Upload
dinhngoc
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET
(1) (2) (4)
1 Meningkatnya daya saing pariwisata 600.000.000Rp
100.000.000Rp
100.000.000Rp
1 lokasi
2 6 event
1 kali festival, 20 klp
sanggar seni, 4 kali
penjemputan tamu
daerah
1 museum
Program Keterangan
1 Program Pengembangan Nilai Budaya Dana Alokasi Umum
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dana Alokasi Umum Rp 88.162.000
Tersedianya Destinasi Wisata Yang Layak Kunjung
Anggaran
Rp 45.987.000
Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk
melestarikan kebudayaan
Jumlah Event Budaya Pariwisata Yang Diikuti
Jumlah Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah
Jumlah Museum Daerah Yang Dikelola dan Dikembangkan Dengan
Baik
Peningkatan PAD Hotel Sinjai
Peningkatan PAD Gedung Pertemuan
Peningkatan PAD Kolam Renang
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
INDIKATOR KINERJA
(3)
3 Program Peningkatan Sarana Destinasi
Pariwisata
Dana Alokasi Umum
4 Program Kesejarahan,Kepurbakalaan dan
Permusiuman
Dana Alokasi Umum
5 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dana Alokasi Umum
Bupati Sinjai,
H. SABIRIN YAHYA,S.Sos
Kabupaten Sinjai,
FIRDAUS,S.Sos
Sinjai, 1 Februari 2017
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Rp 53.750.000
Rp 79.824.000
Rp 1.957.891.500
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN \ PROGRAM & ANGGARAN INDIKATOR PROGRAM
1 1 2 3 6 7
% TW 1 (B03) : 27 %
TW 2 (B06) : 26 %
TW 3 (B09) : 28 %
TW 4 (B12) : 19 %
% TW 1 (B03) : 89 %
TW 2 (B06) : 6 %
TW 3 (B09) : 3 %TW 4 (B12) : 2 %
orang TW 1 (B03) :47 % TW 1 (B03) :47 %
TW 2 (B06) : 53 %
TW 3 (B09) : -TW 4 (B12) : -
Dok TW 1 (B03) : 36 %
TW 2 (B06) : 17 %
TW 3 (B09) : 18 %
TW 4 (B12) : 29 %
TW 3 (B09) : -TW 4 (B12) : -
Jumlah jenis dokumen
operasional
pencapaian kinerja
PIHAK PERTAMA
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Rp
23.980.000 ,00
Prosentase Jumlah SDM
Aparatur yang mendapatkan
peningkatan kapasitas
Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Rp
59.178.000,00
Prosentase Penyusunan
Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAANPIHAK KEDUA
FIRDAUS,S.Sos
TW 2 (B06) : 17 %
TW 3 (B09) : 18 %
TW 4 (B12) : 29 %
SEKRETARIS
FIRDAUS,S.Sos
TW 1 (B03) : 36 %
PERJANJIAN KINERJAESELON III : SEKRETARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
TW 1 (B03) : 27 %
TW 2 (B06) :26%
TW 3 (B09) : 28 %
TW 1 (B03) : 89 %
TW 2 (B06) : 6 %
TW 3 (B09) : 3 %
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
8
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp
359.865.000,00
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur yang
terpenuhi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran RP 400.797.711,00
Terwujudnya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
Meningkatnya daya saing
pariwisata
TW 4 (B12) : 2 %
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
Persentase
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
TW 2 (B06) : 53 %
TW 4 (B12) : 19 %
Sinjai, 27 Februari 2017
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUANKRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)PROGRAM & ANGGARAN INDIKATOR PROGRAM
1 1 2 3 6 7
TW 1 (B03) :- TW 1 (B03) :
TW 2 (B06) :- TW 2 (B06) :
TW 3 (B09) :- TW 3 (B09) :-
TW 4 (B12) :100%
buah TW 1 (B03) :26%
TW 2 (B06) :54%
TW 3 (B09) 20%
TW 4 (B12) :- TW 4 (B12) :-
kali TW 1 (B03) :36%
TW 2 (B06) :37%
TW 3 (B09) :24%
TW 4 (B12) :3%
museum TW 1 (B03) : 21 %
TW 2 (B06) : 48 %
TW 3 (B09) : 16 %
TW 4 (B12) : 15 %
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK KEDUA
FIRADUS,S.Sos
2 Festival
Budaya /
pesta adat
jumlah even budaya yang
dilaksanakan
TW 3 (B09) 20%
Program Pengelolaan keragaman
budaya Rp 132.530.000,00
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Dra. ZAKIYAH
TW 1 (B03) :36%
TW 2 (B06) :37%
PIHAK PERTAMA
TW 3 (B09) :24%
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Rp 83.162.000,00
Jumlah situs dan bangunan
cagar budaya terdaftar yang
akan dilestarikan
Jumlah festival dan
pagelaran seni yang
dilaksanakan
TW 4 (B12) :3%
Sinjia, 27 Februari 2017
TW 4 (B12) :100%
TW 1 (B03) :26%
TW 2 (B06) :54%
PERJANJIAN KINERJAESELON III : BIDANG KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
8
Terwujudnya kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan kebudayaan
Program Pengembangan Nilai
Budaya Rp 45.987.000,00
Program Kesejarahan,
Kepurbakalaan dan Permuseuman
Rp 79.824.000,00
Jumlah Peninggalan sejarah
purbakala yang dikelola
TW 1 (B03) : 21 %
TW 2 (B06) : 48 %
TW 3 (B09) : 16 %
TW 4 (B12) : 15 %
Cakupan situs dan
cakupan kekayaan
kebudayaan lainnya
yang terlaksana
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUANKRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)PROGRAM & ANGGARAN INDIKATOR PROGRAM
1 1 2 3 6 7
orang TW 1 (B03) : 10 %
TW 2 (B06) : 74 %
TW 3 (B09) : 9 %
TW 4 (B12) : 7 %
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
NAJAMUDDIN NUR, S.Sos
PERJANJIAN KINERJAESELON III : BIDANG KEPARIWISATAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
Sinjai, 27 Februari 2017
Meningkatnya daya saing
pariwisata
jumlah kunjungan
wisatawan nusantara
dan mancanegara
PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
FIRDAUS,S.Sos
PIHAK PERTAMA
8
TW 1 (B03) : 10 %
TW 2 (B06) : 74 %
TW 3 (B09) : 9 %
TW 4 (B12) : 7 %
Prosentase destinasi wisata
yang berfungsi sebagai obyek
wisata
Program Peningkatan sarana
Destinasi Pariwisata Rp
1.962.891.500,00
SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUANKRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)PROGRAM & ANGGARAN INDIKATOR PROGRAM
1 1 2 3 6 7
Kegiatan TW 1 (B03) : 78%
TW 2 (B06) : 22 % TW 2 (B06) : 22 %
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
FIRDAUS,S.Sos ANDI MANDASINI, S.IP,M.SE
SINJAI, 27 FEBRUARI 2017
PERJANJIAN KINERJAESELON III : BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2017
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)8
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAANKEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
jumlah kunjungan
wisatawan nusantara
dan mancanegara
Meningkatnya daya saing
pariwisata
TW 1 (B03) : 78% Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Rp
53.750.000,00
Terwujudnya Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
12 Dok TW 1 (B03) : 25% ( 3 Dok) TW 1 (B03) : 25% ( 3 Dok)
TW 2 (B06) : 25% (3 Dok) TW 2 (B06) : 25% (3 Dok)
TW 3 (B09) : 25% ( 3 Dok) TW 3 (B09) : 25% ( 3 Dok)
TW 4 (B12) : 25% (3 Dok) TW 4 (B12) : 25% (3 Dok)
1 Dok TW 1 (B03) : 100% TW 1 (B03) : 100%
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
1 Dok TW 1 (B03) : - TW 1 (B03) : -
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : 100% TW 4 (B12) : 100%
6 Dok TW 1 (B03) : 16% (1 Dok) TW 1 (B03) : 16% (1 Dok)
TW 2 (B06) : 16% (1 Dok) TW 2 (B06) : 16% (1 Dok)
TW 3 (B09) : 34% (2 Dok) TW 3 (B09) : 34% (2 Dok)
TW 4 (B12) : 34% (2 Dok) TW 4 (B12) : 34% (2 Dok)
Penyusunan Laporan
capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD Rp.10.168.000,00
Jumlah Dokumen
Yang disusun
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Rp
6.810.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD Rp
42.200.000
Jumlah Dokumen
Yang disusun
Jumlah Dokumen
Laporan Akhir Tahun
SKPD
PERJANJIAN KINERJAESELON IV : SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2017
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Jumlah jenis
dokumen
operasional
pencapaian kinerja
Pengelolaan Keuangan
SKPD Rp 67.613.000
Jumlah Laporan
Keuangan Yang
Disusun
KEPALA SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
RACHMAHYANTI SYAM SE,M.Si
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA
SEKRETARIS
FIRDAUS,S.Sos
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 % membuat rencana kebutuhan
jasa komunikasi, air dan listrik,
melakukan pembayaran rutin
air, listrik dan telepon setiap
bulannya.TW 2 (B06) : 25 % TW 2 (B06) : 25 %
melakukan rutin pembayaran
air, listrik dan telepon setiap
bulannya.
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
melakukan pembayaran air,
listrik dan telepon setiap
bulannya.TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %
melakukan pembayaran air,
listrik dan telepon setiap
bulannya.
4 unit TW 1 (B03) : 25 % (1 Unit) TW 1 (B03) : 25 % (1 Unit)
mengindentifikasi kebutuhan
surat-surat kelengkapan
kendaraan dinas, melakukan
pembayaran apabila ada surat
izin kendaraan dinas yang
sudah jatuh tempo.
TW 2 (B06) : 25% (1 Unit) TW 2 (B06) : 25% (1 Unit)mengindentifikasi kebutuhan
surat-surat kelengkapan
kendaraan dinas, melakukan
pembayaran apabila ada surat
izin kendaraan dinas yang
sudah jatuh tempo.TW 3 (B09) : 25% (1 Unit) TW 3 (B09) : 25% (1 Unit)
ESELON IV : SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANTAHUN ANGGARAN 2017
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Persentase
peningkatan
sarana dan
prasarana
PERJANJIAN KINERJA
Jumlah waktu
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp
1.550.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik Rp.
119.400.000
Jumlah Kelengkapan
Surat-surat kendaraan
dinas/operasional
12 bulan/
3 Jenis
mengindentifikasi kebutuhan
surat-surat kelengkapan
kendaraan dinas, melakukan
pembayaran apabila ada surat
izin kendaraan dinas yang
sudah jatuh tempo.
TW 4 (B09) : 25% (1 Unit) TW 4 (B09) : 25% (1 Unit)mengindentifikasi kebutuhan
surat-surat kelengkapan
kendaraan dinas, melakukan
pembayaran apabila ada surat
izin kendaraan dinas yang
sudah jatuh tempo.
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
mempersiapkan jumlah
tenaga kebersihan yang dapat
bekerja secara maksimal,
memastikan kebersihan
kantor setiap harinya.
TW 2 (B06) : 25 % TW 2 (B06) : 25 %
mempersiapkan jumlah
tenaga kebersihan yang dapat
bekerja secara maksimal,
memastikan kebersihan
kantor setiap harinya.
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %mempersiapkan jumlah
tenaga kebersihan yang dapat
bekerja secara maksimal,
memastikan kebersihan
kantor setiap harinya.
TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Rp.
5.295.000,00
Jumlah waktu
penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 bulan/
1 Gedung
mempersiapkan jumlah
tenaga kebersihan yang dapat
bekerja secara maksimal,
memastikan kebersihan
kantor setiap harinya.
12 bulan TW 1 (B03) : 100 % TW 1 (B03) : 100 % identifikasi keperluan
komponen listrik/penerangan
bangunan selama tahun
berjalan, menyediakan
keperluan sarana dan
prasarana komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor, memastikan
kebutuhan penerangan kantor
tersedia dengan baik dan
dapat digunakan.
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -memastikan kebutuhan
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan
tersedia dengan baik.
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -memastikan kebutuhan
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan
tersedia dengan baik.
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -memastikan kebutuhan
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan
tersedia dengan baik.
Terpenuhinya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Rp.
5.295.000,00
Jumlah waktu
penyediaan jasa
kebersihan kantor
12 bulan/
1 Gedung
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor Rp 1.695.000,00
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 % menentukan bahan bacaan
yang akan disediakan selama
satu tahun, menyiapkan
bahan bacaan setiap harinya.
TW 2 (B06) : 25 % TW 2 (B06) : 25 %menentukan bahan bacaan
yang akan disediakan selama
satu tahun, menyiapkan
bahan bacaan setiap harinya.
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
menentukan bahan bacaan
yang akan disediakan selama
satu tahun, menyiapkan
bahan bacaan setiap harinya.
TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %menentukan bahan bacaan
yang akan disediakan selama
satu tahun, menyiapkan
bahan bacaan setiap harinya.
12 bulan TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 % Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, menyiapkan
semua sumber daya serta
kebutuhan administrasi
perkantoran.
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%menyiapkan semua sumber
daya, keperluan kantor serta
kebutuhan administrasi
perkantoran.
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
menyiapkan semua sumber
daya, keperluan kantor serta
kebutuhan administrasi
perkantoran. TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %
12
Bulan/2
Media
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan Rp 1.200.000
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia
Pelayanan Administrasi
Kesekretariatan
Rp 124.474.000
Terlaksananya
pelayanan jasa
administrasi
perkantoran
menyiapkan semua sumber
daya, keperluan kantor serta
kebutuhan administrasi
perkantoran.
12 bulan TW 1 (B03) : 25% TW 1 (B03) : 25%
mengindentifikasi banyaknya
kebutuhan pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi baik
dalam dan luar daerah,
menyiapkan kebutuhan
konsultasi dan koordinasi, baik TW 2 (B06) : 25 % TW 2 (B06) : 25 %menyiapkan kebutuhan untuk
pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi, baik dalam
maupun luar daerah.TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
menyiapkan kebutuhan untuk
pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi, baik dalam
maupun luar daerah.TW 4 (B12) : 25% TW 4 (B12) : 25%
menyiapkan kebutuhan untuk
pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi, baik dalam
maupun luar daerah.
TW 1 (B03) : 100 % TW 1 (B03) : 100 %
menyiapkan kebutuhan akan
kendaraan dinas untuk
kelancaran operasional setiap
hari.
TW 2 (B06) : TW 2 (B06) :
TW 3 (B09) : TW 3 (B09) : TW 4 (B12) : TW 4 (B12) :
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Rp.
300.000.000
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Persentase
peningkatan
sarana dan
prasarana
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah Rp 79.570.711
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam dan
luar daerah
Jumlah Pengadaan
kendaraan dinas /
operasional yang
diadakan
1 Unit
2 Unit TW 1 (B03) : 100 % Jumlah Pengadaan
Mebeluer
TW 1 (B03) : 100 %
identifikasi keperluan kursi
dan meja kantor yang layak
pakai, mengadakan keperluan
kursi dan meja kantor.
TW 2 (B06) : TW 2 (B06) : TW 3 (B09) : TW 3 (B09) : TW 4 (B12) : TW 4 (B12) :
TW 1 (B03) : 50 % TW 1 (B03) : 50 %
menentukan prioritas
bangunan yang akan
dipelihara, meyiapkan
kebutuhan yang diperlukan.
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -memastikan bangunan kantor
terpelihara dengan baik.
TW 3 (B09) : 50% TW 3 (B09) : 50%memastikan bangunan kantor
terpelihara dengan baik.
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -memastikan bangunan kantor
terpelihara dengan baik.
TW 1 (B03) : 20 % TW 1 (B03) : 20 %
menginventarisir semua
kendaraan dinas yang layak
pakai, melakukan pengecekan
fisik pada setiap kendaraan
dinas/operasional,
memastikan semua
kendaraan layak pakai.
TW 2 (B06) : 30 % TW 2 (B06) : 30 %
Pengadaan Mebeleur Rp
6.250.000,00
12 bulan /
1 gedung
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Rp 6.145.000,00
Tersedianya gedung
kantor dalam kondisi
baik
5 Unit Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional Rp
24.820.000
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
melakukan pengecekan fisik
pada setiap kendaraan
dinas/operasional,
memastikan semua
kendaraan layak pakai,
memenuhi kebutuhan
kendaraan dinas
TW 3 (B09) : 20 % TW 3 (B09) : 20 %melakukan pengecekan fisik
pada setiap kendaraan
dinas/operasional,
memastikan semua
kendaraan layak pakai,
memenuhi kebutuhan
kendaraan dinas.
TW 4 (B12) : 30 % TW 4 (B12) : 30 %melakukan pengecekan fisik
pada setiap kendaraan
dinas/operasional,
memastikan semua
kendaraan layak pakai,
memenuhi kebutuhan
kendaraan dinas
6 Unit TW 1 (B03) : 20 % TW 1 (B03) : 20 % identifikasi kebutuhan
perlengkapan gedung kantor,
menyiapkan kebutuhan
perlengkapan gedung kantor,
memastikan semua
perlengkapan gedung kantor
berfungsi dengan baik.
TW 2 (B06) : 73 % TW 2 (B06) : 73 %menyiapkan kebutuhan
pelengkapan gedung,
memastikan semua
perlengkapan gedung kantor
berfungsi dengan baik.
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/
Berkala perlengkapan
gedung kantor Rp
14.500.00,00
5 Unit Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional Rp
24.820.000
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
TW 3 (B09) : 7% TW 3 (B09) : 7%menyiapkan kebutuhan
pelengkapan gedung,
memastikan semua
perlengkapan gedung kantor
berfungsi dengan baik.
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
menyiapkan kebutuhan
pelengkapan gedung,
memastikan semua
perlengkapan gedung kantor
berfungsi dengan baik.
10 Unit TW 1 (B03) : 54 % TW 1 (B03) : 54 % identifikasi peralatan yang
akan di pelihara, menentukan
prioritas peralatan yang akan
di pelihara, melakukan
perbaikan dan pemeliharaan
terhadap peralatan yang akan
digunakan, memastikan
semua peralatan dapat
digunakan dengan baik.
TW 2 (B06) : 23% TW 2 (B06) : 23%
TW 3 (B09) : 23% TW 3 (B09) : 23%
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
Pemeliharaan Rutin/
Berkala peralatan gedung
kantor Rp. 8.150.000,00
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/
Berkala perlengkapan
gedung kantor Rp
14.500.00,00
4 Orang TW 1 (B03) : 47% TW 1 (B03) : 47% merencanakan bimbingan
teknis yang akan diikuti,
menyiapkan aparatur yang
akan mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan sesuai ketersedian
anggaran.
TW 2 (B06) : 23 % TW 2 (B06) : 23 %menyiapkan aparatur yang
akan mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -menyiapkan aparatur yang
akan mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -menyiapkan aparatur yang
akan mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Bimbingan Teknis
Implementasi peraturan
perundang-undangan Rp
23.980.000,00
Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK PERTAMA
HJ.INARIYANI A.GANI S.SOS.MM
KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANSEKRETARIS
FIRDAUS,S.Sos
PIHAK KEDUA
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 26% (39
buah)
TW 1 (B03) : 26% (39 buah)
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, menyusun
rencana kegiatan, melakukan
pelayanan informasi museum
daerah, melakukan penataan
layout/tampilan koleksi
museum daerah.
TW 2 (B06) : 26% (39 buah) TW 2 (B06) : 26% (39 buah)
melakukan rapat monitoring
pelaksanaan kegiatan,
melakukan pelayanan
informasi museum daerah,
membuat narasi koleksi
museum daerah.
TW 3 (B09) : 26% (39 Buah) TW 3 (B09) : 26% (39 Buah)
melakukan pelayanan
informasi museum daerah,
melakukan pemeliharaan
koleksi museum dan
bangunan.TW 4 (B12) : 22% (36 Buah) TW 4 (B12) : 22% (36 Buah)
melakukan pelayanan
informasi museum daerah,
melakukan rapat monitoring
dan menyusun laporan
kegiatan.
153 buah
( cagar
budaya
72 buah,
situs 66
buah,
peralatan
kesenian
15 buah)
Terwujudnya
kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan
kebudayaan
Cakupan situs dan
kekayaan budaya
lainnya yang
dilestarikan
Pengelolaan dan
Pelestarian Koleksi Benda-
Benda Bernilai
Kebudayaan Rp.
34.907.000,00
Jumlah Perlindungan,
Pengelolaan dan
Pengembangan
Warisan Budaya
PERJANJIAN KINERJAESELON IV : SEKSI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM
TAHUN ANGGARAN 2017
TW 1 (B03) : 20 % (1 Cagar
Budaya)Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, menyusun
rencana kegiatan,menentukan
daerah kegiatan, survei
lokasi, mengumpulkan data
cagar budaya yang ada di
Sinjai, mengolah data cagar TW 2 (B06) : 20% (1 Cagar
mengumpulkan data cagar
budaya yang ada di Sinjai,
mengolah data cagar budaya,
penilaian berkas registrasi
cagar budaya.
TW 3 (B09) : 20% (1 Cagar
Budaya)
TW 3 (B09) : 20% (1 Cagar
Budaya)mengumpulkan data cagar
budaya yang ada di Sinjai,
mengolah data cagar budaya,
penilaian berkas registrasi
cagar budaya.TW 4 (B12) : 40% (2 Cagar
Budaya)
mengumpulkan data cagar
budaya yang ada di Sinjai,
mengolah data cagar budaya,
penilaian berkas registrasi
cagar budaya, membuat
laporan kegiatan.
5 Cagar
Budaya
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM
TW 1 (B03) : 20 % (1 Cagar
Budaya)
TW 2 (B06) : 20% (1 Cagar
Budaya)
TW 4 (B12) : 40% (2 Cagar
Budaya)
Registrasi Cagar Budaya
Rp 44.917.000,00
Jumlah cagar budaya
yang mendapatkan
penetapan
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
PIHAK KEDUA
Dra. ZAKIYAH ABD. RASYID, S.Sos
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, mengadakan
rapat internal pembagian
tugas, menyusun rencana
kegiatan/operasional,
pemeliharaan obyek wisata
kolam renang (pemeliharaan /
perbaikan tegel), melakukan
perbaikan mesin sirkulasi
kolam.
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 3 (tiga)
obyek wisata ( obyek wisata
batu pake gojeng, kolam
renang, dan benteng
Balangnipa), menyusun data
dan klasifikasi obyek wisata,
menyusun data dan peluang
investasi obyek wisata di Kab.
Sinjai.
ESELON IV : SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTUKRUR DAN EKOSISTEM WISATA
TAHUN ANGGARAN 2017
PERJANJIAN KINERJA
12 Bulan/
54 obyek
wisata
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
Pemeliharaan dan
Monitoring obyek wisata
Rp 101.540.500,00
Jumlah Pengelolaan
dan Pemeliharaan
Monitoring Obyek
Wisata
TW 3 (B09) : 25% TW 3 (B09) : 25%
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 2 (dua)
obyek wisata ( obyek wisata
air terjun tujuh tingkat, dan air
terjun batu barae),
penyusunan laporan daya
tarik obyek wisata yang
dikunjungi, penyusunan
laporan rencana strategi
pengembangan obyek yang
dikunjungi.
TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 3 (tiga)
obyek wisata ( obyek wisata
pantai karampuang, pulau lare-
rea, dan obyek wisata
mangrove tongke-tongke),
penyusunan laporan daya
tarik obyek yang dikunjungi,
penyusunan laporan rencana
strategi pengembangan obyek
yang dikunjungi.
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
Tw I : 25 % Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, mengadakan
rapat internal pembagian
tugas, menyusun rencana
kegiatan/operasionalTW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%
Melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan TW 3 : 25 % TW 3 : 25 %
12 Bulan/
54 obyek
wisata
Pengelolaan Gedung
Pertemuan Rp.
96.400.000
Terlaksananya
pengelolaan gedung
pertemuan
Melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan
Tw 4 : 25 % Tw 4 : 25 %
Melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
Tw I : 25 % Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, mengadakan
rapat internal pembagian
tugas, menyusun rencana
kegiatan/operasional,
pemeliharaan obyek wisata
kolam renang (pemeliharaan /
perbaikan tegel), melakukan
perbaikan mesin sirkulasi
kolam.
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 3 (tiga)
obyek wisata ( obyek wisata
batu pake gojeng, kolam
renang, dan benteng
Balangnipa), menyusun data
dan klasifikasi obyek wisata,
menyusun data dan peluang
investasi obyek wisata di Kab.
Sinjai.
12 Bulan/
54 obyek
wisata
Terlaksananya
pengelolaan gedung
pertemuan
12 Bulan Pengeloaan kolam renang
Rp 105.235.000
Terlaksananya
pelaksanaan kolam
renang
TW 3 : 25 % TW 3 : 25 %
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 2 (dua)
obyek wisata ( obyek wisata
air terjun tujuh tingkat, dan air
terjun batu barae),
penyusunan laporan daya
tarik obyek wisata yang
dikunjungi, penyusunan
laporan rencana strategi
pengembangan obyek yang
dikunjungi.
Tw 4 : 25 % Tw 4 : 25 %
Pengelolaan, Pemeliharaan
dan Monitoring di 3 (tiga)
obyek wisata ( obyek wisata
pantai karampuang, pulau lare-
rea, dan obyek wisata
mangrove tongke-tongke),
penyusunan laporan daya
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
DAN INDUSTRI PARIWISATA
NAJAMUDDIN NUR,SE Drs. H. MUH TAHIR
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
DAN EKOSISTEM WISATA
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK KEDUA
12 Bulan Terlaksananya
pelaksanaan kolam
renang
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : - TW 1 (B03) : -
Membuat SK Panitia kegiatan
Pelestarian dan Akulturasi
adat budaya daerah
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) :100% (2 Buah) TW 4 (B12) :100% (2 Buah)
Melaksanakan fasilitasi
kegiatan pesta adat yang
diinisiasi oleh masyarakat
2 Event
PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV : SEKSI PEMBINAAN DAN PELESTARIAN KESENIAN, SEJARAH DAN TRADISI
TAHUN ANGGARAN 2017
Terwujudnya
kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan
kebudayaan
Cakupan situs dan
kekayaan budaya
lainnya yang
dilestarikan
Pelestarian dan Akulturasi
Adat Budaya Daerah Rp.
45,987,000
Jumlah Pelestarian
adat budaya yang
dilaksanakan
TW 1 (B03) : 20% (1Event) TW 1 (B03) : 20% (1Event)
Membuat SK Panitia kegiatan
Partisipasi pada event seni
budaya
TW 2 (B06) : 60% (3 Event) TW 2 (B06) : 60% (3 Event)
Mengikuti satu event seni
budaya di Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan
TW 3 (B09) : 20% (1 Event) TW 3 (B09) : 20% (1 Event)
Mengikuti tiga event seni
budaya di Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan
TW 4 (B12) : TW 4 (B12) :
Mengikuti satu event seni
budaya di Tingkat Provinsi
5 Event
Terwujudnya
kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan
kebudayaan
Cakupan situs dan
kekayaan budaya
lainnya yang
dilestarikan
Jumlah
Festival/Lomba/Kegiat
an Kebudayaan
Lainnya yang
terlaksana
Partisipasi Pada Event
Seni dan Budaya Rp
83.162.000,00
TW 1 (B03) : 27% (3 Kali) TW 1 (B03) : 27% (3 Kali)Membuat SK panitia
pelaksana kegiatan
pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah,
melaksanakan satu kali
kegiatan festival kesenian
daerah , melaksanakan 1 kali
penjemputan tamu daerah
TW 2 (B06) : 27% (3 Kali) TW 2 (B06) : 27% (3 Kali)
Melaksanakan satu kali
penjemputan tamu daerah
TW 3 (B09) : 27% (3 Kali) TW 3 (B09) : 27% (3 Kali)
Melaksanakan 3 kali
penjemputan tamu daerah,
melaksanakan 1 kali kegiatan
festival kesenian
TW 4 (B12) : 19% (2 Kali) TW 4 (B12) : 19% (2 Kali)
Melaksanakan 2 kali
penjemputan tamu daerah
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
KESENIAN, SEJARAH DAN TRADISI
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
PIHAK KEDUA
Dra. ZAKIYAH
2 Kali
Festival, 9
Kali
Penjemp
utan
Sinjai, 27 Februari 2017
Pengembangan Kesenian
dan Kebudayaan Daerah
93.192.000
Jumlah Fasilitas
pengelaran, Festival
dan Penjemputan
tamu daerah
PIHAK PERTAMA
ANDI JUMIARTI NUR AMRAM,S.Sos
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 50 % TW 1 (B03) : 50 %
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, penyusunan
rencana/jadwal kegiatan,
pungumpulan bahan untuk
penerbitan majalah,
pencetakan majalah,
penyusunan laporan kegiatan.
TW 2 (B06) : 50 % TW 2 (B06) : 50 %
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
2 EventMeningkatnya
daya saing
pariwisatai
Jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
Event Gojeng Funfest
2017 Rp. 24,020,000
Jumlah Promosi
Wisata Taman
Purbakala BatuPake
gojeng 2017
ESELON IV : SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PERJANJIAN KINERJA
TW 1 (B03) : 100 % TW 1 (B03) : 100 %
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, penyusunan
rencana/jadwal kegiatan,
penyusunan tata
cara/persyaratan lomba.
TW 2 (B06) : - TW 2 (B06) : -
pelaksanaan lomba fotografer,
penilaian foto, pengumuman
pemenang lomba, pemberian
hadiah bagi pemenang,
penyusunan laporan kegiatan.
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
Lomba Foto Pariwisata
Rp. 29,730,000
Jumlah peserta lomba
fotografer
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
ANDI MANDASINI,S.IP,M.SE ROSMAWATI
Sinjai, 27 Februari 2017
50 orang
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 30 % TW 1 (B03) : 30 %
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, mengadakan
rapat internal pembagian
tugas, menyusun rencana
kegiatan/operasional,
menyusun target capaian
hunian hotel, menyusun
laporan fisik dan keuangan.
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%melakukan rapat monitoring
dan evaluasi, melakukan
identifikasi masalah,
menyusun laporan kebutuhan
dan realisasi keuangan,
membuat laporan jumlah
pengunjung/tingkat hunian
hotel, menyusun laporan
pendapatan dan pajak.
TW 3 (B09) : 24% TW 3 (B09) : 24%
melakukan rapat monitoring
dan evaluasi, melakukan
identifikasi masalah dan
kebutuhan, membuat laporan
jumlah pengunjung/tingkat
hunian hotel, menyusun
laporan pendapatan dan
pajak.
TW 4 (B12) : 21% TW 4 (B12) : 21%
Jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
ESELON IV : SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2017
PERJANJIAN KINERJA
12 Bulan/
1.285
Orang
Pengelolaan Hotel Sinjai
Rp 324,190,000.00
Meningkatnya tingkat
hunian hotel Sinjai
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
Membuat SK Panitia kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan,
Menyiapkan bahan kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan
(data hotel dan rumah
makan), Melaksanakan
kegiatan pengawasan dan
pembinaan usaha jasa
kepariwisataan, Membuat
Laporan Kegiatan pengawasan
dan pembinaan usaha jasa
kepariwisataan.
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%
Melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan,
Membuat laporan Kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan.
jumlah kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
22 Hotel,
33 RM, 20
Salon, 25
Cafe, 5
Rumah
Bernyanyi
, 15 TDUP
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Pengawasan dan
pembinaan usaha jasa
kepariwisataan Rp
62.896.000,00
Jumlah Usaha Jasa
Kepariwisataan yang
di awasi dan memiliki
tanda daftar usaha
pariwisata
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
Melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan,
Membuat laporan Kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan.
TW 4 (B12) : 25 % ]=
Melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan,
Membuat laporan Kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan,
Melakukan evaluasi kegiatan
pengawasan dan pembinaan
usaha jasa kepariwisataan
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN EKONOMI KREATIF
ASNANI KRIDAWANTI HALIM, S.Sos., M.Adm.SDA
Sinjai, 27 Februari 2017
22 Hotel,
33 RM, 20
Salon, 25
Cafe, 5
Rumah
Bernyanyi
, 15 TDUP
PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
DAN INDUSTRI PARIWISATA
NAJAMUDDIN NUR, S.Sos
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Pengawasan dan
pembinaan usaha jasa
kepariwisataan Rp
62.896.000,00
Jumlah Usaha Jasa
Kepariwisataan yang
di awasi dan memiliki
tanda daftar usaha
pariwisata
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)KEGIATAN & ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
TW 1 (B03) : 25 % TW 1 (B03) : 25 %
Pembentukan Tim, membuat
SK kegiatan, menyusun
rencana kegiatan,menentukan
daerah kegiatan, koordinasi
dengan pemerintah setempat,
melaksanakan pembinaan
sanggar seni, membuat
laporan hasil kegiatan.
TW 2 (B06) : 25 % TW 2 (B06) : 25 %
melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan
yang telah dan akan
dilaksanakan, melaksanakan
pembinaan sanggar seni,
membuat laporan hasil
kegiatan.
TW 3 (B09) : 25 % TW 3 (B09) : 25 %
melaksanakan pembinaan
sanggar seni, membuat
laporan hasil kegiatan.
TW 4 (B12) : 25 % TW 4 (B12) : 25 %
melaksanakan pembinaan
sanggar seni, membuat
laporan hasil kegiatan.
PERJANJIAN KINERJA
Jumlah Sanggar
seni/seniman yang
mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
Pembinaan dan
Pengawasan Sanggar
Seni/kelompok Kesenian
Daerah Rp 17.212.000,00
20
Kelompok
/ org
Cakupan situs dan
kekayaan budaya
lainnya yang
dilestarikan
Terwujudnya
kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan
kebudayaan
ESELON IV : SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN TENAGA KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
50 Orang TW 1 (B03) : - TW 1 (B03) : -
TW 2 (B06) :100% TW 2 (B06) :100%
TW 3 (B09) : - TW 3 (B09) : -
TW 4 (B12) : - TW 4 (B12) : -
KEPALA BIDANG
Dra. ZAKIYAH
Workshop Kesenian
Tradisional Rp
22.126.000,00
Sinjai, 27 Februari 2017
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN
TENAGA KEBUDAYAAN
MUSTIKAWATI, S. Sos
Jumlah Peserta
Workshop Kesenian
PIHAK KEDUA
SASARANINDIKATOR
SASARANSATUAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
KEGIATAN &
ANGGARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
kunjungan
wisatawan
nusantara dan
mancanegara
1 Obyek
Wisata
TW 1 (B03) : 25% Peningkatan Sarana dan
Prasarana Objek Wisata
Pulau Larea Rea Rp
1.272.630.000
TW 1 (B03) : 25%
TW 2 (B06) :25% TW 2 (B06) :25%
TW 3 (B09) :25% TW 3 (B09) :25%
TW 4 (B12) : 25% TW 4 (B12) : 25%
12 Bulan TW 1 (B03) : 25% TW 1 (B03) : 25%
TW 2 (B06) : 25% TW 2 (B06) : 25%
TW 3 (B09) : 25% TW 3 (B09) : 25%
TW 4 (B12) : 25% TW 4 (B12) : 25%
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
ESELON IV : SEKSI INDUSTRI PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI KEPALA SEKSI INDUSTRI PARIWISATA
NAJAMUDDIN NUR, S.Sos MAPPANGARA, ST
PERJANJIAN KINERJA
Jumlah sarana dan
Prasarana Yang
Dikembangkan
Terlaksananya
Pengelolaan Kolam
Renang
Pengelolaan Kolam
Renang Rp
105.235.000,00
Sinjai, 27 Februari 2017