Upload
vuongtuong
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
2
ÖÖZETZET
AĞAOĞLU ENERJİ GRUBUTÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜYENİLENEBİLİR ENERJİRÜZGAR ENERJİSİ
STATÜFIRSATLARZORLUKLAR/PROBLEMLERTAVSİYELER
3
PORTFPORTFÖÖY Y ÖÖZETZETİİ
Kapasite Dağılımı
Hidro26,0%
Rüzgar65,3%
Kojenerasyon8,7%
HidroRüzgarKojenerasyon
Üretim Dağılımı
Hidro22,5%
Rüzgar58,3%
Kojenerasyon19,2%
HidroRüzgarKojenerasyon
4
5
YIL TALEP(GWh)
ARTIŞ(%)
1999 118,485 3.92000 128,276 8.32001 126,871 ‐1.12002 132,553 4.52003 141,151 6.52004 150,018 6.32005 160,794 7.22006 174,637 8.62007 190,000 8.82008 198,085 4.22009 194,079 ‐2.02010 210,434 8.42011* 208,410 9.0
(1999‐2011) 5.6
HIZLA ARTAN ENERJHIZLA ARTAN ENERJİİ TALEBTALEBİİ
*Ocak-Kasım
Kaynak: TEİAŞ (Aralık 2011)
6
Enerji Üretim ve Tüketim Projeksiyonu (2010 - 2019)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GW
h
Doğalgaz+sıvı yakıtlar Kömür+linyit HidrolikYenilenebilir Enerji Talebi (yüksek senaryo) Enerji Talebi (düşük senaryo)
Kaynak: TEİAŞ(2010)
7
KAPASKAPASİİTE VE TE VE ÜÜRETRETİİM PROFM PROFİİLLERLLERİİ (1)(1)
Kaynağa Göre Kurulu Güç DağılımıToplam: 52,311 MW
(6 Aralık 2011)
Kaynağa Göre Üretim DağılımıToplam: 207,457 GWh
(30 Kasım 2011)
Kaynak: TEİAŞ (Aralık 2011)
DG31,0%
Linyit & Kömür22,5%
Sıvı & Karışık Yakıt10,4%
Hidro32,6%
Diğer Yenilenebil ir
3,5%
DG44,7%
Linyit & Kömür27,9%
Sıvı Yakıt1,5%
Hidro23,3%
Diğer Yenilenebilir
2,6%
8
Oyuncuya Göre Kapasite DağılımıToplam: 52,311 MW
(6 Aralık 2011)
Oyuncuya Göre Üretim DağılımıToplam: 207,457 GWh
(30 Kasım 2011)
KAPASKAPASİİTE VE TE VE ÜÜRETRETİİM PROFM PROFİİLLERLLERİİ (2)(2)
Kaynak: TEİAŞ (Aralık 2011)
EÜAŞ46%
Otop6%
Serbest30%
YİD 5%
Yİ12%
İşletme HD1%
EÜAŞ40%
Otop5%
Serbest27%
YİD6%
Yİ20%
İşletme HD2%
9
RENEWABLE ENERGY PARTICULARLY P ROMISES HUGE POTENTIAL IN TURKEY
Mevcut Kapasite1
LisanslıProjeler2
ResmiHedefler3
Kaynak Potansiyeli
Hidro 17,036 MW 29,958 MW 30,000 MW (2023) 130 milyar kWh4
Rüzgar ~1,650 MW 6,860 MW11,000 MW (2013)15,000 MW (2015)20,000 MW (2020)
48,000 MW4
Güneş <1 0 600 MW (2013sonu) 380 milyar kWh4
Jeotermal 94 MW 332 MW 600 MW (2020) 2,000 MW5
Biyoyakıt 114 MW 136 MW - -
Yenilenebilir/ToplamÜretim
25.9% >25% (2020)
1 TEİAŞ, Aralık 20112 EMRA, Aralık 20113 DPT4 EİE5 Jeotermal Enerji Derneği
YENYENİİLENEBLENEBİİLLİİR ENERJR ENERJİİDE HEDEFLERDE HEDEFLER
10
LAWS, REGULATİONS AND LİCENSİNG OF RENEWABLE ENERGY PROJECTS
Teşvikler
2015 yılı sonundan önce işletmeye giren santraller için devlet arazilerinin kullanım bedellerinde 10 yıl süreyle %85 indirim (5346)
2015 yılı sonundan önce işletmeye giren santraller için şebekeye bağlantımasraflarının geri ödenmesi (4628)
2012 yılı sonundan önce işletmeye giren santraller için sistem kullanım bedellerinde 5 yıl süre ile %50 indirim (4628)
Harç, vergi muafiyeti (4628)Kamulaştırma kolaylığı (5346)Lisanslama önceliği (Lisans Yönetmeliği)
Alım Garantileri
2015 sonundan önce işletmeye giren santraller için:Rüzgar: 7.3 ¢ - 10 yılHidro: 7.3 ¢ - 10 yılJeotermal: 10.5 ¢ - 10 yılBiyokütle: 13.3 ¢ - 10 yılGüneş: 13.3 ¢ - 10 yılYerli üretim için ilave destek - 5 yıl (kanatlar: 0.8¢, kule: 0.6¢, jeneratör & g.e.:1.0¢,
rotor&nacelle mek.komp.:1.3¢)
Lisans Başvuruları EPDK rüzgar, hidro ve güneş başvurusu almıyorTEAİŞ yarışmaları sona erdi. En yüksek RES katkı payı 6.52 Krş/kWh
Teknik Kısıtlar 2013’e kadar rüzgara ayrılan kapasite ~12,000 MW
YENYENİİLENEBLENEBİİLLİİR ENERJR ENERJİİ İİLE LE İİLGLGİİLLİİ MEVZUATMEVZUAT
11
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Kapasite (M
W)
Yeni KapasiteKurulu GüçResmi Hedefler
15,000 MW
11,000 MW
20,000 MW
2011- Beklentilerin altında gerçekleşme
YILLARA GYILLARA GÖÖRE RRE RÜÜZGAR KURULU GZGAR KURULU GÜÇÜÇ ARTIARTIŞŞII
Kurulu Güç: ~1650 MW
12
FIRSATLARFIRSATLAR
2010 yılı başında 2000 MW olan rüzgar lisansı kurulu gücübugün yaklaşık olarak 12000 MW’a ulaşmak üzeredir.
Hala geliştirilmemiş olan çok sayıda verimli saha mevcuttur.
Türbin fiyatları halen çok düşük düzeylerde seyretmektedir.
Doğalgaza yapılan %13,7 oranındaki zam elektrik fiyatlarınıbenzer oranlarda yukarı çekmiştir. Doğalgaz fiyatının daha da artması beklenmektedir.
Firmalar hem yatırım hem de işletme deneyimi edinmişlerdir.
Yatırımcılarda zorlu ekonomik koşullara rağmen yatırım iştahımevcuttur.
13
ZORLUKLARZORLUKLAR
Bürokrasi, uzun izin süreçleri
Yenilenebilir Enerji Desteklerinin YetersizliğiFinansmanı kolaylaştıracak daha gerçekçi ve makul destek fiyatlarıTermik santral projelerinin rödovanssız kolayca lisanslandırılmasıDengeleme Uzlaştırma Piyasasının yenilenebilir enerji aleyhine işlemesi
Yüksek RES katkı payı veren yatırımcıların projelerini gerçekleştirmek için kalitesi bilinmeyen uzakdoğu ekipmanlarına yönelmesi
Olumsuz piyasa koşullarında kısıtlı finansman kaynakları
14
YATIRIM DYATIRIM DÖÖNEMNEMİİNDE KARNDE KARŞŞILAILAŞŞILAN ZORLUKLARILAN ZORLUKLAR
Yetersiz/hatalı rüzgar ölçümüMicrositing (türbin yerleşimi)Lisans Tadil SüreciKurulu güç artış sürecinde ÇED onayında farklı uygulamalarBağlantı Anlaşması süreciİmar planı onay süreci, kurum görüşleriKamulaştırma süreciTÜBİTAK TEAYatırım sürecindeki mevsim koşullar
İŞİŞLETME DLETME DÖÖNEMNEMİİNDE KARNDE KARŞŞILAILAŞŞILAN ZORLUKLARILAN ZORLUKLAR
Türbin montaj sonrası kontrolleri, devreye almaTürbin arızaları (arıza kök nedeni, takibi)Yıllık türbin bakımlarıSahaya uygun olmayan türbin seçiminin getirdiği öngörülmeyen arızalarİşletme bakımları (trafo, termal kamera kontrolü, ayırıcılar, izolatörler)Bağlanılan TM’nin/elektrik şebekesinin durumuENH kontrolleriTeknik uzman
15
TAVSTAVSİİYELERYELER
İzin/lisans sürelerinin kısaltılması
Rüzgar enerjisi için gün öncesi yerine 1-2 saat öncesinden üretim programının bildirilmesi
RES Katkı Paylarının enflasyon yerine HES Katkı Payları gibi enerji fiyatlarına endekslenmesi
Yerli katkı payı son tarihinin 2015 yılından 2020 yılına uzatılması/yararlanılacak sürenin 10 yıla çıkarılması
Yatırımcıların daha makul olması ve ödevini iyi yapması