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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년과혁신 정책 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2020년도 추경 1 회 일반회계 청년혁신과
청년혁신과 14,888,325 10,091,792 4,796,533
국 1,976,053 1,558,391 417,662
균 250,000 250,000 0
기 149,563 144,313 5,250
도 2,563,893 1,251,572 1,312,321
군 9,948,816 6,887,516 3,061,300
청년정책과 혁신 2,145,834 134,832 2,011,002
도 810,000 0 810,000
군 1,335,834 134,832 1,201,002
청년과혁신 정책 545,834 134,832 411,002
도 10,000 0 10,000
군 535,834 134,832 401,002
청년과혁신 정책개발 25,834 134,832 △108,998
101 인건비 1,626 24,792 △23,166
04 기간제근로자등보수 1,626 24,792 △23,166
○청년코디(활동가) 인건비 1,626 24,792 △23,166
― 기본급 1,626 19,792 △18,166
― 퇴직금 0 5,000 △5,000
1,625,920원*1개월
201 일반운영비 18,876 50,840 △31,964
01 사무관리비 16,596 18,440 △1,844
○예산 절감 △1,844 0 △1,844
02 공공운영비 2,280 2,400 △120
○예산 절감 △120 0 △120
03 행사운영비 0 30,000 △30,000
○청년 네트워크 역량강화 프로그램 0 30,000 △30,000
202 여비 0 1,800 △1,800
01 국내여비 0 1,800 △1,800
○국내여비 0 1,800 △1,800
203 업무추진비 1,332 0 1,332
03 시책추진업무추진비 1,332 0 1,332
○청년혁신 시책추진 1,332 0 1,332
301 일반보전금 0 5,400 △5,400
12 기타보상금 0 5,400 △5,400
○청년 활동보상금 0 5,400 △5,400
303 포상금 4,000 2,000 2,000
01 포상금 4,000 2,000 2,000
○협업 우수부서 시상금 2,000 0 2,000
― 최우수 600 0 600
― 우수 800 0 800
― 장려 600 0 600
600,000원*1개부서
400,000원*2개부서
200,000원*3개부서
307 민간이전 0 50,000 △50,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년과혁신 정책 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 민간경상사업보조 0 50,000 △50,000
○청년 활력 공모사업 0 50,000 △50,000
사회혁신 실험(리빙랩) 프로젝트 지원 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000
○사회혁신 실험(리빙랩) 프로젝트 지원 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
청년창업 스타트업 커뮤니티 플랫폼 조성 500,000 0 500,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
01 시설비 500,000 0 500,000
○청년창업 스타트업 커뮤니티 플랫폼 조성(특
별조정교부금사업) 500,000 0 500,000
청년친화도시 조성 1,600,000 0 1,600,000
도 800,000 0 800,000
군 800,000 0 800,000
남해청년 1번지(청년센터) 조성 및 운영(성립전) 347,000 0 347,000
도 173,500 0 173,500
군 173,500 0 173,500
101 인건비 90,000 0 90,000
도 45,000 0 45,000
군 45,000 0 45,000
04 기간제근로자등보수 90,000 0 90,000
○청년 활동 운영 인건비
90,000 0 90,0002,250,000원*5명*8개월
도 45,000 0 45,000
군 45,000 0 45,000
201 일반운영비 97,000 0 97,000
도 48,500 0 48,500
군 48,500 0 48,500
01 사무관리비 84,000 0 84,000
○홍보물(포스터, 리플릿) 등 제작
15,000 0 15,0001,500원*500부*20회
도 7,500 0 7,500
군 7,500 0 7,500
○활동책자 제작 7,000 0 7,00014,000원*500부
도 3,500 0 3,500
군 3,500 0 3,500
○홍보기념품 제작 7,400 0 7,4001,850,000원*4회
도 3,700 0 3,700
군 3,700 0 3,700
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○시설 운영 리스료(정수기, 공기청정기 등) 5,000 0 5,000
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
○무인경비 용역 600 0 600200,000원*3개월
도 300 0 300
군 300 0 300
○센터 간판, 정보 게시판, 소모성 물품 등 구
입 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
○운영물품 및 사무용품 구입 10,000 0 10,000
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
○청년 도서 구입 19,000 0 19,00020,000원*950부
도 9,500 0 9,500
군 9,500 0 9,500
02 공공운영비 8,000 0 8,000
○공공제세(전기, 수도, 인터넷 요금 등)
4,000 0 4,000800,000원*5개월
도 2,000 0 2,000
군 2,000 0 2,000
○시설유지 관리비(조명기구, 창문 시트 등) 4,000 0 4,000
도 2,000 0 2,000
군 2,000 0 2,000
03 행사운영비 5,000 0 5,000
○청년센터 개소식 및 청년행사 개최 5,000 0 5,000
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
207 연구개발비 30,000 0 30,000
도 15,000 0 15,000
군 15,000 0 15,000
02 전산개발비 30,000 0 30,000
○청년센터 홈페이지 구축(1식) 30,000 0 30,000
도 15,000 0 15,000
군 15,000 0 15,000
401 시설비및부대비 60,000 0 60,000
도 30,000 0 30,000
군 30,000 0 30,000
01 시설비 60,000 0 60,000
○청년센터 인테리어 공사(1식) 51,000 0 51,000
도 25,500 0 25,500
군 25,500 0 25,500
○청년센터 CCTV 설치공사(1식) 9,000 0 9,000
도 4,500 0 4,500
군 4,500 0 4,500
405 자산취득비 70,000 0 70,000
도 35,000 0 35,000
군 35,000 0 35,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000
○사무기기 구입 70,000 0 70,000
― 컴퓨터 및 모니터 15,000 0 15,0001,500,000원*10대
도 7,500 0 7,500
군 7,500 0 7,500
― 프린터 1,500 0 1,500500,000원*3대
도 750 0 750
군 750 0 750
― 복사기 10,000 0 10,0005,000,000원*2대
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
― 빔프로젝터 16,000 0 16,0008,000,000원*2대
도 8,000 0 8,000
군 8,000 0 8,000
― 대형 모니터(회의용 등) 3,000 0 3,0001,500,000원*2대
도 1,500 0 1,500
군 1,500 0 1,500
― 책상 및 의자 6,000 0 6,000600,000원*10개
도 3,000 0 3,000
군 3,000 0 3,000
― 캐비닛 및 파티션 등 4,500 0 4,500300,000원*15개
도 2,250 0 2,250
군 2,250 0 2,250
― 냉장고 등 공유 주방 집기 등 구입 14,000 0 14,000
도 7,000 0 7,000
군 7,000 0 7,000
청년 아지트 보물상자(청년학교) 조성 및 운영(성립
전)
272,000 0 272,000
도 136,000 0 136,000
군 136,000 0 136,000
201 일반운영비 72,000 0 72,000
도 36,000 0 36,000
군 36,000 0 36,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○프로그램 홍보물 제작 8,000 0 8,0001,000원*400부*20회
도 4,000 0 4,000
군 4,000 0 4,000
○사무용품 구입 2,000 0 2,000
도 1,000 0 1,000
군 1,000 0 1,000
02 공공운영비 2,000 0 2,000
○시설 유지관리비(전기, 수도, 인터넷 요금 등
) 2,000 0 2,000500,000원*4개월
도 1,000 0 1,000
군 1,000 0 1,000
03 행사운영비 60,000 0 60,000
○청년 역량 강화교육 60,000 0 60,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
― 청년 교육(창업, 노무, 외국어 등)
40,000 0 40,0002,000,000원*20회
도 20,000 0 20,000
군 20,000 0 20,000
― 취미 소양 교육 등 20,000 0 20,0001,000,000원*20회
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
301 일반보전금 50,000 0 50,000
도 25,000 0 25,000
군 25,000 0 25,000
12 기타보상금 50,000 0 50,000
○청년 도서구입 지원 50,000 0 50,000100,000원*500명
도 25,000 0 25,000
군 25,000 0 25,000
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
도 40,000 0 40,000
군 40,000 0 40,000
01 시설비 80,000 0 80,000
○청년아지트(청년학교) 인테리어 공사 80,000 0 80,000
도 40,000 0 40,000
군 40,000 0 40,000
405 자산취득비 70,000 0 70,000
도 35,000 0 35,000
군 35,000 0 35,000
01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000
○청년학교 운영 설비 구입 70,000 0 70,000
― 다목적실 음향 설비 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
― 영상장비 등 구입 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
― 가구 구입 등 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
― 컴퓨터 및 모니터 구입 4,500 0 4,5001,500,000원*3대
도 2,250 0 2,250
군 2,250 0 2,250
― 프린터 구입 1,000 0 1,000500,000원*2대
도 500 0 500
군 500 0 500
― 책상 및 의자 구입 3,000 0 3,000600,000원*5개
도 1,500 0 1,500
군 1,500 0 1,500
― 캐비닛, 파티션 등 구입 1,500 0 1,500300,000원*5개
도 750 0 750
군 750 0 750
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
청년활동공간 조성 및 운영(성립전) 60,000 0 60,000
도 30,000 0 30,000
군 30,000 0 30,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○홍보 및 정보지 제작 1,200 0 1,200300,000원*4회
도 600 0 600
군 600 0 600
○교육프로그램 운영 소모품 구입 등
2,800 0 2,800700,000원*4회
도 1,400 0 1,400
군 1,400 0 1,400
03 행사운영비 16,000 0 16,000
○찾아가는 교육 프로그램 운영
16,000 0 16,0004,000,000원*4회
도 8,000 0 8,000
군 8,000 0 8,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
도 20,000 0 20,000
군 20,000 0 20,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○청년 활동공간 조성 40,000 0 40,00020,000,000원*2개소
도 20,000 0 20,000
군 20,000 0 20,000
청년 주거자금 대출이자 지원(성립전) 50,000 0 50,000
도 25,000 0 25,000
군 25,000 0 25,000
301 일반보전금 50,000 0 50,000
도 25,000 0 25,000
군 25,000 0 25,000
01 사회보장적수혜금 50,000 0 50,000
○청년 및 신혼부부 대출이자 지원
50,000 0 50,0001,000,000원*50세대
도 25,000 0 25,000
군 25,000 0 25,000
청년 씨앗통장(성립전) 156,000 0 156,000
도 78,000 0 78,000
군 78,000 0 78,000
301 일반보전금 156,000 0 156,000
도 78,000 0 78,000
군 78,000 0 78,000
01 사회보장적수혜금 156,000 0 156,000
○청년자산형성 지원금 156,000 0 156,000200,000원*130명*6개월
도 78,000 0 78,000
군 78,000 0 78,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
청년 네트워크 운영(성립전) 98,000 0 98,000
도 49,000 0 49,000
군 49,000 0 49,000
201 일반운영비 67,400 0 67,400
도 33,700 0 33,700
군 33,700 0 33,700
01 사무관리비 19,400 0 19,400
○활동 공유 책자 제작 10,000 0 10,00020,000원*500부
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
○청년 컨텐츠 홍보 영상 제작 2,400 0 2,400
도 1,200 0 1,200
군 1,200 0 1,200
○네트워크 활동물품 구입 7,000 0 7,00070,000원*100명
도 3,500 0 3,500
군 3,500 0 3,500
03 행사운영비 48,000 0 48,000
○청년정책 아카데미 및 교육 10,000 0 10,000
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
○청년 네트워크 워크숍 개최
20,000 0 20,00010,000,000원*2회
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
○청년 멤버십 캠프(1회) 8,000 0 8,000
도 4,000 0 4,000
군 4,000 0 4,000
○청년 네트워크 활동 보고회(1회) 10,000 0 10,000
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
301 일반보전금 30,600 0 30,600
도 15,300 0 15,300
군 15,300 0 15,300
09 행사실비지원금 13,000 0 13,000
○청년 멤버십 캠프 및 벤치마킹 참가
13,000 0 13,000100,000원*10명*13회
도 6,500 0 6,500
군 6,500 0 6,500
12 기타보상금 17,600 0 17,600
○우수정책 제안 경진대회 포상 5,000 0 5,000
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
○네트워크 운영 참석 수당 12,600 0 12,60020,000원*70명*9회
도 6,300 0 6,300
군 6,300 0 6,300
청년 커뮤니티 활성화 지원(성립전) 40,000 0 40,000
도 20,000 0 20,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 20,000 0 20,000
301 일반보전금 2,000 0 2,000
도 1,000 0 1,000
군 1,000 0 1,000
12 기타보상금 2,000 0 2,000
○우수 활동 청년 커뮤니티 선발 포상 2,000 0 2,000
도 1,000 0 1,000
군 1,000 0 1,000
307 민간이전 38,000 0 38,000
도 19,000 0 19,000
군 19,000 0 19,000
02 민간경상사업보조 38,000 0 38,000
○청년 커뮤니티(동아리) 지원
38,000 0 38,0001,000,000원*38개단체
도 19,000 0 19,000
군 19,000 0 19,000
청년 전국일주 with 보물섬 탐험대(성립전) 35,000 0 35,000
도 17,500 0 17,500
군 17,500 0 17,500
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○전국 청년 캠프 개최 6,000 0 6,0006,000,000원*1회
도 3,000 0 3,000
군 3,000 0 3,000
○보물섬탐험대 등 청년활동 투어
4,000 0 4,0002,000,000원*2회
도 2,000 0 2,000
군 2,000 0 2,000
301 일반보전금 5,000 0 5,000
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
09 행사실비지원금 5,000 0 5,000
○청년 교류(탐험) 참여자 실비 지원
5,000 0 5,00050,000원*10명*10회
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
307 민간이전 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000
○청년 전국일주 WITH 보물섬 탐험대 지원
20,000 0 20,0001,000,000원*20팀
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
청년 주간행사 "젊음의 행진"(성립전) 60,000 0 60,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 30,000 0 30,000
군 30,000 0 30,000
201 일반운영비 60,000 0 60,000
도 30,000 0 30,000
군 30,000 0 30,000
03 행사운영비 60,000 0 60,000
○관내 축제 참여(청년 부스 운영)
60,000 0 60,00020,000,000원*3회
도 30,000 0 30,000
군 30,000 0 30,000
청년 촌라이프 실험 프로젝트(성립전) 110,000 0 110,000
도 55,000 0 55,000
군 55,000 0 55,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
도 2,500 0 2,500
군 2,500 0 2,500
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○사업홍보물 제작 4,300 0 4,300
― 홍보지 제작(포스터, 리플릿 등)
4,300 0 4,3001,000원*2,150부*2종
도 2,150 0 2,150
군 2,150 0 2,150
○공모사업 심사 수당 700 0 70070,000원*10명
도 350 0 350
군 350 0 350
307 민간이전 105,000 0 105,000
도 52,500 0 52,500
군 52,500 0 52,500
02 민간경상사업보조 105,000 0 105,000
○촌라이프 프로젝트 105,000 0 105,00035,000,000원*3개소
도 52,500 0 52,500
군 52,500 0 52,500
청년 작가 자발적 유배 프로젝트(성립전) 95,000 0 95,000
도 47,500 0 47,500
군 47,500 0 47,500
201 일반운영비 15,000 0 15,000
도 7,500 0 7,500
군 7,500 0 7,500
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○사업 홍보비(포스터, 리플릿 등)
4,300 0 4,3001,000원*2,150부*2종
도 2,150 0 2,150
군 2,150 0 2,150
○공모사업 심사 수당 700 0 70070,000원*10명
도 350 0 350
군 350 0 350
03 행사운영비 10,000 0 10,000
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○전시회 및 성과 공유회 개최
10,000 0 10,00010,000,000원*1회
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
도 40,000 0 40,000
군 40,000 0 40,000
02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000
○자발적 유배프로젝트 80,000 0 80,00010,000,000원*8팀
도 40,000 0 40,000
군 40,000 0 40,000
청년 도전 프로젝트(성립전) 277,000 0 277,000
도 138,500 0 138,500
군 138,500 0 138,500
201 일반운영비 20,000 0 20,000
도 10,000 0 10,000
군 10,000 0 10,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○홍보 및 책자제작 8,600 0 8,600
― 청년사업홍보 2,000 0 2,000500,000원*4개소
도 1,000 0 1,000
군 1,000 0 1,000
― 홍보지 제작 1,000 0 1,0002,000원*500부
도 500 0 500
군 500 0 500
― 성과 자료(책자) 제작 5,600 0 5,60010,000원*560부
도 2,800 0 2,800
군 2,800 0 2,800
○공모사업 심사 수당 1,400 0 1,40070,000원*10명*2회
도 700 0 700
군 700 0 700
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○워크숍 및 성과 공유회 개최
10,000 0 10,00010,000,000원*1회
도 5,000 0 5,000
군 5,000 0 5,000
207 연구개발비 40,000 0 40,000
도 20,000 0 20,000
군 20,000 0 20,000
01 연구용역비 40,000 0 40,000
○청년 생활여건개선 발굴 등
40,000 0 40,00020,000,000원*2회
도 20,000 0 20,000
군 20,000 0 20,000
301 일반보전금 15,000 0 15,000
도 7,500 0 7,500
군 7,500 0 7,500
부서: 청년혁신과
정책: 청년정책과 혁신
단위: 청년친화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
12 기타보상금 15,000 0 15,000
○우수 로컬크리에이터 및 청년활동 공모
15,000 0 15,0005,000,000원*3회
도 7,500 0 7,500
군 7,500 0 7,500
307 민간이전 202,000 0 202,000
도 101,000 0 101,000
군 101,000 0 101,000
02 민간경상사업보조 202,000 0 202,000
○청년 리빙랩 무모한 도전 150,000 0 150,00010,000,000원*15팀
도 75,000 0 75,000
군 75,000 0 75,000
○청년 아이디어 지원 52,000 0 52,0005,200,000원*10팀
도 26,000 0 26,000
군 26,000 0 26,000
남해정착지원강화 1,386,178 1,387,900 △1,722
균 250,000 250,000 0
도 3,000 3,000 0
군 1,133,178 1,134,900 △1,722
공동체 활성화 520,900 521,000 △100
균 250,000 250,000 0
군 270,900 271,000 △100
우수공동체 활성화 지원 900 1,000 △100
301 일반보전금 900 1,000 △100
09 행사실비지원금 900 1,000 △100
○예산 절감 △100 0 △100
인구정책 추진 865,278 866,900 △1,622
도 3,000 3,000 0
군 862,278 863,900 △1,622
인구증대시책 지원 273,278 274,900 △1,622
201 일반운영비 14,778 16,400 △1,622
01 사무관리비 14,436 16,040 △1,604
○예산 절감 △1,604 0 △1,604
02 공공운영비 342 360 △18
○예산 절감 △18 0 △18
농업 경쟁력 강화 1,653,480 440,150 1,213,330
국 113,565 110,900 2,665
도 22,050 22,050 0
군 1,517,865 307,200 1,210,665
귀농귀촌 육성 1,653,480 440,150 1,213,330
국 113,565 110,900 2,665
도 22,050 22,050 0
군 1,517,865 307,200 1,210,665
귀농자 정착지원 53,000 45,000 8,000
부서: 청년혁신과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 귀농귀촌 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
201 일반운영비 18,000 20,000 △2,000
03 행사운영비 18,000 20,000 △2,000
○예산 절감 △2,000 0 △2,000
301 일반보전금 35,000 25,000 10,000
12 기타보상금 35,000 25,000 10,000
○귀농자 영농자재 지원 35,000 25,000 10,0001,000,000원*35가구
도시민농촌유치지원 120,000 120,000 0
국 60,000 60,000 0
도 18,000 18,000 0
군 42,000 42,000 0
301 일반보전금 23,500 29,500 △6,000
국 11,750 14,750 △3,000
도 3,525 4,425 △900
군 8,225 10,325 △2,100
09 행사실비지원금 23,500 29,500 △6,000
○귀농귀촌 교육 참여 보상 등 23,500 29,500 △6,000
국 11,750 14,750 △3,000
도 3,525 4,425 △900
군 8,225 10,325 △2,100
402 민간자본이전 6,000 0 6,000
국 3,000 0 3,000
도 900 0 900
군 2,100 0 2,100
02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 0 6,000
○귀농인의 집 유지 보수 6,000 0 6,0003,000,000원*2개소
국 3,000 0 3,000
도 900 0 900
군 2,100 0 2,100
마을단위 찾아가는 융화교육 10,330 5,000 5,330
국 5,165 2,500 2,665
군 5,165 2,500 2,665
201 일반운영비 9,130 4,400 4,730
국 4,565 2,200 2,365
군 4,565 2,200 2,365
03 행사운영비 9,130 4,400 4,730
○융화교육 운영(강사료, 운영물품 등)
9,130 4,400 4,730456,500원*20개소
국 4,565 2,200 2,365
군 4,565 2,200 2,365
301 일반보전금 1,200 600 600
국 600 300 300
군 600 300 300
09 행사실비지원금 1,200 600 600
○융화교육 운영(다과 구입)
1,200 600 6003,000원*20명*20개소
국 600 300 300
부서: 청년혁신과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 귀농귀촌 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 600 300 300
남해 서울농장 조성사업 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 300,000 0 300,000
○서울농장 조성(6,784㎡) 300,000 0 300,000
폐)상주초등학교 양아분교장 매입 900,000 0 900,000
401 시설비및부대비 900,000 0 900,000
01 시설비 900,000 0 900,000
○폐)상주초등학교 양아분교장 매입(6,784㎡) 900,000 0 900,000
평생학습체제 구축 842,169 876,300 △34,131
국 9,500 0 9,500
도 7,800 8,000 △200
군 824,869 868,300 △43,431
평생학습도시 운영 14,480 15,600 △1,120
평생학습 협력 강화 14,480 15,600 △1,120
201 일반운영비 8,280 9,200 △920
01 사무관리비 1,980 2,200 △220
○예산 절감 △220 0 △220
03 행사운영비 6,300 7,000 △700
○예산 절감 △700 0 △700
301 일반보전금 1,800 2,000 △200
09 행사실비지원금 1,800 2,000 △200
○예산 절감 △200 0 △200
평생교육 운영 827,689 860,700 △33,011
국 9,500 0 9,500
도 7,800 8,000 △200
군 810,389 852,700 △42,311
평생학습프로그램 운영 지원 65,220 67,200 △1,980
307 민간이전 5,220 7,200 △1,980
02 민간경상사업보조 5,220 7,200 △1,980
○평생학습 우수프로그램 공모 지원 5,220 7,200 △1,980
― 우수프로그램 지원 3,000 6,000 △3,000
― 우수동아리 지원 2,220 1,200 1,020
1,000,000원*3개소
555,000원*4개소
보물섬아카데미 강좌 운영 34,500 35,000 △500
201 일반운영비 4,500 5,000 △500
01 사무관리비 4,500 5,000 △500
○예산 절감 △500 0 △500
평생학습관 운영 507,120 527,850 △20,730
201 일반운영비 87,120 96,800 △9,680
부서: 청년혁신과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사무관리비 19,620 21,800 △2,180
○예산 절감 △2,180 0 △2,180
02 공공운영비 67,500 75,000 △7,500
○예산 절감 △7,500 0 △7,500
202 여비 0 1,050 △1,050
01 국내여비 0 1,050 △1,050
○평생학습 세미나 및 연수 참가 0 1,050 △1,050
301 일반보전금 70,000 80,000 △10,000
12 기타보상금 70,000 80,000 △10,000
○평생학습 강좌(생애단계별) 강사료 70,000 80,000 △10,000
― 교양, 전문강좌, 특강 등
50,000 50,000 0
― 찾아가는 평생학습 배달강좌 운영
20,000 30,000 △10,000
2,500,000원*10개반*2회
2,000,000원*10개반
학력인정 교육 운영 39,290 39,100 190
국 9,500 0 9,500
군 29,790 39,100 △9,310
201 일반운영비 6,710 4,900 1,810
국 2,300 0 2,300
군 4,410 4,900 △490
01 사무관리비 6,710 4,900 1,810
○예산 절감 △490 0 △490
○한글문해교육 학습용품 7,200 4,900 2,30036,000원*20종*10회
국 2,300 0 2,300
군 4,900 4,900 0
301 일반보전금 32,580 34,200 △1,620
국 7,200 0 7,200
군 25,380 34,200 △8,820
09 행사실비지원금 3,780 4,200 △420
○예산 절감 △420 0 △420
12 기타보상금 28,800 30,000 △1,200
○한글문해교육 강사 수당
28,800 30,000 △1,20030,000원*10개반*96회
국 7,200 0 7,200
군 21,600 30,000 △8,400
도서관 운영 133,929 143,920 △9,991
도 7,800 8,000 △200
군 126,129 135,920 △9,791
201 일반운영비 43,573 48,080 △4,507
01 사무관리비 17,442 19,380 △1,938
○예산 절감 △1,938 0 △1,938
02 공공운영비 12,631 13,700 △1,069
○예산 절감 △1,069 0 △1,069
부서: 청년혁신과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
03 행사운영비 13,500 15,000 △1,500
○예산 절감 △1,500 0 △1,500
301 일반보전금 18,756 18,840 △84
도 1,000 1,000 0
군 17,756 17,840 △84
09 행사실비지원금 756 840 △84
○예산 절감 △84 0 △84
405 자산취득비 46,600 52,000 △5,400
도 6,800 7,000 △200
군 39,800 45,000 △5,200
01 자산및물품취득비 4,500 5,000 △500
○예산 절감 △500 0 △500
02 도서구입비 42,100 47,000 △4,900
○화전도서관 도서 37,800 38,000 △20012,000원*3,150권
도 6,800 7,000 △200
군 31,000 31,000 0
○예산 절감 △4,700 0 △4,700
청소년 보호 및 육성 1,174,006 1,173,596 410
국 5,284 7,240 △1,956
기 137,316 133,195 4,121
도 621,652 623,630 △1,978
군 409,754 409,531 223
청소년 건전 육성 1,174,006 1,173,596 410
국 5,284 7,240 △1,956
기 137,316 133,195 4,121
도 621,652 623,630 △1,978
군 409,754 409,531 223
청소년 보호육성 8,280 8,700 △420
201 일반운영비 2,700 3,000 △300
01 사무관리비 2,700 3,000 △300
○예산 절감 △300 0 △300
202 여비 1,080 1,200 △120
01 국내여비 1,080 1,200 △120
○예산 절감 △120 0 △120
청소년 축제 지원 13,500 15,000 △1,500
201 일반운영비 13,500 15,000 △1,500
03 행사운영비 13,500 15,000 △1,500
○예산 절감 △1,500 0 △1,500
학교밖 청소년 지원 89,236 89,236 0
기 62,465 62,465 0
군 26,771 26,771 0
101 인건비 69,729 67,729 2,000
기 48,810 47,410 1,400
부서: 청년혁신과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 20,919 20,319 600
04 기간제근로자등보수 69,729 67,729 2,000
○꿈드림 인건비 63,729 61,729 2,00031,864,500원*2명
기 44,610 43,210 1,400
군 19,119 18,519 600
301 일반보전금 2,000 4,000 △2,000
기 1,400 2,800 △1,400
군 600 1,200 △600
09 행사실비지원금 2,000 4,000 △2,000
○꿈드림 참여자 보상금(1개소) 2,000 4,000 △2,000
기 1,400 2,800 △1,400
군 600 1,200 △600
청소년지도 부모교육사업 0 2,000 △2,000
도 0 1,000 △1,000
군 0 1,000 △1,000
201 일반운영비 0 2,000 △2,000
도 0 1,000 △1,000
군 0 1,000 △1,000
03 행사운영비 0 2,000 △2,000
○청소년지도 부모교육 지원 0 2,000 △2,000
도 0 1,000 △1,000
군 0 1,000 △1,000
청소년건강지원 10,568 14,480 △3,912
국 5,284 7,240 △1,956
도 2,642 3,620 △978
군 2,642 3,620 △978
308 자치단체등이전 10,568 14,480 △3,912
국 5,284 7,240 △1,956
도 2,642 3,620 △978
군 2,642 3,620 △978
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,568 14,480 △3,912
○청소년 건강지원(107명) 10,568 14,480 △3,912
국 5,284 7,240 △1,956
도 2,642 3,620 △978
군 2,642 3,620 △978
학교밖 청소년 급식지원 8,242 0 8,242
기 4,121 0 4,121
군 4,121 0 4,121
301 일반보전금 8,242 0 8,242
기 4,121 0 4,121
군 4,121 0 4,121
09 행사실비지원금 8,242 0 8,242
○꿈드림 참여자 급식지원(1개소) 8,242 0 8,242
기 4,121 0 4,121
군 4,121 0 4,121
우수학교 육성 3,700,156 2,400,600 1,299,556
부서: 청년혁신과
정책: 우수학교 육성
단위: 우수인재 양성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 568,870 68,870 500,000
군 3,131,286 2,331,730 799,556
우수인재 양성 1,781,420 1,793,800 △12,380
도 42,500 42,500 0
군 1,738,920 1,751,300 △12,380
수도권 남해학숙 설치 1,800 2,000 △200
201 일반운영비 1,800 2,000 △200
01 사무관리비 1,800 2,000 △200
○예산 절감 △200 0 △200
서민자녀교육 지원 219,620 201,800 17,820
도 42,500 42,500 0
군 177,120 159,300 17,820
201 일반운영비 48,180 30,200 17,980
01 사무관리비 4,680 5,200 △520
○예산 절감 △520 0 △520
03 행사운영비 43,500 25,000 18,500
○예산 절감 △1,500 0 △1,500
○진로프로그램 45,000 15,000 30,000
○내고장 바로알기 0 10,000 △10,000
301 일반보전금 1,440 1,600 △160
09 행사실비지원금 1,440 1,600 △160
○예산 절감 △160 0 △160
학교맞춤형프로그램 지원 120,000 150,000 △30,000
301 일반보전금 120,000 150,000 △30,000
12 기타보상금 120,000 150,000 △30,000
○학교맞춤형 프로그램 70,000 100,000 △30,0007,000,000원*10개월
교육여건 개선 1,918,736 606,800 1,311,936
도 526,370 26,370 500,000
군 1,392,366 580,430 811,936
행복교육지구 운영 300,000 300,000 0
201 일반운영비 31,000 30,000 1,000
01 사무관리비 11,000 30,000 △19,000
○행복교육지구 홍보물 제작 둥 10,000 29,000 △19,000
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○행복교육지구 성과발표회 20,000 0 20,000
301 일반보전금 139,000 70,000 69,000
09 행사실비지원금 4,000 0 4,000
○성과발표회 참석자 지원 4,000 0 4,0008,000원*500명
12 기타보상금 135,000 70,000 65,000
부서: 청년혁신과
정책: 우수학교 육성
단위: 교육여건 개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○마을학교 맞춤형 프로그램 운영
135,000 70,000 65,0005,000,000원*27개팀
307 민간이전 100,000 170,000 △70,000
02 민간경상사업보조 100,000 170,000 △70,000
○마을학교 운영 지원 100,000 170,000 △70,000
― 바다마을학교 0 70,000 △70,000
중고교 교복구입비 지원 201,600 201,800 △200
도 26,370 26,370 0
군 175,230 175,430 △200
201 일반운영비 1,800 2,000 △200
01 사무관리비 1,800 2,000 △200
○예산 절감 △200 0 △200
작은 학교 살리기 프로젝트 1,200,000 0 1,200,000
도 500,000 0 500,000
군 700,000 0 700,000
401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000
도 500,000 0 500,000
군 700,000 0 700,000
01 시설비 1,200,000 0 1,200,000
○작은학교 살리기 부지매입비 200,000 0 200,000
○작은학교 살리기 주택 신축
1,000,000 0 1,000,000200,000,000원*5개소
도 500,000 0 500,000
군 500,000 0 500,000
고등학교 무상교육 시행 112,136 0 112,136
308 자치단체등이전 112,136 0 112,136
08 교육기관에대한보조 112,136 0 112,136
○고등학교 무상교육 지자체 부담분 112,136 0 112,136
아동보호 및 육성 3,827,396 3,418,905 408,491
국 1,847,704 1,440,251 407,453
기 12,247 11,118 1,129
도 530,521 526,022 4,499
군 1,436,924 1,441,514 △4,590
아동 건전육성 3,608,437 3,185,784 422,653
국 1,827,330 1,419,877 407,453
기 12,247 11,118 1,129
도 516,901 512,402 4,499
군 1,251,959 1,242,387 9,572
취약계층 아동통합서비스 271,053 252,685 18,368
국 216,350 201,000 15,350
도 13,522 12,563 959
군 41,181 39,122 2,059
101 인건비 145,023 136,605 8,418
국 114,378 108,136 6,242
부서: 청년혁신과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 7,148 6,758 390
군 23,497 21,711 1,786
03 무기계약근로자보수 37,050 36,435 615
○드림스타트센터 무기계약근로자보수(1명) 37,050 36,435 615
― 명절수당 2,050 1,435 6151,025,000원*2회
04 기간제근로자등보수 107,973 100,170 7,803
○아동보호전담요원 인건비
7,803 0 7,8032,601,000원*1명*3개월
국 6,242 0 6,242
도 390 0 390
군 1,171 0 1,171
201 일반운영비 55,130 57,580 △2,450
국 44,104 46,064 △1,960
도 2,757 2,880 △123
군 8,269 8,636 △367
02 공공운영비 2,700 1,700 1,000
○차량유지 및 제세 2,700 1,700 1,000
국 2,160 1,360 800
도 135 85 50
군 405 255 150
03 행사운영비 37,800 41,250 △3,450
○교육 및 체험 행사 37,800 41,250 △3,450
― 드림스타트 프로그램 운영 37,800 41,250 △3,450
국 30,240 33,000 △2,760
도 1,890 2,063 △173
군 5,670 6,187 △517
301 일반보전금 70,400 58,000 12,400
국 57,468 46,400 11,068
도 3,592 2,900 692
군 9,340 8,700 640
01 사회보장적수혜금 69,400 57,000 12,400
○아동통합 복지서비스 지원 69,400 57,000 12,400
국 56,668 45,600 11,068
도 3,542 2,850 692
군 9,190 8,550 640
아동보호전문기관 운영 24,494 22,235 2,259
기 12,247 11,118 1,129
도 3,674 3,335 339
군 8,573 7,782 791
307 민간이전 24,494 22,235 2,259
기 12,247 11,118 1,129
도 3,674 3,335 339
군 8,573 7,782 791
10 사회복지시설법정운영비보조 24,494 22,235 2,259
○아동보호전문기관 운영 지원(1개소) 24,494 22,235 2,259
기 12,247 11,118 1,129
도 3,674 3,335 339
부서: 청년혁신과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 8,573 7,782 791
아동보호전문기관운영비지원 3,053 2,990 63
도 916 897 19
군 2,137 2,093 44
307 민간이전 3,053 2,990 63
도 916 897 19
군 2,137 2,093 44
10 사회복지시설법정운영비보조 3,053 2,990 63
○아동보호전문기관 운영 지원(1개소) 3,053 2,990 63
도 916 897 19
군 2,137 2,093 44
지역아동센터 공기청정기 지원 7,160 6,720 440
국 3,580 3,360 220
도 1,790 1,680 110
군 1,790 1,680 110
307 민간이전 7,160 6,720 440
국 3,580 3,360 220
도 1,790 1,680 110
군 1,790 1,680 110
02 민간경상사업보조 7,160 6,720 440
○지역아동센터 공기청정기 임차(7개소) 7,160 6,720 440
국 3,580 3,360 220
도 1,790 1,680 110
군 1,790 1,680 110
아동복지교사 파견 116,849 112,769 4,080
국 56,384 56,384 0
도 22,554 22,554 0
군 37,911 33,831 4,080
101 인건비 116,849 112,769 4,080
국 56,384 56,384 0
도 22,554 22,554 0
군 37,911 33,831 4,080
03 무기계약근로자보수 4,080 0 4,080
○아동복지교사 가족수당
4,080 0 4,080170,000원*2명*12개월
보호종료아동 자립수당 46,800 57,600 △10,800
국 37,440 46,080 △8,640
도 2,808 3,456 △648
군 6,552 8,064 △1,512
301 일반보전금 46,800 57,600 △10,800
국 37,440 46,080 △8,640
도 2,808 3,456 △648
군 6,552 8,064 △1,512
01 사회보장적수혜금 46,800 57,600 △10,800
○보호종료 아동수당 지원(13명) 46,800 57,600 △10,800
국 37,440 46,080 △8,640
도 2,808 3,456 △648
부서: 청년혁신과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
군 6,552 8,064 △1,512
다함께돌봄센터 운영 98,080 83,237 14,843
국 59,040 51,217 7,823
도 19,520 16,010 3,510
군 19,520 16,010 3,510
101 인건비 26,280 13,140 13,140
국 13,140 6,570 6,570
도 6,570 3,285 3,285
군 6,570 3,285 3,285
04 기간제근로자등보수 26,280 13,140 13,140
○다함께 돌봄센터 돌봄교사 인건비
26,280 13,140 13,1401,460,000원*3명*6개월
국 13,140 6,570 6,570
도 6,570 3,285 3,285
군 6,570 3,285 3,285
201 일반운영비 1,800 900 900
국 900 450 450
도 450 225 225
군 450 225 225
01 사무관리비 1,800 900 900
○운영물품 구입 1,800 900 900300,000원*6개월
국 900 450 450
도 450 225 225
군 450 225 225
405 자산취득비 20,000 19,197 803
국 20,000 19,197 803
01 자산및물품취득비 20,000 19,197 803
○다함께 돌봄센터 기자재 구입비 20,000 19,197 803
국 20,000 19,197 803
아동복지시설 방역물품 지원 1,400 0 1,400
국 700 0 700
도 210 0 210
군 490 0 490
307 민간이전 1,400 0 1,400
국 700 0 700
도 210 0 210
군 490 0 490
10 사회복지시설법정운영비보조 1,400 0 1,400
○복지시설 방역물품 지원사업 1,400 0 1,400
국 700 0 700
도 210 0 210
군 490 0 490
아동양육 한시 지원 사업 392,000 0 392,000
국 392,000 0 392,000
301 일반보전금 392,000 0 392,000
국 392,000 0 392,000
부서: 청년혁신과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사회보장적수혜금 392,000 0 392,000
○아동양육 한시지원 사업(성립전) 392,000 0 392,000
국 392,000 0 392,000
보호아동 지원 103,756 115,756 △12,000
국 20,374 20,374 0
도 12,380 12,380 0
군 71,002 83,002 △12,000
퇴소아동 자립정착금 30,000 42,000 △12,000
도 3,000 3,000 0
군 27,000 39,000 △12,000
301 일반보전금 30,000 42,000 △12,000
도 3,000 3,000 0
군 27,000 39,000 △12,000
01 사회보장적수혜금 30,000 42,000 △12,000
○퇴소아동 자립정착금 30,000 42,000 △12,0005,000,000원*6명
도 3,000 3,000 0
군 27,000 39,000 △12,000
아동복지 증진 115,203 117,365 △2,162
도 1,240 1,240 0
군 113,963 116,125 △2,162
아동복지 운영 지원 20,938 22,820 △1,882
201 일반운영비 16,318 18,020 △1,702
01 사무관리비 15,318 17,020 △1,702
○예산 절감 △1,702 0 △1,702
202 여비 1,620 1,800 △180
01 국내여비 1,620 1,800 △180
○예산절감 △180 0 △180
아동복지행사 지원 88,065 88,345 △280
307 민간이전 30,335 30,615 △280
11 사회복지사업보조 5,335 5,615 △280
○예산 절감 △280 0 △280
행정운영경비(청년혁신과) 60,832 81,280 △20,448
기본경비 60,832 81,280 △20,448
기본경비(청년과혁신팀) 28,982 45,280 △16,298
201 일반운영비 15,552 17,280 △1,728
01 사무관리비 15,552 17,280 △1,728
○예산 절감 △1,728 0 △1,728
202 여비 10,190 24,400 △14,210
01 국내여비 10,190 17,200 △7,010
○예산 절감 △3,010 0 △3,010
○관내여비 11,000 15,000 △4,00020,000원*5명*110일
부서: 청년혁신과
정책: 행정운영경비(청년혁신과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 월액여비 0 7,200 △7,200
○조직개편 반영 0 7,200 △7,200
203 업무추진비 3,240 3,600 △360
04 부서운영업무추진비 3,240 3,600 △360
○예산 절감 △360 0 △360
기본경비(남해정착지원팀) 7,425 9,000 △1,575
202 여비 7,425 9,000 △1,575
01 국내여비 7,425 9,000 △1,575
○예산 절감 △1,575 0 △1,575
기본경비(평생학습팀) 7,425 9,000 △1,575
202 여비 7,425 9,000 △1,575
01 국내여비 7,425 9,000 △1,575
○예산 절감 △1,575 0 △1,575
기본경비(교육청소년팀) 9,600 10,800 △1,200
202 여비 9,600 10,800 △1,200
01 국내여비 9,600 6,000 3,600
○관내여비 9,600 6,000 3,60020,000원*4명*120일
02 월액여비 0 4,800 △4,800
○월액여비 0 4,800 △4,800
기본경비(아동복지팀) 7,400 7,200 200
202 여비 7,400 7,200 200
01 국내여비 2,600 0 2,600
○국내여비 2,600 0 2,60020,000원*1명*130일
02 월액여비 4,800 7,200 △2,400
○월액여비 4,800 7,200 △2,400200,000원*2명*12월
재무활동(청년혁신과) 98,274 178,229 △79,955
보전지출 98,274 178,229 △79,955
국·도비 보조금 반환 98,274 178,229 △79,955
802 반환금기타 98,274 178,229 △79,955
01 국고보조금반환금 49,887 45,517 4,370
○2019년 우수지역아동센터 지원 35 0 35
○2019년 학교 밖 청소년 지원 20,239 19,600 639
○2019년 청소년특별지원사업 40 0 40
○2019년 청소년건강지원 2,043 300 1,743
○2019년 도시민농촌유치지원사업 1,991 0 1,991
○2019년 귀농인의 집 조성사업 34 0 34
○2019년 마을단위 찾아가는 융화교육 2 0 2
○2019년 귀농창업활성화지원 1 0 1
부서: 청년혁신과
정책: 재무활동(청년혁신과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○2019년 신규농업인 현장실습교육(영농기초기
술교육) 160 0 160
○2019년 신규농업인 현장실습교육(선도농가 현
장실습교육) 7 0 7
○2019년 취약계층아동통합서비스 2,700 3,000 △300
○2019년 아동발달지원계좌 5,830 5,200 630
○2019년 아동수당 22 1,000 △978
○2019년 지역아동보호전문기관 설치 및 운영 2 0 2
○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 800 436 364
02 시ㆍ도비보조금반환금 48,387 132,712 △84,325
○2019년 청소년건강지원 1,022 150 872
○2019년 서민자녀교육지원 15,641 15,000 641
○2019년 지역아동센터 냉난방비 지원 370 0 370
○2019년 출산장려금 지원 903 0 903
○2019년 도시민농촌유치지원사업 598 0 598
○2019년 귀농인 영농비 지원사업 329 0 329
○2019년 귀농인 안정정착 지원사업 2 0 2
○2019년 우수지역아동센터 지원 14 0 14
○2019년 아동발달지원계좌 1,300 1,100 200
○2019년 아동수당 3 900 △897
○2019년 가난대물림차단 1,600 1,700 △100
○2019년 아동급식(토요일,공휴일) 5,500 72,000 △66,500
○2019년 아동급식(연중,방학중) 6,050 27,000 △20,950
○2019년 지역아동보호전문기관 설치 및 운영 1 0 1
○2019년 보호종료아동 자립수당 145 135 10
○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 400 218 182