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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS – EJERCICO 2015 1.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA Nuestros servicios profesionales tienen por objeto efectuar un examen de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria – NIAS, con el fin de emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros al 31.12.2015. Para cumplir con nuestro objetivo, será necesario contar con los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera del Periodo – Ejercicio 2015 Estado de Resultados Integrales del Periodo – Ejercicio 2015 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto – Ejercicio 2015 Estado de Flujos en el Efectivo– Ejercicio 2015 Notas a los Estados Financieros Correspondientes a la empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A., por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2015. De las coordinaciones efectuadas, nuestro examen comprenderá como objetivos adicionales, los siguientes: Diagnóstico de los sistemas de contabilidad y control interno implementado por la empresa. Durante el transcurso del periodo materia de nuestra intervención, les brindaremos asesoría relacionada con aspectos contables y tributarios que ustedes estimen conveniente.

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS – EJERCICO 2015

1.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestros servicios profesionales tienen por objeto efectuar un examen de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria – NIAS, con el fin de emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros al 31.12.2015. Para cumplir con nuestro objetivo, será necesario contar con los siguientes documentos:

Estado de Situación Financiera del Periodo – Ejercicio 2015

Estado de Resultados Integrales del Periodo – Ejercicio 2015

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto – Ejercicio 2015

Estado de Flujos en el Efectivo– Ejercicio 2015

Notas a los Estados Financieros

Correspondientes a la empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A., por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2015.

De las coordinaciones efectuadas, nuestro examen comprenderá como objetivos adicionales, los siguientes:

Diagnóstico de los sistemas de contabilidad y control interno implementado por la empresa.

Durante el transcurso del periodo materia de nuestra intervención, les brindaremos asesoría relacionada con aspectos contables y tributarios que ustedes estimen conveniente.

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2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Nuestro examen de los Estados Financieros será realizado de conformidad las Normas Internacionales de Auditoria – NIAS, siguiendo los procedimientos que consideremos necesarios según las circunstancias, hecho que nos servirá de base para expresar una opinión profesional sobre los Estados Financieros de la Empresa.

Como referencia detallamos brevemente algunos procedimientos básicos:

a. Nuestras labores comprenderán estudio selectivo del cumplimiento de los estatutos, reglamentos y principales acuerdos que se consignen en los Libros de Actas de la Junta General de Accionistas y el Directorio.

b. Al inicio de nuestra intervención practicaremos la evaluación del sistema de control interno y controles actualmente en uso.

c. Practicaremos pruebas de cumplimiento

d. Al cierre del ejercicio practicaremos pruebas de saldos de la cuenta del Estado de Situación Financiera, con la finalidad de verificar si :

Se encuentran debidamente sustentados

Han sido establecidos de acuerdo a los principios contables.

Están expuestos todos los saldos de acuerdo a su importancia.

Los procedimientos de auditoría estarán sujetos a la evaluación de los sistemas de control interno contable y administrativo.

3. ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN

Nuestras labores se desarrollaran en las siguientes etapas:

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VISITA PRELIMINAR

En una fecha a determinarse con la Administración de la Empresa que debería ser aproximadamente en el mes de Octubre de 2015. En esta visita llevaremos a cabo las labores siguientes.

Requerimiento General de información. Arqueos de Fondos y Valores Pruebas selectivas en determinados ítems Nuestro examen incluiría el relevamiento y evaluación del sistema de control

interno en las áreas siguientes. Compras cuentas por pagar Ventas cuentas por cobrar Personal Contabilidad Revisión de los aspectos tributarios más importantes, así como el cumplimiento

e implementación de las disposiciones legales.

Validación de saldos sobre activos, pasivos y resultados.

Al final del trabajo presentaremos a consideración de la Gerencia, nuestra carta de recomendaciones sobre el sistema del control interno.

VISITA INTERMEDIA

Observación de la toma de inventario de existencias y activos físicos, según sea el caso, de acuerdo a la programación establecida por la empresa y otros procedimientos de auditoría.

VISITA FINAL

Al cierre de la auditoria, cuando la empresa nos proporcione sus Estados Financieros, notas, e información complementaria por el año que terminará el 31 de diciembre de 2015.

ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Para el desarrollo de nuestra Auditoria, contaremos con el siguiente personal profesional:

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Nombres y Apellidos Cargo Función

ING. Bueno Camahuali, Fiorella Auditor Principal Supervisor

CPA. Castillo Caballero, Franklin Auditor Principal Auditor Encargado

CPA. Deza Diaz ,Melanie Asistente de Auditoria Integrante 1

CPA. Escobedo Muñoz, Carmen Asistente de Auditoria Integrante 2

ING. Santos Vásquez , Noemí Ingeniero IndustrialEspecialista de Auditoria

INFORMES Y PLAZOS

Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra opinión profesional sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y una Carta de Control Interno, conteniendo nuestras recomendaciones tendentes a mejorar el control interno y contable de la empresa.

Hemos previsto la entrega de la Carta de Control Interno y la entrega de nuestro Dictamen de Auditoria para el 26 de Marzo del 2015.

HONORARIOS Y GASTOS

Nuestros honorarios profesionales los hemos estimado en S/. 752,427.00 Dólares, incluyendo impuestos de Ley, que serán abonados como sigue:

- 50% a la aceptación de la propuesta y

- 50% a la entrega del Dictamen de Auditoria y Carta de Control Interno.Los gastos por fotocopias, impresión de informes y gastos relacionados, serán por cuenta de la empresa y facturados por separado.

Atentamente,

Quito, 28 de octubre del 2015

_____________B & W Asociados.

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