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< 성인지 예산서 개요 > ◈ 성인지예산제도( 性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) : 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계, 기금회계 대상사업 - 세부사업을 기준으로 작성 구분 대상사업 비고 필수 양성평등정책 기본계획 추진사업 2차 양성평등정책 기본계획('18~' 22)에 따라 연도별 지방자치단체 시 행계획 추진사업 성별영향분석평가사업 성별영향평가법에 따른 2019 년 성별 영향평가 대상 예산사업 권장 지차단체가 별도로 추진하는 사업 자치단체장의 공약사업 및 주력사업 으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격 차 개선 가능성이 큰 사업 제외대상 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 - 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비 - 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격 - 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우 성인지 예산서 성격 : 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성인지 관점에서 양성에 미치는 성별 수혜분석, 성별 격차 원인분석을 통해 성평등 목표 설정 및 기대효과를 작성함

성인지예산서개요 · 2020-02-28 · 총 계 9 114,391,680 179,349,155 64,957,475 36.22% 일 반 회 계 9 114,391,680 179,349,155 64,957,475 36.22% 기 타 특 별 회 계

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  • < 성인지 예산서 개요 >

    ◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

    예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과

    남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도

    ◈ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계, 기금회계

    ◈ 대상사업

    - 세부사업을 기준으로 작성

    구 분 대 상 사 업 비 고

    필수

    양성평등정책 기본계획 추진사업

    제2차 양성평등정책 기본계획('18~'

    22)에 따라 연도별 지방자치단체 시

    행계획 추진사업

    성별영향분석평가사업성별영향평가법에 따른 2019년 성별

    영향평가 대상 예산사업

    권장 지차단체가 별도로 추진하는 사업

    자치단체장의 공약사업 및 주력사업

    으로 성별 수혜분석이 가능하다고

    판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격

    차 개선 가능성이 큰 사업

    ◈ 제외대상 :

    행정운영경비, 재무활동, 예비비 등

    - 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비

    - 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격

    - 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우

    ◈ 성인지 예산서 성격 :

    예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성인지 관점에서 양성에 미치는

    성별 수혜분석, 성별 격차 원인분석을 통해 성평등 목표 설정 및 기대효과를 작성함

  • ○ 시정 성주류화 및 성평등 인식 확산, 성희롱·성폭력 없는 서울 견인

    ○ 성평등 노동정책 제도적 기반 마련, 성별임금격차 해소 추진

    ○ 안심 인프라 확산 및 내실화, 여성이 안심하는 생활환경 조성

    ○ 외국이주민 생활 편익 향상 및 위기 이주여성 보호체계 강화

    Ⅰ. 성평등 목표

    ○ 서울시 2020년도 성인지예산은 총 333개 사업, 3조 250억원 규모임

    - 전년 당초예산(373개 사업, 2조 9,089억원) 대비 40개 사업 감소, 1,161억원 증가

    ○ 2020년도는 시정 전반의 성주류화 확산하고 성인지예산에 대한 공감대를 확대하기 위해 양적 확대

    보다 예산서의 질을 제고하는데 중점을 두었으며, 양성평등정책 기본계획 관련 추진사업,

    성별영향분석평가사업, 시정 주요사업 등을 대상으로 편성하였음.

    - 회계별로는 일반회계 299개사업(2조 8,258억원), 기타 특별회계 26개 사업(1,9939억원),

    기금 8개 사업(53억원)임.

    Ⅱ. 성인지예산 편성방향

    Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

    회 계 별사업개수

    예산액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총 괄 표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 333 3,025,020,094 2,908,919,321 116,100,773 3.99%

    일 반 회 계 299 2,825,822,212 2,637,872,577 187,949,635 7.13%

    기 타 특 별 회 계 26 193,917,767 247,262,912 △53,345,145 △21.57%

    기 금 8 5,280,115 23,783,832 △18,503,717 △77.80%

  • 회 계 별사업개수

    예 산 액 전년도예산액 비교증감증감률

    사업별 총괄표

    2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 대변인 언론담당관 ~ 경리과 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 333 3,025,020,094 2,908,919,321 116,100,773 3.99%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 38 789,551,280 1,935,244,087 △1,145,692,807 △59.20%

    일반회계 38 789,551,280 1,891,564,841 △1,102,013,561 △58.26%

    기타특별회계 0 0 43,679,246 △43,679,246 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 140 348,827,663 143,048,903 205,778,760 143.85%

    일반회계 125 284,133,337 91,688,720 192,444,617 209.89%

    기타특별회계 15 64,694,326 51,360,183 13,334,143 25.96%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 155 1,886,641,151 830,626,331 1,056,014,820 127.13%

    일반회계 136 1,752,137,595 654,619,016 1,097,518,579 167.66%

    기타특별회계 11 129,223,441 152,223,483 △23,000,042 △15.11%

    기금 8 5,280,115 23,783,832 △18,503,717 △77.80%

  • 기능별 총괄표

    2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 대변인 언론담당관 ~ 경리과

    【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    총 계 333 3,025,020,094 100.00 % 2,908,919,321 100.00 % 116,100,773 3.99 %

    010 일반공공행정 54 240,068,461 7.94 % 80,844,402 2.78 % 159,224,059 196.95 %

    016 일반행정 54 240,068,461 7.94 % 80,844,402 2.78 % 159,224,059 196.95 %

    020 공공질서및안전 15 16,520,530 0.55 % 12,340,751 0.42 % 4,179,779 33.87 %

    025 재난방재ㆍ민방위 9 7,398,199 0.24 % 4,398,166 0.15 % 3,000,033 68.21 %

    026 소방 6 9,122,331 0.30 % 7,942,585 0.27 % 1,179,746 14.85 %

    050 교육 3 1,391,840 0.05 % 893,924 0.03 % 497,916 55.70 %

    051 유아및초중등교육 2 215,600 0.01 % 123,300 0.00 % 92,300 74.86 %

    053 평생ㆍ직업교육 1 1,176,240 0.04 % 770,624 0.03 % 405,616 52.63 %

    060 문화및관광 31 77,190,674 2.55 % 90,828,222 3.12 % △13,637,548 △15.01 %

    061 문화예술 15 16,053,908 0.53 % 15,706,238 0.54 % 347,670 2.21 %

    062 관광 1 1,397,204 0.05 % 9,840,017 0.34 % △8,442,813 △85.80 %

    063 체육 10 58,103,662 1.92 % 61,394,419 2.11 % △3,290,757 △5.36 %

    064 문화재 2 404,600 0.01 % 771,010 0.03 % △366,410 △47.52 %

    065 문화및관광일반 3 1,231,300 0.04 % 3,116,538 0.11 % △1,885,238 △60.49 %

    070 환경 7 2,817,183 0.09 % 4,333,156 0.15 % △1,515,973 △34.99 %

    071 상하수도ㆍ수질 1 580,100 0.02 % 525,100 0.02 % 55,000 10.47 %

    073 대기 1 62,600 0.00 % 62,600 0.00 % 0 0.00 %

    076 환경보호일반 5 2,174,483 0.07 % 3,745,456 0.13 % △1,570,973 △41.94 %

    080 사회복지 144 2,354,500,495 77.83 % 2,371,989,898 81.54 % △17,489,403 △0.74 %

    082 취약계층지원 20 119,521,569 3.95 % 107,241,258 3.69 % 12,280,311 11.45 %

    084 보육ㆍ가족및여성 79 1,783,890,141 58.97 % 1,789,039,051 61.50 % △5,148,910 △0.29 %

    085 노인ㆍ청소년 20 296,228,927 9.79 % 244,798,738 8.42 % 51,430,189 21.01 %

    086 노동 16 130,384,370 4.31 % 191,513,617 6.58 % △61,129,247 △31.92 %

    088 주택 2 253,750 0.01 % 21,676,358 0.75 % △21,422,608 △98.83 %

  • 기능별 총괄표

    【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    089 사회복지일반 7 24,221,738 0.80 % 17,720,876 0.61 % 6,500,862 36.68 %

    090 보건 22 86,432,582 2.86 % 35,718,583 1.23 % 50,713,999 141.98 %

    091 보건의료 19 83,850,822 2.77 % 33,381,423 1.15 % 50,469,399 151.19 %

    093 식품의약안전 3 2,581,760 0.09 % 2,337,160 0.08 % 244,600 10.47 %

    100 농림해양수산 3 3,082,116 0.10 % 2,875,888 0.10 % 206,228 7.17 %

    101 농업ㆍ농촌 3 3,082,116 0.10 % 2,875,888 0.10 % 206,228 7.17 %

    110 산업ㆍ중소기업및에 13 43,644,021 1.44 % 55,172,633 1.90 % △11,528,612 △20.90 %

    113 무역및투자유치 1 597,565 0.02 % 497,565 0.02 % 100,000 20.10 %

    114 산업진흥ㆍ고도화 7 17,838,002 0.59 % 54,183,454 1.86 % △36,345,452 △67.08 %

    116 산업ㆍ중소기업일 5 25,208,454 0.83 % 491,614 0.02 % 24,716,840 5027.69 %

    120 교통및물류 14 136,305,651 4.51 % 172,956,323 5.95 % △36,650,672 △21.19 %

    121 도로 5 33,476,617 1.11 % 31,113,832 1.07 % 2,362,785 7.59 %

    126 대중교통ㆍ물류등 9 102,829,034 3.40 % 141,842,491 4.88 % △39,013,457 △27.50 %

    140 국토및지역개발 26 62,476,941 2.07 % 78,351,769 2.69 % △15,874,828 △20.26 %

    141 수자원 2 454,800 0.02 % 338,800 0.01 % 116,000 34.24 %

    142 지역및도시 23 42,672,141 1.41 % 77,324,969 2.66 % △34,652,828 △44.81 %

    143 산업단지 1 19,350,000 0.64 % 688,000 0.02 % 18,662,000 2712.50 %

    150 과학기술 1 589,600 0.02 % 691,080 0.02 % △101,480 △14.68 %

    153 과학기술일반 1 589,600 0.02 % 691,080 0.02 % △101,480 △14.68 %

  • 2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 대변인 언론담당관 ~ 경리과

    【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    총 계 333 3,025,020,094 100.00 % 2,908,919,321 100.00 % 116,100,773 3.99 %

    본청 299 2,995,469,429 99.02 % 2,829,234,543 97.26 % 166,234,886 5.88 %

    대변인 3 1,013,961 0.03 % 0 0.00 % 1,013,961 순증

    대변인 언론담당관 3 1,013,961 0.03 % 0 0.00 % 1,013,961 순증

    서울혁신기획관 1 2,000,109 0.07 % 0 0.00 % 2,000,109 순증

    서울혁신기획관 전환도시담당관

    1 2,000,109 0.07 % 0 0.00 % 2,000,109 순증

    시민소통기획관 4 9,202,030 0.30 % 5,488,026 0.19 % 3,714,004 67.67 %

    시민소통기획관 시민소통담당관

    2 7,788,030 0.26 % 4,308,726 0.15 % 3,479,304 80.75 %

    시민소통기획관 뉴미디어담당관

    1 283,000 0.01 % 283,000 0.01 % 0 0.00 %

    시민소통기획관 도시브랜드담당관

    1 1,131,000 0.04 % 896,300 0.03 % 234,700 26.19 %

    청년청 6 108,010,715 3.57 % 19,141,658 0.66 % 88,869,057 464.27 %

    청년청 6 108,010,715 3.57 % 19,141,658 0.66 % 88,869,057 464.27 %

    여성가족정책실 79 1,783,890,141 58.97 % 1,789,039,051 61.50 % △5,148,910 △0.29 %

    여성가족정책실 여성정책담당관

    17 59,178,678 1.96 % 79,425,401 2.73 % △20,246,723 △25.49 %

    여성가족정책실 여성권익담당관

    28 28,933,294 0.96 % 0 0.00 % 28,933,294 순증

    여성가족정책실 보육담당관

    12 1,051,643,200 34.76 % 1,167,293,046 40.13 % △115,649,846 △9.91 %

    여성가족정책실 가족담당관

    12 587,635,915 19.43 % 537,103,930 18.46 % 50,531,985 9.41 %

    여성가족정책실 아이돌봄담당관

    4 54,916,254 1.82 % 3,559,374 0.12 % 51,356,880 1442.86 %

    여성가족정책실 외국인다문화담당관

    6 1,582,800 0.05 % 1,657,300 0.06 % △74,500 △4.50 %

    노동민생정책관 17 41,368,095 1.37 % 34,627,067 1.19 % 6,741,028 19.47 %

    노동민생정책관 노동정책담당관

    7 15,992,690 0.53 % 12,164,462 0.42 % 3,828,228 31.47 %

    노동민생정책관 소상공인정책담당관

    1 172,000 0.01 % 3,778,115 0.13 % △3,606,115 △95.45 %

    노동민생정책관 공정경제담당관

    2 981,667 0.03 % 963,614 0.03 % 18,053 1.87 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    노동민생정책관 사회적경제담당관

    7 24,221,738 0.80 % 17,720,876 0.61 % 6,500,862 36.68 %

    비상기획관 3 3,711,154 0.12 % 214,890 0.01 % 3,496,264 1627.00 %

    비상기획관 민방위담당관

    3 3,711,154 0.12 % 214,890 0.01 % 3,496,264 1627.00 %

    스마트도시정책관 1 122,342 0.00 % 0 0.00 % 122,342 순증

    스마트도시정책관 공간정보담당관

    1 122,342 0.00 % 0 0.00 % 122,342 순증

    남북협력추진단 3 218,308 0.01 % 0 0.00 % 218,308 순증

    남북협력추진단 남북협력담당관

    1 129,658 0.00 % 0 0.00 % 129,658 순증

    남북협력추진단 개발협력담당관

    2 88,650 0.00 % 0 0.00 % 88,650 순증

    기획조정실 5 67,904,143 2.24 % 1,801,658 0.06 % 66,102,485 3668.98 %

    기획조정실 조직담당관

    2 66,175,188 2.19 % 0 0.00 % 66,175,188 순증

    기획조정실 평가담당관

    1 75,200 0.00 % 254,563 0.01 % △179,363 △70.46 %

    기획조정실 법률지원담당관

    1 1,056,190 0.03 % 1,049,530 0.04 % 6,660 0.63 %

    기획조정실 국제교류담당관

    1 597,565 0.02 % 497,565 0.02 % 100,000 20.10 %

    경제정책실 20 170,157,920 5.63 % 255,839,216 8.79 % △85,681,296 △33.49 %

    경제정책실 경제정책과

    2 4,305,293 0.14 % 39,647,939 1.36 % △35,342,646 △89.14 %

    경제정책실 일자리정책과

    9 114,391,680 3.78 % 179,349,155 6.17 % △64,957,475 △36.22 %

    경제정책실 투자창업과

    4 24,686,787 0.82 % 24,122,446 0.83 % 564,341 2.34 %

    경제정책실 도시농업과

    1 2,255,951 0.07 % 2,434,276 0.08 % △178,325 △7.33 %

    경제정책실 지역상생경제과

    1 11,617,500 0.38 % 0 0.00 % 11,617,500 순증

    경제정책실 거점성장추진단

    3 12,900,709 0.43 % 10,285,400 0.35 % 2,615,309 25.43 %

    복지정책실 35 405,169,157 13.39 % 342,246,572 11.77 % 62,922,585 18.39 %

    복지정책실 복지정책과

    4 38,867,173 1.28 % 18,118,440 0.62 % 20,748,733 114.52 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    복지정책실 지역돌봄복지과

    3 6,860,508 0.23 % 24,409,900 0.84 % △17,549,392 △71.89 %

    복지정책실 어르신복지과

    9 46,307,770 1.53 % 28,820,494 0.99 % 17,487,276 60.68 %

    복지정책실 인생이모작지원과

    6 239,339,818 7.91 % 206,184,820 7.09 % 33,154,998 16.08 %

    복지정책실 장애인복지정책과

    8 70,583,024 2.33 % 61,817,104 2.13 % 8,765,920 14.18 %

    복지정책실 장애인자립지원과

    4 2,479,764 0.08 % 2,214,714 0.08 % 265,050 11.97 %

    복지정책실 자활지원과

    1 731,100 0.02 % 681,100 0.02 % 50,000 7.34 %

    도시교통실 11 135,179,322 4.47 % 141,927,423 4.88 % △6,748,101 △4.75 %

    도시교통실 도시철도과

    1 1,650,000 0.05 % 0 0.00 % 1,650,000 순증

    도시교통실 버스정책과

    2 26,397,000 0.87 % 23,050,000 0.79 % 3,347,000 14.52 %

    도시교통실 택시물류과

    2 61,397,454 2.03 % 47,702,291 1.64 % 13,695,163 28.71 %

    도시교통실 보행정책과

    2 32,350,288 1.07 % 30,983,832 1.07 % 1,366,456 4.41 %

    도시교통실 자전거정책과

    3 1,193,300 0.04 % 34,081,300 1.17 % △32,888,000 △96.50 %

    도시교통실 교통운영과

    1 12,191,280 0.40 % 6,110,000 0.21 % 6,081,280 99.53 %

    문화본부 9 10,343,238 0.34 % 13,991,208 0.48 % △3,647,970 △26.07 %

    문화본부 문화정책과 2 1,487,838 0.05 % 2,031,410 0.07 % △543,572 △26.76 %

    문화본부 문화예술과 3 7,437,000 0.25 % 8,515,660 0.29 % △1,078,660 △12.67 %

    문화본부 디자인정책과

    3 1,231,300 0.04 % 3,116,538 0.11 % △1,885,238 △60.49 %

    문화본부 역사문화재과

    1 187,100 0.01 % 327,600 0.01 % △140,500 △42.89 %

    기후환경본부 4 1,022,653 0.03 % 2,159,156 0.07 % △1,136,503 △52.64 %

    기후환경본부 환경정책과

    2 888,053 0.03 % 2,024,556 0.07 % △1,136,503 △56.14 %

    기후환경본부 대기정책과

    1 62,600 0.00 % 62,600 0.00 % 0 0.00 %

    기후환경본부 에너지시민협력과

    1 72,000 0.00 % 72,000 0.00 % 0 0.00 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    행정국 10 28,035,685 0.93 % 11,992,216 0.41 % 16,043,469 133.78 %

    행정국 총무과 3 768,741 0.03 % 691,538 0.02 % 77,203 11.16 %

    행정국 인사과 1 433,775 0.01 % 299,434 0.01 % 134,341 44.86 %

    행정국 인력개발과 2 1,820,423 0.06 % 4,869,267 0.17 % △3,048,844 △62.61 %

    행정국 자치행정과 4 25,012,746 0.83 % 6,131,977 0.21 % 18,880,769 307.91 %

    재무국 3 51,000 0.00 % 112,300 0.00 % △61,300 △54.59 %

    재무국 세제과 1 10,000 0.00 % 112,300 0.00 % △102,300 △91.10 %

    재무국 세무과 1 30,000 0.00 % 0 0.00 % 30,000 순증

    재무국 38세금징수과 1 11,000 0.00 % 0 0.00 % 11,000 순증

    평생교육국 8 11,973,179 0.40 % 10,687,348 0.37 % 1,285,831 12.03 %

    평생교육국 교육정책과

    1 30,000 0.00 % 0 0.00 % 30,000 순증

    평생교육국 평생교육과

    1 1,176,240 0.04 % 770,624 0.03 % 405,616 52.63 %

    평생교육국 청소년정책과

    5 10,581,339 0.35 % 9,793,424 0.34 % 787,915 8.05 %

    평생교육국 친환경급식과

    1 185,600 0.01 % 123,300 0.00 % 62,300 50.53 %

    관광체육국 11 59,500,866 1.97 % 71,087,591 2.44 % △11,586,725 △16.30 %

    관광체육국 관광산업과

    1 1,397,204 0.05 % 9,840,017 0.34 % △8,442,813 △85.80 %

    관광체육국 체육정책과

    4 38,848,023 1.28 % 43,494,256 1.50 % △4,646,233 △10.68 %

    관광체육국 체육진흥과

    6 19,255,639 0.64 % 17,753,318 0.61 % 1,502,321 8.46 %

    시민건강국 14 72,180,840 2.39 % 35,048,247 1.20 % 37,132,593 105.95 %

    시민건강국 보건의료정책과

    3 4,329,537 0.14 % 3,624,884 0.12 % 704,653 19.44 %

    시민건강국 건강증진과

    7 65,119,543 2.15 % 28,936,203 0.99 % 36,183,340 125.05 %

    시민건강국 식품정책과

    3 2,581,760 0.09 % 2,337,160 0.08 % 244,600 10.47 %

    시민건강국 질병관리과

    1 150,000 0.00 % 150,000 0.01 % 0 0.00 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    도시공간개선단 1 3,080,000 0.10 % 6,332,559 0.22 % △3,252,559 △51.36 %

    도시공간개선단 1 3,080,000 0.10 % 6,332,559 0.22 % △3,252,559 △51.36 %

    공공개발기획단 3 3,134,664 0.10 % 0 0.00 % 3,134,664 순증

    공공개발기획단 3 3,134,664 0.10 % 0 0.00 % 3,134,664 순증

    기술심사담당관 1 399,146 0.01 % 0 0.00 % 399,146 순증

    기술심사담당관 1 399,146 0.01 % 0 0.00 % 399,146 순증

    안전총괄실 5 3,617,045 0.12 % 2,664,473 0.09 % 952,572 35.75 %

    안전총괄실 안전총괄과

    4 2,617,045 0.09 % 2,664,473 0.09 % △47,428 △1.78 %

    안전총괄실 시설안전과

    1 1,000,000 0.03 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

    도시재생실 5 43,952,900 1.45 % 41,820,316 1.44 % 2,132,584 5.10 %

    도시재생실 재생정책과

    3 21,345,650 0.71 % 5,349,459 0.18 % 15,996,191 299.02 %

    도시재생실 역사도심재생과

    1 22,547,250 0.75 % 36,415,857 1.25 % △13,868,607 △38.08 %

    도시재생실 한옥건축자산과

    1 60,000 0.00 % 55,000 0.00 % 5,000 9.09 %

    도시계획국 3 3,290,875 0.11 % 687,403 0.02 % 2,603,472 378.74 %

    도시계획국 도시계획과

    1 710,000 0.02 % 511,011 0.02 % 198,989 38.94 %

    도시계획국 전략계획과

    1 153,000 0.01 % 0 0.00 % 153,000 순증

    도시계획국 도시관리과

    1 2,427,875 0.08 % 176,392 0.01 % 2,251,483 1276.41 %

    주택건축본부 5 1,492,163 0.05 % 16,492,343 0.57 % △15,000,180 △90.95 %

    주택건축본부 주택정책과

    1 173,750 0.01 % 15,170,795 0.52 % △14,997,045 △98.85 %

    주택건축본부 건축기획과

    2 400,763 0.01 % 413,000 0.01 % △12,237 △2.96 %

    주택건축본부 공동주택과

    1 837,650 0.03 % 833,548 0.03 % 4,102 0.49 %

    주택건축본부 주거정비과

    1 80,000 0.00 % 75,000 0.00 % 5,000 6.67 %

    푸른도시국3

    1,107,600 0.04 % 4,426,224 0.15 % △3,318,624 △74.98 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    푸른도시국 공원녹지정책과

    2 1,037,600 0.03 % 3,059,921 0.11 % △2,022,321 △66.09 %

    푸른도시국 산지방재과

    1 70,000 0.00 % 1,366,303 0.05 % △1,296,303 △94.88 %

    물순환안전국 3 1,034,900 0.03 % 863,900 0.03 % 171,000 19.79 %

    물순환안전국 물순환정책과

    1 580,100 0.02 % 525,100 0.02 % 55,000 10.47 %

    물순환안전국 하천관리과

    2 454,800 0.02 % 338,800 0.01 % 116,000 34.24 %

    지역발전본부 3 4,791,200 0.16 % 1,149,725 0.04 % 3,641,475 316.73 %

    지역발전본부 동남권사업과

    1 249,000 0.01 % 290,293 0.01 % △41,293 △14.22 %

    지역발전본부 동북권사업과

    2 4,542,200 0.15 % 859,432 0.03 % 3,682,768 428.51 %

    소방재난본부 6 9,122,331 0.30 % 7,292,290 0.25 % 1,830,041 25.10 %

    소방재난본부 소방행정과

    1 899,122 0.03 % 737,362 0.03 % 161,760 21.94 %

    소방재난본부 재난대응과

    2 3,178,247 0.11 % 2,897,375 0.10 % 280,872 9.69 %

    소방재난본부 안전지원과

    3 5,044,962 0.17 % 3,657,553 0.13 % 1,387,409 37.93 %

    인권담당관 3 510,348 0.02 % 691,650 0.02 % △181,302 △26.21 %

    인권담당관 3 510,348 0.02 % 691,650 0.02 % △181,302 △26.21 %

    감사위원회 4 657,140 0.02 % 212,030 0.01 % 445,110 209.93 %

    감사위원회 감사담당관

    2 185,100 0.01 % 105,850 0.00 % 79,250 74.87 %

    감사위원회 안전감사담당관

    1 85,100 0.00 % 39,940 0.00 % 45,160 113.07 %

    감사위원회 조사담당관

    1 386,940 0.01 % 66,240 0.00 % 320,700 484.15 %

    시민감사옴부즈만위원회 3 190,410 0.01 % 0 0.00 % 190,410 순증

    시민감사옴부즈만위원회

    3 190,410 0.01 % 0 0.00 % 190,410 순증

    서울민주주의위원회 4 8,033,849 0.27 % 11,198,003 0.38 % △3,164,154 △28.26 %

    서울민주주의위원회서울협치담당관

    1 1,691,062 0.06 % 0 0.00 % 1,691,062 순증

    서울민주주의위원회지역공동체담당관

    3 6,342,787 0.21 % 11,198,003 0.38 % △4,855,216 △43.36 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    직속기관 32 28,399,399 0.94 % 12,906,450 0.44 % 15,492,949 120.04 %

    경제정책실 3 1,415,765 0.05 % 1,132,692 0.04 % 283,073 24.99 %

    서울시립과학관 총무과

    1 589,600 0.02 % 691,080 0.02 % △101,480 △14.68 %

    농업기술센터 2 826,165 0.03 % 441,612 0.02 % 384,553 87.08 %

    문화본부 4 5,898,348 0.19 % 4,621,818 0.16 % 1,276,530 27.62 %

    한성백제박물관 총무과

    1 217,500 0.01 % 217,000 0.01 % 500 0.23 %

    서울도서관 지식문화과

    3 5,680,848 0.19 % 4,404,818 0.15 % 1,276,030 28.97 %

    시민건강국 8 14,251,742 0.47 % 670,336 0.02 % 13,581,406 2026.06 %

    보건환경연구원 연구지원부

    2 694,452 0.02 % 670,336 0.02 % 24,116 3.60 %

    어린이병원 원무과 2 4,621,188 0.15 % 0 0.00 % 4,621,188 순증

    은평병원 원무과 2 3,078,050 0.10 % 0 0.00 % 3,078,050 순증

    서북병원 원무과 2 5,858,052 0.19 % 0 0.00 % 5,858,052 순증

    푸른도시국 3 641,489 0.02 % 200,970 0.01 % 440,519 219.20 %

    서울대공원 총무과 3 641,489 0.02 % 200,970 0.01 % 440,519 219.20 %

    도시기반시설본부 2 727,183 0.02 % 0 0.00 % 727,183 순증

    도시기반시설본부 총무부 재무예산과

    2 727,183 0.02 % 0 0.00 % 727,183 순증

    한강사업본부 2 1,214,430 0.04 % 1,648,900 0.06 % △434,470 △26.35 %

    한강사업본부 기획예산과

    2 1,214,430 0.04 % 1,648,900 0.06 % △434,470 △26.35 %

    인재개발원 3 2,802,220 0.09 % 3,877,384 0.13 % △1,075,164 △27.73 %

    인재개발원 인재기획과

    3 2,802,220 0.09 % 3,877,384 0.13 % △1,075,164 △27.73 %

    서울역사박물관 3 798,910 0.03 % 455,900 0.02 % 343,010 75.24 %

    서울역사박물관 총무과

    3 798,910 0.03 % 455,900 0.02 % 343,010 75.24 %

    시립미술관 4 649,312 0.02 % 298,450 0.01 % 350,862 117.56 %

    시립미술관 총무과 4 649,312 0.02 % 298,450 0.01 % 350,862 117.56 %

  • 【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    조직별 총괄표

    사업소 2 1,151,266 0.04 % 1,785,016 0.06 % △633,750 △35.50 %

    스마트도시정책관 1 296,266 0.01 % 369,448 0.01 % △73,182 △19.81 %

    데이터센터 기획관리과

    1 296,266 0.01 % 369,448 0.01 % △73,182 △19.81 %

    푸른도시국 1 855,000 0.03 % 1,415,568 0.05 % △560,568 △39.60 %

    서울식물원 기획행정과

    1 855,000 0.03 % 1,415,568 0.05 % △560,568 △39.60 %

  • 대변인

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 대변인의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업의 1,014백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 언론소통 강화 및 출입기자실 운영 및 취재지원 사업을 중점으로 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 1,013,961 0 1,013,961 순증

    일 반 회 계 3 1,013,961 0 1,013,961 순증

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 1,013,961 0 1,013,961 순증

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 1,013,961 0 1,013,961 순증

    일반회계 3 1,013,961 0 1,013,961 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 1 -

  • 서울혁신기획관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 서울혁신기획관의 2020년도 성인지예산은 총 1개 사업 2,000백만원임

    ○ 금년도 성인지예산 시민생활 속 공유문화 확산을 위한 시민체험을 강화함으로써 자원활용의 효율화,

    공동체 회복, 지역경제 활성화를 도모하고자 하는 '공유서울 확산' 사업, 2,000백만원을 편성

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 2,000,109 246,100 1,754,009 712.72%

    일 반 회 계 1 2,000,109 246,100 1,754,009 712.72%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 2,000,109 246,100 1,754,009 712.72%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 246,100 △246,100 순감

    일반회계 0 0 246,100 △246,100 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 1 2,000,109 0 2,000,109 순증

    일반회계 1 2,000,109 0 2,000,109 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 2 -

  • 시민소통기획관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 시민소통기획관의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업, 9,202백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 소통관리 및 시정정보 제공, 시정영상물 제작·관리, 시민참여 프로그램을 통한

    시정 공감대 확산, 서울시 도시브랜드 마케팅에 집중 편성하였음

    - 홍보물·영상물 및 간행물 심의위원회, 시정영상물 제작, 서울브랜드위원회, 서울영상크리에이터

    운영 등 분야에 총 4개 사업, 9,202백만원임

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 9,202,030 5,488,026 3,714,004 67.67%

    일 반 회 계 4 9,202,030 5,488,026 3,714,004 67.67%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 9,202,030 5,488,026 3,714,004 67.67%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 9,202,030 5,488,026 3,714,004 67.67%

    일반회계 4 9,202,030 5,488,026 3,714,004 67.67%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 3 -

  • 청년청

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 청년청 2020년도 성인지예산은 6개 사업, 108,011백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 청년의 자립과 청년활력공간 조성, 청년의 사회참여 역량 강화 및 진로설정

    기회 제공 등에 중점적으로 편성하였음

    - 서울청년 시민의회 및 청년거버넌스 운영, 서울 청년수당, 청년활력 프로그램 운영 등에 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 6 108,010,715 19,141,658 88,869,057 464.27%

    일 반 회 계 6 108,010,715 19,141,658 88,869,057 464.27%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 6 108,010,715 19,141,658 88,869,057 464.27%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 19,141,658 △19,141,658 순감

    일반회계 0 0 19,141,658 △19,141,658 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 6,497,000 0 6,497,000 순증

    일반회계 3 6,497,000 0 6,497,000 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 3 101,513,715 0 101,513,715 순증

    일반회계 3 101,513,715 0 101,513,715 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 4 -

  • 여성가족정책실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 여성가족정책실의 2020년도 성인지예산은 총 79개 사업의 1,783,890백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 여성의 취업지원 및 일자리 창출, 여성의 경제력 강화 및 취약계층 지원,

    믿고 맡기는 보육 서비스 확대 및 건강가정 조성, 외국인주민 인권 강화 분야에

    79개 사업의 1,783,890백만을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 79 1,783,890,141 1,789,039,051 △5,148,910 △0.29%

    일 반 회 계 79 1,783,890,141 1,789,039,051 △5,148,910 △0.29%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 79 1,783,890,141 1,789,039,051 △5,148,910 △0.29%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 35 755,439,572 1,399,649,127 △644,209,555 △46.03%

    일반회계 35 755,439,572 1,399,649,127 △644,209,555 △46.03%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 4,385,318 460,000 3,925,318 853.33%

    일반회계 4 4,385,318 460,000 3,925,318 853.33%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 40 1,024,065,251 388,929,924 635,135,327 163.30%

    일반회계 40 1,024,065,251 388,929,924 635,135,327 163.30%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 5 -

  • 노동민생정책관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 일자리노동정책관의 2020년도 성인지예산은 총 17개 사업, 41,368백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 성별 균형적인 일자리, 노동, 사회적경제 분야 사업추진을 위한 예산을

    중점적으로 편성하였음

    - 공공일자리, 중소기업 취업지원, 노동복지센터, 노동권익센터, 협동조합 활성화, 사회적경제지원

    센터 등 일자리, 노동, 사회적경제 분야에 총 17개 사업, 41,368백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 17 41,368,095 34,627,067 6,741,028 19.47%

    일 반 회 계 17 41,368,095 34,627,067 6,741,028 19.47%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 17 41,368,095 34,627,067 6,741,028 19.47%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 19,937,444 △19,937,444 순감

    일반회계 0 0 19,937,444 △19,937,444 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 5 12,031,425 3,044,497 8,986,928 295.19%

    일반회계 5 12,031,425 3,044,497 8,986,928 295.19%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 12 29,336,670 11,645,126 17,691,544 151.92%

    일반회계 12 29,336,670 11,645,126 17,691,544 151.92%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 6 -

  • 비상기획관

    □ 성인지예산 편성방향

    ㅇ 민방위담당관의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업의 3,711백만원임

    ㅇ 성인지예산(안) 사업은 국가위기관리 연습에 따른 을지태극연습 준비 및 실시 및 전적지 견학 및

    안보 교육 등 시민이 참여하는 시민 안보의식 함양사업과, 서남권 안전교육센터 건립 지원을 위한

    예산편성으로 성별영향분석평가 사업으로 편성하였음.

    - 을지태극연습 준비 및 실시, 시민안보의식 함양 등 3개 사업 3,711백만원임

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,711,154 214,890 3,496,264 1627.00%

    일 반 회 계 3 3,711,154 214,890 3,496,264 1627.00%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,711,154 214,890 3,496,264 1627.00%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 3,711,154 214,890 3,496,264 1627.00%

    일반회계 3 3,711,154 214,890 3,496,264 1627.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 7 -

  • 스마트도시정책관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 스마트도시정책관의 2020년 성인지예산은 총 2개 사업의 총 419백원임

    ○ 성인지예산 대상 사업은 위치기반 안전서비스, 정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육)임

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 418,608 1,368,908 △950,300 △69.42%

    일 반 회 계 2 418,608 1,368,908 △950,300 △69.42%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 418,608 1,368,908 △950,300 △69.42%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 30,858 △30,858 순감

    일반회계 0 0 30,858 △30,858 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 2 418,608 1,338,050 △919,442 △68.72%

    일반회계 2 418,608 1,338,050 △919,442 △68.72%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 8 -

  • 남북협력추진단

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 남북협력추진단의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업의 218백만원임

    - 평화·통일 청년 아카데미 운영, 남북교류협력분야 민간단체 실무자 역량 강화,

    남북경협 편람 제작 및 배포에 218백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 218,308 0 218,308 순증

    일 반 회 계 3 218,308 0 218,308 순증

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 218,308 0 218,308 순증

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 218,308 0 218,308 순증

    일반회계 3 218,308 0 218,308 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 9 -

  • 기획조정실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 기획조정실의 2020년도 성인지 예산은 총 5개 사업 67,904백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 시민법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영, 서울세계도시문화축제 등

    총 5개 사업 67,904백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 67,904,143 1,801,658 66,102,485 3668.98%

    일 반 회 계 5 67,904,143 1,801,658 66,102,485 3668.98%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 67,904,143 1,801,658 66,102,485 3668.98%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 181,681 △181,681 순감

    일반회계 0 0 181,681 △181,681 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 5 67,904,143 1,619,977 66,284,166 4091.67%

    일반회계 5 67,904,143 1,619,977 66,284,166 4091.67%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 10 -

  • 경제정책실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 경제정책실의 2020년 성인지 예산은 총 23개 사업 171,574백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 중소기업, 일자리, 창업, 도시농업 등 여성의 경제활동 참여

    확대를 위한 산업경제 분야 사업을 중점적으로 편성하였음

    - 중소기업 단체 협력 강화, 서울형 뉴딜일자리, 서울 창업허브 운영, 농업전문인력 육성 등

    산업경제 분야 총 23개 사업 171,574백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 23 171,573,685 256,971,908 △85,398,223 △33.23%

    일 반 회 계 23 171,573,685 256,971,908 △85,398,223 △33.23%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 23 171,573,685 256,971,908 △85,398,223 △33.23%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 197,976,943 △197,976,943 순감

    일반회계 0 0 197,976,943 △197,976,943 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 39,695,897 3,226,000 36,469,897 1130.50%

    일반회계 4 39,695,897 3,226,000 36,469,897 1130.50%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 19 131,877,788 55,768,965 76,108,823 136.47%

    일반회계 19 131,877,788 55,768,965 76,108,823 136.47%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 11 -

  • 복지정책실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 복지정책실의 2020년도 성인지예산은 총 35개 사업, 405,169백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 복지분야에 있어서 특정 성별에 치우치지 않고 균등하게 복지서비스를 누릴

    수 있는 여건을 조성하는 방향으로 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 35 405,169,157 342,246,572 62,922,585 18.39%

    일 반 회 계 31 404,806,657 341,922,072 62,884,585 18.39%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 4 362,500 324,500 38,000 11.71%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 35 405,169,157 342,246,572 62,922,585 18.39%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 184,150,043 △184,150,043 순감

    일반회계 0 0 184,150,043 △184,150,043 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 6 29,916,507 15,854,889 14,061,618 88.69%

    일반회계 6 29,916,507 15,854,889 14,061,618 88.69%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 29 375,252,650 142,241,640 233,011,010 163.81%

    일반회계 25 374,890,150 141,917,140 232,973,010 164.16%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 4 362,500 324,500 38,000 11.71%

    - 12 -

  • 도시교통실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 도시교통실의 2020년도 성인지 예산은 총 11개 사업 135,179백만원 편성함

    ○ 금년도 성인지 예산은 지하철, 버스, 택시 등 대중교통 이용에 있어서 여성의 이용권 보장에 관해

    지속적으로 성인지 예산을 편성함과 아울러 보행·자전거 분야를 강화하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 11 135,179,322 172,621,923 △37,442,601 △21.69%

    일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 타 특 별 회 계 11 135,179,322 172,621,923 △37,442,601 △21.69%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 11 135,179,322 172,621,923 △37,442,601 △21.69%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 35,981,462 △35,981,462 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 35,981,462 △35,981,462 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 32,580,500 26,289,110 6,291,390 23.93%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 4 32,580,500 26,289,110 6,291,390 23.93%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 7 102,598,822 110,351,351 △7,752,529 △7.03%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 7 102,598,822 110,351,351 △7,752,529 △7.03%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 13 -

  • 문화본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 문화본부의 2020년도 성인지예산은 총 13개 사업 16,242백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 남성과 여성이 균등한 문화향유 기회를 누릴 수 있는 여건과 문화활동

    참여에 있어서 성별에 따른 차등이 없는 환경을 조성하기 위한 사업을 중점적으로 편성하였음

    - 서교 문화지원센터 운영, 문화도시 서울, 100세시대 인지건강 생활디자인, 장애인도서관 육성 지원

    등 13개 사업 16,242백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 13 16,241,586 18,839,436 △2,597,850 △13.79%

    일 반 회 계 13 16,241,586 18,839,436 △2,597,850 △13.79%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 13 16,241,586 18,839,436 △2,597,850 △13.79%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 10,975,908 △10,975,908 순감

    일반회계 0 0 10,975,908 △10,975,908 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 5 1,763,898 1,365,480 398,418 29.18%

    일반회계 5 1,763,898 1,365,480 398,418 29.18%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 8 14,477,688 6,498,048 7,979,640 122.80%

    일반회계 8 14,477,688 6,498,048 7,979,640 122.80%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 14 -

  • 기후환경본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 기후환경본부의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업 1,023백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 아래와 같음

    - (환경정책과) 녹색서울시민위원회 운영, 서울 환경 에너지 정책 홍보

    - (대기정책과) 맑은하늘만들기 시민운동본부 운영

    - (에너지시민협력과) 원전하나줄이기 정보센터 운영

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 1,022,653 2,159,156 △1,136,503 △52.64%

    일 반 회 계 4 1,022,653 2,159,156 △1,136,503 △52.64%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 1,022,653 2,159,156 △1,136,503 △52.64%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 1,459,956 △1,459,956 순감

    일반회계 0 0 1,459,956 △1,459,956 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 475,200 627,200 △152,000 △24.23%

    일반회계 3 475,200 627,200 △152,000 △24.23%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 1 547,453 72,000 475,453 660.35%

    일반회계 1 547,453 72,000 475,453 660.35%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 15 -

  • 행정국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 행정국의 2020년도 성인지예산은 총 10개 사업 28,036백원임.

    - 2019년도 총 9개 사업 11,992백만원 대비 16,043백만원원(증133.8%) 증액되었음.

    ○ 금년도 성인지예산은 직원 후생복지분야와 주민자치 기반 조성분야 등에 중점 편성하였음

    - 주요 사업은 퇴직공무원 참여 민원상담관 운영, 출산휴가 등 대체인력 지원, 직장교육 활성화,

    직원 근무환경 개선 추진, 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원 등이 있음.

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 10 28,035,685 11,992,216 16,043,469 133.78%

    일 반 회 계 10 28,035,685 11,992,216 16,043,469 133.78%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 10 28,035,685 11,992,216 16,043,469 133.78%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 2 3,433,775 6,069,951 △2,636,176 △43.43%

    일반회계 2 3,433,775 6,069,951 △2,636,176 △43.43%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 5 18,718,569 1,570,488 17,148,081 1091.90%

    일반회계 5 18,718,569 1,570,488 17,148,081 1091.90%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 3 5,883,341 4,351,777 1,531,564 35.19%

    일반회계 3 5,883,341 4,351,777 1,531,564 35.19%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 16 -

  • 재무국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 재무국의 2020년 성인지예산은 총 3개 사업 51백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 세무공무원의 직무역량 강화를 위한 워크숍 및 토론회에 여성 참여율 향상을

    위해 3개 사업 51백만원 편성

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 51,000 1,201,888 △1,150,888 △95.76%

    일 반 회 계 3 51,000 1,201,888 △1,150,888 △95.76%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 51,000 1,201,888 △1,150,888 △95.76%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 112,300 △112,300 순감

    일반회계 0 0 112,300 △112,300 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 51,000 1,089,588 △1,038,588 △95.32%

    일반회계 3 51,000 1,089,588 △1,038,588 △95.32%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 17 -

  • 평생교육국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 평생교육국의 2020년도 성인지예산은 총 8개 사업 11,973백만원으로 2019년 10,687백만원 대비

    1,286백만원(12.0%) 증액되었음

    ○ 금년도 성인지예산은 교육격차 해소 평생교육 저변확대, 청소년 활동 지원 사업, 친환경 급식 가치

    확산 교육 등에 중점 편성 하였음

    - 주요사업은 중고교 명예교사단 운영, 평생교육 운영 활성화, 놀라운 토요일 프로젝트 운영,

    청소년 쉼터 운영, 친환경급식 식생활 교육 지원 사업 등임

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 8 11,973,179 10,687,348 1,285,831 12.03%

    일 반 회 계 8 11,973,179 10,687,348 1,285,831 12.03%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 8 11,973,179 10,687,348 1,285,831 12.03%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 896,447 △896,447 순감

    일반회계 0 0 896,447 △896,447 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 1,747,340 893,924 853,416 95.47%

    일반회계 4 1,747,340 893,924 853,416 95.47%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 4 10,225,839 8,896,977 1,328,862 14.94%

    일반회계 4 10,225,839 8,896,977 1,328,862 14.94%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 18 -

  • 관광체육국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 관광체육국 2020년도 성인지 예산은 총 11개 사업 59,501백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 여성 장애인 등 관광약자 복지 증진 및 여성 장애인, 어르신의 체육 참여율

    확대 등 관광체육분야 복지·일자리 사업을 중점적으로 편성하였음

    - 문화관광해설사 운영, 서울시체육회·장애인체육회 육성, 생활체육지도자 배치 및 활동지원 등

    총 11사업, 59,501백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 11 59,500,866 71,234,436 △11,733,570 △16.47%

    일 반 회 계 9 56,927,251 68,567,904 △11,640,653 △16.98%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 2 2,573,615 2,666,532 △92,917 △3.48%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 11 59,500,866 71,234,436 △11,733,570 △16.47%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 37,608,050 △37,608,050 순감

    일반회계 0 0 37,608,050 △37,608,050 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 2 15,138,371 9,251,494 5,886,877 63.63%

    일반회계 2 15,138,371 9,251,494 5,886,877 63.63%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 9 44,362,495 24,374,892 19,987,603 82.00%

    일반회계 7 41,788,880 21,708,360 20,080,520 92.50%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 2,573,615 2,666,532 △92,917 △3.48%

    - 19 -

  • 시민건강국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 시민건강국 2020년 성인지예산은 총 22개 사업 86,433백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 시민의 응급대응능력 향상을 위한 구조 및 응급처치교육, 서울시 자살예방을

    위한 자살예방센터 운영, 지역사회의 취약계층의 건강관리 서비스 제공을 위한 찾동 건강증진사업,

    광역 치매지원센터 운영 등 공공보건의료 강화를 위한 분야에 중점적으로 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 22 86,432,582 35,718,583 50,713,999 141.98%

    일 반 회 계 20 84,088,582 33,693,783 50,394,799 149.57%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 2 2,344,000 2,024,800 319,200 15.76%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 22 86,432,582 35,718,583 50,713,999 141.98%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 1 30,677,933 7,280,461 23,397,472 321.37%

    일반회계 1 30,677,933 7,280,461 23,397,472 321.37%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 10 43,010,236 25,319,322 17,690,914 69.87%

    일반회계 10 43,010,236 25,319,322 17,690,914 69.87%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 11 12,744,413 3,118,800 9,625,613 308.63%

    일반회계 9 10,400,413 1,094,000 9,306,413 850.68%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 2,344,000 2,024,800 319,200 15.76%

    - 20 -

  • 도시공간개선단

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 도시공간개선단의 2020년도 성인지예산은 총 1개 사업 3,080백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 남녀 걷기 쉽고, 험께걷고 싶은 보행특별시 서울을 구현하기 위한 한강변

    보행네트워크 조성사업을 성인지예산으로 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 3,080,000 6,332,559 △3,252,559 △51.36%

    일 반 회 계 1 3,080,000 6,332,559 △3,252,559 △51.36%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 3,080,000 6,332,559 △3,252,559 △51.36%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 86,326 △86,326 순감

    일반회계 0 0 86,326 △86,326 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 1 3,080,000 6,246,233 △3,166,233 △50.69%

    일반회계 1 3,080,000 6,246,233 △3,166,233 △50.69%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 21 -

  • 공공개발기획단

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 공공개발기획단의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업 3,135백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 기획된 사업의 혜택이 양성에 골고루 돌아갈 수 있도록 예산을 편성하였음

    - 서울숲 일대 명소화 조성사업, 서울 관문도시 조성, 독립운동 기념공간 조성

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,134,664 0 3,134,664 순증

    일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 타 특 별 회 계 3 3,134,664 0 3,134,664 순증

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,134,664 0 3,134,664 순증

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 3,134,664 0 3,134,664 순증

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 3 3,134,664 0 3,134,664 순증

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 22 -

  • 기술심사담당관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 기술심사담당관의 2020년도 성인지예산은 총 1개 사업의 399백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 건설기술분야 여성전문인력의 확보 및 활동범위 확대를 위한 건설기술심의회

    운영 사업을 중점적으로 편성하였음.

    - 건설기술심의회 운영 총 1개 사업, 399백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 399,146 0 399,146 순증

    일 반 회 계 1 399,146 0 399,146 순증

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 1 399,146 0 399,146 순증

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 1 399,146 0 399,146 순증

    일반회계 1 399,146 0 399,146 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 23 -

  • 안전총괄실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 안전총괄실의 2020년도 성인지예산은 5개 사업 3,617백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 시민의 재난재해 대응 역량을 강화하며 도시의 재난회복력을 강화하는 데에

    중점을 두고 편성

    - 안전감시활동 운영 및 지원, 시민 안전문화 활성화, 시민 안전교육 강화, 도시 재난회복력 구축 및

    강화, 안전취약가구 안전점검 및 정비 등 총 5개 사업에 천원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 3,617,045 2,946,973 670,072 22.74%

    일 반 회 계 5 3,617,045 2,816,973 800,072 28.40%

    기 타 특 별 회 계 0 0 130,000 △130,000 순감

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 3,617,045 2,946,973 670,072 22.74%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 2,325,173 △2,325,173 순감

    일반회계 0 0 2,195,173 △2,195,173 순감

    기타특별회계 0 0 130,000 △130,000 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 2,829,425 461,800 2,367,625 512.69%

    일반회계 3 2,829,425 461,800 2,367,625 512.69%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 2 787,620 160,000 627,620 392.26%

    일반회계 2 787,620 160,000 627,620 392.26%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 24 -

  • 도시재생실

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 도시재생실의 2020년도 성인지예산은 총 5개 사업 43,953천원임

    ○ 금년도 성인지예산은 도시재생 활성화 및 도시재생사업 촉진을 위한 지원과정에서

    도시재생활성화지역 내 인구통계학적 지역특색을 반영한 도시재생활성화계획 수립 및

    활성화사업추진에 중점적으로 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 43,952,900 69,455,879 △25,502,979 △36.72%

    일 반 회 계 3 2,055,650 1,286,459 769,191 59.79%

    기 타 특 별 회 계 2 41,897,250 64,401,420 △22,504,170 △34.94%

    기 금 0 0 3,768,000 △3,768,000 순감

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 43,952,900 69,455,879 △25,502,979 △36.72%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 6,835,563 △6,835,563 순감

    일반회계 0 0 55,000 △55,000 순감

    기타특별회계 0 0 6,780,563 △6,780,563 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 21,405,650 21,286,600 119,050 0.56%

    일반회계 3 2,055,650 81,600 1,974,050 2419.18%

    기타특별회계 1 19,350,000 21,205,000 △1,855,000 △8.75%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 1 22,547,250 41,333,716 △18,786,466 △45.45%

    일반회계 0 0 1,149,859 △1,149,859 순감

    기타특별회계 1 22,547,250 36,415,857 △13,868,607 △38.08%

    기금 0 0 3,768,000 △3,768,000 순감

    - 25 -

  • 도시계획국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 도시계획국의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업 3,291백만원임

    ○ 금년도 도시계획국은 여성 및 남성의 균형적인 지위향상을 위하여 성인지예산(안)은

    2040 도시기본계획 수립, 지역균형발전 거버넌스 체계 운영, 소외낙후지역 도시경관개선사업 등

    총 3개 사업, 3,291백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,290,875 767,203 2,523,672 328.94%

    일 반 회 계 2 3,137,875 767,203 2,370,672 309.00%

    기 타 특 별 회 계 1 153,000 0 153,000 순증

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 3,290,875 767,203 2,523,672 328.94%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 176,392 △176,392 순감

    일반회계 0 0 176,392 △176,392 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 3,290,875 540,811 2,750,064 508.51%

    일반회계 2 3,137,875 540,811 2,597,064 480.22%

    기타특별회계 1 153,000 0 153,000 순증

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 50,000 △50,000 순감

    일반회계 0 0 50,000 △50,000 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 26 -

  • 주택건축본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 주택건축본부의 2020년도 성인지예산은 총 5개 사업 1,492백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 다양한 주택정책수립에 여성의 의견을 청취하고 반영할수 있도록

    여성위원 참여 확대와 여성행복 추구를 위한 아파트 공동체 참여사업을 중점적으로 편성하였음

    - 주택정책제도개선을 위한 위원회 운영, 서울 건축문화제,`나와 함께한 건축` 스토리텔링 공모전,

    살기 좋은 아파트 공동체 활성화, 정비사업 아카데미 등임

    총 5개 사업 1,492백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 1,492,163 16,542,202 △15,050,039 △90.98%

    일 반 회 계 4 1,412,163 1,417,343 △5,180 △0.37%

    기 타 특 별 회 계 1 80,000 124,859 △44,859 △35.93%

    기 금 0 0 15,000,000 △15,000,000 순감

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 5 1,492,163 16,542,202 △15,050,039 △90.98%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 273,654 △273,654 순감

    일반회계 0 0 223,795 △223,795 순감

    기타특별회계 0 0 49,859 △49,859 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 5 1,492,163 1,268,548 223,615 17.63%

    일반회계 4 1,412,163 1,193,548 218,615 18.32%

    기타특별회계 1 80,000 75,000 5,000 6.67%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 15,000,000 △15,000,000 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 15,000,000 △15,000,000 순감

    - 27 -

  • 푸른도시국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 푸른도시국의 2020년도 성인지예산은 총 7개 사업 2,604백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 성별, 연령, 장애여부에 따른 차별 없이 공원문화를 향유할 수 있는 여건을

    조성하고, 시민들의 성별, 연령별 맞춤형 산사태 대응능력을 배양하며, 성주류화 과정에서 성적

    지위의 함의를 반영할 수 있는 산사태 대비 일자리 사업 등에 편성하였음

    - 무장애 친화공원 조성, 산사태 대응 시민 역량 강화 등 7개 사업에 2,604백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 7 2,604,089 7,370,062 △4,765,973 △64.67%

    일 반 회 계 7 2,604,089 7,370,062 △4,765,973 △64.67%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 7 2,604,089 7,370,062 △4,765,973 △64.67%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 815,450 △815,450 순감

    일반회계 0 0 815,450 △815,450 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 7 2,604,089 2,594,270 9,819 0.38%

    일반회계 7 2,604,089 2,594,270 9,819 0.38%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 3,960,342 △3,960,342 순감

    일반회계 0 0 3,960,342 △3,960,342 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 28 -

  • 물순환안전국

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 물순환안전국의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업 1,035백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 시민참여 확대를 통한 건강한 물순환 도시 조성, 현장 중심의 풍수해

    대책 추진, 청계천 노후화된 화장실 교체 사업에 중점 편성함

    - 물순환 시민거버넌스 구축, 풍수해 예방대책, 청계천 낡은 화장실 개선사업 등

    총 3개 사업, 1,035백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 1,034,900 863,900 171,000 19.79%

    일 반 회 계 3 1,034,900 863,900 171,000 19.79%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 1,034,900 863,900 171,000 19.79%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 1,034,900 863,900 171,000 19.79%

    일반회계 3 1,034,900 863,900 171,000 19.79%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 29 -

  • 지역발전본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 지역발전본부의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업 4,791백만원

    ○ 금년도 성인지예산은 서울 국제교류복합지구 조성, 도시경제기반형 활성화사업 등에 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 4,791,200 1,837,725 2,953,475 160.71%

    일 반 회 계 1 440,000 0 440,000 순증

    기 타 특 별 회 계 2 4,351,200 1,837,725 2,513,475 136.77%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 4,791,200 1,837,725 2,953,475 160.71%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 4,791,200 1,837,725 2,953,475 160.71%

    일반회계 1 440,000 0 440,000 순증

    기타특별회계 2 4,351,200 1,837,725 2,513,475 136.77%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 30 -

  • 소방재난본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 소방재난본부 2020회계연도 성인지 예산은 총 6개 사업의 9,122백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 도시안전 인프라를 구축하고 시민의 재난초기 대응역량 강화를 통해 안전한

    서울을 만드는데 중점을 두고 편성하였음

    - 전문기관 위탁교육 훈련, 생활안전 및 사회적 약자보호, 의용소방대 활동수당 등, 시민안전체험관

    운영, 시민안전교육 강화, 시민안전파수꾼 양성 총 6개 사업 9,122백만원을 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 6 9,122,331 7,942,585 1,179,746 14.85%

    일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 타 특 별 회 계 6 9,122,331 7,942,585 1,179,746 14.85%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 6 9,122,331 7,942,585 1,179,746 14.85%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 737,362 △737,362 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 737,362 △737,362 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 5,044,962 1,778,348 3,266,614 183.69%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 3 5,044,962 1,778,348 3,266,614 183.69%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 3 4,077,369 5,426,875 △1,349,506 △24.87%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 3 4,077,369 5,426,875 △1,349,506 △24.87%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 31 -

  • 인권담당관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 인권담당관은 2020년도 성인지예산 총 3개 사업, 510백만원 편성함

    ○ 서울시인권위원회를 운영하여 시민의 인권보호 및 증진을 위한 주요 시책에 대한 심의·자문 실시

    ○ 시민인권침해구제위원회를 운영하여 행정기관 등의 인권침해로부터 시민의 권리를 구제하고

    보호하며, 시 정책 및 법규 등에 대한 시정권고 등을 통해 인권시정 구현

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 510,348 691,650 △181,302 △26.21%

    일 반 회 계 3 510,348 691,650 △181,302 △26.21%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 510,348 691,650 △181,302 △26.21%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 537,650 △537,650 순감

    일반회계 0 0 537,650 △537,650 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 510,348 154,000 356,348 231.39%

    일반회계 3 510,348 154,000 356,348 231.39%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 32 -

  • 도시기반시설본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 도시기반시설본부 2020년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업, 727백만원 임

    ○ 금년성인지예산은 공공건축물안전자문단 운영과 건설공사장 안전점검사업 중

    심리상담사업 여성 상담자 배치 예산편성

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 727,183 0 727,183 순증

    일 반 회 계 2 727,183 0 727,183 순증

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 727,183 0 727,183 순증

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 2 727,183 0 727,183 순증

    일반회계 2 727,183 0 727,183 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 33 -

  • 한강사업본부

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 한강사업본부의 2020년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업 1,214백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 각 사업의 성별 균형비율 및 수혜대상의 성별에서 양성평등을 구현하기 위한

    사업을 중점적으로 편성하였음

    - 자원봉사 활동 모집과 참여 및 뚝섬전망문화복합시설 운영과 이용에 여성과 남성이 동등하게

    예산의 수혜를 받도록 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 1,214,430 1,648,900 △434,470 △26.35%

    일 반 회 계 2 1,214,430 1,648,900 △434,470 △26.35%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 2 1,214,430 1,648,900 △434,470 △26.35%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 2 1,214,430 1,568,900 △354,470 △22.59%

    일반회계 2 1,214,430 1,568,900 △354,470 △22.59%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 80,000 △80,000 순감

    일반회계 0 0 80,000 △80,000 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 34 -

  • 인재개발원

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 인재개발원의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업 2,802백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 6급 미래인재 양성과정 및 퇴직 후 인생설계 교육, 시정찰학 공유 특별교육

    과정을 운영하는데 중점적으로 편성하였음

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 2,802,220 3,877,384 △1,075,164 △27.73%

    일 반 회 계 3 2,802,220 3,877,384 △1,075,164 △27.73%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 2,802,220 3,877,384 △1,075,164 △27.73%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 1,758,128 △1,758,128 순감

    일반회계 0 0 1,758,128 △1,758,128 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 2,802,220 2,119,256 682,964 32.23%

    일반회계 3 2,802,220 2,119,256 682,964 32.23%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 35 -

  • 서울역사박물관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 서울역사박물관의 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업, 799백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 시민 관람 서비스 운영 중 서울역사박물관 이용객 시민 만족도 조사, 문화향수

    기반조성 및 문화행사 개최 중 박물관 토요음악회, 박물관 교육 중 성인대상 강좌(서울역사박물관

    대학, 토요서울학 강좌), 총 3개 사업에 대해 편성함.

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 798,910 455,900 343,010 75.24%

    일 반 회 계 3 798,910 455,900 343,010 75.24%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 3 798,910 455,900 343,010 75.24%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 3 798,910 455,900 343,010 75.24%

    일반회계 3 798,910 455,900 343,010 75.24%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 36 -

  • 시립미술관

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 시립미술관의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업 649백만원임

    ○ 금년 성인지예산은 시민들을 대상으로 많은 시민들이 문화즐길 수 있는 기회 제공을 위한 미술관

    홍보, 미술아카데미 운영 사업에 중점으로 편성함

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 649,312 298,450 350,862 117.56%

    일 반 회 계 4 649,312 298,450 350,862 117.56%

    기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별사업개수

    예 산 액전년도

    당초 예산액비교증감

    증감률

    □ 사업별 총괄표 (단위 : 개, 천원, %)

    총 계 4 649,312 298,450 350,862 117.56%

    양성

    평등

    정책

    추진

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별

    영향

    평가

    사업

    소계 4 649,312 298,450 350,862 117.56%

    일반회계 4 649,312 298,450 350,862 117.56%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치

    단체

    특화

    사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 37 -

  • 감사위원회

    □ 성인지예산 편성방향

    ○ 감사위원회의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업 657백만원임

    ○ 2020년도 성인지예산은 자율적인 공직기강확립 유도, 청렴의식 향상 및 청렴문화 확산,

    안전, 일상감사 및 하도급 감사 활동 강화, 조사(점검) 수행 및 행동강령 운영,

    공익제보 활성화 및 공익제보자 지원에 편성하였음

    - 자율적인 공직기강확립 공동연