Upload
truongcong
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis
dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 032 Tahun 2012 mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK). Laporan Akuntabilitas Unit Pelayanan Kesehatan disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas yang berisi pengukuran
kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun 2015. Hasil pengukuran
kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2015 secara keseluruhan mencapai target yang
telah ditetapkan.
Dalam Rencana Strategis Bisnis tercantum sasaran strategis, indikator kinerja serta
target selama tahun 2016 sebagai berikut:
1. Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan. Indikator: Pengembangan tata kelola kepuasan pasien target 80%, realisasi 92.75% 2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indikator :
a. Pelatihan kesinambungan bagi pegawai UPK, target 80%, realisasi 100%, capaian 125,00%.
b. Pelatihan BHD bagi pegawai Kemenkes target 90%, realisasi 76,00% capaian 84,44% 3. Terwujudnya tata kelola UPK dengan baik Indikator :
Tertib administrasi, aset dan keuangan target 80%, realisasi 100%, capaian 125%
Dari ketiga indikator diatas terdapat pelatihan BHD, yang mana masih dibawah target
sehingga kedepannya diharapkan agar maksimalkan dalam memonitoring kegiatan, serta
mengawasi dari undangan hingga peserta memenuhi untuk pelatihan BHD mengingat
pentingnya pelatihan BHD.
Pencapaian kinerja berdasarkan DIPA Unit Pelayanan Kesehatan Rupiah Murni (RM)
tahun 2016 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.200.147.119,- atau 94,42% dari alokasi
yang telah ditentukan sebesar Rp. 7.625.630.000,-. Dari DIPA tersebut dapat melakukan
efisiensi sebesar Rp.66.333.000,-.
19
SDM Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat
Pendidikan PNS yang ada Non PNS Jumlah Pegawai
1 SD
2 SMP
3 SMA 6 3 9
4 D1 - - -
5 D3 7 4 11
6 S1 / D4 8 1 9
7 S2 / Spesialis 11 - 11
8 S3 / Spesialis 0 - 0
Jumlah 32 8 40
Sumber Daya Anggaran
Anggaran yang dialokasikan tahun 2016, pelaksanaan kegiatan/program di Unit Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan total anggaran sebesar Rp. 7.625.630.000,- dengan
tingkat realisasi Rp. 7.200.147.119 (94,42%). Berikut ditampilkan perkembangan anggaran Unit
Pelayanan Kesehatan Tahun 2016.
Pada pelaksanaan belanja modal pengadaan 3 (tiga) dental unit yang semula dengan Dana
Rp.2.001.000.000,- setelah dilakukan survei harga didapatkan, biaya total untuk pengadaan 3 dental
unit sebesar Rp.1.934000.000,- dengan spesifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh user (dokter gigi).
Pada Pelaksanaanya Pengadaan Dental Unit terealisasi seharga Rp.1.891.890.000,- sesuai
harga kontrak.
Jika dibandingkan Harga HPS dengan harga realisasi didapatkan penghematan biaya (efisiensi
anggaran) sebesar Rp.66.333.000,-