68
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2018 28 December 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 318.181.805.787,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 235.713.074.886,00 8.041.039.376,00 74.427.691.525,00 1 63.326.148.700,00 Pendidikan 55.298.337.274,00 1.536.465.376,00 6.491.346.050,00 1.01 59.096.124.950,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 54.436.883.100,00 296.530.000,00 4.362.711.850,00 1.01 . 1.01.01 1.094.779.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.000.000,00 953.779.350,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.920.000,00 0,00 6.320.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.219.000,00 0,00 3.819.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 201.645.650,00 0,00 96.645.650,00 105.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 36.489.950,00 0,00 36.489.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 39.565.800,00 0,00 39.565.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 216.209.950,00 0,00 216.209.950,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 313.379.000,00 0,00 313.379.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 128.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.265.000,00 0,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 60.265.000,00 60.265.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir 1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 13.486.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.400.000,00 11.086.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 2.610.000,00 0,00 2.010.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 2.376.000,00 0,00 1.776.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 Tahun 2018

28 December 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

318.181.805.787,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 235.713.074.886,00 8.041.039.376,00 74.427.691.525,00 1

63.326.148.700,00 Pendidikan 55.298.337.274,00 1.536.465.376,00 6.491.346.050,00 1.01

59.096.124.950,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 54.436.883.100,00 296.530.000,00 4.362.711.850,00 1.01 . 1.01.01

1.094.779.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.000.000,00 953.779.350,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.920.000,00 0,00 6.320.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

12.219.000,00 0,00 3.819.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

201.645.650,00 0,00 96.645.650,00 105.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

36.489.950,00 0,00 36.489.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

39.565.800,00 0,00 39.565.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

216.209.950,00 0,00 216.209.950,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

313.379.000,00 0,00 313.379.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27

128.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.265.000,00 0,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

60.265.000,00 60.265.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.01 . 1.01.01 . 02 . 67

13.486.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 11.086.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

2.610.000,00 0,00 2.010.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

2.376.000,00 0,00 1.776.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 4.000.000,00 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

772.770.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.700.000,00 1.600.000,00 763.470.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

76.734.000,00 0,00 75.734.000,00 1.000.000,00 Gebyar PAUD tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

215.400.000,00 7.700.000,00 207.700.000,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

25.636.500,00 0,00 25.036.500,00 600.000,00 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Bunda PAUD Tingkat Kabupaten)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru-Guru PAUD dan TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

55.162.827.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 54.246.166.000,00 5.550.000,00 911.111.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16

28.099.413.000,00 28.099.413.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

4.577.418.000,00 4.577.418.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

2.311.800.000,00 2.268.000.000,00 43.800.000,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

6.993.050.000,00 6.993.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

10.611.235.000,00 10.611.235.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

258.643.900,00 0,00 257.443.900,00 1.200.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

127.590.000,00 1.050.000,00 124.140.000,00 2.400.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

20.536.000,00 0,00 20.536.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

43.589.300,00 0,00 42.839.300,00 750.000,00 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

88.802.000,00 0,00 87.602.000,00 1.200.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

244.750.000,00 0,00 244.750.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

441.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

193.205.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 193.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

93.205.000,00 0,00 93.205.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Tutor Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

802.068.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 141.480.000,00 660.588.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20

138.600.000,00 0,00 420.000,00 138.180.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

63.468.400,00 0,00 62.868.400,00 600.000,00 Penilaian angka kredit jabatan fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Profesi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Tindak Lanjut Penelitian Tindakan Kelas1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

688.223.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 92.752.100,00 500.000,00 594.971.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22

10.919.500,00 0,00 10.419.500,00 500.000,00 Rembuk Pendidikan Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

418.000.000,00 0,00 418.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan/sewa asrama mahasiswa1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

259.304.000,00 92.752.100,00 166.551.900,00 0,00 Pelaksanaan Swadaya Kampung Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

200.000.000,00 Program Retrival dan Transisi 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Beasiswa Anak Putus Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 01

265.516.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pasangkayu 48.480.250,00 106.080.000,00 110.955.750,00 1.01 . 1.01.02

118.905.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 73.305.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

8.598.750,00 0,00 198.750,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 05

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 01 . 06

32.769.500,00 0,00 3.969.500,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 07

13.978.000,00 0,00 13.978.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13

4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17

10.124.500,00 0,00 10.124.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18

16.800.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 20

52.480.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.480.250,00 0,00 18.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

34.480.250,00 34.480.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

27.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.000.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 16

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.02 . 16 . 19

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.02 . 16 . 79

60.480.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 60.480.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 20

60.480.000,00 0,00 0,00 60.480.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.02 . 20 . 15

6.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 6.650.000,00 1.01 . 1.01.02 . 22

6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.02 . 22 . 01

137.825.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pedongga 37.438.000,00 40.500.000,00 59.887.500,00 1.01 . 1.01.03

91.887.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.500.000,00 51.387.500,00 1.01 . 1.01.03 . 01

2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.03 . 01 . 02

3.235.000,00 0,00 235.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 05

24.930.000,00 0,00 6.630.000,00 18.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.03 . 01 . 07

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.917.400,00 0,00 12.917.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 10

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.03 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 18

14.817.600,00 0,00 14.817.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 19

19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 20

38.788.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.438.000,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.03 . 02

37.438.000,00 37.438.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.03 . 02 . 09

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.03 . 02 . 24

7.150.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.150.000,00 1.01 . 1.01.03 . 16

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.03 . 16 . 79

176.590.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambalamotu 57.161.500,00 45.600.000,00 73.828.500,00 1.01 . 1.01.04

103.763.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 58.163.500,00 1.01 . 1.01.04 . 01

5.005.000,00 0,00 205.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 05

1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 01 . 06

28.595.000,00 0,00 3.395.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.04 . 01 . 07

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 08

5.231.000,00 0,00 5.231.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 10

2.277.500,00 0,00 2.277.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.04 . 01 . 11

5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.04 . 01 . 17

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 18

20.111.000,00 0,00 20.111.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 19

15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 20

60.151.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.161.500,00 0,00 2.990.000,00 1.01 . 1.01.04 . 02

57.161.500,00 57.161.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.04 . 02 . 09

2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 02 . 24

12.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 12.675.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

12.675.000,00 0,00 12.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.04 . 16 . 79

120.829.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambaira 34.242.000,00 30.360.000,00 56.227.000,00 1.01 . 1.01.05

79.537.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 30.360.000,00 47.677.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

4.920.000,00 0,00 120.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 01 . 06

20.853.000,00 0,00 2.493.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.05 . 01 . 07

6.629.000,00 0,00 6.629.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

2.525.000,00 1.500.000,00 1.025.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.05 . 01 . 17

4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 18

15.387.000,00 0,00 15.387.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 20

34.042.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.742.000,00 0,00 1.300.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02

32.742.000,00 32.742.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 09

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 02 . 24

7.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.250.000,00 1.01 . 1.01.05 . 16

7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.05 . 16 . 79

246.280.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarjo 70.522.000,00 40.140.000,00 135.618.500,00 1.01 . 1.01.06

125.126.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.640.000,00 86.486.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01

13.275.000,00 0,00 13.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

8.455.000,00 0,00 55.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 01 . 06

30.745.000,00 0,00 505.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.06 . 01 . 07

7.814.000,00 0,00 7.814.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.06 . 01 . 09

13.251.000,00 0,00 13.251.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

1.207.500,00 0,00 1.207.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.06 . 01 . 17

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 18

21.776.000,00 0,00 21.776.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 19

35.340.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.140.000,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02

33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 09

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 02 . 24

85.814.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.382.000,00 1.500.000,00 46.932.500,00 1.01 . 1.01.06 . 16

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 20

3.517.500,00 0,00 3.517.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 37

44.915.000,00 0,00 43.415.000,00 1.500.000,00 Worshop Hardwere dan Pengenalan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 98

23.382.000,00 23.382.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 104

133.644.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tikke Raya 48.000.000,00 31.200.000,00 54.444.000,00 1.01 . 1.01.07

82.264.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 51.064.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

6.135.000,00 0,00 135.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 01 . 06

21.095.000,00 0,00 3.095.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.07 . 01 . 07

9.221.450,00 0,00 9.221.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.851.750,00 0,00 1.851.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

18.860.800,00 0,00 18.860.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

33.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 3.380.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 02 . 24

18.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.07 . 16 . 07

151.950.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bulutaba 42.719.000,00 34.920.000,00 74.311.000,00 1.01 . 1.01.08

96.651.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.920.000,00 61.731.000,00 1.01 . 1.01.08 . 01

2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.08 . 01 . 02

9.735.000,00 0,00 135.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 05

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 01 . 06

21.218.000,00 0,00 3.098.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.08 . 01 . 07

1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.08 . 01 . 09

11.466.500,00 0,00 11.466.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 10

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.08 . 01 . 11

9.981.000,00 0,00 9.981.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 13

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.08 . 01 . 17

7.147.500,00 0,00 7.147.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 18

17.003.000,00 0,00 17.003.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 20

44.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.719.000,00 0,00 1.880.000,00 1.01 . 1.01.08 . 02

42.719.000,00 42.719.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.08 . 02 . 09

1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 02 . 24

5.700.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.700.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.08 . 16 . 79

5.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.08 . 22 . 01

151.909.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Baras 35.500.000,00 44.760.000,00 71.649.500,00 1.01 . 1.01.09

98.444.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.760.000,00 53.684.500,00 1.01 . 1.01.09 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.09 . 01 . 02

4.855.000,00 0,00 55.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 05

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 01 . 06

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.062.000,00 0,00 4.302.000,00 23.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.09 . 01 . 07

9.276.150,00 0,00 9.276.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 10

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.09 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.09 . 01 . 17

5.753.350,00 0,00 5.753.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 18

19.748.000,00 0,00 19.748.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 19

16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 20

40.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 0,00 5.480.000,00 1.01 . 1.01.09 . 02

35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 09

2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 28

4.100.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.100.000,00 1.01 . 1.01.09 . 16

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.09 . 16 . 18

8.385.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 8.385.000,00 1.01 . 1.01.09 . 20

8.385.000,00 0,00 8.385.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.09 . 20 . 10

142.342.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarudu 43.900.000,00 41.814.000,00 56.628.000,00 1.01 . 1.01.10

63.948.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.820.000,00 37.128.000,00 1.01 . 1.01.10 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.10 . 01 . 02

4.877.000,00 0,00 77.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 05

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 01 . 06

18.962.000,00 0,00 542.000,00 18.420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.10 . 01 . 07

7.242.350,00 0,00 7.242.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 10

6.260.750,00 0,00 6.260.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.10 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.10 . 01 . 17

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 18

13.078.400,00 0,00 13.078.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 20

47.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.900.000,00 0,00 3.700.000,00 1.01 . 1.01.10 . 02

43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 09

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 28

5.800.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.800.000,00 1.01 . 1.01.10 . 16

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.10 . 16 . 79

14.994.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.994.000,00 0,00 1.01 . 1.01.10 . 20

14.994.000,00 0,00 0,00 14.994.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.10 . 20 . 15

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.10 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.10 . 22 . 01

97.157.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Lariang 4.838.924,00 48.899.376,00 43.419.200,00 1.01 . 1.01.11

64.429.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.120.000,00 34.309.200,00 1.01 . 1.01.11 . 01

8.510.000,00 0,00 110.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 05

18.930.000,00 0,00 810.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.11 . 01 . 07

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.11 . 01 . 09

12.663.200,00 0,00 12.663.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.11 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 18

14.076.000,00 0,00 14.076.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 20

7.598.924,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.838.924,00 0,00 2.760.000,00 1.01 . 1.01.11 . 02

4.838.924,00 4.838.924,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.11 . 02 . 09

2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.11 . 02 . 24

6.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 6.350.000,00 1.01 . 1.01.11 . 16

6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.11 . 16 . 79

18.779.376,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 18.779.376,00 0,00 1.01 . 1.01.11 . 20

18.779.376,00 0,00 0,00 18.779.376,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.11 . 20 . 10

73.538.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Duripoku 22.918.000,00 19.200.000,00 31.420.000,00 1.01 . 1.01.12

44.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.200.000,00 25.310.000,00 1.01 . 1.01.12 . 01

2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.12 . 01 . 02

3.310.000,00 0,00 310.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 05

14.765.300,00 0,00 2.165.300,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.12 . 01 . 07

3.779.200,00 0,00 3.779.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 10

1.633.500,00 0,00 1.633.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.12 . 01 . 11

2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 18

12.852.000,00 0,00 12.852.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 20

24.353.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.918.000,00 0,00 1.435.000,00 1.01 . 1.01.12 . 02

22.918.000,00 22.918.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.12 . 02 . 09

1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.12 . 02 . 24

4.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.675.000,00 1.01 . 1.01.12 . 16

4.675.000,00 0,00 4.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.12 . 16 . 79

86.337.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Dapurang 14.115.000,00 35.088.000,00 37.134.500,00 1.01 . 1.01.13

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.810.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.960.000,00 26.850.500,00 1.01 . 1.01.13 . 01

4.189.000,00 0,00 109.000,00 4.080.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 05

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 01 . 06

15.760.000,00 0,00 880.000,00 14.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.13 . 01 . 07

5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.13 . 01 . 10

712.000,00 0,00 712.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.13 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 18

16.492.000,00 0,00 16.492.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 19

17.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.115.000,00 0,00 3.460.000,00 1.01 . 1.01.13 . 02

14.115.000,00 14.115.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 09

2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 02 . 24

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 28

2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.13 . 16

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.13 . 16 . 79

16.128.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.128.000,00 0,00 1.01 . 1.01.13 . 20

16.128.000,00 0,00 0,00 16.128.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.13 . 20 . 10

4.224.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 4.224.000,00 1.01 . 1.01.13 . 22

4.224.000,00 0,00 4.224.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.13 . 22 . 01

81.954.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pasangkayu 24.779.300,00 32.434.000,00 24.740.700,00 1.01 . 1.01.14

38.515.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.000.000,00 20.515.700,00 1.01 . 1.01.14 . 01

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.14 . 01 . 02

4.928.750,00 0,00 128.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 05

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.14 . 01 . 06

14.682.500,00 0,00 1.482.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.14 . 01 . 07

8.404.450,00 0,00 8.404.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.14 . 01 . 10

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.14 . 01 . 11

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.14 . 01 . 17

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 18

24.779.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.779.300,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 02

24.779.300,00 24.779.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.14 . 02 . 09

4.225.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.225.000,00 1.01 . 1.01.14 . 16

4.225.000,00 0,00 4.225.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.14 . 16 . 79

14.434.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.434.000,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 20

14.434.000,00 0,00 0,00 14.434.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.14 . 20 . 10

96.707.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lariang 41.400.000,00 22.200.000,00 33.107.000,00 1.01 . 1.01.15

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.307.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.200.000,00 27.107.000,00 1.01 . 1.01.15 . 01

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.15 . 01 . 02

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 05

14.640.000,00 0,00 840.000,00 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.15 . 01 . 07

6.378.000,00 0,00 6.378.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 10

470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.15 . 01 . 11

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.15 . 01 . 17

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 18

13.284.000,00 0,00 13.284.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 19

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 20

42.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.400.000,00 0,00 1.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 02

41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 09

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 28

5.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.15 . 16 . 79

118.703.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bambalamotu 26.500.000,00 48.360.000,00 43.843.500,00 1.01 . 1.01.16

83.953.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.360.000,00 35.593.500,00 1.01 . 1.01.16 . 01

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 05

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 01 . 06

19.199.000,00 0,00 839.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.16 . 01 . 07

9.588.000,00 0,00 9.588.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 10

1.541.500,00 0,00 1.541.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.16 . 01 . 11

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 12

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.16 . 01 . 17

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 18

15.480.000,00 0,00 15.480.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 19

25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 20

29.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.16 . 02

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 09

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 02 . 24

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 28

5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.16 . 16

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.16 . 16 . 79

133.985.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baras 50.600.000,00 33.740.000,00 49.645.000,00 1.01 . 1.01.17

69.557.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.740.000,00 40.817.000,00 1.01 . 1.01.17 . 01

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.17 . 01 . 02

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 01 . 06

18.794.000,00 0,00 854.000,00 17.940.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.17 . 01 . 07

8.454.800,00 0,00 8.454.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 10

3.528.000,00 0,00 3.528.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.17 . 01 . 11

3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 13

3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.17 . 01 . 17

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 18

15.430.200,00 0,00 15.430.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 20

54.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.600.000,00 0,00 3.578.000,00 1.01 . 1.01.17 . 02

50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 09

1.978.000,00 0,00 1.978.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 02 . 24

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 28

5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.17 . 16

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.17 . 16 . 79

5.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.17 . 20

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.17 . 20 . 10

77.864.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sarjo 12.000.000,00 27.780.000,00 38.084.500,00 1.01 . 1.01.18

58.984.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.780.000,00 31.204.000,00 1.01 . 1.01.18 . 01

6.092.500,00 0,00 92.500,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 05

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 01 . 06

17.426.500,00 0,00 1.646.500,00 15.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.18 . 01 . 07

7.441.900,00 0,00 7.441.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 10

3.770.000,00 0,00 3.770.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.18 . 01 . 11

3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 18

14.625.600,00 0,00 14.625.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 20

15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.18 . 02

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.18 . 02 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 02 . 24

3.880.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.880.500,00 1.01 . 1.01.18 . 16

3.880.500,00 0,00 3.880.500,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.18 . 16 . 79

65.997.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bulutaba 10.844.300,00 17.280.000,00 37.873.200,00 1.01 . 1.01.19

49.903.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.280.000,00 32.623.200,00 1.01 . 1.01.19 . 01

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.19 . 01 . 02

2.535.000,00 0,00 135.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 05

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 01 . 06

13.960.300,00 0,00 3.880.300,00 10.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.19 . 01 . 07

6.301.200,00 0,00 6.301.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 10

2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.19 . 01 . 11

3.168.000,00 0,00 3.168.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.19 . 01 . 17

2.374.500,00 0,00 2.374.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 18

12.139.200,00 0,00 12.139.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 20

12.344.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.844.300,00 0,00 1.500.000,00 1.01 . 1.01.19 . 02

10.844.300,00 10.844.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.19 . 02 . 09

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 02 . 24

3.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.750.000,00 1.01 . 1.01.19 . 16

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.19 . 16 . 79

85.405.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Pasangkayu 21.000.000,00 23.280.000,00 41.125.000,00 1.01 . 1.01.22

59.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.280.000,00 35.925.000,00 1.01 . 1.01.22 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.22 . 01 . 02

3.655.000,00 0,00 55.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 05

20.197.000,00 0,00 517.000,00 19.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.22 . 01 . 07

6.202.000,00 0,00 6.202.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.22 . 01 . 10

5.601.000,00 0,00 5.601.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.22 . 01 . 11

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.22 . 01 . 17

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 19

21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.22 . 02

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.22 . 02 . 09

5.200.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.22 . 16

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.22 . 16 . 79

71.507.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Sarudu 23.550.000,00 22.440.000,00 25.517.000,00 1.01 . 1.01.23

43.399.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.440.000,00 20.959.200,00 1.01 . 1.01.23 . 01

4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 05

14.325.000,00 0,00 1.725.000,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.23 . 01 . 07

4.321.000,00 0,00 4.321.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 10

923.000,00 0,00 923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.23 . 01 . 11

13.855.200,00 0,00 13.855.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 19

5.040.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 20

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.137.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.550.000,00 0,00 1.587.800,00 1.01 . 1.01.23 . 02

23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.23 . 02 . 09

1.587.800,00 0,00 1.587.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.23 . 02 . 24

2.970.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.970.000,00 1.01 . 1.01.23 . 16

2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.23 . 16 . 79

58.329.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bulubonggu 12.550.000,00 20.880.000,00 24.899.000,00 1.01 . 1.01.24

41.879.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.880.000,00 20.999.000,00 1.01 . 1.01.24 . 01

3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 05

20.008.000,00 0,00 2.128.000,00 17.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.24 . 01 . 07

2.782.000,00 0,00 2.782.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.24 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.24 . 01 . 11

13.454.000,00 0,00 13.454.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 19

12.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.550.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.24 . 02

12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.24 . 02 . 09

3.900.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.900.000,00 1.01 . 1.01.24 . 16

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.24 . 16 . 79

42.325.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya 11.000.000,00 24.840.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25

14.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.040.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25 . 01

8.187.000,00 0,00 147.000,00 8.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.25 . 01 . 07

805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.25 . 01 . 10

484.000,00 0,00 484.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.25 . 01 . 11

5.049.000,00 0,00 5.049.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.25 . 01 . 19

11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 02

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.25 . 02 . 09

16.800.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 20

16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.25 . 20 . 15

52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako 20.220.600,00 14.520.000,00 17.784.400,00 1.01 . 1.01.47

29.704.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.520.000,00 15.184.400,00 1.01 . 1.01.47 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.47 . 01 . 02

1.965.000,00 0,00 165.000,00 1.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.47 . 01 . 05

8.492.500,00 0,00 572.500,00 7.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.47 . 01 . 07

2.934.400,00 0,00 2.934.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 10

3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.47 . 01 . 11

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 20

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.220.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.220.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.47 . 02

20.220.600,00 20.220.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.47 . 02 . 09

2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.47 . 16

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.47 . 16 . 79

52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Doda 17.500.000,00 11.340.000,00 23.685.000,00 1.01 . 1.01.48

32.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.340.000,00 21.285.000,00 1.01 . 1.01.48 . 01

960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.48 . 01 . 02

2.477.000,00 0,00 77.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 05

10.013.000,00 0,00 3.173.000,00 6.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.48 . 01 . 07

6.781.000,00 0,00 6.781.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 10

1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.48 . 01 . 11

9.215.000,00 0,00 9.215.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 19

2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 20

17.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.48 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.48 . 02 . 09

2.400.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.400.000,00 1.01 . 1.01.48 . 16

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.48 . 16 . 79

41.625.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sarudu 16.049.700,00 9.960.000,00 15.615.300,00 1.01 . 1.01.49

24.225.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.960.000,00 14.265.300,00 1.01 . 1.01.49 . 01

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.49 . 01 . 02

3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 05

8.555.000,00 0,00 1.595.000,00 6.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.49 . 01 . 07

4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.49 . 01 . 10

1.496.500,00 0,00 1.496.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.49 . 01 . 11

4.863.800,00 0,00 4.863.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 19

16.049.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.049.700,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.49 . 02

16.049.700,00 16.049.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.49 . 02 . 09

1.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.49 . 16

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.49 . 16 . 79

79.845.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dapurang 35.000.000,00 18.300.000,00 26.545.000,00 1.01 . 1.01.50

39.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.300.000,00 21.600.000,00 1.01 . 1.01.50 . 01

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.50 . 01 . 02

2.795.000,00 0,00 95.000,00 2.700.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 05

10.900.000,00 0,00 1.300.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.50 . 01 . 07

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.605.000,00 0,00 5.605.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 10

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.50 . 01 . 11

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 19

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 20

36.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 0,00 1.870.000,00 1.01 . 1.01.50 . 02

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.50 . 02 . 09

1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.50 . 02 . 24

3.075.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.075.000,00 1.01 . 1.01.50 . 16

3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.50 . 16 . 79

85.045.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bambalamotu 34.340.000,00 20.400.000,00 30.305.000,00 1.01 . 1.01.51

46.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.400.000,00 25.755.000,00 1.01 . 1.01.51 . 01

1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.51 . 01 . 02

3.690.000,00 0,00 90.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 05

13.278.000,00 0,00 1.278.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.51 . 01 . 07

8.727.000,00 0,00 8.727.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 10

4.110.000,00 0,00 4.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.51 . 01 . 11

10.320.000,00 0,00 10.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 20

35.590.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.340.000,00 0,00 1.250.000,00 1.01 . 1.01.51 . 02

34.340.000,00 34.340.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.51 . 02 . 09

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.51 . 02 . 24

3.300.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.51 . 16

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.51 . 16 . 79

41.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bambalamotu 14.500.000,00 8.280.000,00 18.395.000,00 1.01 . 1.01.52

25.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 16.720.000,00 1.01 . 1.01.52 . 01

1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.52 . 01 . 02

7.069.000,00 0,00 1.789.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.52 . 01 . 07

5.607.800,00 0,00 5.607.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 10

2.394.000,00 0,00 2.394.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.52 . 01 . 11

5.681.200,00 0,00 5.681.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.52 . 01 . 19

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 20

14.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.52 . 02

14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.52 . 02 . 09

1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.52 . 16

1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.52 . 16 . 79

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bambalamotu 7.463.600,00 8.280.000,00 24.431.400,00 1.01 . 1.01.53

31.036.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 22.756.400,00 1.01 . 1.01.53 . 01

4.290.000,00 0,00 4.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.53 . 01 . 02

7.115.000,00 0,00 1.835.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.53 . 01 . 07

7.061.800,00 0,00 7.061.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.53 . 01 . 11

7.569.600,00 0,00 7.569.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.53 . 01 . 19

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 20

7.463.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.463.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.53 . 02

7.463.600,00 7.463.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.53 . 02 . 09

1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.53 . 16

1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.53 . 16 . 79

50.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dapurang 22.322.000,00 12.060.000,00 15.793.000,00 1.01 . 1.01.54

26.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.060.000,00 14.043.000,00 1.01 . 1.01.54 . 01

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.54 . 01 . 02

8.036.500,00 0,00 776.500,00 7.260.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.54 . 01 . 07

4.714.000,00 0,00 4.714.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 10

782.500,00 0,00 782.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.54 . 01 . 11

6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.54 . 01 . 19

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 20

22.322.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.322.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.54 . 02

22.322.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.54 . 02 . 09

1.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.750.000,00 1.01 . 1.01.54 . 16

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.54 . 16 . 79

307.669.750,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05

307.669.750,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05 . 22

307.669.750,00 0,00 190.069.750,00 117.600.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.05 . 22 . 19

78.400.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06

78.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06 . 22

78.400.000,00 0,00 64.000.000,00 14.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.06 . 22 . 22

90.812.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07

90.812.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07 . 22

90.812.000,00 0,00 62.012.000,00 28.800.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.07 . 22 . 19

79.400.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08 . 22

79.400.000,00 0,00 59.000.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.08 . 22 . 22

83.680.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09

83.680.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09 . 22

83.680.000,00 0,00 59.680.000,00 24.000.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.09 . 22 . 22

101.700.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10 . 22

101.700.000,00 0,00 71.100.000,00 30.600.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.10 . 22 . 22

115.775.000,00 Kecamatan Baras 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11

115.775.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11 . 22

115.775.000,00 0,00 89.375.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.11 . 22 . 22

109.400.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12

109.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12 . 22

109.400.000,00 0,00 79.400.000,00 30.000.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.12 . 22 . 19

101.700.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14 . 22

101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.14 . 22 . 22

101.700.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15

101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15 . 22

101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.15 . 22 . 22

71.783.918.987,00 Kesehatan 17.103.249.012,00 2.395.799.000,00 52.284.870.975,00 1.02

50.885.538.187,00 Dinas Kesehatan 10.012.014.512,00 1.087.919.000,00 39.785.604.675,00 1.02 . 1.02.01

1.082.580.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.780.000,00 892.800.895,00 1.02 . 1.02.01 . 01

397.200.000,00 0,00 397.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

9.927.500,00 0,00 1.527.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

48.064.495,00 0,00 48.064.495,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

108.580.000,00 0,00 5.200.000,00 103.380.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

38.525.000,00 0,00 38.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

22.017.500,00 0,00 22.017.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

76.760.000,00 0,00 76.760.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

162.872.400,00 0,00 162.872.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

120.634.000,00 0,00 120.634.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.111.684.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.634.000,00 336.000.000,00 702.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

73.634.000,00 73.634.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23

230.500.000,00 0,00 230.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

774.000.000,00 0,00 438.000.000,00 336.000.000,00 Dana Operasional PKM1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

174.210.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 174.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

174.210.000,00 0,00 174.210.000,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.620.000,00 38.380.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.380.000,00 1.620.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

139.549.100,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 139.549.100,00 1.02 . 1.02.01 . 15

42.763.100,00 0,00 42.763.100,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

96.786.000,00 0,00 96.786.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

15.713.994.217,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.350.000,00 371.500.000,00 15.328.144.217,00 1.02 . 1.02.01 . 16

178.077.000,00 14.350.000,00 127.727.000,00 36.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

124.700.000,00 0,00 124.700.000,00 0,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

3.538.471.217,00 0,00 3.506.571.217,00 31.900.000,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

220.385.000,00 0,00 220.385.000,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

84.372.500,00 0,00 84.372.500,00 0,00 Distribusi Obat dab BMHP dari IFK ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

57.988.500,00 0,00 51.388.500,00 6.600.000,00 Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

9.918.000.000,00 0,00 9.810.000.000,00 108.000.000,00 Bok Untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

331.814.750,00 0,00 142.814.750,00 189.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

77.510.000,00 0,00 77.510.000,00 0,00 Upaya Kesehatan Sekunder1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

604.352.900,00 0,00 604.352.900,00 0,00 Supervisi dan Pendampingan Lokmin1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

69.584.500,00 0,00 69.584.500,00 0,00 Monev Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Upaya Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

257.271.250,00 0,00 257.271.250,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

71.850.600,00 0,00 71.850.600,00 0,00 Rujukan Spesimen1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

54.690.000,00 0,00 54.690.000,00 0,00 Advokasi Dana Desa Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

84.116.000,00 0,00 84.116.000,00 0,00 Kampanye dan Advokasi Program TB Paru, Stunting dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

225.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

103.750.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 103.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 Sosialisasi Menuju Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

280.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 4.219.000,00 275.781.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

107.165.000,00 0,00 105.055.000,00 2.110.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

172.835.000,00 0,00 170.726.000,00 2.109.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

162.576.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 162.576.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

62.576.000,00 0,00 62.576.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

272.456.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 272.456.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

98.267.000,00 0,00 98.267.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

20.926.000,00 0,00 20.926.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

55.036.500,00 0,00 55.036.500,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

63.226.500,00 0,00 63.226.500,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (Kaki Gajah)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

4.440.443.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 4.440.443.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.794.000.000,00 0,00 1.794.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

106.777.500,00 0,00 106.777.500,00 0,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen1.02 . 1.02.01 . 23 . 20

74.257.500,00 0,00 74.257.500,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 23 . 21

1.760.496.000,00 0,00 1.760.496.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 22

704.912.000,00 0,00 704.912.000,00 0,00 Survei Akreditas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 23

9.413.692.783,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

9.413.692.783,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.883.570.000,00 1.883.570.000,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 15

1.023.750.000,00 1.023.750.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

5.328.372.783,00 5.328.372.783,00 0,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37

452.000.000,00 452.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dokter, Perawat dan Bidan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

678.000.000,00 678.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 44

15.282.102.192,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 510.337.729,00 0,00 14.771.764.463,00 1.02 . 1.02.01 . 28

7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

8.282.102.192,00 510.337.729,00 7.771.764.463,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

2.428.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 184.800.000,00 2.243.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

94.000.000,00 0,00 31.000.000,00 63.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

2.334.000.000,00 0,00 2.212.200.000,00 121.800.000,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

20.898.380.800,00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.091.234.500,00 1.307.880.000,00 12.499.266.300,00 1.02 . 1.02.02

1.279.947.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.600.000,00 1.153.347.300,00 1.02 . 1.02.02 . 01

390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

17.588.500,00 0,00 788.500,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 05

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

118.645.350,00 0,00 8.845.350,00 109.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

401.475.200,00 0,00 401.475.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

29.221.550,00 0,00 29.221.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

44.684.000,00 0,00 44.684.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

73.860.000,00 0,00 73.860.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

131.187.500,00 0,00 131.187.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

20.465.200,00 0,00 20.465.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

176.462.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 176.462.500,00 1.02 . 1.02.02 . 02

62.812.500,00 0,00 62.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 23

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

47.650.000,00 0,00 47.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

19.598.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 18.698.750,00 1.02 . 1.02.02 . 06

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 07

4.770.000,00 0,00 4.770.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Obat Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.02 . 06 . 24

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 01

5.717.255.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.180.380.000,00 4.536.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

5.619.180.000,00 0,00 4.438.800.000,00 1.180.380.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09

56.800.000,00 0,00 56.800.000,00 0,00 Workshop Akreditasi Lanjutan1.02 . 1.02.02 . 23 . 28

41.275.000,00 0,00 41.275.000,00 0,00 Verifikasi Akreditasi1.02 . 1.02.02 . 23 . 29

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.485.382.250,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.717.335.000,00 0,00 1.768.047.250,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.616.970.500,00 1.616.970.500,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

983.616.714,00 0,00 983.616.714,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

784.430.536,00 0,00 784.430.536,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

3.720.764.500,00 3.720.764.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Renovasi Bangunan RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 43

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan SIMRS1.02 . 1.02.02 . 26 . 54

430.135.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 430.135.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27

208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

141.855.000,00 0,00 141.855.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18

4.719.600.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 373.899.500,00 0,00 4.345.700.500,00 1.02 . 1.02.02 . 28

4.719.600.000,00 373.899.500,00 4.345.700.500,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06

169.927.510.300,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03

169.927.510.300,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03 . 1.03.01

1.848.173.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 198.840.000,00 1.649.333.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01

11.614.500,00 0,00 2.014.500,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

204.600.000,00 0,00 204.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

208.995.000,00 0,00 34.155.000,00 174.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

41.787.850,00 0,00 41.787.850,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

68.623.550,00 0,00 68.623.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

237.217.150,00 0,00 237.217.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

9.877.734.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.811.504.200,00 0,00 66.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

8.383.250.000,00 8.383.250.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

593.004.200,00 578.254.200,00 14.750.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

24.840.000,00 0,00 24.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 23

26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

557.260.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.700.000,00 553.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

115.155.000,00 0,00 113.305.000,00 1.850.000,00 Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi ( Orang Perorangan, Badan Usaha)1.03 . 1.03.01 . 05 . 72

442.105.000,00 0,00 440.255.000,00 1.850.000,00 Bimbingan Teknis Sistem Managemen Mutu (SMM)1.03 . 1.03.01 . 05 . 76

11.218.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 11.218.250,00 1.03 . 1.03.01 . 06

1.619.250,00 0,00 1.619.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

957.000,00 0,00 957.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

3.642.000,00 0,00 3.642.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.965.000,00 38.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.035.000,00 1.965.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

121.943.540.800,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 121.943.540.800,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15

110.880.742.600,00 110.880.742.600,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

11.062.798.200,00 11.062.798.200,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

2.302.550.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.302.550.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.302.550.000,00 2.302.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.135.377.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.135.377.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

1.135.377.000,00 1.135.377.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

400.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

146.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 146.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

146.500.000,00 0,00 146.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

7.435.290.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

4.829.773.000,00 34.800.000,00 2.570.717.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

2.881.083.000,00 2.881.083.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

2.505.192.000,00 0,00 2.505.192.000,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

1.928.690.000,00 1.928.690.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

120.325.000,00 20.000.000,00 65.525.000,00 34.800.000,00 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

600.526.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.000.000,00 197.280.000,00 398.246.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

600.526.000,00 5.000.000,00 398.246.000,00 197.280.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

11.717.466.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.321.970.000,00 33.900.000,00 5.361.596.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

5.395.496.000,00 0,00 5.361.596.000,00 33.900.000,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

6.121.970.000,00 6.121.970.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

11.911.875.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 11.911.875.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.911.875.000,00 11.911.875.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 39 . 12

5.644.578.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04

5.644.578.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04 . 1.04.01

632.185.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.320.000,00 519.865.700,00 1.04 . 1.04.01 . 01

10.544.400,00 0,00 944.400,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

45.384.000,00 0,00 45.384.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 05

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

85.700.000,00 0,00 9.380.000,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

39.672.000,00 0,00 39.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

34.172.600,00 0,00 34.172.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

199.920.500,00 0,00 199.920.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

166.372.200,00 0,00 166.372.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

4.302.157.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.115.889.100,00 0,00 186.268.200,00 1.04 . 1.04.01 . 02

115.889.100,00 115.889.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23

9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26

5.740.000,00 0,00 5.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.04 . 1.04.01 . 02 . 45

146.572.200,00 0,00 146.572.200,00 0,00 Sertifikasi Lahan Pemda1.04 . 1.04.01 . 02 . 46

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja , RKA,RKPA, DPA dan DPPA OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.04 . 1.04.01 . 09 . 01

654.735.000,00 Program Pengembangan Perumahan 103.660.000,00 5.690.000,00 545.385.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

260.955.000,00 0,00 259.155.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

393.780.000,00 103.660.000,00 286.230.000,00 3.890.000,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 13

5.664.023.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 343.849.500,00 3.296.960.000,00 2.023.214.300,00 1.05

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.663.049.300,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 279.849.500,00 3.229.440.000,00 1.153.759.800,00 1.05 . 1.05.01

3.384.493.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.144.500,00 2.903.040.000,00 473.308.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01

4.491.250,00 0,00 891.250,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

14.868.750,00 0,00 468.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

51.402.250,00 0,00 7.242.250,00 44.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

13.872.000,00 0,00 13.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

16.731.000,00 0,00 16.731.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

2.019.000,00 0,00 2.019.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

11.807.150,00 0,00 11.807.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

8.144.500,00 8.144.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

166.319.900,00 0,00 166.319.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

191.357.400,00 0,00 191.357.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

2.840.880.000,00 0,00 0,00 2.840.880.000,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 21

333.695.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.095.000,00 0,00 109.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

224.095.000,00 224.095.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

64.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 64.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

64.750.000,00 0,00 64.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03 . 05

10.802.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 10.802.500,00 1.05 . 1.05.01 . 06

2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

294.747.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 294.747.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

176.832.000,00 0,00 176.832.000,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

117.915.000,00 0,00 117.915.000,00 0,00 Penertiban Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan

Penertiban Hewan Ternak

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12

58.680.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 58.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Miras dan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 09

29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Praktek Prostitusi1.05 . 1.05.01 . 20 . 10

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

475.881.600,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 47.610.000,00 326.400.000,00 101.871.600,00 1.05 . 1.05.01 . 28

428.271.600,00 0,00 101.871.600,00 326.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 01

47.610.000,00 47.610.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 02

1.000.974.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 64.000.000,00 67.520.000,00 869.454.500,00 1.05 . 1.05.02

621.202.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.120.000,00 561.082.400,00 1.05 . 1.05.02 . 01

5.703.000,00 0,00 903.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

8.985.000,00 0,00 585.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 05

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

54.137.000,00 0,00 7.217.000,00 46.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

27.934.900,00 0,00 27.934.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

10.402.000,00 0,00 10.402.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

14.922.500,00 0,00 14.922.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

195.518.000,00 0,00 195.518.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemyediaan Sewa Kantor dan Rumah Dinas1.05 . 1.05.02 . 01 . 38

108.760.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.000.000,00 0,00 44.760.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.02 . 02 . 23

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

7.760.000,00 0,00 7.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

12.116.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 9.716.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.02 . 06 . 02

2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

116.930.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 5.000.000,00 111.930.500,00 1.05 . 1.05.02 . 16

96.592.500,00 0,00 96.592.500,00 0,00 Antisipasi dan Pencegahan Dini Terhadap Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 16 . 10

20.338.000,00 0,00 15.338.000,00 5.000.000,00 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 16 . 11

51.965.600,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 51.965.600,00 1.05 . 1.05.02 . 18

51.965.600,00 0,00 51.965.600,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ( Sosialisasi Antar

Umat Beragama)

1.05 . 1.05.02 . 18 . 05

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

1.835.626.000,00 Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06

1.835.626.000,00 Dinas Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06 . 1.06.01

366.956.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.120.000,00 312.836.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01

5.330.000,00 0,00 530.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

8.882.000,00 0,00 482.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

47.480.000,00 0,00 6.560.000,00 40.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

15.617.500,00 0,00 15.617.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

9.475.500,00 0,00 9.475.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

176.617.100,00 0,00 176.617.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

36.954.400,00 0,00 36.954.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

170.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.500.000,00 0,00 83.556.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

702.000,00 702.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

85.798.000,00 85.798.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

60.700.000,00 0,00 60.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

177.422.800,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 177.422.800,00 1.06 . 1.06.01 . 15

177.422.800,00 0,00 177.422.800,00 0,00 Monitoring dan Penyaluran Raskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

627.146.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 26.400.000,00 600.746.700,00 1.06 . 1.06.01 . 16

177.817.700,00 0,00 177.817.700,00 0,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 05

56.961.000,00 0,00 56.961.000,00 0,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

121.602.400,00 0,00 104.802.400,00 16.800.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

270.765.600,00 0,00 261.165.600,00 9.600.000,00 Validasi Data Base Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

415.716.100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 142.800.000,00 272.916.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21

92.571.100,00 0,00 92.571.100,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 04

297.220.000,00 0,00 154.420.000,00 142.800.000,00 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

25.925.000,00 0,00 25.925.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

22.827.900,00 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 22.827.900,00 1.06 . 1.06.01 . 22

22.827.900,00 0,00 22.827.900,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

38.082.837.030,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 10.341.604.950,00 3.503.764.300,00 24.237.467.780,00 2

741.493.000,00 Tenaga Kerja 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01

741.493.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01 . 2.01.01

455.489.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.536.600,00 85.320.000,00 362.633.150,00 2.01 . 2.01.01 . 01

12.455.500,00 0,00 455.500,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

23.480.700,00 0,00 23.480.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

8.855.500,00 0,00 455.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

53.430.500,00 0,00 510.500,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

20.649.950,00 0,00 20.649.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

27.377.500,00 0,00 27.377.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

10.305.600,00 7.536.600,00 2.769.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

202.654.500,00 0,00 202.654.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

85.162.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.342.350,00 2.820.000,00 20.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

65.162.350,00 62.342.350,00 0,00 2.820.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

12.668.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.500.000,00 11.168.750,00 2.01 . 2.01.01 . 06

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.01 . 2.01.01 . 09 . 01

148.172.150,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 148.172.150,00 2.01 . 2.01.01 . 17

148.172.150,00 0,00 148.172.150,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

892.986.850,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000.000,00 0,00 887.986.850,00 2.02

472.508.850,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

5.000.000,00 0,00 467.508.850,00 2.02 . 2.08.01

57.319.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5.000.000,00 0,00 52.319.600,00 2.02 . 2.08.01 . 16

57.319.600,00 5.000.000,00 52.319.600,00 0,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

115.189.250,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 115.189.250,00 2.02 . 2.08.01 . 17

33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.08.01 . 17 . 08

20.485.250,00 0,00 20.485.250,00 0,00 Pembinaan Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)dalam

Membantu Peningkatan Taraf Hidup Keluarga

2.02 . 2.08.01 . 17 . 14

61.204.000,00 0,00 61.204.000,00 0,00 Sosialisasi Advokasi tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Penyalahgunaan

Narkoba di Wilayah Kabupaten Pasangkayu

2.02 . 2.08.01 . 17 . 17

300.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 300.000.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat dan Sejahtera)

2.02 . 2.08.01 . 18 . 14

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Bidang Politik2.02 . 2.08.01 . 18 . 16

64.100.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05

64.100.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05 . 18

64.100.000,00 0,00 64.100.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 18 . 01

20.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06

20.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 18 . 01

25.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07

25.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 18 . 01

35.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 18 . 01

40.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09

40.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 18 . 01

30.437.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10

30.437.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10 . 18

30.437.000,00 0,00 30.437.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.10 . 18 . 01

32.421.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11

32.421.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11 . 18

32.421.000,00 0,00 32.421.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 18 . 01

41.350.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12

41.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12 . 18

41.350.000,00 0,00 41.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 18 . 01

50.000.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13

50.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 18 . 01

31.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14

31.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14 . 18

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 18 . 01

21.170.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15

21.170.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15 . 18

21.170.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 18 . 01

30.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16

30.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 18 . 01

982.148.050,00 Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03

982.148.050,00 Dinas Ketahanan Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03 . 2.03.01

440.016.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 75.120.000,00 364.896.750,00 2.03 . 2.03.01 . 01

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.744.400,00 0,00 944.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

45.316.000,00 0,00 45.316.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

10.220.000,00 0,00 620.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 05

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

46.100.000,00 0,00 9.380.000,00 36.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07

29.176.300,00 0,00 5.176.300,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 08

9.280.800,00 0,00 9.280.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10

4.589.000,00 0,00 4.589.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17

192.262.000,00 0,00 192.262.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18

67.498.250,00 0,00 67.498.250,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19

88.189.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.564.650,00 0,00 58.625.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02

29.564.650,00 29.564.650,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07

13.525.000,00 0,00 13.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.03 . 2.03.01 . 02 . 23

15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28

14.779.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.000.000,00 12.779.250,00 2.03 . 2.03.01 . 06

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 06 . 02

3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.03 . 2.03.01 . 09 . 01

399.162.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 399.162.400,00 2.03 . 2.03.01 . 16

141.495.300,00 0,00 141.495.300,00 0,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 04

15.617.350,00 0,00 15.617.350,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 12

50.506.000,00 0,00 50.506.000,00 0,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 15

191.543.750,00 0,00 191.543.750,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 16

6.418.920.880,00 Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05

6.418.920.880,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05 . 2.05.01

436.693.830,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.480.000,00 322.213.830,00 2.05 . 2.05.01 . 01

5.801.900,00 0,00 1.001.900,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

42.100.000,00 0,00 42.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 05

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

74.063.750,00 0,00 6.383.750,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

29.830.000,00 0,00 1.030.000,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

17.551.430,00 0,00 17.551.430,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

17.110.750,00 0,00 17.110.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

169.484.800,00 0,00 169.484.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

58.271.200,00 0,00 58.271.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

20.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

27.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03

12.898.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 12.898.250,00 2.05 . 2.05.01 . 06

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

4.005.992.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.169.115.000,00 1.542.600.000,00 1.294.277.500,00 2.05 . 2.05.01 . 15

998.187.500,00 749.115.000,00 249.072.500,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

930.130.000,00 0,00 930.130.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

1.492.200.000,00 0,00 0,00 1.492.200.000,00 Penyediaan Jasa Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

70.000.000,00 0,00 19.600.000,00 50.400.000,00 Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 14

420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 15

95.475.000,00 0,00 95.475.000,00 0,00 Penyusunan SP dan SOP Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 16

956.103.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 42.754.300,00 906.349.500,00 2.05 . 2.05.01 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

680.631.500,00 0,00 680.631.500,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

95.472.300,00 7.000.000,00 66.218.000,00 22.254.300,00 Penyediaan Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 16 . 19

30.000.000,00 0,00 9.500.000,00 20.500.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 16 . 21

494.216.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 494.216.500,00 2.05 . 2.05.01 . 18

494.216.500,00 0,00 494.216.500,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan

teluk

2.05 . 2.05.01 . 18 . 01

425.316.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 425.316.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.450.000,00 0,00 90.450.000,00 0,00 Perencanaan Penghijauan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 11

334.866.000,00 0,00 334.866.000,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Penghijauan Jalan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 14

2.600.710.800,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06

2.600.710.800,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06 . 2.06.01

486.508.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 102.600.000,00 383.908.050,00 2.06 . 2.06.01 . 01

7.860.000,00 0,00 660.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

13.470.000,00 0,00 270.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

64.117.250,00 0,00 8.317.250,00 55.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

30.736.800,00 0,00 30.736.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

19.491.000,00 0,00 19.491.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

4.895.000,00 0,00 4.895.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

162.090.000,00 0,00 162.090.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

62.638.000,00 0,00 62.638.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

304.288.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 233.910.000,00 0,00 70.378.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

233.910.000,00 233.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

56.090.000,00 0,00 56.090.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

14.288.000,00 0,00 14.288.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

11.352.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 8.952.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

4.141.250,00 0,00 3.541.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

1.758.562.250,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 230.560.000,00 1.528.002.250,00 2.06 . 2.06.01 . 15

333.002.000,00 0,00 333.002.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

228.355.250,00 0,00 355.250,00 228.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

64.303.500,00 0,00 64.303.500,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

528.485.000,00 0,00 525.925.000,00 2.560.000,00 Pengadaan Bahan Cetak KTP-el dan Security Printing2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

177.106.000,00 0,00 177.106.000,00 0,00 Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20

126.340.500,00 0,00 126.340.500,00 0,00 Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester2.06 . 2.06.01 . 15 . 21

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.970.000,00 0,00 300.970.000,00 0,00 Sosialisasi Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

2.027.409.150,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.430.840.300,00 2.07

2.012.376.150,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.415.807.300,00 2.07 . 2.07.01

450.662.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.320.000,00 371.342.600,00 2.07 . 2.07.01 . 01

18.180.000,00 0,00 180.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

8.765.000,00 0,00 365.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 05

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

55.105.000,00 0,00 2.185.000,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09

16.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

7.875.000,00 0,00 7.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

198.033.500,00 0,00 198.033.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

64.408.100,00 0,00 64.408.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

207.748.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.948.850,00 0,00 36.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

132.390.950,00 132.390.950,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

38.557.900,00 38.557.900,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

12.623.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 12.623.750,00 2.07 . 2.07.01 . 06

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.07 . 2.07.01 . 06 . 02

2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

80.344.800,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 80.344.800,00 2.07 . 2.07.01 . 16

80.344.800,00 0,00 80.344.800,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

237.627.950,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 13.200.000,00 224.427.950,00 2.07 . 2.07.01 . 17

98.934.350,00 0,00 98.934.350,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten / Tk. Propinsi2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

138.693.600,00 0,00 125.493.600,00 13.200.000,00 Pelaksanaan Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 09

866.289.300,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 321.900.000,00 544.389.300,00 2.07 . 2.07.01 . 18

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.862.400,00 0,00 43.862.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

642.704.250,00 0,00 397.904.250,00 244.800.000,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

179.722.650,00 0,00 102.622.650,00 77.100.000,00 Penyusunan RKPDesa dan APBDesa2.07 . 2.07.01 . 18 . 08

117.078.900,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 11.200.000,00 105.878.900,00 2.07 . 2.07.01 . 19

117.078.900,00 0,00 105.878.900,00 11.200.000,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

15.033.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09

15.033.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09 . 17

15.033.000,00 0,00 15.033.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.09 . 17 . 01

4.747.560.700,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08

4.747.560.700,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08 . 2.08.01

480.334.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 66.600.000,00 394.734.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01

8.190.000,00 0,00 990.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 05

29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

53.195.000,00 0,00 6.995.000,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.08 . 2.08.01 . 01 . 09

19.620.800,00 0,00 19.620.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

8.952.500,00 0,00 8.952.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

193.156.000,00 0,00 193.156.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19

99.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.500.000,00 0,00 42.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09

42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

14.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 14.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.08 . 2.08.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.863.519.400,00 Program Keluarga Berencana 867.480.000,00 73.200.000,00 2.922.839.400,00 2.08 . 2.08.01 . 15

80.035.400,00 0,00 80.035.400,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

24.804.000,00 0,00 24.804.000,00 0,00 Penyajian Data Basis Klinik KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 17

2.788.940.000,00 0,00 2.715.740.000,00 73.200.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bagi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 27

102.260.000,00 0,00 102.260.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 28

738.600.000,00 738.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 31

128.880.000,00 128.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi Gudang Alat Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 15 . 35

75.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 75.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 08

56.297.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 56.297.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20

56.297.000,00 0,00 56.297.000,00 0,00 Sosialisasi Program GENRE Berencana2.08 . 2.08.01 . 20 . 05

118.460.000,00 Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 118.460.000,00 2.08 . 2.08.01 . 28

60.870.000,00 0,00 60.870.000,00 0,00 Pelatihan Konslor KIE KB Bagi Kader KB Desa/Kelurahan2.08 . 2.08.01 . 28 . 02

57.590.000,00 0,00 57.590.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia2.08 . 2.08.01 . 28 . 03

7.173.793.000,00 Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09

7.173.793.000,00 Dinas Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09 . 2.09.01

1.188.061.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.280.000,00 1.083.781.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01

6.244.400,00 0,00 1.444.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

749.568.252,00 0,00 749.568.252,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 05

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

80.122.500,00 0,00 7.042.500,00 73.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

29.926.000,00 0,00 29.926.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

7.266.000,00 0,00 7.266.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09

13.950.848,00 0,00 13.950.848,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

204.963.000,00 0,00 204.963.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

206.470.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.370.000,00 0,00 47.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

159.370.000,00 159.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 23

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 14.600.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

3.942.397.000,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3.539.847.000,00 0,00 402.550.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

1.399.826.800,00 1.399.826.800,00 0,00 0,00 Pengadaan Moda Transportasi Pedesaan2.09 . 2.09.01 . 18 . 06

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tambatan Perahu2.09 . 2.09.01 . 18 . 08

402.550.000,00 0,00 402.550.000,00 0,00 Pembuatan Buku Kerja Rancang Bangunan/Detail Enginering Desinge (DED) Terminal

Tipe A

2.09 . 2.09.01 . 18 . 09

1.140.020.200,00 1.140.020.200,00 0,00 0,00 Renovasi Jembatan Gantung2.09 . 2.09.01 . 18 . 10

1.726.365.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.451.215.150,00 0,00 275.149.850,00 2.09 . 2.09.01 . 19

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

48.200.000,00 0,00 48.200.000,00 0,00 Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

678.165.000,00 451.215.150,00 226.949.850,00 0,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU) Tenaga Surya2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

55.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 55.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

5.182.676.250,00 Komunikasi dan Informatika 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10

5.182.676.250,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10 . 2.10.01

832.363.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 107.040.000,00 725.323.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

10.310.000,00 0,00 710.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

115.300.000,00 0,00 115.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

14.819.250,00 0,00 419.250,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 05

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

80.841.250,00 0,00 15.801.250,00 65.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

13.929.500,00 0,00 13.929.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

197.759.000,00 0,00 197.759.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

45.704.000,00 0,00 45.704.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20

141.268.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.120.000,00 0,00 43.148.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

98.120.000,00 98.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.828.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

12.781.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 11.881.250,00 2.10 . 2.10.01 . 06

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.10 . 2.10.01 . 06 . 02

2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

1.195.244.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 850.000.000,00 51.000.000,00 294.244.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

1.195.244.000,00 850.000.000,00 294.244.000,00 51.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

2.961.020.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 2.961.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

2.961.020.000,00 0,00 2.961.020.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

1.624.514.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11

1.624.514.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11 . 2.11.01

402.536.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.480.000,00 318.056.250,00 2.11 . 2.11.01 . 01

10.445.000,00 0,00 845.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

29.580.000,00 0,00 29.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

9.067.500,00 0,00 667.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 05

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

57.546.000,00 0,00 3.066.000,00 54.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

12.610.000,00 0,00 12.610.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

19.511.500,00 0,00 19.511.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

34.884.250,00 0,00 34.884.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

153.862.000,00 0,00 153.862.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

69.136.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.490.000,00 0,00 43.646.500,00 2.11 . 2.11.01 . 02

25.490.000,00 25.490.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

5.046.500,00 0,00 5.046.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.11 . 2.11.01 . 02 . 23

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

13.786.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.800.000,00 11.986.250,00 2.11 . 2.11.01 . 06

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.11 . 2.11.01 . 06 . 02

2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.11 . 2.11.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

650.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 4.650.000,00 645.350.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

650.000.000,00 0,00 645.350.000,00 4.650.000,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06

399.055.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 4.700.000,00 394.355.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

390.000.000,00 0,00 385.300.000,00 4.700.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

9.055.000,00 0,00 9.055.000,00 0,00 Evaluasi dan Monitoring Hibah Peralatan Produksi UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 15

50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

1.464.525.250,00 Penanaman Modal 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12

1.464.525.250,00 Dinas Penanaman Modal/PTSP 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12 . 2.12.01

944.857.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 151.320.000,00 793.537.750,00 2.12 . 2.12.01 . 01

7.963.100,00 0,00 3.163.100,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

15.253.750,00 0,00 853.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 05

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

72.441.000,00 0,00 6.321.000,00 66.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

31.940.000,00 0,00 31.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

48.634.300,00 0,00 48.634.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

56.430.000,00 0,00 56.430.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

198.973.000,00 0,00 198.973.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

62.052.600,00 0,00 62.052.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

218.600.000,00 0,00 170.600.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa pengelola perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

199.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.200.000,00 0,00 41.075.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

158.200.000,00 158.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

6.275.000,00 0,00 6.275.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.207.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 11.807.750,00 2.12 . 2.12.01 . 06

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.12 . 2.12.01 . 06 . 02

3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.12 . 2.12.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

220.102.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 220.102.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

206.902.000,00 0,00 206.902.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Informasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 15 . 14

46.082.750,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 600.000,00 45.482.750,00 2.12 . 2.12.01 . 16

46.082.750,00 0,00 45.482.750,00 600.000,00 Pengewasan dan Pengendalian Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 16 . 13

2.237.866.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.071.250.000,00 8.700.000,00 1.157.916.000,00 2.13

1.101.616.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01

1.101.616.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16

84.485.000,00 0,00 83.585.000,00 900.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 01

808.762.500,00 0,00 801.262.500,00 7.500.000,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 16 . 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan2.13 . 1.01.01 . 16 . 13

8.368.500,00 0,00 8.068.500,00 300.000,00 Jambore Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 14

1.071.250.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01

1.071.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21

1.071.250.000,00 1.071.250.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02

35.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09

35.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.09 . 16 . 01

30.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12

30.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.12 . 16 . 01

9.517.500,00 Statistik 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14

9.517.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09

9.517.500,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09 . 15

9.517.500,00 0,00 9.517.500,00 0,00 Penyusunan Data Exposes Data Kecamatan2.14 . 4.01.09 . 15 . 05

1.084.034.600,00 Kebudayaan 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.084.034.600,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16 . 2.16.01

471.584.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 103.680.000,00 367.904.600,00 2.16 . 2.16.01 . 01

10.754.750,00 0,00 1.154.750,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02

15.640.400,00 0,00 1.240.400,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06

72.157.000,00 0,00 4.477.000,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07

31.894.300,00 0,00 31.894.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 08

15.186.350,00 0,00 15.186.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10

3.117.500,00 0,00 3.117.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11

25.834.300,00 0,00 25.834.300,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 20

160.738.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.034.750,00 0,00 62.704.000,00 2.16 . 2.16.01 . 02

98.034.750,00 98.034.750,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.16 . 2.16.01 . 02 . 23

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24

15.204.000,00 0,00 15.204.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28

14.011.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.500.000,00 12.511.250,00 2.16 . 2.16.01 . 06

3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01

2.743.750,00 0,00 2.243.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 06 . 02

3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 01

397.700.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 397.700.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15

397.700.000,00 0,00 397.700.000,00 0,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 01

795.171.000,00 Perpustakaan 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17

795.171.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17 . 2.17.01

498.635.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.210.600,00 108.240.000,00 371.185.100,00 2.17 . 2.17.01 . 01

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

11.405.500,00 0,00 605.500,00 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 05

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

52.950.000,00 0,00 11.910.000,00 41.040.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.774.000,00 0,00 15.774.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

10.720.700,00 0,00 10.720.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

5.590.000,00 0,00 5.590.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

69.550.600,00 19.210.600,00 50.340.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

159.887.700,00 0,00 159.887.700,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

66.397.200,00 0,00 66.397.200,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

56.400.000,00 0,00 0,00 56.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 36

35.804.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.804.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan2.17 . 2.17.01 . 02 . 23

17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 26

5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

13.793.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 0,00 13.793.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran2.17 . 2.17.01 . 06 . 02

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 08

2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)2.17 . 2.17.01 . 06 . 17

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil Pembangunan OPD2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

206.938.300,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 142.960.000,00 0,00 63.978.300,00 2.17 . 2.17.01 . 20

10.397.500,00 0,00 10.397.500,00 0,00 Lomba Cerita Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 20 . 04

53.580.800,00 0,00 53.580.800,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 20 . 05

142.960.000,00 142.960.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 20 . 07

99.510.000,00 Kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18

99.510.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01

99.510.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 15

99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 08

33.225.048.900,00 Urusan Pilihan 19.750.064.875,00 710.310.000,00 12.764.674.025,00 3

7.435.815.000,00 Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01

7.435.815.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01 . 3.01.01

570.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 94.080.000,00 476.752.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01

146.970.000,00 0,00 146.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.962.500,00 0,00 762.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 05

16.630.000,00 0,00 16.630.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06

67.680.000,00 0,00 9.000.000,00 58.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08

10.068.000,00 0,00 10.068.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10

12.387.500,00 0,00 12.387.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12

10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15

181.186.000,00 0,00 181.186.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18

66.408.000,00 0,00 66.408.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 20

158.898.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.998.000,00 0,00 103.900.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

54.998.000,00 54.998.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.01 . 3.01.01 . 02 . 23

70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 26

31.994.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 490.000,00 31.504.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

3.500.000,00 0,00 3.260.000,00 240.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.250.000,00 250.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.01 . 3.01.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 07

16.494.000,00 0,00 16.494.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan3.01 . 3.01.01 . 06 . 30

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.01 . 3.01.01 . 09 . 01

31.567.600,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 31.567.600,00 3.01 . 3.01.01 . 20

31.567.600,00 0,00 31.567.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei3.01 . 3.01.01 . 20 . 06

52.717.400,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 52.717.400,00 3.01 . 3.01.01 . 22

52.717.400,00 0,00 52.717.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengelolaan Statistik Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 03

899.738.000,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 0,00 899.738.000,00 3.01 . 3.01.01 . 26

899.738.000,00 0,00 899.738.000,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan3.01 . 3.01.01 . 26 . 06

5.650.068.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 662.612.000,00 100.000.000,00 4.887.456.000,00 3.01 . 3.01.01 . 27

577.506.000,00 0,00 577.506.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 03

4.051.412.000,00 662.612.000,00 3.388.800.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Payau

3.01 . 3.01.01 . 27 . 04

180.000.000,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Pengelolaan Ekkavator Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kawasan Budidaya

Air Payau dan Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 06

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Penyediaan Benih Perikanan dan Pembelian Pakan3.01 . 3.01.01 . 27 . 07

688.100.000,00 0,00 688.100.000,00 0,00 Tambak Percontohan Udang Vaname3.01 . 3.01.01 . 27 . 11

3.200.103.000,00 Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02

3.200.103.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02 . 2.16.01

400.878.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 400.878.000,00 3.02 . 2.16.01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 2.16.01 . 15 . 03

100.878.000,00 0,00 100.878.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.16.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (

Duta Wisata)

3.02 . 2.16.01 . 15 . 12

1.750.400.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.750.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 16

1.750.400.000,00 1.750.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02

1.048.825.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 8.000.000,00 1.040.825.000,00 3.02 . 2.16.01 . 17

48.825.000,00 0,00 48.825.000,00 0,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 2.16.01 . 17 . 03

1.000.000.000,00 0,00 992.000.000,00 8.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 08

16.514.314.400,00 Pertanian 12.290.874.875,00 384.740.000,00 3.838.699.525,00 3.03

6.497.644.400,00 Dinas Pertanian 5.437.763.875,00 114.540.000,00 945.340.525,00 3.03 . 3.03.01

563.045.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.880.000,00 458.165.125,00 3.03 . 3.03.01 . 01

13.012.500,00 0,00 5.812.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

16.212.500,00 0,00 1.812.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

80.805.000,00 0,00 15.525.000,00 65.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

18.940.125,00 0,00 18.940.125,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

13.075.000,00 0,00 13.075.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

129.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 84.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.01 . 02 . 23

52.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28

15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.400.000,00 13.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

5.645.185.275,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.392.763.875,00 7.260.000,00 245.161.400,00 3.03 . 3.03.01 . 19

5.394.763.875,00 5.392.763.875,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

250.421.400,00 0,00 243.161.400,00 7.260.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03

104.414.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 104.414.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

50.314.000,00 0,00 50.314.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 03

10.016.670.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 6.853.111.000,00 270.200.000,00 2.893.359.000,00 3.03 . 3.03.02

460.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 88.200.000,00 372.705.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01

4.629.110,00 0,00 1.029.110,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.02 . 01 . 01

71.300.000,00 0,00 71.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02

11.246.250,00 0,00 446.250,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 05

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06

63.057.500,00 0,00 1.257.500,00 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 08

35.546.040,00 0,00 35.546.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10

10.562.500,00 0,00 10.562.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11

12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 15

152.053.600,00 0,00 152.053.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 20

198.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.450.000,00 0,00 71.050.000,00 3.03 . 3.03.02 . 02

127.450.000,00 127.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.02 . 02 . 23

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24

3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 26

15.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.000.000,00 13.005.000,00 3.03 . 3.03.02 . 06

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 01

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.02 . 06 . 02

3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 07

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.02 . 09 . 01

8.901.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.725.661.000,00 0,00 2.175.339.000,00 3.03 . 3.03.02 . 19

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 02

6.901.000.000,00 6.725.661.000,00 175.339.000,00 0,00 Pembukaan dan Peningkatan Jalan Produksi3.03 . 3.03.02 . 19 . 10

286.080.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 162.000.000,00 124.080.000,00 3.03 . 3.03.02 . 21

121.860.000,00 0,00 121.860.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02

164.220.000,00 0,00 2.220.000,00 162.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan3.03 . 3.03.02 . 21 . 06

115.180.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 18.000.000,00 97.180.000,00 3.03 . 3.03.02 . 22

115.180.000,00 0,00 97.180.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Iseminasi Buatan3.03 . 3.03.02 . 22 . 11

3.944.188.000,00 Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06

3.944.188.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06 . 2.11.01

172.611.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 123.000.000,00 49.611.500,00 3.06 . 2.11.01 . 15

172.611.500,00 0,00 49.611.500,00 123.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03

3.771.576.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 3.126.493.000,00 0,00 645.083.500,00 3.06 . 2.11.01 . 20

2.863.993.000,00 2.863.993.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

645.083.500,00 0,00 645.083.500,00 0,00 Pemeliharaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

1.964.687.000,00 Perindustrian 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07

1.964.687.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01

100.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Inventarisasi dan Verifikasi Data IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 04

1.864.687.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 1.864.687.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 21

1.864.687.000,00 1.864.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Industri3.07 . 2.01.01 . 21 . 03

165.941.500,00 Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08

165.941.500,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01

165.941.500,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 2.01.01 . 15 . 02

65.941.500,00 0,00 65.941.500,00 0,00 Identifikasi & Pencermatan Calon Areal Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 07

83.178.874.466,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.941.156.444,00 6.938.734.000,00 62.298.984.022,00 4

57.893.484.290,00 Administrasi Pemerintahan 11.897.403.200,00 4.389.524.000,00 41.606.557.090,00 4.01

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.787.650.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01

4.787.650.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01 . 36

4.787.650.000,00 4.787.650.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Ibadah4.01 . 1.03.01 . 36 . 01

29.183.142.600,00 Sekretariat Daerah 3.911.875.450,00 2.871.934.000,00 22.399.333.150,00 4.01 . 4.01.03

14.427.714.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.350.000,00 2.759.520.000,00 11.621.844.550,00 4.01 . 4.01.03 . 01

115.210.600,00 0,00 15.610.600,00 99.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.446.110.000,00 7.850.000,00 1.438.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

52.696.900,00 0,00 5.896.900,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

443.774.700,00 0,00 95.654.700,00 348.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

708.789.300,00 0,00 708.789.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

191.774.850,00 0,00 191.774.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

291.936.000,00 0,00 291.936.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

385.870.000,00 0,00 251.470.000,00 134.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

2.545.628.000,00 0,00 2.545.628.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

4.543.266.350,00 0,00 4.543.266.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

1.123.353.350,00 0,00 1.123.353.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

2.174.176.800,00 0,00 43.576.800,00 2.130.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

66.727.700,00 0,00 66.727.700,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30

23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 32

84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 35

5.155.549.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.865.525.450,00 2.000.000,00 1.288.024.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

507.700.200,00 507.700.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08

1.604.337.250,00 1.372.825.250,00 229.512.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

467.000.000,00 0,00 467.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

362.300.000,00 0,00 362.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

49.662.000,00 0,00 49.662.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

107.550.000,00 0,00 107.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan Air4.01 . 4.01.03 . 02 . 53

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan4.01 . 4.01.03 . 02 . 59

96.146.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.146.000,00 94.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

96.146.000,00 0,00 94.000.000,00 2.146.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

653.746.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.820.000,00 636.926.100,00 4.01 . 4.01.03 . 05

300.000.000,00 0,00 290.800.000,00 9.200.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

150.000.000,00 0,00 145.490.000,00 4.510.000,00 Sosialisasi Pola Klasifikasi Surat dan Kearsipan4.01 . 4.01.03 . 05 . 72

145.864.000,00 0,00 145.864.000,00 0,00 Pelatihan Publik Speaking4.01 . 4.01.03 . 05 . 75

57.882.100,00 0,00 54.772.100,00 3.110.000,00 Bimtek E- Monev ( Aplikasi TEPPRA'Tim Evaluasi Pemantauan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 05 . 76

89.805.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.800.000,00 86.005.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran4.01 . 4.01.03 . 06 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

31.142.500,00 0,00 29.942.500,00 1.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

44.662.500,00 0,00 42.062.500,00 2.600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (Kabupaten)4.01 . 4.01.03 . 06 . 16

4.948.580.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 40.850.000,00 4.907.730.800,00 4.01 . 4.01.03 . 07

939.224.500,00 0,00 914.874.500,00 24.350.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 01

2.017.607.750,00 0,00 2.012.407.750,00 5.200.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.03 . 07 . 08

164.300.000,00 0,00 164.300.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 07 . 11

1.048.757.250,00 0,00 1.042.857.250,00 5.900.000,00 Pemberangkatan ONU4.01 . 4.01.03 . 07 . 12

318.485.750,00 0,00 314.885.750,00 3.600.000,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar4.01 . 4.01.03 . 07 . 17

348.390.000,00 0,00 348.390.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 20

58.415.550,00 0,00 57.515.550,00 900.000,00 Pelaksanaan Lomba Dzikir dan Shalawat4.01 . 4.01.03 . 07 . 39

53.400.000,00 0,00 52.500.000,00 900.000,00 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah ummat Islam4.01 . 4.01.03 . 07 . 40

100.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

120.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

93.482.600,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 93.482.600,00 4.01 . 4.01.03 . 24

93.482.600,00 0,00 93.482.600,00 0,00 Penangan Konflik Sosial dan Batas Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

2.309.990.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 27.398.000,00 2.282.592.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

69.990.000,00 0,00 69.990.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 13

100.000.000,00 0,00 95.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 30

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 JDIH Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 31

200.000.000,00 0,00 196.020.000,00 3.980.000,00 Evaluasi Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 26 . 32

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 196.632.000,00 3.368.000,00 Penyusunan Roadmap RB4.01 . 4.01.03 . 26 . 35

200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda BPD4.01 . 4.01.03 . 26 . 36

200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda Perangkat Desa4.01 . 4.01.03 . 26 . 37

120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 38

120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 39

1.188.128.100,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 0,00 19.400.000,00 1.168.728.100,00 4.01 . 4.01.03 . 27

91.990.600,00 0,00 91.990.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03

96.137.500,00 0,00 96.137.500,00 0,00 Pemekaran Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Sistem Data dan Infrastruktur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Pedoman Modal Kemitraan Pengembangan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Pemetaan Potensi Sumber Daya Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 11

200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Manajemen Pembangunan Desa Keluarga4.01 . 4.01.03 . 27 . 12

13.814.609.940,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 330.000.000,00 312.190.000,00 13.172.419.940,00 4.01 . 4.01.04

4.274.817.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 264.840.000,00 4.009.977.350,00 4.01 . 4.01.04 . 01

513.580.000,00 0,00 513.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

15.524.600,00 0,00 1.124.600,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05

29.022.050,00 0,00 29.022.050,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

111.853.150,00 0,00 5.413.150,00 106.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

268.779.000,00 0,00 268.779.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

91.008.730,00 0,00 91.008.730,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

34.180.500,00 0,00 34.180.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

48.937.820,00 0,00 48.937.820,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

1.537.572.500,00 0,00 1.537.572.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

340.219.000,00 0,00 340.219.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

148.000.000,00 0,00 4.000.000,00 144.000.000,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/ Anggota

DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 26

950.140.000,00 0,00 950.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak4.01 . 4.01.04 . 01 . 36

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat/lembaga/Kelompok4.01 . 4.01.04 . 01 . 37

932.331.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.000.000,00 0,00 602.331.140,00 4.01 . 4.01.04 . 02

55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

92.940.000,00 0,00 92.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

47.584.000,00 0,00 47.584.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

101.890.000,00 0,00 101.890.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 40

289.717.140,00 0,00 289.717.140,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.04 . 02 . 47

378.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.500.000,00 375.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

378.500.000,00 0,00 375.000.000,00 3.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

127.987.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 127.987.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

127.987.000,00 0,00 127.987.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

14.148.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.600.000,00 10.548.750,00 4.01 . 4.01.04 . 06

2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 06 . 02

3.226.250,00 0,00 2.326.250,00 900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.04 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.04 . 09 . 01

8.046.825.700,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.850.000,00 8.008.975.700,00 4.01 . 4.01.04 . 15

104.577.500,00 0,00 85.827.500,00 18.750.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

69.225.000,00 0,00 57.225.000,00 12.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

610.331.400,00 0,00 609.081.400,00 1.250.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

160.526.200,00 0,00 156.476.200,00 4.050.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

230.143.100,00 0,00 230.143.100,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

818.517.000,00 0,00 818.517.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

2.220.085.600,00 0,00 2.220.085.600,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

150.000.000,00 0,00 148.200.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Hak Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.374.548.500,00 0,00 1.374.548.500,00 0,00 Konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10

951.468.000,00 0,00 951.468.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

1.007.403.400,00 0,00 1.007.403.400,00 0,00 Konsultansi dan Koordinasi pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dalam propinsi4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

1.702.757.250,00 Kecamatan Pasangkayu 984.030.250,00 144.240.000,00 574.487.000,00 4.01 . 4.01.05

565.462.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.640.000,00 421.822.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

13.929.000,00 0,00 1.929.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

8.580.000,00 0,00 180.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

50.785.000,00 0,00 11.545.000,00 39.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

26.809.000,00 0,00 26.809.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

4.475.000,00 0,00 4.475.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

197.845.000,00 0,00 197.845.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18

53.409.000,00 0,00 53.409.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 20

1.028.030.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 984.030.250,00 0,00 44.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

853.152.250,00 853.152.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 23

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

130.878.000,00 130.878.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 60

9.265.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.665.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.05 . 06 . 02

2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.05 . 06 . 04

4.832.500,00 0,00 4.832.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 07

60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.05 . 09 . 01

495.769.750,00 Kecamatan Pedongga 145.000.000,00 44.100.000,00 306.669.750,00 4.01 . 4.01.06

242.477.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.800.000,00 198.677.250,00 4.01 . 4.01.06 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

8.760.000,00 0,00 360.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06

37.275.000,00 0,00 1.875.000,00 35.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07

14.088.950,00 0,00 14.088.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

11.833.100,00 0,00 11.833.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

4.585.600,00 0,00 4.585.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

75.985.000,00 0,00 75.985.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18

67.649.600,00 0,00 67.649.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

155.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 60

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.292.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 300.000,00 7.992.500,00 4.01 . 4.01.06 . 06

3.292.500,00 0,00 2.992.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.06 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 07

50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.06 . 09 . 01

525.384.500,00 Kecamatan Tikke Raya 49.577.000,00 53.580.000,00 422.227.500,00 4.01 . 4.01.07

339.784.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.177.000,00 52.680.000,00 284.927.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01

9.785.000,00 0,00 185.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

9.540.000,00 0,00 9.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

8.585.000,00 0,00 185.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 05

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

41.506.000,00 0,00 6.826.000,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07

18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 09

8.960.300,00 0,00 8.960.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

2.897.000,00 2.177.000,00 720.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

94.730.200,00 0,00 94.730.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18

99.996.000,00 0,00 99.996.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

77.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.400.000,00 0,00 29.700.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.07 . 02 . 23

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

8.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 900.000,00 7.600.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06

3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.07 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 07

60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 09

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.07 . 09 . 01

1.328.725.500,00 Kecamatan Bambalamotu 677.538.000,00 195.600.000,00 455.587.500,00 4.01 . 4.01.08

468.245.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.600.000,00 272.645.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

13.480.000,00 0,00 280.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

45.607.000,00 0,00 6.607.000,00 39.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

27.980.000,00 0,00 27.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

9.960.500,00 0,00 9.960.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

4.743.500,00 0,00 4.743.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

102.824.000,00 0,00 102.824.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

90.750.000,00 0,00 90.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

143.400.000,00 0,00 0,00 143.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 20

708.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 677.538.000,00 0,00 30.950.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

620.138.000,00 620.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.08 . 02 . 23

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

8.412.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 8.412.500,00 4.01 . 4.01.08 . 06

1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.08 . 06 . 02

1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.08 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.08 . 06 . 07

103.580.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 103.580.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07

55.580.000,00 0,00 55.580.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 07 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pembinaan Majelis Taklim Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 07 . 42

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.08 . 09 . 01

626.272.500,00 Kecamatan Bambaira 147.055.200,00 83.200.000,00 396.017.300,00 4.01 . 4.01.09

352.483.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620.200,00 81.600.000,00 269.263.300,00 4.01 . 4.01.09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

10.525.000,00 0,00 925.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 05

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

43.119.000,00 0,00 5.919.000,00 37.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09

4.957.000,00 0,00 4.957.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

3.980.000,00 0,00 3.980.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

3.520.200,00 1.620.200,00 1.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

27.795.000,00 0,00 27.795.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

79.908.000,00 0,00 79.908.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

112.499.300,00 0,00 112.499.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

168.435.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.435.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

37.575.000,00 37.575.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 23

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

107.860.000,00 107.860.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 60

10.530.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 9.930.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.09 . 06 . 02

2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.09 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 07

54.824.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 54.824.000,00 4.01 . 4.01.09 . 07

54.824.000,00 0,00 54.824.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.000.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09

40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.09 . 09 . 01

447.484.000,00 Kecamatan Sarjo 27.957.400,00 52.400.000,00 367.126.600,00 4.01 . 4.01.10

307.179.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 51.600.000,00 253.779.850,00 4.01 . 4.01.10 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

8.720.000,00 0,00 320.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 05

7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

29.534.000,00 0,00 4.334.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 09

9.484.250,00 0,00 9.484.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14

24.885.000,00 0,00 24.885.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

77.819.000,00 0,00 77.819.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

109.762.600,00 0,00 109.762.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

44.893.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.157.400,00 0,00 18.736.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

27.157.400,00 26.157.400,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.10 . 02 . 23

2.736.000,00 0,00 2.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

9.363.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.363.750,00 4.01 . 4.01.10 . 06

2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.10 . 06 . 02

2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.10 . 06 . 04

4.648.750,00 0,00 4.648.750,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 07

46.047.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 46.047.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07

46.047.000,00 0,00 46.047.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 800.000,00 39.200.000,00 4.01 . 4.01.10 . 09

40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.10 . 09 . 01

995.136.200,00 Kecamatan Baras 101.725.700,00 117.360.000,00 776.050.500,00 4.01 . 4.01.11

388.811.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.360.000,00 271.451.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

14.615.000,00 0,00 215.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 05

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

32.869.750,00 0,00 5.509.750,00 27.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

31.490.000,00 0,00 31.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

15.305.050,00 0,00 15.305.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

2.624.000,00 0,00 2.624.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

91.107.500,00 0,00 91.107.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

100.774.200,00 0,00 100.774.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

506.221.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.725.700,00 0,00 404.496.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

471.863.700,00 101.725.700,00 370.138.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.11 . 02 . 23

9.660.000,00 0,00 9.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

7.863.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 7.863.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.11 . 06 . 02

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.11 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 07

52.240.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 52.240.000,00 4.01 . 4.01.11 . 07

52.240.000,00 0,00 52.240.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.11 . 09 . 01

434.819.750,00 Kecamatan Lariang 30.080.000,00 48.240.000,00 356.499.750,00 4.01 . 4.01.12

274.978.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.240.000,00 226.738.250,00 4.01 . 4.01.12 . 01

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 05

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06

48.075.500,00 0,00 8.235.500,00 39.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07

20.421.000,00 0,00 20.421.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

7.048.750,00 0,00 7.048.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

3.103.500,00 0,00 3.103.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

18.225.000,00 0,00 18.225.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

72.258.500,00 0,00 72.258.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

80.336.000,00 0,00 80.336.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

65.219.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.080.000,00 0,00 35.139.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

30.080.000,00 30.080.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.12 . 02 . 23

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

6.289.000,00 0,00 6.289.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

9.622.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.622.500,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.12 . 06 . 02

2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 07

45.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.12 . 09 . 01

480.195.500,00 Kecamatan Bulu Taba 24.500.000,00 52.080.000,00 403.615.500,00 4.01 . 4.01.13

328.460.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.480.000,00 276.980.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 05

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

42.264.500,00 0,00 7.584.500,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

12.500.000,00 0,00 4.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

12.172.000,00 0,00 12.172.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

7.073.000,00 0,00 7.073.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

95.885.000,00 0,00 95.885.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

123.406.000,00 0,00 123.406.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

52.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02

25.500.000,00 24.500.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 23

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

9.435.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.835.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.13 . 06 . 02

2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.13 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 07

50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.13 . 09 . 01

565.830.800,00 Kecamatan Sarudu 81.217.000,00 49.440.000,00 435.173.800,00 4.01 . 4.01.14

260.724.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.840.000,00 211.884.300,00 4.01 . 4.01.14 . 01

7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

8.680.000,00 0,00 280.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 05

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

37.930.000,00 0,00 3.490.000,00 34.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

8.405.000,00 0,00 2.405.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

5.571.000,00 0,00 5.571.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

13.230.000,00 0,00 13.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

70.276.300,00 0,00 70.276.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

104.597.000,00 0,00 104.597.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

104.217.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.217.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

81.217.000,00 81.217.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.14 . 02 . 23

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

9.139.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 8.539.500,00 4.01 . 4.01.14 . 06

2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.14 . 06 . 02

2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.14 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 07

51.750.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 51.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 07

51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 07 . 01

140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.14 . 09 . 01

447.412.500,00 Kecamatan Dapurang 59.052.200,00 36.360.000,00 352.000.300,00 4.01 . 4.01.15

232.831.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.160.000,00 197.671.500,00 4.01 . 4.01.15 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

8.603.000,00 0,00 203.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

32.056.000,00 0,00 5.296.000,00 26.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07

7.872.000,00 0,00 7.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

6.040.000,00 0,00 6.040.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

2.395.500,00 0,00 2.395.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

86.729.000,00 0,00 86.729.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

64.096.000,00 0,00 64.096.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

102.072.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.052.200,00 0,00 43.020.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

59.052.200,00 59.052.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09

15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22

19.830.000,00 0,00 19.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.15 . 02 . 23

7.390.000,00 0,00 7.390.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24

8.685.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.200.000,00 7.485.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.15 . 06 . 02

1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.15 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 07

63.823.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 63.823.800,00 4.01 . 4.01.15 . 07

63.823.800,00 0,00 63.823.800,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.15 . 09 . 01

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

565.824.000,00 Kecamatan Duripoku 139.120.000,00 45.240.000,00 381.464.000,00 4.01 . 4.01.16

284.156.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.640.000,00 239.516.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

8.705.000,00 0,00 305.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 05

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

39.410.000,00 0,00 9.170.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07

7.500.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 09

8.008.000,00 0,00 8.008.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

91.136.500,00 0,00 91.136.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

104.747.000,00 0,00 104.747.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

162.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.120.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 03

39.120.000,00 39.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 23

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

10.247.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 600.000,00 9.647.500,00 4.01 . 4.01.16 . 06

2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.16 . 06 . 02

2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.16 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 07

69.300.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 69.300.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07

69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 07 . 01

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.16 . 09 . 01

1.492.469.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 401.025.000,00 283.560.000,00 807.884.500,00 4.01 . 4.01.29

464.576.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.160.000,00 408.416.500,00 4.01 . 4.01.29 . 01

5.804.400,00 0,00 1.004.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01

40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

9.395.000,00 0,00 995.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 05

24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 01 . 06

51.055.000,00 0,00 8.095.000,00 42.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07

29.822.500,00 0,00 29.822.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08

13.267.600,00 0,00 13.267.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

7.482.000,00 0,00 7.482.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 15

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

532.075.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 401.025.000,00 0,00 131.050.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02

125.385.000,00 110.385.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

19.630.000,00 0,00 19.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.29 . 02 . 23

112.100.000,00 51.900.000,00 60.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.29 . 02 . 47

208.740.000,00 208.740.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gudang4.01 . 4.01.29 . 02 . 49

14.165.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 14.165.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.29 . 06 . 02

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.29 . 06 . 04

3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.29 . 06 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.29 . 09 . 01

33.676.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 33.676.000,00 4.01 . 4.01.29 . 30

33.676.000,00 0,00 33.676.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 30 . 01

377.365.000,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 0,00 227.400.000,00 149.965.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31

30.135.000,00 0,00 30.135.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Logistik4.01 . 4.01.29 . 31 . 01

230.600.000,00 0,00 51.200.000,00 179.400.000,00 Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)4.01 . 4.01.29 . 31 . 02

116.630.000,00 0,00 68.630.000,00 48.000.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04

30.612.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 30.612.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33

30.612.000,00 0,00 30.612.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Berat Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 33 . 01

4.082.793.507,00 Pengawasan 55.670.300,00 73.800.000,00 3.953.323.207,00 4.02

529.602.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03

529.602.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03 . 20

230.742.000,00 0,00 230.742.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.01.03 . 20 . 02

48.860.000,00 0,00 48.860.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.01.03 . 20 . 06

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kerjasama Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan4.02 . 4.01.03 . 20 . 08

3.553.191.507,00 Inspektorat 55.670.300,00 73.800.000,00 3.423.721.207,00 4.02 . 4.02.01

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

908.709.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.000.000,00 836.709.125,00 4.02 . 4.02.01 . 01

5.430.750,00 0,00 630.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

72.162.400,00 0,00 72.162.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

8.910.000,00 0,00 510.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 05

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

55.933.575,00 0,00 9.133.575,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

14.218.600,00 0,00 14.218.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

587.391.000,00 0,00 587.391.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

87.382.800,00 0,00 87.382.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

90.170.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.670.300,00 0,00 34.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

55.670.300,00 55.670.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.02 . 4.02.01 . 02 . 23

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

149.140.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 149.140.800,00 4.02 . 4.02.01 . 05

24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)4.02 . 4.02.01 . 05 . 70

23.395.800,00 0,00 23.395.800,00 0,00 Bimbingan teknis Penyusunan Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 05 . 73

100.770.000,00 0,00 100.770.000,00 0,00 Bimtek Lapor & SP4N4.02 . 4.02.01 . 05 . 75

10.733.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.800.000,00 8.933.750,00 4.02 . 4.02.01 . 06

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 06 . 02

1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

2.188.932.532,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 2.188.932.532,00 4.02 . 4.02.01 . 20

649.500.552,00 0,00 649.500.552,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

137.234.250,00 0,00 137.234.250,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

50.154.800,00 0,00 50.154.800,00 0,00 Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05

94.868.100,00 0,00 94.868.100,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.344.400,00 0,00 300.344.400,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

106.308.550,00 0,00 106.308.550,00 0,00 Pemeriksaan Serentak Stock Opname4.02 . 4.02.01 . 20 . 10

145.986.750,00 0,00 145.986.750,00 0,00 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 11

346.415.150,00 0,00 346.415.150,00 0,00 Pemeriksaan Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 12

75.436.650,00 0,00 75.436.650,00 0,00 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14

30.900.150,00 0,00 30.900.150,00 0,00 Pemeriksaan Dana Kesehatan4.02 . 4.02.01 . 20 . 15

142.167.830,00 0,00 142.167.830,00 0,00 Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 20 . 16

109.615.350,00 0,00 109.615.350,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

165.505.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 165.505.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

165.505.000,00 0,00 165.505.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

5.515.775.400,00 Perencanaan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.743.384.700,00 4.03

20.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05

20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 14

20.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07

20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.07 . 21 . 09

14.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08

14.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08 . 21

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 14

15.524.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09

15.524.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09 . 21

15.524.500,00 0,00 15.524.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 14

15.215.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10

15.215.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21

15.215.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 14

18.300.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11

18.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11 . 21

18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 14

23.569.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13

23.569.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13 . 21

23.569.000,00 0,00 23.569.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 14

26.025.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15

26.025.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15 . 21

26.025.000,00 0,00 26.025.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 14

15.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16

15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 14

5.186.282.900,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.413.892.200,00 4.03 . 4.03.01

828.976.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 136.320.000,00 690.856.750,00 4.03 . 4.03.01 . 01

34.435.000,00 0,00 835.000,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

185.099.400,00 0,00 185.099.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

8.775.000,00 0,00 375.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 05

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

93.201.500,00 0,00 16.881.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

55.275.000,00 0,00 55.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

29.851.950,00 0,00 29.851.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

273.031.500,00 0,00 273.031.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

84.587.400,00 0,00 84.587.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 21

160.482.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.220.700,00 0,00 87.262.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

74.470.700,00 73.220.700,00 1.250.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.03 . 4.03.01 . 02 . 23

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

26.012.000,00 0,00 26.012.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

68.319.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 68.319.500,00 4.03 . 4.03.01 . 06

3.437.500,00 0,00 3.437.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

3.447.500,00 0,00 3.447.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 06 . 04

4.992.500,00 0,00 4.992.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 07

56.442.000,00 0,00 56.442.000,00 0,00 Penyusunan TEPRA dan RAD-PPK4.03 . 4.03.01 . 06 . 31

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.250.000,00 38.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09

40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.03 . 4.03.01 . 09 . 01

917.654.500,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 6.700.000,00 910.954.500,00 4.03 . 4.03.01 . 15

174.769.000,00 0,00 174.769.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

80.386.500,00 0,00 80.386.500,00 0,00 Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05

94.199.000,00 0,00 94.199.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultansi Kalitbangan4.03 . 4.03.01 . 15 . 09

300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 14

200.000.000,00 0,00 196.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Masterplan Pendidikan Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 15

68.605.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 18.000.000,00 50.605.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

18.605.000,00 0,00 605.000,00 18.000.000,00 Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 13

1.821.813.950,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 418.000.000,00 1.403.813.950,00 4.03 . 4.03.01 . 21

561.745.000,00 0,00 561.745.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01

188.770.500,00 0,00 75.020.500,00 113.750.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

356.567.450,00 0,00 355.317.450,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

92.468.500,00 0,00 35.718.500,00 56.750.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12

119.250.000,00 0,00 93.250.000,00 26.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

71.843.500,00 0,00 71.843.500,00 0,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 22

310.169.000,00 0,00 91.169.000,00 219.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 30

121.000.000,00 0,00 119.750.000,00 1.250.000,00 Workshop Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 35

515.536.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 7.750.000,00 507.786.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

138.745.000,00 0,00 138.745.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

78.641.000,00 0,00 70.891.000,00 7.750.000,00 Penyusunan System Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 13

298.150.000,00 0,00 298.150.000,00 0,00 Penyusunan dan Pengendalian Inflasi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 17

210.421.500,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 6.000.000,00 204.421.500,00 4.03 . 4.03.01 . 23

141.826.500,00 0,00 141.826.500,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

68.595.000,00 0,00 62.595.000,00 6.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 23 . 15

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

554.473.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 97.570.000,00 5.780.000,00 451.123.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

154.473.000,00 0,00 154.473.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 05

100.000.000,00 97.570.000,00 0,00 2.430.000,00 Pengadaan Foto Citra Satelit4.03 . 4.03.01 . 24 . 15

300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Pasangakayu4.03 . 4.03.01 . 24 . 16

116.859.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02

116.859.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02 . 21

58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.03 . 4.04.02 . 21 . 15

58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan4.03 . 4.04.02 . 21 . 21

9.023.693.125,00 Keuangan 1.680.690.275,00 1.672.140.000,00 5.670.862.850,00 4.04

204.164.200,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03

204.164.200,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03 . 17

204.164.200,00 0,00 204.164.200,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 17 . 02

1.315.210.550,00 Badan Pendapatan Daerah 261.200.000,00 165.720.000,00 888.290.550,00 4.04 . 4.04.01

846.852.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.720.000,00 681.132.950,00 4.04 . 4.04.01 . 01

10.124.375,00 0,00 524.375,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

14.935.310,00 0,00 535.310,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

73.700.180,00 0,00 15.980.180,00 57.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

18.162.150,00 0,00 18.162.150,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

57.184.535,00 0,00 57.184.535,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

35.409.500,00 0,00 35.409.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

469.900,00 0,00 469.900,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13

6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

291.147.000,00 0,00 291.147.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

322.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 261.200.000,00 0,00 61.700.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.01 . 02 . 23

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.398.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 13.398.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 07

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.01 . 09 . 01

92.059.100,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 92.059.100,00 4.04 . 4.04.01 . 18

92.059.100,00 0,00 92.059.100,00 0,00 Pencetakan Masal dan Pencetakan Baliho4.04 . 4.04.01 . 18 . 08

7.504.318.375,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.419.490.275,00 1.506.420.000,00 4.578.408.100,00 4.04 . 4.04.02

1.542.609.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.486.900,00 773.520.000,00 748.602.325,00 4.04 . 4.04.02 . 01

13.621.500,00 0,00 13.621.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

192.900.000,00 0,00 192.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02

193.722.500,00 0,00 522.500,00 193.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 05

7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06

583.890.150,00 0,00 51.570.150,00 532.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07

40.540.550,00 0,00 4.540.550,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08

14.692.775,00 0,00 14.692.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10

82.700.000,00 0,00 82.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11

20.486.900,00 20.486.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14

7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15

40.872.000,00 0,00 40.872.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17

291.409.450,00 0,00 291.409.450,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18

40.738.400,00 0,00 40.738.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 20

1.559.700.375,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.399.003.375,00 0,00 160.697.000,00 4.04 . 4.04.02 . 02

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 04

39.136.500,00 39.136.500,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 05

1.059.866.875,00 1.059.866.875,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09

43.018.000,00 0,00 43.018.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 23

41.630.000,00 0,00 41.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24

76.049.000,00 0,00 76.049.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02

616.726.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 288.500.000,00 328.226.250,00 4.04 . 4.04.02 . 06

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.02 . 06 . 07

3.326.000,00 0,00 2.326.000,00 1.000.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.04 . 4.04.02 . 06 . 09

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 11

130.738.650,00 0,00 22.738.650,00 108.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(Kabupaten)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 12

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 13

173.075.150,00 0,00 65.075.150,00 108.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)4.04 . 4.04.02 . 06 . 14

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 15

27.266.400,00 0,00 25.766.400,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan4.04 . 4.04.02 . 06 . 16

64.469.250,00 0,00 28.269.250,00 36.200.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti

Rugi (MPTGR)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 18

2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 23

30.002.900,00 0,00 28.502.900,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran4.04 . 4.04.02 . 06 . 28

21.811.900,00 0,00 21.811.900,00 0,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

BMD ( RKPBMD) dan Daftar Pengadaan BMD

4.04 . 4.04.02 . 06 . 35

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.02 . 06 . 36

75.000.000,00 0,00 49.700.000,00 25.300.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum4.04 . 4.04.02 . 06 . 37

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.02 . 09 . 01

3.445.282.525,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 432.550.000,00 3.012.732.525,00 4.04 . 4.04.02 . 17

336.654.225,00 0,00 129.654.225,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 06

67.129.000,00 0,00 67.129.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 07

323.909.400,00 0,00 116.909.400,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 08

67.696.750,00 0,00 67.696.750,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 09

110.522.500,00 0,00 110.522.500,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 10

72.929.000,00 0,00 72.929.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 14

156.764.400,00 0,00 156.764.400,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 20

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 21

250.531.250,00 0,00 250.531.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 22

95.305.900,00 0,00 95.305.900,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 24

50.517.500,00 0,00 50.517.500,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 26

118.322.600,00 0,00 118.322.600,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara4.04 . 4.04.02 . 17 . 44

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Bagi Pengurus Barang4.04 . 4.04.02 . 17 . 55

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 58

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis tentang Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 59

100.000.000,00 0,00 94.375.000,00 5.625.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran4.04 . 4.04.02 . 17 . 60

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Dana Bos4.04 . 4.04.02 . 17 . 61

185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual4.04 . 4.04.02 . 17 . 62

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa4.04 . 4.04.02 . 17 . 63

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan

Darurat

4.04 . 4.04.02 . 17 . 64

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Keuangan4.04 . 4.04.02 . 17 . 65

150.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 19

150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa4.04 . 4.04.02 . 19 . 04

6.663.128.144,00 Kepegawaian 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05

6.663.128.144,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05 . 4.05.01

882.187.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 160.320.000,00 718.367.200,00 4.05 . 4.05.01 . 01

48.834.000,00 0,00 834.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

170.300.000,00 3.500.000,00 166.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

15.272.500,00 0,00 872.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 05

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

87.901.500,00 0,00 11.581.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07

44.526.500,00 0,00 44.526.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

42.514.800,00 0,00 42.514.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

30.630.000,00 0,00 30.630.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

8.520.000,00 0,00 8.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

33.980.000,00 0,00 33.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

253.222.600,00 0,00 253.222.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

105.585.300,00 0,00 105.585.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 20

253.001.969,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.301.969,00 0,00 121.700.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

174.301.969,00 131.301.969,00 43.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.05 . 4.05.01 . 02 . 23

39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

287.832.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 286.032.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

139.841.000,00 0,00 138.941.000,00 900.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02

147.991.000,00 0,00 147.091.000,00 900.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)4.05 . 4.05.01 . 05 . 70

11.317.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.100.000,00 9.217.250,00 4.05 . 4.05.01 . 06

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.05 . 4.05.01 . 06 . 02

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.05 . 4.05.01 . 06 . 04

4.999.250,00 0,00 4.399.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 07

2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.05 . 4.05.01 . 06 . 09

40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.05 . 4.05.01 . 09 . 01

2.283.031.125,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 37.450.000,00 2.245.581.125,00 4.05 . 4.05.01 . 28

232.195.500,00 0,00 232.195.500,00 0,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 01

148.570.550,00 0,00 127.070.550,00 21.500.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 04

199.526.700,00 0,00 197.726.700,00 1.800.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 05

65.342.750,00 0,00 59.942.750,00 5.400.000,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional4.05 . 4.05.01 . 28 . 07

479.500.000,00 0,00 479.500.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.01 . 28 . 08

41.200.850,00 0,00 40.200.850,00 1.000.000,00 Penataan Administrasi Pensiun4.05 . 4.05.01 . 28 . 11

60.291.000,00 0,00 59.541.000,00 750.000,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 12

86.150.000,00 0,00 80.650.000,00 5.500.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir4.05 . 4.05.01 . 28 . 18

2.592.500,00 0,00 1.992.500,00 600.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 19

77.709.000,00 0,00 77.709.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 21

732.088.850,00 0,00 732.088.850,00 0,00 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 24

102.339.225,00 0,00 101.439.225,00 900.000,00 Pemberi Penghargaan PNS Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 25

55.524.200,00 0,00 55.524.200,00 0,00 Penataan Administrasi Indentitas Pegawai dan Keluarga (Karpeg, Taspen, Karis dan

Karsu)

4.05 . 4.05.01 . 28 . 26

2.905.758.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 1.800.000,00 2.903.958.600,00 4.05 . 4.05.01 . 29

896.020.600,00 0,00 896.020.600,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM4.05 . 4.05.01 . 29 . 01

107.332.000,00 0,00 105.532.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02

1.902.406.000,00 0,00 1.902.406.000,00 0,00 Diklat Prajabatan Gol II dan III Pelatihan Dasar Calon Pegawai4.05 . 4.05.01 . 29 . 03

472.668.566.183,00 279.745.901.155,00 173.728.817.352,00 19.193.847.676,00 JUMLAH

Pasangkayu, 28 December 2018

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN