 110,430,108 (84.95 %) 408,887,205 (60.58 %)

지출액

계 15,000,000 130,000,000 675,000,000

여성(비율) 2,288,136 (15.25 %) 19,569,892 (15.05 %) 266,112,795 (39.42 %)

남성(비율) 12,711,864 (84.75 %) 110,430,108 (84.95 %) 408,887,205 (60.58 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 고독사 없는 서울 추진을 위해 고독사 예방 사업 추진 동 확대

○ 향후 개선사항 : 고독사 예방 추진을 위한 다각도로 사업 추진 계획 수립

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노인보호 전문기관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인인구 증가에 따라 학대받는 노인 수 역시 증가하므로 피해 노인을 위한 전문적인 상담과

예방 서비스를 제공하는 노인보호 전문기관 운영

○ 사업내용 : 노인학대 24시간 상담전화 설치 운영, 노인학대 신고접수 및 현장조사,

사례관리 및 사례판정위원회, 학대피해노인 일시보호 서비스 예방교육 및 노인학대

예방 캠페인 등 홍보사업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,185,276,000 0 1,185,276,000 1,183,619,350 0 1,656,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 623,448,000 0 623,448,000 621,791,350 0 1,656,650

자 체 재 원 623,448,000 0 623,448,000 621,791,350 0 1,656,650

국 고 지 원 561,828,000 0 561,828,000 561,828,000 0 0

국 고 보 조 금 561,828,000 0 561,828,000 561,828,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.86 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019학대피해 어르신 예방서비스

강화16400 17758

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,913 10,976 17,758

여성(비율) 10,356 (80.20 %) 9,110 (83.00 %) 14,562 (82.00 %)

남성(비율) 2,557 (19.80 %) 1,866 (17.00 %) 3,196 (18.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 754,274,000 928,740,000 1,185,276,000

여성(비율) 421,591,409 (55.89 %) 518,692,458 (55.85 %) 662,122,297 (55.86 %)

남성(비율) 332,682,591 (44.11 %) 410,047,542 (44.15 %) 523,153,703 (44.14 %)

지출액

계 753,853,100 926,740,000 1,183,619,350

여성(비율) 604,576,992 (80.20 %) 769,187,445 (83.00 %) 970,597,194 (82.00 %)

남성(비율) 149,276,108 (19.80 %) 157,552,555 (17.00 %) 213,022,156 (18.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 65세이상 노인 성비 격차에 따른 사업수혜자 성비차이 발생

○ 향후 개선사항 : 학대피해 어르신 성별을 분석하여 대상자별 맞춤 서비스 지원

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어르신 건강증진사업 (사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 심신건강 증진 및 건전한 여가 선용의 기회를 제공함으로써 어르신들의 건강운동

실천분위기 확산

○ 사업내용 : 실버축구대회, 시니어올림픽, 어르신게이트볼대회 개최 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 119,000,000 0 119,000,000 119,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 119,000,000 0 119,000,000 119,000,000 0 0

자 체 재 원 119,000,000 0 119,000,000 119,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업비 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019어르신심신건강증진 및 여가

기회 제공4500 4500

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,300 4,400 4,500

여성(비율) 2,150 (40.57 %) 2,700 (61.36 %) 2,835 (63.00 %)

남성(비율) 3,150 (59.43 %) 1,700 (38.64 %) 1,665 (37.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 119,000,000 119,000,000 119,000,000

여성(비율) 66,513,465 (55.89 %) 66,460,368 (55.85 %) 66,476,123 (55.86 %)

남성(비율) 52,486,535 (44.11 %) 52,539,632 (44.15 %) 52,523,877 (44.14 %)

지출액

계 119,000,000 119,000,000 119,000,000

여성(비율) 48,273,585 (40.57 %) 73,022,727 (61.36 %) 74,970,000 (63.00 %)

남성(비율) 70,726,415 (59.43 %) 45,977,273 (38.64 %) 44,030,000 (37.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 65세이상 노인 성비 격차에 따른 사업 수혜자 성비차이 발생

○ 향후 개선사항 : 셩별을 고려한 사업 추진으로 어르신의 심신건강 증진 및 건전한 여가 기회 제공

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어르신 지도자육성 (사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대한노인회 서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인회 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육을

실시함으로써 존경받는 어르신 상을 정립하고 어르신의 복지증진에 기여

○ 사업내용 : 대한노인회서울시연합회 산하 경로당 지도자, 노인회 지도자, 노인대학장 등에 대한 교육실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 105,500,000 0 105,500,000 105,500,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 105,500,000 0 105,500,000 105,500,000 0 0

자 체 재 원 105,500,000 0 105,500,000 105,500,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 상업비 전액 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성참석비율 48% 56%

2019 존경받는 어르신 지도자 육성 49% 49%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,300 6,900 6,900

여성(비율) 3,000 (47.62 %) 3,312 (48.00 %) 3,381 (49.00 %)

남성(비율) 3,300 (52.38 %) 3,588 (52.00 %) 3,519 (51.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 71,500,000 105,500,000 105,500,000

여성(비율) 39,963,973 (55.89 %) 58,920,747 (55.85 %) 58,934,714 (55.86 %)

남성(비율) 31,536,027 (44.11 %) 46,579,253 (44.15 %) 46,565,286 (44.14 %)

지출액

계 71,500,000 105,500,000 105,500,000

여성(비율) 34,047,619 (47.62 %) 50,640,000 (48.00 %) 51,695,000 (49.00 %)

남성(비율) 37,452,381 (52.38 %) 54,860,000 (52.00 %) 53,805,000 (51.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성 어르신 인구수가 남성 어르신 인구수에 비해 많음에도 불구하고 지도자 육성 프로그램의 경우

남성 어르신의 참여욕구가 높음

○ 향후 개선사항 : 여성 어르신의 참여도를 제고할 수 있는 프로그램 운영 마련 필요

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시설종사자 역량강화 (사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인종합복지관 등 시설종사자의 업무능력향상과 전문성 강화를 위해 정보공유의 장을

마련하여 고령사회 어르신 복지시책과 발전방안을 모색하여 어르신 복지 서비스 제공

○ 사업내용 : 노인종합복지관 종사자 교육, 어르신생활시설 종사자 워크숍, 재가관리사 워크숍,

재가노인복지시설 종사자 교육 및 워크숍, 어르신일자리 수행기관 종사자 워크숍

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 80,000,000 0 80,000,000 75,000,000 0 5,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 80,000,000 0 80,000,000 75,000,000 0 5,000,000

자 체 재 원 80,000,000 0 80,000,000 75,000,000 0 5,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.75 %

- 집행실적 분석 : 재가관리사 세미나 및 워크숍 집행잔액 5,000천원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 시설종사자 역량강화 551 618

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 600 22,871 29,484

여성(비율) 200 (33.33 %) 15,255 (66.70 %) 19,666 (66.70 %)

남성(비율) 400 (66.67 %) 7,616 (33.30 %) 9,818 (33.30 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 685 551 618

여성(비율) 476 (69.49 %) 386 (70.05 %) 432 (69.90 %)

남성(비율) 209 (30.51 %) 165 (29.95 %) 186 (30.10 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 70,000,000 80,000,000 80,000,000

여성(비율) 23,333,333 (33.33 %) 53,360,150 (66.70 %) 53,360,467 (66.70 %)

남성(비율) 46,666,667 (66.67 %) 26,639,850 (33.30 %) 26,639,533 (33.30 %)

지출액

계 70,000,000 78,000,000 75,000,000

여성(비율) 48,642,336 (69.49 %) 54,642,468 (70.05 %) 52,427,184 (69.90 %)

남성(비율) 21,357,664 (30.51 %) 23,357,532 (29.95 %) 22,572,816 (30.10 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보건복지부 2017년 통계(보건복지관련 산업 일자리 조사)에 따르면 '보건 및 사회복지 서비스업'

여성비율은 79%로 여성비율이 압도적임

○ 향후 개선사항 : 노인복지시설 종사자의 성별 특성을 고려한 워크숍 등 교육 프로그램 추진으로 업무능력 향상 및 전문

성 가화

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어르신 돌봄서비스 지원 강화(시비) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인과 독거노인에게 욕구에 따라 안전확인,

생활교육, 서비스연계, 가사, 활동지원, 주간보호노인에게 기초연금을 지급하여 안정적인

소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진

○ 사업내용 : 독거어르신 생활 건강관리 솔루션 사업(IoT) 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,338,100,000 △49,500,000 3,288,600,000 3,206,560,039 0 82,039,961

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,338,100,000 △49,500,000 3,288,600,000 3,206,560,039 0 82,039,961

자 체 재 원 3,338,100,000 △49,500,000 3,288,600,000 3,206,560,039 0 82,039,961

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.51 %

- 집행실적 분석 : 집행률 97.51%, 82,039천원 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 독거어르신 안전 관리 강화 5000 5030

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 689 1,934 5,030

여성(비율) 538 (78.08 %) 1,513 (78.23 %) 3,934 (78.21 %)

남성(비율) 151 (21.92 %) 421 (21.77 %) 1,096 (21.79 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,925,727,000 2,837,448,000 3,288,600,000

여성(비율) 1,635,296,148 (55.89 %) 1,584,687,725 (55.85 %) 1,837,087,216 (55.86 %)

남성(비율) 1,290,430,852 (44.11 %) 1,252,760,275 (44.15 %) 1,451,512,784 (44.14 %)

지출액

계 2,838,077,140 2,768,940,980 3,206,560,039

여성(비율) 2,216,089,262 (78.08 %) 2,166,188,057 (78.23 %) 2,507,874,194 (78.21 %)

남성(비율) 621,987,878 (21.92 %) 602,752,923 (21.77 %) 698,685,845 (21.79 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 평균수명이 남성보다 여성이 길며 명확한 소득, 건강, 사회적접촉 등의 기준 및 대상자의 서비스

참여 의지로 결정되기에 구체적 성별 격차 분석해 요구를 반영하는데 한계가 있음

○ 향후 개선사항 : 본 사업이 꼭 필요하다고 생각되나 참여의지가 없는 대상자에게 사업의 홍보를 적극적으로 하여 사각

지대 발생하지 않도록 조치하겠음.

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어르신 정보화 교육 (사회복지기금 노인복지 계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고령층의 세대간 정보격차 해소를 위해 초중고교 컴퓨터 교육실의 방과후 유휴시간을

활용하여 노인들에게 기초 정보화교육실시

○ 사업내용 : 서울시 거주 65세이상 어르신 대상으로 각 자치구별 25개 학교에서 정보화교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0

자 체 재 원 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성참석비율 45% 45%

2019 고령층의 정보격차 해소 1000 1011

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,000 950 1,011

여성(비율) 450 (45.00 %) 570 (60.00 %) 657 (64.99 %)

남성(비율) 550 (55.00 %) 380 (40.00 %) 354 (35.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 20,000,000 20,000,000 20,000,000

여성(비율) 11,178,734 (55.89 %) 11,169,810 (55.85 %) 11,172,458 (55.86 %)

남성(비율) 8,821,266 (44.11 %) 8,830,190 (44.15 %) 8,827,542 (44.14 %)

지출액

계 20,000,000 20,000,000 20,000,000

여성(비율) 9,000,000 (45.00 %) 12,000,000 (60.00 %) 12,997,033 (64.99 %)

남성(비율) 11,000,000 (55.00 %) 8,000,000 (40.00 %) 7,002,967 (35.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 고령인구 중 여성인구가 많으므로 어르신정보화교육 수헤대상에 대한 성별격차 발생

○ 향후 개선사항 : 성별 특색에 맞는 복지지원 강화를 통해 수혜자 만족도 제고 및 어르신 정보능력 향상기회 확대 추진

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 독거노인에 대한 생활실태 및 복지욕구 파악, 정기적인 안전확인, 서비스연계를 통한

독거노인에 대한 종합적인 사회안전망 구축

○ 사업내용 : 서비스 대상자 : 만 65세 이상 요양서비스 불필요 독거노인 중 보호필요도가 높은 독거노인

서비스 구성 : 가정방문,유선등을 통한 안전확인, 서비스연계, 생활교육 등

이용자부담 : 무료(공급자 지원방식)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,521,305,000 0 14,521,305,000 14,521,305,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,840,435,000 0 4,840,435,000 4,840,435,000 0 0

자 체 재 원 4,840,435,000 0 4,840,435,000 4,840,435,000 0 0

국 고 지 원 9,680,870,000 0 9,680,870,000 9,680,870,000 0 0

국 고 보 조 금 9,680,870,000 0 9,680,870,000 9,680,870,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018돌봄서비스의 남성 수혜자 비

율22% 22%

2019 어르신돌봄서비스 지원 강화 22 22

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 303,824 317,155 332,512

여성(비율) 207,004 (68.13 %) 215,666 (68.00 %) 226,168 (68.02 %)

남성(비율) 96,820 (31.87 %) 101,489 (32.00 %) 106,344 (31.98 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 24,762 25,294 29,600

여성(비율) 19,562 (79.00 %) 19,982 (79.00 %) 23,029 (77.80 %)

남성(비율) 5,200 (21.00 %) 5,312 (21.00 %) 6,571 (22.20 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 8,807,816,000 11,303,278,000 14,521,305,000

여성(비율) 6,001,017,508 (68.13 %) 7,686,250,424 (68.00 %) 9,877,100,704 (68.02 %)

남성(비율) 2,806,798,492 (31.87 %) 3,617,027,576 (32.00 %) 4,644,204,296 (31.98 %)

지출액

계 8,768,115,000 11,294,746,000 14,521,305,000

여성(비율) 6,926,817,932 (79.00 %) 8,922,733,240 (79.00 %) 11,297,673,407 (77.80 %)

남성(비율) 1,841,297,068 (21.00 %) 2,372,012,760 (21.00 %) 3,223,631,593 (22.20 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서비스 대상자 선정 시, 대상자의 주거 환경, 건강 상태, 대상자의 참여 의지 등으로 결정되기에

구체적 성별 격차 분석 어려움

○ 향후 개선사항 : 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통해 돌봄의 사회적 분담 강화

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 또는 주간보호서비스를

제공하여 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회경제적 활동기반 조성

○ 사업내용 : 서비스 대상 : 만65세 이상의 노인중 장기요양등급 A,B등급인 대상자로

기준중위소득 160%이하인자

서비스 유형 : 방문 및 주간보호서비스로 월27시간, 36시간간 범위내에서 이용

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 8,401,500,000 49,500,000 8,451,000,000 8,451,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,767,500,000 49,500,000 2,817,000,000 2,817,000,000 0 0

자 체 재 원 2,767,500,000 49,500,000 2,817,000,000 2,817,000,000 0 0

국 고 지 원 5,634,000,000 0 5,634,000,000 5,634,000,000 0 0

국 고 보 조 금 5,634,000,000 0 5,634,000,000 5,634,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서비스 이용 남성비율 44% 42%

2019 돌봄서비스 지원강화 44 44

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 24,762 25,294 29,600

여성(비율) 19,562 (79.00 %) 19,982 (79.00 %) 23,384 (79.00 %)

남성(비율) 5,200 (21.00 %) 5,312 (21.00 %) 6,216 (21.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,820 3,747 3,574

여성(비율) 2,139 (55.99 %) 2,098 (55.99 %) 2,002 (56.02 %)

남성(비율) 1,681 (44.01 %) 1,649 (44.01 %) 1,572 (43.98 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 7,813,863,000 7,381,500,000 8,451,000,000

여성(비율) 6,172,958,081 (79.00 %) 5,831,309,125 (79.00 %) 6,676,290,000 (79.00 %)

남성(비율) 1,640,904,919 (21.00 %) 1,550,190,875 (21.00 %) 1,774,710,000 (21.00 %)

지출액

계 7,813,863,000 7,381,500,000 8,451,000,000

여성(비율) 4,375,354,177 (55.99 %) 4,133,009,608 (55.99 %) 4,733,884,163 (56.02 %)

남성(비율) 3,438,508,823 (44.01 %) 3,248,490,392 (44.01 %) 3,717,115,837 (43.98 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서비스 대상자 선정의 경우, 대상자의 건강 수준, 장기요양등급의 판정 결과, 서비스 참여 의지 등

으로 결정되므로, 성별격차 분석 및 추출에 한계 발생

○ 향후 개선사항 : 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통해 돌봄의 사회적 분담 강화

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-단기 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 또는 주간보호서비스를

제공하여 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회경제적 활동기반 조성

○ 사업내용 : 만65세 이상 독거노인 또는 부부 모두 75세 이상 부부가구에게 건강기준, 소득기준에 따라

노인단기가사 서비스 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 99,000,000 0 99,000,000 99,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 33,000,000 0 33,000,000 33,000,000 0 0

자 체 재 원 33,000,000 0 33,000,000 33,000,000 0 0

국 고 지 원 66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0 0

국 고 보 조 금 66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서비스 수혜 남성비율 44% 45%

2019 어르신 돌봄서비스 지원 강화 44 45

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 23,855 25,294 29,600

여성(비율) 18,845 (79.00 %) 19,982 (79.00 %) 23,384 (79.00 %)

남성(비율) 5,010 (21.00 %) 5,312 (21.00 %) 6,216 (21.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 200 229 202

여성(비율) 115 (57.50 %) 128 (55.90 %) 112 (55.45 %)

남성(비율) 85 (42.50 %) 101 (44.10 %) 90 (44.55 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 167,775,000 176,061,000 99,000,000

여성(비율) 132,539,085 (79.00 %) 139,086,380 (79.00 %) 78,210,000 (79.00 %)

남성(비율) 35,235,915 (21.00 %) 36,974,620 (21.00 %) 20,790,000 (21.00 %)

지출액

계 167,677,500 100,500,000 99,000,000

여성(비율) 96,414,563 (57.50 %) 56,174,672 (55.90 %) 54,891,089 (55.45 %)

남성(비율) 71,262,937 (42.50 %) 44,325,328 (44.10 %) 44,108,911 (44.55 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서비스 대상자 선정의 경우, 대상자의 건강 수준, 수술·골절 등의 건강상태, 서비스 참여 의지 등

으로 결정되므로, 성별격차 분석 및 추출에 한계 발생

○ 향후 개선사항 : 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통해 돌봄의 사회적 분담 강화

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어르신 돌봄서비스 지원 강화-사회관계활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 독거노인에게 믿고 서로 의지할수있는 최소한 1명의 친구를 만들어주고 우울증 치료 및

집단상담 프로그램 등의 서비스를 제공하여 독거노인의 고독사 및 자살예방

○ 사업내용 : 사업내용 :독거어르신을 대상으로 고독사 및 자살위험군 특성에 따른 맞춤형 프로그램 제공

사회적 접촉이 저조한 독거노인을 발굴하여 그룹별 심리치료, 건강 및 여가프로그램

제공하여 사회관계 복원

추진방법 : 기관 및 자치구의 신청에 따라 복지부에서 기관 선정하여 대상자 모집,

프로그램 참여 유도

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 739,500,000 △10,000,000 729,500,000 637,500,000 0 92,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 246,500,000 △10,000,000 236,500,000 212,500,000 0 24,000,000

자 체 재 원 246,500,000 △10,000,000 236,500,000 212,500,000 0 24,000,000

국 고 지 원 493,000,000 0 493,000,000 425,000,000 0 68,000,000

국 고 보 조 금 493,000,000 0 493,000,000 425,000,000 0 68,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 10,000천원 감액(보건복지부 초기독거노인자립지원 사업 국비 추가 교부로 인한 시비매

칭분 예산변경)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.39 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 92,000천원 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 참여자의 남성비율 30% 27%

2019 어르신돌봄서비스 지원강화 30 30

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 23,855 25,294 29,600

여성(비율) 18,845 (79.00 %) 19,982 (79.00 %) 23,384 (79.00 %)

남성(비율) 5,010 (21.00 %) 5,312 (21.00 %) 6,216 (21.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 500 450 1,330

여성(비율) 350 (70.00 %) 315 (70.00 %) 931 (70.00 %)

남성(비율) 150 (30.00 %) 135 (30.00 %) 399 (30.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 487,500,000 502,500,000 729,500,000

여성(비율) 385,115,804 (79.00 %) 396,969,835 (79.00 %) 576,305,000 (79.00 %)

남성(비율) 102,384,196 (21.00 %) 105,530,165 (21.00 %) 153,195,000 (21.00 %)

지출액

계 487,500,000 450,000,000 637,500,000

여성(비율) 341,250,000 (70.00 %) 315,000,000 (70.00 %) 446,250,000 (70.00 %)

남성(비율) 146,250,000 (30.00 %) 135,000,000 (30.00 %) 191,250,000 (30.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서비스 대상자 선정의 경우, 대상자의 사회환경, 우울 및 고독감 수준으로 판단되기에 성별 격차

분석 및 완화에 있어 한계

○ 향후 개선사항 : 대상별 맞춤형 복지지원 강화를 통해 돌봄의 사회적 분담 강화

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학대피해노인전용쉼터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학대피해노인에 대한 일정기간 보호조치 및 심신 치유 프로그램 제공을 통하여

학대피해노인 보호의 의무를 강화

○ 사업내용 : 피해어르신에 대한 체계적인 지원(보호와 숙식제공, 전문심리상담, 치유프로그램 제공,

재발방지를 위한 가해자 전문상담 등)을 위해서는 전용쉼터 설치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 185,408,000 0 185,408,000 185,408,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 92,704,000 0 92,704,000 92,704,000 0 0

자 체 재 원 92,704,000 0 92,704,000 92,704,000 0 0

국 고 지 원 92,704,000 0 92,704,000 92,704,000 0 0

국 고 보 조 금 92,704,000 0 92,704,000 92,704,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 학대피해노인 보호의무 강화 23 25

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,365,126 1,393,671 1,461,460

여성(비율) 763,019 (55.89 %) 778,352 (55.85 %) 816,405 (55.86 %)

남성(비율) 602,107 (44.11 %) 615,319 (44.15 %) 645,055 (44.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 15 25

여성(비율) 0 (0.00 %) 12 (80.00 %) 24 (96.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 3 (20.00 %) 1 (4.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 173,936,000 179,200,000 185,408,000

여성(비율) 97,219,211 (55.89 %) 100,081,496 (55.85 %) 103,573,152 (55.86 %)

남성(비율) 76,716,789 (44.11 %) 79,118,504 (44.15 %) 81,834,848 (44.14 %)

지출액

계 58,505,200 178,800,000 185,408,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 143,040,000 (80.00 %) 177,991,680 (96.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 35,760,000 (20.00 %) 7,416,320 (4.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 65세이상 노인 성비 격차에 따른 사업 수혜자 성비 발생

○ 향후 개선사항 : 학대피해 어르신 성별을 분석하여 대상자별 맞춤 서비스 지원

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경로당 활성화 및 지원강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어르신 욕구에 맞는 프로그램을 개발 및 제공함으로써 경로당 활성화 도모

○ 사업내용 : 건강관리, 운동,교육,여가,자원봉사 등 다양한 프로그램 제공으로 어르신이 가장 손쉽게

접근할 수 있는 다기능 공간으로 전환

지역노인들이 자율적으로 친목도모, 취미활동 및 각종 정보교환 등 기타 여가활동을

할 수 있는 시설로써 경로당 운영비 등을 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,040,448,000 0 14,040,448,000 13,764,177,650 0 276,270,350

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 13,308,448,000 0 13,308,448,000 13,032,177,650 0 276,270,350

자 체 재 원 13,308,448,000 0 13,308,448,000 13,032,177,650 0 276,270,350

국 고 지 원 732,000,000 0 732,000,000 732,000,000 0 0

국 고 보 조 금 570,000,000 0 570,000,000 570,000,000 0 0

특 별 교 부 세 162,000,000 0 162,000,000 162,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.03 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018세대통합형 개방형 경로당 확

대125993 129827

2019세대통합형 개방형 경로당 확

대650 736

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자치구 실태조사 자료

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 125,241 129,827 131,043

여성(비율) 81,309 (64.92 %) 83,624 (64.41 %) 84,495 (64.48 %)

남성(비율) 43,932 (35.08 %) 46,203 (35.59 %) 46,548 (35.52 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

지역 주민 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 125,241 129,827 131,043

여성(비율) 81,309 (64.92 %) 83,624 (64.41 %) 84,495 (64.48 %)

남성(비율) 43,932 (35.08 %) 46,203 (35.59 %) 46,548 (35.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

지역 주민 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 12,140,324,000 14,040,448,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 7,819,809,856 (64.41 %) 9,053,117,326 (64.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 4,320,514,144 (35.59 %) 4,987,330,674 (35.52 %)

지출액

계 0 11,786,295,120 13,764,177,650

여성(비율) 0 (0.00 %) 7,591,773,230 (64.41 %) 8,874,981,422 (64.48 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 4,194,521,890 (35.59 %) 4,889,196,228 (35.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경로당은 대부분 고령인구가 이용하는 시설로 고령인구는 여성의 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 남녀 성비가 균형을 이룰 수 있도록 프로그램 및 홍보 다양화

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저소득 어르신 급식 제공 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정형편이 어렵거나 기타 부득이한 사정으로 식사를 거르는 어르신에게 무료급식을 제공하여

어르신의 건강증진 도모함은 물론 어르신을 공경하는 사회적 분위기 조성

○ 사업내용 : - 지원대상 : 결식우려 저소득 어르신 및 기초생활수급자

- 수행기관 : 사회복지법인 및 민간단체

- 지원내용 : 경로식당, 식사배달 및 밑반찬배달 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 28,992,297,000 0 28,992,297,000 28,895,295,000 0 97,002,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 28,992,297,000 0 28,992,297,000 28,895,295,000 0 97,002,000

자 체 재 원 28,992,297,000 0 28,992,297,000 28,895,295,000 0 97,002,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.67 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 어르신 무료급식 지원확대 24239 24522

2019 어르신 무료급식 지원확대 28000 27567

사업수행기관 실태조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 28,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 16,800 (60.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 11,200 (40.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

저소득 어르신 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 23,582 24,522 27,567

여성(비율) 14,102 (59.80 %) 14,650 (59.74 %) 16,541 (60.00 %)

남성(비율) 9,480 (40.20 %) 9,872 (40.26 %) 11,026 (40.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

저소득 어르신 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 24,473,397,000 28,992,297,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 17,395,378,200 (60.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 11,596,918,800 (40.00 %)

지출액

계 0 24,472,567,720 28,895,295,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 14,620,468,033 (59.74 %) 17,338,015,547 (60.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 9,852,099,687 (40.26 %) 11,557,279,453 (40.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 무료급식 이용자는 고령 어르신 비율이 높으므로 고령 어르신 성비에 따른 격차 발생

○ 향후 개선사항 : 남녀 성비가 균형을 이룰 수 있도록 홍보채널 다양화

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어르신일자리 및 사회활동지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건강하고 근로능력이 있는 65세 이상 노인에게 일자리를 마련·제공하여 자활능력향상 및 사회참여 기회제공

○ 사업내용 : 지원대상 : 만 65세 기초연금수급자(시장형 및 인력파견형은 만 60세 이상 참여)

사업유형 : 공익활동(1인당 월 27만원), 시장형(1인당 연 210백만원), 인력파견형(1인당 15만원 지원)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 146,124,730,000 △632,851,000 145,491,879,000 144,562,415,000 0 929,464,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 78,684,855,000 △632,851,000 78,052,004,000 77,838,853,000 0 213,151,000

자 체 재 원 78,684,855,000 △632,851,000 78,052,004,000 77,838,853,000 0 213,151,000

국 고 지 원 67,439,875,000 0 67,439,875,000 66,723,562,000 0 716,313,000

국 고 보 조 금 67,439,875,000 0 67,439,875,000 66,723,562,000 0 716,313,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사회공헌일자리 수요증가 및 이야기 할머니사업 활동횟수 증가에 따른 예산 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.36 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 남녀 참여비율 균형 71% 71%

사업수행기관 실태조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 56,177 59,031 79,430

여성(비율) 39,090 (69.58 %) 42,281 (71.63 %) 56,892 (71.63 %)

남성(비율) 17,087 (30.42 %) 16,750 (28.37 %) 22,538 (28.37 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

저소득 어르신 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 56,177 59,031 79,430

여성(비율) 39,090 (69.58 %) 42,281 (71.63 %) 56,892 (71.63 %)

남성(비율) 17,087 (30.42 %) 16,750 (28.37 %) 22,538 (28.37 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

저소득 어르신 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 145,491,879,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 104,209,039,155 (71.63 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 41,282,839,845 (28.37 %)

지출액

계 0 0 144,562,415,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 103,543,307,493 (71.63 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 41,019,107,507 (28.37 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 세부사업별 특성 및 참여자 선호도에 따라 성별격차 발생

○ 향후 개선사항 : 어르신 일자리 지원을 통한 남·여 성별 소득격차 발생 최소화

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보람일자리 사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자신의 능력을 사회에 환원하고자 하는 장년층에게 사회참여기회를 제공함으로써

활력있고 안정된 노후생활 유도

○ 사업내용 : - 대상 : 만50세~67세 서울시민

- 내용 : 장년층의 전문성과 경험을 활용한 사회공헌 일자리 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 10,916,000,000 0 10,916,000,000 10,511,231,530 0 404,768,470

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 10,916,000,000 0 10,916,000,000 10,511,231,530 0 404,768,470

자 체 재 원 10,916,000,000 0 10,916,000,000 10,511,231,530 0 404,768,470

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.29 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남녀 참여비율 균형 2,236 2273

2019 남녀 참여비율 균형 53% 72%

50플러스포털(참여자 수)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 2,410

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,747 (72.49 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 663 (27.51 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

만50세~67세 보람일자리 참여자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,800 2,236 2,410

여성(비율) 990 (55.00 %) 1,342 (60.02 %) 1,747 (72.49 %)

남성(비율) 810 (45.00 %) 894 (39.98 %) 663 (27.51 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

만50세~67세 보람일자리 참여자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 7,006,000,000 10,906,000,000 10,916,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 7,912,967,635 (72.49 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,003,032,365 (27.51 %)

지출액

계 6,339,709,673 10,690,546,600 10,511,231,530

여성(비율) 3,486,840,320 (55.00 %) 6,416,240,401 (60.02 %) 7,619,552,483 (72.49 %)

남성(비율) 2,852,869,353 (45.00 %) 4,274,306,199 (39.98 %) 2,891,679,047 (27.51 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 세부사업별 특성 및 참여자 선호도에 따라 성별격차 발생(보람일자리 사업 대부분 장애인시설, 어

린이집, 학교 등에서 돌봄 교육인력을 지원하는 형태로 운영되고 있음)

○ 향후 개선사항 : 중장년남성 적합업무를 발굴하여 성별 고른 사회참여 활동기회 확대

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50+재단 및 캠퍼스 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고령사회 대비, 장년층(50~64세)의 은퇴 전후 새로운 인생 준비 및 성공적인 노후생활을 위한

서울시 인생재설계, 인생이모작 관련 정책개발 및 연구, 실행 전담

서울시 장년층(50~64세) 대상 인생재설계 교육, 상담, 일자리, 창업 등 연계, 여가,

커뮤니티 등 활동 지원

○ 사업내용 : 서울시 50+ 재단(타 지자체에 유사기관 없으며, 전국 최초 설립)

- 기 능 : 서울시 거주 장년층(50~64세)을 핵심대상으로 인생재설계 지원사업 기획, 개발 및

사업 집행 지원, 50+캠퍼스 운영

- 내 용 : 서울시 장년층 인생재설계, 인생이모작 지원

(교육지원, 고용지원, 창업지원, 사회참여지원 등)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,164,789,000 0 14,164,789,000 14,164,787,520 0 1,480

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 14,164,789,000 0 14,164,789,000 14,164,787,520 0 1,480

자 체 재 원 14,164,789,000 0 14,164,789,000 14,164,787,520 0 1,480

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남녀 참여비율 균형 10000 12068

2019 남녀 참여비율 균형 54% 58%

50플러스재단 실태조사

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 2,239,266

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,152,301 (51.46 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,086,965 (48.54 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계청('19.9월 내국인 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 8,274 10,000 12,343

여성(비율) 4,716 (57.00 %) 5,700 (57.00 %) 7,196 (58.30 %)

남성(비율) 3,558 (43.00 %) 4,300 (43.00 %) 5,147 (41.70 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

50플러스재단 교육 프로그램 참여자('19.9월 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 10,744,506,000 13,584,400,000 14,164,789,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 7,289,040,484 (51.46 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,875,748,516 (48.54 %)

지출액

계 10,728,476,000 13,584,400,000 14,164,787,520

여성(비율) 6,114,997,923 (57.00 %) 7,743,108,000 (57.00 %) 8,258,106,700 (58.30 %)

남성(비율) 4,613,478,077 (43.00 %) 5,841,292,000 (43.00 %) 5,906,680,820 (41.70 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 50+지원 정책에 대한 홍보 강화 및 성별 참여 프로그램 균형 추진

○ 향후 개선사항 : 성별 균형에 맞춘 프로그램 설계 및 홍보 채널 다양화 추진

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어르신 교육문화 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어르신에게 다양한 문화향유 및 건전한 여가선용의 기회를 제공하여 노후 삶의 질 향상

○ 사업내용 : 어르신생활체육 경연대회, 어르신 아카데미 운영, 노인대학 운영지원, 대한노인회 사회공헌활동

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 887,872,000 0 887,872,000 867,577,130 0 20,294,870

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 887,872,000 0 887,872,000 867,577,130 0 20,294,870

자 체 재 원 887,872,000 0 887,872,000 867,577,130 0 20,294,870

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.71 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남녀 참여비율 균형 7722 8000

2019 남녀 참여비율 균형 54 63

사업수행기관 실태조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 거주 어르신

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,722 8,000 11,383

여성(비율) 4,296 (55.63 %) 4,200 (52.50 %) 6,102 (53.61 %)

남성(비율) 3,426 (44.37 %) 3,800 (47.50 %) 5,281 (46.39 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

프로그램 참여 어르신

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,107,224,000 887,872,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 1,092,610,640 867,577,130

여성(비율) 0 (0.00 %) 573,620,586 (52.50 %) 465,075,608 (53.61 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 518,990,054 (47.50 %) 402,501,522 (46.39 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 프로그램 선호도에 따라 참여자 성별격차 발생

○ 향후 개선사항 : 프로그램 수요분석 등을 통한 성별 고른 참여와 기회 제공

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장애인직업재활시설 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인이 자신의 능력과 적성에 맞는 직업생활을 할 수 있도록, 장애인직업재활과 관련된 제반서비스(보호고

용, 직업적응훈련 등)를 제공하고 취업기회를 제공하여 장애인의 자활 및 자립 도모

○ 사업내용 : -시설현황 : 133개소(근로사업장 12, 보호작업장 116, 직업적응훈련시설 5)

-사업내용 : 종사자 인건비 및 시설 운영비 지원

-이용장애인 : 4,188명(근로 677, 보호 3416, 적응훈련시설 95)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 37,602,681,000 0 37,602,681,000 37,307,702,629 0 294,978,371

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 37,602,681,000 0 37,602,681,000 37,307,702,629 0 294,978,371

자 체 재 원 37,602,681,000 0 37,602,681,000 37,307,702,629 0 294,978,371

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.22 %

- 집행실적 분석 : 294,978,371원은 집행잔액 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 장애인 일자리 제공 4284 4203

2019 장애인 일자리 제공 4284 4188

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,549 392,361 394,843

여성(비율) 164,111 (41.91 %) 164,693 (41.97 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,438 (58.09 %) 227,668 (58.03 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,137 4,144 4,188

여성(비율) 1,502 (36.31 %) 1,514 (36.53 %) 1,515 (36.17 %)

남성(비율) 2,635 (63.69 %) 2,630 (63.47 %) 2,673 (63.83 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 30,930,771,000 34,277,268,000 37,602,681,000

여성(비율) 12,964,098,388 (41.91 %) 14,387,836,963 (41.97 %) 15,811,024,394 (42.05 %)

남성(비율) 17,966,672,612 (58.09 %) 19,889,431,037 (58.03 %) 21,791,656,606 (57.95 %)

지출액

계 30,231,116,188 33,837,920,529 37,307,702,629

여성(비율) 10,975,860,893 (36.31 %) 12,362,599,344 (36.53 %) 13,495,981,252 (36.17 %)

남성(비율) 19,255,255,295 (63.69 %) 21,475,321,185 (63.47 %) 23,811,721,377 (63.83 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전체장애인구는 증가추세로 여성 경제활동인구가 낮으므로 참여율을 높이기 위한 대책 필요

○ 향후 개선사항 : 여성 장애인의 경제활동 참여률 상승을 위한 역량강화 교육 등 경제활동 지원 필요

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장애인복지위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인복지업무를 객관적이고 공정하게 추진하기 위하여 장애인복지업무 관련 단체, 학계, 시의회 등 여러

분야의 관계자 및 전문가의 의견을 수렴하고 이를 장애인복지시책에 충실히 반영하여 내실 있는 사업추진을

위해 위원회 운영

○ 사업내용 : 장애인 당사자 및 전문가로 위원회를 구성?운영하여 장애인 복지시책의 주요현안사항에 대해 자문 및 심의

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 67,200,000 0 67,200,000 67,200,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 67,200,000 0 67,200,000 67,200,000 0 0

자 체 재 원 67,200,000 0 67,200,000 67,200,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 장애인 복지위원회 운영 여성위원 40% 여성위원 50%

2019 장애인 복지위원회 운영 50 44.4

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 18 18 18

여성(비율) 8 (44.44 %) 8 (44.44 %) 8 (44.44 %)

남성(비율) 10 (55.56 %) 10 (55.56 %) 10 (55.56 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,154 391,922 394,843

여성(비율) 163,948 (41.91 %) 164,555 (41.99 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,206 (58.09 %) 227,367 (58.01 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 67,200,000 67,200,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 29,866,667 (44.44 %) 29,866,667 (44.44 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 37,333,333 (55.56 %) 37,333,333 (55.56 %)

지출액

계 0 64,749,850 67,200,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 27,186,306 (41.99 %) 28,255,986 (42.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 37,563,544 (58.01 %) 38,944,014 (57.95 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 장애인복지위원회 등 남성 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 성비 균형을 위해 장애인복지위원회 위촉 등 사업 추진 시 여성 고려

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장애인일자리 통합지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 장애인 취업기회 확대를 위하여 취업기관과의 고용 연계를 통한 취업상담 및 알선과 일자리 개발, 현장훈

련, 사후지도 등의 취업토털서비스 제공으로 장애인 일자리 확대에 기여

- 취업을 희망하는 구직 장애인과 구인업체와의 만남의 장을 마련하여 취업을 도모

○ 사업내용 : - 장애인일자리통합지원센터 운영 지원

- 일자리연계, 일자리개발, 일자리지원 사업 등 장애인취업연계사업

- 1:1 맞춤고용 지원사업, 장애학생지원사업 등 장애인취업특화사업

- 서울시와 센터간 협의를 통해 추진하는 특화사업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,755,010,000 0 1,755,010,000 1,755,010,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,755,010,000 0 1,755,010,000 1,755,010,000 0 0

자 체 재 원 1,755,010,000 0 1,755,010,000 1,755,010,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애인 일자리 제공실적(취업

확정)1300 952

2019장애인 일자리 제공실적(취업

확정)1000 983

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,549 392,361 394,843

여성(비율) 164,111 (41.91 %) 227,668 (58.03 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,438 (58.09 %) 164,693 (41.97 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 750 679 691

여성(비율) 236 (31.47 %) 207 (30.49 %) 218 (31.55 %)

남성(비율) 514 (68.53 %) 472 (69.51 %) 473 (68.45 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,720,503,000 1,755,010,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 998,324,189 (58.03 %) 737,939,561 (42.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 722,178,811 (41.97 %) 1,017,070,439 (57.95 %)

지출액

계 0 1,720,503,000 1,755,010,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 524,512,697 (30.49 %) 553,678,987 (31.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,195,990,303 (69.51 %) 1,201,331,013 (68.45 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 장애인 취업연계 현장훈련 및 취업상담·알선으로 취업인원 증가

○ 향후 개선사항 : 장애인 취업률 향상 위한 장애인 적합 직무 개발, 서울시 장애인취업박람회 외에도 자치구 연계 취업

박람회개최 추진

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장애인 일자리 지원-시각장애인 안마사 파견 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리를 개발, 제공하여 직업생활 및 사회참여의 경험 확대와

공공기관 등에 장애인 행정도우미를 배치하여 행정업무를 지원하는 공공형 일자리로 장애인의 사회참여기회

제공 및 소득증진 도모

○ 사업내용 : 시각장애인안마사가 경로당, 노인복지시설 등을 방문하여 고령자들에게 안마서비스 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,748,528,000 0 1,748,528,000 1,748,528,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 349,706,000 0 349,706,000 349,706,000 0 0

자 체 재 원 349,706,000 0 349,706,000 349,706,000 0 0

국 고 지 원 1,398,822,000 0 1,398,822,000 1,398,822,000 0 0

국 고 보 조 금 1,398,822,000 0 1,398,822,000 1,398,822,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018시각장애인안마사 파견사업

장애인일자리 사업 참여자110 110

2019시각장애인안마사 파견사업

장애인일자리 사업 참여자110 111

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 42,216 41,893 41,832

여성(비율) 16,562 (39.23 %) 16,529 (39.46 %) 16,633 (39.76 %)

남성(비율) 25,654 (60.77 %) 25,364 (60.54 %) 25,199 (60.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 110 110 111

여성(비율) 30 (27.27 %) 30 (27.27 %) 28 (25.23 %)

남성(비율) 80 (72.73 %) 80 (72.73 %) 83 (74.77 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,674,156,000 1,717,210,000 1,748,528,000

여성(비율) 656,797,699 (39.23 %) 677,529,995 (39.46 %) 695,239,678 (39.76 %)

남성(비율) 1,017,358,301 (60.77 %) 1,039,680,005 (60.54 %) 1,053,288,322 (60.24 %)

지출액

계 1,674,156,000 1,717,210,000 1,748,528,000

여성(비율) 456,588,000 (27.27 %) 468,330,000 (27.27 %) 441,070,126 (25.23 %)

남성(비율) 1,217,568,000 (72.73 %) 1,248,880,000 (72.73 %) 1,307,457,874 (74.77 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시에 등록된 시각장애인 중 만 18세 안마사자격증 소지하고 있는 성별 차이(남성이 많음

사업성격이 경로당 및 노인복지관에 파견되어 고령의 어르신에게 안마서비스를 제공으로 서비스 수

혜기관에서 여성보다는 남성 안마사 선호함.

○ 향후 개선사항 : 수행기관에서 안마사 신규 채용 및 추가모집시 여성안마사를 가급적 채용해 줄 것을 협조 요청

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어울림플라자(가칭) 건립 및 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어울림플라자 건립을 통하여 장애인, 노인, 지역주민 등이 함께 사용할 수 있는 지역 커뮤니티

에 필요한 문화 복지공간 조성

○ 사업내용 : 장애인, 노인, 지역주민이 함께 사용할 수 있는 문화 복지공간 조성을 위한

설계공모 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,131,000,000 0 2,131,000,000 2,131,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,131,000,000 0 2,131,000,000 2,131,000,000 0 0

자 체 재 원 2,131,000,000 0 2,131,000,000 2,131,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 어울림플라자 건립 0 0

2019 어울림플라자 건립 1 0

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 2,131,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 2,131,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 현재 설계진행 중으로 성평등 효과분석하기 어려움

○ 향후 개선사항 : 모두가 이용하기 편리한 시설 건립

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장애인 일자리 지원-시간제 일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소득증대 및 자립

기반 지원

○ 사업내용 : 일반형 일자리와 똑같은 형태이나 근무시간만 반절 근무하는 개념으로 동주민센터, 보건소, 공공기관 행정보

조 업무 수행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,079,705,000 0 2,079,705,000 2,079,705,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,119,841,000 0 1,119,841,000 1,119,841,000 0 0

자 체 재 원 1,119,841,000 0 1,119,841,000 1,119,841,000 0 0

국 고 지 원 959,864,000 0 959,864,000 959,864,000 0 0

국 고 보 조 금 959,864,000 0 959,864,000 959,864,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 장애인일자리 사업 참여 218 223

2019 장애인일자리 사업 참여 258 254

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,549 392,361 394,843

여성(비율) 164,111 (41.91 %) 164,693 (41.97 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,438 (58.09 %) 227,668 (58.03 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 218 218 254

여성(비율) 88 (40.37 %) 88 (40.37 %) 124 (48.82 %)

남성(비율) 130 (59.63 %) 130 (59.63 %) 130 (51.18 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,360,884,000 1,584,065,000 2,079,705,000

여성(비율) 570,391,022 (41.91 %) 664,909,145 (41.97 %) 874,466,012 (42.05 %)

남성(비율) 790,492,978 (58.09 %) 919,155,855 (58.03 %) 1,205,238,988 (57.95 %)

지출액

계 1,293,165,630 1,584,065,000 2,079,705,000

여성(비율) 522,011,814 (40.37 %) 639,439,083 (40.37 %) 1,015,289,055 (48.82 %)

남성(비율) 771,153,816 (59.63 %) 944,625,917 (59.63 %) 1,064,415,945 (51.18 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 1일 4시간.주5일 근무하는 파트타임 일자리 성격으로 가정일과 병행하는 여성장애인이 선호함.

○ 향후 개선사항 : 중증장애인으로 장시간 근무가 어려운 남성 중증장애인에게 일자리 홍보 및 적극채용 유도

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장애인 일자리 지원-복지일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 자립기반을 지원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,971,277,000 0 3,971,277,000 3,971,277,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,138,380,000 0 2,138,380,000 2,138,380,000 0 0

자 체 재 원 2,138,380,000 0 2,138,380,000 2,138,380,000 0 0

국 고 지 원 1,832,897,000 0 1,832,897,000 1,832,897,000 0 0

국 고 보 조 금 1,832,897,000 0 1,832,897,000 1,832,897,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 장애인일자리 사업 참여 849 842

2019 장애인일자리 사업 참여 1044 1049

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,549 392,361 394,843

여성(비율) 164,111 (41.91 %) 164,693 (41.97 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,438 (58.09 %) 227,668 (58.03 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 849 849 1,049

여성(비율) 340 (40.05 %) 340 (40.05 %) 421 (40.13 %)

남성(비율) 509 (59.95 %) 509 (59.95 %) 628 (59.87 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,291,712,000 2,913,768,000 3,971,277,000

여성(비율) 960,531,499 (41.91 %) 1,223,050,184 (41.97 %) 1,669,826,615 (42.05 %)

남성(비율) 1,331,180,501 (58.09 %) 1,690,717,816 (58.03 %) 2,301,450,385 (57.95 %)

지출액

계 2,151,460,260 2,913,768,000 3,971,277,000

여성(비율) 861,597,748 (40.05 %) 1,166,880,000 (40.05 %) 1,593,810,884 (40.13 %)

남성(비율) 1,289,862,512 (59.95 %) 1,746,888,000 (59.95 %) 2,377,466,116 (59.87 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시에 등록된 장애인 중 여성장애인은 가사 업무와 일자리의 병행에 대한 부담으로 남성장애인

보다 참여율이 저조한 경향이 있음

○ 향후 개선사항 : 여성 장애인이 좀더 참여할 수 있도록 참여자 모집시 적극적으로 홍보

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장애인 일자리 지원-일반형 일자리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소득증대 및 자립

기반 지원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

- 동 주민센터, 보건소, 공공기관 행정보조 업무수행

- 1일 8시간ㆍ주5일 근무

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 12,535,852,000 0 12,535,852,000 12,535,852,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,750,074,000 0 6,750,074,000 6,750,074,000 0 0

자 체 재 원 6,750,074,000 0 6,750,074,000 6,750,074,000 0 0

국 고 지 원 5,785,778,000 0 5,785,778,000 5,785,778,000 0 0

국 고 보 조 금 5,785,778,000 0 5,785,778,000 5,785,778,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 장애인일자리사업 참여자 678 674

2019 장애인일자리사업 참여자 778 773

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,549 392,361 394,843

여성(비율) 164,111 (41.91 %) 164,693 (41.97 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,438 (58.09 %) 227,668 (58.03 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 678 678 773

여성(비율) 272 (40.12 %) 272 (40.12 %) 342 (44.24 %)

남성(비율) 406 (59.88 %) 406 (59.88 %) 431 (55.76 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 8,462,760,000 9,847,881,000 12,535,852,000

여성(비율) 3,547,019,674 (41.91 %) 4,133,634,754 (41.97 %) 5,271,024,738 (42.05 %)

남성(비율) 4,915,740,326 (58.09 %) 5,714,246,246 (58.03 %) 7,264,827,262 (57.95 %)

지출액

계 8,262,336,790 9,847,881,000 12,535,852,000

여성(비율) 3,314,683,786 (40.12 %) 3,950,772,319 (40.12 %) 5,546,263,110 (44.24 %)

남성(비율) 4,947,653,004 (59.88 %) 5,897,108,681 (59.88 %) 6,989,588,890 (55.76 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지자체에 참여자 선발시 여성장애인을 우선적으로 채용해 줄 것을 안내하여 전년도에 비해 여성장

애인참여율이 높아짐

○ 향후 개선사항 : 지자체에 참여자 모집, 선발시 성비를 고려하여 추진해 줄 것을 안내

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장애인 일자리 지원-발달장애인 요양보호사 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인(중증포함)에게 장애유형별 일자리를 제공하여 장애인 소득증대 및 자립

기반 지원

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

- 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인

- 시설,병원 등에 배치되어 어르신의 요양서비스 지원

- 1일 5시간ㆍ주5일

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 517,851,000 0 517,851,000 517,850,000 0 1,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 278,843,000 0 278,843,000 278,842,000 0 1,000

자 체 재 원 278,843,000 0 278,843,000 278,842,000 0 1,000

국 고 지 원 239,008,000 0 239,008,000 239,008,000 0 0

국 고 보 조 금 239,008,000 0 239,008,000 239,008,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애인일자리사업 참여자 인

원20 20

2019장애인일자리사업 참여자 인

원50 48

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 30,666 31,826 32,878

여성(비율) 10,564 (34.45 %) 10,920 (34.31 %) 11,284 (34.32 %)

남성(비율) 20,102 (65.55 %) 20,906 (65.69 %) 21,594 (65.68 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20 20 48

여성(비율) 8 (40.00 %) 8 (40.00 %) 16 (33.33 %)

남성(비율) 12 (60.00 %) 12 (60.00 %) 32 (66.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 159,796,000 185,926,000 517,851,000

여성(비율) 55,047,445 (34.45 %) 63,794,128 (34.31 %) 177,730,722 (34.32 %)

남성(비율) 104,748,555 (65.55 %) 122,131,872 (65.69 %) 340,120,278 (65.68 %)

지출액

계 157,798,550 185,926,000 517,850,000

여성(비율) 63,119,420 (40.00 %) 74,370,400 (40.00 %) 172,616,667 (33.33 %)

남성(비율) 94,679,130 (60.00 %) 111,555,600 (60.00 %) 345,233,333 (66.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 참여자 모집시 적극적인 성비를 고려하여 채용한 결과 남성 참여율이 높아짐

○ 향후 개선사항 : 성비를 고려한 참여자 모집 적극 안내 홍보

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발달장애인 부모교육 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 발달장애인 자녀를 둔 부모교육을 통해 발달장애인 권리구제 및 자립생활 도모하고자 함

○ 사업내용 : 영유아기 부모교육, 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육, 성인권 교육 등

발달장애인 부모 교육 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 44,000,000 0 44,000,000 44,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0

자 체 재 원 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0

국 고 지 원 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0

국 고 보 조 금 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 발달장애인 부모교육 지원 120 879

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 1,155

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,035 (89.61 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 120 (10.39 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 879

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 817 (92.95 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 62 (7.05 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 44,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 39,428,571 (89.61 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,571,429 (10.39 %)

지출액

계 0 0 44,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 40,896,473 (92.95 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,103,527 (7.05 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 영유아기 부모교육, 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육, 성인권 교육 등

발달장애인 부모 교육 지원 필요

○ 향후 개선사항 : 발달장애인 자녀를 둔 부모교육을 통해 발달장애인 권리구제 및 자립생활 도모 필요

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여성장애인 홈헬퍼 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성장애인의 임신 출산 육아 양육지원을 위한 홈헬퍼를 파견함으로써 모성권 보장 및 장애인가족의 안정성

도모

○ 사업내용 : - 지원대상 : 전국가구 평균소득 100%이하 만 9세 미만 자녀 양육 여성장애인

※ 단, 지적/발달/정신장애인의 경우 만 12세 미만까지 예외 인정

- 사업내용 : 임신·출산·자녀 양육을 위한 홈헬퍼 파견, 산전·산후 건강검진 등 여성장애인 모성권 보장

을 위한 사업

· 출산예정일 2달전 : 일 최대 파견 4시간, 월 최대 파견 30시간

· 100일 이내 신생아 양육 : 일 최대 파견 6시간, 월 최대 파견 120시간

· 만 9세 미만 아동 양육 : 일 최대 파견 4시간, 월 최대 파견 70시간

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,604,430,000 0 1,604,430,000 1,471,151,330 0 133,278,670

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,604,430,000 0 1,604,430,000 1,471,151,330 0 133,278,670

자 체 재 원 1,604,430,000 0 1,604,430,000 1,471,151,330 0 133,278,670

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.69 %

- 집행실적 분석 : 예산집행율 : 91.69%

집행실적 : 당초 사업계획에 따른 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서비스이용자 확대 145명 139명

2018연합보수교육 및 사례관리회

의13회 13회

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2019 서비스이용자 확대 160 156

2019연합보수교육 및 사례관리회

의13 15

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 164,394 164,693 165,446

여성(비율) 164,394 (100.00 %) 164,693 (100.00 %) 165,446 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 145 160 156

여성(비율) 145 (100.00 %) 160 (100.00 %) 156 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,023,127,000 1,210,842,000 1,604,430,000

여성(비율) 1,023,127,000 (100.00 %) 1,210,842,000 (100.00 %) 1,604,430,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 996,245,615 1,194,513,801 1,471,151,330

여성(비율) 996,245,615 (100.00 %) 1,194,513,801 (100.00 %) 1,471,151,330 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서비스 기관의 안정적인 사업 운영과 이용자의 만족도가 높아 장기(고정) 서비스 이용으로 연도별

이용자수는 비슷한 수치를 보이며, 여성장애인을 가정을 대상으로 하는 사업으로 여성비율 100%

○ 향후 개선사항 : 수요자(서비스이용자)의 의견 수렴 등을 통한 사업 개선과 역량있는 홈헬퍼 모집 및 지속적인 교육 및

사례관리 활동으로 질 높은 서비스 제공

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장애인운전연습장 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 신체적인 장애로 활동에 제약을 받는 장애인에게 사회활동에 필수적인 운전면허 무료 교습으로 장애인의 편

의와 이동권 보장을 위한 장애인운전 연습장 운영

○ 사업내용 : - 위 치 : 송파구 가락동 509 탄천 빗물펌프장

- 시설규모

· 도로축소형 기능개선 코스 1조

· 교습차량 6대(지체 5, 청각 1)

· 대기실(15평, 경량 철골조), 이동화장실 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 145,838,000 0 145,838,000 145,838,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 145,838,000 0 145,838,000 145,838,000 0 0

자 체 재 원 145,838,000 0 145,838,000 145,838,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행율 : 100%

집행실적 : 당초 사업계획에 따른 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애인 무료 운전교습생 중

여성참여자 수826명 862명

2019여성장애인 무료 운전교육 지

원 확대586 911

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 377,672 378,452 394,843

여성(비율) 159,624 (42.27 %) 159,958 (42.27 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 218,048 (57.73 %) 218,494 (57.73 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 등록장애인

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,420 1,164 1,786

여성(비율) 568 (40.00 %) 559 (48.02 %) 911 (51.01 %)

남성(비율) 852 (60.00 %) 605 (51.98 %) 875 (48.99 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 143,726,000 145,838,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 60,747,792 (42.27 %) 61,321,377 (42.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 82,978,208 (57.73 %) 84,516,623 (57.95 %)

지출액

계 0 143,726,000 145,838,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 69,023,053 (48.02 %) 74,388,812 (51.01 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 74,702,947 (51.98 %) 71,449,188 (48.99 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사회활동과 이동권의 제약이 많은 여성장애인에 대한 차량운전 인식개선 및 홍보를 통해 2019년

전체이용자 중 여성장애인 이용율 50%달성

○ 향후 개선사항 : 지속적인 사업 홍보 및 여성장애인의 차량운전 교숩 이용율 제고로 여성장애인의 이동권 및 사회활동

편의 증진

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여성장애인 교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애와 여성이라는 이유로 교육기회가 부족한 여성장애인들에게 다양한 교육 서비비스를 제공하여 사회 참여

기회확대 및 삶의 질 향성

○ 사업내용 : 여성장애인의 역량강화를 위해 상담 및 사례관리, 역량강화교육(기초학습, 인문, 사회, 경제,

여가 등), 자조모임 및 멘토링 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 344,446,000 0 344,446,000 344,446,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 172,223,000 0 172,223,000 172,223,000 0 0

자 체 재 원 172,223,000 0 172,223,000 172,223,000 0 0

국 고 지 원 172,223,000 0 172,223,000 172,223,000 0 0

국 고 보 조 금 172,223,000 0 172,223,000 172,223,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : - 집행율 : 100%

- 집행 실적 : 당초 사업계획에 따른 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성장애인 역량강화 교육 지

원 강화800 1015

2019여성장애인 역량강화 교육 지

원 강화1000 1740

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 164,394 164,693 165,466

여성(비율) 164,394 (100.00 %) 164,693 (100.00 %) 165,466 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 636 1,015 1,740

여성(비율) 636 (100.00 %) 1,015 (100.00 %) 1,740 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 338,100,000 342,446,000 344,446,000

여성(비율) 338,100,000 (100.00 %) 342,446,000 (100.00 %) 344,446,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 338,100,000 342,446,000 344,446,000

여성(비율) 338,100,000 (100.00 %) 342,446,000 (100.00 %) 344,446,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 상대적으로 교육 기회 및 사회활동의 제약이 많은 여성장애인에 다양한 교육 프로그램을 지원하기

위한 사업으로 여성 비율 100% 임

○ 향후 개선사항 : 여성장애인의 다양한 욕구와 흥미를 반영하여 역량강화 및 사회활동 지원을 위한 다양한 교육 프로그

램 발굴 운영

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발달장애인 부모 상담지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 발달장애인은 일생돌봄이 필요한 중증장애인들로 부모 등 가족이 대부분의 돌봄을 부담하고

있어 발달장애 부모들의 전문심리 상담을 제공하여 발달장애인 양육 및 부양에 따른 심리적

부담을 완화하고자 함

○ 사업내용 : - 대 상 :발달장애인 등록 자녀의 부모 및 보호자

- 서비스 내용 : 발달장애인 부모에게 전문 심리상담 제공

- 지원금액 : 1인당 바우처 지원액 월 16만원(1회당 4만원) *추가비용 본인부담

- 지원기간 : 월 3~4회 이상 12월간 지원(1회에 한하여 지원 연장)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0

자 체 재 원 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0

국 고 지 원 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0

국 고 보 조 금 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행율 : 100%

집행실적 : 당초 사업계획에 따른 정상 수행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 발달장애부모 이용인원 80 125

전자바우처시스템 : 연간 추진실적(연 누적 인원)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 126 124 156

여성(비율) 107 (84.92 %) 102 (82.26 %) 133 (85.26 %)

남성(비율) 19 (15.08 %) 22 (17.74 %) 23 (14.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 전자바우처시스템 : 서비스 신청 대상자 수(발달장애아동 부모상담 바우처카드 신청자수)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 92 110 125

여성(비율) 78 (84.78 %) 90 (81.82 %) 107 (85.60 %)

남성(비율) 14 (15.22 %) 20 (18.18 %) 18 (14.40 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 전자바우처시스템: 정산(연 누적 이용자수)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 120,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 102,307,692 (85.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 17,692,308 (14.74 %)

지출액

계 0 0 120,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 102,720,000 (85.60 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 17,280,000 (14.40 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 자녀양육의 부담이 '모'에 더 많은 경향이 있어 여성비율이 남성보다 상대적으로 높음

○ 향후 개선사항 : - 부모가 함께 참여하는 프로그램 발굴을 통해 남성 이용자 비율 제고

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노숙인 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노숙인들의 특성에 맞는 다양한 유형의 자활프로그램을 시행하여 노숙인들의 자활자립 유도

및 건강한 사회인으로 다시 일어설 수 있도록 지원

○ 사업내용 : 노숙인 인식개선을 위한 시설별 프로그램 운영

- 노숙인 자활 및 사회복귀를 위한 직업훈련 프로그램 등 10개사업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 681,100,000 0 681,100,000 640,099,800 0 41,000,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 381,100,000 0 381,100,000 359,185,800 0 21,914,200

자 체 재 원 381,100,000 0 381,100,000 359,185,800 0 21,914,200

국 고 지 원 300,000,000 0 300,000,000 280,914,000 0 19,086,000

국 고 보 조 금 300,000,000 0 300,000,000 280,914,000 0 19,086,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.98 %

- 집행실적 분석 : - 노숙인 프로그램 사업: 예산현액 681,100천원 대비 국비매칭 사업의 561,828천원, 시 자체 공모 사

업의 69,000천원 등 집행(집행률 94%)

- 재활프로그램 참여자 1184명 중 약 92%인 4976명이 남성 참여자, 28.7%인 340명이 여성 참여자

- 전체 40개 프로그램 중 8개 프로그램(20%)만이 여성시설 주관 및 여성 참여율이 높은 프로그램이고

나머지 31개 프로그램(77.5%)은 남성시설 주관 및 남성 참여율이 높은 프로그램(1개는 전담인력 인건

비 지원)

- 노숙인 시설 이용/생활 비중에서 남성 노숙인의 비중이 높고 프로그램 중 특성상 남성에게 적합한

부분이 더 많음

-향후 여성과 남성의 특성을 반영한 일자리 발굴과 프로그램 개발을 지속 추진하여 성평등 효과가 나

타날 수 있도록 노력하겠음

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회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

여성노숙인의 사회복귀를 위

한 프로그램 개발로 참여 유

250 325

2019

여성노숙인의 사회복귀를 위

한 프로그램 개발로 참여 유

250 340

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,574 1,222 1,184

여성(비율) 28 (1.78 %) 250 (20.46 %) 340 (28.72 %)

남성(비율) 1,546 (98.22 %) 972 (79.54 %) 844 (71.28 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,574 1,222 1,184

여성(비율) 28 (1.78 %) 250 (20.46 %) 340 (28.72 %)

남성(비율) 1,546 (98.22 %) 972 (79.54 %) 844 (71.28 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 730,600,000 681,100,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 149,468,085 (20.46 %) 195,586,149 (28.72 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 581,131,915 (79.54 %) 485,513,851 (71.28 %)

지출액

계 0 645,966,980 640,099,800

여성(비율) 0 (0.00 %) 132,153,637 (20.46 %) 183,812,443 (28.72 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 513,813,343 (79.54 %) 456,287,357 (71.28 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 노숙인 프로그램 사업: 예산현액 681,100천원 대비 국비매칭 사업의 561,828천원, 시 자체 공모

사업의 69,000천원 등 집행(집행률 94%)

- 자활프로그램 참여자 1184명 중 약 92%인 4976명이 남성 참여자, 28.7%인 340명이 여성 참여자

- 전체 40개 프로그램 중 8개 프로그램(20%)만이 여성시설 주관 및 여성 참여율이 높은 프로그램이

고 나머지 31개 프로그램(77.5%)은 남성시설 주관 및 남성 참여율이 높은 프로그램(1개는 전담인력

인건비 지원)

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○ 향후 개선사항 : - 노숙인 시설 이용/생활 비중에서 남성 노숙인의 비중이 높고 프로그램 중 특성상 남성에게 적합한

부분이 더 많음

-향후 여성과 남성의 특성을 반영한 일자리 발굴과 프로그램 개발을 지속 추진하여 성평등 효과가 나

타날 수 있도록 노력하겠음

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교통관련 위원회 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 분야별 교통관련 위원회 운영으로 교통정책 수립시 각계 각층의 다양한 의견 수렴

○ 사업내용 : 교통위원회, 교통영향평가 심의위원회, 대중교통 이용자 위원회 등 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 181,000,000 0 181,000,000 177,773,310 0 3,226,690

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 181,000,000 0 181,000,000 177,773,310 0 3,226,690

자 체 재 원 181,000,000 0 181,000,000 177,773,310 0 3,226,690

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.22 %

- 집행실적 분석 : 집행률 98.22 퍼센트 대부분 집행완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018교통위원회 여성위원 참여확

대40 40

2019교통위원회 여성위원 참여확

대40 40

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 24 20 20

여성(비율) 7 (29.17 %) 8 (40.00 %) 8 (40.00 %)

남성(비율) 17 (70.83 %) 12 (60.00 %) 12 (60.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 24 20 20

여성(비율) 7 (29.17 %) 8 (40.00 %) 8 (40.00 %)

남성(비율) 17 (70.83 %) 12 (60.00 %) 12 (60.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 196,300,000 151,200,000 181,000,000

여성(비율) 57,254,167 (29.17 %) 60,480,000 (40.00 %) 72,400,000 (40.00 %)

남성(비율) 139,045,833 (70.83 %) 90,720,000 (60.00 %) 108,600,000 (60.00 %)

지출액

계 196,108,176 139,665,660 177,773,310

여성(비율) 57,198,218 (29.17 %) 55,866,264 (40.00 %) 71,109,324 (40.00 %)

남성(비율) 138,909,958 (70.83 %) 83,799,396 (60.00 %) 106,663,986 (60.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 목표달성

○ 향후 개선사항 : 지속관리

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지하철역 승강편의시설 설치 (도시철도건설사업비특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통약자(장애인, 노인, 임산부 등)의 지하철 이용 편의 제공을 통해 보편적 이동권 보장

○ 사업내용 : 규모 : 1~8호선 277개역(E/L 124개역 146대, E/S 165개역 403대)

수행주체 : 서울교통공사

총사업비 : 404,718,000천원(국비 91,267,000, 시비 193,628,000, 운영기관 119,823,000)

※ 국비매칭(국비 30%, 시비 35%, 운영기관 35%), 비매칭(시비 100%)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 31,313,500,000 0 31,313,500,000 31,313,500,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 24,868,500,000 0 24,868,500,000 24,868,500,000 0 0

자 체 재 원 24,868,500,000 0 24,868,500,000 24,868,500,000 0 0

국 고 지 원 6,445,000,000 0 6,445,000,000 6,445,000,000 0 0

국 고 보 조 금 6,445,000,000 0 6,445,000,000 6,445,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 엘리베이터(E/L) 설치(대수) 15대 15대

2018에스컬레이터(E/S) 설치(대수

)29대 29대

2019 엘리베이터(E/L) 설치 6 6

2019 에스컬레이터(E/S) 설치 10 10

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

지하철은 타시도시민, 외국인 관광객 등 불특정다수가 이용함.

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

지하철은 타시도시민, 외국인 관광객 등 불특정다수가 이용함.

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 33,193,000,000 27,659,000,000 31,313,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 33,193,000,000 26,559,000,000 31,313,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지하철은 특정성별을 구분하여 이용을 제한하거나 운영하지 않으며, 사업대상 및 수혜자가 불특정

다수로 성평등효과 분석이 어려움.

○ 향후 개선사항 : 지하철 승강편의시설 설치사업은 특정 성별을 위한 사업이 아닌, 교통약자(장애인, 노약자, 유모차 등

)의 지하철 이용편의 증진을 목표로 하는 사업으로, 수혜자는 지하철을 이용하는 모든 이용객에 있어

성별을 구분하여 효과를 분석하는 것에 어려움이 있어 대상사업 변경 추진

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버스 서비스 개선 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고품질의 버스 이용환경 조성을 통해 시민의 버스 이용편의 제고

○ 사업내용 : 버스 운행실태 점검원 운영 : 버스회사 및 운행노선에 대한 현장점검 및 평가

버스 서비스 만족도 조사 : 만족도 조사 용역 시행 및 평가 결과에 반영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 250,000,000 0 250,000,000 246,311,320 0 3,688,680

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 250,000,000 0 250,000,000 246,311,320 0 3,688,680

자 체 재 원 250,000,000 0 250,000,000 246,311,320 0 3,688,680

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.52 %

- 집행실적 분석 : 버스 서비스 만족도 조사 제고

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성 버스 이용자 수 증가 14000 15360

※ '19년 버스 서비스 만족도 조사결과

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,793,003

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,003,182 (51.09 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,789,821 (48.91 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,200,000 4,200,000 4,200,000

여성(비율) 2,141,958 (51.00 %) 2,145,738 (51.09 %) 2,145,738 (51.09 %)

남성(비율) 2,058,042 (49.00 %) 2,054,262 (48.91 %) 2,054,262 (48.91 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 250,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 127,723,386 (51.09 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 122,276,614 (48.91 %)

지출액

계 0 0 246,311,320

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 125,837,990 (51.09 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 120,473,330 (48.91 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공정하고 객관적인 버스만족도 조사를 통해 버스서비스 개선 노력 확보

○ 향후 개선사항 : 버스 만족도조사시 여성이용객이 53.3% 으로 높음

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가로변 버스정류소 승차대 확대설치 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정류소 이용 환경 개선으로 시민의 버스 이용편의 제고

○ 사업내용 : 승차대, 버스정보안내단말기, 라운드경계석, 휠체어대기공간, 점자블록 설치

승·하차 구간 지장물 제거 등 무장애 정류소 구축

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,150,000,000 1,020,110,120 4,170,110,120 3,274,725,790 0 895,384,330

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,150,000,000 1,020,110,120 4,170,110,120 3,274,725,790 0 895,384,330

자 체 재 원 3,150,000,000 1,020,110,120 4,170,110,120 3,274,725,790 0 895,384,330

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 78.53 %

- 집행실적 분석 : 무장애 정류소 설치를 통한 이용성 향상

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 무장애 정류소 설치 현황 20개소 22개소

2019 무장애 정류소 설치 현황 60개소 120개소

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,500,000,000 2,751,890,400 4,170,110,120

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,796,513,850 1,604,854,340 3,274,725,790

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 무장애정류소 설치를 통한 이용성 향상 및 성인지 기여

○ 향후 개선사항 : 버스승차대 등 편의시설 미설치된 정류소에 무장애정류소 확대설치 필요

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마을버스 재정지원 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 마을버스의 안정적 운행환경을 조성하여, 대시민 서비스 개선과 만족도 향상

○ 사업내용 : 적자업체 재정지원 : 운송수입 적자 업체의 적자분에 대한 재정지원

인센티브 지원 : 경영개선, 서비스 개선분야 등에 대한 항목별 평가를 통해 인센티브 지급

시설장비 확충 지원 : 마을버스 시설장비 개선 수요 발굴 및 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 19,900,000,000 0 19,900,000,000 19,800,000,000 100,000,000 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 19,900,000,000 0 19,900,000,000 19,800,000,000 100,000,000 0

자 체 재 원 19,900,000,000 0 19,900,000,000 19,800,000,000 100,000,000 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.50 %

- 집행실적 분석 : 임산부 등 교통약자 승객 좌석 확보률 상승

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 마을버스 여성운전자 비율 2% 2.68%

2019 마을버스 여성 운수종사자 수 2.7% 2.6%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,427 3,423 3,438

여성(비율) 79 (2.31 %) 89 (2.60 %) 90 (2.62 %)

남성(비율) 3,348 (97.69 %) 3,334 (97.40 %) 3,348 (97.38 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

※ 마을버스 운수종사자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 17,300,000,000 19,900,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 17,145,764,380 19,800,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 445,799,892 (2.60 %) 518,324,607 (2.62 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 16,699,964,488 (97.40 %) 19,281,675,393 (97.38 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 적자업체에 대한 재정지원이 대부분이어서 성인지 예산으로의 기능이 미흡함

○ 향후 개선사항 : 여성 승격 중심의 마을버스 이용실태 및 만족도 조사 실시

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운수종사자 연수기관 운영 및 교육 개선 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우수 운수종사자 양성으로 여객에 대한 서비스의 질 향상

○ 사업내용 : 운수종사자 교육 및 교통문화교육원 위탁운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,960,170,000 0 1,960,170,000 1,960,170,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,960,170,000 0 1,960,170,000 1,960,170,000 0 0

자 체 재 원 1,960,170,000 0 1,960,170,000 1,960,170,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 운수종사자 교육비 및 교통문화교육원 운영비로 예산 100% 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성운전자 교육 300명 교육 341명 교육

2019 여성운전자 교육 500 341

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 120,500 120,500 121,508

여성(비율) 500 (0.41 %) 500 (0.41 %) 641 (0.53 %)

남성(비율) 120,000 (99.59 %) 120,000 (99.59 %) 120,867 (99.47 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 250 341 341

여성(비율) 250 (100.00 %) 341 (100.00 %) 341 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,808,770,000 1,808,770,000 1,960,170,000

여성(비율) 7,505,270 (0.41 %) 7,505,270 (0.41 %) 10,340,628 (0.53 %)

남성(비율) 1,801,264,730 (99.59 %) 1,801,264,730 (99.59 %) 1,949,829,372 (99.47 %)

지출액

계 1,808,770,000 1,808,770,000 1,960,170,000

여성(비율) 1,808,770,000 (100.00 %) 1,808,770,000 (100.00 %) 1,960,170,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 여성운전자 641명 대상으로 여성운전자 특화교육을 실시하였으나, 시간이 맞지 않은 일부

교육생이 일반교육을 이수하여 여성특화교육의 실적치가 341명으로 집계됨

○ 향후 개선사항 : 여성운전자의 특성에 맞는 교육으로 내용을 더욱 보강하고, 수강 시간 선택폭을 늘릴 예정임

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장애인콜택시 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인콜택시 운영으로 이동이 불편한 1·2급 중증 장애인의 이동편의 증진

○ 사업내용 : 운영기관 : 서울시설관리공단

이용대상 : 1, 2급 지체·뇌병변 장애인 및 기타 1, 2급 휠체어 이용 장애인

운행지역 : 서울시내 및 인접 12개 시, 인천국제공항

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 47,776,681,000 0 47,776,681,000 47,776,681,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 46,331,881,000 0 46,331,881,000 46,331,881,000 0 0

자 체 재 원 46,331,881,000 0 46,331,881,000 46,331,881,000 0 0

국 고 지 원 1,444,800,000 0 1,444,800,000 1,444,800,000 0 0

국 고 보 조 금 1,444,800,000 0 1,444,800,000 1,444,800,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 장애인콜택시 운영 대행 사업비, 차량 증차 및 대폐차 등으로 예산 100% 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 차별없는 장애인콜택시 운영 99% 66.38%

2019 차별없는 장애인콜택시 운영 62 66.2

시설공단 내부 통계자료 상 여성사업수혜자/남성사업수혜자

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 85,802 85,955 84,749

여성(비율) 34,774 (40.53 %) 33,047 (38.45 %) 34,097 (40.23 %)

남성(비율) 51,028 (59.47 %) 52,908 (61.55 %) 50,652 (59.77 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 1,2급 지체,뇌병변 장애인 및 기타 1,2급 휠체어 장애인(장애인자립지원과 통계자료)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 19,087 19,347 20,698

여성(비율) 7,633 (39.99 %) 7,719 (39.90 %) 8,244 (39.83 %)

남성(비율) 11,454 (60.01 %) 11,628 (60.10 %) 12,454 (60.17 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

'19년 사업 기간 내 1회 이상 이용 장애인

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 38,302,484,000 42,021,281,000 47,776,681,000

여성(비율) 15,523,304,569 (40.53 %) 16,155,863,803 (38.45 %) 19,221,955,328 (40.23 %)

남성(비율) 22,779,179,431 (59.47 %) 25,865,417,197 (61.55 %) 28,554,725,672 (59.77 %)

지출액

계 38,302,484,000 41,466,378,000 47,776,681,000

여성(비율) 15,317,381,483 (39.99 %) 16,544,113,908 (39.90 %) 19,029,421,111 (39.83 %)

남성(비율) 22,985,102,517 (60.01 %) 24,922,264,092 (60.10 %) 28,747,259,889 (60.17 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 대상자 대비 수혜비율은 2019년 기준 남성 24.6%, 여성 24.2%으로 비슷한 수준으로 운전원 성인지

교육, 친절, 안전 교육 등 진행

○ 향후 개선사항 : 성별에 관계없이 장애인이 보다 편하고 안전하게 탈 수 있도록 운전원 성인지교육, 친절, 안전 교육

등 지속 진행

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택시정책위원회 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 택시 및 물류 정책의 수립·추진 과정에 관계 전문가 등의 참여 확대로 거버넌스 체계 구축

○ 사업내용 : 위원회 및 자문회 참석수당 지급

위원회 운영 경비 및 간담회 비용 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 43,240,000 0 43,240,000 43,226,200 0 13,800

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 43,240,000 0 43,240,000 43,226,200 0 13,800

자 체 재 원 43,240,000 0 43,240,000 43,226,200 0 13,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.97 %

- 집행실적 분석 : 장애인콜택시 운영협의회, 택시산업 미래대응 회의체 등 위원회 참석 수당 및 간담회 등으로 예산 99.

97% 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성위원 비율 20%까지 확대 20 20

택시정책위원회, 택시민원소위원회, 물류정책위원회, 장애인콜택시 운영협의회 전체 위원 중 여성 위원 비율

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 20 20 64

여성(비율) 3 (15.00 %) 3 (15.00 %) 13 (20.31 %)

남성(비율) 17 (85.00 %) 17 (85.00 %) 51 (79.69 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20 20 64

여성(비율) 3 (15.00 %) 3 (15.00 %) 13 (20.31 %)

남성(비율) 17 (85.00 %) 17 (85.00 %) 51 (79.69 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 43,240,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 8,783,125 (20.31 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 34,456,875 (79.69 %)

지출액

계 0 0 43,226,200

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 8,780,322 (20.31 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 34,445,878 (79.69 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 택시정책위원회, 택시민원소위원회, 물류정책위원회, 장애인콜택시 운영협의회 위원 구성시 여성

위원 비율 고려

○ 향후 개선사항 : 각종 위원회 위원 임기 만료, 재구성시 여성 위원 비율 고려

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교통약자 보호구역 정비 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호구역 지정 및 과속경보표지 등 보행안전시설 보강으로 교통사고 예방

○ 사업내용 : 노인·장애인 보호구역 지정

과속 경보표지, 안전표지, 노면표시

과속방지턱, 고원식 횡단보도, 방호울타리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,700,000,000 452,750,360 3,152,750,360 2,761,286,700 200,000,000 191,463,660

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,550,000,000 52,750,360 2,602,750,360 2,285,287,840 200,000,000 117,462,520

자 체 재 원 2,550,000,000 52,750,360 2,602,750,360 2,285,287,840 200,000,000 117,462,520

국 고 지 원 150,000,000 400,000,000 550,000,000 475,998,860 0 74,001,140

균 특 보 조 금 150,000,000 0 150,000,000 128,574,960 0 21,425,040

특 별 교 부 세 0 400,000,000 400,000,000 347,423,900 0 52,576,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.58 %

- 집행실적 분석 : 타 사업과의 연계를 위해 200,000,000원은 명시이월하고, 나머지는 낙찰차액임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 노인 보호구역 신규 지정 18개소 18개소

2019 노인 보호구역 신규 지정 15 15

2019년도 3분기 주민등록인구 통계중 고령인구수 적용

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,295,490 1,349,028 1,468,146

여성(비율) 723,193 (55.82 %) 752,268 (55.76 %) 819,560 (55.82 %)

남성(비율) 572,297 (44.18 %) 596,760 (44.24 %) 648,586 (44.18 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 주민등록인구통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 3,710,000,000 3,152,750,360

여성(비율) 0 (0.00 %) 2,068,833,471 (55.76 %) 1,759,953,087 (55.82 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,641,166,529 (44.24 %) 1,392,797,273 (44.18 %)

지출액

계 0 3,175,839,700 2,761,286,700

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 보호구역 지정 및 과속경보표지 등 보행안전시설 보강으로 교통사고 예방하는 사업으로

노인, 여자를 따로 구분하기에는 어려움이 있음

○ 향후 개선사항 : 교통사고를 예방하는 사업으로, 성평등 이전에 어느 누구라도 교통사고가 발생되지 않도록 사업을 추

진할 예정임

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어린이 등하교 교통안전지도 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통사고, 유괴 등 등하교시 어린이 안전사고 및 범죄 예방

○ 사업내용 : 어린이들이 이용하는 주된 통학로에 일정간격으로 정류장을 설치하여 등하교시 어린이들을

데려다주며 교통안전 교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,755,744,000 0 1,755,744,000 1,721,298,550 0 34,445,450

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,755,744,000 0 1,755,744,000 1,721,298,550 0 34,445,450

자 체 재 원 1,755,744,000 0 1,755,744,000 1,721,298,550 0 34,445,450

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.04 %

- 집행실적 분석 : 집행율 98.04%로 나머지는 집행잔액임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

남여 어린이가 평등하게

혜택받는 교통안전지도사 운

478명 491

2019

남여 어린이가 평등하게

혜택받는 교통안전지도사 운

458 458

3분기 서울시 주민등록통계 활용

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,372,498 7,287,716 7,498,821

여성(비율) 3,729,616 (50.59 %) 3,689,686 (50.63 %) 3,804,691 (50.74 %)

남성(비율) 3,642,882 (49.41 %) 3,598,030 (49.37 %) 3,694,130 (49.26 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 305 427 458

여성(비율) 305 (100.00 %) 427 (100.00 %) 458 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,545,000,000 1,624,240,000 1,755,744,000

여성(비율) 781,588,102 (50.59 %) 822,333,854 (50.63 %) 890,815,155 (50.74 %)

남성(비율) 763,411,898 (49.41 %) 801,906,146 (49.37 %) 864,928,845 (49.26 %)

지출액

계 1,483,198,614 1,486,746,460 1,721,298,550

여성(비율) 1,483,198,614 (100.00 %) 1,486,746,460 (100.00 %) 1,721,298,550 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 녹색어머니회 경험자로 모집하다보니, 전원 여자가 교통지도사로 근무를 하게 되었음

○ 향후 개선사항 : 교통사고, 유괴 등 어린이 안전사고 예방을 위한 사업으로 어린이 통학로 교통안전을 위해 교육청과도

협업하겠음

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걷기편한 행복거리 만들기 (도시개발특별회계)

※ 변경전 명칭 : 걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리

※ 사유 : 사업의 명확성 유도

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민이 안전하고 편하게 통행할 수 있는 보도 조성으로 보행자 중심의 선진 보도환경 조성

○ 사업내용 : 특별시도상 보도 유지관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 27,004,870,000 205,220,520 27,210,090,520 25,908,949,930 563,778,140 737,362,450

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 27,004,870,000 205,220,520 27,210,090,520 25,908,949,930 563,778,140 737,362,450

자 체 재 원 27,004,870,000 205,220,520 27,210,090,520 25,908,949,930 563,778,140 737,362,450

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.22 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액중 563,778천원은 사고이월하였으며, 나머지는 낙찰차액임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019성인지적 관점의 보도 시공

및 관리9,695,000 9,757,144

서울특별시 주민등록인구 통계

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,994,433 (51.19 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,762,711 (48.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,994,433 (51.19 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,762,711 (48.81 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 14,792,736,000 15,217,000,000 27,210,090,520

여성(비율) 7,544,194,425 (51.00 %) 7,774,267,045 (51.09 %) 13,928,150,904 (51.19 %)

남성(비율) 7,248,541,575 (49.00 %) 7,442,732,955 (48.91 %) 13,281,939,616 (48.81 %)

지출액

계 14,520,676,670 14,836,193,570 25,908,949,930

여성(비율) 7,405,446,023 (51.00 %) 7,579,715,499 (51.09 %) 13,262,130,243 (51.19 %)

남성(비율) 7,115,230,647 (49.00 %) 7,256,478,071 (48.91 %) 12,646,819,687 (48.81 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전 시민응ㄹ 대상으로 하는 사업으로 수혜대상을 성별로 분류하기에는 어려움이 있음

○ 향후 개선사항 : 교통약자(장애인, 유모차, 휄체어 등)을 우선 배려하는 사업으로 추진

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보행친화도시 기반조성 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : '보행친화도시 서울' 구현을 위한 사회적 공감대 형성 및 보행문화 확산

○ 사업내용 : 시민토론회 및 심포지엄, 걷자 페스티벌 개최

보행사업 홍보 및 시민위원회 운영

2020 walk21 국제 컨퍼런스 준비

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 713,218,000 0 713,218,000 641,491,424 0 71,726,576

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 713,218,000 0 713,218,000 641,491,424 0 71,726,576

자 체 재 원 713,218,000 0 713,218,000 641,491,424 0 71,726,576

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.94 %

- 집행실적 분석 : 89.94%를 집행하였으며, 나머지는 집행잔액임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서울 걷자 페스티벌 참여인원 15천명 15천명

2019 서울 걷자 페스티벌 참여인원 15000 16000

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,994,433 (51.19 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,762,711 (48.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,000 14,000 16,000

여성(비율) 6,000 (50.00 %) 7,000 (50.00 %) 8,000 (50.00 %)

남성(비율) 6,000 (50.00 %) 7,000 (50.00 %) 8,000 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 913,218,000 713,218,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 466,557,180 (51.09 %) 365,078,092 (51.19 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 446,660,820 (48.91 %) 348,139,908 (48.81 %)

지출액

계 0 814,194,440 641,491,424

여성(비율) 0 (0.00 %) 407,097,220 (50.00 %) 320,745,712 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 407,097,220 (50.00 %) 320,745,712 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업성격상 성별 격차를 따지기는 어려움

○ 향후 개선사항 : 남녀를 떠나서 좀더 많은 시민들이 참여할 수 있도록 많은 홍보를 할 예정임

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공공자전거 운영 및 확충 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 언제, 어디서나, 누구나 편리하게 자전거를 이용할 수 있는 자전거 이용환경 조성으로

자전거 이용편의 증진과 생활교통수단으로서의 역할 증대

○ 사업내용 : 공공자전거 25,000대, 대여소 1,540개소 구축 및 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 32,658,000,000 0 32,658,000,000 30,567,061,000 110,000,000 1,980,939,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 32,658,000,000 0 32,658,000,000 30,567,061,000 110,000,000 1,980,939,000

자 체 재 원 32,658,000,000 0 32,658,000,000 30,567,061,000 110,000,000 1,980,939,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.60 %

- 집행실적 분석 : 시설공단 대행을 통해 사업을 진행하여 집행률 93.6% 달성.

집행잔액은 계약심사 차액 등임.

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018남녀 평등하게 이용가능한 자

전거 이용시설 구축대여소 250개소 추가설치 대여소 250개소 추가설치

2019남녀 평등하게 이용가능한 자

전거 이용시설 구축총 대여소 2140개소 총 대여소 1540개소

공공자전거 운영시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,158,411 10,025,927

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 5,182,974 (51.02 %) 4,887,068 (48.74 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,975,437 (48.98 %) 5,138,859 (51.26 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울열린데이터광장

구 분 2017년 2018년 2019년

계 386,607 586,587 806,466

여성(비율) 195,024 (50.45 %) 291,416 (49.68 %) 400,814 (49.70 %)

남성(비율) 191,583 (49.55 %) 295,171 (50.32 %) 405,652 (50.30 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

공공자전거 운영시스템

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 24,303,000,000 23,849,598,000 32,658,000,000

여성(비율) 12,392,492,214 (50.99 %) 12,168,423,422 (51.02 %) 15,918,913,707 (48.74 %)

남성(비율) 11,910,507,786 (49.01 %) 11,681,174,578 (48.98 %) 16,739,086,293 (51.26 %)

지출액

계 24,231,780,550 21,744,014,000 30,567,061,000

여성(비율) 12,223,727,894 (50.45 %) 10,802,410,527 (49.68 %) 15,191,844,402 (49.70 %)

남성(비율) 12,008,052,656 (49.55 %) 10,941,603,473 (50.32 %) 15,375,216,598 (50.30 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀 평등하게 이용 가능한 자전거 이용 시설을 구축 하고 있음

○ 향후 개선사항 : 서울시 공공자전거 사업은 남녀 비율이 거의 동일하게 운영되고 있음

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자전거 교통안전 체험교육장 설치 및 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자전거 교육 인프라 구축 및 어린이 자전거 운전 인증제를 통해 자전거 안전 문화 조성

○ 사업내용 : 자전거 안전교육 이수 초3~중3 대상 이론 및 실기시험을 통해 인증증 발급(블루/그린)

찾아가는 인증제 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 144,000,000 0 144,000,000 144,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 144,000,000 0 144,000,000 144,000,000 0 0

자 체 재 원 144,000,000 0 144,000,000 144,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 자전거 인증제 운영 등으로 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 자전거 운전인증제 교육인원 4900 4540

2019자전거 운전인증제 교육인원

중 여성 비율55 61.8

자전거 인증제 사업 결과보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 436,112 445,106 485,851

여성(비율) 224,439 (51.46 %) 223,741 (50.27 %) 234,979 (48.36 %)

남성(비율) 211,673 (48.54 %) 221,365 (49.73 %) 250,872 (51.64 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

교육통계서비스, 초등학교3~6학년, 중학생 인구수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,188 4,800 2,042

여성(비율) 2,094 (50.00 %) 2,400 (50.00 %) 1,263 (61.85 %)

남성(비율) 2,094 (50.00 %) 2,400 (50.00 %) 779 (38.15 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자전거 인증제 사업 결과보고 ※ 2019년부터 성별 분리통계 수집

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 169,400,000 144,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 85,152,133 (50.27 %) 69,644,759 (48.36 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 84,247,867 (49.73 %) 74,355,241 (51.64 %)

지출액

계 0 169,000,000 144,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 84,500,000 (50.00 %) 89,065,622 (61.85 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 84,500,000 (50.00 %) 54,934,378 (38.15 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 학급 단위에 의한 신청으로 남녀 교육기회 부여에 차별이 없었으나, 신청 학급의 여성비율이 높아

차이 발생

○ 향후 개선사항 : 교육 신청시 해당 학교에도 성인지적 관점에서 교육할 수 있도록 통보

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자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자전거에 대한 인식 전환 및 관심을 제고하고 생활 속 자전거 이용 저변 확대

○ 사업내용 : 자전거 안전 홍보 및 자전거 종합홈페이지 유지보수

자전거 시민봉사단 지원

자전거 축제 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,234,300,000 0 1,234,300,000 1,167,335,940 0 66,964,060

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,234,300,000 0 1,234,300,000 1,167,335,940 0 66,964,060

자 체 재 원 1,234,300,000 0 1,234,300,000 1,167,335,940 0 66,964,060

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.57 %

- 집행실적 분석 : 자전거 이용 홍보, 행사 개최 등으로 집행률 94.57% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019여성의 자전거 축제 참여율

제고45 36.6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,740,398

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,988,702 (51.22 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,751,696 (48.78 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

행정안전부 주민등록 인구

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,000 10,000 9,852

여성(비율) 3,150 (35.00 %) 3,800 (38.00 %) 3,601 (36.55 %)

남성(비율) 5,850 (65.00 %) 6,200 (62.00 %) 6,251 (63.45 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자전거 퍼레이드, 라이딩, 대행진 참여자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,234,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 632,166,661 (51.22 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 602,133,339 (48.78 %)

지출액

계 0 0 1,167,335,940

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 426,672,424 (36.55 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 740,663,516 (63.45 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자전거 활동 특성상 남성이 선호하는 경향이 있어 여성 참여 비율이 다소 낮게 나타남

○ 향후 개선사항 : 성별 요구와 관점을 고르게 통합하여 성인지적 관점에서 사업 추진

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자전거 안전 교육 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대상별 맞춤 자전거 안전 교육으로 자전거 사고 감소 및 안전한 자전거 이용 문화 정착

○ 사업내용 : 성인, 유아, 청소년 등 대상별 자전거 안전 교육

찾아가는 자전거 교실

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 155,000,000 0 155,000,000 155,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 155,000,000 0 155,000,000 155,000,000 0 0

자 체 재 원 155,000,000 0 155,000,000 155,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 대상별 맞춤형 자전거 안전교육 시행으로 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 자전거교육 1800 2207

2019성인지적 관점에서의 자전거

안전 교육55 54.2

자전거 안전교육 결과보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,158,411 9,733,509

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 5,182,974 (51.02 %) 4,988,421 (51.25 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,975,437 (48.98 %) 4,745,088 (48.75 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계청 서울시 남,녀 인구수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,535 1,900 2,521

여성(비율) 768 (50.03 %) 950 (50.00 %) 1,367 (54.22 %)

남성(비율) 767 (49.97 %) 950 (50.00 %) 1,154 (45.78 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자전거 안전교육 사업 결과보고 ※ 2019년부터 성별 분리 통계 수집

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 130,000,000 155,000,000 155,000,000

여성(비율) 66,289,100 (50.99 %) 79,083,330 (51.02 %) 79,437,462 (51.25 %)

남성(비율) 63,710,900 (49.01 %) 75,916,670 (48.98 %) 75,562,538 (48.75 %)

지출액

계 116,081,270 155,000,000 155,000,000

여성(비율) 58,078,446 (50.03 %) 77,500,000 (50.00 %) 84,047,997 (54.22 %)

남성(비율) 58,002,824 (49.97 %) 77,500,000 (50.00 %) 70,952,003 (45.78 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 본 사업은 서울시민 대상(유아~성인) 남·여 누구나 신청 가능하여 신청접수 및 교육내용 등 전

과정에 걸쳐 성별에 따른 제한이나 차별이 없음

○다만 성별에 따른 운동능력, 자전거 부품 ·정비등에 대한 관심도 및 숙련도 차이, 학급의 성별

비율 등으로 프로그램별 여성과 남성의 교육 참여도 차이 발생 예상

○ 향후 개선사항 : 성별에 따른 운동능력 및 자전거 정비?부품에 따른 차이를 고려하여 다양한 교육프로그램 마련

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교통사망사고 줄이기 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통사고 사전 예방을 위한 교육·홍보 및 체계 개선을 통한 시민의 생명과 재산 보호

○ 사업내용 : 교통안전 교육교재 제작, 교통안전 콘텐츠 개발, 교통안전 시민홍보

특별교통안전진단 및 교통사고 잦은 곳 설계용역

교통사고지점 교통시설 개선 및 보행자 안전시설 보강

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,960,000,000 293,000,000 7,253,000,000 6,182,499,410 415,044,000 655,456,590

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,960,000,000 293,000,000 7,253,000,000 6,182,499,410 415,044,000 655,456,590

자 체 재 원 6,960,000,000 293,000,000 7,253,000,000 6,182,499,410 415,044,000 655,456,590

* 예산성립후 증감(B) 내역 : - 중학생 교재 개발 : 43백만원

- 도시고속도로 교통시설안전지단 등 용역 시행 : 250백만원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 85.24 %

- 집행실적 분석 : ○ 교육 및 홍보 (사무관리비 428백만원)

○ 면허반납 어르신 교통비 지원 (기타보상금 650백만원)

○ 안전속도 5030 사업 (시설비 817백만원)

○ 무단횡단 금지시설 설치 (시설비 2,791백만원)

○ 교통시설 안전진단 (시설비 985백만원)

○ 교통안전시설물 개선 (시설비 511백만원)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 교통사고줄이기 277 299

2019 교통사고줄이기 277 299

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,740,398

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,988,702 (51.22 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,751,696 (48.78 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,740,398

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 4,988,702 (51.22 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,751,696 (48.78 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,720,812,970 4,956,985,030 7,253,000,000

여성(비율) 2,407,582,403 (51.00 %) 2,532,491,645 (51.09 %) 3,714,740,979 (51.22 %)

남성(비율) 2,313,230,567 (49.00 %) 2,424,493,385 (48.91 %) 3,538,259,021 (48.78 %)

지출액

계 4,015,545,580 4,437,748,610 6,182,499,410

여성(비율) 2,047,900,847 (51.00 %) 2,267,217,111 (51.09 %) 3,166,466,829 (51.22 %)

남성(비율) 1,967,644,733 (49.00 %) 2,170,531,499 (48.91 %) 3,016,032,581 (48.78 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지속적인 안전교육 및 시설개선 등으로 교통사고 사망자는 매해 감소하고 있음.('18년 304명 →'19

년 264명)

○ 향후 개선사항 : 교통사고 사망자의 획기적 감축을 위한 교통안전 강화

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문화도시 서울 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 창의문화시정 구현을 위한 마스터플랜을 시행함으로써 서울의 문화브랜드 가치 제고 및

문화자본 축적으로 국제경쟁력을 향상시키고 시민이 향유할 수 있는 문화의 질을 높이기

위한 문화사업을 지속적으로 추진

○ 사업내용 : - 문화시정 구현을 위한 市와 市民의 역할 정립 및 중장기 정책 목표 설정

- 다양한 의견수렴을 위한 전문가·시민으로 구성된 위원회 운영

- 문화 집지역 네트워크 구성 및 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 902,900,000 0 902,900,000 866,544,205 0 36,355,795

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 902,900,000 0 902,900,000 866,544,205 0 36,355,795

자 체 재 원 902,900,000 0 902,900,000 866,544,205 0 36,355,795

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.97 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

문화시민도시정책자문위원회

구성시 여성위원 비율 40% 도

40% 40%

2019

문화시민도시정책자문위원회

구성시 여성위원 비율 40% 도

14 11

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 32 32

여성(비율) 불특정다수 13 (40.63 %) 11 (34.38 %)

남성(비율) 불특정다수 19 (59.38 %) 21 (65.63 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 32 32

여성(비율) 불특정다수 13 (40.63 %) 11 (34.38 %)

남성(비율) 불특정다수 19 (59.38 %) 21 (65.63 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 613,900,000 902,900,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 249,396,875 (40.63 %) 310,371,875 (34.38 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 364,503,125 (59.38 %) 592,528,125 (65.63 %)

지출액

계 0 601,289,384 866,544,205

여성(비율) 0 (0.00 %) 244,273,812 (40.62 %) 297,874,570 (34.37 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 357,015,572 (59.38 %) 568,669,635 (65.63 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 문화시민도시 정책위원회는 2년에 한번 신규 위촉하는 위원회로서, '18년 위촉 이후 큰 변동이 없

음. '19년에는 여성 위원인 시의원의 상임위원회 변경 및 개인의사에 의한 사퇴 등 사유로 여성 위

원 2명 감소됨.

○ 향후 개선사항 : '20년 신규 위촉시에는 여성 위원 증대를 위해 국가 인재 DB에 여성인재 풀을 요청하고 타기관 및 서

울시 각 부서에서 해당 분야 여성 위원 추천을 받아 추진

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월별 문화예술 프로그램 안내서 발간 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울시, 자치구, 산하기관 등에서 진행하는 축제, 공연, 전시회, 이벤트 등을 담은 월별

안내서 및 뉴스레터 제작·발송을 통해 시민들에게 문화예술 향유를 위한 정보 제공

- 서울시의 다양한 문화예술 행사 및 정책을 알리는 멀티미디어 콘텐츠 제작을 통해 시민들의

문화예술에 대한 관심 증가 및 참여 확대에 기여

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 1 ~ 12

- 사업대상 : 서울시민, 문화예술 분야 종사자 등

- 주요내용

월별 문화예술 프로그램 안내 소책자 발간 및 배포

월별 문화달력 뉴스레터 제작 및 발송

서울시 문화예술 행사 및 정책 등의 홍보를 위한 멀티미디어 콘텐츠(영상 등) 기획, 제작

- 19년도 소요예산 : 86,000천원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 86,000,000 0 86,000,000 78,850,000 0 7,150,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 86,000,000 0 86,000,000 78,850,000 0 7,150,000

자 체 재 원 86,000,000 0 86,000,000 78,850,000 0 7,150,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.69 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019

여성단체 및 관련 기관 문화

예술 소책자 배부기관 확대(

추가배부 기관수)

15 15

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 86,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 78,850,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 월별 문화예술 프로그램 안내서를 여성 참여가 많은 마을예술창작소를 중심으로 15개 기관에 추가

배부하였음

○ 향후 개선사항 : 더 많은 사람들이 볼 수 있도록 여성 관련 기관을 비롯 다양한 배부처 발굴

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서울 거리예술창작센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 강북취수장의 신설로 폐쇄예정인 구의취수장 공간의 재활용가능성 모색

- 국내 거리예술 관련 예술창작세트제작 및 연습공간 부족에 따른 창작공간 수요증대

○ 사업내용 : 거리예술가를 위한 창작/연습공간(제1취수장), 교육/세미나실(제2취수장),

레지던시(사택)로 구성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,042,510,000 0 1,042,510,000 1,042,509,300 0 700

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,042,510,000 0 1,042,510,000 1,042,509,300 0 700

자 체 재 원 1,042,510,000 0 1,042,510,000 1,042,509,300 0 700

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성예술가 참여기회 제공 40% 40%

2019 여성예술가 참여기회 제공 45% 45%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 7,656 9,828

여성(비율) 불특정다수 3,132 (40.91 %) 4,426 (45.03 %)

남성(비율) 불특정다수 4,524 (59.09 %) 5,402 (54.97 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,042,510,000 1,042,510,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 1,042,509,300 1,042,509,300

여성(비율) 0 (0.00 %) 426,481,077 (40.91 %) 469,489,841 (45.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 616,028,223 (59.09 %) 573,019,459 (54.97 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 거리예술관련 창작공간 제공으로 여성예술가 참여율 제고

○ 향후 개선사항 : 여성예술가 참여율 제고 지속 노력

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자치구 및 민간 축제 지원·육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자치구의 지역문화 발전역량을 배양하고 역사성과 향토성 등이 있는 지역특성 문화사업을

지원함으로써 전통지역문화의 계승발전을 도모하고 지역별로 독창성 있는 문화상품 개발 및

시민들의 문화향수 기회 확대

○ 사업내용 : 자치구 및 민간축제 지원 및 육성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 7,458,000,000 0 7,458,000,000 7,410,161,344 0 47,838,656

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 7,458,000,000 0 7,458,000,000 7,410,161,344 0 47,838,656

자 체 재 원 7,458,000,000 0 7,458,000,000 7,410,161,344 0 47,838,656

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.36 %

- 집행실적 분석 : 자치구 축제 : 총 226건, 55억원 지원

민간 축제 : 총 48건, 22억원 지원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 민간축제 주최기관 및 단체장 12 16

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 33 36 48

여성(비율) 4 (12.12 %) 11 (30.56 %) 16 (33.33 %)

남성(비율) 29 (87.88 %) 25 (69.44 %) 32 (66.67 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 33 36 48

여성(비율) 4 (12.12 %) 11 (30.56 %) 16 (33.33 %)

남성(비율) 29 (87.88 %) 25 (69.44 %) 32 (66.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 7,458,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,486,000,000 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,972,000,000 (66.67 %)

지출액

계 0 0 7,410,161,344

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,470,053,781 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,940,107,563 (66.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년 대비 민간축제 주최기관 및 단체장의 여성 비율이 2.8%p 증가하였음

○ 향후 개선사항 :

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문학의 집 서울 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년, 시민들을 대상으로 한 문화 예술 향유 및 문학 활성화를 위한 사업 및 문인들과의

교류, 문학활동 공간의 장으로 활용되는『문학의 집·서울』운영단체에 대한 보조금을 지원

○ 사업내용 : 수요문학광장 등 문학강연 프로그램과, 문학청소년 축제 등 청소년 대상 프로그램, 우리시

우리노래 신작가곡음악회 등 공연 프로그램 등 총 12개 사업.

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 207,000,000 0 207,000,000 207,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 207,000,000 0 207,000,000 207,000,000 0 0

자 체 재 원 207,000,000 0 207,000,000 207,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 수요문학광장, 금요 음악이 있는 문학마당, 시인학교 운영 등

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019남성참여자 수/여성참여자수*

100 =100%70 60

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 212,000 224,000 207,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 207,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 불특정다수를 대상으로 하는 사업이긴 하나, 문학 장르 특성 상 주요 프로그램의 진행시간대가 평

일 오후 시간대이다 보니 남성보다 여성의 참여 향유비율이 높은 편임. (대략 여성:남성=6:4)

○ 향후 개선사항 : 문학을 활용한 보다 다양한 프로그램을 추진하고, 남성 참여비율이 높은 프로그램의 적극적인 홍보를

통해 사업참여와 향유대상에 있어 성별간 격차가 줄어들 수 있도록 노력하겠음.

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국악분야 예술강사 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국악 전문인력의 학교방문을 통해 학교 음악교육의 질적 수준 제고 및 관련 전문가들의

교육현장 참여 기회 제공

○ 사업내용 : - 주관단체 및 대상학교 선정(한국문화예술교육진흥원), 국악강사 공모 선정(운영단체)

- 대상학교에 국악강사 파견 및 국악이론 실기 지도

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 780,660,000 0 780,660,000 780,660,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 390,330,000 0 390,330,000 390,330,000 0 0

자 체 재 원 390,330,000 0 390,330,000 390,330,000 0 0

국 고 지 원 390,330,000 0 390,330,000 390,330,000 0 0

국 고 보 조 금 390,330,000 0 390,330,000 390,330,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 초, 중, 고 및 특수학교 412개교에 국악강사 244명 파견

총 121,693명 학생 교육 및 57,660시수 교육 운영

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 국악예술강사 지원수 260 260

2019 국악예술강사 지원수 244 244

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 252 260 244

여성(비율) 233 (92.46 %) 233 (89.62 %) 225 (92.21 %)

남성(비율) 19 (7.54 %) 27 (10.38 %) 19 (7.79 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 252 260 244

여성(비율) 233 (92.46 %) 233 (89.62 %) 225 (92.21 %)

남성(비율) 19 (7.54 %) 27 (10.38 %) 19 (7.79 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 780,660,000 780,660,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 699,591,462 (89.62 %) 719,870,902 (92.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 81,068,538 (10.38 %) 60,789,098 (7.79 %)

지출액

계 0 780,660,000 780,660,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 699,591,462 (89.62 %) 719,870,902 (92.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 81,068,538 (10.38 %) 60,789,098 (7.79 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 국악 강사 모집 시, 여성 지원 비율이 높아 남녀비율의 차이가 발생함

○ 향후 개선사항 : 적극적인 사업홍보를 통해 남성 지원자 참여가 높아질 수 있도록 사업 추진

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서울 여성합창 페스티벌 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성들의 문화예술 활동기회를 제공하고 시민과 함께 즐기는 시민화합의 장을 마련하기 위해

여성합창페스티벌 개최

○ 사업내용 : 25개 자치구 대표 여성합창단 공연

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 70,000,000 0 70,000,000 69,265,365 0 734,635

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 70,000,000 0 70,000,000 69,265,365 0 734,635

자 체 재 원 70,000,000 0 70,000,000 69,265,365 0 734,635

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.95 %

- 집행실적 분석 : 24개 자치구 합창단 및 초청 게스트 축하공연, 총 1,205명 참여

(여성합창단 774명, 관람시민 431명)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성합창페스티벌 812 812

2019 여성합창페스티벌 774 774

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 858 812 774

여성(비율) 858 (100.00 %) 812 (100.00 %) 774 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 858 812 774

여성(비율) 858 (100.00 %) 812 (100.00 %) 774 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 70,000,000 70,000,000 70,000,000

여성(비율) 70,000,000 (100.00 %) 70,000,000 (100.00 %) 70,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 69,018,000 69,533,508 69,265,365

여성(비율) 69,018,000 (100.00 %) 69,533,508 (100.00 %) 69,265,365 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자치구별 여성합창단의 문화예술 활동 참여기회 제공을 목표로 하는 사업임

○ 향후 개선사항 : 서울시민합창페스티벌로 사업명 및 내용 변경하여 노래를 즐기는 시민단체 참여기회 확대 예정

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서울시 도시디자인위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시공간 환경에 영향을 미치는 공공공간 및 공공시설물 등과 더불어 사회문제해결디자인, 범죄예방디자인,

유니버설디자인에 대한 디자인 심의를 통하여 서울의 도시경관 향상

○ 사업내용 : ○ 위원회 운영(2019.5.16.字 공공디자인진흥위원회로 개편·운영)

- 위원구성 : 50명이내

- 위원회 개최시기 : 매월 둘째, 넷째주 목요일

- 심의대상 : 공공디자인 진흥정책 및 제도 개선에 관한 사항, 진흥계획의 수립·변경에 관한 사항, 사회

기반시설·도시구조물·공공시설물·사회문제해결 디자인·범죄예방디자인·유니버설디자인 등의 심의

및 자문, 서울우수공공디자인 인증에 관한 사항 등

○ 디자인 모니터링 운영 : 심의 이행여부 및 시민불편사항 점검

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 80,238,000 0 80,238,000 75,263,030 0 4,974,970

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 80,238,000 0 80,238,000 75,263,030 0 4,974,970

자 체 재 원 80,238,000 0 80,238,000 75,263,030 0 4,974,970

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.80 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 차질없이 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성위원 비율 40% 확대 9(40%) 11(45%)

2019 여성위원 비율 40% 확대 20(40%) 20(40%)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 50

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 20 (40.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 30 (60.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20 20 50

여성(비율) 7 (35.00 %) 9 (45.00 %) 20 (40.00 %)

남성(비율) 13 (65.00 %) 11 (55.00 %) 30 (60.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 119,741,000 113,896,000 80,238,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 32,095,200 (40.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 48,142,800 (60.00 %)

지출액

계 76,982,320 94,940,780 75,263,030

여성(비율) 26,943,812 (35.00 %) 42,723,351 (45.00 %) 30,105,212 (40.00 %)

남성(비율) 50,038,508 (65.00 %) 52,217,429 (55.00 %) 45,157,818 (60.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성위원 40%이상 위촉으로 사업 목표치 달성

○ 향후 개선사항 : 향후 위원회 구성 시에도 여성위원 비율 40%이상 유지될 수 있도록 추진

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범죄예방 디자인 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 범죄예방디자인을 통해 환경개선과 안전에 대한 인식을 변화시켜 취약계층을 보호하고 안전한

서울을 조성함으로써 시민의 삶의 질 향상

○ 사업내용 : 범죄예방디자인 시범설치 및 컨설팅 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,748,300,000 0 1,748,300,000 1,710,161,750 0 38,138,250

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,748,300,000 0 1,748,300,000 1,710,161,750 0 38,138,250

자 체 재 원 1,748,300,000 0 1,748,300,000 1,710,161,750 0 38,138,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.82 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 차질없이 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 범죄예방디자인 개발 5 7

2019 범죄예방디자인 개발 4 7

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 27,399

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 13,398 (48.90 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 14,001 (51.10 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,525,900,000 1,748,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 1,482,053,650 1,710,161,750

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 836,262,167 (48.90 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 873,899,583 (51.10 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 범죄디자인 적용 지역 7개소의 남녀 성비 비율을 분석한 결과 사업수혜자의 남녀 성비 비율

이 거의 동등하게 나타남

○ 향후 개선사항 : 사업지속 추진 및 사업 확산

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100세시대 인지건강 생활디자인 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 급속한 고령화, 치매노인의 급증에 따른 사회문제에 대응하고 어르신의 정신적 신체적 특성을

반영하는 디자인을 개발 적용함으로써 안심하고 일상생활을 할 수 있는 맞춤형 100세시대

인지건강 생활디자인을 추진하고 있음

○ 사업내용 : 어르신 거주비율이 높고, 이용시설 중심의 지역별 인지건강 디자인 사례 개발 및 적용

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 383,000,000 77,100,000 460,100,000 313,220,000 115,200,000 31,680,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 383,000,000 77,100,000 460,100,000 313,220,000 115,200,000 31,680,000

자 체 재 원 383,000,000 77,100,000 460,100,000 313,220,000 115,200,000 31,680,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 전년도 이월액 77,100,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 68.08 %

- 집행실적 분석 : 사용자의 특성에 맞춰 디자인 완성도 제고하기 위해 협의 과정에 만전을 기하여 2020년 상반기 최종

완료 예정

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018100세 시대 인지건강 디자인

개발 및 적용1 1

2019100세시대 인지건강 디자인

개발 및 적용1 1

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 666,892 232,760 10,025,927

여성(비율) 343,060 (51.44 %) 114,449 (49.17 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 323,832 (48.56 %) 118,311 (50.83 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 666,892 232,760 10,025,927

여성(비율) 343,060 (51.44 %) 114,449 (49.17 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 323,832 (48.56 %) 118,311 (50.83 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 460,100,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 235,827,473 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 224,272,527 (48.74 %)

지출액

계 0 0 313,220,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 160,543,101 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 152,676,899 (48.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 고령층을 대상으로 한 사업으로 고령 여성인구가 남성에 비하여 많아 여성 대상자 및 수

혜자의 비율이 다소 높게 나타남

○ 향후 개선사항 : 지속적 사업 추진 및 확산

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디자인 거버넌스 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민이 직접 제안하여 사회문제를 발굴하고 다양한 주체들(시민,전문가,디자이너,기업 등)이

참여하여 디자인으로 해결해감으로써 모두가 공감하는 디자인정책 실현

○ 사업내용 : -시범사업 발굴 및 실행

-디자인거버넌스 지원단 운영

-홈페이지 및 SNS 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 505,000,000 0 505,000,000 505,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 505,000,000 0 505,000,000 505,000,000 0 0

자 체 재 원 505,000,000 0 505,000,000 505,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 차질없이 사업 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 디자인거버넌스 개발 5 5

2019 디자인거버넌스 개발 5 5

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 39

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 28 (71.79 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 11 (28.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업 참여 시민의 비율

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 505,000,000 505,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 362,564,103 (71.79 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 142,435,897 (28.21 %)

지출액

계 0 492,980,000 505,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 시민이 문제를 제안하고 디자인으로 해결해가는 사업으로 디자인 전공학생들의 참여가

많고 디자인과 학생들의 구성비율이 여성이 상대적으로 높아 여성대상자의 비율이 다소 높게 나타

나며, 다양한 사회문제를 해결하는 사업으로 사업수혜자의 성별특성을 분석하는데 어려움이 있음

○ 향후 개선사항 : 사업 지속 추진 및 홍보채널 다각화를 통한 남성의 참여율 제고

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스트레스 프리(Stress Free) 디자인 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 현대인이 생애주기별, 상황별 직면하게 되는 스트레스 요소들을 파악하여 디자인을 통해

개선함으로써 스트레스 감소 및 개인과 사회의 건강한 삶 실현

○ 사업내용 : -스트레스 프리 디자인 신규 개발 및 적용(1개소)

-스트레스 프리 디자인 효과성 분석

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 400,000,000 0 400,000,000 364,050,000 0 35,950,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 400,000,000 0 400,000,000 364,050,000 0 35,950,000

자 체 재 원 400,000,000 0 400,000,000 364,050,000 0 35,950,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.01 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 차질없이 사업 수행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018스트레스 프리 디자인 개발

및 적용6 6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 178,820 200,000 21,434

여성(비율) 89,410 (50.00 %) 100,000 (50.00 %) 8,574 (40.00 %)

남성(비율) 89,410 (50.00 %) 100,000 (50.00 %) 12,860 (60.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 400,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 364,050,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 145,626,794 (40.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 218,423,206 (60.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 스트레스 프리 디자인 적용 목표치는 1개소, 실적치 역시 1개소로 성과목표를 달성하였으며

(시스템 오류로 달성현황 누락) 올해 사업대상지인 노인종합복지회관 내방객 수가 남성이 더 많아

성별차이가 발생하였음

○ 향후 개선사항 : 사업지속 추진 및 여성참여율 제고

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문화재 지킴이 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리의 소중한 문화재를 시민의 자발적인 보호 활동으로 '문화재 사랑'의 사회적 분위기

조성과 더불어 향토문화 발전 및 시민과 함께하는 문화유산 행정 구현

○ 사업내용 : - 문화재 보호를 위한 지킴이 활동

- 지킴이 활동에 대한 기본교육 및 소양교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 155,600,000 0 155,600,000 149,113,690 0 6,486,310

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 155,600,000 0 155,600,000 149,113,690 0 6,486,310

자 체 재 원 155,600,000 0 155,600,000 149,113,690 0 6,486,310

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.83 %

- 집행실적 분석 : 참여자 성별 약 5:5 유지

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018문화재 지킴이 남성, 여성 참

여자 수의 성별격차 해소140 121

2019문화재 지킴이 남성, 여성 참

여자 수의 성별격차 해소140 128

자치구 지킴이 현황

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 258 245 246

여성(비율) 125 (48.45 %) 123 (50.20 %) 128 (52.03 %)

남성(비율) 133 (51.55 %) 122 (49.80 %) 118 (47.97 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 258 245 246

여성(비율) 125 (48.45 %) 123 (50.20 %) 128 (52.03 %)

남성(비율) 133 (51.55 %) 122 (49.80 %) 118 (47.97 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 127,100,000 155,600,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 63,809,388 (50.20 %) 80,962,602 (52.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 63,290,612 (49.80 %) 74,637,398 (47.97 %)

지출액

계 0 115,354,440 149,113,690

여성(비율) 0 (0.00 %) 57,912,637 (50.20 %) 77,587,611 (52.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 57,441,803 (49.80 %) 71,526,079 (47.97 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 목표치는 달성하지 못 하였으나 여성 구성 비율이 50%를 초과할 정도로 노력하였음. 그러나 대부분

기존 문화재 지킴이로 위촉된 분들을 계속 위촉하여 운영하고 있으므로 큰 변동이 이뤄지지 않음.

○ 향후 개선사항 : 문화재 지킴이 신규 위촉 시 성별격차 감안하여 추진

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문화재 조사 및 문화재위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 문화재 보존관리 및 전통문화유산 발굴전승 등 전문적 사항의 자문,심의를 통해

합리적이고 체계적인 업무수행

○ 사업내용 : - 지정문화재 지정과 해제에 관한 사항 조사,심의

- 보호물 또는 보호구역의 지정,해제

- 지정문화재의 중요한 수리,복구명령, 현상변경 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 172,000,000 0 172,000,000 171,117,496 0 882,504

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 172,000,000 0 172,000,000 171,117,496 0 882,504

자 체 재 원 172,000,000 0 172,000,000 171,117,496 0 882,504

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.49 %

- 집행실적 분석 : 위원회 구성 시 특정 성별 60% 미초과

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018문화재 위원 중 남성, 여성

위원 수의 격차 해소16 16

2019문화재 위원 중 남성, 여성

위원 수의 격차 해소16 17

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 40 40 40

여성(비율) 16 (40.00 %) 16 (40.00 %) 17 (42.50 %)

남성(비율) 24 (60.00 %) 24 (60.00 %) 23 (57.50 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 문화재위원회

구 분 2017년 2018년 2019년

계 40 40 40

여성(비율) 16 (40.00 %) 16 (40.00 %) 17 (42.50 %)

남성(비율) 24 (60.00 %) 24 (60.00 %) 23 (57.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울특별시 문화재위원회

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 128,200,000 132,200,000 172,000,000

여성(비율) 51,280,000 (40.00 %) 52,880,000 (40.00 %) 73,100,000 (42.50 %)

남성(비율) 76,920,000 (60.00 %) 79,320,000 (60.00 %) 98,900,000 (57.50 %)

지출액

계 109,601,400 130,923,170 171,117,496

여성(비율) 43,840,560 (40.00 %) 52,369,268 (40.00 %) 72,724,936 (42.50 %)

남성(비율) 65,760,840 (60.00 %) 78,553,902 (60.00 %) 98,392,560 (57.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 양성평등을 고려한 위원회 신규 구성

○ 향후 개선사항 : 향후 문화재위원회 신규 위촉 시 이번과 같이 성별비율을 고려한 위원 선정

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한양도성 자문위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 한양도성의 세계유산 관점에서 시민참여형 거버넌스 구축

- 한양도성의 세계유산 등재기준(OUV, 진정성, 완전성)에 걸맞는 보존·관리·활용방안 마련

- 세계유산 등재기준인 유산의 보존·관리·활용을 위한 행정체계 구축

- 한양도성 정책방향 설정을 위한 개별적/그룹별 자문 및 의견청취

○ 사업내용 : - 한양도성 보존·관리·활용 관련 정책제안 및 중요정책 사전검토

- 지속가능한 도시경관관리 차원에서의 도성 내외부 개발계획 수립 및 관리방향 검토

- 전문가 그룹의 한양도성 조사·연구 참여

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 35,900,000 0 35,900,000 33,534,070 0 2,365,930

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 35,900,000 0 35,900,000 33,534,070 0 2,365,930

자 체 재 원 35,900,000 0 35,900,000 33,534,070 0 2,365,930

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.41 %

- 집행실적 분석 : 한양도성 자문위원회 8회 진행으로 93.4% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019한양도성 자문위원회 구성원

성별균형30% 42%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 12

여성(비율) 4 (26.67 %) 4 (26.67 %) 5 (41.67 %)

남성(비율) 11 (73.33 %) 11 (73.33 %) 7 (58.33 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 12

여성(비율) 4 (26.67 %) 4 (26.67 %) 5 (41.67 %)

남성(비율) 11 (73.33 %) 11 (73.33 %) 7 (58.33 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 35,900,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 14,958,333 (41.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 20,941,667 (58.33 %)

지출액

계 0 0 33,534,070

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 13,972,529 (41.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 19,561,541 (58.33 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성인지를 통한 한양도성 자문위원회 재구성

○ 향후 개선사항 :

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녹색서울시민위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민·시민단체·기업·언론 등 여러 주체들이 참여하는 거버넌스 기구로 다양한 정책자문

통한 시정발전에 기여

- 환경보전과 기후변화 대응 시민참여프로그램 개발로 시민들의 환경의식 고취

○ 사업내용 : - 녹색서울시민위원회 전체회의 및 분과회의 등 개최

· 위원수 : 총100인(위촉직 94, 당연직 6)

· 임기 : 2년('17. 2. ~ '19. 1.)

· 운영 : 전체회의, 기획조정위원회, 분과위원회 및 특별위원회

· 역할 : 환경보전계획의 수립·변경 및 환경기준 설정·변경에 대한 자문

- 주요 환경이슈 등에 대한 포럼, 워크숍, 시민참여 행사 등 추진

- 환경보전사항 및 시민실천가이드 등을 위한 홍보물 제작

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 350,600,000 0 350,600,000 332,033,960 0 18,566,040

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 350,600,000 0 350,600,000 332,033,960 0 18,566,040

자 체 재 원 350,600,000 0 350,600,000 332,033,960 0 18,566,040

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.70 %

- 집행실적 분석 : 적정하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성위원 비율 40% 50%

2019 여성위원 비율 49% 53%

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 94 94 94

여성(비율) 46 (48.94 %) 47 (50.00 %) 50 (53.19 %)

남성(비율) 48 (51.06 %) 47 (50.00 %) 44 (46.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

녹색서울시민위원회 위원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 94 94 94

여성(비율) 46 (48.94 %) 47 (50.00 %) 50 (53.19 %)

남성(비율) 48 (51.06 %) 47 (50.00 %) 44 (46.81 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

녹색서울시민위원회 위원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 280,600,000 300,600,000 350,600,000

여성(비율) 137,314,894 (48.94 %) 150,300,000 (50.00 %) 186,489,362 (53.19 %)

남성(비율) 143,285,106 (51.06 %) 150,300,000 (50.00 %) 164,110,638 (46.81 %)

지출액

계 278,447,835 294,860,041 332,033,960

여성(비율) 136,261,706 (48.94 %) 147,430,021 (50.00 %) 176,613,809 (53.19 %)

남성(비율) 142,186,129 (51.06 %) 147,430,020 (50.00 %) 155,420,151 (46.81 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성평등을 위해 위원 성비 고려하여 운영하였음

○ 향후 개선사항 : 지속적으로 위원 성비 고려하여 운영하겠음

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서울 환경·에너지 정책 홍보 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 에너지 자립을 위한 시민 참여를 높이기 위해 사업별 시민의 실질적인 참여 유도

에너지 절약 및 신·재생에너지에 대한 정보 제공성 교육 컨텐츠 개발·활용

국내외 환경, 에너지 네트워크 및 다국어 컨텐츠 제작해 해외 대도시에 제공·확산

○ 사업내용 : 에너지 절약·신재생에너지 생산 교육, 정보제공 컨텐츠 등 제작,보급

- 에너지 절약 및 신재생에너지 생산 교육 홍보물 제작,보급

- 국내외 환경, 에너지 네트워크 및 국제행사 적극 활용

- 기간제근로자 보수 및 특정업무경비 등(본부총괄경비)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,144,029,000 0 1,144,029,000 1,141,985,629 0 2,043,371

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,144,029,000 0 1,144,029,000 1,141,985,629 0 2,043,371

자 체 재 원 1,144,029,000 0 1,144,029,000 1,141,985,629 0 2,043,371

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.82 %

- 집행실적 분석 : 적절하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019서울에너지환경 정책홍보-백

만시민홍보1,000,000뷰 800,000뷰

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

불특정다수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

불특정다수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 502,656,000 562,625,000 1,144,029,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 489,889,640 551,497,739 1,141,985,629

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 홍보물 제작시 등장인물의 성역할에 따른 성별격차 발생 가능성

○ 향후 개선사항 : 홍보물 제작시 기존 성고정관념을 탈피하여 환경, 에너지 분야의 성평등 문화 확산에 기여

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원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 원전하나줄이기 2단계 사업의 효율적 추진과 평가를 위한 위원회 운영

- 원전하나줄이기 정책 국내·외 온라인 홍보 체계 구축 및 지원

- 원전하나줄이기 인터넷 홈페이지 운영

○ 사업내용 : - 원전하나줄이기위원회 분과회의 등 개최

· 위원수 : 총70인(시민위원회 19, 실행위원회 51)

· 임기 : 2년('17.2.~'19.1.)

· 운영 : 시민위원회 및 실행위원회 분과회의 등

· 역할 : 원전하나줄이기 사업 추진성과 평가 및 효율적 추진방안 논의를 위한 회의(월5회)

주요 에너지이슈 등에 대한 포럼, 워크숍, 시만참여 행사 등 추진

- 원전하나줄이기 인터넷 홈페이지 기능개선 및 유지관리

· 원전하나줄이기 홍보 및 시민의견 수렴을 위한 소통 창구

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 315,927,000 0 315,927,000 313,637,548 0 2,289,452

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 315,927,000 0 315,927,000 313,637,548 0 2,289,452

자 체 재 원 315,927,000 0 315,927,000 313,637,548 0 2,289,452

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.28 %

- 집행실적 분석 : 적절하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성위원 비율 43% 43%

2019 여성위원 비율 43% 41%

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에너지정책위원회

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 65 70 49

여성(비율) 28 (43.08 %) 30 (42.86 %) 20 (40.82 %)

남성(비율) 37 (56.92 %) 40 (57.14 %) 29 (59.18 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

에너지정책위원회

구 분 2017년 2018년 2019년

계 65 70 49

여성(비율) 28 (43.08 %) 30 (42.86 %) 20 (40.82 %)

남성(비율) 37 (56.92 %) 40 (57.14 %) 29 (59.18 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

에너지정책위원회

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 268,925,000 266,327,000 315,927,000

여성(비율) 115,844,615 (43.08 %) 114,140,143 (42.86 %) 128,949,796 (40.82 %)

남성(비율) 153,080,385 (56.92 %) 152,186,857 (57.14 %) 186,977,204 (59.18 %)

지출액

계 262,626,240 262,773,500 313,637,548

여성(비율) 113,131,303 (43.08 %) 112,617,214 (42.86 %) 128,015,326 (40.82 %)

남성(비율) 149,494,937 (56.92 %) 150,156,286 (57.14 %) 185,622,222 (59.18 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성평등을 위해 위원 성비 고려하여 운영하였음

○ 향후 개선사항 : 지속적으로 위원 성비 고려하여 운영하겠음

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조기환경교육 활성화 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초등학생을 위한 환경교육교재를 개발 보급, 정규교육과정에서 부교재로 활용토록 하여 학교를 통한 조기 환

경교육으로 미래세대의 환경리더 육성

○ 사업내용 : 초등학교 교과내용에 맞춘 서울형 환경교재 개발 및 보급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 214,000,000 0 214,000,000 192,155,120 0 21,844,880

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 214,000,000 0 214,000,000 192,155,120 0 21,844,880

자 체 재 원 214,000,000 0 214,000,000 192,155,120 0 21,844,880

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.79 %

- 집행실적 분석 : 적절하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

초등학생 환경 감수성과 소양

강화로 미래세대의 환경리더

양성

150,000명 103,025명

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 148,610 141,032 103,025

여성(비율) 72,194 (48.58 %) 68,736 (48.74 %) 50,060 (48.59 %)

남성(비율) 76,416 (51.42 %) 72,296 (51.26 %) 52,965 (51.41 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 148,610 141,032 103,025

여성(비율) 72,075 (48.50 %) 68,682 (48.70 %) 50,060 (48.59 %)

남성(비율) 76,535 (51.50 %) 72,350 (51.30 %) 52,965 (51.41 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 184,634,000 211,634,000 214,000,000

여성(비율) 89,694,280 (48.58 %) 103,145,915 (48.74 %) 103,982,917 (48.59 %)

남성(비율) 94,939,720 (51.42 %) 108,488,085 (51.26 %) 110,017,083 (51.41 %)

지출액

계 180,488,750 190,289,880 192,155,120

여성(비율) 87,536,011 (48.50 %) 92,670,384 (48.70 %) 93,368,457 (48.59 %)

남성(비율) 92,952,739 (51.50 %) 97,619,496 (51.30 %) 98,786,663 (51.41 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 관내 초등학교 학생들에게 성비에 준하여 보급

○ 향후 개선사항 : 지속적인 보급 필요

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녹색기술 기능인력 양성 사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울형 7대 녹색산업 분야에 필요한 현장형 기능인력 양성

- 녹색경영 및 일자리 창출 확대로 '함께서울'의 시정목표 도모

○ 사업내용 : - 지원대상 : 서울시 소재 공업고등학교 내 녹색학과(신재생에너지, LED, 친환경자동차 등)

- 지원내용 : 실습 기자재 구입 지원, 방과 후 교실 운영 지원, 교재개발 지원 등

- 지원규모 : 학교 당 최고 50백만원, 총 4~6개 학교 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 200,000,000 0 200,000,000 199,705,800 0 294,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 199,705,800 0 294,200

자 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 199,705,800 0 294,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.85 %

- 집행실적 분석 : 적절하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

현장형 녹색인력 양성을 통한

녹색산업육성, 좋은 일자리

창출

6개교 5개교

2019

현장형 녹색인력 양성을 통한

녹색산업육성, 좋은 일자리

창출

6개교 5개교

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 61,081 21,440 20,156

여성(비율) 33,558 (54.94 %) 4,854 (22.64 %) 3,982 (19.76 %)

남성(비율) 27,523 (45.06 %) 16,586 (77.36 %) 16,174 (80.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 특성화고 및 특수목적고등학교(마이스터고등학교 포함) 전체 학생수

※ 서울교육통계연보 자료 참고

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,712 3,703 3,989

여성(비율) 321 (8.65 %) 312 (8.43 %) 237 (5.94 %)

남성(비율) 3,391 (91.35 %) 3,391 (91.57 %) 3,752 (94.06 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

공모사업에 선정된 학교 학생 수

※ 특성화고·마이스터고 포털(교육부)의 학교통계 자료 참고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 200,000,000 200,000,000 200,000,000

여성(비율) 109,880,323 (54.94 %) 45,279,851 (22.64 %) 39,511,808 (19.76 %)

남성(비율) 90,119,677 (45.06 %) 154,720,149 (77.36 %) 160,488,192 (80.24 %)

지출액

계 199,395,060 199,748,520 199,705,800

여성(비율) 17,242,946 (8.65 %) 16,830,013 (8.43 %) 11,865,198 (5.94 %)

남성(비율) 182,152,114 (91.35 %) 182,918,507 (91.57 %) 187,840,602 (94.06 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 동 사업은 녹색산업 분야 관련 공업계열 특성화 및 마이스터 고등학교를 대상으로 방과후 교실 운

영, 실습기자재 구입 등을 추진하는 사업으로 여학생들의 공업계열 특성화 및 마이스터 고교 진학

율이 저조하여 성별 격차 발생

○ 향후 개선사항 : (교육청) 공업계열 특성화 및 마이스터 고등학교에 여학생들의 진학율 향상방안 마련 필요

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맑은하늘만들기 시민운동본부 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 대기질 개선에 대한 시민인식 제고 및 시민참여 확대를 위한 민관 거버넌스 운영 활성화

- 대기질 개선 시민 실천문화를 확산시켜 초미세먼지 감축기반 조성

○ 사업내용 : - 미세먼지 줄이기 시민실천사업 관련 회의 개최

- 대기질 개선 시민실천 캠페인, 현장활동 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 62,600,000 0 62,600,000 61,884,800 0 715,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 62,600,000 0 62,600,000 61,884,800 0 715,200

자 체 재 원 62,600,000 0 62,600,000 61,884,800 0 715,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.86 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019맑은하늘만들기 시민운동본부

위원 여성 참여 확대40 38

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 100,200,000 75,200,000 62,600,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 95,141,800 73,361,640 61,884,800

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 서울시 위원회 설치·운영 지침에 의거 특정 성별 위원 수가 10분의 6을 초과하지 않도록 하기

위해, 시의회, 시민단체, 전문가, 기업 등으로 구성된 인선위원회를 개최하여 논의를 통해 매

기수별 위원 을 선정

- 2기 위원 성별 비율은 30(여성):70(남성)이었으나, 3기 위원 성별 비율은 38(여성):62(남성)으로

목 표 여성 위원 비율인 40%에 근접함

○ 향후 개선사항 : - 향후 제4기 위원 위촉 시, 여성 위원 비율이 40% 이상이 될 수 있도록 성별 균형을 고려하는 인선

기 준을 추가하여 위촉하겠음

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원전하나줄이기 정보센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 서울시의 원전하나줄이기 정책을 홍보하고, 시민들의 에너지 자립활동(절약 및 생산)을

지원하는 다양한 정보 및 교육프로그램 제공

- 에너지자립도시 서울을 이끌어갈 미래세대를 위한 에너지 관련 교육프로그램 개발 및 운영

○ 사업내용 : - 원전하나줄이기 정보센터 운영관리 및 대시민 교육프로그램 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 72,000,000 0 72,000,000 71,617,670 0 382,330

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 72,000,000 0 72,000,000 71,617,670 0 382,330

자 체 재 원 72,000,000 0 72,000,000 71,617,670 0 382,330

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.47 %

- 집행실적 분석 : 적절하게 집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

원전하나줄이기 교육 프로그

램 및 정보 내실화로 참여율

향상

18000 19908

2019원전하나줄이기 정보센터 방

문 및 교육프로그램 참여인원19908 16664

방문객 통계결과 16,664명 방문

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,751,415

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,992,310 (51.20 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,759,105 (48.80 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 21,138 19,908 16,664

여성(비율) 11,302 (53.47 %) 9,963 (50.05 %) 8,431 (50.59 %)

남성(비율) 9,836 (46.53 %) 9,945 (49.95 %) 8,233 (49.41 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 41,100,000 82,000,000 72,000,000

여성(비율) 20,960,720 (51.00 %) 41,914,517 (51.12 %) 36,860,940 (51.20 %)

남성(비율) 20,139,280 (49.00 %) 40,085,483 (48.88 %) 35,139,060 (48.80 %)

지출액

계 40,776,770 81,627,770 71,617,670

여성(비율) 21,802,396 (53.47 %) 40,850,787 (50.05 %) 36,234,312 (50.59 %)

남성(비율) 18,974,374 (46.53 %) 40,776,983 (49.95 %) 35,383,358 (49.41 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일별 관람객 확인한 결과 남성대비 여성 방문객의 비율이 약간 높음

○ 향후 개선사항 : 다양한 교육프로그램과 유익한 정보제공을 통해 지속적으로 참여율 향상 추진

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공감과 경청의 문화청사 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시청사를 방문하는 시민 및 국내외 관광객들을 대상으로 시민이용 공간과 전시물들에

대한 투어 프로그램을 진행함으로써 청사를 서울의 랜드마크 및 대표적 관광코스로

정착시키고자 함

○ 사업내용 : - 청사투어

· 투어운영 및 홍보물 제작, 해설사 교육 및 모니터링

· 중학교 단체 진로체험 프로그램 운영

· 제3기 청사투어 청소년 해설사 운영, 시청사 직원전용 투어운영 활성화

· 군기시 체험관 운영

- 전시운영 및 유휴공간 활용 공간기획

· 시민이용 공간활용 전시공간 운영(1,6,8,9층)

· 유휴공간 활용 전시운영 및 기획전시 개최(자원봉사자 운영)

· 예술둘레길 공공예술 프로젝트 시행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 481,538,000 0 481,538,000 475,882,110 0 5,655,890

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 481,538,000 0 481,538,000 475,882,110 0 5,655,890

자 체 재 원 481,538,000 0 481,538,000 475,882,110 0 5,655,890

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.83 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 청소년 해설사 성별균형 확대 30 50

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

청소년해설사 지원 중학생

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20 19 16

여성(비율) 12 (60.00 %) 16 (84.21 %) 8 (50.00 %)

남성(비율) 8 (40.00 %) 3 (15.79 %) 8 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

청소년해설사 선발 중학생

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 297,954,000 332,412,000 481,538,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 292,144,210 330,843,630 475,882,110

여성(비율) 175,286,526 (60.00 %) 278,605,162 (84.21 %) 237,941,055 (50.00 %)

남성(비율) 116,857,684 (40.00 %) 52,238,468 (15.79 %) 237,941,055 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 청소년 해설사 양성교육 및 활동 독려

○ 향후 개선사항 : 청사 투어 청소년 해설사 운영 종료('19.12.31.)

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퇴직공무원 활용 민원상담관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 퇴직공무원 참여를 통해 고질민원 부서 민원상담 및 격무부서 업무 보조 등 직원 업무 경감

○ 사업내용 : 퇴직공무원의 전문성과 경험을 활용하여 고질적인 민원 상담ㆍ처리 및 업무보조 등 수행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 210,000,000 0 210,000,000 193,764,300 0 16,235,700

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 210,000,000 0 210,000,000 193,764,300 0 16,235,700

자 체 재 원 210,000,000 0 210,000,000 193,764,300 0 16,235,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.27 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019퇴직공무원 남녀 동등한 참여

기회20 17.24

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 28 29

여성(비율) 0 (0.00 %) 6 (21.43 %) 5 (17.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 22 (78.57 %) 24 (82.76 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

민원상담관 활동자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 210,000,000 210,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 197,918,630 193,764,300

여성(비율) 0 (0.00 %) 42,411,135 (21.43 %) 33,407,638 (17.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 155,507,495 (78.57 %) 160,356,662 (82.76 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성 퇴직자(회원)에게 본 사업에 대한 홍보와 추천 부족

○ 향후 개선사항 : 보다 적극적인 사업 홍보로 여성퇴직자들의 많은 관심과 참여를 이끌어 내겠음

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출산휴가 등 대체인력 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 출산휴가·육아휴직자 등의 업무공백을 최소화하기 위하여 대체인력(행정보조원)을 지원하여

일과 가정이 양립하는 조직문화 조성

○ 사업내용 : - 지원대상 : 출산휴가자(2개월 이내 예정자 포함), 휴직자(30일이상 병,휴가자 포함),

시간선택제전환공무원

- 근무기간 : 9개월 이내(1일 8시간)

- 지원방법 : 대체인력뱅크에서 적임자 배치(원칙), 필요시 부서추천자 배치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 299,434,000 0 299,434,000 261,069,580 0 38,364,420

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 299,434,000 0 299,434,000 261,069,580 0 38,364,420

자 체 재 원 299,434,000 0 299,434,000 261,069,580 0 38,364,420

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.19 %

- 집행실적 분석 : 기간제 근로자 대체인력 활용률 증가, 한시임기제 대체인력 활용률 소폭 감소

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018출산휴가 및 육아휴직 공무원

대체인력 지원25 34

2019출산휴가 및 육아휴직 공무원

대체인력 지원28 35

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 263 212 281

여성(비율) 219 (83.27 %) 174 (82.08 %) 219 (77.94 %)

남성(비율) 44 (16.73 %) 38 (17.92 %) 62 (22.06 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

출산휴가자(2개월 이내 예정자 포함), 휴직자(30일이상 병,휴가자 포함), 시간선택제전환공무원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 28 20 35

여성(비율) 26 (92.86 %) 19 (95.00 %) 31 (88.57 %)

남성(비율) 2 (7.14 %) 1 (5.00 %) 4 (11.43 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

기간제 근로자, 한시임기제 근로자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 286,704,000 297,784,000 299,434,000

여성(비율) 238,738,312 (83.27 %) 244,407,623 (82.08 %) 233,366,712 (77.94 %)

남성(비율) 47,965,688 (16.73 %) 53,376,377 (17.92 %) 66,067,288 (22.06 %)

지출액

계 261,458,190 263,115,660 261,069,580

여성(비율) 242,782,605 (92.86 %) 249,959,877 (95.00 %) 231,233,057 (88.57 %)

남성(비율) 18,675,585 (7.14 %) 13,155,783 (5.00 %) 29,836,523 (11.43 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기간제 근로자에 대한 꾸준한 수요로 점진적으로 증가 추세

○ 향후 개선사항 : 각 부서에 휴직자에 대한 기간제 근로자(대체인력) 활용 홍보

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시청직장어린이집 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시청 직원자녀의 건전한 양육을 통한 직원 후생복지 증진

○ 사업내용 : - 시설명 : 서울시청 직장어린이집

- 위 치 : 서울특별시 중구 서소문로 11길 24번지

- 규 모 : 정원 및 보육아동 총 195명 / 만 0~5세 영유아

. 시설면적 : 지하1층, 지상 4층, 건축연면적 2,017.72㎡

- 운영방법 : 민간위탁(수탁기관 : 한솔어린이보육재단)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,360,000,000 0 1,360,000,000 1,360,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,360,000,000 0 1,360,000,000 1,360,000,000 0 0

자 체 재 원 1,360,000,000 0 1,360,000,000 1,360,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시청직장어린이집 종사자 수 39 38

2019 시청직장어린이집 종사자 수 39 40

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 38 37 40

여성(비율) 37 (97.37 %) 36 (97.30 %) 39 (97.50 %)

남성(비율) 1 (2.63 %) 1 (2.70 %) 1 (2.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

시청직장어린이집 종사자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 973,760,000 1,500,000,000 1,360,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 973,760,000 1,500,000,000 1,360,000,000

여성(비율) 948,134,737 (97.37 %) 1,459,459,459 (97.30 %) 1,326,000,000 (97.50 %)

남성(비율) 25,625,263 (2.63 %) 40,540,541 (2.70 %) 34,000,000 (2.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 보육교사 직종에 대한 남녀의 선호도 및 종사인원의 차이

○ 향후 개선사항 : 보육교사 직종에 대한 성 역할적 고정관념 없이 남성 인력의 채용에 있어 개방성 유지

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직장교육활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 외국어강좌 지원 등을 통해 어학능력을 향상함으로써 글로벌 행정수요 대응능력을

함양하고 글로벌 리더로 육성

- 현안과제 해결과 직결되는 실 국 본부별 직장교육, 멘토링 활성화를 통한 직무전문성 제고

○ 사업내용 : - 직장 외국어강좌 : 사내 외국어 강좌 운영 및 전화외국어 운영

- 직장교육 활성화 : 외부전문가 및 내부 전문가를 활용한 부서별 직장교육 지원

- 멘토링 : 신규, 전입 직원을 대상으로 조직 조기 적응을 위한 멘토링제 운영

- 다독다독 서울 : 간부 및 직원들을 대상으로 분야별 최고 전문가 초청 강연

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 878,950,000 0 878,950,000 869,135,420 0 9,814,580

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 878,950,000 0 878,950,000 869,135,420 0 9,814,580

자 체 재 원 878,950,000 0 878,950,000 869,135,420 0 9,814,580

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.88 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

전화외국어교육 이수인원

(전화외국어교육 참여자 중

여성비율)

50 47.7

2019

전화외국어교육 이수인원

(전화외국어교육 참여자 중

여성비율)

50 51.4

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,282 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,632 (35.32 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,650 (64.68 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,091 1,309 1,346

여성(비율) 558 (51.15 %) 688 (52.56 %) 692 (51.41 %)

남성(비율) 533 (48.85 %) 621 (47.44 %) 654 (48.59 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 공무원 통계 조회(2019.12월 기준, e-인사마당)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 654,650,000 1,079,950,000 878,950,000

여성(비율) 222,763,296 (34.03 %) 381,480,101 (35.32 %) 327,540,342 (37.26 %)

남성(비율) 431,886,704 (65.97 %) 698,469,899 (64.68 %) 551,409,658 (62.74 %)

지출액

계 607,395,590 1,028,671,210 869,135,420

여성(비율) 310,656,956 (51.15 %) 540,661,415 (52.56 %) 446,836,338 (51.41 %)

남성(비율) 296,738,634 (48.85 %) 488,009,795 (47.44 %) 422,299,082 (48.59 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 글로벌 행정 대응 능력을 함양하기 위해 외국어에 대한 직원들의 관심 증가로 전화외국어 참여 인

원수는 남녀 모두 지속적으로 증가 추세임

○ 향후 개선사항 : 전화외국어 수강자의 성별 격차를 해소하여 남녀 직원의 평등한 직무수행 능력 신장 달성

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직원 건강관리프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 직원 건강관리와 체력향상을 위한 다양한 건강증진프로그램 및 청사 내 체력단련실 운영으로

직원 후생복지 증진

- 가족친화프로그램 운영을 통해 직원과 가족들의 자긍심을 고취하고 가족 친화적인 직장문화

조성

○ 사업내용 : - 직원 건강관리 프로그램 운영

. 신청사·서소문청사 직원 체력단련실 운영 및 각 시설별 맞춤형 운동프로그램 운영

. 100일간의 약속, 찾아가는 건강서비스 등 다양한 건강증진프로그램 운영 및 지원

. 춘계 추계 체육 문화행사비 지원 및 행사지원

. 원거리기관(사업소) 운동지원 프로그램 운영 및 지원

- 가족친화프로그램 운영

. 가정의 날 연계 공연 관람 및 문화프로그램 체험

. 여름철 가족캠핑 프로그램 및 겨울철 스키캠프

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,903,200,000 0 1,903,200,000 1,899,875,168 0 3,324,832

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,903,200,000 0 1,903,200,000 1,899,875,168 0 3,324,832

자 체 재 원 1,903,200,000 0 1,903,200,000 1,899,875,168 0 3,324,832

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.83 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019건강관리프로그램 참여 여성

비율37 37.3

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,282 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,632 (35.32 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,650 (64.68 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 공무원 통계 조회(2019.12월 기준, e-인사마당)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,171 7,386 7,184

여성(비율) 2,567 (35.80 %) 2,681 (36.30 %) 2,672 (37.19 %)

남성(비율) 4,604 (64.20 %) 4,705 (63.70 %) 4,512 (62.81 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

건강관리프로그램 참여자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,354,654,000 1,856,800,000 1,903,200,000

여성(비율) 460,959,582 (34.03 %) 655,893,562 (35.32 %) 709,226,667 (37.26 %)

남성(비율) 893,694,418 (65.97 %) 1,200,906,438 (64.68 %) 1,193,973,333 (62.74 %)

지출액

계 1,305,402,090 1,634,371,080 1,899,875,168

여성(비율) 467,294,264 (35.80 %) 593,250,591 (36.30 %) 706,635,085 (37.19 %)

남성(비율) 838,107,826 (64.20 %) 1,041,120,489 (63.70 %) 1,193,240,083 (62.81 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 사업대상자 대비 사업수혜자 남녀 성비는 비슷한 상태를 유지

- 여성참여를 독려하는 여러 프로그램을 지속적으로 실시하여 다년간 남녀 성비를 비슷하게

유지하는 중임

○ 향후 개선사항 : 남성참여자들의 참여 비율을 높일 수 있는 건강관리 프로그램 마련 등의 추진을 통해 여성 참여를

지속적으로 유지하면서도 남녀 평등한 예산집행을 위해 노력하겠음

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직원 근무환경 개선 추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 정신적ㆍ신체적 건강관리를 통하여 조직 및 직원들의 업무효율성 제고

- 직무스트레스 해소를 통해 직무만족도 향상 및 행복한 조직문화 조성

○ 사업내용 : - 대상 : 서울시 전직원

- 규모 : 17,000여명(소방직 포함)

- 추진내용(연중)

. 서울시 힐링센터 운영

. 부속의원(의무실ㆍ치과ㆍ한의원) 운영

. 스트레스 힐링프로그램 실시

. 맞춤형 종합 건강검진비 지원

. 근무환경개선 업무지침 및 교육자료 제작 등

. 노후화된 사업소 사무환경 개선 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 727,117,000 0 727,117,000 703,118,580 0 23,998,420

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 727,117,000 0 727,117,000 703,118,580 0 23,998,420

자 체 재 원 727,117,000 0 727,117,000 703,118,580 0 23,998,420

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.70 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 힐링센터 이용 여성비율 50 62

2019 힐링센터 이용 여성비율 57 59

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,282 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,632 (35.32 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,650 (64.68 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 공무원 통계 조회(2019.12월 기준, e-인사마당)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 377 340 293

여성(비율) 219 (58.09 %) 211 (62.06 %) 173 (59.04 %)

남성(비율) 158 (41.91 %) 129 (37.94 %) 120 (40.96 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

힐링센터 이용자 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 624,683,000 698,167,000 727,117,000

여성(비율) 212,566,171 (34.03 %) 246,619,582 (35.32 %) 270,959,839 (37.26 %)

남성(비율) 412,116,829 (65.97 %) 451,547,418 (64.68 %) 456,157,161 (62.74 %)

지출액

계 575,436,075 664,488,615 703,118,580

여성(비율) 334,271,884 (58.09 %) 412,373,817 (62.06 %) 415,151,926 (59.04 %)

남성(비율) 241,164,191 (41.91 %) 252,114,798 (37.94 %) 287,966,654 (40.96 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 심리상담에 대한 남녀간 심리적 수용성의 차이로 인해 남성의 이용률이 상대적으로 낮은 편으로

분석됨

○ 향후 개선사항 : 남성 대상 특화프로그램의 확대 추진으로 남성의 이용률을 제고할 수 있도록 노력하겠음

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북한이탈주민 정착 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 급증하고 있는 새터민에게 보다 실질적인 취업지원과 정착지원을 함으로써 사회적응에

대한 자신감 부여 및 서울시민으로서의 자긍심 고취

○ 사업내용 : - 실질적인 정착지원을 위한 취업박람회 및 문화공연

- 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,780,200,000 0 1,780,200,000 1,777,151,980 0 3,048,020

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 522,200,000 0 522,200,000 519,151,980 0 3,048,020

자 체 재 원 522,200,000 0 522,200,000 519,151,980 0 3,048,020

국 고 지 원 1,258,000,000 0 1,258,000,000 1,258,000,000 0 0

국 고 보 조 금 1,258,000,000 0 1,258,000,000 1,258,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.83 %

- 집행실적 분석 : 정상추진 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018남성 북한이탈주민 수혜자 비

율 제고35% 32.2%

2019남성 북한이탈주민 수혜자 비

율 제고35 32.82

출처 : 통일부 하나넷시스템

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,971 6,974 7,092

여성(비율) 4,692 (67.31 %) 4,711 (67.55 %) 4,846 (68.33 %)

남성(비율) 2,279 (32.69 %) 2,263 (32.45 %) 2,246 (31.67 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업대상자 : 북한이탈주민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,037 558 515

여성(비율) 700 (67.50 %) 377 (67.56 %) 346 (67.18 %)

남성(비율) 337 (32.50 %) 181 (32.44 %) 169 (32.82 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자 : 북한이탈주민

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,477,500,000 1,524,200,000 1,780,200,000

여성(비율) 994,467,078 (67.31 %) 1,029,610,869 (67.55 %) 1,216,419,797 (68.33 %)

남성(비율) 483,032,922 (32.69 %) 494,589,131 (32.45 %) 563,780,203 (31.67 %)

지출액

계 1,470,242,900 1,519,318,000 1,777,151,980

여성(비율) 992,449,402 (67.50 %) 1,026,492,627 (67.56 %) 1,193,970,068 (67.18 %)

남성(비율) 477,793,498 (32.50 %) 492,825,373 (32.44 %) 583,181,912 (32.82 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 북한이탈주민 중 여성이 남성의 2배 비율로 여성의 수혜가 높음

○ 향후 개선사항 : 매년 북한이탈 주민수는 증가하나 증가율은 감소 추세로 동등한 비율로 지원 될 수 있도록 노력하겠음

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찾아가는 동주민센터 성공적 추진 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 동주민센터를 찾아가는 복지실현의 거점으로 기능전환하여 복지 사각지대를 해소하고,

주민 중심의 마을공동체 조성

○ 사업내용 : - 대상 : 25개 자치구 424개 동(단계별 시행동 누적, 19년 7월 이후 전 동 시행)

- 내용 : 찾아가는 복지 실현, 통합서비스 제공, 주민 주도의 마을공동체 조성, 동 행정혁신

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,520,777,000 0 4,520,777,000 4,473,100,330 0 47,676,670

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 4,520,777,000 0 4,520,777,000 4,473,100,330 0 47,676,670

자 체 재 원 4,520,777,000 0 4,520,777,000 4,473,100,330 0 47,676,670

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.95 %

- 집행실적 분석 : 정상 집행 완료(용역 낙찰 차액 및 예산절감에 따른 집행잔액 발생)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018찾아가는 동주민센터 사업 대

상자 성비 균형50 52.7

2019찾아가는 동주민센터 사업 대

상자 성비 균형50 55.02

※ 자료출처 : 행복e음, 서울시 생활복지통합정보시스템

  · 기간 : 2019.01.01.~2019.12.31.

  · 내용 : 기초생활수급자 + 차상위계층 + 보편방문 상담자 중 여성 수혜자 비율

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,948,561 9,234,298 10,025,927

여성(비율) 4,047,042 (50.92 %) 4,715,742 (51.07 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 3,901,519 (49.08 %) 4,518,556 (48.93 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업대상자 :2019년 3/4분기 기준 서울시 전체 인구

<출처 : 빅데이터담당관 [주민등록 인구통계]>

구 분 2017년 2018년 2019년

계 549,843 566,096 596,141

여성(비율) 304,269 (55.34 %) 312,825 (55.26 %) 327,988 (55.02 %)

남성(비율) 245,574 (44.66 %) 253,271 (44.74 %) 268,153 (44.98 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자 : 기초생활수급자 + 차상위계층 + 보편방문 상담자 합계

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 6,883,871,000 5,979,263,000 4,520,777,000

여성(비율) 3,504,950,778 (50.92 %) 3,053,471,055 (51.07 %) 2,317,155,867 (51.26 %)

남성(비율) 3,378,920,222 (49.08 %) 2,925,791,945 (48.93 %) 2,203,621,133 (48.74 %)

지출액

계 6,795,665,770 5,911,630,280 4,473,100,330

여성(비율) 3,760,546,971 (55.34 %) 3,266,770,552 (55.26 %) 2,461,033,935 (55.02 %)

남성(비율) 3,035,118,799 (44.66 %) 2,644,859,728 (44.74 %) 2,012,066,395 (44.98 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기초생활수급자 및 차상위계층에 여성의 비율이 높으며, 보편 방문대상 중 어르신의 경우 여성의

평균수명이 남성보다 높아 대상자 수가 많고, 출산·양육가정 방문대상 대부분도 여성이며,

일용근로 등 소득활동에 따른 부재 및 방문거부 등 남성 방문대상자 방문실적이 상대적으로 낮음

○ 향후 개선사항 : 시민 누구나 불평등 없이 혜택을 누릴 수 있도록 지속적으로 추진할 계획임

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물품구매 및 재무관리 효율화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공통소요 행정물품의 효율적인 수급관리로 신축적인 조직운영 지원

본청 및 사업소 계약 담당자에 대한 직무교육 실시로 직무 역량 향상

○ 사업내용 : 계약 법령에 대한 체계적, 전문적인 교육을 통한 직무 역량 향상

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,053,718,000 0 1,053,718,000 1,031,575,965 0 22,142,035

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,053,718,000 0 1,053,718,000 1,031,575,965 0 22,142,035

자 체 재 원 1,053,718,000 0 1,053,718,000 1,031,575,965 0 22,142,035

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.90 %

- 집행실적 분석 : 22백만원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019계약담당자 중 여성 수강자 5

0% 이상50 45.6

계약업무 담당자 교육 명단/ 재무과 계약총괄팀 자체교육

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

본청 및 사업소 계약업무 담당자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 17 68

여성(비율) 불특정다수 12 (70.59 %) 31 (45.59 %)

남성(비율) 불특정다수 5 (29.41 %) 37 (54.41 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

본청 및 사업소 계약업무 담당자 중 여성 수강생

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,053,718,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 1,031,575,965

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 470,277,278 (45.59 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 561,298,687 (54.41 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 계약업무 담당 및 교육참석인원의 여성과 남성의 비율을 한쪽으로 치우치지않게 균등하게 하려고

노력함

○ 향후 개선사항 : 성별영향평가가 제대로 평가될 수 있는 새로운 지표로 변경하여 추진할 예정임

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설계경제성 심사제 활성화 및 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 건설공사 품질 향상을 위한 설계VE 제도를 활성화

담당 공무원의 전문성 강화 지원을 통해 운영성과 제고 및 사례집 발간

설계VE 운영

○ 사업내용 : 설계경제성 심사 시행

: 총공사비 50억원 이상(100억원 이상은 단순공사) 건설공사에 대하여 품질향상을 위한 설계검토

설계VE 담당 교육,우수사례집 발간

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 35,870,000 0 35,870,000 35,870,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 35,870,000 0 35,870,000 35,870,000 0 0

자 체 재 원 35,870,000 0 35,870,000 35,870,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 100% 예산집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

설계경제성 심사 내실화를 위

전문교육 실시

4 4

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 35,870,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 35,870,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ㅇ 계약심사과 2019년도 성인지예산사업은 1개 편성되었으며, 35,870천원 집행(집행률 100%) 하였

ㅇ 설계경제성 심사 설계대안 반영건수 달성률 128.9%

ㅇ 설계경제성 심사제 운영 : 60회 개최

- 심사요청액 7조 3,807억원, 3,327건 아이디어 채택, 1,050억원 절감

- 2019 건설공사 설계경제성심사 사례집 발간 및 배포 300부

- 설계VE 실무 교육 실시 : 여성 교육자 비율 확대

○ 향후 개선사항 :

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지방세심의위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지방세심의위원회 운영으로 이의신청 및 심사청구, 과세전적부심사 등에 대한 객관적이고 공정한 심사,의결

을 통해 납세자의 실질적 권리를 구제하고, 특히 공개세무법정의 운영으로 세정신뢰도 제고

공정하고 합리적인 과세표준액 결정 등 적정 지방세제 운영심의로 납세자 권리보호에 기여

○ 사업내용 : - 지방세이의신청(심사청구) 심의,의결 : 연 12회 개최

- 과세전적부심사 : 연 12회 개최

지방세 시가표준액 적정 심의 : 연 2회 개최

지방세 체납자 명단공개 심의 : 연 2회 개최

지방세 감면조례 개정 타당성 심의 : 수시 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 112,300,000 0 112,300,000 110,013,780 0 2,286,220

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 112,300,000 0 112,300,000 110,013,780 0 2,286,220

자 체 재 원 112,300,000 0 112,300,000 110,013,780 0 2,286,220

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.96 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 지방세심의위원 여성위원 수 11 10

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 22 22 22

여성(비율) 10 (45.45 %) 10 (45.45 %) 10 (45.45 %)

남성(비율) 12 (54.55 %) 12 (54.55 %) 12 (54.55 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 0

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

지방세심의위원회 위원으로 위촉하기 위해서는 지방세 분야에 대한 전문성이 필수적인데, 사업대상자, 사업수혜자를 산출하는 것은 어

려움

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 112,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 51,045,455 (45.45 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 61,254,545 (54.55 %)

지출액

계 0 0 110,013,780

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지방세심의위원회는 「양성평등기본법」제21조에서 정하고 있는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10

분의 6을 초과하지 않도록 충분한 고려하에 위원회가 구성되어 있음.

○ 향후 개선사항 : ㅇ 위촉직 위원 성비에 대해 규정한 양성평등기본법 제21조 기준을 준수하기 위해 지속적으로 관리 예

ㅇ 심의등 의사결정과정에 위원의 성별 균형 참여할 수 있도록 사업실시

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평생교육협의회 및 평생교육 성과 공유대회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 평생교육사업의 효율적인 추진을 위해 관계공무원, 전문가 등으로 구성된 협의회를 통해

평생교육진흥시행계획 심의 등 법적사무 이행

평생교육 성과 공유대회를 개최하여 우수사례 시상·발표 및 성과공유를 통해

평생교육 활성화·

○ 사업내용 : 서울특별시 평생교육협의회(법정기구) 운영(비상설 운영)

평생교육성과 공유대회 개최 (12월)

- 내용 : 우수사례 시상 및 발표, 우수사례 성과 공유, 특별강연, 공연 등

- 대상 : 우수사례 선정기관 및 단체, 자치구, 프로그램 운영 단체 등 관계자

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 106,324,000 0 106,324,000 101,524,330 0 4,799,670

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 106,324,000 0 106,324,000 101,524,330 0 4,799,670

자 체 재 원 106,324,000 0 106,324,000 101,524,330 0 4,799,670

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.49 %

- 집행실적 분석 : ○ 집행률 : 95.49%

○ 집행내용

- 서울시 평생학습 성과공유 워크숍 실시

* 일시 : 2019. 12. 18.

* 참석자 : 평생학습 사업 참여자, 자치구, 진흥원 관계자 등 100여명

* 행사내용 : 평생학습 우수프로그램 시상 및 사례 발표, 평생학습 정책 주제발표

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019성과공유대회 참여 확대 및

활성화22 25

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,762,711 (48.81 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,994,433 (51.19 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울통계서비스(주민등록인구)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 150 160 100

여성(비율) 120 (80.00 %) 126 (78.75 %) 75 (75.00 %)

남성(비율) 30 (20.00 %) 34 (21.25 %) 25 (25.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 평생학습 성과공유 워크숍 참가자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 106,324,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 51,899,458 (48.81 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 54,424,542 (51.19 %)

지출액

계 0 0 101,524,330

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 76,143,248 (75.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 25,381,082 (25.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울시 평생학습 성과공유 워크숍이 평일 낮에 진행되어 여성 참여 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 서울시 평생학습 성과공유 워크숍 계획 수립시 남성 참가자 참여 독려 방안 검토

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평생학습 프로그램 운영 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 수요자 중심의 다양한 평생학습 프로그램을 발굴.제공하여 시민참여 기회 확대

시민맞춤형 및 지역특성반영 프로그램 제공 등 생활 속의 평생교육을 활성화하여

시민의 삶의 질 향상 도모

○ 사업내용 : 시민제안 평생학습 지원사업 : 117개사업

(지역연계, 주제제안, 대상지정 사업 등)

시 공모사업에 의해 선정된 평생교육 기관.단체 지원, 강사료.교재비 등 프로그램 운영경비 지원

교육현장 모니터링 및 설문조사, 운영성과 평가, 성과공유대회 개최 등을 통한 성과관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 664,300,000 △32,000,000 632,300,000 623,490,991 0 8,809,009

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 664,300,000 △32,000,000 632,300,000 623,490,991 0 8,809,009

자 체 재 원 664,300,000 △32,000,000 632,300,000 623,490,991 0 8,809,009

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산액 32,000천원 감액

- 도심권 시민 평생학습 공간 조성 사업비로 전용

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.61 %

- 집행실적 분석 : ○ 집행률 : 98.61%

○ 집행실적 분석 : 평생학습 프로그램 운영 지원

- 사업기간 : 2019. 2~12월

- 지원대상 : 시 공모사업에 선정된 기관 또는 단체

- 지원내용 : 강사료, 재료비 또는 프로그램 운영 경비

- 지원실적 : 3개 분야 117개 사업 130개 프로그램 지원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019평생교육 프로그램 남성 참여

자 확대800 744

서울시 평생학습 프로그램 운영 지원 사업 참여자

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,757,144

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,762,711 (48.81 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,994,433 (51.19 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울통계서비스(주민등록인구)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,526 6,117 3,720

여성(비율) 3,621 (80.00 %) 4,894 (80.01 %) 2,976 (80.00 %)

남성(비율) 905 (20.00 %) 1,223 (19.99 %) 744 (20.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

시민제안 평생학습 프로그램 수강인원(잠정치)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 577,695,000 0 632,300,000

여성(비율) 294,620,508 (51.00 %) 0 (0.00 %) 308,641,767 (48.81 %)

남성(비율) 283,074,492 (49.00 %) 0 (0.00 %) 323,658,233 (51.19 %)

지출액

계 563,178,345 0 623,490,991

여성(비율) 450,567,562 (80.00 %) 0 (0.00 %) 498,792,793 (80.00 %)

남성(비율) 112,610,783 (20.00 %) 0 (0.00 %) 124,698,198 (20.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 평생학습 프로그램 구성 시간이 평일 낮에 배정되어 여성의 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 2020년 사업 운영시 남성의 교육 참여 방안 검토

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어린이·청소년 참여위원회(특별회의) 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년육성 및 복지정책 과제의 설정·추진 및 점검 과정에 정책 실수요자인 청소년의 참여를

통해 청소년의 권익증진 및 의식향상 기회제공

○ 사업내용 : - 참가대상 : 청소년 회원 및 청소년전문가 등

- 장 소 : 서울소재 청소년수련시설

- 시행방법 : 민간위탁 운영

- 총사업비 : 10,000천원(국비 5,000천원, 시비 5,000천원)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 60,500,000 0 60,500,000 60,500,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 48,500,000 0 48,500,000 48,500,000 0 0

자 체 재 원 48,500,000 0 48,500,000 48,500,000 0 0

국 고 지 원 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0

기 금 보 조 금 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018남녀 참여율 50%

(여성참여율)50% 53.6%

2019 남녀 참여율 50% 50 55%

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,671,747 1,584,688 1,589,000

여성(비율) 834,544 (49.92 %) 784,500 (49.51 %) 801,000 (50.41 %)

남성(비율) 837,203 (50.08 %) 800,188 (50.49 %) 788,000 (49.59 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 청소년 인구(9~24세) : 통계청, 주민등록인구 기준

구 분 2017년 2018년 2019년

계 95 69 71

여성(비율) 56 (58.95 %) 37 (53.62 %) 39 (54.93 %)

남성(비율) 39 (41.05 %) 32 (46.38 %) 32 (45.07 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시립 청소년활동진흥센터 운영 결과보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 60,500,000 60,500,000 60,500,000

여성(비율) 30,201,886 (49.92 %) 29,950,533 (49.51 %) 30,497,483 (50.41 %)

남성(비율) 30,298,114 (50.08 %) 30,549,467 (50.49 %) 30,002,517 (49.59 %)

지출액

계 60,500,000 60,500,000 60,500,000

여성(비율) 35,663,158 (58.95 %) 32,442,029 (53.62 %) 33,232,394 (54.93 %)

남성(비율) 24,836,842 (41.05 %) 28,057,971 (46.38 %) 27,267,606 (45.07 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공모를 통한 구성원 모집으로 남성 청소년의 관심도 제고를 위한 홍보 및 지원 정책 미흡

○ 향후 개선사항 : 남성 청소년 관심도 및 참여율 제고를 위하여 홍보방법의 다양화 및 정책 개선을 통한 지속적인 참여

유도

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청소년운영위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년시설의 이용률을 향상하고 청소년프로그램의 안정적 정착 도모

○ 사업내용 : - 사업대상 : 청소년수련시설 40개소

※ 청소년수련관 30개소, 문화의 집8개소, 청소년특화시설 2개소

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월

- 사업규모 : 청소년시설에 청소년운영위원회 운영을 위한 경비 지원

- 부담비율 : 국비50%, 시비 50%(1개소당 1,000천원 기준)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 120,120,000 0 120,120,000 120,120,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 76,120,000 0 76,120,000 76,120,000 0 0

자 체 재 원 76,120,000 0 76,120,000 76,120,000 0 0

국 고 지 원 44,000,000 0 44,000,000 44,000,000 0 0

기 금 보 조 금 44,000,000 0 44,000,000 44,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

남성 청소년위원 적정비율 유

(참여비율)

35% 36.9%

2019남성 청소년위원 적정비율 유

지35 36.9

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청소년센터(21개소) 청소년운영위원회 개최 결과보고

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,671,747 1,584,688 1,589,000

여성(비율) 834,544 (49.92 %) 784,500 (49.51 %) 801,000 (50.41 %)

남성(비율) 837,203 (50.08 %) 800,188 (50.49 %) 788,000 (49.59 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 청소년 인구(9~24세) : 통계청 , 주민등록인구 기준

구 분 2017년 2018년 2019년

계 600 600 600

여성(비율) 412 (68.67 %) 410 (68.33 %) 395 (65.83 %)

남성(비율) 188 (31.33 %) 190 (31.67 %) 205 (34.17 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

청소년센터(21개소) 청소년운영위원회 개최 결과보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 66,000,000 66,000,000 120,120,000

여성(비율) 32,947,512 (49.92 %) 32,673,309 (49.51 %) 60,551,366 (50.41 %)

남성(비율) 33,052,488 (50.08 %) 33,326,691 (50.49 %) 59,568,634 (49.59 %)

지출액

계 62,630,000 66,000,000 120,120,000

여성(비율) 43,005,933 (68.67 %) 45,100,000 (68.33 %) 79,079,000 (65.83 %)

남성(비율) 19,624,067 (31.33 %) 20,900,000 (31.67 %) 41,041,000 (34.17 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남성 청소년들의 자발적 참여 유도 및 홍보를 지속적으로 시행하고 있음에도 여성 청소년들의 참여

가 더욱 활발한 실정임

○ 향후 개선사항 : 각 청소년센터 청소년운영위원회 구성 시 남성청소년의 참여 독려 및 홍보 집중 시행

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청소년 쉼터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 위기 청소년 상담 보호 및 자립지원

○ 사업내용 : 이동청소년쉼터 운영

사업장소 : 청소년 집지역(동대문, 신림역, 신촌일대 등)

사업내용 : 차량을 이용, 가출청소년에게 정보제공, 상담보호기관 연계 등 서비스제공

중기보호쉼터 운영

·장 소 : 다가구 임대주택 등 임차

사업내용 : 가정복귀가 불가능한 가출청소년에게 안정적 주거환경제공 및 숙식제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 7,637,921,000 9,353,000 7,647,274,000 7,647,274,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 5,148,850,000 9,353,000 5,158,203,000 5,158,203,000 0 0

자 체 재 원 5,148,850,000 9,353,000 5,158,203,000 5,158,203,000 0 0

국 고 지 원 2,489,071,000 0 2,489,071,000 2,489,071,000 0 0

기 금 보 조 금 2,489,071,000 0 2,489,071,000 2,489,071,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 청소년쉼터 내 공기청정기 추가 지급에 따른 증

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018쉼터 이용 (여성)청소년 이용

자 현황10,500 10,755

2018

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2019쉼터 이용 청소년 이용자 현

황10500 10110

해당사항 없음

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,671,747 1,584,688 1,589,000

여성(비율) 834,544 (49.92 %) 784,500 (49.51 %) 801,000 (50.41 %)

남성(비율) 837,203 (50.08 %) 800,188 (50.49 %) 788,000 (49.59 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 청소년 이구(9~24세) : 통계청, 주민등록인구 기준

구 분 2017년 2018년 2019년

계 20,350 20,370 20,330

여성(비율) 10,110 (49.68 %) 10,130 (49.73 %) 10,110 (49.73 %)

남성(비율) 10,240 (50.32 %) 10,240 (50.27 %) 10,220 (50.27 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시립 또는 구립, 민간 청소년쉼터 연간 이용자수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 750,000,000 7,406,882,000 7,647,274,000

여성(비율) 374,403,543 (49.92 %) 3,666,777,895 (49.51 %) 3,854,919,115 (50.41 %)

남성(비율) 375,596,457 (50.08 %) 3,740,104,105 (50.49 %) 3,792,354,885 (49.59 %)

지출액

계 750,000,000 7,170,727,110 7,647,274,000

여성(비율) 372,604,423 (49.68 %) 3,566,002,240 (49.73 %) 3,802,948,359 (49.73 %)

남성(비율) 377,395,577 (50.32 %) 3,604,724,870 (50.27 %) 3,844,325,641 (50.27 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가출 청소년 또는 생활보호가 필요한 수혜대상 청소년의 성별을 특정할 수 없는 실정이나,

청소년쉼터 이용에 있어 성별에 따른 불이익 또는 별도 제한을 두고있지 않고 있음

○ 향후 개선사항 : 아웃리치, 거리상담 등 고위험군 청소년에 대한 적극적인 발굴 및 청소년쉼터 홍보강화를 통한 사업진

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청소년 동아리활동 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자발적 · 종합적 청소년활동인 청소년동아리 활동 지원을 통하여 청소년들의

다양한 특기 개발, 인성 ·사회성 함양 제고

○ 사업내용 : - 사업기간 : 2019. 3 ∼ 12.

- 지원 동아리수 : 112개 동아리

- 지원내용 : 비보이, 그룹사운드, 음악 등 청소년들의 다양한 동아리활동에 필요한 기본경비 지원

- 추진방법 : 대표 청소년문화존 운영단체를 통한 동아리활동 지원

- 분 담 율 : 국비 : 지방비 = 40% : 60%

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 505,000,000 0 505,000,000 505,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 285,000,000 0 285,000,000 285,000,000 0 0

자 체 재 원 285,000,000 0 285,000,000 285,000,000 0 0

국 고 지 원 220,000,000 0 220,000,000 220,000,000 0 0

국 고 보 조 금 220,000,000 0 220,000,000 220,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

동아리 여성 참여비율 증가 (

%)

(증가율)

5% 1.58%

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2019동아리 여성 참여비율 증가(%

)50 49.19

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,671,747 1,584,688 1,589,000

여성(비율) 834,544 (49.92 %) 784,500 (49.51 %) 801,000 (50.41 %)

남성(비율) 837,203 (50.08 %) 800,188 (50.49 %) 788,000 (49.59 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 청소년인구(9~24세) : 통계청, 주민등록 인구 기준

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,400 4,900 4,138

여성(비율) 2,130 (48.41 %) 2,401 (49.00 %) 2,682 (64.81 %)

남성(비율) 2,270 (51.59 %) 2,499 (51.00 %) 1,456 (35.19 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시립 보라매 청소년센터 운영 결과보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 505,000,000 505,000,000 505,000,000

여성(비율) 252,098,386 (49.92 %) 250,000,316 (49.51 %) 254,565,765 (50.41 %)

남성(비율) 252,901,614 (50.08 %) 254,999,684 (50.49 %) 250,434,235 (49.59 %)

지출액

계 505,000,000 505,000,000 505,000,000

여성(비율) 244,465,909 (48.41 %) 247,450,000 (49.00 %) 327,310,295 (64.81 %)

남성(비율) 260,534,091 (51.59 %) 257,550,000 (51.00 %) 177,689,705 (35.19 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성청소년에 대한 동아리 활동 강화로 여성청소년 참여율 제고

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보강화 및 프로그램 개선을 통한 청소년 참여 활성화 도모, 양성비율 적정화 추진 등

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놀라운 토요일 프로젝트 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사교육 팽창 방지 및 청소년이 지역사회 교육자원을 충분히 활용할 수 있도록 ㅊ계적인 지원 시?ㅁ을 구축

하여 ㅊ창의 인성을 겸비한 전인적 성장 발달 지원

○ 사업내용 : - 지역사회 자원과 연계한 청소년 주말체험 프로그램 활성화

- 놀토 체험버스 운행 등을 통한 찾아가는 체험 프로그램 강화

- ㄴㄹ토서율앱 운영을 통한 온라인 청소년 활동 정보제공 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 210,827,000 0 210,827,000 210,827,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 210,827,000 0 210,827,000 210,827,000 0 0

자 체 재 원 210,827,000 0 210,827,000 210,827,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : - 집행율 : 100%

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남녀 참여율 50%(여성참여율) 50% 58.25%

2019 남녀 참여율 50% 50 56.19%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,671,747 1,584,688 1,589,000

여성(비율) 834,544 (49.92 %) 784,500 (49.51 %) 801,000 (50.41 %)

남성(비율) 837,203 (50.08 %) 800,188 (50.49 %) 788,000 (49.59 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 청소년 인구(9세-24세) : 통계청, 주민등록인구기준

구 분 2017년 2018년 2019년

계 84,301 29,726 21,510

여성(비율) 47,019 (55.78 %) 17,315 (58.25 %) 12,086 (56.19 %)

남성(비율) 37,282 (44.22 %) 12,411 (41.75 %) 9,424 (43.81 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 347,024,000 362,024,000 210,827,000

여성(비율) 173,236,020 (49.92 %) 179,220,028 (49.51 %) 106,275,914 (50.41 %)

남성(비율) 173,787,980 (50.08 %) 182,803,972 (50.49 %) 104,551,086 (49.59 %)

지출액

계 347,024,000 362,024,000 210,827,000

여성(비율) 193,553,119 (55.78 %) 210,874,169 (58.25 %) 118,459,094 (56.19 %)

남성(비율) 153,470,881 (44.22 %) 151,149,831 (41.75 %) 92,367,906 (43.81 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 불특정다수의 청소년들이 참여하는 열린 행사로 성별을 특정하여 구분지어 운영할 수는 없으나, 참

가자 남녀 성비가 여성이 많은것으로 집계됨

○ 향후 개선사항 : 초중고 학생 등 수혜대상 청소년들의 성별 수요조사를 통한 다양한 맞춤형 프로그램의 개발 및 운영

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청소년 건강지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중위소득 50% 이하 만11~18세 여성 청소년 및 시설이용 청소년 등에게

위생용품 구매비용 지급

○ 사업내용 : 지원인원 : 10만명 (신청율 60% 산정)

지원금액 : 위생용품 구매비용 연 12만원 내외

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,407,500,000 0 1,407,500,000 1,397,500,000 0 10,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 752,500,000 0 752,500,000 752,500,000 0 0

자 체 재 원 752,500,000 0 752,500,000 752,500,000 0 0

국 고 지 원 655,000,000 0 655,000,000 645,000,000 0 10,000,000

국 고 보 조 금 655,000,000 0 655,000,000 645,000,000 0 10,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.29 %

- 집행실적 분석 : 사업계획에 의거 적정 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

저소득층 여성청소년 위생용

품 지원

(인원수)

4,000 16,858

2019저소득층 여성청소년 위생용

품 지원4000 15,115

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'18년 市 시민건강국에서 청소년정책과로 사업이관됨(사업 소관: 보건복지부→여성가족부)

* 사업대상자 확대로 인한 실적치 증가

- 기존 : 의료 또는 생계급여 수급자 및 지역아동센터 이용 취약계층 여성청소년

- 변경 : 중위소득 50%이하 만11~18세 여성 청소년 및 시설이용 청소년

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27,279 22,000 20,000

여성(비율) 27,279 (100.00 %) 22,000 (100.00 %) 20,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2018년 중위소득 50% 이하 만11!18세 여성 청소년(서울시 25개 자치구 조사)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,238 16,858 15,115

여성(비율) 2,238 (100.00 %) 16,858 (100.00 %) 15,115 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 990,166,000 875,500,000 1,407,500,000

여성(비율) 990,166,000 (100.00 %) 875,500,000 (100.00 %) 1,407,500,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 990,166,000 875,500,000 1,397,500,000

여성(비율) 990,166,000 (100.00 %) 875,500,000 (100.00 %) 1,397,500,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생리적 특성에 기인한 여성 청소년에게만 지원되는 정책

○ 향후 개선사항 : 유형별 청소년시설 내 별도 사업홍보 자료를 비치, 운영하는 등 사업홍보를 강화하여 수혜자 확대 예

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친환경급식 식생활교육 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학생, 학부모, 급식관계자를 대상으로 친환경 급식 운영과 실천에 필요한 교육을 실시하여

바른 식생활 실천과 학교급식의 질적 발전 도모

○ 사업내용 : 영양(교)사, 조리사, 교장, 교사, 학생, 학부모, 유관기관 관계자 등을 대상으로 하는 사업으로 친환경급식

관계자교육, 친환경급식지도 콘텐츠 연구개발, 식생활교육 학부모강사단 양성,찾아가는 식생활교육 및 학부

모 안심식재료 모니터링단 등 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 123,300,000 0 123,300,000 123,299,990 0 10

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 123,300,000 0 123,300,000 123,299,990 0 10

자 체 재 원 123,300,000 0 123,300,000 123,299,990 0 10

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 충실한 사업수행으로 100% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 참여인원 확대 1700 5672

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,563 9,729,107

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,773,839 (48.88 %) 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

BSC 성과지표 실적에 따름

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,500 1,520 5,672

여성(비율) 1,450 (96.67 %) 1,500 (98.68 %) 4,537 (79.99 %)

남성(비율) 50 (3.33 %) 20 (1.32 %) 1,135 (20.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

불특정다수를 대상으로 추진하는 교육 또는 행사의 참여자 수로 성별 비율은 각 프로그램 특성을 고려한 추정치임

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 123,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 63,177,064 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 60,122,936 (48.76 %)

지출액

계 0 0 123,299,990

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 98,626,949 (79.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 24,673,041 (20.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : <자체평가> 기존 '친환경급식관계자교육' 사업이 '식생활교육학부모강사단

운영' 사업과 통합되어 '친환경급식 식생활교육 지원'으로 편성됨에 따라

세부사업이 확대되었고 예산 집행율 100%로 충실히 사업을 수행한 결과

목표치를 상회하는 실적을 달성함 또한 사업대상의 조정으로 전년대비 성비율

차이를 좁혀 성인지 향상에 기여하였음

○ 향후 개선사항 : 성과목표를 동일사업 BSC 목표와 연동하여 체계적으로 관리하고자 함

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관광안내소 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울을 찾는 내외국인 관광객을 대상으로 최적의 관광 정보와 안내 서비스를 제공하여

편안하고 다시 찾고싶은 서울관광환경 조성

○ 사업내용 : 고정식 관광안내소(11개소) 및 움직이는 관광안내소(9개소) 운영

시민참여형 움직이는 관광안내소 확대운영(300명→500명)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,027,243,000 0 6,027,243,000 5,959,927,430 0 67,315,570

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,027,243,000 0 6,027,243,000 5,959,927,430 0 67,315,570

자 체 재 원 6,027,243,000 0 6,027,243,000 5,959,927,430 0 67,315,570

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.88 %

- 집행실적 분석 : 해당 사업의 예산은 6,027백만원 편성되었으며 그 중 5,960백만원이 집행되었음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 관광안내 서비스 만족도 82 95.8

2019 관광안내 서비스 만족도 82 98.2

관광안내 서비스 만족도 조사결과

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

관광안내소 이용 내외국인 관광객

구 분 2017년 2018년 2019년

계 127 142 139

여성(비율) 87 (68.50 %) 95 (66.90 %) 96 (69.06 %)

남성(비율) 40 (31.50 %) 47 (33.10 %) 43 (30.94 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

관광안내소 안내사 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,963,895,000 5,431,318,000 6,027,243,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 4,670,219,040 5,324,545,440 5,959,927,430

여성(비율) 3,199,283,909 (68.50 %) 3,562,195,893 (66.90 %) 4,116,208,873 (69.06 %)

남성(비율) 1,470,935,131 (31.50 %) 1,762,349,547 (33.10 %) 1,843,718,557 (30.94 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 관광해설에 대한 여성의 참여도가 높아 상대적으로 사업수혜자 중 여성의 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 한국에서 여성의 경제활동 참가비율이 58.34%이고 이는 여성의 소득수준 및 경제적 활동기회가 남성에

비해 상대적으로 적다는 것을 함축하고 있으므로 여성 관광안내사 수를 인위적으로 낮추는 것이 아닌

, 남녀 성별 격차가 현 수준에서 보다 커지지 않도록 하는 노력이 필요

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서울 문화관광해설사 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리 역사와 문화를 관광객들에게 정확히 안내·설명할 수 있는 전문 해설인력을 양성

내·외국인 관광객이 우리문화에 대해 정확히 이해하는데 도움을 주도록 함으로써 관광자원의

질을 제고

○ 사업내용 : 서울의 역사문화관광자원을 연계한 타깃별 맞춤형 관광코스 개발운영

서울을 찾는 국내외 관광객들에게 서울관광명소, 관광자원에 대한 해설서비스 제공

해설사에 대한 평가, 보수교육 강화를 통해 해설사 역량강화 및 해설품질 제고

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,426,900,000 0 1,426,900,000 1,426,900,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,186,900,000 0 1,186,900,000 1,186,900,000 0 0

자 체 재 원 1,186,900,000 0 1,186,900,000 1,186,900,000 0 0

국 고 지 원 240,000,000 0 240,000,000 240,000,000 0 0

기 금 보 조 금 240,000,000 0 240,000,000 240,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 총 예산 1,427백만원 중 1,427백만원 전액 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 연간 해설서비스 이용객 증가 146000 146183

2019 연간 해설서비스 이용객 증가 146000 158138

서울관광재단 '19년 문화관광해설사 해설서비스 이용객 수 집계

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 8,478,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,437,000 (52.34 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,041,000 (47.66 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 경제활동가능인구

구 분 2017년 2018년 2019년

계 214 203 233

여성(비율) 127 (59.35 %) 115 (56.65 %) 137 (58.80 %)

남성(비율) 87 (40.65 %) 88 (43.35 %) 96 (41.20 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울 문화관광해설사

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,244,000,000 1,722,000,000 1,426,900,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 746,774,628 (52.34 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 680,125,372 (47.66 %)

지출액

계 1,234,180,280 1,685,433,810 1,426,900,000

여성(비율) 732,434,091 (59.35 %) 954,802,405 (56.65 %) 838,992,704 (58.80 %)

남성(비율) 501,746,189 (40.65 %) 730,631,405 (43.35 %) 587,907,296 (41.20 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 문화에 대한 관심도에 있어 상대적으로 여성이 높은 경향이 반영되어 문화관광해설사 활동에 여

성의 참여율이 더 높고

- 해설에 대한 수당이 1회 3만원, 월 50만원 수준으로 전업으로 삼기에는 부적당하므로 여성의 참

여도가 높은 측면도 있음

○ 향후 개선사항 : - 문화관광해설사에 여성의 참여도가 높은 것은 문화에 대한 상대적으로 높은 관심뿐만 아니라 부업

및 취미 활동으로서의 측면이 있고

- 아직까지 우리 사회에서 여성의 소득수준 및 경제적 활동기회가 남성에 비해 적다는 점을 고려하여

여성 문화관광해설사의 비율을 인위적으로 경제활동 가능인구 중 여성의 비율인 52.34%까지 낮추는 것

보다는 현재 수준으로 유지하는 것이 타당함

- '연간 해설서비스 이용객 수'를 성과지표로 삼은 점도 성평등 효과 분석에 적절하지 않은 바, 성과

지표 및 성과 목표를 다음연도 부터 재설정 하도록 하겠음

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서울이야기 발굴 및 확산 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울의 독창적이고 매력 넘치는 관광콘텐츠를 시민과 함께 발굴하고 관광정보를 널리 알려

해외 관광객들의 서울 방문유도 및 만족도 제고

○ 사업내용 : ① 서울이야기 발간 및 확산

- 오래가게 3차 발굴(서울 동북권) 등 콘텐츠 발굴 및 관광자원화

- 발굴 스토리를 활용한 민간콘텐츠 제작(드라마) 등 국내외 홍보

② 온라인 플랫폼 운영

- 서울스토리 다국어 사이트 운영 및 SNS(네이버포스트, 페이스북 등) 활용 홍보

- 관광 명소’에서 ‘서울 사람’ 중심의 서울관광 이야기 육성 및 서울스토리텔링단 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 911,000,000 0 911,000,000 876,175,100 0 34,824,900

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 911,000,000 0 911,000,000 876,175,100 0 34,824,900

자 체 재 원 911,000,000 0 911,000,000 876,175,100 0 34,824,900

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.18 %

- 집행실적 분석 : 총 예산 911백만원 중 876백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 전문가 비율 증가(비율) 10% 72%

2019 여성 전문가 비율 증가(비율) 10% 10%

2019 서울스토리텔링단 여성전문가 비율

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 17 16 22

여성(비율) 7 (41.18 %) 9 (56.25 %) 9 (40.91 %)

남성(비율) 10 (58.82 %) 7 (43.75 %) 13 (59.09 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 선정된 오래가게의 운영자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,288,000 6,410,000 7,100,000

여성(비율) 2,138,000 (34.00 %) 2,180,000 (34.01 %) 4,000,000 (56.34 %)

남성(비율) 4,150,000 (66.00 %) 4,230,000 (65.99 %) 3,100,000 (43.66 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

관광객 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 688,800,000 911,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 387,450,000 (56.25 %) 372,681,818 (40.91 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 301,350,000 (43.75 %) 538,318,182 (59.09 %)

지출액

계 0 678,758,660 876,175,100

여성(비율) 0 (0.00 %) 230,841,479 (34.01 %) 493,619,775 (56.34 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 447,917,181 (65.99 %) 382,555,325 (43.66 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 이야기콘텐츠에 대한 여성층의 호응도 및 참여도 높음

○ 향후 개선사항 : 사업대상자에 대한 여성비율 확대추진

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주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주요 관광지 거점별로 종합관광정보센터 운영을 통해 증가하는 관광안내수요에 대한

전략적이고 선제적인 대응체계를 구축

○ 사업내용 : 인천, 명동, 김포공항, 서울역, 용산역 관광정보센터의 안정적 운영

서울시내 주요 관광지에 종합관광정보센터 구축 및 거점화 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,518,874,000 △67,000,000 1,451,874,000 1,328,662,040 0 123,211,960

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,518,874,000 △67,000,000 1,451,874,000 1,328,662,040 0 123,211,960

자 체 재 원 1,518,874,000 △67,000,000 1,451,874,000 1,328,662,040 0 123,211,960

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 예산 변경사용으로 67백만원 감소

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.51 %

- 집행실적 분석 : 예산 현액 1,452백만원 중 1,329백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018관광정보센터 이용객 수 향상

(관광정보센터 이용객 수)650,000명 796,765명

2019관광정보센터 이용객 수 향상

(관광정보센터 이용객 수)650,000명 687,252명

2019 관광정보센터 이용객 수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,755,412 7,695,428 1,390,000

여성(비율) 4,244,537 (54.73 %) 4,294,049 (55.80 %) 818,710 (58.90 %)

남성(비율) 3,510,875 (45.27 %) 3,401,379 (44.20 %) 571,290 (41.10 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울방문 외래관광객 수

구 분 2017년 2018년 2019년

계 616,736 630,023 687,252

여성(비율) 337,337 (54.70 %) 351,553 (55.80 %) 404,792 (58.90 %)

남성(비율) 279,399 (45.30 %) 278,470 (44.20 %) 282,460 (41.10 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

관광정보센터에서 안내한 외래관광객 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,568,634,000 1,451,874,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 875,297,808 (55.80 %) 855,153,786 (58.90 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 693,336,192 (44.20 %) 596,720,214 (41.10 %)

지출액

계 0 1,481,754,300 1,328,662,040

여성(비율) 0 (0.00 %) 826,819,290 (55.80 %) 782,583,047 (58.90 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 654,935,010 (44.20 %) 546,078,993 (41.10 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한국 방문 외래관광객 중 여성의 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : - 성별에 관계없이 서울방문 외래관광객 대상 관광안내서비스 지속 지원

- 온·오프라인 서울 관광안내 서비스 홍보로 서울방문 외래관광객 편의 제고

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서울특별시체육회 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문체육과 생활체육의 선순환 발전을 위한 서울특별시체육회 육성으로 다양한 스포츠

콘텐츠를 시민에게 제공하고 글로벌 스포츠도시로 도약

○ 사업내용 : 조 직 (1처 1실 4부 11팀, 76개 경기단체), 구성인원 (51명 : 별정1, 행정46, 기술등 4)

사업내역

1. 전국체육대회(하계, 동계, 소년체전, 시 도대항대회) 참가 지원

2. 국제체육행사 지원 및 국제스포츠대회 개최 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 19,027,517,000 500,000,000 19,527,517,000 19,527,517,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 18,087,517,000 500,000,000 18,587,517,000 18,587,517,000 0 0

자 체 재 원 18,087,517,000 500,000,000 18,587,517,000 18,587,517,000 0 0

국 고 지 원 940,000,000 0 940,000,000 940,000,000 0 0

기 금 보 조 금 940,000,000 0 940,000,000 940,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 2019년 서울특별시체육회 육성 예산은 19,527,517천원이 편성되었으며, 전액집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 전문스포츠 참여인원 (여성) 1,500명 1,983명

2019 전문스포츠 참여인원 (여성) 1500 1521

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 18,682 18,336 18,099

여성(비율) 3,928 (21.03 %) 3,830 (20.89 %) 3,775 (20.86 %)

남성(비율) 14,754 (78.97 %) 14,506 (79.11 %) 14,324 (79.14 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,538 6,658 7,605

여성(비율) 1,307 (19.99 %) 1,332 (20.01 %) 1,521 (20.00 %)

남성(비율) 5,231 (80.01 %) 5,326 (79.99 %) 6,084 (80.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 16,100,985,000 19,527,517,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 3,363,152,953 (20.89 %) 4,072,953,018 (20.86 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 12,737,832,047 (79.11 %) 15,454,563,982 (79.14 %)

지출액

계 0 16,013,005,780 19,527,517,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 3,203,563,187 (20.01 %) 3,905,503,400 (20.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 12,809,442,593 (79.99 %) 15,622,013,600 (80.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 대상자 여성비율이 적기에 사업수혜자도 이와 비례하여 예년 수준 유지

○ 향후 개선사항 : 여성 창단 팀 증가를 위한 신규 종목 발굴 및 활성화 사업 진행

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서울특별시장애인체육회 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인의 건강증진과 건전한 여가생활 진작을 위한 생활체육 활성화

종목별 경기단체 및 장애유형별 체육단체를 통합지도

우수한 경기자를 양성하여 장애인스포츠를 통한 장애인 문화발전에 기여

○ 사업내용 : 생활체육 - 찾아가는 생활체육 서비스, 생활체육교실 운영, 생활체육대회 개최 등

전문체육 - 가맹단체 육성 및 지원, 전국장애인체육대회 참가, 국제 대회 유치 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 10,693,147,000 0 10,693,147,000 10,693,147,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 9,374,227,000 0 9,374,227,000 9,374,227,000 0 0

자 체 재 원 9,374,227,000 0 9,374,227,000 9,374,227,000 0 0

국 고 지 원 1,318,920,000 0 1,318,920,000 1,318,920,000 0 0

기 금 보 조 금 1,318,920,000 0 1,318,920,000 1,318,920,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 2019년 서울특별시장애인체육회 육성 예산은 10,693,147천원이 편성되었으며, 전액집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울시청 장애인직장운동경기

부 선수인원 (여성)6명 4명

2019서울시청 장애인직장운동경기

부 선수인원 (여성)6 6

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 30

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 6 (20.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 24 (80.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 25 25 30

여성(비율) 4 (16.00 %) 4 (16.00 %) 6 (20.00 %)

남성(비율) 21 (84.00 %) 21 (84.00 %) 24 (80.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 9,068,671,000 10,693,147,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,138,629,400 (20.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 8,554,517,600 (80.00 %)

지출액

계 0 9,068,671,000 10,693,147,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 1,450,987,360 (16.00 %) 2,138,629,400 (20.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 7,617,683,640 (84.00 %) 8,554,517,600 (80.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성들의 스포츠 참여도가 남성보다 전반적으로 낮으며, 등록선수 차이로 수혜인원의 격차 발생

○ 향후 개선사항 : 여성선수 지원 확대로 여성 전문스포츠 활성화에 기여

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서울특별시 직장운동경기부 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 비인기 취약 종목 및 민간 기업 기피 종목 등의 스포츠 종목 운영을 통하여 서울체육 종목

균형 발전과 전문체육 활성화에 기여

○ 사업내용 : 경기력향상을 위한 선수훈련 및 각종경기대회 출전

우수선수 타팀 유출 및 이탈 방지를 통한 전력 유지 및 경기력 향상

기타 운동경기부의 운영 및 관리에 관한 제반사항

(사업수행주체 : 서울시체육회)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 14,162,243,000 0 14,162,243,000 14,162,243,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 14,162,243,000 0 14,162,243,000 14,162,243,000 0 0

자 체 재 원 14,162,243,000 0 14,162,243,000 14,162,243,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 2019년 서울특별시 직장운동경기부 운영 예산은 14,162,243천원이 편성되었으며, 전액집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울특별시청 직장운동경기부

선수현황 (여성)74명 73명

2019서울특별시 직장운동경기부

선수현황 (여성)69 72

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 164

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 72 (43.90 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 92 (56.10 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 148 134 164

여성(비율) 74 (50.00 %) 68 (50.75 %) 72 (43.90 %)

남성(비율) 74 (50.00 %) 66 (49.25 %) 92 (56.10 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 13,932,243,000 14,162,243,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,217,570,098 (43.90 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 7,944,672,902 (56.10 %)

지출액

계 0 13,932,243,000 14,162,243,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 7,070,093,463 (50.75 %) 6,217,570,098 (43.90 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 6,862,149,537 (49.25 %) 7,944,672,902 (56.10 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : '19년에 여자축구, 여자핸드볼팀 여성선수 위주로 대학원 진학, 운동포기 등 개인사유로 퇴단이 있

었으며, '20년에 선수충원이 있을예정임

○ 향후 개선사항 : 전국체전 및 경기력 향상을 위해 우수한 여성 선수들을 대거 영입해 우리시 경기력 향상 및 성평등 효

과에 기여

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체육 소외계층 재능나눔 사업 (체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인 등 소외계층에게 스포츠재능 나눔을 통해 생활체육 활성화 및 소외계층에게

건전한 여가 선용의 기회를 제공하고 재능기부문화 확산 등

○ 사업내용 : 스포츠분야 재능기부자를 선정하여 스포츠 소외계층을 대상으로

맞춤형 프로그램 강습을 통한 체육활동 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

자 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 2019년 체육 소외계층 재능나눔 사업 예산은 200,000천원이 편성되었으며, 전액집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018체육 소외계층 재능나눔 참여

인원 (여성 참여인원)720 552

2019체육 소외계층 재능나눔 참여

인원 (여성 참여인원)720 720

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 1,440

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 720 (50.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 720 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,416 1,291 1,440

여성(비율) 708 (50.00 %) 646 (50.04 %) 720 (50.00 %)

남성(비율) 708 (50.00 %) 645 (49.96 %) 720 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 200,000,000 200,000,000 200,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 100,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 100,000,000 (50.00 %)

지출액

계 200,000,000 200,000,000 200,000,000

여성(비율) 100,000,000 (50.00 %) 100,077,459 (50.04 %) 100,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 100,000,000 (50.00 %) 99,922,541 (49.96 %) 100,000,000 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 프로그램 운영 홍보시 여성 네트워크 활용 등을 통해 재능나눔 사업 여성 참여율 신장에 기여

○ 향후 개선사항 : 재능나눔 사업 여성참여 확대로 여성 체육참여 증진에 기여

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어르신 체육활동 지원 (체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장비 구입, 장소 대관 등에 대한 비용 부담으로 체육활동에 제한적인 어르신의 생활체육

활동을 지원하여 어르신 건강 증진 및 사회성 유지

○ 사업내용 : - 대상 : 체육활동을 원하는 어르신

- 어르신 체육활동시 장비 구입, 장소 대관료 등 지원

- 자치구별 특성을 반영한 강습 프로그램 등 운영

- 어르신 생활체육활성화를 위한 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0

자 체 재 원 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 2019년 어르신 체육활동 지원 예산은 250,000천원이 편성되었으며, 전액집행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019여성 어르신 인구의 체육활동

참여증진2200 2200

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,320,768 1,393,671 1,779,763

여성(비율) 597,234 (45.22 %) 632,381 (45.38 %) 747,849 (42.02 %)

남성(비율) 723,534 (54.78 %) 761,290 (54.62 %) 1,031,914 (57.98 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,000 4,200 4,400

여성(비율) 2,000 (50.00 %) 2,100 (50.00 %) 2,200 (50.00 %)

남성(비율) 2,000 (50.00 %) 2,100 (50.00 %) 2,200 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 250,000,000 0 250,000,000

여성(비율) 113,046,727 (45.22 %) 0 (0.00 %) 105,048,959 (42.02 %)

남성(비율) 136,953,273 (54.78 %) 0 (0.00 %) 144,951,041 (57.98 %)

지출액

계 249,339,030 0 250,000,000

여성(비율) 124,669,515 (50.00 %) 0 (0.00 %) 125,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 124,669,515 (50.00 %) 0 (0.00 %) 125,000,000 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어르신 생활체육 용품을 적정하게 지원 가능케 되어 어르신 생활체육 활성화에 기여

○ 향후 개선사항 : 어르신 생활체육활동 지원사업이 특정 시설이나 기관에 편중되지 않도록 수요조사 선행 후 지원

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장애인 생활체육지도자 처우개선 사업 (체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소외된 중증 및 재가 장애인 등에게 체육 서비스를 제공하는 장애인 생활체육지도자들의

근속연수에 따른 수당지급 통한 근무여건 및 처우 개선

○ 사업내용 : - 대상 : 장애인 생활체육지도자 80명

- 생활체육지도자의 근속연수에 따른 수당 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 345,708,000 0 345,708,000 341,708,000 0 4,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 345,708,000 0 345,708,000 341,708,000 0 4,000,000

자 체 재 원 345,708,000 0 345,708,000 341,708,000 0 4,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.84 %

- 집행실적 분석 : 2019년 장애인 생활체육지도자 처우개선 사업 예산은 345,708천원이 편성되었으며, 341,708천원이 집

행됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019장애인생활체육지도자 성별비

율35 62

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 58 80 100

여성(비율) 35 (60.34 %) 50 (62.50 %) 62 (62.00 %)

남성(비율) 23 (39.66 %) 30 (37.50 %) 38 (38.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 58 80 100

여성(비율) 35 (60.34 %) 50 (62.50 %) 62 (62.00 %)

남성(비율) 23 (39.66 %) 30 (37.50 %) 38 (38.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 177,744,000 0 345,708,000

여성(비율) 107,259,310 (60.34 %) 0 (0.00 %) 214,338,960 (62.00 %)

남성(비율) 70,484,690 (39.66 %) 0 (0.00 %) 131,369,040 (38.00 %)

지출액

계 132,168,000 0 341,708,000

여성(비율) 79,756,552 (60.34 %) 0 (0.00 %) 211,858,960 (62.00 %)

남성(비율) 52,411,448 (39.66 %) 0 (0.00 %) 129,849,040 (38.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 급여수준이 낮아 남성 장애인생활체육지도자의 이직률이 높으며, 경기종목 특성을 고려하여 여성체

육지도자 채용률이 높음

○ 향후 개선사항 : 향후 장애인생활체육지도자 채용시 성별격차 해소 추진

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스포츠교실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 종목의 시민참여를 위한 종목별 스포츠교실 운영

○ 사업내용 : - 스포츠 재능나눔 활성화 : 스포츠 스타(전현직 국가대표 선수 등)의 재능기부로 이루어지는 종목별 스포츠

교실

- 종목별 스포츠교실 : 10개 종목에 대한 이론 및 실기교육을 병행하는 스포츠교실

- 축구교실(유아·어린이·여성) 및 청소년 풋살교실(청소년)

- 왕중왕전(유아·어린이·여성 축구 및 청소년 풋살) 대회 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,570,000,000 0 1,570,000,000 1,569,000,000 0 1,000,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,570,000,000 0 1,570,000,000 1,569,000,000 0 1,000,000

자 체 재 원 1,570,000,000 0 1,570,000,000 1,569,000,000 0 1,000,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.94 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 참여자 여성비율 증대 47 45.8

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,086 3,300 27,219

여성(비율) 446 (41.07 %) 1,500 (45.45 %) 12,466 (45.80 %)

남성(비율) 640 (58.93 %) 1,800 (54.55 %) 14,753 (54.20 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,570,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 1,569,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 718,584,592 (45.80 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 850,415,408 (54.20 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 낚시교실, 축구 등 남성선호 종목교실 운영으로 목표 달성 미흡

○ 향후 개선사항 : 쉽고 재미있게 배울 수 있는 스타트교실 운영 및 여성참여자 확대를 위한 홍보 실시 등으로 양성평등

정책추진사업이 잘 실현될 수 있게 운영 예정

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생활체육지도자 배치 및 활동지원-일반 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늘어나는 생활체육 수요에 부응하고 자치구 단위에 일반 생활체육지도자를 배치하여 일반인의 체육활동을 유

도하고 생활체육 저변 확대 도모

○ 사업내용 : - 지원대상 : 일반생활체육지도자 164명

- 배치장소 : 25개 자치구 체육회

- 운영주체 : 서울시체육회 및 25개 자치구체육회

- 자 격 : 체육지도자 국가자격증(생활체육지도자 또는 경기지도자) 소지자

- 신 분 : 기간제 근로자(1년~2년 단위 계약, 생활체육지도자 배치사업 운영지침)

- 사업내용

1. 일반 생활체육지도자 배치 및 다양한 생활체육 프로그램 운영을 통한 시민의 적극적

참여 유도

2. 학교, 어린이집, 사회복지시설 등 찾아가는 생활체육 서비스 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,939,588,000 0 4,939,588,000 4,849,510,000 0 90,078,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,469,794,000 0 2,469,794,000 2,444,755,000 0 25,039,000

자 체 재 원 2,469,794,000 0 2,469,794,000 2,444,755,000 0 25,039,000

국 고 지 원 2,469,794,000 0 2,469,794,000 2,404,755,000 0 65,039,000

기 금 보 조 금 2,469,794,000 0 2,469,794,000 2,404,755,000 0 65,039,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.18 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2018남성 생활체육 지도자 비율

증대50 49.7

2019남성 생활체육 지도자 비율

증대50 39

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 164 165 180

여성(비율) 102 (62.20 %) 86 (52.12 %) 110 (61.11 %)

남성(비율) 62 (37.80 %) 79 (47.88 %) 70 (38.89 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 164 165 180

여성(비율) 102 (62.20 %) 86 (52.12 %) 110 (61.11 %)

남성(비율) 62 (37.80 %) 79 (47.88 %) 70 (38.89 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,199,712,000 4,423,320,000 4,939,588,000

여성(비율) 2,612,016,000 (62.20 %) 2,305,488,000 (52.12 %) 3,018,637,111 (61.11 %)

남성(비율) 1,587,696,000 (37.80 %) 2,117,832,000 (47.88 %) 1,920,950,889 (38.89 %)

지출액

계 3,984,178,000 4,392,044,000 4,849,510,000

여성(비율) 2,477,964,366 (62.20 %) 2,289,186,570 (52.12 %) 2,963,589,444 (61.11 %)

남성(비율) 1,506,213,634 (37.80 %) 2,102,857,430 (47.88 %) 1,885,920,556 (38.89 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생활체육지도자 자격증 소지자가 여성의 비율이 높아 목표대비 실제 비율이 낮게 측정됨

○ 향후 개선사항 : 남성 생활체육지도자 양성을 위한 노력이 필요하겠음

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생활체육진흥 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 건전한 여가선용과 선진 체육문화 창달을 통한 시민건강증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 위한 생활

체육진흥사업 전개

○ 사업내용 : - 사업기간 : 연중

- 사업내용 : 지역스포츠클럽 활성화 지원 등 27개 사업

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,981,000,000 0 2,981,000,000 2,881,749,890 0 99,250,110

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,981,000,000 0 2,981,000,000 2,881,749,890 0 99,250,110

자 체 재 원 2,981,000,000 0 2,981,000,000 2,881,749,890 0 99,250,110

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.67 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 참여자의 균등한 성비 50 43

2019 참여자의 균등한 성비 45 56

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 270,000 18,354 12,884

여성(비율) 104,200 (38.59 %) 3,830 (20.87 %) 7,230 (56.12 %)

남성(비율) 165,800 (61.41 %) 14,524 (79.13 %) 5,654 (43.88 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 270,000 18,354 12,884

여성(비율) 104,200 (38.59 %) 3,830 (20.87 %) 7,230 (56.12 %)

남성(비율) 165,800 (61.41 %) 14,524 (79.13 %) 5,654 (43.88 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 3,783,300,000 3,701,000,000 2,981,000,000

여성(비율) 1,460,073,556 (38.59 %) 772,301,951 (20.87 %) 1,672,821,329 (56.12 %)

남성(비율) 2,323,226,444 (61.41 %) 2,928,698,049 (79.13 %) 1,308,178,671 (43.88 %)

지출액

계 3,382,606,230 3,444,495,000 2,881,749,890

여성(비율) 1,305,435,441 (38.59 %) 718,776,062 (20.87 %) 1,617,126,025 (56.12 %)

남성(비율) 2,077,170,789 (61.41 %) 2,725,718,938 (79.13 %) 1,264,623,865 (43.88 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 독도사랑 전국배드민턴 대회, 서울컵 전국윈드서핑 대회, 서울컵 전국동호인테니스 대회 등 기존에

진행해오던 종목 대회와 전국생활체육대축전 참가 사업의 경우 전년과 같이 남성 참가자의 비율이

높았으나, 신규사업인 서울국제 생활체육 국학기공 대회의 참가자 여성 참가자 비율이 높아(약 7

1%), 전체 생활체육 진흥 사업의 여성 참가자 비율을 높임.

○ 향후 개선사항 : 수요자 맞춤형 탄력적인 사업운영 및 종목 다양화를 통해 여성 참여율을 제고하고, 국학기공 대회처럼

여성이 쉽게 참가하고 즐길 수 있는 대회를 확대 지원해야함. 또한 여성 대상 생활체육 참여 유도를

위한 맞춤형 홍보를 강화해야함.

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학교 스포츠클럽 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 학생체육 활성화를 위해 서울시 스포츠클럽리그 지정종목 중 축구, 농구, 배구 운영

○ 사업내용 : - 대상 : 서울시소재 초등학교, 중학교, 고등학교 1,100개교 참가 예상

1. 참가교 모집 및 경기일정 조율(서울시교육청 협조)

2. 경기요원 섭외 및 파견, 서울시생활체육회 회원단체

서울시종목별연합회(축구, 농구, 배구) 소속 심판 및 기록

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 380,000,000 0 380,000,000 380,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 380,000,000 0 380,000,000 380,000,000 0 0

자 체 재 원 380,000,000 0 380,000,000 380,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 균등한 성비의 참여자 모집 25 23

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27,102 23,047 23,464

여성(비율) 5,276 (19.47 %) 4,964 (21.54 %) 5,397 (23.00 %)

남성(비율) 21,826 (80.53 %) 18,083 (78.46 %) 18,067 (77.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 610,000,000 0 380,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 610,000,000 0 380,000,000

여성(비율) 118,749,908 (19.47 %) 0 (0.00 %) 87,404,535 (23.00 %)

남성(비율) 491,250,092 (80.53 %) 0 (0.00 %) 292,595,465 (77.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지정종목 중 축구, 농구, 배구 운영으로 남성 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 지정종목 추가 등 고려필요

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생활체육지도자 육성 지원 (체육진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생활체육지도자들의 휴일에 발생하는 각종 생활체육의 대외지원(대회 및 교육)에 대한 휴일근무보상과 근무

여건 개선

○ 사업내용 : - 배치인원 : 338명(일반생활체육지도자 180명, 어르신전담지도자 158명)

- 배치장소 : 자치구 생활체육회(공공체육시설, 복지관, 경로당 등 현장방문 지도)

- 운영주체 : 서울시생활체육회 및 25개 자치구생활체육회

- 재원부담 : 국비 매칭(국민체육진흥기금 50%, 시비 50%이상)

- 법적신분 : 기간제근로자(1년 단위 계약)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,990,824,000 0 1,990,824,000 1,985,328,000 0 5,496,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,990,824,000 0 1,990,824,000 1,985,328,000 0 5,496,000

자 체 재 원 1,990,824,000 0 1,990,824,000 1,985,328,000 0 5,496,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.72 %

- 집행실적 분석 : 생활체육지도자들의 휴일에 발생하는 각종 생활체육의 대외지원(대회 및 교육)에 대한 휴일근무보상과

근무여건 개선을 위한 예산으로 휴직자 및 돌발상황에 대한 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018생활체육지도자 남자지도자

비율50 38

2019생활체육지도 프로그램 참여

자 만족도 증대90 90

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 322 323 338

여성(비율) 164 (50.93 %) 205 (63.47 %) 213 (63.02 %)

남성(비율) 158 (49.07 %) 118 (36.53 %) 125 (36.98 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 322 323 338

여성(비율) 164 (50.93 %) 205 (63.47 %) 213 (63.02 %)

남성(비율) 158 (49.07 %) 118 (36.53 %) 125 (36.98 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,365,672,000 1,902,888,000 1,990,824,000

여성(비율) 695,559,652 (50.93 %) 1,207,715,294 (63.47 %) 1,254,572,521 (63.02 %)

남성(비율) 670,112,348 (49.07 %) 695,172,706 (36.53 %) 736,251,479 (36.98 %)

지출액

계 1,335,316,000 1,861,766,000 1,985,328,000

여성(비율) 680,098,832 (50.93 %) 1,181,616,192 (63.47 %) 1,251,109,065 (63.02 %)

남성(비율) 655,217,168 (49.07 %) 680,149,808 (36.53 %) 734,218,935 (36.98 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성 생활체육지도자의 비율이 절대적으로 높음

○ 향후 개선사항 : 남성 생활체육지도자 양성이 필요하겠음

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가족스포츠 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가족구성원이 함께 참여할 수 있는 스포츠 프로그램을 운영하여 건강한 가족공동체 형성

○ 사업내용 : - 대상 : 초등학생 이상 자녀를 포함한 서울시 거주 가족

- 규모 : 4,500명

- 내용

· 위기가정, 저소득 가정 등 취약계층 대상 스키캠프 운영

· 가족 수상스포츠 체험교실 및 가족 스케이팅 교실 운영

· 3세대가 즐길 수 있는 가족 파크골프 교실 및 대회개최

· 가족간 새로운 여행문화로 정착하고 있는 가족스포츠 캠프 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0

자 체 재 원 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018가족참여 프로그램 만족도 향

상86% 85%

2019가족참여 프로그램 만족도 향

상90 92

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,478 4,211 10,426

여성(비율) 3,590 (48.01 %) 2,190 (52.01 %) 5,557 (53.30 %)

남성(비율) 3,888 (51.99 %) 2,021 (47.99 %) 4,869 (46.70 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 340,000,000 400,000,000 600,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 338,000,000 400,000,000 600,000,000

여성(비율) 162,265,312 (48.01 %) 208,026,597 (52.01 %) 319,796,662 (53.30 %)

남성(비율) 175,734,688 (51.99 %) 191,973,403 (47.99 %) 280,203,338 (46.70 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 다양한 가족프로그램 구성으로 참가자들의 만족도가 매년 향상됨

○ 향후 개선사항 : 보다 많은 가족들이 즐길 수 있는 프로그램 운영

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생활체육지도자 배치 및 활동지원-어르신 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 늘어나는 생활체육 수요에 부응하고 자치구 단위에 어르신 생활체육지도자를 배치하여 어르신들의 체육활동

을 유도하고 생활체육 저변 확대 도모

○ 사업내용 : - 지원대상 : 어르신생활체육지도자 158명

- 배치장소 : 25개 자치구 생활체육회 (공공체육시설, 복지관, 경로당 등 현장방문 지도)

- 운영주체 : 서울시체육회 및 25개 자치구체육회

- 자 격 : 체육지도자 국가자격증(생활체육지도자 또는 경기지도자) 소지자

- 신 분 : 기간제 근로자(1년~2년 단위 계약, 생활체육지도자 배치사업 운영지침)

- 사업내용

1. 생활체육지도자 배치 및 다양한 생활체육 프로그램 운영을 통한 시민 참여 유도

2. 사회복지시설, 경로당 등 찾아가는 생활체육 서비스 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,311,906,000 0 4,311,906,000 4,311,504,000 0 402,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,155,953,000 0 2,155,953,000 2,155,752,000 0 201,000

자 체 재 원 2,155,953,000 0 2,155,953,000 2,155,752,000 0 201,000

국 고 지 원 2,155,953,000 0 2,155,953,000 2,155,752,000 0 201,000

기 금 보 조 금 2,155,953,000 0 2,155,953,000 2,155,752,000 0 201,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2018남성 생활체육지도자 비율 증

대50 25

2019남성 생활체육지도자 비율 증

대40 39

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 158 158 158

여성(비율) 98 (62.03 %) 119 (75.32 %) 96 (60.76 %)

남성(비율) 60 (37.97 %) 39 (24.68 %) 62 (39.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 158 158 158

여성(비율) 98 (62.03 %) 119 (75.32 %) 96 (60.76 %)

남성(비율) 60 (37.97 %) 39 (24.68 %) 62 (39.24 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 4,046,064,000 4,235,664,000 4,311,906,000

여성(비율) 2,509,584,000 (62.03 %) 3,190,152,000 (75.32 %) 2,619,892,253 (60.76 %)

남성(비율) 1,536,480,000 (37.97 %) 1,045,512,000 (24.68 %) 1,692,013,747 (39.24 %)

지출액

계 3,841,200,000 4,220,026,000 4,311,504,000

여성(비율) 2,382,516,456 (62.03 %) 3,178,374,013 (75.32 %) 2,619,648,000 (60.76 %)

남성(비율) 1,458,683,544 (37.97 %) 1,041,651,987 (24.68 %) 1,691,856,000 (39.24 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생활체육지도자 자격증 소지자가 여성의 비율이 높아 목표대비 실제 비율이 낮게 측정됨

○ 향후 개선사항 : 남자 생활체육지도자 양성을 위한 노력이 필요하겠음

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맞춤형 스포츠 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 범시민 생활체육 장려사업 추진을 통한 생활체육 참여 활성화 및 저변 확대

○ 사업내용 : <생활체육 참여 장려 프로그램 개발 운영>

- 서울시민 누구나 서울둘레길, 한양도성길, 한강 등 서울의 명소에서 걷고 달릴 수 있도록 워킹·러닝 코

스를 개발하고 시민들의 이용 실적을 기록·관리하여 우수 참여자에게 스포츠 관람권, 운동기구 지원 등의

혜택 제공

- 서울시민들의 워킹·러닝 코스 이용 기회 제공 및 홍보 등을 위하여 국제울트라트레일런 대회, 한양도성

길 및 한강 걷기대회 개최 등 범시민 스포츠 캠페인 전개

<생활권별 맞춤형 스포츠 프로그램 추진>

- 전통시장, 마을공동체, 소상공인 등 대상으로 맞춤형 운동프로그램을 보급하고, 운동프로그램 활동이 우

수한 단체 지원(전문강사 파견 및 운동회 개최, 운동용품 등)

- 비만 아동, 중장년 어르신, 환우 등 대상 체력인증센터에서 체력 측정후 운동처방하고, 일정기간 경과

후 재측정하여 체력향상 우수자 지원(스포츠 관람권, 운동기구 등)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,000,000,000 0 1,000,000,000 727,360,000 0 272,640,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,000,000,000 0 1,000,000,000 727,360,000 0 272,640,000

자 체 재 원 1,000,000,000 0 1,000,000,000 727,360,000 0 272,640,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 72.74 %

- 집행실적 분석 : 울트라트레일러닝, 자치구둘레길걷기,맞춤형스포츠프로그램운영등 생활 착형 체육사업으로 신규사업

이 많아 집행잔액이 다소발생하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019 참여자의 균등한 성비 30 32

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 30,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 10,000 (33.33 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 20,000 (66.67 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 51,032

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 16,330 (32.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 34,702 (68.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,000,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 333,333,333 (33.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 666,666,667 (66.67 %)

지출액

계 0 0 727,360,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 232,751,779 (32.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 494,608,221 (68.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 둘레길 걷기 및 마을공동체 중심 사업 진행으로 여성 참여율이 나쁘지 않음

○ 향후 개선사항 : 자치구를 통한 사업 시행 및 참여자수가 많은 사업으로 성별 집계자료가 정확하지 않아 양성평등정책

추진사업으로 부적합하다고 판단 됨.

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구조 및 응급처치 교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 심장정지 및 각종 사고 등으로 인한 응급상황에서 대처능력 습득으로 시민의 응급처치 대응능력강화

○ 사업내용 : 사업수행주체 : 응급의료정보센터,권역응급의료센터(서울대학교병원) 및 자치구

사업진행절차

- 구조 및 응급처치 교육 : 권역응급의료센터에 위탁, 교육안내 홍보를 통해 대상자 선정

- 중·고생심폐소생교육(공모), 이동차량교육(응급정보센터), 자치구심폐소생교육(자치구)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 810,000,000 0 810,000,000 809,428,000 0 572,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 456,000,000 0 456,000,000 455,428,000 0 572,000

자 체 재 원 456,000,000 0 456,000,000 455,428,000 0 572,000

국 고 지 원 354,000,000 0 354,000,000 354,000,000 0 0

기 금 보 조 금 354,000,000 0 354,000,000 354,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.93 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018구조 및 응급처치교육 여성비

율(45%)45% 49.98%

2019구조 및 응급처치교육 여성비

율(48%)48% 47.7%

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 700,000 700,000 700,000

여성(비율) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %)

남성(비율) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 700,000 700,000 561,482

여성(비율) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %) 267,291 (47.60 %)

남성(비율) 350,000 (50.00 %) 350,000 (50.00 %) 294,191 (52.40 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 755,000,000 765,000,000 810,000,000

여성(비율) 377,500,000 (50.00 %) 382,500,000 (50.00 %) 405,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 377,500,000 (50.00 %) 382,500,000 (50.00 %) 405,000,000 (50.00 %)

지출액

계 755,000,000 762,607,100 809,428,000

여성(비율) 377,500,000 (50.00 %) 381,303,550 (50.00 %) 385,324,587 (47.60 %)

남성(비율) 377,500,000 (50.00 %) 381,303,550 (50.00 %) 424,103,413 (52.40 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 법정 의무교육대상자 및 직장인등의 사회활동 참여인원은 남성이 높으나, 어르신 등 기본교육대상

은 여성의 참여율이 높아 전체적으로 성별비율은 균형적임

○ 향후 개선사항 : 자동심장충격기 실습교육에 여성참여율이 높도록 홍보 등을 강화하여 남녀 비율이 적정하도록 사업 추

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시민건강위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 건강정책 과정에 시민이 직접 참여하여 정책을 제안,개발,평가하는 시민회의를 구성 운영하여 시민참

여의 제도적 틀 마련

○ 사업내용 : 서울시민건강회의 운영

- 신규사업 및 아이디어 발굴

- 예산 우선순위 자문 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 12,600,000 0 12,600,000 12,334,550 0 265,450

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 12,600,000 0 12,600,000 12,334,550 0 265,450

자 체 재 원 12,600,000 0 12,600,000 12,334,550 0 265,450

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.89 %

- 집행실적 분석 : 정상집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 남성위원 비율 확대 40 43.33

시민건강위원회 위원 남녀비율

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 28 28 30

여성(비율) 19 (67.86 %) 19 (67.86 %) 17 (56.67 %)

남성(비율) 9 (32.14 %) 9 (32.14 %) 13 (43.33 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 18,000,000 12,600,000 12,600,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 13,304,150 12,334,550 12,334,550

여성(비율) 9,027,816 (67.86 %) 8,369,873 (67.86 %) 6,989,578 (56.67 %)

남성(비율) 4,276,334 (32.14 %) 3,964,677 (32.14 %) 5,344,972 (43.33 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 3기 시민건강위원회 모집시 성별을 고려하여 남성비율을 높였음

○ 향후 개선사항 : 위원회 회의 참석 비율 또한 성별을 고려하여 지속적으로 관리하겠음

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환자권리옴부즈만 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공급자 중심의 보건의료 환경에서 상대적 약자인 환자의 권리 구제를 위해 환자권리옴부즈만 운영

○ 사업내용 : 의료피해 상담 및 환자권리구제활동을 하고 있는 시민단체와 협력을 통하여 환자권리옴부주만 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 151,080,000 0 151,080,000 151,080,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 151,080,000 0 151,080,000 151,080,000 0 0

자 체 재 원 151,080,000 0 151,080,000 151,080,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 환자권리 옴부즈만 운영 5회 5회

2018 의료민원 상담 1,600건 1,793건

2019 환자권리 옴부즈만 운영 8회 9회

2019 의료민원 상담 2,000건 1,686건

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,250 1,400 1,686

여성(비율) 700 (56.00 %) 800 (57.14 %) 892 (52.91 %)

남성(비율) 550 (44.00 %) 600 (42.86 %) 794 (47.09 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 143,954,000 151,080,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 143,954,000 151,080,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 82,259,429 (57.14 %) 79,930,819 (52.91 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 61,694,571 (42.86 %) 71,149,181 (47.09 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성53%, 남성47%로 사업수혜자의 성별격차는 크지 않음

○ 향후 개선사항 : 환자를 권리를 찾아주는 것이 목표이므로 남녀구분보다는 많은 문제해결이 선행되어야 함

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마음 건강검진 및 상담지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 스트레스, 우울감 등 기타 심리적 어려움이 있으신 분을 대상으로 (마음)정신건강검진 및 상담을 지원하여

정신건강 위험요인 조기발견 및 치료

○ 사업내용 : 정신의료기관에서 마음(정신)건강 검진 및 상담서비스 제공(총3회 지원)

- 1회 : 우울증에 대한 선별검사, 평가 및 상담

- 2~3회: 약물치료전 단계 심층 정신과 상담

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

자 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남성 비율 증가(검진자수) 500명 389명

2019 남성 비율 증가(검진자수) 231명 564명

보건의료정책과 내부자료(보건의료정책과-3988)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

만19세 이상 우울증 등 심리적 어려움이 있는 자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 1,791

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 564 (31.49 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,227 (68.51 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

보건의료정책과 내부자료(보건의료정책과-3988)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 308,000,000 150,000,000 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 306,383,000 149,998,900 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 47,236,181 (31.49 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 102,763,819 (68.51 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 우울증 등 심리적 어려움이 있는 대상자에게 검진 및 상담지원

○ 향후 개선사항 : 적극적인 홍보로 대상자가 검진 및 상담에 참여할 수 있도록 지원

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서울시 자살예방센터운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생명존중에 대한 사회문화조성 및 위기대응체계 마련, 주민 착형의 자살예방 전달체계 마련으로 서울시민을

위한 종합적 자살예방 안전망을 구축

○ 사업내용 : 자살예방센터 운영, 서울시민 힐링프로그램 및 생명문화버스 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,567,204,000 0 2,567,204,000 2,530,969,000 0 36,235,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,567,204,000 0 2,567,204,000 2,530,969,000 0 36,235,000

자 체 재 원 2,567,204,000 0 2,567,204,000 2,530,969,000 0 36,235,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.59 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018자살예방지킴이 양성 교육 이

수자 수13,000명 16,500명

2019자살예방지킴이 양성 교육 이

수자 수13,000명 16,705명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자살예방지킴이 홈페이지

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,921,843,000 2,375,773,000 2,567,204,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 2,878,807,270 2,318,398,990 2,530,969,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일반 서울시민으로 대상으로 하는 자살예방지킴이 양성교육 특성상 자살예방에 대한 관심을 다수에

게 환기시키는 참여가 중요하므로, 성별 비율에 따라 교육 이수를 제한하기는 어려움

○ 향후 개선사항 : 남녀 모두에 대한 자살예방지킴이 양성교육 홍보를 확대하고 독려하고자 함

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서울형 시민공감응급실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공공의료기관 응급의료센터를 이용하는 시민과 고위험 취약계층 환자에게 포괄서비스 제공을 위한 서울형 시

민공감응급실 운영으로 시민들에게 전문 응급의료서비스를 제공하고자 함

○ 사업내용 : 공공응급상담사 기반 서울형 선별, 개입, 연계 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 134,000,000 0 134,000,000 134,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 134,000,000 0 134,000,000 134,000,000 0 0

자 체 재 원 134,000,000 0 134,000,000 134,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울형 SBIRT프로그램 운영

지역사회자원 연계자수3,800명 3,533명

2019서울형 SBIRT프로그램 운영

지역사회자원 연계자수3,000명 2,571명

※ 2019년 목표치 감소이유 : 19년도 사업예산 감축 및 SBIRT프로그램 운영실적 산출기준 변경 연계자수 목표치 변경됨

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 3,533 2,571

여성(비율) 불특정다수 798 (22.59 %) 648 (25.20 %)

남성(비율) 불특정다수 2,735 (77.41 %) 1,923 (74.80 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 324,000,000 134,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 324,000,000 134,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 73,181,998 (22.59 %) 33,773,629 (25.20 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 250,818,002 (77.41 %) 100,226,371 (74.80 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 응급실을 내원하는 사회취약계층에게 제공하는 서비스 지원사업으로 사업대상자가 주로 노숙인, 음

주인 등 남성비율이 높으며 전년대비 예산감축으로 서비스 수혜자 감소

○ 향후 개선사항 : 시민공감응급실 운영 사업에 대한 지역사회 홍보로 여성수혜자에 대한 서비스 지원 강화

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광역 치매지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 치매에 대한 사회적 요구에 부응하는 치매관리 사업 체계 마련하여 치매문제 해결하고 치매걱정없는 건강한

노후 및 삶의 질 향상

○ 사업내용 : 1. 지역사회 중심 치매예방 및 관리

2. 편안하고 안전한 치매 진단, 치료 및 돌봄

3. 치매환자 가족부양부담 완화를 위한 가족교육 및 지원사업 실시

4. 치매예방 및 관리프로그램 개발 및 기술지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,133,242,000 0 1,133,242,000 1,107,498,800 0 25,743,200

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 656,099,000 0 656,099,000 630,355,800 0 25,743,200

자 체 재 원 656,099,000 0 656,099,000 630,355,800 0 25,743,200

국 고 지 원 477,143,000 0 477,143,000 477,143,000 0 0

기 금 보 조 금 477,143,000 0 477,143,000 477,143,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.73 %

- 집행실적 분석 : 정상집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 60세 이상 조기검진율 60% 200,000명 272,049명

2018 인지건강프로그램 275,000명 415,000명 511,863명

2019 60세 이상 조기검진율 60% 130,000명 290,325명

2019 인지건강프로그램 275,000명 415,000명 551,000명

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,994,708 2,002,311 1,479,605

여성(비율) 1,093,231 (54.81 %) 1,099,567 (54.91 %) 812,304 (54.90 %)

남성(비율) 901,477 (45.19 %) 902,744 (45.09 %) 667,301 (45.10 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 180,625 182,053 223,097

여성(비율) 116,153 (64.31 %) 116,553 (64.02 %) 149,474 (67.00 %)

남성(비율) 64,472 (35.69 %) 65,500 (35.98 %) 73,623 (33.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 861,723,000 857,404,000 1,133,242,000

여성(비율) 472,280,804 (54.81 %) 470,842,514 (54.91 %) 622,150,513 (54.90 %)

남성(비율) 389,442,196 (45.19 %) 386,561,486 (45.09 %) 511,091,487 (45.10 %)

지출액

계 849,600,750 857,404,000 1,107,498,800

여성(비율) 546,345,611 (64.31 %) 548,922,613 (64.02 %) 742,019,281 (67.00 %)

남성(비율) 303,255,139 (35.69 %) 308,481,387 (35.98 %) 365,479,519 (33.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 인지저하자중 정 검진을 통해 치매 고위험군(경도인지장애) 관리되고 있어 의료 취약계층에 대한

서비스 강화 기반 마련

○ 향후 개선사항 : 치매 조기검진 및 예방사업 강화를 위해 인프라 구축 및 환경 개선 필요

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찾·동 방문건강관리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 방문간호사 증원을 통해 지역사회 어르신의 건강관리로 건강수명 연장 및 장기요양 진입억제 등 어르신 삶의

질 향상에 기여하고, 건강 취약계층의 건강인식제고, 자가건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선으로

지역사회에서 건강하게 오래살 수 있는 서울을 만들고자 함

○ 사업내용 : 65세 이상(65세,70세 도래자 필수) 어르신 대상으로 방문전담인력이 직접 가정방문하여 건강위험 요인을파악

, 건강관리, 투약관리, 보건교육 등의 보건의료서비스 및 의료기관 등 지역사회 내 자원 의뢰·연계 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 24,185,546,000 0 24,185,546,000 23,997,256,600 0 188,289,400

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 24,185,546,000 0 24,185,546,000 23,997,256,600 0 188,289,400

자 체 재 원 24,185,546,000 0 24,185,546,000 23,997,256,600 0 188,289,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.22 %

- 집행실적 분석 : 정상 추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 동주민센터 1동 1간호사 배치 408명 403명

2019 동주민센터 1동 1간호사 배치 637명 535명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 342 397 535

여성(비율) 341 (99.71 %) 394 (99.24 %) 528 (98.69 %)

남성(비율) 1 (0.29 %) 3 (0.76 %) 7 (1.31 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 342 397 431

여성(비율) 341 (99.71 %) 394 (99.24 %) 424 (98.38 %)

남성(비율) 1 (0.29 %) 3 (0.76 %) 7 (1.62 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 16,324,510,000 21,509,054,000 24,185,546,000

여성(비율) 16,276,777,515 (99.71 %) 21,346,517,068 (99.24 %) 23,869,099,604 (98.69 %)

남성(비율) 47,732,485 (0.29 %) 162,536,932 (0.76 %) 316,446,396 (1.31 %)

지출액

계 15,773,274,500 21,478,721,320 23,997,256,600

여성(비율) 15,727,153,814 (99.71 %) 21,316,413,602 (99.24 %) 23,607,509,973 (98.38 %)

남성(비율) 46,120,686 (0.29 %) 162,307,718 (0.76 %) 389,746,627 (1.62 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 찾동 방문간호사 인건비 예산으로 직렬 특성상 대부분 여성으로 남녀 비율차이 발생

- 지역(동) 단위 주민 건강관리 강화 위한 방문인력 동주민센터 배치

○ 향후 개선사항 : 찾동 방문건강관리사업의 지속 안정적 운영 및 간호직 공무원 방문간호사 확충

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비만예방 사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최근 서울시 비만인구는 증가 추세로, 성별, 생애주기별, 자치구별 특성을 고려한

맞춤 비만예방 사업을 추진하여 비만율을 감소시키고자 함

○ 사업내용 : - 대상자 특성을 고려한 맞춤 서비스 지원

· 미취학아동) 어린이 비만예방사업

· 청소년) 청소년 비만예방사업

· 성인) 서울시민 걷기 마일리지

· 어르신) 어르신 집 밖 친구 만들기 사업

- 건강형평성 제고 위한 취약계층 지원

· 장애인 신체활동 지원 사업

· 저소득 가정 아동 비만예방사업

- 비만예방 환경조성

· 시민활동가 양성

· 가족 건강 놀이터 선데이파크

· 사물 인터넷 활용 건강계단 조성

· 지역별 건강격차 규명 시스템 개발

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,080,000,000 0 1,080,000,000 1,072,528,710 0 7,471,290

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,080,000,000 0 1,080,000,000 1,072,528,710 0 7,471,290

자 체 재 원 1,080,000,000 0 1,080,000,000 1,072,528,710 0 7,471,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.31 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

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회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 비만율 감소 25 28

2019 건강생활 실천율(걷기실천율) 67 60.5

2018 지역사회 건강조사, 질병관리본부

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,089,517 9,733,509

여성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,988,421 (51.25 %)

남성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 5,153,573 (51.08 %) 4,745,088 (48.75 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

행정안전부, 주민등록인구현황 (2020.2.3. 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 60,000 88,911 109,348

여성(비율) 31,200 (52.00 %) 48,901 (55.00 %) 59,047 (54.00 %)

남성(비율) 28,800 (48.00 %) 40,010 (45.00 %) 50,301 (46.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

걷기 마일리지 사업 수혜자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 720,000,000 830,000,000 1,080,000,000

여성(비율) 367,139,629 (50.99 %) 406,048,527 (48.92 %) 553,499,738 (51.25 %)

남성(비율) 352,860,371 (49.01 %) 423,951,473 (51.08 %) 526,500,262 (48.75 %)

지출액

계 717,029,360 804,358,190 1,072,528,710

여성(비율) 372,855,267 (52.00 %) 442,396,552 (55.00 %) 579,156,480 (54.00 %)

남성(비율) 344,174,093 (48.00 %) 361,961,638 (45.00 %) 493,372,230 (46.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 비만예방 사업은 걷기 마일리지 사업 이외에도 다양한 사업이 운영되고 있음.

걷기 마일리지 사업은 스마트폰 활용 사업으로 성별구분 통계가 비교적 명확하여 수혜자로 입력

○ 향후 개선사항 : 각 단위사업별 성별 구분 데이터 확보 위한 플랫폼 마련

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장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인에 대한 의료서비스 및 건강관리 제공으로 장애인의 건강 불평등을 해소하여 건강형평성 강화

○ 사업내용 : 장애인 보건의료센터, 장애인 건강검진기관 지정, 장애인 건강권에 대한 인식개선사업 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,116,396,000 0 1,116,396,000 1,114,540,000 0 1,856,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 471,918,000 0 471,918,000 470,072,000 0 1,846,000

자 체 재 원 471,918,000 0 471,918,000 470,072,000 0 1,846,000

국 고 지 원 644,478,000 0 644,478,000 644,468,000 0 10,000

국 고 보 조 금 644,478,000 0 644,478,000 644,468,000 0 10,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.83 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울시 장애인 건강증진 서비

스 제공 수혜자(연인원)15,000명 15,696명

2019서울시 장애인 건강증진 서비

스 제공 수혜자 수(실인원)1,000명 3,067명

보건의료정보시스템 통계 현황

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,753 391,753 394,843

여성(비율) 164,394 (41.96 %) 164,394 (41.96 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,359 (58.04 %) 227,359 (58.04 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 복지포털 내 장애인 등록현황

구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,753 391,753 18,100

여성(비율) 164,394 (41.96 %) 164,394 (41.96 %) 8,652 (47.80 %)

남성(비율) 227,359 (58.04 %) 227,359 (58.04 %) 9,448 (52.20 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 390,900,000 1,116,396,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 164,036,050 (41.96 %) 469,417,710 (42.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 226,863,950 (58.04 %) 646,978,290 (57.95 %)

지출액

계 0 306,673,300 1,114,540,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 128,691,422 (41.96 %) 532,762,435 (47.80 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 177,981,878 (58.04 %) 581,777,565 (52.20 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자치구 보건소 등록장애인에 대산 재활서비스 제공

○ 향후 개선사항 : 관내 등록장애인 중 보건소 등록장애인 수가 전체 4.5%를 관리하고 있으나, 실제적 서비스 제공을 받

는 대상자 수는 더욱 적어 향후 재가 장애인의 발굴 및 서비스제공 확대 필요

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청소년 산모 임신출산 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산전관리가 취약한 청소년 산모 대상으로 임신 출산 의료비를 지원함으로써 청소년 산모와 태아의 건강증진

도모

○ 사업내용 : 18세 이하 청소년 산모에게 산전진찰 의료비 최대 120만원 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 56,700,000 0 56,700,000 56,700,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 18,900,000 0 18,900,000 18,900,000 0 0

자 체 재 원 18,900,000 0 18,900,000 18,900,000 0 0

국 고 지 원 37,800,000 0 37,800,000 37,800,000 0 0

기 금 보 조 금 37,800,000 0 37,800,000 37,800,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 청소년 산모지원 85명 58명

2019 청소년 산모지원 60명 40명

청소년산모 임신 출산의료비 지원사업 정산내역안내(사회보장정보원)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 96 58 40

여성(비율) 96 (100.00 %) 58 (100.00 %) 40 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

청소년산모 임신 출산의료비 지원사업 정산내역안내(사회보장정보원)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 96 58 40

여성(비율) 96 (100.00 %) 58 (100.00 %) 40 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 100,800,000 112,500,000 56,700,000

여성(비율) 100,800,000 (100.00 %) 112,500,000 (100.00 %) 56,700,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 100,800,000 112,500,000 56,700,000

여성(비율) 100,800,000 (100.00 %) 112,500,000 (100.00 %) 56,700,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 청소년 임산부 지원 대상자 전년대비 감소

○ 향후 개선사항 : 청소년 임산부가 쉽게 접할 수 있는 홍보 및 신청 단순화 필요

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표준 모자보건 수첩 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 표준 모자보건 수첩 보급으로 임신부터 양유아기 까지의 검사 및 건강관리 안내, 예방접종, 검진(검사) 등

의무기록 유지, 양육에 대한 필수 객관적 정보 제공으로 모성과 영유아의 건강증진 도모

○ 사업내용 : 임산부 모자보건수첩 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 52,867,000 0 52,867,000 52,867,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 28,467,000 0 28,467,000 28,467,000 0 0

자 체 재 원 28,467,000 0 28,467,000 28,467,000 0 0

국 고 지 원 24,400,000 0 24,400,000 24,400,000 0 0

기 금 보 조 금 24,400,000 0 24,400,000 24,400,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보건수첩 배부 80,000건 80,000건

2019 보건수첩 배부 80,000건 63,118건

2019 표준모자보건수첩 수요량 조사

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 80,000 65,400 63,118

여성(비율) 80,000 (100.00 %) 65,400 (100.00 %) 63,118 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019 표준모자보건수첩 수요량 조사

구 분 2017년 2018년 2019년

계 80,000 65,400 63,118

여성(비율) 80,000 (100.00 %) 65,400 (100.00 %) 63,118 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

임산부 및 영유아

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 52,850,000 52,850,000 52,867,000

여성(비율) 52,850,000 (100.00 %) 52,850,000 (100.00 %) 52,867,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 52,850,000 52,850,000 52,867,000

여성(비율) 52,850,000 (100.00 %) 52,850,000 (100.00 %) 52,867,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 다국적어 중 새로운 국가에 대한 수첩 필요

○ 향후 개선사항 : 언어 선택권을 보장하기 위한 다문화 가족 대상 수요조사 필요

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고위험임산부 의료비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고위험 임산부의 적정 치료 관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자

건강을 보장

○ 사업내용 : 기준중위소득 180%이하 고위함 임산부 1인당 300만원 이내 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 754,000,000 0 754,000,000 754,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 406,000,000 0 406,000,000 406,000,000 0 0

자 체 재 원 406,000,000 0 406,000,000 406,000,000 0 0

국 고 지 원 348,000,000 0 348,000,000 348,000,000 0 0

기 금 보 조 금 348,000,000 0 348,000,000 348,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 정상집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 고위험산모 의료비 지원 830명 1068명

2019 고위험산모 의료비 지원 1,200명 1,500명

내부통계

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,055 1,100 1,500

여성(비율) 1,055 (100.00 %) 1,100 (100.00 %) 1,500 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

내부통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,055 1,100 1,500

여성(비율) 1,055 (100.00 %) 1,100 (100.00 %) 1,500 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,213,500,000 1,213,500,000 754,000,000

여성(비율) 1,213,500,000 (100.00 %) 1,213,500,000 (100.00 %) 754,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,213,500,000 1,191,030,000 754,000,000

여성(비율) 1,213,500,000 (100.00 %) 1,191,030,000 (100.00 %) 754,000,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 산모의 나이가 높아짐에 따라 고위험 산모 증가

○ 향후 개선사항 : 임신 20주부터 지원이 가능하나 필요에 따라 탄력적인 지원이 필요

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서울시 남녀 건강출산지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 남녀가 함께 책임성을 가지고 임신 전 성인지적 접근관점에서 건강한 임신을 준비할 수 있도록 지원

○ 사업내용 : 남녀 건강 임신출산 지원을 위한 공공서비스 개발 및 적용

모니터링 지원단 운영 및 고위험군 관리 모형개발

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,040,000,000 0 1,040,000,000 1,039,978,750 0 21,250

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,040,000,000 0 1,040,000,000 1,039,978,750 0 21,250

자 체 재 원 1,040,000,000 0 1,040,000,000 1,039,978,750 0 21,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 100% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 남성 건강검진 확대 남성건강검진800명 남성건강검진914명

2019프로그램 참여자 수 확대(남

성참여비율 점진적 확대)1,700명 3,047명

출처 : PHIS, 서울임신출산웹

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,000 10,000 20,000

여성(비율) 5,000 (50.00 %) 5,000 (50.00 %) 10,000 (50.00 %)

남성(비율) 5,000 (50.00 %) 5,000 (50.00 %) 10,000 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 448 1,250 7,573

여성(비율) 328 (73.21 %) 850 (68.00 %) 4,526 (59.76 %)

남성(비율) 120 (26.79 %) 400 (32.00 %) 3,047 (40.24 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자 기준 : 임신전 건강검진, 기형아 출산예방을 위한 엽산제 복용

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,040,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 520,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 520,000,000 (50.00 %)

지출액

계 0 0 1,039,978,750

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 621,542,826 (59.76 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 418,435,924 (40.24 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 임신과 출산에 대한 인식이 남성에 비해 여성이 높음에 따라 여성 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 임신전 남성건강검진에 대한 인식개선을 위한 홍보확대 및 사업참여 유도를 위한 정책개발

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모자보건사업 보조인력 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 모자보건사업(난임부부 시술비 지원, 고위험임산부 의료비지원, 청소년임산부 의료비 지원)사업 보조인력비

채용으로 원활한 민원서비스 제공

○ 사업내용 : 보건소별 모자보건 보조인력 1명 채용하여 민원서비스 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 317,417,000 0 317,417,000 317,400,000 0 17,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 170,917,000 0 170,917,000 170,900,000 0 17,000

자 체 재 원 170,917,000 0 170,917,000 170,900,000 0 17,000

국 고 지 원 146,500,000 0 146,500,000 146,500,000 0 0

기 금 보 조 금 146,500,000 0 146,500,000 146,500,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 보조인력 채용 25명 25명

2019 보조인력 채용 25명 25명

내부통계

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 49 25 25

여성(비율) 49 (100.00 %) 25 (100.00 %) 25 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

내부통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 49 25 25

여성(비율) 49 (100.00 %) 25 (100.00 %) 25 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 364,650,000 317,417,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 364,650,000 (100.00 %) 317,417,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 364,650,000 317,400,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 364,650,000 (100.00 %) 317,400,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자치구별 보조인력 1명 채용하여 사업 추진

○ 향후 개선사항 : 산모신생아 사업 동시추진 중이나 9개월 인건비로 책정되어 과중. 인건비 확대 필요

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식품위생영업자 민간융자지원 (식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 식품위생영업의 위생관리를 위한 시설개선 및 육성자금 융자

영세 식품위생 영업자에게 융자기회를 확대하여 경제적 부담 감소

○ 사업내용 : - 시설개선자금 : 위생수준향상을 목적으로 영업장의 수리, 개·보수 및 영업에 필요한

기계·설비를 설치하는데 소요되는 자금융자

- 육성자금 : 위생관리시설의 개선 및 운영 등에 소요되는 자금융자

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,229,300,000 0 270,700,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,229,300,000 0 270,700,000

자 체 재 원 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,229,300,000 0 270,700,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 81.95 %

- 집행실적 분석 : 270,700천원을 집행잔액으로 불용(융자대상자로 선정되었으나 담보부족, 융자취소 등의 사유로 융자까

지 진행되지 않음)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019식품위생영업자 민간 융자지

원 여성 식품위생업자 확대500000 불특정다수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업대상자(식품접객업소 등 대표자)의 성별을 구분해서 관리하지 않음

(식약처 식품행정통합시스템)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자(융자대상자)의 성별을 구분해서 관리하지 않음

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 379,200,000 784,000,000 1,229,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자 및 사업수혜자에 대한 성별구분이 되지 않으므로 성인지예산으로 관리하는게 타당하지

않음

○ 향후 개선사항 : 성인지예산에서 제외하는게 바람직하다고 사료됨

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식품안전 전문교육 (식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 식품위생공무원및 감시원 역량 강화

○ 사업내용 : 식품안전 전문교육 실시

찾아가는 식품안전교육 (집합교육, 멘토링)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 50,000,000 0 50,000,000 47,500,000 0 2,500,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 50,000,000 0 50,000,000 47,500,000 0 2,500,000

자 체 재 원 50,000,000 0 50,000,000 47,500,000 0 2,500,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.00 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 식품안전 전문교육 실시 58회/1,000명 62회/804명

2019 식품안전 전문교육 실시 60회/850명 60회/767명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 500 560 767

여성(비율) 250 (50.00 %) 280 (50.00 %) 383 (49.93 %)

남성(비율) 250 (50.00 %) 280 (50.00 %) 384 (50.07 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 500 560 767

여성(비율) 250 (50.00 %) 280 (50.00 %) 383 (49.93 %)

남성(비율) 250 (50.00 %) 280 (50.00 %) 384 (50.07 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 44,600,000 50,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 22,300,000 (50.00 %) 24,967,405 (49.93 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 22,300,000 (50.00 %) 25,032,595 (50.07 %)

지출액

계 0 42,370,000 47,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 21,185,000 (50.00 %) 23,719,035 (49.93 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 21,185,000 (50.00 %) 23,780,965 (50.07 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육 대상자의 교육에 대한 적극적 참여료 모두 수료

○ 향후 개선사항 : 2019년에 비해 예산을 더 확보하여 교육 기회 확대

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덜 짜고 덜 달게 실천 배움터 운영 (식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 미각교육 및 저염식 조리실습 등 짠맛체험 등을 통해 싱겁게 먹는 식생활실천 확산으로 고혈압 등 심혈관계

질환 발생 예방 기여

나트륨관련 지식과 저감화 노력 경험 등 시민의 정보 공유를 위한 장 마련으로 모든 시민의 건강생활 습관

형성 도모

○ 사업내용 : 식생활배움처 운영 자치구 지원(어린이 미각교육, 성인저염체험프로그램, 상설염도측정 등) : 20개구

나트륨관련 지식과 저감화 노력 경험 등 시민의 정보 공유의 장 마련

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 300,000,000 0 300,000,000 298,583,600 0 1,416,400

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 300,000,000 0 300,000,000 298,583,600 0 1,416,400

자 체 재 원 300,000,000 0 300,000,000 298,583,600 0 1,416,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.53 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019교육 및 저염체험프로그램 참

여10,000 10,851명

서울시 나트륨 섭취 저감화 사업 운영 결과보고

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,140,122 7,063,735 7,028,349

여성(비율) 3,612,411 (50.59 %) 3,580,334 (50.69 %) 3,569,937 (50.79 %)

남성(비율) 3,527,711 (49.41 %) 3,483,401 (49.31 %) 3,458,412 (49.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

국가통계포털

구 분 2017년 2018년 2019년

계 5,157 8,384 10,851

여성(비율) 2,839 (55.05 %) 4,676 (55.77 %) 5,607 (51.67 %)

남성(비율) 2,318 (44.95 %) 3,708 (44.23 %) 5,244 (48.33 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 나트륨 섭취 저감화 사업 운영 결과보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 210,000,000 297,000,000 300,000,000

여성(비율) 106,245,567 (50.59 %) 150,537,810 (50.69 %) 152,380,182 (50.79 %)

남성(비율) 103,754,433 (49.41 %) 146,462,190 (49.31 %) 147,619,818 (49.21 %)

지출액

계 209,989,000 269,923,000 298,583,600

여성(비율) 115,601,856 (55.05 %) 150,543,887 (55.77 %) 154,286,079 (51.67 %)

남성(비율) 94,387,144 (44.95 %) 119,379,113 (44.23 %) 144,297,521 (48.33 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지속적인 홍보를 통해 관심있는 어린이집, 일반시민의 신청에 따라 교육 실시

○ 향후 개선사항 : 성인대상 사업 네이밍변경과 BI선정 등 사업내실화 추진

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소비자식품위생감시원 교육 및 운영 (식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소비자식품위생감시원의 식품안전(위생) 지도활동에 필요한 교육을 통해 위생감시의

효율적 수행

실무연수회 개최 등을 통한 소비자식품위생감시원 격려 및 새로운 지식 습득, 정보 교환

○ 사업내용 : 소비자식품위생감시원 신규교육(연 1회) 및 실무교육 실시(연 4회)

식품안전 전문가, 소비자단체 등 참여「소비자식품위생감시원 운영 협의회」개최(연 4회)

활동시 안전사고 예방 위한 소비자식품위생감시원 단체 상해보험 가입

소비자식품위생감시원 실무연수회 개최 : 직무교육, 동영상 관람, 지식습득 및 정보교환 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 54,800,000 0 54,800,000 40,763,560 0 14,036,440

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 54,800,000 0 54,800,000 40,763,560 0 14,036,440

자 체 재 원 54,800,000 0 54,800,000 40,763,560 0 14,036,440

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 74.39 %

- 집행실적 분석 : 총예산 54,800천원 중 40,764천원 집행(집행률 74.3%)함. 소비자 직무교육참여도 저조로 이에따른 집

행율 감소함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성감시원 참여비율 80 80

2019 여성감시원 참여비율 80% 80%

소비자식품위생감시원 위촉현황표

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 400 317 326

여성(비율) 328 (82.00 %) 259 (81.70 %) 259 (79.45 %)

남성(비율) 72 (18.00 %) 58 (18.30 %) 67 (20.55 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

소비자식품위생감시원 위촉현황표 및 소비자식품위생감시원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 400 317 326

여성(비율) 328 (82.00 %) 259 (81.70 %) 259 (79.45 %)

남성(비율) 72 (18.00 %) 58 (18.30 %) 67 (20.55 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

소비자식품위생감시원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 73,460,000 68,600,000 54,800,000

여성(비율) 60,237,200 (82.00 %) 56,048,580 (81.70 %) 43,537,423 (79.45 %)

남성(비율) 13,222,800 (18.00 %) 12,551,420 (18.30 %) 11,262,577 (20.55 %)

지출액

계 60,044,200 50,792,520 40,763,560

여성(비율) 49,236,244 (82.00 %) 41,499,251 (81.70 %) 32,385,773 (79.45 %)

남성(비율) 10,807,956 (18.00 %) 9,293,269 (18.30 %) 8,377,787 (20.55 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 소비자단체를 대상으로 소비자식품위생감시원을 위촉함으로 여성비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 주야 민관 합동점검에 따른 남자감시원의 참여도를 높이도록 개선

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서울시민 식품안전 영양 교육 운영 (식품진흥기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민 눈높이에 맞는 다양한 체험교육을 운영하여 식품안전의 중요성 인식을 통한 올바르고 건강한 식생활 실

천 유도

○ 사업내용 : 시민 눈높이에서 다양한 프로그램 개발 후 교육 또는 체험활동 등 지원

- 식품 영양표시 확인 및 식품첨가물 분석실험, 올바른 식품선택방법 등 교육

- 농산물 생산부터 소비과정, 농어촌 체험, 바른 식생활 체험학교, 바른 먹거리 조리교실

시민들이 실질적으로 실천하고 체감할 수 있도록 조리와 교육 병행 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 120,000,000 0 120,000,000 119,680,300 0 319,700

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 120,000,000 0 120,000,000 119,680,300 0 319,700

자 체 재 원 120,000,000 0 120,000,000 119,680,300 0 319,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.73 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019서울시민 식품안전 영양교육(

생애주기별 바른 식생활교육)3300 3425

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,400 3,400 5,936

여성(비율) 2,500 (73.53 %) 2,500 (73.53 %) 4,218 (71.06 %)

남성(비율) 900 (26.47 %) 900 (26.47 %) 1,718 (28.94 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,285 3,285 5,936

여성(비율) 2,408 (73.30 %) 2,408 (73.30 %) 4,218 (71.06 %)

남성(비율) 877 (26.70 %) 877 (26.70 %) 1,718 (28.94 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 104,333,000 120,000,000 120,000,000

여성(비율) 76,715,441 (73.53 %) 88,235,294 (73.53 %) 85,269,542 (71.06 %)

남성(비율) 27,617,559 (26.47 %) 31,764,706 (26.47 %) 34,730,458 (28.94 %)

지출액

계 103,828,000 119,649,000 119,680,300

여성(비율) 76,108,927 (73.30 %) 87,706,177 (73.30 %) 85,042,370 (71.06 %)

남성(비율) 27,719,073 (26.70 %) 31,942,823 (26.70 %) 34,637,930 (28.94 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 국민건강보험공단과 연계하여 고령층 대상 식생활 교육을 강화하여 실시함으로써 수혜자의 수 증가

○ 향후 개선사항 : 앞으로도 계속적으로 사업을 실시하여 보다 많은 취약계층 시민이 혜택을 받을수 있도록 하겠음

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먹거리 마스터플랜 식거버넌스 플랫폼 구축 및 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : "시민 먹거리 보장”이라는 가치와 개념 실천을 위해 보편적 먹거리에 대한 시민의 참여 함께 실행하는 민관

거버넌스 구축 및 활성화

○ 사업내용 : -민·관 협의체 食 거버넌스 재구성 및 운영 활성화

-시민단체와 함께하는 시민의 먹거리 실태(소비 및 외식 등) 및 현황조사

- 먹거리 실태조사에 따른 2030 우선과제 도출(제안)

- 지속가능한 먹거리 만들기 시민홍보 및 교육(토론회 등)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 312,360,000 57,000,000 369,360,000 342,669,670 0 26,690,330

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 312,360,000 57,000,000 369,360,000 342,669,670 0 26,690,330

자 체 재 원 312,360,000 57,000,000 369,360,000 342,669,670 0 26,690,330

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.77 %

- 집행실적 분석 : 2019년 11월중 사업종료로 의해 발생된 인건비 및 위원회 참석수당 집행잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019대상자 대비 수혜자의 비율

편중50% 50%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 118 112 112

여성(비율) 58 (49.15 %) 56 (50.00 %) 56 (50.00 %)

남성(비율) 60 (50.85 %) 56 (50.00 %) 56 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 118 112 112

여성(비율) 58 (49.15 %) 56 (50.00 %) 56 (50.00 %)

남성(비율) 60 (50.85 %) 56 (50.00 %) 56 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 369,360,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 184,680,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 184,680,000 (50.00 %)

지출액

계 0 0 342,669,670

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 171,334,835 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 171,334,835 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 먹거리 시민위원회 구성 지침의거 실행에 따라 수혜자 성별 비율을 맞춤에 따라 목표 초과 달성

○ 향후 개선사항 : 목표 설정시 먹거리 시민위원회 구성 지침의거 실행에 따라 수혜자 성별 비율 적용

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서울시 미용예술경연대회 개최 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울시 뷰티산업 육성을 위한 우수인력 발굴 및 선진기술보급으로 뷰티산업 활성화를

도모하고자 함

○ 사업내용 : 뷰티산업 육성을 위한 우수인력 발굴 및 선진기술보급 관련 행사

신,구 이미용인의 정보공유, 소규모 뷰티업소 컨설팅 및 기술교육

취업 및 진학 상담, 뷰티체험

뷰티산업 활성화(선진화)를 위한 제반 활동 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 150,000,000 0 150,000,000 149,992,160 0 7,840

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 149,992,160 0 7,840

자 체 재 원 150,000,000 0 150,000,000 149,992,160 0 7,840

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 기술교육 참여자 수 확대 80 100

2019 기술교육 참여자 수 확대 80 100

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 100 100 100

여성(비율) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %)

남성(비율) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 100 100 100

여성(비율) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %)

남성(비율) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %) 50 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 150,000,000 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 75,000,000 (50.00 %) 75,000,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 75,000,000 (50.00 %) 75,000,000 (50.00 %)

지출액

계 0 149,997,000 149,992,160

여성(비율) 0 (0.00 %) 74,998,500 (50.00 %) 74,996,080 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 74,998,500 (50.00 %) 74,996,080 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성 중심의 미용산업의 남성의 관심이 증대됨에 따라, 사업대상자 성비가 균형을 이루고 있음.

○ 향후 개선사항 : 미용산업 발전에 따라 여성과 남성의 사업 대상자를 잘 조화를 이뤄 사업수혜의 효율을 높이고자 함

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건축학교 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 건축문화와 도시공간 구조에 대한 시민들의 이해를 높이고 역점사업에 대한 홍보 및 토론의 장을 마

○ 사업내용 : 어린이 건축학교 운영(단기, 장기)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 200,000,000 0 200,000,000 198,923,900 0 1,076,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 198,923,900 0 1,076,100

자 체 재 원 200,000,000 0 200,000,000 198,923,900 0 1,076,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.46 %

- 집행실적 분석 : 2019 어린이 건축학교 운영 완료(166,300,000원, 19.4월~12월)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여학생 비율 증가(%) 45 45

2019 여학생 비율 증가 45 48

2019 어린이 건축학교 운영 용역업체(아키에듀)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 84 80 100

여성(비율) 40 (47.62 %) 40 (50.00 %) 48 (48.00 %)

남성(비율) 44 (52.38 %) 40 (50.00 %) 52 (52.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019 어린이 건축학교 운영 용역업체(아키에듀)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 84 80 100

여성(비율) 40 (47.62 %) 40 (50.00 %) 48 (48.00 %)

남성(비율) 44 (52.38 %) 40 (50.00 %) 52 (52.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

남녀 비율은 전반적으로 균등함

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 113,000,000 167,931,000 200,000,000

여성(비율) 53,809,524 (47.62 %) 83,965,500 (50.00 %) 96,000,000 (48.00 %)

남성(비율) 59,190,476 (52.38 %) 83,965,500 (50.00 %) 104,000,000 (52.00 %)

지출액

계 51,191,400 165,157,200 198,923,900

여성(비율) 24,376,857 (47.62 %) 82,578,600 (50.00 %) 95,483,472 (48.00 %)

남성(비율) 26,814,543 (52.38 %) 82,578,600 (50.00 %) 103,440,428 (52.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 당해 사업은 서울시 공공예약시스템을 통한 선착순 접수를 통해 운영되고 있으므로 남녀 참여비율

을 임의로 조정할 수 없는 사항임

○ 향후 개선사항 : 성별 고정관념이 반영되지 않는 교육이 진행되도록 강사들에게 사전 안내 및 협조요청 예정

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건축정책위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건축기본법 및 서울특별시 건축기본조례에 의거한 건축정책위원회 운영

○ 사업내용 : <심의대상>

- 서울특별시 건축기본계획수립, 시행에 관한 사항

- 건축행정 개선에 관한 사항

- 건축문화 기반조성을 위한 사업 및 활동에 대한 사항 등

<자문대상>

- 시장 또는 구청장이 시행하는 사업으로서 시의 재원이 100억원 이상 투입되었거나 추정공사비 200억원 이

상인 공공건축물 및 공간환경사업의 발주에 관한 사항

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 86,326,000 16,200,000 102,526,000 97,581,910 0 4,944,090

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 86,326,000 16,200,000 102,526,000 97,581,910 0 4,944,090

자 체 재 원 86,326,000 16,200,000 102,526,000 97,581,910 0 4,944,090

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018회계연도 사고이월(16,200,000원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.18 %

- 집행실적 분석 : 위원회 개최현황(횟수, 안건수 등)에 따른 집행 잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019위원회 위원중 여성위원 비

율 40%이상35 36

2020년 2월 기준 서울특별시 건축정책위원회 위원 명단

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 19 20 22

여성(비율) 7 (36.84 %) 6 (30.00 %) 8 (36.36 %)

남성(비율) 12 (63.16 %) 14 (70.00 %) 14 (63.64 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2020년 2월 기준 서울특별시 건축정책위원회 위원 명단

구 분 2017년 2018년 2019년

계 19 20 22

여성(비율) 7 (36.84 %) 6 (30.00 %) 8 (36.36 %)

남성(비율) 12 (63.16 %) 14 (70.00 %) 14 (63.64 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2020년 2월 기준 서울특별시 건축정책위원회 위원 명단

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 40,272,000 45,168,000 102,526,000

여성(비율) 14,837,053 (36.84 %) 13,550,400 (30.00 %) 37,282,182 (36.36 %)

남성(비율) 25,434,947 (63.16 %) 31,617,600 (70.00 %) 65,243,818 (63.64 %)

지출액

계 38,255,350 45,168,000 97,581,910

여성(비율) 14,094,076 (36.84 %) 13,550,400 (30.00 %) 35,484,331 (36.36 %)

남성(비율) 24,161,274 (63.16 %) 31,617,600 (70.00 %) 62,097,579 (63.64 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 건축 관련분야 업계 종사자 중 여성 비율이 현저히 낮은 상황으로 여성위원 위촉을 위한 대상자 모

집이 어려움.

○ 향후 개선사항 : 위원회 위원 중 여성위원 비율 40%이상 달성을 위해 관련 단체 및 전문가 그룹의 여성 전문가 풀을 확

대하여 향후 위원회 개편 시 적극 반영할 예정임.

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2019 서울 도시건축 비엔날레 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 세계도시건축 정책의 중심지로서의 서울 도시건축 정체성 확립

- 세계 도시의 도시/건축 현안에 대한 논의를 통하여 건축디자인 정책의 대안 제시

- 서울의 건축/디자인 정책에 대한 대외 홍보 및 국제교류 기회 마련

○ 사업내용 : - 서울과 세계도시들의 도시/건축 현안에 대한 이론적, 디자인적, 정책적 대안을 제시하기 위한 전시 및 시

민참여프로그램 운영

- 2019 서울도시건축비엔날레 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 5,814,000,000 508,200,000 6,322,200,000 6,251,439,980 0 70,760,020

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 5,814,000,000 508,200,000 6,322,200,000 6,251,439,980 0 70,760,020

자 체 재 원 5,814,000,000 508,200,000 6,322,200,000 6,251,439,980 0 70,760,020

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018회계연도 사고이월(508,200,000원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.88 %

- 집행실적 분석 : 2019 서울도시건축비엔날레 개최를 위한 조사연구, 행사개최 등에 따른 집행 잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019서울도시건축비엔날레 관람객

수500000 650000

2019 서울도시건축비엔날레 결과보고(입장객 카운팅)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 460,000 0 650,000

여성(비율) 230,000 (50.00 %) 0 (0.00 %) 325,000 (50.00 %)

남성(비율) 230,000 (50.00 %) 0 (0.00 %) 325,000 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019 서울도시건축비엔날레 결과보고(입장객 카운팅)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 460,000 0 650,000

여성(비율) 230,000 (50.00 %) 0 (0.00 %) 325,000 (50.00 %)

남성(비율) 230,000 (50.00 %) 0 (0.00 %) 325,000 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019 서울도시건축비엔날레 결과보고(입장객 카운팅)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 6,322,200,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,161,100,000 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,161,100,000 (50.00 %)

지출액

계 0 0 6,251,439,980

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,125,719,990 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 3,125,719,990 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시민참여프로그램 확대로 참여관람객 증가함.

○ 향후 개선사항 : 여성전문가 및 참여자 확대를 통해 여성관람객 증대를 위해 노력하겠음.

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서울 도시건축센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ‘돈의문 박물관마을’ 내 시민과 소통을 통해 서울시 도시건축 문화유산의 가치를 제고하고 역사적 공간을

활용한 문화산업의 플랫폼이 될「서울 도시건축센터」를 설립하여 운영

○ 사업내용 : - 도시건축 통합자료 시스템 구축 및 운영

- 도시건축 관련 상설 및 기획 전시

- 도시건축 관련 출판 및 홍보

- 시민 및 전문가를 위한 교육, 연구

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 614,233,000 267,200,000 881,433,000 448,065,130 360,609,600 72,758,270

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 614,233,000 267,200,000 881,433,000 448,065,130 360,609,600 72,758,270

자 체 재 원 614,233,000 267,200,000 881,433,000 448,065,130 360,609,600 72,758,270

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018회계연도 사고이월(267,200,000원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 50.83 %

- 집행실적 분석 : 서울 도시건축센터 내 발주 용역건들의 준공기한 미도래로 인해 사고이월하였으며 집행잔액을 바탕으

로 한 실재 집행률은 91.75%임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 돈의문 박물관마을 사용자 50000 50000

2019 돈의문 박물관마을 사용자 200000 200000

2019년 도시건축비엔날레 방문객 수 등

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 50,000 70,000 200,000

여성(비율) 25,000 (50.00 %) 35,000 (50.00 %) 100,000 (50.00 %)

남성(비율) 25,000 (50.00 %) 35,000 (50.00 %) 100,000 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 도시건축비엔날레 방문객 수(176,386명) 참고

구 분 2017년 2018년 2019년

계 50,000 70,000 200,000

여성(비율) 25,000 (50.00 %) 35,000 (50.00 %) 100,000 (50.00 %)

남성(비율) 25,000 (50.00 %) 35,000 (50.00 %) 100,000 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

단체 위주의 관람객이 방문함에 따라 성비가 같음

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,602,570,000 881,433,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 801,285,000 (50.00 %) 440,716,500 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 801,285,000 (50.00 %) 440,716,500 (50.00 %)

지출액

계 0 1,205,031,310 448,065,130

여성(비율) 0 (0.00 %) 602,515,655 (50.00 %) 224,032,565 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 602,515,655 (50.00 %) 224,032,565 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 도시건축비엔날레 유치를 통한 목표 방문객 수에 달성할 수 있었음

○ 향후 개선사항 : 추후 도시건축정책 관련 교육 및 문화행사를 강화하여 방문객 층의 확대 도모

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서울특별시 안전관리계획수립 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 재난 및 안전관리 종합대책등 각종 안전관리계획을 수립하여 시민의 생명, 신체, 재산을 보호

○ 사업내용 : 안전관리기본계획(5년주기), 시도 안전관리계획(매년) 수립

안전관리위원회 및 실무위원회 운영 및 관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 353,323,000 6,000,000 359,323,000 351,029,540 0 8,293,460

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 353,323,000 6,000,000 359,323,000 351,029,540 0 8,293,460

자 체 재 원 353,323,000 6,000,000 359,323,000 351,029,540 0 8,293,460

* 예산성립후 증감(B) 내역 : '19년 예산변경액 6,000천원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.69 %

- 집행실적 분석 : 8,293,460원은 집행잔액으로 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 성인지적 안전관리계획 수립 3 6

* 연도별 서울시 안전관리위원회 소속 위원 명부

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 35 40

여성(비율) 불특정다수 3 (8.57 %) 6 (15.00 %)

남성(비율) 불특정다수 32 (91.43 %) 34 (85.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* '19년 서울시 안전관리위원회 소속 위원 명단

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 349,565,000 346,517,000 359,323,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 331,201,520 332,266,610 351,029,540

여성(비율) 0 (0.00 %) 28,479,995 (8.57 %) 52,654,431 (15.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 303,786,615 (91.43 %) 298,375,109 (85.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 임기 만료 후 새로운 위원회 구성 시 여성 위원을 증가시키려는 노력을 통해, '18년 대비 '19년 여

성 비율 증가

○ 향후 개선사항 : 향후에도 안전관련 다양한 분야의 여성 위원을 위촉하여 성비 불균형 해소를 위해 노력하겠음

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안전감시활동 운영 및 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역사정에 밝은 마을 주민들로 구성된 안전보안관 운영을 통한 지역의 안전사고 예방활동을 전개하여

위험요소를 미리 발견 및 사전 제거함으로서 안전한 우리 동네 조성에 기여

○ 사업내용 : 안전보안관 모집 및 위촉, 교육

재난위험요소 발굴·제보 활동 전개 및 캠페인 실시

자원봉사 활동비(비품) 지원, 활동실적 평가, 우수활동자 포상

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 511,028,000 0 511,028,000 497,059,000 0 13,969,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 511,028,000 0 511,028,000 497,059,000 0 13,969,000

자 체 재 원 511,028,000 0 511,028,000 497,059,000 0 13,969,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.27 %

- 집행실적 분석 : 13,969,000원은 집행잔액으로 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 안전보안관 여성참여 활성화 50% 68%

2019 안전보안관 여성참여 활성화 50% 68%

2019 여성참여 활성화 50% 68%

* 안전보안관 명단

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,024 1,171 1,171

여성(비율) 715 (69.82 %) 798 (68.15 %) 798 (68.15 %)

남성(비율) 309 (30.18 %) 373 (31.85 %) 373 (31.85 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 안전보안관 활동인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 486,360,000 454,316,000 511,028,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 485,814,800 447,597,670 497,059,000

여성(비율) 339,216,389 (69.82 %) 305,023,861 (68.15 %) 338,730,215 (68.15 %)

남성(비율) 146,598,411 (30.18 %) 142,573,809 (31.85 %) 158,328,785 (31.85 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 안전보안관 임기 2년(2018년~2019년)으로 2018년과 구성원이 동일하여 실적도 동일함

남성보다 여성의 참여율이 높은 편이며, 이는 여성의 자원봉사 활동 욕구가 높은 영향으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 여성의 지속적 참여를 위해 여성의 안전 욕구를 반영한 활동 및 교육 강화하겠음

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시민 안전문화 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 안전도시 서울 구현 및 안전문화 확산에 기여하기 위해 안전의식 캠페인 등 홍보 및 서울시 안전상 시상 실

○ 사업내용 : 안전도시 캠페인 및 안전도시 만들기 대시민 홍보

시민상(안전상) 시상

어린이 놀이시설 안전점검 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 309,300,000 0 309,300,000 290,661,510 0 18,638,490

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 309,300,000 0 309,300,000 290,661,510 0 18,638,490

자 체 재 원 309,300,000 0 309,300,000 290,661,510 0 18,638,490

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.97 %

- 집행실적 분석 : 18,638,490원은 집행잔액으로 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018안전문화 확산을 위한 안전의

식 캠페인캠페인 실시 캠페인 실시

2019안전문화 확산을 위한 안전의

식 캠페인캠페인 실시 캠페인 실시

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 273,958,000 90,168,000 309,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 262,947,130 64,896,460 290,661,510

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 안전문화 확산을 위한 홍보 사업 등으로 사업 수혜자를 특정하기 곤란

○ 향후 개선사항 : 특정 성별에 치우치지 않는 홍보 실시로 안전문화 정착에 기여

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시민 안전교육 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이 안전문화 정착을 위해 송파 안전체험교육학습장 운영 지원

○ 사업내용 : 송파어린이 안전체험관 운영지원(시 80%, 구 20%)

- 위탁운용 사무운영비 지원 : 인건비, 퇴직금, 보험, 여비, 공공요금, 시설관리비 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,387,534,000 0 1,387,534,000 894,209,000 480,000,000 13,325,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,387,534,000 0 1,387,534,000 894,209,000 480,000,000 13,325,000

자 체 재 원 1,387,534,000 0 1,387,534,000 894,209,000 480,000,000 13,325,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 64.45 %

- 집행실적 분석 : 13,325,000원은 집행잔액으로 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018생활안전교육(성희롱, 성폭력

예방교육 등 포함)18,840명 8,844명

2019생활안전교육(성희롱, 성폭력

예방교육 등 포함)15,840명 8,476

* 2018년, 2019년, 2020년 송파안전체험교육관 운영계획

* 송파안전체험교육관 교육결과 제출자료

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 579,029,000 755,968,000 1,387,534,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 573,220,000 744,384,000 894,209,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 송파안전체험관은 2018년 3월에 개관하였으며, 당초 어린이에서 전연령으로 교육대상을 확대하여

운영하고 있음

이에, 전연령 대상 교육 프로그램의 증가로 성인지 교육이 포함된 생활안전교육(대상 : 어린이)의

수요가 타 프로그램에 비해 비교적 감소하였음

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보활동을 통해 매년 체험관 방문자 수는 증가하고 있음

(2018년 49,000여명 , 2019년 57,000여명)

교육프로그램의 질적, 양적 개선을 통하여 생활안전교육의 대상을 전연령으로 확대 예정

성희롱, 성폭력을 주제로 한 특별 프로그램, 이벤트 실시 예정

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도시 재난회복력 구축 및 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 2016년 록펠러 세계 100대 재난회복력 도시 선정과 관련하여 서울시의 재난회복력 구축 및 강화

○ 사업내용 : 재난회복력 강화 기획위원회 운영

재난회복력 의제설정 워크숍 개최

재난회복력 구축 및 강화 국제포럼 개최

재난회복력 강화 의제 추진 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 160,000,000 0 160,000,000 154,086,300 0 5,913,700

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 160,000,000 0 160,000,000 154,086,300 0 5,913,700

자 체 재 원 160,000,000 0 160,000,000 154,086,300 0 5,913,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.30 %

- 집행실적 분석 : 5,913,700원은 집행잔액으로 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

재난회복력 분야 여성들의 참

여 확대(포럼 및 워크숍 등

참여 인원)

50 50

2019재난회복력 분야 여성들의 참

여 확대70 70

* 서울 국제 도시회복력 포럼 참가자 등록 DB

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 주제에 관심있는 전문가, 관련기관 및 일반 시민을 주 대상으로 하는 포럼으로 대상자 특정 곤란

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 300

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 70 (23.33 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 230 (76.67 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 포럼에 참석한 참가자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 239,715,000 160,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 215,104,180 154,086,300

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 35,953,470 (23.33 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 118,132,830 (76.67 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 재해재난 위험 경감 관련 주제 특성상 필연적으로 남성 참가자 비율이 비교적 높음

○ 향후 개선사항 : 여성단체 대상 홍보 강화로 사업수혜 성별격차 최소화를 위해 노력하겠음

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재난 및 안전 대책 관리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한파, 폭염, 지진 등 자연재난 발생에 따른 예방 및 대책 추진

○ 사업내용 : 각종 자연재난 등에 대비하여 시민행동요령 홍보 및 재난관리평가사업 추진, 민관협력위원회 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 152,500,000 0 152,500,000 142,246,920 0 10,253,080

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 152,500,000 0 152,500,000 142,246,920 0 10,253,080

자 체 재 원 152,500,000 0 152,500,000 142,246,920 0 10,253,080

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.28 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 10,253,080원은 불용처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018성차별적 요인을 제거한 시민

행동요령 제작 배포2 2

2018위원회 여성위원의 비율을 지

속 확대17% 17%

2019성차별적인 요인이 없는 홍보

물 제작 배포2 6

한파, 폭염, 지진 대응 시민행동요령 제작 배포 총 6회 이상 추진

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 자연재난에 따른 사업대상자는 시민으로 특정하기 어려움

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 자연재난에 따른 사업수혜자는 시민으로 특정하기 어려움

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 79,180,000 863,500,000 152,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 72,849,290 863,435,380 142,246,920

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 폭염, 한파, 지진 등 자연재난에 따른 홍보물 제작 및 배포는 대상을 특정하기 어려운 점이 있음

○ 향후 개선사항 : 폭염, 한파, 지진 등 시민행동요령 홍보물 제작시 특정성별의 성역할고정관념이나 편견 등이 반영되지

않도록 지속적으로 노력하겠음

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도로시설물 안전자문단 운영 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도로시설물 정기 및 긴급 안전점검시 시설안전자문단을 참여시켜 내실있고 수준높은 안전점검을 시행하고 시

설물 담당자의 기술향상을 도모하고자 함

○ 사업내용 : 시설물 안전점검시 전담시설물 점검 참여

- 자문위원 : 173명(교수, 기술사, 연구원, 경력자 등)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 130,000,000 0 130,000,000 101,350,000 0 28,650,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 130,000,000 0 130,000,000 101,350,000 0 28,650,000

자 체 재 원 130,000,000 0 130,000,000 101,350,000 0 28,650,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 77.96 %

- 집행실적 분석 : 28,650천원은 집행잔액으로 불용 처리

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018안전자문단 참여 확대 및 활

동강화2% 0%

2019안전자문단 참여 확대 및 활

동강화2% 0%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 126 126 173

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 126 (100.00 %) 126 (100.00 %) 173 (100.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 126,500,000 130,000,000 130,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 119,230,000 113,516,250 101,350,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 119,230,000 (100.00 %) 113,516,250 (100.00 %) 101,350,000 (100.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도로 및 토목 기술분야 전문인의 남성 편중 및 현장 안전점검 등 업무 위험성 감안 성별격차 발생

○ 향후 개선사항 : 성과목표 설정 의미 낮음(2020년 성인지 대상사업 제외)

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도시재생 정책확산을 위한 홍보강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 최근 높아진 도시재생에 대한 관심을 반영하여 도시재생에 대한 대내외 홍보 및

저변확대 지속 추진 필요

- 서울시 도시재생정책의 효과적 전달을 위해 일반시민, 지역주민 등의 참여 프로그램 필요

○ 사업내용 : 도시재생실 사업별 홍보 강화를 위한 콘텐츠 제작 및 시민참여 프로그램 시행

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,149,859,000 0 1,149,859,000 1,084,217,903 0 65,641,097

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,149,859,000 0 1,149,859,000 1,084,217,903 0 65,641,097

자 체 재 원 1,149,859,000 0 1,149,859,000 1,084,217,903 0 65,641,097

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.29 %

- 집행실적 분석 : 편성예산 1,149,859천원 중 1,084,218천원을 집행하여 94.29%의 집행률을 보임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 도시재생홍보 리플릿 제작 3500 3500

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

Page 781: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,149,859,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 1,084,217,903

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성별 형평성을 담보하고 성별에 따른 편견과 고정관념을 배제한 서울 도시재생 투어 인쇄물 등 도

시재생 정책 홍보물 제작

○ 향후 개선사항 : 성별에 따른 편견과 고정관념을 배제한 도시재생 정책 홍보물(인쇄 및 영상 등) 꾸준히 제작

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도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 도시재생사업 추진(활성화지역 지정) 전 단계에, 쇠퇴지역을 대상으로하는 다양한 사업을

통한 도시재생 참여 유도, 공동체 형성 및 참여주체 역량 강화로 자생적 활성화 유도

- 도시재생 관련 정책 및 법률 개발, 도시재생 현안과제 및 쟁점사항에 대한 즉시적 과제 선정

및 수행을 통한 선제적 대응, 제도개선 방안 마련

○ 사업내용 : - 도시재생 참여활동(탐방, 토론 및 아이디어 발굴) 고취, 공동체 역량강화 및 전문가 활동지원

- 도시재생 가치공유 프로그램 추진(소식지, 아이디어 캠프), 주요 이슈 및 동향보고서 발간 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 350,000,000 25,300,000 375,300,000 266,851,400 106,505,000 1,943,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 350,000,000 25,300,000 375,300,000 266,851,400 106,505,000 1,943,600

자 체 재 원 350,000,000 25,300,000 375,300,000 266,851,400 106,505,000 1,943,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 71.10 %

- 집행실적 분석 : 도시재생 릴레이 토론회 개최, 도시재생 앞으로의 10년 성과공유회 개최, 젠트리피케이션 분석 등 집

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 자문위원 비율 증가 20 20

2019 여성 자문위원 확대 20 24

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 518,000,000 375,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 361,823,470 266,851,400

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시재생사업의 특성상 불특정다수를 대상으로 추진하여 남녀 수혜자의 비율 등을 산출하기 어려움

○ 향후 개선사항 : 각종 도시재생 정책개발 및 계획수립, 용역추진 시 여성위원·수행자 참여비율이 증가되도록 노력하겠

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독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 유무형 지역자산, 산업 등을 연계한 경제, 산업, 문화 등 다기능 도시성장 동력 마련

주민공동체 활성화를 통한 지역맞춤형 주거, 산업, 문화공간 조성 등 통합재생 실현

○ 사업내용 : 위 치 : 금천구 독산동 292일대

규 모 : 약 23만 제곱미터

사업기간 : 2017.6 ~ 2023.12

사업비 : 375억원 (국비150억, 시비225억)

내 용 : 독산동 우시장 일대 도시재생활성화를 위한 중심시가지형 도시재생사업 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,388,000,000 155,429,000 3,543,429,000 3,314,752,930 111,682,000 116,994,070

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 688,000,000 155,429,000 843,429,000 835,475,930 0 7,953,070

자 체 재 원 688,000,000 155,429,000 843,429,000 835,475,930 0 7,953,070

국 고 지 원 2,700,000,000 0 2,700,000,000 2,479,277,000 111,682,000 109,041,000

균 특 보 조 금 2,700,000,000 0 2,700,000,000 2,479,277,000 111,682,000 109,041,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 도시재생활성화계획수립용역 사고이월(18년도예산, 155,429천원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.55 %

- 집행실적 분석 : 집행실적 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019도시재생사업을 위한 협의체

구성10 6

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 37,052 37,093 37,093

여성(비율) 17,728 (47.85 %) 17,800 (47.99 %) 17,800 (47.99 %)

남성(비율) 19,324 (52.15 %) 19,293 (52.01 %) 19,293 (52.01 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 37,052 37,093 37,093

여성(비율) 17,728 (47.85 %) 17,800 (47.99 %) 17,800 (47.99 %)

남성(비율) 19,324 (52.15 %) 19,293 (52.01 %) 19,293 (52.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 3,543,429,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,700,402,669 (47.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,843,026,331 (52.01 %)

지출액

계 0 0 3,314,752,930

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,590,666,761 (47.99 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,724,086,169 (52.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 중심시가지형 도시재생활성화사업은 지역산업 육성 및 일자리창출 등 지역경제 활성화를 목표로

대상이 지역 및 성별 수혜 분석이 어려운 사업으로 예산구분을 명확하게 나타낼수 없음

○ 향후 개선사항 : 지역주민을 대상으로 하는 주민공모사업 등의 예산을 대상으로 성인지예산을 평가하는 것이 타당

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도시재생위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제8조, 동법 시행령 제10조 및 서울특별시 도시재생 활성화 및 지원

에 관한 조례 제6조의 규정에 따른 도시재새위원회의 운영에 필요한 운영경비를 확보하여 위원회의 원활한

운영을 도모함

○ 사업내용 : - 위원회 구성 : 도시재생위원회 총 30명

- 회의개최 : 매월 1회 (매월 2째주 목요일)

- 주요심의 내용 : 도시재생 전략계획 및 활성화계획 심의, 도시재생 정책 자문 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 81,600,000 0 81,600,000 52,979,190 0 28,620,810

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 81,600,000 0 81,600,000 52,979,190 0 28,620,810

자 체 재 원 81,600,000 0 81,600,000 52,979,190 0 28,620,810

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 64.93 %

- 집행실적 분석 : 안건 미상정에 따른 위원회 개최일수 감소 (연 8회 운영)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 위원 비율 증가 20 23

2019 여성 위원 확대 25 17

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 30 30

여성(비율) 0 (0.00 %) 7 (23.33 %) 5 (16.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 23 (76.67 %) 25 (83.33 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 81,600,000 81,600,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 19,040,000 (23.33 %) 13,600,000 (16.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 62,560,000 (76.67 %) 68,000,000 (83.33 %)

지출액

계 0 54,262,500 52,979,190

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 출석 등 위원 재위촉 내부기준에 충족된 위원 중심으로 재구성함에 따라 여성위원 일부 감소

○ 향후 개선사항 : 위원 재위촉 시 여성위원 확대를 위한 방안마련

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주민역량강화 (도시재생기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도시재생 홍보, 교육, 공모전 등을 통한 주민 공감대 형성하여 주민주도형 도시재생사업 기반 확립

○ 사업내용 : 주민역량강화를 위한 도시재생 홍보, 교육, 공모전 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,992,650,000 212,052,360 4,204,702,360 1,151,902,880 420,819,960 2,631,979,520

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,992,650,000 212,052,360 4,204,702,360 1,151,902,880 420,819,960 2,631,979,520

자 체 재 원 3,992,650,000 212,052,360 4,204,702,360 1,151,902,880 420,819,960 2,631,979,520

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 사고이월액 212백만원 편성으로 증액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 27.40 %

- 집행실적 분석 : 도시재생센터, 창신숭인 도서관 운영 계획 변경 등 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 도시재생 홍보실적 남녀 각 50% 남녀 각 50%

2019도시재생 주민 역량강화 교육

강화1000 1000

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 6,060,534,000 4,204,702,360

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 3,454,472,540 1,151,902,880

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 주민대상 공모, 교육 등 도시재생사업 특성상 불특정 다수를 대상으로 추진하기 때문에 사업수혜자

산출이 어려움

○ 향후 개선사항 : 도시재생사업 추진시 남녀 지역주민의 관심과 참여를 이끌 수 있도록 홍보

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노들섬 문화명소 조성사업 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 노들섬 개발 사업의 정책방향에 대한 사회적 공감대를 확보하고 시민·전문가 등 다양한

계층 참여를 통한 새로운 활용계획 수립

- 다양한 시민들이 참여하고 즐길수 있는 새로운 명소로 조성

○ 사업내용 : - 위 치 : 용산구 이촌동 302-6일대(노들섬)

- 규 모 : 총면적 52,868㎡

- 사업내용 : 노들섬을 활용하여 사회적 공감대가 형성된 새로운 명소공간 조성

- 시설계획 : 건축연면적 9,385.17㎡, 조경 및 기반시설 33,330㎡, 보행육교 574㎡, 군시설

공연장, 다목적홀, 노들서가, 식물공방, 노들마켓, 조경시설, 보행육교 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 26,785,796,000 13,275,562,920 40,061,358,920 37,648,649,340 1,369,011,950 1,043,697,630

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 26,785,796,000 13,275,562,920 40,061,358,920 37,648,649,340 1,369,011,950 1,043,697,630

자 체 재 원 26,785,796,000 13,275,562,920 40,061,358,920 37,648,649,340 1,369,011,950 1,043,697,630

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

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○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.98 %

- 집행실적 분석 : 1. 노들섬 준공에 따른 지역검점형 특화공간 조성완료(공정률) 100%

○ 공공재생과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 40.061389천원(예산현액) 중 37,648,649천원

을 집행하였고 집행율은 93.98%임

※ 2019년 본예산 26,785,796천원임(추경 5,580,796천원 증액 편성)

2. 2019. 9.28. 시민들에게 휴식과 여가를 제공하는 새로운 명소로 재탄생함

- 운영자를 미리 선정하여 시설운영과 연관된 설계로 임산부, 장애인 등 이동약자를 고려한

엘리베이터 6대, 수유실 등 설치, BF(장애물 없는 생활환경 인증) 우수 등급

- 개장이후 260,000명 방문, 공연장, 노들서가, 식물공방 등 각종 공연 등 대관 34회, 기획 프로그

램 운영 56회 활성화 사업 운영하였고 "여성은 울지않는다", "세상의 모든 편견 모임" 등 성인지도를

높일 수 있는 프로그램을 진행하였음.

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018지역거점형 특화공간 조성(공

정률)98 98

2019 지역거점형 특화공간 조성 100 100

2019년 시설 개정 및 준공을 목표로 함 (개장식 결과 및 준공 보고)

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 2,600,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,300,000 (50.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,300,000 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

불특정다수, 2019. 9.28개장에 따른 수탁업제 사업실적 보고 (상업시설 매출로 방문객 인원 등 추정)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 2,600,000

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,300,000 (50.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 1,300,000 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

불특정 다수

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구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 21,922,000,000 40,061,358,920

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 20,030,679,460 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 20,030,679,460 (50.00 %)

지출액

계 0 0 37,648,649,340

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 18,824,324,670 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 18,824,324,670 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019. 9. 28. 노들섬 개장으로 260,000명의 시민이 방문하였음

공연장, 노들서가, 식물공방, 공유주방 등 다양한 공연과 시민프로그램 실시

임산부, 장애인 등 이동불편 시민들을 위해 엘리베이터 6개소 설치 운영

○ 향후 개선사항 : 2020년 방문객 100만명을 목표로 하고 있으며, 저렴하고 다양한 고품질의 문화행사와 시민참여 프로그

램을 적극적으로 기획운영하여 노들섬이 시민들의 휴식과 여가를 제공하는 정체성을 확고히 하여야 함

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세운상가군 재생사업 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 쇠퇴.낙후된 세운상가 일대 도시재생활성화지역에 수립된 도시재생활성화계획에 따라

세운상가군의 재생을 통해 주변지역으로의 도시활력 확산을 도모하고자,

- 공공에서 선제적으로 공공사업(데크정비 및 거점공간 등) 추진과 함께 낙후된 세운상가군

의 재생을 통해 주변지역에 대한 경제적.사회적.문화적 활력 회복 추진

- 1단계 구간 보행재생(공공공간 조성사업) 완료 후 산업재생 및 공동체 재생 지속 추진

○ 사업내용 : 쇠퇴.침체된 세운상가 일대 도시재생활성화 사업(보행재생, 산업재생, 공동체 재생)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 36,415,857,000 6,286,294,650 42,702,151,650 16,185,157,860 25,911,151,030 605,842,760

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 36,415,857,000 6,286,294,650 42,702,151,650 16,185,157,860 25,911,151,030 605,842,760

자 체 재 원 36,415,857,000 6,286,294,650 42,702,151,650 16,185,157,860 25,911,151,030 605,842,760

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 37.90 %

- 집행실적 분석 : 물리적인 시설사업 외에 협업센터와 함께 쇠퇴된 지역 산업 및 경제 활성화를 위해 소프트웨어적인 프

로그램 개발

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019차별없는 세운상가운재생사업

추진99 99

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 42,702,151,650

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 16,185,157,860

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 정상진행됨

○ 향후 개선사항 : 없음

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도시재생지원센터 운영 (주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 주민주도의 지속가능한 도시재생사업 실현을 위해 인력과 네트워크를 갖춘 민간조직을

활용하여 시 도시재생사업을 전문적·효율적 지원

- 도시재생지원센터 민간위탁을 통해 주민과 행정의 가교역할을 할 독립적인 지원조직 및

현장재생지원센터 컨트럴타워 운영

○ 사업내용 : - 도시재생 공동체 기반조성을 위한 상담, 교육, 컨설팅 등 현장 착형 관리 및 지원

- 도시재생 활성화지역 지정 전 준비단계 사업(희망돋움, 희망지 등) 관리 및 운영

- 도시재생 활성화계획 수립 관리 및 지원

- 도시재생 관련 교육프로그램 개발 및 운영, 도시재생 활성화를 위한 컨텐츠 개발

- 도시재생 활동가 및 전문가들의 네트워크 및 협업체계 구축을 위한 포럼, 이벤트, 컨퍼런스

기획 및 운영

- 그 밖에 도시재생사업 지원을 위하여 필요하다고 인정되는 사무 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 6,430,563,000 0 6,430,563,000 6,268,260,200 0 162,302,800

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 6,430,563,000 0 6,430,563,000 6,268,260,200 0 162,302,800

자 체 재 원 6,430,563,000 0 6,430,563,000 6,268,260,200 0 162,302,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.48 %

- 집행실적 분석 : 주거재생과 성인지 예산은 6,430,563천원으로 6,268,260천원이 집행되어 97.48% 달성하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시민 도시재생 교육 120 214

2018 주민역량 강화 교육 등 400 749

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2019 시민 도시재생 교육 120 221

2019 주민역량 강화 교육 등 400 758

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 5,050,000,000 6,430,563,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 4,996,934,860 6,268,260,200

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시재생은 주민참여를 기반으로 하는 공동체활성화 사업으로 주민중에 특히 여성 주민들의 관심도

와참여도가 높아지고 있음

○ 향후 개선사항 : 양성이 모두 관심을 가지고 참여도가 높은 교육 프로그램 운영 및 홍보 추진

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건축자산전문위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률에 의거한 건축위원회(건축자산전문위원회) 운영

○ 사업내용 : 서울특별시 건축자산전문위원회 운영

서울특별시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 및 조례에 명시 된 사항 심의 및 자문

한옥 및 우수건축자산의 개·보수 비용지원 심의

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 0

자 체 재 원 55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 100% 집행완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

특정 성별이 위촉직 위원 수

의 10분의 6을 초과하지 않도

록 고려(여성위원 참여율)

40% 22.7%

2019

특정 성별이 위촉직 위원 수

의 10분의 6을 초과하지 않도

록 고려

40 15%

건축자산전문위원회 위원 명단

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 22 22 20

여성(비율) 6 (27.27 %) 5 (22.73 %) 3 (15.00 %)

남성(비율) 16 (72.73 %) 17 (77.27 %) 17 (85.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

건축자산전문위원회 위원 명단

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 60,000,000 55,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 59,959,300 55,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 13,627,114 (22.73 %) 8,250,000 (15.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 46,332,186 (77.27 %) 46,750,000 (85.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 한옥등 건축자산 분야의 여성전문가 부족

○ 향후 개선사항 : 전체 외부위원 중 여성위원 40% 확보 노력

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도시계획위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울특별시도시계획조례 제57조의 규정에 의거 도시계획위원회와, 동 조례 제64조에

의거 설치된 도시계획상임기획단의 운영에 필요한 경상사업비를 확보하여 위원회를

원활하게 운영하고자 함

○ 사업내용 : - 월 2회개최(매월 1·3주 수요일 정례화), 필요시 분과위원회 개최

· 도시계획 관련 심의 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 401,011,000 0 401,011,000 374,346,710 0 26,664,290

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 401,011,000 0 401,011,000 374,346,710 0 26,664,290

자 체 재 원 401,011,000 0 401,011,000 374,346,710 0 26,664,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.35 %

- 집행실적 분석 : 위원회 개최현황(횟수, 안건수 등)에 따른 집행잔액 발생 및 본위원회 운영과 무관한 특정업무 경비의

집행잔액

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018도시계획위원회 여성위원 비

율 제고4 4

2019도시계획위원회 여성위원 비

율 제고4 6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 28 26 28

여성(비율) 3 (10.71 %) 3 (11.54 %) 6 (21.43 %)

남성(비율) 25 (89.29 %) 23 (88.46 %) 22 (78.57 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 28 26 28

여성(비율) 3 (10.71 %) 3 (11.54 %) 6 (21.43 %)

남성(비율) 25 (89.29 %) 23 (88.46 %) 22 (78.57 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 362,800,000 380,004,000 401,011,000

여성(비율) 38,871,429 (10.71 %) 43,846,615 (11.54 %) 85,930,929 (21.43 %)

남성(비율) 323,928,571 (89.29 %) 336,157,385 (88.46 %) 315,080,071 (78.57 %)

지출액

계 343,956,380 324,646,870 374,346,710

여성(비율) 36,852,469 (10.71 %) 37,459,254 (11.54 %) 80,217,152 (21.43 %)

남성(비율) 307,103,911 (89.29 %) 287,187,616 (88.46 %) 294,129,558 (78.57 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 외부 위촉위원 선정시 여성위원 위촉 적극검토하여 여성비율 목표 달성

○ 향후 개선사항 : 지속 추진

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도시계획 정책자문단 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울 도시계획에 대한 지속가능한 원칙과 기준을 정립하고, 다양한 도시계획 이슈 및

현안에 대하여 지속적인 조사·연구와 선제적인 대응 등을 위해 도시계획 정책자문단 운영

○ 사업내용 : - 도시계획 정책자문단 구성(정원 25~30명)

- 자문단 주요 역할 :

· 시대변화, 사회적 요구 등에 대응하기 위한 도시계획 이슈 제기

· 다양한 현안 사항에 대한 자문 및 조사연구

· 주요 쟁점이 되는 과제에 대한 분과자문단 지원, 참여

· 주요 현안 이슈에 대한 대응 제기(분과 자문단) 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 60,000,000 0 60,000,000 45,350,000 0 14,650,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 60,000,000 0 60,000,000 45,350,000 0 14,650,000

자 체 재 원 60,000,000 0 60,000,000 45,350,000 0 14,650,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 75.58 %

- 집행실적 분석 : 정책자문단 개최현황(횟수, 안건수 등)에 따른 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018도시계획 정책자문단 여성위

원 비율 제고6 3

2019서울 도시계획의 원칙과 기준

정립25 15

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 60,000,000 60,000,000 60,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 54,844,540 48,738,150 45,350,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도 운영계획수립 시 도시계획국에서 추진하는 사업을 고려하여 위원회 개최 횟수를 추정하였

으나, 자문시기 미도래 등으로 개최 횟수 감소

○ 향후 개선사항 : 2020년도 운영계획수립 시 도시공간정책 자문안건 발굴 시행

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서울 도시기본계획 모니터링체계 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 경제, 환경, 주택 등 급변하는 도시여건 변화에 대한 상시 진단을 통해 계획의

환류기반 구축

- 계획의 실현성 강화를 위해 계획의 실현과정에 대한 상시 모니터링체계 구축

- 상시 계획체계 구축을 통해 서울 도시기본계획 수립의 적시성 보완

○ 사업내용 : - 서울 도시변화 진단 및 자료 구축

- 2030 서울플랜(도시기본계획) 성과 진단

- 뉴욕 OneNYC, 런던플랜, 2030 서울플랜 비교, 검토를 통한 적정 계획편제(안) 및

재정비 재수립 시기 검토

- 참여주체별 역할, 시민,전문가 거버넌스 구축 등 계획수립 방법, 절차 검토 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 50,000,000 100,000,000 150,000,000 145,500,000 0 4,500,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 50,000,000 100,000,000 150,000,000 145,500,000 0 4,500,000

자 체 재 원 50,000,000 100,000,000 150,000,000 145,500,000 0 4,500,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.00 %

- 집행실적 분석 : 관련부서 모니터링 결과보고서 배부 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018관련부서 모니터링 결과 보고

서 배부50 50

2019관련부서 모니터링 결과 보고

서 배부50 50

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 237,500,000 150,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 137,443,000 145,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서울 도시기본계획 상시 모니터링 시 관련 부서에 모니터링 보고서를 50부 배부하였음

○ 향후 개선사항 : 모니터링 결과를 시민이 쉽게 이해할 수 있도록 2020년 시행 용역에 인포그래픽 홍보계획(시 홈페이지

) 반영 추진

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도시·건축 공동위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지구단위계획에 관한 사항을 결정하기 위해 건축위원회와 도시계획위원회 위원으로

도시건축공동위원회를 구성하여 지구단위계획 내용을 심의

○ 사업내용 : - 위원회 구성 : 행정2부시장 등 25명 이내(위원장, 도시계획위원, 건축위원)

- 심의대상

ㆍ국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 지구단위계획구역 및 계획에 관한 사항

ㆍ경관법에 의한 경관계획, 경관협정, 경관사업 심의(자문) 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 176,392,000 0 176,392,000 165,573,050 0 10,818,950

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 176,392,000 0 176,392,000 165,573,050 0 10,818,950

자 체 재 원 176,392,000 0 176,392,000 165,573,050 0 10,818,950

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.87 %

- 집행실적 분석 : 위원회 개최현황(개최유형 및 횟수, 안건수 등)에 따른 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019도시계획 분야의 여성 참여

활성화20 17

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 22 18 18

여성(비율) 5 (22.73 %) 3 (16.67 %) 3 (16.67 %)

남성(비율) 17 (77.27 %) 15 (83.33 %) 15 (83.33 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 22 18 18

여성(비율) 5 (22.73 %) 3 (16.67 %) 3 (16.67 %)

남성(비율) 17 (77.27 %) 15 (83.33 %) 15 (83.33 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 176,392,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 29,398,667 (16.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 146,993,333 (83.33 %)

지출액

계 0 0 165,573,050

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 27,595,508 (16.67 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 137,977,542 (83.33 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 외부 위촉위원 선정시 여성위원 위촉을 적극 검토하고 있으나, 위촉대상이 기존 도시계획위원회와

건축위원회 위원으로 한정되어 있는 점과 도시계획 및 건축분야에 종사하는 여성전문가가 타 분야

에 비해 상대적으로 적어 여성위원 비율이 높지 않음

○ 향후 개선사항 : 여성위원 비율 제고를 위해 지속적으로 노력

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지방토지수용위원회 등 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 토지수용위원회 구성 : 위원회 구성 : 15(위원장 : 시장, 위원 14명)

· 당연직 2명 : 시장, 도시계획국장

· 위촉직 13명 : 법조인(5), 대학교수(2), 감정평가사(6)

○ 사업내용 : - 서울특별시지방토지수용위원회 운영

- 지적측량 성과에 대한 다툼이 있는 적·부 사항을 심의·의결

- 지적재조사사업 대상지역의 지구 지정 및 주요 정책 심의 의결

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 79,800,000 0 79,800,000 79,800,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 79,800,000 0 79,800,000 79,800,000 0 0

자 체 재 원 79,800,000 0 79,800,000 79,800,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 80백만원중 80백만원 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018서울시 지방토지수용위원 운

영 여성위원 참여확대6 6

2019서울시 지방토지수용위원 운

영 여성위원 참여확대6 6

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 14 13

여성(비율) 6 (40.00 %) 6 (42.86 %) 6 (46.15 %)

남성(비율) 9 (60.00 %) 8 (57.14 %) 7 (53.85 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 14 13

여성(비율) 6 (40.00 %) 6 (42.86 %) 6 (46.15 %)

남성(비율) 9 (60.00 %) 8 (57.14 %) 7 (53.85 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 69,800,000 79,800,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 29,914,286 (42.86 %) 36,830,769 (46.15 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 39,885,714 (57.14 %) 42,969,231 (53.85 %)

지출액

계 0 69,799,500 79,800,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 29,914,071 (42.86 %) 36,830,769 (46.15 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 39,885,429 (57.14 %) 42,969,231 (53.85 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시계획(주택, 토지 등)에 종사하는 여성전문가가 타 분야에 비해 적은 편으로 여성위원 비율 확

대의 어려움이 있음.

○ 향후 개선사항 : 정책과정에 대한 양성의 참여를 보장하기 위해 여성위원 비율 제고방안을 다각도로 모색하겠음.

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주택정책 제도개선을 위한 위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주거정책에 영향을 미치는 다양한 정책집단 및 시민과의 지속적인 소통을 통해 주거복지 및

주거정책 제도개선 방안 모색

○ 사업내용 : 각 위원회 개최를 통해 의견 수렴하여 주택정책 추진에 반영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 170,795,000 12,158,000 182,953,000 178,054,600 0 4,898,400

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 170,795,000 12,158,000 182,953,000 178,054,600 0 4,898,400

자 체 재 원 170,795,000 12,158,000 182,953,000 178,054,600 0 4,898,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 특정업무경비 지급을 위한 예산 부족분 전용

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.32 %

- 집행실적 분석 : 주거정책심의회 등 각종 위원회 운영

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018주거정책심의위원회 외부위원

중 여성위원(명)2명 2명

2019주거정책심의위원회 외부위원

중 여성위원 증가2명 3명

주거정책심의위원회 위원 구성 및 위촉계획

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 10 10

여성(비율) 2 (20.00 %) 2 (20.00 %) 3 (30.00 %)

남성(비율) 8 (80.00 %) 8 (80.00 %) 7 (70.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

주거정책심의위원회 위원 구성 및 위촉계획

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10 10 10

여성(비율) 2 (20.00 %) 2 (20.00 %) 3 (30.00 %)

남성(비율) 8 (80.00 %) 8 (80.00 %) 7 (70.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

주거정책심의위원회 위원 구성 및 위촉계획

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 163,587,000 152,390,000 182,953,000

여성(비율) 32,717,400 (20.00 %) 30,478,000 (20.00 %) 54,885,900 (30.00 %)

남성(비율) 130,869,600 (80.00 %) 121,912,000 (80.00 %) 128,067,100 (70.00 %)

지출액

계 148,543,580 142,104,920 178,054,600

여성(비율) 29,708,716 (20.00 %) 28,420,984 (20.00 %) 53,416,380 (30.00 %)

남성(비율) 118,834,864 (80.00 %) 113,683,936 (80.00 %) 124,638,220 (70.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 주거정책심의회(임기2년, 위촉직 여성위원 3명, 남성위원 7명)

○ 향후 개선사항 : 위원 임기만료 후 신규위원 위촉시 여성위원 적극적 참여 독려

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저소득층 주택임대보증금 융자 (사회복지기금 주거지원계정)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 저소득층 시민 주거안정 도모

○ 사업내용 : <저소득층 임대보증금 융자지원 사업>

- 대상 : 공공임대주택(장기전세, 영구임대주택 제외) 입주자 중

중위소득의 60%이하인 자 등

- 내용 : 임대보증금의 70%(최대 1천만원)까지 대출지원, 연이율2%로 10년 균등분할 상환

<이사시기 불일치로 인한 전월세보증금 순환기금 운용>

- 이사시기 불일치 보증금 대출자금 최대 1억8천만원 이내,

계약금 최고 5천만원 이내, 최대 2년 융자(단기대출), 대출금리 1.8%

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 8,000,000,000 0 8,000,000,000 6,815,850,000 0 1,184,150,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 8,000,000,000 0 8,000,000,000 6,815,850,000 0 1,184,150,000

자 체 재 원 8,000,000,000 0 8,000,000,000 6,815,850,000 0 1,184,150,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 85.20 %

- 집행실적 분석 : 서울주택도시공사와 위,수탁 협약 체결을 통한 사업 운영

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서민주거안정 480 367

2019 서민주거안정 485 360

2019년 임대보증금 사업비 정산 내역서 및 이사시기 지원 정산 내역서

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 임대보증금 사업비 정산 내역서 및 이사시기 지원 정산 내역서

구 분 2017년 2018년 2019년

계 486 480 485

여성(비율) 243 (50.00 %) 240 (50.00 %) 243 (50.10 %)

남성(비율) 243 (50.00 %) 240 (50.00 %) 242 (49.90 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 임대보증금 사업비 정산 내역서 및 이사시기 지원 정산 내역서

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 17,500,000,000 17,500,000,000 8,000,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 13,569,500,000 6,462,000,000 6,815,850,000

여성(비율) 6,784,750,000 (50.00 %) 3,231,000,000 (50.00 %) 3,414,951,649 (50.10 %)

남성(비율) 6,784,750,000 (50.00 %) 3,231,000,000 (50.00 %) 3,400,898,351 (49.90 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 개인이 아닌 가구로 지원하기 때문에 사업수혜자 성별 혼재

○ 향후 개선사항 : 위,수탁기관인 서울주택도시공사와 긴 한 협조를 통해 대상자 발굴개선 및 적극적 참여 독려

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건축위원회 등 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건축법령 및 서울특별시건축조례의 시행에 관한 주요사항을 조사심의를 위한 건축위원회

설치 운영 및 민원전문위원회 설치 운영

○ 사업내용 : - 건축위원회 운영

- 분야별전문위원회(건축, 교통, 경관, 구조안전, 굴토분야) 운영

- 민원전문위원회 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 360,000,000 0 360,000,000 282,113,280 0 77,886,720

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 360,000,000 0 360,000,000 282,113,280 0 77,886,720

자 체 재 원 360,000,000 0 360,000,000 282,113,280 0 77,886,720

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 78.36 %

- 집행실적 분석 : 건축위원회 심의 안건 감소

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성 위원회 참여 확대(명) 40명 35명

2019 여성 위원회 참여 확대 40 35

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 140 140 139

여성(비율) 31 (22.14 %) 35 (25.00 %) 35 (25.18 %)

남성(비율) 109 (77.86 %) 105 (75.00 %) 104 (74.82 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 327,800,000 360,000,000 360,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 325,506,390 279,738,670 282,113,280

여성(비율) 72,076,415 (22.14 %) 69,934,668 (25.00 %) 71,035,718 (25.18 %)

남성(비율) 253,429,975 (77.86 %) 209,804,002 (75.00 %) 211,077,562 (74.82 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 해당분야(방재,환경,토질및기초,토목구조 등) 여성인력부족으로 단기적으로는 달성을 어려움이 있

음.

○ 향후 개선사항 : 장기적으로 여성위원 참여를 독려하여 정책방향이 실현될 수 있돌 개선하고자 함.

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사전재난영향성검토위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초고층 및 지하연계 복합건축물의 종합방재대책에 관한 사전 재난 영향성 검토

○ 사업내용 : - 대 상 : 사전재난영향성 검토대상인 서울시내 초고층 및 지하연계 복합건축물

가.지상50층 이상(높이 200m)이상 초고층 건축물

나.지하역사 또는 지하상가 연결건축물로 지상 11층 이상 이거나,

1일 수용인원 5천명 이상인 판매·운수·업무·숙박시설 등

- 내 용 : 위원회 개최, 관련 현장점검, 심의 및 교육자료 작성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 53,000,000 0 53,000,000 34,918,350 0 18,081,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 53,000,000 0 53,000,000 34,918,350 0 18,081,650

자 체 재 원 53,000,000 0 53,000,000 34,918,350 0 18,081,650

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 65.88 %

- 집행실적 분석 : 사전재난영향성 검토 안건 수가 적어 위원회가 총 3회 개최됨에 따라 집행률 저하됨

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성 위원회 참여 확대 10 7

건축기획과-10448(2018.5.23.)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

건축기획과-10448(2018.5.23.)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 30 33 33

여성(비율) 4 (13.33 %) 7 (21.21 %) 7 (21.21 %)

남성(비율) 26 (86.67 %) 26 (78.79 %) 26 (78.79 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

건축기획과-10448(2018.5.23.)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 53,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 34,918,350

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 7,406,923 (21.21 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 27,511,427 (78.79 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 방재, 기계설비, 구조 등 여성전문가 수 부족에 따라 여성위원의 확대 어려움

○ 향후 개선사항 : 위임기간 만료에 따른 위원회 개편시, 여성 위원 수를 보다 확대하겠음

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살기 좋은 아파트 공동체 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 공동주택에서 아파트 공동체 및 투명한 아파트관리를 통한 공동체 의식 함양

- 입주민간 소통·화합을 통해 오랫동안 살 수 있는 아파트 주거공동체 문화 조성

○ 사업내용 : - 커뮤니티 공모사업비 지원, 찾아가는 주민리더 교육사업 실시 등

- 공동주택 공동체 관리 제도개선을 위한 우수단지선정 및 공동주택 한마당 개최 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 833,548,000 0 833,548,000 760,626,750 0 72,921,250

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 833,548,000 0 833,548,000 760,626,750 0 72,921,250

자 체 재 원 833,548,000 0 833,548,000 760,626,750 0 72,921,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.25 %

- 집행실적 분석 : 공동체 활성화 커뮤니티 공모 및 주민리더 교육사업 등 자치구 신청에 근거 교부 집행하고 잔액불용처

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018공동체 활성화 공모사업 여성

참여율(%)50% 50%

2019공동체 활성화 공모사업 여성

참여율50% 50%

공동체 활성화사업 추진계획 및 자치구 정산서

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,000 12,000 12,000

여성(비율) 6,000 (50.00 %) 6,000 (50.00 %) 6,000 (50.00 %)

남성(비율) 6,000 (50.00 %) 6,000 (50.00 %) 6,000 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

공동체 활성화 사업 참여 공동주택 단지내 입주민

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 794,848,000 735,548,000 833,548,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 777,191,290 669,553,590 760,626,750

여성(비율) 388,595,645 (50.00 %) 334,776,795 (50.00 %) 380,313,375 (50.00 %)

남성(비율) 388,595,645 (50.00 %) 334,776,795 (50.00 %) 380,313,375 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공동주택 거주자 중 희망자를 대상으로 실시하되 성별격차가 발생하지 않도록 홍보 강화

○ 향후 개선사항 : 공동주택 공동체 활성화 사업에 대한 동등한 참여기회 제공

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정비사업 아카데미 운영 (주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정비사업 정기적인 교육을 통하여 조합(추진위) 임원 전문성 및 투명성 강화,

조합원 역량강화와 찾아가는 교육서비스 제공 등으로 정비사업 갈등 분쟁의 사전예방

○ 사업내용 : 조합임원 역량강화 교육과정, 정비사업 아카데미 일반/심화 교육과정, 찾아가는 정비사업

주민학교, 정비사업 아카데미 실무자 교육과정, 대학연계형 정비사업 아카데미 교육과정

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 75,000,000 0 75,000,000 74,142,400 0 857,600

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 75,000,000 0 75,000,000 74,142,400 0 857,600

자 체 재 원 75,000,000 0 75,000,000 74,142,400 0 857,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.86 %

- 집행실적 분석 : 정비사업 교육에 필요한 강사료, 교육자료 제작 등의 비용 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성교육 이수율 확대 300 363

2019 여성교육 이수율 확대 32 32.1

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 560 1,209 1,542

여성(비율) 180 (32.14 %) 363 (30.02 %) 495 (32.10 %)

남성(비율) 380 (67.86 %) 846 (69.98 %) 1,047 (67.90 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 449 1,209 1,542

여성(비율) 117 (26.06 %) 363 (30.02 %) 495 (32.10 %)

남성(비율) 332 (73.94 %) 846 (69.98 %) 1,047 (67.90 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 106,500,000 101,900,000 75,000,000

여성(비율) 34,232,143 (32.14 %) 30,595,285 (30.02 %) 24,075,875 (32.10 %)

남성(비율) 72,267,857 (67.86 %) 71,304,715 (69.98 %) 50,924,125 (67.90 %)

지출액

계 67,144,350 94,879,720 74,142,400

여성(비율) 17,496,412 (26.06 %) 28,487,459 (30.02 %) 23,800,576 (32.10 %)

남성(비율) 49,647,938 (73.94 %) 66,392,261 (69.98 %) 50,341,824 (67.90 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 정비사업 아카데미 교육과정 중 조합원을 대상으로 하는 “일반교육과정(35.8%)”, 서울시민 대상

“대학연계형 교육과정(44.3%)”, 현장 중심의 “찾아가는 주민학교(42.9%)”에 대한 교육과정이

여성에 참여도가 높았고, 이에 비하여 조합임원역량강화 교육과정의 여성의 참여비율(22.9%)이 가

장 저조한 것으로 나타났음.

전체적으로 여성의 참여비율이 높은 교육과정의 교육 횟수(찾아가는 주민학교 1기->4기) 및 참석

자 수(1,209명->1,542명) 가 증가하면서, 전체적으로 여성의 참여비율이 30% => 32%로 높아짐

○ 향후 개선사항 : 그 동안 여성의 참여율이 높은 교육과정에 대하여 참석 홍보를 강화하고, 향후 여성의 참여 비율을 높

일 수 있는 교육과정에 대하여 교육과목 개편 또는 신설을 통하여 여성비율을 높일 계획임

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도시재정비 위원회 운영 (주택사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 재정비촉진지구 지정 및 변경, 재정비촉진계획의 결정 및 변경에 대한 심의 또는 자문

- 재정비촉진사업의 시행 및 도시재정비 촉진을 위하여 필요한 사항에 대한 자문

○ 사업내용 : - 도시재정비위원회(매월 2, 4주 화요일 개최 및 필요시 소위원회 수시 개최)

- 심의 또는 자문 상정 안건 없는 경우 미개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 49,859,000 41,225,000 91,084,000 85,430,460 0 5,653,540

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 49,859,000 41,225,000 91,084,000 85,430,460 0 5,653,540

자 체 재 원 49,859,000 41,225,000 91,084,000 85,430,460 0 5,653,540

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 금41,225,000원 예산 전용을 통해 증액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.79 %

- 집행실적 분석 : 새로운 정책(주거비율 완화 등) 시행 등으로 인하여 위원회 심의 건수 증가(도시재정비위원회 15회 개

최 및 소위원회 8회 개최)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 여성위원 비율 40% 38.10%

2019 여성위원 비율 40% 50%

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,890,323 4,890,323 4,890,323

여성(비율) 2,483,359 (50.78 %) 2,483,359 (50.78 %) 2,483,359 (50.78 %)

남성(비율) 2,406,964 (49.22 %) 2,406,964 (49.22 %) 2,406,964 (49.22 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 16 16 16

여성(비율) 6 (37.50 %) 6 (37.50 %) 8 (50.00 %)

남성(비율) 10 (62.50 %) 10 (62.50 %) 8 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 64,058,000 91,084,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 32,529,346 (50.78 %) 46,253,442 (50.78 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 31,528,654 (49.22 %) 44,830,558 (49.22 %)

지출액

계 0 56,755,530 85,430,460

여성(비율) 0 (0.00 %) 21,283,324 (37.50 %) 42,715,230 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 35,472,206 (62.50 %) 42,715,230 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시재정비위원회 내 여성 위원 비율 증가로 목표치 초과 달성(50.0%)

○ 향후 개선사항 : 관련 조례에 따라 위촉직 여성 위원 구성이 40% 이상이 되도록 지속적인 관리

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무장애 친화공원 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 장애인, 노약자, 임산부 등 누구나 공원을 안전하고 편하게 이용할 수 있도록 공원의

장애요소를 최소화

- 기존의 공원 환경을 보전하면서 더 많은 이들이 더 쉽게 공원을 이용할 수 있도록

유니버설화 정비

○ 사업내용 : 포장재교체, 데크램프, 포켓쉼터, 통합안내판, 화장실 시설개선 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,016,000,000 1,320,466,000 2,336,466,000 1,436,766,440 693,984,610 205,714,950

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,016,000,000 1,320,466,000 2,336,466,000 1,436,766,440 693,984,610 205,714,950

자 체 재 원 1,016,000,000 1,320,466,000 2,336,466,000 1,436,766,440 693,984,610 205,714,950

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 전년도(2018년) 명시이월 사업비(서울숲)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 61.49 %

- 집행실적 분석 : 2019년 대상지 1개소(남산) 완료, 명시이월 대상지 1개소(서울숲)는 사고이월하여 2020년도 완료 예정

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 15개소 조성 1개소 1개소(전년도 이월사업 완료)

2019 15개소 조성(2016년~2022년) 1개소 1개소

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울통계서비스 주민등록인구통계(2019년 3분기 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울통계서비스 주민등록인구통계(2019년 3분기 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,689,480,000 2,336,466,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 863,897,351 (51.13 %) 1,197,571,988 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 825,582,649 (48.87 %) 1,138,894,012 (48.74 %)

지출액

계 0 359,198,610 1,436,766,440

여성(비율) 0 (0.00 %) 183,672,330 (51.13 %) 736,424,687 (51.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 175,526,280 (48.87 %) 700,341,753 (48.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공원 내 교통약자 등에게 제약을 줄 수 있는 장애 시설 제거 및 개선

○ 향후 개선사항 : 2020년 길동생태공원, 중랑캠핑숲 및 서울숲(이월사업) 조성 및 향후 4개소 추가 조성

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서울로 7017 운영관리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 서울로 7017의 안정적 관리운영을 통해 시민서비스 제공 활성화

○ 사업내용 : 서울로 운영 프로그램 활성화 및 민관협력 추진

서울로 기반시설 유지보수 및 수목관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,183,224,000 1,296,123,300 3,479,347,300 2,955,909,187 0 523,438,113

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,183,224,000 1,296,123,300 3,479,347,300 2,955,909,187 0 523,438,113

자 체 재 원 2,183,224,000 1,296,123,300 3,479,347,300 2,955,909,187 0 523,438,113

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 전년도(2018) 시설비 이월액 1,056,123,300원

서울로7017 민간위탁 기간 변경에 따른 직영운영비 증액(전용) 240,000,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 84.96 %

- 집행실적 분석 : 공정에 따라 사업비 지출, 공사비용 절감 및 낙찰차액으로 인한 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019서울로 7017 프로그램 운영(

비예산 행사 제외)300회 305회

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울로7017 이용자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,414,591 6,957,901 8,151,328

여성(비율) 3,707,296 (50.00 %) 3,478,951 (50.00 %) 4,075,664 (50.00 %)

남성(비율) 3,707,295 (50.00 %) 3,478,950 (50.00 %) 4,075,664 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울로7017 방문객

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,431,890,000 4,325,775,000 3,479,347,300

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 1,428,916,240 3,105,970,420 2,955,909,187

여성(비율) 714,458,216 (50.00 %) 1,552,985,433 (50.00 %) 1,477,954,594 (50.00 %)

남성(비율) 714,458,024 (50.00 %) 1,552,984,987 (50.00 %) 1,477,954,593 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 엘리베이터 6개소, 에스컬레이터 2개소, 인근건물 연결통로 4개소가 설치되어 보행약자의 편의가

증진됨

○ 향후 개선사항 : 서울로 2단계 연결로 사업과 관련 인근건물 등에 연결통로를 확대 설치하여 보행약자의 편의 증진

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도시공원위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 건강 및 정서생활 향상에 기여할 목적으로 결정된 도시공원의 조성계획에 관한 사항과 공원의 중요한

사항을 심의하여 공정성·합리성·효율성을 추구하기 위함

○ 사업내용 : 도시공원의 조성계획에 관한 사항과 공원의 중요한 사항을 심의

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 77,300,000 0 77,300,000 71,431,710 0 5,868,290

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 77,300,000 0 77,300,000 71,431,710 0 5,868,290

자 체 재 원 77,300,000 0 77,300,000 71,431,710 0 5,868,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.41 %

- 집행실적 분석 : 2019년 도시공원위원회 운영 : 본위원회 11회, 소위원회 16회 개최

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019특정성별이 위촉직 위원의 60

% 이내60 56.52

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 23 23 23

여성(비율) 9 (39.13 %) 9 (39.13 %) 10 (43.48 %)

남성(비율) 14 (60.87 %) 14 (60.87 %) 13 (56.52 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 23 23 23

여성(비율) 9 (39.13 %) 9 (39.13 %) 10 (43.48 %)

남성(비율) 14 (60.87 %) 14 (60.87 %) 13 (56.52 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 76,000,000 0 77,300,000

여성(비율) 29,739,130 (39.13 %) 0 (0.00 %) 33,608,696 (43.48 %)

남성(비율) 46,260,870 (60.87 %) 0 (0.00 %) 43,691,304 (56.52 %)

지출액

계 75,949,896 0 71,431,710

여성(비율) 29,719,525 (39.13 %) 0 (0.00 %) 31,057,265 (43.48 %)

남성(비율) 46,230,371 (60.87 %) 0 (0.00 %) 40,374,445 (56.52 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 위원변동 사항 : 남성 1명 해촉, 여성 1명 위촉

○ 향후 개선사항 : 2020년 성인지예산서 대상사업 제외 (예산담당관-7551, 19.06.20)

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도시숲 자원화 및 희망목공소 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산림 내 피해목 등을 정리하여 산림환경을 정비하고 목공재료로 활용하여 시민들에게 목공체험 기회를 제공

함으로써, 도시숲자원화를 실현하고 목재이용문화 활성화에 기여코자 함

○ 사업내용 : - 숲가꾸기, 산림 내 피해목 정리 및 산물수집, 등산로 정비, 목공예품 제작

- 목공체험프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,250,000,000 0 1,250,000,000 1,036,305,590 196,200,000 17,494,410

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,250,000,000 0 1,250,000,000 1,036,305,590 196,200,000 17,494,410

자 체 재 원 1,250,000,000 0 1,250,000,000 1,036,305,590 196,200,000 17,494,410

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.90 %

- 집행실적 분석 : 최근 3년간 여성 및 남성 성비 균등하여 예산집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 목공프로그램 체험 인원 60000 15196

2019 목공프로그램 체험 인원 60000 15696

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 18,956 15,196 15,696

여성(비율) 9,419 (49.69 %) 7,492 (49.30 %) 7,219 (45.99 %)

남성(비율) 9,537 (50.31 %) 7,704 (50.70 %) 8,477 (54.01 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 18,956 15,196 15,696

여성(비율) 9,419 (49.69 %) 7,492 (49.30 %) 7,219 (45.99 %)

남성(비율) 9,537 (50.31 %) 7,704 (50.70 %) 8,477 (54.01 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,519,088,000 1,546,813,090 1,250,000,000

여성(비율) 754,815,883 (49.69 %) 762,616,720 (49.30 %) 574,907,620 (45.99 %)

남성(비율) 764,272,117 (50.31 %) 784,196,370 (50.70 %) 675,092,380 (54.01 %)

지출액

계 934,993,890 1,121,222,788 1,036,305,590

여성(비율) 464,586,804 (49.69 %) 552,790,282 (49.30 %) 476,623,984 (45.99 %)

남성(비율) 470,407,086 (50.31 %) 568,432,506 (50.70 %) 559,681,606 (54.01 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 각 자치구별 일주일에 1~2회 개설되어 운영되는 목공체험프로그램으로 목표인원 60,000명 달성은

어려웠으나, 성비 균형을 이루어 인원이 참여

○ 향후 개선사항 : 목공프로그램을 시민들에 대한 홍보 극대화 하여 참여 인원 증대 및 꾸준한 성비 균형 관리

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산사태 대응 시민 역량강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일반 시민과 산사태 위험지역 주민들에 대하여 산사태 재난시 주민 스스로 대응할 수 있는

능력과 안전의식 강화 목적

○ 사업내용 : - 찾아가는 산사태 교육 50회, 산사태 취약지역 주민 안전망 조성 등

- 리플릿, 소책자 제작 보급 20,000부 배부, 현수막 200개소 설치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 50,000,000 0 50,000,000 49,832,000 0 168,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 50,000,000 0 50,000,000 49,832,000 0 168,000

자 체 재 원 50,000,000 0 50,000,000 49,832,000 0 168,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.66 %

- 집행실적 분석 : 동영상 홍보물 제작비용의 낙찰차액 일부가 잔액으로 남은 것으로 계획대로 불용없이 집행함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018산사태 대응 각종 홍보물 제

작 보급수40,000부 60,000부

2019산사태 대응 각종 홍보물 제

작 보급수20,000부 22,165부

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,025,927

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울통계서비스 주민등록인구통계(2019년 3분기 기준)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 62,786 71,282 67,834

여성(비율) 30,638 (48.80 %) 35,155 (49.32 %) 32,931 (48.55 %)

남성(비율) 32,148 (51.20 %) 36,127 (50.68 %) 34,903 (51.45 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 70,000,000 70,000,000 50,000,000

여성(비율) 35,722,032 (51.03 %) 35,793,744 (51.13 %) 25,627,850 (51.26 %)

남성(비율) 34,277,968 (48.97 %) 34,206,256 (48.87 %) 24,372,150 (48.74 %)

지출액

계 47,700,000 56,848,400 49,832,000

여성(비율) 23,276,409 (48.80 %) 28,036,608 (49.32 %) 24,191,668 (48.55 %)

남성(비율) 24,423,591 (51.20 %) 28,811,792 (50.68 %) 25,640,332 (51.45 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 일반시민과 산사태 위험지역 주민들에게 산사태 등의 재난발생시 주민 스스로 대응할 수

있는 능력 배양과 안전의식 강화를 위해 각종 교육과 홍보를 시행하는 사업으로 리플릿 등 홍보물

은 동주민센터 배치 및 예방단을 활용하여 배포되고 있으며, '찾아가는 예방학교’교육은 학교에서

신청시 운영함으로써 성별 관계없이 모든 시민이 역량을 강화할 수 있는 교육을 실시하였음

○ 향후 개선사항 : 산사태 대응 홍보물 제작 및 보급, 찾아가는 예방학교 운영 등을 추진함에 있어서 성인지요소를 반영

하여 모든 시민의 산사태 대응 역량을 강화토록 하겠음

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산림재해일자리(산사태현장예방단) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산사태 재해로부터 국민의 생명·재산을 보호하기 위해 산사태예방·대응 등의 활동을 추진하기 위함

○ 사업내용 : 산사태 재해로부터 국민의 생명·재산을 보호하기 위해 산사태예방·대응 등의 활동

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,316,303,000 0 1,316,303,000 1,253,235,266 0 63,067,734

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 789,782,000 0 789,782,000 751,461,684 0 38,320,316

자 체 재 원 789,782,000 0 789,782,000 751,461,684 0 38,320,316

국 고 지 원 526,521,000 0 526,521,000 501,773,582 0 24,747,418

국 고 보 조 금 526,521,000 0 526,521,000 501,773,582 0 24,747,418

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.21 %

- 집행실적 분석 : 수방기간을 포함한 예방단 운영으로 집행잔액을 제외한 95.21% 예산 집행율 달성(집행잔액 63,067천원

)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 사업 참여인원 88 87

2019 사업 참여인원 88 100

기간제근로자 채용 인원

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 92 88 100

여성(비율) 1 (1.09 %) 6 (6.82 %) 11 (11.00 %)

남성(비율) 91 (98.91 %) 82 (93.18 %) 89 (89.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

산사태현장예방단 기간제근로자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 92 87 100

여성(비율) 1 (1.09 %) 6 (6.90 %) 11 (11.00 %)

남성(비율) 91 (98.91 %) 81 (93.10 %) 89 (89.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 1,097,417,000 1,316,303,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 74,823,886 (6.82 %) 144,793,330 (11.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 1,022,593,114 (93.18 %) 1,171,509,670 (89.00 %)

지출액

계 0 1,059,116,886 1,253,235,266

여성(비율) 0 (0.00 %) 73,042,544 (6.90 %) 137,855,879 (11.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 986,074,342 (93.10 %) 1,115,379,387 (89.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 산사태 재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 산사태 예방 및 대응 활동을 위

해 구성 및 운영되고 있는 것으로서 산사태취약지역 등 순찰 점검 및 응급조치, 산사태 예경보 시

산사태취약지역 주변 주민 대비 등의 안전조치를 취하는 한편 우기철 비상 근무 및 생활권 인접 산

림사업장 관리 등 부족한 현장관리인력을 지원하고 있어 산림재해 예방과 함께 큰 시너지 효과를

보였던 성과가 있음.

다만 본사업을 위한 예방단 선발 기준은 기계톱 등 산림장비 활용 능력, 산림분야 자격증 소지 등

으로서 여성채용비율 확대가 어려운 측면이 있음

○ 향후 개선사항 : 산사태현장예방단사업은 2020년도 성인지 예산편성에서 제외됨(여성정책담당관)

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물순환 시민거버넌스 구축 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 물순환 정책을 확대 시행하고, 물순환 시민위원회, 물순환 시민문화제, 공모전, 토론회 등을 개최하여 건강

한 물순환 도시를 조성하고자 함

○ 사업내용 : 물순환시민위원회 운영, 물순환 시민 문화제, 공모전, 토론회 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 525,100,000 0 525,100,000 477,168,500 0 47,931,500

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 525,100,000 0 525,100,000 477,168,500 0 47,931,500

자 체 재 원 525,100,000 0 525,100,000 477,168,500 0 47,931,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.87 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 시민만족도 75 85

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,805,000

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,005,000 (51.05 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,800,000 (48.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,793,003 9,805,000

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 5,003,182 (51.09 %) 5,005,000 (51.05 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,789,821 (48.91 %) 4,800,000 (48.95 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 525,100,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 268,039,317 (51.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 257,060,683 (48.95 %)

지출액

계 0 0 477,168,500

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 243,572,498 (51.05 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 233,596,002 (48.95 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성별 영향 평가에 따라 사업진행 함

○ 향후 개선사항 : 해당없음

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풍수해 예방대책 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여름철 풍수해 재난안전대책본부를 운영하여 시민의 생명과 재산을 보호하고, 수해대책 홍보물을 제작·배포

하여 풍수해에 대한 시민 행동요령을 전파하고, 지역수자원관리위원회·청계천시민위원회·사전재해영향성

검토위원회의 운영에 필요한 운영 경비를 확보하여 위원회의 원활한 운영을 도모함

○ 사업내용 : 풍수해 재난안전대책본부 운영, 수해대책 시민행동요령 등 홍보물 제작, 침수취약지역 및 수방시설물 전문가

합동점검

지역수자원관리위원회, 청계천시민위원회, 사전재해영향성검토위원회 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 338,800,000 0 338,800,000 325,259,710 0 13,540,290

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 338,800,000 0 338,800,000 325,259,710 0 13,540,290

자 체 재 원 338,800,000 0 338,800,000 325,259,710 0 13,540,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.00 %

- 집행실적 분석 : ○ 하천관리과 2019년 성인지예산은 총 1개 사업으로 예산현액 339백만원 대비 325백만원 집행(집행률

96.0%)하였음

○ 재난안전대책본부 , 하천관리위원회, 사전재해영향성검토위원회, 청계천시민위원회 구성 시 여성위

원의 목표률 40%를 초과한 41%로 구성하였음

○ 풍수해 대책 시민행동요령 등 홍보물 제작 시 성차별적 편견 요인을 제거하여 제작하였음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

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2019성차별적 요인을 제거한 시민

행동요령 제작 배포1 1

2019위원회 여성위원 비율 40% 이

상 유지41 41

하천관리위원회, 사전재해영향성검토위원회, 청계천시민위원회 중 여성위원 인원 비율

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민[서울 통계서비스(주민등록인구) 19.9월 기준]

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시민[서울 통계서비스(주민등록인구) 19.9월 기준]

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 296,700,000 338,300,000 338,800,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 243,048,660 293,343,650 325,259,710

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 풍수해 대책 시민행동요령 홍보물 제작시 성차별적 편견 요인을 제거

○ 위원회 구성시 여성위원 비율 40% 이상 유지

○ 향후 개선사항 : 위원회 구성시 여성위원 비율 40% 이상 유지

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국제교류복합지구 시민참여관 운영 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국제교류복합지구 조성 완료시까지 사업전반의 홍보 거점으로 내외국인 대상 사업홍보, 의견수렴 등 소통(협

치), 대관 및 시민편의 등 제공

○ 사업내용 : 시민 접근 편의성을 고려한 입지에 국내외 투자자 등 글로벌 소통 구조로 조성

전통적 홍보관 방식을 탈피하여 놀고 즐길 수 있는 콘텐츠 제작

일방적 정보제공이 아닌 참여 공간 마련을 통해 소통 및 공감대 확산

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 290,293,000 0 290,293,000 277,132,440 0 13,160,560

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 290,293,000 0 290,293,000 277,132,440 0 13,160,560

자 체 재 원 290,293,000 0 290,293,000 277,132,440 0 13,160,560

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 0

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.47 %

- 집행실적 분석 : 남녀 모두 참석할 수 있는 프로그램 운영(무료대관, 사업부지투어, 단체견학, 야외미술작품 전시 등)

방문객들의 흥미유발 가능한 실내공간 조성(휴게공간 조성, 조도개선, 블럭체험공간 조성 등)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성참관율(%) 50 57

자체 보고서(매월 시민참여관 운영현황 보고서)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,358 20,994 19,354

여성(비율) 689 (29.22 %) 10,527 (50.14 %) 11,087 (57.29 %)

남성(비율) 1,669 (70.78 %) 10,467 (49.86 %) 8,267 (42.71 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

자체 보고서(매월 시민참여관 운영현황 보고서)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,358 20,994 19,354

여성(비율) 689 (29.22 %) 10,527 (50.14 %) 11,087 (57.29 %)

남성(비율) 1,669 (70.78 %) 10,467 (49.86 %) 8,267 (42.71 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

시민참여관 방문객

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,623,134,000 264,653,000 290,293,000

여성(비율) 474,274,523 (29.22 %) 132,704,684 (50.14 %) 166,295,261 (57.29 %)

남성(비율) 1,148,859,477 (70.78 %) 131,948,316 (49.86 %) 123,997,739 (42.71 %)

지출액

계 1,378,401,690 248,727,620 277,132,440

여성(비율) 402,764,531 (29.22 %) 124,719,237 (50.14 %) 158,756,193 (57.29 %)

남성(비율) 975,637,159 (70.78 %) 124,008,383 (49.86 %) 118,376,247 (42.71 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : '19.10월 연예인 콘서트 기간에 실시한 시민참여관 방문이벤트시 여성참여자가 남성에 비해 많이

참여, 그 외 월은 남녀 유사한 비율로 방문

○ 향후 개선사항 : 초등저학년 및 중장년층 대상 프로그램 운영으로 세대별 프로그램 참가비율 격차 해소

※ 연령별 방문비율 : 10대 미만 17%, 20대~50대 72%, 60대이상 11%

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4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업 (도시개발특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 강북구 우이동 4.19사거리 일대 역사, 문화, 공동체가 어우러진 거점 중심지 조성

○ 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 , 현장지원센터 운영, 공동체활성화 및 주민역량강화 사업,

마중물 사업 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 859,432,000 128,640,000 988,072,000 666,479,240 185,615,000 135,977,760

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 859,432,000 128,640,000 988,072,000 666,479,240 185,615,000 135,977,760

자 체 재 원 859,432,000 128,640,000 988,072,000 666,479,240 185,615,000 135,977,760

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 전년도 시설비 사고이월비(128,640천원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 67.45 %

- 집행실적 분석 : 공청회·시의회 의견청취 및 관련기관 협의, 국립4.19민주묘지 재생 공론화 세미나 개최,

도시재생위원회 심의 및 수정가결, 도시재생활성화계획 확정·고시 등

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019도시재생관련 프로그램 참여

자수(명)1,000 2,346

4.19 도시재생현장지원센터 통계 및 참여자명단

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 22,386 21,723 2,346

여성(비율) 11,717 (52.34 %) 11,125 (51.21 %) 1,154 (49.19 %)

남성(비율) 10,669 (47.66 %) 10,598 (48.79 %) 1,192 (50.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

4.19 도시재생현장지원센터 통계 및 참여자명단

구 분 2017년 2018년 2019년

계 22,386 21,723 2,346

여성(비율) 11,717 (52.34 %) 11,125 (51.21 %) 1,154 (49.19 %)

남성(비율) 10,669 (47.66 %) 10,598 (48.79 %) 1,192 (50.81 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

4.19 도시재생현장지원센터 통계 및 참여자명단

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 987,300,000 988,072,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 505,625,949 (51.21 %) 486,033,712 (49.19 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 481,674,051 (48.79 %) 502,038,288 (50.81 %)

지출액

계 0 708,948,830 666,479,240

여성(비율) 0 (0.00 %) 363,073,965 (51.21 %) 327,841,877 (49.19 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 345,874,865 (48.79 %) 338,637,363 (50.81 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시재생대학, 분과별 도시재생 심화과정, 주민공모사업, 성과공유회 등 다양한 시민참여프로그램

운영으로 여성과 남성 골고루 참여할 수 있도록 유도함

○ 향후 개선사항 : 향후 다양한 프로그램 운영으로 더욱 여성과 남성 모두 고르게 참여하도록 노력하겠음

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전문기관 위탁교육 훈련 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문기관 위탁교육 훈련을 통하여 소방공무원의 특정분야 직무능력 향상과 전문성 확보로

시민고객에게 보다 더 질 높은 소방서비스를 제공하고자 함

○ 사업내용 : 서울시립대, 중앙소방학교 소방방재전문학위과정, 전문기관 위탁교육 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 737,362,000 0 737,362,000 736,642,000 0 720,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 737,362,000 0 737,362,000 736,642,000 0 720,000

자 체 재 원 737,362,000 0 737,362,000 736,642,000 0 720,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.90 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 : 720천원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 소방전문기술역량 강화 850 892

* 2019년 전문기관 위탁교육 훈련 이수자 현황임

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,878 6,967 7,023

여성(비율) 528 (7.68 %) 559 (8.02 %) 563 (8.02 %)

남성(비율) 6,350 (92.32 %) 6,408 (91.98 %) 6,460 (91.98 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 6,878 6,967 7,023

여성(비율) 528 (7.68 %) 559 (8.02 %) 563 (8.02 %)

남성(비율) 6,350 (92.32 %) 6,408 (91.98 %) 6,460 (91.98 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 2019년 전문기관 위탁 교육 이수자 894명 중 여성 소방공무원 92명 이수(10.3%)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 737,362,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 59,110,751 (8.02 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 678,251,249 (91.98 %)

지출액

계 0 0 736,642,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 59,053,032 (8.02 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 677,588,968 (91.98 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 간호사 보수교육 및 구급관련 전문기관 위탁교육 실시

○ 향후 개선사항 : 응급구조사, 간호사 보수교육 예산 편성 및 구급관련 전문기관 위탁교육 다향화 등

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생활안전 및 사회적 약자 보호 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 증가하는 생활안전사고에 신속한 대처를 위한 119생활안전대 장비를 보강하고, 장애인 등

사회적 약자 특성을 고려한 재난서비스 강화로 안전한 서울시정 구현

○ 사업내용 : 생활안전대 장비 보강 및 시민수상구조대 운영, 장애인의 날 소방안전체험 부스 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 254,330,000 0 254,330,000 254,234,980 0 95,020

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 248,775,000 0 248,775,000 248,679,980 0 95,020

자 체 재 원 248,775,000 0 248,775,000 248,679,980 0 95,020

국 고 지 원 5,555,000 0 5,555,000 5,555,000 0 0

국 고 보 조 금 5,555,000 0 5,555,000 5,555,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.96 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 95천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애인 재난안전 교육(교육횟

수)450 394

2019 장애인 재난안전 교육 450 418

* 각 자치구 장애인 복지시설 교육 횟수

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

남성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 서울 열린데이터광장(e-서울통계)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,027 391,753 393,497

여성(비율) 163,756 (41.88 %) 164,394 (41.96 %) 166,354 (42.28 %)

남성(비율) 227,271 (58.12 %) 227,359 (58.04 %) 227,143 (57.72 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 장애인, 한강 이용 서울시민 등

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 93,959,000 100,284,000 254,330,000

여성(비율) 46,047,788 (49.01 %) 51,260,432 (51.12 %) 124,015,136 (48.76 %)

남성(비율) 47,911,212 (50.99 %) 49,023,568 (48.88 %) 130,314,864 (51.24 %)

지출액

계 92,718,780 98,955,280 254,234,980

여성(비율) 38,829,177 (41.88 %) 41,525,283 (41.96 %) 107,479,869 (42.28 %)

남성(비율) 53,889,603 (58.12 %) 57,429,997 (58.04 %) 146,755,111 (57.72 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 매년 장애인의 날(4월) 행사시 안전 체험교육을 실시 하고 있으며, 각 관서별 장애인 시설 등 훈련

,안전교육 등 실시함

○ 향후 개선사항 : 자치구와 연계한 장애인 안전지원 사업, 시책 등 개발 추진이 필요함

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의용소방대 활동수당 등 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다변화되는 재난에 대응하는 현장능력 강화 및 생활 착형 화재예방 활동을 통하여, 서울시

안전사각지대를 해소하여 안전하고 행복한 도시 조성에 기여

○ 사업내용 : 장학금 및 학자금 지원, 의용소방대원 사기진작, 성과보상 및 선진지 견학 등 지원, 대학생의용소방대 및 다

문화의용소방대 확대에 따른 지원 수당 지급, 의용소방대 활동에 필요한 각종 장비 및 피복 지급, 의용소방

대 활동에 필요한 물품 및 장비 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,407,365,000 0 3,407,365,000 3,284,896,841 0 122,468,159

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,407,365,000 0 3,407,365,000 3,284,896,841 0 122,468,159

자 체 재 원 3,407,365,000 0 3,407,365,000 3,284,896,841 0 122,468,159

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.41 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 122,468천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018의용소방대 활성율 제고(의용

소방대원 동원실적 건수)9300 13288

2019 의용소방대 활성율 제고 9300 15504

* 2019년도 의용소방대 소방보조활동 등 실적임

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

남성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 서울시 인구통계 자료

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,345 4,496 4,455

여성(비율) 3,184 (73.28 %) 3,340 (74.29 %) 3,228 (72.46 %)

남성(비율) 1,161 (26.72 %) 1,156 (25.71 %) 1,227 (27.54 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,956,835,000 2,810,924,000 3,407,365,000

여성(비율) 1,449,097,078 (49.01 %) 1,436,811,230 (51.12 %) 1,661,482,456 (48.76 %)

남성(비율) 1,507,737,922 (50.99 %) 1,374,112,770 (48.88 %) 1,745,882,544 (51.24 %)

지출액

계 2,945,182,230 2,725,782,120 3,284,896,841

여성(비율) 2,158,218,693 (73.28 %) 2,024,936,006 (74.29 %) 2,380,167,677 (72.46 %)

남성(비율) 786,963,537 (26.72 %) 700,846,114 (25.71 %) 904,729,164 (27.54 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 의용소방대 활동시 여성의 활동 비율이 월등히 높음

○ 향후 개선사항 : 도시재난 특성에 맞도록 대응할 수 있는 시민의 안전파수꾼 역할 확대 필요

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시민안전의식 강화 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 안전문화 확산 이벤트 및 캠페인 개최를 통해 시민안전의식을 강화하고자 함.

○ 사업내용 : 서울안전한마당 개최(4월), 몸짱소방관 선발대회 및 달력 화보 촬영(4월), 서울 119소방동요 경연대회(9월),

전국 119소방동요 경연대회(10월), 소방활동작품공모전 및 전시회 개최(8~10월 / 11월), 청소년 안전뉴스

경진대회(9~11월), 몸짱소방관 달력 기부금 전달식 및 기부문화행사(12월)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 266,375,000 0 266,375,000 265,745,030 0 629,970

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 266,375,000 0 266,375,000 265,745,030 0 629,970

자 체 재 원 266,375,000 0 266,375,000 265,745,030 0 629,970

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.76 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 629천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

다양하고 질 높은 안전문화행

사 제공(안전문화행사 참여기

관 및 단체 확대)

62 64

2019다양하고 질 높은 안전문화행

사 제공63 68

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

남성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 서울시 인구 통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 94,900 94,900 115,000

여성(비율) 57,180 (60.25 %) 57,180 (60.25 %) 40,250 (35.00 %)

남성(비율) 37,720 (39.75 %) 37,720 (39.75 %) 74,750 (65.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 예방과-15514(2019.6.11.)호 '2019년도 서울안전한마당 행사 결과보고'

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 254,375,000 266,375,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 130,024,453 (51.12 %) 129,888,459 (48.76 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 124,350,547 (48.88 %) 136,486,541 (51.24 %)

지출액

계 0 253,874,474 265,745,030

여성(비율) 0 (0.00 %) 152,966,727 (60.25 %) 93,010,761 (35.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 100,907,747 (39.75 %) 172,734,269 (65.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 방문 어린이의 성별 비율은 비슷하지만, 어린이들과 함께 방문하시는 어린이집 및 유치원 교사, 부

모님의 경우 여성이 많은 비율을 차지함

○ 향후 개선사항 : 가족단위 체험객이 참여할 수 있는 행사 비중을 늘려 더 많은 시민들이 참여할 수 있도록 노력

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시민안전체험관 운영 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민에게 직접 화재, 지진 등 가상재난체험을 접할 수 있는 기회를 제공함으로써 시민의

자율적인 재난대처 능력을 향상시키고 안전의식 함양 등 안전문화 정착에 기여 함

○ 사업내용 : 시민안전 체험시설 업그레이드, 체험교육운영 용역, 전산시스템 유지보수 용역, 체험교육 장비 및 운영 소모

품 구매, 체험시설 및 청사 유지관리 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,394,428,000 0 1,394,428,000 1,379,850,760 0 14,577,240

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,394,428,000 0 1,394,428,000 1,379,850,760 0 14,577,240

자 체 재 원 1,394,428,000 0 1,394,428,000 1,379,850,760 0 14,577,240

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.95 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 14,577천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018시민안전체험관운영(여성이용

자)148000 148376

2019시민안전체험관운영(여성이용

자)195000 196026

* 서울소방재난본부 예약관리자시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 10,089,517 10,025,927

여성(비율) 5,160,446 (50.70 %) 5,153,573 (51.08 %) 5,138,859 (51.26 %)

남성(비율) 5,017,949 (49.30 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,887,068 (48.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 364,208 284,481 380,434

여성(비율) 194,529 (53.41 %) 148,376 (52.16 %) 196,026 (51.53 %)

남성(비율) 169,679 (46.59 %) 136,105 (47.84 %) 184,408 (48.47 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,235,707,000 1,178,397,000 1,394,428,000

여성(비율) 626,503,417 (50.70 %) 601,907,402 (51.08 %) 714,723,823 (51.26 %)

남성(비율) 609,203,583 (49.30 %) 576,489,598 (48.92 %) 679,704,177 (48.74 %)

지출액

계 1,232,740,200 1,165,911,700 1,379,850,760

여성(비율) 658,425,181 (53.41 %) 608,101,470 (52.16 %) 710,994,877 (51.53 %)

남성(비율) 574,315,019 (46.59 %) 557,810,230 (47.84 %) 668,855,883 (48.47 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 각종 재난안전체험교육을 통한 재난대처능력향상 및 안전체험시설 이용률 향상

○ 향후 개선사항 : 신규 안전체험교육 콘텐츠구축 등으로 시민안전체험교육 기회 확대제공 필요

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시민안전교육 강화 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소방안전교육 강화를 통해 안전사고 피해를 최소화하고 심폐소생술을 확대 보급함으로써

심정지환자 소생률을 향상시키는 등 시민안전의식 수준 향상 및 시민이 행복한 서울을 구현

○ 사업내용 : 소방서 안전체험교실 운영(24개소), 이동안전체험차량 운영(3대), 한국119소년단 운영, 어린이 안전교육 콘

텐츠 개발 및 119안전인형극 운영, 지진체험시설 확충(2개소), 소방안전교실 체험시설 업그레이드(6개소),

안전문화 경연대회 개최 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 2,263,125,000 0 2,263,125,000 2,225,917,470 0 37,207,530

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,263,125,000 0 2,263,125,000 2,225,917,470 0 37,207,530

자 체 재 원 2,263,125,000 0 2,263,125,000 2,225,917,470 0 37,207,530

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.36 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 37,207천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018안전의식 확산 및 홍보강화(

여성안전체험교육 인원)410000 418621

2019 안전의식 확산 및 홍보강화 420000 515226

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

남성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,168,490 789,738 1,006,701

여성(비율) 604,343 (51.72 %) 408,467 (51.72 %) 515,226 (51.18 %)

남성(비율) 564,147 (48.28 %) 381,271 (48.28 %) 491,475 (48.82 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 733,643,000 800,985,000 2,263,125,000

여성(비율) 359,546,585 (49.01 %) 409,425,599 (51.12 %) 1,103,533,811 (48.76 %)

남성(비율) 374,096,415 (50.99 %) 391,559,401 (48.88 %) 1,159,591,189 (51.24 %)

지출액

계 733,532,420 798,976,570 2,225,917,470

여성(비율) 379,382,950 (51.72 %) 413,245,358 (51.72 %) 1,139,216,664 (51.18 %)

남성(비율) 354,149,470 (48.28 %) 385,731,212 (48.28 %) 1,086,700,806 (48.82 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성에 적합한 교육프로그램 개발 및 지속적인 교육필요

○ 향후 개선사항 : 여성을 위한 안전교육 프로그램 개발 및 운영으로 시민에게 안전체험교육 저변 확대

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시민안전파수꾼 양성 (소방안전특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 자율적 초기대처능력 향상을 통한 황금시간 실현 및 피해의 최소화

○ 사업내용 : 시민사회 일원으로 재난 등 위기상황에서 자신을 보호하고 남을 도울수 있도록 안전에 대한 기본소양을 갖춘

시민안전파수꾼을 양성 운영. 위기상황판단, 표준행동요령, 응급처치 등 8시간 교육

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 383,920,000 0 383,920,000 383,896,230 0 23,770

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 383,920,000 0 383,920,000 383,896,230 0 23,770

자 체 재 원 383,920,000 0 383,920,000 383,896,230 0 23,770

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 23천 원

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 시민안전파수꾼 양성(명) 30000 30145

2019 시민안전파수꾼 양성 10000 11534

* 시민안전파수꾼 관리시스템 통계현황, 안전지원과-727(2020.01.10.)호 "2019년 하반기 시민안전파수꾼 양성 결과 보고"

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,178,395 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 4,988,267 (49.01 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

남성(비율) 5,190,128 (50.99 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 시민안전파수꾼 관리시스템 통계현황

구 분 2017년 2018년 2019년

계 30,419 20,526 11,534

여성(비율) 14,962 (49.19 %) 10,099 (49.20 %) 7,923 (68.69 %)

남성(비율) 15,457 (50.81 %) 10,427 (50.80 %) 3,611 (31.31 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 시민안전파수꾼 관리시스템 통계현황

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 566,975,000 657,920,000 383,920,000

여성(비율) 277,865,290 (49.01 %) 336,297,546 (51.12 %) 187,205,170 (48.76 %)

남성(비율) 289,109,710 (50.99 %) 321,622,454 (48.88 %) 196,714,830 (51.24 %)

지출액

계 566,975,000 657,900,470 383,896,230

여성(비율) 278,874,386 (49.19 %) 323,693,698 (49.20 %) 263,708,152 (68.69 %)

남성(비율) 288,100,614 (50.81 %) 334,206,772 (50.80 %) 120,188,078 (31.31 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성의 자녀보육, 교육 8시간이 소요시간 등으로 양성교육 참여 저조함

○ 향후 개선사항 : 시민안전파수꾼 양성 프로그램 홍보 강화, 보육과 양성교육 병행가능한 방안 강구

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서울특별시 인권위원회 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민의 인권에 영향을 미치는 주요정책 및 법규에 대한 심의자문

○ 사업내용 : - 인권정책 기본계획 수립 및 연도별 시행계획에 대한 심의·자문

- 시민의 인권에 영향을 미치는 법규, 정책 및 인권센터 운영에 대한 자문

- 그 밖에 시장, 위원장 또는 위원회 위원 3명 이상이 제안한 사안에 대한 심의?자문

- 시민 인권에 중대한 영향을 미친다고 판단되는 자치법규, 정책에 대한 개선 권고

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 85,500,000 △9,000,000 76,500,000 45,475,770 0 31,024,230

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 85,500,000 △9,000,000 76,500,000 45,475,770 0 31,024,230

자 체 재 원 85,500,000 △9,000,000 76,500,000 45,475,770 0 31,024,230

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 감 9,000,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 59.45 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018여성적 관점에 기반한 성평등

인권정책8회 회의개최 8회 회의개최

2019여성적 관점에 기반한 성평등

인권정책28 13

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 0

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 15 15 14

여성(비율) 8 (53.33 %) 7 (46.67 %) 6 (42.86 %)

남성(비율) 7 (46.67 %) 8 (53.33 %) 8 (57.14 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 사업대상자 : 서울시 인권위원회 위원은 법률, 학계, 시민단체 등 인권분야 전문가를 대상으로 구성하고 있으나, 인권분야 전문가 수

를 알 수 없음

* 사업수혜자 : 서울시 인권위원회 위원 15명 중 위촉직 위원 14명 (당연직 위원 1명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 85,500,000 76,500,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 54,818,420 45,475,770

여성(비율) 0 (0.00 %) 25,581,929 (46.67 %) 19,489,616 (42.86 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 29,236,491 (53.33 %) 25,986,154 (57.14 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 2019.3. 3기 인권위원회 신규위원 위촉됨에 따라 인권위원회 활동기간 부족

- 소위원회 개최를 인권콘퍼런스 기획회의 (4회), 인권영향평가 자문회의(5회)로 대체하여 진행하

여 인권위원회 총 개최회수에서 제외하였음

○ 향후 개선사항 : - 임시회 개최 및 소위원회 운영 활성화 도모

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인권감수성 향상을 위한 인권교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공무원 및 공공서비스 종사자의 인권의식 강화

○ 사업내용 : 서울 인권 아카데미 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 384,500,000 0 384,500,000 370,785,900 0 13,714,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 384,500,000 0 384,500,000 370,785,900 0 13,714,100

자 체 재 원 384,500,000 0 384,500,000 370,785,900 0 13,714,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.43 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 인권교육 만족도 80 85

2019 인권교육 만족도 80 84

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27,825 29,787 32,444

여성(비율) 13,913 (50.00 %) 14,894 (50.00 %) 16,222 (50.00 %)

남성(비율) 13,912 (50.00 %) 14,893 (50.00 %) 16,222 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 24,927 26,808 27,601

여성(비율) 12,464 (50.00 %) 13,404 (50.00 %) 9,036 (32.74 %)

남성(비율) 12,463 (50.00 %) 13,404 (50.00 %) 18,565 (67.26 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 455,942,000 384,500,000 384,500,000

여성(비율) 227,979,193 (50.00 %) 192,256,454 (50.00 %) 192,250,000 (50.00 %)

남성(비율) 227,962,807 (50.00 %) 192,243,546 (50.00 %) 192,250,000 (50.00 %)

지출액

계 404,745,400 373,512,600 370,785,900

여성(비율) 202,380,819 (50.00 %) 186,756,300 (50.00 %) 121,387,681 (32.74 %)

남성(비율) 202,364,581 (50.00 %) 186,756,300 (50.00 %) 249,398,219 (67.26 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 매년 시 본청, 사업소, 투자출연기관 전직원대상으로 인권교육 실시하고 있음

○ 향후 개선사항 : 성인지적관점의 내용을 포함한 인권교육을 지속적으로 실시하여 성평등에 기여하겠음

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서울시민 인권실태조사 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 인권취약분야 및 사각지대 실태파악 및 분석

- 인권피해상황 파악, 다양한 인권정책을 개발하여 시민 인권침해 예방

○ 사업내용 : - 사회적으로 관심 대상이 되고 있는 인권현안에 대한 실태조사

- 시민 인권보호 정책 수립을 위한 인권취약분야 실태조사 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 154,000,000 0 154,000,000 132,232,000 0 21,768,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 154,000,000 0 154,000,000 132,232,000 0 21,768,000

자 체 재 원 154,000,000 0 154,000,000 132,232,000 0 21,768,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 85.86 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019성인지관점을 고려한 인권실

태조사2 2

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 0

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 0

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 154,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 132,232,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 인권실태조사 예산 85% 이상 지출 및 목표실적 달성함

○ 향후 개선사항 :

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인권 현장체험프로그램 개발 · 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일상생활 속에서 인권에 대한 시민의 접근성 강화를 통한 인권친화적 문화 형성

○ 사업내용 : - 인권현장 바닥동판 설치 및 탐방 프로그램 개발,홍보

- 인권현장 탐방 프로그램 운영(7개 코스 : 남산길, 4월길, 6월길, 여성길, 시민길, 전태일길, 구로길)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 67,650,000 0 67,650,000 58,017,900 0 9,632,100

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 67,650,000 0 67,650,000 58,017,900 0 9,632,100

자 체 재 원 67,650,000 0 67,650,000 58,017,900 0 9,632,100

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 85.76 %

- 집행실적 분석 : 인권 현장체험프로그램 개발운영 사업은 예산현액 68백만원중 58백만원을 집행하여

85.76%의 집행률을 보임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018인권현장 탐방프로그램 참석

인원1200명 1380명

2019인권현장 탐방프로그램 참석

인원1300 2055

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,200 1,300 1,300

여성(비율) 600 (50.00 %) 650 (50.00 %) 650 (50.00 %)

남성(비율) 600 (50.00 %) 650 (50.00 %) 650 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,200 1,300 2,055

여성(비율) 600 (50.00 %) 650 (50.00 %) 1,244 (60.54 %)

남성(비율) 600 (50.00 %) 650 (50.00 %) 811 (39.46 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 67,900,000 67,650,000 67,650,000

여성(비율) 33,950,000 (50.00 %) 33,825,000 (50.00 %) 33,825,000 (50.00 %)

남성(비율) 33,950,000 (50.00 %) 33,825,000 (50.00 %) 33,825,000 (50.00 %)

지출액

계 57,901,900 55,494,840 58,017,900

여성(비율) 28,950,950 (50.00 %) 27,747,420 (50.00 %) 35,121,298 (60.54 %)

남성(비율) 28,950,950 (50.00 %) 27,747,420 (50.00 %) 22,896,602 (39.46 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 인권 탐방 프로그램 참여인원이 목표를 초과하여 달성하였음

○ 향후 개선사항 : 일상생활 속에서 시민의 인권 접근성 향상을 추진

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자원봉사자 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 이용안내, 질서계도 등 자원봉사자 참여를 공원운영 전반으로 확대하여 대시민서비스 수준을 높이고 시민이

스스로 가꾸는 한강을 만들고자 함.

○ 사업내용 : 자원봉사자 모집·교육·배치, 봉사활동 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 281,600,000 0 281,600,000 248,532,280 0 33,067,720

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 281,600,000 0 281,600,000 248,532,280 0 33,067,720

자 체 재 원 281,600,000 0 281,600,000 248,532,280 0 33,067,720

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.26 %

- 집행실적 분석 : 33,067,720원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019성별 차별없는 자원봉사활동

참여30% 43%

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 11,151

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,847 (43.47 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,304 (56.53 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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※ 2019 자원봉사 프로그램 운영 현황 : 연간 24,755명(여자 4,847명, 남자 6,304명, 통계구분 불가인원 : 13,604명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 11,151

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 4,847 (43.47 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 6,304 (56.53 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 281,600,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 122,402,941 (43.47 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 159,197,059 (56.53 %)

지출액

계 0 0 248,532,280

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 108,029,411 (43.47 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 140,502,869 (56.53 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자원봉사자는 성별구분이 불필요한 부분이 많고 참가자의 자유의지에 의해 진행되는 활동으로 프로

그램의 특성상 성별을 구분지어 프로그램을 진행하기 어려운 점이 있음

○ 향후 개선사항 : 다양한 참여 프로그램 개발을 통해 여성 참여율을 높이고자 함

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한강 이색 축제 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 항공과학 주제의 종이비행기 축제와 일상에서 지친 시민들에게 힐링의 기회를 제공하는

멍때리기 대회의 이색 축제 운영으로 다양한 한강 축제 참여 기회 제공

○ 사업내용 : 최초 민간 비행장이었던 여의도에서 항공과학 주제의 한강 종이비행기 축제 운영,

바쁜일상에 지치고 힘든 시민들에게 힐링할 수 있는 특별한 기회인 멍때리기 대회 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 80,000,000 10,000,000 90,000,000 87,297,200 0 2,702,800

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 80,000,000 10,000,000 90,000,000 87,297,200 0 2,702,800

자 체 재 원 80,000,000 10,000,000 90,000,000 87,297,200 0 2,702,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 10,000,000원 증액(언론광고)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.00 %

- 집행실적 분석 : 2,702,800원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 참여인원 3900명 4000명

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 215,429

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 102,319 (47.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 113,110 (52.50 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 0 4,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,920 (48.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,080 (52.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

※ 축제 참여 학생 수

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 90,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 42,745,916 (47.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 47,254,084 (52.50 %)

지출액

계 0 0 87,297,200

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 41,902,656 (48.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 45,394,544 (52.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 야외활동 축제의 특성상 남학생에 비해 여학생의 참여율이 저조함

○ 향후 개선사항 : 가족 단위 참여가 증가하고 있으므로 학교 단위의 홍보와 가족 단위의 홍보를 병행하여 참여율을 높이

고자 함

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한강몽땅 여름축제 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여름철 멀리 휴가를 떠나지 못하는 시민들에게 가까운 한강에서 여름휴가를 보낼 수 있도록

다양한 프로그램 제공

○ 사업내용 : 한강 수상 및 한강공원을 행복의 공간으로 조성을 위해 3개 테마(수상/물놀이, 문화예술, 환경생태)

80여개 프로그램 사업추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,287,300,000 0 1,287,300,000 1,267,312,957 0 19,987,043

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,287,300,000 0 1,287,300,000 1,267,312,957 0 19,987,043

자 체 재 원 1,287,300,000 0 1,287,300,000 1,267,312,957 0 19,987,043

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.45 %

- 집행실적 분석 : 19,987,043원은 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019축제 관람인원

(한강공원 방문인원)10,000,000명 6,349,282명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 11,507,000 9,915,000 6,349,000

여성(비율) 5,868,570 (51.00 %) 5,056,650 (51.00 %) 3,237,990 (51.00 %)

남성(비율) 5,638,430 (49.00 %) 4,858,350 (49.00 %) 3,111,010 (49.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 1,287,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 1,267,312,957

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 646,329,608 (51.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 620,983,349 (49.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 축제기간 31일 중 4개의 태풍, 13일의 우천 상황 발생, 그 중 절반 이상(7일)이 프로그램이 집중되

어 있는 주말(금~일) 우천 영향으로 전년대비 참여인원 감소

○ 향후 개선사항 : 기상 악화에 따른 개막시기·축제기간 조정, 우천대비 프로그램 기획, 글로벌 마케팅 홍보 등으로 축

제 참여도 증대와 다문화 이주여성 참여기회 확대로 여성 참여자의 비율을 향상하고자 함

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6급 미래인재 양성과정 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 실무전문가로서 갖추어야 할 직무전문역량과 리더십역량 함양

국제경쟁력 향상을 위한 어학전문교육 및 국제업무 실무 습득

○ 사업내용 : - 대상 : 시·자치구 6급 공무원(재직기간 6년이상)

- 인원 : 200명(상, 하반기 각 100명)

- 내용 : 직무전문, 리더십역량, 핵심가치, 글로벌(외국어) 등 전문교육 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,758,128,000 0 1,758,128,000 1,680,868,925 0 77,259,075

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,758,128,000 0 1,758,128,000 1,680,868,925 0 77,259,075

자 체 재 원 1,758,128,000 0 1,758,128,000 1,680,868,925 0 77,259,075

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.61 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 발생(4.39%)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 사업예산의 성별대비 집행률 50 53.8

'19년 교육생 총 184명 중 여성 교육생은 99명으로 사업예산의 성별대비 집행률은 99/184*100=53.8%

※ '19년 1기 교육생 총 96명 중 여 51명, 남 45명 / 2기 교육생 총 88명 중 여 48명, 남 40명

(관련 문서: '19년 6급 미래인재 양성과정 운영계획, 인재양성과-11530, '18.12.20 / '19년 제2기 6급 미래인재 양성과정 운영계획, 인

재양성과-6717, '19.7.1)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,723 3,723 3,872

여성(비율) 1,218 (32.72 %) 1,333 (35.80 %) 1,398 (36.11 %)

남성(비율) 2,505 (67.28 %) 2,390 (64.20 %) 2,474 (63.89 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시 6급 본청 및 사업소 현원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 167 184 184

여성(비율) 71 (42.51 %) 82 (44.57 %) 99 (53.80 %)

남성(비율) 96 (57.49 %) 102 (55.43 %) 85 (46.20 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

'19년 교육 수료자 총 184명 중 여성 교육생 99명, 남성 교육생 85명

- '19년 1기 교육생 총 96명 중 여 51명, 남 45명('19년 6급 미래인재 양성과정 운영계획, 인재양성과-11530, '18.12.20)

- '19년 2기 교육생 총 88명 중 여 48명, 남 40명('19년 제2기 6급 미래인재 양성과정 운영계획, 인재양성과-6717, '19.7.1)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,466,390,000 1,758,128,000 1,758,128,000

여성(비율) 479,737,583 (32.72 %) 629,488,215 (35.80 %) 634,778,653 (36.11 %)

남성(비율) 986,652,417 (67.28 %) 1,128,639,785 (64.20 %) 1,123,349,347 (63.89 %)

지출액

계 1,415,563,140 1,692,814,520 1,680,868,925

여성(비율) 601,826,245 (42.51 %) 754,406,471 (44.57 %) 904,380,563 (53.80 %)

남성(비율) 813,736,895 (57.49 %) 938,408,049 (55.43 %) 776,488,362 (46.20 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 6급 교육생 선발시 남여비율을 조정하고 민선 7기 성주류화 확대 기조에 따른 성인지 역량강화 교

과목을 신설하였음

○ 향후 개선사항 : 궁극적으로는 보다 실효성 있는 성인지 사업 추진을 위해 성과목표 조정 필요

(교육과정 내 성평등 관련 교과목 편성수 또는 교육이수시간 등)

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신임자과정 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 핵심가치 및 시정철학 공유를 위한 공직자 기본가치관 형성

조직 적응능력 개발을 위한 기본역량 함양 및 직무역량 향상

○ 사업내용 : - 교육기간 : 일반직(행정직, 기술직 등) 임용전 7주, 임용후 4일

- 교육방법 : 사이버 학습(3주) 및 집합교육(4주) 병행 실시

- 교 과 목 : 5개 분야(핵심가치, 인문소양, 리더십, 직무공통, 직무전문)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,640,340,000 0 1,640,340,000 1,559,867,880 0 80,472,120

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,640,340,000 0 1,640,340,000 1,559,867,880 0 80,472,120

자 체 재 원 1,640,340,000 0 1,640,340,000 1,559,867,880 0 80,472,120

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.09 %

- 집행실적 분석 : 예산절감(4.91%) - 신임자 과정 MT 장소를 연수원으로 변경하여 숙박비 절감

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 공직자 기본가치관 형성 44 44

2019 공직자 기본가치관 형성 44 44

관련 문서: 2019년 7~9급 신임자 과정 운영 결과보고(인재양성과-13224 2019. 12. 19.)

□ 성평등 효과분석

Page 874: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,412 2,150 2,722

여성(비율) 1,381 (57.26 %) 1,192 (55.44 %) 1,554 (57.09 %)

남성(비율) 1,031 (42.74 %) 958 (44.56 %) 1,168 (42.91 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 신임자과정 교육대상자(인재양성과-13224, 2019. 12. 19.)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,412 2,150 2,722

여성(비율) 1,381 (57.26 %) 1,192 (55.44 %) 1,554 (57.09 %)

남성(비율) 1,031 (42.74 %) 958 (44.56 %) 1,168 (42.91 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 신임자과정 교육 수료자 총2722명 중 여성교육생 1554명, 남성교육생 1168명

※ 관련문서: 2019년 7~9급 신임자 과정 운영 결과보고(인재양성과-13224, 2019. 12. 19.)

※ 보충교육은 본교육 이수자를 대상으로 하므로 본교육 대상자 2,722명만 통계치 산출

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 1,604,245,000 1,466,633,000 1,640,340,000

여성(비율) 918,516,727 (57.26 %) 813,128,621 (55.44 %) 936,476,253 (57.09 %)

남성(비율) 685,728,273 (42.74 %) 653,504,379 (44.56 %) 703,863,747 (42.91 %)

지출액

계 1,262,877,860 1,432,887,430 1,559,867,880

여성(비율) 723,065,640 (57.26 %) 794,419,450 (55.44 %) 890,534,418 (57.09 %)

남성(비율) 539,812,220 (42.74 %) 638,467,980 (44.56 %) 669,333,462 (42.91 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성인지예산의 예산 비율통계는 전적으로 신임자 과정 입교시 남녀비율에 의해 결정됨

따라서 신임공무원 채용시 남/여 합격비율이 곧 신임자 교육의 비율을 결정함.

○ 향후 개선사항 : 궁극적으로는 보다 실효성 있는 성인지 사업 추진을 위해 성과목표 조정 필요

(교육과정 내 성평등 관련 교과목 편성수 또는 교육이수시간 등)

Page 875: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

퇴직 후 인생설계 교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 퇴직으로 인한 새로운 환경변화에 실질적으로 도움이 될 수 있는 교육 운영으로 퇴직자들의

제2의 인생설계 지원

○ 사업내용 : - 대상 : 시·자치구 퇴직예정자 (공로연수자, 퇴직잔여 5년이내자)

- 인원 : 535명 (행복한미래설계 295명 연 4회, 인생이모작준비 240명 연 6회)

- 내용 : 퇴직예정자들의 제2의 인생설계 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 478,916,000 0 478,916,000 413,825,965 0 65,090,035

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 478,916,000 0 478,916,000 413,825,965 0 65,090,035

자 체 재 원 478,916,000 0 478,916,000 413,825,965 0 65,090,035

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 86.41 %

- 집행실적 분석 : 퇴직 예정자를 대상으로 한 교육과정 특성상 개인일정으로 인한 교육취소가 많아 13.59%의 불용액 발

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 퇴직 후 제2의 인생설계 지원 47 45

※ 관련 문서

- 행복한 미래설계: 제1기 결과보고(인재양성과-7724), 제2기 결과보고(인재양성과-7728), 하반기 결과보고(인재양성과-13321)

- 인생이모작 준비: 제1기 결과보고(인재양성과-4876), 제2기 결과보고(인재양성과-8042), 제3기 결과보고(인재양성과-8955), 제4기 결

과보고(인재양성과-9848), 제5기 결과보고(인재양성과-11882), 제6기 결과보고(인재양성과-12783)

□ 성평등 효과분석

Page 876: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 199 109 535

여성(비율) 21 (10.55 %) 10 (9.17 %) 53 (9.91 %)

남성(비율) 178 (89.45 %) 99 (90.83 %) 482 (90.09 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

교육대상자(행복한 미래설계 295명, 인생이모작 240명)

※ 관련 문서

- 행복한 미래설계: 제1기 결과보고(인재양성과-7724), 제2기 결과보고(인재양성과-7728), 하반기 결과보고(인재양성과-13321)

- 인생이모작 준비: 제1기 결과보고(인재양성과-4876), 제2기 결과보고(인재양성과-8042), 제3기 결과보고(인재양성과-8955), 제4기 결

과보고(인재양성과-9848), 제5기 결과보고(인재양성과-11882), 제6기 결과보고(인재양성과-12783)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 199 229 509

여성(비율) 21 (10.55 %) 25 (10.92 %) 84 (16.50 %)

남성(비율) 178 (89.45 %) 204 (89.08 %) 425 (83.50 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

퇴직 후 인생설계 교육 수료자 총509명 중 여성 교육생 84명, 남성 교육생 425명

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 478,916,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 47,444,015 (9.91 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 431,471,985 (90.09 %)

지출액

계 0 0 413,825,965

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 68,293,479 (16.50 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 345,532,486 (83.50 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남성 대비 여성의 참여율 낮아 여성 공로연수자의 참여를 높이기 위한 시 차원의 방안이 필요함

○ 향후 개선사항 : 궁극적으로는 보다 실효성 있는 성인지 사업 추진을 위해 성과목표 조정 필요

(교육과정 내 성평등 관련 교과목 편성수 또는 교육이수시간 등)

Page 877: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정보이용에 어려움을 겪는 장애인을 대상으로 정보화교육을 실시하여 정보사회 적응능력 및 생산적 정보활용

능력 향상

○ 사업내용 : 장애인 정보화교육기관에 교육운영 보조금 지원

- 대상기관(16곳) : 정보화교육을 실시할 수 있는 환경을 보유한 단체(비영리법인 등)

- 사업추진절차 : 모집공고 → 선정평가위원회 선정 → 협약체결 → 지원금 지급 → 교육운영 → 교육실태

점검 → 보조금 정산 및 보고

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 338,590,000 0 338,590,000 337,787,850 0 802,150

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 169,295,000 0 169,295,000 168,893,920 0 401,080

자 체 재 원 169,295,000 0 169,295,000 168,893,920 0 401,080

국 고 지 원 169,295,000 0 169,295,000 168,893,930 0 401,070

국 고 보 조 금 169,295,000 0 169,295,000 168,893,930 0 401,070

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.76 %

- 집행실적 분석 : 적극적인 재정운영으로 정보격차해소 지원 강화

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 교육수혜자 8000 10334

자료출처 : 한국정보화진흥원 국민정보화교육 시스템

□ 성평등 효과분석

Page 878: news.seoul.go.kr · 2020. 8. 31. · (21) 성인지 결산서 시정 전반의 성주류화 정착을 통한 '성평등 서울'의 시민체감 향상 마을공동체, 찾동 등

구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,753 392,920 394,843

여성(비율) 164,394 (41.96 %) 165,010 (42.00 %) 166,022 (42.05 %)

남성(비율) 227,359 (58.04 %) 227,910 (58.00 %) 228,821 (57.95 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

자료출처 : 서울시 열린데이터 광장 등(서울시 장애인 등록 수, 기존 사업대상자 범위를 구체화 함)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 13,359 9,537 10,334

여성(비율) 8,396 (62.85 %) 3,647 (38.24 %) 4,412 (42.69 %)

남성(비율) 4,963 (37.15 %) 5,890 (61.76 %) 5,922 (57.31 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자료출처 : 한국정보화진흥원 국민정보화교육 시스템

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 540,700,000 486,594,000 338,590,000

여성(비율) 226,897,652 (41.96 %) 204,349,170 (42.00 %) 142,368,964 (42.05 %)

남성(비율) 313,802,348 (58.04 %) 282,244,830 (58.00 %) 196,221,036 (57.95 %)

지출액

계 540,092,100 485,180,830 337,787,850

여성(비율) 339,442,568 (62.85 %) 185,535,754 (38.24 %) 144,215,211 (42.69 %)

남성(비율) 200,649,532 (37.15 %) 299,645,076 (61.76 %) 193,572,639 (57.31 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자가 장애인으로 인구 구성 성비에 따른 격차에 의함

(장애인 정보화교육에 있어 성별에 따른 불이익이나 제한없음)

○ 향후 개선사항 : 교육생 모집시 정원이 초과할 경우 특정 성별에 치우치지 않도록 교육기관 관리 철저

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정보소외계층 정보격차 해소(고령인 정보화교육) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정보이용에 어려움을 겪는 고령인을 대상으로 정보화교육을 실시하여 정보사회 적응능력 및 생산적 정보활용

능력 향상

○ 사업내용 : 고령인 정보화교육기관에 교육운영 지원금 보조

- 대상기관(5곳) : 정보화교육을 실시할 수 있는 환경을 보유한 단체(비영리법인 등)

- 사업추진절차 : 모집공고 → 선정평가위원회 선정 → 협약체결 → 지원금 지급 → 교육운영 → 교육실태

점검 → 보조 금 정산 및 보고

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 30,858,000 0 30,858,000 30,704,590 0 153,410

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 15,429,000 0 15,429,000 15,352,290 0 76,710

자 체 재 원 15,429,000 0 15,429,000 15,352,290 0 76,710

국 고 지 원 15,429,000 0 15,429,000 15,352,300 0 76,700

국 고 보 조 금 15,429,000 0 15,429,000 15,352,300 0 76,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.50 %

- 집행실적 분석 : 적극적인 재정운영으로 정보격차해소 지원 강화

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 교육수혜자 1500 2487

자료출처 : 한국정보화진흥원 국민정보화교육 시스템

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,719,107 2,778,525 2,855,713

여성(비율) 1,466,590 (53.94 %) 1,497,595 (53.90 %) 1,538,787 (53.88 %)

남성(비율) 1,252,517 (46.06 %) 1,280,930 (46.10 %) 1,316,926 (46.12 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

자료 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계(만 55세 이상, 기존 사업대상자 범위를 구체화 함)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,857 2,135 2,487

여성(비율) 1,853 (48.04 %) 1,210 (56.67 %) 1,288 (51.79 %)

남성(비율) 2,004 (51.96 %) 925 (43.33 %) 1,199 (48.21 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

자료출처 : 한국정보화진흥원 국민정보화교육 시스템

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 127,600,000 124,800,000 30,858,000

여성(비율) 68,822,920 (53.94 %) 67,265,854 (53.90 %) 16,627,683 (53.88 %)

남성(비율) 58,777,080 (46.06 %) 57,534,146 (46.10 %) 14,230,317 (46.12 %)

지출액

계 122,641,830 115,531,350 30,704,590

여성(비율) 58,920,226 (48.04 %) 65,476,784 (56.67 %) 15,901,694 (51.79 %)

남성(비율) 63,721,604 (51.96 %) 50,054,566 (43.33 %) 14,802,896 (48.21 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업 대상자가 만55세이상 고령자로 인구 구성 성비에 따른 격차에 의함

(고령인 정보화교육에 있어 성별에 따른 불이익이나 제한없음)

○ 향후 개선사항 : 교육생 모집 시 정원이 초과할 경우 특정 성별에 치우치지 않도록 교육기관 관리 철저

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효율적인 연구 및 행정지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시책연구에 대한 적극적인 학술활동, 연구지원으로 연구역량을 강화하고 간행물 발행 및 시민 참여행사 등을

통해 상호 정보교류를 확대하여 시정에 반영하며, 행정지원을 통한 행정능률 향상

○ 사업내용 : 1. 일일과학 체험교실 운영(성인지 예산)

2. 세미나 개최, 외래강사 수당 지급 등 연구활동 지원

3. 국외 업무추진비, 시책업무추진비 등 행정지원

4. 어린이집 위탁 운영, 노후 관용차량 및 열악한 행정장비 교체

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 670,336,000 0 670,336,000 627,264,030 0 43,071,970

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 670,336,000 0 670,336,000 627,264,030 0 43,071,970

자 체 재 원 670,336,000 0 670,336,000 627,264,030 0 43,071,970

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.57 %

- 집행실적 분석 : 정상추진

※ 성인지 예산 집행실적: 예산액 5,520천원 중 집행액 4,992천원(집행률 90.4%)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

이공계 진로탐색 기회제공을

통한 창의적 과학인재 양성에

기여

350명 244명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 387 206 244

여성(비율) 232 (59.95 %) 65 (31.55 %) 117 (47.95 %)

남성(비율) 155 (40.05 %) 141 (68.45 %) 127 (52.05 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 670,336,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 627,264,030

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 300,778,244 (47.95 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 326,485,786 (52.05 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 18년도까지 어린이 및 청소년을 대상으로 과학체험교실을 진행하였으나 19년부터 교육정책과에서

시립시설 현장체험프로그램 예산 지원이 중단되어 청소년(고등학생) 과학체험교실 미운영으로 목표

치 대비 실적치 미달성.

○ 향후 개선사항 : 체험교실 진행 시 여성과학자에 대한 설명 등을 통해 성인지 제고.

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과학관 교육프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 과학기술·과학문화에 대한 서울시민의 관심을 제고하고 참여를 활성화하여 시민의 과학적 소양을 높이고

차세대 과학인재 양성을 촉진하고자 함.

○ 사업내용 : - 청소년 중심의 '학교 밖 과학교육' 확대를 위한 청소년 과학교육

① 과학테마교실, ② 고교과학탐구, ③ 전시연계교육, ④ 주말창의과학

- 생애주기별 평생과학교육체제 구현을 위한 평생과학교육

① 교양과학, ② 가족과학, ③ 과학강연 ④ 연수과정

- 지역 사회 기반의 소통와 협력을 통한 지역기반 과학교육

① 시민의 과학참여 확대를 위한 열린 과학관, ② 유관기관 협력, ③ 창의적 신규 프로그램 개발

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 691,080,000 0 691,080,000 632,554,490 0 58,525,510

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 691,080,000 0 691,080,000 632,554,490 0 58,525,510

자 체 재 원 691,080,000 0 691,080,000 632,554,490 0 58,525,510

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.53 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액 58,525,510원 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

여성의 과학교육프로그램 참

여비율(사업수혜자 중 여성의

비율)

50% 52.66%

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2019

여성의 과학교육프로그램 참

여비율(사업수혜자 중 여성의

비율)

50% 52.39%

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,124,579 10,049,607 10,054,979

여성(비율) 5,166,722 (51.03 %) 5,138,758 (51.13 %) 5,145,592 (51.17 %)

남성(비율) 4,957,857 (48.97 %) 4,910,849 (48.87 %) 4,909,387 (48.83 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,901 16,588 22,363

여성(비율) 3,960 (40.00 %) 8,728 (52.62 %) 11,715 (52.39 %)

남성(비율) 5,941 (60.00 %) 7,860 (47.38 %) 10,648 (47.61 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 476,636,000 554,600,000 691,080,000

여성(비율) 243,234,381 (51.03 %) 283,588,720 (51.13 %) 353,657,200 (51.17 %)

남성(비율) 233,401,619 (48.97 %) 271,011,280 (48.87 %) 337,422,800 (48.83 %)

지출액

계 415,030,180 461,706,530 632,554,490

여성(비율) 165,995,305 (40.00 %) 242,933,120 (52.62 %) 331,367,699 (52.39 %)

남성(비율) 249,034,875 (60.00 %) 218,773,410 (47.38 %) 301,186,791 (47.61 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 2019년 진행된 성인 대상 과학 프로그램은 여성의 참여율이 52.4%로 남성의 참여율 47.6%보다

4.8%포인트 높게 나타남. 남성에 비해 여성의 참여도가 높은 것은 프로그램이 진행된 평일 오후

시간대의 남녀 간 사회적·경제적 활동 참여율 차이와 관련이 있는 것으로 해석됨.

- 청소년 대상 교육 프로그램에서 남학생의 참여율이 여학생의 참여율보다 높았던 것은 과학

과목에 대한 남학생·여학생의 선호도 차이와 무관하지 않은 것으로 보임.

○ 향후 개선사항 : 여성의 참여를 활성화함과 동시에 여성에 비해 참여가 상대적으로 저조한 성인 남성의 참여를

유도할 수 있는 과학프로그램을 추진할 예정임. 또한 여학생이 지속적인 관심을 가질 수 있는

과학교육프로그램을 기획·운영하겠음.

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농업전문인력 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 글로벌 개방화 시대에 대응한 경쟁력을 갖춘 서울농업 핵심리더 양성과

4-H회 육성을 통하여 청소년을 건전한 민주시민으로 육성하고 농업 및

우리문화에 대한 이해 증진

○ 사업내용 : -농업지도자 핵심리더 육성 : 1회 160명

-후계농업경영인 역량강화 교육 : 1회 25명

-4-H회 지도교사교육, 문화행사, 현장체험학습, 경진대회 : 80회 2,300명

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 209,596,000 0 209,596,000 206,032,540 0 3,563,460

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 209,596,000 0 209,596,000 206,032,540 0 3,563,460

자 체 재 원 209,596,000 0 209,596,000 206,032,540 0 3,563,460

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.30 %

- 집행실적 분석 : 3,563,460원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 생활속의 도시농업 활성화 2207명 2712명

2019 생활속의 도시농업 활성화 2485명 2846명

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,410 2,755 2,485

여성(비율) 1,205 (50.00 %) 1,377 (49.98 %) 1,242 (49.98 %)

남성(비율) 1,205 (50.00 %) 1,378 (50.02 %) 1,243 (50.02 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 3,719 2,712 2,846

여성(비율) 2,410 (64.80 %) 1,808 (66.67 %) 2,043 (71.78 %)

남성(비율) 1,309 (35.20 %) 904 (33.33 %) 803 (28.22 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 204,850,000 183,700,000 209,596,000

여성(비율) 102,425,000 (50.00 %) 91,816,661 (49.98 %) 104,755,828 (49.98 %)

남성(비율) 102,425,000 (50.00 %) 91,883,339 (50.02 %) 104,840,172 (50.02 %)

지출액

계 200,829,560 176,142,700 206,032,540

여성(비율) 130,142,307 (64.80 %) 117,428,467 (66.67 %) 147,900,379 (71.78 %)

남성(비율) 70,687,253 (35.20 %) 58,714,233 (33.33 %) 58,132,161 (28.22 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 농작업의 기계화에 의한 노동강도의 저하로 영농에 참여하는 여성농업인의 증대와 최근 도시농업의

저변확대로 농업활동에 참여하는 청소년 4-H회원의 교육참여 인원을 분석한 결과 여성비율이 71.7

8%로 남성비율 28.22%에 비하여 2.5배이상 높게 나왔 음

○ 향후 개선사항 : 농업관련 단체 육성에서 남성과 여성의 구분없이 참여가능한 교육과정과 프로그램 지속 추진하며, 남

성교육 참여 비율을 높일 수 있도록 사업수립 및 추진단계에서 방안을 강구하여 예산집행 추진

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시민 생활농업 교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : -원예교육을 통해 건전한 여가선용 및 쾌적한 생활환경 조성

-일자리 창출을 위한 도시농업 전문가반 운영

-시민 생활농업 교육을 희망하는 시민의 요구에 부응하는 찾아가는 원예교육 추진

-녹색생활화로 원예작물 소비촉진 농가소득 증대

○ 사업내용 : -원예활동 생활화교육 : 25회 1,000명

- 미세먼지 공기정화식물교육 : 40회 5,000명

- 도시농부학교 : 40회 5,000명

- 도시농업전문가 양성교육 : 2기 100명

- 도시농업전무가 과제교육 : 4회 300명

- 농업체험 그린투어 : 15회 600명

- 시민생활농업교육장 운영 및 교육 : 50회 2,000명

- 도시농업 힐링교육 : 10회 400명

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 232,016,000 0 232,016,000 225,683,000 0 6,333,000

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 232,016,000 0 232,016,000 225,683,000 0 6,333,000

자 체 재 원 232,016,000 0 232,016,000 225,683,000 0 6,333,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.27 %

- 집행실적 분석 : 6,333,000원 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 생활속의 도시농업 활성화 9830명 10371명

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2019 생활속의 도시농업 활성화 14400명 14920명

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,930 9,830 14,400

여성(비율) 3,965 (50.00 %) 4,915 (50.00 %) 7,200 (50.00 %)

남성(비율) 3,965 (50.00 %) 4,915 (50.00 %) 7,200 (50.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 8,261 10,371 14,920

여성(비율) 5,650 (68.39 %) 6,468 (62.37 %) 8,645 (57.94 %)

남성(비율) 2,611 (31.61 %) 3,903 (37.63 %) 6,275 (42.06 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 160,110,000 262,759,000 232,016,000

여성(비율) 80,055,000 (50.00 %) 131,379,500 (50.00 %) 116,008,000 (50.00 %)

남성(비율) 80,055,000 (50.00 %) 131,379,500 (50.00 %) 116,008,000 (50.00 %)

지출액

계 150,177,780 233,931,470 225,683,000

여성(비율) 102,712,076 (68.39 %) 145,894,200 (62.37 %) 130,766,055 (57.94 %)

남성(비율) 47,465,704 (31.61 %) 88,037,270 (37.63 %) 94,916,945 (42.06 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시민 생활농업 교육 사업은 남성, 여성 양성 모두에게 공통적으로 추진되는 사업이며 사업 추진결

과 여성 비율이 57.94%로 높은 이유는 생활원예, 도시농업 관련 교육에 여성들의 관심 및 참여도가

높아서 임

○ 향후 개선사항 : 남성의 참여도 높일 수 있는 다양한 교육과정 운영으로 남성, 여성 모두에게 관심있는 교육 추진

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시민 관람 서비스 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 박물관을 찾는 다양한 관람객의 특성을 반영한 맞춤형 관람서비스를 제공하여 이용자 만족도 제고

○ 사업내용 : 사회복지시설 초청 박물관 나들이 프로그램 운영, 전시해설 프로그램 운영, 고객 만족도 조사 실시

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 77,900,000 0 77,900,000 74,654,370 0 3,245,630

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 77,900,000 0 77,900,000 74,654,370 0 3,245,630

자 체 재 원 77,900,000 0 77,900,000 74,654,370 0 3,245,630

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.83 %

- 집행실적 분석 : 사회복지시설 초청 프로그램 운영(90회, 1,816명), 전시해설 (1,211회, 11,010명), 만족도 조사실시(20

19.11.9.~11.17.)등 예산 정상 집행 완료함

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 서울역사박물관 관람 만족도 87% 90%

2019 서울역사박물관 관람 만족도 89% 94.9%

2019년 서울역사박물관 만족도 조사 결과보고(2019.12)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 9,857,426 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 5,027,220 (51.00 %) 4,773,899 (48.88 %) 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 4,830,206 (49.00 %) 4,991,724 (51.12 %) 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계출처 : 국가통계포털 (2019.12월 기준)

사업대상자 : 서울특별시 총 인구

구 분 2017년 2018년 2019년

계 505 512 805

여성(비율) 321 (63.56 %) 259 (50.59 %) 471 (58.51 %)

남성(비율) 184 (36.44 %) 253 (49.41 %) 334 (41.49 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 만족도 조사 참여자

- 조사대상 : 서울역사박물관(본관) 방문하여 만족도 조사 참여한 내국인 805명

- 조사기간 : 2019.11.9.~11.17.

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 131,600,000 76,600,000 77,900,000

여성(비율) 67,115,102 (51.00 %) 37,445,708 (48.88 %) 39,914,788 (51.24 %)

남성(비율) 64,484,898 (49.00 %) 39,154,292 (51.12 %) 37,985,212 (48.76 %)

지출액

계 118,146,000 73,752,870 74,654,370

여성(비율) 75,098,745 (63.56 %) 37,308,581 (50.59 %) 43,679,762 (58.51 %)

남성(비율) 43,047,255 (36.44 %) 36,444,289 (49.41 %) 30,974,608 (41.49 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : '시민관람서비스 운영' 성과 점검과 환류를 위해 박물관 관람객 대상 만족도 조사를 실시하였고,

만족도 조사결과 남성 94%, 여성 95.5%로 나타나 비교적 균형을 이루고 있음.

(전년대비 만족도 각 3.1%, 6.3% 상승됨)

○ 향후 개선사항 : 향후에도 남녀 성별 격차 없이 균형있게 만족할 수 있는 관람 프로그램과 서비스를 개발, 제공할 수

있도록 노력하겠음

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박물관 홍보마케팅 강화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 홍보자료 및 언론이슈 발굴 활성화

- 박물관 문화소식지(SEMU), 프레스킷, 리플릿 등 홍보물을 제작해 박물관 활동을 적극 홍보

(박물관, 문화기관, 관광안내센터 등 시민 배포)

- 박물관을 대표할 수 있는 문화상품 개발을 통해 마케팅 활동에 적극 활용

- 온-오프라인 홍보매체를 적극 활용하여 폭 넓고 다양한 문화소식을 제공

○ 사업내용 : - 박물관 문화소식지(SEMU) 연 6회 제작 및 배포

- 박물관 이용 정보를 담은 안내리플릿 개편·제작 및 배포

- 홍보용 문화달력, 문화상품 개발·제작 및 배포

- 보도자료 배포, 온라인 뉴스레터 제작(4개국어), 프레스킷 제작(4개국어)

- 행사 배너, 통천 등 홍보간행물을 제작해 박물관 홍보 활동 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 378,000,000 0 378,000,000 377,999,620 0 380

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 378,000,000 0 378,000,000 377,999,620 0 380

자 체 재 원 378,000,000 0 378,000,000 377,999,620 0 380

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 증감내역 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 박물관 인지도 향상을 위한 홍보 매체 개발·제작·배포비 등으로 전액 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 - - -

2019박물관 홍보 매체를 통한 인

지도 향상42 42

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박물관 간행물 등 홍보 매체 종류의 수

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

사업대상자가 불특정 다수로 성별에 따른 격차 등에 대한 수치 산정이 어려움

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자가 불특정 다수로 성별에 따른 수치 산정이 어려움

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 268,872,000 319,000,000 378,000,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 266,474,380 318,698,300 377,999,620

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 박물관 홍보마케팅 강화 사업은 특정 성별 및 성역할에 편중하지 않고 불특정 다수의 시민들에게

서울역사박물관 홍보를 시행하고 있음, 따라서 성별 격차를 수치화하여 파악하기 어려운 사업임

○ 향후 개선사항 : 신규 홍보물 콘텐츠 개발 시, 이미지·원고 등 성인지적 관점에서 제작 필요

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박물관 교육운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 교육 대상별 맞춤형 프로그램을 운영함으로써 서울의 선사 · 고대 역사문화를 널리 알림

- 박물관 평생교육을 통한 고도 서울의 이미지 향상 도모

○ 사업내용 : 박물관 평생교육 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 217,000,000 0 217,000,000 216,955,450 0 44,550

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 217,000,000 0 217,000,000 216,955,450 0 44,550

자 체 재 원 217,000,000 0 217,000,000 216,955,450 0 44,550

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.98 %

- 집행실적 분석 : 남녀 비율에 큰 차이 없이 사업이 진행되고 있음

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 교육참여 남성비율 45 52

통계청 - 지역별 연령별 남녀 인구수

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 7,727,692 7,658,669 7,653,156

여성(비율) 3,912,339 (50.63 %) 3,884,816 (50.72 %) 3,886,726 (50.79 %)

남성(비율) 3,815,353 (49.37 %) 3,773,853 (49.28 %) 3,766,430 (49.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 12,233 13,001 12,815

여성(비율) 6,862 (56.09 %) 7,033 (54.10 %) 6,142 (47.93 %)

남성(비율) 5,371 (43.91 %) 5,968 (45.90 %) 6,673 (52.07 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 274,700,000 266,080,000 217,000,000

여성(비율) 139,073,804 (50.63 %) 134,967,557 (50.72 %) 110,205,455 (50.79 %)

남성(비율) 135,626,196 (49.37 %) 131,112,443 (49.28 %) 106,794,545 (49.21 %)

지출액

계 218,145,400 216,065,300 216,955,450

여성(비율) 122,366,855 (56.09 %) 116,882,336 (54.10 %) 103,982,862 (47.93 %)

남성(비율) 95,778,545 (43.91 %) 99,182,964 (45.90 %) 112,972,588 (52.07 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : -2019년의 경우 남성 참여율이 높아진 것은 성인 및 어린이대상 프로그램에서 남성비율이 높아서

높게 나타남

- 교육 참여자 중 여성이 남성보다 많은 것은 인구구성에서 여성비율이 조금 높고 직장 근무자의

비율은 남성이 높아 박물관 교육 참여 시간이 적음

- 박물관 교육 관심도는 부모 중 어머니가 매우 높은 편이며, 교육 참여와 만족도도 여성이 높은

○ 향후 개선사항 : - 남성의 참여율이 높아지면 향후 박물관 다양화에 기여하고 남성의 문화향유 종류 및 기회 증가

- 박물관 등 문화시설 이용 예절공유로 문화재 관람 분위기 선진화 기여

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생활체육강습교실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 잠실종합운동장 체육시설을 활용하여 시민을 위한 건전하고 유익한 생활체육 강습교실 및

청소년의 방학기간을 이용한 방학스포츠특강을 운영하며, 누구나 가까이 접할 수 있는 체육

활동을 통한 삶의 질 향상 도모

○ 사업내용 : 생활체육 프로그램(수영, 아쿠아로빅, 파크골프, 피트니스클럽) 및 유관기관과 연계한

다양한 생활민접형 프로그램(대사증후군, 찾아가는 건강교실 등) 운영으로 활성화 기여

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 146,845,000 0 146,845,000 139,268,500 0 7,576,500

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 146,845,000 0 146,845,000 139,268,500 0 7,576,500

자 체 재 원 146,845,000 0 146,845,000 139,268,500 0 7,576,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 증감 변동사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.84 %

- 집행실적 분석 : 생활체육교실 프로그램 운영 및 다양한 생활민접형(대사증후군 등) 프로그램 운영 강사료 지급

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018

생활체육 프로그램 여성 참여

확대

(프로그램 여성 참여자 수)

362,000명 478,547명

2018

생활체육 프로그램 여성의 만

족도 향상

(프로그램 이용 여성의 만족

도)

86점 87점

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2019

생활체육 프로그램 여성 참여

확대

(프로그램 여성 참여자 수)

425129 441360

2019

생활체육 프로그램 여성의 만

족도 향상

(프로그램 이용 여성의 만족

도)

87 88

잠실종합운동장 제1수영장, 파크골프, 피트니스센터, 실내골프연습장 이용인원

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,126,234 10,089,517 9,673,936

여성(비율) 5,134,001 (50.70 %) 5,153,573 (51.08 %) 4,954,964 (51.22 %)

남성(비율) 4,992,233 (49.30 %) 4,935,944 (48.92 %) 4,718,972 (48.78 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울특별시 주민등록인구통계

구 분 2017년 2018년 2019년

계 690,620 713,631 747,665

여성(비율) 388,876 (56.31 %) 421,756 (59.10 %) 441,360 (59.03 %)

남성(비율) 301,744 (43.69 %) 291,875 (40.90 %) 306,305 (40.97 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

잠실종합운동장 제1수영장, 파크골프, 피트니스센터, 실내골프연습장 이용인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 149,310,000 146,845,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 76,265,294 (51.08 %) 75,213,614 (51.22 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 73,044,706 (48.92 %) 71,631,386 (48.78 %)

지출액

계 0 143,030,000 139,268,500

여성(비율) 0 (0.00 %) 84,530,746 (59.10 %) 82,212,682 (59.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 58,499,254 (40.90 %) 57,055,818 (40.97 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생활체육이용 회원 이용률이 여성회원(60%)이 남성(40%)보다 높게 나타났으며, 오전 프로그램 여성

선호 프로그램 운영 및 다양한 프로그램 개설과 운영으로 이용회원의 선호도 높음

○ 향후 개선사항 : 여성의 수요에 적합한 다양한 프로그램 운영으로 여성이용자의 만족도 제고

이용에 적합한 시설환경개선 및 편의시설 확충으로 여성의 생활체육프로그램 참여기회 제공

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장애인도서관 육성 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지식정보 취약계층인 장애인들의 정보격차 해소를 위해 장애인도서관에 점자, 음성, 전자도서 제작 및 이동

도서관 사업 등을 지원함으로써 사회참여와 활동기회 제공

○ 사업내용 : - 시각장애인을 위한 대체자료 제작·보급 및 독서문화프로그램 운영 지원

- 직접 방문하여 도서대출 서비스 제공하는 이동도서관 사업 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 800,000,000 0 800,000,000 800,000,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 800,000,000 0 800,000,000 800,000,000 0 0

자 체 재 원 800,000,000 0 800,000,000 800,000,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 장애인 등록 회원수 목표치 100% 달성으로 사업 계획에 의거 차질없이 집행 완료

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018장애인도서관 등록회원수 증

대49,700 48,333

2019장애인도서관 등록회원수 증

대48,500 49,003

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 391,753 392,920 394,417

여성(비율) 164,394 (41.96 %) 165,010 (42.00 %) 165,799 (42.04 %)

남성(비율) 227,359 (58.04 %) 227,910 (58.00 %) 228,618 (57.96 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

(`17~`18) 통계청 자료

(`19) 주민등록 통계 추정치

구 분 2017년 2018년 2019년

계 47,369 48,333 49,003

여성(비율) 19,847 (41.90 %) 20,299 (42.00 %) 20,873 (42.60 %)

남성(비율) 27,522 (58.10 %) 28,034 (58.00 %) 28,130 (57.40 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 800,000,000 700,000,000 800,000,000

여성(비율) 335,709,490 (41.96 %) 293,970,783 (42.00 %) 336,291,793 (42.04 %)

남성(비율) 464,290,510 (58.04 %) 406,029,217 (58.00 %) 463,708,207 (57.96 %)

지출액

계 800,000,000 700,000,000 800,000,000

여성(비율) 335,189,681 (41.90 %) 293,987,545 (42.00 %) 340,762,810 (42.60 %)

남성(비율) 464,810,319 (58.10 %) 406,012,455 (58.00 %) 459,237,190 (57.40 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 장애인도서관 육성 지원 사업은 장애인도서관 10개소 및 이동도서관 3개소 지원을 통해 독서문화

향유 및 지식정보격차를 해소하고자 하는 사업으로 본 사업을 통해 장애인이 성별에 관계없이 도서

관을 이용 할 수 있도록 하여 취약계층의 양성 평등한 도서관 문화 향유에 기여함

○ 향후 개선사항 : 장애인도서관 지원규모를 점진적으로 확대하여 취약계층 지원 강화

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공공도서관 개관시간 연장 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주간에 도서관을 이용하기 어려운 시민들을 위하여 도서관 개관시간을 야간까지 연장하여 시민편의 제공 및

도서관 이용 접근성 강화

○ 사업내용 : 도서관 자료실을 22:00시까지 개방하여 정보서비스 및 문화프로그램 제공

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 4,445,016,000 0 4,445,016,000 4,445,016,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 2,222,508,000 0 2,222,508,000 2,222,508,000 0 0

자 체 재 원 2,222,508,000 0 2,222,508,000 2,222,508,000 0 0

국 고 지 원 2,222,508,000 0 2,222,508,000 2,222,508,000 0 0

국 고 보 조 금 2,222,508,000 0 2,222,508,000 2,222,508,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 구립도서관 65개관에 사업규모에 따라 인건비와 운영비를 차등지원하여 총 175명의 도서관 야간개방

전문인력 일자리 창출

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 전문인력 일자리 창출 173 173

2019 전문인력 일자리 창출 154 175

공공도서관 개관시간 연장 관련 자치구 결과보고 제출 자료

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 154 173 175

여성(비율) 110 (71.43 %) 120 (69.36 %) 135 (77.14 %)

남성(비율) 44 (28.57 %) 53 (30.64 %) 40 (22.86 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

사업수혜자는 잠정수치로 연초 인원수를 책정하여 지원하되, 최종 확정은 익년도 결과보고 이후 확정됨

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 2,933,038,000 3,505,434,000 4,445,016,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 2,933,038,000 3,505,434,000 4,445,016,000

여성(비율) 2,095,027,143 (71.43 %) 2,431,514,913 (69.36 %) 3,429,012,343 (77.14 %)

남성(비율) 838,010,857 (28.57 %) 1,073,919,087 (30.64 %) 1,016,003,657 (22.86 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공공도서관 개관시간 연장지원 사업의 지원인력 대상자인 도서관 관련 전문인력(사서) 중 사서자격

증을 소지한 여성 전문인력이 남성 전문인력에 비해 비율이 높아 실참여자의 여성 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 인력 채용 시 성별 비율을 고려하여 점진적으로 성별 격차 해소

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도서관 거버넌스 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도서관 발전을 위한 각종 위원회 구성시 양성 평등한 인력 안배로 성별 편향되지 않는 도서관 정책 수립 및

체계 구축

○ 사업내용 : - 서울시 도서관 관련 정책에 대한 심의를 위한 정보서비스위원회 운영

- 서울도서관 운영 및 상호협력에 관한 사항 자문을 위한 서울도서관네트워크 운영

- 교육청 및 자치구 도서관간 협력 체계 구축을 통한 도서관 운영활성화 및 지식정보격차 해소

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 42,000,000 0 42,000,000 28,046,120 0 13,953,880

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 42,000,000 0 42,000,000 28,046,120 0 13,953,880

자 체 재 원 42,000,000 0 42,000,000 28,046,120 0 13,953,880

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 66.78 %

- 집행실적 분석 : 도서관 정책 수립 및 추진을 위한 위원회 구성 시 성별 균등비율 반영으로 양성 평등한 도서관 정책

기반 마련

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019도서관에서 운영중인 위원회

위원 성비 균등 배분50 54

도서관정보서비스위원, 서울도서관 네트워크(시민참여형 위원회), 자치구 대표도서관장 협의회, 도서관 혁신네트워크 위원 명단

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 14 14 84

여성(비율) 7 (50.00 %) 7 (50.00 %) 45 (53.57 %)

남성(비율) 7 (50.00 %) 7 (50.00 %) 39 (46.43 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

도서관정보서비스위원, 서울도서관 네트워크(시민참여형 위원회), 자치구 대표도서관장 협의회, 도서관 혁신네트워크 위원 명단

구 분 2017년 2018년 2019년

계 14 14 84

여성(비율) 7 (50.00 %) 7 (50.00 %) 45 (53.57 %)

남성(비율) 7 (50.00 %) 7 (50.00 %) 39 (46.43 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 21,920,000 25,120,000 42,000,000

여성(비율) 10,960,000 (50.00 %) 12,560,000 (50.00 %) 22,500,000 (53.57 %)

남성(비율) 10,960,000 (50.00 %) 12,560,000 (50.00 %) 19,500,000 (46.43 %)

지출액

계 20,008,100 23,491,220 28,046,120

여성(비율) 10,004,050 (50.00 %) 11,745,610 (50.00 %) 15,024,707 (53.57 %)

남성(비율) 10,004,050 (50.00 %) 11,745,610 (50.00 %) 13,021,413 (46.43 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 각종 위원회 위원 위촉시 남여 균등한 비율로 위원 구성을 함으로써 정책 수립 및 체계 구축시 성

별격차를 줄임

○ 향후 개선사항 : 현 위원 임기 만료 이후 위원 재구성시에도 남여 균등비율 유지

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서울도서관 독서문화 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 계층과 연령을 아우르는 독서문화 정착을 위해 도서관련 각종 프로그램을 운영함에 있어 성별 균등한 수혜를

목적으로 함

○ 사업내용 : - 독서를 통한 인문정신 함양을 위한 정기 인문학 강좌 운영

- 저자강연회와 예술인 참여 프로젝트 등 다양한 독서문화 프로그램 운영

- 서울도서관 특성화 자료실(서울, 세계) 독서문화 프로그램 운영

- 시·청각장애인을 위한 찾아가는 독서 프로그램 운영

- 기획전시 및 자료실별 테마 도서 전시 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 62,580,000 0 62,580,000 58,915,850 0 3,664,150

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 62,580,000 0 62,580,000 58,915,850 0 3,664,150

자 체 재 원 62,580,000 0 62,580,000 58,915,850 0 3,664,150

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.14 %

- 집행실적 분석 : 독서문화 활성화를 위한 저자 강연 및 정기 인문학 강좌, 기획전시 및 자료실별 테마 도서 전시,특화

자료실 및 장애인 자료실 독서 프로그램 운영

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019독서문화 프로그램 여성참석

비율55 60

2019년 서울도서관 독서문화 프로그램, 기획전시실 대관 및 운영 결과 보고

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

2019년 서울도서관 독서문화 프로그램, 기획전시실 대관 및 운영 결과 보고

구 분 2017년 2018년 2019년

계 27,967 25,908 23,180

여성(비율) 15,941 (57.00 %) 15,285 (59.00 %) 13,908 (60.00 %)

남성(비율) 12,026 (43.00 %) 10,623 (41.00 %) 9,272 (40.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

2019년 서울도서관 독서문화 프로그램, 기획전시실 대관 및 운영 결과 보고

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 51,920,000 51,920,000 62,580,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 51,920,000 51,920,000 58,915,850

여성(비율) 29,594,047 (57.00 %) 30,631,357 (59.00 %) 35,349,510 (60.00 %)

남성(비율) 22,325,953 (43.00 %) 21,288,643 (41.00 %) 23,566,340 (40.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성별, 연령별 차이와 눈높이를 고려한 다양한 독서문화 프로그램 발굴 및 운영으로 남여 균등한 수

혜를 산출함

○ 향후 개선사항 : 각종 프로그램에 대한 설문조사 분석을 통해 남여 모두 참여할 수 있는 프로그램 확대 발굴

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시민을 위한 서울 역사교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민을 위한 유적답사와 강좌 등을 통해 서울시민의 서울역사에 대한 역사의식 제고 및

소외계층에 대한 서울역사 학습의 장 마련

○ 사업내용 : 시민을 위한 서울역사문화유적답사, 서울역사강좌, 서울시 역사교사 연수, 서울역사경시대회

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 190,510,000 0 190,510,000 181,100,880 0 9,409,120

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 190,510,000 0 190,510,000 181,100,880 0 9,409,120

자 체 재 원 190,510,000 0 190,510,000 181,100,880 0 9,409,120

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.06 %

- 집행실적 분석 : 시민을 위한 서울역사교육의 참여자 남녀 성비는 비교적 평등

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019남녀 평등한 역사강좌 및 문

화답사 참여50 47

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,223 3,102 4,250

여성(비율) 1,858 (44.00 %) 1,449 (46.71 %) 2,000 (47.06 %)

남성(비율) 2,365 (56.00 %) 1,653 (53.29 %) 2,250 (52.94 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 4,223 3,102 4,250

여성(비율) 1,858 (44.00 %) 1,449 (46.71 %) 2,000 (47.06 %)

남성(비율) 2,365 (56.00 %) 1,653 (53.29 %) 2,250 (52.94 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 162,734,000 0 190,510,000

여성(비율) 71,598,336 (44.00 %) 0 (0.00 %) 89,651,765 (47.06 %)

남성(비율) 91,135,664 (56.00 %) 0 (0.00 %) 100,858,235 (52.94 %)

지출액

계 159,463,870 0 181,100,880

여성(비율) 70,159,572 (44.00 %) 0 (0.00 %) 85,223,944 (47.06 %)

남성(비율) 89,304,298 (56.00 %) 0 (0.00 %) 95,876,936 (52.94 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자유로운 참여로 시민을 위한 서울 역사교육 참여자의 남녀비율은 비교적 평등함

○ 향후 개선사항 : 해당없음

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시립미술관 미술아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 대상의 시민고객의 미술에 대한 교육적 욕구를 충족시키고 미술문화의 저변

확대를 위해 다양하고 수준높은 강좌를 제공하여 공공미술관으로서의 사회적인

기능을 다하고자 함

○ 사업내용 : 찾아가는 미술감상교실, 도슨트 및 인터십 운영 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 183,870,000 0 183,870,000 181,132,560 0 2,737,440

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 183,870,000 0 183,870,000 181,132,560 0 2,737,440

자 체 재 원 183,870,000 0 183,870,000 181,132,560 0 2,737,440

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.51 %

- 집행실적 분석 : 2,737천원을 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 시민미술아카데미 운영 200 200

2019 찾아가는 미술감상교실 개최 100 104

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 불특정다수 4,991,724 (51.12 %) 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 불특정다수 4,773,899 (48.88 %) 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

행정안전부 주민등록 통계 / 서울특별시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 19,849 17,584

여성(비율) 불특정다수 13,895 (70.00 %) 12,309 (70.00 %)

남성(비율) 불특정다수 5,954 (30.00 %) 5,275 (30.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

미술관 교육 프로그램 참여자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 183,870,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 94,212,221 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 89,657,779 (48.76 %)

지출액

계 0 0 181,132,560

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 126,794,852 (70.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 54,337,708 (30.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 연초 수립한 교육계획 프로그램 및 전시연계 교육 프로그램을 기획, 참여자 모집 후 진행

○ 향후 개선사항 : 시민 참여자와 함께 전시, 미술관 공간, 소장품을 활용한 교육과 지역과 공동체에 대해 생각해 볼 수

있는 프로그램을 개발하여 추진할 예정임

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북서울미술관 미술아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 전문적인 평생교육기관이자 주민친화적 미술관으로서 지역특색을 반영하고 연령과 계층에

맞는 프로그램으로 미술아카데미를 운영하여 미술관 비전인 ‘우리 삶을 바꾸는, 마음을

진 미술관’을 실천하고자 함

○ 사업내용 : 전문인 참여의 전시연계 학술 프로그램과 전시 작가와의 대화 등으로 전문적이면서도 즐겁고

친절한 교육 프로그램 기획. 지역 기관과 연계한 프로그램과 지역 주민들의 관심사를 반영한

대중적 미술 교육 마련. 도슨트, 대학(원)생 예비 에듀케이터 양성 프로그램 등 인적 자원

발굴 교육 프로그램 운영.

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 114,580,000 0 114,580,000 114,465,330 0 114,670

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 114,580,000 0 114,580,000 114,465,330 0 114,670

자 체 재 원 114,580,000 0 114,580,000 114,465,330 0 114,670

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.90 %

- 집행실적 분석 : 114천원을 집행잔액으로 불용

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 미술아카데미 운영 170 170

2019 시민교육프로그램 운영 24 24

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 9,765,623 9,729,107

여성(비율) 불특정다수 4,991,724 (51.12 %) 4,985,048 (51.24 %)

남성(비율) 불특정다수 4,773,899 (48.88 %) 4,744,059 (48.76 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

행정자치부 주민등록 인구통계 / 서울특별시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 8,409 9,922

여성(비율) 불특정다수 5,887 (70.01 %) 7,947 (80.09 %)

남성(비율) 불특정다수 2,522 (29.99 %) 1,975 (19.91 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

미술관 교육 프로그램 참여자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 114,580,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 58,709,068 (51.24 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 55,870,932 (48.76 %)

지출액

계 0 0 114,465,330

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 91,680,707 (80.09 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 22,784,623 (19.91 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 연초 수립한 교육계획 프로그램 및 전시연계 교육 프로그램을 기획, 참여자 모집 후 진행

○ 향후 개선사항 : 커뮤니티미술관이자 평생교육기관으로서 미술관 대표 교육 프로그램 개발 및 교육 비평 기능 강화에

주력할 예정임

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식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 시민과 함께 나누고 누리는 정원문화 축제로 식물원 활성화에 기여

- 전연령층을 위한 교육 프로그램으로 가드닝과 식물문화 확산 도모

○ 사업내용 : - 교육 분야

· 어린이, 청소년, 성인을 위한 식물문화 교육 활성화(숲문화학교, 어린이정원학교)

- 식물원 투어프로그램 운영

- 문화행사 : 계절별 시민참여 축제로 시민 호감도 향상

· 식물문화 힐링문화 확산을 위한 음악, 토크, 투어 프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 815,450,000 116,451,400 931,901,400 897,688,410 0 34,212,990

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 815,450,000 116,451,400 931,901,400 897,688,410 0 34,212,990

자 체 재 원 815,450,000 116,451,400 931,901,400 897,688,410 0 34,212,990

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 전년도(2018년) 사고이월 예산임

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.33 %

- 집행실적 분석 : 계획에 따라 사업비 지출, 낙찰차액으로 인한 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 정원문화 축제 참여 500 15000

2019 정원문화 축제 참여 1000 20000

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울식물원 방문 시민

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

식물원 내 각종 축제, 프로그램 참가자(불특정 다수 참가자 비교 불가)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 931,901,400

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 897,688,410

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업은 정원문화 확산을 위해 계절별 축제 및 교육 프로그램을 시행하는 사업으로, 사업 계획

수립 및 프로그램 구성 시 성별 관계없이 모든 시민이 참여할 수 있도록 하였음

○ 향후 개선사항 : 본 사업 추진 시 성인지 요소를 고려하여 시민들의 체험 기회 확대, 의견 수렴 등을 통한 시민 만족도

제고에 만전을 기하고자 함

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서울식물원 홍보 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ㅇ서울식물원 개장 및 운영 시설, 교육 프로그램 정보의 충분한 전달

ㅇ온오프라인 홍보, 영상·인쇄물 등 미디어믹스를 통한 홍보 시너지

ㅇ서울식물원 조성 및 운영목표 달성을 위한 전략적 홍보

○ 사업내용 : 서울식물원 영상 기록 및 관리, 인쇄물(리플릿, 책자, 연간보고서 등) 등 홍보물 제작

지상파 방송 프로그램 노출, 지하철 역사 및 열차 내부 광고 등 오프라인 홍보

캐릭터 개발 및 이모티콘 활용, SNS(페이스북, 인스타그램) 타겟 광고 등 온라인 홍보

내외신 프레스투어 및 시민기자 현장취재 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 600,118,000 0 600,118,000 579,781,910 0 20,336,090

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 600,118,000 0 600,118,000 579,781,910 0 20,336,090

자 체 재 원 600,118,000 0 600,118,000 579,781,910 0 20,336,090

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.61 %

- 집행실적 분석 : 계획에 따라 사업비 지출, 낙찰차액으로 인한 집행잔액 발생

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 식물문화프로그램 참여도 400 7600

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 0 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 0 (0.00 %) 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 600,118,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 579,781,910

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 식물원 홍보 관련 접근성 향상 및 확대를 통한 성별 간 정보습득 격차 해소

○ 향후 개선사항 : 서울식물원 홍보는 2020년도 성인지 예산편성에서 제외됨(여성정책담당관)

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자연학습교실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 자라나는 어린이와 청소년에게 환경과 자연생태 보전에 대한 창의적 체험학습의 기회제공

- 자기주도적이고 미래를 향한 꿈을 키울수 있는 프로그램을 통해 동물원의 교육적 사회공헌

○ 사업내용 : - 동물교실 : 연간 320회 / 21,300명 / 동물사랑유치원 등 14개 프로그램

- 단체교육 : 연간 108회 / 20,300명 / 동물해설단체교육 등 7개 프로그램

- 체험교육 용역 : 연간 4~5회 / 6,000명 / 동물원 1박2일 가족캠프 등 2개 프로그램

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 164,770,000 0 164,770,000 161,648,350 0 3,121,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 164,770,000 0 164,770,000 161,648,350 0 3,121,650

자 체 재 원 164,770,000 0 164,770,000 161,648,350 0 3,121,650

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.11 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 프로그램 참여 45900 46564

2019 프로그램 참여 47600 47611

2019 서울대공원 성과관리 관련 자연학습교실 실적보고(동물기획과-67호, 2020.01.06)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

통계출처 : 서울대공원

사업대상자 : 유치원, 학교 등 어린이, 동물원 관람객

구 분 2017년 2018년 2019년

계 47,954 46,564 47,611

여성(비율) 23,977 (50.00 %) 23,282 (50.00 %) 23,805 (50.00 %)

남성(비율) 23,977 (50.00 %) 23,282 (50.00 %) 23,806 (50.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

불특정 다수 참가자 비교 불가

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 164,770,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 161,648,350

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 80,822,477 (50.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 80,825,873 (50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 성별에 따른 이용자수 파악은 가능하나 단체 등의 신청으로 운영되고, 특히 어린이집을 통한 이

용자가 대다수임

- 만족도 조사 등을 성과목표로 수립하는 것이 어렵고, 성별격차를 분석하였을 때 유의미한 내용

이 도출될 가능성이 낮음

○ 향후 개선사항 : 20년도 성인지예산서 대상사업에서 제외됨

-근거 : 20년도 성인지예산서 대상사업 확정 통보(예산담당관-7551, 2019.6.20.)

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공원내 자원봉사자 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 소통과 시민참여를 통해 시민과 함께 만드는 생태문화공원 운영

- 다양한 분야의 시민에게 자원봉사 활동기회 제공으로 건전한 사회공헌 문화확산

○ 사업내용 : - 자원봉사자 활동인원 운영 및 활동 프로그램 지원

- 청소년, 대학생, 재능기부 봉사자 운영

- 자원봉사스테이션 및 동행라운지(소통공간)운영

- 민관협력을 통한 봉사활동 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 36,200,000 0 36,200,000 35,665,510 0 534,490

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 36,200,000 0 36,200,000 35,665,510 0 534,490

자 체 재 원 36,200,000 0 36,200,000 35,665,510 0 534,490

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.52 %

- 집행실적 분석 : 실비(예산) 집행대상 일반봉사자 2,000명 활동(실비미지급 11개 기업체 및 단체봉사자 총 23, 2,142명

활동), 예산집행율 98.52%등 집행실적 양호

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018 자원봉사활동 참여자 수 2000 2000

2019 자원봉사활동 참여자 수 2000 2000

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,412 2,500 2,000

여성(비율) 1,688 (69.98 %) 1,750 (70.00 %) 880 (44.00 %)

남성(비율) 724 (30.02 %) 750 (30.00 %) 1,120 (56.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 2,412 2,500 2,000

여성(비율) 1,688 (69.98 %) 1,750 (70.00 %) 880 (44.00 %)

남성(비율) 724 (30.02 %) 750 (30.00 %) 1,120 (56.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 71,700,000 30,200,000 36,200,000

여성(비율) 50,178,109 (69.98 %) 21,140,000 (70.00 %) 15,928,000 (44.00 %)

남성(비율) 21,521,891 (30.02 %) 9,060,000 (30.00 %) 20,272,000 (56.00 %)

지출액

계 25,159,000 28,855,000 35,665,510

여성(비율) 17,607,128 (69.98 %) 20,198,500 (70.00 %) 15,692,824 (44.00 %)

남성(비율) 7,551,872 (30.02 %) 8,656,500 (30.00 %) 19,972,686 (56.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

○ 향후 개선사항 : - 남.녀 다양한 시민들의 대공원 봉사활동 참여 활성화로 대공원이미지 향상 노력 지속

- 시민,기업체, 단체 등의 물질· 재능· 노력 봉사활동으로 사회공헌 문화 확산 노력 지속

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생활정보센터 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생활정보센터와 지역방송실 운영을 통해 실시간으로 수집·가공된 교통 및 생활정보를 방송매체 및 뉴미디어

를 통해 수도권 지역주민들에게 효과적으로 전달하고자 함

○ 사업내용 : <생활정보센터 운영>

- 정보수집원 용역인원 : 12명

- 연중무휴 24시간 근무체계 유지

- 방송매체, 기타 SNS를 통한 생활정보 제공 및 전화직접 안내

<지역방송실 운영 (방송통신원:80명)>

- 현황 : 서울시내 4개소, 수도권 4개소

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 33,020,000 0 33,020,000 32,970,240 0 49,760

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 33,020,000 0 33,020,000 32,970,240 0 49,760

자 체 재 원 33,020,000 0 33,020,000 32,970,240 0 49,760

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.85 %

- 집행실적 분석 : 예산현액 대비 99.85% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

생활정보 등 방송정보 수집

제공(서울시 성인지 정책 포

함)

420000 375636

* 자체 실적 분석

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 12

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 12 (100.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 사업대상자 : 정보수집 용역인원

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 12

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 12 (100.00 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 0 (0.00 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 사업수혜자 : 정보수집 용역인원

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 33,020,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 33,020,000 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 32,970,240

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 32,970,240 (100.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생활정보센터 운영사업의 기존 고용인력인 여성 직원들의 계속 근무로 인한 결원 미발생으로 남녀

성평등 비율 달성에 현실적인 애로사항이 있음

○ 향후 개선사항 : 해당업무가 여성전용 업무가 아닌만큼 향후 결원 발생시 남·녀 구분 없이 공정한 심사로 대상자를 선

발하겠음

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통신원 운영 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자원봉사자인 교통통신원에게 소속감과 사명감을 고취시켜 고품질의 교통정보를 생산하게 함으로써 시민들

에게 생생한 교통정보를 제공하고자 함

○ 사업내용 : - 시기 : 매년 4월중

- 대상 : 통신원(약 1600명) 및 가족 등

- 내용 : 통신원소양교육 및 교통정보 제보방법 교육, 유공통신원 시상, 교통정보 제보우수

통신원 감사패 지급 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 29,400,000 △6,100,000 23,300,000 23,300,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 29,400,000 △6,100,000 23,300,000 23,300,000 0 0

자 체 재 원 29,400,000 △6,100,000 23,300,000 23,300,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2019년 TV 시청률 데이터 구매를 위해 통신원 운영사업의 사무관리비 610만원을 프로그

램평가시스템 운영의 사무관리비로 변경

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 예산현액 대비 100% 집행

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019

우수통신원 시상식 및 워크숍

개최시 여성통신원 참여율(%

)

20 23

* 자체 실적 분석

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,025 1,025 1,024

여성(비율) 72 (7.02 %) 72 (7.02 %) 74 (7.23 %)

남성(비율) 953 (92.98 %) 953 (92.98 %) 950 (92.77 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 사업대상자 : tbs 교통방송 통신원 대상

구 분 2017년 2018년 2019년

계 1,025 1,025 1,024

여성(비율) 72 (7.02 %) 72 (7.02 %) 74 (7.23 %)

남성(비율) 953 (92.98 %) 953 (92.98 %) 950 (92.77 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 사업수혜자 : tbs 교통방송 통신원 대상

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 23,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,683,789 (7.23 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 21,616,211 (92.77 %)

지출액

계 0 0 23,300,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,683,789 (7.23 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 21,616,211 (92.77 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 본 사업의 대상인 통신원 대부분이 직업 운전자이며 그중 남성의 비율은 92.77%로 직업 특성상 남

성 운전자의 수혜율이 높음

○ 향후 개선사항 : 꾸준하고 지속적인 홍보로 여성운전자 참여를 확대하여 여성 수혜율을 상향시키도록 하겠음

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교통방송 홍보 (교통사업특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통방송지 등의 간행물 및 다양한 매체를 활용한 홍보를 통해 다채널 공익방송인 교통방송에 대한 내외국인

의 친 도 및 인지도 향상을 제고함

○ 사업내용 : - 교통방송지 등 간행물 발간(연4회)

- 정규 개편 프로그램 및 계기성 특집방송 언론 홍보

- eFM 홍보브로슈어 제작, 배포

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 342,280,000 △65,000,000 277,280,000 164,122,520 0 113,157,480

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 342,280,000 △65,000,000 277,280,000 164,122,520 0 113,157,480

자 체 재 원 342,280,000 △65,000,000 277,280,000 164,122,520 0 113,157,480

* 예산성립후 증감(B) 내역 : TV방송제작운영 등에 전용하고자 교통방송 홍보 예산 6,500만을 감액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 59.19 %

- 집행실적 분석 : 주요 사업은 대부분 수행되었으나 2019년 예정이었던 재단법인화가 2020년으로 지연되어 출범식 행사

비용이 불용되어 59.19%의 집행률을 보임

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019양성평등을 고려한 교통방송

홍보52 52

* 자체 실적 분석

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

* 사업대상자 : 서울 시민을 포함한 tbs 시청취자

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

* 사업수혜자 : 서울 시민을 포함한 tbs 시청취자

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 277,280,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 164,122,520

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교통방송 홍보를 위한 뉴스레터 발송은 총 52회로 목표치를 100% 달성하였음

○ 향후 개선사항 : 특정 성에 치우지지 않는 홍보 사업 추진으로 성평등 효과 제고

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청렴의식 향상 및 청렴문화 확산 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청렴교육 및 적극적인 홍보를 통한 직원의 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산

하정청백리상 및 청렴주간 운영 등 지속적인 청렴콘텐츠 제공으로 직원 참여분위기 조성

○ 사업내용 : 청렴교육, 청렴주간 운영을 통한 직원 청렴의식 함양

청렴 홍보활동 실시

하정청백리상 선정을 통한 청렴문화 확산

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 105,850,000 0 105,850,000 88,175,545 0 17,674,455

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 105,850,000 0 105,850,000 88,175,545 0 17,674,455

자 체 재 원 105,850,000 0 105,850,000 88,175,545 0 17,674,455

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 83.30 %

- 집행실적 분석 : - 외부 청렴도 향상을 위한 직원 대상 설문조사 실시

- 조직 내 청렴 이미지를 높이기 위해 청렴 캠페인을 실시하고 홍보물 제작, 배포

- 청렴을 쉽고 재미있게 알리기 위한 콘서트 개최(2회)

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 권익위 청렴도 평가 결과 8 8

국민권익위원회 2019년 청렴도 평가 결과

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,277 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,629 (35.31 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,648 (64.69 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,277 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,629 (35.31 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,648 (64.69 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 105,850,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 39,444,957 (37.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 66,405,043 (62.74 %)

지출액

계 0 0 88,175,545

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 32,858,579 (37.26 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 55,316,966 (62.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 청렴교육을 기획하는 과정에서 남성과 여성의 정보습득력 차이를 고려한 결과,

- 홍보물의 경우 시각적인 노출을 높이도록 리플렛, 포스터, 캠페인 팻말 등을 활용함.

○ 지루한 주입식 교육이 아닌 청렴이라는 주제로 문화와 접목한 청렴콘서트를 개최하여 직원 참여

율을 높였고, 특히 여성직원 비율이 더 높았음.

○ 향후 개선사항 : ○ 다양한 형태의 청렴교육 과정을 마련하여 조직 내 청렴의식 및 청렴문화 확산에 기여하겠음.

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명예하도급호민관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 명예하도급호민관을 위촉·운영하여 주변 공사현장에서 발생하는 위법 불공정한 사례발생 여부에 대한 모니

터링 및 감시 역할, 기타 시 하도급정책 홍보 등

○ 사업내용 : 위촉대상 : 변호사, 노무사, 기술사 등 관련 자격을 갖춘 전문가

위원임기 : 2년

위촉인원 : 총 16명

위원임무

- 하도급 부조리 신고사항 등에 대하여 수시 하도급 실태 점검(불법·불공정사례, 제도개선사항 등) 지원

- 하도급 관계자 교육 및 하도급 법률 상담 등 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 39,940,000 0 39,940,000 39,940,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 39,940,000 0 39,940,000 39,940,000 0 0

자 체 재 원 39,940,000 0 39,940,000 39,940,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 여성 전문가 참여 확대 1 1

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 39,940,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 39,940,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도 성인지예산은 안전한 도시 서울 구현을 위한 명예하도급호민관 운영에 여성 전문가 참여.

○ 향후 개선사항 : 명예하도급호민관 위촉 시 여성 전문가 비율을 확대하여 사업 운영에 균형감을 유지토록 노력

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조사(점검) 수행 및 행동강령 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리시 공무원 행동강령을 전 직원이 숙지하고 철저히 이행토록 유도하여

시민들로부터 신뢰받는 청렴 공무원상 확립

○ 사업내용 : 공무원 행동강령 홍보물 제작, 공무원 행동강령 숙지도 향상

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 66,240,000 0 66,240,000 62,488,040 0 3,751,960

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 66,240,000 0 66,240,000 62,488,040 0 3,751,960

자 체 재 원 66,240,000 0 66,240,000 62,488,040 0 3,751,960

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.34 %

- 집행실적 분석 :

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019공무원 행동강령 숙지 및 준

수 유도100 100

서울특별시 공무원 행동강령 바로알기 소책자 제작 배부(조사담당관-6019(2019.4.8))

□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,275 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,629 (35.32 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,646 (64.68 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

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서울시 공무원 전체

구 분 2017년 2018년 2019년

계 10,127 10,275 10,530

여성(비율) 3,446 (34.03 %) 3,629 (35.32 %) 3,924 (37.26 %)

남성(비율) 6,681 (65.97 %) 6,646 (64.68 %) 6,606 (62.74 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시 공무원 전체

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 66,360,000 70,640,000 66,240,000

여성(비율) 22,580,879 (34.03 %) 24,949,154 (35.32 %) 24,684,308 (37.26 %)

남성(비율) 43,779,121 (65.97 %) 45,690,846 (64.68 %) 41,555,692 (62.74 %)

지출액

계 65,616,000 67,814,000 62,488,040

여성(비율) 22,327,712 (34.03 %) 23,951,047 (35.32 %) 23,286,141 (37.26 %)

남성(비율) 43,288,288 (65.97 %) 43,862,953 (64.68 %) 39,201,899 (62.74 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 내부 직원에 대한 서울시공무원행동강령 숙지도 향상 및 홍보물 제작, 배부와 관련한 사항임

○ 향후 개선사항 : 서울시공무원행동강령은 남녀 구분없이 서울시공무원이면 지켜야 되는 사항으로 홍보 및 교육에 더욱

심혈을 기울일 필요가 있음

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시민참여예산제 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 예산편성 과정에 시민이 직접 참여하는 시민참여예산제 운영으로

재정운용의 투명성 제고 및 재정민주주의 실현

○ 사업내용 : 시민참여예산위원 공모·선정 및 위원회 구성, 시민제안사업 수렴 및 검토, 참여예산 한마당총회 개최, 참여

예산지원협의회 운영, 각종 포럼, 평가보고회 등 개최

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 672,692,000 0 672,692,000 665,922,350 0 6,769,650

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 672,692,000 0 672,692,000 665,922,350 0 6,769,650

자 체 재 원 672,692,000 0 672,692,000 665,922,350 0 6,769,650

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.99 %

- 집행실적 분석 : 집행률 : 98.99%

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018시민참여예산위원회 남성,여

성위원 비율 편차10% 미만 1.7%

2019시민참여예산위원회 남녀 비

율 일치50 51

2019년도 시민참여예산위원 295명 중 남성위원은 144명, 여성위원은 151명임

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 297 291 295

여성(비율) 156 (52.53 %) 148 (50.86 %) 151 (51.19 %)

남성(비율) 141 (47.47 %) 143 (49.14 %) 144 (48.81 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 496,775,000 672,692,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 252,655,326 (50.86 %) 344,327,092 (51.19 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 244,119,674 (49.14 %) 328,364,908 (48.81 %)

지출액

계 0 487,747,650 665,922,350

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남녀 성비를 고려하여 시민참여예산위원회 구성 및 운영하고 있음

○ 향후 개선사항 : 남여 위원 위촉 비율 편차가 없도록 꾸준히 노력하겠음

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지역협치 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 민관협치가 생동감 있게 펼쳐지는 지역사회 거버넌스 시스템 구축을 지원하여 실질적인

자치분권의 역량강화

- 다양한 민-관 주체가 유기적으로 협력하고 통합적으로 실천하는 중간지원조직 설치 및 지역

사회혁신계획수립지원을 통해 건강한 지역사회 변화도모

○ 사업내용 : 자치구별 민관협력으로 지역사회혁신계획(2016~2019년까지 15개구를 지원하는 3년 한시사업 ) 수립 및 실행

을 지원함

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 3,534,197,000 0 3,534,197,000 3,341,605,200 0 192,591,800

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 3,534,197,000 0 3,534,197,000 3,341,605,200 0 192,591,800

자 체 재 원 3,534,197,000 0 3,534,197,000 3,341,605,200 0 192,591,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.55 %

- 집행실적 분석 : 지역협치 활성화 사업은 자치구 협치기반 조성 및 지역 시민사회 역량 강화, 시민 네트워크 조성을 위

한 지원 예산으로 94.55% 집행률 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2019 지역협치회의 남녀 비율 50 47.98

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 불특정다수

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 0 0 3,534,197,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

지출액

계 0 0 3,341,605,200

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지역사회혁신계획 실행, 지역사회 네트워크 구축, 지역활동가 발굴 및 육성 등 민관협치 사업의 지

원을 위한 예산으로써 사업참여자 및 수혜자를 성별로 구분하기 어렵고, 민관 숙의공론을 통해 사

업이 결정되는 성격으로 인하여 불특정 다수 시민의 편익을 증진하는데 초점을 두고 있음.

○ 향후 개선사항 : 협치기반 제도인 지역협치회의 경우 남녀비율을 비교적 고르게 운영하도록 되어 있으며, 사업수혜자

또한 성별 편중없이 다양한 시민들이 참여하도록 의제 발굴 및 실행, 홍보 등 사업 전반에 대한 내실

있는 운영추진

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마을공동체 종합지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 주민의 입장에서 민관연계 및 지원을 통한 마을공동체 활성화

- 체계적인 지원 시스템 구축으로 지속가능한 마을공동체 구현 등

○ 사업내용 : ① 마을공동체 정책연구 ② 마을공동체 활동가 역량강화 ③ 자치구 지역공동체 기반조성 지원

④ 마을공동체 홍보·전파 ⑤ 서울형 커뮤니티거점 활성화 지원사업 ⑥ 동단위 마을자치 조성

지원 ⑦ 마을센터 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 5,481,521,000 0 5,481,521,000 5,481,521,000 0 0

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 5,481,521,000 0 5,481,521,000 5,481,521,000 0 0

자 체 재 원 5,481,521,000 0 5,481,521,000 5,481,521,000 0 0

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 마을공동체지원센터 민간위탁금으로 집행률 100% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018마을공동체 활성화를 위한 사

업 지원(지원 대상 성비)50% : 50% 50% : 50%

2019마을공동체 활성화를 위한 사

업 지원50 51.2

사업지원에 대한 여성 성비로 서울시민 전체(서울시 주민등록 여성인구 비율)

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 10,041,574

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,899,133 (48.79 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 5,142,441 (51.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민 전체 (서울시 주민등록 인구 수)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 10,041,574

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,899,133 (48.79 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 5,142,441 (51.21 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시민 전체 (서울시 주민등록 인구 수)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 5,218,436,000 5,656,594,000 5,481,521,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,674,351,692 (48.79 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,807,169,308 (51.21 %)

지출액

계 4,908,037,000 5,370,182,000 5,481,521,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,674,351,692 (48.79 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 2,807,169,308 (51.21 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 마을공동체종합지원센터 인건비, 연구비, 사업비 등이 포함된 예산으로 사업대상자나 수혜자를 특

정, 성별로 구분하기 어려움

○ 향후 개선사항 : 센터 운영이 특정 성별에 편향되어 이루어지지 않도록 지속적 관리, 감독 추진

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마을공동체 활동 지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 마을공동체위원회 및 보조금심의위원회 운영 등을 통한 마을공동체 사업 지원

- 다양한 방식의 홍보를 통해 마을공동체 사업에 대한 이해와 관심을 확대하고 시민 참여

기회 제공

- 시,자치구 공무원 및 주민들에게 마을공동체 기본 교육 및 사례 교육 실시

- 사회문제 중 우선 다루어야 할 주제를 선정하여 마을공동체 사업으로 해당 주제의

사회문제를 해결할 수 있는 모델 발굴

○ 사업내용 : 마을공동체위원회 및 보조금 위원회 운영, 마을공동체 교육 및 홍보, 마을로 사회문제를 해결하는 모델 발굴

지원 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 403,105,000 0 403,105,000 348,060,220 0 55,044,780

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 403,105,000 0 403,105,000 348,060,220 0 55,044,780

자 체 재 원 403,105,000 0 403,105,000 348,060,220 0 55,044,780

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 86.34 %

- 집행실적 분석 : 마을공동체 사업에 대한 간접 지원으로 집행률 86% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018마을공동체활성화를 위한 사

업 지원(지원 대상 성비)50% : 50% 50% : 50%

2019마을공동체활성화를 위한 사

업 지원50 51.2

사업지원에 대한 여성 성비로 서울시민 전체(서울시 주민등록 여성인구 비율)

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□ 성평등 효과분석

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 10,041,574

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,899,133 (48.79 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 5,142,441 (51.21 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

서울시민 전체 (서울시 주민등록 인구 수)

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 10,041,574

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 4,899,133 (48.79 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 5,142,441 (51.21 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

서울시민 전체 (서울시 주민등록 인구 수)

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 278,885,000 391,705,000 403,105,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 196,668,870 (48.79 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 206,436,130 (51.21 %)

지출액

계 265,065,050 386,147,510 348,060,220

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 169,813,349 (48.79 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 178,246,871 (51.21 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 마을공동체위원회, 보조금심의위원회 운영 등 마을사업의 간접지원을 위한 예산으로 수혜자를 특정

하기 어려움. 홍보와 교육 역시 불특정 다수의 서울시민과 담당자를 대상으로 하고있어 수혜자의

성비를 계산하기 어려움.

○ 향후 개선사항 : 다양한 시민들이 참석할 수 있도록 남녀 특성을 고려한 교육, 홍보전략 추진

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찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : '찾아가는 동주민센터’ 마을공동체 조성 분야 사업 운영을 통해 민원과 행정 중심의 동주민

센터를 마을, 복지, 자치 중심의 민관협력적 행정기관으로 혁신하고자 함.

○ 사업내용 : 마을복지생태계 강화를 위한 주민참여 활성화 사업, 마을계획 사업, 마을활력소 사업,

찾아가는 동주민센터 추진지원단 마을생태계 분야 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별예산액 예산성립후 예산현액

지출액다음연도

집행잔액(A) 증감(B) (A+B) 이월액

계 1,779,180,000 0 1,779,180,000 1,762,828,250 0 16,351,750

□ 집행실적 (단위 : 원)

자 치 단 체 재 원 1,779,180,000 0 1,779,180,000 1,762,828,250 0 16,351,750

자 체 재 원 1,779,180,000 0 1,779,180,000 1,762,828,250 0 16,351,750

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.08 %

- 집행실적 분석 : 찾아가는 동주민센터 마을분야 사업비로 집행률 99% 달성

회계연도 성과목표 목표치 실적치

□ 성과목표 달성현황

2018마을공동체 활성화를 위한 주

민지원(지원 대상 성비)50% : 50% 50% : 50%

2019마을공동체 활성화를 위한 주

민지원50 69

마을계획 추진 동(7개구 13개동) 마을계획단 여성 구성비

□ 성평등 효과분석

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구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 1,448

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 997 (68.85 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 451 (31.15 %)

○ 사업대상자 (단위 : 명)

마을계획 추진 동(7개구 13개동) 마을계획단 구성비율

구 분 2017년 2018년 2019년

계 불특정다수 불특정다수 310,171

여성(비율) 불특정다수 불특정다수 158,290 (51.03 %)

남성(비율) 불특정다수 불특정다수 151,881 (48.97 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

마을계획 추진 동(7개구 13개동) 주민 비율

구 분 2017년 2018년 2019년

예 산

현 액

계 5,977,800,000 2,598,000,000 1,779,180,000

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 1,225,029,323 (68.85 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 554,150,677 (31.15 %)

지출액

계 5,854,966,000 2,581,751,140 1,762,828,250

여성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 899,626,605 (51.03 %)

남성(비율) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 863,201,645 (48.97 %)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 자발성을 중요시하는 마을공동체 정책의 특성상 여성의 정책수요와 호응도가 높아 여성의 참여 또

한 높게 나타남.

○ 향후 개선사항 : 어느 특정 성별 참여가 과도하게 편중되지 않도록 마을공동체 정책에 대한 시민 전반의 공감대 확산

및 세심한 사업설계 수행