24
세출예산사업명세서 부서: 청년혁신과 정책: 청년정책과 혁신 단위: 청년과혁신 정책 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 2020년도 추경 1 회 일반회계 청년혁신과 청년혁신과 14,888,325 10,091,792 4,796,533 1,976,053 1,558,391 417,662 250,000 250,000 0 149,563 144,313 5,250 2,563,893 1,251,572 1,312,321 9,948,816 6,887,516 3,061,300 청년정책과 혁신 2,145,834 134,832 2,011,002 810,000 0 810,000 1,335,834 134,832 1,201,002 청년과혁신 정책 545,834 134,832 411,002 10,000 0 10,000 535,834 134,832 401,002 청년과혁신 정책개발 25,834 134,832 108,998 101 인건비 1,626 24,792 23,166 04 기간제근로자등보수 1,626 24,792 23,166 ○청년코디(활동가) 인건비 1,626 24,792 23,166 ― 기본급 1,626 19,792 18,166 ― 퇴직금 0 5,000 5,000 1,625,920*1개월 201 일반운영비 18,876 50,840 31,964 01 사무관리비 16,596 18,440 1,844 ○예산 절감 1,844 0 1,844 02 공공운영비 2,280 2,400 120 ○예산 절감 120 0 120 03 행사운영비 0 30,000 30,000 ○청년 네트워크 역량강화 프로그램 0 30,000 30,000 202 여비 0 1,800 1,800 01 국내여비 0 1,800 1,800 ○국내여비 0 1,800 1,800 203 업무추진비 1,332 0 1,332 03 시책추진업무추진비 1,332 0 1,332 ○청년혁신 시책추진 1,332 0 1,332 301 일반보전금 0 5,400 5,400 12 기타보상금 0 5,400 5,400 ○청년 활동보상금 0 5,400 5,400 303 포상금 4,000 2,000 2,000 01 포상금 4,000 2,000 2,000 ○협업 우수부서 시상금 2,000 0 2,000 ― 최우수 600 0 600 ― 우수 800 0 800 ― 장려 600 0 600 600,000*1개부서 400,000*2개부서 200,000*3개부서 307 민간이전 0 50,000 50,000

세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

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Page 1: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년과혁신 정책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2020년도 추경 1 회 일반회계 청년혁신과

청년혁신과 14,888,325 10,091,792 4,796,533

국 1,976,053 1,558,391 417,662

균 250,000 250,000 0

기 149,563 144,313 5,250

도 2,563,893 1,251,572 1,312,321

군 9,948,816 6,887,516 3,061,300

청년정책과 혁신 2,145,834 134,832 2,011,002

도 810,000 0 810,000

군 1,335,834 134,832 1,201,002

청년과혁신 정책 545,834 134,832 411,002

도 10,000 0 10,000

군 535,834 134,832 401,002

청년과혁신 정책개발 25,834 134,832 △108,998

101 인건비 1,626 24,792 △23,166

04 기간제근로자등보수 1,626 24,792 △23,166

○청년코디(활동가) 인건비 1,626 24,792 △23,166

― 기본급 1,626 19,792 △18,166

― 퇴직금 0 5,000 △5,000

1,625,920원*1개월

201 일반운영비 18,876 50,840 △31,964

01 사무관리비 16,596 18,440 △1,844

○예산 절감 △1,844 0 △1,844

02 공공운영비 2,280 2,400 △120

○예산 절감 △120 0 △120

03 행사운영비 0 30,000 △30,000

○청년 네트워크 역량강화 프로그램 0 30,000 △30,000

202 여비 0 1,800 △1,800

01 국내여비 0 1,800 △1,800

○국내여비 0 1,800 △1,800

203 업무추진비 1,332 0 1,332

03 시책추진업무추진비 1,332 0 1,332

○청년혁신 시책추진 1,332 0 1,332

301 일반보전금 0 5,400 △5,400

12 기타보상금 0 5,400 △5,400

○청년 활동보상금 0 5,400 △5,400

303 포상금 4,000 2,000 2,000

01 포상금 4,000 2,000 2,000

○협업 우수부서 시상금 2,000 0 2,000

― 최우수 600 0 600

― 우수 800 0 800

― 장려 600 0 600

600,000원*1개부서

400,000원*2개부서

200,000원*3개부서

307 민간이전 0 50,000 △50,000

Page 2: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년과혁신 정책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 0 50,000 △50,000

○청년 활력 공모사업 0 50,000 △50,000

사회혁신 실험(리빙랩) 프로젝트 지원 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

○사회혁신 실험(리빙랩) 프로젝트 지원 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

청년창업 스타트업 커뮤니티 플랫폼 조성 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○청년창업 스타트업 커뮤니티 플랫폼 조성(특

별조정교부금사업) 500,000 0 500,000

청년친화도시 조성 1,600,000 0 1,600,000

도 800,000 0 800,000

군 800,000 0 800,000

남해청년 1번지(청년센터) 조성 및 운영(성립전) 347,000 0 347,000

도 173,500 0 173,500

군 173,500 0 173,500

101 인건비 90,000 0 90,000

도 45,000 0 45,000

군 45,000 0 45,000

04 기간제근로자등보수 90,000 0 90,000

○청년 활동 운영 인건비

90,000 0 90,0002,250,000원*5명*8개월

도 45,000 0 45,000

군 45,000 0 45,000

201 일반운영비 97,000 0 97,000

도 48,500 0 48,500

군 48,500 0 48,500

01 사무관리비 84,000 0 84,000

○홍보물(포스터, 리플릿) 등 제작

15,000 0 15,0001,500원*500부*20회

도 7,500 0 7,500

군 7,500 0 7,500

○활동책자 제작 7,000 0 7,00014,000원*500부

도 3,500 0 3,500

군 3,500 0 3,500

○홍보기념품 제작 7,400 0 7,4001,850,000원*4회

도 3,700 0 3,700

군 3,700 0 3,700

Page 3: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○시설 운영 리스료(정수기, 공기청정기 등) 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

○무인경비 용역 600 0 600200,000원*3개월

도 300 0 300

군 300 0 300

○센터 간판, 정보 게시판, 소모성 물품 등 구

입 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

○운영물품 및 사무용품 구입 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

○청년 도서 구입 19,000 0 19,00020,000원*950부

도 9,500 0 9,500

군 9,500 0 9,500

02 공공운영비 8,000 0 8,000

○공공제세(전기, 수도, 인터넷 요금 등)

4,000 0 4,000800,000원*5개월

도 2,000 0 2,000

군 2,000 0 2,000

○시설유지 관리비(조명기구, 창문 시트 등) 4,000 0 4,000

도 2,000 0 2,000

군 2,000 0 2,000

03 행사운영비 5,000 0 5,000

○청년센터 개소식 및 청년행사 개최 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

207 연구개발비 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

군 15,000 0 15,000

02 전산개발비 30,000 0 30,000

○청년센터 홈페이지 구축(1식) 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

군 15,000 0 15,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

군 30,000 0 30,000

01 시설비 60,000 0 60,000

○청년센터 인테리어 공사(1식) 51,000 0 51,000

도 25,500 0 25,500

군 25,500 0 25,500

○청년센터 CCTV 설치공사(1식) 9,000 0 9,000

도 4,500 0 4,500

군 4,500 0 4,500

405 자산취득비 70,000 0 70,000

도 35,000 0 35,000

군 35,000 0 35,000

Page 4: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000

○사무기기 구입 70,000 0 70,000

― 컴퓨터 및 모니터 15,000 0 15,0001,500,000원*10대

도 7,500 0 7,500

군 7,500 0 7,500

― 프린터 1,500 0 1,500500,000원*3대

도 750 0 750

군 750 0 750

― 복사기 10,000 0 10,0005,000,000원*2대

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

― 빔프로젝터 16,000 0 16,0008,000,000원*2대

도 8,000 0 8,000

군 8,000 0 8,000

― 대형 모니터(회의용 등) 3,000 0 3,0001,500,000원*2대

도 1,500 0 1,500

군 1,500 0 1,500

― 책상 및 의자 6,000 0 6,000600,000원*10개

도 3,000 0 3,000

군 3,000 0 3,000

― 캐비닛 및 파티션 등 4,500 0 4,500300,000원*15개

도 2,250 0 2,250

군 2,250 0 2,250

― 냉장고 등 공유 주방 집기 등 구입 14,000 0 14,000

도 7,000 0 7,000

군 7,000 0 7,000

청년 아지트 보물상자(청년학교) 조성 및 운영(성립

전)

272,000 0 272,000

도 136,000 0 136,000

군 136,000 0 136,000

201 일반운영비 72,000 0 72,000

도 36,000 0 36,000

군 36,000 0 36,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○프로그램 홍보물 제작 8,000 0 8,0001,000원*400부*20회

도 4,000 0 4,000

군 4,000 0 4,000

○사무용품 구입 2,000 0 2,000

도 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○시설 유지관리비(전기, 수도, 인터넷 요금 등

) 2,000 0 2,000500,000원*4개월

도 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

03 행사운영비 60,000 0 60,000

○청년 역량 강화교육 60,000 0 60,000

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부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

― 청년 교육(창업, 노무, 외국어 등)

40,000 0 40,0002,000,000원*20회

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

― 취미 소양 교육 등 20,000 0 20,0001,000,000원*20회

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

301 일반보전금 50,000 0 50,000

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

12 기타보상금 50,000 0 50,000

○청년 도서구입 지원 50,000 0 50,000100,000원*500명

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

도 40,000 0 40,000

군 40,000 0 40,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○청년아지트(청년학교) 인테리어 공사 80,000 0 80,000

도 40,000 0 40,000

군 40,000 0 40,000

405 자산취득비 70,000 0 70,000

도 35,000 0 35,000

군 35,000 0 35,000

01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000

○청년학교 운영 설비 구입 70,000 0 70,000

― 다목적실 음향 설비 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

― 영상장비 등 구입 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

― 가구 구입 등 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

― 컴퓨터 및 모니터 구입 4,500 0 4,5001,500,000원*3대

도 2,250 0 2,250

군 2,250 0 2,250

― 프린터 구입 1,000 0 1,000500,000원*2대

도 500 0 500

군 500 0 500

― 책상 및 의자 구입 3,000 0 3,000600,000원*5개

도 1,500 0 1,500

군 1,500 0 1,500

― 캐비닛, 파티션 등 구입 1,500 0 1,500300,000원*5개

도 750 0 750

군 750 0 750

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부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

청년활동공간 조성 및 운영(성립전) 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

군 30,000 0 30,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○홍보 및 정보지 제작 1,200 0 1,200300,000원*4회

도 600 0 600

군 600 0 600

○교육프로그램 운영 소모품 구입 등

2,800 0 2,800700,000원*4회

도 1,400 0 1,400

군 1,400 0 1,400

03 행사운영비 16,000 0 16,000

○찾아가는 교육 프로그램 운영

16,000 0 16,0004,000,000원*4회

도 8,000 0 8,000

군 8,000 0 8,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○청년 활동공간 조성 40,000 0 40,00020,000,000원*2개소

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

청년 주거자금 대출이자 지원(성립전) 50,000 0 50,000

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

301 일반보전금 50,000 0 50,000

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

01 사회보장적수혜금 50,000 0 50,000

○청년 및 신혼부부 대출이자 지원

50,000 0 50,0001,000,000원*50세대

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

청년 씨앗통장(성립전) 156,000 0 156,000

도 78,000 0 78,000

군 78,000 0 78,000

301 일반보전금 156,000 0 156,000

도 78,000 0 78,000

군 78,000 0 78,000

01 사회보장적수혜금 156,000 0 156,000

○청년자산형성 지원금 156,000 0 156,000200,000원*130명*6개월

도 78,000 0 78,000

군 78,000 0 78,000

Page 7: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

청년 네트워크 운영(성립전) 98,000 0 98,000

도 49,000 0 49,000

군 49,000 0 49,000

201 일반운영비 67,400 0 67,400

도 33,700 0 33,700

군 33,700 0 33,700

01 사무관리비 19,400 0 19,400

○활동 공유 책자 제작 10,000 0 10,00020,000원*500부

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

○청년 컨텐츠 홍보 영상 제작 2,400 0 2,400

도 1,200 0 1,200

군 1,200 0 1,200

○네트워크 활동물품 구입 7,000 0 7,00070,000원*100명

도 3,500 0 3,500

군 3,500 0 3,500

03 행사운영비 48,000 0 48,000

○청년정책 아카데미 및 교육 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

○청년 네트워크 워크숍 개최

20,000 0 20,00010,000,000원*2회

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

○청년 멤버십 캠프(1회) 8,000 0 8,000

도 4,000 0 4,000

군 4,000 0 4,000

○청년 네트워크 활동 보고회(1회) 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

301 일반보전금 30,600 0 30,600

도 15,300 0 15,300

군 15,300 0 15,300

09 행사실비지원금 13,000 0 13,000

○청년 멤버십 캠프 및 벤치마킹 참가

13,000 0 13,000100,000원*10명*13회

도 6,500 0 6,500

군 6,500 0 6,500

12 기타보상금 17,600 0 17,600

○우수정책 제안 경진대회 포상 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

○네트워크 운영 참석 수당 12,600 0 12,60020,000원*70명*9회

도 6,300 0 6,300

군 6,300 0 6,300

청년 커뮤니티 활성화 지원(성립전) 40,000 0 40,000

도 20,000 0 20,000

Page 8: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 20,000 0 20,000

301 일반보전금 2,000 0 2,000

도 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

12 기타보상금 2,000 0 2,000

○우수 활동 청년 커뮤니티 선발 포상 2,000 0 2,000

도 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

307 민간이전 38,000 0 38,000

도 19,000 0 19,000

군 19,000 0 19,000

02 민간경상사업보조 38,000 0 38,000

○청년 커뮤니티(동아리) 지원

38,000 0 38,0001,000,000원*38개단체

도 19,000 0 19,000

군 19,000 0 19,000

청년 전국일주 with 보물섬 탐험대(성립전) 35,000 0 35,000

도 17,500 0 17,500

군 17,500 0 17,500

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○전국 청년 캠프 개최 6,000 0 6,0006,000,000원*1회

도 3,000 0 3,000

군 3,000 0 3,000

○보물섬탐험대 등 청년활동 투어

4,000 0 4,0002,000,000원*2회

도 2,000 0 2,000

군 2,000 0 2,000

301 일반보전금 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

09 행사실비지원금 5,000 0 5,000

○청년 교류(탐험) 참여자 실비 지원

5,000 0 5,00050,000원*10명*10회

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

307 민간이전 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

○청년 전국일주 WITH 보물섬 탐험대 지원

20,000 0 20,0001,000,000원*20팀

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

청년 주간행사 "젊음의 행진"(성립전) 60,000 0 60,000

Page 9: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 30,000 0 30,000

군 30,000 0 30,000

201 일반운영비 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

군 30,000 0 30,000

03 행사운영비 60,000 0 60,000

○관내 축제 참여(청년 부스 운영)

60,000 0 60,00020,000,000원*3회

도 30,000 0 30,000

군 30,000 0 30,000

청년 촌라이프 실험 프로젝트(성립전) 110,000 0 110,000

도 55,000 0 55,000

군 55,000 0 55,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

군 2,500 0 2,500

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○사업홍보물 제작 4,300 0 4,300

― 홍보지 제작(포스터, 리플릿 등)

4,300 0 4,3001,000원*2,150부*2종

도 2,150 0 2,150

군 2,150 0 2,150

○공모사업 심사 수당 700 0 70070,000원*10명

도 350 0 350

군 350 0 350

307 민간이전 105,000 0 105,000

도 52,500 0 52,500

군 52,500 0 52,500

02 민간경상사업보조 105,000 0 105,000

○촌라이프 프로젝트 105,000 0 105,00035,000,000원*3개소

도 52,500 0 52,500

군 52,500 0 52,500

청년 작가 자발적 유배 프로젝트(성립전) 95,000 0 95,000

도 47,500 0 47,500

군 47,500 0 47,500

201 일반운영비 15,000 0 15,000

도 7,500 0 7,500

군 7,500 0 7,500

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○사업 홍보비(포스터, 리플릿 등)

4,300 0 4,3001,000원*2,150부*2종

도 2,150 0 2,150

군 2,150 0 2,150

○공모사업 심사 수당 700 0 70070,000원*10명

도 350 0 350

군 350 0 350

03 행사운영비 10,000 0 10,000

Page 10: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○전시회 및 성과 공유회 개최

10,000 0 10,00010,000,000원*1회

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

도 40,000 0 40,000

군 40,000 0 40,000

02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000

○자발적 유배프로젝트 80,000 0 80,00010,000,000원*8팀

도 40,000 0 40,000

군 40,000 0 40,000

청년 도전 프로젝트(성립전) 277,000 0 277,000

도 138,500 0 138,500

군 138,500 0 138,500

201 일반운영비 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○홍보 및 책자제작 8,600 0 8,600

― 청년사업홍보 2,000 0 2,000500,000원*4개소

도 1,000 0 1,000

군 1,000 0 1,000

― 홍보지 제작 1,000 0 1,0002,000원*500부

도 500 0 500

군 500 0 500

― 성과 자료(책자) 제작 5,600 0 5,60010,000원*560부

도 2,800 0 2,800

군 2,800 0 2,800

○공모사업 심사 수당 1,400 0 1,40070,000원*10명*2회

도 700 0 700

군 700 0 700

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○워크숍 및 성과 공유회 개최

10,000 0 10,00010,000,000원*1회

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

○청년 생활여건개선 발굴 등

40,000 0 40,00020,000,000원*2회

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

301 일반보전금 15,000 0 15,000

도 7,500 0 7,500

군 7,500 0 7,500

Page 11: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청년정책과 혁신

단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

12 기타보상금 15,000 0 15,000

○우수 로컬크리에이터 및 청년활동 공모

15,000 0 15,0005,000,000원*3회

도 7,500 0 7,500

군 7,500 0 7,500

307 민간이전 202,000 0 202,000

도 101,000 0 101,000

군 101,000 0 101,000

02 민간경상사업보조 202,000 0 202,000

○청년 리빙랩 무모한 도전 150,000 0 150,00010,000,000원*15팀

도 75,000 0 75,000

군 75,000 0 75,000

○청년 아이디어 지원 52,000 0 52,0005,200,000원*10팀

도 26,000 0 26,000

군 26,000 0 26,000

남해정착지원강화 1,386,178 1,387,900 △1,722

균 250,000 250,000 0

도 3,000 3,000 0

군 1,133,178 1,134,900 △1,722

공동체 활성화 520,900 521,000 △100

균 250,000 250,000 0

군 270,900 271,000 △100

우수공동체 활성화 지원 900 1,000 △100

301 일반보전금 900 1,000 △100

09 행사실비지원금 900 1,000 △100

○예산 절감 △100 0 △100

인구정책 추진 865,278 866,900 △1,622

도 3,000 3,000 0

군 862,278 863,900 △1,622

인구증대시책 지원 273,278 274,900 △1,622

201 일반운영비 14,778 16,400 △1,622

01 사무관리비 14,436 16,040 △1,604

○예산 절감 △1,604 0 △1,604

02 공공운영비 342 360 △18

○예산 절감 △18 0 △18

농업 경쟁력 강화 1,653,480 440,150 1,213,330

국 113,565 110,900 2,665

도 22,050 22,050 0

군 1,517,865 307,200 1,210,665

귀농귀촌 육성 1,653,480 440,150 1,213,330

국 113,565 110,900 2,665

도 22,050 22,050 0

군 1,517,865 307,200 1,210,665

귀농자 정착지원 53,000 45,000 8,000

Page 12: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 귀농귀촌 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

201 일반운영비 18,000 20,000 △2,000

03 행사운영비 18,000 20,000 △2,000

○예산 절감 △2,000 0 △2,000

301 일반보전금 35,000 25,000 10,000

12 기타보상금 35,000 25,000 10,000

○귀농자 영농자재 지원 35,000 25,000 10,0001,000,000원*35가구

도시민농촌유치지원 120,000 120,000 0

국 60,000 60,000 0

도 18,000 18,000 0

군 42,000 42,000 0

301 일반보전금 23,500 29,500 △6,000

국 11,750 14,750 △3,000

도 3,525 4,425 △900

군 8,225 10,325 △2,100

09 행사실비지원금 23,500 29,500 △6,000

○귀농귀촌 교육 참여 보상 등 23,500 29,500 △6,000

국 11,750 14,750 △3,000

도 3,525 4,425 △900

군 8,225 10,325 △2,100

402 민간자본이전 6,000 0 6,000

국 3,000 0 3,000

도 900 0 900

군 2,100 0 2,100

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 0 6,000

○귀농인의 집 유지 보수 6,000 0 6,0003,000,000원*2개소

국 3,000 0 3,000

도 900 0 900

군 2,100 0 2,100

마을단위 찾아가는 융화교육 10,330 5,000 5,330

국 5,165 2,500 2,665

군 5,165 2,500 2,665

201 일반운영비 9,130 4,400 4,730

국 4,565 2,200 2,365

군 4,565 2,200 2,365

03 행사운영비 9,130 4,400 4,730

○융화교육 운영(강사료, 운영물품 등)

9,130 4,400 4,730456,500원*20개소

국 4,565 2,200 2,365

군 4,565 2,200 2,365

301 일반보전금 1,200 600 600

국 600 300 300

군 600 300 300

09 행사실비지원금 1,200 600 600

○융화교육 운영(다과 구입)

1,200 600 6003,000원*20명*20개소

국 600 300 300

Page 13: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 귀농귀촌 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 600 300 300

남해 서울농장 조성사업 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○서울농장 조성(6,784㎡) 300,000 0 300,000

폐)상주초등학교 양아분교장 매입 900,000 0 900,000

401 시설비및부대비 900,000 0 900,000

01 시설비 900,000 0 900,000

○폐)상주초등학교 양아분교장 매입(6,784㎡) 900,000 0 900,000

평생학습체제 구축 842,169 876,300 △34,131

국 9,500 0 9,500

도 7,800 8,000 △200

군 824,869 868,300 △43,431

평생학습도시 운영 14,480 15,600 △1,120

평생학습 협력 강화 14,480 15,600 △1,120

201 일반운영비 8,280 9,200 △920

01 사무관리비 1,980 2,200 △220

○예산 절감 △220 0 △220

03 행사운영비 6,300 7,000 △700

○예산 절감 △700 0 △700

301 일반보전금 1,800 2,000 △200

09 행사실비지원금 1,800 2,000 △200

○예산 절감 △200 0 △200

평생교육 운영 827,689 860,700 △33,011

국 9,500 0 9,500

도 7,800 8,000 △200

군 810,389 852,700 △42,311

평생학습프로그램 운영 지원 65,220 67,200 △1,980

307 민간이전 5,220 7,200 △1,980

02 민간경상사업보조 5,220 7,200 △1,980

○평생학습 우수프로그램 공모 지원 5,220 7,200 △1,980

― 우수프로그램 지원 3,000 6,000 △3,000

― 우수동아리 지원 2,220 1,200 1,020

1,000,000원*3개소

555,000원*4개소

보물섬아카데미 강좌 운영 34,500 35,000 △500

201 일반운영비 4,500 5,000 △500

01 사무관리비 4,500 5,000 △500

○예산 절감 △500 0 △500

평생학습관 운영 507,120 527,850 △20,730

201 일반운영비 87,120 96,800 △9,680

Page 14: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생교육 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 19,620 21,800 △2,180

○예산 절감 △2,180 0 △2,180

02 공공운영비 67,500 75,000 △7,500

○예산 절감 △7,500 0 △7,500

202 여비 0 1,050 △1,050

01 국내여비 0 1,050 △1,050

○평생학습 세미나 및 연수 참가 0 1,050 △1,050

301 일반보전금 70,000 80,000 △10,000

12 기타보상금 70,000 80,000 △10,000

○평생학습 강좌(생애단계별) 강사료 70,000 80,000 △10,000

― 교양, 전문강좌, 특강 등

50,000 50,000 0

― 찾아가는 평생학습 배달강좌 운영

20,000 30,000 △10,000

2,500,000원*10개반*2회

2,000,000원*10개반

학력인정 교육 운영 39,290 39,100 190

국 9,500 0 9,500

군 29,790 39,100 △9,310

201 일반운영비 6,710 4,900 1,810

국 2,300 0 2,300

군 4,410 4,900 △490

01 사무관리비 6,710 4,900 1,810

○예산 절감 △490 0 △490

○한글문해교육 학습용품 7,200 4,900 2,30036,000원*20종*10회

국 2,300 0 2,300

군 4,900 4,900 0

301 일반보전금 32,580 34,200 △1,620

국 7,200 0 7,200

군 25,380 34,200 △8,820

09 행사실비지원금 3,780 4,200 △420

○예산 절감 △420 0 △420

12 기타보상금 28,800 30,000 △1,200

○한글문해교육 강사 수당

28,800 30,000 △1,20030,000원*10개반*96회

국 7,200 0 7,200

군 21,600 30,000 △8,400

도서관 운영 133,929 143,920 △9,991

도 7,800 8,000 △200

군 126,129 135,920 △9,791

201 일반운영비 43,573 48,080 △4,507

01 사무관리비 17,442 19,380 △1,938

○예산 절감 △1,938 0 △1,938

02 공공운영비 12,631 13,700 △1,069

○예산 절감 △1,069 0 △1,069

Page 15: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생교육 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 행사운영비 13,500 15,000 △1,500

○예산 절감 △1,500 0 △1,500

301 일반보전금 18,756 18,840 △84

도 1,000 1,000 0

군 17,756 17,840 △84

09 행사실비지원금 756 840 △84

○예산 절감 △84 0 △84

405 자산취득비 46,600 52,000 △5,400

도 6,800 7,000 △200

군 39,800 45,000 △5,200

01 자산및물품취득비 4,500 5,000 △500

○예산 절감 △500 0 △500

02 도서구입비 42,100 47,000 △4,900

○화전도서관 도서 37,800 38,000 △20012,000원*3,150권

도 6,800 7,000 △200

군 31,000 31,000 0

○예산 절감 △4,700 0 △4,700

청소년 보호 및 육성 1,174,006 1,173,596 410

국 5,284 7,240 △1,956

기 137,316 133,195 4,121

도 621,652 623,630 △1,978

군 409,754 409,531 223

청소년 건전 육성 1,174,006 1,173,596 410

국 5,284 7,240 △1,956

기 137,316 133,195 4,121

도 621,652 623,630 △1,978

군 409,754 409,531 223

청소년 보호육성 8,280 8,700 △420

201 일반운영비 2,700 3,000 △300

01 사무관리비 2,700 3,000 △300

○예산 절감 △300 0 △300

202 여비 1,080 1,200 △120

01 국내여비 1,080 1,200 △120

○예산 절감 △120 0 △120

청소년 축제 지원 13,500 15,000 △1,500

201 일반운영비 13,500 15,000 △1,500

03 행사운영비 13,500 15,000 △1,500

○예산 절감 △1,500 0 △1,500

학교밖 청소년 지원 89,236 89,236 0

기 62,465 62,465 0

군 26,771 26,771 0

101 인건비 69,729 67,729 2,000

기 48,810 47,410 1,400

Page 16: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 20,919 20,319 600

04 기간제근로자등보수 69,729 67,729 2,000

○꿈드림 인건비 63,729 61,729 2,00031,864,500원*2명

기 44,610 43,210 1,400

군 19,119 18,519 600

301 일반보전금 2,000 4,000 △2,000

기 1,400 2,800 △1,400

군 600 1,200 △600

09 행사실비지원금 2,000 4,000 △2,000

○꿈드림 참여자 보상금(1개소) 2,000 4,000 △2,000

기 1,400 2,800 △1,400

군 600 1,200 △600

청소년지도 부모교육사업 0 2,000 △2,000

도 0 1,000 △1,000

군 0 1,000 △1,000

201 일반운영비 0 2,000 △2,000

도 0 1,000 △1,000

군 0 1,000 △1,000

03 행사운영비 0 2,000 △2,000

○청소년지도 부모교육 지원 0 2,000 △2,000

도 0 1,000 △1,000

군 0 1,000 △1,000

청소년건강지원 10,568 14,480 △3,912

국 5,284 7,240 △1,956

도 2,642 3,620 △978

군 2,642 3,620 △978

308 자치단체등이전 10,568 14,480 △3,912

국 5,284 7,240 △1,956

도 2,642 3,620 △978

군 2,642 3,620 △978

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,568 14,480 △3,912

○청소년 건강지원(107명) 10,568 14,480 △3,912

국 5,284 7,240 △1,956

도 2,642 3,620 △978

군 2,642 3,620 △978

학교밖 청소년 급식지원 8,242 0 8,242

기 4,121 0 4,121

군 4,121 0 4,121

301 일반보전금 8,242 0 8,242

기 4,121 0 4,121

군 4,121 0 4,121

09 행사실비지원금 8,242 0 8,242

○꿈드림 참여자 급식지원(1개소) 8,242 0 8,242

기 4,121 0 4,121

군 4,121 0 4,121

우수학교 육성 3,700,156 2,400,600 1,299,556

Page 17: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 우수학교 육성

단위: 우수인재 양성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 568,870 68,870 500,000

군 3,131,286 2,331,730 799,556

우수인재 양성 1,781,420 1,793,800 △12,380

도 42,500 42,500 0

군 1,738,920 1,751,300 △12,380

수도권 남해학숙 설치 1,800 2,000 △200

201 일반운영비 1,800 2,000 △200

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○예산 절감 △200 0 △200

서민자녀교육 지원 219,620 201,800 17,820

도 42,500 42,500 0

군 177,120 159,300 17,820

201 일반운영비 48,180 30,200 17,980

01 사무관리비 4,680 5,200 △520

○예산 절감 △520 0 △520

03 행사운영비 43,500 25,000 18,500

○예산 절감 △1,500 0 △1,500

○진로프로그램 45,000 15,000 30,000

○내고장 바로알기 0 10,000 △10,000

301 일반보전금 1,440 1,600 △160

09 행사실비지원금 1,440 1,600 △160

○예산 절감 △160 0 △160

학교맞춤형프로그램 지원 120,000 150,000 △30,000

301 일반보전금 120,000 150,000 △30,000

12 기타보상금 120,000 150,000 △30,000

○학교맞춤형 프로그램 70,000 100,000 △30,0007,000,000원*10개월

교육여건 개선 1,918,736 606,800 1,311,936

도 526,370 26,370 500,000

군 1,392,366 580,430 811,936

행복교육지구 운영 300,000 300,000 0

201 일반운영비 31,000 30,000 1,000

01 사무관리비 11,000 30,000 △19,000

○행복교육지구 홍보물 제작 둥 10,000 29,000 △19,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○행복교육지구 성과발표회 20,000 0 20,000

301 일반보전금 139,000 70,000 69,000

09 행사실비지원금 4,000 0 4,000

○성과발표회 참석자 지원 4,000 0 4,0008,000원*500명

12 기타보상금 135,000 70,000 65,000

Page 18: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 우수학교 육성

단위: 교육여건 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○마을학교 맞춤형 프로그램 운영

135,000 70,000 65,0005,000,000원*27개팀

307 민간이전 100,000 170,000 △70,000

02 민간경상사업보조 100,000 170,000 △70,000

○마을학교 운영 지원 100,000 170,000 △70,000

― 바다마을학교 0 70,000 △70,000

중고교 교복구입비 지원 201,600 201,800 △200

도 26,370 26,370 0

군 175,230 175,430 △200

201 일반운영비 1,800 2,000 △200

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○예산 절감 △200 0 △200

작은 학교 살리기 프로젝트 1,200,000 0 1,200,000

도 500,000 0 500,000

군 700,000 0 700,000

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

도 500,000 0 500,000

군 700,000 0 700,000

01 시설비 1,200,000 0 1,200,000

○작은학교 살리기 부지매입비 200,000 0 200,000

○작은학교 살리기 주택 신축

1,000,000 0 1,000,000200,000,000원*5개소

도 500,000 0 500,000

군 500,000 0 500,000

고등학교 무상교육 시행 112,136 0 112,136

308 자치단체등이전 112,136 0 112,136

08 교육기관에대한보조 112,136 0 112,136

○고등학교 무상교육 지자체 부담분 112,136 0 112,136

아동보호 및 육성 3,827,396 3,418,905 408,491

국 1,847,704 1,440,251 407,453

기 12,247 11,118 1,129

도 530,521 526,022 4,499

군 1,436,924 1,441,514 △4,590

아동 건전육성 3,608,437 3,185,784 422,653

국 1,827,330 1,419,877 407,453

기 12,247 11,118 1,129

도 516,901 512,402 4,499

군 1,251,959 1,242,387 9,572

취약계층 아동통합서비스 271,053 252,685 18,368

국 216,350 201,000 15,350

도 13,522 12,563 959

군 41,181 39,122 2,059

101 인건비 145,023 136,605 8,418

국 114,378 108,136 6,242

Page 19: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 아동보호 및 육성

단위: 아동 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 7,148 6,758 390

군 23,497 21,711 1,786

03 무기계약근로자보수 37,050 36,435 615

○드림스타트센터 무기계약근로자보수(1명) 37,050 36,435 615

― 명절수당 2,050 1,435 6151,025,000원*2회

04 기간제근로자등보수 107,973 100,170 7,803

○아동보호전담요원 인건비

7,803 0 7,8032,601,000원*1명*3개월

국 6,242 0 6,242

도 390 0 390

군 1,171 0 1,171

201 일반운영비 55,130 57,580 △2,450

국 44,104 46,064 △1,960

도 2,757 2,880 △123

군 8,269 8,636 △367

02 공공운영비 2,700 1,700 1,000

○차량유지 및 제세 2,700 1,700 1,000

국 2,160 1,360 800

도 135 85 50

군 405 255 150

03 행사운영비 37,800 41,250 △3,450

○교육 및 체험 행사 37,800 41,250 △3,450

― 드림스타트 프로그램 운영 37,800 41,250 △3,450

국 30,240 33,000 △2,760

도 1,890 2,063 △173

군 5,670 6,187 △517

301 일반보전금 70,400 58,000 12,400

국 57,468 46,400 11,068

도 3,592 2,900 692

군 9,340 8,700 640

01 사회보장적수혜금 69,400 57,000 12,400

○아동통합 복지서비스 지원 69,400 57,000 12,400

국 56,668 45,600 11,068

도 3,542 2,850 692

군 9,190 8,550 640

아동보호전문기관 운영 24,494 22,235 2,259

기 12,247 11,118 1,129

도 3,674 3,335 339

군 8,573 7,782 791

307 민간이전 24,494 22,235 2,259

기 12,247 11,118 1,129

도 3,674 3,335 339

군 8,573 7,782 791

10 사회복지시설법정운영비보조 24,494 22,235 2,259

○아동보호전문기관 운영 지원(1개소) 24,494 22,235 2,259

기 12,247 11,118 1,129

도 3,674 3,335 339

Page 20: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 아동보호 및 육성

단위: 아동 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 8,573 7,782 791

아동보호전문기관운영비지원 3,053 2,990 63

도 916 897 19

군 2,137 2,093 44

307 민간이전 3,053 2,990 63

도 916 897 19

군 2,137 2,093 44

10 사회복지시설법정운영비보조 3,053 2,990 63

○아동보호전문기관 운영 지원(1개소) 3,053 2,990 63

도 916 897 19

군 2,137 2,093 44

지역아동센터 공기청정기 지원 7,160 6,720 440

국 3,580 3,360 220

도 1,790 1,680 110

군 1,790 1,680 110

307 민간이전 7,160 6,720 440

국 3,580 3,360 220

도 1,790 1,680 110

군 1,790 1,680 110

02 민간경상사업보조 7,160 6,720 440

○지역아동센터 공기청정기 임차(7개소) 7,160 6,720 440

국 3,580 3,360 220

도 1,790 1,680 110

군 1,790 1,680 110

아동복지교사 파견 116,849 112,769 4,080

국 56,384 56,384 0

도 22,554 22,554 0

군 37,911 33,831 4,080

101 인건비 116,849 112,769 4,080

국 56,384 56,384 0

도 22,554 22,554 0

군 37,911 33,831 4,080

03 무기계약근로자보수 4,080 0 4,080

○아동복지교사 가족수당

4,080 0 4,080170,000원*2명*12개월

보호종료아동 자립수당 46,800 57,600 △10,800

국 37,440 46,080 △8,640

도 2,808 3,456 △648

군 6,552 8,064 △1,512

301 일반보전금 46,800 57,600 △10,800

국 37,440 46,080 △8,640

도 2,808 3,456 △648

군 6,552 8,064 △1,512

01 사회보장적수혜금 46,800 57,600 △10,800

○보호종료 아동수당 지원(13명) 46,800 57,600 △10,800

국 37,440 46,080 △8,640

도 2,808 3,456 △648

Page 21: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 아동보호 및 육성

단위: 아동 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 6,552 8,064 △1,512

다함께돌봄센터 운영 98,080 83,237 14,843

국 59,040 51,217 7,823

도 19,520 16,010 3,510

군 19,520 16,010 3,510

101 인건비 26,280 13,140 13,140

국 13,140 6,570 6,570

도 6,570 3,285 3,285

군 6,570 3,285 3,285

04 기간제근로자등보수 26,280 13,140 13,140

○다함께 돌봄센터 돌봄교사 인건비

26,280 13,140 13,1401,460,000원*3명*6개월

국 13,140 6,570 6,570

도 6,570 3,285 3,285

군 6,570 3,285 3,285

201 일반운영비 1,800 900 900

국 900 450 450

도 450 225 225

군 450 225 225

01 사무관리비 1,800 900 900

○운영물품 구입 1,800 900 900300,000원*6개월

국 900 450 450

도 450 225 225

군 450 225 225

405 자산취득비 20,000 19,197 803

국 20,000 19,197 803

01 자산및물품취득비 20,000 19,197 803

○다함께 돌봄센터 기자재 구입비 20,000 19,197 803

국 20,000 19,197 803

아동복지시설 방역물품 지원 1,400 0 1,400

국 700 0 700

도 210 0 210

군 490 0 490

307 민간이전 1,400 0 1,400

국 700 0 700

도 210 0 210

군 490 0 490

10 사회복지시설법정운영비보조 1,400 0 1,400

○복지시설 방역물품 지원사업 1,400 0 1,400

국 700 0 700

도 210 0 210

군 490 0 490

아동양육 한시 지원 사업 392,000 0 392,000

국 392,000 0 392,000

301 일반보전금 392,000 0 392,000

국 392,000 0 392,000

Page 22: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 아동보호 및 육성

단위: 아동 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사회보장적수혜금 392,000 0 392,000

○아동양육 한시지원 사업(성립전) 392,000 0 392,000

국 392,000 0 392,000

보호아동 지원 103,756 115,756 △12,000

국 20,374 20,374 0

도 12,380 12,380 0

군 71,002 83,002 △12,000

퇴소아동 자립정착금 30,000 42,000 △12,000

도 3,000 3,000 0

군 27,000 39,000 △12,000

301 일반보전금 30,000 42,000 △12,000

도 3,000 3,000 0

군 27,000 39,000 △12,000

01 사회보장적수혜금 30,000 42,000 △12,000

○퇴소아동 자립정착금 30,000 42,000 △12,0005,000,000원*6명

도 3,000 3,000 0

군 27,000 39,000 △12,000

아동복지 증진 115,203 117,365 △2,162

도 1,240 1,240 0

군 113,963 116,125 △2,162

아동복지 운영 지원 20,938 22,820 △1,882

201 일반운영비 16,318 18,020 △1,702

01 사무관리비 15,318 17,020 △1,702

○예산 절감 △1,702 0 △1,702

202 여비 1,620 1,800 △180

01 국내여비 1,620 1,800 △180

○예산절감 △180 0 △180

아동복지행사 지원 88,065 88,345 △280

307 민간이전 30,335 30,615 △280

11 사회복지사업보조 5,335 5,615 △280

○예산 절감 △280 0 △280

행정운영경비(청년혁신과) 60,832 81,280 △20,448

기본경비 60,832 81,280 △20,448

기본경비(청년과혁신팀) 28,982 45,280 △16,298

201 일반운영비 15,552 17,280 △1,728

01 사무관리비 15,552 17,280 △1,728

○예산 절감 △1,728 0 △1,728

202 여비 10,190 24,400 △14,210

01 국내여비 10,190 17,200 △7,010

○예산 절감 △3,010 0 △3,010

○관내여비 11,000 15,000 △4,00020,000원*5명*110일

Page 23: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 행정운영경비(청년혁신과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 월액여비 0 7,200 △7,200

○조직개편 반영 0 7,200 △7,200

203 업무추진비 3,240 3,600 △360

04 부서운영업무추진비 3,240 3,600 △360

○예산 절감 △360 0 △360

기본경비(남해정착지원팀) 7,425 9,000 △1,575

202 여비 7,425 9,000 △1,575

01 국내여비 7,425 9,000 △1,575

○예산 절감 △1,575 0 △1,575

기본경비(평생학습팀) 7,425 9,000 △1,575

202 여비 7,425 9,000 △1,575

01 국내여비 7,425 9,000 △1,575

○예산 절감 △1,575 0 △1,575

기본경비(교육청소년팀) 9,600 10,800 △1,200

202 여비 9,600 10,800 △1,200

01 국내여비 9,600 6,000 3,600

○관내여비 9,600 6,000 3,60020,000원*4명*120일

02 월액여비 0 4,800 △4,800

○월액여비 0 4,800 △4,800

기본경비(아동복지팀) 7,400 7,200 200

202 여비 7,400 7,200 200

01 국내여비 2,600 0 2,600

○국내여비 2,600 0 2,60020,000원*1명*130일

02 월액여비 4,800 7,200 △2,400

○월액여비 4,800 7,200 △2,400200,000원*2명*12월

재무활동(청년혁신과) 98,274 178,229 △79,955

보전지출 98,274 178,229 △79,955

국·도비 보조금 반환 98,274 178,229 △79,955

802 반환금기타 98,274 178,229 △79,955

01 국고보조금반환금 49,887 45,517 4,370

○2019년 우수지역아동센터 지원 35 0 35

○2019년 학교 밖 청소년 지원 20,239 19,600 639

○2019년 청소년특별지원사업 40 0 40

○2019년 청소년건강지원 2,043 300 1,743

○2019년 도시민농촌유치지원사업 1,991 0 1,991

○2019년 귀농인의 집 조성사업 34 0 34

○2019년 마을단위 찾아가는 융화교육 2 0 2

○2019년 귀농창업활성화지원 1 0 1

Page 24: 세출예산사업명세서협업우수부서시상금 2,000 0 2,000 ―최우수 600 0 600 ―우수 800 0 800 ―장려 600 0 600 600,000원*1개부서 400,000원*2개부서 200,000원*3개부서

부서: 청년혁신과

정책: 재무활동(청년혁신과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○2019년 신규농업인 현장실습교육(영농기초기

술교육) 160 0 160

○2019년 신규농업인 현장실습교육(선도농가 현

장실습교육) 7 0 7

○2019년 취약계층아동통합서비스 2,700 3,000 △300

○2019년 아동발달지원계좌 5,830 5,200 630

○2019년 아동수당 22 1,000 △978

○2019년 지역아동보호전문기관 설치 및 운영 2 0 2

○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 800 436 364

02 시ㆍ도비보조금반환금 48,387 132,712 △84,325

○2019년 청소년건강지원 1,022 150 872

○2019년 서민자녀교육지원 15,641 15,000 641

○2019년 지역아동센터 냉난방비 지원 370 0 370

○2019년 출산장려금 지원 903 0 903

○2019년 도시민농촌유치지원사업 598 0 598

○2019년 귀농인 영농비 지원사업 329 0 329

○2019년 귀농인 안정정착 지원사업 2 0 2

○2019년 우수지역아동센터 지원 14 0 14

○2019년 아동발달지원계좌 1,300 1,100 200

○2019년 아동수당 3 900 △897

○2019년 가난대물림차단 1,600 1,700 △100

○2019년 아동급식(토요일,공휴일) 5,500 72,000 △66,500

○2019년 아동급식(연중,방학중) 6,050 27,000 △20,950

○2019년 지역아동보호전문기관 설치 및 운영 1 0 1

○2019년 보호종료아동 자립수당 145 135 10

○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 400 218 182