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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 전년도 예산액 비교증감 증감률 세출예산서 2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원) 860,969,949 821,012,378 39,957,571 4.87% 265,354,618 25,273,796 17,869,090 75,211,509 477,260,936 정책사업 718,852,033 679,171,243 39,680,790 5.84% 264,390,407 25,273,796 17,619,028 75,161,497 336,407,305 재무활동 28,612,553 33,289,054 4,676,501 14.05% 행정운영경비 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56% 964,211 250,062 50,012 112,241,078 일반공공행정 48,585,105 42,753,862 5,831,243 13.64% 121,700 109,987 48,353,418 입법및선거관리 1,794,431 1,675,783 118,648 7.08% 지방의회 운영 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08% 의정활동 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08% 의정홍보 1,000 1,000 0 0.00% 의정활동지원 1,000 1,000 0 0.00% 지방행정ㆍ재정지원 1,069,980 974,466 95,514 9.80% 재정 지원 676,536 658,084 18,452 2.80% 자진납부 풍토조성 150,082 132,826 17,256 12.99% 지방세수 확충 526,454 525,258 1,196 0.23% 재정운영 393,444 316,382 77,062 24.36% 체납세 징수 279,026 278,972 54 0.02% 세외수입 확충 114,418 37,410 77,008 205.85% 일반행정 45,720,694 40,103,613 5,617,081 14.01% 121,700 109,987 45,489,007 시정홍보 행정구현 1,373,888 1,459,502 85,614 5.87% 시정홍보 1,373,888 1,459,502 85,614 5.87% -1-

세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 860,969,949 821,012,378 39,957,571 4.87%

국 265,354,618

지 25,273,796

기 17,869,090

도 75,211,509

시 477,260,936

정책사업 718,852,033 679,171,243 39,680,790 5.84%

국 264,390,407

지 25,273,796

기 17,619,028

도 75,161,497

시 336,407,305

재무활동 28,612,553 33,289,054 △4,676,501 △14.05%

행정운영경비 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%

국 964,211

기 250,062

도 50,012

시 112,241,078

일반공공행정 48,585,105 42,753,862 5,831,243 13.64%

국 121,700

도 109,987

시 48,353,418

입법및선거관리 1,794,431 1,675,783 118,648 7.08%

지방의회 운영 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08%

의정활동 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08%

의정홍보 1,000 1,000 0 0.00%

의정활동지원 1,000 1,000 0 0.00%

지방행정ㆍ재정지원 1,069,980 974,466 95,514 9.80%

재정 지원 676,536 658,084 18,452 2.80%

자진납부 풍토조성 150,082 132,826 17,256 12.99%

지방세수 확충 526,454 525,258 1,196 0.23%

재정운영 393,444 316,382 77,062 24.36%

체납세 징수 279,026 278,972 54 0.02%

세외수입 확충 114,418 37,410 77,008 205.85%

일반행정 45,720,694 40,103,613 5,617,081 14.01%

국 121,700

도 109,987

시 45,489,007

시정홍보 행정구현 1,373,888 1,459,502 △85,614 △5.87%

시정홍보 1,373,888 1,459,502 △85,614 △5.87%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

정보화역량강화 354,794 362,094 △7,300 △2.02%

정보통신인프라구축 354,794 362,094 △7,300 △2.02%

깨끗하고 공정한 공직사회구현 98,405 90,679 7,726 8.52%

자체행정감사 92,525 84,999 7,526 8.85%

직소민원실운영 5,880 5,680 200 3.52%

지방행정 역량강화 1,066,916 875,788 191,128 21.82%

도 18,919

시 1,047,997

고품질통계행정실현 120,386 96,018 24,368 25.38%

도 14,919

시 105,467

정책개발 152,200 140,000 12,200 8.71%

시 행정 종합기획 467,350 471,490 △4,140 △0.88%

도 4,000

시 463,350

규제개혁추진 2,280 1,580 700 44.30%

법률서비스 324,700 166,700 158,000 94.78%

예산운영 333,328 221,770 111,558 50.30%

효율적 재원관리 333,328 221,770 111,558 50.30%

고객만족과 성과중심의 행정문화 조성 273,120 33,028 240,092 726.93%

합리적인 성과관리체계 구축 270,620 30,528 240,092 786.46%

고객만족 친절 서비스 체계 구축 2,500 2,500 0 0.00%

복식부기 회계제도 운영 746,942 982,484 △235,542 △23.97%

회계처리 및 물품관리 746,942 982,484 △235,542 △23.97%

국공유재산 및 공공청사 관리 7,665,853 3,915,038 3,750,815 95.81%

국공유재산 취득 및 관리 5,298,574 271,084 5,027,490 1854.59%

공공청사 관리 2,367,279 3,643,954 △1,276,675 △35.04%

정보화역량강화 2,612,123 2,610,108 2,015 0.08%

국 22,615

도 15,120

시 2,574,388

시민정보서비스제공 162,149 180,062 △17,913 △9.95%

국 10,080

도 15,120

시 136,949

행정정보화운영강화 1,092,421 1,212,803 △120,382 △9.93%

국 12,535

시 1,079,886

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

정보통신인프라구축 1,357,553 1,217,243 140,310 11.53%

주민자치센터 운영 556,110 602,960 △46,850 △7.77%

주민자치센터 지원 556,110 602,960 △46,850 △7.77%

열린시정구현 2,438,909 3,237,504 △798,595 △24.67%

국 4,000

도 42,711

시 2,392,198

시민화합 분위기 조성 18,700 29,600 △10,900 △36.82%

행정서비스 제공 2,292,261 2,639,149 △346,888 △13.14%

국 4,000

도 42,711

시 2,245,550

선거관리지원반 운영 127,948 568,755 △440,807 △77.50%

일하는 분위기 조성 4,262,456 3,854,441 408,015 10.59%

직원후생복지 및 사기진작 4,262,456 3,854,441 408,015 10.59%

자원봉사 482,184 455,025 27,159 5.97%

국 28,875

도 32,437

시 420,872

자원봉사 지원 및 운영 482,184 455,025 27,159 5.97%

국 28,875

도 32,437

시 420,872

여성친화 감성도시 실현 59,750 12,550 47,200 376.10%

도 800

시 58,950

여성친화도시 조성 59,750 12,550 47,200 376.10%

도 800

시 58,950

고객감동민원서비스혁신 416,478 350,989 65,489 18.66%

국 66,210

시 350,268

시민을위한민원실운영 206,263 176,304 29,959 16.99%

신속,정확한 민원 발급 210,215 174,685 35,530 20.34%

국 66,210

시 144,005

주민 행정 편의 도모 98,424 115,444 △17,020 △14.74%

민원행정 서비스 기반 조성 98,424 115,444 △17,020 △14.74%

주민 편익증진(함열읍) 222,918 218,834 4,084 1.87%

주민 편익증진 222,918 218,834 4,084 1.87%

주민 편익증진(오산면) 230,626 196,382 34,244 17.44%

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Page 4: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

주민 편익증진 230,626 196,382 34,244 17.44%

주민 편익증진(황등면) 244,477 243,254 1,223 0.50%

주민 편익증진 244,477 243,254 1,223 0.50%

주민 편익증진(함라면) 114,626 114,382 244 0.21%

주민 편익증진 114,626 114,382 244 0.21%

주민 편익증진(웅포면) 106,506 101,512 4,994 4.92%

주민 편익증진 106,506 101,512 4,994 4.92%

주민 편익증진(성당면) 98,616 97,982 634 0.65%

주민 편익증진 98,616 97,982 634 0.65%

주민 편익증진(용안면) 146,616 124,222 22,394 18.03%

주민 편익증진 146,616 124,222 22,394 18.03%

주민 편익증진(낭산면) 166,866 166,622 244 0.15%

주민 편익증진 166,866 166,622 244 0.15%

주민 편익증진(망성면) 163,826 163,582 244 0.15%

주민 편익증진 163,826 163,582 244 0.15%

주민 편익증진(여산면) 183,953 177,028 6,925 3.91%

주민 편익증진 183,953 177,028 6,925 3.91%

주민 편익증진(금마면) 192,558 163,442 29,116 17.81%

주민 편익증진 192,558 163,442 29,116 17.81%

주민 편익증진(왕궁면) 212,266 209,222 3,044 1.45%

주민 편익증진 212,266 209,222 3,044 1.45%

주민 편익증진(춘포면) 152,046 151,802 244 0.16%

주민 편익증진 152,046 151,802 244 0.16%

주민 편익증진(삼기면) 128,066 107,822 20,244 18.78%

주민 편익증진 128,066 107,822 20,244 18.78%

주민 편익증진(용동면) 107,137 107,072 65 0.06%

주민 편익증진 107,137 107,072 65 0.06%

주민 편익증진(중앙동주민센터) 95,322 85,282 10,040 11.77%

주민 편익증진 95,322 85,282 10,040 11.77%

주민 편익증진(평화동주민센터) 112,042 82,002 30,040 36.63%

주민 편익증진 112,042 82,002 30,040 36.63%

주민 편익증진(인화동주민센터) 114,463 102,559 11,904 11.61%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

주민 편익증진 114,463 102,559 11,904 11.61%

주민 편익증진(동산동주민센터) 217,614 206,642 10,972 5.31%

주민 편익증진 217,614 206,642 10,972 5.31%

주민 편익증진(마동주민센터) 125,774 114,802 10,972 9.56%

주민 편익증진 125,774 114,802 10,972 9.56%

주민 편익증진(남중동주민센터) 172,626 173,422 △796 △0.46%

주민 편익증진 172,626 173,422 △796 △0.46%

주민 편익증진(모현동주민센터) 250,549 235,882 14,667 6.22%

주민 편익증진(모현동) 250,549 235,882 14,667 6.22%

주민 편익증진(송학동주민센터) 93,851 82,879 10,972 13.24%

주민 편익증진 93,851 82,879 10,972 13.24%

주민 편익증진(신동주민센터) 230,669 186,065 44,604 23.97%

주민 편익증진 230,669 186,065 44,604 23.97%

주민 편익증진(영등1동주민센터) 171,414 157,442 13,972 8.87%

주민 편익증진 171,414 157,442 13,972 8.87%

주민 편익증진(영등2동주민센터) 104,591 103,619 972 0.94%

주민 편익증진 104,591 103,619 972 0.94%

주민 편익증진(어양동주민센터) 169,346 157,442 11,904 7.56%

주민 편익증진 169,346 157,442 11,904 7.56%

주민 편익증진(팔봉동주민센터) 138,226 118,959 19,267 16.20%

주민 편익증진 138,226 118,959 19,267 16.20%

주민 편익증진(삼성동주민센터) 276,549 256,382 20,167 7.87%

주민 편익증진 276,549 256,382 20,167 7.87%

재무활동(기획예산과) 18,136,875 16,451,480 1,685,395 10.24%

내부거래지출 14,103,265 14,616,480 △513,215 △3.51%

보전지출 4,033,610 1,835,000 2,198,610 119.82%

공공질서및안전 5,677,606 12,035,930 △6,358,324 △52.83%

국 974,857

도 540,812

시 4,161,937

재난방재ㆍ민방위 5,677,606 12,035,930 △6,358,324 △52.83%

국 974,857

도 540,812

시 4,161,937

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

민방위운영 759,194 669,823 89,371 13.34%

국 19,857

도 16,498

시 722,839

민방위대 관리 759,194 669,823 89,371 13.34%

국 19,857

도 16,498

시 722,839

재해 및 재난 예방 2,392,934 8,740,964 △6,348,030 △72.62%

국 955,000

도 524,314

시 913,620

인적재난 예방사업운영 117,696 43,380 74,316 171.31%

도 17,714

시 99,982

자연재난예방사업운영 277,922 4,044,255 △3,766,333 △93.13%

도 38,000

시 239,922

재해재난대비사업운영 87,316 80,329 6,987 8.70%

도 1,100

시 86,216

재해위험·취약지역정비 1,910,000 4,573,000 △2,663,000 △58.23%

국 955,000

도 467,500

시 487,500

안전총괄관리 1,363,552 1,501,147 △137,595 △9.17%

안전관리 1,363,552 1,501,147 △137,595 △9.17%

재무활동(시민안전과) 1,161,926 1,123,996 37,930 3.37%

내부거래지출 1,161,926 1,123,996 37,930 3.37%

교육 10,840,585 9,695,181 1,145,404 11.81%

지 11,890

도 3,707,750

시 7,120,945

유아및초중등교육 10,295,119 9,414,831 880,288 9.35%

지 11,890

도 3,670,727

시 6,612,502

유아·초 중등 교육복지 확충 1,765,246 1,188,516 576,730 48.53%

도 299,940

시 1,465,306

글로벌 인재양성 235,136 240,435 △5,299 △2.20%

교육 재정지원 1,530,110 948,081 582,029 61.39%

도 299,940

시 1,230,170

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Page 7: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

유아·초 중등 교육복지 실현 8,529,873 8,226,315 303,558 3.69%

지 11,890

도 3,370,787

시 5,147,196

교육 재정확충 8,529,873 8,226,315 303,558 3.69%

지 11,890

도 3,370,787

시 5,147,196

고등교육 234,846 0 234,846 순증

도 17,423

시 217,423

인재양성 234,846 0 234,846 순증

도 17,423

시 217,423

지역인재양성 234,846 0 234,846 순증

도 17,423

시 217,423

평생ㆍ직업교육 310,620 280,350 30,270 10.80%

도 19,600

시 291,020

평생학습체제 구축 310,620 280,350 30,270 10.80%

도 19,600

시 291,020

평생학습도시 건설 87,130 53,160 33,970 63.90%

도 4,000

시 83,130

평생학습 네트워크 구축 80,400 106,900 △26,500 △24.79%

도 10,000

시 70,400

평생학습센터 운영 71,610 52,010 19,600 37.69%

도 5,600

시 66,010

익산시민대학운영 71,480 68,280 3,200 4.69%

문화및관광 70,836,252 60,034,529 10,801,723 17.99%

국 8,530,572

지 5,233,000

기 7,446,431

도 8,396,468

시 41,229,781

문화예술 21,113,701 20,117,137 996,564 4.95%

국 78,754

지 1,463,000

기 727,000

도 326,664

시 18,518,283

문화예술 진흥 9,744,035 8,667,845 1,076,190 12.42%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지 500,000

기 727,000

도 182,844

시 8,334,191

지방 문화예술 기반조성 3,746,400 3,546,860 199,540 5.63%

지 500,000

도 13,350

시 3,233,050

시민에게 문화예술 향수기회 제공 5,997,635 5,120,985 876,650 17.12%

기 727,000

도 169,494

시 5,101,141

유적전시관운영 516,112 459,600 56,512 12.30%

특성화된 전시관 운영 172,781 160,532 12,249 7.63%

전시관 시설물 관리 343,331 299,068 44,263 14.80%

시립도서관 운영 4,467,473 4,745,267 △277,794 △5.85%

국 78,754

지 352,000

도 143,820

시 3,892,899

도서관 자료 확충 300,960 255,344 45,616 17.86%

책읽는 문화도시 익산 447,109 425,148 21,961 5.17%

국 78,754

시 368,355

시민문화활동 활성화 지원 137,600 96,820 40,780 42.12%

도서관 환경 개선 2,206,424 1,788,015 418,409 23.40%

독서 문화공간 확충 1,375,380 2,179,940 △804,560 △36.91%

지 352,000

도 143,820

시 879,560

보석박물관운영 774,937 547,687 227,250 41.49%

보석박물관활성화 176,694 156,309 20,385 13.04%

보석박물관시설관리 598,243 391,378 206,865 52.86%

예술의전당 관리·운영 5,611,144 5,696,738 △85,594 △1.50%

지 611,000

시 5,000,144

예술의 전당 관리 5,188,681 5,412,770 △224,089 △4.14%

지 611,000

시 4,577,681

솜리문화예술회관 운영 422,463 283,968 138,495 48.77%

관광 8,660,115 6,106,043 2,554,072 41.83%

지 3,480,000

기 17,300

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 791,550

시 4,371,265

관광산업 활성화 531,976 667,231 △135,255 △20.27%

지 7,000

기 17,300

도 25,550

시 482,126

관광홍보마케팅 활성화 111,414 95,010 16,404 17.27%

지 7,000

시 104,414

관광객 유치 활성화 99,060 265,200 △166,140 △62.65%

관광안내 전문인력 양성 및 운영 321,502 307,021 14,481 4.72%

기 17,300

도 25,550

시 278,652

관광 기반 확충 및 관리 8,128,139 5,438,812 2,689,327 49.45%

지 3,473,000

도 766,000

시 3,889,139

관광자원의 조성 및 관광지 정비 8,128,139 5,438,812 2,689,327 49.45%

지 3,473,000

도 766,000

시 3,889,139

체육 23,964,624 15,824,973 8,139,651 51.44%

기 6,702,131

도 4,757,633

시 12,504,860

체육산업 육성 6,370,519 4,971,052 1,399,467 28.15%

기 1,202,131

도 165,633

시 5,002,755

체육문화 활성화 및 체육인 육성 4,459,665 4,254,752 204,913 4.82%

기 367,416

도 165,633

시 3,926,616

체육시설 확충 1,910,854 716,300 1,194,554 166.77%

기 834,715

시 1,076,139

체육시설의 효율적 운영 1,699,369 1,385,672 313,697 22.64%

기 160,000

시 1,539,369

체육시설 유지관리 1,699,369 1,385,672 313,697 22.64%

기 160,000

시 1,539,369

2018년 전국체전 13,969,039 7,661,000 6,308,039 82.34%

기 5,340,000

도 4,592,000

- 9 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

시 4,037,039

2018년 전국체전 기반시설 13,725,900 7,661,000 6,064,900 79.17%

기 5,340,000

도 4,592,000

시 3,793,900

2018년 전국체전 대회운영 243,139 0 243,139 순증

국민생활관 운영 1,925,697 1,807,249 118,448 6.55%

국민생활관 운영·관리 1,230,791 1,138,765 92,026 8.08%

함열시설 운영 694,906 668,484 26,422 3.95%

문화재 17,097,812 17,986,376 △888,564 △4.94%

국 8,451,818

지 290,000

도 2,520,621

시 5,835,373

전통문화 보존 및 전승 17,097,812 17,986,376 △888,564 △4.94%

국 8,451,818

지 290,000

도 2,520,621

시 5,835,373

문화재 보존 및 전승 11,539,204 8,622,941 2,916,263 33.82%

국 6,262,818

도 2,021,321

시 3,255,065

역사도시 조성 2,663,410 5,723,220 △3,059,810 △53.46%

국 609,000

지 290,000

도 296,157

시 1,468,253

고도보존 육성 2,895,198 3,640,215 △745,017 △20.47%

국 1,580,000

도 203,143

시 1,112,055

환경보호 56,889,759 52,974,249 3,915,510 7.39%

국 1,855,028

지 1,455,000

도 1,752,348

시 51,827,383

상하수도ㆍ수질 12,380,400 10,419,000 1,961,400 18.83%

지 1,000,000

도 1,340,000

시 10,040,400

왕궁지역 오염원 해소 4,810,000 4,176,000 634,000 15.18%

지 1,000,000

도 1,200,000

시 2,610,000

왕궁지역 현대화 사업 4,810,000 4,176,000 634,000 15.18%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지 1,000,000

도 1,200,000

시 2,610,000

수질오염관리 7,532,000 6,243,000 1,289,000 20.65%

도 140,000

시 7,392,000

왕궁축산폐수처리기능보강 7,532,000 6,243,000 1,289,000 20.65%

도 140,000

시 7,392,000

재무활동(식품위생과) 38,400 0 38,400 순증

내부거래지출 38,400 0 38,400 순증

폐기물 41,885,993 40,380,356 1,505,637 3.73%

국 1,307,270

도 36,570

시 40,542,153

깨끗한 도시환경 조성 20,274,478 20,064,938 209,540 1.04%

국 305,200

도 2,000

시 19,967,278

쓰레기 종량제 사업 1,292,099 1,084,059 208,040 19.19%

국 305,200

도 2,000

시 984,899

생활폐기물 관리 18,982,379 18,980,879 1,500 0.01%

자원재활용 촉진 7,873,476 7,599,928 273,548 3.60%

국 88,070

도 34,570

시 7,750,836

자원재활용 분리배출 촉진 4,264,341 4,042,141 222,200 5.50%

국 88,070

도 34,570

시 4,141,701

음식물류폐기물 감량 및 자원화 3,609,135 3,557,787 51,348 1.44%

폐기물 자원화 8,556,217 7,250,266 1,305,951 18.01%

국 914,000

시 7,642,217

신재생자원센터(매립시설) 설치운영 4,252,781 1,910,241 2,342,540 122.63%

국 914,000

시 3,338,781

신재생자원센터(소각시설) 설치운영 4,303,436 5,340,025 △1,036,589 △19.41%

재무활동(청소자원과) 5,181,822 5,465,224 △283,402 △5.19%

내부거래지출 180,000 150,000 30,000 20.00%

보전지출 5,001,822 5,315,224 △313,402 △5.90%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

대기 1,302,310 832,741 469,569 56.39%

국 504,000

도 122,795

시 675,515

대기오염 관리 1,302,310 832,741 469,569 56.39%

국 504,000

도 122,795

시 675,515

대기오염방지 1,108,310 642,741 465,569 72.43%

국 417,000

도 90,795

시 600,515

기후변화대응활동 194,000 190,000 4,000 2.11%

국 87,000

도 32,000

시 75,000

자연 980,182 975,300 4,882 0.50%

국 43,758

지 400,000

도 238,983

시 297,441

생태계 보호 980,182 975,300 4,882 0.50%

국 43,758

지 400,000

도 238,983

시 297,441

자연·생태계 보호 980,182 975,300 4,882 0.50%

국 43,758

지 400,000

도 238,983

시 297,441

환경보호일반 340,874 366,852 △25,978 △7.08%

지 55,000

도 14,000

시 271,874

환경관련 종합지원 340,874 366,852 △25,978 △7.08%

지 55,000

도 14,000

시 271,874

환경정책 340,874 366,852 △25,978 △7.08%

지 55,000

도 14,000

시 271,874

사회복지 319,710,121 305,392,770 14,317,351 4.69%

국 193,742,450

지 2,364,786

기 2,672,008

도 45,041,885

시 75,888,992

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기초생활보장 67,566,087 65,255,439 2,310,648 3.54%

국 56,258,574

기 308,000

도 4,213,670

시 6,785,843

저소득층생활안정지원 5,056,978 5,644,273 △587,295 △10.41%

국 4,308,010

도 213,533

시 535,435

자활근로 4,974,418 5,592,273 △617,855 △11.05%

국 4,308,010

도 183,533

시 482,875

저소득층지원 82,560 52,000 30,560 58.77%

도 30,000

시 52,560

국민기초생활보장 47,658,650 44,415,325 3,243,325 7.30%

국 42,909,904

도 3,286,975

시 1,461,771

저소득층 기초생활보장 47,658,650 44,415,325 3,243,325 7.30%

국 42,909,904

도 3,286,975

시 1,461,771

주거문화 정착 10,940,147 11,166,242 △226,095 △2.02%

국 9,040,660

기 308,000

도 713,162

시 878,325

저소득층 주거환경개선 10,940,147 11,166,242 △226,095 △2.02%

국 9,040,660

기 308,000

도 713,162

시 878,325

재무활동(기초생활과) 3,910,312 4,029,599 △119,287 △2.96%

내부거래지출 3,910,312 4,029,599 △119,287 △2.96%

취약계층지원 56,982,735 54,946,766 2,035,969 3.71%

국 27,434,992

지 1,662,000

도 7,079,759

시 20,805,984

지역사회복지증진 6,871,317 6,450,680 420,637 6.52%

국 1,805,797

지 1,662,000

도 673,099

시 2,730,421

저소득주민 생활안정 1,588,290 1,410,654 177,636 12.59%

- 13 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

국 1,239,445

도 108,420

시 240,425

사회복지서비스 향상 4,436,352 4,165,294 271,058 6.51%

지 1,662,000

도 313,856

시 2,460,496

노숙인등 시설운영 지원 846,675 874,732 △28,057 △3.21%

국 566,352

도 250,823

시 29,500

취약계층 아동 보호 10,495,400 9,736,398 759,002 7.80%

국 2,309,601

도 2,322,580

시 5,863,219

아동복지사업 지원 7,764,479 7,040,025 724,454 10.29%

국 2,046,604

도 1,432,109

시 4,285,766

요보호아동 지원 2,730,921 2,696,373 34,548 1.28%

국 262,997

도 890,471

시 1,577,453

저소득 주민생활보장 322,420 321,800 620 0.19%

저소득 주민돌봄 322,420 321,800 620 0.19%

사회복지증진 39,293,598 38,437,888 855,710 2.23%

국 23,319,594

도 4,084,080

시 11,889,924

장애인단체 운영지원 282,976 252,514 30,462 12.06%

도 41,032

시 241,944

사회복지시설운영지원 21,480,728 20,904,269 576,459 2.76%

국 11,884,165

도 2,016,893

시 7,579,670

사회복지시설종사자지원 793,303 776,400 16,903 2.18%

도 223,621

시 569,682

사회복지시설 기능보강사업 64,900 990,649 △925,749 △93.45%

국 32,450

도 9,735

시 22,715

장애인 생활안정 16,671,691 15,514,056 1,157,635 7.46%

국 11,402,979

도 1,792,799

시 3,475,913

- 14 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

보육ㆍ가족및여성 72,863,319 69,845,921 3,017,398 4.32%

국 37,702,821

기 1,754,231

도 20,327,713

시 13,078,554

여성복지 증진 2,734,816 2,776,709 △41,893 △1.51%

국 7,287

기 1,146,551

도 474,459

시 1,106,519

여성의 권익증진 684,915 680,079 4,836 0.71%

국 7,287

기 300,311

도 117,225

시 260,092

한부모가족 복지사업 2,049,901 1,846,630 203,271 11.01%

기 846,240

도 357,234

시 846,427

보육·가족 지원 66,132,776 63,463,742 2,669,034 4.21%

국 36,144,177

도 19,275,009

시 10,713,590

보육사업 기능보강 238,251 65,000 173,251 266.54%

국 104,126

도 61,237

시 72,888

어린이집 시설지원 64,955,939 62,827,587 2,128,352 3.39%

국 35,921,090

도 19,159,292

시 9,875,557

보육사업지원 938,586 571,155 367,431 64.33%

국 118,961

도 54,480

시 765,145

여성의 취미활동 및 능력개발 1,205,858 1,091,138 114,720 10.51%

국 571,287

도 148,797

시 485,774

여성능력개발 및 사회참여확대 1,205,858 1,091,138 114,720 10.51%

국 571,287

도 148,797

시 485,774

가족기능 강화 2,789,869 2,514,332 275,537 10.96%

국 980,070

기 607,680

도 429,448

시 772,671

- 15 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

건강가정 및 다문화가족 지원 2,789,869 2,514,332 275,537 10.96%

국 980,070

기 607,680

도 429,448

시 772,671

노인ㆍ청소년 117,250,342 111,260,100 5,990,242 5.38%

국 72,243,241

기 609,777

도 12,678,897

시 31,718,427

청소년 보호 및 육성 1,994,575 1,776,609 217,966 12.27%

국 29,725

기 556,253

도 236,210

시 1,172,387

청소년 보호 75,310 83,740 △8,430 △10.07%

국 12,125

도 4,200

시 58,985

청소년 시설운영 지원 906,408 765,557 140,851 18.40%

기 210,374

도 93,112

시 602,922

청소년 육성 및 활동 지원 1,012,857 927,312 85,545 9.23%

국 17,600

기 345,879

도 138,898

시 510,480

노인 복지 증진 114,584,799 108,962,241 5,622,558 5.16%

국 72,213,516

기 53,524

도 12,438,537

시 29,879,222

노인복지시설 운영지원 19,909,875 16,545,420 3,364,455 20.33%

국 1,544,217

도 7,083,775

시 11,281,883

노인복지시설기능보강 2,119,960 1,890,350 229,610 12.15%

국 83,580

도 471,302

시 1,565,078

노인복지향상 6,493,481 6,240,418 253,063 4.06%

국 2,890,587

도 1,229,179

시 2,373,715

경로우대 및 경제적 지원 85,542,276 83,852,745 1,689,531 2.01%

국 67,695,132

기 53,524

- 16 -

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 3,654,281

시 14,139,339

건전한장묘문화정착 519,207 433,308 85,899 19.82%

출산정책지원 627,750 521,250 106,500 20.43%

도 4,150

시 623,600

출산장려사업 627,750 521,250 106,500 20.43%

도 4,150

시 623,600

재무활동(경로장애인과) 43,218 0 43,218 순증

내부거래지출 43,218 0 43,218 순증

노동 3,832,748 2,932,394 900,354 30.70%

국 102,822

지 702,786

도 574,566

시 2,452,574

근로복지증진및 고용촉진 3,832,748 2,932,394 900,354 30.70%

국 102,822

지 702,786

도 574,566

시 2,452,574

선진노사문화 정착 172,150 155,125 17,025 10.98%

국 25,000

시 147,150

일자리 창출 3,660,598 2,777,269 883,329 31.81%

국 77,822

지 702,786

도 574,566

시 2,305,424

보훈 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%

도 167,280

시 1,047,610

국가보훈관리 및 지원 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%

도 167,280

시 1,047,610

호국정신함양 선양사업 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%

도 167,280

시 1,047,610

보건 18,315,897 13,934,688 4,381,209 31.44%

국 4,100,921

지 315,972

기 3,671,043

도 2,755,661

시 7,472,300

보건의료 17,753,132 13,407,780 4,345,352 32.41%

국 3,875,633

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지 315,972

기 3,671,043

도 2,674,340

시 7,216,144

공중위생관리 10,500 10,500 0 0.00%

도 3,150

시 7,350

공중위생관리 10,500 10,500 0 0.00%

도 3,150

시 7,350

시민건강증진 13,675,186 9,329,493 4,345,693 46.58%

국 3,875,633

지 315,972

기 2,574,796

도 2,001,974

시 4,906,811

보건진료 및 현대화사업 4,784,535 1,523,680 3,260,855 214.01%

국 1,996,944

기 212,380

도 499,240

시 2,075,971

모성과 영유아 건강증진 1,994,625 1,836,852 157,773 8.59%

국 96,497

지 315,972

기 401,955

도 270,999

시 909,202

급.만성전염병 질병관리 6,896,026 5,968,961 927,065 15.53%

국 1,782,192

기 1,960,461

도 1,231,735

시 1,921,638

지역사회건강증진 3,877,480 3,910,787 △33,307 △0.85%

기 1,090,247

도 668,016

시 2,119,217

방문보건사업 670,586 879,408 △208,822 △23.75%

기 153,753

도 119,767

시 397,066

건강증진사업 602,360 570,009 32,351 5.68%

기 275,680

도 70,436

시 256,244

건강지원사업 2,301,549 2,140,340 161,209 7.53%

기 608,732

도 423,677

시 1,269,140

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

한방사업 120,963 108,218 12,745 11.78%

기 37,481

도 7,497

시 75,985

구강보건사업 182,022 212,812 △30,790 △14.47%

기 14,601

도 46,639

시 120,782

백세건강증진 189,966 157,000 32,966 21.00%

기 6,000

도 1,200

시 182,766

건강생활지원센터사업 189,966 157,000 32,966 21.00%

기 6,000

도 1,200

시 182,766

식품의약안전 562,765 526,908 35,857 6.81%

국 225,288

도 81,321

시 256,156

식품·위생 관리 562,765 526,908 35,857 6.81%

국 225,288

도 81,321

시 256,156

식품관리 562,765 526,908 35,857 6.81%

국 225,288

도 81,321

시 256,156

농림해양수산 124,502,530 136,624,442 △12,121,912 △8.87%

국 48,166,741

지 12,005,148

기 3,829,546

도 9,674,775

시 50,826,320

농업ㆍ농촌 114,880,116 129,193,811 △14,313,695 △11.08%

국 46,904,655

지 10,943,366

기 3,829,546

도 9,054,713

시 44,147,836

농산물 안전유통 2,920 2,920 0 0.00%

농수산물 원산지관리 2,920 2,920 0 0.00%

농업 경쟁력 강화 14,423,068 14,923,810 △500,742 △3.36%

국 4,609,474

지 905,000

기 56,004

도 2,023,887

시 6,828,703

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

농업인복지지원 3,562,643 3,110,819 451,824 14.52%

국 1,168,508

도 785,107

시 1,609,028

농업정보 제공 및 농민단체 활성화 270,370 245,620 24,750 10.08%

국 21,000

도 37,924

시 211,446

민관협력 농정시스템 확립 15,470 15,470 0 0.00%

농림사업추진 185,149 217,316 △32,167 △14.80%

쌀경쟁력제고사업 2,159,650 2,966,188 △806,538 △27.19%

국 355,000

지 60,000

도 755,525

시 989,125

친환경농업육성 6,389,671 6,521,847 △132,176 △2.03%

국 3,017,070

도 426,978

시 2,945,623

도농교류 활성화 지원 1,671,241 1,636,926 34,315 2.10%

국 47,896

지 775,000

도 18,353

시 829,992

농촌체험마을조성 90,000 135,000 △45,000 △33.33%

지 70,000

시 20,000

농지관리 78,874 58,624 20,250 34.54%

기 56,004

시 22,870

농촌환경 및 기반시설정비 11,937,866 15,168,232 △3,230,366 △21.30%

국 264,000

지 7,369,400

도 732,950

시 3,571,516

농촌환경 정비 6,244,000 8,348,000 △2,104,000 △25.20%

지 4,371,300

도 514,000

시 1,358,700

농업기반시설정비 5,693,866 6,820,232 △1,126,366 △16.52%

국 264,000

지 2,998,100

도 218,950

시 2,212,816

고품질 농산물 생산.유통 강화 35,161,614 33,072,199 2,089,415 6.32%

국 20,250,612

지 906,472

- 20 -

Page 21: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기 224,400

도 1,134,626

시 12,645,504

농산물 유통 현대화 2,192,353 1,697,108 495,245 29.18%

국 70,322

지 686,472

기 224,400

도 173,016

시 1,038,143

로컬푸드 활성화 59,671 73,344 △13,673 △18.64%

농식품유통사업지원 191,100 90,280 100,820 111.67%

국 7,400

도 2,220

시 181,480

쌀 유통기반조성 31,572,706 30,233,740 1,338,966 4.43%

국 20,172,890

지 220,000

도 959,390

시 10,220,426

브랜드 개발 지원 811,406 718,183 93,223 12.98%

도매시장환경개선 334,378 259,544 74,834 28.83%

농촌 인력육성 2,360,033 1,552,590 807,443 52.01%

국 342,829

지 43,200

도 287,079

시 1,686,925

농촌지도기반 구축 210,101 151,582 58,519 38.61%

농업인단체 지원 159,150 233,350 △74,200 △31.80%

도 43,050

시 116,100

농업인 능력향상 지원 896,155 457,150 439,005 96.03%

국 263,182

지 43,200

도 39,612

시 550,161

농기계이용기술지원 1,094,627 710,508 384,119 54.06%

국 79,647

도 204,417

시 810,563

농업 기술개발 469,800 604,000 △134,200 △22.22%

국 25,000

지 190,500

시 254,300

농촌자원개발 및 쾌적한 생활환경조성 469,800 604,000 △134,200 △22.22%

국 25,000

지 190,500

시 254,300

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

농업기술 보급 및 연구 2,912,159 3,386,880 △474,721 △14.02%

국 472,420

지 426,000

기 32,000

도 68,400

시 1,913,339

농업기술향상지원 1,327,939 1,932,665 △604,726 △31.29%

국 50,200

도 16,800

시 1,260,939

농가소득향상지원 1,564,500 1,433,415 131,085 9.14%

국 410,000

지 426,000

기 32,000

도 51,600

시 644,900

농업기술 정보화 기반조성 19,720 20,800 △1,080 △5.19%

국 12,220

시 7,500

농산물생산 및 생산시설 지원 2,903,046 5,764,580 △2,861,534 △49.64%

국 91,345

지 802,294

기 614,865

도 331,732

시 1,062,810

고품질과실생산현대화 318,165 78,300 239,865 306.34%

기 179,865

도 40,500

시 97,800

고품질채소생산시설지원 2,584,881 5,686,280 △3,101,399 △54.54%

국 91,345

지 802,294

기 435,000

도 291,232

시 965,010

축산 경쟁력 강화 8,698,529 7,326,796 1,371,733 18.72%

국 6,400

지 300,500

기 2,858,886

도 1,217,105

시 4,315,638

고품질 축산물 생산기반 구축 2,714,089 2,214,826 499,263 22.54%

국 6,400

지 300,500

기 742,306

도 456,715

시 1,208,168

조사료 생산지원 3,864,040 3,902,370 △38,330 △0.98%

기 1,417,680

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 413,140

시 2,033,220

축산기자재 지원 238,000 94,000 144,000 153.19%

도 71,400

시 166,600

축산분뇨 효율적 처리 1,882,400 1,115,600 766,800 68.73%

기 698,900

도 275,850

시 907,650

축산물 안전.방역 관리 4,995,727 5,061,359 △65,632 △1.30%

국 2,422,575

기 43,391

도 694,294

시 1,835,467

가축전염병 예방관리 4,866,089 4,710,659 155,430 3.30%

국 2,422,575

기 43,391

도 660,081

시 1,740,042

악성 가축전염병 차단방역 강화 129,638 350,700 △221,062 △63.03%

도 34,213

시 95,425

국가식품클러스터 31,015,354 36,213,190 △5,197,836 △14.35%

국 18,420,000

도 2,564,640

시 10,030,714

국가식품클러스터사업 31,015,354 36,213,190 △5,197,836 △14.35%

국 18,420,000

도 2,564,640

시 10,030,714

임업ㆍ산촌 9,463,034 7,207,706 2,255,328 31.29%

국 1,256,086

지 1,061,782

도 580,102

시 6,565,064

산림 자원화 3,024,679 2,809,214 215,465 7.67%

국 819,866

지 223,782

도 391,465

시 1,589,566

조림사업 1,437,975 900,088 537,887 59.76%

국 541,641

도 228,566

시 667,768

임도 및 등산로 관리 433,642 943,111 △509,469 △54.02%

지 223,782

시 209,860

산불방지 대책 1,153,062 966,015 187,047 19.36%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

국 278,225

도 162,899

시 711,938

녹색도시조성 6,438,355 4,398,492 2,039,863 46.38%

국 436,220

지 838,000

도 188,637

시 4,975,498

도시림 조성 2,794,837 1,414,208 1,380,629 97.63%

국 68,610

지 210,000

도 40,018

시 2,476,209

공원조성 1,868,200 1,804,679 63,521 3.52%

지 628,000

도 89,600

시 1,150,600

공원녹지관리 1,142,605 1,038,852 103,753 9.99%

산림병해충 632,713 140,753 491,960 349.52%

국 367,610

도 59,019

시 206,084

해양수산ㆍ어촌 159,380 222,925 △63,545 △28.51%

국 6,000

도 39,960

시 113,420

내수면어업기반조성 159,380 222,925 △63,545 △28.51%

국 6,000

도 39,960

시 113,420

내수면수산자원증강 159,380 222,925 △63,545 △28.51%

국 6,000

도 39,960

시 113,420

산업ㆍ중소기업 11,222,363 12,825,422 △1,603,059 △12.50%

국 2,329,200

지 1,118,000

도 411,754

시 7,363,409

산업금융지원 659,267 568,230 91,037 16.02%

도 207,000

시 452,267

기업활동 촉진 659,267 568,230 91,037 16.02%

도 207,000

시 452,267

중소기업 지원 659,267 568,230 91,037 16.02%

도 207,000

시 452,267

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

산업진흥ㆍ고도화 8,363,629 10,173,674 △1,810,045 △17.79%

국 2,080,000

지 1,000,000

도 25,000

시 5,258,629

지역산업진흥 및 투자유치 4,381,040 4,541,670 △160,630 △3.54%

지 1,000,000

도 25,000

시 3,356,040

전통산업(석재, 섬유) 육성 1,514,840 2,162,600 △647,760 △29.95%

지 1,000,000

시 514,840

기업유치 2,011,200 1,531,070 480,130 31.36%

신성장 동력 지식산업 육성 855,000 848,000 7,000 0.83%

도 25,000

시 830,000

한류패션산업조성 3,982,589 5,632,004 △1,649,415 △29.29%

국 2,080,000

시 1,902,589

보석산업도약과발전 2,734,064 3,926,163 △1,192,099 △30.36%

국 2,000,000

시 734,064

국내복귀기업지원 1,248,525 1,705,841 △457,316 △26.81%

국 80,000

시 1,168,525

에너지및자원개발 560,175 706,191 △146,016 △20.68%

국 249,200

도 20,940

시 290,035

에너지 수급 안정 560,175 706,191 △146,016 △20.68%

국 249,200

도 20,940

시 290,035

효율적 에너지이용의 증진 560,175 706,191 △146,016 △20.68%

국 249,200

도 20,940

시 290,035

산업ㆍ중소기업일반 1,639,292 1,377,327 261,965 19.02%

지 118,000

도 158,814

시 1,362,478

민생경제 활성화 1,639,292 1,377,327 261,965 19.02%

지 118,000

도 158,814

시 1,362,478

전통시장 활성화 지원 1,152,818 1,017,345 135,473 13.32%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지 118,000

도 154,454

시 880,364

서민경제 활성화 지원 486,474 359,982 126,492 35.14%

도 4,360

시 482,114

수송및교통 45,721,765 39,450,032 6,271,733 15.90%

국 537,119

지 20,000

도 1,723,857

시 43,440,789

도로 11,727,035 8,817,561 2,909,474 33.00%

지 10,000

도 67,000

시 11,650,035

도로시설관리 6,312,268 5,977,659 334,609 5.60%

시군농어촌도로확포장 2,604,000 2,485,474 118,526 4.77%

철도건널목 개량사업 300,000 500,000 △200,000 △40.00%

주민숙원사업 38,260 39,640 △1,380 △3.48%

교통관리개선사업 200,000 0 200,000 순증

도로조명시설관리 3,170,008 2,952,545 217,463 7.37%

도로환경개선 5,414,767 2,789,902 2,624,865 94.08%

지 10,000

도 67,000

시 5,337,767

포장도로 유지관리 4,464,877 2,196,443 2,268,434 103.28%

지 10,000

시 4,454,877

시설물 유지관리 753,456 523,660 229,796 43.88%

도 67,000

시 686,456

불법광고물 정비 196,434 69,799 126,635 181.43%

대중교통ㆍ물류등기타 33,994,730 30,632,471 3,362,259 10.98%

국 537,119

지 10,000

도 1,656,857

시 31,790,754

교통행정 개선 2,512,165 3,816,825 △1,304,660 △34.18%

국 537,119

도 452,160

시 1,522,886

지능형 교통체계 구축 312,721 312,233 488 0.16%

교통약자 이동권 보장 1,746,003 2,915,626 △1,169,623 △40.12%

국 537,119

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

도 452,160

시 756,724

깨끗한 거리 질서 확립 453,441 588,966 △135,525 △23.01%

대중교통 육성 지원 28,586,708 24,056,660 4,530,048 18.83%

지 10,000

도 978,697

시 27,598,011

대중교통시설 개선 1,532,246 385,960 1,146,286 297.00%

지 10,000

도 30,833

시 1,491,413

운수업계 운영 지원 27,054,462 23,670,700 3,383,762 14.30%

도 947,864

시 26,106,598

교통 안전 확보 및 편의 시설 제공 2,742,939 2,596,392 146,547 5.64%

도 226,000

시 2,516,939

교통안전시설물 관리 2,742,939 2,596,392 146,547 5.64%

도 226,000

시 2,516,939

차량등록사업소 운영 152,918 162,594 △9,676 △5.95%

차량등록 152,918 162,594 △9,676 △5.95%

국토및지역개발 21,696,188 17,681,289 4,014,899 22.71%

국 4,031,819

지 2,750,000

도 1,046,200

시 13,868,169

수자원 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%

국 2,204,000

지 1,199,000

도 838,000

시 3,502,517

하천정비 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%

국 2,204,000

지 1,199,000

도 838,000

시 3,502,517

하천 정비 및 유지관리 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%

국 2,204,000

지 1,199,000

도 838,000

시 3,502,517

지역및도시 12,174,291 12,195,108 △20,817 △0.17%

국 127,819

지 1,551,000

도 208,200

시 10,287,272

- 27 -

Page 28: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

지적 행정 구현 582,147 527,274 54,873 10.41%

국 127,819

도 4,200

시 450,128

지적정보화 및 전산화 427,579 364,300 63,279 17.37%

국 127,819

도 4,200

시 295,560

도로명 부여 사업 154,568 162,974 △8,406 △5.16%

도시개발관리 6,750,089 8,538,787 △1,788,698 △20.95%

지 1,370,000

도 186,000

시 5,194,089

도시계획 113,736 1,885,031 △1,771,295 △93.97%

도시계획도로개설(대로) 1,386,500 2,187,800 △801,300 △36.63%

도시계획도로개설(중로) 400,000 960,000 △560,000 △58.33%

도시계획도로개설(소로) 1,309,000 1,550,000 △241,000 △15.55%

신규 도시개발 사업 540,000 50,000 490,000 980.00%

자전거도로 이용시설 활성화사업 170,000 30,000 140,000 466.67%

도시재생 2,482,333 1,417,896 1,064,437 75.07%

지 1,370,000

도 186,000

시 926,333

도시경관디자인 조성 348,520 458,060 △109,540 △23.91%

서민주거안정 1,325,980 1,396,631 △70,651 △5.06%

지 111,000

도 18,000

시 1,196,980

주거환경개선 292,000 659,000 △367,000 △55.69%

지 111,000

도 18,000

시 163,000

주택관리 1,026,400 696,451 329,949 47.38%

공공시설 업무추진 7,580 41,180 △33,600 △81.59%

도로기반관리 3,376,075 1,732,416 1,643,659 94.88%

지 70,000

시 3,306,075

소규모주민숙원사업 3,076,075 1,492,416 1,583,659 106.11%

위험도로개선 180,000 240,000 △60,000 △25.00%

지 70,000

시 110,000

- 28 -

Page 29: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

안전한 보행 환경조성 사업 120,000 0 120,000 순증

재무활동(도시개발과) 140,000 0 140,000 순증

내부거래지출 140,000 0 140,000 순증

산업단지 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%

국 1,700,000

시 78,380

산업단지 운영 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%

국 1,700,000

시 78,380

산업단지 관리 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%

국 1,700,000

시 78,380

예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%

예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%

예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%

예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%

기타 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%

국 964,211

기 250,062

도 50,012

시 112,241,078

기타 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%

국 964,211

기 250,062

도 50,012

시 112,241,078

행정운영경비(의회사무국) 77,673 59,728 17,945 30.04%

기본경비 77,673 59,728 17,945 30.04%

행정운영경비(홍보담당관) 25,240 22,240 3,000 13.49%

기본경비 25,240 22,240 3,000 13.49%

행정운영경비(감사담당관) 22,167 24,017 △1,850 △7.70%

기본경비 22,167 24,017 △1,850 △7.70%

행정운영경비(기획예산과) 4,230,308 3,866,019 364,289 9.42%

인력운영비(총괄) 4,149,607 3,779,213 370,394 9.80%

기본경비 80,701 86,806 △6,105 △7.03%

행정운영경비(시민안전과) 25,976 25,976 0 0.00%

기본경비 25,976 25,976 0 0.00%

행정운영경비(세무과) 32,424 32,424 0 0.00%

- 29 -

Page 30: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 32,424 32,424 0 0.00%

행정운영경비(징수과) 21,719 21,719 0 0.00%

기본경비 21,719 21,719 0 0.00%

행정운영경비(회계과) 72,154,436 69,959,378 2,195,058 3.14%

국 721,916

시 71,432,520

인력운영비(총괄) 72,058,535 69,865,277 2,193,258 3.14%

국 721,916

시 71,336,619

기본경비(총괄) 71,760 69,960 1,800 2.57%

기본경비 24,141 24,141 0 0.00%

행정운영경비(교육정보과) 93,507 55,660 37,847 68.00%

인력운영비 72,840 34,993 37,847 108.16%

기본경비 20,667 20,667 0 0.00%

행정운영경비(행정지원과) 30,974,884 29,241,983 1,732,901 5.93%

인력운영비(총괄) 30,792,449 29,047,181 1,745,268 6.01%

기본경비 182,435 194,802 △12,367 △6.35%

행정운영경비(투자유치과) 75,008 75,503 △495 △0.66%

인력운영비 41,840 41,840 0 0.00%

기본경비 33,168 33,663 △495 △1.47%

행정운영경비(민생경제과) 120,240 20,885 99,355 475.72%

인력운영비 99,355 0 99,355 순증

기본경비 20,885 20,885 0 0.00%

행정운영경비(문화관광과) 20,994 20,994 0 0.00%

기본경비 20,994 20,994 0 0.00%

행정운영경비(역사문화재과) 21,700 19,300 2,400 12.44%

기본경비 21,700 19,300 2,400 12.44%

행정운영경비(한류패션과) 14,423 14,923 △500 △3.35%

기본경비 14,423 14,923 △500 △3.35%

행정운영경비(복지청소년과) 377,909 241,460 136,449 56.51%

국 207,295

시 170,614

인력운영비 344,978 207,914 137,064 65.92%

국 207,295

시 137,683

- 30 -

Page 31: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 32,931 33,546 △615 △1.83%

행정운영경비(기초생활과) 31,006 31,186 △180 △0.58%

기본경비 31,006 31,186 △180 △0.58%

행정운영경비(경로장애인과) 96,427 31,874 64,553 202.53%

인력운영비 69,053 0 69,053 순증

기본경비 27,374 31,874 △4,500 △14.12%

행정운영경비(여성보육과) 142,270 123,487 18,783 15.21%

인력운영비 114,546 99,283 15,263 15.37%

기본경비 27,724 24,204 3,520 14.54%

행정운영경비(종합민원과) 29,436 29,496 △60 △0.20%

기본경비 29,436 29,496 △60 △0.20%

행정운영경비(체육진흥과) 42,865 42,345 520 1.23%

기본경비 42,865 42,345 520 1.23%

행정운영경비(녹색환경과) 38,727 41,112 △2,385 △5.80%

기본경비 38,727 41,112 △2,385 △5.80%

행정운영경비(청소자원과) 21,720 24,720 △3,000 △12.14%

기본경비 21,720 24,720 △3,000 △12.14%

행정운영경비(식품위생과) 21,401 21,401 0 0.00%

기본경비 21,401 21,401 0 0.00%

행정운영경비(산림공원과) 38,969 38,969 0 0.00%

기본경비 38,969 38,969 0 0.00%

행정운영경비(도시개발과) 31,269 34,764 △3,495 △10.05%

기본경비 31,269 34,764 △3,495 △10.05%

행정운영경비(건설과) 62,194 62,944 △750 △1.19%

국 35,000

시 27,194

인력운영비 35,000 35,000 0 0.00%

국 35,000

기본경비 27,194 27,944 △750 △2.68%

행정운영경비(주택과) 200,601 195,268 5,333 2.73%

인력운영비 169,457 163,290 6,167 3.78%

기본경비 31,144 31,978 △834 △2.61%

행정운영경비(교통행정과) 30,170 35,520 △5,350 △15.06%

- 31 -

Page 32: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 30,170 35,520 △5,350 △15.06%

행정운영경비(도로관리과) 1,108,526 1,068,526 40,000 3.74%

인력운영비 1,076,584 1,036,584 40,000 3.86%

기본경비 31,942 31,942 0 0.00%

행정운영경비(보건지원과) 105,381 109,466 △4,085 △3.73%

기본경비 105,381 109,466 △4,085 △3.73%

행정운영경비(보건사업과) 520,304 469,683 50,621 10.78%

기 250,062

도 50,012

시 220,230

인력운영비 500,124 450,003 50,121 11.14%

기 250,062

도 50,012

시 200,050

기본경비 20,180 19,680 500 2.54%

행정운영경비(건강생활지원센터) 11,219 11,675 △456 △3.91%

기본경비 11,219 11,675 △456 △3.91%

행정운영경비(농업정책과) 74,739 75,174 △435 △0.58%

기본경비 74,739 75,174 △435 △0.58%

행정운영경비(농산유통과) 57,313 57,553 △240 △0.42%

인력운영비 28,987 29,227 △240 △0.82%

기본경비 28,326 28,326 0 0.00%

행정운영경비(농촌지원과) 93,636 87,082 6,554 7.53%

인력운영비 38,863 32,309 6,554 20.29%

기본경비 54,773 54,773 0 0.00%

행정운영경비(기술보급과) 25,867 25,867 0 0.00%

기본경비 25,867 25,867 0 0.00%

행정운영경비(축산과) 26,973 26,973 0 0.00%

기본경비 26,973 26,973 0 0.00%

행정운영경비(식품클러스터지원과) 30,944 31,439 △495 △1.57%

기본경비 30,944 31,439 △495 △1.57%

행정운영경비(국민생활관) 55,445 55,785 △340 △0.61%

기본경비 55,445 55,785 △340 △0.61%

행정운영경비(유적전시관) 26,778 26,778 0 0.00%

- 32 -

Page 33: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 26,778 26,778 0 0.00%

행정운영경비(시립도서관) 165,787 31,697 134,090 423.04%

인력운영비 131,410 0 131,410 순증

기본경비 34,377 31,697 2,680 8.46%

행정운영경비(차량등록사업소) 64,281 56,298 7,983 14.18%

기본경비 64,281 56,298 7,983 14.18%

행정운영경비(보석박물관) 24,104 24,104 0 0.00%

기본경비 24,104 24,104 0 0.00%

행정운영경비(예술의전당사업소) 125,833 19,742 106,091 537.39%

인력운영비 104,891 0 104,891 순증

기본경비 20,942 19,742 1,200 6.08%

행정운영경비(함열출장소) 22,396 22,436 △40 △0.18%

기본경비 22,396 22,436 △40 △0.18%

행정운영경비(함열읍) 68,936 69,336 △400 △0.58%

기본경비 68,936 69,336 △400 △0.58%

행정운영경비(오산면) 67,633 64,212 3,421 5.33%

기본경비 67,633 64,212 3,421 5.33%

행정운영경비(황등면) 69,712 69,922 △210 △0.30%

기본경비 69,712 69,922 △210 △0.30%

행정운영경비(함라면) 46,959 49,959 △3,000 △6.00%

기본경비 46,959 49,959 △3,000 △6.00%

행정운영경비(웅포면) 47,355 45,855 1,500 3.27%

기본경비 47,355 45,855 1,500 3.27%

행정운영경비(성당면) 46,367 49,967 △3,600 △7.20%

기본경비 46,367 49,967 △3,600 △7.20%

행정운영경비(용안면) 53,763 54,923 △1,160 △2.11%

기본경비 53,763 54,923 △1,160 △2.11%

행정운영경비(낭산면) 57,501 60,001 △2,500 △4.17%

기본경비 57,501 60,001 △2,500 △4.17%

행정운영경비(망성면) 63,865 66,175 △2,310 △3.49%

기본경비 63,865 66,175 △2,310 △3.49%

행정운영경비(여산면) 53,853 58,163 △4,310 △7.41%

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Page 34: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 53,853 58,163 △4,310 △7.41%

행정운영경비(금마면) 60,245 62,035 △1,790 △2.89%

기본경비 60,245 62,035 △1,790 △2.89%

행정운영경비(왕궁면) 65,243 65,223 20 0.03%

기본경비 65,243 65,223 20 0.03%

행정운영경비(춘포면) 61,262 70,922 △9,660 △13.62%

기본경비 61,262 70,922 △9,660 △13.62%

행정운영경비(삼기면) 52,277 56,377 △4,100 △7.27%

기본경비 52,277 56,377 △4,100 △7.27%

행정운영경비(용동면) 44,834 44,894 △60 △0.13%

기본경비 44,834 44,894 △60 △0.13%

행정운영경비(중앙동주민센터) 53,673 50,733 2,940 5.80%

기본경비 53,673 50,733 2,940 5.80%

행정운영경비(평화동주민센터) 48,413 48,573 △160 △0.33%

기본경비 48,413 48,573 △160 △0.33%

행정운영경비(인화동주민센터) 49,285 50,462 △1,177 △2.33%

기본경비 49,285 50,462 △1,177 △2.33%

행정운영경비(동산동주민센터) 86,123 79,573 6,550 8.23%

기본경비 86,123 79,573 6,550 8.23%

행정운영경비(마동주민센터) 57,326 56,700 626 1.10%

기본경비 57,326 56,700 626 1.10%

행정운영경비(남중동주민센터) 62,449 62,082 367 0.59%

기본경비 62,449 62,082 367 0.59%

행정운영경비(모현동주민센터) 96,443 107,816 △11,373 △10.55%

기본경비 96,443 107,816 △11,373 △10.55%

행정운영경비(송학동주민센터) 60,230 58,744 1,486 2.53%

기본경비 60,230 58,744 1,486 2.53%

행정운영경비(신동주민센터) 82,291 86,351 △4,060 △4.70%

기본경비 82,291 86,351 △4,060 △4.70%

행정운영경비(영등1동주민센터) 86,386 80,706 5,680 7.04%

기본경비 86,386 80,706 5,680 7.04%

행정운영경비(영등2동주민센터) 76,125 74,689 1,436 1.92%

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Page 35: 세출예산서 · 2016-12-22 · 일하는분위기조성 4,262,456 3,854,441 ... 시 420,872 자원봉사지원및운영 482,184 455,025 27,159 5.97% 국 28,875 도 32,437 시 420,872

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

기본경비 76,125 74,689 1,436 1.92%

행정운영경비(어양동주민센터) 88,531 84,011 4,520 5.38%

기본경비 88,531 84,011 4,520 5.38%

행정운영경비(팔봉동주민센터) 64,028 64,188 △160 △0.25%

기본경비 64,028 64,188 △160 △0.25%

행정운영경비(삼성동주민센터) 119,066 143,916 △24,850 △17.27%

기본경비 119,066 143,916 △24,850 △17.27%

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