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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
세 출 예 산 서
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
총 계 860,969,949 821,012,378 39,957,571 4.87%
국 265,354,618
지 25,273,796
기 17,869,090
도 75,211,509
시 477,260,936
정책사업 718,852,033 679,171,243 39,680,790 5.84%
국 264,390,407
지 25,273,796
기 17,619,028
도 75,161,497
시 336,407,305
재무활동 28,612,553 33,289,054 △4,676,501 △14.05%
행정운영경비 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%
국 964,211
기 250,062
도 50,012
시 112,241,078
일반공공행정 48,585,105 42,753,862 5,831,243 13.64%
국 121,700
도 109,987
시 48,353,418
입법및선거관리 1,794,431 1,675,783 118,648 7.08%
지방의회 운영 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08%
의정활동 지원 1,793,431 1,674,783 118,648 7.08%
의정홍보 1,000 1,000 0 0.00%
의정활동지원 1,000 1,000 0 0.00%
지방행정ㆍ재정지원 1,069,980 974,466 95,514 9.80%
재정 지원 676,536 658,084 18,452 2.80%
자진납부 풍토조성 150,082 132,826 17,256 12.99%
지방세수 확충 526,454 525,258 1,196 0.23%
재정운영 393,444 316,382 77,062 24.36%
체납세 징수 279,026 278,972 54 0.02%
세외수입 확충 114,418 37,410 77,008 205.85%
일반행정 45,720,694 40,103,613 5,617,081 14.01%
국 121,700
도 109,987
시 45,489,007
시정홍보 행정구현 1,373,888 1,459,502 △85,614 △5.87%
시정홍보 1,373,888 1,459,502 △85,614 △5.87%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
정보화역량강화 354,794 362,094 △7,300 △2.02%
정보통신인프라구축 354,794 362,094 △7,300 △2.02%
깨끗하고 공정한 공직사회구현 98,405 90,679 7,726 8.52%
자체행정감사 92,525 84,999 7,526 8.85%
직소민원실운영 5,880 5,680 200 3.52%
지방행정 역량강화 1,066,916 875,788 191,128 21.82%
도 18,919
시 1,047,997
고품질통계행정실현 120,386 96,018 24,368 25.38%
도 14,919
시 105,467
정책개발 152,200 140,000 12,200 8.71%
시 행정 종합기획 467,350 471,490 △4,140 △0.88%
도 4,000
시 463,350
규제개혁추진 2,280 1,580 700 44.30%
법률서비스 324,700 166,700 158,000 94.78%
예산운영 333,328 221,770 111,558 50.30%
효율적 재원관리 333,328 221,770 111,558 50.30%
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성 273,120 33,028 240,092 726.93%
합리적인 성과관리체계 구축 270,620 30,528 240,092 786.46%
고객만족 친절 서비스 체계 구축 2,500 2,500 0 0.00%
복식부기 회계제도 운영 746,942 982,484 △235,542 △23.97%
회계처리 및 물품관리 746,942 982,484 △235,542 △23.97%
국공유재산 및 공공청사 관리 7,665,853 3,915,038 3,750,815 95.81%
국공유재산 취득 및 관리 5,298,574 271,084 5,027,490 1854.59%
공공청사 관리 2,367,279 3,643,954 △1,276,675 △35.04%
정보화역량강화 2,612,123 2,610,108 2,015 0.08%
국 22,615
도 15,120
시 2,574,388
시민정보서비스제공 162,149 180,062 △17,913 △9.95%
국 10,080
도 15,120
시 136,949
행정정보화운영강화 1,092,421 1,212,803 △120,382 △9.93%
국 12,535
시 1,079,886
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
정보통신인프라구축 1,357,553 1,217,243 140,310 11.53%
주민자치센터 운영 556,110 602,960 △46,850 △7.77%
주민자치센터 지원 556,110 602,960 △46,850 △7.77%
열린시정구현 2,438,909 3,237,504 △798,595 △24.67%
국 4,000
도 42,711
시 2,392,198
시민화합 분위기 조성 18,700 29,600 △10,900 △36.82%
행정서비스 제공 2,292,261 2,639,149 △346,888 △13.14%
국 4,000
도 42,711
시 2,245,550
선거관리지원반 운영 127,948 568,755 △440,807 △77.50%
일하는 분위기 조성 4,262,456 3,854,441 408,015 10.59%
직원후생복지 및 사기진작 4,262,456 3,854,441 408,015 10.59%
자원봉사 482,184 455,025 27,159 5.97%
국 28,875
도 32,437
시 420,872
자원봉사 지원 및 운영 482,184 455,025 27,159 5.97%
국 28,875
도 32,437
시 420,872
여성친화 감성도시 실현 59,750 12,550 47,200 376.10%
도 800
시 58,950
여성친화도시 조성 59,750 12,550 47,200 376.10%
도 800
시 58,950
고객감동민원서비스혁신 416,478 350,989 65,489 18.66%
국 66,210
시 350,268
시민을위한민원실운영 206,263 176,304 29,959 16.99%
신속,정확한 민원 발급 210,215 174,685 35,530 20.34%
국 66,210
시 144,005
주민 행정 편의 도모 98,424 115,444 △17,020 △14.74%
민원행정 서비스 기반 조성 98,424 115,444 △17,020 △14.74%
주민 편익증진(함열읍) 222,918 218,834 4,084 1.87%
주민 편익증진 222,918 218,834 4,084 1.87%
주민 편익증진(오산면) 230,626 196,382 34,244 17.44%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
주민 편익증진 230,626 196,382 34,244 17.44%
주민 편익증진(황등면) 244,477 243,254 1,223 0.50%
주민 편익증진 244,477 243,254 1,223 0.50%
주민 편익증진(함라면) 114,626 114,382 244 0.21%
주민 편익증진 114,626 114,382 244 0.21%
주민 편익증진(웅포면) 106,506 101,512 4,994 4.92%
주민 편익증진 106,506 101,512 4,994 4.92%
주민 편익증진(성당면) 98,616 97,982 634 0.65%
주민 편익증진 98,616 97,982 634 0.65%
주민 편익증진(용안면) 146,616 124,222 22,394 18.03%
주민 편익증진 146,616 124,222 22,394 18.03%
주민 편익증진(낭산면) 166,866 166,622 244 0.15%
주민 편익증진 166,866 166,622 244 0.15%
주민 편익증진(망성면) 163,826 163,582 244 0.15%
주민 편익증진 163,826 163,582 244 0.15%
주민 편익증진(여산면) 183,953 177,028 6,925 3.91%
주민 편익증진 183,953 177,028 6,925 3.91%
주민 편익증진(금마면) 192,558 163,442 29,116 17.81%
주민 편익증진 192,558 163,442 29,116 17.81%
주민 편익증진(왕궁면) 212,266 209,222 3,044 1.45%
주민 편익증진 212,266 209,222 3,044 1.45%
주민 편익증진(춘포면) 152,046 151,802 244 0.16%
주민 편익증진 152,046 151,802 244 0.16%
주민 편익증진(삼기면) 128,066 107,822 20,244 18.78%
주민 편익증진 128,066 107,822 20,244 18.78%
주민 편익증진(용동면) 107,137 107,072 65 0.06%
주민 편익증진 107,137 107,072 65 0.06%
주민 편익증진(중앙동주민센터) 95,322 85,282 10,040 11.77%
주민 편익증진 95,322 85,282 10,040 11.77%
주민 편익증진(평화동주민센터) 112,042 82,002 30,040 36.63%
주민 편익증진 112,042 82,002 30,040 36.63%
주민 편익증진(인화동주민센터) 114,463 102,559 11,904 11.61%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
주민 편익증진 114,463 102,559 11,904 11.61%
주민 편익증진(동산동주민센터) 217,614 206,642 10,972 5.31%
주민 편익증진 217,614 206,642 10,972 5.31%
주민 편익증진(마동주민센터) 125,774 114,802 10,972 9.56%
주민 편익증진 125,774 114,802 10,972 9.56%
주민 편익증진(남중동주민센터) 172,626 173,422 △796 △0.46%
주민 편익증진 172,626 173,422 △796 △0.46%
주민 편익증진(모현동주민센터) 250,549 235,882 14,667 6.22%
주민 편익증진(모현동) 250,549 235,882 14,667 6.22%
주민 편익증진(송학동주민센터) 93,851 82,879 10,972 13.24%
주민 편익증진 93,851 82,879 10,972 13.24%
주민 편익증진(신동주민센터) 230,669 186,065 44,604 23.97%
주민 편익증진 230,669 186,065 44,604 23.97%
주민 편익증진(영등1동주민센터) 171,414 157,442 13,972 8.87%
주민 편익증진 171,414 157,442 13,972 8.87%
주민 편익증진(영등2동주민센터) 104,591 103,619 972 0.94%
주민 편익증진 104,591 103,619 972 0.94%
주민 편익증진(어양동주민센터) 169,346 157,442 11,904 7.56%
주민 편익증진 169,346 157,442 11,904 7.56%
주민 편익증진(팔봉동주민센터) 138,226 118,959 19,267 16.20%
주민 편익증진 138,226 118,959 19,267 16.20%
주민 편익증진(삼성동주민센터) 276,549 256,382 20,167 7.87%
주민 편익증진 276,549 256,382 20,167 7.87%
재무활동(기획예산과) 18,136,875 16,451,480 1,685,395 10.24%
내부거래지출 14,103,265 14,616,480 △513,215 △3.51%
보전지출 4,033,610 1,835,000 2,198,610 119.82%
공공질서및안전 5,677,606 12,035,930 △6,358,324 △52.83%
국 974,857
도 540,812
시 4,161,937
재난방재ㆍ민방위 5,677,606 12,035,930 △6,358,324 △52.83%
국 974,857
도 540,812
시 4,161,937
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
민방위운영 759,194 669,823 89,371 13.34%
국 19,857
도 16,498
시 722,839
민방위대 관리 759,194 669,823 89,371 13.34%
국 19,857
도 16,498
시 722,839
재해 및 재난 예방 2,392,934 8,740,964 △6,348,030 △72.62%
국 955,000
도 524,314
시 913,620
인적재난 예방사업운영 117,696 43,380 74,316 171.31%
도 17,714
시 99,982
자연재난예방사업운영 277,922 4,044,255 △3,766,333 △93.13%
도 38,000
시 239,922
재해재난대비사업운영 87,316 80,329 6,987 8.70%
도 1,100
시 86,216
재해위험·취약지역정비 1,910,000 4,573,000 △2,663,000 △58.23%
국 955,000
도 467,500
시 487,500
안전총괄관리 1,363,552 1,501,147 △137,595 △9.17%
안전관리 1,363,552 1,501,147 △137,595 △9.17%
재무활동(시민안전과) 1,161,926 1,123,996 37,930 3.37%
내부거래지출 1,161,926 1,123,996 37,930 3.37%
교육 10,840,585 9,695,181 1,145,404 11.81%
지 11,890
도 3,707,750
시 7,120,945
유아및초중등교육 10,295,119 9,414,831 880,288 9.35%
지 11,890
도 3,670,727
시 6,612,502
유아·초 중등 교육복지 확충 1,765,246 1,188,516 576,730 48.53%
도 299,940
시 1,465,306
글로벌 인재양성 235,136 240,435 △5,299 △2.20%
교육 재정지원 1,530,110 948,081 582,029 61.39%
도 299,940
시 1,230,170
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
유아·초 중등 교육복지 실현 8,529,873 8,226,315 303,558 3.69%
지 11,890
도 3,370,787
시 5,147,196
교육 재정확충 8,529,873 8,226,315 303,558 3.69%
지 11,890
도 3,370,787
시 5,147,196
고등교육 234,846 0 234,846 순증
도 17,423
시 217,423
인재양성 234,846 0 234,846 순증
도 17,423
시 217,423
지역인재양성 234,846 0 234,846 순증
도 17,423
시 217,423
평생ㆍ직업교육 310,620 280,350 30,270 10.80%
도 19,600
시 291,020
평생학습체제 구축 310,620 280,350 30,270 10.80%
도 19,600
시 291,020
평생학습도시 건설 87,130 53,160 33,970 63.90%
도 4,000
시 83,130
평생학습 네트워크 구축 80,400 106,900 △26,500 △24.79%
도 10,000
시 70,400
평생학습센터 운영 71,610 52,010 19,600 37.69%
도 5,600
시 66,010
익산시민대학운영 71,480 68,280 3,200 4.69%
문화및관광 70,836,252 60,034,529 10,801,723 17.99%
국 8,530,572
지 5,233,000
기 7,446,431
도 8,396,468
시 41,229,781
문화예술 21,113,701 20,117,137 996,564 4.95%
국 78,754
지 1,463,000
기 727,000
도 326,664
시 18,518,283
문화예술 진흥 9,744,035 8,667,845 1,076,190 12.42%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지 500,000
기 727,000
도 182,844
시 8,334,191
지방 문화예술 기반조성 3,746,400 3,546,860 199,540 5.63%
지 500,000
도 13,350
시 3,233,050
시민에게 문화예술 향수기회 제공 5,997,635 5,120,985 876,650 17.12%
기 727,000
도 169,494
시 5,101,141
유적전시관운영 516,112 459,600 56,512 12.30%
특성화된 전시관 운영 172,781 160,532 12,249 7.63%
전시관 시설물 관리 343,331 299,068 44,263 14.80%
시립도서관 운영 4,467,473 4,745,267 △277,794 △5.85%
국 78,754
지 352,000
도 143,820
시 3,892,899
도서관 자료 확충 300,960 255,344 45,616 17.86%
책읽는 문화도시 익산 447,109 425,148 21,961 5.17%
국 78,754
시 368,355
시민문화활동 활성화 지원 137,600 96,820 40,780 42.12%
도서관 환경 개선 2,206,424 1,788,015 418,409 23.40%
독서 문화공간 확충 1,375,380 2,179,940 △804,560 △36.91%
지 352,000
도 143,820
시 879,560
보석박물관운영 774,937 547,687 227,250 41.49%
보석박물관활성화 176,694 156,309 20,385 13.04%
보석박물관시설관리 598,243 391,378 206,865 52.86%
예술의전당 관리·운영 5,611,144 5,696,738 △85,594 △1.50%
지 611,000
시 5,000,144
예술의 전당 관리 5,188,681 5,412,770 △224,089 △4.14%
지 611,000
시 4,577,681
솜리문화예술회관 운영 422,463 283,968 138,495 48.77%
관광 8,660,115 6,106,043 2,554,072 41.83%
지 3,480,000
기 17,300
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 791,550
시 4,371,265
관광산업 활성화 531,976 667,231 △135,255 △20.27%
지 7,000
기 17,300
도 25,550
시 482,126
관광홍보마케팅 활성화 111,414 95,010 16,404 17.27%
지 7,000
시 104,414
관광객 유치 활성화 99,060 265,200 △166,140 △62.65%
관광안내 전문인력 양성 및 운영 321,502 307,021 14,481 4.72%
기 17,300
도 25,550
시 278,652
관광 기반 확충 및 관리 8,128,139 5,438,812 2,689,327 49.45%
지 3,473,000
도 766,000
시 3,889,139
관광자원의 조성 및 관광지 정비 8,128,139 5,438,812 2,689,327 49.45%
지 3,473,000
도 766,000
시 3,889,139
체육 23,964,624 15,824,973 8,139,651 51.44%
기 6,702,131
도 4,757,633
시 12,504,860
체육산업 육성 6,370,519 4,971,052 1,399,467 28.15%
기 1,202,131
도 165,633
시 5,002,755
체육문화 활성화 및 체육인 육성 4,459,665 4,254,752 204,913 4.82%
기 367,416
도 165,633
시 3,926,616
체육시설 확충 1,910,854 716,300 1,194,554 166.77%
기 834,715
시 1,076,139
체육시설의 효율적 운영 1,699,369 1,385,672 313,697 22.64%
기 160,000
시 1,539,369
체육시설 유지관리 1,699,369 1,385,672 313,697 22.64%
기 160,000
시 1,539,369
2018년 전국체전 13,969,039 7,661,000 6,308,039 82.34%
기 5,340,000
도 4,592,000
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
시 4,037,039
2018년 전국체전 기반시설 13,725,900 7,661,000 6,064,900 79.17%
기 5,340,000
도 4,592,000
시 3,793,900
2018년 전국체전 대회운영 243,139 0 243,139 순증
국민생활관 운영 1,925,697 1,807,249 118,448 6.55%
국민생활관 운영·관리 1,230,791 1,138,765 92,026 8.08%
함열시설 운영 694,906 668,484 26,422 3.95%
문화재 17,097,812 17,986,376 △888,564 △4.94%
국 8,451,818
지 290,000
도 2,520,621
시 5,835,373
전통문화 보존 및 전승 17,097,812 17,986,376 △888,564 △4.94%
국 8,451,818
지 290,000
도 2,520,621
시 5,835,373
문화재 보존 및 전승 11,539,204 8,622,941 2,916,263 33.82%
국 6,262,818
도 2,021,321
시 3,255,065
역사도시 조성 2,663,410 5,723,220 △3,059,810 △53.46%
국 609,000
지 290,000
도 296,157
시 1,468,253
고도보존 육성 2,895,198 3,640,215 △745,017 △20.47%
국 1,580,000
도 203,143
시 1,112,055
환경보호 56,889,759 52,974,249 3,915,510 7.39%
국 1,855,028
지 1,455,000
도 1,752,348
시 51,827,383
상하수도ㆍ수질 12,380,400 10,419,000 1,961,400 18.83%
지 1,000,000
도 1,340,000
시 10,040,400
왕궁지역 오염원 해소 4,810,000 4,176,000 634,000 15.18%
지 1,000,000
도 1,200,000
시 2,610,000
왕궁지역 현대화 사업 4,810,000 4,176,000 634,000 15.18%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지 1,000,000
도 1,200,000
시 2,610,000
수질오염관리 7,532,000 6,243,000 1,289,000 20.65%
도 140,000
시 7,392,000
왕궁축산폐수처리기능보강 7,532,000 6,243,000 1,289,000 20.65%
도 140,000
시 7,392,000
재무활동(식품위생과) 38,400 0 38,400 순증
내부거래지출 38,400 0 38,400 순증
폐기물 41,885,993 40,380,356 1,505,637 3.73%
국 1,307,270
도 36,570
시 40,542,153
깨끗한 도시환경 조성 20,274,478 20,064,938 209,540 1.04%
국 305,200
도 2,000
시 19,967,278
쓰레기 종량제 사업 1,292,099 1,084,059 208,040 19.19%
국 305,200
도 2,000
시 984,899
생활폐기물 관리 18,982,379 18,980,879 1,500 0.01%
자원재활용 촉진 7,873,476 7,599,928 273,548 3.60%
국 88,070
도 34,570
시 7,750,836
자원재활용 분리배출 촉진 4,264,341 4,042,141 222,200 5.50%
국 88,070
도 34,570
시 4,141,701
음식물류폐기물 감량 및 자원화 3,609,135 3,557,787 51,348 1.44%
폐기물 자원화 8,556,217 7,250,266 1,305,951 18.01%
국 914,000
시 7,642,217
신재생자원센터(매립시설) 설치운영 4,252,781 1,910,241 2,342,540 122.63%
국 914,000
시 3,338,781
신재생자원센터(소각시설) 설치운영 4,303,436 5,340,025 △1,036,589 △19.41%
재무활동(청소자원과) 5,181,822 5,465,224 △283,402 △5.19%
내부거래지출 180,000 150,000 30,000 20.00%
보전지출 5,001,822 5,315,224 △313,402 △5.90%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
대기 1,302,310 832,741 469,569 56.39%
국 504,000
도 122,795
시 675,515
대기오염 관리 1,302,310 832,741 469,569 56.39%
국 504,000
도 122,795
시 675,515
대기오염방지 1,108,310 642,741 465,569 72.43%
국 417,000
도 90,795
시 600,515
기후변화대응활동 194,000 190,000 4,000 2.11%
국 87,000
도 32,000
시 75,000
자연 980,182 975,300 4,882 0.50%
국 43,758
지 400,000
도 238,983
시 297,441
생태계 보호 980,182 975,300 4,882 0.50%
국 43,758
지 400,000
도 238,983
시 297,441
자연·생태계 보호 980,182 975,300 4,882 0.50%
국 43,758
지 400,000
도 238,983
시 297,441
환경보호일반 340,874 366,852 △25,978 △7.08%
지 55,000
도 14,000
시 271,874
환경관련 종합지원 340,874 366,852 △25,978 △7.08%
지 55,000
도 14,000
시 271,874
환경정책 340,874 366,852 △25,978 △7.08%
지 55,000
도 14,000
시 271,874
사회복지 319,710,121 305,392,770 14,317,351 4.69%
국 193,742,450
지 2,364,786
기 2,672,008
도 45,041,885
시 75,888,992
- 12 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기초생활보장 67,566,087 65,255,439 2,310,648 3.54%
국 56,258,574
기 308,000
도 4,213,670
시 6,785,843
저소득층생활안정지원 5,056,978 5,644,273 △587,295 △10.41%
국 4,308,010
도 213,533
시 535,435
자활근로 4,974,418 5,592,273 △617,855 △11.05%
국 4,308,010
도 183,533
시 482,875
저소득층지원 82,560 52,000 30,560 58.77%
도 30,000
시 52,560
국민기초생활보장 47,658,650 44,415,325 3,243,325 7.30%
국 42,909,904
도 3,286,975
시 1,461,771
저소득층 기초생활보장 47,658,650 44,415,325 3,243,325 7.30%
국 42,909,904
도 3,286,975
시 1,461,771
주거문화 정착 10,940,147 11,166,242 △226,095 △2.02%
국 9,040,660
기 308,000
도 713,162
시 878,325
저소득층 주거환경개선 10,940,147 11,166,242 △226,095 △2.02%
국 9,040,660
기 308,000
도 713,162
시 878,325
재무활동(기초생활과) 3,910,312 4,029,599 △119,287 △2.96%
내부거래지출 3,910,312 4,029,599 △119,287 △2.96%
취약계층지원 56,982,735 54,946,766 2,035,969 3.71%
국 27,434,992
지 1,662,000
도 7,079,759
시 20,805,984
지역사회복지증진 6,871,317 6,450,680 420,637 6.52%
국 1,805,797
지 1,662,000
도 673,099
시 2,730,421
저소득주민 생활안정 1,588,290 1,410,654 177,636 12.59%
- 13 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
국 1,239,445
도 108,420
시 240,425
사회복지서비스 향상 4,436,352 4,165,294 271,058 6.51%
지 1,662,000
도 313,856
시 2,460,496
노숙인등 시설운영 지원 846,675 874,732 △28,057 △3.21%
국 566,352
도 250,823
시 29,500
취약계층 아동 보호 10,495,400 9,736,398 759,002 7.80%
국 2,309,601
도 2,322,580
시 5,863,219
아동복지사업 지원 7,764,479 7,040,025 724,454 10.29%
국 2,046,604
도 1,432,109
시 4,285,766
요보호아동 지원 2,730,921 2,696,373 34,548 1.28%
국 262,997
도 890,471
시 1,577,453
저소득 주민생활보장 322,420 321,800 620 0.19%
저소득 주민돌봄 322,420 321,800 620 0.19%
사회복지증진 39,293,598 38,437,888 855,710 2.23%
국 23,319,594
도 4,084,080
시 11,889,924
장애인단체 운영지원 282,976 252,514 30,462 12.06%
도 41,032
시 241,944
사회복지시설운영지원 21,480,728 20,904,269 576,459 2.76%
국 11,884,165
도 2,016,893
시 7,579,670
사회복지시설종사자지원 793,303 776,400 16,903 2.18%
도 223,621
시 569,682
사회복지시설 기능보강사업 64,900 990,649 △925,749 △93.45%
국 32,450
도 9,735
시 22,715
장애인 생활안정 16,671,691 15,514,056 1,157,635 7.46%
국 11,402,979
도 1,792,799
시 3,475,913
- 14 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
보육ㆍ가족및여성 72,863,319 69,845,921 3,017,398 4.32%
국 37,702,821
기 1,754,231
도 20,327,713
시 13,078,554
여성복지 증진 2,734,816 2,776,709 △41,893 △1.51%
국 7,287
기 1,146,551
도 474,459
시 1,106,519
여성의 권익증진 684,915 680,079 4,836 0.71%
국 7,287
기 300,311
도 117,225
시 260,092
한부모가족 복지사업 2,049,901 1,846,630 203,271 11.01%
기 846,240
도 357,234
시 846,427
보육·가족 지원 66,132,776 63,463,742 2,669,034 4.21%
국 36,144,177
도 19,275,009
시 10,713,590
보육사업 기능보강 238,251 65,000 173,251 266.54%
국 104,126
도 61,237
시 72,888
어린이집 시설지원 64,955,939 62,827,587 2,128,352 3.39%
국 35,921,090
도 19,159,292
시 9,875,557
보육사업지원 938,586 571,155 367,431 64.33%
국 118,961
도 54,480
시 765,145
여성의 취미활동 및 능력개발 1,205,858 1,091,138 114,720 10.51%
국 571,287
도 148,797
시 485,774
여성능력개발 및 사회참여확대 1,205,858 1,091,138 114,720 10.51%
국 571,287
도 148,797
시 485,774
가족기능 강화 2,789,869 2,514,332 275,537 10.96%
국 980,070
기 607,680
도 429,448
시 772,671
- 15 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
건강가정 및 다문화가족 지원 2,789,869 2,514,332 275,537 10.96%
국 980,070
기 607,680
도 429,448
시 772,671
노인ㆍ청소년 117,250,342 111,260,100 5,990,242 5.38%
국 72,243,241
기 609,777
도 12,678,897
시 31,718,427
청소년 보호 및 육성 1,994,575 1,776,609 217,966 12.27%
국 29,725
기 556,253
도 236,210
시 1,172,387
청소년 보호 75,310 83,740 △8,430 △10.07%
국 12,125
도 4,200
시 58,985
청소년 시설운영 지원 906,408 765,557 140,851 18.40%
기 210,374
도 93,112
시 602,922
청소년 육성 및 활동 지원 1,012,857 927,312 85,545 9.23%
국 17,600
기 345,879
도 138,898
시 510,480
노인 복지 증진 114,584,799 108,962,241 5,622,558 5.16%
국 72,213,516
기 53,524
도 12,438,537
시 29,879,222
노인복지시설 운영지원 19,909,875 16,545,420 3,364,455 20.33%
국 1,544,217
도 7,083,775
시 11,281,883
노인복지시설기능보강 2,119,960 1,890,350 229,610 12.15%
국 83,580
도 471,302
시 1,565,078
노인복지향상 6,493,481 6,240,418 253,063 4.06%
국 2,890,587
도 1,229,179
시 2,373,715
경로우대 및 경제적 지원 85,542,276 83,852,745 1,689,531 2.01%
국 67,695,132
기 53,524
- 16 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 3,654,281
시 14,139,339
건전한장묘문화정착 519,207 433,308 85,899 19.82%
출산정책지원 627,750 521,250 106,500 20.43%
도 4,150
시 623,600
출산장려사업 627,750 521,250 106,500 20.43%
도 4,150
시 623,600
재무활동(경로장애인과) 43,218 0 43,218 순증
내부거래지출 43,218 0 43,218 순증
노동 3,832,748 2,932,394 900,354 30.70%
국 102,822
지 702,786
도 574,566
시 2,452,574
근로복지증진및 고용촉진 3,832,748 2,932,394 900,354 30.70%
국 102,822
지 702,786
도 574,566
시 2,452,574
선진노사문화 정착 172,150 155,125 17,025 10.98%
국 25,000
시 147,150
일자리 창출 3,660,598 2,777,269 883,329 31.81%
국 77,822
지 702,786
도 574,566
시 2,305,424
보훈 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%
도 167,280
시 1,047,610
국가보훈관리 및 지원 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%
도 167,280
시 1,047,610
호국정신함양 선양사업 1,214,890 1,152,150 62,740 5.45%
도 167,280
시 1,047,610
보건 18,315,897 13,934,688 4,381,209 31.44%
국 4,100,921
지 315,972
기 3,671,043
도 2,755,661
시 7,472,300
보건의료 17,753,132 13,407,780 4,345,352 32.41%
국 3,875,633
- 17 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지 315,972
기 3,671,043
도 2,674,340
시 7,216,144
공중위생관리 10,500 10,500 0 0.00%
도 3,150
시 7,350
공중위생관리 10,500 10,500 0 0.00%
도 3,150
시 7,350
시민건강증진 13,675,186 9,329,493 4,345,693 46.58%
국 3,875,633
지 315,972
기 2,574,796
도 2,001,974
시 4,906,811
보건진료 및 현대화사업 4,784,535 1,523,680 3,260,855 214.01%
국 1,996,944
기 212,380
도 499,240
시 2,075,971
모성과 영유아 건강증진 1,994,625 1,836,852 157,773 8.59%
국 96,497
지 315,972
기 401,955
도 270,999
시 909,202
급.만성전염병 질병관리 6,896,026 5,968,961 927,065 15.53%
국 1,782,192
기 1,960,461
도 1,231,735
시 1,921,638
지역사회건강증진 3,877,480 3,910,787 △33,307 △0.85%
기 1,090,247
도 668,016
시 2,119,217
방문보건사업 670,586 879,408 △208,822 △23.75%
기 153,753
도 119,767
시 397,066
건강증진사업 602,360 570,009 32,351 5.68%
기 275,680
도 70,436
시 256,244
건강지원사업 2,301,549 2,140,340 161,209 7.53%
기 608,732
도 423,677
시 1,269,140
- 18 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
한방사업 120,963 108,218 12,745 11.78%
기 37,481
도 7,497
시 75,985
구강보건사업 182,022 212,812 △30,790 △14.47%
기 14,601
도 46,639
시 120,782
백세건강증진 189,966 157,000 32,966 21.00%
기 6,000
도 1,200
시 182,766
건강생활지원센터사업 189,966 157,000 32,966 21.00%
기 6,000
도 1,200
시 182,766
식품의약안전 562,765 526,908 35,857 6.81%
국 225,288
도 81,321
시 256,156
식품·위생 관리 562,765 526,908 35,857 6.81%
국 225,288
도 81,321
시 256,156
식품관리 562,765 526,908 35,857 6.81%
국 225,288
도 81,321
시 256,156
농림해양수산 124,502,530 136,624,442 △12,121,912 △8.87%
국 48,166,741
지 12,005,148
기 3,829,546
도 9,674,775
시 50,826,320
농업ㆍ농촌 114,880,116 129,193,811 △14,313,695 △11.08%
국 46,904,655
지 10,943,366
기 3,829,546
도 9,054,713
시 44,147,836
농산물 안전유통 2,920 2,920 0 0.00%
농수산물 원산지관리 2,920 2,920 0 0.00%
농업 경쟁력 강화 14,423,068 14,923,810 △500,742 △3.36%
국 4,609,474
지 905,000
기 56,004
도 2,023,887
시 6,828,703
- 19 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
농업인복지지원 3,562,643 3,110,819 451,824 14.52%
국 1,168,508
도 785,107
시 1,609,028
농업정보 제공 및 농민단체 활성화 270,370 245,620 24,750 10.08%
국 21,000
도 37,924
시 211,446
민관협력 농정시스템 확립 15,470 15,470 0 0.00%
농림사업추진 185,149 217,316 △32,167 △14.80%
쌀경쟁력제고사업 2,159,650 2,966,188 △806,538 △27.19%
국 355,000
지 60,000
도 755,525
시 989,125
친환경농업육성 6,389,671 6,521,847 △132,176 △2.03%
국 3,017,070
도 426,978
시 2,945,623
도농교류 활성화 지원 1,671,241 1,636,926 34,315 2.10%
국 47,896
지 775,000
도 18,353
시 829,992
농촌체험마을조성 90,000 135,000 △45,000 △33.33%
지 70,000
시 20,000
농지관리 78,874 58,624 20,250 34.54%
기 56,004
시 22,870
농촌환경 및 기반시설정비 11,937,866 15,168,232 △3,230,366 △21.30%
국 264,000
지 7,369,400
도 732,950
시 3,571,516
농촌환경 정비 6,244,000 8,348,000 △2,104,000 △25.20%
지 4,371,300
도 514,000
시 1,358,700
농업기반시설정비 5,693,866 6,820,232 △1,126,366 △16.52%
국 264,000
지 2,998,100
도 218,950
시 2,212,816
고품질 농산물 생산.유통 강화 35,161,614 33,072,199 2,089,415 6.32%
국 20,250,612
지 906,472
- 20 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기 224,400
도 1,134,626
시 12,645,504
농산물 유통 현대화 2,192,353 1,697,108 495,245 29.18%
국 70,322
지 686,472
기 224,400
도 173,016
시 1,038,143
로컬푸드 활성화 59,671 73,344 △13,673 △18.64%
농식품유통사업지원 191,100 90,280 100,820 111.67%
국 7,400
도 2,220
시 181,480
쌀 유통기반조성 31,572,706 30,233,740 1,338,966 4.43%
국 20,172,890
지 220,000
도 959,390
시 10,220,426
브랜드 개발 지원 811,406 718,183 93,223 12.98%
도매시장환경개선 334,378 259,544 74,834 28.83%
농촌 인력육성 2,360,033 1,552,590 807,443 52.01%
국 342,829
지 43,200
도 287,079
시 1,686,925
농촌지도기반 구축 210,101 151,582 58,519 38.61%
농업인단체 지원 159,150 233,350 △74,200 △31.80%
도 43,050
시 116,100
농업인 능력향상 지원 896,155 457,150 439,005 96.03%
국 263,182
지 43,200
도 39,612
시 550,161
농기계이용기술지원 1,094,627 710,508 384,119 54.06%
국 79,647
도 204,417
시 810,563
농업 기술개발 469,800 604,000 △134,200 △22.22%
국 25,000
지 190,500
시 254,300
농촌자원개발 및 쾌적한 생활환경조성 469,800 604,000 △134,200 △22.22%
국 25,000
지 190,500
시 254,300
- 21 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
농업기술 보급 및 연구 2,912,159 3,386,880 △474,721 △14.02%
국 472,420
지 426,000
기 32,000
도 68,400
시 1,913,339
농업기술향상지원 1,327,939 1,932,665 △604,726 △31.29%
국 50,200
도 16,800
시 1,260,939
농가소득향상지원 1,564,500 1,433,415 131,085 9.14%
국 410,000
지 426,000
기 32,000
도 51,600
시 644,900
농업기술 정보화 기반조성 19,720 20,800 △1,080 △5.19%
국 12,220
시 7,500
농산물생산 및 생산시설 지원 2,903,046 5,764,580 △2,861,534 △49.64%
국 91,345
지 802,294
기 614,865
도 331,732
시 1,062,810
고품질과실생산현대화 318,165 78,300 239,865 306.34%
기 179,865
도 40,500
시 97,800
고품질채소생산시설지원 2,584,881 5,686,280 △3,101,399 △54.54%
국 91,345
지 802,294
기 435,000
도 291,232
시 965,010
축산 경쟁력 강화 8,698,529 7,326,796 1,371,733 18.72%
국 6,400
지 300,500
기 2,858,886
도 1,217,105
시 4,315,638
고품질 축산물 생산기반 구축 2,714,089 2,214,826 499,263 22.54%
국 6,400
지 300,500
기 742,306
도 456,715
시 1,208,168
조사료 생산지원 3,864,040 3,902,370 △38,330 △0.98%
기 1,417,680
- 22 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 413,140
시 2,033,220
축산기자재 지원 238,000 94,000 144,000 153.19%
도 71,400
시 166,600
축산분뇨 효율적 처리 1,882,400 1,115,600 766,800 68.73%
기 698,900
도 275,850
시 907,650
축산물 안전.방역 관리 4,995,727 5,061,359 △65,632 △1.30%
국 2,422,575
기 43,391
도 694,294
시 1,835,467
가축전염병 예방관리 4,866,089 4,710,659 155,430 3.30%
국 2,422,575
기 43,391
도 660,081
시 1,740,042
악성 가축전염병 차단방역 강화 129,638 350,700 △221,062 △63.03%
도 34,213
시 95,425
국가식품클러스터 31,015,354 36,213,190 △5,197,836 △14.35%
국 18,420,000
도 2,564,640
시 10,030,714
국가식품클러스터사업 31,015,354 36,213,190 △5,197,836 △14.35%
국 18,420,000
도 2,564,640
시 10,030,714
임업ㆍ산촌 9,463,034 7,207,706 2,255,328 31.29%
국 1,256,086
지 1,061,782
도 580,102
시 6,565,064
산림 자원화 3,024,679 2,809,214 215,465 7.67%
국 819,866
지 223,782
도 391,465
시 1,589,566
조림사업 1,437,975 900,088 537,887 59.76%
국 541,641
도 228,566
시 667,768
임도 및 등산로 관리 433,642 943,111 △509,469 △54.02%
지 223,782
시 209,860
산불방지 대책 1,153,062 966,015 187,047 19.36%
- 23 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
국 278,225
도 162,899
시 711,938
녹색도시조성 6,438,355 4,398,492 2,039,863 46.38%
국 436,220
지 838,000
도 188,637
시 4,975,498
도시림 조성 2,794,837 1,414,208 1,380,629 97.63%
국 68,610
지 210,000
도 40,018
시 2,476,209
공원조성 1,868,200 1,804,679 63,521 3.52%
지 628,000
도 89,600
시 1,150,600
공원녹지관리 1,142,605 1,038,852 103,753 9.99%
산림병해충 632,713 140,753 491,960 349.52%
국 367,610
도 59,019
시 206,084
해양수산ㆍ어촌 159,380 222,925 △63,545 △28.51%
국 6,000
도 39,960
시 113,420
내수면어업기반조성 159,380 222,925 △63,545 △28.51%
국 6,000
도 39,960
시 113,420
내수면수산자원증강 159,380 222,925 △63,545 △28.51%
국 6,000
도 39,960
시 113,420
산업ㆍ중소기업 11,222,363 12,825,422 △1,603,059 △12.50%
국 2,329,200
지 1,118,000
도 411,754
시 7,363,409
산업금융지원 659,267 568,230 91,037 16.02%
도 207,000
시 452,267
기업활동 촉진 659,267 568,230 91,037 16.02%
도 207,000
시 452,267
중소기업 지원 659,267 568,230 91,037 16.02%
도 207,000
시 452,267
- 24 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
산업진흥ㆍ고도화 8,363,629 10,173,674 △1,810,045 △17.79%
국 2,080,000
지 1,000,000
도 25,000
시 5,258,629
지역산업진흥 및 투자유치 4,381,040 4,541,670 △160,630 △3.54%
지 1,000,000
도 25,000
시 3,356,040
전통산업(석재, 섬유) 육성 1,514,840 2,162,600 △647,760 △29.95%
지 1,000,000
시 514,840
기업유치 2,011,200 1,531,070 480,130 31.36%
신성장 동력 지식산업 육성 855,000 848,000 7,000 0.83%
도 25,000
시 830,000
한류패션산업조성 3,982,589 5,632,004 △1,649,415 △29.29%
국 2,080,000
시 1,902,589
보석산업도약과발전 2,734,064 3,926,163 △1,192,099 △30.36%
국 2,000,000
시 734,064
국내복귀기업지원 1,248,525 1,705,841 △457,316 △26.81%
국 80,000
시 1,168,525
에너지및자원개발 560,175 706,191 △146,016 △20.68%
국 249,200
도 20,940
시 290,035
에너지 수급 안정 560,175 706,191 △146,016 △20.68%
국 249,200
도 20,940
시 290,035
효율적 에너지이용의 증진 560,175 706,191 △146,016 △20.68%
국 249,200
도 20,940
시 290,035
산업ㆍ중소기업일반 1,639,292 1,377,327 261,965 19.02%
지 118,000
도 158,814
시 1,362,478
민생경제 활성화 1,639,292 1,377,327 261,965 19.02%
지 118,000
도 158,814
시 1,362,478
전통시장 활성화 지원 1,152,818 1,017,345 135,473 13.32%
- 25 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지 118,000
도 154,454
시 880,364
서민경제 활성화 지원 486,474 359,982 126,492 35.14%
도 4,360
시 482,114
수송및교통 45,721,765 39,450,032 6,271,733 15.90%
국 537,119
지 20,000
도 1,723,857
시 43,440,789
도로 11,727,035 8,817,561 2,909,474 33.00%
지 10,000
도 67,000
시 11,650,035
도로시설관리 6,312,268 5,977,659 334,609 5.60%
시군농어촌도로확포장 2,604,000 2,485,474 118,526 4.77%
철도건널목 개량사업 300,000 500,000 △200,000 △40.00%
주민숙원사업 38,260 39,640 △1,380 △3.48%
교통관리개선사업 200,000 0 200,000 순증
도로조명시설관리 3,170,008 2,952,545 217,463 7.37%
도로환경개선 5,414,767 2,789,902 2,624,865 94.08%
지 10,000
도 67,000
시 5,337,767
포장도로 유지관리 4,464,877 2,196,443 2,268,434 103.28%
지 10,000
시 4,454,877
시설물 유지관리 753,456 523,660 229,796 43.88%
도 67,000
시 686,456
불법광고물 정비 196,434 69,799 126,635 181.43%
대중교통ㆍ물류등기타 33,994,730 30,632,471 3,362,259 10.98%
국 537,119
지 10,000
도 1,656,857
시 31,790,754
교통행정 개선 2,512,165 3,816,825 △1,304,660 △34.18%
국 537,119
도 452,160
시 1,522,886
지능형 교통체계 구축 312,721 312,233 488 0.16%
교통약자 이동권 보장 1,746,003 2,915,626 △1,169,623 △40.12%
국 537,119
- 26 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
도 452,160
시 756,724
깨끗한 거리 질서 확립 453,441 588,966 △135,525 △23.01%
대중교통 육성 지원 28,586,708 24,056,660 4,530,048 18.83%
지 10,000
도 978,697
시 27,598,011
대중교통시설 개선 1,532,246 385,960 1,146,286 297.00%
지 10,000
도 30,833
시 1,491,413
운수업계 운영 지원 27,054,462 23,670,700 3,383,762 14.30%
도 947,864
시 26,106,598
교통 안전 확보 및 편의 시설 제공 2,742,939 2,596,392 146,547 5.64%
도 226,000
시 2,516,939
교통안전시설물 관리 2,742,939 2,596,392 146,547 5.64%
도 226,000
시 2,516,939
차량등록사업소 운영 152,918 162,594 △9,676 △5.95%
차량등록 152,918 162,594 △9,676 △5.95%
국토및지역개발 21,696,188 17,681,289 4,014,899 22.71%
국 4,031,819
지 2,750,000
도 1,046,200
시 13,868,169
수자원 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%
국 2,204,000
지 1,199,000
도 838,000
시 3,502,517
하천정비 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%
국 2,204,000
지 1,199,000
도 838,000
시 3,502,517
하천 정비 및 유지관리 7,743,517 5,399,417 2,344,100 43.41%
국 2,204,000
지 1,199,000
도 838,000
시 3,502,517
지역및도시 12,174,291 12,195,108 △20,817 △0.17%
국 127,819
지 1,551,000
도 208,200
시 10,287,272
- 27 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
지적 행정 구현 582,147 527,274 54,873 10.41%
국 127,819
도 4,200
시 450,128
지적정보화 및 전산화 427,579 364,300 63,279 17.37%
국 127,819
도 4,200
시 295,560
도로명 부여 사업 154,568 162,974 △8,406 △5.16%
도시개발관리 6,750,089 8,538,787 △1,788,698 △20.95%
지 1,370,000
도 186,000
시 5,194,089
도시계획 113,736 1,885,031 △1,771,295 △93.97%
도시계획도로개설(대로) 1,386,500 2,187,800 △801,300 △36.63%
도시계획도로개설(중로) 400,000 960,000 △560,000 △58.33%
도시계획도로개설(소로) 1,309,000 1,550,000 △241,000 △15.55%
신규 도시개발 사업 540,000 50,000 490,000 980.00%
자전거도로 이용시설 활성화사업 170,000 30,000 140,000 466.67%
도시재생 2,482,333 1,417,896 1,064,437 75.07%
지 1,370,000
도 186,000
시 926,333
도시경관디자인 조성 348,520 458,060 △109,540 △23.91%
서민주거안정 1,325,980 1,396,631 △70,651 △5.06%
지 111,000
도 18,000
시 1,196,980
주거환경개선 292,000 659,000 △367,000 △55.69%
지 111,000
도 18,000
시 163,000
주택관리 1,026,400 696,451 329,949 47.38%
공공시설 업무추진 7,580 41,180 △33,600 △81.59%
도로기반관리 3,376,075 1,732,416 1,643,659 94.88%
지 70,000
시 3,306,075
소규모주민숙원사업 3,076,075 1,492,416 1,583,659 106.11%
위험도로개선 180,000 240,000 △60,000 △25.00%
지 70,000
시 110,000
- 28 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
안전한 보행 환경조성 사업 120,000 0 120,000 순증
재무활동(도시개발과) 140,000 0 140,000 순증
내부거래지출 140,000 0 140,000 순증
산업단지 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%
국 1,700,000
시 78,380
산업단지 운영 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%
국 1,700,000
시 78,380
산업단지 관리 1,778,380 86,764 1,691,616 1949.67%
국 1,700,000
시 78,380
예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%
예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%
예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%
예비비 13,466,415 9,057,903 4,408,512 48.67%
기타 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%
국 964,211
기 250,062
도 50,012
시 112,241,078
기타 113,505,363 108,552,081 4,953,282 4.56%
국 964,211
기 250,062
도 50,012
시 112,241,078
행정운영경비(의회사무국) 77,673 59,728 17,945 30.04%
기본경비 77,673 59,728 17,945 30.04%
행정운영경비(홍보담당관) 25,240 22,240 3,000 13.49%
기본경비 25,240 22,240 3,000 13.49%
행정운영경비(감사담당관) 22,167 24,017 △1,850 △7.70%
기본경비 22,167 24,017 △1,850 △7.70%
행정운영경비(기획예산과) 4,230,308 3,866,019 364,289 9.42%
인력운영비(총괄) 4,149,607 3,779,213 370,394 9.80%
기본경비 80,701 86,806 △6,105 △7.03%
행정운영경비(시민안전과) 25,976 25,976 0 0.00%
기본경비 25,976 25,976 0 0.00%
행정운영경비(세무과) 32,424 32,424 0 0.00%
- 29 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 32,424 32,424 0 0.00%
행정운영경비(징수과) 21,719 21,719 0 0.00%
기본경비 21,719 21,719 0 0.00%
행정운영경비(회계과) 72,154,436 69,959,378 2,195,058 3.14%
국 721,916
시 71,432,520
인력운영비(총괄) 72,058,535 69,865,277 2,193,258 3.14%
국 721,916
시 71,336,619
기본경비(총괄) 71,760 69,960 1,800 2.57%
기본경비 24,141 24,141 0 0.00%
행정운영경비(교육정보과) 93,507 55,660 37,847 68.00%
인력운영비 72,840 34,993 37,847 108.16%
기본경비 20,667 20,667 0 0.00%
행정운영경비(행정지원과) 30,974,884 29,241,983 1,732,901 5.93%
인력운영비(총괄) 30,792,449 29,047,181 1,745,268 6.01%
기본경비 182,435 194,802 △12,367 △6.35%
행정운영경비(투자유치과) 75,008 75,503 △495 △0.66%
인력운영비 41,840 41,840 0 0.00%
기본경비 33,168 33,663 △495 △1.47%
행정운영경비(민생경제과) 120,240 20,885 99,355 475.72%
인력운영비 99,355 0 99,355 순증
기본경비 20,885 20,885 0 0.00%
행정운영경비(문화관광과) 20,994 20,994 0 0.00%
기본경비 20,994 20,994 0 0.00%
행정운영경비(역사문화재과) 21,700 19,300 2,400 12.44%
기본경비 21,700 19,300 2,400 12.44%
행정운영경비(한류패션과) 14,423 14,923 △500 △3.35%
기본경비 14,423 14,923 △500 △3.35%
행정운영경비(복지청소년과) 377,909 241,460 136,449 56.51%
국 207,295
시 170,614
인력운영비 344,978 207,914 137,064 65.92%
국 207,295
시 137,683
- 30 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 32,931 33,546 △615 △1.83%
행정운영경비(기초생활과) 31,006 31,186 △180 △0.58%
기본경비 31,006 31,186 △180 △0.58%
행정운영경비(경로장애인과) 96,427 31,874 64,553 202.53%
인력운영비 69,053 0 69,053 순증
기본경비 27,374 31,874 △4,500 △14.12%
행정운영경비(여성보육과) 142,270 123,487 18,783 15.21%
인력운영비 114,546 99,283 15,263 15.37%
기본경비 27,724 24,204 3,520 14.54%
행정운영경비(종합민원과) 29,436 29,496 △60 △0.20%
기본경비 29,436 29,496 △60 △0.20%
행정운영경비(체육진흥과) 42,865 42,345 520 1.23%
기본경비 42,865 42,345 520 1.23%
행정운영경비(녹색환경과) 38,727 41,112 △2,385 △5.80%
기본경비 38,727 41,112 △2,385 △5.80%
행정운영경비(청소자원과) 21,720 24,720 △3,000 △12.14%
기본경비 21,720 24,720 △3,000 △12.14%
행정운영경비(식품위생과) 21,401 21,401 0 0.00%
기본경비 21,401 21,401 0 0.00%
행정운영경비(산림공원과) 38,969 38,969 0 0.00%
기본경비 38,969 38,969 0 0.00%
행정운영경비(도시개발과) 31,269 34,764 △3,495 △10.05%
기본경비 31,269 34,764 △3,495 △10.05%
행정운영경비(건설과) 62,194 62,944 △750 △1.19%
국 35,000
시 27,194
인력운영비 35,000 35,000 0 0.00%
국 35,000
기본경비 27,194 27,944 △750 △2.68%
행정운영경비(주택과) 200,601 195,268 5,333 2.73%
인력운영비 169,457 163,290 6,167 3.78%
기본경비 31,144 31,978 △834 △2.61%
행정운영경비(교통행정과) 30,170 35,520 △5,350 △15.06%
- 31 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 30,170 35,520 △5,350 △15.06%
행정운영경비(도로관리과) 1,108,526 1,068,526 40,000 3.74%
인력운영비 1,076,584 1,036,584 40,000 3.86%
기본경비 31,942 31,942 0 0.00%
행정운영경비(보건지원과) 105,381 109,466 △4,085 △3.73%
기본경비 105,381 109,466 △4,085 △3.73%
행정운영경비(보건사업과) 520,304 469,683 50,621 10.78%
기 250,062
도 50,012
시 220,230
인력운영비 500,124 450,003 50,121 11.14%
기 250,062
도 50,012
시 200,050
기본경비 20,180 19,680 500 2.54%
행정운영경비(건강생활지원센터) 11,219 11,675 △456 △3.91%
기본경비 11,219 11,675 △456 △3.91%
행정운영경비(농업정책과) 74,739 75,174 △435 △0.58%
기본경비 74,739 75,174 △435 △0.58%
행정운영경비(농산유통과) 57,313 57,553 △240 △0.42%
인력운영비 28,987 29,227 △240 △0.82%
기본경비 28,326 28,326 0 0.00%
행정운영경비(농촌지원과) 93,636 87,082 6,554 7.53%
인력운영비 38,863 32,309 6,554 20.29%
기본경비 54,773 54,773 0 0.00%
행정운영경비(기술보급과) 25,867 25,867 0 0.00%
기본경비 25,867 25,867 0 0.00%
행정운영경비(축산과) 26,973 26,973 0 0.00%
기본경비 26,973 26,973 0 0.00%
행정운영경비(식품클러스터지원과) 30,944 31,439 △495 △1.57%
기본경비 30,944 31,439 △495 △1.57%
행정운영경비(국민생활관) 55,445 55,785 △340 △0.61%
기본경비 55,445 55,785 △340 △0.61%
행정운영경비(유적전시관) 26,778 26,778 0 0.00%
- 32 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 26,778 26,778 0 0.00%
행정운영경비(시립도서관) 165,787 31,697 134,090 423.04%
인력운영비 131,410 0 131,410 순증
기본경비 34,377 31,697 2,680 8.46%
행정운영경비(차량등록사업소) 64,281 56,298 7,983 14.18%
기본경비 64,281 56,298 7,983 14.18%
행정운영경비(보석박물관) 24,104 24,104 0 0.00%
기본경비 24,104 24,104 0 0.00%
행정운영경비(예술의전당사업소) 125,833 19,742 106,091 537.39%
인력운영비 104,891 0 104,891 순증
기본경비 20,942 19,742 1,200 6.08%
행정운영경비(함열출장소) 22,396 22,436 △40 △0.18%
기본경비 22,396 22,436 △40 △0.18%
행정운영경비(함열읍) 68,936 69,336 △400 △0.58%
기본경비 68,936 69,336 △400 △0.58%
행정운영경비(오산면) 67,633 64,212 3,421 5.33%
기본경비 67,633 64,212 3,421 5.33%
행정운영경비(황등면) 69,712 69,922 △210 △0.30%
기본경비 69,712 69,922 △210 △0.30%
행정운영경비(함라면) 46,959 49,959 △3,000 △6.00%
기본경비 46,959 49,959 △3,000 △6.00%
행정운영경비(웅포면) 47,355 45,855 1,500 3.27%
기본경비 47,355 45,855 1,500 3.27%
행정운영경비(성당면) 46,367 49,967 △3,600 △7.20%
기본경비 46,367 49,967 △3,600 △7.20%
행정운영경비(용안면) 53,763 54,923 △1,160 △2.11%
기본경비 53,763 54,923 △1,160 △2.11%
행정운영경비(낭산면) 57,501 60,001 △2,500 △4.17%
기본경비 57,501 60,001 △2,500 △4.17%
행정운영경비(망성면) 63,865 66,175 △2,310 △3.49%
기본경비 63,865 66,175 △2,310 △3.49%
행정운영경비(여산면) 53,853 58,163 △4,310 △7.41%
- 33 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 53,853 58,163 △4,310 △7.41%
행정운영경비(금마면) 60,245 62,035 △1,790 △2.89%
기본경비 60,245 62,035 △1,790 △2.89%
행정운영경비(왕궁면) 65,243 65,223 20 0.03%
기본경비 65,243 65,223 20 0.03%
행정운영경비(춘포면) 61,262 70,922 △9,660 △13.62%
기본경비 61,262 70,922 △9,660 △13.62%
행정운영경비(삼기면) 52,277 56,377 △4,100 △7.27%
기본경비 52,277 56,377 △4,100 △7.27%
행정운영경비(용동면) 44,834 44,894 △60 △0.13%
기본경비 44,834 44,894 △60 △0.13%
행정운영경비(중앙동주민센터) 53,673 50,733 2,940 5.80%
기본경비 53,673 50,733 2,940 5.80%
행정운영경비(평화동주민센터) 48,413 48,573 △160 △0.33%
기본경비 48,413 48,573 △160 △0.33%
행정운영경비(인화동주민센터) 49,285 50,462 △1,177 △2.33%
기본경비 49,285 50,462 △1,177 △2.33%
행정운영경비(동산동주민센터) 86,123 79,573 6,550 8.23%
기본경비 86,123 79,573 6,550 8.23%
행정운영경비(마동주민센터) 57,326 56,700 626 1.10%
기본경비 57,326 56,700 626 1.10%
행정운영경비(남중동주민센터) 62,449 62,082 367 0.59%
기본경비 62,449 62,082 367 0.59%
행정운영경비(모현동주민센터) 96,443 107,816 △11,373 △10.55%
기본경비 96,443 107,816 △11,373 △10.55%
행정운영경비(송학동주민센터) 60,230 58,744 1,486 2.53%
기본경비 60,230 58,744 1,486 2.53%
행정운영경비(신동주민센터) 82,291 86,351 △4,060 △4.70%
기본경비 82,291 86,351 △4,060 △4.70%
행정운영경비(영등1동주민센터) 86,386 80,706 5,680 7.04%
기본경비 86,386 80,706 5,680 7.04%
행정운영경비(영등2동주민센터) 76,125 74,689 1,436 1.92%
- 34 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률
2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 76,125 74,689 1,436 1.92%
행정운영경비(어양동주민센터) 88,531 84,011 4,520 5.38%
기본경비 88,531 84,011 4,520 5.38%
행정운영경비(팔봉동주민센터) 64,028 64,188 △160 △0.25%
기본경비 64,028 64,188 △160 △0.25%
행정운영경비(삼성동주민센터) 119,066 143,916 △24,850 △17.27%
기본경비 119,066 143,916 △24,850 △17.27%
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