60
Enja RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2016 D L L A J DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR R P

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR R Enja Pdishub.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA-PERUBAHAN-DLLAJ...enja rencana kerja perubahan dinas lalu lintas dan angkutan jalan tahun

Embed Size (px)

Citation preview

Enja RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2016

D L L A J DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

R P

DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN I

1.1. LATAR BELAKANG……………………………………………. I-1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………… I-6

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA DLLAJ

TAHUN 2016……………………………………………………

I-7

1.4. DASAR HUKUM……………………………………………….. I-7

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………. I-13

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

II

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA DLLAJ TAHUN 2016

III

3.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN

TAHUN 2016…………………………………………………..

III-1

BAB IV : P E N U T U P IV

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 : EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2016

TABEL 3.1 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN

RENJA SKPD TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2016 pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat

diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten

termaju di Indonesia, perlu melakukan perubahan berupa pergeseran,

penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/ pengurangan jumlah

anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya

pencapaian target termaju tersebut.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016 ini secara khusus membahas

konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan

berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun

komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam

mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional

maupun berskala daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor disusun sebagai bahan pedoman dan arah

pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bogor secara signifikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 disusun semoga

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Sukaraja, 25 Agustus 2016

KEPALA DINAS

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

SOEBIANTORO. W

NIP. 196507281988031003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/315/Kpts/Per-UU/2016 TANGGAL : 12 Agustus 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, madiri dan transparan di bidang perencanaan

pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016,

Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati

Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan

tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya

perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapuasan pada

indicator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor

050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan

disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat

Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani

perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu,

sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Lalu LIntas dan Angkutan Jalan Tahun 2016 yang didasarkan atas

hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II

tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, factor utama perubahan yang

dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan

untuk mencapai target kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan,

penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan

jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk

menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka

mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di

Indonesia.

Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor

tahun 2016 merupakan rencana tahunan ketiga dalam tahapan

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 rencana

pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor,

pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta beberapa indikator

lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta muatan lokal

lainnya. Adapun dalam pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2016

Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan memiliki prioritas optimalisasi

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

dengan fokus peningkatan koneksitas wilayah dalam daerah dan

perbatasan.

Dalam pencapaian Visi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018,

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor menetapkan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.

Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor

adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Selamat,

Terjangkau dan Lancar Untuk Menuju Kabupaten Termaju Di

Indonesia .”

Visi ini mempunyai makna : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan

yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan

kualitas pelayanan secara terus meneus dan berkesinambungan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu

berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan

kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Bogor.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor, maka visi tersebut dijabarkan menjadi lima buah

Misi yang diemban yaitu :

1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang

terintegrasi dan berkualitas;

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan

jalan;

3. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan

berlalu lintas;

4. Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.

Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan

melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan

dan Kesekretariatan;

2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan fasilitas

perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan

berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan

pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten

termaju di Indonesia;

3. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas;

4. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Lalu Lintas;

5. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;

6. Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana

LLAJ yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas

masyarakat Kabupaten Bogor;

7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

8. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;

9. Peningkatan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan guna mendukung aksesibilitas dan

aktifitas masyarakat.

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Terbentuknya Aparatur Perhubungan yang profesional;

2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan;

3. Terpeliharanya peralatan beserta gedung pengujian, terminal serta

sarana dan prasarana perhubungan;

4. Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;

5. Pembangunan Halte Angkutan Umum, Terminal Angkutan

Penumpang Umum, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT

LLAJ dan Pembangunan Serta Pengembangan System Kontrol

Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Tersedianya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan,

dan pagar pengaman jalan serta terpasangnya fasilitas lalu lintas

dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor;

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dimulai pada Sekretariat Dinas,

Bidang Teknik Angkutan dan Terminal, Bidang Teknik Kendaraan dan

Perbengkelan, Bidang Lalu lintas dan Jaringan serta Bidang

Penyuluhan dan Dalops serta Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang tersebar di 3 (tiga) wilayah kerja yaitu UPT

Cileungsi, UPT Ciawi, UPT Leuwiliang disesuaikan dengan kebutuhan

real yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut

dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dirangkum menjadi Rancangan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor untuk

pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten

Bogor. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran

tersebut untuk selanjutnya menjadi Perubahan Rencana Kerja Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25

tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai

Rencana Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Renstra

SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka

waktu 5 tahun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan, sasaran dan

program dan kegiatan, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut

kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

Pada Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor pada Renja Tahun 2016 terdapat 10 Program dan 83

kegiatan, selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan pada

Triwulan II untuk Perubahan Renja 2016 terdapat 9 Program dan 26

Kegiatan yang harus dilakukan Perubahan dan diantara kegiatan yang

berubah terdapat 5 kegiatan baru. Perubahan Rencana Kerja Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran

2016 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan

yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana

untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan

memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan

pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016 memuat kerangka

rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut

alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan

sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun

tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan

daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah

sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan

tahun 2016 bagi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor.

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan

dan Program yang telah ditetapkan;

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan

perencanaan;

3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang

terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;

4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

Dengan demikian dokumen Renja Perubahan Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dan arah didalam menyusun

anggaran Perubahan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Perubahan tahun

2016 oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja DLLAJ Tahun 2016

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya Perubahan Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang dari 2008-2013 menjadi Renstra 2013 – 2018 berdasarkan

acuan RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018, untuk menunjang

keberhasilan dalam pencapaian Visi Kabupaten Bogor tahun 2013-

2018, terdapat beberapa kegiatan yang harus di lakukan perubahan

baik berbentuk kegiatan baru maupun dengan anggaran yang dapat

menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kepentingan dilakukannya perubahan Renja Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan adalah sebagai dasar pencapaian Renstra Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RPJMD Kabupaten Bogor tahun

2013 – 2018. Output dari perubahan RENJA SKPD tahun 2016 ini

guna menunjang program kegiatan diantaranya:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ;

h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

j. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

5025);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4464);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

Tahun 2010 tentang Peribahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 24 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangka Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tahun 2008

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor

37);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2008 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Darah Kabupaten Bogor Nomor 37);

33. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2014 Nomor 5);

34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2016 Nomor 25);

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun

2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2016 Nomor 22);

36. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-UU/2016

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bogor Nomor

050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

37. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor:

068/8828-Propel tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan

Rencana Startegis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

38. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor Nomor 068/2071 – Sekr. tentang Penetapan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2016.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar

pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran

tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan

II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun n-1 (2014) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

(2016).

Bab III. Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja

SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (2015) yang

belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dana yang tidak

mengalami perubahan di Tahun 2016.

Bab IV. Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : 068/3876-Sekr. TANGGAL : 25 Agustus 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, madiri dan transparan di bidang perencanaan

pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016,

Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati

Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan

tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya

perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapuasan pada

indicator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor

050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan

disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan

Triwulan II, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki 10 program

kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program

yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum

dan kepegawaian sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari

kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk

meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas LLAJ. Dengan adanya

hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan dapat

tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur

berupa pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas cleaning

service dan penjaga keamanan kantor.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur merupakan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

kapasitas aparatur yaitu dengan mengirimkan peserta bimbingan

teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan

diklat untuk pembinaan kepegawaian serta untuk melaksanaan

pembinaan rohani aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi

umum dan keuangan, kelancaran administrasi keuangan berupa

laporan fisik dan keuangan serta laporan akuntabilitas Badan.

Dalam program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini bertujuan untuk melakukan Kajian kebutuhan fasilitas

perhubungan seperti kajian terminal dan manajemen rekayasa lalu

lintas, serta peyusunan norma atau kebijakan yang dibutuhkan di

bidang Perhubungan.

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Program ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ sehingga dapat berfungsi

dengan baik dan beroperasi dengan optimal.

8. Program Pelayanan Angkutan

Program ini bertujuan untuk melakukan pelayanan dibidang lalu

lintas dan angkutan jalan diantaranya Pengujian Kendaraan

bermotor, pengendalian operasional di jalan, perizinan trayek

angkutan umum, pelayanan UPT serta pengumpulan penyusunan

dan pengolahan data dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

9. Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini bertujuan untuk melakukan pembangunan

infrastruktur prasarana perhubungan diantaranya terminal,

shalter/halte dan Pos Pam Petugas Lapangan.

10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini bertujuan untuk melaksanakan Pendataan, dan

pemasangan fasilitas lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran

dan keselamatan lalu lintas diantaranya rambu-rambu, lampu lalu

lintas.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pada triwulan II, Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor terdapat beberapa

kegiatan yang hingga saat ini belum dapat diserap dengan optimal dan

sebagian besar dapat diserap dengan optimal, hingga Triwulan II

terdapat beberapa kategori kegiatan berdasarkan penyerapan yaitu

penyerapan rendah, sedang dan tinggi dengan uraian sebagai berikut:

a. Kategori Rendah:

a) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 35% untuk Nasi Box dan 43% untuk Snack,

hal ini dikarenakan kegiatan tersebut pada saat Rapat di Bulan

Ramadhan (Juni) tidak disediakan makanan dan minuman,

selain itu dalam rangka efesiensi.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

sesuai dengan anggaran kas akan dilaksanakan pada Semester

II.

c) Pengadaan Peralatan Kantor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Semester II.

d) Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Semester II.

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Semester II.

f) Pembuatan Kanopi Parkir

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada awal Semester II.

g) Pengadaan Pakaian Dinas

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Semester II.

h) Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilaksanakan pada Semester II.

i) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan akan terealisasi pada

akhir tahun.

j) Publikasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses pengerjaan dan penyelesaian fisiknya akan

selesai pada Semester II.

k) Penyusunan Renstra SKPD

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses pengerjaan dan penyelesaian fisiknya akan

selesai pada Semester II

l) Penyusunan Norma, Kebijakan, Standard dan Prosedur Bidang

Perhubungan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 25% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

baru 2 produk hukum dari target 8 produk hukum, sisanya

masih dalam proses pengerjaan dan akan selesai dilaksanakan

pada Semester II.

m) Sosialisasi Kebijakian di Bidang Perhubungan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 20% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

baru 200 dari target 1000 masyarakat yang telah mendapatkan

sosialisasi sedangkan sisanya dalm proses pengerjaan dan akan

selesai dilaksanakan pada Semester II

n) Study Penanganan Kemacetan pada Kawasan Pariwisata di

Kabupaten Bogor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

o) Penyusunan DED Jonggol

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

p) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

q) Pemeliharaan Alat-Alat Uji Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

r) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Kontrol Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

s) Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/awak

Kendaraan Angkutan Umum

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

t) Survei Lalu Lintas Harian

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

u) Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat

pelayanan terhadap kendaraan.

v) Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 48% hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat

pelayanan terhadap kendaraan.

w) Survey Kinerja Simpang

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

sesuai jadwal dan akan dilakukan pada awal Semester II.

x) Survey Kebutuhan Angkutan Perintis

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

sesuai jadwal sisa pengerjaan akan dilakukan pada awal

Semester II.

y) Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilakukan pada awal Semester II.

z) Wahana Tata Nugraha

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilakukan pada awal Semester II.

aa) Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

akan dilakukan pada awal Semester II.

bb) Penyediaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK)

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih Proses administrasi dan dilakukan pengerjaannya pada

Semester II.

cc) Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

dd) Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

ee) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

ff) Pengadaan Marka Jalan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

gg) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

hh) Pengadaan Lampu Lalu Lintas

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada awal Semester II.

ii) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 18% hal ini dikarenakan untuk penyelesaian

pemeliharaan fasilitas lalu lintas dilakukan pada Semester II.

jj) Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan Pengadaan Patok

Pengaman akan dilakukan pada Semester II.

kk) Zona Selamat Sekolah

Pemasangan zona selamat sekolah di beberapa tempat atau

lokasi belum dapat di laksanakan hingga saat ini, hal ini

disebabkan dengan kondisi jalan yang masih belum dilakukan

perbaikan, berdasarkan hal tersebut pemasangan zona selamat

sekolah menunggu hasil pemeliharaan atau perbaikan jalan yang

dilakukan oleh Dinas Binamarga dengan prosentase penyerapan

sebesar 0%.

ll) Penanggulangan Demo

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

hingga akhir semester I tidak ada demo.

mm) Pengadaan Road Barrier (DAK)

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

nn) Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK)

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan

prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini

masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai

dilaksanakan pada Semester II.

Kategori Sedang:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini dikarenakan kegiatan tersebut

dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini sesuai dengan kebutuhan.

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor memiliki penyerapan yang

sedang dengan pertimbangan kebersihan kantor dan pekerja

yang disiplin dengan penyerapan sebesar 50%.

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tidak mengalami

masalah dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan

kerjasama antara pihak ke 3 yang mengadakan pengadaan

tersebut dapat bekerja dan berjalan optimal dengan prosentase

sebesar 50%.

e) Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran memiliki penyerapan yang sedang dengan

pertimbangan mendukung pekerjaan administrasi/teknis

perkantoran dan pekerja yang disiplin dengan penyerapan

sebesar 50%.

f) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD tidak mengalami

masalah dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan dapat

bekerja dan berjalan optimal sesuai rencana dan rutinitas

dengan prosentase sebesar 50%.

g) Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pelayanan Administrasi Kepegawaian tidak mengalami masalah

dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan dapat bekerja

dan berjalan optimal sesuai rencana dan rutinitas dengan

prosentase sebesar 50%.

h) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Penyediaan keamanan kantor memiliki penyerapan yang sedang

dengan pertimbangan keamanan kantor serta pekerja yang

disiplin dan mudah dalam koordinasi antara petugas keamanan

dengan penyerapan sebesar 50%.

i) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

j) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

k) Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 53% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

l) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

m) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

n) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

Kegiatan Uji kelayakan ini memiliki kategori penyerapan sedang

karena bersifat pelayanan terhadap kendaraan dan kegiatan ini

dapat berjalan tidak ada hambatan dengan prosentase

penyerapan sebesar 50%.

o) Pengawasan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan

Bermotor

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

p) Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

q) Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

r) Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

s) Pengawalan

Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan

prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena

merupakan rutinitas.

Kategori Tinggi:

a) Penyediaan Alat Tulis Kantor

b) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

c) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

g) Pendidikan dan Pelatihan Formal

h) Penyusunan Perencanaan Anggaran

i) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Cileungsi

j) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang

k) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Ciawi

l) Survai Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas

Untuk kegiatan Penyerapan yang tergolong kategori tinggi rata

rata penyerapan 70% - 100%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut

merupakan kegiatan rutin, kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan,

dan kegiatan yang harus dilaksakan serta kegiatan reaisasinya 100%

adalah kegiatan pengadaan dan kegiatan kajian yang sudah selesai

dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA DLLAJ TAHUN 2016

3.1 Rencana Program Kegiatan Perubahan tahun 2016

Kepentingan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja pada

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai dasar

pencapaian Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018. Output dari perubahan

RENJA SKPD tahun 2016 ini guna menunjang program kegiatan

diantaranya:

k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

m. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

n. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

o. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ;

r. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

t. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

Berdasarkan Visi, Misi, Maksud, Tujuan Serta Sasaran yang

tertuang dalam Renstra maka diharuskan Renja dapat mengakomodir

kegiatan yang terdapat dalam Renstra SKPD Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tahun 2013 – 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut maka RENJA Dinas Lalu lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor pada Tahun 2016 dirasa perlu untuk

melakukan perubahan yaitu:

- Jumlah Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan : 10 Program

dan 82 Kegiatan

- Jumlah Program dan Kegiatan Setelah Perubahan : 10 Program

dan 87 Kegiatan dengan Rincian:

a. Kegiatan Baru = 5 Kegiatan

b. Anggaran Bertambah = 14 Kegiatan

c. Anggaran Berkurang = 7 Kegiatan

d. Anggaran Tetap = 61 Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Sasaran kegiatan ini adalah Rekening yang dibayarkan

berjumlah 4 jenis, membutuhkan penambahan biaya

Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penambahan anggaran tersebut berjumlah Rp. 90.000.000,-

dengan anggaran awal Rp. 647.120.000,- menjadi

Rp.737.120.000,.

b. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan ini agar tersedianya kebutuhan bahan logistik

kantor, pada kegiatan ini membutuhkan penambahan biaya

untuk pengadaan BBM Genset sebesar Rp. 2.100.000,-, dengan

awal anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi

Rp.17.100.000,-.

c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan

Luar Daerah

Sasaran kegiatan ini agar terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, pada

kegiatan ini memiliki silpa sebesar Rp. (85.500.000,-), hal ini

dalam rangka efesiensi, pengurangan kegiatan perjalanan dinas

dalam daerah dan luar daerah yang tidak bersifat urgen,

dengan awal anggaran sebesar Rp. 648.000.000,- menjadi

Rp.562.500.000,-.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Teknis Perkantoran

Sasaran kegiatan ini agar ttersedianya tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran, pada kegiatan ini memiliki

silpa sebesar Rp. (139.916.000,-), hal ini karena Terdapat

Tenaga Kontrak yang sudah habis masa kontak/pensiun,

dengan awal anggaran sebesar Rp. 427.532.000,- menjadi

Rp.287.616.000,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan kendaraan

dinas/operasional, kegiatan ini adalah kegiatan baru di Tahun

2016 karena kendaraan operasional di DLLAJ masih kurang

dalam menjangkau Wilayah Kabupaten yang luas, serta adanya

pergantian kendaraan dinas roda empat yang sudah berumur di

atas 8 Tahun. Anggaran yang diperlukan untuk pengadaan

kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 1.194.000.000,-

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor, anggaran kegiatan ini

membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp.7.500.000,-

anggaran tersebut dibutuhkan untuk Kebutuhan pembuatan

Tekslogo stainlist Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari

anggaran awal sebesar Rp. 101.875.000,- menjadi

Rp.109.375.000,-.

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan

kantor, pada kegiatan ini membutuhkan penambahan

anggaran sebesar Rp.18.700.000,- anggaran tersebut

dibutuhkan untuk kebutuhan Mesin Hitung dari anggaran awal

sebesar Rp. 547.325.000,- menjadi Rp. 566.025.000,-.

d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan kantor, pada kegiatan ini membutuhkan

penambahan anggaran sebesar Rp. 323.875.000, anggaran

tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan 1 Conference System dan

28 Kursi Rapat dari anggaran awal sebesar Rp. 397.700.000,-

menjadi Rp. 721.575.000,-.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi gedung

kantor, anggaran kegiatan ini membutuhkan penambahan

anggaran sebesar Rp.112.075.000,- anggaran tersebut

dibutuhkan karena terdapat beberapa penambahan kondisi

fisik gedung Kantor DLLAJ yang memerlukan perbaikan, dari

anggaran awal sebesar Rp. 365.000.000,- menjadi

Rp.477.075.000,-.

f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah terehabilitasinya Gedung kantor,

kegiatan ini adalah kegiatan baru di Tahun 2016. Kegiatan ini

diperlukan untuk merehabilitasi salah satu ruang yang akan

difungsikan untuk ruangan seksi Bimbingan Keselamatan.

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar

Rp.152.100.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar

Rp. 229.050.000,- karena Telah terbit Edaran Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 25 Tahun 2016

tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, dari awal anggaran

sebesar Rp. 830.325.000,- menjadi Rp. 1.059.375.000,-.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan tersebut terdapat silpa sebesar Rp. (26.275.000,-), hal

ini dalam rangka efesiensi dari awal anggaran sebesar

Rp.750.000.000,- menjadi Rp. 723.725.000,-.

b. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

kegiatan ini memiliki silpa sebesar Rp. (35.100.000,-), hal ini

dalam rangka efesiensi dari anggaran awal sebesar

Rp.151.350.000,- menjadi Rp. 116.250.000,-.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar

Rp. 36.800.000,-, dari awal anggaran sebesar Rp.323.200.000,-

menjadi Rp. 360.000.000,-.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Sasaran kegiatan ini adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Target

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan mengenai Perhubungan,

kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar

Rp.9.200.000,- anggaran tersebut bertambah karena Kurangnya

anggaran dalam menjalankan kegiatan (belum menyertakan

perjalanan dinas dalam daerah), untuk pengenalan awal pada

masyarakat lingkup pendidikan tentang pelajar pelopor

keselamatan berlalu lintas.dengan anggaran awal sebesar

Rp.170.000.000,- menjadi Rp. 178.480.000,-.

b. Kegiatan DED Perubahan Gedung Workshop DLLAJ

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Konstruksi

Perubahan Gedung Workshop DLLAJ, kegiatan ini adalah

kegiatan baru di Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan untuk

kegiatan ini sebesar Rp. 65.500.000,-

c. Kegiatan Redisgn Terminal Laladon

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Konstruksi

Redisgn Terminal Laladon. kegiatan ini adalah kegiatan baru di

Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 65.500.000,-.

d. Kegiatan DED Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas Penunjang

Terminal Leuwiliang

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Dasar

Konstruksi Rehabilitasi Terminal Leuwiliang. kegiatan ini

adalah kegiatan baru di Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.000.000,-.

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ;

a. Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan

Sasaran kegiatan ini adalah Terpelihara atau Terehabnya

Terminal. kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran

sebesar Rp.87.250.000,- anggaran tersebut dibutuhkan karena

terdapat beberapa penambahan pemeliharaan terminal, dari

anggaran awal sebesar Rp. 4.000.000.000,- menjadi

Rp.4.087.250.000,-.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

a. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

Sasaran kegiatan ini agar terlaksananya uji kelayakan sarana

transportasi/ kendaran bermotor wajib uji, kegiatan ini

membutuhkan penambahan anggaran sebesar

Rp.196.450.000,-, hal ini karena terdapat penamabahan buku

dan plat uji, dengan awal anggaran sebesar Rp. 1.334.101.000,-

menjadi Rp. 1.530.551.000,-.

b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengendalian

disiplin angkutan umum di jalan raya berupa pengawasan di

titik titik kemacetan, kegiatan ini memiliki silpa anggaran

Rp.(1,051,200,000), hal ini karena dalam pengadaan

Outsourching terjadi gagal lelang sebanyak 2 kali disebabkan

tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan, pada bulan

ke-3 TA. 2016 baru ada pemenang, sehingga penyerapan

anggaran hanya 9 bulan. Awal anggaran sebesar

Rp.5.736.895.000,- menjadi Rp. 4.685.695.000,-.

c. Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

Sasaran kegiatan ini Meningkatnya Jumlah Angkutan Umum

yang mempunyai Izin Trayek, kegiatan ini membutuhkan

penambahan anggaran sebesar Rp. 23,031,000,- dengan

anggaran awal sebesar Rp. 235,000,000,- menjadi

Rp.258,031,000,-.

d. Kegiatan Survei Kebutuhan Angkutan Perintis

Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya survai

mengenai kebutuhan angkutan perintis, kegiatan ini memiliki

silpa anggaran Rp. (1,510,000),- anggaran tersebut berkurang

karena perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat diserap

karena pelaksanaan perjalanan dinas pada kegiatan tersebut

kurang dari 8 jam/harinya dengan anggaran awal sebesar Rp.

200,000,000,- menjadi Rp. 198,490,000,-.

e. Kegiatan Survai Pengukuran Kinerja Simpang

kegiatan ini memiliki silpa anggaran Rp. (7,200,000),- anggaran

tersebut berkurang karena perjalanan dinas dalam daerah tidak

dapat diserap karena pelaksanaan perjalanan dinas pada

kegiatan tersebut kurang dari 8 jam/harinya dengan anggaran

awal sebesar Rp. 125,300,000,- menjadi Rp. 118,100,000,-.

9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

a. Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi

pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan,

kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar

Rp.40,500,000,- dengan anggaran awal sebesar

Rp.371,159,000,- menjadi Rp. 411,659,000,-.

b. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal Dan

Tahun Baru.

Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi

pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan,

kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar

Rp.48,025,000,- penambahan anggaran tersebut untuk

kebutuhan Pos Pam Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 dengan

anggaran awal sebesar Rp. 153,235,000,- menjadi Rp

201,260,000,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting

dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan

kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016.

Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan

yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah

mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun

2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan

sebaik-baiknya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan

pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan

terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting

dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan

kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016.

Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan

yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah

mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun

2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan

sebaik-baiknya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan

pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan

terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal : 25 Agustus 2016

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 068/2876-Sekr.

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin sinkronisasi

perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

dengan perencanaan program/kegiatan Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, Dinas

LLAJ telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas LLAJ

Nomor 068/2071-Sekr. Tentang Rencana Kerja Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor

Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten

Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, perlu

melakukan perubahan berupa pergeseran,

penambahan/penghapusan kegiatan, atau

penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta

target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan

dengan upaya pencapaian target termaju tersebut,

maka Surat Keputusan Kepala Dinas LLAJ

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah

dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Surat

Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ) Kabupaten Bogor tentang Penetapan

Perubahan Renja Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun

2016.

Mengingat : 39. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi

Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun

1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

40. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

41. Undang-Undang Undang – Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

42. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

43. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

44. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 4421);

45. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

46. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

47. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

48. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);

49. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

50. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

51. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4464);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

Tahun 2010 tentang Peribahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 24 Seri E);

63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 64);

64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013 Nomor 25 Seri E);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun

2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi

Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2008 Nomor 9, Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor

37);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 36);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 27);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun

2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Darah

Kabupaten Bogor Nomor 37);

71. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

Nomor 5);

72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25);

73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor

55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor

22);

74. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-

UU/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

75. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nomor: 068/8828-Propel tanggal 23 Desember

2014 tentang Penetapan Rencana Startegis Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018.

76. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten Bogor Nomor 068/2071 – Sekr.

tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor Tahun 2016.

Memutuskan :

Menetapkan : Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor Tahun 2016

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal : 25 Agustus 2016

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003

: Wajib

: Perhubungan

: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor

8=(7/6) (10)=(9/4)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 tahun 59.50%

administrasi perkantoran 100 % 55.350 %

01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air jumlah penyediaan jaringan jasa 8 jaringan 8 jaringan 12 bulan (8 jaringan) 6 bulan (8 jaringan) 50% 14 jaringan/bulan 19.96%

dan listrik kebutuhan komunikasi, air dan listrik 50 %

01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional 2 STNK roda 6 3 STNK roda 6 4 STNK roda 6 2 STNK roda 6 50% STNK roda 6 15.63%

kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan perpanjangan izin 50 %

kendaraan STNK 18 STNK roda 4 18 STNK roda 4 22 STNK roda 4 - STNK roda 4 0% STNK roda 4

0.00 %

30 STNK roda 2 30 STNK roda 2 49 STNK roda 2 - STNK roda 2 0% STNK roda 2

0.0000 %

16.67 %

01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas dan alat kebersihan 15 orang petugas kebersihan 15 orang petugas kebersihan 12 bulan honor 28 petugas kebersihan\ 6 bulan honor 28 petugas kebersihan50% 6 org petugas 21.12%

kantor selama 1 tahun 32 jenis alat kebersihan 32 jenis alat kebersihan 50.00 % 50 jenis alat kebersihan

27 Jenis Alat kebersihan 6 Jenis Alat kebersihan 22%

(buah) 22.22 %

36.11 %

01 0010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah penyediaan kebutuhan jenis alat tulis kantor 57 jenis ATK 55 jenis ATK 62 jenis ATK 124 jenis ATK 200% 124 jenis ATK 38.40%

selamat 1 tahun 200 %

01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan kebutuhan jenis barang cetak 26 jenis cetakan 28 jenis cetakan 18 jenis cetakan - jenis cetakan 0% - jenis cetakan 35.60%

dan penggandaan selama 1 tahun 2600 pengandaan 0 % 0%

150 penjilidan - pengandaan 0%

0 %

- penjilidan

0 %

0 %

01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah penyediaan kebutuhan komponen instalasi 15 Jenis 18 jenis 18 jenis komp. Listrik 18 jenis komp. Listrik 100% 18 jenis komp. Listrik 24.92%

bangunan kantor listrik pada gedung kantor pad a gedung kantor 10 buah lampu emergency - meter kabel 0%

0 %

50 buah lampu senter - buah lampu emergency 0%

0 %

50 buah lampu panjang - buah lampu senter 0%

0 %

200 buah lampu panjang - buah lampu panjang 0%

0 %

30 buah kabel gulung - buah kabel gulung 0%

0 %

75 buah lampu 40 watt - buah lampu 40 watt 0%

0 %

75 buah lampu 25 watt - buah lampu 24 watt 0%

0 %

30 buah stop KontaK - buah stop contac 0%

0 %

100 pakk buah batrei - buah tespen 0%

0 %

50 buah terminal listrik - pakk buah batrei 0%

0 %

50 buah Fitting - buah stabilizier 0%

Target Kinerja Renja Tahun 2016

TABEL 2.1 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

URUSAN

BIDANG URUSAN

SKPD

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

1 3 4 5 6 (9)=(5+7)7

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

0 %

50 buah Fitting Kombinasi - buah terminal listrik 0%

0 %

10 buah lampu sorot - buah Fitting 0%

0 %

10 buah MCB - buah Fitting Kombinasi 0%

0 %

250 meter kbl roll antena - buah saktral 0%

0 %

10 Baterai / accu kering - buah lampu sorot 0%

0 %

100 %

01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan Kebutuhan bahan bacaan dan 20 ext koran 20 ext koran / bulan 12 bulan (20 eksemplr koran) 6 bulan (20 eksemplr koran) 50% 20 eksemplr koran/bln 21.72%

perundang-undangan buku literatur selama 1 tahun 50 %

20 ext majalah 20 ext majalah /bulan 12 bulan (20 eksmplar majalah) 6 bulan (20 eksmplar majalah) 50% 20 majalah/bln

50 %

50 %

01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan kebutuhan bahan logistik kantor 7 uni tabung pemadam 11 uni tabung pemadam 11 unit tabung - unit tabung Kebakaran 0% 7 unit tabung 29.79%

4 jenis 4 jenis kebakaran 0 % 4 kebakaran

01 0017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah penyediaan Kebutuhan Jamuan Makanan 6000 porsi nasi 6536 porsi nasi 3400 porsi nasi 1,200 porsi nasi 35% 7,736 porsi nasi 44.14%

35.29 %

dan Minuman Dalam 1 Tahun 5000 porsi snack 5080 porsi snack 2330 porsi snack 1,000 porsi snack 43% 6,080 porsi snack

42.92 %

39.11 %

01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah penyediaan kebutuhan 8388 dalam daerah 8016 dalam daerah 648 dalam daerah 420 dalam daerah 64.81 8,436 kali 67.89%

dalam dan luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 64.81 %

Ke Dalam dan Luar Daerah 273 luar daerah 276 luar daerah 325 luar daerah 4 luar daerah 1.23 280 dalam daerah

5 luar negeri 1.23 % luar daerah

33 %

01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah tenaga pendungkung 30 orang 30 orang 12 bulan (16 honor/orang) 6 bulan (20 honor/orang) 50% 30 honor/orang 50.91%

administrasi/teknis perkantoran adminitrasi/teknis perkantoran 1 tahun 50.000 %

01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah Arsip dan pengela arsip Dinas LLAJ selama 15000 arsip 10000 arsip 12 bulan 3 jenis arsip 6 arsip 50% 10,006 honor/orang 22.27%

1 Thn (30 honor/orang) pensiun/orang

50 %

01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah Pengelolaan dan Administrasi data 370 orang pegawai 370 orang pegawai 12 bln (353 orang/arsip) 6 orang/arsip 50% 6 arsip 34.69%

Kepegawaian Kepegawaian selama 1 thn orang

50.000 %

01 0022 Penyediaan Pengelolaan Administrasi jumlah Pengelolaan dan Administrasi 5 dokumen 5 dokumen 28 dokumen 14 dokumen 50% 19 okumen 37.84%

Barang Barang Dokumen Pengadaan dan (12 buku) (12 buku) buku

Laporan Pengadaan Barang/Jasa 50 %

01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Jumlah petugas keamanan kantor selama 6 orang 6 orang/bulan(1tahun) 12 bulan / 6 petugas keamanan 6 bulan / 6 petugas keamanan 50% 6 petugas/bulan 25.17%

1 thn 50 %

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 tahun 39.58%

Aparatur administrasi perkantoran 100 %

13.16 %

02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Jumlah pengadaan kebutuhan perlengkapan 10 JENIS/PAKET 1 JENIS/PAKET 0 JENIS/PAKET 0% - paket 0.00%

gedung ` 0 %

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor jenis pengadaan kebutuhan peralatan kantor 19 jenis 18 jenis 9 JENIS 0 JENIS 0% 18 jenis 27.21%

0 %

02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan kebutuhan perlengkapan kantor 25 paket 44 paket 4 JENIS/PAKET 0 JENIS/PAKET 0% 44 paket 485.78%

0.00 %

02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 5 gedung 5 gedung 4 GEDUNG/lokasi 2 GEDUNG 50% 5 gedung 18.29%

50 %

02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan 21 unit kndr roda 4 14 unit kndr roda 4 3 unit roda 6 2 unit roda 6 67% 14 unit kndr roda 4 36.29%

Dinas/Operasional service dan suku cadang kendaraan dinas 66.66666667 %

3 unit kendraan roda 6 2 unit kendraan roda 6 14 unit roda 4 4 unit roda 4 29% 2 unit kendraan roda 6

28.571 %

39 unit kendraan roda 2, 29 unit kendraan roda 2, 22 unit roda 2 0 unit roda 2 0% 29 unit kendraan roda 2,

0.000 %

31.746 %

6

02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan kantor yang terpelihara 16 jenis 16 jenis 5 jenis 6 jenis 120% 22 jenis 34.25%

98 unit 0%

8.163 %

02 0030 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 6 jenis 6 jenis 5 jenis/paket 0 jenis/paket 0% 6 jenis 34.25%

0.00

02 0038 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi jumlah jaringan komputerisasi yang membutuhkan 2 paket 24 clien 2 paket 24 clien 3 jenis 6 paket 24 Clien) 200%

pemeliharaan 28 unit 8 unit 29% 2 paket 24 kali 0.00%

28.57 %

02 0074 Pembuatan kanopi parkir Jumlah kanopi parkir 1 paket 1 paket 0 paket 0% - paket 0.00%

0 %

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kedisiplinan berpakaian #DIV/0!

seragam Aparatur

03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dan atribut aparatur 7 paket 5 paket 375 stel Pakaian dinas 0 stel Pakaian dinas 0% 5 PDH

0 %

- Pakaian Olah Raga

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 86.60%

Aparatur Aparatur

05 0001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur Dinas LLAJ yang mengikuti 160 orang diklat teknis LLAJ 125 orang diklat teknis LLAJ 70 orang diklat teknis LLAJ 80.00 orang diklat teknis LLAJ 114% 205 orang diklat teknis LLAJ 38.35%

114.2857143 %

pelatihan Diklat PPNS, Teknis LLAJ, Kursus 30 orang dilklat no teknis 15 orang dilklat no teknis 10 orang dilklat no teknis 0 orang dilklat no teknis 15 orang dilklat no teknis

Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan 0 %

57 %

05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur Jumlah aparatur dan kegiatan dalam meningkatkan 3 kegiatan (156 petugas) 3 kegiatan (156 petugas) 3 Kali kegiatan 0.000 Kali kegiatan 0% 3 petugas x 12 kegiatan 9.08%

mental dan rohani 0 %

06 Program Peningkatan Terwujudnya Perencanaan dan Pelaporan 181.15%

Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Dinas

Capaian Kinerja dan Keuangan

06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen dan buku laporan Akuntabilitas Kinerja 5 dokumen 12 buku 5 dokumen 12 buku 1 dokumen 12 buku 1 dokumen 12 buku 50% 5.5 dokumen 12 buku 38.49%

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 50 %

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen dan buku laporan keuangan 5 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 1 dokumen 20 buku 0 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 9.83%

semesteran Dinas LLAJ dan dokumen Lap 0 %

Keuangan Semesteran

06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen dan buku Laporan Keuangan 5 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 1 dokumen 20 buku 0 dokumen 20 buku 0% 5 dokumen 20 buku 13.88%

Akhir Tahun 0 %

06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen dan buku perencanaan anggaran 5 dokumen DPA 20 buku 5 dokumen DPA 20 buku 1 dokumen DPA 20 buku 2 dokumen DPA 20 buku 200% 7 dokumen DPA 20 buku 49.98%

200 %

5 Dokumen DPPA 40 buku 5 Dokumen DPPA 40 buku 1 Dokumen DPPA 40 buku 0 Dokumen DPPA 40 buku 0% 5 Dokumen DPPA 40 buku

0 %

5 RKA 2012 40 Buku 5 RKA 2012 40 Buku 1 RKA 2012 40 Buku 0 RKA 40 Buku 0% 5 RKA 2012 40 Buku

0 %

66.66666667 %

06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah administrasi dan buku keuangan 5 dokumen 5 dokumen 75 dokumen 40 dokumen 53% 45 dokumen 36.95%

program/kegiatan DLLAJ 53.33333333 %

06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen dan buku Rencana Kerja Dinas 10 dokumen renja 4 dokumen renja 2 dokumen renja 0 dokumen renja 0% 4 dokumen renja 39.68%

Dokumen Rencana Kerja DLLAJ 2012 dan Rentra 2 dokumen renntra 1 dokumen renstra 200.000 % 1 dokumen renntra

06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan monitoring 5 dokumen 5 dokumen 12 bulan 6 bulan 50% 11 dokumen 16.65%

,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kegiatan (1 dokumen) (1 dokumen)

Dinas LLAJ 50 %

06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah pelaksanaan publikasi kinerja SKPD 70 kali 20 kali 10 kali 2 kali 20% 22 kali 12.47%

20 %

06 0015 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen dan buku Rencana Strategis Dinas 5 dokumen renja 5 dokumen renja 1 Dokumen Renstra 0.4 Dokumen Renstra 40% 3 dokumen renja 66.26%

Dokumen Rencana Kerja DLLAJ 2012 dan Rentra 2 dokumen renntra 1 dokumen renstra 40 % 2 dokumen renntra

15 Program Pembangunan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal 2 terminal 7 terminal 1 terminal 1 terminal 100% 8.00 terminal

dan Fasilitas Perhubungan Bis 0 350.00 % 0.00 %

- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas 0.70 0.859 % 0.7733 0.8450 66.667 %

dan Angkutan Jalan 100 % 90.73 %

225.00 % 45.37 %

24.17 %

15 0002 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Jumlah Peraturan Bupati dan Peraturan 20 produk hukum 25 produk hukum 8 produk hukum 2 Produk hukum 25% 27 Produk hukum 76.66%

Prosedur bidang Perhubungan Daerah di bidang Perhubungan 25 %

15 0004 Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 6000 masyarakat/ siwa 2800 masyarakat/ siwa 1000 masyarakat 200 masyarakat/ siswa 20% 3000 masyarakat/ siwa 46.41%

tentang peraturan di bidang lalu lintas dan 20 %

angkutan jalan

15 0007 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Jumlah pengelolaan objek retribusi 6 terminal 6 terminal 5 terminal 6 terminal 120% 6 terminal 111.86%

terminal dan pangkalan 21 pangkalan 21 pangkalan 22 pangkalan 21 pangkalan 95% 21 pangkalan

50 %

15 0052 Study Penanganan Kemacetan pada Jumlah dokumenPenanganan Kemacetan pada Kawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 0.00%

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor Pariwisata di Kabupaten Bogor 0 %

15 0056 Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten Jumlah dokumen Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten 1 dokumen 0.5 dokumen 50% 0.5 dokumen #DIV/0!

Bogor Bogor 50 %

15 0057 Penyusunan DED Terminal Jonggol Penyusunan DED Terminal Jonggol 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00%

0 %

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 terminal 7 terminal 1 terminal 1 terminal 100% 5 terminal 213.80%

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 78 % 100.00 % 66.667 %

0.8076 1

95.36 %

77.78 % 97.68 %

0.00 %

16 0004 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan Jumlah kondisi fisik bangunan dan sarana/ 7 terminal 6 terminal 3 terminal 0 terminal 0% 6 terminal 56.00%

prasarana terminal 100 % 62.5 % 0 % 66.667 %

16 0006 Pemeliharaan Alat-alat Uji Pengujian Kendaraan Jumlah alat uji yang overhoul dan 5 paket alat uji /tahun 5 paket alat uji /tahun 1 paket alat uji /tahun 0 paket alat uji /tahun 0% 5 paket alat uji /tahun 74.19%

Bermotor Terkalibrasinya 100 % 100 % 20 % 0 % 60 %

16 0007 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu Jumlah Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu 1 paket ITS - paket ITS 0% 0 paket alat uji /tahun #DIV/0!

Lintas dan Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan terpelihara - % 60 %

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Jumlah arus penumpang angkutan umum 59,549,461 penumpang 52,633,046 penumpang 56,680,034 penumpang 29,013,734 penumpang 51% 29,013,734 penumpang 215.97%

51.1886 % 51 %

- Rasio ijin trayek 0.00237 0.002 0.00235 - 0% -

- % - %

- Angkutan darat 0.000675 0.001 0.070% - 0% -

- % - %

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.00112 0.00179 0.001353 - 0% -

- % - %

- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan 17,864,838 orang 15,789,914 orang 17,004,010 orang 8,941,006 orang 53% 8,941,006 orang

umum 53 % 53 %

- Jumlah orang/barang melalui 586,937 orang 558,450 orang 575,372 orang 124,088 orang 22% 124,088 orang

demaga/bandara/terminal pertahun 21.57 % 22 %

- Jumlah uji kir angkutan umum 19,956 kendaraan 18,987 kendaraan 19,562 kendaraan 3,697 kendaraan 19% 3,697 kendaraan

19 % 19 %

- Kepemilikan KIR angkutan umum 0.150811856 % 0.504 % 24.45 % - % 0% - %

200 % - %

- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 menit 10 - 20 menit 10 - 20 menit 100% 10 - 20 menit

100 % 100 %

- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 35.000 - 75.000 Rp 75000 Rp 35.000 - 75.000 Rp 35.000 - 75.000 Rp 35.000 - 75.000 Rp

100 % 100 %

- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 96.89 % 95.614 % 96.378 % - % 0% - %

- % - %

- Integrasi Moda Angkutan Umum 7 Koridor 2 Koridor 1 Koridor - Koridor 0% - Koridor

- % - %

45.35295563 % 29 %

37 %

17 0004 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Jumlah kendaraan angkutan umum yang laik 37974 kendaraan 28,912 kendaraan 39,534 kendaraan 19,752 kendaraan 50% 19,752 kendaraan 74.77%

Guna Keselamatan Penumpang jalan 50 %

17 0015 Pemilihan dan pembeian penghargaan sopir/ Jumlah Supir teladah yang terdidik dan 15 pengemudi 6 pengemudi 3 supir teladan 0 supir teladan 0% 2 pengemudi 13.87%

juru mudik/awak kendaraan angkutan umum terpilih untuk dijadikan perwakilan pada 300 peserta terdidik 60 peserta terdidik 60 peserta terdidik 0 peserta terdidik 0% 30 peserta terdidik

tinggang Provinsi - %

17 0018 Survei Lalu Lintas Harian Jumlah dokumen data lalu lintas harian 5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen - dokumen 0% 4 dokumen 61.53%

- %

17 0024 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 12 bulan (7 Kecamatan) 6 bulan (7 Kecamatan) 50% 7 Kecamatan 82.61%

LLAJ di wilayah UPT LLAJ Cileungsi 50 %

17 0025 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Ciawi Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 9 kecamatan 9 kecamatan 12 bulan (9 Kecamatan) 6 bulan (9 Kecamatan) 50% 9 kecamatan 84.26%

LLAJ di wilayah UPT LLAJ Ciawi 50 %

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

17 0026 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Leuwiliang Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 15 kecamatan 15 kecamatan 12 bulan (15 Kecamatan) 6 kecamatan 50% 15 kecamatan 61.10%

LLAJ di wilayah UPT LLAJ Leuwiliang 50 %

17 0035 Pemberian ijin trayek angkutan perintis Jumlah Ijin trayek perintis yang dikeluarkan 500 kendaraan 0 100 kendaraan - kendaraan 0%

- %

17 0041 Pengawasan dan pembinaan bengkel umum Terbinanya bengkel umum 10 kecamatan 12 kecamatan 8 kecamatan 4 kecamatan 50%

kendaraan bermotor 50 %

17 0043 Pengendalian dan pengawasan lalu lintas Jumlah titik rawan kemacetan dan pelanggaran yang di 8 titk kemacetan 8 titk kemacetan 12 bulan ( 8 titik 6 bulan ( 8 titik 50%

laksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan kemacetan) kemacetan)

angkutan jalan 50 %

17 0044 Penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan Jumlah Pelaksanaan tidak pidana ringan angkutan umum 12 kegiatan 12 kegiatan operasi 6 kegiatan operasi 50%

umum perizinan 50 %

17 0046 Pemeliharaan kebersihan di lingkungan Jumlah terminal yang terpelihara 7 Terminal 5 terminal 12 bulan (6 terminal) 6 bulan (6 terminal) 50%

terminal 50 %

17 0047 Pelayanan perijinan angkutan umum Jumlah perizinan angkutan umum 6661 Kendaraan 6621 Kendaraan 6,678 perizinan trayek 3,192.00 perizinan trayek 48%

48 %

17 0048 Survey Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Jumlah Dokumen/ data kebutuhan trayek 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0.50 dokumen 50%

Umum angkutan umum 50 %

17 0049 Survey Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Jumlah dokumen/data kebutuhan fasilitas lalu lintas 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0.90 dokumen 90%

90 %

17 0055 Survey Kinerja Simpang Jumlah dokumen/data kinerja simpang 3 dokumen 1 dokumen - dokumen 0%

- %

17 0051 Survey Kebutuhan Angkutan Perintis Jumlah dokumen/data Kebutuhan angkutan perintis 3 dokumen 1 dokumen 0.4 dokumen 40%

40.00 %

17 0057 Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Jumlah dokumen/data Kebutuhan Fasilitas Pengembangan 3 dokumen 1 dokumen 0.00 dokumen 0%

Kontrol Lalu Lintas & Angkutan Jalan (ITS) Sistem Kontrol Lalu Lintas & Angkutan Jalan (ITS) 0.00 %

17 0053 Wahana Tata Nugraha Jumlah kepesertaan WTN 1 penghargaan - penghargaan 0%

- %

17 0056 Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG Jumlah Database LLAJ 1 Sig - Sig 0%

- %

17 0058 Penyediaan Sarana Transportasi Perdesaan (DAK) Jumlah Sarana Transportasi Perdesaan (DAK) tersedia 12 mobil angkutan - mobil angkutan 0%

untuk desa - %

18 Program Pembangunan Sarana dan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 terminal 6 terminal 1 terminal - terminal 0% 6 terminal 77.88%

Prasarana Perhubungan 66.67 % - % 66.667

Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 0.70 0.859 % 0.7733 0.845 109%

Jalan 100 % 90.73 %

83.33 % 45.36637931 %

- %

18 0006 Pengadaan tanah untuk perluasan terminal Luas tanah yang dibebaskan untuk 25,000 m2 20,348 Lahan (M2) 1000 m2 0.0000 m2 0%

rencana pembangunan terminal 2 Bidang (Jonggol& Laladon) 1.00 Bidang 50%

18 0012 Pembangunan fasilitas pendukung terminal Jumlah fasilitas pendukung terminal 1 terminal 0 terminal 0%

0.00 %

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

18 0019 Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Jumlah Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 paket 1 pakett 0 paket 0%

Angkutan Jalan - %

19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu - Pemasangan Rambu-rambu 9.144 % 9.144 % 20.0 % 0 % 0% - % 64.83%

lintas 0.00 % 0 %

- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 14167 BUAH 14167 13,927 - 0% 0.00 %

- % - %

- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan #REF! V/C RASIO 0.8450 0.77333 - 0% 0.8450

Jalan 200 % 90.73 %

66.66666667 % 30.2 %

0

19 0001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas Jumlah tersedia dan terpasangnya rambu-rambu 1000 rambu 660 rambu (buah) 900 rambu (buah) 0 rambu (buah) 0% 660 rambu (buah) 2.05%

lalu lintas 25 RPPJ 47 RPPJ (buah) - %

125 Nama Jalan 25 Rambu (Nama Jalan) 35 RPPJ (buah) 0 RPPJ (buah) 0% 25 RPPJ (buah)

550 RoadBarier 100 Rambu Portal 0 %

1 Portal 70 Rambu islami - rambu (buah) 0% - Rambu (Nama Jalan)

0 % - Rambu Portal

30 rambu besar 0 rambu besar 0%

%

30 rambu portable rambu portable 0%

%

0.00 %

19 0002 Pengadaan Marka Jalan Jumlah marka / zebra cross yang terpasang 7,041 m2 6360 Zebra Cross (M2) 7490 Zebra Cross (M2) Zebra Cross (M2) 0% 6,360 Zebra Cross (M2) 34.67%

0.00 %

19 0003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah pagar Pengaman jalan yang terpasang 1,000 m2 318 M2 (pagar) 1840 Meter 0 Meter 0% 324 M2 (pagar) 25237.35%

0 %

19 0004 Pengadaan Lampu Lalu Lintas Jumlah Lampu Lalu Lintas yang terpasang 11 unit 6 Unit 3 paket 0.00 paket 0% 6 Unit

0 %

RAMBU

19 0005 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jumlah fasilitas lalu lintas yang terpelihara 500 Pengecatan tiang rambu 1750 Pengecatan tiang rambu 550 RAMBU 100 RAMBU 18% 1,750 Pengecatan tiang rambu 64764.63%

18.182 %

0 rambu Pembersihan ; 1100 rambu Pembersihan ; 10 Warning & Traffic light 0 Warning & Traffic light 0% 1,100 rambu Pembersihan ;

% - %

30.3030303 Pengecatan tiang RPPJ 103 Pengecatan tiang RPPJ 6.060606061 % 103 Pengecatan tiang RPPJ

(untuk 40 kecamatan) - (untuk 9 kecamatan)

19 0008 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1432 H, Natal Jumlah petugas pam lalin dalam 250 petugas pam 250 petugas pam 250 orang petugas PAM Lalin/ 250 orang petugas PAM Lalin/ 100% 250 orang petugas PAM Lalin 48.77%

2013 dan Tahun Baru 2014 penyelenggaraan angkutan lebaran 1432 H, 3 Kegiatan - Kegiatan 0% 80 %

Natal 2013 & Tahun Baru 2014 0.00 %

19 0012 Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Jumlah dokumen forum koordinasi lalu lintas dan 5 dokumen 2 dokumen 8 pertemuan 4 pertemuan 50% 6 pertemuan 127.34%

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan 1 dokume en 0% - dokumen

36.36363636 %

19 0013 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator) Jumlah Patong Pengamana yang terpasang 1250 buah 200 buah 250 buah - buah 0% 200 buah 23.57%

0 %

19 0014 Zona Selamat Sekolah Jumlah Zona Selamat sekolah yang terpasang 15 lokasi 7 lokasi 6 lokasi 0 lokasi 0% 7 lokasi 27.70%

- %

19 0015 Pengawalan Jumlah kegiatan pengawalan pejabat 60 bulan /t5 ahun (4 60 bulan /t5 ahun (4 12 bulan 6.00 bulan 50% 66 bulan 20.67%

pejabat daerah) pejabat daerah) 150 kali 50.00 % 33%

Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Capaian Target (%)

19 0016 Penanggulangan Demo Jumlah penanggulangan demo tentative 5 Kali 0.00 kali 0% - jenis 32.43%

0.00 %

19 0017 Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran Jumlah jenis kelengkapan 6 jenis 6 jenis 6 jenis 29.09%

1434 H, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 penyelenggaraan Petugas PAM angkutan 7 jenis 0 jenis 0%

Lebaran, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 0 %

19 0085 Pengadaan Road Barrier (DAK) Jumlah Road Barrier (DAK) 265 buah 0 buah 0% - Unit

0 %

19 0086 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK) Jumlah Lampu Lalu Lintas (DAK) 1 paket/simpang 4 0 paket/simpang 4 0% - Unit

0 %

SOEBIANTORO. WNIP. 196507281988031003

KEPALA DINASLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

URUSAN : WAJIB

BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN

SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jenis

Kegiatan

SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH

PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN

2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 19

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3,777,562,000 3,644,246,000 (133,316,000) 4,060,000,000

1 07 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jumlah Rekening Yang

Dibayarkan

Jumlah Rekening Yang Dibayarkan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan

Listrik

SKPD SKPD 4 Jenis 4 Jenis 647,120,000 737,120,000 90,000,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4 Jenis 700,000,000 b DLLAJ

1 07 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah Dokumen Kendaraan

Dinas/ Operasional Yang Di Bayar

Pajaknya

Jumlah Dokumen Kendaraan

Dinas/ Operasional Yang Di Bayar

Pajaknya

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kendaraan Dinas/

Operasional

SKPD SKPD 4

22

49

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

4

22

49

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

77,000,000 77,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4

22

49

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

85,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Yang

Di Biayai - Jumlah Alat

Kebersihan Kantor Yang Tersedia

Jumlah Petugas Kebersihan Yang

Di Biayai - Jumlah Alat

Kebersihan Kantor Yang Tersedia

Gedung Dinas LLAJ,

Gedung Pengujian,

UPT. Ciawi, Terminal

Cileungsi, Terminal

Cibinong, Terminal

Laladon, Terminal

Leuwiliang, Terminal

Bojong Gede,

Terminal Jasinga

Gedung Dinas LLAJ,

Gedung Pengujian,

UPT. Ciawi, Terminal

Cileungsi, Terminal

Cibinong, Terminal

Laladon, Terminal

Leuwiliang, Terminal

Bojong Gede, Terminal

Jasinga

SKPD SKPD 28

25

orang

Jenis

28

25

orang

Jenis

600,400,000 600,400,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

28

25

orang

Jenis

650,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang

Tersedia

Jumlah Alat Tulis Kantor Yang

Tersedia

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 56 Jenis 56 Jenis 192,600,000 192,600,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

56 Jenis 200,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaan Yang Tersedia

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaan Yang Tersedia

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 16

2600

150

Jenis Cetakan

Lembar Pengadaan

Buku Penjilidan

16

2600

150

Jenis Cetakan

Lembar Pengadaan

Buku Penjilidan

200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

16

2600

150

Jenis Cetakan

Lembar Pengadaan

Buku Penjilidan

205,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor Yang Tersedia

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor Yang Tersedia

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 22 Jenis 22 Jenis 87,750,000 87,750,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

22 Jenis 100,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan

dan Buku Literatur

Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan

dan Buku Literatur

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 4

2

Jenis Surat Kabar

Jenis Majalah

4

2

Jenis Surat Kabar

Jenis Majalah

49,980,000 49,980,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4

2

Jenis Surat Kabar

Jenis Majalah

55,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Kebutuhan bahan logistik

kantor

Jumlah Kebutuhan bahan logistik

kantor

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 16 tabung pemadam

kebakaran

Liter BBM Diesel

Genset

16

250

tabung pemadam

kebakaran

Liter BBM Diesel

Genset

15,000,000 17,100,000 2,100,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

16

250

tabung pemadam

kebakaran

Liter BBM Diesel

Genset

20,000,000 b DLLAJ

1 07 01 0017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Orang Yang Diberikan

Jamuan Makanan Dan Minuman

Jumlah Orang Yang Diberikan

Jamuan Makanan Dan Minuman

Tamu Dan Peserta

Rapat

Tamu Dan Peserta

Rapat

SKPD SKPD 6340 Orang 6340 Orang 132,000,000 132,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6340 Orang 140,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Dan Luar Daerah

Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Dan Luar Daerah

Aparatur Yang

Melakukan Koordinasi

Dan Konsultasi

Aparatur Yang

Melakukan Koordinasi

Dan Konsultasi

SKPD SKPD 680

283

HK DD

HK LD

500

283

HK DD

HK LD

648,000,000 562,500,000 (85,500,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

500

283

HK DD

HK LD

700,000,000 b DLLAJ

1 07 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis Perkantoran

Tenaga Honor Pada

Dinas LLAJ

Tenaga Honor Pada

Dinas LLAJ

SKPD SKPD 16 Orang Tenaga Kontrak 11 Orang Tenaga Kontrak 427,532,000 287,616,000 (139,916,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

11 Orang Tenaga Kontrak 500,000,000 b DLLAJ

1 07 01 0020 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd Jenis Dan Jumlah Dokumen Serta

Arsip Yang Di Tata

Jenis Dan Jumlah Dokumen Serta

Arsip Yang Di Tata

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 4

11.87

Jenis

Dokumen

4

11.87

Jenis

Dokumen

128,720,000 128,720,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4

11.87

Jenis

Dokumen

130,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Administrasi

Kepegawaian Yang Dikelola

Jumlah Dokumen Administrasi

Kepegawaian Yang Dikelola

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 725 Dokumen 725 Dokumen 139,800,000 139,800,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

725 Dokumen 140,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Barang

Jumlah Dokumen Administrasi

Barang

Jumlah Dokumen Administrasi

Barang

Aset Dinas LLAJ Aset Dinas LLAJ SKPD SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 233,900,000 233,900,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

20 Dokumen 235,000,000 a DLLAJ

1 07 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor Gedung Kantor Dinas Gedung Kantor Dinas SKPD SKPD 8 Orang 8 Orang 197,760,000 197,760,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

8 Orang 200,000,000 a DLLAJ

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2,491,975,000 4,300,225,000 1,808,250,000 3,430,000,000

1 07 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kebutuhan kendaraan

dinas/operasional

Pemerintah, dan

Pelayanan SKPD

SKPD 2

9

Kendaraan Dinas Roda

empat

Kendaraan Operasional

Roda dua

1,194,000,000 1,194,000,000 APBD Kab.

Bogor

2

9

Kendaraan Dinas Roda

empat

Kendaraan Operasional

Roda dua

900,000,000 c DLLAJ

1 07 02 0007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Kebutuhan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Perlengkapan

Gedung Kantor

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 1 Paket Teralis

Paket Dekorasi

1

1

Paket Teralis

Paket Dekorasi

101,875,000 109,375,000 7,500,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

1

Paket Teralis

Paket Dekorasi

100,000,000 b DLLAJ

1 07 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan

kantor

Jumlah kebutuhan peralatan

kantor

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 2

2

2

5

7

6

10

112

1

mesin laminating

note book

mesin penghitung

penghancur kertas

PC

Printer

Kamera

HT

Speedgun

2

2

2

5

7

8

10

112

1

mesin laminating

note book

mesin penghitung

penghancur kertas

PC

Printer

Kamera

HT

Speedgun

547,325,000 566,025,000 18,700,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2

2

2

5

7

8

10

112

1

mesin laminating

note book

mesin penghitung

penghancur kertas

PC

Printer

Kamera

HT

Speedgun

400,000,000 b DLLAJ

1 07 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Kebutuhan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Kebutuhan Perlengkapan

Kantor

Sekretariat, Bidang &

UPT

Sekretariat, Bidang &

UPT

SKPD SKPD 10

2

2

1

Unit AC

Mobile Filling Kabinet

Vacum Cleaner

Set Meja Rapat

Conference System

Kursi Rapat

10

2

2

1

1

28

Unit AC

Mobile Filling Kabinet

Vacum Cleaner

Set Meja Rapat

Conference System

Kursi Rapat

397,700,000 721,575,000 323,875,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

10

2

2

1

1

28

Unit AC

Mobile Filling Kabinet

Vacum Cleaner

Set Meja Rapat

Conference System

Kursi Rapat

400,000,000 b DLLAJ

1 07 02 0021 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Gedung Kantor

Kantor Dinas, Pos

Jaga Kantor Dinas

Dan Pos Pam DLLAJ

Kantor Dinas, Pos

Jaga Kantor Dinas

Dan Pos Pam DLLAJ

Cileungsi

Ciawi

Leuwiliang

DLLAJ

Cileungsi

Ciawi

Leuwiliang

DLLAJ

1

1

4

1

Pos Keamanan

Marka Parkir Kantor

Lokasi POS PAM

Pkt Gedung DLLAJ

0

1

4

1

Pos Keamanan

Marka Parkir Kantor

Lokasi POS PAM

Pkt Gedung DLLAJ

365,000,000 477,075,000 112,075,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

0

1

4

1

Pos Keamanan

Marka Parkir Kantor

Lokasi POS PAM

Pkt Gedung DLLAJ

400,000,000 b DLLAJ

9 10 16

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1

Program/KegiatanKode

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju Tahun 2017

Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung

JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kelompok Sasaran

a / b / c

Jenis

Kegiatan

SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH

PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN

2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1

Program/KegiatanKode

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju Tahun 2017

Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung

JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kelompok Sasaran

a / b / c

1 07 02 0023 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Jumlah Kebutuhan Service dan

suku cadang kendaraan

Jumlah Kebutuhan Service dan

suku cadang kendaraan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kendaraan Dinas/

Operasional

SKPD SKPD 3

14

22

3

4

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

Unit Pengecatan

Unit Kendaraan roda 2

Moge

3

14

22

3

4

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

Unit Pengecatan

Unit Kendaraan roda 2

Moge

500,000,000 500,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

3

14

22

3

4

Unit Roda 6

Unit Roda 4

Unit Roda 2

Unit Pengecatan

Unit Kendaraan roda 2

Moge

600,000,000 a DLLAJ

1 07 02 0029 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Kondisi Peralatan Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Kondisi Peralatan Kantor

Peralatan Gedung

Kantor Di Sekretariat,

Bidang Dan UPT

Peralatan Gedung

Kantor Di Sekretariat,

Bidang Dan UPT

SKPD SKPD 1

58

20

4

6

Paket CCTV Kantor

Komputer

Printer

Genset

Notebook

1

58

20

4

6

Paket CCTV Kantor

Komputer

Printer

Genset

Notebook

117,375,000 117,375,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

58

20

4

6

Paket CCTV Kantor

Komputer

Printer

Genset

Notebook

130,000,000 a DLLAJ

1 07 02 0030 Pemeliharaan Rutin/berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor Di Sekretariat,

Bidang Dan UPT

Perlengkapan Gedung

Kantor Di Sekretariat,

Bidang Dan UPT

SKPD SKPD 67

30

20

20

1

1

8

AC

HT

RIG

Line PABX

Unit Sound System

Perlengkapan Gd.

Bh Meja Kantor

67

30

20

20

1

1

8

AC

HT

RIG

Line PABX

Unit Sound System

Perlengkapan Gd.

Bh Meja Kantor

180,700,000 180,700,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

67

30

20

20

1

1

8

AC

HT

RIG

Line PABX

Unit Sound System

Perlengkapan Gd.

Bh Meja Kantor

200,000,000 a DLLAJ

1 07 02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi

Gedung Kantor

Kantor Dinas SKPD 1 Paket 152,100,000 152,100,000 APBD Kab.

Bogor

1 Paket c DLLAJ

1 07 02 0038 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan

Komputerisasi

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Jaringan Komputerisasi

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Jaringan Komputerisasi

Jaringan

Komputerisasi Di

Sekretariat Dan

Bidang

Jaringan

Komputerisasi Di

Sekretariat Dan

Bidang

SKPD SKPD 2

24

2

Server

Jaringan Client

Kabel Jaringan

2

24

2

Server

Jaringan Client

Kabel Jaringan

82,000,000 82,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2

24

2

Server

Jaringan Client

Kabel Jaringan

100,000,000 a DLLAJ

1 07 02 0109 Pembuatan Kanopi Parkir Jumlah Kebutuhan Kanopi Kantor Jumlah Kebutuhan Kanopi Kantor Aparatur Aparatur SKPD SKPD 1 Paket 1 Paket 200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Paket 200,000,000 a DLLAJ

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 830,325,000 1,059,375,000 229,050,000 900,000,000

1 07 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 375

400

270

270

375

270

270

270

50

Stel PDH

Jas Hujan

Stel PDL

Kopel

Sepatu PDH

Sepatu PDL

Tali Kur

Rompi Dalops

Rompi Surveyor

775

400

420

270

375

270

270

270

50

Stel PDH

Jas Hujan

Stel PDL

Kopel

Sepatu PDH

Sepatu PDL

Tali Kur

Rompi Dalops

Rompi Surveyor

830,325,000 1,059,375,000 229,050,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

775

400

420

270

375

270

270

270

50

Stel PDH

Jas Hujan

Stel PDL

Kopel

Sepatu PDH

Sepatu PDL

Tali Kur

Rompi Dalops

Rompi Surveyor

900,000,000 b DLLAJ

1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

901,350,000 839,975,000 (61,375,000) 1,200,000,000

1 07 05 0001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Kebutuhan Pendidikan

dan Pelatihan Formal, Teknis dan

Non Teknis bagi Aparatur LLAJ

Jumlah Kebutuhan Pendidikan

dan Pelatihan Formal, Teknis dan

Non Teknis bagi Aparatur LLAJ

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 70 Orang 150 Orang 750,000,000 723,725,000 (26,275,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

150 Orang 1,000,000,000 b DLLAJ

1 07 05 0005 Pembinaan Mental Dan Rohani Bagi

Aparatur

Jumlah Kebutuhan

Penyelenggaraan Pembinaan

Mental dan Rohani Aparatur Serta

Bimbingan Konseling Pegawai

Jumlah Kebutuhan

Penyelenggaraan Pembinaan

Mental dan Rohani Aparatur Serta

Bimbingan Konseling Pegawai

Aparatur Aparatur SKPD SKPD 68 kali 68 kali 151,350,000 116,250,000 (35,100,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

68 kali 200,000,000 b DLLAJ

1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

989,500,000 1,026,300,000 36,800,000 1,085,000,000

1 07 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah Kebutuhan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

berupa Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Kebutuhan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

berupa Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1

12

Dokumen

Buku Laporan

1

12

Dokumen

Buku Laporan

39,000,000 39,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

12

Dokumen

Buku Laporan

50,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Kebutuhan Laporan

Keuangan Semesteran Dinas LLAJ

Jumlah Kebutuhan Laporan

Keuangan Semesteran Dinas LLAJ

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1

7

Dokumen

Buku Laporan

1

7

Dokumen

Buku Laporan

44,000,000 44,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

7

Dokumen

Buku Laporan

50,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1

8

Dokumen

Buku Laporan

1

8

Dokumen

Buku Laporan

55,000,000 55,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

8

Dokumen

Buku Laporan

60,000,000 a DLLAJ

1 07 06 005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Kebutuhan Dokumen

Perencanaan Anggaran DLLAJ

Jumlah Kebutuhan Dokumen

Perencanaan Anggaran DLLAJ

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 3

3

Dokumen

Buku Laporan

3

3

Dokumen

Buku Laporan

132,000,000 132,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

3

3

Dokumen

Buku Laporan

140,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0006 Penatausahaan Keuangan Skpd Kebutuhan Penataan Administrasi

Keuangan Progran/Kegiatan SKPD

Kebutuhan Penataan Administrasi

Keuangan Progran/Kegiatan SKPD

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 82 Dokumen 82 Dokumen 323,200,000 360,000,000 36,800,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

82 Dokumen 350,000,000 b DLLAJ

1 07 06 0010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Skpd Jumlah Kebutuhan Dalam

Melakukan Kegiatan Monitoing,

Evaluasi dan Capaian Kinerja

SKPD

Jumlah Kebutuhan Dalam

Melakukan Kegiatan Monitoing,

Evaluasi dan Capaian Kinerja

SKPD

Program/ Kegiatan

Dinas LLAJ

Program/ Kegiatan

Dinas LLAJ

40 Kecamatan 40 Kecamatan 1

20

Dokumen

Buku Laporan

1

20

Dokumen

Buku Laporan

165,000,000 165,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

20

Dokumen

Buku Laporan

160,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0013 Publikasi Kinerja Skpd Jumlah Kebutuhan Publikasi

Kinerja

Jumlah Kebutuhan Publikasi

Kinerja

Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ DLLAJ

KABUPATEN

BOGOR

DLLAJ

KABUPATEN

BOGOR

9

70

5

2

Media Cetak

Spanduk

Banner

Website

9

70

5

2

Media Cetak

Spanduk

Banner

Website

150,000,000 150,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

9

70

5

2

Media Cetak

Spanduk

Banner

Website

180,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Rencana Kegiatan Tahunan Dinas

LLAJ

Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Rencana Kegiatan Tahunan Dinas

LLAJ

Dinas LLAJ Dinas LLAJ SKPD SKPD 2

6

Dokumen

Buku Laporan

2

6

Dokumen

Buku Laporan

51,150,000 51,150,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2

6

Dokumen

Buku Laporan

60,000,000 a DLLAJ

1 07 06 0015 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Rencana Strategis Dinas LLAJ

Selama 5 Tahun

Jumlah Kebutuhan Penyusunan

Rencana Strategis Dinas LLAJ

Selama 5 Tahun

Dinas LLAJ Dinas LLAJ SKPD SKPD 1

6

Dokumen

Buku Laporan

1

6

Dokumen

Buku Laporan

30,150,000 30,150,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

6

Dokumen

Buku Laporan

35,000,000 a DLLAJ

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1,445,390,000 1,638,590,000 193,200,000 1,400,000,000

1 07 15 0002 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar

Dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Pegawai Di Lingkup

Dinas Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan

Kab. Bogor,

Masyarakat Pengguna

Jalan

Pegawai Di Lingkup

Dinas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Kab.

Bogor, Masyarakat

Pengguna Jalan

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 6 Produk Hukum 6 Produk Hukum 140,710,000 140,710,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6 Produk Hukum 200,000,000 a DLLAJ

1 07 15 0004 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang

Perhubungan

Jumlah Objek Target Pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan mengenai

Perhubungan

Jumlah Objek Target Pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan mengenai

Perhubungan

Masyarakat Pengguna

Jalan

Masyarakat Pengguna

Jalan

40 Kecamatan 40 Kecamatan 2000 Masyarakat 2000 Masyarakat 170,000,000 179,200,000 9,200,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2000 Masyarakat 250,000,000 b DLLAJ

Jenis

Kegiatan

SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH

PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN

2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1

Program/KegiatanKode

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju Tahun 2017

Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung

JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kelompok Sasaran

a / b / c

1 07 15 0007 Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat

Jumlah Kebutuhan pengelolaan,

dan Pengawasan Operasionalisasi

terminal dan pangkalan serta

tersedianya data jumlah arus

penumpang serta kendaraan yang

keluar masuk terminal/pangkalan

Jumlah Kebutuhan pengelolaan,

dan Pengawasan Operasionalisasi

terminal dan pangkalan serta

tersedianya data jumlah arus

penumpang serta kendaraan yang

keluar masuk terminal/pangkalan

Sarana, Prasarana

dan Aparatur pada 6

Terminal Dan 20

Pangkalan

Sarana, Prasarana

dan Aparatur pada 6

Terminal Dan 20

Pangkalan

Cileungsi,

Bojonggede,

Laladon, Jasinga,

Leuwiliang dan

210Pangkalan

Cileungsi,

Bojonggede,

Laladon, Jasinga,

Leuwiliang dan

210Pangkalan

6

20

Teminal

Pangkalan

6

20

Teminal

Pangkalan

604,000,000 604,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6

20

Teminal

Pangkalan

650,000,000 a DLLAJ

1 07 15 0052 Studi Penanganan Kemacetan Pada

Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bogor

Kebutuhan Studi Perencanaan

Penanganan Kemacetan Pada

Kawasan Pariwisata

Kebutuhan Studi Perencanaan

Penanganan Kemacetan Pada

Kawasan Pariwisata

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Kecamatan

Tamansari

Kecamatan

Tamansari

1 Dokumen 1 Dokumen 167,050,000 167,050,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen 300,000,000 a DLLAJ

1 07 15 0056 Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan

Massal Kabupaten Bogor

Kebutuhan Penyusunan Studi

Bisnis Plan Sistem Angkutan

Umum Massal Kabupaten Bogor

Kebutuhan Penyusunan Studi

Bisnis Plan Sistem Angkutan

Umum Massal Kabupaten Bogor

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Bojonggede-

Cibinong, Cibinong-

Sentul, Cibinong-

Citeureup,

Cibinong-Parung,

Parung-

Bojonggede

Bojonggede-

Cibinong, Cibinong-

Sentul, Cibinong-

Citeureup,

Cibinong-Parung,

Parung-

Bojonggede

1 Dokumen 1 Dokumen 173,200,000 173,200,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen a DLLAJ

1 07 15 0057 Penyusunan Ded Terminal Jonggol Kebutuhan Penyusunan DED

Pembangunan Terminal Jonggol

Kebutuhan Penyusunan DED

Pembangunan Terminal Jonggol

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Samping Pasar

Jonggol

Samping Pasar

Jonggol

1 Dokumen 1 Dokumen 190,430,000 190,430,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen a DLLAJ

1 07 15 DED Perubahan Gedung Workshop

DLLAJ

Kebutuhan Penyusunan DED

Perubahan Gedung Workshop

DLLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

OPD 1 Dokumen 65,500,000 65,500,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen c DLLAJ

1 07 15 Redisgn Terminal Laladon Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Redisgn Terminal Laladon

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Terminal laladon

Kec. CIomas

1 Dokumen 65,500,000 65,500,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen c DLLAJ

1 07 15 DED Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas

Penunjang Terminal Leuwiliang

Kebutuhan Penyusunan DED

Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas

Penunjang Terminal Leuwiliang

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Terminal

Leuwiliang

1 Dokumen 53,000,000 53,000,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Dokumen c DLLAJ

1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4,431,627,000 4,518,877,000 87,250,000 5,500,000,000

1 07 16 0004 Rehabilitasi/pemeliharaan

Terminal/pelabuhan

Jumlah Kebutuhan

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Terminal

Jumlah Kebutuhan

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Terminal

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum Di

Wilayah Kec.

Cileungsi

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum Di

Wilayah Kec. Cileungsi

Cileungsi, Parung Cileungsi, Parung 1 Terminal 2 Terminal 4,000,000,000 4,087,250,000 87,250,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2 Terminal 5,000,000,000 b DLLAJ

1 07 16 0006 Pemeliharaan Alat-alat Uji Pengujian

Kendaraan Bermotor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat

DLLAJ DLLAJ 11 Unit Alat Uji 11 Unit Alat Uji 85,425,000 85,425,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

11 Unit Alat Uji 100,000,000 a DLLAJ

1 07 16 0007 Pemeliharaan Rutin/berkala Sistem

Kontrol Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Peralatan Sistem Kontrol Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Peralatan Sistem Kontrol Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat

Sarana, Prasarana,

Aparatur dan

Masyarakat

Sukaraja Sukaraja 1

3

11

3

CCROOM

Camera PTZ

Camera Fixed

Control APILL

1

3

11

3

CCROOM

Camera PTZ

Camera Fixed

Control APILL

346,202,000 346,202,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

3

11

3

CCROOM

Camera PTZ

Camera Fixed

Control APILL

400,000,000 a DLLAJ

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

13,176,556,000 12,336,127,000 (840,429,000) 13,762,000,000

1 07 17 0004 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana

Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

Kebutuhan Pelaksanaan Uji

Kelayakan Sarana

Transportasi/Kendaraan Bermotor

Wajib Uji (KBWU)

Kebutuhan Pelaksanaan Uji

Kelayakan Sarana

Transportasi/Kendaraan Bermotor

Wajib Uji (KBWU)

Kendaraan Bermotor

Wajib Uji (KBWU)

Kendaraan Bermotor

Wajib Uji (KBWU)

DLLAJ DLLAJ 42418 Kendaraan 42418 Kendaraan 1,334,101,000 1,530,551,000 196,450,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

42418 Kendaraan 1,000,000,000 b DLLAJ

1 07 17 0015 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian

Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

Kebutuhan Dalam Kegiatan

Pendidikan Awak Kendaraan

Angkutan Umum dan Terpilihnya

Awak Kendaraan Angkutan Umum

Teladan

Kebutuhan Dalam Kegiatan

Pendidikan Awak Kendaraan

Angkutan Umum dan Terpilihnya

Awak Kendaraan Angkutan Umum

Teladan

Pengemudi Angkutan

Umum

Pengemudi Angkutan

Umum

DLLAJ DLLAJ 60

3

Orang Pengemudi

Orang Pengemudi

Teladan

60

3

Orang Pengemudi

Orang Pengemudi

Teladan

223,175,000 223,175,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

60

3

Orang Pengemudi

Orang Pengemudi

Teladan

250,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0018 Survei Lalu Lintas Harian Kebutuhan Pelaksanaan Survai

Lalu Lintas Harian Rata Rata dan

Survai Lalu Lintas angkutan

Lebaran

Kebutuhan Pelaksanaan Survai

Lalu Lintas Harian Rata Rata dan

Survai Lalu Lintas angkutan

Lebaran

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Parung

Cileungsi

Cigombong

Tanjungsari

Cisarua

Parung

Cileungsi

Cigombong

Tanjungsari

Cisarua

4 Titik Lokasi 4 Titik Lokasi 114,600,000 114,600,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4 Titik Lokasi 120,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0024 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah

Cileungsi

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ di Wilayah Cileungsi

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ di Wilayah Cileungsi

Masyarakat Pengguna

Jalan

Masyarakat Pengguna

Jalan

7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 149,370,000 149,370,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

7 Kecamatan 150,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0025 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah

Ciawi

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ Wilayah Ciawi

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ Wilayah Ciawi

Masyarakat Pengguna

Jalan

Masyarakat Pengguna

Jalan

- - 9 Kecamatan 9 Kecamatan 160,510,000 160,510,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

9 Kecamatan 162,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0026 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah

Leuwiliang

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ di Wilayah Leuwiliang

Jumlah Kebutuhan Operasional

UPT LLAJ di Wilayah Leuwiliang

Masyarakat Pengguna

Jalan

Masyarakat Pengguna

Jalan

- - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 150,000,000 150,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

15 Kecamatan 150,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0035 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis Jumlah Kebutuhan Guna

Mengurangi Kendaraan Angkutam

Umum Yang Tidak

Berijin/Kendaraan pribadi (Odong

Odong)

Jumlah Kebutuhan Guna

Mengurangi Kendaraan Angkutam

Umum Yang Tidak

Berijin/Kendaraan pribadi (Odong

Odong)

Masyarakat, Pemilik

& Operator Angkutan

Umum

Masyarakat, Pemilik &

Operator Angkutan

Umum

40 Kecamatan 40 Kecamatan 100 Kendaraan 100 Kendaraan 60,000,000 60,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

100 Kendaraan 80,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0041 Pengawasan Dan Pembinaan Bengkel

Umum Kendaraan Bermotor

Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan

Pengumpulan Data Bengkel

Umum Kendaraan Bermotor di

Wilayah Kabupaten Bogor

Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan

Pengumpulan Data Bengkel

Umum Kendaraan Bermotor di

Wilayah Kabupaten Bogor

Masyarakat Pengguna

Bengkel Umum

Kendaraan Bermotor

Masyarakat Pengguna

Bengkel Umum

Kendaraan Bermotor

8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 173,995,000 173,995,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

8 Kecamatan 200,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0043 Pengendalian Dan Pengawasan Lalu

Lintas

Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan

Pengendalian Disiplin Angkutan

Umum di Jalan Raya berupa

Pengawasan di Titik Titik

Kemacetan

Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan

Pengendalian Disiplin Angkutan

Umum di Jalan Raya berupa

Pengawasan di Titik Titik

Kemacetan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 8 Titik

Rawan Kemacetan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 8 Titik Rawan

Kemacetan

8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 5,736,895,000 4,685,695,000 (1,051,200,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

8 Titik Kemacetan 6,200,000,000 b DLLAJ

Jenis

Kegiatan

SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH

PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN

2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1

Program/KegiatanKode

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju Tahun 2017

Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung

JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kelompok Sasaran

a / b / c

1 07 17 0044 Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan

Jumlah Penindakan Pidana

Ringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Jumlah Penindakan Pidana Ringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kendaraan Angkutan

Umum & Barang

Kendaraan Angkutan

Umum & Barang

40 Kecamatan 40 Kecamatan 42 Kegiatan 42 Kegiatan 644,200,000 644,200,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

42 Kegiatan 700,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0046 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Di

Lingkungan Terminal

Jumlah Penciptaan disiplin

aparatur dan terpeliharanya

kebersihan dilingkungan terminal

Jumlah Penciptaan disiplin

aparatur dan terpeliharanya

kebersihan dilingkungan terminal

Sarana, Prasarana,

Aparatur &

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum

Sarana, Prasarana,

Aparatur &

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum

Bojonggede

Ciomas Laladon

Cileungsi

Leuwiliang

Jasinga

Bojonggede

Ciomas Laladon

Cileungsi

Leuwiliang

Jasinga

6 Terminal 6 Terminal 120,600,000 120,600,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6 Terminal 130,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0047 Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan

Umum

Jumlah Kebutuhan Pelayanan

Perijinan

Jumlah Kebutuhan Pelayanan

Perijinan

Masyarakat, Pemilik

& Operator Angkutan

Umum

Masyarakat, Pemilik &

Operator Angkutan

Umum

DLLAJ DLLAJ 6678 Ijin Trayek 6678 Ijin Trayek 235,000,000 258,031,000 23,031,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6678 Ijin Trayek 250,000,000 b DLLAJ

1 07 17 0049 Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Kebutuhan Survai Kebutuhan

Fasilitas lalu lintas di kabupaten

bogor

Kebutuhan Survai Kebutuhan

Fasilitas lalu lintas di kabupaten

bogor

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 10 Ruas Jalan 10 Ruas Jalan 94,400,000 94,400,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

10 Ruas Jalan 100,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0051 Survai Kebutuhan Angkutan Perintis Jumlah Kebutuhan Survai

Kebutuhan Angkutan perintis di

kabupaten bogor

Jumlah Kebutuhan Survai

Kebutuhan Angkutan perintis di

kabupaten bogor

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

40 Kecamatan,

Kabupaten Bogor

40 Kecamatan,

Kabupaten Bogor

8 Kecamatan 8 Kecamatan 200,000,000 198,490,000 (1,510,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

8 Kecamatan 250,000,000 b DLLAJ

1 07 17 0053 Wahana Tata Nugraha Kebutuhan Penilaian Kinerja

Penyelenggaraan Transportasi

Daerah

Kebutuhan Penilaian Kinerja

Penyelenggaraan Transportasi

Daerah

Aparatur Aparatur Jl. Raya Pemda

Tegar Beriman

Jl. Raya Pemda

Tegar Beriman

1 Kegiatan 1 Kegiatan 110,000,000 110,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Kegiatan 120,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0054 Survei Kinerja Jaringan Trayek Angkutan

Umum

Kebutuhan survai kinerja jaringan

trayek angkutan umum di

kabupaten bogor

Kebutuhan survai kinerja jaringan

trayek angkutan umum di

kabupaten bogor

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Terminal Terminal 10 Trayek Angkutan

Umum

10 Trayek Angkutan

Umum

170,000,000 170,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

10 Trayek Angkutan

Umum

200,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0055 Survai Pengukuran Kinerja Simpang Kebutuhan Survei Kinerja

Persimpangan

Kebutuhan Survei Kinerja

Persimpangan

Aparatur Aparatur - - 10 Lokasi SImpang 10 Lokasi SImpang 125,300,000 118,100,000 (7,200,000) APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

10 Lokasi SImpang 140,000,000 b DLLAJ

1 07 17 0056 Review Penyusunan Database Llaj

Berbasis Sig

Kebutuhan Penyusunan Data

Base LLAJ Berbasis SIG

Kebutuhan Penyusunan Data Base

LLAJ Berbasis SIG

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

DLLAJ DLLAJ 1 Paket Sistem 1 Paket Sistem 200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Paket Sistem a DLLAJ

1 07 17 0057 Survei Kebutuhan Pengembangan

Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan (its)

Kebutuhan Survai Pengembangan

ITS di Kabupaten Bogor

Kebutuhan Survai Pengembangan

ITS di Kabupaten Bogor

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Aparatur Pada Dinas

LLAJ

Cibinong

Bojong Gede

Cibinong

Bojong Gede

1

2

Dokumen

Kecamatan

1

2

Dokumen

Kecamatan

50,000,000 50,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

2

Dokumen

Kecamatan

60,000,000 a DLLAJ

1 07 17 0058 Penyediaan Sarana Transportasi

Perdesaan (DAK)

Jumlah Kebutuhan Transportasi

Perdesaan

Jumlah Kebutuhan Transportasi

Perdesaan

Masyarakat Masyarakat Kec. Sukajaya,

Klapanunggal,

Leuwiliang, Cariu,

Tanjung Sari,

Sukamakmur

Kec. Sukajaya,

Klapanunggal,

Leuwiliang, Cariu,

Tanjung Sari,

Sukamakmur

12 unit kendaraan 12 unit kendaraan 3,124,410,000 3,124,410,000 0 DAK DAK 12 unit kendaraan 3,500,000,000 a DLLAJ

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

4,618,861,000 4,618,861,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

11,900,000,000 DLLAJ

1 07 18 0006 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan

Terminal

Kebutuhan Lahan Perluasan

Terminal Laladon

Kebutuhan Lahan Perluasan

Terminal Laladon

Masyarakat Di

Wilayah Kec. Ciomas

& Jonggol Serta

Aparatur

Masyarakat Di

Wilayah Kec. Ciomas

& Jonggol Serta

Aparatur

Terminal Laladon,

Jonggol

Terminal Laladon,

Jonggol

2 Bidang (Terminal

Laladon, Jonggol)

2 Bidang (Terminal

Laladon, Jonggol)

2,462,201,000 2,462,201,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2 Bidang (Terminal

Laladon, Jonggol)

9,000,000,000 a DLLAJ

1 07 18 0012 Pembangunan Fasilitas Pendukung

Terminal

Kebutuhan pembangunan fasilitas

pendukung terminal

Kebutuhan pembangunan fasilitas

pendukung terminal

Aparatur &

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum

Aparatur &

Masyarakat Pengguna

Angkutan Umum

Terminal Jasinga Terminal Jasinga 1 paket PJU solar cell 1 paket PJU solar cell 355,000,000 355,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 paket PJU solar cell 400,000,000 a DLLAJ

1 07 18 0019 Pengembangan Sistem Kontrol Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan

Jumlah Kebutuhan

Pengembangan Sistem Kontrol

Lalu Lintas

Jumlah Kebutuhan Pengembangan

Sistem Kontrol Lalu Lintas

Masyarakat Pengguna

Jalan Di Cibinong

Raya

Masyarakat Pengguna

Jalan Di Cibinong

Raya

Simpang

Karadenan,

Simpang BDB,

Simpang Bambu

Kuning

Simpang

Karadenan,

Simpang BDB,

Simpang Bambu

Kuning

2

3

6

3

3

Jaringan

Camera Dome

Camera Fixed

Control APPIL

Fasilitas Lalu Lintas

2

3

6

3

3

Jaringan

Camera Dome

Camera Fixed

Control APPIL

Fasilitas Lalu Lintas

1,801,660,000 1,801,660,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

2

3

6

3

3

Jaringan

Camera Dome

Camera Fixed

Control APPIL

Fasilitas Lalu Lintas

2,500,000,000 a DLLAJ

1 07 19 Program Peningkatan dan Pengamanan

Lalu lintas

13,125,619,000 13,214,144,000 88,525,000 15,780,000,000

1 07 19 0001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah Kebutuhan Pemasangan

rambu rambu lalu lintas

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

rambu rambu lalu lintas

Masyarakat Pengguna

Jalan di 40

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan di 40

Kecamatan

40 Kecamatan dan

(Pakansari

Banprov)

40 Kecamatan dan

(Pakansari

Banprov)

900

30

60

70

35

Rambu (standar)

Rambu (besar)

Rambu Portable

Rambu Islami

RPPJ

900

30

60

70

35

Rambu (standar)

Rambu (besar)

Rambu Portable

Rambu Islami

RPPJ

2,312,200,000 2,312,200,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

900

30

60

70

35

Rambu (standar)

Rambu (besar)

Rambu Portable

Rambu Islami

RPPJ

2,500,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0002 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Kebutuhan Marka Jalan

dan zebra cross

Jumlah Kebutuhan Marka Jalan

dan zebra cross

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 13

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 13

Kecamatan

40 Kecamatan 40 Kecamatan 7490 m2 Marka Jalan 7490 m2 Marka Jalan 1,371,800,000 1,371,800,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

7490 m2 Marka Jalan 1,500,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Pagar Pengaman Jalan sebanyak

2000 meter

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Pagar Pengaman Jalan sebanyak

2000 meter

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 14

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 14

Kecamatan

Pamijahan

Cibungbulang

Tamansari

Pamijahan

Cibungbulang

Tamansari

1840 m Pagar Pengaman

Jalan

1840 m Pagar Pengaman

Jalan

2,270,000,000 2,270,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1840 m Pagar Pengaman

Jalan

2,500,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0004 Pengadaan Lampu Lalu Lintas Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Lampu Lalu Lintas

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Lampu Lalu Lintas

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 10

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 10

Kecamatan

Ciampea

Cibungbulang

Pamijahan

Leuwiliang

Bijonggede

Ciampea

Cibungbulang

Pamijahan

Leuwiliang

Bijonggede

24 unit Lampu Lalu Lintas 24 unit Lampu Lalu Lintas 3,397,000,000 3,397,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

24 unit Lampu Lalu Lintas 5,000,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0005 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas

Lalu Lintas, Rambu, Pagar,

Warning dan traffic Light

Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas

Lalu Lintas, Rambu, Pagar,

Warning dan traffic Light

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 27

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 27

Kecamatan

40 kecamatan 40 kecamatan 1 Paket 1 Paket 215,920,000 215,920,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1 Paket 300,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0008 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,

Natal Dan Tahun Baru

Jumlah Kebutuhan Penyediaan

Pelayanan Angkutan dan Petugas

Penjaga Keamanan saat Lebaran,

Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

Jumlah Kebutuhan Penyediaan

Pelayanan Angkutan dan Petugas

Penjaga Keamanan saat Lebaran,

Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

Pengguna Jalan Di

Wilayah 10

Kecamatan

Pengguna Jalan Di

Wilayah 10

Kecamatan

Cisarua

Ciawi

Cigombong

Cibeet

Cileungsi

leuwiliang

Cisarua

Ciawi

Cigombong

Cibeet

Cileungsi

leuwiliang

229

19

4

1

1

Petugas Pam Lalin

Kendaraan Roda 2

Kendaraan roda 4

Kendaraan Derek

Sky Worker

229

19

4

1

1

Petugas Pam Lalin

Kendaraan Roda 2

Kendaraan roda 4

Kendaraan Derek

Sky Worker

697,575,000 697,575,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

229

19

4

1

1

Petugas Pam Lalin

Kendaraan Roda 2

Kendaraan roda 4

Kendaraan Derek

Sky Worker

750,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0012 Forum Koordinasi Pengendalian Dan

Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan

Jumlah Kebutuhan Pembahasan

dan Pelaksanaan Kegiatan Forum

Lalu Lintas dalam Rangka

Mengurangi Permasalahan Lalu

Lintas

Jumlah Kebutuhan Pembahasan

dan Pelaksanaan Kegiatan Forum

Lalu Lintas dalam Rangka

Mengurangi Permasalahan Lalu

Lintas

Aparatur/ Instansi

Terkait dan

Masyarakat Pengguna

Jalan

Aparatur/ Instansi

Terkait dan

Masyarakat Pengguna

Jalan

Lokasi

Pembahasan

Tentativ

Lokasi

Pembahasan

Tentativ

1

8

Dokumen

Kegiatan

1

9

Dokumen

Kegiatan

371,159,000 411,659,000 40,500,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

1

9

Dokumen

Kegiatan

400,000,000 b DLLAJ

1 07 19 0013 Pengadaan Patok Pengaman (deliniator) Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Patok Pengaman Jalan

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Patok Pengaman Jalan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 10

Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 10

Kecamatan

Cariu Cariu 200 Buah 200 Buah 176,000,000 176,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

200 Buah 200,000,000 a DLLAJ

Jenis

Kegiatan

SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH

PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN

2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1

Program/KegiatanKode

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju Tahun 2017

Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung

JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kelompok Sasaran

a / b / c

1 07 19 0014 Zona Selamat Sekolah Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Zoss

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Zoss

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 6 Kecamatan

Masyarakat Pengguna

Jalan Di 6 Kecamatan

Ciomas

Dramaga

Bojonggede

Babakan Madang

Ciomas

Dramaga

Bojonggede

Babakan Madang

6 Lokasi 6 Lokasi 445,000,000 445,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

6 Lokasi 600,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0015 Pengawalan Kebutuhan Pengamanan Lalu

Lintas dan Pengawalan pada

Pejabat yang Menjadi Prioritas

Kebutuhan Pengamanan Lalu

Lintas dan Pengawalan pada

Pejabat yang Menjadi Prioritas

4 Pejabat Daerah

(Bupati, Wakil Bupati,

Ketua DPRD & Sekda)

Dan Tamu Khusus

4 Pejabat Daerah

(Bupati, Wakil Bupati,

Ketua DPRD & Sekda)

Dan Tamu Khusus

Tentativ Tentativ 4

Tentativ

Pejabat Daerah

Tamu Khusus

4

Tentativ

Pejabat Daerah

Tamu Khusus

401,000,000 401,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

4

Tentativ

Pejabat Daerah

Tamu Khusus

460,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0016 Penanggulangan Demo Kebutuhan Penanggulangan Demo Kebutuhan Penanggulangan Demo Masyarakat Masyarakat DLLAJ DLLAJ - Tentativ - Tentativ 60,000,000 60,000,000 0 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

- Tentativ 70,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0017 Pengadaan Kelengkapan Angkutan

Lebaran, Natal Dan Tahun Baru

Jumlah Kebutuhan Kelengkapan

Penyelenggaraan Angkutan

lebaran Natal 2016 dan Tahun

Baru 2017

Jumlah Kebutuhan Kelengkapan

Penyelenggaraan Angkutan lebaran

Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

Aparatur Aparatur DLLAJ DLLAJ 9 Pembuatan Pos Pam

Angkutan Lebaran

Pembuatan Pos Pam

Tahun Baru

9

4

Pembuatan Pos Pam

Angkutan Lebaran

Pembuatan Pos Pam

Tahun Baru

153,235,000 201,260,000 48,025,000 APBD Kab.

Bogor

APBD Kab.

Bogor

9

4

Pembuatan Pos Pam

Angkutan Lebaran

Pembuatan Pos Pam

Tahun Baru

200,000,000 b DLLAJ

1 07 19 0086 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK) Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Lampu Lalu Lintas

Jumlah Kebutuhan Pemasangan

Lampu Lalu Lintas

Masyarakat Pengguna

Jalan Di Wilayah Kec.

Cileungsi

Masyarakat Pengguna

Jalan Di Wilayah Kec.

Cileungsi

Simpang Fly Over

Cileungsi

Simpang Fly Over

Cileungsi

1 paket 1 paket 910,083,000 910,083,000 0 DAK DAK 1 paket 950,000,000 a DLLAJ

1 07 19 0087 Pengadaan Marka Jalan (DAK) Jumlah Kebutuhan Marka Jalan Jumlah Kebutuhan Marka Jalan Masyarakat Pengguna

Jalan Di Wilayah Kec.

Cileungsi

Masyarakat Pengguna

Jalan Di Wilayah Kec.

Cileungsi

Fly Over Cileungsi Fly Over Cileungsi 1892 m2 Marka Jalan 1892 m2 Marka Jalan 344,647,000 344,647,000 0 DAK DAK 1892 m2 Marka Jalan 350,000,000 a DLLAJ

45,788,765,000 47,196,720,000 1,407,955,000 59,017,000,000

KEPALA DINASLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SOEBIANTORO. WNIP. 196507281988031003

KABUPATEN BOGOR